MATRIK PANJANG RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016-2021
No
1
Misi
Tujuan
Sasaran
Mengembang kan perikehidupa n masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu guna Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang berkepribadian dan Berakhlak Mulia.
Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah
Indikator Sasaran
Kondisi Awal Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Rata-rata nilai Nilai siswa mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SD
73,00
73,50
74,00
74,50
75,00
75,50
76,00
Rata-rata nilai Nilai siswa mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SMP
72,00
72,50
73,00
73,50
74,00
74,50
75,00
76,00 Memberdayak an tokohtokoh dan lembagalembaga adat melayu di 75,00 Provinsi Kepri untuk melestarikan nilai-nilai budaya melayu dalam 31,29 kehidupan masyarakat.
Persentase sekolah di tk.Pendidikan dasar yang aktif mengajarkan budaya lokal
%
0
5,22
10,43
15,65
20,86
26,08
31,29
Persentase bangunan Pemerintah yang bercirikan khas melayu
%
0
3,80
7,59
11,39
15,18
18,98
22,77
22,77
Persentase Cagar Budaya yang lestari.
%
19,06
19,42
20,14
20,86
21,58
22,30
23,02
23,02
Presentase karya budaya intangible yang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia
%
2,6
5,31
9,73
14,16
18,58
23,01
27,43
27,43
Persentase sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal.
%
0
3,10
6,19
9,29
13,38
15,48
18,58
18,58
VII - 1
Strategi
Kebijakan
Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya melayu, promosi budaya, pembinaan kesenian dan tradisi lokal, pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (tangible), dan pelestarian warisan budaya tak benda (intangible)
Fokus Misi
Program Unggulan
Perwujuda Program n provinsi Pendidikan Kepri Dasar 9 sebagai Tahun Bunda Tanah Melayu
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program Kebudayaan Dinas Program Kebudayaan Pengembang Pengembang an Nilai an Nilai Budaya Budaya
Program pengelolaan kekayaan budaya.
Program pengelolaan kekayaan budaya.
Program pengelolaan keragaman budaya
Dinas Program Kebudayaan pengelolaan keragaman budaya
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilainilai agama
Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kerukunan, dan nasionalisme di masyarakat
Terciptanya lingkungan yang aman, tenteram, tertib dan kondusif serta meningkatnya jiwa nasionalisme masyarakat.
Indikator Sasaran
Satuan
Persentase Sanggar seni yang bersertifikasi
%
Persentase Desa/Kelurahan melaksanakan Gerakan Maghrib Mengaji
%
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD 0
1,55
10,22
18,89
27,55
36,22
44,89
Strategi
Persentase Siswa beragama Islam jenjang SD yang bisa membaca Al Quran
%
80,00
80,50
81,00
81,50
82,00
82,50
83,00
83,00
Persentase siswa SMP beragama Islam memiliki sertifikat khatam Al Quran
%
50,00
50,50
51,00
51,50
52,00
52,50
53,00
53,00
%
0
26,08
43,48
56,52
73,91
86,96
100,0 0
Persentase demo yang aman
%
90
91
92
93
94
94
95
VII - 2
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
44,89
Program Seluruhnya Pendukung Misi
Kantor Penghubung Menerapkan Gerakan Maghrib Mengaji bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan desa/ kelurahan
Cakupan penegakan perda Provinsi dan peraturan gubernur
Kebijakan
100 Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat 95 dengan melibatkan linmas, aparat kepolisian dan TNI.
Peningkatan penerapan Gerakan Maghrib Mengaji secara serentak di seluruh desa/kelurahan
penerapan Program Gerakan Pembinaan, Maghrib Fasilitasi, Mengaji Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembang an Nilai-Nilai Keagamaan Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
Peningkatan antisipasi potensi gangungan keamanan dan ketertiban, penegakan Perda dan Perkada.
Penegakan Program perda penegakan Provinsi hukum dan dan HAM Peraturan Gubernur Program dan Pemeliharaan antisipasi Kantrantibma potensi s dan gangunga Pencegahan n Tindak keamanan Kriminal dan ketertiban
Penunjang Urusan Pemerintah an
Biro Program Administrasi Pembinaan, Kesra Fasilitasi, Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembang an Nilai-Nilai Keagamaan
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Ketenteram Satpol PP an, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program penegakan hukum dan HAM Program Pemeliharaan Kantrantibma s dan Pencegahan Tindak Kriminal Program peningkatan
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Program Unggulan
Fokus Misi
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi keamanan dan kenyamanan lingkungan
Persentase tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep wawasan kebangsaan provinsi Kepri Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILGUB, PILEG, PILPRES)
2
Meningkatka n daya saing ekonomi melalui pengembang an infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatka n keterhubung an antar kabupaten/k ota.
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
Terhubungnya antar pulau dan antar kabupaten/kot a di wilayah provinsi
%
-
%
-
Pilgub: 55,25 Pileg (2014): 71,65 Pilpres (2014): 59,43
80
-
83
-
86
89
Pileg: Pilgub: 73,50 61,80 Pilpres: 64,75
92
%
57.41
57.41
71.43
71.43
85.71
92.86
100
100 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembanga n sistem manajemen transportasi.
Persentase Penyediaan Kapal Penyeberangan yang melayani angkutan penyeberangan antar kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi
%
77,78
77,78
77,78
77,78
100
100
100
100
Badan Program Kesbangpol pengembang an wawasan kebangsaan
Program pendidikan politik masyarakat
- Pileg: 73,50 Pilpres: 64,75 Pilgub: 61,80
Persentase Penyediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang melayani Lintas Penyeberangan antar Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri
VII - 3
Program pengembang an wawasan kebangsaan
92
Peningkatan kuantitas dan kualitas dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara
Pengembang an dan pembanguna n sarana dan prasarana perhubunga n darat, laut dan udara
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat
Perhubunga Dinas Program n Perhubunga Peningkatan n Pelayanan Angkutan Darat
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi
Kepri Persentase pelayanan lintas penyeberangan antar kabupaten / kota yang terlayani
%
46,15
46,15
53,85
76,92
76,92
92,31
100
100
Persentase Penyediaan Pelabuhan Laut yang melayani angkutan Laut antar Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri
%
58,82 58,82
64,71
73,53
82,35
91,18
100
100
Persentase Penyediaan Kapal Laut yang melayani angkutan Laut antar kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi Kepri
%
44,44 44,44
55,56
66,67
77,78
88,89
100
100
Persentase Jaringan Transportasi Laut antar kabupaten / kota yang terlayani
%
33,33 33,33
55,56
66,67
77,78
88,89
100
100
Persentase pelayanan angkutan udara perintis rute antar kabupaten/kota, antar provinsi
%
80
80
80
90
100
100
80
80
VII - 4
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatkan Persentase jalan kuantitas dan provinsi berkondisi kualitas jalan baik dan jembatan Provinsi Persentase jembatan kondisi baik
Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian
Meningkatnya fungsi sarana prasarana pengairan (irigasi)
Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
%
72,00
72,00
73,00
75,00
77,00
78,00
80,00
%
71,27
78,67
79,88
81,24
82,30
83,51
84,72
%
33,64 33,64
36,64
39,64
42,64
45,64
VII - 5
48,64
Strategi
Kebijakan
80,00 Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembanga 84,72 n jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatkan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah
Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan dengan prioritas pada penanganan jalan rusak.
48,64 Meningkatkan ketersediaan air irigasi bagi pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan sarana prasarana pengairan
Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus pada pembangunan dan pengoperasian jaringan irigasi
Fokus Misi
Peningkatan kualitas dan pembanguna n jalan dan jembatan provinsi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Pekerjaan Rehabilitasi/ Umum dan Pemeliharaan Tata Ruang Jalan dan Jembatan Program Pembanguna n/ peningkatan Jalan dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembanguna n/ peningkatan Jalan dan Jembatan Program Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan
Peningkatan sarana prasarana pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar masyarakat agar dapat hidup secara layak
Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi dan air bersih/minum
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Cakupan pelayanan Sanitasi (air limbah perkotaan, drainase, persampahan) Layak(%)
%
72
72
74
76
78
79
80
Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)
%
72,00
72,00
74,00
76,00
78,00
79,00
80,00
Meningkatnyak Luas kawasan ualitas kumuh lingkungan permukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan
ha
360
360
327
294
260
227
193
Meningkatnya Rasio elektrifikasi rasio elektrifikasi
%
76
76
77
79
79
80
80
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi
80 Meningkatkan ketersediaan sarana drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan melalui pembangunan dan rehabilitasi. 80,00
Peningkatan ketersediaan sarana drainase dengan prioritas penanganan pada titik-titik rawan banjir, peningkatan sarana air bersih pada wilayah kekurangan air, dan pengembangan sarana pengolahan air limbah.
Peningkatan Program akses Peningkatan sanitasi (air Pemenuhan limbah, Akses persampaha Sanitasi n, drainase) bagi masyarakat
Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi
Peningkakat Program an sarana pengembang prasarana an kinerja penyediaan pengelolaan pasok air air bersih/air bersih minum
Program pengembang an kinerja pengelolaan air bersih/air minum
193 Menurunkan kawasan kumuh perkotaan melalui perbaikan kualitas lingkungan permukiman
Peningkatan penataan lingkungan pemukiman dan penyedian fasilitas umum pada kawasankawasan kumuh perkotaan
Peningkatan Program dukungan Peningkatan layanan Dukungan infrastruktur Layanan dasar Dasar pemukiman Permukiman dan dan perumahan Perumahan
Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan
80 Mendorong masyaarkat untuk berinvestasi di bidang energi baru terbarukan
Peningkatan Peningkatan Program Energi dan Distamben pemanfaatan ratio Pengelolaan Sumberdaya aneka energi elektrifikasi Ketenagalistri Mineral baru terbarukan kan untuk Program pembangkit Pengelolaan listrik Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi
Program Pengelolaan Ketenagalistri kan Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi Program Penelitian, Mitigasi dan
VII - 6
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi Pelayanan Geologi Program Pengelolaan Pertambanga n Mineral dan Batubara Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas
3
Meningkatka n kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalis me Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing
Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkaua n, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
73,75
Rata-rata Lama Sekolah
%
9,64 (2014 )
9,75
9,78
10,0
10,2
10,4
10,6
10,6
Angka partisipasi kasar SMA sederajat
%
82,23
84,00
85
87
88
89
90
90
Angka partisipasi murni SMA sederajat
%
71,58
72
73
74
76
78
80
80
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK/Pak et C
nilai
19,52
54,20
55,00
56,00
57,00
57,5
58,00
58,00
VII - 7
Pemberian dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga kurang mampu, Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatankecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, penguatan peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah yang
Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas akses pendidikan menengah yang berkualitas, dan fasilitasi perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan diploma/politekni k sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja.
Peningkatan Program aksesibilitas pendidikan pendidikan menengah menengah atas
Peningkatan Program mutu peningkatan pendidikan mutu pendidikan
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program pendidikan menengah
Program peningkatan mutu pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
Indikator Sasaran
Satuan
Persentase lulusan SMK diterima kerja
%
Persentase lulusan SMA/MA/SMK yang diterima di PT
%
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Piala/ Medali
2
2
3
3
4
4
4
Jumlah Prestasi olahraga tingkat nasional
Piala/ Medali Emas
5
5
5
5
5
5
5
4 Meningkatka n prestasi pemuda dan olahraga di tingkat nasional dan 5 internasional dengan meningkatka n pembinaan dan pemberian reward.
Piala/ Medali Perak
4
5
5
5
5
5
5
5
VII - 8
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
berkualitas, dan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta menfasilitasi perguruan tinggi dalam pengembanga n pendidikan diploma/polite knik sesuai potensi daerah.
Jumlah Prestasi pemuda yang diraih tingkat nasional dan internasional
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Non Formal Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaaan, pembinaan atlet dan pelatih olahraga
Peningkatan Program prestasi peningkatan pemuda dan Peran Serta olahraga Kepemudaan
Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaa n Dan Kecakapan Hidup Pemuda
Program pembinaan Dan pemasyaraka tan Olah Raga
Program pembinaan Dan pemasyaraka tan Olah Raga
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Piala/ Medali Perunggu
Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungann ya.
Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja.
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD 8
5
5
5
5
5
5
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga
5
5,5 Mengembangk an program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, dan 96,50 penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.
Program Seluruhnya Pendukung Misi
Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis.
Peningkata Program Tenaga n kualitas Peningkatan Kerja ketrampila Kompetensi n dan Tenaga Kerja profesional dan isme Produktivitas tenaga kerja/penc Program Penempatan ari kerja dan melalui Perluasan sertifikasi Kesempatan profesi Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
%
6,20
6,00
5,80
5.70
5,65
5,60
5,5
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
%
95,00
95,25
95,50
95,75
96,00
96,25
96,50
Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja
%
80
80
85
90
95
97
100
100
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembang an Sistem Pengawasan Ketenagakerj aan
Jumlah kasus ketenagakerjaan
kasus
117
117
100
85
70
60
49
49
Program Pengembang an Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Program Pengembang an Wilayah Transmigrasi
VII - 9
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
4
Meningkatka n derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial (PMKS).
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.
Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Angka Harapan Hidup (AHH)
Tahun
69,15
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
per 100.000 KH
144
142
140
138
136
134
132
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
per 1.000 KH
35* BPS
34
33
32
31
30
29
Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)
%
17,07
17,02
16,7
16,2
15,7
15,2
15
Strategi
Meningkatkan upaya kesehatan, 132 promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku 29 hidup bersih dan sehat, didukung 15 pemeratan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Kebijakan
Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas; Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat; peningkatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas, dan peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Fokus Misi
Program Unggulan
Peningkatan Program kualitas Kesehatan pelayanan Masyarakat kesehatan dasar dan rujukan Program pelayanan kesehatan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program Kesehatan Masyarakat
Program pelayanan kesehatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program keluarga berencana
Peningkatan Program kualitas SDM pengembang kesehatan an dan pemberdayaa n SDM kesehatan
Program pengembang an dan pemberdayaa n SDM kesehatan Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
VII - 10
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)
%
41 (2014)
45
50
55
60
65
70
70
Persentase angka kasus HIV yang diobati
%
65,39
67
69
71
73
74
75
75
Insidens rate DBD Per 69 Per 100.000 100.000 (*ratapenduduk penduduk rata 20112015)
68
67
65
64
63
60
60
0,39
0,37
0,35
0,33
0,32
0,3
0,3
API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk Meningkatkan Status Akreditasi mutu Rumah Sakit Batu pelayanan 8 (Versi KARS) kesehatan rujukan
per 1.000 0,41 penduduk (*ratarata 20112015) Status
-
-
Parip urna
Parip urna
Parip urna
Parip urna
VII - 11
Parip urna
Strategi
Kebijakan
Paripur Meningkatkan Pemenuhan na sarana dan sarana dan prasarana, prasarana, penerapan penerapan standar standar pelayanan, pelayanan, dan dan perbaikan perbaikan manajemen manajemen rumah sakit rumah sakit sesuai standar rumah sakit Paripurna
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Pencegahan Program dan pencegahan penanganan dan penyakit pengendalian menular penyakit termasuk HIV/AIDS
Peningkatan Program mutu Pelayanan pelayanan BLUD Rumah Sakit Provinsi
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program pencegahan dan pengendalian penyakit
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan BLUD
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Menurunkan angka kemiskinan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Menurunnya persantase penduduk miskin
Persentase penduduk miskin
%
5,78
4,6
4,3
3,8
3,4
3,2
Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan masyarakat perdesaan
Jumlah Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
%
10,91
21,82
32,73
43,64
54,55
65,45
Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang memperoleh pembinaan
%
2,12
4,77
7,59
10,95
15,18
20,90
Pembinaan Tenaga Pendamping Desa (PD)
%
51.65
61.54
67.03
78.02
89.01 100.00
Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
%
62
69
76
84
0
91
VII - 12
100
Strategi
3,2 Memperbaiki p rogram perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta menciptakan p embangunan yang inklusif. 65,45 Mengembangk an potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan 20,90 keterampilan, pendampingan , dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembanga 100.00 n BUMDesa
100
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Peningkatan Percepatan Program implementasi penurunan pengentasan programkemiskinan kemiskinan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Pengembangan perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki
Peningkatan keberdayaan ekonomi dan kelembagaa n masyarakat perdesaan
Program pengembang an lembaga ekonomi pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an Sosial
Program Seluruhnya Pendukung Misi
Dinas Sosial Program pengentasan kemiskinan
Pemberdaya BPMD an Masyarakat dan Desa
Program pengembang an lembaga ekonomi pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program Penataan Desa Program Pengembang an Teknologi Tepat Guna
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
Meningkatnya Indeks kesetaraan Pembangunan dan keadilan Gender (IPG) gender dalam pembangunan
indeks
93,20
93,50
93,75
94,00
94,25
94,50
94,75
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
indeks
60,79
61,2
61,5
61, 8
62,0
62,25
62,5
0,050
0,044
0,043
0,042
Persentase KDRT
Persentase kab/kota layak anak
%
%
2
0
0
14,3
28,6
42,9
0,041
57,1
VII - 13
0,040
71,4
94,75 Menerapkan Perencanaan dan Penganggara n yang Responsif Gender 62,5 (PPRG), dan Memperkuat sistem perlindungan 0,040 anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan 71,4 dan penindakan.
Peningkatan Peningkatan Program kapasitas kesetaraan Penguatan kelembagaan gender dan Kelembagaan pengarusutamaa perlindungan Pengarusuta n gender, anak. maan Gender pengarustamaan dan Anak anak, Program peningkatan Peningkatan kualitas hidup Kualitas dan peran Hidup dan perempuan, Perlindungan serta Perempuan Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal, serta pemenuhan hak anak.
Program Perlindungan Anak
Pemberdaya BPPA an Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuta maan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan dan Pengembang an Sistem Data Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Perlindungan Anak
Kondisi Awal No
Misi
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial,
Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)
%
20,79
3,40
12,47
21,54
30,62
39,69
48,76
Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)
%
11,16
1,56
5,46
9,35
13,25
17,15
21,04
Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)
%
4,66
0,00
0,81
1,63
2,44
3,26
4,07
4,07
Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)
%
0,00
0,00
0,24
0,48
0,72
0,96
1,20
1,20
Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)
%
37,19
0,00
41,32
41,32
41,32
41,32
41,32
34,44
Satuan
VII - 14
Strategi
48,76 Meningkatkan pembudayaan kesetiakawana n sosial dalam penyelenggara an perlindungan sosial, serta 21,04 kerjasama dalam penanggulang an bencana
Kebijakan
Peningkatan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu, serta penanggulangan korban bencana
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Penangana Program Sosial n Rehabilitasi penyandan Sosial g masalah kesejahter aan sosial, dan pemberda Program yaan Perlindungan Potensi sumberday dan Jaminan Sosial a kesejahter aan sosial, serta penanggul Program Pemberdayaa angan n Sosial bencana
Program Seluruhnya Pendukung Misi
Dinas Sosial Program Rehabilitasi Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Pemberdayaa n Sosial
Program Peningkatan dan Pemeliharaan SaranaPrasarana Penyelenggar aan Kesejahteraa n Sosial
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran Persentase Korban Bencana Yang mendapat Bantuan Kebutuhan Dasar dan Logistik
Satuan
%
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD 100
100
100
100
100
100
100
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Penangnan korban Bencana
100
BPBD
Program penanggulan gan bencana
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program Penangnan korban Bencana Program penanggulan gan bencana Program penanggulan gan kebakaran
5
Meneruskan pengembang an ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatka n ketahanan pangan.
Meningkatkan produksi perikanan, budidaya, perikanan tangkap, dan hasil olahan perikanan
Meningkatnya Jumlah Produksi produksi Perikanan Tangkap perikanan dan hasil olahan perikanan
Ton
Jumlah produksi perikanan budidaya
Ton
Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)
Ton
375.41 376.16 376.91 377.67 378.43 379.18 379.94 379.948, Percepatan 1,66 3,99 7,82 3,17 0,02 8,40 8,29 29 pengembanga n perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan 33.515, 33.582, 33.649, 33.717, 33.784, 33.852, 33.920, 33.920,5 melalui 48 65 95 38 95 66 50 0 pengembanga n sarana prasarana perikanan tangkap skala kecil, 1315,6 1318,3 1320,9 1323,5 1326,2 1328,8 1331,5 1331,54 peningkatan 7 0 4 8 3 8 4 sarana dan prasarana budidaya laut, payau, tawar serta pembenihan, dan mengembangk an sarana prasarana pengolahan.
VII - 15
Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya serta hasil olahan perikanan, dengan fokus pada: penataan pemanfaatan sumberdaya ikan, pengembangan usaha perikanan tangkap, pengendalian perikanan tangkap, pengembangan usaha budidaya perikanan, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya, pengendalian dan kesehatan lingkungan
Peningkata Program Kelautan n produksi pengembang dan perikanan an perikanan Perikanan tangkap, tangkap produksi perikanan budidaya dan hasil Program pengembang olahan an budidaya perikanan perikanan
Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengembang an dan pengelolaan perikanan tangkap Program pengembang an dan pengelolaan Perikanan Budidaya Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan Program Pengembang an Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaa n Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Program Unggulan
Fokus Misi
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi
perikanan budidaya, bina mutu pemasaran dan promosi perikanan, penyuluhan penguatan usaha, dan diversifikasi produk olahan. Meningkatkan kunjungan wisata baik nusantara maupun mancanegara
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
Kunjungan wisatawan Mancanegara
Juta orang
2.04
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Kunjungan wisatawan Nusantara
Juta orang
na
1,48
1,51
1,54
1,57
1,6
1,63
2.6 Meningkatkan prasarana dan sarana wisata bahari dengan memberdayak 1,63 an potensi masyarakat lokal.
Pembangunan Destinasi Pariwisata dan pemasaran wisata dengan fokus pada pengembangan obyek wisata bahari, wisata MICE dan event berskala nasional.
Pembangu Program Pariwisata nan dan Pengembang pengemba an Destinasi ngan pariwisata pariwisata pantai dan Program Pengembang laut serta an Industri jasa Pariwisata kelautan lainnya Program Pengembang an Pemasaran Pariwisata
VII - 16
Dinas Pariwisata
Program Pengembang an Destinasi pariwisata Program Pengembang an Industri Pariwisata Program Pengembang an Pemasaran Pariwisata Program Pengembang an Kelembagaan Pariwisata
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatnya Nilai tukar petani produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan Jumlah Produksi peternakan Padi
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
%
100,4 8
101,1
101,2 3
101,3
101,2
101,3
101,3
ton
1.404
1.410
1.425
1.450
1.571
1.625
1.801
Jumlah Produksi Ubi Kayu (ton)
ton
9.363
9.379
9.391
9.408
9.421
9.436
9.455
Jumlah Produksi Sawi (Ton)
ton
4785
5.011
5.763
6.627
7.621
8.230
8.806
8.806
Jumlah Produksi Ketimun (ton)
ton
7925
8.154
9.378
10.78 4
12.40 2
13.27 0
14.19 8
14.198
Jumlah Produksi Kacang Panjang (ton)
ton
5875
6.158
7.081
8.143
9.365
10.02 0
10.72 1
10.721
Jumlah produksi Karet (Ton)
Ton
21.69 4
22.03 1
22.53 1
22.96 9
23.15 6
23.88 1
24.83 7
24.837
Jumlah Produksi Kelapa (Ton)
Ton
12.36 9
14.95 3
17.09 0
17.25 0
17.41 0
17.57 0
19.76 6
19.766
Populasi Ternak Sapi
ekor
18.49 8
18.73 4
18.97 4
19.21 7
19.46 3
19.71 2
Populasi Ternak kambing
ekor
21.51 0
21.80 1
22.09 5
22.39 3
22.69 6
23.00 2
VII - 17
Strategi
101,3 Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan 1.801 melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan 9.455 kelompok tani dan kelompok ternak secara berkelanjutan
Kebijakan
Peningkatan pelatihan pelaku agribisnis dan kelompok tani, penerapan teknologi pertanian tepat guna, fasilitasi sarana produksi dan alsintan, dan Peningkatan pembibitan dan pengembangan usaha peternakan, dan pengawasan kesehatan hewan dan penanganan penyakit ternak.
Program Unggulan
Fokus Misi
Peningkata Program n peningkatan produktivit produksi as pertanian/per pertanian kebunan tanaman Program pangan peningkatan dan kesejahteraa hortikultur n Petani a untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an Pertanian
Program Seluruhnya Pendukung Misi
Distanhutn Program ak peningkatan produksi pertanian/per kebunan Program peningkatan kesejahteraa n Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Program Pengembang an SDM dan Penyuluh Pertanian
19.712
Program Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Ternak
Program Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Ternak
23.002
Program Peningkatan Produksi Hasil
Program Peningkatan Produksi Hasil
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Program Unggulan
Fokus Misi
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Peternakan Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh kabupaten/kot a
Meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah perbatasan
Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah
Meningkatnya pembangunan wilayah perbatasan
Ketersediaan energi perkapita
(Kkal/K ap/Hr)
2.517
2400 ^
2400 ^
2400 ^
2400 ^
2400 ^
2400 ^
Ketersediaan protein perkapita
(Gram/ Kap/Hr)
102.7
63^
63^
63^
63^
63^
63^
Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen
%
15,2
12,55 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
%
92.1
92.1* *
Persentase lokasi prioritas kawasan perbatasan yang dilakukan penanganan infrastruktur, ekonomi, SDM dan pelayanan sosial dasar
%
2,44
34,15
92,3
92,5
92,7
92,9
93,1
63,41 100,00 100,00 100,00 100,00
VII - 18
2400^ Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi 63^ pangan untuk memastikan ketersediaan CV<10 pasokan pangan dan stabilitas harga pangan 93,1 pokok.
100,00 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pembangunan wilayah perbatasan
Peningkatan cadangan pangan, pemantauan harga, distribusi dan keamanan pangan, serta penganekaraga man konsumsi pangan secara merata di seluruh wilayah.
Peningkatan Pengembangan wilayah perbatasan diprioritaskan pada sektor ekonomi, infrastruktur, SDM, dan pelayanan sosial dasar
Peningkatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan pada seluruh wilayah kabupaten/k ot
Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan
Program Seluruhnya Pendukung Misi Peternakan
Pangan
Badan Program Ketahanan Peningkatan Pangan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan
Peningkatan Program diversifikasi Peningkatan Konsumsi Diversifikasi Pangan dan Pola pangan Konsumsi Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Pengemba Program BP ngan pengembaga Perbatasan wilayah n wilayah perbatasa perbatasan n
BP Program Perbatasan pengembaga n wilayah perbatasan
Kondisi Awal No
6
Misi
Meningkatka n iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembang an usaha mikro, kecil dan menengah.
Tujuan
Meningkatkan minat dan realisasi investasi di provinsi Kepulauan Riau
Sasaran
Meningkatnya realisasi investasi domestik dan investasi asing, pelayanan perijinan, serta kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Persentase lokasi prioritas kawasan perbatasan yang memiliki rencana pengembangan kawasan perbatasan
%
Jumlah Nilai realisasi investasi (PMA)
Rupiah Milyar
Jumlah Nilai realisasi investasi (PMDN)
Rupiah Milyar
1.384
1.730
2.100
2.500
3.000
3.300
3.600
Jumlah investor berskala nasional (PMA)
Investor
150
160
165
170
175
180
185
185
Jumlah investor berskala nasional (PMDN)
Investor
120
130
135
140
145
150
155
155
%
80
85
90
90
95
95
100
100
Persentase izin dan non perizinan yang terlayani tepat waktu oleh Pelayanan terpadu satu pintu
-
-
7.32
14.63
21.95
29.27
36.59
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program Kerjasama Pembanguna n
43.90
Program Pengembang an Wawasan Kebangsaan 10.065 11.000 12.100 13.310 14.640 16.110 17.720
VII - 19
17.720 Meningkatkan penyediaan infrastruktur, pelayanan perijinan dan penciptaan 3.600 iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi.
Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di tingkat lokal, regional maupun nasional, dan perbaikan kualitas pelayanan perijinan
Peningkata Program n jumlah Peningkatan investasi Promosi dan dengan Kerjasama peningkata Investasi n promosi Program potensi peningkatan investasi Iklim serta Investasi Dan berbagai Realisasi paket Investasi kemudaha n pelayanan periijinan.
Penanama n Modal
BPMPTSP Program Kantor Peningkatan Penghubu Promosi dan ng Kerjasama Investasi BPMPTSP
Program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan ke wenangannya di BPMPTSP Program Peningkatan dan Pengembang an Sistem Informasi Manajemen Penanaman Modal
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)
Meningkatkan kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM sebagai usaha ekonomi rakyat
7
Meneruskan pengembang an ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatk an bahan baku lokal.
Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri berbahan baku lokal
Meningkatnya Persentase kualitas dan koperasi aktif kuantitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal
Satuan
%
%
Persentase KSP/USP sehat
%
Cakupan koperasi dan Usaha kecil menengah (UKM) yang terbina
%
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD 80
82,19
-
90
48,6
100
49,3
100
50,0
100
50,6
100
50,8
100
51,2
Strategi
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi
100
51,2 Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dan Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas KUMKM
7,6
15,3
23
30,6
38,3
46,2
46,2
17,8
18,5
19,2
19,8
20,5
21,2
21,2
2100 Meningkatkan pembinaan indstri kecil, menengah dan besar
Jumlah industri kecil
unit
1555
1632
1723
1809
1900
1995
2100
Jumlah industri menengah dan besar
unit
372
413
429
450
472
495
394
394
Jumlah industri berbahan baku lokal
unit
1227
1251
1276
1301
1327
1353
1380
1380
VII - 20
Kebijakan
Peningkatan Kualitas kelembagaan, Peningkatan daya saing SDM, Peningkatan Akses Sumber daya Produktif Pembiayaan dan nilai tambah Pemasaran, Koperasi dan UKM
Pengemba Program ngan Peningkatan Koperasi Kualitas dan UMKM Kelembagaan Koperasi
Pengembangan kawasan industri, teknopark, dan sentra industri potensial berbahan baku lokal terutama industri pengolahan hasil perikanan.
Pembangu Program nan dan Pengembang pengemba an sentrangan sentra industri industri pengolaha potensial n (skala menengah Program dan besar) Pengembang an Industri Kecil dan Menengah
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Dinkop UKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Akses terhadap Sumber daya Produktif
Program Peningkatan Daya Saing UKM dan koperasi
Program Peningkatan Daya Saing UKM dan koperasi
Perindust rian
Dinas perindust rian dan perdagan gan
Program Pengembang an sentrasentra industri potensial Program Pengembang an Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kapasitas dan
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi
Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan.
8
Meningkatka n daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan dan pelestarian hutan, dan penanganan lahan kritis secara berkelanjutan
Berkurangnya kerusakan lingkungan, terkelolanya hutan dan laut secara lestari, dan berkurangnya lahan kritis secara berkelanjutan.
1.552.0 Memanfaatkan Peningkatan 24.751, rantai nilai upaya promosi 22 global dan dan kerjasama jaringan perdagangan produksi dalam dan luar global untuk negeri, serta Nilai ekspor Ribu US $ 8.657.9 8.657 9.090 9.999 11.29 12.88 14.74 16.962. meningkatkan pembenahan Provinsi Kepulauan 53,29 .953, .850, .936, 9.927 1.917 9.795 265.03 ekspor barang sistem distribusi Riau 29 95 05 ,74 .62 ,67 terutama bahan pokok produk dan sistem manufaktur, logistik rantai dan suplai. Kontribusi sektor % 8.03 8.11 8.19 8.27 8.35 8.44 8.52 8.52 meningkatkan perdagangan ketersediaan terhadap PDRB dan kelayakan sarana perdagangan.
Pengemba Program ngan Peningkatan perdagang dan an Pengembang an Ekspor.
Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya dan ditetapkan serta diinformasikan status mutu airnya
%
100
100
100
100
100
100
100
Peningkata Program Lingkungan n upaya Pengawasan Hidup pencegaha dan n Pengendalian pencemara pada n dan Pencemaran kerusakan dan lingkungan Perusakan . Lingkungan Hidup
Persentase kab/kota yang diinformasikan status mutu udara ambiennya
%
100
100
100
100
100
100
100
Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri
US $
1.112.4 1.185 00.913, .671. 89 553,4 4
1.258 .942. 193,0 0
1.332 .212. 832,5 5
1.405 .483. 472,1 1
1.478 .754. 111,6 7
1.552 .024. 751,2 2
VII - 21
100 Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan 100 hidup, penegakan hukum lingkungan, penanganan lahan kritis, dan
Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup, pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, dan rehabilitasi di luar kawasan hutan.
Perdagan gan
Dinas perindust rian dan perdagan gan
Program Peningkatan dan Pengembang an Ekspor.
Program Pengembang an Perdagangan Dalam Negeri
Program Pengembang an Perdagangan Dalam Negeri
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Badan LH
Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Menjaga Kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
Sasaran
Lestarinya sumber daya kelautan dan perikanan
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
%
100
100
100
100
100
100
Luas lahan kritis
ha
220.5 37
220.5 37
213.5 37
207.5 37
199.5 37
189.5 37
Jumlah Kawasan konservasi perairan yang dikelola minimal pada level III
Kawasan
1
3
5
5
5
100
Strategi
Kebijakan
VII - 22
5
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
5 Meningkatkan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui konservasi
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup
100 pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.
Program Pengembang an, Pemanfaatan, Rehabilitasi dan Pengamanan Kawasan Hutan
179.5 179.537 37
5
Fokus Misi
Peningkatan pengelolaan Kawasan konservasi mandiri dengan fokus pada identifikasi dan penataan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta rehabilitasi dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan
Peningkatan Program Kelautan pengendalia Pengelolaan dan n Sumber Daya Perikanan pemanfaata Kelautan n Pesisir dan sumberdaya Pulau-Pulau kelautan, Kecil perikanan
Program Pengembang an, Pemanfaatan, Rehabilitasi dan Pengamanan Kawasan Hutan Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kondisi Awal No
9
Misi
Mengemban gkan tata kelola pemerintaha n yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelengga raan pelayanan publik yang berkualitas.
Tujuan
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Menurunnya kasus IUU Fishing
Persentase % penurunan kasus IUU Fishing
Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur pemerintah
Persentase pejabat yang memenuhi syarat jabatan struktural
%
25
50
55
60
65
70
80
Persentase ASN mengikuti Diklat sesuai Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan formasi
%
5,3
3
3
3
3
3
3
kasus
13
33
20
20
13
7
7
Jumlah kasus indisipliner pegawai
10
Persentase penanganan kasus indisipliner pegawai
%
Rata-rata Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
%
10
10
10
10
10
VII - 23
10
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
10 Meningkatkan pengawasan sumberdaya dengan memberdayak an PPNS dan Pokmasmas, serta melakukan pembinaan pelaku usaha kelautan dan perikanan
Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan fokus pada penertiban usaha kelautan dan perikanan, serta pengendalian perizinan usaha perikanan.
Peningkatan Program pengendalia Pengawasan n, Sumberdaya pengawasan Kelautan dan dan Perikanan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaata n sumberdaya kelautan, perikanan
80 Memperbaiki sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem 3 seleksi terbuka secara bertahap
Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat pemerintah Provinsi.
Peningkatan Program kapasitas peningkatan dan kapasitas kapabilitas sumberdaya SDM aparatur aparatur Program Pembinaan dan Pengembang an Aparatur
7
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Penunjang BKPP Urusan Pemerintaha n
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembang an Aparatur
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatnya Nilai ekualitas government pelayanan Provinsi Kepri publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan egovernment
Persentase OPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan
Satuan
Skala nilai 1-4
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD 1,5
1,5
1,7
2,0
2,1
2,3
2,5
2,5 Meningkatkan kapasitas aparatur SKPD dalam pelayanan publik, pengelolaan jaringan, dan pemanfaatan aplikasi eGovernment lingkup Pemerintah 95 Provinsi.
Persen
61
63
68
84
89
92
95
Persentase OPD Persen yang telah memiliki SOP
66
71
79
79
95
95
100
100
Persentase OPD yang telah menerapkan SOP
32
53
58
66
74
79
89
89
Persen
Strategi
Kebijakan
Peningkatan penerapan standar pelayanan, pengembangan jaringan teknologi informasi, dan integrasi aplikasi e-goverment secara menyeluruh agar dapat digunakan secara optimal.
Fokus Misi
Program Unggulan
Program Seluruhnya Pendukung Misi
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Peningkatan Program Penunjang Diskominfo Program kualitas pengembang Urusan pengembang pelayanan an ePemerintaha Biro Humas an epublik goverment n dan goverment Protokol Diskominfo Program pengembang an informasi dan komunikasi publik Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik
Penunjang Biro Urusan Organisasi Pemerintaha n
Penunjang Urusan Pemerintaha n
Program Peningkatan pelayanan dan Informasi Publik
Biro administrasi pembanguna n
Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembanguna n
Program Peningkatan Pemeliharaan dan Pemberdayaa n Jasa Kontruksi Program Pelayanan Pengadaan
VII - 24
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Program Seluruhnya Pendukung Misi
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Barang/Jasa Pemerintah Program eGovernment
Program eGovernment Penunjang Biro Urusan Organisasi Pemerintaha n
Program Kelembagaan Organisasi pemda Pembinaan dan Pengembang an Aparatur
Penunjang Urusan Pemerintaha n
Biro administrasi perekonomia n
Program peningkatan koordinasi sinkronisasi dan asistensi pembanguna n
Program penelitian dan publikasi pembanguna n Program Peningkatan kinerja BUMD Penunjang Biro Hukum Program Urusan Penataan Pemerintaha Peraturan n Perundangundangan Program Pembinaan Hukum
VII - 25
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum
Penunjang Urusan Pemerintaha n
Biro Program administrasi Pengembang pemerintaha an Wilayah n umum Perbatasan
Penunjang Biro Program Urusan perlengkapa Peningkatan Pemerintaha n efektivitas n pengelolaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n
Biro Humas Program dan Protokol Peningkatan Kantor Pelayanan Penghubung Kedinasan KDH/WKDH
Penunjang Biro Program Urusan Administrasi koordinasi Pemerintaha Kesra pendidikan, n kesehatan dan sosial kemasyarakat an Penunjang Kantor Program Urusan Penghubung Kerjasama Pemerintaha dan n Koordinasi Dengan
VII - 26
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi Berbagai Pihak Program Peningkatan dan Pengembang an Penatausaha an Aset Daerah
Administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
Dinas Program Kependuduk penataan an dan Administrasi catatan Sipil Kependuduka n dan catatan sipil Program Keserasian Kebijakan Kependuduka n
Meningkatnya pelayanan perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah pengunjung perpustakaan daerah provinsi
orang
72.911 76.000 77.000 79.000 80.000 82.000 84.000
84.000 Meningkatkan kunjungan perpustakaan dengan mendorong minat baca, dan memperbaiki layanan perpustakaan
Peningkatan minat baca masyarakat dengan prioritas pada pelajar, mahasiswadan masyarakat umum, peningkatan sarana prasarana dan buku perpustakaan.
Peningkata Program Perpust n pengembang akaan pelayanan an Budaya Perpustaka Baca dan an Pembinaan Perpustakaan
Badan Arpus Program pengembang an Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kearsip an
Badan Arpus Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan Program Pengelolaan dan Pengolahan
VII - 27
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi Arsip Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola Kearsipan
Meningkatnya 1. Jumlah konten Angka tata kelola informasi dari jaminan setiap jenis keamanan informasi yang informasi wajib menggunakan diamankan persandian dengan (aspek persandian kerahasiaan, 2. Jumlah Angka keutuhan, Perangkat ketersediaan, daerah di keaslian tingkat Provinsi dan/atau niryang sangkal) menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan
NA
40
70
100
100
100
100
NA
NA
4
10
18
28
34
VII - 28
100 Meningkatkan pelayanan persandian pada seluruh perangkat daerah
34
Meningkatkan Peningkata Program Persandian pelayanan n pelayanan Sandi dan persandian persandian Telekomunika secara bertahap si
Biro umum setda
Program Sandi dan Telekomunika si
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatnya Nilai Reformasi prestasi Birokrasi Prov kinerja Kepri pemerintah provinsi Kepulauan Riau
Nilai Evaluasi SAKIP Prov Kepri
Peringkat LPPD provinsi
Meningkatnya Persentase kualitas capaian target dokumen kinerja RPJMD perencanaan pembangunan Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Nilai
41.15
60
63
67
70
72
75
Nilai
67.8
71
73
75
76
77
80
Peringkat
10 besar
10 besar
10 besar
10 besar
10 besar
10 besar
%
75
76
77
78
79
80
%
30
30
30
30
30
30
VII - 29
Strategi
75 Meningkatkan prestasi dengan menyusun pelaporan pemerintah daerah berbasis kinerja sesuai dengan peraturan perundang80 undangan
Kebijakan
Penyusunan pelaporan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan
10 besar
80 Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan melalui 30 integrasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan RPJMD dan RKPD
Penyusunan dokumen perencanaan dengan melakukan tahapan proses evaluasi dokumen perencanaan sebelumnya dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan di
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Peningkata Program Penunjang Biro n kualitas Pembentukan Urusan Organisasi laporan penyelenggar Pemerintaha dan Tata kinerja aan n Laksana pemerintah Pemerintahan daerah yang baik dan bersih sebagai upaya pencegahan KKN
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program Pembentukan penyelenggar aan Pemerintahan yang baik dan bersih sebagai upaya pencegahan KKN
Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peyelenggara an Pemerintahan Umum Daerah
Program Peyelenggara an Pemerintahan Umum Daerah
Peningkatan Program Penunjang Bappeda kualitas Perencanaan Urusan dokumen Pembanguna Pemerintaha perencanaan n Daerah n pembangun an
Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Program perencanaan Perekonomia n Program Perencanaan sosial budaya
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup
tingkat nasional dan provinsi, baik dari sisi kebijakan maupun program dan kegiatan
Program Perencanaan Pemerintahan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Kerjasama Pembanguna n Penataan Ruang
Bappeda
Program Penyelenggar aan Penataan Ruang Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Penunjang Bappeda Urusan Pemerintaha n
Program Pengembang an Data/Informa si Program Pengembang an dan
VII - 30
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi Penelitian Pembanguna n
Penunjang Sekretariat Urusan DPRD Pemerintaha n
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Pengembang an Data/Informa si Program Mengintensifk an Penanganan Pengaduan Masyarakat Penataan Peraturan Perundangundangan
VII - 31
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi dan kabupaten/kot a
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatnya Pendapatan Asli pendapatan Daerah daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), APBD, dan LPP APBD Provinsi dan kabupaten/kot a yang tepat waktu dan akuntabel
Satuan
Trilyun Rupiah
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD 1,109
1,129
1,236
1,364
1,491
1,648
VII - 32
Strategi
1,648 Memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan perpajakan daerah, Mengoptimlisa si pemanfaatan teknologi, meningkatkan koordinasi dana perimbangan pusat dan daerah, meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten/kot a
Kebijakan
Peningkatan intensifikasi pajak daerah, pengembangan aplikasi IT layanan samsat, ekstensifikasi potensi retribusi daerah dan pemanfaaatan asset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah peningkatan dan pengembangn pengelolaan keuangan dan asset daerah
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi
Peningkata Program Penunjang Dinas Program n intensifikasiifi Urusan Pendapatan intensifikasiifi kapasitas kasi dan Pemerintaha Daerah kasi dan fiscal ekstensifikasi n ekstensifikasi daerah pendapatan pendapatan daerah daerah Program peningkatan koordinasi pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program peningkatan pelayanan dan informasi Publik Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil Pengawasan
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau
Satuan
Opini
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Peningkata Program n Peningkatan Pengelolaa Pengelolaan n Keuangan Keuangan Daerah dan kekayaan Program Peningkatan Daerah dan Pengembang an Penatausaha an Aset Daerah
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an Penunjang BPKKD Urusan Pemerintaha n
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembang an Penatausaha an Aset Daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ko ta
Meningkatnya level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepri
Level
2
2
3
3
3
3
3
3
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah
Penunjang Inspektorat Program Urusan Daerah Peningkatan Pemerintaha Sistem n Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah Program Peningkatan Profesionalis me Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan
VII - 33
Kondisi Awal No
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Target Kinerja
Target Akhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Strategi
Kebijakan
Fokus Misi
Program Unggulan
Urusan Perangkat Pemerintah Daerah an
Program Seluruhnya Pendukung Misi Program Penataan dan Penyempurna an Kebijakan dan Prosedur Pengawasan Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
VII - 34