KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb, Rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surakarta Tahun 2011 sesuai tata cara dan tingkatan hirarkinya telah selesai dilaksanakan, mulai dari Tahapan Persiapan, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD), dan Musrenbang Kota hingga perumusan Hasil Musrenbang Kota Surakarta Tahun 2011. Dalam rangka peningkatan pendalaman substansi dan materi, maka pada tahun ini pada Tahapan Forum SKPD telah mengakomodasikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, aspirasi DPRD melalui pokok-pokok pikirannya dan Kerangka Anggaran Tahun 2011, yang selanjutnya akan dipaduserasikan dengan usulan/aspirasi komunitas dan wilayah (kelurahan dan kecamatan). Selain sebagai forum sinkronisasi dan penetapan daftar skala prioritas kegiatan Tahun 2011 dalam Renja SKPD, Forum SKPD juga telah menghasilkan Kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi, untuk mengoptimalkan sumber pendanaan berupa Coorporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan forum Musrenbangkot dilaksanakan untuk mencermati hasil Forum SKPD, Pemilahan Prioritas Kegiatan Menurut Sumber Pendanaannya (APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN) serta mengkerangka Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2011, khususnya sinergisitas antara Perencanaaan Bottom Up dan Top Down. Materi RKPD pada dasarnya adalah kegiatan Renja SKPD yang dikelompokan berdasarkan urgensitasnya untuk merealisasikan prioritas pembangunan yang ditetapkan, terdiri dari kegiatan unggulan dan kegiatan prioritas. Kegiatan unggulan diharapkan langsung dapat diakomodir dalam APBD, dan kegiatan prioritas diproyeksikan sebagai kegiatan utama SKPD setelah melalui mekanisme seleksi kegiatan pada penyusunan RAPBD. Upaya perbaikan penyelenggaraan Musrenbang yang telah kami lakukan disadari tidak serta-merta mampu mereduksi semua kekurangan yang ada, tentunya hal ini kami jadikan pelajaran dan bahan referensi untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkomitmen tinggi untuk terlibat dan melibatkan diri secara intens dalam Musrenbang Kota Surakarta Tahun 2011 pada semua tingkatan. Tuntasnya rangkaian kegiatan Musrenbang Kota Surakarta Tahun 2011, tentunya bukan semata-mata karena usaha keras kita bersama, namun yang utama tentunya karena ridho dan berkah dari Allah SWT, dan puji syukur hanya patut kita sampaikan kepada-Nya, semoga hasil kerja dan buah pikir seluruh komponen masyarakat dan Pemerintahan Kota Surakarta ini bermanfaat sebesar-besar bagi kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Surakarta, 3 Mei 2011 KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Drs. ANUNG INDRO SUSANTO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19611109 198802 1 001 ii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ..............................................................................................
i
KATA PENGANTAR ............................................................................................
ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................
iii
PENDAHULUAN ................................................................................................
1
A. UMUM ........................................................................................................
1
B. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN MUSRENBANG KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 ...............................................................................................
1
C. PERANGKAT ATURAN PENGENDALI KEGIATAN ................................................
1
D. PESERTA MUSRENBANGKOT ..........................................................................
2
E. MATERI MUSRENBANGKOT ...........................................................................
2
F. KELUARAN MUSRENBANGKOT ......................................................................
2
BERITA ACARA MUSRENBANG KOTA SURAKARTA TAHUN 2011...............................
4
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN ISU STRATEGIS KOTA SURAKARTA
6
TAHUN 2012 .................................................................................................... A. PRIORITAS SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 ..
6
B. TEMA PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 ..................................
6
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 ..............
6
D. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD UNTUK RKPD TAHUN 2012 ..............................
9
RANCANGAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD KOTA SURAKARTA TAHUN 2012..............
16
A. KERANGKA PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2012 .....................................
16
B. ARAH KEBIJAKAN COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 .......................................................................
17
RANCANGAN KEBIJAKAN PER KOMISI DAN REKOMENDASI DPK KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 ...............................................................................................
20
A. RUMUSAN KEBIJAKAN PER KOMISI ..........................................................
20
B. REKOMENDASI PENYELENGGARAAN MUSRENBANGKOT DAN DPK ..............
21
NOTA KESEPAKATAN TIM PENYEMPURNA RUMUSAN HASIL MUSRENBANGKOT KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 ......................................................................... LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN...........................................................................
iii
26
PENDAHULUAN A. UMUM Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surakarta tahun 2011 pada tanggal 23 Maret 2011 merupakan rangkaian tak terpisahkan dari proses pelaksanaan Musrenbang pada tingkatan-tingkatan di bawahnya yang secara hierarki meliputi Tahapan Persiapan, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Forum SKPD. Demikian juga dari sisi materi, perumusan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kota Surakarta merujuk pada hasil-hasil Musrenbang pada tingkatan di bawahnya yang secara teknis dan normatif telah dibahas dan dipaduserasikan dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kota Surakarta. Secara berjenjang, sejak dari Musrenbangcam dan DKT, SKPD telah terlibat dan melibatkan diri secara aktif untuk menyerap aspirasi dan usulan untuk dipaduserasikan dan diakomodasikan dalam rancangan Renja SKPD.
B. TAHAPAN
DAN
JADWAL
PELAKSANAAN
MUSRENBANG
KOTA
SURAKARTA TAHUN 2011 1.
Musrenbang Kelurahan Tanggal 26 Januari – 6 Pebruari 2011
2.
Diskusi Kelompok Terbatas Tanggal 9 – 11 Pebruari 2011
3.
Musrenbang Kecamatan Tanggal 15 – 19 Pebruari 2011
5.
Forum SKPD Tanggal 2 – 3 Maret 2011
6.
Musrenbang Kota Tanggal 23 Maret 2011
5.
Musyawarah perumusan oleh Tim Perumus Tanggal 30 Maret – 30 April 2011
C. PERANGKAT ATURAN PENGENDALI KEGIATAN 1.
SEB
Menteri
Bappenas
dan
Mendagri
Nomor
0008/M.PPN/01/2007–
050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.
1
2.
Surat Edaran Mendagri tanggal 12 Maret 2009 Nomor 640/751/SJ tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang tahun 2010.
3.
Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2010 Nomor 050/24013 tentang
Penyelenggaraan
Musrenbang
Tahun
2011
dalam
rangka
Penyusunan RKPD Tahun 2012. 4.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27–A Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perencanaan
dan
Petunjuk
Pembangunan
Teknis
Kelurahan,
Pelaksanaan
Musyawarah
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. 5.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011.
D. PESERTA MUSRENBANGKOT 1. Unsur: Delegasi Musrenbangcam, Delegasi DKT, Delegasi Forum SKPD, SKPD di
Lingkungan
Pemerintah
Kota,
LSM,
Perguruan
Tinggi,
Organisasi
Kemasyarakatan dan Pemuda, Komunitas Sektoral, Sektor Privat, Tokoh Agama,
Budayawan,
Sesepuh/Tokoh
Masyarakat,
Organisasi
Profesi,
Organisasi Perempuan, Anggota DPRD Kota Surakarta, Perwakilan Partai Politik, LPMK, Fasilitator PNPM, dan Forum Fasilitator Tingkat Kota. 2. Jumlah Peserta : + 450 orang
E. MATERI MUSRENBANGKOT 1. Arah Kebijakan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012; 2. Program/Kegiatan Prioritas dan Rancangan Renja SKPD Hasil Forum SKPD; 3. Usulan Rencana Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Tahun Anggaran 2012; 4. Usulan Belanja Bantuan Kemasyarakatan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012; 5. Arah Kebijakan Dana Pembangunan Kelurahan Tahun 2012; 6. Kegiatan Lintas SKPD dan Kegiatan dalam Kerangka Regulasi Tahun 2012.
F. KELUARAN MUSRENBANGKOT 1. Penyempurnaan Prioritas Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Kota Tahun 2012; 2
2. Arah Kebijakan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012; 3. Rumusan Kebijakan tiap komisi; 4. Unggulan dan Prioritas Program/Kegiatan SKPD Tahun 2012; 5. Rancangan Renja SKPD tahun 2012 dipilah menurut sumber pendanaannya (APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN); 6. Rancangan Belanja Bantuan Kemasyarakatan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012; 7. Arah Kebijakan Dana Pembangunan Kelurahan Tahun 2012; 8. Kegiatan Lintas SKPD dan Kegiatan dalam Kerangka Regulasi Tahun 2012; 9. Rekomendasi Penyelenggaraan Musrenbangkot Tahun berikutnya; 10. Berita Acara Musrenbangkot Kota Surakarta Tahun 2011; 11. Nota Kesepakatan Tim Penyempurna Rumusan Hasil Musrenbangkot Kota Surakarta Tahun 2011.
3
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANGKOT KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 “MUSYAWARAH CERMINAN KARAKTER BUDAYA WONG SOLO”
Pada hari rabu tanggal dua puluh tiga bulan maret tahun dua ribu sebelas telah diselenggarakan Musrenbangkot Kota Surakarta Tahun 2011 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan : 1. Pemaparan Arah Kebijakan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012, Arah Kebijakan DPK Kota Surakarta Tahun 2012 dan Informasi Komitmen Coorporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2012 oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta; 2. Pemaparan hasil Forum SKPD Tahun 2011 per bidang, oleh Juru Bicara : Bidang Pemerintahan Umum oleh AGUNG WASESO Bidang Sosial Budaya oleh TAUFIQURAHMAN dan SUHARNO, S.E. Akt. Bidang Ekonomi oleh Drs. SIDIK PERMANA, M.Pd. Bidang Infrastruktur oleh WAGIMAN 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbangkot Kota Surakarta Tahun 2011 terhadap materi Pemaparan, maka pada: Hari / Tanggal : Rabu / 23 Maret 2011 Jam : 21.00 wib Tempat : Pendhapi Gedhe Sala Kompleks Balaikota Surakarta 4. Pembentukan Tim Penyempurna Rumusan Hasil Musrenbangkot. Sidang Pleno Musrenbangkot Kota Surakarta Tahun 2011 :
MENYEPAKATI KESATU
: Kompilasi dan Penyempurnaan Prioritas Pembangunan Daerah serta Isu Strategis Kota Surakarta Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini;
KEDUA
: Rancangan Program/Kegiatan RKPD Kota Surakarta Tahun 2012 yang dipilah menurut sumber pendanaannya (APBD Kota Surakarta, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN dan Coorporate Social Responsibility) sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
KETIGA
: Rancangan Kebijakan Per Komisi dan Rekomendasi DPK Kota Surakarta Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
KEEMPAT : Pembentukan Tim Penyempurna Rumusan Hasil Musrenbangkot Kota Surakarta Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini; KELIMA
: Rekomendasi Musrenbangkot Kota Surakarta Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V berita acara ini;
KEENAM
: Berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III,IV,V), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Musrenbangkot Kota Surakarta Tahun 2011;
4
Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kota Surakarta Tahun 2012. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. tanggal 23 Maret 2011 Pimpinan Sidang I
Pimpinan Sidang II
A.CHARLES SUHARTO
Drs. SHEMMY SAMUEL RORY
Menyetujui, Wakil Peserta Musrenbangkot Kota Surakarta Tahun 2011
NO
Nama
Unsur Perwakilan
1.
TEGUH PRAKOSA
DPRD
2.
Drs. SUBAGIYO, MM
SKPD
3.
ACHMADI
Delegasi Musrenbangcam
4.
SARDI AHMAD
Stakeholder
Tanda Tangan
5
LAMPIRAN I
: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANGKOT NOMOR : TANGGAL : 23 Maret 2011
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN ISU STRATEGIS KOTA SURAKARTA TAHUN 2012
A. PRIORITAS SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 1. Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperbaiki iklim investasi, mendorong daya saing, meningkatnya daya beli masyarakat, pengembangan kebudayaan, pariwisata, inovasi teknologi untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 6,25-6,75% dan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Pembangunan ketahanan pangan, infrastuktur ekonomi dan sumber daya air, tercermin dari: a. Meningkatnya produksi padi 1,5%/tahun, jagung 1,5%/tahun, dan kedelai 2%/tahun b. Perbaikan kondisi jalan 86,18%, perbaikan jembatan 78,32%, dan perbaikan jaringan irigasi 66% 3. Penurunan TPT dengan menciptakan lapangan kerja dan perluasan lapangan kerja sehingga TPT tahun 2012 menjadi 5,80% 4. Penanggulangan kemiskinan dengan mengefektifkan penyelenggaraan bantuan dan jaminan social, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan, sehingga tingkat kemiskinan tahun 2012 menjadi 14,34% 5. Pembangunan tata kelola yang baik, dengan fokus: a. Peningkatan kualitas penyelnggaraan pemerintahan dan pelayanan publik b. Penyediaan data/informasi yang akurat dan valid c. Peningkatan kondusifitas wilayah d. Peningkatan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota B. TEMA PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 “Pengembangan manifestasi karakter budaya Jawa dalam tata pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung tata kehidupan masyarakat yang sejahtera” C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 1. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui pengembangan dan pemantapan kemajuan usaha kecil/menengah dan koperasi, peningkatan investasi dan daya saing produk, pengembangan pariwisata berbasis perdagangan yang diarahkan pada: 6
a. Pengembangan dan pemantapan kemajuan UMKMK untuk mengoptimalkan pengembangan potensi unggulan daerah b. Pengembangan dan pemantapan kemajuan pedagang pasar tradisional c. Pemantapan penataan PKL d. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) e. Peningkatan investasi dalam rangka perluasan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan jejaring pemasaran g. Fasilitasi kemitraan pelaku usaha besar dan menengah untuk mengembangkan UMKMK h. Penciptaan dan pengembangan wirausaha baru i. Pengembangan pariwisata berbasis perdagangan j. Pengembangan produk industri kreatif k. Peningkatan pelaksanaan event-event bertaraf nasional dan internasional 2. Pengembangan modal sosial dalam reaktualisasi nilai budaya dan kearifan
lokal Pemasyarakatan dan internalisasi nilai-nilai budaya Jawa; yang diarahkan pada: a. Pendidikan budi pekerti berbasis agama dan budaya untuk menghasilkan karakter masyarakat Solo yang menghormati nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat b. Menghidupkan kelompok-kelompok seni budaya di masyarakat c. Memfasilitasi berkembangnya event-event seni budaya masyarakat d. Pengembangan karya-karya kreatif masyarakat bernuansa Surakarta kota budaya e. Pengembangan kelompok masyarakat peduli warisan seni, budaya dan pariwisata (eco tourism) 3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; yang diarahkan pada: a. Pengembangan Layanan pendidikan murah dan terjangkau melalui Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan c. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan d. Pengembangan Sekolah Berstandar Nasional/Internasional e. Pengembangan pendidikan berbasis Life Skill 4. Peningkatan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat; yang diarahkan pada: a. Pengembangan layanan kesehatan gratis melalui program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) b. Peningkatan mutu pelayanan dengan sertifikasi ISO c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui kemandirian posyandu d. Peningkatan Paradigma Sehat melalui PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)
7
e. Memfasilitasi perbaikan dan peningkatan status gizi masyarakat melalui upaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat f. Peningkatan dan Pengembangan layanan Puskesmas Rawat Inap dan RSUD 5. Peningkatan sarana prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dan berwawasan budaya; yang diarahkan pada: a. Pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana kota yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah diffable, ramah investasi, ramah wisata, mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia/IPM (pendapatan, pendidikan, kesehatan, pemukiman) b. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mudah, ekonomis, dan ramah lingkungan c. Pengembangan aksesntuasi jawa pada bangunan-bangunan dan tempattempat umum d. Penciptaan hutan dalam kota, untuk ruang terbuka hijau e. Penanaman bunga dan pohon khas daerah di tiap kelurahan f. Pengaturan kawasan kota yang berkarakter budaya lokal (solo past-solo future) dan ramah lingkungan sesuai tata guna lahan (ecocultural city) g. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman layak huni 6. Optimalisasi kualitas pelayanan publik; yang diarahkan pada: a. Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah) b. Pengawasan aparatur untuk menjamin kepercayaan (trust) dunia usaha dan masyarakat c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat d. Memfasilitasi perijinan, pendataan, dan informasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan dan perumahan sehat), pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan pelestarian warisan budaya e. Pengembangan kapasitas SKPD untuk menjalin kerjasama pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan pelayanan publik f. Pengembangan sistem administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja hasil pembangunan g. Fasilitasi pengembangan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7. Peningkatan kondusifitas daerah; yang diarahkan pada: a. Pemberdayaan masyarakat dan Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan b. Pengembangan peran linmas
8
c. Fasilitasi pengembangan keamanan, ketertiban, kerukunan dan solidaritas antar umat beragama, suku, dan ras dalam kehidupan bermasyarakat di kota Surakarta d. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat e. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana 8. Pengembangan Kota Layak Anak; yang diarahkan pada: a. Pengembangan Kelurahan Layak Anak (meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan partisipasi) b. Pengembangan Konsep Kota Layak Anak c. Fasilitasi peran anak dalam pembangunan melalui pembentukan Forum Anak di 51 Kelurahan d. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran e. Perluasan jaringan kerjasama pemberi Insentif Anak melalui Kartu Insentif Anak (KIA) f. Peningkatan dan Pengembangan sarana prasarana dan fasilitas ramah anak pada bangunan publik, khususnya bangunan di bidang kesehatan dan pendidikan g. Pengembangan kawasan & infrastruktur Kota yang mempertimbangkan ruang bagi anak h. Peningkatan Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) D. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD UNTUK RKPD TAHUN 2012 KOMISI I 1. BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN a. Meningkatnya kapasitas dan penataan kelembagaan perangkat daerah melalui peninjauan kembali dan revisi Perda tentang SOT. b. Tertatanya kelembagaan kelurahan khususnya terkait dengan penyelesaian rencana pemekaran wilayah Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro, dapat diupayakan dengan solusi lain melalui peningkatan sarana/prasarana kantor dan sumber daya manusia aparatur agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga secara kualitatif dan kuantitatif. c. Tertatanya kelembagaan kemasyarakatan di tingkat kelurahan (sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Perda tentang LKK) d. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan, meliputi RT/RW, Karang Taruna, PKK, dan LPMK) e. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan penegakan perda. 2. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN a. Tersedianya data base kependudukan guna mendukung implementasi Perda tentang Administrasi Kependudukan dan rencana penerapan E-KTP di tahun 2011. b. Meningkatnya pelayanan kependudukan yang berbasis pada data elektronik dan Terdukungnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan. 9
3. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI a. Tersedianya peraturan daerah yang mengatur tentang pendirian menara telekomunikasi. b. Meningkatnya pelayanan informasi dan transparansi kepada masyarakat melalui pemberdayaan website yang up to date. c. Meningkatnya pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. 4. BIDANG KEPEGAWAIAN a. Meningkatnya kualitas SDM dan profesionalisme PNS melalui penerapan reward dan punishment. b. Meningkatnya transparansi dalam sistem penerimaan CPNS, Mutasi dan Promosi Jabatan. 5. BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN a. Meningkatnya Penertiban hunian tidak berizin, penertiban bangunan liar, penataan, dan penertiban PKL. b. Meningkatnya ketertiban umum melalui pembinaan, sosialisasi, dan operasi yustisi. 6. BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH a. Tersedianya validitas Data Inventaris Barang Milik Daerah yang bisa diakses setiap saat. b. Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus tanah, khususnya terhadap tanah milik pemerintah kota yang dikuasai pihak ketiga. 7. BIDANG KESBANGPOL & LINMAS a. Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat, beragama, dan bernegara, dengan mengeliminasi ancaman bahaya SARA. b. Meningkatnya pembinaan dan operasional para petugas linmas guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. KOMISI II 1. BIDANG PERENCANAAN a. Dalam perencanaan pembangunan secara umum agar lebih ditingkatkan kerjasama antar SKPD, sehingga terjadi kebersamaan visi pembangunan kota b. Perencanaan pembangunan kota Surakarta secara keseluruhan melalui peningkatan infrastruktur c. Adanya perencanaan untuk menata pembangunan kota sebagai Branding Kota 2. BIDANG PEKERJAAN UMUM a. Peningkatan/Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan b. Peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase dan talud
10
c. Antisipasi terhadap kerawanan bencana banjir dan permasalahan yang timbul di daerah daerah rawan banjir d. Meningkatnya pembangunan kota Surakarta melalui peningkatan infrastruktur kota yang meliputi jalan, saluran, drainase e. Meningkatnya profesionalisme PMK dalam peningkatan keselamatan dan perlindungan masyarakat 3. BIDANG TATA RUANG KOTA a. Pengembangan dan penataan kawasan sebagai Branding Kota yang memperhatikan undang undang cagar budaya b. Penataan dalam pembangunan dan pengembangan kota Surakarta ke solo bagian utara pada khususnya c. Penataan dalam pembangunan dan pengembangan Surakarta 4. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP a. Optimalisasi Pelaksanaan Perda Lingkungan Hidup b. Meningkatkan kawasan konservasi alam baik yang menyangkut penghijauan maupun tersedianya lahan untuk resapan air dan memasyarakatkan program biopori c. Peningkatan Pembangunan kota Surakarta sebagai Kota Ekobudaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kota Surakarta d. Peningkatan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan meningkatnya program kali bersih 5. BIDANG DINAS KEBERSIHAN dan PERTAMANAN a. Peningkatan kebersihan kota dan peningkatan pelayanan yang berkaitan dengan persampahan b. Menambah sarana dan prasarana yang berkaitan dalam masalah persampahan c. Mencari solusi terhadap permasalahan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat kota Surakarta d. Peningkatan tanggung jawab untuk pemeliharaan terhadap taman-taman di kota Surakarta KOMISI III 1. BIDANG KOPERASI DAN UMKM a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM. b. Peningkatan pendidikan dan latihan managemen untuk koperasi dan UMKM. c. Peningkatan bantuan modal usaha bagi koperasi dan UMKM. d. Pengawasan dan pembinaan bagi pelaku koperasi dan UMKM. e. Sosialisasi kepada masyarakat tentang program kerja Dinas Koperasi dan UMKM.
11
2. BIDANG PENGELOLAAN PASAR a. Peningkatan pengawasan dan pembinaan pasar tradisional. b. Perlindungan bagi pelaku pasar tradisional agar terjaga eksistensinya terhadap persaingan pasar modern. c. Pembangunan pasar tradisional yang lebih dari satu lantai, harus memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan kios dan los yang berlokasi di lantai atas agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunan pasar tersebut dengan menyediakan fasilitas kaum difabel d. Pungutan retribusi pasar oleh petugas dilakukan dengan transparan mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Penataan dan penertiban pasar yang beralih fungsi. f. Penertiban, penataan dan penegakkan aturan terhadap PKL secara terus menerus. g. Evaluasi yang dilakukan secara periodik oleh pihak-pihak yang terkait. 3. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN a. Kontrol dan antisipasi terhadap harga, mutu, dan penyediaan sembilan bahan pokok. b. Peningkatan pelatihan ketrampilan serta pembinaan secara terus menerus bagi Usaha kecil dan menengah . c. Menumbuh kembangkan minat masyarakat untuk berwirausaha. d. Peningkatan bantuan sarana dan prasarana bagi UMKM binaan. e. Membuka akses pemasaran baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. f. Melindungi, mengembangkan batik dan handycraft sebagai icon kota Surakarta. g. Sosialisasi kepada masyarakat tentang program kerja Dinas Perindustrian dan perdagangan. h. Proteksi terhadap keberadaan industri kecil dan menengah yang ada di Kota Surakarta dengan meningkatkan daya saing serta pembinaan dan pinjaman modal 4. PENINGKATAN PAD a. Kajian potensi riil PAD dan peningkatan implementasi dari hasil kajian tersebut secara transparan serta disampaikan kepada DPRD. b. Tertib administrasi pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. BIDANG PERHUBUNGAN a. Kajian managemen lalu lintas secara menyeluruh dan periodik berdasar pada perkembangan kota. b. Peningkatan dan pengawasan rambu-rambu lalu lintas. c. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan kepada para petugas yang berhubungan dengan penarikan retribusi d. Evaluasi terhadap progran car free day secara kontinyu
12
e. Meningkatnya ketersediaan jalur lambat antara kleco sampai dengan jln. Ir. Sutami 6. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM a. Peningkatan mutu dan layanan air bersih yang layak pakai untuk masyarakat. b. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan air yang layak bagi masyarakat kota Surakarta. c. Menekan tingkat kebocoran air. d. Koordinasi dan perencanaan antar instansi terkait dalam hal pembangunan saluran air dan limbah (Jalan, trotoar, taman, fasum, telkom, PLN,). e. Peningkatan profesionalisme dalam mengelola perusahaan agar tidak merugi. KOMISI IV 1. BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA a. Perlu perubahan SOTK di Dinas Dikpora antara Urusan Pendidikan dan Urusan Pemuda dan Olah Raga. Hal ini didasarkan pada beban kerja Dikpora yang terlalu besar yang meliputi pendidikan, pemuda dan olah raga. b. Pemindahan/relokasi dan pembangunan gedung Dikpora yang representatif. c. Peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi hendaknya berbanding lurus dengan peningkatan prestasi belajar siswa. Untuk itu Dikpora perlu terus melakukan evaluasi terhadap guru yang bersertifikasi. d. Penyempurnaan pelaksanaan BPMKS agar mekanismenya lebih sederhana, efektif, dan efisien mudah dipahami oleh masyarakat e. Seiring dengan masuknya BOS dalam APBD maka perlu peningkatan SDM dalam pengelolaan keuangan khususnya untuk Sekolah Dasar. f. Transparasi dana-dana yang diperoleh sekolah dari berbagai sumber baik dari APBD maupun non APBD yang bisa diakses setiap saat oleh seluruh elemen masyarakat. g. Mewujudkan pendidikan yang terjangkau, berkualitas dan mudah diakses dengan memberikan subsidi kepada siswa berdasar indeks kebutuhan setiap siswa sehingga partisipasi murid untuk Wajardikdas 9 tahun mencapai 100 %. h. Mewujudkan Wajardikdas dari 9 (sembilan) tahun menuju 12 (dua belas) tahun. i. Melaksanakan Perda pendidikan yang sudah disyahkan. j. Peningkatan pemanfaatan elemen organisasi kepemudaan (OSIS dan PRAMUKA) dalam rangka peningkatan nilai kesetiakawanan dan semangat terhadap keutuhan NKRI. k. Peningkatan prestasi akademik, olah raga dan seni budaya di kalangan pelajar. l. Mengoptimalkan keberadaan KONI dalam rangka pembinaan olah raga bagi masyarakat Surakarta serta peningkatan prestasi olah raga. 13
2. BIDANG KESEHATAN a. Evaluasi dan peningkatan fungsi PKMS dimasyarakat. b. Mengoperasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tepat waktu sesuai rencana. c. Peningkatan Pelayanan di masing-masing Puskesmas agar pengobatan berjenjang bisa berjalan dengan baik. d. Sigap dan tanggap dalam mengatasi penularan wabah penyakit seperti Demam berdarah, TB, HIV/AIDS, antraks. e. Validasi data terkait pemegang PKMS, disarankan keluarga yang betul-betul domisili KTP Solo yang bisa diakses internet. 3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB a. Menyelesaikan rehabilitasi rumah tidak layak huni. b. Peningkatan standar dan pelayanan Rumah aman. c. Peningkatan mutu dan pelayanan Rumah Jompo dan Panti Asuhan, mencari upaya pemecahan masalah sosial bagi para Gepeng, dalam rangka ketertiban kota. d. Peningkatan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program KB dan KB Mandiri f. Memberikan pelatihan kemandirian dan Bantuan modal bagi korban KDRT dan ALYA. g. Agar memprioritaskan bantuan korban bencana alam. 4. BIDANG KESRA Mengevaluasi SOTK sesuai dengan tata tertib DPRD agar ada Kantor/badan kesra yang menjadi mitra kerja Komisi 4. 5. BIDANG PARIWISATA a. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata b. Mengoptimalkan Badan Promosi Pariwisata c. Pemberdayaan potensi pariwisata lokal d. Menghidupkan sanggar tari, kelompok kesenian ditingkat kampung dan kelurahan. e. Menyediakan pembimbing kelompok kesenian bekerja sama dengan pegiat seni dan sekolah seni yang dibiayai dari APBD. f. Inventarisasi, penyelamatan cagar budaya dan penataan kawasan budaya. g. Pendataan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara. h. Perlu adanya koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan pelaku pasar di bidang pariwisata. i. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. j. Meningkatkan SDM dari Dinas Pariwisata dalam hal penguasaan bahasa asing.
14
6. BIDANG PERPUSTAKAAN a. Meningkatkan mutu dan pelayanan perpustakaan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki minat baca yang tinggi yang berdampak pada peningkatan sumberdaya manusia. b. Membangun perpustakaan kota dengan fasilitas yang lengkap, nyaman dan Menciptakan perpustakaan keliling. c. Menciptakan budaya gemar membaca dan gemar perpustakaan bagi segenap warga masyarakat. d. Pembangunan gedung arsip yang layak. 7. BIDANG SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI a. Tanggap darurat bencana sebaiknya di bawah Dinsos b. Meningkatkan pelatihan untuk menjadikan tenaga kerja siap pakai dan mandiri. c. Mencetak dan menyalurkan tenaga kerja terampil (bekerjasama dengan BLKI). d. Peningkatan kerjasama antar daerah di bidang transmigrasi. e. Program yang lebih bermanfaat untuk mengentaskan para penyandang cacat dari kemiskinan.. 8. BIDANG PERTANIAN a. Pemantauan jenis dan mutu makanan serta tanggal kadaluwarsa yang beredar di pasaran agar sesuai dengan standar. b. Menjamin tersedianya kebutuhan makanan pokok di kota Solo. c. Memberikan stimulan pada masyarakat yang kurang mampu d. Peningkatan keanekaragam industri tanaman pertanian. e. Promosi keberadaan pasar ikan agar mampu meningkatkan pendapatan PAD. f. Pemantauan kesehatan hewan yang dikonsumsi masyarakat. 9. BIDANG KETAHANAN PANGAN Penyuluhan dan pemantauan bagi penerima bantuan ketahanan pangan atau lembaga yang menangani masyarakat kurang mampu dibidang ekonomi.
15
LAMPIRAN II
: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANGKOT NOMOR : TANGGAL : 23 Maret 2011
RANCANGAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD KOTA SURAKARTA TAHUN 2012
A. KERANGKA PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Kebijakan pendapatan: 1. Realistis sesuai kemampuan dan potensi 2. Mendorong inovasi sumber pembiayaan lain yang sah 3. Merangsang swadaya masyarakat dan investasi pembangunan 4. Melakukan penyesuaian regulasi sesuai peraturan baru
dalam
membiayai
Prediksi Perkembangan APBD Tahun Anggaran 2012 URAIAN PENDAPATAN
2011
2012*)
1.003.623.509
926.564.000
- PAD
159.164.782
158.630.988
- Dana perimbangan
642.726.604
666.744.567
- Lain pendapatan daerah yg sah
201.732.123
101.188..941
1.069.114.673
925.399.360
- Belanja Tidak Langsung
653.331.631
674.565.143
- Belanja Langsung
415.783.042
250.834.217
(65.491.164)
1.165.136
Penerimaan Pembiayaan
74.229.300
16.175.000
Pengeluaran Pembiayaan
8.738.136
17.340.136
65.491.164
(1.165.136)
0
0
BELANJA
Surplus/(defisit) PEMBIAYAAN
Pembiayaan Netto Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan (SILPA TAB) Notes : a. Dalam ribuan rupiah, b. Tahun 2012 bersifat prediksi sesuai RPJMD
16
B. ARAH KEBIJAKAN COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 1. Komitment pemanfaatan dana CSR, yaitu: a. Sebagian dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) diperuntukkan bagi program yang telah disusun masing-masing Stakeholder; b. Sebagian dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) disalurkan melalui Tim Corporate Sosial Responsibility (CSR) Kota Surakarta untuk mendanai program-program prioritas yang disusun oleh Tim Corporate Sosial Responsibility (CSR) Kota Surakarta; c. Program Tim Corporate Sosial Responsibility (CSR) Kota Surakarta disusun berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta 2. Program/Kegiatan sumber pendanaan CSR diarahkan, sebagai berikut: a. Pemberdayaan UMKM 1) Bantuan modal pada pengrajin dan pedagang 2) Bantuan peralatan UMKM 3) Pelatihan keterampilan 4) Pameran dagang b. Peningkatan Derajat Kesehatan 1) Penyediaan obat-obatan 2) Pemberantasan wabah penyakit 3) Penyediaan alat kesehatan c. Peningkatan Kualitas Pendidikan 1) Bantuan bea siswa 2) Bantuan alat peraga 3) Bantuan buku d. Pembinaan Lingkungan Hidup 1) Penghijauan 2) Pembangunan shelter 3) Pelatihan komposting 4) Pembangunan rumah tidak layak huni 3. Usulan Program/Kegiatan tahun 2012 dengan sumber pendanaan CSR, sebagai berikut: NO
PROGRAM/ KEGIATAN
TUJUAN
LOKASI
VOLUME
BIAYA (Rp)
1.
Bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)
pemerataan pendidikan menuju pendidikan untuk semua
Sekolah di Kota Surakarta
90.000 siswa
34,000,000,000
2.
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa (Pengadaan Alat IT SMP/ SMA/SMK)
meningkatkan kompetensi siswa di bidang IT
Sekolah di Kota Surakarta
90.000 siswa
800,000,000
17
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
TUJUAN
LOKASI
3.
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
mengoptimalkan Laboratorium pelayanan kesehatan kesehatan yang paripurna
4.
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
5.
Pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu
meningkatkan upaya promotif preventif untuk mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat serta kemandirian masyarakat mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang paripurna
6.
Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Operasional kereta uap wisata/spoor Kluthuk Jaladara Pelatihan dan pembinaan teknis pengelola dan petugas parkir Perluasan fasilitas kartu insentif anak Bantuan bahan tekstil (seragam pegawai) Penataan persimpangan Baron Penataan koridor Mayor Sunaryo
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Penataan kodirdor KA dari simpang KA Manahan s.d. simpang KA Ps. Nongko (Jl. Hasanuddin) Penataan koridor Jl. Dr. Moewardi
VOLUME
BIAYA (Rp)
1 paket
5,000,000,000
51 kelurahan
6 kegiatan
1,900,800,000
Sangkrah, Manahan, Semanggi, Makam Cilik
7 paket
4,896,017,000
memberikan bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat Kota Surakarta
Kota Surakarta
12 bulan
24,145,460,000
membangun branding Kota Surakarta
Kota Surakarta
1 paket
800,000,000
meningkatkan kemampuan petugas parkir
Kota Surakarta
12 bulan
350,000,000
menuju Solo sebagai Kota Layak Anak meningkatkan pelayanan publik membangun branding Kota Surakarta membangun branding Kota Surakarta membangun branding Kota Surakarta
Kota Surakarta
12 bulan
750,000,000
Kota Surakarta
1 paket
3,000,000,000
Kota Surakarta
1 kawasan
1,000,000,000
Kota Surakarta
1 kawasan
1,000,000,000
Kota Surakarta
1 kawasan
1,000,000,000
membangun branding Kota Surakarta
Kota Surakarta
1 kawasan
1,000,000,000
18
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
TUJUAN
LOKASI
VOLUME
BIAYA (Rp)
15.
Biaya pendidikan di STP @Rp 15.000.000,-
untuk memperluas kesempatan kerja
STP
200 orang
3,000,000,000
16.
UKM Center di STP
STP
1 unit
3,000,000,000
17.
Bedah kampung RTLH
Kota Surakarta
2 kawasan
3,600,000,000
18.
Bantuan RTLH @Rp 5.000.000,/KK Taman Kota
untuk memperluas kesempatan kerja mewujudkan kawasan dengan rumah layak huni bagi warga tidak mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan memelihara ruang hijau kota dalam rangka menuju Eco Cultural City
Kota Surakarta
3.000 KK
15,000,000,000
Kota Surakarta
5 kecamatan
1,195,000,000
19.
20.
Tambahan beras Raskin
mengurangi kesenjangan masyarakat miskin
Kota Surakarta
15.000 KK
400,000,000
21.
Calendar Event
Kota Surakarta
1 paket
500,000,000
22.
Program Kali Bersih berupa keduk waled sungai/anak sungai
wisata budaya untuk branding kota menjaga kelancaran aliran sungai dan mencegah banjir
Kota Surakarta
5 kecamatan
500,000,000
23.
Penghijauan kota
Kota Surakarta
5 kecamatan
1,500,000,000
24.
Pengadaan tanaman pangan Pengadaan mesin pengolah sampah sederhana @Rp 45.000.000,-
mewujudkan Solo sebagai Eco Cultural City ketahanan pangan membantu mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengolah sampah menjadi pupuk
Kota Surakarta 10 kelurahan
5 kecamatan 10 unit
800,000,000
Balekambang
52 minggu
520,000,000
25.
26.
Operasional wayang orang dan Kethoprak Balekambang
memelihara budaya lokal
TOTAL
450,000,000
110,107,277,000 19
LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANGKOT NOMOR : TANGGAL : 23 Maret 2011 RANCANGAN KEBIJAKAN PER KOMISI DAN REKOMENDASI DPK KOTA SURAKARTA TAHUN 2012
A. RUMUSAN KEBIJAKAN PER KOMISI NO
SKPD
HASIL PEMBAHASAN INFRASTRUKTUR Peningkatan anggaran pemeliharaan jalan
1.
DPU KOTA SURAKARTA
1.
2.
DKP KOTA SURAKARTA
2.
Peningkatan anggaran Perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU)
3.
DKP KOTA SURAKARTA
3.
Penanganan sampah di pasar tradisional dan atau pusat perdagangan
4.
DTRK KOTA SURAKARTA
4.
Perencanaan Pembangunan kawasan di kota Surakarta bagian utara
1.
BAPERMAS PP PA & KB
1.
2.
RSUD KOTA SURAKARTA
2.
KOMISI SOSIAL BUDAYA Pemberdayaan Penerima RTLH yang difokuskan pada aspek non teknis (keterampilan,ekonomi, sosial dan budaya Gakin)
Keberlanjutan anggaran pengembangan RSUD di
FORMULASI KEGIATAN Peningkatan anggaran pemeliharaan jalan (Matriks Renja DPU keg. Rehabilisasi/pemeliharaan jalan hal I-41). Peningkatan anggaran Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) (Matriks Renja DKP Keg. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan hal I-28). Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Matriks Renja DKP Keg. Penyedaiaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan hal. I-28). Penyusunan perencanaan infrastruktur di kawasan Surakarta bagian Utara melalui kegiatan penyusunan DED Kawasan Banyunyar – Nusukan (Kawasan Joglo) Tahap II serta RTBL, DED dan fisik ring road utara ( Matriks Renja DTRK Kegiatan penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang dan penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL hal. I-57). Pengembangan kegiatan pembinaan keterampilan bagi Keluarga Miskin (Matriks Renja Bappermas PP PA & KB Kegiatan Penyuluhan bagi ibu RumahTangga dalam membangun keluarga sejahtera hal I-6). Peningkatan mutu/kualitas pelayanan rawat inap dan 20
NO
3.
SKPD
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA
HASIL PEMBAHASAN tahun 2012
1.
2.
1.
DINKOP UMKM
1.
Alokasi anggaran penyusunan Perda tahun 2012 Pengurangan alokasi anggaran kegiatan KUNKER (Kunjungan Kerja) DPRD ke luar daerah KOMISI EKONOMI Implementasi pemberdayaan UMKMK
FORMULASI KEGIATAN rawat jalan RSUD (melalui 3 prioritas program, yaitu: pengadaan Alkes, Pengadaan sarpras penunjang dan pengembangan tipe rumah sakit (Matriks Renja RSUD hal. I-109) (Matriks Renja Setwan hal. I112) (Matriks Renja Setwan hal. I112)
Fasilitasi pengembangan UMKMK (Matriks Renja Dinas Koperasi dan UMKM hal. I38).
B. REKOMENDASI PENYELENGGARAAN MUSRENBANGKOT & DPK NO 1.
FORMULASI KEBIJAKAN Kewenangan DPU Kota terhadap pemeliharaan jalan hanya pada skala jalan kota. Pemeliharaan jalan lingkungan dapat dioptimalkan dari DPK dan swadaya masyarakat
2.
Pentingnya respon anggota DPRD terhadap aspirasi dari masyarakat
3.
Musrenbangkot diharapkan menyerap aspirasi rakyat/partisipatif
21
LAMPIRAN IV
: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANGKOT NOMOR : TANGGAL : 23 Maret 2011
DAFTAR TIM PENYEMPURNA RUMUSAN HASIL MUSRENBANGKOT KOTA SURAKARTA TAHUN 2011
NO 1. 2.
NAMA Drs. ANUNG INDRO SUSANTO, MM Drs. H.Ichwan Dardiri
UNSUR
Tokoh Masyarakat Kecamatan Serengan
A. Charles Suharto
Tokoh Masyarakat Kecamatan Pasarkliwon
4.
Drs. M. Wisnu Cahyanto
Tokoh Masyarakat Kecamatan Laweyan
5.
H. Bekti Karebet, SH
Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarsari
6.
Sumarmo
Tokoh Masyarakat Kecamatan Jebres
7.
Drs. Shemmy Samuel Rory
LAMPU
8.
Mochamad Amin
KONSORSIUM Solo
9.
Dra. Trisni Utami, MSi
UNS
11.
12. 13. 14.
AGUNG WASESO
BUDI TRIYANTO Drs. SIDIK PERMANA, MPd SUYANTO TAUFIQURAHMAN
Delegasi Musrenbangcam Serengan Delegasi Musrenbangcam Pasar Kliwon Delegasi Musrenbangcam Pasar Kliwon Delegasi Musrenbangcam DPKS
PERWAKILAN BIDANG SKPD
Bappeda
3.
10.
ALAMAT / NOMOR HP / TELEPHON
08122970199
Steering Commitee
Steering Commitee Steering Commitee 081567751888 Steering Commitee 081225820666 0817256815 02712007990 081393423456
Steering Commitee
Komunitas Sektoral
0811295841
LSM
08562810144
Akademisi Pemerintahan Umum
081393444159
Pemerintahan Umum
08882901263
Ekonomi Ekonomi Sosial Budaya
20
15. 16. 17.
SUHARNO, SE, AKt, MM
UNISRI
Sosial Budaya
WAGIMAN. WS
Koordinator KSM
Infrastruktur
LASIMAN
Delegasi Musrenbangcam Banjarsari
Infrastruktur
Mengetahui Pimpinan Sidang I
Pimpinan Sidang II
A.CHARLES SUHARTO
Drs. SHEMMY SAMUEL RORY
Menyetujui, Wakil Peserta Forum SKPD Kota Surakarta Tahun 2011 NO
Nama
Unsur Perwakilan
1.
TEGUH PRAKOSA
DPRD
2.
Drs. SUBAGIYO, MM
SKPD
3.
ACHMADI
Delegasi Musrenbangcam
4.
SARDI AHMAD
Stakeholder
Tanda Tangan
21
LAMPIRAN V
: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANGKOT NOMOR : TANGGAL : 23 Maret 2011
REKOMENDASI MUSRENBANG KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 ” MUSYAWARAH CERMINAN KARAKTER BUDAYA WONG SOLO”
N0
INISIATOR
USULAN
TANGGAPAN DPRD/SKPD
1.
Sungkar (Kec, Pasar Kliwon).
Tidak ada anggaran untuk pemeliharaan jalan dan kalau bisa alokasi anggaran dapat ditingkatkan dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun sebelumnya .
Kewenangan DPU Kota terhadap pemeliharaan jalan hanya pada skala jalan kota. Harapannya pemeliharaan jalan lingkungan dapat dicover dari dana DPK dan swadaya masyarakat.
Biaya untuk rancangan perda dan kunjungan ke luar daerah alokasi anggaran terlalu besar (3 milyar rupiah)
Kenaikan anggaran untuk penetapan Perda dan kunjungan ke luar daerah hanya 300 juta dibandingkan anggaran tahun 2011. Keterbatasan anggaran pada tahun 2011 untuk pemeliharaan lampu jalan hanya 400 juta, terhadap 17.000 titik penerangan, sehingga skala prioritas menjadi target utama terhadap coverage area pemeliharaan penerangan jalan. Ada 3 program utama pemberdayaan UMKMK : melalui Diklat UMKMK, keikutsertaan Pameran dan Pemberian bantuan peralatan bagi UMKMK.
Perbaikan terhadap lampu yang rusak di wilayah pasar Kliwon sudah 3 bulan belum diperbaiki.
2.
Heru (Komunitas Sosial, Ekonomi & Humoris).
Bagaimana teknis operasional pemberdayaan UMKMK
5.
Sudarno (Pedagang kecil)
6.
Harjendro (Kec, Serengan)
Kenapa dalam Musrenbangkot anggota DPRD tidak merespon terhadap aspirasi dari masyarakat Kenapa dalam forum Musrenbangkot sering terjadi debateable tentang anggaran, karena sudah terlalu terknis. Permasalahan terhadap penanganan sampah, seyogyanya bersifat lebih responsif, utamanya produksi sampah pada jam-jam sibuk pada lokasi-lokasi perdagangan.
7.
8.
Nanang
Musrenbangkot harapannya betul-betul menyerap aspirasi rakyat/partisipatif. 22
9.
Tolong dicermati disparitas pembangunan antara wilayah Surakarta Bagian selatan dan utara.
10.
Penanganan RTLH yang ditangani oleh Bapermas seyogyanya lebih difokuskan pada aspek non teknis (ketrampilan Gakin)
Ahmad Rofiq (Pattiro Surakarta)
Pembangunan RSUD sudah dianggarakan pada tahun 2011, tetapi kenapa pada tahun 2012 muncul dan untuk lebih mempertajam usulan prioritas dalam program kegiatan tahun 2012.
Bapermas fokus pada perencanaan RTLH dan pemberdayaan Pokja, program pelengkapnya baik teknis Ataupun non teknis dikerjakan secara keroyokan lintas SKPD, sesuai dengan Tupoksinya masing-masing. Bahwa betul ada dana 21 milyar pada tahun 2011, sedangkan alokasi anggaran untuk 2012, prioritasnya adalah pada penyediaan sarpras dan ketersediaan Alkes di RSUD Ngipang.
Surakarta, 23 Maret 2011 Mengetahui Mengetahui Pimpinan Sidang I
Pimpinan Sidang II
A.CHARLES SUHARTO
Drs. SHEMMY SAMUEL RORY
23
NOTA KESEPAKATAN TIM PENYEMPURNA RUMUSAN HASIL MUSRENBANGKOT KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 ”MUSYAWARAH CERMINAN KARAKTER BUDAYA WONG SOLO” Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas, pukul Enam Belas Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Ruang Sidang
BAPPEDA
Kota
Surakarta,
telah
disepakati
Rumusan
Hasil
Musrenbangkot Kota Surakarta Tahun 2011, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini, dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Prioritas Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012; 2. Tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2012; 3. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2012; 4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Untuk RKPD Tahun 2012; 5. Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2012; 6. Arah Kebijakan Coorporate Social Responsibility (CSR) Kota Surakarta Tahun 2012; 7. Rumusan Kebijakan per Komisi ; 8. Rekomendasi Penyelenggaraan Musrenbangkot dan DPK; 9. Lampiran Matriks Kegiatan: a. Matriks Kegiatan Belanja Langsung SKPD (khususnya Belanja Langsung); b. Kegiatan Unggulan dan Prioritas SKPD Tahun 2012; c. Matriks Usulan Rencana Kegiatan APBN Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012; d. Matriks Usulan Rencana Kegiatan APBN Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012; e. Matriks Usulan Kegiatan Kab/Kota kepada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012; f.
Matriks
Usulan
Bantuan
Keuangan
Kabupaten/Kota
dan
Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012; g. Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Dalam APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadi salah satu dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2012.
26
Tim Penyempurna Rumusan,
NO
NAMA
UNSUR
Drs. ANUNG INDRO SUSANTO, MM
Kepala BAPPEDA
2
Ir. ENDANG SRI HARTINI, MT
Sekretaris BAPPEDA
3
SUPARNO H.S,BE, Dipl, ST, Tokoh Masyarakat SPd, MM Kecamatan Pasarkliwon
4
Drs. BADAWI MARJUKI
Tokoh Masyarakat Kecamatan Laweyan
5
TRI PRASETYO, SH, MH
Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarsari
6
SURIP HARTONO
Tokoh Masyarakat Kecamatan Jebres
7
FX. SARWONO, SH
Tokoh Masyarakat Kecamatan Serengan
8
Drs. SHEMMY SAMUEL RORY
LAMPU
9
MOCH. AMIEN
KONSORSIUM
10
Ir. BAGUS SUDJADI, MSi
Delegasi Kecamatan Laweyan
11
SIDIK PERMANA
Delegasi Kecamatan Pasar Kliwon
12
ROHMAD NUR CAHYO
HIPMI
13
TUFIQURRAHMAN
DPKS
14
ALEX TAUFIQ
Delegasi Kecamatan Serengan
15
Drs. NANANG KASWADI
Delegasi Kecamatan Serengan
16
NGATIJO SRI RAHARJO, ST
Delegasi Kecamatan Laweyan
17
Ir. GATOT SUTANTO, MSi
Kabid. Penataan Ruang & Prasarana Kota
1
TANDA TANGAN
27
A. MATRIKS KEGIATAN BELANJA LANGSUNG SKPD TAHUN 2012 B. KEGIATAN UNGGULAN DAN PRIORITAS SKPD TAHUN 2012 C. MATRIKS
USULAN
KEGIATAN
APBN
KABUPATEN/KOTA T.A. 2012 D. MATRIKS USULAN KEGIATAN KAB/KOTA KEPADA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012 E. MATRIKS USULAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH T.A. 2012 F. REKAPITULASI BELANJA BANTUAN SOSIAL DALAM APBD KOTA SURAKARTA T.A. 2012
LAMPIRAN MATRIKS NO. A
SKPD
HAL.
MATRIKS KEGIATAN BELANJA LANGSUNG SKPD
1
Badan Kepegawaian Daerah
1
2
3 5
4
Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
12
6
Bagian Administrasi Pembangunan
13
7
Bagian Administrasi Perekonomian
14
8
Bagian Hukum dan HAM
15
9
Bagian Humas dan Protokol
16
10
Bagian Kerja Sama
17
11
Bagian Organisasi
18
12
Bagian Pemerintahan Umum
19
13
Bagian Umum
20
14
Cab. Disdikpora Kec. Banjarsari
21
15
Cab. Disdikpora Kec. Jebres
22
16
Cab. Disdikpora Kec. Laweyan
23
17
Cab. Disdikpora Kec. Pasar Kliwon
24
18
Cab. Disdikpora Kec. Serengan
25
19
Dinas Dikpora
26
20
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
30
21
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
32
22
Dinas Kesehatan
34
23
Dinas Komunikasi dan Informasi
39
24
Dinas Koperasi dan UMKM
40
25
Dinas Pekerjaan Umum
41
26
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
46
27
Dinas Penduk & Pencapil
49
28
Dinas Pengelolaan Pasar
50
29
Dinas Perhubungan
51
30
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
53
31
Dinas Pertanian
55
32
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
57
33
Dinas Tata Ruang Kota
59
34
Inspektorat
62
35
Kantor Arsip dan Perpusda
63
36
Kantor Kesbangpol & Linmas
64
37
Kantor Ketahanan Pangan
65
38
Kantor Pelayanan Ijin Terpadu
66
39
Kantor Penanaman Modal
67
40
Kecamatan Banjarsari
68
3
9
NO.
SKPD
HAL.
41
Kecamatan Jebres
69
42
Kecamatan Laweyan
70
43
Kecamatan Pasar Kliwon
71
44
Kecamatan Serengan
72
45
Kelurahan Baluwarti
73
46
Kelurahan Banyuanyar
74
47
Kelurahan Bumi
75
48
Kelurahan Danukusuman
76
49
Kelurahan Gajahan
77
50
Kelurahan Gandekan
78
51
Kelurahan Gilingan
79
52
Kelurahan Jagalan
80
53
Kelurahan Jajar
82
54
Kelurahan Jayengan
83
55
Kelurahan Jebres
84
56
Kelurahan Joyontakan
85
57
Kelurahan Joyosuran
86
58
Kelurahan Kadipiro
87
59
Kelurahan Kampung Baru
88
60
Kelurahan Karangasem
89
61
Kelurahan Kauman
90
62
Kelurahan Kedung Lumbu
91
63
Kelurahan Kemlayan
92
64
Kelurahan Kepatihan Kulon
93
65
Kelurahan Kepatihan Wetan
94
66
Kelurahan Keprabon
95
67
Kelurahan Kerten
96
68
Kelurahan Kestalan
97
69
Kelurahan Ketelan
98
70
Kelurahan Kratonan
99
71
Kelurahan Laweyan
100
72
Kelurahan Manahan
101
73
Kelurahan Mangkubumen
102
74
Kelurahan Mojosongo
103
75
Kelurahan Nusukan
104
76
Kelurahan Pajang
105
77
Kelurahan Panularan
106
78
Kelurahan Pasar Kliwon
107
79
Kelurahan Penumping
108
80
Kelurahan Pucang Sawit
109
81
Kelurahan Punggawan
110
82
Kelurahan Purwodiningratan
111
83
Kelurahan Purwosari
112
NO.
SKPD
HAL.
84
Kelurahan Sangkrah
113
85
Kelurahan Semanggi
114
86
Kelurahan Serengan
115
87
Kelurahan Setabelan
116
88
Kelurahan Sewu
117
89
Kelurahan Sondakan
118
90
Kelurahan Sriwedari
119
91
Kelurahan Sudiroprajan
120
92
Kelurahan Sumber
121
93
Kelurahan Tegalharjo
122
94
Kelurahan Timuran
123
95
Kelurahan Tipes
124
96
Rumah Sakit Umum Daerah
125
97
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
126
98
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
127
99
SEKOLAH DASAR NEGERI
100
Sekretariat DPRD
101
SMA NEGERI
-
102
SMK NEGERI
-
103
SMP NEGERI
-
104
TK N PEMBINA
-
105
UPTD. Aneka Usaha Pertanian
-
106
UPTD. INSTALASI FARMASI
130
107
UPTD. Kawasan Wisata
131
108
UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN
132
109
UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga
133
110
UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti
134
111
UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
135
112
UPTD. PERPARKIRAN
136
113
UPTD. Pusat Kesehatan Hewan
114
UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
137
115
UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN
139
116
UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
141
117
UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
143
118
UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
145
119
UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
147
120
UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
148
121
UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
149
122
UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
151
123
UPTD. PUSKESMAS PAJANG
152
124
UPTD. PUSKESMAS PENUMPING
153
125
UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
155
126
UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
157
128
-
NO.
SKPD
HAL.
127
UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
159
128
UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
161
129
UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
162
130
UPTD. PUSKESMAS SIBELA
164
131
UPTD. RUMAH POTONG HEWAN
166
132
UPTD. Rumah Sewa
167
133 UPTD. TERMINAL B KEGIATAN UNGGULAN DAN PRIORITAS SKPD TAHUN 2012 C D E
F
MATRIKS USULAN RENCANA KEGIATAN APBN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012 MATRIKS USULAN KEGIATAN KAB/KOTA KEPADA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012 MATRIKS USULAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012 REKAPITULASI BELANJA BANTUAN SOSIAL DALAM APBD KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011
168 169 196 214 220
232
FORM IX HASIL RUMUSAN MUSRENBANGKOT KOTA SURAKARTA Pagu Indikatif
Keluaran No 1
2
3
4 5
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dan tenaga honorer PP 31 tahun 1954 2. Pemberian bantuan bagi PNS yang sakit 3. Uji kesehatan bagi PNS yang sakit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan pekerjaan Pemulangan pegawai yang pensiun 1. Pemberian Satya Lancana Karya Satya 2. Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD yang akan purna tugas dan pesangon PP 31 Tahun 1954 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Latihan dan pembinaan olah raga dan kesenian bagi PNS Pemkot Surakarta pendidikan penjenjangan struktural
Tahun 2012
Pengiriman peserta Diklatpim Tingkat II, III dan IV
Tahun 2012
SKPD
Lokasi
Tahun 2013
100 %
0
338.500.000
372.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
1 Th
0
130.000.000
0 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
1 Th
150.548.000
4.072.500.000
4.592.500.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
1 Th
143.500.000
157.500.000
173.500.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
1 Th
270.250.000
1.444.000.000
844.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
6
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon Pengiriman peserta Diklat Prajabatan untuk PNS Daerah golongan I, II dan III
1 Th
800.000.000
900.000.000
900.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
7
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah
Pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional
1 Th
200.000.000
1.020.000.000
1.020.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1. Penyelenggaraan sumpah/janji PNSD 2. Perancangan peraturan/produk hukum atau kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemkot Surakarta 3. Pengadaan buku administrasi kepegawaian 4. Penelitian dan penilaian LP2P gol. III ke atas dan LHKPN 5. Sosialisasi peraturan disiplin PNSD 6. Pembinaan mental dan spiritual 1. Pengadaan CPNSD 2. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD
1 Th
105.500.000
362.500.000
256.500.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
1 Th
329.000.000
579.000.000
631.500.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
1 Th
50.000.000
255.000.000
260.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
1 Th
114.000.000
125.500.000
138.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
1 Th
182.650.000
113.500.000
229.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
8
9 10
11
12
Seleksi penerimaan calon PNS Penempatan PNS
1. Penyusunan formasi jabatan demi kelancaran tugas-tugas kedinasan 2. Membangun Assessment Center PNSD di lingkungan Pemkot Surakarta Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat Pelayanan administrasi kepegawaian berupa otomatis PNS penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis Pembangunan/Pengembangan sistem informasi 1. Penerapan KPE kepegawaian daerah 2. Penerapan SAPK 3. Pengelolaan file/dokumentasi PNS/CPNS secara 1
Pagu Indikatif
Keluaran No
13
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
14
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
15
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
elektronik 4. Pengelolaan database CPNS/PNS serta pengembangan aplikasi SIMPEG 5. Penyusunan profil PNS dalam angka 1. Penyusunan formasi pegawai 2. Penyusunan DUK 1. Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 2. Membangun klinik psikologi 3. Inspeksi mendadak dan pembinaan disiplin PNSD ke SKPD Pemberian bantuan untuk meningkatkan pendidikan PNSD JUMLAH
2
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Th
20.000.000
50.000.000
60.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
1 Th
51.630.000
145.500.000
192.500.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
1 Th
0
200.000.000
200.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
Operasional SKPD
2.417.078.000
9.893.500.000
9.869.500.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
16
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan - Sosialisasi dan pengadaan demplot alat pengolah persampahan sampah RT
500 Unit
0
200.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
17
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- Pelatihan daur ulang sampah (DBHCHT)
50 Org
100.000.000
100.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian penghargaan Adipura
5 Kec
25.000.000
50.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Pemantauan kualitas air
1 Keg
300.000.000
100.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
- Penyelesaian kasus aduan masyarakat terkait permasalahan LH, inventarisasi kegiatan usaha, pengawasan penaatan perizinan dan perUU lingkungan - Pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan Amdal, UKL-UPL atau SPPL
12 bln
50.000.000
100.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
12 bln
20.000.000
30.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
- Pemantauan, pembinaan dan pengawasan industri dalam proper daerah
4 lokasi
22.000.000
75.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
- Pelaksanaan Prokasih
2 lokasi
0
50.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
24
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- Penyusunan draf perda dan perwali
3 Keg
0
200.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
25
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
- Peringatan hari-hari berkaitan lingkungan hidup, pengadaan pohon, dan pameran
3 Keg
400.000.000
500.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
26
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian - Pembuatan sumur resapan dan pengadaan biopori Kerusakan Sumber-Sumber Air
178 Unit
150.000.000
300.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
27
Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
- Penataan kios bunga sepanjang Kali Pepe
1 Kws
0
1.800.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
- Program kampung iklim
2 Kel
0
1.100.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air - Pembuatan taman di bantaran sungai Kalianyar dan Sumber-sumber Air
1 Kws
849.425.000
1.650.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
Perencanaan dan penyusunan program - Penyusunan KLHS dan RPPLH Kota Surakarta pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Rehabilitasi hutan dan lahan - Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau
2 Keg
0
800.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
1 Kws
0
2.200.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
1 Kws
325.000.000
800.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
18 19 20
21 22 23
28 29 30
31 32
Pengkajian dampak lingkungan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
- Rehabilitasi bantaran sungai Bengawan Solo
3
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
33
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
34
Pengembangan data dan informasi lingkungan - Pembuatan dan operasional website BLH, buku profil LH dan brosur LH
Volume
- Sosialisasi program Adiwiyata - Sosialisasi Solo Eko-budaya
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
2 Keg
0
400.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
12 bln
0
20.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca - Penyusunan status lingkungan hidup daerah Kota sumber daya hutan (NSDH) nasional dan Surakarta daerah Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri - Pemantauan kualitas udara ambient
1 Keg
50.000.000
50.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
12 bln
15.000.000
75.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
37
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
- Pembangunan IPAL Komunal
1 Unit
0
400.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
38
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
- Pengadaan mobil IPAL
1 Unit
0
1.000.000.000
0 Badan Lingkungan Hidup
Operasional SKPD
2.306.425.000
12.000.000.000
35
36
JUMLAH
4
0
Pagu Indikatif
Keluaran No 39
40
41
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan 1.Sosialisasi dan Fasilitasi , petugas TESA kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan (Telephone Sahabat Anak) (100 org) dan perlindungan anak 2.Sosialisasi perlindungan anak dan hak-hak anak (100 org) 3.Sosialisasi Pengembangan kota layak anak (100 org) 4.Sosialisasi Forum Anak (ditingkat kelurahan terkait dengan kegiatan di SKPD) (100 org) 5.Pelatihan penerapan sistem informasi Posyandu bagi kader posyandu tk. Kelurahan dan kecamatan (125 org) 6.Pelatihan dan sosialisasi bagi penegak hukum, toma tentang standar pelayanan dan perlindungan hukum bagi anak yang berhubungan dengan hukum (50 org) 7.Pelatihan penguatan kapasitas bagi gugus tugas penghapusan permasalahan anak di Kota Surakarta (50 org) 8.Sosialisasi tentang ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) (100 org) 9.Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap anak, ESKA, perdagangan anak di sekolah (500 og) 10.Pelatihan pendampingan korban kekerasan terhadap anak bagi PKK dan kader posyandu (100 org) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga Peningkaan peranserta Komunitas masyarakat yang masyarakat yang berperan dalam mapan pemberdayaan perempuan dan anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1.325 Org
250.000.000
525.000.000
595.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
3 Kel
0
55.000.000
Operasional SKPD
51 Kel
0
300.000.000
60.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 342.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1.Penyusunan Profil anak (200 buku) 2.Pemetaaan pengembangan kelurahan layak anak (150 buku) 3.Pembentukan Forum Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan (10 kel) 4.Penguatan kapasitas bagi ABH yang akan kembali ke masyarakat (50 org) 5.Puncak Peringatan Hari Anak (2000 org) 6.Pembuatan leaflet Kota Layak Anak (2000 ekpl) 7.Fokus grup diskusi membahas penanganan anak jalanan (50 org) 8.Penyusunan dan pembahasan Raperda perlindungan anak (100 org) 9.Pelayanan kasus-kasus anak yang di lakukan PTPAS (25 org) 10.Pembentukan kelurahan layak anak (6 kel, 2 kec). 11. Penyediaan sekolah khusus bagi anak jalanan 5
Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No 42
43
44
45
46
47
48
49
50
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
1.Pengadaan fasilitas pelayanan terpadu dan pengeolaan TPA Bhina Anak Indonesia : 1 paket 2.Pembangunan Taman Cerdas : 3 unit 3.Pemeliharaan, pengelolaan dan fasilitasi taman cerdas : 6 unit 4.Pengadaan Posko PPT kelurahan : 10 kel Fasilitasi upaya perlindungan perempuan Layanan terhadap korban, fasilitasi dan pelatihan terhadap tindak kekerasan ketrampilan bagi korban, Operasional GYP, Pelatihan database penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Mengevaluasi dan monitoring penerima bantuan, Raperda perlindungan perempuan korban kekerasan, Seminar KDRT dan kesetaraan gender, Fasilitas pendidikan untuk anak korban kekerasan, Peringatan 16 Hari Anti kekerasan Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga Sosialisasi Program P2MBG (Peningkatan dalam membangun keluarga sejahtera Pemberdayaan Masyatakat Berbasis Gender), Pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan usaha dan Mengevaluasi penerima bantuan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Pemberian alat kontrasepsi bagi peserta KB lewat bagi Keluarga Miskin Puskesmas Induk dan pembantu, PKBKS, KUA, KKB Swasta Pelayanan KIE
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
Promosi Pelayanan Khiba
Pembinaan Keluarga Berencana
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
-Pelayanan KB(TMMK, TMMD, Bhakti Sosial, Gerak PKK, Harganas, Hari Jadi Pemkot) (51 kel) -Pengadaan Baliho : 5 bh -Pengadaan Laptop : 45 unit Pembinaan akan pentingnya hak reproduksi bagi calon pengantin di 5 KUA dan 10 gereja, sosialisasi kesehatan reproduksi bagi masyarakat di 51 kel Sosialisasi penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Anak Dan sosoalisasi KB pasca persalinan & pasca keguguran Pembinaan KB bagi petugas medis teknis, PPKBD, PLKB, Ponpres, Rakor Kota, kecamatan, kelurahan dan Pengadaan alat-alat kesehatan/ sarana prasarana Sosialisasi KRR bagi remaja tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
4 Keg
0
2.820.000.000
2.895.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
400 Org
100.000.000
800.000.000
900.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
200 Org
250.000.000
650.000.000
Operasional SKPD
58.515 Org
0
210.000.000
51 Kel
0
160.000.000
2.250 Org
0
130.000.000
595 Org
0
60.000.000
5 Kec
214.148.000
450.000.000
400 Org
53.472.000
55.000.000
700.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 220.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 170.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 140.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 70.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 470.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 60.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
6
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Penyuluhan KRR bagi kader KB
400 Org
24.235.000
70.000.000
Pelayanan konseling KB
Konseling pra pelayanan dan pasca pelayanan
400 Org
0
70.000.000
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
5 Kec
119.301.000
350.000.000
Pengadaan alat kontrasepsi
Pelayanan Pemasangan dan pencabutan implant (220 kasus) - PPKBD - Sub PPKBD -Tim Pelayanan KB tk. Kota : 4 keg, Kec : 20 keg Tersedianya alat-alat kontrasepsi
1 Paket
94.649.000
110.000.000
Pelayanan KB medis operasi
Pelayanan MOW
45 kegiatan
0
75.000.000
56
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Pembinaan bagi 10 kelompok prio utomo
150 Org
0
30.000.000
57
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak di tk. RW
595 Org
0
25.000.000
58
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
Pendirian pelayanan informasi dan konseling
51 Kel
0
70.000.000
59
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Sosialisasi PIK KRR bagi remaja di luar sekolah
400 Org
0
65.000.000
60
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Sosilalisasi narkoba bagi remaja (200 org), Pemetaan populasi kunci (5 kec), Pelatihan warga peduli AIDS di Desa Siaga (30 org), Pertemuan kelompok KDS (30 org), Pertemuan : Pokja Kestalan, Gilingan, Batras, Salon, Pedaringan, Karyawan Perusahaan (30 org), Pertemuan : Pokja Pencegahan, Yankes,HR, Pemberdayaan (25 org), Pertemuan 5 populasi kunci (55 org), Bantuan
5 Kec
27.205.000
55.000.000
51
52
53
54
55
7
SKPD Tahun 2013
Lokasi
75.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 75.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 360.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
120.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 80.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 35.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 30.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 75.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 70.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 184.525.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No
61
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
perlengkapan kantor (1paket) Transport bagi Tim Medis (12 keg), Seminar & penyuluhan penyakit kelamin dan HIV/AIDS (100 org) Pengumpulan bahan informasi tentang Pendataan KB dan KS tk. RT dan penilaian angka pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang kredit anak
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
2.268 Org
0
210.000.000
468 Org
0
170.000.000
62
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Tersedianya tenaga pendamping / kader yang profesional UPPKS, BKB, BKR,BKL,BLK
63
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
Warga Penerima Hibah (WPH) mendapatkan akses / kesempatan berusaha ekonomis produktif (200 rumah) dan Tersedia alat TTG dan mengikuti gelar TTG (10 bh) Pemenang Lomba EPMK Tk Kota Propinsi & Nasional dan Tersedianya Data Profil 51 Kelurahan
200 Rumah
0
430.000.000
1 Kel
0
200.000.000
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Sosialisasi hibah bantuan RTLH melalui Pokja dan Perbaikan lingkungan kumuh
1.500 Rumah
30.000.000
120.000.000
Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah
Penumbuhan semangat bergotong royong masyarakat dalam rangka BBGR (1 kel) dan TMMD (2 kel)
3 Kel
153.805.000
500.000.000
1.316.815.000
8.765.000.000
64
65
66
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
JUMLAH
8
SKPD Tahun 2013
220.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 180.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 450.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 210.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 630.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 560.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 9.976.525.000
Lokasi
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor (1 Komputer, 2 laptop, 3 monitor, dan 2 printer)
8 Unit
0
50.000.000
60.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3 Unit
0
60.000.000
0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di Fasilitasi dan Koordinasi forum menjalankan bidang pendidikan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk semua (PUS) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, Penetapan Perda tentang RDTRK dan RTBL
1 Keg
0
50.000.000
50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1 Keg
330.000.000
200.000.000
0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penyusunan RDTRK BWK I
1 dok
0
350.000.000
0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
72
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
1 dok
0
350.000.000
0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
73
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1. Forum BKPRD (100.000.000) 2. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ruang di 5 kecamatan (50.000.000) Penyusunan dan pengumpulan data informasi 1. Pengelolaan Data Masyarakat Miskin Kota kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Surakarta (130.000.000) 2. Penyusunan Surakarta Dalam Angka (50.000.000) Penyusunan profile daerah 1. Updating data mini atlas kelurahan (37.500.000) 2. Pengembangan dan analisa data profil daerah (375.000.000) Fasilitasi kerjasama dengan dunia 1. FEDEP (150.000.000) usah/lembaga 2. Forum KKMB Kota Surakarta (100.000.000)
2 Keg
50.000.000
150.000.000
150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
2 Keg
125.000.000
180.000.000
200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
2 Keg
100.000.000
412.500.000
612.500.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
2 Keg
77.500.000
250.000.000
250.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
77
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Perumusan peran Forum Anak Kelurahan daerah
1 dok
0
100.000.000
100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
78
Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Sayembara Koridor Jl. Dr. Radjiman
1 Keg
603.145.000
450.000.000
450.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
79
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
1 dok
0
350.000.000
0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
80
Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan
2 Keg
25.000.000
650.000.000
0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
81
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan dokumen, profil dan analisa Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Permukiman Daerah (RP4D) 1. Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan (450.000.000) 2. Penyusunan SSK (Strategi Sanitasi Kota) (200.000.000) Bimbingan teknis Penyusunan Renja sesuai Permendagri 54 Tahun 2010
1 Keg
0
50.000.000
0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
82
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Pendampingan Proposal DPK 2012 2. Asistensi/Pembinaan Fasilitator Kelurahan & Tim Monev DPK
2 Keg
50.000.000
75.000.000
100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
67 68 69
70 71
74
75
76
Pengadaan kendaran dinas/operasional roda dua
Masterplan kawasan Kp. Batik Kauman
9
Pagu Indikatif
Keluaran No 83
84
85
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Penyusunan rancangan RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penetapan RKPD
Kegiatan Operasional
Volume
1. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Surakarta Tahun 2013 2. Evaluasi RKPD Tahun 2011 Pendampingan Pelaksanaan Musrenbangkel dan Musrenbangcam, DKT SKPD BAPPEDA, Forum SKPD, Musrenbangkot, Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Th. 2012, Penyusunan Juknis Musrenbang 1. Evaluasi RKPD Kota Surakarta Tahun 2011 2. Perwali Surakarta tentang RKPD Kota Surakarta Tahun 2013 3. Perencanaan Umum Pengendalian pelaksanaan keg. APBD Provinsi, DAK, dan Tugas Pembantuan
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
2 dok
75.000.000
82.500.000
90.750.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
6 Keg
300.000.000
385.000.000
423.500.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
3 dok
75.000.000
200.000.000
200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
4 TW
30.000.000
60.000.000
75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
2 dok
0
300.000.000
0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
5 Kelompok
275.000.000
275.000.000
275.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
86
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
87
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
88
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
89
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Rencana Aksi Daerah (RAD) Lanjut Usia sosial dan budaya
1 Keg
0
50.000.000
50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1. Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu & Anak (KHPPIA) (75.000.000) 2. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) (75.000.000) 3. Program Linmas (60.000.000) 4. Pengembangan tata nilai budaya jawa (75.000.000) Penyusunan profil daerah rawan bencana
4 dok
116.405.000
285.000.000
150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1 dok
0
75.000.000
0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1. Penyempurnaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Surakarta (100.000.000) 2. Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan bersama TKPKD (75.000.000) Penyusunan Pra FS investasi Tower STP
1 dok
0
175.000.000
75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
1 dok
0
300.000.000
300.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
90
91 92
Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1. Penyusunan grand design pengembangan pasar-pasar se-kota Surakarta (100.000.000) 2. Model pengembangan pasar tradisional yang berkonsep modern (200.000.000) Pendampingan Fasilitasi BUMM
93
Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
94
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kota Surakarta TA. 2013
2 dok
50.000.000
50.000.000
60.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
95
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Penyusunan KUPA dan PPAS - P APBD Kota Surakarta TA. 2012
2 dok
50.000.000
50.000.000
60.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
10
Pagu Indikatif
Keluaran No 96 97 98 99
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Koordinasi kegiataan TMMD Sengkuyung Tahun 2012
Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
2 lokasi
105.130.000
105.130.000
105.130.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
Karya Bhakti daerah
1 Keg
95.500.000
95.500.000
95.500.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
PDRB Kota Surakarta Tahun 2011
1 dok
50.000.000
60.000.000
75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
Pembinaan kemampuan teknologi industri
1. Pengembangan Sarpras & Operasional STP (400,000,000) 2. Pengembangan Layanan STP sebagai pusat industri kreatif berbasis teknologi (200.000.000) 3. DED Tower STP (500.000.000)
3 Keg
300.000.000
1.100.000.000
1.100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Operasional SKPD
2.882.680.000
7.375.630.000
5.107.380.000
JUMLAH
11
Pagu Indikatif
Keluaran No 100
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
1. Jambore Kerukunan Antar Umat Beragama 2. Operasional Tempat Ibadah 3. Haji 4. Buka Bersama dan Natal Di LP Kelas I Surakarta 5. MTQ 6. Diklat dan Napak Tilas Generasi Muda 7. Pembinaan Mental Spiritual Anak Jalanan 8. Pendidikan Pelatihan Ketrampilan Mubaliq
1 Th
JUMLAH
12
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
316.494.000
832.854.000
0 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
316.494.000
832.854.000
0
Lokasi Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pengadaan mesin/kartu absensi
Pengadaan Mesin Absensi
102
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga
Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
103
peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
104
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Unit
11.000.000
12.500.000
0 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
12 bln
750.000.000
750.000.000
0 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
Perumusan Kebijakan
1 Paket
100.000.000
100.000.000
0 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Bintek jasa konstruksi/konsultasi
1 Paket
100.000.000
100.000.000
0 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
105
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Surakarta
1 Keg
115.000.000
115.000.000
0 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
106
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12 bln
150.000.000
150.000.000
0 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
107
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
150 eks
100.000.000
100.000.000
0 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
108
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
350 eks
150.000.000
150.000.000
0 Bagian Administrasi Pembangunan
Operasional SKPD
1.476.000.000
1.477.500.000
101
JUMLAH
13
0
Pagu Indikatif
Keluaran No 109
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
SKPD
Tahun 2012
Tahun 2013
Lokasi
100 %
108.903.000
150.000.000
0 Bagian Administrasi Perekonomian
Operasional SKPD
110
Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Hasil Cukai Hasil Tembakau
100 %
150.455.000
200.000.000
0 Bagian Administrasi Perekonomian
Operasional SKPD
111
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
100 %
35.000.000
50.000.000
0 Bagian Administrasi Perekonomian
Operasional SKPD
112
Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi
Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi
1 Th
90.000.000
0
0 Bagian Administrasi Perekonomian
Operasional SKPD
Kajian Kebijakan penanaman modal
Kajian Kebijakan penanaman modal
1 Keg
0
100.000.000
0 Bagian Administrasi Perekonomian
Operasional SKPD
113 114
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi investasi
100 %
45.000.000
0
0 Bagian Administrasi Perekonomian
Operasional SKPD
115
Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
51 Kel
80.000.000
115.000.000
0 Bagian Administrasi Perekonomian
Operasional SKPD
Koordinasi kebijakan perberasan
Koordinasi kebijakan perberasan
1 Th
0
17.071.530.000
0 Bagian Administrasi Perekonomian
Operasional SKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100 %
50.000.000
50.000.000
0 Bagian Administrasi Perekonomian
Operasional SKPD
118
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
100 %
0
200.000.000
0 Bagian Administrasi Perekonomian
Operasional SKPD
119
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1 Th
0
30.000.000
0 Bagian Administrasi Perekonomian
Operasional SKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100 %
50.000.000
80.000.000
0 Bagian Administrasi Perekonomian
Operasional SKPD
609.358.000
18.046.530.000
116 117
120
JUMLAH
14
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM
100 %
0
56.000.000
66.000.000 Bagian Hukum Dan HAM
Operasional SKPD
Terlaksananya publik hearing Raperda dengan pelaku/obyek
100 %
0
18.000.000
20.000.000 Bagian Hukum Dan HAM
Operasional SKPD
123
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan
100 %
120.000.000
400.000.000
500.000.000 Bagian Hukum Dan HAM
Operasional SKPD
124
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Tersusunnya draf raperda
100 %
75.000.000
195.000.000
200.000.000 Bagian Hukum Dan HAM
Operasional SKPD
125
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
100 %
88.180.000
110.000.000
120.000.000 Bagian Hukum Dan HAM
Operasional SKPD
126
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Ditetapkannya Perda, diterbitkannya Keputusan walikota, diterbitkannya Keputusan Walikota dengan persetujuan DPRD Terlaksananya pembinaan kesadaran hukum masyarakat
51 Kel
80.000.000
250.000.000
285.000.000 Bagian Hukum Dan HAM
Operasional SKPD
Publikasi peraturan perundang-undangan
Penyebarluasan produk hukum daerah
100 %
59.000.000
140.000.000
150.000.000 Bagian Hukum Dan HAM
Operasional SKPD
Kajian peraturan perundang-undangan daerah Terevaluasinya produk hukum daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip Sebagai pusat JDI hukum yang informatif dan daerah mudah diakses
100 %
0
64.000.000
65.000.000 Bagian Hukum Dan HAM
Operasional SKPD
100 %
0
40.000.000
45.000.000 Bagian Hukum Dan HAM
Operasional SKPD
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Tersediannya data dokumentasi hukum yang terkomputerisasi dalam bentuk multimedia
100 %
0
52.000.000
55.000.000 Bagian Hukum Dan HAM
Operasional SKPD
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Tersedianya koleksi buku produk-produk hukum
100 %
0
22.000.000
25.000.000 Bagian Hukum Dan HAM
Operasional SKPD
422.180.000
1.347.000.000
121 122
127 128
129 130 131
JUMLAH
15
1.531.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya mobilitas petugas protokol
1 Th
0
340.000.000
20.000.000 Bagian Humas dan Protokol
Operasional SKPD
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya upacara dan acara-acara resmi yang dilaksanakan di Kota Surakarta
1 Th
0
40.000.000
44.000.000 Bagian Humas dan Protokol
Operasional SKPD
Pelayaan tamu yang optimal
12 bln
90.010.000
200.000.000
213.000.000 Bagian Humas dan Protokol
Operasional SKPD
135
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Pelatihan Public Relations, Forum kehumasan, Media relations
1 Th
0
235.000.000
200.000.000 Bagian Humas dan Protokol
Operasional SKPD
136
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
12 bln
62.121.000
300.000.000
400.000.000 Bagian Humas dan Protokol
Operasional SKPD
137
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Layanan dokumentasi,sambutan dan publikasi pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik Layanan kliping,analisis berita,jumpa pers, dialog interaktif TV dan radio, publikasi LPPD
1 Th
169.585.000
400.000.000
300.000.000 Bagian Humas dan Protokol
Operasional SKPD
321.716.000
1.515.000.000
132 133 134
JUMLAH
16
1.177.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 138
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan perlengkapan kantor
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
0
50.500.000
0 Bagian Kerja Sama
Operasional SKPD
Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
Tersusunnya dokumentasi potensi wilayah perbatasan
1 Th
0
55.000.000
55.000.000 Bagian Kerja Sama
Operasional SKPD
140
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga
- Workshop implementasi studi pengalaman
1 Th
50.000.000
385.000.000
385.000.000 Bagian Kerja Sama
Operasional SKPD
141
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Fasilitasi/rakor penyelesaian masalah-masalah daerah daerah
1 Th
24.500.000
41.000.000
41.000.000 Bagian Kerja Sama
Operasional SKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 Th
0
45.000.000
45.000.000 Bagian Kerja Sama
Operasional SKPD
139
142
Penyusunan dokumen kerjasama
143
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah Penyediaan pelayanan publik dalam penyediaan pelayanan publik
1 Th
24.500.000
55.000.000
55.000.000 Bagian Kerja Sama
Operasional SKPD
144
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah Sister city dan jejaring publik dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
1 Th
0
205.000.000
205.000.000 Bagian Kerja Sama
Operasional SKPD
99.000.000
836.500.000
786.000.000
JUMLAH
17
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
145
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
146
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
2 Keg
200.000.000
420.000.000
520.000.000 Bagian Organisasi
Operasional SKPD
4 Keg
240.000.000
660.000.000
560.000.000 Bagian Organisasi
Operasional SKPD
penyusunan standar satuan harga
1. Penyusunan LAKIP (150.000.000); 2. Pedoman Penetapan Kinerja (150.000.000); 3. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (120.000.000) 1. Sertifikasi ISO bagi Unit Pelayanan Publik (450.000.000); 2. Penilaian Unit Pelayanan Publik (60.000.000); 3. Evaluasi Kinerja Walikota (100.000.000); 4. Pameran Pelayanan Publik (50.000.000). Penyusunan standardisasi indeks biaya
1 Keg
75.000.000
100.000.000
125.000.000 Bagian Organisasi
Operasional SKPD
148
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan sistem dan prosedur penerapan remunerasi PNS
1 Keg
0
75.000.000
75.000.000 Bagian Organisasi
Operasional SKPD
149
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah Penyelenggaraan FORKOMPANDA dalam penyediaan pelayanan publik
1 Keg
75.000.000
75.000.000
75.000.000 Bagian Organisasi
Operasional SKPD
Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah 1. Papan nama dan bagan struktur organisasi SKPD otonom baru (160.000.000); 2. Perwali Tupoksi dan Uraian Tugas (150.000.000); 3. Kajian kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (40.000.000). Pendidikan dan pelatihan teknis Bintek LAKIP dan Penetapan Kinerja
3 Keg
200.000.000
350.000.000
550.000.000 Bagian Organisasi
Operasional SKPD
1 Keg
50.000.000
50.000.000
50.000.000 Bagian Organisasi
Operasional SKPD
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Penyusunan standar kompetensi dan Kode Etik PNS
1 Keg
0
250.000.000
250.000.000 Bagian Organisasi
Operasional SKPD
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
1. Bintek analisis beban kerja (75.000.000); 2. Penyusunan Analisis Beban Kerja (175.000.000).
2 Keg
0
250.000.000
0 Bagian Organisasi
Operasional SKPD
840.000.000
2.230.000.000
147
150
151 152 153
JUMLAH
18
2.205.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
154
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
Pemetaan penataan bantaran sungai
155
Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
156
Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Lanjutan Penetapan dan Penegasan batas wilayah perbatasan Kec. dan Kelurahan dan Pemasangan Patok tanda Batas Koordinasi penyusunan buku LPPD Pemerintah Kota Surakarta
157
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
158
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
159
Penyusunan sistem informasi pertanahan yang Pemetaan tanah - tanah negara handal
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
0
50.000.000
53.250.000 Bagian Pemerintahan Umum Operasional SKPD
1 Paket
75.000.000
200.000.000
250.000 Bagian Pemerintahan Umum Operasional SKPD
1 Keg
53.000.000
85.000.000
90.000.000 Bagian Pemerintahan Umum Operasional SKPD
Fasilitasi pelaksanaan evaluasi Kinerja Mandiri EKPPD Pemerintah Kota Surakarta
1 Keg
47.000.000
50.000.000
55.000.000 Bagian Pemerintahan Umum Operasional SKPD
Fasilitasi penyelesaian konflik/ permasalahan pertanahan di masyakat
36 Keg
0
38.000.000
40.000.000 Bagian Pemerintahan Umum Operasional SKPD
1 Keg
0
40.000.000
50.000.000 Bagian Pemerintahan Umum Operasional SKPD
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, organisasi sosial dan kemasyarakatan
51 Kel
0
180.000.000
150.000.000 Bagian Pemerintahan Umum Operasional SKPD
Koordinasi unsur MUSPIDA Kota Surakarta
36 Keg
541.866.000
625.000.000
700.000.000 Bagian Pemerintahan Umum Operasional SKPD
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
Rakor camat lurah Se Kota Surakarta
36 kali
0
56.110.000
56.110.000 Bagian Pemerintahan Umum Operasional SKPD
163
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Penyusunan Raperda Pemekaran Kelurahan
1 Paket
50.000.000
100.000.000
150.000.000 Bagian Pemerintahan Umum Operasional SKPD
164
Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
Terlaksananya Pemekaran kelurahan Kadipiro & Semanggi
3 Kel
30.000.000
200.000.000
250.000.000 Bagian Pemerintahan Umum Operasional SKPD
165
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Memfasilitasi Bantuan Operasional RT dan RW Se Kota Surakarta
3.309 RT
43.510.000
50.000.000
55.000.000 Bagian Pemerintahan Umum Operasional SKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring dan evaluasi kegiatan dana pembangunan di 51 kelurahan
51 Kel
45.000.000
70.000.000
80.000.000 Bagian Pemerintahan Umum Operasional SKPD
885.376.000
1.744.110.000
160
161 162
166
JUMLAH
19
1.729.610.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyediaan Jamuan Tamu
Penyelenggaraan Acara Jamuan Tamu
1 Keg
1.150.000.000
1.400.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pembelian Mobil pool tamu (1), mobil pick-up (1)
2 Unit
0
380.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pembelian Lift
1 Keg
0
900.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pembelian AC, Filling Cabinet, Kursi Rapat, Laptop, komputer, dan sound system
1 Keg
151.460.000
320.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
Pengadaan mebeleur
Pembelian mebeleur kantor, rumah dinas walikota dan wakil walikota
1 Keg
204.480.000
150.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor kompleks balaikota
1 Keg
136.150.000
250.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
173
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas operasional
1 Keg
589.200.000
600.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
174
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan dan perbaikan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
1 Keg
119.000.000
50.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1 Keg
7.000.000
7.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas
1 Keg
125.000.000
200.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
177
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pembelian pakaian dinas karyawan / wati Pemkot Surakarta
12.000 Stel
35.000.000
2.700.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
178
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan pemerintah kota
18 Keg
553.000.000
600.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat, pimpinan dan anggota organisasi sosial di 5 wilayah kecamatan Penyelenggaraan koordinasi pimpinan dengan instansi vertikal baik pusat dan daerah
12 bln
0
100.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
12 bln
0
25.000.000
0 Bagian Umum
Operasional SKPD
3.070.290.000
7.682.000.000
167 168 169 170 171 172
175 176
179
180
JUMLAH
20
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggaraan ujian sekolah
Penyediaan Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP penyelenggaraan UAS Penyelenggaraan ujian UASBN
1 Keg
5.604.500.000
6.000.000.000
6.000.000.000 Cab. Disdikpora Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
1 Keg
12.335.000
15.000.000
17.000.000 Cab. Disdikpora Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
183
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1 Keg
5.000.000
8.000.000
10.000.000 Cab. Disdikpora Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
184
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
POPDA
1 Keg
2.500.000
12.000.000
15.000.000 Cab. Disdikpora Kec. Banjarsari
Operasional SKPD
5.624.335.000
6.035.000.000
181
182
JUMLAH
21
6.042.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pengadaan mebeleur
Pengadaan Mebelair Meja ( 12 x 700.000 ) Pengadaan Kursi kerja ( 12 x 250.000 )1
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggaraan ujian sekolah
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
24 Buah
0
11.400.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Kegiatan Ujian Sekolah (UASBN)
10 Keg
2.000.000
3.000.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
1 Th
7.875.000
10.000.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-Pendataan BPMKS
10 Keg
2.500.000
2.500.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
Kegiatan KKG Honor PPTK
1 Th
18.820.508
18.820.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
190
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1 Th
5.000.000
5.000.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
191
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
-POPDA DAN SENI
1 Th
12.000.000
12.000.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Jebres
Operasional SKPD
48.195.508
62.720.000
0
185 186
187 188 189
JUMLAH
22
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pengadaan pakaian seragam sekolah
Tersedianya pakaian seragam sekolah
1 Keg
21.590.000
21.590.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggaraan ujian sekolah
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggaraan ujian sekolah
1 Keg
4.364.000.000
4.500.000.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
1 Keg
8.415.000
8.415.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
1 Keg
18.000.000
18.000.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
196
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (bantuan provinsi)
1 kali
2.500.000
2.500.000
2.500.000 Cab. Disdikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
197
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
1 Keg
12.000.000
12.000.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Laweyan
Operasional SKPD
4.426.505.000
4.562.505.000
192 193
194 195
JUMLAH
23
2.500.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pengadaan mebeleur
Pembelian mebelair meja Kursi kerja
16 Unit
6.000.000
6.800.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggaraan ujian sekolah
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP -Penyelenggaraan Ujian Sekolah UASBN
10 Keg
2.500.000
2.500.000
2.500.000 Cab. Disdikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
10 Keg
10.000.000
10.000.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Panitia Pendataan BPMKS
1 Th
2.500.000
2.500.000
300.000 Cab. Disdikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
-Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) - Honor PPTK
1 Th
18.000.000
18.000.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
203
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Pendataan UASBN
1 Th
5.000.000
2.500.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
204
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
-Pekan Seni
1 Th
0
12.000.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
205
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
POPDA
1 Th
2.500.000
12.000.000
0 Cab. Disdikpora Kec. Pasar Kliwon
Operasional SKPD
46.500.000
66.300.000
198 199
200 201 202
JUMLAH
24
2.800.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 206
207
208
209
210 211 212 213
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
- Operasional Kegiatan BOS di UPT Dinas Dikpora Serengan ( DANA BOS )
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Th
1.593.200.000
1.900.000.000
2.100.000.000 Cab. Disdikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
- Lomba Mapel/Kreatifitas siswa TK dan SD tk. Kec. - Olimpiade/Festival MIPA siswa SD tk. Kec. - Cerdas Cermat siswa SD tk. Kecamatan - Lomba MAPEL AGAMA siswa SD tk. Kec. - Lomba siswa berprestasi - Panitia Pelaksana Kegiatan * Ujian Semester, Mid Semester SD Neg./Swasta ( Jan.- Juni ) tk. kec * Ujian Semester, Mid Semester SD Neg./Swasta ( Juli - Des.) tk. Kec * US, Lath. UN dan UN tk. Kec
10 Keg
0
25.000.000
30.000.000 Cab. Disdikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
16 Keg
10.505.000
12.500.000
15.000.000 Cab. Disdikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
- Seleksi Kepala Sekolah dan Guru TK/SD berprestasi tk. Kec. - Seleksi Guru TK/SD Terpuji tk. Kecamatan - Penyelenggaraan KKG SD dan TK
6 Keg
0
18.000.000
20.000.000 Cab. Disdikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
10 Keg
13.550.000
15.000.000
17.500.000 Cab. Disdikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- Pekan Seni Pelajar SD tk. Kecamatan Serengan
4 Keg
0
15.000.000
20.000.000 Cab. Disdikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
Pembinaan Organisasi kepemudaan
- Seleksi Dokter Kecil bagi siswa SD tk. Kecamatan
4 Keg
0
7.500.000
9.000.000 Cab. Disdikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
- Pekan Olahraga Pelajar SD Tk. Kec
5 Keg
2.500.000
16.000.000
20.000.000 Cab. Disdikpora Kec. Serengan
Operasional SKPD
1.619.755.000
2.009.000.000
Penyelenggaraan ujian sekolah
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
JUMLAH
25
2.231.500.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 214 215
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Gedung Dinas Dikpora Tahap I
1 Keg
0
7.000.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Mobil Dinas dan Sepeda Motor Dinas 1 Unit Mobil, 40 Unit Sepeda Motor
41 Unit
0
600.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
1 Keg
47.515.000
50.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1 Unit Mobil 20 Unit Sepeda Motor Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Pengembangan pendidikan anak usia dini
Pembinaan Lembaga PAUD
1 Keg
20.000.000
20.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Pembangunan gedung sekolah
Pembangunan Gedung Sekolah SD
1 Keg
1.302.779.000
3.000.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Terwujudnya Pagar Hijau
4 lokasi
0
300.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Pembangunan perpusatakaan sekolah
Pembangunan perpusatakaan sekolah
1 Keg
95.000.000
95.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
Pengadaan Raport Siswa SMP/MTs
8.000 eks
10.000.000
10.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
2 Keg
25.000.000
25.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Pendampingan DAK
1 Keg
38.924.281.000
21.000.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Rehab Ruang Kelas
1 Keg
60.000.000
60.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
1. Lomba Kompetensi Akademik Siswa SMP/MTS (Olimpiade SAINS)
2 Keg
15.000.000
20.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
1 Keg
0
25.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
1 Keg
50.000.000
100.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
2. Lomba Kompetensi Olahraga dan Seni Siswa SMP/MTs (Olimpiade OOSN) 226 227
Pelatihan penyusunan kurikulum
Pelatihan Penyusunan Kurukulum
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) - Penyaluran BPMKS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta - Tim BPMKS pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
26
Pagu Indikatif
Keluaran No 228
229
230
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
Lomba Gugus SD/MI
1 Keg
20.000.000
30.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
1. Kreaso
1 Keg
200.000.000
250.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)
1. Workshop Guru Membatik
1 Keg
0
30.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
2. Review, Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Pendidikan Budi Pekerti
231
232 233
234 235
236 237
238 239 240 241
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (SD Inklusi) Kegiatan Wajar Dikdas Sembilan Tahun
1 Keg
375.000.000
375.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
1 Keg
18.000.000
30.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
1 Keg
7.500.000
15.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Bangub UASBN dan UN)
1 Keg
108.204.000
108.204.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Penyelenggaraan ujian sekolah
Pelaksanaan UASBN SD/MI/SDLB
1 Keg
70.000.000
100.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Pembangunan Gedung SMK N 4 Surakarta
1 Keg
0
1.500.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
Menbinaan Kelembagaan dan Menejemen sekolah dengan penerapan Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) Diklat Garmen
1 Keg
100.000.000
100.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
1 Keg
522.000.000
550.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Lomba Mapel dan Olimpiade SAINS SMA/SMK
1 Keg
10.000.000
25.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Penerimaan Siswa Baru
1. PSB Online 2. SMA Plus
2 Keg
200.000.000
1.100.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Pemeberdayaan tenaga pendidik non formal
1 Keg
337.600.000
337.600.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
27
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pemberian bantuan operasional pendidikan non Bantuan Operasional PAUD, PKBM, TBM, formal Keaksaraan, Kursus
1 Keg
40.000.000
45.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Pengembangan pendidikan keaksaraan
1 Keg
5.600.000
5.600.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Sosialisasi untuk PAUD, PKBM, TBM, Keaksaraan, Kursus
1 Keg
10.000.000
10.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PNF)
1 Keg
50.000.000
60.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
246
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 Keg
50.000.000
75.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
247
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
- Seleksi Calon Kepala Sekolah - Diklat Kepala Sekolah - Diklat Menejemen Keuangan Kepala Sekolah
1 Keg
50.000.000
300.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
248
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Bantuan Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke S1/D4
1 Keg
184.000.000
184.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
249
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1. Pemilihan Guru Berprestasi
2 Keg
25.000.000
100.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
250
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pendataan PNS dan Non PNS Guru dan Tenaga Administrasi
1 Keg
15.000.000
20.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
251
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Bantuan Kesra Bagi Guru Bantu (GB), Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) TK, SD,SMP dan SMK
1 Keg
4.676.525.000
4.676.525.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Penilaian Angka Kredit (PAK)
1 Keg
38.000.000
40.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
1 Keg
15.000.000
20.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
254
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Perencanaan Kegiatan Dinas, Pendataan Profile Dinas dan Evaluasi Pelaporan
1 Keg
59.900.000
62.400.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
255
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan bidang pendidikan
1 Keg
0
25.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
256
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Operasional Lab Dinas dan Jaringan Jardiknas / SIAP
1 Keg
70.000.000
100.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring Evaluasi di Lingkungan Dinas Dikpora/ Penyaluaran Bantuan Sekolah Swasta
1 Keg
25.000.000
30.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
242 243 244 245
252
253
257
Keaksaraan Fungsional, Kejar Paket A, B dan C
2. Monitoring Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah
28
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Kegiatan Operasional
Volume
Kemah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Bagi SMP, SMA dan SMK
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
100.000.000
100.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pembinaan dan pengembangan PASKIBRAKA
150 Org
90.000.000
90.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
2 Keg
50.000.000
50.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
1. Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan (Kelurahan Vokasi, Pengurangan Pengangguran 5 Kelurahan 2. Pembinaan Karakter Siswa Seleksi TUB/PBB, Debat Bahasa Inggris, Pelajar Teladan
3 Keg
10.000.000
15.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
POPDA, OOSN, Kompetensi Olahraga Usia Dini
3 Keg
215.185.000
350.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
263
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
1 Keg
20.000.000
75.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
264
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
POSPEDA, Lomba Senam, Lomba Tenis, Hardiknas, Lomba dalam Rangka HAORNAS PORKOT, Penataran Kepelatihan dan Perwasitan, Tri Lomba Juang Bantuan 10 Club Cabang Olahraga, Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pemberian Tali Asih Kepada Atlet dan Pelatih yang Prestasi, Pekan Olahraga orang - orang cacat, Lomba Grak Ja;n 28 Km, PORRI PKK
1 Keg
170.000.000
250.000.000
0 Dinas Dikpora
Operasional SKPD
48.487.089.000
43.539.329.000
258 259 260
261 262
JUMLAH
29
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Belanja pengadaan dump truck, truck tangki air dan truk tangga PJU
Pengadaan pakaian kerja lapangan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
3 Keg
721.300.000
1.900.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
Belanja rutin pengadaan pakaian kerja lapangan
1 Th
113.256.000
113.256.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
1 Th
453.592.000
20.658.592.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
Belanja rutin pemeliharaan PJU Kota Rp 453.592.000, meterisasi PJU 9000 titik Rp 18.000.000.000, konsultan pengawas meterisasi PJU Rp 180.000.000, penggantian lampu hemat energy 2400 titik Rp 625.000.000, pengadaan kelengkapan PJU 5 th, perbaikan lampu highmast 10 titik, pemindahan tiang PJU 8 titik, rehabilitasi PJU 45 titik, dan pemasangan PJU baru 40 titik Rp 1.200.000.000, serta sosialisasi PJU di 51 keluarahan Rp 200.000.000 Belanja penyusunan Perda tentang Pengelolaan TPU dan sosialisasi Perda tentang Pengelolaan TPU di 51 kelurahan Belanja koordinasi pengelolaan TPU
2 Keg
0
100.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
1 Keg
0
25.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
270
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman (pembangunan dan penghijauan)
2 Keg
0
500.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
271
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Belanja rutin pemeliharaan TPU
1 Th
100.000.000
100.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
272
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Belanja pemeliharaan 40 TPS, 19 tranferdepo, persampahan pengadaan 450 tong sampah organik/anorganik
3 Keg
150.000.000
1.260.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
273
Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
Belanja kebijakan kerjasama pengelolaan sampah
1 Keg
0
100.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
274
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
2 Keg
535.000.000
535.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
275
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
Belanja rutin pengelolaan persampahan Rp 335.000.000, dan belanja rutin pengelolaan kebersihan kota Rp 200.000.000 Belanja rutin asuransi kesehatan THL
1 Th
29.811.000
30.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
276
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Belanja sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1 Keg
20.000.000
50.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja invetarisasi data timbulan sampah dari hulu ke hilir
1 Keg
0
20.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Belanja lomba kebersihan dan lomba gapura
2 Keg
81.275.000
150.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
265 266 267
268
269
277 278
30
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Penataan RTH
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pemeliharaan RTH
Belanja peningkatan pembangunan taman Tirtonadi, taman Disperindag, taman Sekartaji, dan taman Monumen 45 Rp 400.000.000, serta penataan Jalur Hijau Kota Rp 2.000.000.000 Belanja rutin pemeliharaan taman-taman kota
281
Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga
Belanja rutin pemeliharaan lapangan olah raga (khusus lapangan sepak bola)
1 Th
100.000.000
150.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
282
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
Belanja rutin retribusi pelayanan persampahan / kebersihan
1 Th
500.000.000
1.200.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
4.739.509.000
30.486.848.000
279
280
5 Keg
550.000.000
2.400.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
1 Th
1.385.275.000
1.195.000.000
0 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Operasional SKPD
JUMLAH
31
0
Pagu Indikatif
Keluaran No 283
284 285
286
287
288
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah - Pemasangan seni instalasi - Pengecatan becak batik - Pengecatan angkuta batik - Sedekah desa Mbah Meyek - Sedekah desa Gilingan Pemberian dukungan, penghargaan dan Workshop manajerial bagi kelompok seni di kerjasama di bidang budaya kelurahan
5 Keg
300.000.000
500.000.000
500.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
51 Kel
0
500.000.000
500.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- Hadrah/kupat - Ting selikuran - Kirab Syawalan - Maleman sriwedari - Buku toponimi - Buku cagar budaya - Rehab Sendang Tledhek - Festival Teater Jawa - Festival Kethoprak - Wayang orang gabungan - Festival Lawak - Festival Teater Tradisi - TV Budaya - Wayang kulit ngampung - Kemah Budaya - Festival Dolanan Bocah - Wisata budaya - Penyelenggaraan pentas-pentas seni
5 Keg
400.000.000
750.000.000
850.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
3 Keg
0
500.000.000
250.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
7 Keg
0
1.000.000.000
800.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
2 Keg
150.000.000
350.000.000
350.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
80 kali
184.000.000
250.000.000
250.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
- Pekan seni pelajar - Sarasehan Budaya
2 Keg
202.000.000
350.000.000
350.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
11 Keg
1.550.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
2 Keg
24.600.000
100.000.000
0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Pengembangan nilai dan geografi sejarah
289
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
290
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
291
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
292
Kegiatan Operasional
- Solo Carnival - Solo Menari - Festival Kuliner - Solo Kampung Art - Mangkunegaran Performing Art - Karaton Art Festival - Solo Keroncong Festival - Solo International Ethnical Music - Festival Sura - Wayang kulit ngampung - Karnaval budaya menyambut tahun baru Kajian peraturan perundang-undangan daerah Perwali BLUD Sriwedari dan Taman Balekambang terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
32
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
293
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Pemeliharaan web kepariwisataan
294
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
295
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
12 bln
50.310.000
75.000.000
80.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
- Grebeg Sudiro - Kirab Tumpeng - Kirab Apem Sewu - Pengiriman Duta Wisata - Festival Gethek - Latihan Baris Prajurit di Kraton dan Mangkunegaran - Promosi pariwisata melalui berbagai media cetak dan elektronik - Pameran ke luar negeri - Solo Tourism and Trade - Bengawan Travel Mart Pelatihan tukang becak, pelayan warung dll.
6 Keg
600.000.000
850.000.000
850.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
4 Keg
200.000.000
500.000.000
500.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
1 Keg
75.000.000
80.000.000
80.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
Pengembangan objek pariwisata unggulan
- Operasional Spoor Kluthuk Jaladara - Tribune karnaval
2 Keg
0
250.000.000
250.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
298
Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
3 Keg
89.000.000
200.000.000
200.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
299
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
3 Keg
222.000.000
350.000.000
350.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
300
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
3 Keg
690.000.000
850.000.000
900.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
301
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
- Pemeliharaan Taman Sriwedari - Pementasan WO setiap malam - Pementasa wayang untuk pelajar - TIC - Famtrip - Kerja sama pariwisata Solo Raya - Grand Final PPS - Pengiriman Duta Wisata Jateng - Solo Batik Carnival - Solo Batik Fashion Pembinaan dan pengawasan URHU
1 Th
0
200.000.000
250.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
302
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
- Rumah seni di tiap kelurahan - Badan Promosi Pariwisata Indonesia
2 Keg
0
250.000.000
300.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Operasional SKPD
4.736.910.000
9.905.000.000
296 297
Pelatihan pemandu wisata terpadu
JUMLAH
33
9.610.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 303 304 305 306 307
308 309
310
311
312
313
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pembangunan rumah dinas
Pembangunan rumah dinas Puskesmas Mojosongo 2, Semanggi, Ngoresan (DAK)
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
3 Unit
0
375.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Pengadaan kendaraan Dinas roda 2 utk DKK
1 Paket
0
75.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Penyediaan mesin generator utk DKK dan UPT; Penyediaan AC; Penyediaan Korden
1 Paket
0
221.405.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Pengadaan mebeleur
Pengadaan mebeleur meja kerja, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, rak buku
1 Paket
0
25.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Pendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan formal/non formal PNS; Penilaian angka kredit jab fungsional; seminar/lokakarya ; pelatihan jab fungsional; pelatihan BTLS/ ATLS Pengadaan obat dan perbekalan kesh; Pengadaan alkes LAB; Pengadaan reagen (DAK)
6 Paket
0
60.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
1 Paket
5.186.236.000
5.000.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
4 Keg
0
30.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
3 Keg
75.000.000
75.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
4 Keg
0
35.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
17 Keg
0
77.205.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
7 Keg
366.315.000
417.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
revitalisasi sitem kesehatan
Peningkatan kesehatan masyarakat
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Pertemuan APA; Pengawasan peredaran obat; Pertemuan Pengelola Obat; Pertemuan rasionalisasi obat Pemeriksaan dan Penyuluhan kesehatan Paru bagi perokok dan keluarganya, bantuan pengobatan tingkat lanjut PTM Rakerkesda; FGD Perencanaan Komunitas; Penyusunan renja dan RKA 2013; Pembuatan LAKIP dan LKPJ Perencanaan & Evaluasi Prog kesh reproduksi; Bimbingan teknis prog kesh reproduksi; TOT Prog kes. reproduksi utk guru SMA/ SMK/ Sederajad; Seminar Prog. kes reproduksi tk.Kota; Review PMTCT; Bimbingan teknis pelaksana PMTCT; Prog. kesh remaja; Orientasi prog. KB; Pelatihan pasca persalinan; Supervisi fasilitasi; Rakor Evaluasi pelaksana program KB; Orientasi prog. KB untuk bidan Pusk; Orientasi Prog. KB utk Bidan praktek swasta; Program KB; Penguatan PE WPS (Peer Educator Wanita Penjaja Seks); Deteksi dini IVATEST; Pelatihan tentang penanganan KTA untuk petugas Puskesmas PPPK; Bantuan kesehatan kasuistik bagi maskin; Pemilihan nakes teladan; Pelaksanaan UKK Di Puskesmas; Kesehatan Intelegensia di Pusk Pajang; Pengadaan perlengkapan PPGD untuk kelompok; Pengadaan sarana prasarana bencana; Pelatihan tanggap bencana
34
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
314
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
315
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
316
317
318
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Kegiatan Operasional
Volume
Pembinaan dan pengawasan distributor makmin; pembinaan & pengawasan IRT Pangan; Pengujian sampel makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya; dll Pembuatan media cetak dan elektronik; Pembuatan anjungan untuk mematikan rokok (DBHCHT); pengembangan KBM (DBHCHT) ; Pembinaan posbindu bagi remaja (DBHCHT); gerakan cuci tangan pakai sabun; pembuatan perwali tentang rumah bebas jentik; pendampingan bagi ibu menyusui untuk kampanye ASI eksklusif; LCT kader kesehatan dalam dampak buruk rokok (DBHCHT) Intervensi peningkatan PHBS SD, SLTP, SLTA; TOT NAPZA bagi remaja; Pembinaan remaja dalam P3 NAPZA; Jambore remaja menanggulangi dampak buruk rokok(DBHCHT); Pertemuan Konsolidasi dan koordinasi TP UKS Tk. Kota; Pelantikan masal tk kota dokter kecil dan sertifikatnya; loba kader kesehatan SLTP dan SLTA Tk. Kota; Lomba dokter kecil dan kader kesehatan tk. Prov; Pembinaan sekolah sehat dalam rangka lomba tk. Prov; Pelatihan guru UKS Tk. Lanjutan; Pert. dan konsolidasi kader posyandu balita dan lansia, pokjanal posyandu tk. Kota; Stimulan posyandu balita dan lansia; verifikasi stimulan posyandu balita dan lansia; Pembinaan posyandu dlm rangka lomba tk. Prov; Pert koordinasi tim Kalurahan siaga tk. Kota; Pembentukan forum komunikasi kalurahan siaga tk . Kecamatan; Pembinaan dan Monev Kal. Siaga tk Kec; Pembinaan Kal. Siaga dlm rangka lomba tk. Prov; Koordinasi Linsek PMT-AS; Validasi data sasaran PMT-AS; Orientasi PMT-AS; Paket PMT-AS; Pemeriksaan status gizi anak sekolah; Bintek PMT-AS; Pemantauan PMT-AS; Evaluasi PMT-AS; Pengadaan MP-ASI, Pemantauan Kegiatan PMT; Balita/ Bumil & MP-ASI; PT Bumil KEK, Balita Girang; dll Pertemuan Bintek Prog. Gizi; rapat linsek penanggulangan kekurangan gizi; Pelatihan IMD & ASI Eksklusif bagi petugas RS/ RB; Pemantauan dan Sidak Garam beryodium di pasar; Pemeriksaan HB Anak Sekolah; Sosialisasi TTD Mandiri bagi sekolah (SMP/ SMA); Pemantauan prog. gizi di puskesmas; Pelatihan DDTK bagi kader
35
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
3 Keg
20.000.000
40.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
8 Keg
323.665.000
522.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
6 Keg
1.673.545.000
1.900.800.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
11 Keg
610.000.000
1.176.534.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
8 Keg
0
37.600.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No 319
320 321 322 323
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pertemuan Linsek peningkatan cakupan ASI Eksklusif; Pemantauan ASI Eksklusif di RS/ RB; Pelatihan pembina Motivator; Pemantauan KP-Ibu; Pengadaan Media Konseling (Food Model); Penyelenggaraan KP-Ibu di Puskesmas untuk peningkatan ASI Eksklusif Renval petugas PL puskesmas; Uji petik AB dan IST SPT/ SGL/ DAM, LC RS/TTU, Survey Rumah
6 Keg
0
131.300.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
4 Keg
10.350.000
21.700.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Orientasi penilaian rumh sehat; penyuluhan pedagang K5 diluar sekolah
2 Keg
0
37.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
CLTS DBD; CLTS TB dll
2 Keg
0
29.230.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Fogging focus/foging sarang nyamuk; Abatisasi Selektfi massal; Pengadaan alat fogging; Pengadaan abate; Ceramah klinik " Tatalaksana DBD" Bagi petugas Medis dan paramedis; Pertemuan Linsek & linprog utk penanggulangan DBD; Bintek pelaksanaan Fogging; Monev penatalaksanaan DBD, Konsultasi teknis ke Dinkes Prov. Jateng Sosialisasi strategi DOTS bagi DPS dan RS; Sosialisasi TB Paru bagi Kader/ TOMA; Pertemuan jejaring Internal: Pertemuan Jejaring Eksternal; Monev pelaksanaan TB DOTS; Validasi data TB; Pemeriksaan Zero survey pada faktor risiko; Pemberdayaan ODHA; Pemberian PMT ODHA; Monev ke IMS dan VCT; Kunjuangan dokter spesialis kulit dan kelamin; Sosialisasi P2 Kusta; Monev penatalaksanaan kusta; Penemuan penderita kusta melalui pemeriksaan kontak intensif, kontak pasca RTF dan pemeriksaan Skin smear; Pertemuan harmonisasi layanan PTRM; Pelatihan tentang IMS bagi petugas puskesmas; Cetak layanan Puskesmas dan RS tentang HIV dan NAPZA; Pembinaan kelompok Risti HIV/ AIDS Pembinaan pokjanal DBD tk kec dan kota; Pertemuan MMD; Monev MMD; Pertemuan PPJ; Porselinisasi dan Genteng kaca; Operasional PPJ; Lomba kampung bebas jentik; Pengadaan perlengkapan jumantik (battery dan rompi) Pertemuan PWS Imunisasi; Fastek ke Pusk/ RS/RB; Monev ke RS/ RB; Monev BIAS Ke SD; Pert. Linsek dan linprog DKK; Pelatihan petugas imunisasi; Pert. Evaluasi RS/ RB; Sertifikasi BIAS; Koordinasi konsultasi ke Prov; Pemeliharaan rantai dingin DKK
9 Keg
185.365.000
300.600.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
18 Keg
0
94.530.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
6 Keg
0
547.505.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
11 Keg
22.100.000
81.220.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
324
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
325
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
326
Kegiatan Operasional
Peningkatan Imunisasi
36
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pert. jejaring surveilans; Sosialisasi CBMS; Sosialisasi PD3I; Fastek ke Pusk; Pelacakan dan penanggulangan KLB; Pengiriman spesimen kasus Campak; Tindak lanjut penanggulangan KLB; Pert. persiapan pemeriksaan keh haji dan vaksinasi meningitis CJH; Pemeriksaan kesh haji dan vaksinasi meningitis CJH; Pert. evaluasi haji ; Pengambilan dan pengiriman sampel darah kasus campak; Koordinasi / Konsultasi ke Prov. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi Sosialisasi bahaya asap rokok pada usia remaja (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit (DBHCHT); Sosialisasi Pos pembinaan terpadu (Pospindu)(DBHCHT); Pelatihan Kader Posbindu(DBHCHT); Survei mawas Diri(DBHCHT); MMD(DBHCHT); Peresmian Posbindu (DBHCHT); Monev Posbindu(DBHCHT); Pengadaan buku kesh anggota posbindu(DBHCHT); Sarasehan kader posbindu (DBHCHT); Cetak buku saku/ leaflet(DBHCHT); Pengadaan alat operasional Posbindu(DBHCHT); TOT dampak perubahan iklim terhadap kesehatan; Lomba Kampung bebas jentik Penyusunan standar kesehatan Evaluasi capaian indikator SPM; Penyusunan Raperda Jamkesda
12 Keg
21.857.000
75.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
13 Keg
55.000.000
94.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
2 Keg
29.532.000
200.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
330
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
7 Keg
467.060.000
638.875.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
331
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Surveilans ISO 9001:2008 Utk 9 Puskesmas; Resertifikasi ISO utk 3 Puskesmas; Perijinan Sarkes dan Nakes; Pengawasan dan pembinaan sarkes dan nakes; Pembentukan forum komunikasi dan pertemuan rutin antara Organisasi Profesi Kesehatan dengan Dinas Kesehatan dan linsek terkait Penyusunan buku profil kesehatan, Terlaksananya proses validasi data hasil pelaporan Puskesmas; Persentase institusi mengumpulkan data profil kesehatan secara tepat waktu; Penyediaan data dan informasi terintegrasi; Pertemuan Organisasi Profesi Pembangunan Pusk Sangkrah dan Manahan (DAK); DED utk pusk, pustu dan rumdin
5 Keg
28.720.000
66.700.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
5 Keg
675.200.000
3.407.503.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Pembangunan puskesmas pembantu
Pembangunan pustu Semanggi dan Makam Cilik (DAK)
2 Keg
990.019.000
1.488.514.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Pengadaaan puskesmas keliling
Pengadaan mobil ambulance Rawat Inap (DAK)
1 Keg
0
200.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
2 Paket
99.440.000
2.577.000.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
327
328
329
332 333 334 335
Pembangunan puskesmas
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaan komputer dan upgrade software(DAK); pembantu Pengadaan ALKES Puskesmas (DAK)
37
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Pembelian obat-obatan; pembelian sarana dan prasarana;
2 Keg
313.445.000
313.445.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Kunjungan DSA; Refreshing petugas PAUD dan Kader
2 Keg
4.500.000
26.650.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Pertemuan perencanaan & evaluasi prog. lansia; Rapat koordinasi prog. lansia tk. Kota; Sinkronisasi Prog. Lansia Tk. Kota; Monitoring Prog. Lansia; Refreshing Pusk. usila; Skreening Lansia dalam rangka hari Lansia Tk. Kota; Lomba Posyandu Lansia Tk. Kota dalam rangka hari lansia; TOT Kader Lansia tentang PKP (Pelayanan Kesehatan Primer) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan IST Jabo; RM/WM, sosialisasi penjamah kesehatan makanan restaurant JABO/RM/WM/ DAM dll
8 Keg
0
70.855.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
2 Keg
19.000.000
22.045.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
8 Keg
30.000.000
121.830.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
341
Pengadaan Buku KIA; Rapat teknis Upaya PPAKI; Pertemuan Upaya PPAKI; Pemantauan Prog Kesh Ibu; Bintek Pengelola KIA oleh DSOG; AMP; Mengaktifkan kembali fasilitator dan bidan delima; Lomba Bumil sehat Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga Kunjungan dokter SPOG kurang mampu
1 Keg
13.500.000
22.500.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
342
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1 Keg
0
37.500.000
0 Dinas Kesehatan
Operasional SKPD
11.219.849.000
20.673.046.000
336 337 338
339 340
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Pelatihan APN Bagi Bidan
JUMLAH
38
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
343
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Penyediaan Bandwidth Internet,
1 Keg
115.765.000
116.000.000
0 Dinas Komunikasi dan Informasi
Operasional SKPD
344
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
9 Keg
730.000.000
2.013.000.000
0 Dinas Komunikasi dan Informasi
Operasional SKPD
345
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Pembangunan Pusat Data elektronik, Jambore TI, Pengelolaan WEB, Pengelolaan Media Center, Colocation Server, Langganan Internet, Alat Studio, LPSE dan e-Reporting Blue Print jaringan Terintegrasi Pemkot
1 Keg
0
75.000.000
0 Dinas Komunikasi dan Informasi
Operasional SKPD
346
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Sosialisasi Cukai, Survey dan Pembinaan Pertelekomunikasian
2 Keg
115.000.000
135.000.000
0 Dinas Komunikasi dan Informasi
Operasional SKPD
347
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan Evaluasi dan Penguatan Implementasi UU KIP komunikasi
1 Keg
22.000.000
22.000.000
0 Dinas Komunikasi dan Informasi
Operasional SKPD
348
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan IGOS
1 Keg
28.500.000
28.500.000
0 Dinas Komunikasi dan Informasi
Operasional SKPD
349
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Tabloid "Solo Berseri" dan Media Trip
2 Keg
66.023.000
800.000.000
0 Dinas Komunikasi dan Informasi
Operasional SKPD
350
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
11 Keg
308.726.000
1.558.000.000
0 Dinas Komunikasi dan Informasi
Operasional SKPD
351
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Leaflet, Spanduk, Booklet, Media Luar Ruang, Calendar Event, DVD Profil Kota, Iklan TV Lokal dan Nasional, Dialog Radio, Iklan Media Cetak, Iklan Layanan Masyarakat Foto Kawasan, Penulisan artikel, Lomba Blog, Festival Film, Diseminasi Informasi, Dialog Publik, Seminar, Siaran Keliling, Pameran, Media Tradisional.
9 Keg
0
516.000.000
0 Dinas Komunikasi dan Informasi
Operasional SKPD
1.386.014.000
5.263.500.000
JUMLAH
39
0
Pagu Indikatif
Keluaran No 352
353
354
355
356
357
358 359
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
- Pembinaan pelaku UMKM - Operasional Genzet di Night Market Ngarsopuro - Penyediaan sarana prasarana walking street Gatot Subroto Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi UMKM, KTI dan Koperasi : - Pelatihan Handycraft - Pelatihan Pembuatan website (IT) - Pelatihan cetak sablon - Pelatihan perbengkelan sepeda motor Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ Peningkatan SDM bagi Pengelola Koperasi : KUD - Pelatihan Akuntansi & kelembagaan Koperasi diikuti - Bantuan pembinaan Koperasi Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil - Fasilitasi Ijin Depkes untuk produk makanan UMKM Menengah - Sosialisasi HAKI untuk pengusaha UKM - Pelatihan HAKI Sosialisasi dukungan informasi penyediaan - Fasilitasi akses Permodalan (kredit bergulir) bagi permodalan pelaku UMKM - Fasilitasi bantuan keuangan untuk BUMM - Cadangan klaim penjaminan kredit Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Pameran dan Promosi Produk Koperasi dan UMKM di Kecil Menengah dalam negeri : - APEKSI - INACRAFT - PPE - Gelar Batik Nusantara - SMESCO - Hari Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Sosialisasi tata cara pendirian koperasi dan perkoperasian peraturan perundangan perkoperasian Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
- Penilaian Kesehatan koperasi - Pembinaan Administrasi dan kelembagaan Koperasi
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
12 bln
56.195.000
100.000.000
100.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
8 Keg
249.467.500
450.000.000
450.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
60 Org
75.000.000
100.000.000
100.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
5 Keg
45.925.000
60.000.000
60.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
3 Keg
156.900.000
300.000.000
300.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
6 Keg
886.467.500
3.100.000.000
3.100.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
1 Keg
15.750.000
25.000.000
25.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
2 Keg
61.992.500
350.000.000
200.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM
Operasional SKPD
1.547.697.500
4.485.000.000
JUMLAH
40
Tahun 2011
4.335.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 360 361 362
363 364
365 366 367
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
SKPD
Tahun 2012
Tahun 2013
Lokasi
Pembangunan gedung kantor
Rehabilitasi Gedung DPU, Mesjid Agung, Grdung Juang, Beteng Vastenberg, mesjid komplks Balaikota
1 Keg
175.000.000
26.600.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1 Keg
100.000.000
300.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Pembangunan jalan
Pembangunan jalan (30 km) dan pembebasan tanah (jl Mipitan Utara, jl Sumbing, jl Samudra Pasai, jl Sabrang Lor, jl S Parman, jl Kerinci, jl Ngipang, jl Ki Hajar Dewantoro, lanjutan penataan kawasan jl Kapten Mulyadi. Hasil DKT DPU : Kelurahan Ketelan - Pembuatan trotoar jl. RM Said dan Jl Gajah Mada Penyusunan FS dan DED jalan, jembatan dan underpass
1 Keg
7.690.068.000
20.000.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
1 Keg
0
200.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Pembangunan 7 (tujuh) buah (jembatan Komplang, jembatan Lemah Abang 1, jembatan Lemah Abang 2, underpass Purwosari 1 & 2, underpass Gilingan 1 &2 Penyusunan perencanaan pengendalian banjir
1 Th
0
10.000.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
1 Keg
0
0
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
1 Keg
0
0
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
1 Keg
1.000.000.000
4.000.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong
Survei kontursaluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Normalisasi kali Pepe hulu, normalisasi dan pemb bangunan pelengkap Kali Anyar, normalisasi (sal jl Adi Sucipto, jl Ahmad Yani depan hotel Sunan, jl Basuki Rahmat, sal sekitar SMA 5, jl Tentara Pelajar depan pasar Mebel, sal sekitar pasar Nusukan, jl Adi Sumarmo, jl Ki Mangun Sarkoro, jl Gajah Mada, jl Honggowongso, Makam Bergolo, ), lanjutan perbaikan drainase primer perum Mojosongo, peningkatan sal primer Pucang Sawit jl Juanda, sal makam pahlawan, pemb sudetan saluran kali Kedung Kopi Putat, lanjutan rehab dan sal sekitar Kaling Kedung Jumbling di kec Jebres, pengerukan sal jl Kap Mulyadi, konstruksi gorong-gorong jl Veteran, peningkatan sak jl Slamet Riyadi, pembuatan studi kelayakan dan DED sal air MD 50 jl Kusumodilagandan jl Veteran, pemb saluran air MD 50 kiri kanan sungai sambas, pembuatan sal perbatasan Hasil DKT DPU : Kecamatan Laweyan - Normalisasi saluran perbatasan kel Jajar dan kel Kerten 41
Pagu Indikatif
Keluaran No
368 369 370
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Perencanaan turap/talud/brojong
Kegiatan Operasional
Volume
Kecamatan Jebres - Pembuatan saluran air dari kantor kel Pucang Sawit ke utara Kecamatan Serengan - Pembuatan saluran / open drainage jl Veteran sepanjang 600 m - Keduk walet kali Jenes 5 km - Keduk walet kali Wingko 2 km Kelurahan Joyontakan - Pembuatan saluran jl. KH Wahid Hasyim dan drainase kampung RW I dan RW III sepanjang 1200 m Kecamatan Banjarsari - Normalisasi sal jl. Letjend Suprapto Kelurahan Banyuanyar - Pembuatan saluran Jl. Adi Sumarmo RW IX Kelurahan Kadipiro - Pembuatan saluran RW 5, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25 Kelurahan Keprabon Pengerukan sedimen gorong-goron jl. Teuku Umar RW 01, 02, 04 Kelurahan Nusukan - Pembuatan saluran Jl. adi Sumarmo RW III, V Kelurahan Punggawan - Normalisasi saluran jl. DR Supomo, jl. Hasanudin Kelurahan Setabelan - Perbaikan saluran kampung Kelurahan Sumber - Normalisasi sal drainase Jl. Letjen Suprapto RW 11 Kelurahan Timuran - Pengerukan dan perbaikan sal drainase jl Gajah Mada, jl Ronggowarsito, jl, Yosodipuro Penyusunan perencanaan penanganan banjir
Tahun 2011
SKPD
Tahun 2012
Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
0
0
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong
1 Keg
0
0
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Pembangunan turap/talud/bronjong
1 Keg
1.000.000.000
2.500.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Normalisasi (kali Gajah Putih, kali brojo, kali pelem wulung/tanggul), perbaikan kali Jenes, rehab talud dan sal sekitar saluran Sumber, rahab talud kedung Jumbleng, kali boro, sekitar kali tanggul, lanjutan pembangunan talud sungai Pelem Wulung) Hasil DKT DPU : Kecamatan Laweyan - Pembangunan talud Kali Jenes Kelurahan Gilingan 42
Pagu Indikatif
Keluaran No
371
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Kegiatan Operasional
Volume
- Pembuatan talud RW 05, 15, 17, 21 Kelurahan Mangkubumen - Perbaikan talud jl. DR Cipto Mangunkusumo Penyusunan DED jalan lingkungan
Tahun 2011
SKPD
Tahun 2012
Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
0
200.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Penyusunan DED jembatan lingkungan
1 Keg
0
100.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Pemeliharaan jalan di seluruh wilayah kota Surakarta (150 km) Hasil DKT DPU : Kecamatan Laweyan Perbaikan jalan lingkungan, jalan menuju Puskesmas Pajang dan PAUD desa Karangturi 1.650 m2 Kelurahan Kestalan - Pengaspalan jl. Selayar I RT 02, RW V Kelurahan Manahan - Peningkatan jalan/pelapisan hot mix RW II, VII, XII Penyusunan data base jalan kota
1 Keg
0
25.000.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
1 Keg
0
100.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Inspeksi kondisi Jembatan
Penyusunan data base jembatan yang ada di kota Surakarta
1 Keg
0
100.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
376
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
Perbaikan jalan yang rusak dalam situasi bencana
1 Keg
0
600.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
377
Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana
1 Keg
0
400.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Pengadaan alat-alat berat
Pembelian Exavator, tandem roller
1 Keg
1.000.000.000
2.500.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera
Pemeliharaan alat-alat berat
1 Keg
25.000.000
50.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Perencanaan pembangunan pintu air
Penyusunan perencanaan pengendalian banjir
1 Keg
0
0
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Perencanaan normalisasi saluran sungai
Penyusunan Rencana Normalisasi saluran sungai
1 Keg
0
0
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Pembangunan pintu air
Pembangunan Pintu Air Demangan, relokasi pintu air Demangan, peningkatan PA Pucang Sawit dengan pompa, perbaikan saluran dan PA Kali Buntung, Normalisasi sal jl Bayangkara dan perbaikan pintu air Tipes, peningkatan PA makam bergolo dengan pompa
1 Keg
0
0
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
372 373
374 375
378 379 380 381 382
Inspeksi kondisi Jalan
43
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
383
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
384
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
SKPD
Tahun 2012
Tahun 2013
Lokasi
Normalisasi saluran Hasil DKT DPU Kecamatan Laweyan - Perbaikan saluran pembuangan di depan kantor kecamatan Laweyan sepanjang 700 m, Rp 500,000,000,Penyusunan master plan pengendalian banjir
1 Keg
2.250.000.000
2.750.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
1 Keg
0
0
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Finishing pembangunan STP Insfrastruktur STP (R&D, kolam las, trade center, cooling system, teaching factory, tower) Pembangunan insfrastruktur kota (koridor jl Bayangkara, jl S Parman, kawasan Monjari, penataan perempatan patung Wisnu, penataan kawasan segitiga Komplang) Penyusunan kebijakan, strategi dan program perumahan
1 Keg
20.020.000.000
60.000.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
1 Keg
0
160.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
Rehabilitasi rumah sewa Jurug, rehabilitasi Rusunawa Begalon I, Pembangunan Prasarana Lingkungan Rusunawa Jurug & Semanggi, Penyusunan Kebijakan Penataan Pemukiman Kumuh Kota Surakarta, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pemukiman Kumuh Perkotaan Kota Surakarta Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar Pembangunan sarana air minum, terutama bagi masyarakat miskin pembangunan/peningkatan sarana sanimas, pembangunan sanitasi MCK plus, IPAL Komunal dan SR air limbah Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dasar pemukiman berbasis masyarakat (perbaikan kawasan kumuh perkotaan (RTLH, bedah kampung, PKP) Pengawasan pelaksanaan kebijakan Operasional pemungutan retribusi dan tercapainya pencegahan kebakaran PAD
1 Keg
267.500.000
2.000.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
1 Keg
6.132.587.000
2.400.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
1 Keg
155.323.000
2.500.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
1 Keg
0
40.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
391
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan Penyelenggaraan Diklat PMK dan pencegahan kebakaran
1 Keg
0
90.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
392
Kegiatan rekruitment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
1 Keg
0
45.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
393
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
1 Keg
0
25.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
1 Keg
325.000.000
1.365.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
385
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
386
Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan
387
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
388
389
390
394
Rekruitmen sukarelawan bencana
Penyuluhan terhadap masyarakat/instansitentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan APAR, SC brathing apartus, suction hose 3", 2,5", bahaya kebakaran 1,5", masker, pakaian tahan panas, lampu LED emergency, cartridge filter masker, loker, tempat tidur, tool kit, boor, besi+gerinda, rak tempat 44
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
395
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
396
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
selang, selimut tahan api, rope emergency/sling, kapak hydrant, harnes, komputer, laptop, printer, LCD projector, compresor BA, mobil tangga 52 m, pos PMK Pengamanan tamu negara, hari besar keagamaan, demonstrasi, tahun baru, event-event baik tingkat lokal, nasional maupun internasional Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Pemberian stimulan pembangunan desa
Pengadaan Semen
397
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
0
55.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
1 Keg
269.500.000
415.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
12 bln
500.000.000
500.000.000
0 Dinas Pekerjaan Umum
Operasional SKPD
40.909.978.000
164.995.000.000
JUMLAH
45
Tahun 2011
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Gedung Kantor UPTD III
1 Unit
600.000.000
500.000.000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Sarana dan Prasarana SKPD / Dinas Terkait
6 Unit
1.975.050.000
1.975.050.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan 8 Unit AC
8 Unit
70.000.000
95.000.000
Pengadaan mebeleur
Pengadaan 28 Meja dan 28 Kursi, 1 Almari
57 Unit
75.000.000
75.000.000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
12 bln
50.000.000
60.000.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan laporan keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan
410 Buah
100.000.000
500.000.000
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
12 Keg
0
100.000.000
12 bln
375.000.000
450.000.000
406
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan Pensertifikasian Tanah Pemerintah Kota Surakarta dan pemanfaatan tanah dengan adanya kejelasan status kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surakarta Penyusunan sistem informasi pertanahan yang Penyusunan Data Nilai Aset Daerah handal
12 bln
600.000.000
600.000.000
407
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
150 eks
50.000.000
150.000.000
408
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
200 eks
75.000.000
100.000.000
409
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
200 eks
315.600.000
315.600.000
410
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penjabaran APBD, Penyusunan SK UP dan SPD
12 bln
250.235.000
315.235.000
411
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
200 eks
195.800.000
195.800.000
398
399
400
401
402
403
404
405
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
46
SKPD Tahun 2013 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Lokasi Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penjabaran Perubahan APBD
200 eks
141.700.000
141.700.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
200 eks
200.000.000
200.000.000
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
200 eks
100.000.000
100.000.000
415
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
1 Set
450.000.000
450.000.000
416
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
200 Org
100.000.000
100.000.000
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
12 bln
700.000.000
350.000.000
Peningkatan manajemen investasi daerah
Peningkatan manajemen investasi daerah
12 bln
80.000.000
80.000.000
419
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
12 bln
680.260.000
680.260.000
420
Penyusunan dan Pengembangan Pengelolaan Gaji Pegawai
Penyusunan dan Pengembangan Pengelolaan Gaji Pegawai
12 bln
123.130.000
150.000.000
Peningkatan dan Pengelolaan PAD
Terlaksananya Peningkatan dan Pengelolaan PAD
12 bln
262.720.000
362.720.000
Peningkatan dan Pengelolaan PBB
Terlaksananya Peningkatan dan Pengelolaan PBB
12 bln
900.000.000
1.400.000.000
423
Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
12 bln
100.000.000
235.500.000
424
Peningkatan dan Pengelolaan Dana Perimbangan
Peningkatan dan Pengelolaan Dana Perimbangan
12 bln
240.000.000
240.000.000
425
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Sumber Pendapatan Daerah
Penertiban Reklame dan Tersedianya data WP yang akurat
12 bln
135.000.000
250.000.000
412
413
414
417
418
421
422
47
SKPD Tahun 2013 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Lokasi Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No 426
427
428
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Peningkatan dan pengelolaan BPHTB
Peningkatan dan Pengelolaan BPHTB
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
12 bln
300.000.000
850.000.000
1 Perda
450.000.000
450.000.000
12 bln
75.000.000
100.000.000
9.769.495.000
11.571.865.000
JUMLAH
48
SKPD Tahun 2013
Lokasi
0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
0 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Operasional SKPD
0
Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Pemeliharaan jaringan SIAK secara terpadu terpadu
12 bln
0
125.000.000
0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
265.000.000
700.000.000
0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
12 bln
169.845.000
225.000.000
0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
432
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
12 bln
106.333.000
120.000.000
0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
433
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
- Pemeliharaan Jaringan aplikasi pendukung SIAK - Pendamping aplikasi KTP ber NIK Nasional / E-KTP - Petugas entry data KK dan KTP Koordinas antara Dinas, Kecamatan, Kelurahan dalam pelaksanaan pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil - Tersedianya WeB ,internet konsolidasi dan pendaftaran penduduk dan Capil - Cetak formulir dan kartu KIA ( untuk pendukung Kartu Insentif Anak ( KIA) ). - Back Up Kependudukan ( Server Back Up) - Terlaksananya pelayanan akta pencapil dan dokumen kependudukan serta tersedianya tempat pelayanan yang memadai - Bebas materai dalam proses Akta Kelahiran untuk warga miskin - Bantuan biaya perkara penetapan permohonan akta bagi warga miskin - Database Kependudukan dengan digitalisasi - Penambahan Sarana dan Prasarana dokumen kependudukan - Pendataan , Identifikasi dan pembinaan penduduk rentan( Maping )
12 bln
431
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
12 bln
149.495.000
200.000.000
0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
12 bln
128.278.000
150.000.000
0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
12 bln
0
50.000.000
0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan pencatatan Sipil pada petugas : - Kelurahan : 51 Orang - Kecamatan : 5 Orang - Dinas dan Stakeholders - Penyebarn Perda Administrasi Kependudukan : Pengadaan leaflet, penyuluhan, spanduk
12 bln
0
75.000.000
0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
12 bln
25.000.000
100.000.000
0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
- Tersedianya data IKM, evaluasi ISO - Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk penunjang data IKM dan ISO
12 bln
70.000.000
85.000.000
0 Dinas Penduk & Pencapil
Operasional SKPD
913.951.000
1.830.000.000
429 430
434
435 436
437 438
Pengembangan data base kependudukan
Penyusunan kebijakan kependudukan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
Sosialisasi kebijakan kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
JUMLAH
49
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terpenuhinya sewa tanah PT.KAI, pengisian APAR dan pemeliharaan tabung APAR hydrant
1 Th
432.540.000
475.794.000
0 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
Perencanaan pengembangan infrastruktur
Meningkatkan dan memelihara fasilitas pasar
1 Th
796.050.000
1.500.000.000
0 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
Pembangunan pasar perdesaaan
Pembangunan pasar Kliwon dan Pasar Depok
2 kegiatan
3.016.329.000
25.000.000.000
0 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan
Rehabilitasi pasar - pasar
1 Th
572.000.000
1.500.000.000
0 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan persampahan
1 Th
803.600.000
2.000.000.000
0 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Th
1.541.702.000
1.650.000.000
0 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
Peningkatan dan Pengelolaan PAD
verifikasi data obyek /subyek retribusi dan optimalisasi pendapatan
1 Th
74.475.000
100.000.000
0 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
446
Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
Pendataan potensi pasar dan PKL
1 Th
60.000.000
180.000.000
0 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
447
Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk
Promosi pasar - pasar
1 kegiatan
279.500.000
134.000.000
0 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
448
Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
Penyuluhan pedagang kakilima
1 Th
88.000.000
152.000.000
0 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
449
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Pembangunan selter Jl. Mentri Supeno
1 Th
500.000.000
800.000.000
0 Dinas Pengelolaan Pasar
Operasional SKPD
8.164.196.000
33.491.794.000
439 440 441 442 443 444 445
JUMLAH
50
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pembangunan gedung kantor
Terwujudnya gedung pengujian beserta alat uji dan gedug kantor
Pengadaan mebeleur
Pembelian mebeleur
452
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
453 454
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Unit
0
12.000.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
1 Paket
95.000.000
95.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
Pengadaan pakaian dinas
1 Set
95.000.000
95.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan kinerja, evaluasi, monotoring Dishub
1 Keg
27.510.000
27.510.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
Terwujudnya dan terpeliharanya kereta uap wisata
1 Keg
798.000.000
798.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
Peningkatan kwalitas SDM ,
1 Keg
100.000.000
100.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
456
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Terpeliharanya peralatan uji :head light trester, pit lift, kalibrasi, tera, solar,oli, genset
1 Unit
111.800.000
130.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
457
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi Peningkatan tata tertib lalu lintas dan angkutan untuk peningkatan keselamtan penumpang jalan bagi awak kendaraan angkutan umum
1 Lump
100.000.000
200.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
458
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
1 Lump
1.600.000.000
3.350.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
459
Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna Terbinanya pengusaha perbengkelan keselamtan penumpang
1 Keg
0
200.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
460
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
1 Keg
380.000.000
480.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
1 Keg
980.000.000
800.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
1 Lump
100.000.000
200.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
1 Keg
603.000.000
1.500.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
Terpeliharanya/tersediannya pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas berupa APILL, rambu, traffic cone dan flashing serta alat komunikasi. ( Cat samping ) pengelolaan tanda uji kendaraan
1 Keg
75.000.000
75.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Zona Selamat Sekolah dan Wahana Tata Nugraha, serta sosialisasi ketertiban lalu lintas
1 Keg
100.000.000
360.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Tersedianya APILL ATCS dn terintegrasi
1 Keg
1.000.000.000
1.000.000.000
0 Dinas Perhubungan
Operasional SKPD
450 451
455
461
462 463
464 465 466
Penyediaan sarana dan prasarana bus angkutan massal
( Pelaksanaan pengendalian,penertiban dan kelancaran serta pengawalan lalu lintas ) Meningkatnya kinerja petugas lalu lintas Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, ( Pengendalian,pengawasan dan pemeliharaan sub murah dan mudah terminal dan pos TPR ) kemudahan masyarakat dalam pengurusan perijinan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan Kajian dan analisis manajemen lalu lintas dan jasa angkutan pengumpulan data base Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan
51
Pagu Indikatif
Keluaran No 467
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pengadaan marka jalan
Kegiatan Operasional
Volume
Terwujudnya marka jalan
1 Keg JUMLAH
52
Tahun 2011
Tahun 2012
1.044.780.000
403.000.000
7.210.090.000
21.813.510.000
SKPD Tahun 2013 0 Dinas Perhubungan 0
Lokasi Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No 468 469
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
476
477
Lokasi
10.000.000
10.000.000
0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
- Recruitmen peserta - Pelatihan kewirausahaan - Pelatihan Pengemasan Produk - Pelatihan Industri Makanan - Pelatihan Pembatikan - Workshop Desain & Inovasi Produk - Workshop Peningkatan Kualitas Produk - Seminar Motivasi Bisnis - Study Banding Bisnis - Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha - Pembangunan Kantor BPSK - Pengawasan peredaran barang dan atau jasa barang expired, non SNI dan minuman beralkohol
1 Th
125.000.000
150.000.000
0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
1 Th
75.000.000
400.000.000
0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
1 Th
75.000.000
100.000.000
0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
1 Th
80.000.000
80.000.000
0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
1 Th
500.000.000
1.000.000.000
0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
1 Th
183.597.000
1.100.000.000
0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
1 Th
50.000.000
100.000.000
0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
1 Th
50.000.000
50.000.000
0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
1 Th
150.000.000
150.000.000
0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Operasional SKPD
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait
475
SKPD Tahun 2013
1 Th
472
474
Tahun 2012
- Pengadaan Kursi
471
473
Tahun 2011
Volume
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
470
Kegiatan Operasional
- Peningkatan pelayanan ekspor impor - Temu bisnis UMKM dengan BUMN dan Perbankan - Pelatihan Marketing Inteligent - Temu Bisnis ( Kontak Dagang ) Pembangunan promosi perdagangan - PPE internasional - Pameran IFFINA - Pameran INACRAFT - Pameran Klaster - JATENG FAIR - OBRAL GEDE Pengembangan kelembagaan kerjasama - Perbaikan dan Pembangunan Kanopi kemitraan - Perbaikan dan Pembangunan Payung Meja - Pembangunan dinding dan Pemasangan keramik Peningkatan sistem dan jaringan informasi - Monitoring harga sembako perdagangan - Monitoring LPG - Monitoring distributor - Monitoring Pengendalian Inflasi - Pelatihan Marketing online - Workshop Display Produk - Workshop Strategi Promosi Pembinaan industri kecil dan menengah dalam - Pendataan Industri memperkuat jaringan klaster industri - Bantuan Fasilitasi pendaftaran HAKI - Workshop Legalisasi Usaha dan Hak Paten Produk Pembinaan kemampuan teknologi industri - Pelatihan Warna alam - Pelatihan Tenun lidi - Pelatihan Manajemen - Pelatihan Pembatikan - Pelatihan Diversifikasi tempe - Bimtek Masalah Kemetrologian ( tera/ tera ulang ) 53
Pagu Indikatif
Keluaran No
478
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
- Pelatihan Marketing/Pemasaran - Pelatihan Masak - Pelatihan AMT, CEFE - Pelatihan Pengolahan Sampah - Training Softskill SDM - Pelatihan Penataan Toko - Pelatihan Pengolahan Limbah Kertas, Limbah Kayu - Kerajinan Batik Kayu dan Kaca - Pelatihan Kerajinan Kulit, Perak, Gerabah, Kulit Telur, Limbah Kain Batik, Bambu, Limbah Kertas, Batok Kelapa - Pelatihan Kerajinan Anyaman ( rotan, eceng gondok, pelepah pisang ) Bantuan peralatan industri : - Mesin Jahit - Mesin Tenun - Mesin Pres Paving - Gerobag - Mesin Obras - Mesin Zigzag - Mesin Potong - Mesin Colour Overdag - Mesin Packaging makanan dan minuman/jamu - Peralatn Cetak Sablon Manual dan Digital - Mesin Pengolah Sampah - Peralatan Pembuatan Cap & Canting - Peralatan Masak
1 Th
JUMLAH
54
Tahun 2012
275.000.000
400.000.000
1.573.597.000
3.540.000.000
SKPD Tahun 2013
0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
0
Lokasi
Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
-Pelatihan petani/masyarakat di bidang tanaman pangan/horti, peternakan, perikanan -Sekolah lapang bagi kelompok tani Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil -Mendeteksi/meneliti residu pestisida yang produksi pertanian/perkebunan terkandung pada hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi -Melaksanakan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah pertanian/perkebunan unggulan. -Penyediaan sarana prasarana promosi hasil produksi pertanian pengolahan informasi permintaan pasar atas -Pengolahan informasi harga pasar atas produksi hasil produksi pertanian/perkebunan pertanian masyarakat Penyediaan sarana produksi -Pemeliharaan kebun dinas pertanian/perkebunan -Pengadaan bibit tanaman (buah, sayur, tanaman hias) -Pelaksanaan vertikultur dan tabulapot -Pengadaan peralatan pertanian dan pasca panen -Obat-obatan tanaman dan pupuk -Pengawasan peredaran pestisida dan pupuk -Pengadaan alat pembuatan pupuk organik Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan -Vaksinasi, desinfeksi, surveilance penyakit menular ternak -Pengadaan obat dan peralatan kesehatan hewan -Sosialisasi dan pembinaan kesehatan hewan -Pemeriksaan hewan qurban Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit -Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik endemik
2 Keg
0
105.000.000
105.000.000 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
1 Keg
0
30.000.000
30.000.000 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
3 Keg
50.000.000
425.000.000
450.000.000 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
1 Keg
0
20.000.000
20.000.000 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
7 Keg
200.000.000
380.000.000
380.000.000 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
4 Keg
250.000.000
1.045.000.000
495.000.000 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
2 Keg
0
45.000.000
45.000.000 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah -Melaksanakan pemantauan perdagangan ternak antar daerah
1 Keg
0
100.000.000
100.000.000 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
Pembibitan dan perawatan ternak
-Bantuan kandang pada peternak, kandang jepit, pos keswan -Monitoring dan redistribusi ternak pemerintah -Bantuan bibit sapi, kambing, ayam buras, itik Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil -Mendeteksi/meneliti residu logam berat pada sapi produksi peternakan
3 Keg
104.180.000
310.000.000
260.000.000 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
1 Keg
0
400.000.000
0 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
489
Fasilitasi Kerjasama regional/nas'ronai/intemasional penyediaan hash produksi petemakan komplementer.
1 Keg
0
400.000.000
450.000.000 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
490
Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan
3 Keg
425.000.000
12.300.000.000
300.000.000 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
479
480
481
482
483
484
485 486 487
488
-Melaksanakan pembinaan teknis peredaran daging, penertiban peredaran PPAH, pelarangan pemotongan betina produktif, pengambilan sampel PPAH, pengadaan alat kebasahan. -Melaksanakan kerjasama antar daerah bidang PPAH -Pembangunan Pasar Hewan Semanggi -Penyediaan sarpras RPH/RPU dan kios daging -Pembangunan pasar burung 55
Pagu Indikatif
Keluaran No 491 492
493
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
-Pembangunan IPAL RPH dan sarana prasarana RPH
1 Keg
742.930.000
500.000.000
500.000.000 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
Pengembangan bibit ikan unggul
-Pengadaan induk dan bibit ikan -Pengadaan sarana prasarana BBI -Pengadaan peralatan sarana produksi budidaya ikan -Peningkatan sarana dan prasarana pasar ikan dan depo ikan
3 Keg
70.000.000
344.000.000
424.000.000 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
1 Keg
1.800.155.000
700.000.000
0 Dinas Pertanian
Operasional SKPD
3.642.265.000
17.104.000.000
Pembinaan dan pengembangan perikanan
JUMLAH
56
3.559.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
494
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir
-Penanggulangan banjir
1 Paket
0
50.000.000
0 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
495
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
-Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1 Paket
70.000.000
150.000.000
150.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Penyusunan kebijakan kependudukan
-sosialisasi dan ketransmigrasian
1 Paket
80.000.000
150.000.000
150.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-Pelayanan dan perlindungan sosial,hukum bagi korban eksploitasi dan razia anak
1 Paket
40.000.000
50.000.000
50.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
-Rasia PGOT dan kegiatan insidentil
1 Paket
176.354.000
180.000.000
180.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
-Pendataan PMKS di kota surakarta
1 Paket
80.000.000
90.000.000
90.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Monitoring evaluasi dan pelaporan panti sosial
1 Paket
0
20.000.000
20.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
501
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
-pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
1 Paket
50.000.000
150.000.000
150.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
502
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
-Pendidikan dan pelatihan bagi anak cacat
1 Paket
41.605.000
60.000.000
60.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
503
Pendidikan dan pelatihan keterampilan -Pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan sosial berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1 Paket
85.410.000
90.000.000
95.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
100 bk
50.696.000
60.000.000
60.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
496 497
498
499
500
504 505 506 507 508
509
510
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
-Penyusunan data base ketenagakerjaan
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
-pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
8 Paket
150.000.000
260.000.000
260.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
-Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1 Paket
75.000.000
160.000.000
160.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan -Pelatihan Wirausaha baru bagi tenaga kerja pelatihan kewirausahaan
1 Paket
50.000.000
80.000.000
80.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
-Fsilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek
1 Paket
148.464.000
250.000.000
250.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
-Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dan pelatihan bagi orang tua anak terpuruk -peningkatan pengawasan,perlindungan terhadap K3
1 Paket
172.880.000
180.000.000
180.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
1 Paket
97.975.000
100.000.000
100.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Operasional SKPD
Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
57
Pagu Indikatif
Keluaran No 511
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pembinaan kemampuan teknologi industri
Kegiatan Operasional -Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja khususnya dilingkungan rokok
Volume 1 Paket JUMLAH
58
Tahun 2011
Tahun 2012
150.000.000
250.000.000
1.518.384.000
2.330.000.000
SKPD Tahun 2013 250.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.285.000.000
Lokasi Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
512
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang
-DED Kawasan Banyuanyar Nusukan (Kawasan Joglo) tahap II
513
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang
-DED dan pembangunan fisik galeri kota
514
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang
515
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Kws
100.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
1 kegiatan
0
2.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
-DED dan fisik kawasan citywalk (Purwosari-Brengosan) dan Tugu Purwosari
1 Kws
0
2.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
-RTBL, DED dan fisik koridor ring road utara
1 Kws
0
1.800.000.000
3.000.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
Penyusunan rencana tata ruang wilayah
-RTBL dan DED koridor Jl. Kapt. Mulyadi
1 Kws
0
150.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan -DED dan fisik Kawasan Monumen '45 dan Pasar Legi
1 Kws
125.000.000
2.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
-DED dan fisik koridor Jl. Sudirman, Pasar Gede dan Jl. Urip Sumoharjo (tahap II)
1 Kws
1.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
-Grand design dan penataan Jl. RE. Martadinata, Pasar Gede dan Jl. Jend. Sudirman
1 kegiatan
0
5.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
520
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
-DED dan fisik Kawasan Sriwedari (Jl. Bayangkara, Jl. Kebangkitan Nasional, Jl. Musium)
1 Kws
0
5.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
521
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
-Penataan persimpangan Baron
1 Kws
0
1.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
522
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
-Penataan koridor Mayor Sunaryo
1 Kws
0
1.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
523
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
-Fisik bantaran sungai (DAS) Bengawan Solo
1 Kws
0
1.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
524
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
-Grand design, feasibility study dan penataan kawasan simpang Manahan
1 kegiatan
0
1.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
525
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
-Pembangunan gapura Kampung Sewu (RW IV, VII, IX) Kecamatan Jebres
1 kegiatan
0
500.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
526
Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
-DED dan fisik Kawasan Coyudan
1 Kws
0
750.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
527
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
-Inventarisasi database bangunan di Kota Surakarta (Kawasan Serengan)
1 Kws
125.000.000
200.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
528
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
-Penataan ruang terbuka publik di Kecamatan Banjarsari
1 Kws
0
1.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
529
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
-Penataan koridor KA simpang KA Manahan s/d simpang KA Pasar Nongko (Jl. Hasanudin)
1 Kws
0
1.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
516 517 518 519
59
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
530
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
-Penataan koridor Jl. Dr. Moewardi
531
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Kws
0
1.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
-Pembuatan city walk Jl. Veteran dari Hotel Indah Palace sampai dengan Bunderan Tipes
1 kegiatan
0
500.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
Survey dan pemetaan
-Inventarisasi dan review rencana jalan Kota Surakarta (tahap II)
1 kegiatan
125.000.000
300.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
-Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang kota
1 kegiatan
0
400.000.000
100.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
Koordinasi Teknis Perijinan
-Penertiban bangunan tidak berijin melalui koordinasi teknis perijinan
1 kegiatan
0
500.000.000
250.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
535
Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
-DED dan fisik Kampung Batik Kauman (tahap II)
1 Kws
0
4.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
536
Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
-Grand design penataan Kampung Batik Kauman
1 kegiatan
0
500.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
537
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
-Grand design penataan Kawasan Beteng Vastenburg
1 kegiatan
0
750.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
538
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka -Grand design Penataan Kraton Kasunanan termasuk naskah kuno
1 kegiatan
0
500.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
539
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka -Revitalisasi Masjid Agung termasuk naskah kuno
1 kegiatan
0
9.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
540
Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
-DED dan fisik Kawasan Mangkunegaran (lingkungan luar) tahap II
1 kegiatan
0
2.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
-DED dan fisik Kawasan Mangkunegaran tahap II
1 Kws
0
2.500.000.000
1.000.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
-Revitalisasi Puro Mangkunegaran (fisik tahap II)
1 Kws
0
2.000.000.000
1.000.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
-Revitalisasi mambaul 'ulum
1 kegiatan
0
1.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
-DED dan fisik Pamedan Puro Mangkunegaran (tahap II)
1 kegiatan
1.000.000.000
2.500.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
Pengembangan nilai dan geografi sejarah
-Revitalisasi Kawasan Bon Rojo termasuk revitalisasi Kawasan Museum Radya Pustaka
1 Kws
0
300.000.000
1.500.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
Pengembangan nilai dan geografi sejarah
-Identifikasi karakter Kota Surakarta
1 kegiatan
0
300.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
532 533 534
541
542
543
544 545 546
60
Pagu Indikatif
Keluaran No 547 548 549 550
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
-Database bangunan dan kawasan cagar budaya di Kota Surakarta
Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
-DED dan fisik Kampung Batik Laweyan
Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
-Penyusunan naskah akademis dan Perda Heritage
Pendukungan pengelolaan museum dan taman -Revitalisasi Museum Radya Pustaka budaya di daerah
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 kegiatan
125.000.000
300.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
1 Kws
0
4.000.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
1 kegiatan
0
500.000.000
0 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
1 Kws
0
1.800.000.000
1.800.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
Operasional SKPD
2.600.000.000
64.050.000.000
JUMLAH
61
11.650.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Penydeiaan mobil dinas 5 buah
552
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
553 554
551
555 556 557
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
5 Unit
0
850.000.000
0 Inspektorat
Operasional SKPD
Pemeriksaan Reguler. Monitoring kegiatan APBD dan pemeriksaan bersama BPKP
1 Th
371.162.000
400.000.000
0 Inspektorat
Operasional SKPD
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Pemeriksaan khusus dan kasus
1 Th
47.340.000
47.340.000
0 Inspektorat
Operasional SKPD
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Review Laporan Keuangan, Gelar Pengawasan Daerah dan Penilaian Resiko SPIP
1 Keg
220.000.000
150.000.000
0 Inspektorat
Operasional SKPD
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Tindak lanjut temuan hasil pengawasan
1 Th
185.881.000
186.000.000
0 Inspektorat
Operasional SKPD
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Rapat Koordinasi pengawasan
1 Th
13.000.000
12.000.000
0 Inspektorat
Operasional SKPD
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pelatihan kantor sendiri (PKS)
1 Th
0
22.000.000
22.000.000 Inspektorat
Operasional SKPD
837.383.000
1.667.340.000
JUMLAH
62
22.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pembangunan gedung kantor
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
559
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Pembangunan gedung kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Surakarta dan Pembengunan Depo Arsip Kota Surakarta Pengadaan sarana prasarana kearsipan di Kantor Arpusda dan Sekolah
560
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Pendokumentasian kegiatan-kegiatan dilingkungan kota Surakarta dan alih media arsip
1 Keg
0
30.000.000
65.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
4 Keg
0
220.000.000
275.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Pengolahan, penyimpanan dan pelestarian arsip, konversi buku perpustakaan serta penataan koleksi perpustakaan sesuai sistem Menyusun pedoman kearsipan/perwali berdasarkan UU RI No. 43 Tahun 2009
4 eks
0
50.000.000
50.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Pengadaan jaringan informasi kearsipan
2 Keg
0
50.000.000
50.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
3 Keg
50.000.000
100.000.000
100.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
28 lokasi
0
150.000.000
150.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
7 lokasi
0
980.000.000
980.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
Bintek pengelola perpustakaan
1 Keg
0
100.000.000
125.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
Pertemuan KPI wilayah Provinsi Jawa Tengah
1 Keg
0
150.000.000
0 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
5 Keg
0
200.000.000
300.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
9.000 eks
0
425.000.000
600.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
50.000.000
11.005.000.000
558
561
562 563 564 565
566 567
568 569
570
2 Unit
0
8.450.000.000
0 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
1 Keg
0
100.000.000
100.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda
Operasional SKPD
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan Bintek dan pelatihan kearsipan pada instansi instansi pemerintah/swasta pemerintah dan swasta Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca Piket dan perpustakaan keliling untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca Pembangunan perpustakaan kampung/kelurahan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Cetak Pamflet, cetak kalender, lomba cerita, penulisan artikel dan sosialisasi tentang perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan Pengadaan/penambahan buku koleksi perpustakaan umum daerah untuk perpustakaan kota, perpustakaan kampung dan perpustakaan keliling
JUMLAH
63
2.795.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 2. Koordinir KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah) 3. Penyuluhan dan rasia pelajar pengendalian keamanan lingkungan 1. Pembinaan Anggota Hansip/Linmas Se Kota Surakarta 2. Santunan Anggota Hansip/ linmas Meninggal Dunia Dalam Tugas 3. Pengiriman Anggota Hansip/ Linmas Mengikuti Upacara HUT Linmas Tk Prop.Jateng 4. Pengiriman Anggota Hansip/ Linmas Mengikuti Upacara dan Pam Kota Surakarta 5. Latihan Gabungan Paskibraka Tahun 2011 Peningkatan kerjasama dengan aparat Inventarisasi, Evaluasi dan Monitoring Aktivitas keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Orang Asing di Kota Surakarta
1 Th
50.000.000
150.000.000
150.000.000 Kantor Kesbangpol & Linmas Operasional SKPD
1 Th
86.000.000
342.877.000
342.877.000 Kantor Kesbangpol & Linmas Operasional SKPD
1 Th
0
60.000.000
60.000.000 Kantor Kesbangpol & Linmas Operasional SKPD
574
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1 Th
125.000.000
400.000.000
400.000.000 Kantor Kesbangpol & Linmas Operasional SKPD
575
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
1. Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan FKUB 2. Bantuan Keuangan pada Ormas, LSM dan Paguyuban Fasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Surakarta
1 Th
30.000.000
260.000.000
260.000.000 Kantor Kesbangpol & Linmas Operasional SKPD
576
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
1 Th
50.000.000
120.000.000
120.000.000 Kantor Kesbangpol & Linmas Operasional SKPD
577
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
1 Th
100.000.000
200.000.000
200.000.000 Kantor Kesbangpol & Linmas Operasional SKPD
578
Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Bantuan Keuangan Partai Politik Pemenang Pemilu 2009 Berdasarkan Proporsi Anggota DPRD II
1 Th
32.000.000
11.303.000
11.303.000 Kantor Kesbangpol & Linmas Operasional SKPD
579
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1 Th
41.895.000
125.222.000
125.222.000 Kantor Kesbangpol & Linmas Operasional SKPD
580
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi Kegiatan pengadaan sarana dan Prasarana Satlak penduduk dari ancaman/ korban bencana alam PB
1 Th
0
448.234.500
0 Kantor Kesbangpol & Linmas Operasional SKPD
514.895.000
2.117.636.500
571
572
573
1. Piket Awas Siaga 2. Gladi Posko dan Lapang Satlak PB
JUMLAH
64
1.669.402.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 581
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Th
20.000.000
50.000.000
55.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
Penyusunan data base potensi produk pangan
Pendataan olahan pangan rumah tangga khas Solo.
1 Keg
0
100.000.000
100.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
583
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
Survey analisis PPH (Pola Pangan Harapan)
1 Keg
40.000.000
50.000.000
50.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
584
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
1 Keg
180.000.000
500.000.000
550.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
585
Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
Survey lokasi lumbung pangan rumah tangga dan penyediaan bantuan bibit tanaman, sayuran untuk lumbung pangan rumah tangga. Pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan pokok dan harga pangan pokok.
12 Keg
29.400.000
100.000.000
100.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
Fasilitasi pengadaan cadangan pangan daerah pada 15 kelurahan pernah bencana banjir (rawan pangan transien) Pendampingan pembinaan desa (kelurahan) mandiri pangan melalui pemberdayaan kemampuan kelompok usaha. - Fasilitasi lomba cipta menu berbasis B2SA. - Pemantauan mutu keamanan pangan olahan di warung sekolah dan pedagang pasar tradisional secara terpadu tiap bulan. Penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan untuk Penegembangan Ketahanan Pangan Daerah.
3 Keg
0
300.000.000
360.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
2 Keg
0
145.000.000
160.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
2 Keg
150.000.000
300.000.000
330.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
1 Keg
0
100.000.000
100.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
- Penyediaan bantuan alat olahan pangan pada kelompok usaha pangan. - Sosialisasi sumber pangan bersumber daya lokal. - Fasilitasi pameran olahan pangan lokal ke luar negeri.
3 Keg
0
600.000.000
600.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
Operasional SKPD
419.400.000
2.245.000.000
582
586
587
588
589 590
Pengembangan cadangan pangan daerah
Pengembangan desa mandiri pangan
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Koordinasi kebijakan perberasan Penyuluhan sumber pangan alternatif
JUMLAH
65
2.405.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pendidikan dan pelatihan formal
Bimbingan teknis pelayanan perizinan
Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengadaan Touchreen Informasi Perizinan di 5 Kecamatan
595
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
596 597
591 592
593
594
598 599 600
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
32 Org
45.000.000
46.000.000
47.000.000 Kantor Pelayanan Ijin Terpadu
Operasional SKPD
1 Paket
0
250.000.000
0 Kantor Pelayanan Ijin Terpadu
Operasional SKPD
6 Keg
60.000.000
60.000.000
60.000.000 Kantor Pelayanan Ijin Terpadu
Operasional SKPD
2 Paket
50.000.000
50.000.000
60.000.000 Kantor Pelayanan Ijin Terpadu
Operasional SKPD
Sosialisasi dengan asosiasi Pengusaha (kadin, hipmi, asmindo, dll)
5 kali
89.000.000
91.000.000
93.000.000 Kantor Pelayanan Ijin Terpadu
Operasional SKPD
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Pengembangan aplikasi sistem informasi perizinan
10 Set
32.000.000
37.000.000
45.000.000 Kantor Pelayanan Ijin Terpadu
Operasional SKPD
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Intensifikasi peningkatan pelayanan perizinan
3.500 eks
150.000.000
154.000.000
158.000.000 Kantor Pelayanan Ijin Terpadu
Operasional SKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Indek Kepuasan Masyarakat meningkat
80 %
65.000.000
67.000.000
69.000.000 Kantor Pelayanan Ijin Terpadu
Operasional SKPD
Pembangunan data base informasi kearsipan
Pembangunan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektrik)
1 Paket
0
75.000.000
0 Kantor Pelayanan Ijin Terpadu
Operasional SKPD
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsifan
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
1 Paket
30.000.000
53.000.000
54.000.000 Kantor Pelayanan Ijin Terpadu
Operasional SKPD
521.000.000
883.000.000
Sarasehan dan pertemuan dengan BKPM, asosiasi pengusaha dan SKPD terkait Evaluasi ISO 9001 : 2008
JUMLAH
66
586.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 601
602
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Pengembangan potensi unggulan daerah
603
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
604
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
605
Kajian Kebijakan penanaman modal
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
- Sosialisasi kepada usaha besar, kecil, dan menengah - Gathering investor (sinergitas industri wisata, perdagangan, dan jasa). keikutsertaan dalam pameran dan pembuatan media promosi penunjang (booklet, leaflet, CD interaktif, dll). - Updating profil investasi - Pendataan investasi
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 kali
5.085.000
90.000.000
120.000.000 Kantor Penanaman Modal
Operasional SKPD
4 kali
577.000.000
615.000.000
625.000.000 Kantor Penanaman Modal
Operasional SKPD
1 Th
14.500.000
100.000.000
120.000.000 Kantor Penanaman Modal
Operasional SKPD
1 Th
53.150.000
59.500.000
65.500.000 Kantor Penanaman Modal
Operasional SKPD
1 Th
44.375.000
46.500.000
53.000.000 Kantor Penanaman Modal
Operasional SKPD
694.110.000
911.000.000
Penerapan Standar Operasi Pelayanan (SOP) dalam Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Kajian dokumen PERDA Penanaman Modal
JUMLAH
67
Tahun 2012
983.500.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat
Motivator / penggerak kegiatan GWJB tingkat Kecamata
1 Keg
0
20.000.000
0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
Peningkatan kesehatan masyarakat
Peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melaluli kemandirian Posyandu
1 Keg
0
25.000.000
0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Peningkatan paradigma sehat melalui Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
1 Keg
0
15.000.000
0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbangcam
1 Keg
25.682.000
25.682.000
0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
Penataan RTH
Penciptaan hutan dalam kota untuk ruang terbuka hijau
1 Keg
0
150.000.000
0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
611
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Penanaman bunga dan pohon khas daerah di setiap Kelurahan
1 Keg
0
130.000.000
0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
612
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan kepada masyarakat
1 Keg
0
100.000.000
0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
613
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 Keg
0
75.000.000
0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
614
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang prima ( berdaya tanggap, kepastian, ramah dan santun ) Menfasilitasi pembentukan Forum anak tingkat Kelurahan dan Kecamatan
1 Keg
0
35.000.000
0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
615
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Menghidupkan kelompok-kelompok seni budaya tradisional jawa di masyarakat
1 Keg
0
150.000.000
0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
616
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Menfasilitasi berkembangnya event-event budaya tradisonal jawa di tingkat kecamatan
1 Keg
0
200.000.000
0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
- Koordinasi Penjagaan keamanan wilayah kecamatan - Penjagaan keamanan kantor - penanggulangan bencana dan kerja bakti Pemeliharaan arsip
1 Keg
135.000.000
133.200.000
133.200.000 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
1 Keg
0
7.500.000
0 Kecamatan Banjarsari
Operasional SKPD
160.682.000
1.066.382.000
606 607 608 609 610
617
618
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
JUMLAH
68
133.200.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan PC, Printer, Mesin Faximile dan Meja komputer
1 Keg
0
25.000.000
0 Kecamatan Jebres
Operasional SKPD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Tower & instalasi air, Tirai/ Gorden, Filling kabinet/ lemari arsip, Televisi dan Kipas angin
1 Keg
18.868.000
60.000.000
0 Kecamatan Jebres
Operasional SKPD
Pengadaan mebeleur
Pengadaan kursi - meja kerja Camat dan kursi tamu
1 Set
38.000.000
16.305.000
0 Kecamatan Jebres
Operasional SKPD
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Penggantian sekat ruangan dengan alumunium ruangan kantor Kecamatan Jebres
1 Th
99.000.000
80.000.000
0 Kecamatan Jebres
Operasional SKPD
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Perbaikan jalan tembus ISI (Jl. Ki Hadjar Dewantara s/d Jl. Ir. Sutami)
1 Keg
0
500.000.000
0 Kecamatan Jebres
Operasional SKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1 Keg
20.000.000
25.000.000
30.000.000 Kecamatan Jebres
Operasional SKPD
Penataan RTH
Pembuatan Taman/ Public Space Segitiga Belakang UNS
1 Keg
0
250.000.000
0 Kecamatan Jebres
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan Taman Kantor
1 Th
2.135.200
2.500.000
0 Kecamatan Jebres
Operasional SKPD
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Pendataan potensi wisata dan budaya
1 Keg
0
12.000.000
0 Kecamatan Jebres
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Keg
110.362.000
125.217.500
130.000.000 Kecamatan Jebres
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Monitoring DPK
1 Th
35.550.000
7.500.000
0 Kecamatan Jebres
Operasional SKPD
323.915.200
1.103.522.500
JUMLAH
69
160.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 630 631 632 633 634 635 636
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembelian 1 PC komputer, Laptop, printer dan TV Plasma
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
0
35.500.000
0 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Mesin antrian dan sound sistem ruang pelayanan
1 Paket
0
45.000.000
0 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
Pengadaan mebeleur
Pengadaan Mebeleur ruang input KTP
1 Paket
0
75.000.000
0 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Pembanguna rumah dinas Camat Laweyan
1 Keg
0
500.000.000
0 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1 Keg
22.000.000
25.000.000
0 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
1 Th
110.362.000
108.812.500
0 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Monitoring DPK
1 Keg
26.700.000
4.500.000
0 Kecamatan Laweyan
Operasional SKPD
159.062.000
793.812.500
JUMLAH
70
0
Pagu Indikatif
Keluaran No 637 638 639 640 641 642 643
644 645 646
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pengadaan mebeleur
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehabilitasi Atap Gedung Kantor
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
3 Keg
10.000.000
40.000.000
0 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
6 bln
0
50.000.000
0 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Penyelenggaraan Musrenbangcam Tahun 2012
1 Keg
18.000.000
23.000.000
23.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Penataan RTH
Pembuatan Taman
1 Keg
80.000.000
80.000.000
80.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan taman
1 Th
1.800.000
2.000.000
2.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat Tim Inti Kecamatan
12 bln
0
25.000.000
25.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Upah tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan dan biaya pelatihan linmas se-Kecamatan Pasarkliwon Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima, asongan dan pendataan hunian liar
1 Th
92.138.000
92.138.000
95.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
6 bln
0
12.000.000
12.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
1 Th
24.450.000
27.000.000
27.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
1 Keg
0
20.000.000
20.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
226.388.000
371.138.000
pengendalian keamanan lingkungan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Penataan arsip kantor, Pembelian lemari arsip
JUMLAH
71
284.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 647 648 649 650
651
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Pembuatan saluran air
600 m
0
600.000.000
0 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- Perbaikan Jalan/pengaspalan ulang
3 KM
0
1.800.000.000
0 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
- Pengerukan walet di kali Jenes
600 m
0
30.000.000
0 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
- Pemasangan rambu lalu lintas/trafick light di Bunderan Tipes - penentuan satu arah lalu lintas di Jalan Patimura - Pemagaran Lapangan Pringgolayan
2 Unit
0
152.000.000
0 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
600 m2
0
600.000.000
0 Kecamatan Serengan
Operasional SKPD
0
3.182.000.000
Pengembangan taman rekreasi
JUMLAH
72
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
12 bln
5.700.000
5.700.000
0 Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
12 Th
38.090.000
38.090.000
0 Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
- Program Pemeliharaan RTH
12 bln
1.800.000
2.500.000
0 Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
655
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
12 bln
10.000.000
20.000.000
0 Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
656
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 Th
2.000.000
2.000.000
0 Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Program Peningkatan Keamanan Lingkungan
12 bln
81.512.000
81.512.000
0 Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
12 bln
4.500.000
4.500.000
0 Kelurahan Baluwarti
Operasional SKPD
143.602.000
154.302.000
652 653 654
657 658
JUMLAH
73
0
Pagu Indikatif
Keluaran No 659 660 661 662 663
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1 Th
7.200.000
8.500.000
10.000.000 Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasi dan pemel.prasarana dan sarana persampahan
1 Th
68.740.000
72.000.000
74.000.000 Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan RTH
1 Th
1.800.000
2.500.000
3.000.000 Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
1 Th
85.725.000
87.000.000
89.000.000 Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
1 Th
4.500.000
6.000.000
8.000.000 Kelurahan Banyuanyar
Operasional SKPD
167.965.000
176.000.000
JUMLAH
74
184.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 664 665 666 667 668 669
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Th
5.500.000
6.000.000
6.000.000 Kelurahan Bumi
Operasional SKPD
1 Th
46.580.000
50.000.000
46.580.000 Kelurahan Bumi
Operasional SKPD
1 kegiatan
2.000.000
5.000.000
5.000.000 Kelurahan Bumi
Operasional SKPD
1 Th
65.000.000
65.000.000
65.000.000 Kelurahan Bumi
Operasional SKPD
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Penyediaan sarana dan prasarana persampahan persampahan Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan RTH
pengendalian keamanan lingkungan
Pengedalian Keamanan Lingkungan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
1 kegiatan
4.500.000
7.000.000
7.000.000 Kelurahan Bumi
Operasional SKPD
Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah
Pengerukan sedimen kali jenes
1 kegiatan
0
25.000.000
20.000.000 Kelurahan Bumi
Operasional SKPD
123.580.000
158.000.000
JUMLAH
75
149.580.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 670 671
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan gedung kantor kelurahan Danukusuman di ex pasar Dawung
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Unit
0
600.000.000
0 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
1 Th
8.700.000
8.700.000
10.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
672
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana persampahan dan sarana persampahan
1 Th
41.740.000
42.740.000
42.740.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
673
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
1 Th
1.800.000
2.000.000
3.000.000 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
674
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1 Th
0
5.000.000
0 Kelurahan Danukusuman
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
1 Th
77.512.000
81.710.000
90.000.000 Kelurahan Danukusuman
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
1 Th
4.500.000
4.500.000
6.000.000 Kelurahan Danukusuman
134.252.000
744.650.000
675 676
JUMLAH
76
151.740.000
Serengan Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No 677 678 679 680 681 682 683
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan Operasional Pengadaan pesawat Telepon
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Komputer/ PC
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
2 Unit
500.000
500.000
0 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
2 Unit
0
11.000.000
0 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
1 Set
2.500.000
2.500.000
0 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
Penyediaan peralatan rumah tangga
Pengadaan Mesin Pompa air dan Tandon air
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Gedung Kantor, Gedung Pertemuan dan Rumah Dinas
3 Unit
0
1.750.000.000
0 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Sepeda Motor
1 Unit
0
15.000.000
0 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
Pembangunan jalan
Pengaspalan jalan
60 m2
25.000.000
25.000.000
26.000.000 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggarakan Musrenbangkel SKPD
1 Th
6.125.000
6.125.000
6.200.000 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
9 Unit
0
22.500.000
0 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
684
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Pengadaan Gerobak sampah persampahan
685
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1 Th
91.039.760
92.000.000
92.000.000 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
Penataan RTH
Penataan RTH
1 Th
1.800.000
2.000.000
2.000.000 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1 Th
5.000.000
5.000.000
6.000.000 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
pengendalian keamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
1 Th
82.000.000
82.000.000
85.000.000 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
1 Th
5.000.000
6.000.000
7.500.000 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
Pengadaan sarana penyimpanan
Pengadaan Felling kabinet
2 Buah
0
4.000.000
4.000.000 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
Pengadaan sarana penyimpanan
Pengadaan Almari
2 Buah
4.000.000
4.000.000
4.000.000 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
Pengadaan sarana penyimpanan
Pengadaan rak buku
2 Unit
0
4.000.000
4.000.000 Kelurahan Gajahan
Pasar Kliwon
222.964.760
2.031.625.000
686 687 688 689 690 691 692
JUMLAH
77
236.700.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 693 694
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pembangunan jalan
Peninggian dan Plesterisasi jalan setapak
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musyawarah warga masyarakat
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
100 m
0
50.000.000
0 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
1 kegiatan
5.400.000
6.150.000
6.900.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
695
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan persampahan
1 Th
47.140.000
55.000.000
57.000.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
696
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
Pembuatan dan pemeliharaan taman
1 Th
1.800.000
3.500.000
5.000.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
697
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1 Th
86.225.000
100.000.000
110.000.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
698
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan
1 Th
4.500.000
7.500.000
10.000.000 Kelurahan Gandekan
Operasional SKPD
145.065.000
222.150.000
JUMLAH
78
188.900.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 699 700 701 702 703
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
1 Th
16.800.000
16.800.000
0 Kelurahan Gilingan
Operasional SKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12 bln
124.240.000
125.740.000
0 Kelurahan Gilingan
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan RTH
1 Th
1.800.000
1.800.000
0 Kelurahan Gilingan
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
pengendalian keamanan lingkungan
12 bln
120.498.000
120.498.000
0 Kelurahan Gilingan
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
1 Th
4.500.000
4.500.000
0 Kelurahan Gilingan
Operasional SKPD
267.838.000
269.338.000
JUMLAH
79
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Gedung Kantor dan Rumdin Lurah
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD
Lokasi
Tahun 2013
1 lokasi
0
2.427.935.400
0 Kelurahan Jagalan
Operasional SKPD
Pengadaan seragam Linmas lengkap
10 Org
0
4.000.000
0 Kelurahan Jagalan
Jebres
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
Pengadaan APE
5 Set
0
3.000.000
0 Kelurahan Jagalan
Jebres
707
Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
Pelatihan kader POSYANDU Balita dan Lansia
1 Paket
0
2.000.000
0 Kelurahan Jagalan
Jebres
708
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12 bln
69.700.000
70.000.000
0 Kelurahan Jagalan
Operasional SKPD
709
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Penunjang operasional petugas pengangkut smpah kelurahan dan biaya servis kendaraan pengangkut sampah Pembuatan taman kelurahan Jagalan
6 Unit
0
15.000.000
0 Kelurahan Jagalan
Jebres
710
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
3 Unit
0
6.000.000
0 Kelurahan Jagalan
Jebres
704 705 706
Pengadaan Grobak Sampah
1 Keg
0
3.500.000
0 Kelurahan Jagalan
Operasional SKPD
712
Pengumpulan bahan informasi tentang Pembentukan Forum Anak / KLA pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Bantuan Modal Usaha bagi UKM Menengah
4 Unit
0
12.000.000
0 Kelurahan Jagalan
Jebres
713
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Pembentukan KUBE
1 Unit
0
6.000.000
0 Kelurahan Jagalan
Jebres
714
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Terselenggaranya event budaya
1 Keg
0
10.000.000
0 Kelurahan Jagalan
Operasional SKPD
715
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Diklat LINMAS
1 Paket
0
3.000.000
0 Kelurahan Jagalan
Jebres
pengendalian keamanan lingkungan
Bantuan peralatan komunikasi untuk LINMAS
1 Paket
0
2.500.000
0 Kelurahan Jagalan
Jebres
717
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
12 bln
78.223.000
78.223.000
0 Kelurahan Jagalan
Operasional SKPD
718
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Hubungan harmonis aparat pengampu wilayah dengan masyarakat dan ormas
12 bln
5.640.000
7.000.000
0 Kelurahan Jagalan
Operasional SKPD
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Terlaksananya Musrenbangkel
150 Org
9.450.000
9.450.000
0 Kelurahan Jagalan
Operasional SKPD
Pemberian stimulan pembangunan desa
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
1 Paket
0
20.000.000
0 Kelurahan Jagalan
Jebres
711
716
719 720
80
Pagu Indikatif
Keluaran No 721
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah
Kegiatan Operasional
Volume
Pengerukan / keduk walet Kali Boro
1 Keg JUMLAH
81
Tahun 2011
Tahun 2012 0
30.000.000
163.013.000
2.709.608.400
SKPD
Lokasi
Tahun 2013 0 Kelurahan Jagalan 0
Jebres
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 Th
6.600.000
6.750.000
9.000.000 Kelurahan Jajar
Operasional SKPD
723
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1 Th
46.550.000
47.140.000
48.000.000 Kelurahan Jajar
Operasional SKPD
724
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
1 Keg
1.800.000
4.500.000
5.000.000 Kelurahan Jajar
Operasional SKPD
725
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Penyiapan Tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Th
98.550.000
110.550.000
115.000.000 Kelurahan Jajar
Operasional SKPD
726
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
1 Th
4.500.000
4.500.000
5.000.000 Kelurahan Jajar
Operasional SKPD
158.000.000
173.440.000
722
JUMLAH
82
182.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan kantor kelurahan dan gedung pertemuan
1 Keg
0
2.000.000.000
0 Kelurahan Jayengan
Serengan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Pavingisasi jalan
1 Keg
0
49.000.000
0 Kelurahan Jayengan
Serengan
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Pelaksanaan Musrenbangkel
1 Keg
4.500.000
5.500.000
6.000.000 Kelurahan Jayengan
Serengan
730
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Biaya upah petugas sampah dan pemeliharaan kendaraan sampah
1 Th
41.740.000
60.000.000
70.000.000 Kelurahan Jayengan
Serengan
731
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Biaya Pembuatan dan pemeliharaan taman serta penghijaun
1 Th
5.000.000
7.000.000
9.000.000 Kelurahan Jayengan
Serengan
732
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Biaya operasional prajurit Sorogeni
1 Th
5.000.000
5.000.000
5.000.000 Kelurahan Jayengan
Serengan
pengendalian keamanan lingkungan
Biaya honor petugas Linmas dan tersedianya sarana prasarana keamanan
1 Th
75.912.000
90.000.000
100.000.000 Kelurahan Jayengan
Serengan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Biaya kegiatan antar aparat, lembaga dan organisasi masyarakat
1 Th
4.500.000
7.000.000
8.000.000 Kelurahan Jayengan
Serengan
136.652.000
2.223.500.000
727 728 729
733 734
JUMLAH
83
198.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD
Lokasi
Tahun 2013
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Rehab Rumah Dinas
1 Keg
0
100.000.000
0 Kelurahan Jebres
Jebres
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Pavingisasi Jalan
600 m2
0
98.500.000
0 Kelurahan Jebres
Jebres
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Kegiatan Pendataan RTLH
1 Keg
0
2.000.000
0 Kelurahan Jebres
Jebres
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1 Keg
19.200.000
19.200.000
19.200.000 Kelurahan Jebres
739
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengadaan Gerobag Sampah
2 Unit
0
4.000.000
0 Kelurahan Jebres
740
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Belanja upah 19 orang petugas sampah dan belanja perawatan kendaraan tidak bermotor
1 Th
106.540.000
106.540.000
106.540.000 Kelurahan Jebres
Pemeliharaan RTH
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2 lokasi
0
20.000.000
0 Kelurahan Jebres
Jebres
Pemeliharaan RTH
Penghijauan Lahan bekas Relokasi / Bantaran Kalianyar (RW.XX)
1 lokasi
0
47.000.000
0 Kelurahan Jebres
Jebres
Pemeliharaan RTH
Pembuatan Taman Bermain di Monumen Soekarno Hatta
600 m2
0
500.000.000
0 Kelurahan Jebres
Jebres
744
Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah
Pembentukan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) - (KEGIATAN UNGGULAN)
128 Buah
0
102.400.000
0 Kelurahan Jebres
Jebres
745
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Penyelenggaraan Event Budaya Tahunan
1 Keg
0
10.000.000
10.000.000 Kelurahan Jebres
Jebres
746
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pengadaan seragam Linmas anggota baru
20 Set
0
8.000.000
0 Kelurahan Jebres
Operasional SKPD
747
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Belanja upah dan pengadaan minum Linmassus
1 Th
77.513.000
77.513.000
0 Kelurahan Jebres
Operasional SKPD
748
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
Pengadaan sarana dan prasarana LINMAS berupa HT = 4 bh dan sepeda = 5 unit
1 Keg
0
11.000.000
0 Kelurahan Jebres
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
kegiatan pelatihan LINMAS
1 Keg
0
5.000.000
0 Kelurahan Jebres
Jebres
pengendalian keamanan lingkungan
Tali asih anggota linmas purna tugas
25 Org
0
1.250.000
0 Kelurahan Jebres
Jebres
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Belanja honor panitia, honor ti pendamping Block Grand, belanja ATK, belanja dokumen dan belanja makanan dan minuman
1 Keg
4.500.000
4.500.000
4.500.000 Kelurahan Jebres
207.753.000
1.116.903.000
735 736 737 738
741 742 743
749 750 751
JUMLAH 84
140.240.000
Operasional SKPD Jebres Operasional SKPD
Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1 Th
4.050.000
480.000
5.000.000 Kelurahan Joyontakan
Operasional SKPD
753
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1 Th
43.490.000
45.000.000
45.000.000 Kelurahan Joyontakan
Operasional SKPD
754
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
1 Th
1.800.000
1.800.000
2.500.000 Kelurahan Joyontakan
Operasional SKPD
755
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyaman lingkungan
1 Th
77.512.000
78.000.000
80.000.000 Kelurahan Joyontakan
Operasional SKPD
756
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaan
1 Th
4.500.000
4.800.000
5.000.000 Kelurahan Joyontakan
Operasional SKPD
131.352.000
130.080.000
752
JUMLAH
85
137.500.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 757 758 759 760 761 762
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbangkel RKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
8.250.000
8.250.000
8.250.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1 Th
71.500.000
71.500.000
71.500.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan RTH
1 Th
1.800.000
1.800.000
1.800.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Pengelolaan kebudayaan daerah
1 Keg
5.000.000
5.000.000
5.000.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Th
77.512.000
77.512.500
77.512.500 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1 Th
4.500.000
6.000.000
6.000.000 Kelurahan Joyosuran
Operasional SKPD
168.562.000
170.062.500
JUMLAH
86
170.062.500
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Terselenggaranya Musrenbang 2012
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Th
19.300.000
28.950.000
0 Kelurahan Kadipiro
Operasional SKPD
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Tersedianya dana untuk kesejahteraan dan THR 47 persampahan Petugas Sampah, pakaian kerja, pengelola RPPK dan BBM serta perawatannya Penataan RTH Penataan lingkungan (penghijauan)
1 Keg
318.470.000
350.616.784
390.000.000 Kelurahan Kadipiro
Operasional SKPD
1 Keg
10.000.000
15.000.000
0 Kelurahan Kadipiro
Operasional SKPD
766
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Pembentukan paguyuban / kelompok kelurahan layak anak
33 RW
0
16.500.000
0 Kelurahan Kadipiro
Banjarsari
767
Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
Pemeliharaan taman cerdas
1 Kel
0
5.000.000
0 Kelurahan Kadipiro
Operasional SKPD
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Penyelenggaraan event budaya tradisiona jawa
1 Keg
0
100.000.000
0 Kelurahan Kadipiro
Operasional SKPD
769
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Honor Petugas LINSUS 217 keg x 10 org x Rp. 22.500
217 Keg
48.825.000
84.400.000
0 Kelurahan Kadipiro
Operasional SKPD
770
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Dana Pendamping DPK 2012
1 Th
0
4.500.000
0 Kelurahan Kadipiro
Operasional SKPD
396.595.000
604.966.784
763 764
765
768
JUMLAH
87
390.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 771 772 773 774 775 776
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbangkel
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
3.300.000
5.500.000
8.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
Peningkatan operasi pengangkutan sampah di wilayah kelurahan
1 Th
36.340.000
40.000.000
65.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan taman lingkungan
1 Th
1.800.000
2.500.000
2.500.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terbayarnya pengamanan kegiatan dan terpenuhinya sarana pendukung kegiatan
1 Th
5.000.000
5.000.000
6.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Th
110.362.000
150.000.000
175.000.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1 Th
4.500.000
5.000.000
8.500.000 Kelurahan Kampung Baru
Operasional SKPD
161.302.000
208.000.000
JUMLAH
88
265.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 777
778 779 780
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) pengadaan Peralatan Komunikasi dan operasional Linmas, pelatihan baris Berbaris FKPM dengan kegiatan Pengadaan Alat Komunikasi dan Operasional FKPM
1 Keg
0
12.000.000
0 Kelurahan Karangasem
Laweyan
1 Keg
0
10.000.000
0 Kelurahan Karangasem
Laweyan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Visual Monografi, Peta Wilayah, Struktur Organisasi
1 Keg
0
10.000.000
0 Kelurahan Karangasem
Laweyan
Pembangunan gedung kantor
1 Unit
0
100.000.000
0 Kelurahan Karangasem
Operasional SKPD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pembangunan joglo kelurahan
781
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Pengadaan Gerobak Sampah persampahan
2 Unit
0
20.000.000
0 Kelurahan Karangasem
Laweyan
782
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Sarana Prasarana Persampahan
1 Keg
0
100.000.000
0 Kelurahan Karangasem
Laweyan
783
Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan
Pelatihan Daur Ulang Sampah Plastik
45 Org
0
20.000.000
0 Kelurahan Karangasem
Laweyan
Penataan RTH
RTH
1 Unit
0
5.000.000
0 Kelurahan Karangasem
Laweyan
785
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Pengiriman Duta Seni ke Tingkat Kota
1 Keg
0
10.000.000
0 Kelurahan Karangasem
Laweyan
786
Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Pembinaan Kesenian
1 Keg
0
10.000.000
0 Kelurahan Karangasem
Laweyan
0
297.000.000
784
JUMLAH
89
0
Pagu Indikatif
Keluaran No 787
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran / drainase jL. Wijaya kusuma IV
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
190 m
38.000.000
38.000.000
0 Kelurahan Kauman
Operasional SKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbangkel
1 Th
3.300.000
3.300.000
3.300.000 Kelurahan Kauman
Operasional SKPD
789
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
honor petugas sampah 12 x 5 x 450.000 = 27.000.000 tambahan penghasilan 1 x 5 x 100.000 = 500.000 perbaikan las gerobak sampah = 940.000 pakaian kerja lapangan = 1.150.000 service kendaraan tak bermotor = 300.000 suku cadang sampah = 1.050.000
12 bln
30.940.000
30.940.000
30.940.000 Kelurahan Kauman
Operasional SKPD
790
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Pengadaan Tanaman, pupuk dan pot dll
30 Buah
2.000.000
2.000.000
3.000.000 Kelurahan Kauman
Operasional SKPD
791
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah (1 Muharam )
1 Keg
5.000.000
5.000.000
5.000.000 Kelurahan Kauman
Operasional SKPD
792
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Pembentukan satuan keamanan
12 bln
114.975.000
114.975.000
114.975.000 Kelurahan Kauman
Operasional SKPD
793
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- Biaya Pelaksanaan kegiatan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan Honorarium PPTK
12 bln
5.000.000
5.000.000
5.000.000 Kelurahan Kauman
Operasional SKPD
199.215.000
199.215.000
788
JUMLAH
90
162.215.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Peningkatan kesehatan masyarakat
Terselenggaranya penyuluhan kesehatan
100 Org
0
1.000.000
1.000.000 Kelurahan Kedung Lumbu
Operasional SKPD
795
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai
1 Keg
0
45.000.000
45.000.000 Kelurahan Kedung Lumbu
Operasional SKPD
796
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1 Th
0
1.000.000
1.000.000 Kelurahan Kedung Lumbu
Operasional SKPD
797
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
1 Keg
0
5.000.000
5.000.000 Kelurahan Kedung Lumbu
Operasional SKPD
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
1 Keg
0
6.000.000
60.000.000 Kelurahan Kedung Lumbu
Operasional SKPD
0
58.000.000
794
798
JUMLAH
91
112.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 799 800 801
802 803 804 805
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
450 m2
0
1.450.000.000
0 Kelurahan Kemlayan
Serengan
1 kegiatan
3.600.000
4.800.000
0 Kelurahan Kemlayan
Serengan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan (terbayarnya upah petugas sampah & pemeliharaan gerobbag sampah) Pemelirahaan ruang terbuka hijau (Pembelian bibit tanaman dan upah Tukang )
10 Org
57.940.000
57.940.000
0 Kelurahan Kemlayan
Serengan
1 Th
1.800.000
1.800.000
0 Kelurahan Kemlayan
Serengan
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Pengelolaan keragaman Budaya
1 Keg
5.000.000
5.500.000
0 Kelurahan Kemlayan
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan (terbayarnya upah tenaga LINMAS)
24 Org
127.750.000
127.750.000
0 Kelurahan Kemlayan
Serengan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan
12 bln
4.800.000
5.000.000
0 Kelurahan Kemlayan
Operasional SKPD
200.890.000
1.652.790.000
Pemeliharaan RTH
JUMLAH
92
0
Pagu Indikatif
Keluaran No 806
807 808 809 810 811 812 813 814 815 816
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pembangunan gedung kantor
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Kegiatan Operasional Pembangunan Kantor Kelurahan, Rumah dinas Lurah, Kantor LPMK, Gedung PKK, Karang Taruna dan Posko Linmas di tanah Joyonegaran. Penyuluhan penanggulangan DB
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembuatan lobang pelimpahan air dari jalan ke selokan
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD
Lokasi
Tahun 2013
1 Paket
0
2.000.000.000
0 Kelurahan Kepatihan Kulon
Jebres
1 Keg
0
2.000.000
0 Kelurahan Kepatihan Kulon
Jebres
20 Buah
0
70.000.000
0 Kelurahan Kepatihan Kulon
Jebres
Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
Perbaikan Talud kali Pepe
5 m2
0
5.000.000
0 Kelurahan Kepatihan Kulon
Jebres
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Rehab Rumah Tidak Sehat
5 Unit
0
10.000.000
0 Kelurahan Kepatihan Kulon
Jebres
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1 Keg
3.000.000
3.000.000
0 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1 Th
29.000.000
29.000.000
0 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
1 Th
1.800.000
1.800.000
0 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
1 Keg
0
10.000.000
0 Kelurahan Kepatihan Kulon
Jebres
pengendalian keamanan lingkungan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
1 Th
83.725.000
83.725.000
0 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat perdesaan
12 bln
4.000.000
4.000.000
0 Kelurahan Kepatihan Kulon
Operasional SKPD
121.525.000
2.218.525.000
JUMLAH
93
0
Pagu Indikatif
Keluaran No 817 818 819
820 821 822 823
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan gedung kantor
Penyelenggaraan musrenbang RKPD Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pemeliharaan RTH
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 gedung
0
1.200.000.000
0 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
12 bln
2.700.000
2.700.000
2.700.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penunjang operasioanl petugas pengangkut sampah kelurahan (5 orang X12 bulan). Terciptanya lingkungan hijau.
12 bln
31.266.000
32.000.000
35.265.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
1 Keg
1.800.000
1.800.000
1.800.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Penyelenggaraan event budaya Babad Kepatihan
1 Th
35.000.000
50.000.000
0 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
12 bln
102.090.000
104.000.000
109.586.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terciptanya kesatuan kegiatan warga masyarakat (pemberdayaan LPMK dan PKK).
12 bln
4.500.000
4.500.000
4.500.000 Kelurahan Kepatihan Wetan
Operasional SKPD
177.356.000
1.395.000.000
JUMLAH
94
153.851.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 824 825 826 827 828 829 830
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pembangunan rumah dinas
Pembangunan Pendopo dan Rumah Dinas
1 Keg
0
2.568.438.000
0 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 Keg
3.900.000
5.200.000
5.200.000 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
12 bln
41.500.000
41.500.000
41.500.000 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
Penataan RTH
Penataan Taman RW
2 Unit
0
12.000.000
0 Kelurahan Keprabon
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan RTH
3 lokasi
1.800.000
1.800.000
1.800.000 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
12 bln
68.840.000
68.840.000
68.840.000 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan
12 bln
6.840.000
6.840.000
6.840.000 Kelurahan Keprabon
Operasional SKPD
122.880.000
2.704.618.000
JUMLAH
95
124.180.000
Banjarsari
Pagu Indikatif
Keluaran No 831 832 833 834 835 836 837
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pembangunan jalan
Pavingisasi Jalan Gg. Siwalan III dan Gg. Anggur I Rw. XIV Kel. Kerten
660 m2
45.000.000
45.000.000
0 Kelurahan Kerten
Laweyan
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbangkel RKPD
1 Keg
7.200.000
7.500.000
10.000.000 Kelurahan Kerten
Laweyan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan
1 Th
64.390.000
77.000.000
80.000.000 Kelurahan Kerten
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan RTH
1 Th
1.800.000
2.000.000
2.500.000 Kelurahan Kerten
Operasional SKPD
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Penulisan Papan Nama Jalan Berhuruf Jawa
100 Set
0
10.000.000
0 Kelurahan Kerten
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
1 Th
110.362.000
115.000.000
120.000.000 Kelurahan Kerten
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1 Th
4.500.000
5.000.000
7.500.000 Kelurahan Kerten
Operasional SKPD
233.252.000
261.500.000
JUMLAH
96
220.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pembangunan gedung kantor
Rehab Gedung Kantor,rumah dinas dan Balai Kelurahan
839
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
840
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
400 m2
3.000.000.000
3.000.000.000
0 Kelurahan Kestalan
Banjarsari
Pengelolaan dan pemelihraraan sarana prasarana persampahan
1 Th
36.500.000
36.500.000
0 Kelurahan Kestalan
Banjarsari
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
1 Th
2.000.000
2.000.000
0 Kelurahan Kestalan
Banjarsari
841
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Th
84.532.000
84.532.000
0 Kelurahan Kestalan
Banjarsari
842
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
1 Th
4.500.000
4.500.000
0 Kelurahan Kestalan
Banjarsari
843
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Peingkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1 Th
3.000.000
4.000.000
4.000.000 Kelurahan Kestalan
Banjarsari
3.130.532.000
3.131.532.000
838
JUMLAH
97
4.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 844 845 846 847
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelengaraan musrenbankel RPJD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan dan pengembangan taman
pengendalian keamanan lingkungan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
4.650.000
5.425.000
6.200.000 Kelurahan Ketelan
Banjarsari
1 Paket
6.800.000
7.000.000
7.500.000 Kelurahan Ketelan
Banjarsari
Pengendalian keamanan lingkungan
1 Th
65.700.000
75.000.000
80.000.000 Kelurahan Ketelan
Banjarsari
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
1 Th
4.500.000
5.000.000
5.500.000 Kelurahan Ketelan
Banjarsari
81.650.000
92.425.000
JUMLAH
98
99.200.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Pemasangan paving Blok di jalan setapak
200 m2
0
13.000.000
15.000.000 Kelurahan Kratonan
Serengan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir
Perbaikan dan penutupan saluran / drainase
900 m
0
81.000.000
89.000.000 Kelurahan Kratonan
Serengan
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbangkel
1 kali
6.000.000
6.500.000
7.000.000 Kelurahan Kratonan
Serengan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
12 bln
45.162.000
60.000.000
66.000.000 Kelurahan Kratonan
Serengan
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
12 bln
1.800.000
3.000.000
3.300.000 Kelurahan Kratonan
Serengan
853
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Pembuatan taman
1 Buah
0
5.000.000
5.500.000 Kelurahan Kratonan
Serengan
854
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1 Keg
5.000.000
5.500.000
6.000.000 Kelurahan Kratonan
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
12 bln
65.700.000
70.000.000
77.000.000 Kelurahan Kratonan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
12 bln
4.500.000
5.000.000
5.500.000 Kelurahan Kratonan
128.162.000
249.000.000
848 849 850 851 852
855 856
JUMLAH
99
274.300.000
Serengan Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No 857 858 859 860 861 862
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Laweyan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan RTH
pengendalian keamanan lingkungan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Paket
2.500.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000 Kelurahan Laweyan
Operasional SKPD
12 bln
20.181.336
20.181.336
20.181.336 Kelurahan Laweyan
Operasional SKPD
1 Keg
1.834.000
1.834.000
1.834.000 Kelurahan Laweyan
Operasional SKPD
12 bln
115.562.500
115.562.500
115.562.500 Kelurahan Laweyan
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
1 Keg
14.956.000
14.956.500
14.956.500 Kelurahan Laweyan
Operasional SKPD
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
1 Keg
4.500.000
4.500.000
4.500.000 Kelurahan Laweyan
Operasional SKPD
2.657.033.836
3.157.034.336
JUMLAH
100
3.157.034.336
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
863
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan sampah prasarana persampahan
864
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan pengadaan gerobak sampah persampahan
865 866 867 868 869
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Th
79.540.000
99.400.000
99.400.000 Kelurahan Manahan
Banjarsari
13 Buah
26.000.000
26.000.000
0 Kelurahan Manahan
Banjarsari
Penataan RTH
Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
1 Th
1.800.000
15.000.000
15.000.000 Kelurahan Manahan
Banjarsari
Pemeliharaan RTH
pembuatan taman
1 Th
0
10.000.000
0 Kelurahan Manahan
Banjarsari
pengendalian keamanan lingkungan
Program pelatihan pengenmdalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Th
103.550.000
104.190.000
105.000.000 Kelurahan Manahan
Banjarsari
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
1 Th
4.500.000
6.500.000
0 Kelurahan Manahan
Banjarsari
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kegiatan MUSRENBANGKEL
1 kali
9.150.000
9.150.000
1.000.000 Kelurahan Manahan
Banjarsari
224.540.000
270.240.000
JUMLAH
101
220.400.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 870 871 872 873 874
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
8.700.000
11.600.000
11.600.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1 Th
47.245.000
52.750.000
65.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan RTH
1 Th
1.800.000
5.000.000
50.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
1 Th
65.700.000
81.000.000
90.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
1 Th
7.460.000
8.000.000
16.000.000 Kelurahan Mangkubumen
Operasional SKPD
130.905.000
158.350.000
JUMLAH
102
232.600.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan gedung kantor kelurahan
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Pelaksanaan musrenbangkel bagi 179 RT dan 35 RW
877
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Operasional 17 orang petugas sampah dan pemeliharaan gerobak sampah dorong
878
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Pembelian dan pemeliharaan tanaman perdu dan hias
pengendalian keamanan lingkungan
875 876
879 880 881
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 lokasi
0
1.300.000.000
0 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
1 Keg
26.550.000
26.850.000
26.550.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
1 Th
94.740.000
95.900.000
105.300.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
1 Keg
1.800.000
1.800.000
30.000.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
Operasional bagi petugas Linmas dan pemeliharaan sepeda dan HT
1 Th
82.625.000
83.625.000
89.325.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pendamping DPK.
1 Th
4.500.000
4.500.000
15.055.000 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah
Kegiatan padat karya membersihkan waled sungai.
1 Th
0
37.835.000
0 Kelurahan Mojosongo
Operasional SKPD
210.215.000
1.550.510.000
JUMLAH
103
266.230.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rehabilitasi saluran/drainase
1 kali
0
80.000.000
0 Kelurahan Nusukan
Operasional SKPD
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Perbaikan jalan jenggolo
1 kali
0
100.000.000
0 Kelurahan Nusukan
Operasional SKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbangkel 2012
1 kali
21.450.000
25.000.000
27.500.000 Kelurahan Nusukan
Operasional SKPD
885
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Pelatihan Manajemen Wirausaha dan Home Industri menuju rumah tangga mandiri dan produktif
2 kali
0
20.000.000
0 Kelurahan Nusukan
Operasional SKPD
886
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasi & pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12 kali
161.700.000
175.000.000
175.000.000 Kelurahan Nusukan
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan RTH
1 kali
1.800.000
4.000.000
35.000.000 Kelurahan Nusukan
Operasional SKPD
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pelestarian budaya jawa & paguyuban
1 kali
0
20.000.000
0 Kelurahan Nusukan
Operasional SKPD
889
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Pembentkn satuan keamanan lingkungn di masy
12 kali
76.115.000
86.000.000
102.000.000 Kelurahan Nusukan
Operasional SKPD
890
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
2 kali
6.000.000
7.500.000
10.500.000 Kelurahan Nusukan
Operasional SKPD
267.065.000
517.500.000
882 883 884
887 888
JUMLAH
104
350.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 891
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Laptop dan Printer.
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
2 Unit
0
8.000.000
0 Kelurahan Pajang
Laweyan
1 Paket
1.700.000
1.050.000.000
0 Kelurahan Pajang
Laweyan
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Balai Kelurahan Pajang dan Kantor ( Lanjutan ).
Pembangunan jalan
Pembangunan paving jalan.
600 m2
0
42.000.000
45.000.000 Kelurahan Pajang
Laweyan
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan.
1 kali
13.050.000
13.050.000
13.050.000 Kelurahan Pajang
Operasional SKPD
895
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengadaan gerobak motor pengangkut sampah.
3 Unit
0
60.000.000
0 Kelurahan Pajang
Laweyan
896
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.
1 Th
970.640.000
102.640.000
99.000.000 Kelurahan Pajang
Laweyan
Pemeliharaan RTH
Pembangunan taman dan peningkatan ruang terbuka hijau.
2 Paket
1.800.000
30.000.000
30.000.000 Kelurahan Pajang
Laweyan
pengendalian keamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan.
1 Th
121.335.000
125.000.000
125.000.000 Kelurahan Pajang
Laweyan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
1 Th
4.500.000
8.000.000
10.000.000 Kelurahan Pajang
Laweyan
1.113.025.000
1.438.690.000
892 893 894
897 898 899
JUMLAH
105
322.050.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 900 901 902 903 904 905 906 907
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pembangunan jalan
Kegiatan Operasional - Pavingisasi Jalan Timur Akarsari di RW VII dan RW VIII
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
200 m
0
21.000.000
0 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
30 m
0
10.000.000
0 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
200 m
0
21.000.000
0 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
2 kegiatan
7.000.000
7.700.000
8.470.000 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Perbaikan saluran air di RW. VII Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- Perbaikan Jalan Kampung di RW. VIII
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12 bln
52.250.000
57.475.000
63.222.500 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
- Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1 Th
1.800.000
1.980.000
2.178.000 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
- Pengendalian keamanan lingkungan
12 bln
110.412.500
121.453.750
133.599.125 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
1 Kel
5.000.000
5.500.000
6.050.000 Kelurahan Panularan
Operasional SKPD
176.462.500
246.108.750
JUMLAH
106
213.519.625
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbangkel
1 Th
5.400.000
5.400.000
0 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
909
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1 Th
30.940.000
39.400.000
0 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
910
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Honorarium Non PNS 6 Orang Belanja peralatan kebersihan Belanja Pakaian Kerja Belanja servis dan sukucadang perawatan / pemeliharaan, pengadaan taman dan Pembuatan RTH
1 Keg
1.800.000
20.000.000
25.000.000 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
911
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Operasional Petugas pengamanan,dekorasi sepanjang jalan dan kegiatan kesenian
1 Keg
5.000.000
10.000.000
11.000.000 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Honoraium LINMAS Pengadaan Hand Talk/HF FM 2 unit
1 Th
82.125.000
96.250.000
0 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Mayarakat Pedesaan
12 bln
4.500.000
11.000.000
0 Kelurahan Pasar Kliwon
Operasional SKPD
129.765.000
182.050.000
908
912 913
JUMLAH
107
36.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 914 915 916 917 918 919
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- Penyelenggaraan Musrenbangkel
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
4.200.000
4.200.000
5.400.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
1 Th
41.740.000
44.276.000
50.000.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
Penataan RTH
Pengadaan tanaman atau penghijauan kota
1 Th
0
30.000.000
33.000.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
- Pemeliharaan RTH
1 Th
1.800.000
1.800.000
7.000.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
- Pengendalian Keamanan Lingkungan
1 Th
110.363.000
128.000.000
19.500.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesan
1 Th
4.499.000
6.500.000
6.500.000 Kelurahan Penumping
Operasional SKPD
162.602.000
214.776.000
JUMLAH
108
121.400.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 920 921 922 923 924
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD.
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
8.400.000
8.400.000
8.500.000 Kelurahan Pucang Sawit
Operasional SKPD
Peningkatan operasi & pemeliharaan prasarana & sarana persampahan.
1 Th
117.340.000
120.000.000
120.000.000 Kelurahan Pucang Sawit
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan RTH.
1 Th
1.800.000
1.800.000
1.800.000 Kelurahan Pucang Sawit
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan.
1 Th
76.072.000
77.000.000
77.000.000 Kelurahan Pucang Sawit
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga & organisasi masyarakat pedesaan.
1 Th
4.500.000
4.500.000
4.500.000 Kelurahan Pucang Sawit
Operasional SKPD
208.112.000
211.700.000
JUMLAH
109
211.800.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 925 926 927 928 929
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- Penyelenggaraan Musren Bangkel
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- Peningkatan Operasi pengangkutan sampah diwilayah kelurahan
Pemeliharaan RTH
- Pemeliharaan taman
pengendalian keamanan lingkungan
- Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan ketertiban dan keamanan untuk penjagaan rutin
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- Berfungsinya lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
5.000.000
6.200.000
6.200.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
1 Th
36.040.000
40.840.000
40.840.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
1 Keg
1.800.000
3.000.000
3.000.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
1 Th
65.700.000
65.700.000
73.000.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
2 Keg
5.000.000
30.000.000
45.000.000 Kelurahan Punggawan
Operasional SKPD
113.540.000
145.740.000
JUMLAH
110
168.040.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 930 931 932 933 934 935 936
937
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pembangunan jembatan
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Pelebaran jembatan di rw 10 menuju kerkop
Tahun 2012
SKPD
Lokasi
Tahun 2013
15 m
0
100.000.000
0 Kelurahan Purwodiningratan
Jebres
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Gorong-gorong
300 m
0
100.000.000
0 Kelurahan Purwodiningratan
Jebres
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pemagaran bibir Kaliboro.
100 m
0
100.000.000
0 Kelurahan Purwodiningratan
Jebres
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Honor Panitia , rapat makan dan minum , atk, penggandaan , dokumentasi.
1 Keg
5.250.000
5.250.000
0 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12 bln
41.740.000
45.000.000
45.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
Penataan RTH
Penanaman pohon
1 Unit
1.800.000
1.800.000
0 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Honor Linmas , pembelian HT ,sepeda. , seragam . dan penambahan personil Linmas di Kampung , Honor Linmas dalam rangka PILKADA 2010 Honor PPTK, honor pendamping DPK , Honor Panitia DPK , ATK , rapat , penggandaan , pelantikan 35 RT dan 10 RW ( ketua, sekretaris bendahara )
1 Kel
118.575.000
118.575.000
120.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
12 bln
4.500.000
5.000.000
15.000.000 Kelurahan Purwodiningratan
Operasional SKPD
171.865.000
475.625.000
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
JUMLAH
111
180.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbangkel
150 Org
7.650.000
8.650.000
9.650.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12 bln
68.740.000
70.740.000
73.740.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
Penataan RTH
Pemeliharaan Taman hijau Kota
250 m2
1.800.000
3.000.000
4.000.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
941
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
12 bln
118.935.000
120.935.000
123.935.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
942
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Hubungan timbal balik yang harmonis dan dinamis antara aparat pengampu wilayah dengan masyarakat
1 Keg
5.000.000
6.000.000
6.500.000 Kelurahan Purwosari
Operasional SKPD
202.125.000
209.325.000
938 939 940
JUMLAH
112
217.825.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 943 944 945 946 947
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
8.700.000
8.700.000
8.700.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
Pengembangan kinerja pegelolaan persampahan
1 Th
43.490.000
55.490.000
55.490.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pengelolaan ruang terbuka hijau
1 Th
1.800.000
2.500.000
2.500.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Th
86.725.000
86.725.000
86.725.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1 Th
4.500.000
6.500.000
6.500.000 Kelurahan Sangkrah
Operasional SKPD
145.215.000
159.915.000
JUMLAH
113
159.915.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Lap top, meja kerja,kursi lipat , kursi kerjadan kipas angin
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
0
20.200.000
20.200.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
1.500 m2
0
112.500.000
112.500.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran lingkungan type 60/80
200 m
0
100.000.000
100.000.000 Kelurahan Semanggi
Pasar Kliwon
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1 Keg
0
8.000.000
0 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1 Keg
19.650.000
19.650.000
19.650.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
953
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12 bln
138.940.000
172.880.000
172.880.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
954
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Peningkatan Kesejahteraan Petugas Kebesihan
25 Org
0
3.750.000
5.000.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan RTH
1 Keg
1.800.000
20.000.000
20.000.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
pengendalian keamanan lingkungan
12 bln
77.512.000
98.362.000
98.362.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
1 Th
4.500.000
5.300.000
5.300.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah
Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah
1 Keg
0
45.850.000
45.850.000 Kelurahan Semanggi
Operasional SKPD
242.402.000
606.492.000
948 949 950 951 952
955 956 957 958
Pembangunan jalan
Pavingisasi jalan kampung
JUMLAH
114
599.742.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbangkel RKPD
1 Keg
9.600.000
12.000.000
0 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
960
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
3 Keg
57.500.000
70.000.000
0 Kelurahan Serengan
Serengan
961
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan ( Suku Cadang , pengadaan Gerobak ) Pengelolaan Ruang terbuka Hijau ( RTH ) , pavingisasi sebagian halaman dan penataan taman
3 Keg
1.800.000
22.650.000
0 Kelurahan Serengan
Serengan
962
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Pengadaan seragan Linmas Pembangunan Pos jaga Linmas
2 Keg
91.997.000
126.500.000
0 Kelurahan Serengan
Serengan
1 Keg
0
19.900.000
0 Kelurahan Serengan
Serengan
1 lokasi
0
74.450.000
0 Kelurahan Serengan
Serengan
1 Keg
0
10.000.000
0 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
959
963 964
965 966 967
Pembangunan pos jaga/ ronda Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Penyuluhan kepada masyarakat
Rehab tempat latihan/ Sanggar Pedalangan Serengan dan Raung Rias di Gedung Panti sarojo Kelurahan Serengan pengadaan Penyuluhan Hukum dan Peraturan daerah pada masyarakat
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organesasi Masyarakat Pedesaan
1 Keg
4.500.000
7.500.000
0 Kelurahan Serengan
Operasional SKPD
Pembangunan data base informasi kearsipan
Pengadaan Pelatihan System administrasi RT dan RW
2 kali
0
10.000.000
0 Kelurahan Serengan
Serengan
165.397.000
353.000.000
JUMLAH
115
0
Pagu Indikatif
Keluaran No 968 969 970 971 972
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Th
49.000.000
55.000.000
60.000.000 Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1 Th
1.800.000
3.000.000
4.000.000 Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 Th
76.340.000
90.000.000
100.000.000 Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 Th
6.840.000
8.000.000
10.000.000 Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1 Th
3.900.000
4.500.000
5.500.000 Kelurahan Setabelan
Operasional SKPD
137.880.000
160.500.000
JUMLAH
116
179.500.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD
Lokasi
Tahun 2013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja
2 Buah
2.000.000
15.000.000
20.000.000 Kelurahan Sewu
Jebres
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan kantor dan Rumah Dinas Kelurahan
1 Paket
0
1.500.000.000
0 Kelurahan Sewu
Jebres
Pengadaan mebeleur
Pengadaan Meja Kursi Pelayanan
1 Unit
0
20.000.000
0 Kelurahan Sewu
Jebres
Peningkatan kesehatan masyarakat
peningkatan kesehatan masyarakat
4 kali
0
5.000.000
7.000.000 Kelurahan Sewu
Jebres
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Perbaikan Jalan
600 m
0
300.000.000
0 Kelurahan Sewu
Jebres
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Pelaksanaan musrenbangkel
1 Keg
5.250.000
6.000.000
7.000.000 Kelurahan Sewu
Jebres
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan operasional persampahan
12 bln
85.725.000
90.000.000
90.000.000 Kelurahan Sewu
Jebres
Penataan RTH
Budidaya Tanaman Pamrih
10 kegiatan
0
10.000.000
0 Kelurahan Sewu
Jebres
Pemeliharaan RTH
pemeliharaan RTH
1 Th
1.800.000
2.000.000
2.500.000 Kelurahan Sewu
Jebres
982
Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah
fasilitasi kemudahan formalisasai badan usaha kecil menengah
5 kali
0
30.000.000
0 Kelurahan Sewu
Jebres
983
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
5 kali
0
30.000.000
35.000.000 Kelurahan Sewu
Jebres
984
Penyusunan sistem informasi data base bidang Pembuatan peta Lokasi Tempat Peninggalan kebudayaan bersejarah
2 Unit
0
10.000.000
0 Kelurahan Sewu
Jebres
985
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
Dialog Kebudayaan
5 kegiatan
0
15.000.000
0 Kelurahan Sewu
Jebres
pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
12 bln
85.725.000
95.000.000
95.000.000 Kelurahan Sewu
Jebres
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan kelembagaan masyarakat
1 Keg
4.600.000
10.000.000
7.500.000 Kelurahan Sewu
Jebres
185.100.000
2.138.000.000
973 974 975 976 977 978 979 980 981
986 987
JUMLAH
117
264.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 988 989 990 991
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Musrenbangkel 2012
200 Org
7.800.000
7.800.000
0 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan taman
1 Th
1.800.000
2.500.000
0 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Kegiatan Linmas dan pembelian seragam Linmas
1 Th
93.937.000
105.937.000
0 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Dana pendamping DPK dan kegiatan aparat dengan lembaga
1 Th
4.500.000
5.000.000
0 Kelurahan Sondakan
Operasional SKPD
108.037.000
121.237.000
JUMLAH
118
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
-Penyelenggaraan Musrenbangkel Sriwedari.
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
-Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
Pemeliharaan RTH
-Biaya Perawatan RTH
995
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
-Pelatihan pengelolaan koperasi bagi warga masyarakat.
996
992 993 994
997 998
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
2 Keg
3.750.000
4.500.000
5.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
12 bln
46.700.000
60.000.000
60.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
100 Buah
1.800.000
1.800.000
2.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
1 Keg
0
25.000.000
0 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah -Pengembangan seni budaya pada seni keroncong & Tari Jawa di Wilayah Kelurahan Sriwedari.
2 Kel
10.000.000
10.000.000
10.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
- Pengendalian keamanan lingkungan
12 bln
106.762.000
110.000.000
120.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
-Pemberdayaan lembaga & Organisasi masyarakat pedesaan.
12 bln
5.000.000
7.000.000
10.000.000 Kelurahan Sriwedari
Operasional SKPD
174.012.000
218.300.000
JUMLAH
119
207.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 999
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kegiatan Operasional Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
5.250.000
5.250.000
5.250.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1.000 prasarana dan sarana persampahan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Th
29.850.000
30.000.000
31.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
Peningkatan peran serta masyarakat dalam 1.001 pengelolaan RTH
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
1 Th
1.800.000
1.800.000
1.800.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam 1.002 pengelolaan kekayaan budaya
Penyelenggaran Event Budaya Grebeg Sudiro
1 Th
0
30.000.000
0 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 Th
107.355.000
108.500.000
110.000.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1 Th
4.500.000
4.500.000
4.500.000 Kelurahan Sudiroprajan
Operasional SKPD
148.755.000
180.050.000
1.003
pengendalian keamanan lingkungan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 1.004 Masyarakat Pedesaan
JUMLAH
120
152.550.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Program pengembangan kinerja pengelolaan 1.005 persampahan persampahan
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Th
93.840.000
104.625.000
110.000.000 Kelurahan Sumber
Operasional SKPD
Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1 Th
1.800.000
2.500.000
3.500.000 Kelurahan Sumber
Operasional SKPD
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di 1.007 masyarakat
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Th
77.512.000
83.700.000
95.000.000 Kelurahan Sumber
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 1.008 Masyarakat Pedesaan
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
1 Th
4.500.000
6.140.000
7.500.000 Kelurahan Sumber
Operasional SKPD
Program perencanaan pembangunan daerah
1 Th
12.250.000
13.500.000
14.500.000 Kelurahan Sumber
Operasional SKPD
189.902.000
210.465.000
1.006
1.009
Pemeliharaan RTH
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
JUMLAH
121
230.500.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.010 1.011 1.012
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
1.015
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pengadaan mebeleur
Pengadaan Mebeleur
1 kegiatan
0
5.000.000
0 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Penutupan Saluran
1 kegiatan
0
15.000.000
0 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbang SKPD
1 Th
4.950.000
4.950.000
4.950.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
Terbayarnya honor petugas sampah, pemeliharaan kendaraan sampah dan pengadaan gerobag sampah
1 Th
33.840.000
45.000.000
45.000.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
Pemeliharaan RTH
terciptanya lingkungan yang sejuk dan nyaman
1 Th
1.800.000
2.000.000
2.000.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
pengendalian keamanan lingkungan
Terbayarnya honor LINMAS
1 Th
107.500.000
110.000.000
110.000.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
Hubungan harmonis aparat pengampu wilayah dengan masyarakat
1 Th
6.000.000
6.000.000
6.000.000 Kelurahan Tegalharjo
Operasional SKPD
154.090.000
187.950.000
Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1.013 prasarana dan sarana persampahan 1.014
Kegiatan Operasional
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 1.016 Masyarakat Pedesaan
JUMLAH
122
167.950.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.017
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1.018 prasarana dan sarana persampahan 1.019
pengendalian keamanan lingkungan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 1.020 Masyarakat Pedesaan 1.021
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kegiatan Operasional pembuatan saluran jalan gajah mada
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
300 m
0
10.000.000
15.000.000 Kelurahan Timuran
Operasional SKPD
Pemberian Honor Petugas Sampah
1 Th
32.690.000
35.000.000
40.000.000 Kelurahan Timuran
Operasional SKPD
Peningkatan peranserta masyarakat untuk keamanan lingkungan
12 bln
77.080.000
80.000.000
85.000.000 Kelurahan Timuran
Operasional SKPD
pemberdayaan kelembagaan
12 bln
5.070.000
6.000.000
7.000.000 Kelurahan Timuran
Operasional SKPD
Pelaksanaan Musrenbangkel
1 kali
3.500.000
4.000.000
4.500.000 Kelurahan Timuran
Operasional SKPD
118.340.000
135.000.000
JUMLAH
123
151.500.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Terselenggaranya musrenbangkel Penyusunan RKPD honor,panitia,ATK,fotocopy,sewa gedung/meja kursi/soun system dan makan minum Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan 1.023 persampahan prasarana persampahan Honor PPTK,Upah petugas sampah Penyusunan kebijakan, norma,standard Pembuatan taman dan penghijauan bahan dan 1.024 prosedur dan manual pengelolaan RTH peralatan,honor panitia dan upah pekerja
1 Th
11.400.000
12.500.000
12.500.000 Kelurahan Tipes
Operasional SKPD
1 Th
83.040.000
87.000.000
87.000.000 Kelurahan Tipes
Operasional SKPD
1 Th
1.800.000
2.500.000
2.500.000 Kelurahan Tipes
Operasional SKPD
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di 1.025 masyarakat
Pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat upah keamanan linmas
1 Th
77.512.000
78.500.000
78.500.000 Kelurahan Tipes
Operasional SKPD
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 1.026 Masyarakat Pedesaan
Pendamping DPK dan LPMK,ATK,Penggandaan dan makan minum
1 Th
4.500.000
4.700.000
4.700.000 Kelurahan Tipes
Operasional SKPD
178.252.000
185.200.000
1.022
JUMLAH
124
185.200.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor hingga 100% selama 12 bulan
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Th
0
500.000.000
300.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
pembelian 1 buah mobil dinas dan 2 sepeda motor untuk operasional kegiatan RSUD
1 Keg
0
200.000.000
0 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.029 masalah kesehatan
Tersedianya dokter spesialis anak dan kandungan dari luar RSUD selama 12 bln
12 bln
38.000.000
145.600.000
145.600.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
penyediaan biaya operasional dan 1.030 pemeliharaan
12 bln
551.090.000
1.001.440.000
1.200.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Pengadaan alat-alat rumah sakit
Terpenuhinya jasa pelayanan medis, honor PPTK, Honor P3K,uang lembur, pelengkapan kebersihan, bahan bakar incinerator dan genset, pengisian LPG dan O2, jasa keamanan dan extra fooding u shiff malam selama 12 bulan Terpenuhinya 100% alat-alat kesehatan RSUD
1 Paket
2.195.000.000
5.000.000.000
0 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Terpenuhinya obat-obatan RSUD selama 12 bln
1 Keg
750.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
terpenuhinya konsumsi pasien selama 12 bulan
12 bln
60.000.000
500.000.000
500.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Pengembangan tipe rumah sakit
Terpenuhinya ijin operasional RSUD
1 Keg
0
75.000.000
0 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Terpenuhinya perawatan alat-alat kesehatan selama 1.035 rumah sakit 12 bln
12 bln
6.000.000
50.000.000
40.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 1.036 rumah sakit
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit selama 12 bln
12 bln
0
25.000.000
25.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Terpenuhinya jasa sarana dan jasa pelayanan ASKES selama 12 bulan
12 bln
168.750.000
204.000.000
250.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
Terpenuhinya biaya operasional bagi pengobatan pasien kurang mampu
12 bln
655.200.000
655.200.000
655.200.000 Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional SKPD
4.424.040.000
9.856.240.000
1.027 1.028
1.031 1.032 1.033 1.034
1.037
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
kemitraan pengobatan bagi pasien kurang 1.038 mampu
JUMLAH
125
4.615.800.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.039
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan Operasional Pelatihan/kursus komputer bagi Tutor/Instruktur dan Pengelola Kejar Paket B dan Paket C
Volume 15 Org JUMLAH
126
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
0
10.000.000
15.000.000 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
0
10.000.000
15.000.000
Lokasi Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 pengendalian keamanan lingkungan
Kegiatan Operasional
Penegakan perda,patroli dan monitoring kawasan tertib dan wilayah steril PKL,Pam Obvit, Pam Budaya, Pam kota/lain-lain,Pamhari jadiSolo, Operasi yustisi / PPNS Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Kesamaptaan Anggota Satpol PP, Lokakarya PPNS, 1.041 polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Operasi pemberantasan cukai ilegal. Kejaksaan 1.040
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
7 Keg
550.000.000
1.133.494.000
1.275.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja
Operasional SKPD
12 bln
90.000.000
134.000.000
150.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja
Operasional SKPD
640.000.000
1.267.494.000
JUMLAH
127
1.425.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.042 1.043 1.044
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 Th
114.910.000
128.755.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 Th
232.080.000
292.677.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
Pengadaan mebeleur
Pengadaan Mebelair
1 Th
51.351.000
79.530.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
Pengadaan pakaian dinas beserta 1.045 perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD dan PSL Anggota DPRD Periode 2009-2014
200 Buah
146.695.000
254.232.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1.046 ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta Terselenggaranya Pembahasan 18 Perda, 5 Permit dan 2 Raperda Inisiatif
6 Jenis
42.322.500
46.555.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
25 Buah
2.742.667.000
3.016.934.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Terselenggaranya rapat-rapat kelengkapan dewan dan fraksi
551 Jenis
175.585.000
193.144.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
Rapat-rapat paripurna
Terselenggaranya rapat Paripurna Istimewa DPRD, PAW dan kegiatan lainnya
5 kali
88.355.000
97.191.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
Kegiatan Reses
3 kali
662.490.000
728.739.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 1.051 dalam daerah
Terselenggaranya Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 4 Daerah Pemilihan yaitu Dapil I Kec. Laweyan, Dapil II Kec. Serengan & Pasar Kliwon, Dapil III Kec. Banjarsari, Dapil IV Kec. Jebres yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun di akhir masa persidangan Terselenggaranya kunjungan kerja dan sidak Pimpinan dan Anggota DPRD
12 bln
16.800.000
18.480.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota 1.052 DPRD
Terselenggaranya kursus, diklat dan pelatihan bagi pimpinan dan anggota DPRD
1 Th
1.499.982.000
1.649.980.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
2 kali
2.503.749.000
2.754.124.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
12 bln
412.270.000
453.497.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
3 Jenis
150.000.000
165.000.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
3 Jenis
44.130.000
48.543.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
1.047 1.048 1.049 1.050
Pembahasan rancangan peraturan daerah
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Terselenggaranya Kunjungan Kerja ke luar daerah 1.053 ke Luar Daerah (Luar Jawa) dalam rangka menambah wawasan dan menggali potensi di daerah Luar Jawa Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Terselenggaranya Jaminan Asuransi Kesehatan bagi 1.054 Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 40 Anggota DPRD beserta keluarga ( 1 istri/suami dan max 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya ) Penyusunan rencana kerja rancangan Terselenggaranya Penyusunan Naskah Akademik 1.055 peraturan perundang-undangan untuk Perda Inisiatif Dewan Kajian peraturan perundang-undangan daerah Terselenggaranya Kajian Penyusunan Peraturan 1.056 terhadap peraturan perundang-undangan yang Per-Undang-undangan baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
128
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn 1.057 fungsi bagi PNS daerah 1.058
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Terselenggaranya kursus, diklat & pelatihan bagi Sekretariat DPRD
1 Th
200.000.000
220.000.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
Penyebarluasan informasi kegiatan dan produk DPRD melalui buletin media trip, leaflet, media elektronik, dialog interaktif, spesial event dan iklan layanan masyarakat.
1 Th
233.557.000
256.913.000
0 Sekretariat DPRD
Operasional SKPD
9.316.943.500
10.404.294.000
JUMLAH
129
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan Terlaksananya distribusi obat untuk 17 Puskesmas, 1.059 kesehatan 1 Labkes 1.060
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyediaan biaya operasional dan 1.061 pemeliharaan
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
4.700.000
4.700.000
0 UPTD. INSTALASI FARMASI
Operasional SKPD
Terlaksananya pengawasan pengelolaan obat di 17 Puskesmas, 25 Puskesmas Pembantu
1 Keg
1.000.000
1.500.000
0 UPTD. INSTALASI FARMASI
Operasional SKPD
Tersedianya honor untuk 1 orang PPTK dan Tim Pengendalian Resiko Kerja
1 Keg
7.000.000
7.968.000
0 UPTD. INSTALASI FARMASI
Operasional SKPD
12.700.000
14.168.000
JUMLAH
130
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Pengembangan kesenian dan kebudayaan 1.062 daerah Peningkatan pembangunan sarana dan 1.063 perasarana pariwisata
Peningkatan bangunan, sarana dan prasarana 1.064 pariwisata
Kegiatan Operasional - Pentas Padhang Bulan - Pekan syawalan - Pasar seni - Pemeliharaan taman Balekambang - Pengadaan gamelan Gedung Kethoprak - Pengadaan sound system dan lighting system open stage - Pembangunan tahap II Taman Reptil - Pembangunan ringin kurung - Pagar pengaman open stage - Pembangunan dan rehab toilet - Instalasi penjernih kolam - Pemasangan batu alam di gedung kesenian dan open stage
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
3 Keg
0
250.000.000
250.000.000 UPTD. Kawasan Wisata
Operasional SKPD
2 Paket
0
1.000.000.000
500.000.000 UPTD. Kawasan Wisata
Operasional SKPD
5 Paket
216.797.500
1.500.000.000
250.000.000 UPTD. Kawasan Wisata
Operasional SKPD
216.797.500
2.750.000.000
JUMLAH
131
1.000.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.065
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
penyediaan biaya operasional dan 1.066 pemeliharaan
1.067 1.068
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Penyusunan standar kesehatan
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Tersedianya pantry
2 Buah
20.000.000
4.500.000
0 UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN
Operasional SKPD
Tersedianya jasa pelayanan kepada petugas laboratorium (10 orang), honor panitia pengambil sampel, honor PPTK, pengelolaan limbah,pengadaan komputer dan printer,dan belanja bahan kimia Terpenuhinya sarana promosi Laboratorium Kesehatan
1 Paket
50.000.000
65.330.000
0 UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN
Operasional SKPD
12 bln
4.900.000
6.000.000
0 UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN
Operasional SKPD
Terkalibrasinya alat-alat dan terpantaunya kualitas hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan
1 Paket
4.200.000
6.000.000
0 UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN
Operasional SKPD
79.100.000
81.830.000
JUMLAH
132
0
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.069
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Operasi dan pemeliharaan sarana dan 1.070 prasarana panti asuhan/ jompo
Kegiatan Operasional - Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Unit
0
250.000.000
0 UPTD. Panti Asuhan Pamardi Operasional SKPD Yoga
12 bln
546.439.000
601.000.000
650.000.000 UPTD. Panti Asuhan Pamardi Operasional SKPD Yoga
546.439.000
851.000.000
650.000.000
- Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasaran panti asuhan / jompo JUMLAH
133
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pembangunan sarana dan prasarana 1.071 pemakaman
Pembangunan pagar makam Panti Wredha
1 Keg
0
50.000.000
57.500.000 UPTD. Panti Wredha Dharma Operasional SKPD Bhakti
Operasi dan pemeliharaan sarana dan 1.072 prasarana panti asuhan/ jompo
Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana panti jompo
1 kali
600.000.000
690.000.000
793.500.000 UPTD. Panti Wredha Dharma Operasional SKPD Bhakti
600.000.000
740.000.000
851.000.000
JUMLAH
134
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.073
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Kegiatan Operasional
Volume
Pembayaran klaim peserta PKMS di Rumah Sakit rujukan Tingkat III dan kekurangan klaim tahun 2011
12 bln JUMLAH
135
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
16.000.000.000
24.145.460.000
0 UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
16.000.000.000
24.145.460.000
0
Lokasi Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Pengadaan mebeleur
tercukupinya kebutuhan mebeleur
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Paket
0
18.500.000
0 UPTD. PERPARKIRAN
Operasional SKPD
1 Keg
60.000.000
300.000.000
0 UPTD. PERPARKIRAN
Operasional SKPD
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan 1.076 darat
Terlaksananya survey lelang pengusahaan pangkalan parkir dan tersedianya papan parkir ( survey lelang parkir ) Penataan dan pengelolaan potensi parkir dan pengembangan potensi parkir
1 Keg
195.000.000
300.000.000
0 UPTD. PERPARKIRAN
Operasional SKPD
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat 1.077 menggunakan angkutan
Peserta pembinaan penertiban parkir ( operasi gabungan penertiban parkir )
1 Keg
100.000.000
250.000.000
0 UPTD. PERPARKIRAN
Operasional SKPD
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan Terwujudnya data base pegelola, petugas parkir di 1.078 jasa angkutan wilayah Kota Surakarta dan lokasi parkir
1 Keg
60.000.000
100.000.000
0 UPTD. PERPARKIRAN
Operasional SKPD
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas 1.079 dan angkutan
Pelatihan dan pembinaan teknis pengelola dan petugas parkir di wilayah Kota Surakarta
1 Keg
0
350.000.000
0 UPTD. PERPARKIRAN
Operasional SKPD
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Pembuatan papan pengumuman perda parkir
1 Keg
0
100.000.000
0 UPTD. PERPARKIRAN
Operasional SKPD
Pengadaan marka jalan
Terawatnya marka parkir
1 Keg
0
100.000.000
0 UPTD. PERPARKIRAN
Operasional SKPD
415.000.000
1.518.500.000
1.074 1.075
1.080 1.081
JUMLAH
136
0
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.082
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Peningkatan kesehatan masyarakat
Kegiatan Operasional Penyediaan biaya dalam rangka peningkatan KRR bagi Karang Taruna dan siswa SMP, SMA serta penyelenggaraan minilokakarya Penyediaan biaya operasional PPPK
5.500.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
20 kali
4.125.000
5.500.000
8.250.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
1 Th
114.280.000
97.057.500
110.000.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
14 Sekolah
1.645.000
2.000.000
3.400.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
3 kegiatan
3.400.000
4.250.000
5.200.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
17 kegiatan
9.342.000
10.636.000
12.500.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
1 kegiatan
435.000
435.000
435.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
Penyediaan biaya untuk perbaikan gizi masyarakat dan pemantauan status gizi balita dan bumil serta penyediaan bintek kader pendampingan PMT Penyediaan biaya pelatihan pemantauan pertumbuhan bagi kader, konsultasi ibu balita gibur dan girang dengan dokter puskesmas, distribusi dan sweeping vitamin A, pemeriksaan garam yodium di posyandu dan SD Penyediaan biaya pembelajaran ASI Eksklusif bagi bumil dan kader, KP Ibu
3 kegiatan
19.079.000
25.469.500
28.500.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
7 kegiatan
4.864.000
4.770.000
6.000.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
2 kegiatan
4.569.000
5.078.000
6.000.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
12 bln
3.510.000
3.956.000
4.850.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Penyediaan biaya pengumpulan data dasar sanitasi, survei rumah sehat, uji petik SAB, SGL, SPT, DAMIU, TTU serta pengambilan dan pemeriksaan sampel air Penyediaan biaya penyuluhan kesehatan lingkungan
2 kegiatan
457.000
1.712.000
2.350.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Penyediaan biaya fogging foccus
4 kegiatan
3.986.000
7.972.000
9.965.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
1 Th
17.180.000
30.350.000
42.100.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
Penyediaan honor PPTK, jasa pelayanan rawat inap dan rawat jalan, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, gas elpiji, bahan obat-obatan, mamin petugas jaga malam ranap, mamin pasien ranap, jasa laundry Penyediaan biaya dalam rangka pemeriksaan sampel jajanan anak sekolah
Pengembangan media promosi dan informasi 1.086 sadar hidup sehat
Penyediaan biaya cetak dan penggandaan leaflet, booklet, MMT, pamflet, dll, pembelian alat peraga penyuluhan, serta pemasangan figura media promosi Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyediaan biaya pendataan PHBS, screening 1.087 murid, penyuluhan kesehatan, dokter kecil, UKGSD, dan BOGE Penyusunan peta informasi masyarakat kurang Penyediaan biaya pemetaan balita gibur, girang, 1.088 gizi dan bumil KEK Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), 1.090 anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 1.091 keluarga sadar gizi
1.094
Lokasi
4.618.000
Peningkatan pengawasan keamanan pangan 1.085 dan bahan berbahaya
1.093
SKPD Tahun 2013
3.115.000
penyediaan biaya operasional dan 1.084 pemeliharaan
1.092
Tahun 2012
3 kegiatan
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.083 masalah kesehatan
1.089
Tahun 2011
Volume
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.095 penyakit menular
Penyediaan biaya penanggulangan penyakit TB Paru, PMO , dan PMT pasien TB
137
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pencegahan penularan penyakit 1.096 endemik/epidemik
Penyediaan biaya pelaksanaan PE, PJB, abatisasi massal, pembinaan tim pokjanal DBD
1 Th
2.631.000
9.636.000
9.936.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
Pemusnahan/karantina sumber penyebab 1.097 penyakit menular
Penyediaan biaya pembakaran sampah medis
1 Th
0
1.440.000
2.500.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
14 Sekolah
2.131.000
2.131.000
2.131.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
2 kegiatan
750.000
1.977.500
2.650.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
3 kali
800.000
1.200.000
1.600.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
Penyediaan honor tim ISO, audit internal, audit eksternal, manajemen review, kalibrasi alkes, sapras sertifikasi Penyediaan biaya operasional SIMPUS dan pelacakan AV
1 Th
10.815.000
14.290.000
15.615.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
1 Th
3.810.000
6.690.000
6.690.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
Penyediaan honor jasa pelayanan dan jasa sarana ASKES, rapat evaluasi program, dan service excellent Penyediaan biaya penyelenggaraan lomba balita sehat
1 Th
16.200.000
19.350.000
22.350.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
1 kali
0
3.550.000
4.250.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
5 kegiatan
1.686.000
5.586.000
6.500.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
1 kali
840.000
890.000
890.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
10 lokasi
45.000
150.000
300.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
3 kegiatan
2.050.000
2.350.000
2.600.000 UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR
Operasional SKPD
231.745.000
273.044.500
1.098
Peningkatan Imunisasi
Peningkatan surveillance epideminologi dan 1.099 penaggulangan wabah 1.100
Penyusunan standar kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar 1.101 pelayanan kesahtan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.102 standar pelayanan kesehatan 1.103
1.104
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Penyuluhan kesehatan anak balita
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 1.105 balita 1.106
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Penyediaan biaya pelaksanaan BIAS campak dan TT/DT pada murid SD Penyediaan biaya pelacakan dan penyuluhan kesehatan calon jamaah haji Review SOP
Penyediaan biaya pembinaan dan pemeriksaan murid TK,DDTK murid TK dan balita di posyandu, refreshing kader posyandu balita Penyediaan biaya pembinaan kader poslansia
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Penyediaan biaya IST warung makan/restaurant 1.107 kesehatan makanan restaurant Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga Penyediaan biaya kunjungan ibu hamil risiko tinggi 1.108 kurang mampu dan ibu nifas, rujukan ibu hamil risiko tinggi kepada DSOG, dan kelas ibu hamil
JUMLAH
138
323.062.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.109
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Peningkatan kesehatan masyarakat
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.110 masalah kesehatan penyediaan biaya operasional dan 1.111 pemeliharaan
1.112
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Kegiatan Operasional Tim KIA KB ( pelayanan bumil,bulin dan neonatus,bayi,balita ) 4 kali TIm KIA KB ( Upaya kesehatan anak sekolah ) - Screning murid TK ,SD,SLTP dan SLTA Tersedianya dana kegiatan P3K sebanyak 20 Kegiatan dalam satu tahun
1.115
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.116 penyakit menular
1.117
Peningkatan Imunisasi
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.118 standar pelayanan kesehatan
1.119
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari 1.120 keluarga kurang mampu
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
2 Keg
10.160.000
10.160.000
0 UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN Operasional SKPD
20 Keg
5.500.000
5.500.000
0 UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN Operasional SKPD
12 bln
175.250.100
273.760.000
0 UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN Operasional SKPD
4 kali
1.720.000
1.720.000
0 UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN Operasional SKPD
1 Keg
2.650.000
2.650.000
0 UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN Operasional SKPD
Pemberian tambahan makanan dan vitamin Belanja PMT balita Girang 6 balita x 90 hari Belanja PMT balita Gibur 2 balita x 90 hari Belanja PMT Bumil KEK 3 Bumil x 90 hari Tim Pengendalian penyakit 8 kali ( PE,Fogging Fokus,penanggulangan KLB )
3 Keg
7.250.000
13.500.000
0 UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN Operasional SKPD
2 Keg
4.662.500
4.662.500
0 UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN Operasional SKPD
Transportasi dan akomodasi PMO Belanja makan minum PMT Penderita TB Paru 5 orang Belanja makan minum Petugas TB Paru 3 orang Tim Pelayanan imunisasi ( Pelaksanaan Bias campak DT dan TT murid SD kelas I,II dan III )
4 Keg
4.800.000
4.800.000
0 UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN Operasional SKPD
1 Keg
4.000.000
4.000.000
0 UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN Operasional SKPD
Operasional Simpus/Simkesda 8 kali x 5 orang Honor katua AV 1 org x 8 kali Honor anggota AV 6 org x 8 kali Operasional AV/SMPK 100 kasus x 1 orang selama 1 tahun
2 Keg
6.720.000
7.320.000
0 UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN Operasional SKPD
Jasa Pelayanan dan jasa sarana askes PNS selama 1 tahun
1 Keg
38.000.000
38.000.000
0 UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN Operasional SKPD
Kegiatan kelas hamil 2 kelompok x 6 pertemuan 10 ibu hamil
1 Keg
3.000.000
3.000.000
0 UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN Operasional SKPD
Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan Puskesmas dan PPTK untuk 12 bln jasa pelayanan medis, jasa tindakan untuk rawat jalan dan rawat inap makan minum pasien rawat inap,belanja plastik obat,belanja pengisian tabung oksigen,belanja pengisian tabung gas elpiji,makan minum rakor Puskesmas, lembur PNS Persalinan gakin 1 tahun Tim promosi kesehatan rumah tangga ber PHBS
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang Pengembangan kelompok pendukung ibu hamil 1.113 gizi 1.114
Volume
139
JUMLAH
140
263.712.600
369.072.500
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.121 masalah kesehatan
Peningktan pelayanan dan penanggulangan maslah kesehatan
12 bln
4.190.000
4.190.000
5.000.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
penyediaan biaya operasional dan 1.122 pemeliharaan
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
12 bln
91.440.000
91.440.000
92.000.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
Peningkatan pengawasan keamanan pangan 1.123 dan bahan berbahaya
Peningkatan pengawasa keamanan pangan dan bahan berbahaya
13 lokasi
1.326.000
1.326.000
1.500.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
18 kali
15.720.000
12.220.000
16.000.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
40 lokasi
800.000
800.000
1.000.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
40 lokasi
5.510.000
5.510.000
6.000.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
12 bln
2.280.000
2.280.000
10.000.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
4 kali
2.700.000
2.700.000
30.000.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
1.124
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Penyluhan masyarakat pola hidup sehat untuk menurunkan IR DBD
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1.125 gizi 1.126
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), 1.127 anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 1.128 keluarga sadar gizi 1.129 1.130
Rehab jamban, SAB, penyuluhan lingkungan sehat dan pemeriksaan sampel air
12 bln
1.810.000
1.810.000
2.500.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelaksanaan fogging fokus
8 kali
9.312.500
9.312.500
11.000.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
Pemeriksaan sputum, konversi, pemantauan penderita TB paru, pengendalian keteraturan minum obat, pengawas minum obat, peningkatan stamina petugas TB, evaluasi program TB, kunjungan rumah penderita Kusta, PMO Kusta Pelaksanaan PE, PJB SD, PJB rumah, evaluasi PJB tk Kelurahan
12 bln
5.530.000
5.530.000
8.300.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
12 bln
2.260.000
2.260.000
4.000.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
1 Keg
3.430.000
3.430.000
3.430.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
Operasional Simpus dan Autopsi Verbal
12 bln
1.600.000
1.600.000
2.000.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Penyediaan biaya jasa pelayanan dan jasa sarana ASKES
12 bln
5.400.000
5.400.000
5.400.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
Penyuluhan kesehatan anak balita
Pembinaan dan pemeriksaan murid TK, pelatihan DDTK guru TK dan kader Posyandu, DDTK di TK dan Posyandu, lomba Balita sehat dan Bumil tk
1 Keg
280.000
280.000
1.000.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
Pencegahan penularan penyakit 1.132 endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.134 standar pelayanan kesehatan 1.135 1.136
Konsultasi ibu Balita Gibur dan Girang dengan dokter di Puskesmas, distribusi vitamin A, pemantauan : garam yodium di Posyandu, SD, status gizi di Posyandu dan SD, perawatan Balita Gibur, Girang dan Bumil KEK Pelatiahn dan sosialisasi KP IBU
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.131 penyakit menular
1.133
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Pelaksanaan BIAS
141
Pagu Indikatif
Keluaran No
1.137
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari 1.138 keluarga kurang mampu
Kegiatan Operasional Puskesmas, pertemuan MTBS Pelatihan kader Lansia, penyuluhan Panti Wreda Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluraga 1.139 kurang mampu kurang mampu
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Keg
400.000
400.000
500.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
1 Keg
980.000
980.000
1.200.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
2 kali
560.000
560.000
700.000 UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI
Operasional SKPD
155.528.500
152.028.500
JUMLAH
142
201.530.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Peningkatan kesehatan masyarakat
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
- Koord. linsek dg BPS, RS, RS bersalin, pembinaan kader (SKD), lomba balita sehat, pendataan PHBS, stimulan pelatihan doktr kecil, pelatihan guru pemb.doktr kecil, lomba diktr kecil, KRR SLTA, SLTP, karang taruna sosialisasi HIV, AIDS -Biaya Jasa Pelayanan Rawat Jalan & Tindakan Medis Pasien Umum & PKMS, JamKesMas, Pembelian Kertas Puyer & PLastik Obat, Honor PPTK,Honor Tim P3K, Honor lembur penyusunan renja, Honor lembur piket lebaran, Honor lembur Jaga Sore, pengisian tabung gas O2 -Screening TK, SD, SMP,SMA, Pelaksanaan MMD, pelaksanaan kegiatan BUGE
10 Keg
0
9.645.000
10.000.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
12 bln
106.846.000
112.078.000
120.000.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
2 Keg
6.330.000
6.830.000
9.000.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang -Biaya pelaksanaan KP IBU, pelacakan balita gibur, 1.143 gizi pemantauan status gizi balita Pemberian tambahan makanan dan vitamin -Biaya PMT Blt Gibur, Girang & Bumil KEK, Honor 1.144 kader pendampingan balita penerima PMT, PMT pemulihan, bintek kader pantau pemulihan PMT, pemantauan PMT, KP Ibu Peanggulangan kurang energi protein (KEP), - Pemantauan & distr. pemb. vit A, pemantauan 1.145 anemia gizi besi, gangguan akibat kurang garam beryodium, pelatihan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pengkajian pengembangan lingkungan sehat - Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.146
3 Keg
300.000
1.410.000
1.500.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
4 Keg
6.255.000
14.905.000
15.000.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
4 Keg
0
6.305.000
7.500.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
1 Keg
0
3.345.000
3.000.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
10 Paket
3.725.000
18.625.000
20.000.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
5 Keg
4.740.000
11.565.000
12.000.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
1 Keg
1.000.000
6.460.000
7.000.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
7 Keg
4.310.000
11.720.000
13.000.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
1 Keg
2.040.000
2.040.000
3.000.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
1.140
penyediaan biaya operasional dan 1.141 pemeliharaan
1.142
1.147
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.148 penyakit menular
Pencegahan penularan penyakit 1.149 endemik/epidemik 1.150
Peningkatan Imunisasi
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.151 standar pelayanan kesehatan
-Honor Tim Fogging Focus & Pembelian BBM untuk Fogging Focus -Biaya Penyuluhan TB di Daerah Kantong TB, Transport PMO Penderita TB, PMT bagi penderita TB, Pemantauan PMT TB, Pelacakan kasus TB, pembelajaran penyakt kusta, pemantauan penderita kusta -Biaya pelaksanaan PE, pertemuan linsek DBD, pemantauan abatesasi, transport kader PPJ, pembelian plastik pembungkus abatesasi -Pertemuan linsek guru UKS, BIAS Campak, DT/TT, Sweeping BIAS Campak, DT/TT, pendataan sasaran BIAS SD, crash prog. campak, sweeping imunisasi, pemeliharaan cold chain -Biaya Pelaksanaan Autopsy Verbal
143
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Kegiatan Operasional -Biaya Jasa Pelayanan, ATK 10% Jasa Pelayanan & Jasa Saranan ASKES untuk pengadaan 1 buah laptop, perbaikan ruang kerja laborat - Deteksi dini tumbang balita, pelatihan DDTK & masalah kesehatan bagi guru TK & PAUD
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
4 Keg
15.726.000
14.190.000
17.000.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
2 Keg
0
1.700.000
2.500.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan - Pemantauan jajanan anak sekolah 1.154 kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari -Pelaksanaan Class hamil bagi bumil, pelacakan 1.155 keluarga kurang mampu kematian perinatal bayi, balita
1 Keg
0
175.000
300.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
2 Keg
1.880.000
2.030.000
3.000.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga - Pemantauan bumil resti, rujukan bumil resti, 1.156 kurang mampu kunjungan klas hamil, peremuan evaluasi PWS KIA Gizi
3 Keg
0
655.000
750.000 UPTD. PUSKESMAS GILINGAN
Operasional SKPD
153.152.000
223.678.000
1.152
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 1.153 balita
JUMLAH
144
244.550.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.157
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Peningkatan kesehatan masyarakat
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.158 masalah kesehatan penyediaan biaya operasional dan 1.159 pemeliharaan
1.160
1.161
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), 1.162 anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 1.163 keluarga sadar gizi 1.164
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Kegiatan Operasional a.Pembinaan KRR b.Screening KRR c.Sosialisasi KDRT a. Kegiatan PPPK selama satu tahun b. Lembur piket hari raya
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
3 Keg
0
2.380.000
2.380.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
2 Keg
3.692.000
5.025.000
5.025.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
1 Th
82.633.000
101.910.000
101.910.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
6 Keg
0
5.000.000
5.000.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
5 Keg
25.500.000
30.945.000
30.945.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
a.Pemantauan garam beryodium b.distribusi vit A dosis tinggi c.Pemantauan status gisi anak sekolah
3 Keg
0
2.280.000
2.280.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
a.PMT penderita TB Paru b.Pemantauan status gizi balita
2 Keg
0
7.695.000
7.695.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
a.Pengambilan sempel air bersih b.Pemeriksaan air bersih c.Pengawasan dan pemeriksaan TTU, TPM dan TPS d.Klinik sanitasi e.Kapurisasi sumur gali f. IST g.Penilaian rumah sehat
8 Keg
0
4.959.000
4.959.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
a. Honor PPTK b. Pembayaran Jasa pelayanan kesehatan pasien umum & PKMS c. Pembayaran Jasa pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas ( 16.000.000) d. Pembayaran Jasa pelayanan tindakan , haji, capeng, laborat e. Pembelian kertas puyer f. Pembelian plastik obat g. Uang Lembur petugas pelayanan sore hari h. Pembelian oksigen isi ulang untuk ruang perawatan dan ambulan i. Pembelian bahan bahan pembersih dan alat kebersihan j. Penyediaan jasa retribusi kebersihan kantor a. Sarasehan kesehatan jumat wage / boge b.Refeshing kader posyandu balita c.Refreshing kader posyandu Lansia d.Pelatihan dokter kecil e.Lomba dokter kecil f.Rakor TP UKS Kecamatan a.PMT bumil dan balita b.Pendampingan PMT c.Konsultasi ibu sasaran PMT d.Pendataan balita gibur e.pertemuan bintek kader
145
Pagu Indikatif
Keluaran No
1.165
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.166 penyakit menular
1.167
Peningkatan Imunisasi
Evaluasi dan pengembangan standar 1.168 pelayanan kesahtan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.169 standar pelayanan kesehatan 1.170
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari 1.171 keluarga kurang mampu
Kegiatan Operasional h.Pemusnahan limbah medis i.Pengawasan jajanan anak sekolah j.Pembelian sampel JAS k.Pemeriksaan sampel JAS a.Fogging fokus ( 2 kasus ) b.Penyelidikan Epidemiologis (50 kasus)
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
2 Keg
4.475.000
4.725.000
4.725.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
a.Uang saku PMO penderita TB Paru b.PJB sekolah c.PJB pemukiman d.MMD e.chase survey kusta f.Pertemuan evaluasi program penyakit menular g.Pelacakan haji a.Pendataan bias b.Bias campak c.Bias DT, TT d.Technical meeting Bias a.Kalibrasi Alkes b.Honor tim SMM/ISO c.Konsumsi pertemuan team ISO a.Honor petugas Pelacakan kematian b.Honor petugas resume kematian
7 Keg
0
17.425.000
17.425.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
4 Keg
0
3.315.000
3.415.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
3 Keg
0
18.380.000
18.380.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
2 Keg
0
2.640.000
2.640.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
a. Honorarium jasa pelayanan petugas ASKES tenaga medis b. Honorarium jasa pelayanan petugas ASKES tenaga non medis c. Pembelian ATK d. Pembelian CCTV e.Pembelian mesin panggil pasien f.Pembelian CPU a.Pembinaan desa siaga
6 Keg
17.670.000
17.670.000
17.670.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
1 kali
0
1.600.000
1.600.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
6 Keg
0
24.600.000
24.600.000 UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN
Operasional SKPD
133.970.000
250.549.000
Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga a.Rujukan Bumil Risti 1.172 kurang mampu b.Evaluasi Kesehatan ibu & anak c.DDTK d.Kelas hamil e.Pertemuan mitra informasi f.Pembentukan KP Ibu
JUMLAH
146
250.649.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Peningkatan kesehatan masyarakat
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Tersedianya dana pertemuan jejaring PKPR dan pelatihan Konselor sebaya
1 Keg
1.035.000
1.035.000
0 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.174 masalah kesehatan
Tersedianya dana untuk pelaksanaan PPPK, piket/posko hari libur, hari Raya dan tahun baru.
12 bln
4.925.000
4.925.000
5.950.000 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
penyediaan biaya operasional dan 1.175 pemeliharaan
Tersedianya honor PPTK, lembur petugas jaga sore, pengisian tabung O2, belanja medis habis pakai, jasa pelayanan umum, PKMS & Jamkesmas, Alkes, jasa tindakan DKK 10% dan RKK. Tersedianya dana untuk pengambilan dan pemeriksaan sample makanan, minuman
7 Keg
115.412.000
115.412.000
120.000.000 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
1 Keg
136.000
408.000
500.000 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang Tersedianya dana untuk surveilance status gizi balita 1.177 gizi di Posyandu.
2 Keg
520.000
520.000
650.000 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
1.173
Peningkatan pengawasan keamanan pangan 1.176 dan bahan berbahaya
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Tersedianya dana untuk PMT Balita girang,gibur, dan Bumil KEK.
1 Keg
7.350.000
7.350.000
7.500.000 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Tersedianya dana suvey rumah sehat, IST, Klinik Saniasi, dan uji petik air bersih.
4 Keg
658.000
1.974.000
2.100.000 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Tersedianya dana untuk kegiatan fogging fokus
3 Paket
1.800.000
2.700.000
3.000.000 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan 1.181 fogging
Pembelian bahan bakar untuk fogging fokus ( Premium dan solar )
3 Paket
2.925.000
4.387.500
4.387.500 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.182 penyakit menular
Tersedianya dana untuk pelacakan kasus TB Paru Kontak Survey TB Paru, dan Transport PMO
11 Keg
1.020.000
1.020.000
1.500.000 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
Peningkatan surveillance epideminologi dan 1.183 penaggulangan wabah
Tersedianya dana untuk pelacakan kasus pasca haji dan penyakit menular lainnya.
30 Keg
480.000
480.000
650.000 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.184 standar pelayanan kesehatan
Tersedianya dana untuk Autopsi Verbal, Kegiatan QA
80 Keg
1.540.000
6.540.000
6.540.000 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
12 bln
20.125.000
20.125.000
22.350.000 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
2 Keg
500.000
500.000
500.000 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
2 Paket
2.808.000
2.808.000
2.808.000 UPTD. PUSKESMAS KRATONAN
Operasional SKPD
161.234.000
170.184.500
1.178 1.179 1.180
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Tercapainya program kemitraan masyarakat berupa jasa pelayanan, ATK, cetak, bahan obat-obatan, pembelian laptop. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak Tersedianya dana untuk kegiatan DDTK, 1.186 balita pengawasan gangguan tumbang dan rujukan bayi/balita dengan gangguan tumbang Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga Tersedianya dana untuk kegiatan kelas hamil dan 1.187 kurang mampu pertemuan PWS KIA 1.185
JUMLAH
147
178.435.500
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Peningkatan kesehatan masyarakat
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Penyuluhan KRR
3 Keg
1.225.000
3.675.000
8.000.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.189 masalah kesehatan
Operasional PPPK
15 kali
2.750.000
4.125.000
3.000.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
penyediaan biaya operasional dan 1.190 pemeliharaan
Penyediaan bahan habis pakai : Kertas puyer, plastik obat, handscoon, masker, pengisian gas LPG, Honor PPTK, jasa pelayanan klinik umum dan gigi,jasa pelayanan jamkesmas,klaim persalinan jamkesmas dan uang lembur puskesmas sore Pembuatan papan nama PKPR, spanduk, leaflet dan brosur
12 bln
76.110.000
96.544.000
100.000.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
3 Paket
700.000
2.500.000
2.500.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
1.188
Pengembangan media promosi dan informasi 1.191 sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Pelatihan dan lomba dokter kecil, Bincang Masyarakat Sehat JUGE
2 Keg
2.640.000
3.640.000
3.500.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Pembelian paket PMT, Pendampingan PMT
3 Keg
3.610.000
6.750.000
7.000.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
IST SAB, survei rumah
2 Keg
940.000
2.800.000
2.500.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Fogging fokus
4 kali
3.565.000
7.130.000
7.130.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.196 penyakit menular
PMT Petugas dan PMO
2 Keg
960.000
2.040.000
4.000.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
Pencegahan penularan penyakit 1.197 endemik/epidemik
Penyelidikan Epidemiologi
1 Keg
400.000
400.000
800.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
Evaluasi dan pengembangan standar 1.198 pelayanan kesahtan
Rakor Tim ISO, audit eksternal ISO,Honor tim ISO,IMS,PTRM,dan Sertifikasi AV
6 Keg
17.920.000
17.920.000
17.920.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
1.192 1.193 1.194 1.195
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
12 bln
29.200.000
31.700.000
30.000.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 1.200 balita
Jasa pelayanan dan jasa sarana Askes PNS(cetak,peggandaan,ATK,jasa service kelengkapan komputer) rujukan balita yang mengalami gangguan tumbang ke dokter spesialis
6 kali
120.000
420.000
500.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari 1.201 keluarga kurang mampu
rujukan dokter spesialis,pertemuan kelas bumil,KP Ibu
3 Keg
4.260.000
4.260.000
4.260.000 UPTD. PUSKESMAS MANAHAN
Operasional SKPD
144.400.000
183.904.000
1.199
JUMLAH
148
191.110.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
revitalisasi sitem kesehatan
Minilokakarya awal tahun 1 kali dan Rakor bulanan 11 kali/th
12 Keg
3.240.000
4.394.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
Peningkatan kesehatan masyarakat
Skreening murid di 12 SD, 5 SMP/SMA, Cetak kartu skreening 1 paket, Refreshing guru UKS SD/SMP/SMA 1 kali, Pembinaan KRR 1 kali, Penjaringan murid TK di 20 TK PPPK 10 keg, Autopsi Verbal 12 bulan
5 Keg
2.425.000
5.280.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
2 Keg
4.790.000
5.390.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
12 bln
88.337.500
73.180.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
Peningkatan pengawasan keamanan pangan 1.206 dan bahan berbahaya
Pembayaran honor jasa pelayanan Umum/PKMS, PPTK, Pengadaan bhn habis pakai medis/non medis, Isi gas O2/Elpiji, Uang lembur piket sore/hari raya, pemusnahan sampah medis untuk 12 bulan Pemeriksaan sampel makanan minuman 10 kali, pemantauan jajanan anak sekolah di 12 SD
2 Keg
0
500.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
Pengembangan media promosi dan informasi 1.207 sadar hidup sehat
Cetak spanduk/banner 10 buah, cetak leaflet 1000 lembar, cetak sticker 1000 lembar
3 Keg
540.000
3.900.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
Sarasehan Juge/Boge 1 kali, Pelatihan dokter kecil 1 kali, Pendataan PHBS di 12 SD, Pembinaan pengelola warung sekolah 1 kali, Rakor TP UKS tk. kecamatan 1 kali, Penyuluhan Napza SMP/SMA 1 kali, Pembinaan kader UKGMD 1 kali Pemberian PMT dan Pendampingan PMT oleh kader/petugas utk 20 org Balita Bermasalah dan 10 org Bumil KEK/Anemi Pemantauan garam yodium di 37 posyandu dan 12 SD, Distribusi Vit. A di 38 posyandu/2 kali, Pemantauan status gizi balita di 37 posyandu/6 kali
8 Keg
1.500.000
11.380.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
3 Keg
15.300.000
30.000.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
4 Keg
740.000
6.940.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
Pengembangan KP Ibu utk ASI Eksklusif 2 kelompok
1 Keg
1.740.000
3.150.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Pemeriksaan lab SAB 20 sarana, Pemeriksaan berkala DAMIU 6 kali
2 Keg
300.000
480.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Fogging fokus 5 kali/th
5 kali
5.707.500
8.962.500
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
Kontak survey penderita TB Paru 10 kasus, PMO penderita TB Paru 10 kasus, PMT penderita TB Paru 10 org, Kunjungan rumah penderita TB Paru 10 org, Penyuluhan kesehatan 1 kali, Gentengisasi kaca pada rumah penderita TB Paru 10 paket PJB/Abatisasi Selektif 11 kali
5 Keg
795.000
7.320.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
11 kali
2.630.000
2.200.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
1.202 1.203
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.204 masalah kesehatan penyediaan biaya operasional dan 1.205 pemeliharaan
1.208
1.209
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), 1.210 anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 1.211 keluarga sadar gizi 1.212 1.213
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.214 penyakit menular
Pencegahan penularan penyakit 1.215 endemik/epidemik
149
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.216
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Peningkatan Imunisasi
Peningkatan surveillance epideminologi dan 1.217 penaggulangan wabah Evaluasi dan pengembangan standar 1.218 pelayanan kesahtan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.219 standar pelayanan kesehatan 1.220
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 1.221 balita 1.222
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari 1.223 keluarga kurang mampu
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pendataan sasaran BIAS 1 kali, BIAS 2 kali, Sweeping BIAS 2 kali, Rapat Persiapan BIAS 1 kali, Skreening dan Sweeping TT WUS, bayi di 37 posyandu PE penyakit potensi KLB 25 kasus, Pelacakan pasca haji 20 org
5 Keg
1.590.000
3.790.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
2 Keg
1.000.000
1.400.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
Pemberian honor utk tim sertifikasi ISO selama 12 bln, biaya penggandaan ISO utk 12 bln, Rapat ISO utk 12 bln Operasional SIMPUS selama 12 bln
3 Keg
11.980.000
15.804.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
1 Keg
1.200.000
2.400.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
Pembayaran honor jasa pelayanan ASKES selama 12 bln, ATK ASKES utk 12 bln, Cetak form 2 kali, pembelian 1 buah UPS, 1 buah printer, Outbond 1 paket Pelatihan pemantauan pertumbuhan utk kader 1 kali, pengadaan sarana & prasarana pusk. ramah anak 1 paket Pertemuan linsek dgn kader posyandu lansia 1 kali
6 Keg
17.650.000
21.766.600
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
2 Keg
0
5.206.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
1 Keg
0
520.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
Kunjungan neonatus 10 org, Kelas ibu hamil 1 kelompok, Pertemuan RB Swasta 1 kali
3 Keg
1.670.000
2.395.000
0 UPTD. PUSKESMAS NGORESAN
Operasional SKPD
163.135.000
216.358.100
JUMLAH
150
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.224 masalah kesehatan
Pelaksanaan P3K
1 Keg
4.125.000
4.125.000
0 UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
Operasional SKPD
penyediaan biaya operasional dan 1.225 pemeliharaan
Belanja Bahan obat-obatan, belanja Aqua Galon, Belanja Tabung gas elpiji, Honor PPTK, Jasa pelayanan umum dan pkms, jasa pelayanan jamkesmas, Honor jaga sore Obsema Juge, Refresing kader balita , Refresing kader lansia, MMD, Penyuluhan kesehatan, pertemuan desa siaga, telaah kemandirian posyandu, screening SD, Screening SLTP-SLTA, Rapat koordinasi Team Pembina UKS, Pertemuan penjaga sekolah, Stimulan pertemuan dokter kecil, pelatihan kader kesehatan remaja PMT Balita Girang, PMT Balita Gibur, Pendampingan dan pemantauan balita girang, gibur, bumil KEK, Rapat koord ibu Asuh balita girang dan gibur, pemantauan garam yodium, pemantauan status gizi di posyandu Pembinaan Industri rumah tangga dan TPM, Survey rumah sehat, Pembuangan limbah cair dan padat, Pemantauan jajana sekolah Pelaksanaan Fogging
7 Keg
126.604.000
128.104.000
0 UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
Operasional SKPD
13 Keg
1.000.000
16.750.000
0 UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
Operasional SKPD
6 Keg
2.250.000
16.770.000
0 UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
Operasional SKPD
4 Keg
0
3.625.000
0 UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
Operasional SKPD
1 Keg
1.762.500
14.100.000
0 UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
Operasional SKPD
PE DBD Perumahan, PJB Perumahan, PJB sekolah dan TTU institusi, kontak survei penderita TB, kunjungan TB mangkir, pelacakan kasus TB, pelacakan Haji Pelaksanan BIAS dan sweeping BIAS, pengadaan safety box
7 Keg
0
6.710.000
0 UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
Operasional SKPD
3 Keg
0
1.950.000
0 UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
Operasional SKPD
Honor Team ISO, Rapat ISO, Kaliberasi alkes
3 Keg
11.175.000
24.820.000
0 UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
Operasional SKPD
Jasa pelayanan askes PNS
1 Keg
21.600.000
21.600.000
0 UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
Operasional SKPD
Pemantauan DDTK balita apras di TK dan Posyandu, Pertemuan linsek PWS KIA
2 Keg
0
4.140.000
0 UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
Operasional SKPD
Pelaksanaan Posyandu lansia sore dan Minggu
1 Keg
0
840.000
0 UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
Operasional SKPD
5 Keg
0
4.840.000
0 UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN
Operasional SKPD
168.516.500
248.374.000
1.226
1.227
1.228
1.229
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.230 penyakit menular
1.231
Peningkatan Imunisasi
Evaluasi dan pengembangan standar 1.232 pelayanan kesahtan 1.233
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 1.234 balita 1.235
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga Pelaksanaan kelas ibu hamil, KP Ibu, Rapat 1.236 kurang mampu koordinasi jejaring KIA - KB, Pelacakan kematian maternal dan neonatal, Sweeping bumil resti
JUMLAH 151
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Peningkatan kesehatan masyarakat
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
-pertemuan kemitraan Bidan praktek swasta,pembinaan BATRA
2 Keg
2.790.000
4.025.000
4.025.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.238 masalah kesehatan
-operasional P3K
20 Keg
5.850.000
5.850.000
5.850.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
penyediaan biaya operasional dan 1.239 pemeliharaan
-operasional rajal,ranap,japel,extrafooding,makmin pasien,bahan habis pakai poli gigi,farmasi,poli umum,KIA,incenerator,sanitasi -juge,refreshing guru UKS,penataran & lomba dokter kecil,penyuluhan,TOT NAPZA,screening,PKPR
8 Keg
138.837.150
166.760.000
166.760.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
7 Keg
9.600.000
16.575.000
16.575.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
-PMT gibur,rang,bumil KEK,anemi,honor kader
5 Keg
16.875.000
25.965.000
25.965.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
-distribusi vit A,pemantauan status gizi,pemantauan PMT,dll33
3 Keg
4.760.000
3.300.000
3.300.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
-10 kali fogging
10 Keg
17.370.000
19.300.000
19.300.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
-Sweeping,BIAS DT/TT,Campak
4 Keg
7.020.000
1.100.000
1.100.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
Peningkatan surveillance epideminologi dan 1.245 penaggulangan wabah
-rakor linsek,penyuluhan TB,PJB,PE,PMT tb paru,pertemuan jejaring TB
6 Keg
4.285.000
12.925.000
12.925.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
Evaluasi dan pengembangan standar 1.246 pelayanan kesahtan
-Kegiatan ISO,rapat tinjauan manajemen,persiapan audit external,audit internal,penyediaan sarpras puskesmas ramah anak -pelacakan & resume penyebab kematian penduduk yang meninggal di rumah
8 Keg
14.150.000
22.570.000
22.570.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
2 Keg
1.060.000
3.840.000
3.840.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
-jasa pelayanan,jasa sarana : pembuatan taman PP Laweyan,tempat parkir induk,IPAL induk
4 Keg
28.608.000
48.100.000
48.100.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 1.249 balita
-DDTK,posyandu
2 Keg
2.580.000
3.300.000
3.300.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari 1.250 keluarga kurang mampu
-Kelas Hamil,KP Ibu
2 Keg
0
2.475.000
2.475.000 UPTD. PUSKESMAS PAJANG
Operasional SKPD
253.785.150
336.085.000
1.237
1.240 1.241
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), 1.242 anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.243 1.244
Peningkatan Imunisasi
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.247 standar pelayanan kesehatan 1.248
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
JUMLAH
152
336.085.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana Pembelian handy cam digital dan printer laptop 1.251 dan prasarana puskesmas dan jaringannya untuk penyuluhan dan operasional Puskesmas 1.252
revitalisasi sitem kesehatan
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.253 masalah kesehatan
penyediaan biaya operasional dan 1.254 pemeliharaan
1.255
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), 1.256 anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.257 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.258 penyakit menular 1.259
Peningkatan Imunisasi
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.260 standar pelayanan kesehatan
1.261
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 Set
2.500.000
20.000.000
0 UPTD. PUSKESMAS PENUMPING
Operasional SKPD
- Rakor Puskesmas = 12 kl - Minilokakarya - Evaluasi kinerja petugas Penyediaan dana untuk petugas PPPK dan Piket Hari Besar - Petugas PPPK - Piket Hari Besar Penyediaan beaya operasional dan pemeliharaan puskesmas - Bahan habis pakai [kertas puyer, plastik obat, botol syrup, handscoon, jarum, benang, dll] - Pembelian gas elpiji = 12 kl - Kalibrasi alkes - Honor PPTK [12 bulan] - Penambahan daya listrik 5500 Watt - Jasa Pelayanan pemeriksaan medis umum dan gigi - Jasa Pelayanan tindakan Umum/PKMS - Jasa Pelayanan JAMKESMAS. - Uang lembur jaga sore - 5 Balita girang dapat PMT pemulihan - 5 Bumil KEK dapat PMT pemulihan - Pembelian PMT - Bintek kader pendamping PMT
3 Keg
3.000.000
4.500.000
0 UPTD. PUSKESMAS PENUMPING
Operasional SKPD
2 Keg
4.700.000
7.500.000
0 UPTD. PUSKESMAS PENUMPING
Operasional SKPD
15 Keg
85.215.000
93.000.000
0 UPTD. PUSKESMAS PENUMPING
Operasional SKPD
4 Keg
6.750.000
13.800.000
0 UPTD. PUSKESMAS PENUMPING
Operasional SKPD
10 Keg
600.000
760.000
0 UPTD. PUSKESMAS PENUMPING
Operasional SKPD
- Penyemprotan sarang nyamuk
1 Keg
1.757.000
1.757.000
0 UPTD. PUSKESMAS PENUMPING
Operasional SKPD
- Pemberian PMO Penderita TB Paru
5 Keg
1.200.000
4.770.000
0 UPTD. PUSKESMAS PENUMPING
Operasional SKPD
- Penyelidikan Epidemiologi
50 Org
1.000.000
2.000.000
0 UPTD. PUSKESMAS PENUMPING
Operasional SKPD
Operasional simpus dan data kematian - Operasional management simpus, SIK dan Penyusunan SOP, Surveilance ISO 9001-2000.kalibrasi - Autopsi verbal/pelacakan kematian - Validasi resume AV [SMPK] - Konsumsi rakor masyarakat program BUGE Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ASKES PNS
6 Keg
9.015.000
12.015.000
0 UPTD. PUSKESMAS PENUMPING
Operasional SKPD
12 bln
26.000.000
32.086.000
0 UPTD. PUSKESMAS PENUMPING
Operasional SKPD
153
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari 1.262 keluarga kurang mampu
Kegiatan Operasional - Upaya penurunan AKI Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
Volume 2 kali JUMLAH
154
Tahun 2011
Tahun 2012
2.500.000
2.500.000
144.237.000
194.688.000
SKPD Tahun 2013 0 UPTD. PUSKESMAS PENUMPING 0
Lokasi Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.263
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 revitalisasi sitem kesehatan
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.264 masalah kesehatan penyediaan biaya operasional dan 1.265 pemeliharaan
Pengembangan media promosi dan informasi 1.266 sadar hidup sehat
Kegiatan Operasional
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), 1.269 anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.270 1.271
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.272 penyakit menular
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
a. Pengadaan konsumsi rakor bulanan dan minilokakarya puskesmas selama 12 bulan b. Pengadaan konsumsi rakor Minilokakarya tahunan Honorarium petugas PPPK event-event , Posko Banjir dan pengobatan gratis selama 12 bulan
12 bln
5.400.000
6.750.000
6.750.000 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
12 bln
3.350.000
4.725.000
4.725.000 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
a. Pengadaan bahan habis pakai pelayanan kesehatan, b. jaspel umum dan PKMS serta tindakan lainnya, jaspel JAMKESMAS, Honorarium PPTK c. Lembur PNS Piket sore, d.Honorarium SIMPUS, e.pengadaan 1 bh almari arsip, f. pengadaan 3 bh rak apotek g.pengadaan 2 bh rak kartu rawat jalan pasien h.pengadaan 2 bh doopler elektrik Penyelenggaraan Bincang Masyarakat Sehat dgn kepala dinas ( JUGE )
12 bln
99.267.500
112.057.000
112.057.000 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
1 Jenis
1.000.000
1.500.000
1.500.000 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
1 lokasi
3.150.000
5.600.000
5.600.000 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
6 Keg
9.660.000
30.000.000
30.000.000 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
2 Keg
1.560.000
1.560.000
1.560.000 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
6 lokasi
720.000
960.000
960.000 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
2 Keg
3.002.500
3.064.500
3.064.500 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
3 Keg
3.960.000
3.960.000
3.960.000 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang terselenggaranya kegiatan KP-Ibu di 1 kalurahan 1.267 gizi 1.268
Volume
a. Pengadaan PMT Balita Gizi Buruk/ Sedang selama 90 hari untuk 20 balita b. PMT Bumil KEK/Anemia selama 90 hari untuk 20 bumil c. Honorarium petugas pemantauan PMT Bumil dan Balita d. Honorarium petugas distrubusi vit A e. Uang saku kader : Bintek dan pendampingan PMT Bumil/ balita/Bumil f. Konsumsi bintek pelatihan kader pendamping PMT pelaksanaan pemantauan garam iodium di posyandu dan sekolah
terlaksananya pengawasan 6 sarana DAMIU a. Penyediaan BBM sebanyak 1 kasus b. Honor penyemprot, dan pengawas pelaksanaan fogging focus sebanyak 1 kasus c. Honorarium petugas PE a.Pemberian PMT 2 orang pasien TB Paru selama 90 hari b. Honor petugas contack survey c.Honor petugas pengiriman suspect TB ke puskesmas satelit
155
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Peningkatan Imunisasi
Kegiatan Operasional
a. Honorarium petugas pelaksana BIAS BIAS DT/TT b. Honorariub. Honorarium petugas sweeping BIAS DT/TT c. Honorarium petugas pendataan sasaran BIAS DT/TT d. Konsumsi rakor persiapan BIAS Pembangunan dan pemutakhiran data dasar a. Pelaksanaan AV, Honorarium Panitia AV, 1.274 standar pelayanan kesehatan b. servis dan ganti spare part Pemeliharaan LAN SIMPUS c. Pengadaan 1 bh PC untuk server SIMPUS dan SIK d. Penyelenggaraan outbound kemitraan asuransi kesehatan masyarakat a. Penyediaan jasa pelayanan dan jasa sarana 1.275 peserta ASKES di Puskesmas selama 12 bulan b. ATK Askes c. Pengadaan soundsystem untuk aula Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga a. Honorarium petugas pemantauan Bumil resti 1.276 kurang mampu b. Operasional pelaksanaan penyelenggaraan kelas hamil 1.273
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
4 Keg
3.435.000
3.435.000
3.435.000 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
4 Keg
10.000.000
15.990.000
15.990.000 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
12 bln
3.960.000
3.960.000
3.960.000 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
2 Keg
3.240.000
3.240.000
3.240.000 UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT
Operasional SKPD
151.705.000
196.801.500
JUMLAH
156
196.801.500
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-Pengadaan korden
1 Keg
0
5.000.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
revitalisasi sitem kesehatan
-Mini lokakarya puskesmas ( 2 hari ), Rakor Puskesmas ( 11 bulan )
2 Keg
4.960.000
6.825.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
Peningkatan kesehatan masyarakat
-Screening anak SD
1 Keg
0
1.100.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.280 masalah kesehatan
-Tim P3K ( 15 kali )
1 Keg
1.850.000
4.125.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
penyediaan biaya operasional dan 1.281 pemeliharaan
-Belanja LPG ( 12 kali ), Jasa pelayanan Pasien umum dan PKMS ( 12 bulan ), Honor PPTK ( 12 bulan ), Belanja plastik obat, hanscound, masker, kertas puyer , batu bateray (12 bulan ), uang lembur jaga sore ( 12 bulan ), Pembelian Laptop ( 1 unit ) -Pembuatan spanduk ( 10 paket ), Leaflet ( 1000 lbr ), stiker ( 1500 lbr ), sarasehan Boge ( 1 paket )
10 Keg
103.480.000
98.648.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
4 Keg
2.000.000
4.000.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
1 Keg
0
2.520.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
- PMT balita Gibur ( 2 anak ), balita Girang ( 10 anak ), Ibu Hamil KEK ( 10 org )
3 Keg
8.550.000
13.050.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
-Pemantauan garam Ypdium anak SD ( 11 SD ), Pemantauan garam yodium Posyandu ( 38 posyandu ), Pendataan sasaran Vit A ( 38 Posyandu ), Pendistribusian Vit A ( 38 posyandu ) -Pemeriksaan sampel air bersih ( 27 kali ), pembakaran sampah medis ( 12 bulan ), pemeriksaan sampel makanan industri rumah tangga ( 10 kali ) -Foging Focus ( 10 kali )
4 Keg
0
4.240.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
3 Keg
216.000
1.776.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
1 Keg
2.162.500
25.425.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
-Pemberian PMT pasien TB Paru ( 10 orang ), PMT petugas TB Paru ( 2 orang ), Kontak survay penderita TB paru ( 1 tahun ) -PJB daerah endemis ( 4 kali ), PJB daerah non endemis ( 4 kali )
3 Keg
2.250.000
6.840.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
2 Keg
100.000
6.320.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
-Pendataan BIAS ( 11 SD ), BIAS Campak ( 11 SD ), BIAS DTTT ( 11 SD ), Pertemuan PWS Imunisasi ( 11 bulan ) -Pertemian calon jamaah Haji ( 1kali ), Pelacakan haji ( 10 haji )
4 Keg
2.200.000
3.740.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
2 Keg
0
600.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
1.277 1.278 1.279
Pengembangan media promosi dan informasi 1.282 sadar hidup sehat
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang -Pendataan balita gizi buruk, kurang dan ibu hamil 1.283 gizi KEK ( 38 posyandu ) 1.284
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), 1.285 anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.286
1.287
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.288 penyakit menular Pencegahan penularan penyakit 1.289 endemik/epidemik 1.290
Peningkatan Imunisasi
Peningkatan surveillance epideminologi dan 1.291 penaggulangan wabah
157
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Evaluasi dan pengembangan standar 1.292 pelayanan kesahtan
-ISO
1 Keg
13.880.000
11.520.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.293 standar pelayanan kesehatan
-Operasional SIMPUS ( 12 bulan ), Tim SMPK ( 12 bulan )
2 Keg
3.840.000
14.400.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
-Jasa pelayanan ( 12 bulan ), ATK ( 12 bulan ), AC ( 2 unit ), Meja kerja ( 2 unit ), Almari kayu ( 1 unit ), Mesin ketik ( 1 unit ) -Pertemuan MTBS ( 2 kali ), DDTK anak balita ( 2 kali ), DDTK anak prasekolah ( 2 kali )
6 Keg
31.590.500
31.750.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
3 Keg
0
2.840.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
-Penjaringan ibu hamil risti ( 38 posyandu ), pertemuan GSI/ MI ( 4 kali ), Kelas ibu hamil ( 6 kelurahan )
3 Keg
2.840.000
5.030.000
0 UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN
Operasional SKPD
179.919.000
249.749.000
1.294
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 1.295 balita Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari 1.296 keluarga kurang mampu
JUMLAH
158
0
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.297 masalah kesehatan
- Honor Tim P3K
12 bln
2.750.000
2.750.000
2.750.000 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
penyediaan biaya operasional dan 1.298 pemeliharaan
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Retribusi kebersihan - Belanja pengisian gas - Honor PPTK - Honor lembur Puskesmas Sore - Honor piket hari besar - Jasa pelayanan Jamkesmas - Jasa pelayanan Umum dan PKMS - Biaya konsumsi Boge - Sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak - Siaran keliling - Penyuluhan KRR, Napza dan HIV AIDS - Pendataan PHBS TTU, SD dan Rumah tangga - Cetak poster - Screening SD - Pendataan balita gibur, girang dan bumil KEK - Pengukuran perkembangan status gizi sasaran PMT - Distribusi dan pemantauan PMT - Belanja PMT balita gibur, girang dan bumil KEK - Belanja BBM fogging fokus - PE, Pengawas dan petugas fogging fokus
12 bln
88.180.000
88.180.000
88.180.000 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
7 kali
2.000.000
7.720.000
7.720.000 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
3 bln
5.400.000
8.260.000
8.260.000 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
12 bln
10.712.500
10.712.500
10.712.500 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
- Pemeriksaan kontak penderita TB paru - Kunjungan penderita TB mangkir - PMT penderita TB - Honor PMO - PJB pemukiman, TTU dan Sekolah
12 bln
7.800.000
7.800.000
7.800.000 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
12 bln
0
1.320.000
1.320.000 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
- Bias campak dan DT TT - Sweeping BIAS - Pertemuan tehnikal meeting BIAS - Pelacakan haji - Surveylance penyakit
3 kali
0
2.400.000
2.400.000 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
12 bln
400.000
800.000
800.000 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
- Honor Tim AV - Pelacakan kasus kematian - Honor operasional Simpus dan simkesda - Jasa pelayanan Askes - ATK Askes - Pengecatan Puskesmas Induk dan Pustu - Belanja cetak
12 bln
5.160.000
5.160.000
5.160.000 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
12 bln
27.713.500
27.713.500
27.713.500 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
Pengembangan media promosi dan informasi 1.299 sadar hidup sehat
1.300
1.301
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.302 penyakit menular
Pencegahan penularan penyakit 1.303 endemik/epidemik 1.304
Peningkatan Imunisasi
Peningkatan surveillance epideminologi dan 1.305 penaggulangan wabah Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.306 standar pelayanan kesehatan 1.307
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
159
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 1.308 balita 1.309
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Kegiatan Operasional - Belanja penggandaan - Pelaksanaan Lomba Balita
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1 kali
0
1.900.000
1.900.000 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
12 bln
0
240.000
240.000 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
12 bln
2.000.000
8.230.000
8.230.000 UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI
Operasional SKPD
152.116.000
173.186.000
- Pembinaan posyandu lansia
Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga - Kunjungan bumil risti 1.310 kurang mampu - Pembinaan SKD - Pelaksanaan DDTK di Posyandu - Pelaksanaan DDTK anak TK - Klas Hamil - PMT Bumil Anemia JUMLAH
160
173.186.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Tahun 2011
Volume
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.311 masalah kesehatan
Operasional PPPK/TGC
12 bln
2.750.000
4.125.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
penyediaan biaya operasional dan 1.312 pemeliharaan
honor jasa pelayanan,honor PPTK,lembur, bahan pakai habis12
12 bln
162.467.000
200.000.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
1 Keg
1.500.000
1.500.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
1 Keg
3.500.000
4.000.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
PMT Balita Girang, PMT Balita Gibur, PMT Bumil KEK Anemi
3 Keg
9.000.000
23.175.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
Pemantauan garam beryodium di SD dan posyandu, distribusi Vit.A
3 Keg
1.620.000
1.800.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
pemeriksaan air bersih, pemusnahan limbah medis
2 Keg
1.890.000
2.400.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1. Penyemprotan/foging fokus, 2. PE selama 12 bulan
2 Keg
5.286.000
15.960.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
Peningkatan Imunisasi
BIAS Campak, BIAS DT/TT
2 Keg
5.800.000
5.800.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
Peningkatan surveillance epideminologi dan 1.320 penaggulangan wabah
Pelacakan pasca haji, Investigasi penanggulangan KLB
2 Keg
0
2.000.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
Evaluasi dan pengembangan standar 1.321 pelayanan kesahtan
Rakor ISO, Audit internal ISO, Audit eksternal ISO, honor tim ISO, ATK dan penggandaan
1 Th
8.960.000
16.300.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.322 standar pelayanan kesehatan
Operasional AV, Operasional SIMPUS
12 bln
2.640.000
5.040.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
Jasa pelayanan ASKES, jasa sarana ASKES
12 bln
16.240.000
16.240.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
Pelaksanaan DDTK di Posyandu dan TK
2 Keg
1.150.000
1.250.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
Refreshing kader lansia
1 Keg
0
1.500.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
Kelas ibu hamil
1 Keg
1.250.000
3.750.000
0 UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH
Operasional SKPD
224.053.000
304.840.000
1.313
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
bincang sehat JUGE/BUGE
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang Kelompok Pendukung Ibu ( KP-Ibu ) 1.314 gizi 1.315
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), 1.316 anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.317 1.318 1.319
1.323
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 1.324 balita 1.325
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari 1.326 keluarga kurang mampu
JUMLAH
161
0
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.327
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Peningkatan kesehatan masyarakat
penyediaan biaya operasional dan 1.328 pemeliharaan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan 1.329 dan bahan berbahaya
Kegiatan Operasional Pelaksanaan P3K tingkat KOta, Pelaks. P3K Pengamanan Lebaran, Perawatan Kesehatan Masyarakat ( PERKESMAS ) Jasa Pelayanan Rawat jalan pasien Umum & PKMS, Operasional PPTK, Operasional petugas Puskesmas sore hari, Jasa pelayanan pasien Jamkesmas, Pengadaan Plastik obat, pot salep, botol 30cc, bahan habis pakai medis, pengisian gas O2 Dental Unit. Pengawasan / Pemeriksaan Sample Jajanan Anak Sekolah
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), 1.334 anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 1.335 keluarga sadar gizi 1.336
1.337
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.338 penyakit menular
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
1.650.000
5.150.000
3.000.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
7 Keg
81.510.000
103.716.000
104.000.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
2 lokasi
0
220.000
500.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
6 Keg
1.875.000
10.160.000
11.000.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
10 kegiatan
0
26.741.000
27.000.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
2 kegiatan
0
680.000
680.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
PMT Balita Girang & Bumil KEK, Pendampingan PMT oleh kader
1 kegiatan
1.800.000
8.880.000
9.000.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
Pemeriksaan kadar Hb siswa SD Penerima PMT AS, Distribusi kapsul vit A, Pemeriksaan garam yudium
3 kegiatan
0
1.620.000
2.500.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
Pembelajaran ASI Ekslusif, Refresing kader posy, Pojok Gizi, Kelas Tumbuh Kembang
4 kegiatan
0
2.175.000
3.000.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
12 bln
0
3.600.000
4.000.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
4 kali
4.240.000
7.770.000
7.770.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
7 Keg
0
9.160.000
9.160.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
Pembuatan Leaflet PHBS, Spanduk, Pembuatan Stiker, Siaran keliling, Cetak kartu jentik rumah/bangunan, Obrolan Masyarakat sehat (OBSEMA BOGE) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan PHBS Institusi Pendidikan, Pelatihan 1.331 Dokter Kecil, Penyuluhan Napza SLTP & SLTA, Evaluasi PHBS Th 2011 & Sosialisasi PHBS Th.2012 pada kader Posy, Pemeriksaan Kesh. pd murid SD, SMP,SMA, Penyuluhan Kelompok Remaja, Pelatihan Kader Kesehatan Remaja, Penyuluhan Kader Posy. Pemantauan peserta KB. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang Pemantauan status gizi balita di Posy. & Pengukuran 1.332 gizi TB ABS Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Tahun 2011
12 kali
Pengembangan media promosi dan informasi 1.330 sadar hidup sehat
1.333
Volume
Pengawasan & Pembinaan TTU, IRT, Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih, Survey rumah, Kunjungan Tindak lanjut klinik sanitasi Penyemprotan Fogging sarang nyamuk Operasional PMO, Kunjungan rumah penderita TB Paru, Orientasi PMO & Penderita di Pusk, PMT Penderita TB Paru, PMT Petugas TB & Lab, Penyuluhan TB di daerah rawan kasus TB, Penyuluhan HIV/AIDS pada karang taruna
162
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Pencegahan penularan penyakit 1.339 endemik/epidemik 1.340
Peningkatan Imunisasi
Peningkatan surveillance epideminologi dan 1.341 penaggulangan wabah Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.342 standar pelayanan kesehatan 1.343
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 1.344 balita 1.345
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari 1.346 keluarga kurang mampu
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
PJB Pemukiman, Sekolah & TTU, Monitoring PSN, Abatisasi masal selektif, MMD tentang DBD.
4 Keg
0
7.740.000
8.000.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
Pendataan BIAS, Pertemuan Guru UKS persiapan BIAS, Pelaksanaan BIAS Campak, BIAS DT / TT, Sweping BIAS, Sweping Immunisasi Bayi & TT WUS P.E. Kasus DBD, Surveylans KLB
3 Keg
0
2.390.000
4.000.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
2 Keg
0
1.440.000
1.440.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
Operasional SIMPUS & SIMKESDA, Autopsi verbal ( AV ) & Resume
2 Keg
5.040.000
3.800.000
6.000.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
Jasa Pelayanan Rawat Jalan ASKES, ATK, Peralatan Kebersihan, Mak. Min. Tamu, Cetak Stop map Rawat jalan Pustu, Pengadaan kursi kerja, Penggantian Gorden Ruang Pelayanan & Kantor, Pembuatan Taman. Pelatihan Kader DDTK, Pelaksanaan DDTK di Posy
7 kegiatan
25.160.000
25.160.000
25.160.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
2 kegiatan
0
2.295.000
3.000.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
Pembinaan Posyandu Lansia, Pembinaan Lansia Resti, Kunjungan rumah pada lansia resti.
3 kegiatan
0
3.000.000
3.000.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
Pelaksanaan Kelas Ibu 4 kelompok, Pengembangan Kelompok Pendukung Ibu 1 kelompok baru.
2 kegiatan
1.400.000
8.060.000
8.060.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
2 kegiatan
0
5.640.000
5.640.000 UPTD. PUSKESMAS SETABELAN
Operasional SKPD
122.675.000
239.397.000
Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga ANC & PNC 1.347 kurang mampu
JUMLAH
163
245.910.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Peningkatan kesehatan masyarakat
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
-TOT KRR, TOT NAPZA, Evaluasi PMTCT, Refreshing PONED, skrinning murid TK,SD,SMP,SMU
5 Keg
0
8.370.000
9.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 1.349 masalah kesehatan
- Operasional P3K
20 kali
2.625.000
5.300.000
6.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
penyediaan biaya operasional dan 1.350 pemeliharaan
- Japel, PPTK, bahan habis pakai, mak-min pasien,snack jaga malam,O2,BBM Incenerator, LPG,laundry -cetak spanduk, leaflet, poster, pengadan papan informasi
12 bln
156.391.000
207.440.000
210.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
2 Keg
0
4.500.000
5.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
-Pertemuan BOGE/JUGE, Kampanye Kesehatan, Siaran Keliling, Penyuluhan, Pendataan PHBS Rumah Tangga dan Sekolah, Refreshing kader posyandu, Penilaian strata posyandu, capacity building bagi petugas, Pembinaan Dokter Kecil dan Guru UKS -90 hari Pemberian PMT ( 20 balita dan 10 Bumil dg masalah gizi), Pengukuran perkembangan Status gizi penerima PMT, Pendampingan PMT oleh kader, Bintek PMT, Pemantauan PMT AS, Penyuluhan Ibu dengan balita masalah gizi - Pemantuan garam yodium di 16 SD, 43 Posyandu, Surveilance Status gizi, Pemantauan Tinggi Badan Anak baru Sekolah, Distribusi vit A di 43 Posyandu
11 Keg
0
17.245.000
18.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
7 Keg
11.825.000
28.290.000
30.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
5 Keg
0
5.235.000
5.750.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
-Pelatihan Kadarzi bagi kader, pembentukan KP Ibu
2 Keg
0
3.700.000
4.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
- Pengambilan sampel air bersih, sampel makanan minuman, Inspeksi Sanitasi SAB, Pengawasan TPM/TTU, Perumling, sanitasi sekolah, Klinik sanitasi - 10 Fogging Focus, 70 Penyelidikan epidemiologi
8 Keg
0
5.550.000
6.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
2 Keg
3.800.000
23.125.000
24.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
- Pembelian PMT TB Paru , kunjungan rumah penderita TB baru, Pengawasan Minum Obat, kunjungan rumah penderita kusta,pemantauan kontak serumah penderita kusta - PJB SD, TK, Perumling, abatisasai selektif, Monitoring PSN, Rapat evaluasi PJB Perumling,SD dan pertemuan Linsek, Capacity Building kader posyandu -Pelaksanaan BIAS DT/TT, Campak, Penyuluhan PD3I, Sosialisasi LIL
5 Keg
4.050.000
17.235.000
18.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
10 Keg
4.300.000
11.245.000
12.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
4 Keg
0
2.925.000
3.500.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
- Pertemuan sosialisasi PD3I, pelacakan haji
2 Keg
0
1.250.000
1.500.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
1.348
Pengembangan media promosi dan informasi 1.351 sadar hidup sehat 1.352
1.353
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), 1.354 anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 1.355 keluarga sadar gizi 1.356
1.357
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1.358 penyakit menular
Pencegahan penularan penyakit 1.359 endemik/epidemik
1.360
Peningkatan Imunisasi
Peningkatan surveillance epideminologi dan 1.361 penaggulangan wabah
164
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Penyusunan standar kesehatan
Kegiatan Operasional
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
- Penyusunan SOP dan Review SOP, Penyusunan POA
3 Keg
0
3.080.000
3.500.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
Evaluasi dan pengembangan standar 1.363 pelayanan kesahtan
-Rapat Tinjauan Manajemen,Audit Internal,audit surveilance, Honor Team ISO
4 Keg
8.915.000
9.915.000
11.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 1.364 standar pelayanan kesehatan
- Pelacakan AV dan Honor Tim SPMK
12 bln
2.560.000
3.840.000
4.500.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
- Jasa pelayanan dan jasa sarana ASKES
12 bln
26.270.000
28.367.000
30.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
- DDTK Balita, Pembinaan APRAS, Pembinaan Guru TK, Pembinaan Posyandu
4 Keg
0
6.430.000
7.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
- Refreshing kader lansia, pembinaan posyandu lansia
2 Keg
0
4.060.000
4.500.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
- Penjaringan Bumil resti, Kelas Hamil, Pertemuan Validasi data,pelatihan deteksi resti Bumil, Pertemuan kader GSI
5 Keg
1.390.000
8.060.000
9.000.000 UPTD. PUSKESMAS SIBELA
Operasional SKPD
222.126.000
405.162.000
1.362
1.365
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 1.366 balita 1.367
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari 1.368 keluarga kurang mampu
JUMLAH
165
422.250.000
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.369
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kegiatan Operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung RPH Sapi dan RPH Babi Jagalan
Volume 100 % JUMLAH
166
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
0
250.000.000
0 UPTD. RUMAH POTONG HEWAN
0
250.000.000
0
Lokasi Operasional SKPD
Pagu Indikatif
Keluaran No 1.370
1.371
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kegiatan Operasional Pembuatan Pos Satpam Rusunawa Jurug dan Kerkov, Pembuatan Playground Rusunawa jurug dan Kerkov, Pembuatan Sumur Dalam dan Perlengkapannya Kerkov, Pengadaan Penyambungan Listirk 50 KVA Rusunawa Kerkov Perbaikan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Rusunawa Begalon II dan Rusunawa Semanggi
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD Tahun 2013
Lokasi
5 Keg
400.000.000
650.000.000
650.000.000 UPTD. Rumah Sewa
Operasional SKPD
1 Keg
398.800.000
400.000.000
400.000.000 UPTD. Rumah Sewa
Operasional SKPD
798.800.000
1.050.000.000
JUMLAH
167
1.050.000.000
Pagu Indikatif
Keluaran No
KEGIATAN PERMENDAGRI 13 / 2006
Kegiatan Operasional
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan 1.372 darat
( Penertiban kelengkapan bus dalam dan luar terminal serta pengelolaan pendapatan LBM ( Loket Bus Malam ) Kegiatan penciptaan keamanan dan Operasi keamanan dan ketertiban di lingkungan 1.373 kenyamanan penumpang dilingkungan treminal terminal
Volume
Tahun 2011
Tahun 2012
SKPD
Lokasi
Tahun 2013
1 Keg
190.000.000
300.000.000
0 UPTD. TERMINAL
Operasional SKPD
1 Keg
40.000.000
60.000.000
0 UPTD. TERMINAL
Operasional SKPD
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan Terwujudnya survey potensi retribusi jasa usaha 1.374 jasa angkutan terminal dan konsultan
1 Lump
150.000.000
100.000.000
0 UPTD. TERMINAL
Operasional SKPD
Pengembangan sarana dan prasarana 1.375 pelayanan jasa nagkutan
Terawatnya CCTV
1 Lump
0
50.000.000
0 UPTD. TERMINAL
Operasional SKPD
Terbangunnya terminal yang memenuhi kebutuhan pelayanan terminal type A
1 Lump
30.300.000.000
16.000.000.000
0 UPTD. TERMINAL
Operasional SKPD
30.680.000.000
16.510.000.000
0
1.376
Pembangunan gedung terminal
JUMLAH
Mengetahui ,
Surakarta , 05/07/2011
PANITIA PELAKSANA MUSRENBANGKOT
TIM PENYEMPURNA RUMUSAN MUSRENBANGKOT
Ketua ,
Ketua ,
Ir. ENDANG SRI HARTINI, M.T. NIP .19560901 198702 2 001
Drs. Anung Indro Susanto, M.M.
168
LAMPIRAN II
:
BERITA ACARA kesepakatan hasil FORUM SKPD NOMOR : 050/P/092 TANGGAL : 3 Maret 2011
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
NO
1
SKPD
BKD
JUMLAH USULAN (Kegiatan) 15
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp)
PAGU INDIKATIF (Rp) NO
9.893.500.000
KEGIATAN PERMENDAGRI 13/2006
OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL
TARGET KINERJA
SATUAN
1
Pendidikan penjenjangan Pengiriman peserta diklatpim Tk struktural II, III, IV
1
tahun
2
Pendidikan dan pelatihan Pengiriman dan teknis tugas dan fungsi penyelenggaraan Diklat Teknis bagi PNS Daerah Fungsional
1
tahun
1.020.000.000
3
Penyusunan Rencana pembinaan karir PNS
1
tahun
362.500.000
1
tahun
125.500.000
1
tahun
579.000.000
1. Penyelenggaraan sumpah janji PNS
157.500.000 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
2. Perancangan peraturan/produk hukum atau kebijakan kepegawaian di lingkungan pemkot Surakarta 3. Pengadaan buku administrasi kepegawaian 4. Penelitian dan penilaian LP2P gol III ke atas dan LHKPN 5. Sosialisasi peraturan disiplin PNSD 6. Pembinaan mental dan spiritual 4
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Pelayanan administrasi kepegawaian berupa penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
5
Seleksi penerimaam calon 1. Pengadaan CPNSD PNS
169
KEGIATAN UNGGULAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
900.000.000
NO
SKPD
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp)
PAGU INDIKATIF (Rp) NO
KEGIATAN PERMENDAGRI 13/2006
OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL
TARGET KINERJA
SATUAN
KEGIATAN UNGGULAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
2. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD 2
KPPT
10
883.000.000
1
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah
Pengadaan touchscreen informasi di 5 kecamatan
1
paket
250.000.000 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor ( Pembenahan ruang front office pelayanan perijinan)
2
Pengembangan sistem informasi penanaman modal
Pengembangan aplikasi sistem informasi perijinan
1
paket
154.000.000
3
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
1
paket
53.000.000
4
Penyederhanaan prosedur Intensifikasi peningkatan perijinan dan peningkatan pelayanan perijinan pelayanan penanaman modal
1
paket
154.000.000
Operasionalisasi pencetakan kartu PKMS
1
paket
150.000.000
5 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 3
Bag. Administrasi Pembangunan
8
1.477.500.000
1
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan Monitoring evaluasi kegiatan (Rakor POK)
4
TW
150.000.000 Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP/EProcurement)
2
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Tercapainya program dan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Penyusunan LKPJ/AMJ
1
keg
115.000.000
3
Terwujudnya pelaksanaan Penyusunan Juknis Pelaksanaan kegiatan APBD Kota, APBD Provinsi APBN dan sumber dana lainnya
1
keg
100.000.000
170
300.000.000
750.000.000
NO
4
SKPD
Kec. Banjarsari
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
13
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp)
PAGU INDIKATIF (Rp) NO
1.066.382.000
KEGIATAN PERMENDAGRI 13/2006
OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL
TARGET KINERJA
SATUAN
KEGIATAN UNGGULAN
4
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Perumusan Kebijakan seluruh SKPD
1
paket
1
Peningkatan kesehatan masyarakat
Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui kemandirian posyandu
1
kegiatan
25.000.000 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (menghidupkan kelompokkelompok seni budaya tradisional jawa di masyarakat)
2
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Peningkatan pelayanan adm kependudukan dan pelayanan umum yang prima
1
kegiatan
75.000.000
3
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Penanaman bunga dan pohon kas daerah disetiap kelurahan
1
kegiatan
130.000.000
4
Pengendalian keamanan lingkungan
- koordinasi penjagaan keamanan wilayah kecamatan
1
kegiatan
133.200.000
200.000.000
PAGU INDIKATIF (Rp)
100.000.000
150.000.000
- Penjagaan keamanan kantor - Penanggulangan bencana dan kerja bakti
5
Kel. Kestalan
6
3.131.532.000
5
Fasilitasi Penyelenggaraan Menfasilitasi berkembangnya festifal budaya daerah event-event budaya tradisional jawa di TK Kecamatan
1
kegiatan
1
Penyiapan tenaga kerja Penyiapan tenaga pengendali pengendali keamanan dan keamanan dan kenyamanan kenyamanan lingkungan lingkungan
1
tahun
84.532.000 Pembangunan Gedung Kantor (Rehab gedung kantor dan rumah dinas)
2
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan
1
tahun
36.500.000
3
Pembinaan kelompok Peningkatan partisipasi masyarakat pembangunan masyarakat dalam membangun desa desa (musrenbangkel)
1
tahun
4.000.000
171
3.000.000.000
NO
SKPD
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp)
PAGU INDIKATIF (Rp) NO 4
KEGIATAN PERMENDAGRI 13/2006
7
Kel. Pasar Kliwon
Kel. Serengan
6
9
3.182.050.000
353.000.000
KEGIATAN UNGGULAN
TARGET KINERJA
SATUAN
1
tahun
4.500.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
1
tahun
2.000.000
5.400.000 Pembangunan Gedung Kantor, rumah dinas dan pembebasan tanah
Pemberdayaan lembaga Pemberdayaan lembaga dab dan organisasi masyarakat organisasi masy perdesaan perdesaan 5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam RTH
6
OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL
1
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbangkel
1
tahun
2
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Perawatan / pemeliharaan, pengadaan taman dan pembuatan RTH
1
keg
20.000.000
3
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Honor non PNS 6 org, belanja peralatan kebersihan, pakaian kerja, servis dan suku cadang
1
tahun
39.400.000
4
Penyiapan tenaga kerja Honor LINMAS, pengadaan Hand pengendali keamanan dan Talk/HF FM 2 unit kenyamanan lingkungan
1
tahun
96.250.000
5
Pemberdayaan lembaga Pemberdayaan lembaga dan dan organisasi masyarakat organisasi masyarakat perdesaan perdesaan
12
bulan
11.000.000
1
Penyiapan tenaga kerja Penyiapan tenaga pengendali pengendali keamanan dan keamanan dan kenyamanan kenyamanan lingkungan lingkungan
1
tahun
2
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan
1
tahun
70.000.000
3
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbangkel
1
tahun
12.000.000
172
126.500.000 Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (rehab tempat latihan / sanggar pedalangan dan ruang rias panti sarojo)
PAGU INDIKATIF (Rp)
3.000.000.000
74.450.000
NO
SKPD
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp)
PAGU INDIKATIF (Rp) NO 4
KEGIATAN PERMENDAGRI 13/2006
Pemberdayaan lembaga Pemberdayaan lembaga dan dan organisasi masyarakat organisasi masy perdesaan perdesaan 5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
8
Kel. Pajang
9
1.438.690.000
Kel. Jagalan
18
2.709.608.400
Pavingisasi halaman dan penataan taman
TARGET KINERJA
SATUAN
1
tahun
7.500.000
1
kegiatan
22.650.000
KEGIATAN UNGGULAN
1
Penyiapan tenaga kerja Pengadaan kelengkapan linmas pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1
tahun
8.000.000 Pembangunan gedung kantor (lanjutan)
2
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengadaan pakaian seragam dan jas hujan petugas sampah
34
buah
6.000.000
3
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbangkel
1
tahun
13.050.000
4
Pemberdayaan lembaga Hub harmonis aparat pengampu dan organisasi masyarakat wilayah dan ormas perdesaan
1
tahun
8.000.000
17
unit
5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 9
OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL
Pemeliharaan gerobak sampah
1.050.000.000
102.640.000
1
Penyiapan tenaga kerja Penyiapan tenaga pengendali pengendali keamanan dan keamanan dan kenyamanan kenyamanan lingkungan lingkungan
1
tahun
78.223.000 Pembangunan Gedung Kantor dan rumah dinas
2
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan
1
tahun
70.000.000
3
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbangkel
1
tahun
9.450.000
4
Pemberdayaan lembaga Hub harmonis aparat pengampu dan organisasi masyarakat wilayah dan ormas perdesaan
1
tahun
7.000.000
173
PAGU INDIKATIF (Rp)
2.427.935.400
NO
SKPD
10 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset
11 BAPPEDA
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
31
33
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp)
PAGU INDIKATIF (Rp) NO
11.571.865.000
7.375.630.000
KEGIATAN PERMENDAGRI 13/2006
OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL
TARGET KINERJA
SATUAN
KEGIATAN UNGGULAN
5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Pengadaan gerobak sampah
1
tahun
1 Peningkatan Manajemen Aset / barang daerah
Peningkatan Manajemen Aset / barang daerah
12
bulan
350.000.000 Penyusunan Raperda tentang APBD (200 eks)
2 Penyusunan sistem Penyusunan data nilai aset informasi pertanahan yang daerah handal
12
bulan
600.000.000
3 Peningkatan dan Pengelolaan PAD
Peningkatan dan Pengelolaan PAD
12
bulan
362.720.000
4 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
150
eks
150.000.000
5 Pendataan sumber sumber pendapatan daerah
Pendataan sumber - sumber pendapatan daerah
12
bulan
235.500.000
1 Penyusunan perencanaan Sayembara koridor Jl. Dr. pengembangan wilayah Rajiman strategis & cepat tumbuh
1
keg
450.000.000 Pendampingan Fasilitasi BUMM (5 kecamatan)
2 Penyusunan rencana tata Masterplan Kp. Batik Kauman bangunan dan lingkungan
1
dok
350.000.000
3 Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas inftrastruktur
1
dok
300.000.000
1
dok
350.000.000
Penyusunan Pra FS. Investasi Tower STP
4 Penyusunan rencana Penyusunan RDTRK BWK I detail tata ruang kawasan
174
PAGU INDIKATIF (Rp)
6.000.000
315.600.000
275.000.000
NO
SKPD
12 Bagian Organisasi
13 Bagian Kerjasama
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
9
7
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp)
PAGU INDIKATIF (Rp) NO
2.230.000.000
836.500.000
KEGIATAN PERMENDAGRI 13/2006
OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL
TARGET KINERJA
SATUAN
KEGIATAN UNGGULAN
5 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Pengelolaan Data Masyarakat Miskin Kota Surakarta
1
keg
130.000.000
1 Fasilitasi Pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
Papan nama dan bagan struktur organisasi SKPD
1
keg
160.000.000 Sertifikasi ISO bagi unit layanan publik & penilaian unit pelayanan publik
2 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Penyusunan standar kompetensi dan kode etik PNS
1
keg
250.000.000
3 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Penyusunan analisis beban kerja dan binteknya
2
keg
250.000.000
4 Penyusunan laporan capainan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan LAKIP, Penetapan Kinerja dan SPM
2
keg
420.000.000
5 Penyusunan sistem & Prosedur Pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan sistem & prosedur penerapan remunerasi PNS
1
keg
75.000.000
1 Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah daerah
Fasilitasi/rakor penyelesaian masalah - masalah daerah
1
th
41.000.000 Workshop implementasi studi pengalaman (Fasilitasi Dunia Usaha)
2 Monitoring, evaluasi & pelaporan
penyusunan dokumen kerjasama
1
th
45.000.000
3 Fasilitasi / pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
penyediaan pelayanan publik
1
th
55.000.000
1
th
205.000.000
4 Fasilitasi / pembentukan Sister City dan jejaring publik kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
175
PAGU INDIKATIF (Rp)
510.000.000
385.000.000
NO
SKPD
14 Bagian Hukum & HAM
15 Inspektorat
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
11
7
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp)
PAGU INDIKATIF (Rp) NO
1.347.000.000
1.667.340.000
KEGIATAN PERMENDAGRI 13/2006
OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL
TARGET KINERJA
SATUAN
5 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
Pengadaan peralatan & perlengkapan kantor
1
th
1 Pembentukan produk hukum
Public Hearing, Kajian perda & Legislasi
12
bln
2 Sosialisasi peraturan perundang - undangan
Sosialisasi peraturan perundang undangan (Penyuluhan kesadaran hukum bagi remaja / anak, Narkoba dan Pajak/retribusi serta Pembentukan Kadarkum)
15
keluraha n
150.000.000
3 Koordinasi kerjasama permasalahan hukum
Kerjasama dg tim ahli & MoU
12
bln
150.000.000
4 Penyelesaian kasus - kasus Pendampingan kasus perkara TUN
1
th
100.000.000
1 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1
th
2 Pengendalian manajemen Review laporan keuangan, gelar pelaksanaan kebijakan pengawasan daerah dan KDH penilaian resiko SPIP
4
keg
150.000.000
3 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1
th
186.000.000
4 Evaluasi berkala
Rakor pengawasan
1
th
12.000.000 10.939.355.000
Pemeriksaan khusus dan kasus
176
KEGIATAN UNGGULAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
50.500.000
430.000.000 Pengelolaan produk hukum (data center tanjungan mandiri, website dan pemeliharaan pengelolaan SJDI)
47.340.000 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
262.000.000
400.000.000
13.799.985.400
LAMPIRAN II
:
BERITA ACARA kesepakatan hasil FORUM SKPD NOMOR : 050/P/092 TANGGAL : 3 Maret 2011
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 BIDANG SOSIAL BUDAYA
NO
1
2
SKPD
DISBUDPAR + UPTD
DIKPORA
KEGIATAN PRIORITAS
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp)
23
12.655.000.000
51
NO
43.539.329.000
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN UNGGULAN
SATUAN
1
Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata
7
kegiatan
3.225.000.000 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah (Solo Carnival, Festival Sura, Karnaval Budaya, dll)
2
Pemberdayaan pariwisata lokal, menghidupkan sanggar tari, kelompok kesenian di tingkat kampung dan kelurahan
6
kegiatan
3.000.000.000
3
Pelatihan pemandu wisata Peningkatan SDM masyarakat terpadu umum, stakeholders pariwisata, dan instansi lain terkait (Pelatihan tukang becak, pelayan warung, dll)
1
kegiatan
80.000.000
4
Pengembangan objek pariwisata unggulan
1
kegiatan
250.000.000
5
Pelestarian dan aktualisasi Inventarisasi, penyelamatan cagar adat budaya daerah; budaya, dan penataan kawasan Pengelolaan dan budaya pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air
2
kegiatan
1.000.000.000
1
(Dilaksanakan oleh Bag. Organisasi)
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara melalui pengembangan objek pariwisata unggulan
Evaluasi dan reorganisasi Dinas Dikpora 177
PAGU INDIKATIF (Rp)
Pengelolaan BPMKS menuju Wajar 12 Tahun
2.000.000.000
34.000.000.000
NO
3
SKPD
KANTOR ARSIP & PERPUSDA
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
13
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO
11.005.000.000
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN UNGGULAN
SATUAN
2
Pembangunan gedung kantor; pembangunan gedung sekolah
Pembangunan Gedung Baru Dinas Dikpora di Lokasi baru (Kerten) dan pembangunan sekolah (SD dan SMK)
3
kegiatan
3
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Diklat Manajemen Keuangan Kepala Sekolah
1
kegiatan
300.000.000
4
Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
Diklat Garmen untuk siswa SMK
1
kegiatan
550.000.000
5
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
Pengadaan Alat pembelajaran IT SMP/SMA/SMK (CSR)
1
paket
250.000.000
1
Supervisi, pembinaan, dan Bintek pengelola perpustakaan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1
kegiatan
100.000.000 Pembangunan gedung kantor Perpustakaan Daerah
2
Pengembangan minat dan Pembangunan perpustakaan budaya baca kampung/kelurahan (Kel. Laweyan, Jebres, Purwodiningratan, Semanggi, gilingan, Karangasem, dan Banyuanyar)
7
lokasi
980.000.000
3
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
28
lokasi
150.000.000
4
Penyediaan bahan pustaka Pengadaan/penambahan buku perpustakaan umum koleksi perpustakaan untuk daerah perpustakaan kota, perpustakaan kampung, dan perpustakaan keliling
9
eksemplar
425.000.000
Piket dan perpustakaan keliling
178
PAGU INDIKATIF (Rp)
10.000.000.000 dan dana Bos
45.859.150.000
845.000.000
NO
4
SKPD
BAGIAN ADM. KESRA
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
1
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO
832.854.000
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
5
Sosialiasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
Bintek dan pelatihan kearsipan pada instansi pemerintah dan swasta
1
Pembinaan Kelompok 1. Jambore kerukunan antar umat Masyarakat Pembangunan beragama Desa
TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN UNGGULAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
SATUAN
3
kegiatan
100.000.000
1
tahun
772.854.000 Penyelenggaraan MTQ
60.000.000
2. Operasional tempat ibadah 3. Haji 4. Buka bersama dan natal di LP kelar I Surakarta 5. Diklat dan napak tilas generasi muda 6. Pembinaan mental spiritual anak jalanan 7. Pendidikan pelatihan keterampilan mubaliq 5
BAPERMAS,PP,P A & KB
28
8.765.000.000
1
Pembinaan kelompok 1.Penanganan RTLH masyarakat pembangunan desa
3000
rumah
200.000.000 Pengembangan KLA (Kota Layak Anak)
2
Kegiatan penyuluhan bagi Peningkatan P2MBG dan ibu rumah tangga dalam Penanganan KDRT membangun keluarga sejahtera Pembinaan Keluarga Program KB Smart Berencana
200
orang
650.000.000
5
Kecamatan
450.000.000
1
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
PKMS
12
bulan
2
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Penanganan Penyakit Menular DBD
6
kegiatan
3
6
DKK+UPTD
333
49.101.605.600
179
24.145.460.000 Penyediaan Ambulans Rakyat dan ISO Pelayanaan PUSKESMAS
547.505.000
4.320.000.000
838.875.000
NO
7
SKPD
DINSOSNAKERTRANS + UPTD
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
22
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN UNGGULAN
SATUAN
3
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu
Peningkatna Mutu Pelayanan Kesehatan dan Anak
8
kegiatan
121.830.000
4
Pemberian makanan tambahan dan vitamin
Penanggulangan Gizi Kurang pada Anak dan Anak Sek dan Ibu Hamil
11
kegiatan
1.176.534.000
5
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Penyuluhan PHBS
6
kegiatan
1.900.800.000
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial
1
paket
250.000.000 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum thd keselamatan dan kesehatan kerja
1
paket
180.000.000
3.921.000.000
1 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindunga hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
2 Peningkatan kualitas Penigkatan kualitas pelayanan, pelayanan, sarana, dan sarpras rehabsos prasarana, dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
3
Penyusunan kebijakan Penyususnan kebijakan pelayanan pelayanan dan rehabilitasi rehabsos bagi penyandang sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial masalah kesejahteraan sosial
1
paket
90.000.000
4
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
1
paket
180.000.000
5
Penyebarluasan informasi Penyebarluasan informasi bursa bursa tenaga kerja tenaga kerja
1
paket
160.000.000
Sosialisasi berbagai peraturan ttg ketenagakerjaan
180
PAGU INDIKATIF (Rp)
100.000.000
NO
8
SKPD
RSUD
KEGIATAN PRIORITAS
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp)
12
9.856.240.000
NO
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
1
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
2
Pengembangan tipe rumah Terpenuhinya izin operasional sakit RSUD
3
9
Dispendukcapil
10
1.830.000.000
Terpenuhinya obat-obatan RSUD
Pengembangan manajemen BLUD
PAGU INDIKATIF (Rp)
TARGET KINERJA
KEGIATAN UNGGULAN
SATUAN
12
bln
1.500.000.000 Pengadaan alat-alat rumah sakit
1
keg
75.000.000
100
%
75.000.000
1
Pembangunan dan Tersedianya jaringan SIAK terpadu Pengoperasian SIAK secara terpadu
12
bulan
125.000.000 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
2
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
Koordinasi antara dinas, kecamatan, kelurahan dalam pelaksanaan pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil
12
bulan
225.000.000
3
Penyediaan informasi yang Tersedianya web, internet dapat diakses masyarakat konsolidasi dan pendaftaran penduduk dan capil; Cetak formulir dan Kartu KIA (untuk pendukung KIA); Back up kependudukan (Server back up) Peningkatan pelayanan Terlaksananya pelayanan akte publik dalam bidang pencapil dan dokumen kependudukan kependudukan serta tersedianya tempat pelayanan yang memadai; Pelaksanaan Renstra Depdagri semua anak tercatat kelahirannya
12
bulan
120.000.000
12
bulan
200.000.000
Pengembangan data base Data base kependudukan dengan kependudukan digitalisasi; Penambahan sarana dan prasarana dokumen kependudukan
12
bulan
150.000.000
4
5
181
PAGU INDIKATIF (Rp) 5.000.000.000
700.000.000
NO
SKPD
10 Dinas Kominfo
JUMLAH USULAN (Kegiatan) 9
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO 5.263.500.000
1 Pembinaan dan Penyediaan Bandwidth Internet pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
6
1.515.000.000
Blue print jaringan terintegrasi Pemkot
TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN UNGGULAN
1
kegiatan
1
kegiatan
116.000.000 Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi dan informasi (Pembangunan Pusat Data Elektronik, dll) 75.000.000
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
3
Penyebarluasan informasi Leaflet, Spanduk, Booklet, Media penyelenggaran luar ruang, kalender event, DVD pemerintah daerah profil kota, iklan TV lokal dan nasional, Dialog radio, Iklan media cetak dan Iklan layanan masyarakat Penyebarluasan informasi Tabloid 'Solo berseri" dan media pembangunan daerah trip
1
kegiatan
1.558.000.000
2
kegiatan
800.000.000
5
Pengkajian dan penelitian Evaluasi dan penguatan bidang informasi dan Implementasi undang-undang KIP komunikasi
1
kegiatan
22.000.000
1
Penyebarluasan informasi Layanan dokumentasi, sambutan pembangunan daerah dan publikasi pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik
12
bulan
300.000.000 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi (Pelatihan PR, Forum Kehumasan, dan Media Relations bagi SKPD)
2
Penyebarluasan informasi Layanan kliping, analisis berita, penyelenggaraan jumpa pers, dialog interaktif TV pemerintah daerah dan radio, publikasi LPPD
12
bulan
400.000.000
3
Penerimaan kunjungan Pelayanan tamu yang optimal kerja pejabat negara/departemen/lemb aga pemerintah non departemen/luar negeri
12
bulan
200.000.000
4
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
12
bulan
40.000.000
Terlaksananya upacara dan acaraacara resmi yang dilaksanakan di Kota Surakarta 182
PAGU INDIKATIF (Rp)
SATUAN
2
4
11 Bag. Humas Protokol
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
2.013.000.000
235.000.000
NO
SKPD
12 Bag. Pemerintahan Umum
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
13
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO
1.744.110.000
5
Pengadaan kendaraan dinas
1
10
2.117.636.500
Terlaksananya mobilitas petugas protokol
TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN UNGGULAN
bulan
Fasilitasi penyelesaian Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan konflik/permasalahan pertanahan di masyarakat
36
kegiatan
2
Legislasi rancangan peraturan perundangundangan
1
paket
3
Penyusunan sistem Pemetaan tanah-tanah negara informasi pertanahan yang handal
1
kegiatan
40.000.000
4
Dialog audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Dialog audiensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
51
kelurahan
180.000.000
Memfasilitasi bantuan operasional RT dan RW se-Kota Surakarta
3,309
1
Pengendalian keamanan lingkungan
1
tahun
342.877.000 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
2
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pembinaan Anggota Hansip/Linmas Se Kota Surakarta; Santunan Anggota Hansip/Linmas meninggal dunia dalam tugas; Pengiriman Anggota Hansip/Linmas mengikuti upacara HUT Linmas Tk. Prop Jateng; Pengiriman anggota handip/linmas mengikuti upacara dan Pam Kota Surakarta; Latihan Gabungan Paskibraka Tahun 2011 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); Koordinir KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah); Penyuluhan dan rasia pelajar
1
tahun
150.000.000
Penyusunan Raperda Pemekaran Kelurahan
183
PAGU INDIKATIF (Rp)
SATUAN
12
5
13 Kantor Kesbangpol Linmas
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
RT
340.000.000
38.000.000 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
200.000.000
100.000.000
50.000.000
400.000.000
NO
SKPD
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
3
Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba
4
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF (Rp)
1
tahun
200.000.000
Pemantauan dan Piket Awas Siaga, Gladi Posko dan penyebarluasan informasi LAPANG Satlak PB potensi bencana alam
1
tahun
125.222.000
5
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
1
tahun
260.000.000
134.000.000 Pengendalian keamanan lingkungan (penegakan Perda)
Fasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Surakarta
2
1.267.494.000
1
Kerjasama pengembangan Kesemaptaan Anggota Satpol PP, kemampuan aparat polisi Lokakarya PPNS, Operasi pamong praja dengan TNI Pemberantasan cukai ilegal POLRI dan kerjasama
12
bulan
15 Bag Umum
14
7.682.000.000
1
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Penyelenggaraan koordinasi pimpinan dengan instansi vertikal baik pusat dan daerah
12
bulan
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor kompleks balaikota
1
kegiatan
250.000.000
Pembelian mobil pool tamu (1), mobil pick up (1) Pembelian pakaian dinas karyawan/wati Pemkot Surakarta
2
unit
380.000.000
12.000 stel
2.700.000.000
5
Pengadaan Meubeleur
Pembelian meubelair kantor, rumah dinas walikota dan wakil walikota
1
kegiatan
1
Peningkiatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Terselenggaranya kursus, diklat dan pelatihan bagi pimpinan dan anggota DPRD
1
tahun
3 4
17
10.404.294.000
184
PAGU INDIKATIF (Rp)
SATUAN
14 Satpol PP
16 Sekretariat DPRD
KEGIATAN UNGGULAN
25.000.000 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan /anggota organisasi sosial dan masyarakat
1.133.494.000
100.000.000
150.000.000
1.649.980.000 Pembahasan rancangan peraturan daerah
3.016.934.000
NO
SKPD
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
2
Kegiatan Reses
Terselenggaranya Reses bagi pimpinan dan anggota DPRD di 4 Daerah Pemilihan yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun di akhir masa persidangan
3
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Terselenggaranya rapat-rapat kelengkapan dewan dan fraksi
4
5
TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF (Rp)
PAGU INDIKATIF (Rp)
SATUAN
3
kali
728.739.000
551
jenis
193.144.000
Kunjungan kerja Pimpinan Terselenggaranya kunjungan kerja dan anggota DPRD ke luar dan sidak Pimpinan dan Anggota daerah DPRD
12
bulan
2.754.124.000
Penyebarluasan informasi Penyebarluasan informasi kegiatan kegiatan legislasi dan produk DPRD melalui buletin media trip, leaflet, media elektronik, dialog interaktif, spesial event dan iklan layanan masyarakat
1
tahun
256.913.000
68.263.982.000
185
KEGIATAN UNGGULAN
100.821.453.000
LAMPIRAN II
:
BERITA ACARA kesepakatan hasil FORUM SKPD NOMOR : 050/P/092 TANGGAL : 3 Maret 2011
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 BIDANG EKONOMI
NO
1
SKPD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
JUMLAH USULAN (Kegiatan) 11
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO 3.540.000.000
1
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006 Pembinaan Kemampuan Tehnologi Industri
Pelatihan warna alam, pelatihan tenun lidi, pelatihan manajemen, pelatihan pembatikan, pelatihan diversifikasi tempe, bintek masalah kemetrologian (tera/tera ulang), pelatihan marketing/pemasaran, pelatihan masak, pelatihan AMT/CEFE, pelatihan pengolahan sampah, training softskill SDM, pelatihan penataan toko, pelatihan pengolahan limbah kertas dan limbah kayu, kerajinan batik kayu dan kaca, pelatihan kerajinan kulit, perak, gerabah, kulit telur, limbah kain batik, bambu, limbah kertas, batok kelapa, pelatihan kerajinan anyaman (rotan, eceng gondok, pelepah pisang)
186
TARGET KINERJA 1
PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN UNGGULAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
SATUAN tahun
150,000,000 Pembinaan Kemampuan Tehnologi Industri
150,000,000
NO
2
SKPD
Dinas Koperasi dan UMKM
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
8
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
TARGET KINERJA
2
Penyediaan sarana Bantuan peralatan industri : mesin maupun prasarana klaster jahit, mesin tenun, mesin pres industri paving, gerobag, mesin obras, mesin zigzag, mesin potong, mesin colour overdag, mesin packaging makanan dan minuman/jamu, peralatan cetak sablon manual dan digital, mesin pengolah sampah, peralatan pembuatan cap dan canting, peralatan masak.
1
tahun
400,000,000
3
Pembangunan promosi PPE, pameran IFFINA, pameran perdagangan internasional INACRAFT, pameran klaster, Jateng Fair, Obral Gede
1
tahun
1,000,000,000
4
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
Perbaikan dan pembangunan kanopi, perbaikan dan pembangunan payung meja, pembangunan dinding dan pemasangan keramik.
1
tahun
1,100,000,000
5
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Monitoring harga sembako, monitoring LPG, monitoring distributor, monitoring pengendalian inflasi, pelatihan marketing online, workshop display produk, workshop strategi promosi
1
tahun
100,000,000
1
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi UMKM, KTI dan Koperasi : pelatihan handycraft, pelatihan pembuatan website (IT), pelatihan cetak sablon, pelatihan perbengkelan sepeda motor
100%
NO
4.485.000.000
PAGU INDIKATIF (Rp)
187
KEGIATAN UNGGULAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
SATUAN
kegiatan
450,000,000 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
450,000,000
NO
SKPD
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO
Dinas Pengelolaan Pasar
22
40.235.302.300
TARGET KINERJA
SATUAN
2
Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
Pembinaan pelaku UMKM, operasional genzet di Night Market Ngarsopuro, penyediaan sarana prasarana walking street Gatot Subroto
100%
kegiatan
100,000,000
3
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
Fasilitasi akses permodalan (kredit bergulir) bagi pelaku UMKM, fasilitasi bantuan keuangan untuk BUMM, cadangan klaim penjaminan kredit
1
kegiatan
300,000,000
100%
kegiatan
7,534,500,000 3,100,000,000
4
3
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
PAGU INDIKATIF (Rp)
Bantuan kredit bergulir Penyelenggaraan promosi Pameran dan promosi produk produk usaha mikro kecil koperasi dan UMKM di dalam menengah negeri : INACRAFT, PPE, APEKSI, Gelar Batik Nusantara, SMESCO, Hari Koperasi
1
Pembangunan pasar perdesaan
2
Pembangunan pasar kliwon dan pasar depok
2
kegiatan
Kegiatan penataan tempat Pembangunan shelter Jl. Menteri berusaha bagi pedagang Supeno kaki lima dan asongan
1
tahun
800,000,000
3
Rehabilitasi/ pemeliharaan pasar perdesaan
Rehabilitasi pasar-pasar
1
tahun
1,500,000,000
4
Perencanaan pengembangan infrastruktur
Meningkatkatkan dan memelihara fasilitas pasar
1
tahun
1,500,000,000
5
Pendataan sumber-sumber Pendataan potensi pasar dan PKL pendapatan daerah
1
tahun
180,000,000
188
KEGIATAN UNGGULAN
25,000,000,000 Pembangunan pasar perdesaan
PAGU INDIKATIF (Rp)
25,000,000,000
NO
4
SKPD
Kantor Ketahanan Pangan
JUMLAH USULAN (Kegiatan) 10
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO 2.245.000.000
1
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
TARGET KINERJA
Fasilitasi lomba cipta menu berbasis B2SA
PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN UNGGULAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
SATUAN 2 kegiatan
300.000.000 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
500.000.000
Pemantauan mutu keamanan pangan olahan di warung sekolah dan pedagang pasar tradisional secara terpadu tiap bulan 2
Analisis dan penyususnan pola konsumsi dan suplai pangan
Survey analisis PPH (Pola Pangan Harapan)
3
Penyuluhan sumber pangan alternatif
penyediaan bantuan alat olahan pangan pada kelompok usaha pangan
1
kegiatan
3 kegiatan
50.000.000
600.000.000
sosialisasi sumber pangan bersumber daya lokal
5 Dinas Pertanian
15
17.104.000.000
4
Pemantauan dan analisis Pemantauan ketersediaan dan akses harga pangan pokok distribusi pangan pokok dan harga pangan pokok
12
kegiatan
100.000.000
5
Koordinasi kebijakan perberasan
Penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan untuk pengembangan Ketahanan Pangan Daerah
1
kegiatan
100.000.000
1
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
-Pengadaan bibit tanaman (buah, sayur, tanaman hias)
7
kegiatan
380.000.000 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
-Pelaksanaan vertikultur dan tabulapot -Pengadaan peralatan pertanian dan pasca panen -Obat-obatan tanaman dan pupuk -Pengawasan peredaran pestisida dan pupuk 189
1.045.000.000
NO
SKPD
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
PAGU INDIKATIF (Rp)
TARGET KINERJA
SATUAN
3
kegiatan
310.000.000
3
kegiatan
344.000.000
1
kegiatan
105.000.000
1
kegiatan
400.000.000
-Pengadaan alat pembuatan pupuk organik 2
Pembibitan dan perawatan ternak
Bantuan kandang pada peternak, kandang jepit, pos keswan -Monitoring dan redistribusi ternak pemerintah -Bantuan bibit sapi, kambing, ayam buras, itik
3
Pengembangan bibit ikan unggul
Pengadaan induk dan bibit ikan -Pengadaan sarana prasarana BBI -Pengadaan peralatan sarana produksi budidaya ikan
4
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Pelatihan petani/masyarakat di bidang tanaman pangan/horti, peternakan, perikanan -Sekolah lapang bagi kelompok tani
5
Fasilitasi Kerjasama Melaksanakan pembinaan teknis regional/nas'ronai/intema peredaran daging, sional penyediaan hash produksi petemakan komplementer.
penertiban peredaran PPAH, pelarangan pemotongan betina produktif, pengambilan sampel PPAH, pengadaan alat kebasahan. -Melaksanakan kerjasama antar daerah bidang PPAH 190
KEGIATAN UNGGULAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
NO
SKPD
6 Bagian Administrasi Perekonomian
7 Kantor Penanaman Modal
JUMLAH USULAN (Kegiatan) 12
5
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO 18.046.530.000
911.000.000
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
PAGU INDIKATIF (Rp)
TARGET KINERJA
SATUAN
1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan produk pangan
100%
kegiatan
2
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kelancaran pendistribusian LPG 3 Kg
100%
kegiatan
150.000.000
3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
100%
kegiatan
80.000.000
4
Memfasilitasi peningkatan Penyerapan dana bagi usaha mikro kemitraan usaha bagi kecil menengah (UMKM) Usaha Mikro Kecil Menengah
100%
kegiatan
50.000.000
5
Kajian Kebijakan penanaman modal
Terwujudnya landasan hukum penyertaan modal bagi Perusda dan terbenmtyuknya 1 Perda penyertaaan modal
1
kegiatan
100.000.000
1
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
Sosialisasi kepada usaha besar, kecil dan menengah
1
kali
2
Pengembangan potensi unggulan daerah
Keikutsertaan dalam pameran dan pembuatan media promosi penunjang (booklet, leaflet, CD interaktif, dll)
4
kali
615.000.000
3
Penyederhanaan prosedur Monitoring dan evaluasi SOP perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
1
tahun
59.500.000
4
Kajian Kebijakan penanaman modal
1
tahun
46.500.000
Gathering investor (sinergitas industri wisata, perdagangan dan jasa)
Kajian dokumen Perda Penaman Modal
50.000.000 Pengembangan model distribusi pangan yang efesien
90.000.000 Pengembangan sistem informasi penanaman modal
3.930.000.000 191
KEGIATAN UNGGULAN
PAGU INDIKATIF (Rp) 115.000.000
100.000.000
1.760.000.000
LAMPIRAN II
:
BERITA ACARA kesepakatan hasil FORUM SKPD NOMOR : 050/P/092 TANGGAL : 3 Maret 2011
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 BIDANG INFRASTRUKTUR
NO
1
2
SKPD
BLH
DPU + UPTD
JUMLAH USULAN (Kegiatan) 23
40
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO 12.000.000.000
166.045.000.000
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
PAGU INDIKATIF (Rp)
TARGET KINERJA
SATUAN
KEGIATAN UNGGULAN
1
Konservasi sumber daya Pembuatan sumur resapan air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
178
unit
300.000.000 Pembuatan taman di bantaran sungai kalianyar
2
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Pelatihan daur ulang sampah (DBHCHT)
50
org
100.000.000
3
Rehabilitasi hutan dan lahan
Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau
1
kws
2.000.000.000
4
Perencanaan dan Penyusunan KLHS dan RPPLH Kota penyusunan program Surakarta pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
2
keg
700.000.000
5
Pemantauan kualitas lingkungan
Pemantauan kualitas air
1
keg
100.000.000
6
Pengujian emisi udara akibat aktifitas industri
Pemantauan kualitas udara ambient
12
bln
75.000.000
1
Pembangunan turap/talud/bronjong
Normalisasi kali, rehab talud dan saluran (hasil DKT DPU)
1
keg
192
2.500.000.000 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai (Normalisasi saluran, Hasil DKT DPU Kec. Laweyan. Perbaikan saluran pembuangan didepan kantor kec. Laweyan)
PAGU INDIKATIF (Rp) 1.500.000.000
2.750.000.000
NO
3
4
SKPD
DTRK
DISHUB + UPTD
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
39
31
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO
64.050.000.000
39.842.010.000
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
PAGU INDIKATIF (Rp)
TARGET KINERJA
SATUAN
KEGIATAN UNGGULAN
2
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
Perbaikan jalan yang rusak akibat bencana
1
keg
600.000.000
3
Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana
2
keg
400.000.000
4
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Pembuatan sarana air minum, pembangunan/peningkatan sarana sanimas, pembangunan sanitasi MCK plus, IPAL Komunal dan SR air limbah
1
keg
2.400.000.000
5
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1
keg
415.000.000
1
Penyusunan kebijakan tentang tata ruang
City walk jl. Slamet riyadi, brengosan purwosari
1
kws
2.000.000.000 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang (DED dan fisik Kawasan Coyudan)
2
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
DED dan fisik Pamedan Puro Mangkunegaran (tahap II)
1
keg
2.500.000.000
3
Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
DED dan fisik Kampung Batik Laweyan
1
kws
4.000.000.000
4
Fasilitasi peningkatan Penataan koridor KA dari simpang peran serta masyarakat KA Manahan s/d simpang KA Pasar dalam pemanfaatan ruang Nongko (Jl.Hasanudin)
1
kws
1.000.000.000
5
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
DED dan fisik koridor Jl.Sudirman, Pasar Gede dan Jl.Urip Sumoharjo (tahap II)
1
kws
2.000.000.000
1
kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
Penyediaan sarana dan prasarana bus angkutan massal
1
lump
193
3.500.000.000 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (tersedianya APILL ATCS dan terintegrasi)
PAGU INDIKATIF (Rp)
750.000.000
1.000.000.000
NO
5
SKPD
DKP
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
18
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO
30.486.848.000
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006
PAGU INDIKATIF (Rp)
TARGET KINERJA
SATUAN
KEGIATAN UNGGULAN
2
Pengembangan sarana dan Terpeliharanya/tersedianya prasarana pelayanan jasa pengadaan sarana dan prasarana angkutan lalu lintas berupa APILL,rambu,traffic cone dan lfashing serta alat komunikasi
1
keg
1.500.000.000
3 4
Pengadaan marka jalan Kegiatan penciptaan layanan cepat,tepat, murah dan mudah
terwujudnya marka jalan Pengendalian,pengawasan, penertipan dan kelancaran serta pengawasan lalu lintas, meningkatnya kinerja petugas lalu lintas.
1 1
keg keg
403.000.000 800.000.000
5
Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian agkutan umu di jalan raya.
Pelaksanaan pengendalian, penertiban dan kelancaran serta pengawalan lalu lintas, meningkatnya kinerja petugas lalu lintas.
1
keg
480.000.000
1
Peliharaan RTH
Belanja peningkatan pembangunan taman kota, serta penataan jalur hijau kota
5
keg
1.195.000.000 Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
2
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Belanja pengadaan dump truck, truck tangki air dan truk tangga PJU
3
keg
1.900.000.000
3
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
Belanja rutin retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
1
th
1.200.000.000
4
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Belanja rutin pemeliharaan TPU
1
th
100.000.000
194
PAGU INDIKATIF (Rp)
100.000.000
NO
SKPD
JUMLAH USULAN (Kegiatan)
KEGIATAN PRIORITAS JUMLAH PAGU INDIKATIF (Rp) NO 5
KEGIATAN PERMENDAGRI OUPUT / KEGIATAN OPERASIONAL 13/2006 Rehabilitasi/pemeliharaan Belanja rutin pemeliharaan JPU jalan Kota,meterisasi PJU, Konsultan pengawas meterisasi PJU, penggantian lampu hemat energi, pengadaan kelengkapan PJU 5 th, perbaikan lampu highmast, pemindahan tiang PJU, rehabilitasi PJU, pemasangan PJU baru dan sosialisasi PJU di 51 kelurahan.
TOTAL BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, & INFRASTRUKTUR
195
PAGU INDIKATIF (Rp)
TARGET KINERJA
SATUAN
1
th
KEGIATAN UNGGULAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
20.658.592.000
52.826.592.000 135.959.929.000
6.100.000.000 122.481.438.400
USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012 KOTA: SURAKARTA INDIKATOR CAPAIAN NO
PERMASALAHAN
KEGIATAN
SASARAN
1
2 3 4 ISIAN KEGIATAN APBN TAHUN 2012 DINAS DIKPORA 1 Perlunya penambahan Penjaminan Tercapainya sarpras pendidikan melalui Kepastian Layanan Keluasan dan DAK Pendidikan Pendidikan SMP kemerataan Akses SMP Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten dan Kota 2 Perlunya penambahan sarpras pendidikan melalui BOS
Tercapainya Keluasan dan kemerataan Akses SMP Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten dan Kota
PRAKIRAAN MAJU PENDANAAN TA 2012 (Rp.000) LOKASI
Usulan APBN Pusat
Usulan APBD Provinsi
pendamping APBD Kab./Kota
JUMLAH
7
8
9
10
11
12 (9+10+11)
80
sekolah
Kota Surakarta
10.000.000
-
800.000
10.800.000 UB (KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL)
36145
siswa
Kota Surakarta
18.896.800
-
6.000.000
24.896.800 UB (KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL)
150
sekolah
15.000.000
-
1.200.000
16.200.000 UB (KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL)
KELUARAN
VOLUME
SATUAN
5
6
Persentase SMP yang Memiliki Ruang dan Alat Lab. Bahasa
Persentase SMP yang Memiliki Lab. Kom
3 Perlunya penambahan Penjaminan Tecapainya Persentase SD sarpras pendidikan melalui Kepastian Layanan Keluasan dan Memiliki DAK Pendidikan Pendidikan SD Kemerataan Akses Perpustakaan SD Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten dan Kota
196
Kota Surakarta
KETERANGAN
13
1 2 4 Perlunya penambahan sarpras pendidikan melalui BOS
5 Perlunya peningkatan kualitas pendidik
6 Perlunya peningkatan kualitas pendidik dengan Pembangunan gedung Dispora
3
6 67318
7 siswa
8 Kota Surakarta
9 27.042.400
4000
Orang
Kota Surakarta
Tingkat Keberfungsian Sarana dan Prasarana (Kantor Pusat, Wisma, dan Rumah Negara)
1
paket
Meningkatnya Kualitas Penanganan Masalah Gizi Masyarakat
Persentase (ï20Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
1
Meningkatnya Kualitas Penanganan Masalah Gizi Masyarakat
Persentase (ï20Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
1
Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar
Meningkatnya kesejahteraan dan ketersediaan pendidik dan Tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar Peningkatan Berfungsinya Layanan Prima Sarana dan dalam Pengadaan Prasarana (Kantor dan Penataan BMN Pusat, Wisma, Dan Serta Sarana dan Rumah Negara) Prasarana Kementerian
DINAS KESEHATAN 1 Perlunya peningkatan gizi Pembinaan Gizi masyarakat (Pemberian Masyarakat tambahan makanan dan vitamin bayi&Baduta, bumil, KEK Gakin) 2 Penyusunan peta informasi gizi
4 5 Tecapainya Persentase SD Keluasan dan Memiliki Sarana Kemerataan Akses Komputer SD Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten dan Kota Tersedianya Jenis Penghargaan Bagi Pendidik
-
11 7.000.000
12 (9+10+11) 13 34.042.400 UB (KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL)
45.000.000
-
1.000.000
46.000.000 UB (KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL)
Kota Surakarta
8.000.000
-
-
8.000.000 UB (KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL)
paket
Kota Surakarta
1.062.500
-
-
1.062.500 UB (KEMENTERIAN KESEHATAN)
paket
Kota Surakarta
20.000
-
-
20.000 DEKON (KEMENTERIAN KESEHATAN)
197
10
1 2 3 Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan anak
3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
4 Kelurahan siaga
5 Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
6 Pelayanan Ante Natal Care Ibu Hamil
7 Pelayanan Antenatal (Cakupan K4) untuk ibu hamil
8 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
4 5 Meningkatnya Cakupan Kualitas Pelayanan Kunjungan Kesehatan Anak Neonatal Pertama (Kn1) Meningkatnya Cakupan Kualitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan Anak Kesehatan Anak Balita Meningkatnya Persentase Kualitas Pelayanan (ï20Ibu Bersalin Kesehatan Ibu dan yang Ditolong Reproduksi Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) Meningkatnya Persentase Kualitas Pelayanan (ï20Ibu Hamil Kesehatan Ibu dan Mendapat Reproduksi Pelayanan Ante Natal Care (Anc)
6 12
7 paket
8 Kota Surakarta
9 136.700
1
paket
Kota Surakarta
3
paket
2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
Persentase (ï20Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4) Meningkatnya Persentase Kualitas Pelayanan (ï20Fasilitas Kesehatan Ibu dan Pelayanan Reproduksi Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar
10
11
12 (9+10+11) 13 136.700 DEKON (KEMENTERIAN KESEHATAN)
-
-
255.000
-
-
255.000 DEKON (KEMENTERIAN KESEHATAN)
Kota Surakarta
43.000
-
-
43.000 DEKON (KEMENTERIAN KESEHATAN)
paket
Kota Surakarta
128.500
-
-
128.500 DEKON (KEMENTERIAN KESEHATAN)
5
paket
Kota Surakarta
32.500
-
-
32.500 DEKON (KEMENTERIAN KESEHATAN)
2
paket
Kota Surakarta
9.900
-
-
9.900 DEKON (KEMENTERIAN KESEHATAN)
198
1 2 9 Peningkatan kualitas Puskesmas
3 Bantuan Operasional Kesehatan (Bok)
5 Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan dan Menyelenggarak an Lokakarya Mini Untuk Menunjang Pencapaian Spm
6 17
10 Peningkatan pembiayaan Peningkatan dan Terselenggaranya Persentase jaminan kesehatan Pengawasan Rumah Pengawasan (ï20Rumah Sakit Sakit Indonesia Rumah Sakit yang Dilakukan Indonesia Pengawasan
1
paket
Kota Surakarta
11 Perlunya peningkatan sarpras kesehatan
7
paket
Kota Surakarta
Pengelolaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan
4 Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Untuk Puskesmas
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rs dan Puskesmas) yang Memenuhi Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar dan Aman
7 8 puskes-mas Kota Surakarta
199
9 1.700.000
10
11 -
-
60.000
-
-
26.548.017
-
2.654.802
12 (9+10+11) 13 1.700.000 TP (KEMENTERIAN KESEHATAN)
60.000 DEKON (KEMENTERIAN KESEHATAN)
29.202.819 UB (KEMENTERIAN KESEHATAN)
1 2 3 12 Bantuan sossial pelayanan Pelayanan kesehatan dasar bagi Kesehatan Dasar masyarakat miskin Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
13 Pengadan alat-alat kesehatan RSUD
14 Pengadaan vaksin rutin
15 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
16 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
4 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin Di Puskesmas
5 Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin Di Puskesmas
6 1
7 paket
8 Kota Surakarta
9 1.200.204
Persentase (ï20Rs Kab/Kota yang Melaksanakan Ponek Pembinaan Meningkatnya Persentase Surveilans, Pembinaan Di (ï20Bayi Usia 0Imunisasi, Karantina Bidang Imunisasi 11 Bulan yang Kesehatan Matra dan Karantina Mendapat Kesehatan Imunisasi Dasar Lengkap Peningkatan Meningkatnya Persentase Ketersediaan Obat Ketersediaan Obat (ï20Ketersediaan Publik dan Essensial Generik Obat dan Vaksin Perbekalan Di Sarana Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar
1
paket
Kota Surakarta
1
paket
1
Standarisasi, Sertifikasi dan Peningkatan Berkelanjutan SDM Kesehatan
1
Pembinaan Upaya Meningkatnya Kesehatan Rujukan Pelayanan Medik Spesialistik Kepada Masyarakat
Terselenggaranya Sertifikasi, Standarisasi, dan Peningkatan Mutu Sdm Kesehatan
Persentase (ï20Profesi Tenaga Kesehatan yang Memiliki Standar Kompetensi
10
11
12 (9+10+11) 13 1.200.204 UB (KEMENTERIAN KESEHATAN)
-
-
20.000.000
-
-
20.000.000 TP (KEMENTERIAN KESEHATAN)
Kota Surakarta
131.237.670
-
-
131.237.670 UB (KEMENTERIAN KESEHATAN)
paket
Kota Surakarta
3.000.000
-
paket
Kota Surakarta
25.000
-
DINAS SOSNAKERTRANS 200
300.000
-
3.300.000 UB (KEMENTERIAN KESEHATAN)
25.000 DEKON (KEMENTERIAN KESEHATAN)
1 2 1 Perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja
3 Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
BAPERMAS, PP, PA, & KB 1 Perlunya penguatan Penyusunan dan kelembagaan Harmonisasi pengarusutamaan gender Kebijakan Penyusunan Data Gender
4 Tersedianya Peluang Kerja Produktif Di Berbagai Bidang Usaha Produktif
5 (a) Jumlah Penganggur yang Memperoleh Pekerjaan Sementara; (b) jumlah kab/kota yang menyelenggarak an program pengurangan pengangguran sementara
6 120
7 Orang
8 Kota Surakarta
9 790.480
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Penerapan Sistem Data Gender
Jumlah Kebijakan Penerapan Sistem Data Gender
51
kelurahan
Kota Surakarta
150
Orang
5
kecamatan
2 Perlunya advokasi perlindungan tenaga kerja perempuan (kapasitas unit pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender)
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan
Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan
3 Perlunya peningkatan ketahanan keluarga terhadap bahaya HIV/AIDS dan penyakit menular seksua;
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Kesehatan yang Responsif Gender
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Pelaksanaan Pug Bidang Kesehatan
Jumlah Kebijakan Pelaksanaan Pug Di Bidang Kesehatan
201
10
11
12 (9+10+11) 13 790.480 TP (KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI)
-
-
12.750
-
-
12.750 TP (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
Kota Surakarta
20.000
-
-
20.000 TP (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
Kota Surakarta
20.000
-
-
20.000 TP (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
1 2 4 Perlunya pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan bantuan sarana prasana usaha
3 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang Responsif Gender
4 Meningkatnya Jumlah Kebijakan Pelaksanaan Pug Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan
5 Jumlah Kebijakan Pelaksanaan Pug Di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan
6 2
7 paket
8 Kota Surakarta
9 285.000
5 Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan
Jumlah Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan
1
paket
Kota Surakarta
15.000
-
-
15.000 TP (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
6 Perlunya peningkatan kapasitas pekerja perempuan terhadap kebijakan perlindungan tenaker perempuan
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Jumlah Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
225
Orang
Kota Surakarta
8.000
-
-
8.000 TP (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
7 Penguatan kapasitas Forum Anak
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
1
paket
Kota Surakarta
25.000
-
-
25.000 TP (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
8 Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pelrindungan anak (Sosialisasi KLA dan penyusunan profil anak)
Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla)
Meningkatnya Jumlah Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla)
Jumlah Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla)
2
paket
Kota Surakarta
55.000
-
-
55.000 TP (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
202
10
11 -
28.500
12 (9+10+11) 13 313.500 TP (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
1 2 9 Perlunya peningkatan pelayanan Keluarga Berencana
3 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi
4 Terlaksananya Pengelolaan pembangunan Kependudukan dan KB provinsi
5 Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di Wilayah khusus di 33 prov
6 6
7 paket
8 Kota Surakarta
9 1.000.000
Terbangunnya Sarana Distribusi Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Barang Pokok Peningkatan Meningkatnya Penggunaan Produk Kesadaran akan dalam Negeri dan Penggunaan Pemberdayaan Produk Dalam Dagang Kecil dan Negeri serta Menengah Kreativitas, Kapasitas, dan Kompetensi UMKM Perdagangan
Jumlah Pengembangan Pasar Percontohan (unit)
1
paket
Kota Surakarta
Jumlah UKM mitra binaan yang diberikan bimbingan teknis, promosi/pemasar an, kemitraan usaha, sarana dagang/sarana usaha produktif, sertifikasi, fasilitasi, pendaftaran serta akses jaringan pembiayaan
1
paket
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
Pada akhir 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 75
10
kelompok
DINAS PERINDAG 1 Perlunya dibangun sarana Pengembangan distribusi barang pokok Sarana Distribusi (Pasar Pasar Kliwon) Perdagangan
2 Peningkatan sarpras GALABO
3 Perlunya bantuan peralatan
Meningkatnya utilisasi, effisiensi, produktifitas, kualitas, dan penyerapan tenaga kerja industri
203
10
11
12 (9+10+11) 13 1.000.000 UB (BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL)
-
-
15.000.000
-
-
15.000.000 TP (KEMENTERIAN PERDAGANGAN)
Kota Surakarta
2.000.000
-
-
2.000.000 TP (KEMENTERIAN PERDAGANGAN)
Kota Surakarta
600.000
-
-
600.000 TP (KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN)
1 2 4 Perlunya pelatihan SDM industri
5 Perlunya peningkatan daya saing produk IKM
3 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
DINAS KOPERASI & UMKM 1 Pendanaan bagi Koperasi Pengembangan dan dan UMKM Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM
2 Perlunya Pengembangan Peningkatan daya Diversivikasi Usaha dan saing KUMKM Peningkatan Daya saing (Diklat penataan Outlet/Display UMKM, Handycraft, Souvenir, Garment, Makanan kecil, Pedagang, Market, Pelatihan Kewirausahaan)
4 Meningkatnya kompetensi SDM Industri
5 Jumlah SDM Industri yang terlatih
6 5
7 kelompok
8 Kota Surakarta
9 2.100.000
kemampuan desain perajin meningkat.- Para perajin mampu melakukan diversifikasi dan inovasi produkMeningkatnya kemampuan manajemen dan wawasan usaha Para perajin.
Meningkatnya daya saing produk-produk IKM
5
kelompok
Kota Surakarta
KSP/ KJKS yang memanfaatkan pola pembiayaan jangka menengah dan panjang
Jumlah KSP/ KJKS yang memfaatkan pola pembiayaan jangka menengah dan panjang
20
KJKS
Pedoman Peningkatan daya saing SDM KUMKM
Pedoman revitalisasi lembaga diklat KUMKM.
210
UMKM
204
10
11
12 (9+10+11) 13 2.100.000 TP (KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN)
-
-
1.700.000
-
-
1.700.000 TP (KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN)
Kota Surakarta
2.000.000
-
-
2.000.000 TP (KE KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH)
Kota Surakarta
200.000
-
-
200.000 DEKON (KE KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH)
1 2 3 Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha (Bantuan Modal Bergulir, Pelatihan dan Penyediaan Software Keuangan bagi UMKM di kluster batik kauman, Gelar Batik, Bulan Promosi (great Sale), Kirab Batik.)
3 Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM
4 Perlunya Pembuatan Pengembangan Ruang Display Showroom Promosi Produk bersama kampung batik Koperasi dan UKM kauman (Ruang Display 4 unit, lemari kaca masing masing 16 buah, gawangan 40 buah, komputer dan printer 4 unit.) DINAS PERTANIAN 1 Rehab kios daging di pasar tradisional
Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan
4 KUMKM pengelola binsis ritel modern (smesco mart) penerima bimbingan teknis
5 Jumlah KUMKM yang difasilitasi mengelola bisnis ritel modern (smesco mart) penerima bimbingan teknis
6 70
7 Pengusaha
8 Kota Surakarta
9 1.000.000
Pameran promosi produk koperasi dan UKM
Jumlah KUKM yang mengikuti pameran tematik, kreatif dan partisipasi
70
Pengusaha
Kota Surakarta
Peningkatan Jaminan Produk Hewan Asuh dan Daya Saing Produk Hewan
Peningkatan Jaminan Produk Pangan Asal Hewan yang Asuh Melalui Unit Usaha Pangan yang Memenuhi Teknis Kesmavet (Rph/Rpa/Tpu/T ps/Kios Daging) (Pkt)
4
paket
2 Peningkatan rumah potong unggas skala kecil
205
Kota Surakarta
10
11
12 (9+10+11) 13 1.000.000 TP (KE KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH)
-
-
600.000
-
-
600.000 TP (KE KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH)
300.000
-
-
300.000 TP (KEMENTERIAN PERTANIAN)
500.000
-
-
500.000 TP (KEMENTERIAN PERTANIAN)
1 2 3 peningkatan rumah potong hewan
3
4
5
6
7
8
4 pembangunan /revitalisasi pasar hewan 5 Pembangunan Pasar Wisata Burung
Pengembangan Pemasaran Domestik
6 Perlunya pengadaan alat pengolah abon sapi
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
Meningkatnya Pemasaran Hasil Pertanian di Pasar Domestik
9 700.000
10
11 -
-
1.500.000
-
-
Jumlah Kerjasama dan Jaringan Pasar (Pembangunan Pasar Wisata Burung) Meingkatnya Jumlah Unit Usaha Pengolahan Usaha Hasil Pertanian Pengolahan yang Berkelanjutan Hasil Peternakan
1
paket
Kota Surakarta
20.000.000
-
1
kelompok
Kota Surakarta
250.000
-
7 Peningkatan BBI dan depo Pengembangan ikan Sistem Perbenihan Ikan
Terpenuhinya Kebutuhan Benih Untuk Produksi dan Pasar Dengan Mutu Terjamin dan Data Akurat.
Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat dan Benih yang Memenuhi Standar
1
paket
Kota Surakarta
595.000
-
8 Perlunya peningkatan usaha perikanan di luar kawasan pengembangan (sarana budidaya lele)
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Dengan Mutu Terjamin dan Data Akurat.
Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang Bersertifikat dan Memenuhi Standar.
1
kelompok
Kota Surakarta
300.000
-
9 Peningkatan operasional pasar ikan higienis
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan
Meningkatnya Rata-rata Konsumsi Ikan per Kapita Nasional
Lokasi Pengembangan dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pemasaran hasil perikanan Dalam negeri
1
paket
Kota Surakarta
1.500.000
-
206
2.000.000
-
59.500
-
150.000
12 (9+10+11) 13 700.000 TP (KEMENTERIAN PERTANIAN) 1.500.000 TP (KEMENTERIAN PERTANIAN) 22.000.000 UB (KEMENTERIAN PERTANIAN)
250.000 TP (KEMENTERIAN PERTANIAN)
654.500 UB (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)
300.000 TP (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)
1.650.000 UB (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)
1 2 10 Pengadaan cool box
3
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Pentingnya konservasi Keanekaragaman keanekaragaman hayati hayati dan pengendalian kerusakan lahan
4 Meningkatnya Rata-rata Konsumsi Ikan per Kapita Nasional
5 Lokasi Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri
6 1
7 paket
8 Kota Surakarta
9 100.000
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Untuk Menangani Konservasi Keanekaragaman Hayati
Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi pengembangan Taman KEHATI Daerah
2
lokasi
Kota Surakarta
2.000.000
-
200.000
2.200.000 UB (KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP)
Kota Surakarta
1.500.000
-
150.000
1.650.000 UB (KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP)
2 Perlunya taman di bantaran sungai
10
11 -
-
12 (9+10+11) 13 100.000 TP (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)
3 Perlunya peraturan tentang RPPLH
Perencanaan Pemanfaatan SDA dan LH
Diterapkannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jumlah rancangan peraturan tentang RPPLH
2
dokumen
Kota Surakarta
350.000
-
50.000
400.000 UB (KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP)
4 Perlunya bintek inventarusasi dan inventarisasi penyusunn RPPLH di daerah
Perencanaan Pemanfaatan SDA dan LH
Diterapkannya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh) Di Tingkat Nasional dan Daerah
Terselenggarany a bimbingan teknis inventarisasi dan penyusunan RPPLH di daerah
1
dokumen
Kota Surakarta
350.000
-
50.000
400.000 UB (KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP)
207
1 2 5 Program kampung iklim
3 4 Adaptasi Perubahan Meningkatnya Iklim Kualitas Kebijakan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan yang Terpadu dan Bersifat Lintas K/L, Antara Lain Dengan Kemenhut, Bpn dan Pemda
DINAS PEKERJAAN UMUM 1 Perlunya pembangunan Pengaturan, sarpras Solo Techno Park Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
Meningkatnya implementasi produk pengaturan, pelayanan pembinaan dan pengawasan, kualitas hasil pembangunan dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
5 Jumlah lokasi implementasi Program Kampung Iklim
6 2
7 kelurahan
8 Kota Surakarta
9 1.000.000
Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya
1
paket
Kota Surakarta
6.000.000
208
10 -
-
11 100.000
-
12 (9+10+11) 13 1.100.000 UB (KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP)
6.000.000 TP (KEMENTERIAN PU)
1 2 2 Peningkatan sarana air bersih
3 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan
4 Meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan standardisasi teknis dan Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur bidang sanitasi lingkungan dan persampahan
5 Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site dan Sistem OnSite
6 3
7 paket
8 Kota Surakarta
3 Pembangunan sanitasi lingkungan 4 Rehabilitasi Jl. Slamet Riyadi
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan nasional memenuhi persyaratan mutu dan sesuai standar
Panjang jalan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilita si
2
paket
Kota Surakarta
5 Rehabilitasi Jl. Prof Suharso 6 Peningkatan Jl. AMD Bayan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan nasional memenuhi persyaratan mutu dan sesuai standar
Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peni ngkatan struktur
2
paket
7 Peningkatan Jl. Melon Raya I 209
Kota Surakarta
9 900.000
10
11
12 (9+10+11) 13 900.000 DEKON (KEMENTERIAN PU)
-
-
2.000.000
-
-
3.000.000
-
300.000
3.500.000
-
350.000
3.850.000 UB (KEMENTERIAN PU)
1.100.000
-
110.000
1.210.000 UB (KEMENTERIAN PU)
800.000
-
80.000
880.000 UB (KEMENTERIAN PU)
2.000.000 DEKON (KEMENTERIAN PU) 3.300.000 UB (KEMENTERIAN PU)
1 2 3 8 Pembangunan Jl. Mipidan Pelaksanaan Utara Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
4 5 Terlaksananya Panjang jalan yg pembangunan dibangun baru jalan dan jembatan nasional memenuhi persyaratan mutu dan sesuai standar
6 1
7 paket
8 Kota Surakarta
9 11.000.000
9 Pembangunan Viaduct Gilingan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
Terlaksananya Panjang pembangunan jembatan yg jalan dan jembatan dibangun baru nasional memenuhi persyaratan mutu dan sesuai standar
1
paket
Kota Surakarta
43.000.000
-
-
43.000.000 UB (KEMENTERIAN PU)
10 Penataan kawasan segitiga Komplang, Tirtonadi, Joglo
Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan
Terselenggaranya penyediaan basis data informasi perkotaan, kebijakan dan strategi, peningkatan kualitas pengembangan, kawasan metropolitan dan perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan persetujuan
1
paket
Kota Surakarta
10.000.000
-
-
10.000.000 TP (KEMENTERIAN PU)
jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaan
210
10 -
11 6.750.000
12 (9+10+11) 13 17.750.000 DEKON (KEMENTERIAN PU)
1 2 3 4 11 Pentingnya pemeliharaan Pelestarian Meningkatnya cagar budaya (Revitalisasi Peninggalan Sejarah Kualitas Gedung Juang) dan Purbakala Perlindungan, Pemeliharaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bcb/Situs dan Kawasan Kepurbakalaan 12 Pentingnya pemeliharaan cagar budaya (Pemugaran Masjid Agung Surakarta)
13 Perlu dibangunnnya prasarana air bersih dan sanitasi
Fasilitasi pembangunan PSU kawasan Perumahan dan Permukiman
14 Lanjutan pembangunan Penyebaran dan Gedung Solo Trade Center pertumbuhan (STC) di Solo Techno Park industri kecil dan menengah wilayah II
5 Jumlah Cagar Budaya/Situs/Ka wasan yang Dilestarikan dan Dikelola
6 2
7 paket
Terlaksana fasilitasi Jumlah bantuan pembangunan PSU stimulan PSU pengembangan pengembangan kawasan skala kawasan skala besar dan non besar dan non skala besar skala besar
1
paket
Terbinanya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Unggulan Daerah Propinsi
1
paket
Terlaksananya implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster yang semakin kuat.Diketahuinya efektifitas dan rekomendasi program selanjutnya.Meningkatnya kemampuan teknik dan manajemen perajin.Terjadinya kerjasama terpadu antara stakeholder
211
8 Kota Surakarta
Kota Surakarta
Kota Surakarta
9 10.500.000
10
11
12 (9+10+11) 13 10.500.000 TP (KE KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
-
-
7.000.000
-
-
7.000.000 TP (KE KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
3.000.000
-
-
3.000.000 DEKON (KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT)
13.000.000
-
-
13.000.000 TP (KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN)
1 2 3 15 Perlunya dibangun sarana Pengembangan distribusi barang pokok Sarana Distribusi (Revitalisasi Pasarf Perdagangan Klewer)
4 Terbangunnya Sarana Distribusi Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Barang Pokok
5 Jumlah Pembangunan Pusat Distribusi (unit)
6 1
7 paket
16 Rusaknya bangunan kantor DPU
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kampus IPDN di 4 Regional
Prosentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana kampus IPDN di 7 daerah
2
paket
Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
8 Kota Surakarta
Kota Surakarta
17 Pembangunan kantor kelurahan dalam rangka pemekaran 18 Perlunya pemberdayaan komunitas perumahan (PNPM Mandiri)
Perumusan Terkendalinya Kebijakan, Defisit Anggaran Pemantauan dan Daerah Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer Ke Daerah, Serta Keuangan Daerahpengembang an Sistem Informasi
Persentase Jumlah Kebijakan Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Sesuai Rencana
1
paket
212
Kota Surakarta
9 400.000.000
10
11
12 (9+10+11) 13 400.000.000 TP (KEMENTERIAN PERDAGANGAN)
-
-
6.000.000
-
-
6.000.000 DEKON (KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI)
6.000.000
-
-
6.000.000 DEKON (KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI)
5.000.000
-
-
5.000.000 DEKON (KEMENTERIAN KEUANGAN)
1
2 DINAS TATA RUANG 1 Perlunya penataan Ps. Gede dan Jl. Sudirman
3 Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan
2 Perlunya lanjutan pembangunan City walk penggal BrengosanPurwosari 3 Perlunya penataan Pengembangan kawasan koridor sriwedari Daya Tarik Pariwisata
4
5
6
7
8
Terselenggaranya penyediaan basis data informasi perkotaan, kebijakan dan strategi, peningkatan kualitas pengembangan, kawasan metropolitan dan perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan persetujuan
jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaan
2
kawasan
Kota Surakarta
Meningkatnya Jumlah dan Kualitas dan Lokasi Wisata Kuantitas Penataan Budaya Daya Tarik Wisata
2
kawasan
4 Perlunya penataan kawasan Mangkunegaran
213
Kota Surakarta
9
10
11
12 (9+10+11)
13
5.000.000
-
-
5.000.000 (KEMENTERIAN PU)
2.000.000
-
-
2.000.000 (KEMENTERIAN PU)
5.000.000
-
-
5.000.000 TP (KE KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
2.000.000
-
-
2.000.000 TP (KE KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
1 2 5 Perlunya penataan kawasan Kp. Batik Laweyan
3 4 Pengembangan Meningkatnya Perdagangan dalam Dukungan Negeri Daerah Pemerintah Daerah dalam mencapai Sasaran Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
5 Persentase tingkat Kesesuaian antara ruang lingkup yang ditetapkan dengan implementasi di daerah
6 2
7 kawasan
8 Kota Surakarta
6 Perlunya penataan kawasan Kp. Batik Kauman JUMLAH
9 4.000.000
10
11 -
-
4.000.000
-
-
921.574.421
-
29.332.802
12 (9+10+11) 13 4.000.000 TP (KEMENTERIAN PERDAGANGAN)
4.000.000 TP (KEMENTERIAN PERDAGANGAN) 950.907.223
USULAN KEGIATAN RENJA SKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 1 Perlunya regenerasi kader Penguatan posyandu kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kader Posyandu
2 Penguatan kelembagaan Penguatan pengarusutamaan gender kelembagaan dan anak pengarusutamaan gender dan anak
Lembaga/ oranganisasi masyarakat yang anggotanya dominan gender laki-laki Lembaga dan SKPD
3 Perlunya sosialisasi ARG Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
4 Perlunya perlindungan tenaker perempuan
Sosialisasi dan Asosiasi advokasi kebihakan pengusaha dan perlindungan tenaga serikat pekerja kerja perempuan
Sosialisasi dan palatihan SIP (Sistem Informasi Posyandu) Penguatan kelembagaan pengarusutamaa n gender dan anak Sosialisasi pentingnya Anggaran Responsif Gender (ARG) Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam perlindungan tenaga kerja perempuan
5
kecamatan Kota Surakarta
-
53.000
-
53.000 BAPERMAS, PP, PA, & KB
1500
Orang
Kota Surakarta
-
30.000
-
30.000 BAPERMAS, PP, PA, & KB
300
Orang
Kota Surakarta
-
15.000
-
15.000 BAPERMAS, PP, PA, & KB
225
Orang
Kota Surakarta
-
15.000
-
15.000 BAPERMAS, PP, PA, & KB
214
1 2 5 Upaya penurunan angka kematian ibu dan anak
3 4 Metode pendekatan PUS, ibu hamil, untuk menurunkan ibu menyusui angka kematian ibu dan bayi
6 Pelatihan keterampilan dan bintek
Bantuan dan Masyarakat pengembangan keluarga miskin sarana prasarana berperspektif gender
7 Perlunya pendataan profil Penyusunan profil keluarga di setiap kelurahan kelurahan
Terwujudnya adanya profil kelurahan
1 Peningkatan kualitas SDM Pengembangan TOMA dan Kader Kelurahan Siaga
Kelurahan Siaga
2 Peningkatan kesehatan masyarakat 3 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
Pengembangan kawasan bebas jentik Pengembangan kemitraandengan TPPKK dan dunia usaha
5 Pelatihan, pembinaan, sosialisasi, training, konseling Pelatihan keterampilan, bimbingan teknis, dan bantuan sarana dan prasarana Pendataan keluarga
Mempertahankan presentasl kelurahan siaga 100% Kelurahan Terbentuknya kawasan bebas jentik TPPKK dan dunia Berkembangusaha nya kemintraan dengan TPPKK dan dunia usaha
4 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
Identifikasi tatanan SKPD dan institusi tempat kerja/SKPD pendidikan dan institusi pendidikan
5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam forum komunikasi kesehatan
Pembentukan forum Kecamatan komunkasi kesehatan tingkat kecamatan
Teridentifikasinya tatanan tempat kerja/SKPD dan institusi pendidikan Terbentuknya forum komunikasi kesehatan tingkat kecamatan
6 220
7 Orang
8 Kota Surakarta
50
Orang
90000
KK
9 -
10 114.000
11
Kota Surakarta
-
192.000
-
192.000 BAPERMAS, PP, PA, & KB
Kota Surakarta
-
210.000
-
210.000 BAPERMAS, PP, PA, & KB
10
kelurahan Kota Surakarta
-
24.080
-
24.080 DINAS KESEHATAN
1
kelurahan Kota Surakarta
-
30.795
-
30.795 DINAS KESEHATAN
-
12 (9+10+11) 13 114.000 BAPERMAS, PP, PA, & KB
1
paket
Kota Surakarta
-
11.905
-
11.905 DINAS KESEHATAN
1
paket
Kota Surakarta
-
7.140
-
7.140 DINAS KESEHATAN
kecamatan Kota Surakarta
-
5.000
-
5.000 DINAS KESEHATAN
5
215
1 2 6 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3 Pengembangan paradigma sehat bagi stakeholders
7 Peningkatan peran serta masyarakat dalam forum komunikasi kesehatan
Pengembangan 26 kelurahan media promosi untuk penanggulangan DBD dan penurunan angka kematian bayi oleh kader kesehatan
8 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
Pengiriman Sampel pasien spesimen kasus kasus AFP AFP ke lab. Biofarma bandung Pelacakan haji/K3JH Jamaah haji
9 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 10 Perlunya peningkatan sarpras kesehatan
Penyediaan kebutuhan alat suntik dan logistik lainnya, DQS (Data Quality Self Assesment), PMP (Performance Monitoring Plan), supervisi logistik, asistensi logistik, asistensi cold cahin
4 Stakeholders
5 Berkembangnya paradigma sehat bagi stakeholders Tersedianya media promosi untuk penanggulangan DBD dan penurunan angka kematian bayi oleh kader kesehatan
6 1
7 paket
8 Kota Surakarta
1
paket
AFP = 2/1000.000 penduduk
2
Terlacaknya K3JH Sarana kesehatan Cakupan imunisasi di atas target LIL 100%, TT 2 dan WUS > 95%, BIAS 100%
11 Perlunya akulturasi bahaya asap rokok pada usia remaja/sekolah
Akulturasi bahaya Remaja asap rokok pada usia remaja/sekolah
12 Perlunya peningkatan sarpras kesehatan
Validasi data PTM
Terlaksana-nya akulturasi bahaya asap rokok pada usia remaja/sekolah
data PTM dari RS Tervalidasinya dan puskesmas data PTM
-
10 10.000
-
12 (9+10+11) 13 10.000 DINAS KESEHATAN
Kota Surakarta
-
130.000
-
130.000 DINAS KESEHATAN
paket
Kota Surakarta
-
900
-
900 DINAS KESEHATAN
1
kali
Kota Surakarta
-
2.175
-
2.175 DINAS KESEHATAN
1
paket
Kota Surakarta
-
3.915
-
3.915 DINAS KESEHATAN
200
Orang
Kota Surakarta
-
10.000
-
10.000 DINAS KESEHATAN
1
tahun
Kota Surakarta
-
1.650
-
1.650 DINAS KESEHATAN
216
9
11
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Perlunya pemasyarakatan Lomba masak dalam sekolah program gerakan makan program Gerakan ikan Makan Ikan
Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan
25
sekolah
Kota Surakarta
-
100.000
-
100.000 DINAS PERTANIAN
2 Perlunya pemasyarakatan Sosialisasi Pesta program gerakan makan Makan Ikan ikan
Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan
51
kelurahan Kota Surakarta
-
100.000
-
100.000 DINAS PERTANIAN
51
kelurahan Kota Surakarta
-
100.000
-
100.000 DINAS PERTANIAN
40.000 DINAS PERTANIAN
PKK
9
10
11
12 (9+10+11)
13
3 Peningkatan sarpras pertanian
Bantuan alat potong Masjid hewan
Masyarakat dapat memotiong hewan secara higienis dalam rangka penyembelihan hewan kurban
4 Mendukung Kota Solo sebagai Kota Bunga dan penyediaan bahan baku minyak atsiri
Penyediaan bibit kenanga
5 kecamatan
Tersedianya bahan baku minyak atsiri
2000
batang
Kota Surakarta
-
40.000
-
1 Perlunya penyediaan air tanah dan pengendalian sumber air yang ada
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air
Peningkatan ketersediaan air tanah dan pengendalian daerah rawan banjir
Pengadaan alat bor biopori dan pembangunan demplot sumur resapan
200
unit
Kota Surakarta
-
300.000
-
1 Perlunya normalisasi, pemberihan, dan rehab saluran drainase di beberapa titik penting di Kota Surakarta 2 Perlunya normalisasi, pemberihan, dan rehab saluran drainase di beberapa titik penting di Kota Surakarta
Pembangunan Saluran primer di turap/talud/bronjong Jl. Adi Sucipto
Normalisasi drainase
3.061
km
Kota Surakarta
-
5.020.000
-
5.020.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pembangunan Saluran drainase turap/talud/bronjong Jl. A. Yani
Normalisasi drainase
1,5
km
Kota Surakarta
-
2.000.000
-
2.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
217
300.000 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1 2 3 Perlunya normalisasi, pemberihan, dan rehab saluran drainase di beberapa titik penting di Kota Surakarta 4 Perlunya normalisasi, pemberihan, dan rehab saluran drainase di beberapa titik penting di Kota Surakarta 5 Perlunya normalisasi, pemberihan, dan rehab saluran drainase di beberapa titik penting di Kota Surakarta 6 Belum lengkapnya sarana dan prasarsana di lingkungan STP 7 Kurang tertatanya kawasan strategis (Kawasan Segitiga Komplang, Tirtonadi, dan Joglo) 8 Kurangnya sarana dan prasarana di Rusunawa
3 4 5 Pembangunan Jaringan Primer Pembangunan turap/talud/bronjong kawasan Semanggi jaringan drainase
6 2
7 km
8 Kota Surakarta
Pembangunan Jaringan primer turap/talud/bronjong kawasan Mojosongo
2,5
km
3,55
Peningkatan jaringan drainase
Pembangunan Saluran Kali Boro Rehabilitasi turap/talud/bronjong talud
Peningkatan sarana Sarana Prasarana Tersedianya dan prasana kota STP sarana prasana di STP Penataan kawasan Kawasan Segitiga Tertatanya strategis Komplang, Kawasan Tirtonadi, dan Segitiga Joglo Komplang, Tirtonadi, dan Joglo Pembangunan Perbaikan jalan Tersedianya sarana dan dan saluran jalan dan saluran prasarana dasar lingkungan lingkungan yang Rumah Sederhana Rusunawa layak di Sehat/rusunawa Rusunawa
10 Rusaknya Jalan Sumbing Pembangunan jalan Jalan Sumbing IV Terwujudnya IV jalan yang memadai 11 Rusaknya Jalan Samudra Pembangunan jalan Jalan Samudra Terwujudnya Pasai Pasai jalan yang memadai 12 Rusaknya Jalan Tulang Pembangunan jalan Jalan Tulang Terwujudnya Bawang Bawang jalan yang memadai
-
10 5.000.000
Kota Surakarta
-
2.000.000
-
2.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
km
Kota Surakarta
-
3.519.000
-
3.519.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
1
unit
Kota Surakarta
-
6.000.000
-
6.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
1
unit
Kota Surakarta
-
5.000.000
-
5.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
1
unit
Kota Surakarta
-
1.000.000
-
1.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
1
paket
Kota Surakarta
-
1.000.000
-
1.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
1
unit
Kota Surakarta
-
750.000
-
750.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
1
unit
Kota Surakarta
-
500.000
-
500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
218
9
11 -
12 (9+10+11) 13 5.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
1 2 13 Rusaknya Jalan
3 4 Pembangunan jalan Jalan Bone
14 Rusaknya Jalan Pleret
Pembangunan jalan
6 1
7 unit
8 Kota Surakarta
1
unit
1 Perlunya penataan Penataan kawasan kawasan Gladag Penataan kawasan Gladag dan alun- Gladag dan alundan alun-alun utara kawasan Gladag alun utara alun utara dan alun-alun utara
1
kawasan
1 Kurang seimbangnya kelompok usaha kecil perempuan
Revitalisasi dan fasilitasi Jarpuk (Jaringan Perempuan Usaha Kecil)
5 Terwujudnya jalan yang memadai Terwujudnya jalan yang memadai
Masyarakat industri Pelatihan kecil/industri rumah peningkatan tangga sarana dan prasaran Jarpuk
1 Pengembangan Pemberdayaan UMKM Kampoeng Permodalan dan Jaringan Koperasi dan UMKM Batik Kauman Kemitraan Usaha melalui Penguatan dan Pengembangan Diversivikasi Usaha dan Sistem Distribusi /Jaringan Usaha serta Peningkatan Daya saing
Bantuan Modal Bergulir, Pelatihan dan Penyediaan Software Keuangan bagi UMKM di kluster batik kauman, Gelar Batik, Bulan Promosi (great Sale), Kirab Batik.
-
10 500.000
Kota Surakarta
-
1.500.000
-
1.500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Kota Surakarta
-
2.000.000
-
2.000.000 DINAS TATA RUANG KOTA
5
kelompok Kota Surakarta
-
150.000
70
Pengusaha
Kota Surakarta
-
300.000
JUMLAH
-
37.745.560
USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA TAHUN 2012 Bantuan Khusus 219
9
11 -
150.000
-
150.000
12 (9+10+11) 13 500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
300.000 BAPERMAS, PP, PA, & KB
300.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM
37.895.560
1 2 1 Ekonomi Kerakyatan
3 FEDEP/Bantuan Keuangan Khusus FEDEP
4 5 Tersedianya bahan Workshop dan penyusunan Seminar FEDEP kebijakan untuk dunia usaha yang partisipasif dan aspiratif
6 1
7 Keg
8 Kota Surakarta
2 Perlunya Pengembangan Pengembangan Sistem Informasi Profil Sistem Informasi Daerah Profil Daerah
Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah
Dokumen Profil Daerah
1
paket
Kota Surakarta
1 Perlunya Pengembangan Pemberdayaan Diversivikasi Usaha dan Koperasi dan UMKM Peningkatan Daya saing melalui Penguatan dan Pengembangan Diversivikasi Usaha dan Sistem Distribusi /Jaringan Usaha serta Peningkatan Daya saing
Karang Taruna 5, Kecamatan dan UMKM (210 UMKM)
Diklat penataan Outlet/Display UMKM, Handycraft, Souvenir, Garment, Makanan kecil, Pedagang, Market, Pelatihan Kewirausahaan
210
UMKM
2 Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha
UMKM Kampoeng Bantuan Modal Batik Kauman Bergulir, Pelatihan dan Penyediaan Software Keuangan bagi UMKM di kluster batik kauman, Gelar Batik, Bulan Promosi (great Sale), Kirab Batik.
70
Pengusaha
220
9 -
10 66.000
11
-
55.000
25.000
Kota Surakarta
-
200.000
145.575
345.575 DINAS KOPERASI DAN UMKM
Kota Surakarta
-
200.000
250.000
450.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM
6.600
12 (9+10+11) 13 72.600 BAPPEDA
80.000 BAPPEDA
1 2 1 Kurang sehatnya lingkungan permukiman dan rusaknya jalan kampung
3 4 5 TMMD (TNI Lingkungan Lingkungan yang Manunggal oermukiman, jalan, bersih dan Membangun Desa) dna jembatan transportasi yang lancar
6 1400
7 m2
8 Kota Surakarta
2 Kurangnya keterampilan usaha bagi masyarakat keluarga miskin
Pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha
Pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha
100
orang
Semua masyarakat miskin tertangani pelayanan kesehatannya
1
RTLH (Rumah Tidak Masyarakat miskin Perumahan yang Layak Huni) layak huni, bersih, dan sehat
Keluarga miskin
1 Belum semua masyarakat Bantuan sarana Masyarakat miskin miskin tertampung dalam prasarana/bantuan Program Jamkesmas pengobatan tingkat lanjut
9 -
10 400.000
11 250.000
12 (9+10+11) 13 650.000 BAPERMAS, PP, PA, & KB
Kota Surakarta
-
300.000
150.000
450.000 BAPERMAS, PP, PA, & KB
paket
Kota Surakarta
-
5.000.000
21.000.000
20
unit
Kota Surakarta
-
1.000.000
100.000
1.100.000 BAPERMAS, PP, PA, & KB
50.000
550.000 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
26.000.000 DINAS KESEHATAN
Bantuan Sarana Prasarana 1 Perumahan masyarakat yang tidak layak huni
2 Perlunya penataan daerah Peningkatan peran bantaran sungai serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
Bantaran Sungai Bengawan Solo
Pembangunan taman di bantaran Sungai Bengawan Solo (urban forest (Pucangsawit))
1
kawasan
Kota Surakarta
-
500.000
1 Kurangnya sarana dan prasarana di kawasan kumuh
Perbaikan jalan dan saluran lingkungan kawasan kumuh
Tersedianya sarana dan prasarana yang layak di kawasan kumuh
1
kawasan
Kota Surakarta
-
2.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana dasar kawasan kumuh
221
-
2.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
1 2 2 Perlunya penataan lingkungan kawasan sekitar Jl. Kapt. Mulyadi tahap III
3 4 5 Penataan Lingkungan Tertatanya lingkungan kawasan kawasan sekitar Jl. lingkungan Kapt. Mulyadi kawasan sekitar Jl. Kapt. Mulyadi
3 Adanya sedimen dan Normalisasi Kali berkurangnya kondisi talud Pepe Hulu
6 1
7 paket
8 Kota Surakarta
Saluran yang bersih dan lancar alirannya Saluran yang bersih dan lancar alirannya
2170
m
6000
Saluran yang bersih dan lancar alirannya Saluran yang bersih dan lancar alirannya
Saluran sekitar Saluran yang pasar Nusukan, Jl. bersih dan lancar Adi Sumarmo, dan alirannya Jl. Ki Mangun Sarkoro
Kali pepe
4 Adanya sedimen dan Normalisasi dan Kali Anyar berkurangnya kondisi talud pembangunan bangunan pelengkap Kali Anyar 5 Adanya sedimen dan Normalisasi Saluran Saluran Jl. Adi berkurangnya kondisi talud Jl. Adi Sucipto Sucipto 6 Adanya sedimen dan Normalisasi Saluran berkurangnya kondisi talud Jl. A. Yani depan Sunan Hotel dan saluran Jl. Basuki Rahmat 7 Adanya sedimen dan Normalisasi saluran berkurangnya kondisi talud sekitar Pasar Nusukan, Jl. Adi Sumarmo, dan Jl. Ki Manmgun Sarkoro
Saluran Jl. A. Yni dan Jl. Basuki Rahmat
9 -
10 2.000.000
11
Kota Surakarta
-
5.000.000
500.000
5.500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
m
Kota Surakarta
-
10.000.000
1.000.000
11.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
3061
m
Kota Surakarta
-
5.000.000
500.000
5.500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
1550
m
Kota Surakarta
-
2.000.000
200.000
2.200.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
5000
m
Kota Surakarta
-
4.000.000
400.000
4.400.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
-
12 (9+10+11) 13 2.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
8 Adanya sedimen dan Lanjutan perbaikan Saluran drainase berkurangnya kondisi talud drainase primer primer kawasan perumahan
Saluran yang bersih dan lancar alirannya
2500
m
Kota Surakarta
-
2.000.000
200.000
2.200.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
9 Adanya sedimen dan Peningkatan saluran Saluran Primer berkurangnya kondisi talud primer Pucangsawit Pucangsawit Jl. Juanda dan Jl. Makam Pahlawan
Saluran yang bersih dan lancar alirannya
1754
m
Kota Surakarta
-
3.000.000
300.000
3.300.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
222
1 2 3 10 Adanya sedimen dan Normalisasi saluran berkurangnya kondisi talud Jl. Gajah Mada, Jl. Honggowonso, dan Makam Bergolo
4 5 Saluran Jl. Gajah Saluran yang Mada, Jl. bersih dan lancar Honggowonso, dan alirannya Makam Bergolo
11 Adanya sedimen dan Lanjutan rehabilitasi Kali Kedung berkurangnya kondisi talud dan saluran sekitar Jumbleng Kali Kedung Jumbleng di Kec. Jebres 12 Tidak lancarnya akses ke Perbaikan jalan TPA Jalan TPA TPA
Bantuan pendidikan 1 Pengembangan PUS
Forum Pendidikan Untuk Semua
Kota pengembangan PUS
6 3034
7 m
8 Kota Surakarta
Saluran yang bersih dan lancar alirannya
2030
m
Perbaikan jalan TPA
5000
Fasilitasi pengembangan PUS
9 -
10 1.000.000
11 100.000
12 (9+10+11) 13 1.100.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Kota Surakarta
-
3.000.000
300.000
3.300.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
m2
Kota Surakarta
-
6.000.000
1
kegiatan
Kota Surakarta
-
44.000
4.400
-
6.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
48.400 BAPPEDA
1 Kurangnya sarana/prasarana PAUD
Bantuan Sarana PAUD Formal Prasarana/Bantuan Pendidikan
Pengembangan sarana/prasaran a PAUD formal
10
Unit
Kota Surakarta
-
110.000
11.000
121.000 DINAS DIKPORA
2 Alat Permainan Edukatif masih Kurang
Bantuan Sarana PAUD non formal Prasarana/Bantuan Pendidikan
Tersedianya APE untuk PAUD non formal Fasilitasi pelaksanaan ajang kreativitas semarak anak usia dini PAUD non formal
10
Unit
Kota Surakarta
-
100.000
10.000
110.000 DINAS DIKPORA
10
Unit
Kota Surakarta
-
11.000
5.000
16.000 DINAS DIKPORA
Berkembangnya PAUD unggulan non formal
10
Unit
Kota Surakarta
-
165.000
16.500
181.500 DINAS DIKPORA
3 Kurangnya fasilitasi ajang Bantuan Sarana PAUD non formal kreatifitas anak usia dini Prasarana/Bantuan Pendidikan
4 Perlunya pengembangan Bantuan Sarana PAUD non formal PAUD non formal Prasarana/Bantuan Pendidikan
223
1 2 3 5 Ruang Kelas Rusak berat Bantuan Sarana akibat bencana Prasarana/Bantuan Pendidikan 6 Ruang Kelas Rusak berat Bantuan Sarana akibat bencana Prasarana/Bantuan Pendidikan 7 Belum tersedianya ruang Bantuan Sarana perpustakaan Prasarana/Bantuan Pendidikan
6 4
7 Unit
8 Kota Surakarta
4
Unit
4
8 Belum adanya TIK di perpustakan
4 5 Rehabilitasi Ruang Tersedianya kelas SD/SDLB Ruang Kelas yang memadai Rehabilitasi Ruang Tersedianya kelas SMP/SMPLB Ruang Kelas yang memadai Pembangunan Tersedianya Ruang Ruang Perpustakaan Perpustakaan SD/SDLB SD/SDLB Bantuan Sarana Peningkatan Tersedianya TIK Prasarana/Bantuan Sarana SD/SDLB perpustakaan Pendidikan SD/SDLB
9 Belum adanya TIK di perpustakan
10 Penyediaan Buku Perpustakaan
-
10 66.000
Kota Surakarta
-
Unit
Kota Surakarta
2
Keg
Bantuan Sarana Peningkatan Tersedianya TIK Prasarana/Bantuan Sarana SMP/SDLB perpustakaan Pendidikan SMP/SDLB
2
Bantuan Sarana Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana Prasarana / Bantuan Sarana Prasarana
Tersedianya Buku Perpustakaan Tersedianya Buku Perpustakaan Meningkatnya Sarana SLB
13 Perlunya penjaminan mutu Bantuan Sarana Penjaminan Mutu SD SBI Prasarana/Bantuan SD RSBI Pendidikan 14 Perlunya penjaminan mutu Bantuan Sarana Penjaminan Mutu SMP SBI Prasarana/Bantuan SMP RSBI Pendidikan
11 Penyediaan Buku Perpustakaan 12 Perlunya peningkatan sarana SLB
15 Sekolah murah SD/MI
Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SDLB Peningkatan Sarana SLB
Bantuan Sarana Pendampingan Prasarana/Bantuan BOS di SD/MI Pendidikan
10.000
12 (9+10+11) 13 76.000 DINAS DIKPORA
88.000
10.000
98.000 DINAS DIKPORA
-
104.500
38.000
142.500 DINAS DIKPORA
Kota Surakarta
-
27.500
18.000
45.500 DINAS DIKPORA
Keg
Kota Surakarta
-
38.500
18.000
56.500 DINAS DIKPORA
10
Unit
Kota Surakarta
-
10.000
5.000
15.000 DINAS DIKPORA
10
Unit
Kota Surakarta
-
10.000
5.000
15.000 DINAS DIKPORA
2
Keg
Kota Surakarta
-
198.000
18.000
216.000 DINAS DIKPORA
Terjaminnya Mutu SD RSBI di Kota Surakarta
1
Unit
Kota Surakarta
-
192.500
16.000
208.500 DINAS DIKPORA
Terjaminnya Mutu SMP RSBI di Kota Surakarta Tersedianya Dana Pendampingan BOS
4
sekolah
Kota Surakarta
-
1.200.000
120.000
1.320.000 DINAS DIKPORA
69366
orang
Kota Surakarta
-
1.320.000
132.000
1.452.000 DINAS DIKPORA
224
9
11
1 2 3 4 5 16 Sekolah murah SMP/MTS Bantuan Sarana Pendampingan Tersedianya Prasarana/Bantuan BOS di SMP/MTS Dana Pendidikan Pendampingan BOS 17 Fasilitasi Pendidikan Bantuan Sarana Fasilitasi Tersedianya Inklusi SD Prasarana/Bantuan Pendidikan Inklusi Fasilitasi Pendidikan SD Pendidikan Inklusi 18 Fasilitasi Pendidikan Bantuan Sarana Fasilitasi Tersedianya Inklusi SMP Prasarana/Bantuan Pendidikan Inklusi Fasilitasi Pendidikan SMP Pendidikan Inklusi 19 Kurangnya Kualitas dan Bantuan Sarana SMA/SMK Pembangunan kuantitas Sarana dan Prasarana/Bantuan RKB SMA/SMK Prasarana SMA/SMK Pendidikan 20 Kurangnya Kualitas dan Bantuan Sarana SMA/SMK Rehabilitasi kuantitas Sarana dan Prasarana/Bantuan Gedung Prasarana SMA/SMK Pendidikan SMA/SMK 21 Kurangnya Buku Bantuan Sarana SMA/SMK Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK Prasarana/Bantuan Pepustakaan Pendidikan SMA/SMK 22 Kurangnya kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana SMA/SMK 23 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah RSBI 24 Pengembangan RSBI SMA 25 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Sekolah Menengah RSBI 26 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah RSBI
6 36131
7 orang
8 Kota Surakarta
6
Unit
6
9 -
10 1.987.975
11 190.000
12 (9+10+11) 13 2.177.975 DINAS DIKPORA
Kota Surakarta
-
220.000
20.000
240.000 DINAS DIKPORA
Unit
Kota Surakarta
-
110.000
10.000
120.000 DINAS DIKPORA
25
Unit
Kota Surakarta
-
99.000
9.900
108.900 DINAS DIKPORA
35
Unit
Kota Surakarta
-
66.000
6.600
72.600 DINAS DIKPORA
11
Unit
Kota Surakarta
-
27.500
2.750
30.250 DINAS DIKPORA
Bantuan Sarana SMA/SMK Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana SMA/SMK RSBI Prasarana/Bantuan Pendidikan
Pengadaan Alat IPA SMA/SMK
11
Unit
Kota Surakarta
-
55.000
5.500
60.500 DINAS DIKPORA
Pengadaan Alat Bengkel SMK RSBI
6
Unit
Kota Surakarta
-
55.000
5.500
60.500 DINAS DIKPORA
Bantuan Sarana SMA RSBI Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana SMA RSBI Prasarana/Bantuan Pendidikan
Pengembangan RSBI SMA
11
Unit
Kota Surakarta
-
1.100.000
110.000
1.210.000 DINAS DIKPORA
Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA RSBI
11
Unit
Kota Surakarta
-
275.000
27.500
302.500 DINAS DIKPORA
Bantuan Sarana SMA RSBI Prasarana/Bantuan Pendidikan
Pengadaan Alat Multimedia SMA RSBI
11
Unit
Kota Surakarta
-
275.000
27.500
302.500 DINAS DIKPORA
225
1 2 27 Perlunya Peningkatan kualitas pendidik
3 4 Bantuan Sarana SMA RSBI Prasarana/Bantuan Pendidikan
5 Fasilitas Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru SMA RSBI
6 11
7 Unit
8 Kota Surakarta
28 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah RSBI 29 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah RSBI 30 Pengembangan RSBI SMK
Bantuan Sarana SMA RSBI Prasarana/Bantuan Pendidikan
Fasilitas Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA RSBI Pengadaan alat teleconference SMA
11
Unit
11
Bantuan Sarana SMK RSBI Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana SMK RSBI Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana SMK RSBI Prasarana/Bantuan Pendidikan
Pengembangan RSBI SMK
31 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana SMA/SMK 32 Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana Sekolah Menengah RSBI 33 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Sekolah Menengah RSBI 34 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah RSBI 35 Perlunya Peningkatan kualitas pendidik
36 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah RSBI
-
10 275.000
27.500
12 (9+10+11) 13 302.500 DINAS DIKPORA
Kota Surakarta
-
220.000
22.000
242.000 DINAS DIKPORA
Unit
Kota Surakarta
-
402.500
40.250
442.750 DINAS DIKPORA
11
Unit
Kota Surakarta
-
1.320.000
132.000
1.452.000 DINAS DIKPORA
Pembangunan RKB SMK
25
Unit
Kota Surakarta
-
594.000
59.400
653.400 DINAS DIKPORA
Pembangunan Laboratorium IPA SMK RSBI
6
Unit
Kota Surakarta
-
924.000
92.400
1.016.400 DINAS DIKPORA
Bantuan Sarana SMK RSBI Prasarana/Bantuan Pendidikan
Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMK RSBI
11
Unit
Kota Surakarta
-
330.000
33.000
363.000 DINAS DIKPORA
Bantuan Sarana SMK RSBI Prasarana/Bantuan Pendidikan
Pengadaan Alat Multimedia SMK RSBI
11
Unit
Kota Surakarta
-
330.000
33.000
363.000 DINAS DIKPORA
Bantuan Sarana SMK RSBI Prasarana/Bantuan Pendidikan
Fasilitas Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru SMKRSBI Pengadaan alat teleconference SMK
11
Unit
Kota Surakarta
-
330.000
33.000
363.000 DINAS DIKPORA
11
Unit
Kota Surakarta
-
494.000
49.400
543.400 DINAS DIKPORA
Bantuan Sarana SMA Prasarana/Bantuan Pendidikan
Bantuan Sarana SMK Prasarana/Bantuan Pendidikan
226
9
11
1 2 37 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana SMA/SMK 38 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana SMA/SMK 39 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana SMA/SMK
3 Bantuan Sarana SMK Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana SMK Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana SMK Prasarana/Bantuan Pendidikan
4
40 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana SMA/SMK
Bantuan Sarana SMK Prasarana / Bantuan Pendidikan
41 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana SMA/SMK
Bantuan Sarana SMK Prasarana/Bantuan Pendidikan
42 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana SMA/SMK
Bantuan Sarana SMA Prasarana/Bantuan Pendidikan
43 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana SMA/SMK
Bantuan Sarana SMA/SMK Prasarana/Bantuan Pendidikan
44 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah 45 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana SMA/SMK 46 Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana SMA/SMK
Bantuan Sarana SMA Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana SMA/SMK Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana Siswa SMA/SMK Prasarana/Bantuan Pendidikan
5 Fasilitas Career Centre SMK
6 8
7 Unit
8 Kota Surakarta
Business center SMK
12
Unit
Pengadaan alat computer numerically controlled (CNC) SMK Fasilitas Peralatan Teaching Factory SMK Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Fasilitas Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK Fasilitas Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA Fasilitasi Kantin Kejujuran
2
Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu
-
10 55.000
5.500
12 (9+10+11) 13 60.500 DINAS DIKPORA
Kota Surakarta
-
220.000
22.000
242.000 DINAS DIKPORA
Unit
Kota Surakarta
-
385.000
38.500
423.500 DINAS DIKPORA
4
Unit
Kota Surakarta
-
330.000
33.000
363.000 DINAS DIKPORA
15
Unit
Kota Surakarta
-
110.000
11.000
121.000 DINAS DIKPORA
7
sekolah
Kota Surakarta
-
22.000
2.200
24.200 DINAS DIKPORA
1
keg
Kota Surakarta
-
275.000
27.500
302.500 DINAS DIKPORA
11
Unit
Kota Surakarta
-
44.000
4.400
48.400 DINAS DIKPORA
5
Unit
Kota Surakarta
-
22.000
2.200
24.200 DINAS DIKPORA
2000
orang
Kota Surakarta
-
394.000
39.400
433.400 DINAS DIKPORA
227
9
11
1 2 47 Kurangnya Dana Penyelenggaraan Untuk Kejar Paket 48 Kurangnya Dana Penyelenggaraan Untuk Kejar Paket 49 Tindak Lanjut Pasca Buta Aksara
3 Bantuan Sarana Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana Prasarana/Bantuan Pendidikan
4 Kejar Paket B
5 Pendidikan Paket B
6 1200
7 orang
8 Kota Surakarta
Kejar Paket C
Pendidikan Paket C
1200
orang
Kelompok Buta Aksara
Terselenggarany a Tindak Lanjut Buta Aksara
1
50 Belum Terealisasinya Program Kewirausahaan Desa
Bantuan Sarana Masyarakat desa Prasarana/Bantuan Pendidikan
Terselenggarany a Kewirausahaan Desa Terselenggarany a Kelompok Belajar Usaha Pengembangan keterampilan Desa Vokasi
Bantuan Sarana Taman Bacaan Fasilitasi teknis Prasarana / Bantuan Taman Bacaan sarana dan Prasarana Bantuan Sarana Pusat Kegiatan Bantuan Pusat Prasarana/Bantuan Belajar Masyarakat Kegiatan Belajar Pendidikan Masyarakat
51 Perlunya Kelompok Belajar Usaha
Bantuan Sarana Kelompok Belajar Prasarana/Bantuan Usaha Pendidikan 52 Perlunya pengembangan Bantuan Sarana Desa Vokasi keterampilan Desa Vokasi Prasarana/Bantuan Pendidikan 53 Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 54 Perlunya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
55 Perlunya Lembaga Kursus Bantuan Sarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Prasarana/Bantuan dan Pelatihan Pendidikan
Bantuan Lembaga Kursus dan Pelatihan
56 Perlunya peningkatan kualitas kesejahteraan pendidik
Peningkatan kesejahteraan pendidik WB Pendidikan Formal
Bantuan Sarana Pendidik WB Prasarana/Bantuan pendidikan formal Pendidikan
-
10 220.000
22.000
12 (9+10+11) 13 242.000 DINAS DIKPORA
Kota Surakarta
-
255.500
25.550
281.050 DINAS DIKPORA
Keg
Kota Surakarta
-
161.000
20.000
181.000 DINAS DIKPORA
2
Kel
Kota Surakarta
-
115.000
11.500
126.500 DINAS DIKPORA
5
Kel
Kota Surakarta
-
33.000
3.300
36.300 DINAS DIKPORA
2
Kel
Kota Surakarta
-
110.000
11.000
121.000 DINAS DIKPORA
3
Unit
Kota Surakarta
-
50.000
5.000
55.000 DINAS DIKPORA
16
lembaga
Kota Surakarta
-
57.600
5.760
63.360 DINAS DIKPORA
5
unit
Kota Surakarta
-
50.000
5.000
55.000 DINAS DIKPORA
150
orang
Kota Surakarta
-
1.467.375
146.000
1.613.375 DINAS DIKPORA
228
9
11
1 2 57 Perlunya peningkatan kualitas kesejahteraan pendidik
3 4 Bantuan Sarana Pendidik PAUD Prasarana/Bantuan pendidikan Non Pendidikan formal
5 Peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD
6 200
7 orang
8 Kota Surakarta
58 Perlunya peningkatan kualitas pendidik
Bantuan Sarana Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana Prasarana/Bantuan Pendidikan
Pendidik WB pendidikan formal
Peningkatan Kualifikasi S1
50
orang
39.000
12 (9+10+11) 13 429.000 DINAS DIKPORA
184.000
18.400
202.400 DINAS DIKPORA
Pendidik PAUD pendidikan Non formal Pendidik dan tenaga kependidikan formal
Peningkatan Kualifikasi S1
25
-
11.000
1.100
12.100 DINAS DIKPORA
Pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal Penyelenggaraa n Jambore pendidik dan tenaga kependidikan non formal Pengembangan profesi Pendidik Formal
Kota Surakarta
-
27.500
2.750
30.250 DINAS DIKPORA
keg
Kota Surakarta
-
22.000
2.200
24.200 DINAS DIKPORA
100
orang
Kota Surakarta
-
77.000
7.700
84.700 DINAS DIKPORA
63 Pengelolaan penilaian Bantuan Sarana Pendidik angka kredit dan sertifikasi Prasarana/Bantuan pendidik Pendidikan
1
Keg
Kota Surakarta
-
27.500
2.750
30.250 DINAS DIKPORA
64 UN dan UASBN
Pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik Bantuan Sarana SD/SMP/SMA/SMK Fasilitasi Prasarana/Bantuan penyelenggaraa Pendidikan n UN, UASBN, dan UNPK
1
Keg
Kota Surakarta
-
459.411
46.000
505.411 DINAS DIKPORA
Bantuan Sarana SD/SMP/SMA/SMK Manajemen Prasarana/Bantuan pendataan Pendidikan pendidikan
1
Keg
Kota Surakarta
-
72.400
7.240
79.640 DINAS DIKPORA
59 Perlunya peningkatan kualitas pendidik 60 Perlunya peningkatan kualitas pendidik
61 Perlunya peningkatan kualitas pendidik
Bantuan Sarana Pendidik dan Prasarana/Bantuan tenaga Pendidikan kependidikan non formal
62 Pengembangan profesi Pendidik Formal
Bantuan Sarana Pendidik Formal Prasarana/Bantuan Pendidikan
65 Manajemen pendataan pendidikan
-
10 390.000
Kota Surakarta
-
orang
Kota Surakarta
50
orang
1
229
9
11
1 2 3 4 66 Pembinaan Nasionalisme Bantuan Sarana Siswa Pendidikan Prasarana/Bantuan SMP/SMA/SMK Pendidikan 67 Operasional untuk POKJA Bantuan Sarana Gender Prasarana/Bantuan Pendidikan 68 Perlunya peningkatan Bantuan Sarana kualitas manajemen Prasarana/Bantuan sekolah Pendidikan 69 Perlunya pemantauan Bantuan Sarana kegiatan MBS Prasarana/Bantuan Pendidikan 70 Perlunya peningkatan Bantuan Sarana kualitas pelayanan Prasarana/Bantuan pendidikan Pendidikan 71 Perlunya peningkatan Bantuan Sarana kualitas pelayanan Prasarana/Bantuan pendidikan Pendidikan 72 Perlunya tambahan gizi Bantuan Sarana untuk siswa SD/MI Prasarana/Bantuan Pendidikan
6 1
7 Keg
8 Kota Surakarta
1
Keg
kepala sekolah SD Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD Tim Pemantau Kegiatan (TPK)
25
sekolah
sekolah
POKJA GENDER
siswa SD/MI
73 Perlunya tambahan gizi untuk siswa SD/MI
Bantuan Sarana siswa SD/MI Prasarana/Bantuan Pendidikan
74 Perlunya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan PAUD 75 Perlunya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan PAUD 76 Perlunya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan PAUD 77 Perlunya peningkatan kualitas manajemen sekolah
Bantuan Sarana Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana Prasarana/Bantuan Pendidikan
sekolah
sekolah
sekolah
kepala sekolah SMP
5 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan Pengarusutamaa n gender
-
10 77.000
7.700
12 (9+10+11) 13 84.700 DINAS DIKPORA
Kota Surakarta
-
55.000
5.500
60.500 DINAS DIKPORA
sekolah
Kota Surakarta
-
375.000
37.500
412.500 DINAS DIKPORA
1
kegiatan
Kota Surakarta
-
10.000
1.000
11.000 DINAS DIKPORA
Pengadaan mebeleur
30
sekolah
Kota Surakarta
-
600.000
60.000
660.000 DINAS DIKPORA
Pengadaan buku mulok bahasa jawa Fasilitasi gerakan minum susu bagi siswa SD/MI Fasilitasi Program Makanan Tambahan anak Sekolah (PMTAS) Pengadaan mebeleur PAUD
25
sekolah
Kota Surakarta
-
1.000.000
100.000
1.100.000 DINAS DIKPORA
24
sekolah
Kota Surakarta
-
48.000
4.800
52.800 DINAS DIKPORA
30
sekolah
Kota Surakarta
-
75.000
7.500
82.500 DINAS DIKPORA
25
sekolah
Kota Surakarta
-
500.000
50.000
550.000 DINAS DIKPORA
Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Rehabilitasi sekolah
25
sekolah
Kota Surakarta
-
1.875.000
187.500
2.062.500 DINAS DIKPORA
25
sekolah
Kota Surakarta
-
625.000
62.500
687.500 DINAS DIKPORA
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
4
sekolah
Kota Surakarta
-
60.000
6.000
66.000 DINAS DIKPORA
230
9
11
1 2 78 Perlunya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 79 Perlunya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 80 Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana Sekolah Menengah 81 Perlunya bantuan PAUD Desa Vokasi 82 Perlunya penguatan manajemen Desa Vokasi
3 4 Bantuan Sarana sekolah Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana sekolah Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana SMP Prasarana/Bantuan Pendidikan
5 Pengadaan mebeleur
6 10
7 ruang
8 Kota Surakarta
Pengadaan buku mulok bahasa jawa Penyediaan Alat Laboratorium IPA SMP
500
buku
10
Bantuan Sarana PAUD Desa Vokasi Prasarana/Bantuan Pendidikan Bantuan Sarana Desa Vokasi Prasarana/Bantuan Pendidikan
Bantuan PAUD Desa Vokasi Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi
-
10 1.200.000
11 120.000
12 (9+10+11) 13 1.320.000 DINAS DIKPORA
Kota Surakarta
-
20.000
2.000
22.000 DINAS DIKPORA
sekolah
Kota Surakarta
-
750.000
75.000
825.000 DINAS DIKPORA
10
lembaga
Kota Surakarta
-
100.000
10.000
110.000 DINAS DIKPORA
7
lembaga
Kota Surakarta
-
210.000
21.000
231.000 DINAS DIKPORA
-
79.123.261
28.177.225
JUMLAH
9
107.300.486
Surakarta, Maret 2011 KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Drs. ANUNG INDRO SUSANTO, M.M. NIP. 19611109 198802 1 001
231
REKAPITULASI BELANJA BANTUAN SOSIAL DALAM APBD KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No.
1
2
3
4
5
URAIAN
Hibah TMMD 230.000.000 (APBD Prov) & 70.000.000 (APBD Kota) Dewan Riset Daerah (Hibah)
Karya Bhakti
TKPKD
APOKSI
JENIS BELANJA BANTUAN SOSIAL
VOLUME SEBELUM PERUBAHAN
HARGA SATUAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
2
0
lokasi
-
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
kegiatan
-
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
0
lokasi
-
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Keg
-
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Keg
-
6
0
JUMLAH
III - 1
SEBELUM PERUBAHAN
ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
150.000.000
0
300.000.000
0
75.000.000
0
75.000.000
0
70.000.000
0
70.000.000
0
75.000.000
0
75.000.000
0
15.000.000
0
15.000.000
0
385.000.000
0
535.000.000
0
SKPD. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
URAIAN
PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH
PAGUYUBAN PENSIUNAN PEGAWAI PEMKOT
PPEU
RENOVASI MASJID BAITUROHMAN KOMPLEK BALAIKOTA
DHC ANGKATAN 45
PWRI
LVRI
PEPABRI
PPAP Seroja
KORPRI
Penghayatan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
MUI
JENIS BELANJA BANTUAN SOSIAL
VOLUME SEBELUM PERUBAHAN
HARGA SATUAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
III - 2
SEBELUM PERUBAHAN
ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
120.000.000
0
120.000.000
0
50.000.000
0
50.000.000
0
100.000.000
0
100.000.000
0
150.000.000
0
150.000.000
0
32.000.000
0
32.000.000
0
15.000.000
0
15.000.000
0
15.000.000
0
15.000.000
0
15.000.000
0
15.000.000
0
6.000.000
0
6.000.000
0
50.000.000
0
50.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
36.000.000
0
36.000.000
0
No.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
URAIAN
BAGS
VICEP
PARISADA HINDU DARMA
WALIBU
KONGHUCU
GEREJA KRISTEN
MASJID/MUSHOLA
GEREJA KATOLIK
WIHARA
PURA
TPA/TPQ
SEKOLAH MINGGU
PONDOK PESANTREN
JENIS BELANJA BANTUAN SOSIAL
VOLUME SEBELUM PERUBAHAN
HARGA SATUAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
Th
III - 3
SEBELUM PERUBAHAN
ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
12.000.000
0
12.000.000
0
12.000.000
0
12.000.000
0
12.000.000
0
12.000.000
0
12.000.000
0
12.000.000
0
5.000.000
0
5.000.000
0
325.000.000
0
325.000.000
0
875.000.000
0
875.000.000
0
25.000.000
0
25.000.000
0
7.500.000
0
7.500.000
0
17.500.000
0
17.500.000
0
75.000.000
0
75.000.000
0
75.000.000
0
75.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
25
JUMLAH
0
2.074.000.000
0
2.074.000.000
0
SKPD. Sekretariat DPRD No.
1
2
3
URAIAN
Iuran ADEKSI
Iuran ASDEKSI
Iuran IDEKA
JENIS BELANJA BANTUAN SOSIAL
VOLUME SEBELUM PERUBAHAN
HARGA SATUAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Th
Th
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Th
Th
3
3
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN
ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
40.000.000
0
40.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
71.000.000
0
71.000.000
0
SKPD. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset No.
1
2
3
4
URAIAN
Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan
Bantuan Diklat ke STP (DBH - CHT Disnaker)
Bantuan Diklat ke STP (DBH - CHT Disperindag
Hibah Pembangunan MCK Plus Kepada KSM
JENIS BELANJA BANTUAN SOSIAL
VOLUME SEBELUM PERUBAHAN
HARGA SATUAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
1
0
Th
-
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
0
Th
-
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
0
Th
-
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
0
Th
-
4
0
JUMLAH
III - 4
SEBELUM PERUBAHAN
ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
5.000.000.000
0
5.000.000.000
0
1.070.200.000
0
1.070.200.000
0
450.000.000
0
450.000.000
0
180.000.000
0
180.000.000
0
6.700.200.000
0
6.700.200.000
0
SKPD. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
URAIAN
Hibah kepada KPA
JENIS BELANJA BANTUAN SOSIAL
VOLUME SEBELUM PERUBAHAN
HARGA SATUAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Keg
Keg
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Keg
Keg
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Keg
Keg
Hibah kpd KIPPAS (Komisi Independen Perlindungan Perempuan Anak Surakarta)
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Keg
Keg
Hibah kpd FAS (Forum Anak Surakarta)
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Keg
Keg
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Keg
Keg
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Keg
Keg
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Keg
Keg
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Keg
Keg
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
3,000
3.000
Rumah
Rumah
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Keg
Keg
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat
1
1
Keg
Keg
Hibah kpd Dharma Wanita
Hibah kpd JARPUK (Jaringan Usaha Kecil)
Hibah kpd GOWS (Gabungan Organisasi Wanita Surakarta)
Hibah kpd PKK Kota
Hibah kpd PKK Kecamatan
Hibah kpd PKK Kelurahan
Hibah Pembangunan RTLH
Hibah kpd TPA Bina Anak Indonesia
Hibah TMMD
III - 5
SEBELUM PERUBAHAN
ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
160.000.000
0
160.000.000
0
130.000.000
0
130.000.000
0
12.000.000
0
12.000.000
0
26.000.000
0
26.000.000
0
16.000.000
0
16.000.000
0
106.000.000
0
106.000.000
0
460.000.000
0
460.000.000
0
210.000.000
0
210.000.000
0
410.000.000
0
410.000.000
0
4.500.000.000
0
13.500.000.000.000
0
100.000.000
0
100.000.000
0
425.000.000
0
425.000.000
0
No.
13
URAIAN
Hibah kpdGNOTA
JENIS BELANJA BANTUAN SOSIAL
VOLUME SEBELUM PERUBAHAN
Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
JUMLAH JUMLAH TOTAL
III - 6
HARGA SATUAN (Rp)
SETELAH PERUBAHAN
1
1
Keg
Kec
3.012
3.012
SEBELUM PERUBAHAN
ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
15.000.000
0
15.000.000
0
6.570.000.000
0
13.502.070.000.000
0
13.511.450.200.000
0