1. melléklet 3 Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ezer forint A
B
C
D
Cím- Alcím- Előir. Kiemelt szám
szám
E
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
csop. ei. szám
1. 1. 1. 4.
2. 1. 3.
3. 1. 4.
4. 1. 1.
Kolontár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlázott ÁFA c) kamatbevételek d) egyéb működési bevételek Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó b) gépjárműadók Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak b) közvetített szolgáltatások c) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj d) kiszámlázott ÁFA Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok össz.: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. kiegészítés ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. pénzbeli szociális ellátások kiegészítése települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:
F
G
H
2015. évi előirányzat eredeti módosított módosítás
450 120 300 10
450 120 300 10
450 120 300 60
880
880
930
3 000 1 500 4 500
3 000 1 500 4 500
3 000 1 500 4 500
50 80 220 80 430
50 80 220 80 430
300 80 220 80 680
4 936 4 000 133 1 360 10 429
4 936 4 000 133 1 360 10 429
4 936 4 000 133 1 360 10 429
1 505 4 155 775 6 435
1 505 4 155 775 6 435
1 505 4 155 775 6 435
1 200 18 064
1 200 18 064
1 200 55 18 119
3. Módosította a 8/2015. (V.19.) önk. rendelet 2. §-a, a 10/2015. (IX.29.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.09.30. napjától. 2
ezer forint A
B
C
D
E
Cím- Alcím- Előir. Kiemelt szám
szám
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
csop. ei. szám
5. 1. 1.
Start-munka program - Téli közfogl. 041232 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
F
G
H
2015. évi előirányzat eredeti módosított módosítás
2 150
2 150
2 150
2 845
2 845
2 845
6 438
6 438
6 438
500
500
500
1 200 325 1 525
1 200 325 1 525
1 200 325 1 525
-
-
400
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen: Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:
-
220 60 280 280
380 130 100 610 1 010
37 332
37 612
38 697
Tárgyévi költségvetési hiány:
47 381
47 381
47 381
47 381
47 381
47 381
6. 1. 1.
7. 1. 1.
8. 1. 1.
9. 1. 4.
10. 1. 1.
4.
Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám. Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj b) kiszámlázott ÁFA Szociális étkeztetés összesen: Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) diákmunka tám. Működési bevételek a) készletértékesítés ellenértéke b) kiszámlázott ÁFA c) szolgáltatások ellenértéke
Költségvetési hiány belső finanszírozása: 2. Finanszírozási bevételek 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1. Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések
1.
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése Finanszírozási bevételek összesen:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
47 381
47 381
1 559 48 940
84 713
84 993
87 637
2. melléklet 4 Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK ezer forint A
B
C
D
Cím- Al- Előir. Kieszám cím csop. melt szám előir.
1. 1. 1. 1. 2. 3. 5. 9.
2. 1. 3. 1. 2.
4. 1.
5.
E
KIADÁS MEGNEVEZÉSE Kolontár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Tervezett átlagos állományi létszám Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 Működési költségvetés 3. Dologi kiadások Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés 3. Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6. Beruházások a) földterület vásárlás Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.: Start-munka program - Téli közfogl. 041232 Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 9. Tervezett átlagos állományi létszám Start-munka program - Téli közfogl. összesen:
F
G
2015. évi előirányzat eredeti módosított
5950 1605 3850
6 720 1 815 3 850
375 1 fő
375 1 fő
11 780
12 760
350
350
2 000
2 000
500 2 500
500 2 500
1 890 260 2 fő 2 150
1 890 260 2 fő 2 150
2 850 385 3 fő 3 235
2 850 385 3 fő 3 235
4 725 640
4 725 640
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 1.
6.
Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 9. Tervezett átlagos állományi létszám Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237
1.
Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
4. Módosította az 5/2015. (IV.22.) önk. rendelet 2. §-a, a 8/2015. (V.19.) önk. rendelet 2, a 10/2015. (IX.29.) önk. rendelet 2. §-a. §-a. Hatályos 2015.09.30. napjától.
2 ezer forint A
B
C
D
Cím- Al- Előir. Kieszám cím csop. melt szám előir.
E
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
3. Dologi kiadások 9. Tervezett átlagos állományi létszám Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen: 7. 1. 2.
8. 1. 9. 2.
10. 1. 2.
11. 1.
Közutak,hidak,alagutak üzem., fenntartása 045160 Működési költségvetés 3. Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6. Beruházások a) Bezerédi utca járdaépítés 7. Felújítások a) Torna patak híd Közutak, hidak, alagutak üz., fennt. összesen: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 Működési költségvetés 3. Dologi kiadások Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030 Felhalmozási költségvetés 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások a) letelepedési támogatás Közvilágítás 064010 Működési költségvetés 3. Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6. Beruházások a) 2 db közvilágítási lámpa Közvilágítás összesen: Zöldterület-kezelés 066010 Működési költségvetés 3. Dologi kiadások
12. 1. 1. 2. 3. 2. 6.
9. 13. 1.
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások a) traktor, pótkocsi 1.400 b) mezőőri felszerelések 45 c) motorfűrész 120 d) fűnyírók 100 Tervezett átlagos állományi létszám Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 Működési költségvetés
F
G
2015. évi előirányzat eredeti módosított 1 073 5 fő 6 438
1 073 5 fő 6 438
570
570
7 000
7 000
7 570
700 8 270
650
650
1 000
1 000
1 150
1 210
500 1 650
550 1 760
635
635
2 360 650 930
2 763 762 1 430
1 500 1 fő 5 440
1 715 2 fő 6 670
5. Egyéb működési célú kiadások a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.
550
550
3 ezer forint A
B
C
D
Cím- Al- Előir. Kieszám cím csop. melt szám előir.
14. 1.
15. 1. 16. 1.
2.
17. 1.
18. 1.
19. 1.
20. 1. 21. 1.
E
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és tám. 081045 Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 5. Egyéb működési célú kiadások a) Kolontár Községi Sportegyesület Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és tám. összesen: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. 082042 Működési költségvetés 3. Dologi kiadások Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6. Beruházások a) közösségi tér kialakítása - színpad 600 b) eszközbeszerzés 100 9. Tervezett átlagos állományi létszám Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. össz.: Civil szervezetek működési támogatása 084031 Működési költségvetés 5. Egyéb működési célú kiadások a) Kolontári Gyermekekért Alapítvány 350 b) Polgárőr Egyesület 350 c) Vaskacsa Off-Road Sportegyesület 150 Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám. 084040 Működési költségvetés 5. Egyéb működési célú kiadások a) Római Katolikus Egyház Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110 Működési költségvetés 5. Egyéb működési célú kiadások a) Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 103010 Működési költségvetés 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Gyermekjóléti szolgáltatások 104042 Működési költségvetés
F
G
2015. évi előirányzat eredeti módosított
190
190
350 540
350 540
320
320
2 670 735 2 115
2 670 735 2 115
700 2 fő 6 220
700 2 fő 6 220
850
850
50
50
450
450
160
160
5. Egyéb működési célú kiadások a) Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás
840
840
4 ezer forint A
B
C
D
E
Cím- Al- Előir. Kieszám cím csop. melt szám előir.
22. 1. 23. 1. 24. 1.
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 Működési költségvetés 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 Működési költségvetés 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
25. 1. 3. 26. 1. 3. 4. 5.
27. 1.
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Működési költségvetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások a) BURSA ösztöndíj 300 b) Arany J. Tehetséggondozó Program 50 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. össz.:
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 900070 Működési költségvetés 5. Egyéb működési célú kiadások a) általános tartalék 182 b) céltartalék 17 931
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: 2.
F
G
2015. évi előirányzat eredeti módosított
1 750
1 750
835
835
2 650
2 650
2 670
2 670
150 800
150 800
350 1 300
350 1 300
21 468 84 051
18 728 84 331
662
662
662
662
84 713
84 993
Finanszírozási kiadások 1.
Belföldi finanszírozás kiadásai 1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2. melléklet 4
ezer forint H
előirányzat módosítás
7 120 1 915 3 850 375 1 fő 13 260
350
2 110
500 2 610
1 890 260 2 fő 2 150
2 850 385 3 fő 3 235
4 725 640
2. §-a. §-a.
ezer forint H
előirányzat módosítás 1 073 5 fő 6 438
570
7 000 700 8 270
650
1 000
1 210
550 1 760
835
3 078 847 1 920
1 715 2 fő 7 560
550
ezer forint H
előirányzat módosítás
190 350 540
320
2 670 735 2 115
700 2 fő 6 220
850
50
450
160
840
ezer forint H
előirányzat módosítás
1 750
835
2 650
2 670
150 800
350 1 300
18 113 85 416
2 221 2 221 87 637
3. melléklet 5 Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások ezer forint A
B
Sorszám
MEGNEVEZÉS Működési célú bevételek:
Önkormányzat: 1/a Önkormányzatok működési támogatásai 1/b Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről 1. Működési célú támogatások áh. belülről 2/a Értékesítési és forgalmi adók 2/b Gépjárműadók 2/c Egyéb közhatalmi bevételek 2. Közhatalmi bevételek 3/a Készletértékesítés ellenértéke 3/b Szolgáltatások ellenértéke 3/c Közvetített szolgáltatások 3/d Tulajdonosi bevételek 3/e Ellátási díjak 3/f Kiszámlázott általános forgalmi adó 3/g Általános forgalmi adó visszatérítése 3/h Kamatbevételek 3/i Egyéb működési bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök
C
D
E
F
G
H
I
J
2013. évi 2014. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018. évi tény várható terv eredeti terv mód. terv módos. irányszám irányszám irányszá m
19 943 9 893 29 836 4 775 1 600 19 6 394 400 60 1 062 604 1 214 1 141 630 1 794 6 905 -
18 064 11 933 29 997 3 000 1 500 4 500 50 530 220 1 200 525 300 10 2 835 -
18 064 11 933 29 997 3 000 1 500 4 500 220 50 530 220 1 200 585 300 10 3 115 -
18 119 12 333 30 452 3 000 1 500 4 500 380 400 530 220 1 200 655 300 60 3 745 -
17 000 12 000 29 000 4 000 1 500 5 500 50 550 250 1 250 550 250 10 2 910 -
17 000 12 500 29 500 5 000 1 500 6 500 600 250 1 300 580 200 10 2 940 -
17 000 13 000 30 000 6 000 1 500 7 500 650 250 1 350 600 150 10 3 010 -
25 789 67 545 89 774 110 680 89 774 110 680
47 381 84 713 84 713
47 381 84 993 84 993
48 940 87 637 87 637
30 000 67 410 67 410
20 000 58 940 58 940
10 000 50 510 50 510
Önkormányzat: 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
15 251 3 280 19 296 12 673
19 154 4 025 16 391 9 233
20 445 4 275 16 653 6 195
21 618 4 597 17 213 6 195
22 333 4 782 18 013 6 195
20 500 4 300 14 000 4 500
20 750 4 350 14 000 4 500
21 000 4 400 14 000 4 500
5/a 5/b 5/c 5/d 5.
15 391 1 905 17 296
2 902 1 215 4 117
2 515 1 300 97 21 371 25 283
2 515 1 300 97 18 631 22 543
2 515 1 300 182 17 931 21 928
2 500 1 300 310 18 500 22 610
2 500 1 300 40 10 000 13 840
2 500 1 300 310 1 000 5 110
5. Finanszírozási bevételek Önkormányzat működési célú bevételei összesen: Működési célú bevételek összesen:
27 535 6 191 33 726 4 211 1 471 11 5 693 8 5 258 46 1 144 388 18 073 1 365 559 21 846 2 720
Működési célú kiadások:
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre Általános tartalék Céltartalék Egyéb működési célú kiadások
6. Finanszírozási kiadások 7. Átlagos állományi létszám Önkormányzat működési célú kiadásai összesen: Működési célú kiadások összesen:
-
-
662
662
2 221
-
-
-
10 fő 67 796 67 796
12 fő 52 920 52 920
14 fő 73 513 73 513
15 fő 72 828 72 828
15 fő 75 472 75 472
14 fő 65 910 65 910
14 fő 57 440 57 440
14 fő 49 010 49 010
5. Módosította az 5/2015. (IV.22.) önk. rendelet 2. §-a, a 8/2015. (V.19.) önk. rendelet 2. §-a, a 10/2015. (IX.29.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.09.30. napjától.
2 ezer forint A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Sorszám
MEGNEVEZÉS Felhalmozási célú bevételek:
2013. évi 2014. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018. évi tény várható terv eredeti terv mód. terv módos. irányszám irányszám irányszá m 45 33 474 33 519
10 000 497 10 497
-
-
-
-
-
-
-
990
-
-
-
-
-
-
128 356
-
-
-
-
-
-
-
65 255 227 130
11 487
-
-
-
-
-
-
90 716 87 986
614 20 975
10 200 -
10 465 700
10 465 700
500 -
500 -
500 -
3 423 100 3 523
177 100 277
1 000 1 000
1 000 1 000
1 000 1 000
1 000 1 000
1 000 1 000
1 000 1 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:
182 225
21 866
11 200
12 165
12 165
1 500
1 500
1 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
316 904 122 167
84 713
84 993
87 637
67 410
58 940
50 510
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
250 021
84 713
84 993
87 637
67 410
58 940
50 510
1/a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1/b Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről 1. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4. Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások: 1. Beruházások 2. Felújítások 3/a Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre 3/b Lakástámogatás 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
74 786
4. melléklet 6 Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási terve ezer Ft A
B
C
D
E
F
G
Megnevezés
Előir. összesen
I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről
30 452
3 597
2 400
2 400
200
2 250 220
2 400
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek
4 500 3 745
200
48 940
47 381
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
87 637
51 178
2 600
4 870
2 680
10. Személyi juttatások 11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó 12. Dologi kiadások 13. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14. Egyéb működési célú kiadások 15. Beruházások 16. Felújítások 17. Egyéb felhalmozási célú kiadások 18. Finanszírozási kiadások
22 333
1 700 355 1 300 425 200
1 700 355 1 300 275 200
1 700 355 1 300 300 550
1 700 355 1 300 275 200 1 500 700
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
87 637
4 782 18 013 6 195 21 928 10 465 700 1 000 2 221
280
H
2 400
490
I
J
K
VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó 2 400
2 455
L
M
X. hó
N
XI. hó XII. hó
2 600
2 600
2 400
2 400
2 400
2 250 220
250
210
475
400
400
400
1 005
277
277
2 890
3 805
3 132
3 277
5 070
2 650
2 610
2 875
1 700 355 1 600 275 700 7 220
2 050 445 1 500 275 200 745
1 840 395 1 400 275 200 500
2 405 540 1 840 1 275 550
1 990 435 1 540 775 200
1 840 395 1 740 300 200
1 840 395 1 540 525 200
1 868 402 1 653 1 220 18 528 500
700
300
662 4 642
3 830
4 905
6 030
11 850
1 005
277
277
6 220
4 887
6 887
4 940
6. Módosította az 5/2015. (IV.22.) önk. rendelet 2. §-a, a 8/2015. (V.19.) önk. rendelet 2. §-a, a 10/2015. (IX.29.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.09.30. napjától.
4 475
4 500
24 471
5. melléklet
Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Kolontár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám adatok: főben A
Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)
B
C
D
2015. január 1. tényleges munkajogi Nyitólétszám
E
2015. december 31. tényleges munkajogi Zárólétszám
1. Választott tisztségviselők
5
1
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók
3
3
3. Közfoglalkoztatottak
13
13
4. Összesen:
21
17
6. melléklet
Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
A
B
C
MEGNEVEZÉS
mennyiség
összeg
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján) 2. 5. § a) pontja alapján (mentes)
2 db
47.265,- Ft
3. 5. § f) pontja alapján (mentes)
1 db
10.360,- Ft
4. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)
7 db
6.900,- Ft
5. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)
9 db
10.350,- Ft
19 db
74.875,- Ft
6. ÖSSZESEN: