Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5449
01.01.2013 31.12.2013
1 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 00521965 Športové gymnázium
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
91,19 €
s DPH
08.01.2013
21/12
prenájom telocvične v mesiaci december 2012
5450
Trieda SNP 104 04011 Košice 31322832 Slovnaft a.s.
330,70 €
s DPH
08.01.2013
5611864491
nákup PHL, materiálu za obdobie 1.-15.12.2012
5451
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 00893340 Stredná odborná škola technická
66,62 €
s DPH
09.01.2013
1/2007- ZOV
odber teplej a studenej vody za obdobie 12/2012
5452
Kukučinova 23 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
63,16 €
s DPH
09.01.2013
5453
Karadžičova 10 82513 Bratislava 31322832 Slovnaft a.s.
340,71 €
s DPH
09.01.2013
5454
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 45348723 Profi Press SK, s.r.o.
12,60 €
s DPH
09.01.2013
5455
Štúrova 22 94901 Nitra 00893340 Stredná odborná škola technická
293,90 €
s DPH
10.01.2013
5456
Kukučinova 23 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
26,33 €
s DPH
11.01.2013
5457
Karadžičova 10 82513 Bratislava 00893340 Stredná odborná škola technická
2 548,89 €
s DPH
14.01.2013
1/2007- ZOV
odber tepelnej energie za obdobie 12/2012
5458
Kukučinova 23 04001 Košice 43908977 Komensky, s.r.o.
16,56 €
s DPH
14.01.2013
13/09
za služba Virtuálnej knižnice v mesiaci 12/2012
5459
Park Mládeže 1 04001 Košice 35815256 Slov.plyn.priemysel a.s.
305,90 €
s DPH
17.01.2013
9100107112
vyúčtovanie plynu na OP Rozhanovce za r.2012
5460
Moldavská 12 04011 Košice 35815256 Slov.plyn.priemysel a.s.
240,58 €
s DPH
17.01.2013
9100107129
vyúčtovanie plynu na OP Rozhanovce za r.2012
5461
Moldavská 12 04011 Košice 35705019 T-Slovak Telecom, a.s.
61,29 €
s DPH
17.01.2013
5462
Karadžičova 10 82513 Bratislava 35567571 JUDr.Alena Rudohradská, advokát
180,00 €
s DPH
17.01.2013
5463
Moldavská č.8 04011 Košice 31592503 Poradca podnik.spol.s.r.o
11,30 €
s DPH
17.01.2013
5001
M.Razusa 23 A 01001 Zilina 36201529 Young Drepos SK s.r.o.
123,94 €
s DPH
09.01.2013
04/010
kontrola a servis poplachového systému na OP Rozhanovce
5002
Vrátna 18 04001 Košice 36201529 Young Drepos SK s.r.o.
156,35 €
s DPH
09.01.2013
04/010
kontrola a servis poplachového systému na HS Košice
Vrátna 18 04001 Košice
telefonný účet za 12/2012 5611864491
nákup PHL, materiálu za obdobie 16.-31.12.2012 predplatné časopisu Floristika Plus ročník 2013
1/2007- ZOV
odber el.energie za obdobie 12/2012 telefonný účet za OP Rozhanovce za 12/2012
mesačný poplatok za mobil - obdobie 8.12.2012-7.1.2013 13/12
pravné služby za obdobie 12/2012 vyúčtovanie predplatného za rok 2012 Finančný spravodajca
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5003
01.01.2013 31.12.2013
2 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 36201529 Young Drepos SK s.r.o.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
139,04 €
s DPH
09.01.2013
05/010
kontrola a servis poplachového systému na OP Rozhanovce - objekt Garáže
5004
Vrátna 18 04001 Košice 36474711 Delta Online spol.s.r.o.
103,56 €
s DPH
09.01.2013
1010145
neobmedzený prístup k sieti internet v mesiaci 1/2013
5005
Srbská 6 04001 Kosice 46277773 Big Screen Media, s.r.o.
709,20 €
s DPH
09.01.2013
09/12
27/12
vysielanie reklamného spotu na veľkoplošných obrazovkách v OC OPTIMA KE a OC AUPARK KE v správne poplatky r.2013
Štúrova 27 04001 Košice 5006
66184274 Internac.Educ.Society
879,20 €
s DPH
09.01.2013
5007
Horní 729/32 63900 Brno - Štýřice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
175,20 €
s DPH
10.01.2013
xerog. papier
5008
Hroncova 1 04001 Košice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
55,86 €
s DPH
15.01.2013
servisné práce na tlačiarni HP 1200 /učtáreň/
5009
Hroncova 1 04001 Košice 33219400 OBEC Zemplínska Teplica
74,30 €
s DPH
16.01.2013
19/11
za prenájom nebytových priestorov, energie v Zempl.Teplici za obdobie 1/2013 publikácia "Aj toto je matematika" pre žiakov 2-ročných učebných odborov
Okružná 2 07664 Zemplínska Teplica 5010
35856084 MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35,40 €
s DPH
18.01.2013
5011
Šafránova 5 81102 Bratislava 1 - Staré Mesto 31322832 Slovnaft a.s.
49,73 €
s DPH
23.01.2013
5611864491
nákup PHL za obdobie 1.-15.1.2013
5012
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 36199010 Okenné Centrum s.r.o.
843,36 €
s DPH
28.01.2013
19/12
výmena poškodeného okna za plastové v Zempl.Teplici
5013
Južná trieda 78 04001 Košice 35763205 Jezet reklamná agentúra s.r.o.
840,00 €
s DPH
30.01.2013
reklamné pútače na zadných sklách 5 ks autobusov - okolie Košíc 1/2013
5014
Junácka 4 83104 Bratislava 3 36642983 Lynne+ s.r.o.
180,72 €
s DPH
30.01.2013
zásobník na mydlo, mydlová pená
5015
Lieskovská cesta 6 96001 Zvolen 36211222 Vsl.energetika a.s.
1 314,00 €
s DPH
04.02.2013
odber el.energie na OP Rozhanovce za obdobie 1-2/2013
5016
Mlynska 31 04291 Kosice 44676441 EUprojects, s.r.o.
1 200,00 €
s DPH
04.02.2013
kompletné vypracovanie žiadosti o NFP
5017
Kuzmányho 71 04001 Košice 36588148 Zdravservis,spol.s.r.o.
76,54 €
s DPH
04.02.2013
pranie bielizne v mesiaci 1/2013
5018
Michalovska 2 04011 Kosice 35790253 Petit Press a.s.
139,20 €
s DPH
04.02.2013
inzercia v 1/2013 - Košické ECHO
5019
B.Nemcovej 32 04262 Kosice 34874879 Jolana Kočišová
283,92 €
s DPH
05.02.2013
odber stravy žiakov v mesiaci 1/2013 v Zemp.Teplici
Obchodná 389 07664 Zempl. Teplica
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5020
01.01.2013 31.12.2013
3 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 36409154 Tempo Kondela, s.r.o.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
681,00 €
s DPH
06.02.2013
stôl, PC stolík pre zamestnancov školy v Zemplínskej Teplici
5021
Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
42,00 €
s DPH
07.02.2013
kniha - Regionálne školstvo a právo
5022
Trnavská cesta 84 82102 Bratislava 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
41,20 €
s DPH
07.02.2013
kniha - Personalistika v práci riaditeľa 2/13
5023
Trnavská cesta 84 82102 Bratislava 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
42,48 €
s DPH
07.02.2013
kniha - Poradca riaditeľa školy - 1/13
5024
Trnavská cesta 84 82102 Bratislava 36474711 Delta Online spol.s.r.o.
103,56 €
s DPH
07.02.2013
1010145
neobmedzený prístup k sieti internet za obdobie 2/2013
5025
Srbská 6 04001 Kosice 33219400 OBEC Zemplínska Teplica
74,30 €
s DPH
08.02.2013
19/11
za prenájom nebytových priestorov, energie v Zempl.Teplici za obdobie 2/2013 za telefonný účet na HS Košice v mesiaci 1/2013
Okružná 2 07664 Zemplínska Teplica 5026
35763469 Slovak Telecom a.s.
70,72 €
s DPH
08.02.2013
117397912D
5027
Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.
26,41 €
s DPH
08.02.2013
117397915V
za telefonný účet na OP Rozhanovce v mesiaci 1/2013
5028
Karadžičova 10 82513 Bratislava 31322832 Slovnaft a.s.
636,71 €
s DPH
08.02.2013
5611864491
nákup PHL za obdobie 16.-31.1.2013, mýto, diaľničná známka
5029
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 36252417 regionPRESS, s.r.o.
276,96 €
s DPH
07.02.2013
66,00 €
s DPH
11.01.2013
309,58 €
s DPH
12.02.2013
Študentská 2 91701 Trnava 5030 5031
36145581 Slov.zivnostenska komora Kukučínova 23 04001 Košice 36756709 DIEGO Košice, s.r.o.
prihláška
inzercia Gemersko-Rim.Sobotsko-Rožňavsko-R evúcko členský príspevok na rok 2013 PVC podlaha do učebne v Zempl.Teplici
5032
00893340 Stredná odborná škola technická
1 383,65 €
s DPH
12.02.2013
197/2012 - ZOV
odber tepelnej energie za mesiac január 2013
5033
Kukučinova 23 04001 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
82,02 €
s DPH
12.02.2013
197/2012-ZOV
odber teplej a studenej vody za mesiac január 2013
5034
Kukučinova 23 04001 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
457,89 €
s DPH
12.02.2013
197/2012-ZOV
odber el.energie za mesiac január 2013
5035
Kukučinova 23 04001 Košice 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
145,98 €
s DPH
12.02.2013
02A/010
odber jedál na OP Rozhanovce za 1/2013
5036
Húskova 63 04023 Košice 36185108 Ginka s.r.o.
189,26 €
s DPH
12.02.2013
Južné nábrežie 13 04001 Košice
nákup rastlinného a dekoračného materiálu na celoslovenskú súťaž Malinovský Valentín
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5037
01.01.2013 31.12.2013
4 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 43369448 Major-servis
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
37,10 €
s DPH
12.02.2013
tlačivá pre autoškolu
5038
Muškátová 2568/12 90201 Pezinok 00173232 Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
333,00 €
s DPH
13.02.2013
knihy pre literarný krúžok
5039
Hrachová 34 82105 Bratislava 17234051 L.A.Team-Adamčík Ľuboš
136,80 €
s DPH
13.02.2013
dámske a pánske trička - na prezentáciu školy
5040
Slobody 2 04011 Košice 00521965 Športové gymnázium
241,38 €
s DPH
14.02.2013
21/12
prenájom telocvične za mesiac január 2013
5041
Trieda SNP 104 04011 Košice 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
4 800,00 €
s DPH
14.02.2013
17/12
odber stravných lístkov v mesiaci 2/2013
5042
Kálov 356 01001 Žilina 35763469 Slovak Telecom a.s.
60,92 €
s DPH
14.02.2013
5043
Karadžičova 10 82513 Bratislava 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
131,14 €
s DPH
14.02.2013
5044
Húskova 63 04023 Košice 35859415 Mediatel-Zlate stranky
180,00 €
s DPH
14.02.2013
5045
Pri star.prach. 83000 Bratislava 3 36570460 VS.vodar.spolocnost a.s.
216,44 €
s DPH
14.02.2013
07/09
28/12
mesačný poplatok za mobil - obdobie 8.1.- 7.2.2013 02A/010
odber stravy žiakov na OP Rozhanovce v mesiaci január 2013 inzercia školy v Zlatých stránkach na r.2013
Rastislavova 77 04283 Kosice
vyúčtovanie vodného na OP Rozhanovce za obdobie 8.11.2012 4.2.2013 energetické služby /odber plynu na OP Rozhanovce/ za 2/2013
5046
46782532 Dalkia Komfort, a.s.
2 874,83 €
s DPH
14.02.2013
5047
Einsteinova 25 85101 Bratislava 36252417 regionPRESS, s.r.o.
179,28 €
s DPH
25.02.2013
1
5048
Študentská 2 91701 Trnava 45907731 Abecedy s.r.o.
55,19 €
s DPH
25.02.2013
CD - Dramatická päťka pre krúžkovú činnosť
5049
Niťová 4 82108 Bratislava 44794673 ZOYA PROMOTION s.r.o.
54,80 €
s DPH
25.02.2013
aranžérsky materiál na celoslovenskú súťaž Malinovský Valentín
5050
Wurmova 17 04023 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
1 190,87 €
s DPH
25.02.2013
197/2012-ZOV
odber tepelnej energie za obdobie 2/2013
5051
Kukučinova 23 04001 Košice 43908977 Komensky, s.r.o.
16,56 €
s DPH
25.02.2013
13/09
za služby Virtuálnej knižnice v mesiaci 1/2013
5052
Park Mládeže 1 04001 Košice 17236312 Ing. Jolana Lengyelová
97,00 €
s DPH
25.02.2013
98,58 €
s DPH
26.02.2013
Na sihoti 6 04013 Košice 5053
31310753 JUDr. Jaroslav BÓDIŠ, advokát Turistická 11 04001 Košice
spracovanie rozpočtov opráv OP Rozhanovce - ubytovňa, stol.dielne, kuchyňa poskytnutie právnej pomoci /voči EneCon s.r.o./
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5054
01.01.2013 31.12.2013
5 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 35567571 JUDr.Alena Rudohradská, advokát
5055
Moldavská č.8 04011 Košice 35790253 Petit Press a.s.
5056
B.Nemcovej 32 04262 Kosice 44742533 Oždy production, s.r.o.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
13/12
poskytnutie právnych služieb na základe zmluvy zo 7.6.2012 za mesiac 1/2013
180,00 €
s DPH
26.02.2013
139,20 €
s DPH
26.02.2013
inzercia študijných odborov v novinách Košické Echo
56,16 €
s DPH
26.02.2013
tlač loga školy na tričká pre žiakov odboru kuchár pri prezentácii školy
5057
31322832 Slovnaft a.s.
206,51 €
s DPH
26.02.2013
5058
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 43369448 Major-servis
117,35 €
s DPH
26.02.2013
učebnice na TEV pred žiakov odboru Agropodnikanie
5059
Muškátová 2568/12 90201 Pezinok 14401860 Ing. Jozef Szabó - Elmont
1 363,10 €
s DPH
27.02.2013
revízia elektroinštalácie a odstraňovanie nedostatkov z revízie el.inštalácie v budove č.2 v Rozhano predplatné časopisu Floristika na obdobie 2-12/2013, 1/2014
5611864491
prevádzka: Rampová 6 04001 Košice
nákup PHL za obdobie 1.2.-15.2.2013
5060
45348723 Profi Press SK, s.r.o.
23,40 €
s DPH
28.02.2013
5061
Štúrova 22 94901 Nitra 46532439 Domáci Servis, s.r.o.
112,50 €
s DPH
28.02.2013
dodávka a montáž izolačného dvojskla na OP Rozhanovce/výmena po vlámaní/
5062
Šustekova 51 85104 Bratislava 22908145 Peter Cirjak - Essox
120,00 €
s DPH
04.03.2013
inzercia školy v reklamných novinách Život Prešova
5063
kpt.Nálepku 5 08001 Prešov 34874879 Jolana Kočišová
199,92 €
s DPH
06.03.2013
18 A/2012 - strava
odber stravy žiakov v Zempl.Teplici v mesiaci február 2013
5064
Obchodná 389 07664 Zempl. Teplica 36474711 Delta Online spol.s.r.o.
103,56 €
s DPH
06.03.2013
1010145
neobmedzený prístup k sieti Internet v mesiaci marec 2013
5065
Srbská 6 04001 Kosice 31331131 Ševt a.s.
60,86 €
s DPH
06.03.2013
Plynárenská 6 82109 Bratislava 5066
17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
96,35 €
s DPH
06.03.2013
5067
Húskova 63 04023 Košice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
264,20 €
s DPH
06.03.2013
tonery, renovácia - Kyocera TK - 120
5068
Hroncova 1 04001 Košice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
34,40 €
s DPH
06.03.2013
poštové obálky
5069
Hroncova 1 04001 Košice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
187,16 €
s DPH
06.03.2013
farby do tlačiarní
5070
Hroncova 1 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
21,74 €
s DPH
07.03.2013
za telefonný účet na OP Rozhanovce 2/2013
Karadžičova 10 82513 Bratislava
02A/010
box archívny,úložný box na šanóny,odkladacia mapa pre archívaciu dokladov odber jedál zamestnancov na OP Rozhanovce za 2/2013
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5071
01.01.2013 31.12.2013
6 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 35763469 Slovak Telecom a.s.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
80,14 €
s DPH
08.03.2013
Text telefonný účet za HS Košice v mesiaci február 2013
5072
Karadžičova 10 82513 Bratislava 31322832 Slovnaft a.s.
316,90 €
s DPH
08.03.2013
5611864491
nákup PHL za obdobie 16.2.-28.2.2013
5073
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
60,89 €
s DPH
06.03.2013
17A/2012
odber stravy žiakov na OP Rozhanovce v mesiaci 2/2013
5074
Húskova 63 04023 Košice 36212466 Datacom s.r.o.
95,52 €
s DPH
08.03.2013
5075
Hlavná 26 04001 Košice 1 43908977 Komensky, s.r.o.
16,56 €
s DPH
11.03.2013
13/09
služby Virtuálnej knižnice za mesiac február 2013
5076
Park Mládeže 1 04001 Košice 00521965 Športové gymnázium
160,92 €
s DPH
11.03.2013
21/12
prenájom telocvične v mesiaci február 2013
5077
Trieda SNP 104 04011 Košice 31331131 Ševt a.s.
30,59 €
s DPH
11.03.2013
tlačivá pre maturitné skúšky
5078
Cementárenská cesta č.16 97472 Banská Bystrica 36409154 Tempo Kondela, s.r.o.
14,70 €
s DPH
13.03.2013
stolík do učtárne
5079
Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín 36409154 Tempo Kondela, s.r.o.
100,10 €
s DPH
13.03.2013
stoličky do zborovne v Zempl.Teplici, kreslo pre ZOV
5080
Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín 36588148 Zdravservis,spol.s.r.o.
63,23 €
s DPH
13.03.2013
pranie bielizne v mesiaci 3/2013
5081
Michalovska 2 04011 Kosice 36018121 Flos Slovakia, s.r.o.
15,90 €
s DPH
14.03.2013
kvety a dekoračný materiál na celoslovenskú súťaž vo floristike Pruske
5082
Ľ.Podjavorisnkej 19/A 98401 Lučenec 00893340 Stredná odborná škola technická
68,86 €
s DPH
19.03.2013
197/2012-ZOV
odber teplej a studenej vody v mesiaci február 2013
5083
Kukučinova 23 04001 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
391,95 €
s DPH
19.03.2013
197/2012-ZOV
odber elektrickej energie v mesiaci február 2013
5084
Kukučinova 23 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
63,16 €
s DPH
15.03.2013
5085
Karadžičova 10 82513 Bratislava 46782532 Dalkia Komfort, a.s.
2 969,58 €
s DPH
15.03.2013
28/12
energetická služba za mesiac 3/2013 /odber plynu na OP Rozhanovce/
5086
Einsteinova 25 85101 Bratislava 33219400 OBEC Zemplínska Teplica
74,30 €
s DPH
15.03.2013
19/11
105,00 €
s DPH
19.03.2013
za prenájom nebytových priestorov, energie v Zempl.Teplici za obdobie marec 2013 oprava posiľňovacích strojov
840,00 €
s DPH
19.03.2013
Okružná 2 07664 Zemplínska Teplica 5087 5088
46917420 FILIP MYŠKA Hronská 9 04011 Košice 36473154 Partner Bartner Net s.r.o. Nová Ľubovňa 669 06511 Nová Ľubovňa
alkalické batérie pre potreby maturitných skúšok
mesačný poplatok za mobil - obdobie 8.2.-7.3.2013
rádiová kampaň - propagácia školy v mesiaci 2/2013
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu
01.01.2013 31.12.2013
7 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
5089
46127241 Truck Data Technology, s.r.o.
45,60 €
s DPH
19.03.2013
ročný licenčný poplatok na obdobie 13.3.2013 - 13.3.2014
5090
Štefánikova trieda 79 94901 Nitra 1 31701914 Dopravný podnik mesta Košice
720,00 €
s DPH
19.03.2013
175,20 €
s DPH
20.03.2013
za poskytnutie reklamnej plochy vo vozidlách MHD v termíne 11.3.-7.4.2013 - propagácia odborov školy xerog. papier A4
144,81 €
s DPH
20.03.2013
180,00 €
s DPH
22.03.2013
13/12
Bardejovská 6 04329 Košice 5091 5092
31680551 Tecos Košice spol.s.r.o. Hroncova 1 04001 Košice 36185108 Ginka s.r.o. Južné nábrežie 13 04001 Košice
5093
35567571 JUDr.Alena Rudohradská, advokát
rastlinný a dekoračný materiál na celoslovenskú súťaž v aranžovaní v Pruskom za právne služby za obdobie 2/2013
5094
Moldavská č.8 04011 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
1 287,38 €
s DPH
22.03.2013
197/2012-ZOV
odber tepelnej energie za obdobie 3/2013
5095
Kukučinova 23 04001 Košice 43663524 Ing.Bohumil Vahalec - BoCoPo
200,00 €
s DPH
25.03.2013
25/11
činnosť BOZP za obdobie 1-3/2013
5096
Beniakovce 81 04442 Rozhanovce 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
136,03 €
s DPH
26.03.2013
5097
Hroncova 1 04001 Košice 31322832 Slovnaft a.s.
168,98 €
s DPH
25.03.2013
5611864491
nákup PHL, madit za obdobie 1.-15.3.2013
5098
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 33219400 OBEC Zemplínska Teplica
74,30 €
s DPH
05.04.2013
19/11
za prenájom nebytových priestorov, energie v Zempl.Teplici za obdobie
5099
Okružná 2 07664 Zemplínska Teplica 44925859 Radoslav Popovič
327,23 €
s DPH
05.04.2013
oprava Fabie - výmena opotrebovaných a zníčených častí
5100
Zámočnícka 58/3 04442 Rozhanovce 36757870 Techkontrol, s.r.o.
53,20 €
s DPH
05.04.2013
TK traktora Z 7711+ príves
5101
Jovická cesta 2081 04801 Rožňava 36757870 Techkontrol, s.r.o.
29,70 €
s DPH
05.04.2013
emisná kontrola traktora Z 7711
5102
Jovická cesta 2081 04801 Rožňava 36216062 Remont Ruskov s.r.o.
462,00 €
s DPH
05.04.2013
oprava elektroinštálácie, revízia elektroinštalácie v Zemplínskej Teplici
5103
Ruskov 246 04419 Ruskov 36756709 DIEGO Košice, s.r.o.
767,04 €
s DPH
05.04.2013
lino do miestnosti v Zempl.Teplici
5104
36474711 Delta Online spol.s.r.o.
103,56 €
s DPH
08.04.2013
5105
Srbská 6 04001 Kosice 46228781 AZEKO Slovakia, s.r.o.
35,00 €
s DPH
09.04.2013
122,63 €
s DPH
09.04.2013
5106
17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
prenájom kopír.stroja za 1 Q 2013
1010145
neobmedzený prístup k sieti Internet v mesiaci 4/2013 hasiaci prístroj praškový na OP v Zempl.Teplici
02A/010 -strava z.
odber stravy zamestnancom za 3/2013
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do :
01.01.2013 31.12.2013
8 / 26 Obnos Mena
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
17A/2012
odber stravy žiakov za 3/2013
Číslo dokladu
Dodávateľ
5107
Húskova 63 04023 Košice 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
117,60 €
s DPH
09.04.2013
5108
Húskova 63 04023 Košice 36473154 Partner Bartner Net s.r.o.
1 080,00 €
s DPH
09.04.2013
5109
Nová Ľubovňa 669 06511 Nová Ľubovňa 46782532 Dalkia Komfort, a.s.
3 064,33 €
s DPH
17.01.2013
5110
Einsteinova 25 85101 Bratislava 31661980 Cais, s.r.o.
97,67 €
s DPH
11.04.2013
5111
Popradská 58 04011 Košice 11 00521965 Športové gymnázium
90,65 €
s DPH
11.04.2013
5112
Trieda SNP 104 04011 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
74,63 €
s DPH
11.04.2013
za telefonný účet v mesiaci marec 2013 - HS Košice
5113
Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.
25,14 €
s DPH
11.04.2013
za telefonný účet v mesiaci marec 2013 - OP Rozhanovce
5114
Karadžičova 10 82513 Bratislava 34874879 Jolana Kočišová
208,32 €
s DPH
11.04.2013
18 A/2012 - strava
za poskytnutie stravy žiakom v mesiaci marec 2013
5115
Obchodná 389 07664 Zempl. Teplica 31322832 Slovnaft a.s.
442,81 €
s DPH
11.04.2013
5611864491
materiál, diaľničná známka, PHL za obdobie 16.-31.3.2013
5116
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 36252417 regionPRESS, s.r.o.
239,04 €
s DPH
11.04.2013
5117
Študentská 2 91701 Trnava 43908977 Komensky, s.r.o.
16,56 €
s DPH
12.04.2013
13/09
za poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice v mesiaci marec 2013
5118
Park Mládeže 1 04001 Košice 46782532 Dalkia Komfort, a.s.
2 969,58 €
s DPH
12.04.2013
28/12
energetická služba za mesiac 4/2013
5119
Einsteinova 25 85101 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.
62,62 €
s DPH
16.04.2013
5120
Karadžičova 10 82513 Bratislava 00893340 Stredná odborná škola technická
456,97 €
s DPH
18.04.2013
197/2012-ZOV
odber el.energie za obdobie marec 2013
5121
Kukučinova 23 04001 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
120,41 €
s DPH
18.04.2013
197/2012-ZOV
odber teplej a studenej vody za mesiac marec 2013
5122
Kukučinova 23 04001 Košice 36606693 ASANARATES s.r.o.
48,00 €
s DPH
12.04.2013
deratizácia objektov - HS Košice, OP Rozhanovce
5123
Park Angelinum 04001 Kosice 36199451 Hi-Reklama, s.r.o.
49,15 €
s DPH
17.04.2013
grafické práce,tlač a frézovanie - štátny znak, znak KSK- umiestnenie na budovách školy - OP Rozhano
Komenského 11/A 04001 Košice 1
dokladu
rádiová kampaň - propagácia odborov v mesiaci 3/2013 28/12
energetická služba za 1/2013 prehliadka záznamového zariadenia Renault
21/12
prenájom telocvične v mesiaci marec 2013
inzercia školy v reklamných novinách v mesiaci 3/2013
mesačný poplatok za mobil - obdobie 8.3.-7.4.2013
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5124
01.01.2013 31.12.2013
9 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 36199451 Hi-Reklama, s.r.o.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
34,01 €
s DPH
17.04.2013
87,65 €
s DPH
22.04.2013
grafický návrh, tlač označenia školy na elokovaných pracoviskách v Rozhanovciach a Zemplínskej Tepli tlačivá pre TV
Komenského 11/A 04001 Košice 1 5125
31331131 Ševt a.s.
Text
5126
Cementárenská cesta č.16 97472 Banská Bystrica 00893340 Stredná odborná škola technická
1 287,38 €
s DPH
22.04.2013
5127
Kukučinova 23 04001 Košice 46320415 HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
998,54 €
s DPH
23.04.2013
revízie a kontroly elektrických spotrebičov a el.ručného náradia
5128
Perešská 2431/38B 04011 Košice - mestská časť Pereš 35769173 IMOBA FIN, a.s.
333,10 €
s DPH
23.04.2013
ubytovanie pre zamestnancov a žiakov školy - Flóra Bratislava súťaž
5129
Lichnerova 92 90301 Senec 36588148 Zdravservis,spol.s.r.o.
46,27 €
s DPH
23.04.2013
pranie bielizne v mesiaci 4/2013
5130
Michalovska 2 04011 Kosice 35567571 JUDr.Alena Rudohradská, advokát
180,00 €
s DPH
24.04.2013
13/12
právne služby v mesiaci 3/2013
5131
Moldavská č.8 04011 Košice 31322832 Slovnaft a.s.
227,01 €
s DPH
24.04.2013
5611864491
nákup PHL za obdobie 1.-15.4.2013
5132
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 35909790 ASKO nábytok spol.s.r.o. Košice
153,86 €
s DPH
25.04.2013
paplóny, vankuše - ubytovňa Rozhanovce
5133
Cesta na Senec 2B 82104 Bratislava 35909790 ASKO nábytok spol.s.r.o. Košice
273,00 €
s DPH
25.04.2013
skrine - ubytovňa OP Rozhanovce
5134
Cesta na Senec 2B 82104 Bratislava 35909790 ASKO nábytok spol.s.r.o. Košice
553,00 €
s DPH
25.04.2013
vaľandy - ubytovňa OP Rozhanovce
5135
Cesta na Senec 2B 82104 Bratislava 35909790 ASKO nábytok spol.s.r.o. Košice
158,00 €
s DPH
25.04.2013
jedálenský set - ubytovňa OP Rozhanovce
5136
Cesta na Senec 2B 82104 Bratislava 00684759 CENEKON spol.s.r.o.
33,60 €
s DPH
26.04.2013
126,96 €
s DPH
30.04.2013
dodávka cenníkov smerných orientačných cien 2013 podľa výberu v elektronickej podobe aranžérsky materiál pre krúžkovú činnosť
5 400,00 €
s DPH
30.04.2013
218,00 €
s DPH
30.04.2013
letné pneumatiky - Fábia, Opel Vectra
1 314,00 €
s DPH
03.05.2013
odber el. energie na OP Rozhanovce za obdobie 1.3.-31.5.2013
197/2012-ZOV
Martinengova 3 81104 Bratislava 5137
36185108 Ginka s.r.o.
5138
Južné nábrežie 13 04001 Košice 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
5139
Kálov 356 01001 Žilina 44178131 VEA, s.r.o.
5140
prevádzka Južná trieda 48 04001 Košice 36211222 Vsl.energetika a.s. Mlynska 31 04291 Kosice
17/12
odber tepelnej energie za mesiac apríl 2013
odber stravných lístkov v mesiaci 4/2013
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5141
01.01.2013 31.12.2013
10 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 31657273 Helam s.r.o.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
58,26 €
s DPH
06.05.2013
maliarsky materiál na vymaľovanie izieb v ubytovni OP Rozhanovce
5142
Mlynská 22 04001 Košice 46794859 TRAMONTO s.r.o.
220,80 €
s DPH
09.05.2013
čistenie kanalizácie na OP Rozhanovce dňa 16.4.2013
5143
Jazerná 5 04012 Košice 00162663 Stredná odborná škola
168,00 €
s DPH
09.05.2013
za poskytnutú stravu žiakom počas odbornej práxe na SOŠ Trebišov,pracovisko Viničky v termíne za neobmedzený prístup k sieti internet v mesiaci 5/2013
Komenského 12 07501 Trebišov 5144
103,56 €
s DPH
09.05.2013
1010145
5145
Srbská 6 04001 Kosice 00893340 Stredná odborná škola technická
36474711 Delta Online spol.s.r.o.
97,85 €
s DPH
09.05.2013
Z-3/13
5146
Kukučinova 23 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
27,76 €
s DPH
09.05.2013
za telefonný účet na OP Rozhanovce obdobie apríl 2013
5147
Karadžičova 10 82513 Bratislava 36588148 Zdravservis,spol.s.r.o.
65,59 €
s DPH
09.05.2013
za pranie bielizne v mesiaci 4/2013
5148
Michalovska 2 04011 Kosice 35909790 ASKO nábytok spol.s.r.o. Košice
200,00 €
s DPH
10.05.2013
jedálenský set na OP Rozhanovce /doplatok k DF 5135/2013/
5149
Cesta na Senec 2B 82104 Bratislava 34379908 Ing. Ľubomír Tutko, HOROSKOP
119,52 €
s DPH
10.05.2013
výuka žiadateľov na autotrenažéri v 5/2013 - kurz B1/2013
5150
Debraď 38 04501 Debraď 00162957 IVES Košice
105,00 €
s DPH
14.05.2013
školenie WinIBEU - moduly: správa, majetok, sklad
5151
Čsl. armády 20 04118 Košice 00521965 Športové gymnázium
292,87 €
s DPH
14.05.2013
21/12
prenájom telocvične za mesiac apríl 2013
5152
Trieda SNP 104 04011 Košice 43908977 Komensky, s.r.o.
16,56 €
s DPH
14.05.2013
13/09
služby Virtuálnej knižnice za mesiac apríl 2013
5153
Park Mládeže 1 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
68,62 €
s DPH
14.05.2013
aktív duo- šesťmesačný poplatok za obdobie 1.5.-31.10.2013
5154
Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.
83,41 €
s DPH
14.05.2013
za telefonný účet v mesiaci apríl 2013 HS Košice
5155
Karadžičova 10 82513 Bratislava 00893340 Stredná odborná škola technická
335,11 €
s DPH
14.05.2013
5156
Kukučinova 23 04001 Košice 35769173 IMOBA FIN, a.s.
409,90 €
s DPH
14.05.2013
5157
Lichnerova 92 90301 Senec 33219400 OBEC Zemplínska Teplica
74,30 €
s DPH
14.05.2013
Okružná 2 07664 Zemplínska Teplica
Z-3/13
odber teplej a studenej vody za obdobie apríl 2013
odber el. energie za mesiac apríl 2013 ubytovanie v termíne 15.5.-17.5.2013 exkurzia Po stopách Cyrila a Metóda
19/11
za prenájom nebytových priestorov, energie v Zempl.Teplici za obdobie máj 2013
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5158
01.01.2013 31.12.2013
11 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 33219400 OBEC Zemplínska Teplica
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
47,70 €
s DPH
14.05.2013
19/11
vyúčtovanie nákladov na prevádzku v Zemplínskej Teplici za rok 2012
740,09 €
s DPH
14.05.2013
5611864491
nákup PHL, olejov za obdobie 16.-30.4.2013
5159
Okružná 2 07664 Zemplínska Teplica 31322832 Slovnaft a.s.
5160
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 31654622 Plynoinštala s.r.o.
6 011,87 €
s DPH
15.05.2013
5161
Družstevná 20 04442 Rozhanovce 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
137,22 €
s DPH
16.05.2013
02A/010
odber stravy zamestnancov na OP Rozhanovce za 4/2013
5162
Húskova 63 04023 Košice 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
105,84 €
s DPH
16.05.2013
17A/2012
poskytnutie stravy žiakom na OP Rozhanovce za 4/2013
5163
Húskova 63 04023 Košice 34874879 Jolana Kočišová
225,12 €
s DPH
15.05.2013
18 A/2012
poskytnutie stravy žiakom v Zempl.Teplici za 4/2013
5164
Obchodná 389 07664 Zempl. Teplica 36570460 VS.vodar.spolocnost a.s.
256,24 €
s DPH
17.05.2013
07/09
odber vody na OP Rozhanovce za obdobie 5.2.-2.5.2013
5165
Rastislavova 77 04283 Kosice 35763469 Slovak Telecom a.s.
68,64 €
s DPH
17.05.2013
1.92196395
mesačný poplatok za mobil - obdobie 8.4.2013-7.5.2013
5166
Karadžičova 10 82513 Bratislava 36268518 A J Produkty a.s.
388,03 €
s DPH
17.05.2013
kovové šatníkové skrine - OP Zempl.Teplica
5167
P.O.Box 35 82016 Bratislava 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
313,63 €
s DPH
17.05.2013
kazety, renovácia
5168
Hroncova 1 04001 Košice 44794673 ZOYA PROMOTION s.r.o.
18,00 €
s DPH
17.05.2013
rezané kvety, vyšívanie loga hotela aranžérsky krúžok
5169
Wurmova 17 04023 Košice 31727221 ŠPIRKO s.r.o. Košice
274,00 €
s DPH
17.05.2013
dvere,zárubňa,kľúčka,zámok pre OP Zempl.Teplica
5170
Južná trieda 74 04001 Košice 44178131 VEA, s.r.o.
10,00 €
s DPH
20.05.2013
prezutie vozidla -
5171
prevádzka Južná trieda 48 04001 Košice 36188778 Focus-computer s.r.o.
105,40 €
s DPH
20.05.2013
router TP-Link - 2 ks
5172
Dominikánske námestie 35 04001 Košice 37260189 Ladislav Holub - HELSTAV
1 300,00 €
s DPH
21.05.2013
vypratanie a vyčistenie povalových priestorov - HS Košice
5173
Krčméryho 11 04001 Košice 36642983 Lynne+ s.r.o.
441,60 €
s DPH
22.05.2013
toaletný papier pre zametnancov školy
5174
Lieskovská cesta 6 96001 Zvolen 46112766 DATART INTERNATIONAL a.s.
59,90 €
s DPH
23.05.2013
mikrovlnná rúra pre ubytovaciu časť OP Rozhanovce
5175
Námestie Osloboditeľov 04001 Košice 46112766 DATART INTERNATIONAL a.s.
79,50 €
s DPH
23.05.2013
nastaviteľné držiaky LCD TV ubytovacia časť OP Rozhanovce
Námestie Osloboditeľov 04001 Košice
odvodnenie dažďovej vody - budova č.2 OP Rozhanovce
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5176
01.01.2013 31.12.2013
12 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 46112766 DATART INTERNATIONAL a.s.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
945,00 €
s DPH
23.05.2013
televízory pre ubyt.časť - OP Rozhanovce
5177
Námestie Osloboditeľov 04001 Košice 17055270 SANET
75,00 €
s DPH
23.05.2013
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET v mesiacoch máj-jún 2013
5178
Vazovova 5 81269 Bratislava 36848484 Global Business Solutions SK s.r.o.
110,57 €
s DPH
24.05.2013
pripojenie Wi-Fi router TP-Link , internet 1.6.-30.6.2013 v Zemplínskej Teplici
5179
Staničná 6/24 07615 Veľaty 17179831 Milan Pasztor-Prima Auto
319,05 €
s DPH
24.05.2013
výmena spojky a oprava brzdy na Daewoo Kalos
5180
Kriva 9 04002 Kosice 17179831 Milan Pasztor-Prima Auto
232,14 €
s DPH
24.05.2013
výmena opotrebovaných, poškodených častí na vozidle Škoda Fabia
5181
Kriva 9 04002 Kosice 36185108 Ginka s.r.o.
49,46 €
s DPH
27.05.2013
kvety - rastlinný materiál na maturitné skúšky
5182
Južné nábrežie 13 04001 Košice 36406741 Aquatrend s.r.o.
131,00 €
s DPH
27.05.2013
servis na filtračnom zariadení - pitný automat
5183
Hričovská 221 01001 Žilina 35567571 JUDr.Alena Rudohradská, advokát
180,00 €
s DPH
27.05.2013
13/12
služby pravnej pomoci za mesiac 4/2013
5184
Moldavská č.8 04011 Košice 31322832 Slovnaft a.s.
420,97 €
s DPH
27.05.2013
5611864491
dialničná nálepka,mýtne, nakup PHL za obdobie 1.-15.5.2013
5185
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 46353194 Intersteel s.r.o.
19 911,04 €
s DPH
30.05.2013
Z-5/13
oprava povrchov a podlah v objekte OP Rozhanovce
5186
office: Letná č.45 04011 Košice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
45,60 €
s DPH
27.05.2013
toner do kopírovacieho stroja Minolta EP 1054
5187
Hroncova 1 04001 Košice 46228781 AZEKO Slovakia, s.r.o.
70,00 €
s DPH
28.05.2013
hasiaci práškový prístroj na OP Rozhanovce
5188
2 969,58 €
s DPH
31.05.2013
5189
Einsteinova 25 85101 Bratislava 36205214 Kosit a.s.
46782532 Dalkia Komfort, a.s.
571,50 €
s DPH
31.05.2013
prenájom kontajnera, odvoz odpadu po vyprataní povalových priestorov školy
5190
Rastislavova 98 04346 Košice 10689877 Daniel Repka
216,02 €
s DPH
31.05.2013
za dezinfekciu povalových priestorov školy
5191
Pokroku 16 04011 Košice 36588148 Zdravservis,spol.s.r.o.
67,82 €
s DPH
31.05.2013
pranie bielizne v mesiaci 5/2013
5192
Michalovska 2 04011 Kosice 17078407 SOŠ automobilová
108,00 €
s DPH
31.05.2013
oprava vozidla Škoda Fabia
5193
Moldavská cesta 2 04199 Košice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
175,20 €
s DPH
04.06.2013
xerog. papier A4
Hroncova 1 04001 Košice
28/12
energetická služba za 5/2013 na OP Rozhanovce
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5194
01.01.2013 31.12.2013
13 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 43908977 Komensky, s.r.o.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
13/09
služby Virtuálnej knižnice za mesiac 5/2013
16,56 €
s DPH
10.06.2013
5195
Park Mládeže 1 04001 Košice 31331131 Ševt a.s.
71,40 €
s DPH
10.06.2013
box archívny, skupinový box
5196
Cementárenská cesta č.16 97472 Banská Bystrica 31299512 Štátne divadlo Košice
51,00 €
s DPH
10.06.2013
divadelné predstavenie Tri v tom dňa 12.6.2013
5197
Hlavná 58 04277 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
74,70 €
s DPH
10.06.2013
telefonný účet za 5/2013
5198
Karadžičova 10 82513 Bratislava 45010030 Europea Slovakia
100,00 €
s DPH
10.06.2013
členský príspevok na rok 2013
5199
Zavarská 9 91728 Trnava 34874879 Jolana Kočišová
185,64 €
s DPH
10.06.2013
5200
Obchodná 389 07664 Zempl. Teplica 36216062 Remont Ruskov s.r.o.
840,00 €
s DPH
10.06.2013
5201
Ruskov 246 04419 Ruskov 31322832 Slovnaft a.s.
684,64 €
s DPH
10.06.2013
5202
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.
26,17 €
s DPH
10.06.2013
telefonný účet na OP Rozhanovce za 5/2013
5203
Karadžičova 10 82513 Bratislava 31324797 Slovdekra s.r.o.
52,00 €
s DPH
10.06.2013
TK,EK - Škoda Fábia
5204
Polianky 19 84457 Bratislava 42 17167078 PhDr.Samová Marta
68,86 €
s DPH
11.06.2013
materiál k upratovaniu pre elokované pracovisko v Zemplínskej Teplici
5205
Vazecká 2 04001 Kosice 17167078 PhDr.Samová Marta
151,39 €
s DPH
11.06.2013
maliarský materiál na opravu priestorov školy,sociálnych zariadení
5206
Vazecká 2 04001 Kosice 00893340 Stredná odborná škola technická
522,61 €
s DPH
13.06.2013
Z-3/13
odber el.energie za 5/2013
5207
Kukučinova 23 04001 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
129,49 €
s DPH
13.06.2013
Z-3/13
odber teplej a studenej vody za obdobie 5/2013
5208
Kukučinova 23 04001 Košice 36205214 Kosit a.s.
19,28 €
s DPH
14.06.2013
odvoz školského odpadu - učebné pomôcky, nábytok
5209
Rastislavova 98 04346 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
79,25 €
s DPH
18.06.2013
mesačný poplatok za mobil - obdobie 8.5.-7.6.2013
5210
Karadžičova 10 82513 Bratislava 46782532 Dalkia Komfort, a.s.
2 232,10 €
s DPH
18.06.2013
28/12
energetická služba za mesiac 6/2013
5211
Einsteinova 25 85101 Bratislava 33219400 OBEC Zemplínska Teplica
74,30 €
s DPH
18.06.2013
19/11
za prenájom nebytových priestorov, energie v Zempl.Teplici za obdobie jún 2013
Okružná 2 07664 Zemplínska Teplica
18 A/2012
poskytnutie stravy žiakom na OP Zempl.Teplici za 5/2013 revízie plynových zariadení za rok 2012
5611864491
nákup PHL , zmes do odstrekovača za obdobie 16.-31.5.2013
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu
01.01.2013 31.12.2013
14 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
5212
17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
172,26 €
s DPH
19.06.2013
02A/010
odber stravy zamestnncov na OP Rozhanovce v mesiaci 5/2013
5213
Húskova 63 04023 Košice 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
79,80 €
s DPH
19.06.2013
17A/2012
odber stravy žiakov na OP Rozhanovce za 5/2013
5214
Húskova 63 04023 Košice 36574139 FLASHTRANS, s.r.o.
48,00 €
s DPH
14.06.2013
5215
Zbrojničná 14 04001 Košice 35567571 JUDr.Alena Rudohradská, advokát
180,00 €
s DPH
21.06.2013
5216
Moldavská č.8 04011 Košice 35730129 Verlag Dashofer s.r.o
144,00 €
s DPH
21.06.2013
5217
Zelezniciarska 81104 Bratislava 31322832 Slovnaft a.s.
181,76 €
s DPH
24.06.2013
5218
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 31324797 Slovdekra s.r.o.
73,00 €
s DPH
24.06.2013
5219
Polianky 19 84457 Bratislava 42 43663524 Ing.Bohumil Vahalec - BoCoPo
200,00 €
s DPH
25.06.2013
5220
Beniakovce 81 04442 Rozhanovce 36212466 Datacomp s.r.o.
742,37 €
s DPH
28.06.2013
5221
Moldavská cesta II. 49/2413 04011 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
3 908,85 €
s DPH
02.07.2013
5222
Kukučinova 23 04001 Košice 36588148 Zdravservis,spol.s.r.o.
110,88 €
s DPH
02.07.2013
pranie bielizne za 6/2013
5223
Michalovska 2 04011 Kosice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
174,78 €
s DPH
02.07.2013
prenájom kopír. stroja za 2.štvrťrok 2013
5224
Hroncova 1 04001 Košice 34874879 Jolana Kočišová
142,80 €
s DPH
08.07.2013
za stravné žiakov v Zemplínskej Teplici v mesiaci 6/2013
5225
Obchodná 389 07664 Zempl. Teplica 43822550 Miriam Ištvaníková
350,00 €
s DPH
10.07.2013
odborná literatúra ku kurzu talianskeho jazyka
5226
Benadova 8 04022 Košice 43822550 Miriam Ištvaníková
480,00 €
s DPH
10.07.2013
kurz talianskeho jazyka
5227
Benadova 8 04022 Košice 36848484 Global Business Solutions SK s.r.o.
46,71 €
s DPH
10.07.2013
za internet - obdobie 1.7.-30.9.2013 v Zemplínskej Teplici
5228
Staničná 6/24 07615 Veľaty 43908977 Komensky, s.r.o.
16,56 €
s DPH
10.07.2013
5229
Park Mládeže 1 04001 Košice 35790253 Petit Press a.s.
20,00 €
s DPH
10.07.2013
B.Nemcovej 32 04262 Kosice
preprava nábytku na OP Rozhanovce 13/12
pravné služby v mesiaci jún 2013 predplatné Online knižnica za obdobie 9.6.2013-8.6.2014
5611864491
nákup PHL, materiálu za obdobie 1-15.6.2013 technická a emisná kontrola - Renault Master
4/13
činnosť BOZP za 2.štvrťrok 2013 materiál pre krúžok výpočtovej techniky
Z-3/13
13/09
odber tepelnej energie za obdobie máj a jún 2013
služby Virtuálnej knižnice za mesiac 6/2013 inzercia na prenájom nebytových priestorov na OP Rozhanovce dňa 3.7.2013
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5230
01.01.2013 31.12.2013
15 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 31322832 Slovnaft a.s.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
5611864491
nákup PHL, diaľničná nálepka, olej za obdobie 16.30.6.2013
687,30 €
s DPH
11.07.2013
5231
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.
75,90 €
s DPH
11.07.2013
5232
Karadžičova 10 82513 Bratislava 33219400 OBEC Zemplínska Teplica
74,30 €
s DPH
11.07.2013
19/11
134,32 €
s DPH
18.07.2013
02A/010
telefonný účet za HS Košice - jún 2013
Okružná 2 07664 Zemplínska Teplica 5233
17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
za prenájom nebytových priestorov, energie v Zempl.Teplici za obdobie 7/2013 odber jedál na OP Rozhanovce za 6/2013
5234
Húskova 63 04023 Košice 46782532 Dalkia Komfort, a.s.
2 846,67 €
s DPH
12.07.2013
28/12
energetická služba za mesiac 7/2013
5235
Einsteinova 25 85101 Bratislava 00893340 Stredná odborná škola technická
71,42 €
s DPH
12.07.2013
Z-3/13
odber teplej a studenej vody v mesiaci jún 2013
5236
Kukučinova 23 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
32,18 €
s DPH
12.07.2013
telefonný účet za 6/2013 na OP Rozhanovce
5237
Karadžičova 10 82513 Bratislava 36588148 Zdravservis,spol.s.r.o.
54,13 €
s DPH
12.07.2013
pranie bielizne v 6/2013
5238
Michalovska 2 04011 Kosice 46782532 Dalkia Komfort, a.s.
715,83 €
s DPH
08.07.2013
28/12
energetická služba za 11/2012
5239
Einsteinova 25 85101 Bratislava 46782532 Dalkia Komfort, a.s.
715,83 €
s DPH
08.07.2013
28/12
energetická služba za 12/2012
5240
Einsteinova 25 85101 Bratislava 35763469 T Slovak Telecom, a.s.
69,67 €
s DPH
18.07.2013
mesačný poplatok za mobil - obdobie 8.6.-7.7.2013
5241
Karadžičova 10 82513 Bratislava 36205214 Kosit a.s.
131,22 €
s DPH
18.07.2013
odvoz a zneškodnenie odpadu z lapača tukov na OP Rozhanovce
5242
Rastislavova 98 04346 Košice 35711531 V.P.F.MEDIUM s.r.o.
50,76 €
s DPH
23.07.2013
zámky na šatníkové skrinky,zámky zásuvkové, vložky FAB
5243
Šulekova 18 81103 Bratislava 00893340 Stredná odborná škola technická
367,18 €
s DPH
23.07.2013
Z-3/13
odber el. energie za mesiac jún 2013
5244
Kukučinova 23 04001 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
1 509,86 €
s DPH
23.07.2013
Z-3/13
odber tepelnej energie za mesiac júl 2013
5245
Kukučinova 23 04001 Košice 17236312 Ing. Jolana Lengyelová
45,00 €
s DPH
24.07.2013
5246
Na sihoti 6 04013 Košice 31322832 Slovnaft a.s.
21,82 €
s DPH
25.07.2013
5611864491
nákup PHL, oleja za obdobie 1-15.7.2013
5247
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
3 000,00 €
s DPH
31.07.2013
17/12
nákup stravných lístkov v 7/2013
Kálov 356 01001 Žilina
za posúdenie cien opravy turistickej ubytovne - práčovňa
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5248
01.01.2013 31.12.2013
16 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 36588148 Zdravservis,spol.s.r.o.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
58,94 €
s DPH
01.08.2013
pranie bielizne za mesiac júl 2013
5249
Michalovska 2 04011 Kosice 10824588 Ing.Igor Mirek - Mi-l
48,71 €
s DPH
02.08.2013
dosky, madlá,hranoly použité na zábradlie na OP Rozhanovce, Z.Teplica
5250
Juzna tr.82 04001 Kosice 46782532 Dalkia Komfort, a.s.
2 846,67 €
s DPH
07.08.2013
5251
Einsteinova 25 85101 Bratislava 36211222 Vsl.energetika a.s.
1 314,00 €
s DPH
07.08.2013
5252
Mlynska 31 04291 Kosice 43908977 Komensky, s.r.o.
16,56 €
s DPH
09.08.2013
13/09
služby Virtuálnej knižnice za mesiac júl 2013
5253
Park Mládeže 1 04001 Košice 33219400 OBEC Zemplínska Teplica
74,30 €
s DPH
09.08.2013
19/11
za prenájom nebytových priestorov, energie v Zempl.Teplici za obdobie august 2013 úchytky na madlo
28/12
energetická služba za mesiac 8/2013 odber el.energie za obdobie 1.6.-31.8.2013 na OP Rozhanovce
Okružná 2 07664 Zemplínska Teplica 5254
35711531 V.P.F.MEDIUM s.r.o.
27,22 €
s DPH
09.08.2013
5255
Šulekova 18 81103 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.
71,87 €
s DPH
12.08.2013
117397912D
telefonný účet za 7/2013 - HS Košice
5256
Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.
30,32 €
s DPH
12.08.2013
117397915
telefonný účet za 7/2013 - OP Rozhanovce
5257
Karadžičova 10 82513 Bratislava 31322832 Slovnaft a.s.
50,22 €
s DPH
12.08.2013
5611864491
nákup PHL za obdobie 16.-31.7.2013
5258
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.
82,56 €
s DPH
16.08.2013
5259
Karadžičova 10 82513 Bratislava 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
102,20 €
s DPH
19.08.2013
02A/010
odber stravy zamestnancov na OP Rozhanovce za 7/2013
5260
Húskova 63 04023 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
256,84 €
s DPH
20.08.2013
Z-3/13
odber el. energie za obdobie júl 2013
5261
Kukučinova 23 04001 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
13,26 €
s DPH
20.08.2013
Z-3/13
odber teplej a studenej vody za mesiac 7/2013
5262
Kukučinova 23 04001 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
1 509,86 €
s DPH
20.08.2013
Z-3/13
odber tepelnej energie za mesiac 7/2013
5263
Kukučinova 23 04001 Košice 36211605 AMULET s.r.o.
92,59 €
s DPH
26.08.2013
5264
prev. STAVEBNINY 07801 Zemplínska Teplica 31322832 Slovnaft a.s.
5,50 €
s DPH
26.08.2013
5611864491
nákup oleja - obdobie 1.-15.8.2013
5265
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 36570460 VS.vodar.spolocnost a.s.
580,07 €
s DPH
26.08.2013
07/09
vodné za obdobie 3.5.-7.8.2013 na OP Rozhanovce
Rastislavova 77 04283 Kosice
mesačný poplatok za mobil - obdobie 8.7.-7.8.2013
stavebný materiál pre elokované pracovisko Zemplínska Teplica
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5266 5267
01.01.2013 31.12.2013
17 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava 31654622 Plynoinštala s.r.o.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
252,00 €
s DPH
26.08.2013
aSc agenda upgrade SŠ 2013/2014, aSc rozvrhy 2014
4 403,81 €
s DPH
27.08.2013
oprava - dodávka a montáž zdravotechniky vr. zemných prác na objekte kotolne na OP Rozhanovce oprava vodovodu a kanalizácie v budove č. 3 na OP Rozhanovce
Družstevná 20 04442 Rozhanovce 5268
31654622 Plynoinštala s.r.o.
2 812,34 €
s DPH
27.08.2013
5269
Družstevná 20 04442 Rozhanovce 36188778 Focus-computer s.r.o.
3 855,75 €
s DPH
28.08.2013
15 ks počítačov
5270
Dominikánske námestie 35 04001 Košice 31331131 Ševt a.s.
72,68 €
s DPH
30.08.2013
triedné knihy a triedne výkazy
5271
Cementárenská cesta č.16 97472 Banská Bystrica 36421928 Websupport, s.r.o.
79,20 €
s DPH
30.08.2013
1 815,00 €
s DPH
02.09.2013
unlimited hosting - umiestnenie webstránky na obdobie 27.8.2013-26.8.2014 15 ks monitorov
Staré grunty 12 84104 Bratislava 5272
36188778 Focus-computer s.r.o.
5273
Dominikánske námestie 35 04001 Košice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
175,20 €
s DPH
02.09.2013
xerog.papier A4
5274
Hroncova 1 04001 Košice 11821973 JurisDat- M.Medlen
22,00 €
s DPH
03.09.2013
predplatné časopisu ŠKOLA 2013
5275
Ondavská 8 82108 Bratislava 31657273 Helam s.r.o.
94,81 €
s DPH
03.09.2013
maliarsky materiál a materiál k údržbe OP Rozhanovce
5276
Mlynská 22 04001 Košice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
253,39 €
s DPH
03.09.2013
toner a cartridge HP
5277
Hroncova 1 04001 Košice 43822550 Miriam Ištvaníková
320,00 €
s DPH
06.09.2013
kurz talianského jazyka
5278
Benadova 8 04022 Košice 46782532 Dalkia Komfort, a.s.
2 846,67 €
s DPH
06.09.2013
5279
Einsteinova 25 85101 Bratislava 31602436 AJFA-AVIS s.r.o.
49,50 €
s DPH
06.09.2013
5280
Klemensova 34 01001 Zilina 00893340 Stredná odborná škola technická
34,48 €
s DPH
09.09.2013
5281
Kukučinova 23 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
21,23 €
s DPH
10.09.2013
telefonný účet za mesiac 8/2013 na OP Rozhanovce
5282
Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.
53,39 €
s DPH
10.09.2013
telefonný účet za mesiac 8/2013 - HS Košice
Karadžičova 10 82513 Bratislava
28/12
energetická služba za mesiac 9/2013 na OP Rozhanovce predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2013
Z-3/13
odber teplej a studenej vody za mesiac 8/2013
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5283
01.01.2013 31.12.2013
18 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
5611864491
nákup PHL, oleja za obdobie 16.-31.8.2013
213,69 €
s DPH
10.09.2013
5284
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 31443923 Panta Rhei s.r.o.
377,52 €
s DPH
10.09.2013
knihy a slovníky talianskeho jazyka pre žiakov - odborná prax na Sicilícii
5285
Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder 17245800 Ladislav Adamko
20,00 €
s DPH
11.09.2013
spracovanie rozpočtov elektro na elokované pracovisko Rozhanovce
46,27 €
s DPH
11.09.2013
kazeta Canon pre TV
5286
31322832 Slovnaft a.s.
dokladu
31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
5287
Hroncova 1 04001 Košice 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
6 000,00 €
s DPH
12.09.2013
17/12
nákup stravných lístkov v mesiaci 9/2013
5288
Kálov 356 01001 Žilina 43908977 Komensky, s.r.o.
16,56 €
s DPH
12.09.2013
13/09
služby Virtuálnej knižnice za mesiac 8/2013
5289
Park Mládeže 1 04001 Košice 33219400 OBEC Zemplínska Teplica
74,30 €
s DPH
12.09.2013
19/11
5290
36602833 SWAM servis s.r.o.
260,68 €
s DPH
12.09.2013
za prenájom nebytových priestorov, energie v Zempl.Teplici za obdobie september 2013 oprava vozidla Daewoo Kalos
5291
Vozárova 1 04017 Košice-Barca 17167078 PhDr.Samová Marta
449,23 €
s DPH
13.09.2013
kancelársky materiál
5292
Vazecká 2 04001 Kosice 17167078 PhDr.Samová Marta
421,56 €
s DPH
13.09.2013
pracovné oblečenie
5293
Vazecká 2 04001 Kosice 17167078 PhDr.Samová Marta
439,19 €
s DPH
13.09.2013
čistiace prostriedky
5294
Vazecká 2 04001 Kosice 17167078 PhDr.Samová Marta
687,40 €
s DPH
13.09.2013
čistiace prostriedky
5295
Vazecká 2 04001 Kosice 35763469 Slovak Telecom a.s.
70,40 €
s DPH
16.09.2013
mesačný poplatok za mobil - obdobie 8.8.-7.9.2013
5296
Karadžičova 10 82513 Bratislava 31654622 Plynoinštala s.r.o.
2 665,43 €
s DPH
17.09.2013
oprava vodovodu a kanalizácie v budove č.2 na OP Rozhanovce
5297
Družstevná 20 04442 Rozhanovce 31689108 Lekaren Scorpio
239,60 €
s DPH
18.09.2013
lieky
5298
Skolska 12 04442 Rozhanovce 36588148 Zdravservis,spol.s.r.o.
139,06 €
s DPH
18.09.2013
pranie bielizne v mesiaci 8/2013
5299
Michalovska 2 04011 Kosice 17055270 SANET
150,00 €
s DPH
23.09.2013
za služby počítačovej siete SANETv období júl až september 2013
Okružná 2 07664 Zemplínska Teplica
Vazovova 5 81269 Bratislava
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5300
01.01.2013 31.12.2013
19 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ
dokladu Associazione Artistica Culturale "A Rocca"
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
27 220,00 €
s DPH
02.09.2013
299,78 €
s DPH
23.09.2013
174,06 €
s DPH
23.09.2013
kniha a pracovné zošity AJ spracovanie rozpočtu výmeny okien kotolne v Rozhanovciach
Via TCP Arcodaci 48 98051 Barcellona P.G.(Messina) Italy 5301
31322832 Slovnaft a.s.
Text
5611864491
pobytové náklady na odbornej praxi v rámci projektu LEONARDO na Sicílii v termíne 8.9.-29.9.2013 nákup PHL, materiálu za obdobie 1.-15.9.2013
5302
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 31443923 Panta Rhei s.r.o.
5303
Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder 17236312 Ing. Jolana Lengyelová
10,00 €
s DPH
24.09.2013
5304
Na sihoti 6 04013 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
240,90 €
s DPH
24.09.2013
Z-3/13
odber el.energie za obdobie 8/2013
5305
Kukučinova 23 04001 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
1 509,86 €
s DPH
24.09.2013
Z-3/13
odber tepelnej energie za mesiac 9/2013
5306
Kukučinova 23 04001 Košice 36675709 KN-Servis, s.r.o.
18 268,87 €
s DPH
25.09.2013
Z-6/13
oprava sociálnych zariadení na OP Rozhanovce
5307
Urbánkova 70 04001 Košice 36185108 Ginka s.r.o.
210,15 €
s DPH
25.09.2013
dekoračný materiál pre účely OV - odbor viazač-aranžér
5308
Južné nábrežie 13 04001 Košice 46794859 TRAMONTO s.r.o.
156,17 €
s DPH
25.09.2013
čistenie kanalizácie dňa 12.9.2013 - OP Rozhanovce
5309
Jazerná 5 04012 Košice 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
93,44 €
s DPH
25.09.2013
za obedy zamestnancom na OP Rozhanovce v mesiaci 8/2013
5310
Húskova 63 04023 Košice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
206,39 €
s DPH
30.09.2013
renovácia tonerov
5311
Hroncova 1 04001 Košice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
144,54 €
s DPH
30.09.2013
5312
Hroncova 1 04001 Košice 31299512 Štátne divadlo Košice
57,00 €
s DPH
01.10.2013
5313
Hlavná 58 04277 Košice 43663524 Ing.Bohumil Vahalec - BoCoPo
200,00 €
s DPH
02.10.2013
5314
Beniakovce 81 04442 Rozhanovce 36570249 UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
47,00 €
s DPH
04.10.2013
5315
Hradišská 7, P.O.BOX 32 07501 Trebišov 00893340 Stredná odborná škola technická
113,85 €
s DPH
04.10.2013
Z-3/13
odber teplej a studenej vody na HS Košice v mesiaci 9/2013
5316
Kukučinova 23 04001 Košice 46277773 Big Screen Media, s.r.o.
709,20 €
s DPH
04.10.2013
32/12
600,00 €
s DPH
04.10.2013
1/2013
vysielanie reklamného spotu na veľkoplošných obrazovkách v OC OPTIMA KE a OC AUPARK KE v prenájom telocvične v mesiaci 9/2013
20/3/11
divadelné predstavenie Zločin a trest dňa 4.10.2013 4/13
17078423 SOŠ Gemerská 1, 040 11 Košice
činnosť BOZP za 3. štvrťrok 2013 TK a EK - Citroen Jumper
Štúrova 27 04001 Košice 5317
prenájom kopír.stroja za 3.štvrťrok 2013
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu
01.01.2013 31.12.2013
20 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ
5318
36406741 Aquatrend s.r.o.
5319
Hričovská 221 01001 Žilina 46782532 Dalkia Komfort, a.s.
5320
Einsteinova 25 85101 Bratislava 36848484 Global Business Solutions SK s.r.o.
5321
Staničná 6/24 07615 Veľaty 33219400 OBEC Zemplínska Teplica
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
131,00 €
s DPH
04.10.2013
2 846,67 €
s DPH
07.10.2013
46,71 €
s DPH
07.10.2013
74,30 €
s DPH
08.10.2013
19/11
362,88 €
s DPH
04.10.2013
18 A/2012
servis na filtračnom zariadení - pitný automat 28/12
34874879 Jolana Kočišová
energetická služba za mesiac 10/2013 za internet v Zemplínskej Teplici za obdobie 1.10.-31.12.2013
Okružná 2 07664 Zemplínska Teplica 5322
Text
Obchodná 389 07664 Zempl. Teplica
za prenájom nebytových priestorov, energie v Zempl.Teplici za obdobie október 2013 poskytnutie stravy žiakom na elokovanom pracovisku v Zemplínskej Teplici za mesiac 9/2013 TK,EK - Daewoo Kalos+prívesný vozík
5323
31324797 Slovdekra s.r.o.
71,00 €
s DPH
08.10.2013
5324
Polianky 19 84457 Bratislava 42 31322832 Slovnaft a.s.
876,93 €
s DPH
10.10.2013
5611864491
nákup PHL,oleja za obdobie 16.9.-30.9.2013
5325
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 43908977 Komensky, s.r.o.
16,56 €
s DPH
10.10.2013
13/09
za služby Virtuálnej knižnice v mesiaci 9/2013
5326
Park Mládeže 1 04001 Košice 36431168 CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
577,51 €
s DPH
11.10.2013
5327
Priemyselná 2 04001 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
423,58 €
s DPH
14.10.2013
5328
Kukučinova 23 04001 Košice 36588148 Zdravservis,spol.s.r.o.
87,02 €
s DPH
14.10.2013
5329
Michalovska 2 04011 Kosice 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
126,52 €
s DPH
11.10.2013
02A/010
odber jedál zamestnancov na OP Rozhanovce za 9/2013
5330
Húskova 63 04023 Košice 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
86,80 €
s DPH
11.10.2013
17A/2012
poskytnutie stravy- desiata žiakom na elokovanom pracovisku v Zemplínskej Teplici v mesiaci 9/2013 za telefonný účet na HS Košice v mesiaci 9/2013
Húskova 63 04023 Košice
pracovný odev, pracovná obuv pre pracovisko v Zemplínskej Teplici Z-3/13
odber el.energie za mesiac september 2013 pranie bielizne v mesiaci 9/2013
5331
35763469 Slovak Telecom a.s.
122,58 €
s DPH
15.10.2013
5332
Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.
28,02 €
s DPH
16.10.2013
telefonný účet na OP Rozhanovce za mesiac 9/2013
5333
Karadžičova 10 82513 Bratislava 36588148 Zdravservis,spol.s.r.o.
43,48 €
s DPH
16.10.2013
pranie bielizne v mesiaci 10/2013
Michalovska 2 04011 Kosice
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5334
01.01.2013 31.12.2013
21 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 00162663 Stredná odborná škola
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
20/3/11
poskytnutie stravy žiakov počas odbornej praxe na SOŠ Trebišov, pracovisko Viničky v dobe od 16.9. d miestna daň za ubytovanie zamestnancov školy v termíne 11.10.-13.10.2013 ubytovanie zamestnancov školy v kúpeľoch Vyšné Ružbachy v termíne 11.10.-13.10.2013 xerog.papier A4
136,00 €
s DPH
21.10.2013
15,00 €
s DPH
21.10.2013
824,10 €
s DPH
21.10.2013
Komenského 12 07501 Trebišov 5335
31714501 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. Zámocká 30 81101 Bratislava
5336
31714501 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. Zámocká 30 81101 Bratislava
5337
31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
175,20 €
s DPH
23.10.2013
5338
Hroncova 1 04001 Košice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
70,08 €
s DPH
23.10.2013
tonery
5339
Hroncova 1 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
85,84 €
s DPH
23.10.2013
mesačný poplatok za mobil - obdobie 8.9.-7.10.2013
5340
Karadžičova 10 82513 Bratislava 31348262 Iura Edition , spol.s.r.o.
64,20 €
s DPH
23.10.2013
predplatné mesačníka Manažment školy v praxi - ročník 2014
5341
Oravská 17 82109 Bratislava 2 31322832 Slovnaft a.s.
170,72 €
s DPH
23.10.2013
5342
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 36189740 Result rekl.agentura s.r.
307,15 €
s DPH
24.10.2013
5343
Hlavna 80 04001 Kosice 00893340 Stredná odborná škola technická
1 509,86 €
s DPH
28.10.2013
5344
Kukučinova 23 04001 Košice 36595519 FLÓRA +s.r.o.
52,26 €
s DPH
28.10.2013
pranie a žehlenie bielizne v mesiaci 10/2013
5345
Húskova 27 04023 Košice 17236312 Ing. Jolana Lengyelová
65,00 €
s DPH
29.10.2013
za vypracovanie rozpočtu na zateplenie turistickej ubytovne - l.časť
5346
Na sihoti 6 04013 Košice 32510641 Imrich JUHÁSZ
400,00 €
s DPH
29.10.2013
vypracovanie projektovej dokumentácie plynového rozvodu k budove č.4
5347
Zajačia 17 04001 Košice 32566417 Ing.Peter KOVÁČ - PEKOS
400,00 €
s DPH
29.10.2013
školenie vodičov
5348
Sídlisko Cementár 329/36 04402 Turňa nad Bodvou 31299512 Štátne divadlo Košice
57,00 €
s DPH
04.11.2013
divadelné predstavenie dňa 4.11.2013 "Zvonár u Matky Božej"
5349
Hlavná 58 04277 Košice 31654622 Plynoinštala s.r.o.
916,80 €
s DPH
06.11.2013
oprava kanalizačného a vodovodného potrubia na OP Rozhanovce
5350
Družstevná 20 04442 Rozhanovce 36212598 Nové okno s.r.o.
4 146,23 €
s DPH
06.11.2013
práce s výmenou plastových okien na OP Rozhanovce
Európska trieda 11 04013 Košice 13
5611864491
nákup PHL za obdobie 1.10.-15.10.2013, umytie auta roll up s bannerom s reklamnou potlačou
Z-3/13
odber tepelnej energie za mesiac október 2013
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5351
01.01.2013 31.12.2013
22 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 36675709 KN-Servis, s.r.o.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
15 281,27 €
s DPH
07.11.2013
Z-6/13
oprava sociálnych zariadení a práčovne na OP Rozhanovce
17A/2012
poskytnutie stravy žiakom za mesiac október 2013
5352
Urbánkova 70 04001 Košice 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
128,52 €
s DPH
07.11.2013
5353
Húskova 63 04023 Košice 36185108 Ginka s.r.o.
59,85 €
s DPH
08.11.2013
dekoračný materiál pre odbor viazač-aranžér
5354
Južné nábrežie 13 04001 Košice 36185108 Ginka s.r.o.
45,84 €
s DPH
08.11.2013
aranžérsky a dekoračný materiál pre OV
5355
Južné nábrežie 13 04001 Košice 36185108 Ginka s.r.o.
35,48 €
s DPH
08.11.2013
dekoratívny materiál pre OV
5356
Južné nábrežie 13 04001 Košice 36185108 Ginka s.r.o.
59,12 €
s DPH
08.11.2013
aranžérsky materiál pre OV
5357
Južné nábrežie 13 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
73,87 €
s DPH
08.11.2013
telefonný účet za HS Košice v 10/2013
5358
Karadžičova 10 82513 Bratislava 46782532 Dalkia Komfort, a.s.
2 846,67 €
s DPH
08.11.2013
28/12
energetická služba za mesiac november 2013
5359
Einsteinova 25 85101 Bratislava 17078423 SOŠ Gemerská 1, 040 11 Košice
600,00 €
s DPH
08.11.2013
1/2013
prenájom telocvične v mesiaci október 2013
5360
36211222 Vsl.energetika a.s.
1 314,00 €
s DPH
08.11.2013
dodávka el.energie na OP Rozhanovce za obdobie 1.9.-30.11.2013
5361
Mlynska 31 04291 Kosice 35763469 Slovak Telecom a.s.
68,62 €
s DPH
08.11.2013
internet aktív duo - obdobie 1.11.2013 30.4.2014
5362
Karadžičova 10 82513 Bratislava 33219400 OBEC Zemplínska Teplica
74,30 €
s DPH
08.11.2013
742,49 €
s DPH
08.11.2013
600,00 €
s DPH
11.11.2013
19/11
Okružná 2 07664 Zemplínska Teplica 5363 5364
36570460 VS.vodar.spolocnost a.s. Rastislavova 77 04283 Kosice 36458732 BARDSPOL spol.s.r.o.
za prenájom nebytových priestorov, energie v Zempl.Teplici za obdobie november 2013 prečistenie kanalizácie na OP Rozhanovce konzultačné služby k zákonu o VS a čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU TK, EK - Opel Vectra
Pražská 2 04011 Košice 5365
31324797 Slovdekra s.r.o.
54,00 €
s DPH
11.11.2013
5366
Polianky 19 84457 Bratislava 42 31322832 Slovnaft a.s.
517,99 €
s DPH
11.11.2013
5367
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 34874879 Jolana Kočišová
420,84 €
s DPH
05.11.2013
poskytnutie stravy žiakom za mesiac október 2013
5368
Obchodná 389 07664 Zempl. Teplica 36642983 Lynne+ s.r.o.
441,36 €
s DPH
13.11.2013
papierové utierky v roli
5611864491
nákup PHL za obdobie 16.-31.10.2013, materiál
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do :
01.01.2013 31.12.2013
23 / 26 Obnos Mena
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
13/09
služby Virtuálnej knižnice v mesiaci október 2013
Číslo dokladu
Dodávateľ
5369
Lieskovská cesta 6 96001 Zvolen 43908977 Komensky, s.r.o.
16,56 €
s DPH
15.11.2013
5370
Park Mládeže 1 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
62,58 €
s DPH
15.11.2013
mesačný poplatok za mobil - obdobie 8.10.-7.11.2013
5371
Karadžičova 10 82513 Bratislava 36606693 ASANARATES s.r.o.
48,00 €
s DPH
15.11.2013
deratizácia v priestoroch HS Košice a na elokovanom pracovisku Rozhanovce
5372
Park Angelinum 04001 Kosice 46320415 HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
308,87 €
s DPH
19.11.2013
odborná prehliadka a skúška el.spotrebičov a el.ručného naradia
5373
Perešská 2431/38B 04011 Košice - mestská časť Pereš 36595519 FLÓRA +s.r.o.
58,51 €
s DPH
19.11.2013
pranie a žehlenie bielizne v mesiaci 11/2013
5374
Húskova 27 04023 Košice 31600476 Autosklo Hornet s.r.o.
338,66 €
s DPH
19.11.2013
výmena čelného skla na vozidle Citroen Jumper
5375
Žilinská 774/1 01701 Považská Bystrica 31600476 Autosklo Hornet s.r.o.
14,27 €
s DPH
19.11.2013
stierače na vozidlo Citroen Jumper
5376
Žilinská 774/1 01701 Považská Bystrica 35763469 Slovak Telecom a.s.
30,10 €
s DPH
21.11.2013
telefonný účet za mesiac október 2013 na OP Rozhanovce
5377
Karadžičova 10 82513 Bratislava 36252417 regionPRESS, s.r.o.
59,76 €
s DPH
21.11.2013
inzercia v novinách Ľubovniansko dňa 8.2.2013 - propagácia študijných odborov oprava predných a zadných bŕzd, svetiel, karoserie na vozidle Opel Vectra
dokladu
Študentská 2 91701 Trnava 5378
17078407 SOŠ automobilová
99,00 €
s DPH
25.11.2013
5379
Moldavská cesta 2 04199 Košice 35683813 VAŠA Slovensko.s.r.o.
1 320,00 €
s DPH
25.11.2013
5380
Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava 31322832 Slovnaft a.s.
334,79 €
s DPH
25.11.2013
5381
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 36189740 Result rekl.agentura s.r.
396,00 €
s DPH
26.11.2013
reklamné perá, igelitové tašky s logom, vreckové kalendáre na propagáciu školy
5382
Hlavna 80 04001 Kosice 36211605 AMULET s.r.o.
62,66 €
s DPH
26.11.2013
náradie pre pestovateľský krúžok v Z.Teplici
5383
prev. STAVEBNINY 07801 Zemplínska Teplica 17179831 Milan Pasztor-Prima Auto
285,50 €
s DPH
26.11.2013
autobatéria-Daewoo Kalos, autosúčiastky -Opel Vectra
5384
Kriva 9 04002 Kosice 36539686 Slovenský CHOV, s.r.o.
29,90 €
s DPH
27.11.2013
predplatné časopisu Slovenský Chov č. 1-12/2014
5385
Hlohovecká 2 95141 Lužianky 36570460 VS.vodar.spolocnost a.s.
356,84 €
s DPH
27.11.2013
Rastislavova 77 04283 Kosice
darčekové poukažky pre zamestnancov školy zo SF 5611864491
07/09
nákup PHL, materiálu, doplnenie mýta, diaľničná známka
odber vody na OP Rozhanovce za obdobie 8.8.-8.11.2013
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5386
01.01.2013 31.12.2013
24 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 17055270 SANET
5387
Vazovova 5 81269 Bratislava 36212466 Datacomp s.r.o.
5388
Moldavská cesta II. 49/2413 04011 Košice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
5389
Hroncova 1 04001 Košice 36185108 Ginka s.r.o.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
3107912
internet za obdobie október - december 2013 - HS Košice
150,00 €
s DPH
27.11.2013
47,50 €
s DPH
29.11.2013
switch, lan kábel - použité na inštalovanie počítačov v Zemp.Teplici
118,15 €
s DPH
02.12.2013
kazety Canon
89,85 €
s DPH
03.12.2013
4 500,00 €
s DPH
03.12.2013
dekoračný materiál na medzitriednu súťaž- vianočný svietnik,vianočné dekorácie nákup stravných lístkov v 12/2013
Južné nábrežie 13 04001 Košice 5390
36391000 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
17/12
5391
Kálov 356 01001 Žilina 36675709 KN-Servis, s.r.o.
10 167,26 €
s DPH
03.12.2013
oprava elektroinštalácie na OP Rozhanovce
5392
Urbánkova 70 04001 Košice 30250412 Vojtech Petrik
175,32 €
s DPH
05.12.2013
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška has.prístrojov
5393
Východná č.40 0 Čečejovce 17078423 SOŠ Gemerská 1, 040 11 Košice
600,00 €
s DPH
04.12.2013
351,12 €
s DPH
05.12.2013
33,00 €
s DPH
05.12.2013
3107912
74,30 €
s DPH
05.12.2013
19/11
5394
34874879 Jolana Kočišová
8/13
Obchodná 389 07664 Zempl. Teplica 5395 5396
17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava 33219400 OBEC Zemplínska Teplica Okružná 2 07664 Zemplínska Teplica
za prenájom telocvične v mesiaci 11/2013 odber stravy žiakov na elokovanom pracovisku v Zemplínskej Teplici v 11/2013 členský poplatok na rok 2013 združenie SANET za prenájom nebytových priestorov, energie v Zempl.Teplici za obdobie december 2013 služby Virtuálnej knižnice v mesiaci november 2013
5397
43908977 Komensky, s.r.o.
16,56 €
s DPH
05.12.2013
13/09
5398
Park Mládeže 1 04001 Košice 46782532 Dalkia Komfort, a.s.
2 846,67 €
s DPH
05.12.2013
28/12
5399
Einsteinova 25 85101 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.
30,20 €
s DPH
10.12.2013
telefonný účet na OP Rozhanovce za mesiac november 2013
5400
Karadžičova 10 82513 Bratislava 31654622 Plynoinštala s.r.o.
9 678,53 €
s DPH
10.12.2013
12,00 €
s DPH
10.12.2013
oprava vodovodného a kanalizačného potrubia v budove č.4 na OP Rozhanovce opakovaná TK vozidla Opel Vectra
168,36 €
s DPH
10.12.2013
Družstevná 20 04442 Rozhanovce 5401 5402
31324797 Slovdekra s.r.o. Polianky 19 84457 Bratislava 42 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO Húskova 63 04023 Košice
za energetické služby v mesiaci december 2013
odber stravy zamestnancov za 11/2013, doúčtovanie za 9/2013 k DF 5329/2013
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 5403
01.01.2013 31.12.2013
25 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
115,92 €
s DPH
10.12.2013
13/13
odber stravy žiakov na OP Rozhanovce za 11/2013
5404
Húskova 63 04023 Košice 43663524 Ing.Bohumil Vahalec - BoCoPo
200,00 €
s DPH
12.12.2013
4/13
činnosť BOZP za 4.štvrťrok 2013
5405
Beniakovce 81 04442 Rozhanovce 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
181,04 €
s DPH
12.12.2013
02A/010
odber jedál zamestnancov na OP Rozhanovce za 10/2013
5406
Húskova 63 04023 Košice 31680551 Tecos Košice spol.s.r.o.
148,28 €
s DPH
13.12.2013
20/3/11
prenájom kopír.stroja za IV. Q 2013
5407
Hroncova 1 04001 Košice 31657273 Helam s.r.o.
61,54 €
s DPH
13.12.2013
materiál k údržbe - OP Rozhanovce
5408
Mlynská 22 04001 Košice 36595519 FLÓRA +s.r.o.
117,24 €
s DPH
13.12.2013
pranie bielizne v 12/2013
5409
Húskova 27 04023 Košice 36185108 Ginka s.r.o.
75,21 €
s DPH
16.12.2013
materiál k aranžovaniu - celoslovenská súťaž "Vianočné inšpirácie"
5410
Južné nábrežie 13 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
65,03 €
s DPH
16.12.2013
za telefonný účet na HS Košice v mesiaci 11/2013
5411
Karadžičova 10 82513 Bratislava 44178131 VEA, s.r.o.
138,80 €
s DPH
16.12.2013
pneumatiky na vozidlo Fábia
5412
prevádzka Južná trieda 48 04001 Košice 31322832 Slovnaft a.s.
623,79 €
s DPH
16.12.2013
5611864491
nákup PHL, materiálu, dialničná známka za obdobie 16.-30.11.2013
5413
Vlcie hrdlo 24 82419 Bratislava 00893340 Stredná odborná škola technická
507,78 €
s DPH
17.12.2013
Z-3b/13
odber el.energie za obdobie november 2013
5414
Kukučinova 23 04001 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
3 019,72 €
s DPH
17.12.2013
Z-3b/13
odber tepelnej energie za obdobie november - december 2013
5415
Kukučinova 23 04001 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
473,10 €
s DPH
18.12.2013
Z-3b/13
odber el.energie za obdobie október 2013
5416
Kukučinova 23 04001 Košice 00893340 Stredná odborná škola technická
232,55 €
s DPH
18.12.2013
Z-3b/13
odber teplej a studenej vody za obdobie október a november 2013
5417
Kukučinova 23 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.
61,84 €
s DPH
18.12.2013
mesačný poplatok za mobil - obdobie 8.11.-7.12.2013
5418
Karadžičova 10 82513 Bratislava 37018027 Gabriel Koteles
71,39 €
s DPH
20.12.2013
materiál do kuchyne pre odbor kuchár
5419
Turnianská Nová Ves 96 04402 Turnianská Nová Ves 96 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
116,80 €
s DPH
20.12.2013
02A/010
odber stravy zamestnancov na OP Rozhanovce za 12/2013
5420
Húskova 63 04023 Košice 17172128 Jana Labudová - LBD GASTRO
35,28 €
s DPH
20.12.2013
13/13
odber stravy žiakov na OP Rozhanovce za 12/2013
5421
Húskova 63 04023 Košice 36631124 Slovenska posta, a.s.
9,96 €
s DPH
20.12.2013
predplatné časopisu GASTRO 1-4/2014
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 04001, Košice, Kukučínova 23
17.01.2014, 8:32 IČO:00159433 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu
01.01.2013 31.12.2013
26 / 26 Obnos Mena
Dodávateľ Partiz.cesta 9 97599 Banska Bystrica
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text