PEMDA
:
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
VISI
:
Kabupaten Kubu Raya yang Terdepan Dan Berkualitas
MISI 1
:
Menciptakan Sumberdaya Manusia yang berkualitas melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan, mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berbudaya dan bertoleransi serta meningkatkan kesejahteraan sosial (Gab. Misi 1,2 dan 10)
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
1 Meningkatnya 1.1 Pendidikan Anak Usia Akses Masyarakat Dini Terhadap Pendidikan yang terjangkau
1
Penyediaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak)
Satuan 6
DATA (2009 7
2010 8
2011 9
TARGET 2012 10
2013 11
2014 12
a
Prasarana Gedung Taman Kanak-Kanak (TK) Yang Layak
%
50,00
60,00
65,00
72,00
85,00
92,00
b
Guru TK Yang Layak Mengajar
%
30,00
55,00
62,00
70,00
75,00
80,00
2 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
c
Tingkat Kecukupan Alat Bermain dan Peraga Pendidikan TK
%
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
3
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan TK
d
Penerapan MBS
e
Rasio Anak Didik Terhadap Guru Kelas
4
Pengembangan PAUD/TK
f
5
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran TK
6
Penyelenggaraan Koordinasi Kerjasama Pendidikan TK
7
Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini
8
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
9
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa TK
Data
dan
Informasi
%
60,00
68,00
72,00
75,00
80,00
85,00
Anak
10,84
13,01
15,61
18,73
22,48
26,97
Jumlah Anak Yang Mengikuti Pendidikan TK
%
83,00
84,00
85,00
86,00
87,00
88,00
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13 Dinas Pendidikan
dan
10 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1.2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
a
Tingkat Kecukupan Prasarana Gedung Sekolah SD/MI
%
40,00
48,00
57,60
69,12
82,94
99,53
2
Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
b
Tingkat Kecukupan Sarana dan Prasarana Sekolah SMP/MTs
%
35,00
42,00
50,40
60,48
72,58
87,09
c
Rata-rata Nilai UAN SD/MI
Nilai
6,23
6,50
6,65
6,70
6,77
7,00
3
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
d
Rata-rata Nilai UAN SMP/MTs
Nilai
5,79
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
e
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD
%
118,00
120,00
122,00
124,00
125,00
127,00
f
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
%
96,12
115,34
138,41
166,10
199,31
80,10
Dinas Pendidikan
SASARAN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN POKOK 4
INDIKATOR
3 Pembinaan Kelembagaan dan Menajemen Sekolah Dengan Penerapan (MBS)
5
Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
6
Pengembangan Materi Belajar Mengajar, Kurikulum dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
7
Penyediaan Beasiswa Retrieval Untuk Anak Putus Sekolah dan Bea Siswa Transisi
8
Penyelenggaraan Akreditasi SD/SMP
9
Pelaksanaan Ujian Sembilan Tahun
Pendidikan
Dasar
10 Bantuan Operasioanal Khusus SD/SMP Terpencil/Pedalaman
Guru
11 Pembinaan Pelajaran
Mata
Satuan 6 %
DATA (2009 7 98.49
2010 8 99,00
2011 9 99,25
TARGET 2012 10 99,50
2013 11 99,75
2014 12 99,80
56.57
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
g
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
h
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
%
i
Angka Pendaftaran siswa baru (APSB) SD/MI
%
30,00
31,50
33,08
34,73
36,47
38,29
j
Angka Pendaftaran SMP/MTs
%
15,00
15,75
16,54
17,36
18,23
19,14
k
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
%
5,00
4,50
4,05
3,65
3,28
2,95
l
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
%
4,00
3,60
3,24
2,92
2,62
2,36
m
Angka Mengulang (AMK) SD/MI
%
15,00
13,50
12,15
10,94
9,84
8,86
n
Angka Mengulang (AMK) SMP/MTs
%
12,00
10,20
8,67
7,37
6,26
5,32
o
Lama Sekolah
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
p
Prosentase Kelulusan SD/MI
%
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00
100,00
q
Prosentase Kelulusan SMP/MTs
%
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00
100,00
r
Prosentase Guru SD/MI Berkualifikasi S1
%
40,00
48,00
57,60
69,12
82,94
99,53
s
Prosentase Guru SMP/MTs Berkualifikasi S1
%
60,00
72,00
79,20
87,12
91,48
96,05 80,00
Siswa
Baru
(APSB)
Tahun
t
Rasio Siswa Per Guru SD/MI
Murid
35,00
40,00
50,00
60,00
70,00
u
Rasio Siswa Per guru SMP/MTs
Murid
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
v
Rasio Buku Teks SD/MI Terhadap siswa
%
70,00
75,00
80,00
85,00
95,00
100,00
w
Rasio Buku Teks SMP/MTs Terhadap siswa
%
45,00
50,00
60,00
70,00
80,00
100,00
12 Pembinaan Kelompok Kerja Guru
x
Rasio Rombongan Belajar Dengan Ruang Belajar SD/MI
%
45,00
58,50
70,20
84,24
101,09
121,31
13 Pembangunan Mess Guru dan Asrama Siswa SD/SMP
y
Rasio Rombongan Belajar Dengan Ruang Belajar SMP/MTs
%
60,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
Musyawarah
Guru
14 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi 15 Penyelenggaraan dan IPA
Olimpiade
Matematika
16 Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan
z
Pemerataan Kesempatan Belajar
%
40,00
52,00
62,40
71,76
82,52
99,03
aa
Siswa Yang Tamat SD/MI
%
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00
100,00
ab
Siswa Yang Tamat SMP/MTs
%
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00
100,00
ac
Ketersediaan Guru dan Kepala SD/MI Yang Mencukupi dan Memadai
%
60,00
66,00
72,60
79,86
87,85
96,63
a
Indeks Prestasi Olahraga di Sekolah.
%
75,00
78,75
82,69
86,82
91,16
95,72
b
Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa
%
80,00
82,40
84,87
87,42
90,04
92,74
c
Jumlah Siswa Yang Mengikuti POPDA
%
3,00
3,06
3,12
3,18
3,25
3,31
d
Jumlah Siswa Yang Mengikuti OOS
e
Lapangan Olahraga Yang Layak
%
45,00
49,50
54,45
59,90
65,88
72,47
f
Peralatan Olahraga Yang Layak
%
48,00
52,80
58,08
63,89
70,28
77,30
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
SASARAN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
3 17 Integralisasi Kurikulum Pencegahan Narkoba SD/SMP
4
Satuan 6
DATA (2009 7
2010 8
2011 9
TARGET 2012 10
2013 11
2014 12
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
Sosialisasi g
Ketersediaan Guru dan Kepala SLTP/MTs yang mencukupi dan memadai
%
45,00
49,50
54,45
59,90
65,88
72,47
h
Guru Yang Layak Mengajar SD/MI
%
70,00
73,50
77,18
81,03
85,09
89,34
i
Guru Yang Layak Mengajar SMP/MTs
%
68,00
71,40
74,97
78,72
82,65
86,79
18 Pelaksanaan Try Out 19 Pembinaan Pengawas Sekolah 20 Pembinaan KKKS dan MKKS serta KKPS 21 Penyelenggaraan Sekolah Sehat 22 Penyelenggaraan Sekolah Berbudaya Lingkungan 23 Penyelenggaraan Sertifikasi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
1.3 Pendidikan Menengah
1
Penyediaan Gedung Sekolah dan Prasarana Pendidikan Menengah
a
Tingkat Kecukupan Prasarana Gedung Sekolah
%
40,00
48,00
57,60
69,12
82,94
99,53
2
Penyediaan Sekolah
Perlengkapan
b
Tingkat Kecukupan Sarana dan Perlengkapan Sekolah
%
60,00
66,00
72,60
79,86
87,85
96,63
3
Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana
c
Rata-rata Nilai UAN SMA
nilai
5,65
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
d
Rata-rata Nilai UAN SMK
nilai
5,20
5,50
5,80
6,00
6,20
6,50
e
Angka Partisipasi Kasar (APK)
%
37,20
48,36
62,87
81,73
106,25
138,12
4
5 6 7
Sarana
dan
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pembinaan pendidikan
Forum
Masyarakat
Penyediaan Bantuan Manajemen Mutu (BOMM)
Peduli
Operasional
Bantuan Operasional Khusus SMA/SMK Terpencil/Pedalaman
Guru
8
Bantuan Perlengkapan Sekolah SMA/SMK
9
Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu/Miskin dan Siswa Berprestasi
f
Angka Partisipasi Murni (APM)
%
28,75
31,63
34,79
38,27
42,09
46,30
g
Angka Pendaftaran Siswa Baru (APSB)
%
45,00
60,00
62,00
65,00
67,00
70,00
h
Angka Putus Sekolah (APS)
%
25,00
20,00
16,00
12,80
10,24
8,19
i
Angka Mengulang (AMK)
%
15,00
13,50
12,15
10,94
9,84
8,86
j
Lama Sekolah
Th
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
k
Prosentase Kelulusan
%
80,00
84,00
88,20
92,61
97,24
102,10
l
Prosentase Guru Berkualifikasi
m
Rasio Siswa Perguru Kelas
n
Ketersediaan Guru Mata Pelajaran Yang Mencukupi
%
75,00
78,75
82,69
86,82
91,16
95,72
Murid
35,00
40,00
41,00
42,00
43,00
44,00
%
75,00
78,75
82,69
86,82
91,16
95,72
o
Guru Yang Layak Mengajar
%
60,00
66,00
72,60
79,86
87,85
96,63
p
Rasio Buku Teks Terhadap Siswa
%
65,00
70,00
75,00
80,00
90,00
100,00
10 Pembinaan Kelembagaan dan Menajemen Sekolah Dengan Penerapan MBS
q
Pemerataan Kesempatan Belajar
%
40,00
42,00
44,10
46,31
48,62
51,05
r
Anak Yang Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi
%
10,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
11 Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi
s
Siswa Yang Tamat SMA/MA/SMK
%
90,00
94,00
95,00
97,00
98,00
100,00
12 Peningkatan Kerjasama Usaha dan Dunia Industri 13 Penyelenggaraan Menengah
Dengan
Akreditasi
Dunia Sekolah
Dinas Pendidikan
SASARAN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
3 14 Fasilitasi Operasional Manajemen Mutu
Satuan 6
4
DATA (2009 7
2010 8
2011 9
TARGET 2012 10
2013 11
2014 12
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
15 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa 16 Praktik Pelaksanaan Sistem Ganda (PSG) SMA/SMK 17 Remedial Siswa 18 Pelaksanaan Ujian Pendidikan Menengah 19 Pembangunan Asrama Siswa dan Mess Guru 20 Pembangunan SMA/SMK
Gedung
Laboratorium
21 Penyelenggaraan Kewirausahaan SMA/SMK
Kurikulum
22 Integralisasi Kurikulum Narkoba SMA/SMK
Pencegahan
23 Penyelenggaraan MKKS 24 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 25 Penyelenggaraan Olimpiade Pendidikan 26 Penyelenggaraan Lomba Keterampilan
27 Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan
1.4 Pendidikan Non Formal
Tenaga
Pendidik
a
Indeks Prestasi Olahraga di Sekolah.
%
75,00
78,75
82,69
86,82
91,16
95,72
b
Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa
%
80,00
82,40
84,87
87,42
90,04
92,74
%
3,00
3,06
3,12
3,18
3,25
3,31
c
Jumlah Siswa Yang Mengikuti POPDA
d
Jumlah Siswa Yang Mengikuti OOS
e
Lapangan Olahraga Yang Layak
%
45,00
49,50
54,45
59,90
65,88
72,47
f
Peralatan Olahraga Yang Layak
%
48,00
52,80
58,08
63,89
70,28
77,30
1
Pemberdayaan Formal
Non
a
Angka Buta Aksara Penduduk Berusia 14- 45 Tahun.
%
20,00
16,00
12,80
10,24
8,19
6,55
2
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
b
Angka Melek Huruf
%
80,00
84,00
87,20
89,76
91,81
93,45
c
Terselenggaranya Pelayanan Pendidikan Berkelanjutan (Kursus, Magang TBM)
%
30,00
50,00
60,00
70,00
75,00
80,00
d
Terselenggaranya Kesetaraan Paket A
Pelayanan
Pendidikan
%
55,00
57,75
60,64
63,67
66,85
70,20
e
Terselenggaranya kesetaraan Paket B
Pelayanan
Pendidikan
%
65,00
68,25
71,66
75,25
79,01
82,96
3
Pembinaan Pendidikan Kursus/Keterampilan dan Kelembagaan
4
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
5
Penyediaan Sarana Pendidikan Non Formal
dan
Prasarana
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
SASARAN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN POKOK 6
3 Pengembangan Data, Informasi, Kebijakan Pendidikan Non Formal
INDIKATOR 4 Pendidikan
DATA (2009 7 70,00
2010 8 73,50
2011 9 77,18
TARGET 2012 10 81,03
2013 11 85,09
2014 12 89,34
f
Terselenggaranya kesetaraan Paket C
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran
g
Rasio Warga Yang Belajar Paket A
%
55,00
57,75
60,64
63,67
66,85
70,20
h
Rasio Warga Yang Belajar Paket B
%
65,00
68,25
71,66
75,25
79,01
82,96
8
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
i
Rasio Warga Yang Belajar Paket C
%
70,00
73,50
77,18
81,03
85,09
89,34
9
Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat
75,00
80,00
85,00
90,00
100,00
7
Pelayanan
Satuan 6 %
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
10 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Ujian Paket A Setara SD 11 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Ujian Paket B Setara SMP 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Ujian Paket C Setara SMA/SMK
1.5 Pendidikan Luar Biasa
1
Pembangunan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Prasarana Belajar Mengajar
a
Prosentase Penderita Cacat Memperoleh Pendidikan
Telah
%
2
Pengadaan Sarana Belajar, Alat Praktek Siswa dan Perlengkapan Sekolah
b
Tersedianya Sarana Gedung Untuk Pendidikan Luar Biasa
%
20,00
21,00
22,05
23,15
24,31
25,53
3
Pelatihan Kompetensi Untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan
c
Guru/Pendidik Luar Biasa Layak Mengajar
%
20,00
21,00
22,05
23,15
24,31
25,53
d
Tingkat Kecukupan Alat Praktek dan Peraga
%
20,00
21,00
22,05
23,15
24,31
25,53
e
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus
%
88,00
90,00
92,00
96,00
97,00
98,00
f
Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus
%
72,00
75,00
76,00
77,00
78,00
79,00
g
Pemerataan Kesempatan Belajar
%
1,60
1,80
2,00
h
Rasio Murid Terhadap Guru Kelas
Murid
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
i
Guru Yang Layak Mengajar Pendidikan Luar Biasa
%
92,00
95,00
96,00
98,00
99,00
100,00
j
Jumlah Anak Yang Naik Kelas
%
96,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
60,00
66,00
72,60
79,86
87,85
96,63
%
40,00
44,00
48,40
53,24
58,56
64,42
4
2 Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
2.1 Peningkatan Pendidik dan Kependidikan
Mutu Tenaga
1 2
3
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Yang
1,10
1,20
1,40
Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a
Tenaga Kependidikan Yang Layak
b
Kegiatan Pembinaan, Pemberian Bantuan Dana Terhadap Kelompok Kerja Guru
Prosentase Sertifikasi
c
Jumlah Tenaga Pendidik Yang Mendapat Bea Siswa
Org
100,00
200,00
250,00
300,00
350,00
500,00
d
Prosentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru
%
45,00
49,50
54,45
59,90
65,88
72,47
Pemberian Bantuan Untuk Meningkatkan Peningkatan Kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tenaga
Pendidik
Yang
Lulus
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
2.2 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
3 Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan yang Akuntabel
3.1 Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
Pemasyarakatan dan Pengembangan Minat dan Kebiasaan Membaca
Satuan 6
DATA (2009 7
2010 8
2011 9
TARGET 2012 10
2013 11
2014 12
a
Persentase Perpustakaan Sekolah
%
80,00
81,00
82,00
83,00
84,00
85,00
b
Persentase Buku Perpustakaan Sekolah
%
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
2
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Sekolah
c
Persentase Kunjungan Perpustakaan Sekolah
Pembinaan
%
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
3
Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi Perpustakaan Sekolah
d
Persentase Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah
%
70,00
72,00
75,00
76,00
78,00
80,00
1
Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
a
Prosentase APBD Untuk Anggaran Pendidikan
%
30,00
33,00
36,30
39,93
43,92
48,32
2
Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan
b
Prosentase Sekolah Yang Memenuhi Syarat
%
20,00
22,00
24,20
26,62
29,28
32,21
c
Prosentase Sekolah Yang Administrasinya Tertib
%
45,00
49,50
54,45
59,90
65,88
72,47
Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan
d
Kegiatan Sosialisasi Pendidikan
Bidang
Kali
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
e
Prosentase Sekolah Yang Telah Mempunyai Komite Sekolah
%
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
f
Tingkat Keakuratan Sistim Informasi Bidang Pendidikan
%
60,00
70,00
75,00
85,00
90,00
100,00
Informasi
g
Persentase Pelatihan dan Kegiatan Ilmiah Pendidikan
%
7 Penyelenggaraan Pelatihan dan Kegiatan Ilmiah Pendidikan
h
Kecukupan Evaluasi
%
a
Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
b
3
4 Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 5 Pembinaan UKS Sekolah Sehat 6 Penerapan Sistem Manajemen Pendidikan
dan
Penyelenggaraan
Peraturan
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
40,00
50,00
70,00
80,00
90,00
100,00
%
60,00
62,50
65,00
70,00
73,00
75,00
Persentase pengadaan obat esensial
%
53,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
c
Persentase pengadaan obat generik
%
53,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
d
Persentase penulisan resep obat generik
%
70,00
70,00
75,00
82,00
85,00
87,00
e
Persentase pengadaan obat askes
%
-
-
30,00
40,00
50,00
60,00
f
Prosentase pengadaan Alat Kesehatan
%
60,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
Dana
Untuk
Monitoring
dan
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
Dinas Pendidikan & ARPUSDA
Dinas Pendidikan
8 Penyusunan Data Base Pendidikan
4 Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
4.1 Obat dan Perbekalan Kesehatan
1
Peningkatan ketersediaan perbekalan kesehatan
obat
dan
2
Peningkatan pemerataan perbekalan kesehatan
obat
dan
3
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
4
Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
Dinkes
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
4.2 Upaya Kesehatan Masyarakat
1
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar
4.3 Pengawasan Obat dan Makanan
Pelayanan Kesehatan Prima
3
Pelayanan Kesehatan Daerah Bencana
DATA (2009 7
2010 8
2011 9
TARGET 2012 10
2013 11
2014 12
a
Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal
%
70,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
b
Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut
%
27,20
30,00
45,00
50,00
60,00
70,00
c
Pelayanan gangguan jiwa disarana pelayanan kesehatan umum
%
5,00
15,00
20,00
25,00
30,00
30,00
d
Cakupan rawat jalan
%
16,20
22,00
50,00
60,00
70,00
80,00
e
Cakupan rawat inap
%
0,64
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
f
Tercapaianya Puskesmas yang bermutu
Puskesmas
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
g
Prosentase Daerah Bencana dan pengungsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
i
Cakupan penemuan penderita penyakit
dan
%
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
j
Cakupan pelayanan masyarakat miskin
kesehatan
dasar
%
80,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
k
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
l
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
%
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
m
Pelayanan Laboratorium klinik masyarakat
%
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
h 2
Satuan 6
penanganan
4
Rekruitmen tenaga perawat kesehatan
a
Tingkat kecukupan tenaga kesehatan
%
39,03
40,00
45,00
60,00
75,00
90,00
5
Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
b
Prosentase kelulusan peserta diklat kesehatan
%
-
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
6
Asistensi perencanaan dan keuangan UPT Kesehatan
c
Tersusunya data Perencanaan Kesehatan
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
d
meningkatnya pengetahuan kekuangan di UPT Kesehatan
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
a
Tingkat kecukupan APBD untuk pengadaan obat
%
60,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
b
Tingkat keamanan masyarakat untuk mengkonsumsi obat dan makanan
%
10,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
c
Jumlah apotek dan toko obat
Bh
29,00
35,00
40,00
45,00
50,00
60,00
d
Kegiatan penyuluhan tentang obat
Kali
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
1
Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang obat dan makanan
2
Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
3
Penyidikan dan penegakan bidang obat dan makanan
hukum
di
pengelolaan
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13 Dinkes
Dinkes
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
4.4 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 2 Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, TOGA, dan usaha kesehatan sekolah) dan generasi muda 3 Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat
4.5 Standarisai Pelayanan Kesehatan
4.6 Pengembangan Lingkungan Sehat
Satuan 6
DATA (2009 7
2010 8
2011 9
TARGET 2012 10
2013 11
2014 12
a
Persentase rumah tangga sehat
%
27,00
35,00
45,00
60,00
65,00
70,00
b
Persentase posyandu Purnama
%
60,00
65,00
70,00
70,00
75,00
80,00
c
Prosentase sekolah yang mempunyai UKS
%
15,00
40,00
45,00
60,00
70,00
80,00
d
Prosentase Poskestren
%
-
5,00
7,00
9,00
12,00
15,00
e
Kegiatan pembinaan karang taruna, remaja Masjid
Kali
-
3,00
4,00
4,00
4,00
5,00
f
Kegiatan Pembinaan Saka Bakti Husada
Kali
-
3,00
4,00
4,00
4,00
5,00
g
Jumlah Kader Posyandu terlatih
Orang
-
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
h
Jumlah Kader Poskesdes terlatih
Orang
-
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
i
Jumlah Kecematan yang akan diberikan Media Informasi Kesehatan
kecamatan
-
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
j
Upaya penyuluha P3 NAPZA oleh petugas kesehatan
%
15,00
20,00
25,00
30,00
50,00
k
Cakupan desa siaga aktif
%
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
80,00
l
Prosentase masyarakat yang mendapat informasi obat, Napza, HIV AIDS, Makanan dan Minuman (tentang Kesehatan)
%
-
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
1
Penyusunan SPM Bidang Kesehatan
a
Tingkat kelengkapan data dalam SPM Kesehatan
%
80,00
85,00
90,00
95,00
97,00
99,00
2
Penyusunan SOP Bidang Kesehatan
b
Kelancaran pengumpulan data untuk pemutakhiran data
%
75,00
80,00
85,00
89,00
93,00
95,00
3
Pembangunan dan pemutakhiran dasar standar pelayanan kesehatan
c
Tingkat kelengkapan data untuk menghitung kinerja
%
90,00
92,00
94,00
96,00
97,00
98,00
a
Cakupan keluarga yang menggunakan air bersih
%
60,00
62,00
65,00
67,00
69,00
72,00
b
Cakupan air bersih yang memenuhi kualitas bakteriologis
%
62,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
c
Cakupan air minum yang memenuhi kualitas bakteriologis
%
68,00
70,00
75,00
80,00
80,00
85,00
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13 Dinkes
Dinkes
data
1 Pengawasan sarana air bersih dan sanitasi dasar
Dinkes
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
1
2
3
INDIKATOR
2011 9 63,00
TARGET 2012 10 65,00
2013 11 67,00
2014 12 70,00
%
59,00
62,00
65,00
68,00
70,00
75,00
Cakupan sehat
a
Cakupan keluarga yang persayaratan rumah sehat
b
Cakupan sekolah yang sehat
%
63,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
c
Cakupan Tempat-tempat Umum (TTU) yang memenuhi persyaratan kesehatan
%
75,83
76,90
78,50
79,40
79,70
80,40
d
Cakupan pondok pesantren sehat
%
58,00
60,00
62,00
64,00
67,00
70,00
e
Cakupan institusi yang dibina
%
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
f
Cakupan restoran dan rumah makan yang layak hygiene
%
65,00
67,00
69,00
72,00
75,00
82,00
g
Cakupan jasa boga layak hygiene
%
63,00
65,00
68,00
70,00
72,00
75,00
h
Cakupan sentra jajanan layak hygiene
%
60,00
63,00
65,00
67,00
69,00
73,00
i
Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) layak hygiene
%
68,00
70,00
72,00
75,00
77,00
81,00
j
Cakupan rumah atau bangunan bebas jentik nyamuk
%
65,00
70,00
75,00
78,00
80,00
85,00
k
Persentase pengawasan dan pengendalian vektor penyakit di Tempat Pembuangan Sampah (TPS/TPA)
%
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
l
Persentase perusahaan yang memenuhi syarat higiene sanitasi
%
60,00
65,00
70,00
75,00
85,00
85,00
a
Cakupan AMDAL yang kesehatan masyarakat
kajian
%
75,00
80,00
82,00
87,00
89,00
92,00
b
Persentase industri yang persyaratan kualitas lingkungan
memenuhi
%
75,00
80,00
85,00
87,00
89,00
90,00
c
Persentase sehat
kawasan
%
20,00
25,00
35,00
50,00
55,00
65,00
1 Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko
a
Cakupan masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2 Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
b
Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
%
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
3 Penemuan dan tatalaksana penderita
c
Calon Jemaah Haji diperiksa Kesehatan Pada Tingkat Pertama dan Kedua
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4 Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah
d
Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
e
AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
3 Pengendalian Lingkungan
Dampak
Pencemaran
4 Pengembangan Wilayah Sehat
Kecamatan
jamban
2010 8 60,00
d
2 Pengawasan kualitas lingkungan
4.7 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
4 keluarga menggunakan
DATA (2009 7 58,70
Satuan 6 %
memenuhi
memenuhi
dengan
100.000
2,00
>2
>2
>2
>2
>2
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
Dinkes
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
1
2
3
5 Peningkatan Upaya Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular
6
Peningkatan imunisasi
INDIKATOR
dan
f
4 Tetanus Neonatorium (TN) rate per 1.000 kelahiran hidup
g
Campak rate per 1000 penduduk
DATA (2009 7
Satuan 6 1.000
2010 8
2011 9
<1
<1
<1
1.000
<1
<1
<1
TARGET 2012 10 <1
2013 11
2014 12
<1
<1
<1
<1
<1
a
Penemuan kasus TBC BTA+ (CDR)
%
> 70
> 70
> 70
> 70
> 75
> 80
b
Persentase kesembuhan penderita TBC BTA+
%
> 85
> 85
> 85
> 85
> 85
> 90
c
Persen Malaria yang diobati
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
d
Persentase berobat
selesai
%
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
95,00
e
Persentase penemuan dan pengobatan pneumonia balita sesuai standar.
%
60,00
67,00
75,00
77,00
80,00
85,00
f
Persentase darah donor diskrining terhadap HIV/AIDS
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
g
Persentase klien yang mendapatkan pelayanan HIV/AIDS sesuai standar
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
h
Infeksi menuar seksual (IMS) yang ditemukan dan diobati sesuai standar
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
i
Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani sesuai standar
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
j
Insidens rate DBD per 100.000 penduduk
k
Angka kematian DBD (CFR)
%
l
Persentase penderita diare balita yang ditemukan dan ditangani sesuai standar
%
m
Angka kematian diare (CFR) per 10.000 penduduk
10.000
n
Cakupan pengobatan massal dan tata laksana kasus filariasis sesuai standar
%
o
Kecacingan rate per 1.000 pada anak Sekolah Dasar (SD)
p
Rumah/bangunan penular/vektor
a
Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)
b
penderita
kusta
yang
100.000
< 20
< 20
<2
< 19
<1 100,00
<1
< 18
<1 100,00
<1
< 17
<1 100,00
<1
< 15
<1 100,00
<1
<1 100,00
<1
100,00 <1
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.000
25,00
20,00
17,00
15,00
12,00
10,00
70
85,00
90,00
90,00
95,00
95,00
95,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Cakupan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS)
%
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00
100,00
c
Cakupan pelayanan imunisasi TT wanita usia subur (WUS)
%
85,00
85,00
90,00
90,00
95,00
95,00
d
Cakupan pelayanan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
bebas
jentik
nyamuk
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
SASARAN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN POKOK 7
4.9 Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
a
4 Cakupan pencegahan dan penanggulangan PTM
DATA (2009 7 25,00
2010 8 30,00
2011 9 35,00
TARGET 2012 10 40,00
2013 11 45,00
2014 12 50,00
Cakupan pelayanan tidak menular (PTM)
penyakit
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
a
Cakupan warga transmigrasi yang mendapat pelayanan kesehatan
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
b
Cakupan pelayanan kesehatan dalam situsi khusus
%
90,00
90,00
90,00
95,00
95,00
100,00
c
Cakupan pelayanan kesehatan hiperbarik
%
90,00
90,00
90,00
95,00
95,00
100,00
a
Jumlah puskesmas Non Rawat Inap
Bh
10,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
b
Pembangunan baru Puskesmas Non Rawat Inap
Bh
10,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
c
Jumlah puskesmas non perawatan menjadi Rawat Inap
Bh
10,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
d
Jumlah pustu yang dibangun
Bh
82,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
e
Jumlah Poskesdes yang dibangun
Bh
109,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
f
Jumlah kecamatan yang telah mempunyai puskesmas
Bh
9,00
12,00
14,00
15,00
16,00
18,00
2 Pengadaan alat-alat kesehatan di puskesmas, PUSTU dan jaringannya
a
Prosentase puskesmas yang sesuai dengan standar
%
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
1
Pembangunan rumah sakit
a
15,00
30,00
35,00
70,00
100,00
100,00
Bangunan tambahan untuk kelengkapan rumah sakit
Prosentase kelengkapan sarana prasarana sesui kelas rumah sakit
%
2 3
Pengadaan alat dan obat untuk keperluan rumah sakit
b
Tingkat kecukupan obat- obatan untuk pasien
%
60,00
63,00
65,00
70,00
75,00
80,00
c
Tingkat pemanfaatan RS :
4
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
- BOR
%
-
15,00
25,00
40,00
70,00
80,00
- LOS
Hari
-
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
- TOI
Hari
-
-
-
-
-
-
- BTO
Kali
-
-
-
-
-
-
1
5
Pelayanan Kesehatan Matra
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana, prasarana puskesmas, PUSTU dan jaringannya
pengobatan
Satuan 6 %
b
8
4.8 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
3 Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)
INDIKATOR
d
Net Death Rate
%
-
-
-
-
-
-
e
Gross Death Rate
%
-
-
-
-
-
-
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
RSUD
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
4.10 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
4.11 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
4.12 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
1
1
Pemeliharaan rutin dan berkala sarana dan prasarana rumah sakit.
Kemitraan dalam rangka pelayanan kesehatan
1
Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri/industri rumah tangga
2
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Satuan 6
DATA (2009 7
2010 8
2011 9
TARGET 2012 10
2013 11
2014 12
a
Tingkat kecukupan dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana
%
5,00
20,00
35,00
50,00
70,00
90,00
b
Tingkat kelayakan sarana dan prasaranan rumah sakit.
%
20,00
30,00
60,00
80,00
100,00
100,00
a
Jumlah kemitraan dengan lembaga asuransi dan kesehatan
Bh
1,00
1,00
2,00
3,00
4,00
4,00
b
Jumlah tenaga medis yang dikirim untuk pendidkan
Org
-
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
a
Prosentase diperiksa
yang
%
20,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
b
Tingkat pengendalian bahan bahan makanan terlarang
%
60,00
75,00
85,00
90,00
95,00
97,00
c
Prosentase TPM yang diperiksa
%
20,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
d
Prosentase TTU yang diperiksa
%
50,00
60,00
65,00
70,00
75,00
85,00
e
Prosentase sampel yang diambil saat KLB & wabah
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
makanan
hasil
industri
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13 RSUD
Dinkes
Dinkes
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
5 Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, anak dan masyarakat miskin
5.1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
5.2 Perbaikan Gizi Masyarakat
Satuan 6
DATA (2009 7
2010 8
2011 9
TARGET 2012 10
2013 11
2014 12
1
Pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin
a
Prosentase penduduk miskin yang mendapat JAMKESMAS
%
80,00
80,00
80,00
85,00
90,00
95,00
2
Pelaksanaan kegiatan pengobatan dengan layanan kesehatan medis gratis
b
Menurunnya jenis penyakit yang didirita masyarakat
%
80,00
80,00
85,00
87,00
89,00
90,00
c
Kegiatan pengobatan massal kepada masyarakat
Kali
204,00
204,00
408,00
408,00
612,00
816,00
d
Prosentase kecamatan yang telah terjangkau pengobatan massal
%
80,00
80,00
85,00
85,00
90,00
90,00
a
Balita gizi buruk mendapat perawatan
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas, PUSTU dan jaringannya
1
Penanggulangan KEP/Anemia/Gizi Besi, GAKY, kekurangan Vitamin A dan kekurangan Zat gizi mikro lainnya
2
%
Dinkes
Dinkes
b
Balita ditimbang (D/S)
%
60,00
65,00
70,00
80,00
90,00
95,00
c
Prosentase desa dengan garam yodium baik
%
90,00
90,00
95,00
95,00
100,00
100,00
d
Persentase balita yang naik berat badannya (N/D)
%
70,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
e
Persentase balita Bawah Garis Merah
%
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Penanggulangan Gizi Buruk
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
3
Pemberian Makanan Tambahan Makanan Pendamping ASI
dan
f
Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A2 kali per tahun.
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4
Penyusunan Peta Informasi Gizi kurang Mayarakat
g
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi gizi kurang dari keluarga miskin
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
h
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai dengan standar tata laksana gizi buruk
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
i
Persentase bayi yang mendapat ASI-Eklustif
%
30,00
50,00
50,00
60,00
70,00
80,00
j
Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe
%
68,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
k
Prosentase Balita Gizi Buruk
%
3,00
3,00
3,00
2,50
2,50
2,50
l
Prosentase desa dengan garam beryodium baik
%
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
m
Kecamatan bebas rawan gizi
%
80,00
80,00
80,00
80,00
90,00
90,00
n
Cakupan Wanita Usia Subur yang mendapat kapsul yodium
%
80,00
80,00
80,00
80,00
90,00
90,00
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
5.3 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil
2
Perawatan berkala bagi ibu hamil
3
5.4 Sistem Informasi Kesehatan
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil
Dokumentasi
Satuan 6
DATA (2009 7
2010 8
TARGET 2012 10
2011 9
2013 11
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
2014 12
a
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
Bayi
26,00
b
Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup
Balita
46,00
c
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
Ibu
226,00
200
175
150
125
102
d
Angka harapan hidup waktu lahir
Tahun
70,60
66,3
66,4
66,5
66,6
66,7
e
Cakup. Kunjungan bumil K4
%
90,00
91,00
92,00
93,00
94,00
95,00
f
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan.
%
87,00
88,00
89,00
90,00
90,00
90,00
g
Bumill resiko tinggi yang ditangani
%
75,00
76,00
77,00
78,00
79,00
80,00
h
Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan kepada BBL di satu wilayah kerja pada kurun waktu tetentu oleh tenaga kesehatan / bidan sesuai standar
%
85,00
89,00
90,00
95,00
97,00
100,00
25 45,00
24,5 43,00
24 40,00
23,5 35,00
23
Dinkes
32,00
i
Cakupan kunjungan bayi
%
80,00
90,00
95,00
95,00
95,00
95,00
j
Bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah yang ditangani
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
k
Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah oleh tenaga kesehatan 2 kali per tahun
%
70,00
80,00
85,00
90,00
95,00
95,00
l
Cakupan pemeriksaan kese-hatan siswa SD dan setingkat di satu wilayah kerja sesuai standar oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih paling sedikit 2 kali per tahun
%
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
m
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
n
Cakupan pelayanan nifas
%
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
o
Cakupan neonatus dan komplikasi ditangani
%
80,00
80,00
85,00
90,00
93,00
95,00
p
Cakupan pelayanan anak balita
%
80,00
90,00
90,00
95,00
95,00
95,00
q
Cakupan peserta KB aktif
%
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
1
Penyusunan Kesehatan
(Profil)
a
Persentase penyusunan Profil kesehatan
%
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan daerah berbasis website dan jaringannya
b
Pemasangan jaringan intra dan internet Dinas Kesehatan dan UPT
%
-
-
70,00
80,00
90,00
100,00
Dinkes
SASARAN
PROGRAM
1
2
6 Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas
6.1 Keluarga Berencana
6.2 Kesehatan Reproduksi Remaja
6.3 Pelayanan Kontrasepsi
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
DATA (2009 7 -
2010 8 1,00
2011 9 1,00
TARGET 2012 10 1,00
2013 11 1,00
2014 12 1,00
3
3 Penyusunan Sistem Kesehatan Kabupaten
c
Dokumen arah Kabupaten
4
Pelaksanaan Survey Kesehatan Daerah
d
Gambaran keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kubu Raya
%
-
1,00
-
-
100,00
100,00
5
Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan di bidang informasi dan teknologi kesehatan
e
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan tenaga kesehatan di bidang informasi dan teknologi kesehatan
%
75,00
80,00
80,00
90,00
95,00
100,00
1
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
a
Rasio peserta aktif (PA) terhadap pasangan subur (PUS)
%
20,00
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2
Pembinaan keluarga Berencana
b
Meningkatnya partisipasi pria dalam ber KB
%
20,00
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
3
Pelayanan KIE
c
0
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Promosi Pelayanan KHIBA
Menurunnya pasangan usia subur (PUS) belum terlayani KB
%
4 5
Pengembangan Sistem Informasi KB
d
%
0
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Pengadaan Keliling
Meningkatnya Penyuluhan
dan
6
e
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Kegiatan Bulan Bakti
Meningkatnya Pelayanan Kualitas hidup Ibu, Bayi dan Anak
%
7 8
Rakerda Program KB
f
Data dan informasi Program KB
9
Pertemuan Koordinasi dan PKLB
g
Meningkatnya Terpencil
h
Terlaksananya Kegiatan Sektoral pelayanan KB
i
Terlaksananya Program KB
1
Sarana
Mobilitas
Tim
KB
Advokasi dan KIE tentang reproduksi remaja (KRR)
kesehatan
2
Memperkuat masyarakat
partisipasi
1
4 pembangunan
Satuan 6 Dokumen
Pelayanan
Pelayanan
evaluasi
Kesehatan
Konseling
KB
%
0
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Daerah
%
0
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Lintas
%
0
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Pelayanan
%
0
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
100,00
di
Koordinasi dan
20,00
a
Cakupan pelayanan KRR
%
30,00
40,00
60,00
80,00
b
Tingkat Dukungan Tokoh masyarakat dan tokoh Agama Terhadap Program KB
%
30,00
40,00
60,00
80,00
Pelayanan konseling KB
a
Meningkatnya jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah
%
30,00
40,00
60,00
80,00
2
Pelayanan pemasangan kontrasepsi
b
Rasio Pelayanan Peserta Baru Terhadap PUS
%
30,00
40,00
60,00
80,00
3
Pengadaan Alat Kontrasepsi
c
Tersedianya jaminan kontrasepsi di Kabupaten
%
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
4
Pelayanan KB Medis Operasi
d
Tingkat Peserta KB Baru
%
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
dukungan
dan
Ketersediaan
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana
Badan Pemberdayaan 100,00 Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana
100,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan 100,00 Desa dan Keluarga Berencana
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
Satuan 6
DATA (2009 7
2010 8
2011 9
TARGET 2012 10
2013 11
2014 12
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
6.4 Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
1
Fasilitasi pembentukan masyarakat peduli KB
kelompok
a
Meningkatnya peserta KB mandiri
%
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana
6.5 Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
1
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
a
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat
%
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana
6.6 Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
1
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR ( PIK - KRR )
a
Jumlah Desa/Kelurahan yang telah memiliki PIK - KRR
%
30,00
40,00
60,00
80,00
b
30,00
40,00
60,00
80,00
Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Kecamatan yang telah memiliki forum Informasi bagi kelompok remaja yang memerlukan rujukan
%
2
100,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan 100,00 Desa dan Keluarga Berencana
6.7 Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
1
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
a
Jumlah PMS dan Kasus Narkoba yang Tertangani
%
30,00
40,00
60,00
80,00
2
Pembentukan Pusat Informasi Keluarga Sejahtera
b
Data dan Informasi Keluarga
%
30,00
40,00
60,00
80,00
6.8 Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
a
Persentase bina keluarga balita (BKB) yang melakukan pembinaan tumbuh kembang anak
%
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana
6.9 Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
1
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
a
Tenaga pendamping yang terlatih
Orang
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana
100,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana 100,00
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
6.10 Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu- Padu
1
6.11 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1
Pengkajian pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU
a
Pemberdayaan / Pelatihan peningkatan kualitas anak dan perempuan dalam mentuk FAD
a
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
a
Jumlah Perempuan yang Menduduki Jabatan Publik
b
Persentase Aksara
3
Penguatan kelembagaan utamaan Gender dan anak
a
Jumlah anak yang berprestasi
1
Pelatihan bagi pelayanan pendampingan korban KDRT
a
Persentase korban KDRT
2
6.12 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
6.13 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Satuan 6
pengarus
dan
Hasil Kajian pengembangan model BKBPosyandu - PADU
Buku
Meningkatnya Jumlah Anak yang Terlatih
Paket
DATA (2009 7
2010 8 30,00
2011 9 40,00
TARGET 2012 10 60,00
2013 11 80,00
2014 12
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
100,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana
Penurunan
Perempuan
Keg
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
%
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Paket
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Buta
Keg
30,00
40,00
60,00
80,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan 100,00 Desa dan Keluarga Berencana
Menurunnya Kekerasan dalam RT yang dapat diselesaikan
Paket
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
a
Jumlah Organisasi yang dibina
Orang
20,00
30,00
40,00
60,00
80,00
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
a
Jumlah Keluarga Binaan
Kali
20,00
30,00
35,00
40,00
45,00
100,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana 50,00
3
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
a
Jumlah Wanita yang menjadi Pemimpin Usaha
Keg
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
4
Penyelenggaraan hasil Pemeran perempuan dala pembangunan Usaha
a
Meningkatnya Hasil Produksi
Paket
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
a
Persentase Menurunya Tindak Kekerasan
3
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
a
1
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
6.14 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak
a
Meningkatnya anak yang berprestasi
2
Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
b
Data yang Akurat
1
Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
a
2
Pemberian bantuan untuk kegiatan ibu di pedesaan
6.16 Peningkatan Kapasitas 1. Aparatur Pemerintah Desa
6.15 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Satuan 6
2010 8
2013 11
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
2014 12
40,00
60,00
80,00
100,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana
Paket
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Jumlah perempuan yang Berkualitas
Kali
30,00
40,00
60,00
80,00
b
Jumlah Bantuan Melalui P3EL
Klp
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana 100,00
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
a
Meningkatnya Kemampuan Administrasi Kemampuan Desa di Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan
%
20
40
60
80
2.
Pelatihan aparatue pemerintah desa dalam bidang penglelolaan keuangan desa
a
Meningkatnya Kemapuan aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang keuangan Desa
%
50
60
70
80
3.
Pelatihan Aparatur Pemerintah desa dalam bidang Management pemerintah desa
a
Meningkatnya Kemampuan Pemerintahan Desa dalam Management Pemerintahan Desa
Aparatur bidang
%
0
50
60
70
80
100
4.
Pelatihan Badan Permusyawaratan desa dalam bidang kedudukan, fungsi dan wewenang BPD
a
Meningkatnya Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa dalam Bidang Kedudukan, Fungsi dan Wewenang BPD
%
0
50
60
70
80
100
5.
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
a
Tercapainya Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
%
0
50
60
70
80
100
6.
Pembinaan desa
a
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Desa
%
0
50
60
70
80
100
7.
Pengembangan Desa dan Kelurahan
a
Tercapainya Desa yang Ideal dalam Pelayanan
%
0
50
60
70
80
100
8.
Kajian Regulai Tentang Desa
a
Tercapainya Regulasi Tentang Desa
%
0
50
60
70
80
100
9.
Pembinaan dan Keuangan Desa
a
Tercapainya Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel
%
0
50
60
70
80
100
a
Tercapainya Tertib Batas Wilayah Desa
%
0
50
60
70
80
100
Pemerintahan
Fasilitasi
10. Pembinaan batas Wilayah Desa
Pengelolaan
20,00
TARGET 2012 10
2011 9
30,00
Administrasi
Keg
DATA (2009 7
0
30
100 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana 100
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
7 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
7.1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
7.2 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
7.3 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1
Satuan 6
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat perdesaan
a
Peningkatan berorganisasi
kesadaran
masyarakat
2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Teknis Masyarakat
a
Jumlah Pendanaan masyarakat
berbasis
3
Penyelenggaraan Dismenasi Informasi bagi masyarakat desa
a
4
Fasilitasi dan Pendampingan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM)
1
DATA (2009 7
2010 8
TARGET 2012 10
2013 11
2014 12
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
-
250,00
300,00
350,00
400,00
Rp.
45,400
650,00
1.250,00
1.500,00
1.750,00
450,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana 2.000,00
Tersedianya penyebaran informasi terhadap masyarakat
Rp.
29,314
500,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
a
Tersedianya dana pendampingan un tuk menunjang kegiatan PNPM Pedesaan
Rp.
800,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana
Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman
a
Bertambahnya perdesaan
Keg
125,00
135,00
140,00
145,00
2
Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Miliki Desa
a
Tersedianya tenaga pengelolaan BUMD
150,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana 1.000,00
3
Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
a
4
Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan
5
Pelatihan
ketrampilan
masyarakat
terampil
dalam
%
2011 9
-
Keg
-
800,00
850,00
900,00
950,00
Meningkatnya jumlah industri kerajinan
Keg
-
900,00
950,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
a
Bertambahnya peluang usaha pertanian dan peternakan
Keg
-
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaaan
a
Jumlah Modal yang dapat disalurkan
Rp.
-
80,00
90,00
95,00
100,00
110,00
6
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
a
Prosentase UKMK yang meningkat
%
50,640
60,00
75,00
85,00
95,00
105,00
1
Pembinaan kelompok pembangunan desa
masyarakat
a
Peningkatan jumlah kelompok masyarakat
Rp.
97,204
125,00
140,00
160,00
175,00
2
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
a
Meningkatnya kemampuan masyarakat
Rp.
-
75,00
90,00
110,00
130,00
190,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana 150,00
3
Pemberian stimulan pembangunan desa
a
Tersedianya dana stimulan yang memadai
Rp.
-
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
7.4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
8 Meningkatnya 8.1 Pengembangan dan Kualitas dan Keserasian Kebijakan Partisipasi Pemuda Pemuda dan Meningkatnya Kesehatan dan Kebugaran Jasmani Masyarakat Serta Prestasi Olah Raga
8.2 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1 Pembinaan Kelompok Pembangunan Desa
Masyarakat
Satuan 6
a
Peningkatan jumlah kelompok masyarakat
Rp.
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
a
Prosentase tingkat pembangunan desa
3 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
a
Prosentase Dana Stimulan Terhadap APBD
1
Pendataan potensi kepemudaan
a
Jumlah kelompok pemuda yang berpotensi untuk dibina
Klp
2
Peningkatan keimanan kepemudaan
b
Jumlah kelompok pemuda yang berbasis keagamaan
c 3
Penataan dan Kepemudaan
dan
Evaluasi
ketaqwaan
model
2 Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, diskusi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda
3
Kegiatan penyusunan pengembangan kepemudaan
pedoman
4 Peningkatan Peran serta kepemudaan pendidikan dan keterampilan 5 Pembinaan organisasi kepemudaan 6 Penyeleksian dan pengiriman kontingen Jambiore Pemuda 7 Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
2010 8
2013 11
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
2014 12
140,00
160,00
175,00
%
60,00
70,00
80,00
80,00
%
10,00
12,00
15,00
18,00
3
5
8
8
10
Klp
2
4
6
6
8
8
Terpantaunya dan terevaluasinya peran serta pemuda dalam Pembangunan
Kali
1
4
4
4
4
4
a
Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina
Klp
3
5
8
8
10
13 Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
b
Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dibina
Keg
3
8
12
12
15
15
c
Prosentase organisasi kepemudaan yang aktif
OKP
1
3
5
8
8
8
d
Jumlah kelompok pemuda yang produktif
OKP
1
1
3
3
3
3
e
Jumlah pemuda yang ikut serta pertukaran pemuda
Org
3
5
5
7
7
7
keberhasilan
97.204,00
TARGET 2012 10
2011 9
125,00
Pembangunan
1 Penelitian dan pengkajian pembangunan kepemudaan
DATA (2009 7
190,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana 90,00 20,00
13 Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
SASARAN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN POKOK 3 8 Pemilihan Pemuda Lingkungan
INDIKATOR
Satuan 6
4 Pelopor
DATA (2009 7
2010 8
TARGET 2012 10
2011 9
2013 11
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
2014 12
Keamanan
9 PPAP 10 PPAN 11 Festival kebudayaan dan seni pemuda
8.3 Peningkatan Penumbuhan Kewirausahaan Kecakapan Pemuda
Upaya
1
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
a
Jumlah pemuda kewirausahaan
pelatihan
Org
-
30
60
60
60
60 Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
dan Hidup
2
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
b
Prosentase pemuda yang ikut pelatihan dapat mandiri
Org
-
30
60
60
60
60
3
Life Skill Khusu Kepemudaan
4
Kecakapan Hidup ( Life Skill ) Pemuda
1
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba
a
Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan
Org
-
30
60
60
60
60 Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
b
Jumlah orgnasisasi menerima sosialisasi
sekolah
Kec
1
1
1
2
2
2
c
Jumlah Kecamatan Penyuluhan
mengikuti
Kec
1
1
1
2
2
2
d
Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan
Org
30
30
30
60
60
60
a
Jumlah pelajar yang menjadi atlit daerah
Org
78
78
78
78
78
78 Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
b
Jumlah cabang olah raga yang berprestasi
Cab
5
5
6
6
7
7
c
Jumlah cabang olah raga yang menjadi unggulan daerah
Cab
3
3
3
4
4
4
d
Jumlah lembaga instansi/dunia Usaha yang melakukan kerja sama bidang olah raga
10
10
13
13
15
15
8.4 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
2
8.5 Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
1
2
3
Penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan HIV / AIDS
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
yang
ikut
pemuda/ yang
Lembg
SASARAN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN POKOK 4
8.6 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1
2
3
INDIKATOR
Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
4
Pemanduan Bakat untuk pelajar / Tallent Scoting
5
Sosialisasi kebijakan dan Pemberdayaan Olahraga
6
POR Penyandang cacat
7
Penyelenggaraan seleksi dan TC serta pengiriman kontingen event keolahragaan
8
PORSENI
9
Pemberian Penghargaan Atlit Pelajar dan Pelatih Berprestasi
10 Pembinaan, Fasilitasi dan Pemasyarakatan Olahraga 11 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 12 Pembinaan Olahraga masyarakat 13 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi 14 Pembinaan Pemuda
2010 8
TARGET 2012 10
2011 9
2013 11
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
4
a
Jumlah pelajar yang menjadi atlit daerah
Org
78
90
93
93
93
93 Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
b
Jumlah cabang olah raga yang berprestasi
Cab
13
13
14
14
15
15
c
Jumlah cabang olah raga yang menjadi unggulan daerah
Cab
3
5
5
6
9
9
d
Jumlah Pelajar di Kecamatan yang mengikuti Tallent Scoting
Kec
-
2
2
2
2
1
e
Jumlah Kecamatan yang sosialisasi
telah mengikuti
Kec
-
2
2
2
2
1
f
Jumlah Penyandang cacat yang berbakat olahraga
Org
-
7
7
6
11
13
3 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
DATA (2009 7
Satuan 6
2014 12
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
8.7 Peningkatan Sarana dan Prasarana OR
9 Meningkatnya Pariwisata Dengan Memanfaatkan Potensi Budaya Daerah
9.1 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1
Peningkatan Fasilitas dan Sarana Olahraga
2
Pengadaan Alat alat Olah raga
1
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
2
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
3
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
4
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
5
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
6
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran
7
Pengembangan Statistik Kepariwisataan
8
Pelatihan pemandu wisata terpadu
9
Pengadaan Bahan Promosi
Satuan 6
DATA (2009 7
2010 8
1
1
2014 12
Jumlah Fasilitas Olahraga Meningkat
Unit
a
Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Kubu Raya
orang
700 rb
710 rb
720 rb
730 rb
740 rb
750 rb
b
Promosi Paket Pariwisata melalui Internet
tahun
0
1
2
3
4
5
c
Jangkauan Promosi kerjasama
jaringan
0
2
3
4
5
6
d
Jumlah sektor yang telah dukungan bid.pariwisata
memberikan
sektor
3
4
5
6
7
8
e
Jumlah dan jenis event pariwisata yg akan diikuti untuk promosi
event
2
4
6
8
10
12
f
Perkembangan program pemasaran wisata
program
2
4
6
8
10
12
g
Tingkat pariwisata
laporan
1
1
1
1
1
1
h
Jumlah pemandu wisata yg mengikuti latihan
orang
0
15
20
25
30
35
/perkembangan
1
2013 11
a
pertumbuhan
0
TARGET 2012 10
2011 9
1
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13 1 Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
i
Jumlah leaflet,booklet,cd,Baner
j
Jumlah event pariwisata yang akan diikuti
event
5
7
9
11
13
15
a
Jumlah potensi dikembangkan
telah
obyek
2
4
6
8
10
12
b
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata
Unit
0
2
4
6
8
10
c
Jumlah jenis paket wisata
paket wis
3
5
7
9
11
13
Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
10. Promosi dan informasi pariwisata Kubu Raya
9.2 Pengembangan Destinasi Pariwisata
1
Pengembangan objek pariwisata unggulan
wisata
yang
Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
SASARAN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN POKOK 2
3
9.3 Pengembangan Kemitraan
3 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
4
Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
5
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
6
Pengembangan daerah tujuan wisata
7
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
1
Pengembangan dan penguatan litbang, informasi dan database kebudayaan dan pariwisata
2
3
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
4
Pelaksanaan koordinasi kemitraan pariwisata
pembangunan
5
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
6
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
INDIKATOR
Satuan 6 Unit
DATA (2009 7 2
2010 8 4
2011 9 6
TARGET 2012 10 8
2013 11 10
2014 12 12 1
d
4 Jumlah Pembangunan Objek wisata
e
Monitoring program kerja destinasi pariwisata
kali
0
1
1
1
1
f
Pemetaan lokasi wisata
kali
0
1
2
3
4
5
g
Sosialisasi kebijakan Bidang Pariwisata
kali
0
2
4
6
8
10
a
Penyusunan RIPDA (rencana induk pengembangan pariwisata daerah )kubu raya
laporan
0
1
1
1
0
0
b
Penyusunan Kebudayaan
laporan
0
1
1
1
1
1
c
Diklat Teknis Bid Budaya dan Pariwisata
kali
0
1
2
3
4
5
d
Jumlah LSM pemerhati Pariwisata dan Budaya
LSM
0
2
3
4
5
6
e
Jumlah pertemuan dg mitra pariwisata
kali
2
4
6
8
10
12
f
Monitoring program kemitraan
kali
0
1
2
3
4
5
g
Pembentukan , Pembinaan (Kelompok Sadar Wisata)
kali
0
1
3
5
7
9
Data
Base
Pariwisata
dan
POKDARWIS
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
9.4 Pengembangan Budaya
Nilai
9.5 Pengelolaan Kekayaan Budaya
1
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
9.6 Pengelolaan Keragaman Budaya
9.7 Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
2010 8
2011 9
TARGET 2012 10
2013 11
2014 12
a
Adat budaya yang ada di masyarakat di jadi kegiatan rutin Pemda
buah
4
6
9
12
16
19
b
Kebijakan budaya lokal yang telah tersusun
buah
0
1
2
2
2
2
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13 Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
Penyusunan lokal daerah
budaya
c
Program dievaluasi pada triwulan tertentu
Kali
0
2
2
2
3
4
3
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
d
Penghargaan yang telah diberikan oleh Pemda
org
4
4
6
6
7
7
4
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
1
Fasilitasi partisipasi masyarakat pengelolaan kekayaan budaya
dalam
a
Keterlibatan masyarakat di Kecamatan dalam pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
Kec
1
2
3
1
1
1
2
Penyusunan dan sosialisasi kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
b
Kebijakan Pemerintah kekayaan budaya lokal
pengelolaan
Buah
0
1
1
1
2
2
3
Pengelolaan Karya cetak dan karya rekam
c
Kesenian yang berkembang akan di Audio Visualkan
dimasyarakat
Buah
4
4
4
3
3
2
4
Pengelolaan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata termasuk peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
d
Data tempat bersejarah, bahasa masyarakat dan tokoh sejarah
Buah
8
8
8
9
3
3
Prasarana
a
Pelestarian bangunan Peninggalan bersejarah
buah
0
1
1
1
1
1
Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
1
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
a
Festival budaya daerah yang diselenggarakan
Keg
1
2
2
3
3
1
Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
b
1
1
1
1
1
1
Penyusunan sistem bidang kebudayaan
Tingkat keakuratan kebudayaan
Keg
2
1
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
a
Menjalin Kerjasama Pengelola Kebudayaan dengan 14 Kabupaten/Kota
Kab/Kota
0
2
2
2
2
2
sarana
tentang
DATA (2009 7
2
5 Pengadaan Kebudayaan
kebijakan
Satuan 6
dan
informasi
database
dalam
database
bidang
Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
Dinas Kebudayaan, Pariwisara dan Pemuda Olahraga
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
10 Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat.
10.1 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
10.2 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
10.3 Pembinaan Terlantar
Anak
1
2
Peningkatan Kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan (PMKS) Lainnya
Pelatihan keterampilan keluarga miskin
berusaha
bagi
3
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
4
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
2
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
3
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1
Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
2
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
3
Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
4
Peningkatan keterampilan pembinaan anak terlantar
tenaga
a
Tingkat kecukupan petugas pendamping
b
Keluargan miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan
Satuan 6 %
DATA (2009 7
2010 8
0,57
Klrga
TARGET 2012 10
2011 9
1,00
1,25
1,5
2013 11 1,75
2,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
3,00
c
Kelompok Adat Terpencil yang dibina
Klp
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
d
Jumlah pelatihan terhadap PMKS
Kali
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
e
Prosentase penurunan PMKS
%
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
2014 12
0,05
0,10
0,20 67
0,40
f
Indeks Pembangunan Manusia
-
64,46
Angka Kemiskinan
%
6,89
a
Jumlah anak terlantar dan anak cacat yang dilatih
%
b
Prosentase keberhasilan anak anak yang dilatih
%
65,00
75,00
85,00
95,00
100,00
100,00
6,50
1,00
68
2,00 0,50
g
0,46
65
0,30 6,30
1,25
69
6,20
1,50
6,10
1,75
70 6,00
2,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
c
Kecukupan tenaga pelatih/pendamping
%
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
d
Tingkat kecukupan sarana dan prasarana pelatihan
%
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
95,00
a
Tingkat kelayakan sarana dan prasarana
%
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
b
Tingakat kecukupan alat alat pelatihan dan praktek
%
25,00
45,00
55,00
70,00
80,00
c
Prosentase anak terlantara dapat ditangani
%
d
Prosentase yang telah dilatih dapat mandiri
%
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
e
Prosentase anak yang dapat lulus pelatihan
%
60,00
85,00
95,00
100,00
100,00
100,00
0,51
1,00
1,5
2,00
2,5
100,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 90,00 3,00
DATA (2009 7
TARGET 2012 10
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
Satuan 6
a
Prosentase penderita yang dapat terdata
%
60,00
75,00
80,00
85,00
b
Kecukupan sarana parasarana terpenuhi
%
-
-
-
-
c
Prosentase penderita yang dapat dididik
%
d
Kegiatan diklat bagi penderita
Kali
-
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
e
Jumlah peserta diklat
Org
-
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
f
Peserta diklat yang dayagunakan/dikerjakan
Org
-
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
10.4 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1
2
10.5 Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
10.6 Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
3
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
4
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
5
Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
1
Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana panti asuhan/ jompo
dan
2
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
3
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo
4
Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
1
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
2
3
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
telah
di
2010 8
2011 9
2013 11 90,00
2014 12
95,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a
Jumlah bangunan panti asuhan/jompo
Bh
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
b
Prosentase panti yang dibantu
%
27,00
50,00
75,00
100,00
100,00
100,00
40,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
c
Tingkat kecukupan tenaga pelatih panti
%
25,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
d
Tingkat kecukupan peralatan untuk pelatihan
%
15,00
25,00
35,00
45,00
55,00
65,00
a
Jumlah kegiatan diklat ketrampilan
Kali
-
1,00
1,00
1,00
1,00
b
Jumlah peserta diklat
Org
-
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
c
Prosentase normal
%
-
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
d
Jumlah pemantauan bekas warga binaan
Kali
1,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
e
Prosentase warga berusaha/ bekerja
%
-
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
peserta
yang
binaan
berhasil
yang
hidup
dapat
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
1,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SASARAN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN POKOK 4
5
10.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
10.8 Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1
Rehabilitasi huni,
3 Rumah
INDIKATOR
kumuh/Tidak
layak
Bantuan untuk keluarga miskin, Orsos / Ormas yang diterima masyarakat/diakui Pemerintah.
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha untuk penanggulangan masalah sosial
2
Peningkatan jejaring kerjasama pelakupelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
3
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
4
Pengembangan model perlindungan sosial
5
Fasilitasi Kegiatan Komisi Lanjut Usia
6
Fasilitasi Kegiatan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS
1
Sosialisasi wawasan kebangsaan di KKR
Satuan 6 bh
DATA (2009 7 8.772,00
2010 8 300,00
2011 9 300,00
TARGET 2012 10 300,00
2013 11 300,00
25,00
25,00
25,00
25,00
SKPD/PENANGGUNG 2014 JAWAB 12 13 300,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a
4 Jumlah rumah tak layak huni/kumuh
b
Jumlah Keluarga miskin
KK
49.094,00
c
Kelompok keluarga miskin yang mendapat bantuan
Klp
-
d
Orsos/Ormas yang mendapat bantuan
Organisasi
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
e
Jaminan Kesehatan Keluarga di luar kuota Jamkesmas
Jiwa
400,00
15.000,00
30.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
f
Pengadaan bantuan korban bencana.
Paket
-
200,00
220,00
250,00
270,00
280,00
a
Jumlah karang taruna yang diberdayakan
Bh
1,00
10,00
10,00
10,00
10,00
b
Prosentase karang taruna menghidupi organisasinya
dapat
%
c
Jumlah organisasi yang peduli masalah sosial yang dibina
Bh
yang
25,00
10,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0,98 30,00
kelembagaan
a
Terlaksananya sosialisasi
b
Jumlah Ormas dan LSM yang terdata
kali
0
2
3
4
5
6
buah
10
60
70
80
90
100
2
Pendataan dan pembuatan profil Ormas dan LSM
c
Persentase ormas dan LSM yang terdata dan masih aktif
%
10
60
70
80
90
100
3
Penyelenggaraan Penataran ketahanan bangsa bagi Pejabat eselon IV dan Staf
d
Terlaksananya penataran Ketahanan bangsa
kali
0
2
3
4
5
6
e
0
2
3
4
5
6
Peningkatan toleransi dan kerukunan dlm kehidupan beragama
Kegiatan forum dialog sosial dan budaya yang dilaksanakan
kali
4
f
Kegiatan komunikasi antar tokoh masyarakat
kali
0
2
3
4
5
6
g
Terlaksananya peringatan hari hari besar nasional/daerah
kali
2
4
6
7
8
8
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
SASARAN
PROGRAM
1
2
KEGIATAN POKOK 5 6
10.9 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
Satuan 6
4
DATA (2009 7
2010 8
TARGET 2012 10
2011 9
2013 11
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
2014 12
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
a
Frekuensi kegiatan forum keagamaan dan Pentas seni seperti seminar,diskusi dan
kali
0
2
3
4
5
6
b
Frekuensi kegiatan komunikasi berkala antar tokoh masyarakat Ormas dan LSM
kali
0
2
3
4
5
6
c
Frekuensi kegiatan Pentas seni dan budaya festival omba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
kali
0
2
3
4
5
6
2
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
3
Pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
d
kali
0
5
5
5
5
5
4
Fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)
Terlaksananya kegiatan musyawarah tahunan, rapat berkala forum Kerukunan umat beragama
e
0
3
3
3
3
3
Dialog anak bangsa di daerah rawan konflik
Frekuensi pelaksanaan dialog anak bangsa di daerah rawan konflik
kali
5 6
Fasilitasi kegiatan Kabupaten (BNK)
7
Fasilitasi bantuan rumah ibadah
8
10.10 Pendidikan Politik
INDIKATOR
Badan
Fasilitasi kegiatan Komunitas Daerah (KOMINDA)
Narkotika
Intelijen
f
Terlaksananya rapat koordinasi BNK
kali
0
4
4
4
4
4
g
Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan untuk pencegahan pemakaian Narkotika dan obat terlarang lainnnya.
kali
0
4
4
4
4
4
h
Jumlah rumah ibadah yang dibantu
104
200
300
400
500
658
a
Terlaksananya kegiatan berkala dan tahunan
koordinasi
kali
0
5
5
5
5
5
b
Terlaksananya Monitoring situasi wilayah untuk deteksi dini terhadap AGHT aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM
kali
0
12
12
12
12
12
rapat
buah
9
Pengawaan terhadap lembaga/orang asing
a
Terpantaunya kegiatan lembaga dan orang asing di daerah
kali
0
2
2
2
2
2
1
Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Parpol yang memperoleh Kursi di DPRD
a
Jumlah Parpol yang memperoleh Kursi di DPRD yang diberikan bantuan keuangan
%
100
100
100
100
100
100
2
Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pendidikan politik masyarakat
b
Terlaksananya pendidikan politik masyarakat
kali
1
2
3
4
5
6
c
1
0
0
0
0
1
Fasilitasi kegiatan Pemilu/Pilkada
Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
kali
3
kelancaran
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
10.11 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
1
Pemantauan dan Penyebarluasan
a
Informasi Potensi Bencana
Satuan 6
Terlaksananya pemantauan dan
DATA (2009 7
2010 8
TARGET 2012 10
2011 9
2013 11
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
2014 12
kali
1
2
3
4
5
6
org
0
60
120
180
240
270
penyebarluasan informasi potensi bencana
2
Pelatihan Satuan Linmas
b
Bertambahnya anggota satuan
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
linmas yang diberikan pelatihan
10.12 Penataan Administrasi Kependudukan
1
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
2
Pelatihan tenaga pengelola SIAK
3
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Terlaksananya Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SIAK dengan baik.
b
Tersedianya Tenaga pengelola cukup dan berkualitas.
c
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan yang didukung fasilitas yang lengkap dan memadai.
%
60 %
80 %
95 %
100 %
100 %
100 %
d
Tersusunnya penduduk
setiap
%
60 %
80 %
95 %
100 %
100 %
100 %
e
Tersedianya Laporan kependudukan yang akurat.
administrasi
%
60 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Sistem
NIK
SIAK yang
untuk
%
60 %
orang
80 %
18
100 %
20
100 %
30
100 %
30
100 %
30
Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
f
60 %
70 %
95 %
100 %
100 %
100 %
Pengolahan dalam penyusunan informasi kependudukan
Tersedianya informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat
%
5
g
%
60 %
80 %
95 %
100 %
100 %
100 %
Peningkatan pelayanan bidang kependudukan
Meningkatnya Pelayanan prima dalam kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (KK, KTP, dan Akte).
h
Tersedianya database kependudukan yang lengkap dan mutakhir.
kali
publik
dalam
1
1
1
1
1
1
7
Pengembangan database kependudukan
i
Terealisasinya kebijakan kependudukan berupa Perda, Perbup, Keputusan Kadis.
%
60 %
70 %
85 %
95 %
100 %
100 %
8
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kependudukan dan catatan sipil
j
Meningkatnya Kinerja Pengelola administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil .
%
60 %
70 %
85 %
95 %
100 %
100 %
k
Terlaksananya kegiatan sosialisasi bidang kependudukan dan tersedianya KEI tentang administrasi kependudukan.
kali
9
12
14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1
10
10
10
10
10
14 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaporan dalam rangka tertib administrasi
Penyiapan Tenaga Kerja
a
Tingkat Ketersediaan Personil
Orang
-
40
40
40
40
40
Pengendali Keamanan dan
b
Tingkat Penertiban dan Penegakan PERDA
Kali
-
12
12
12
12
12
Kenyamanan Lingkungan 2
Pembangunan Sarana Keamanan Lingkungan
3
Pelatihan Lingkungan
dan
Pengendalian
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 30
4
6
10.13 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
a
c
Tingkat Patroli
Kali
3,00
12
12
12
12
12
Prasarana
d
Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan
Kali
6,00
-
-
-
4
5
Keamanan
e
Jumlah TURJAWALI
Kali
7,00
24
24
24
24
24
Kantor SAT POL-PP
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
10.14 Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Kriminal
4
Operasi Penegakan Produk Hukum Daerah
5
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat (PKL)
6
Pengendalian Keamanan Lingkungan
7
Pengendalian Keamanan Lingungan Dalam PEMILU
8
Pengaturan, Penjagaan, Pegawalan dan Patroli (TURJAWALI)
1
Pengawasan Pengendalian dan
a
Meningkatkan Pengawasan Kegiatan Pol-PP
b
Mengadakan Pelatihan Pol PP
c
Peningkatan SDM
Orang
d
Bimbingan Teknis
Kali
a
Tingkat Penertiban Peredaran Miras/Narkoba
b
Tingkat Penertiban Operasi Penyakit Masyarakat
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 2
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
3
Peningkatan Kapasitas dan Kesamaptaan Aparat Polisi Pamong Praja
4
Kerjasama Pengembangan
Satuan 6
Pengendalian
Kali Kali
DATA (2009 7
2,00
2010 8
2011 9
12
12
TARGET 2012 10
12
2013 11
2014 12
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
12
12
Kantor SAT POL-PP
-
2
2
2
2
2
1,00
50
50
50
50
50
-
2
2
2
2
2
Kali
-
4
4
4
4
4
Kali
-
12
12
12
12
12
Kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
10.15 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
1
Penyuluhan Pencegahan/Peredaran Pengunaan Minuman Keras dan Narkoba
2
Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
3
Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme
4
Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian
Kantor SAT POL-PP
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN POKOK
INDIKATOR
1
2
3
4
11 Terwujudnya Percepatan Pembangunan Wilayah Transmigrasi
11.1 Pengembangan Wilayah Transmigrasi di
Satuan 6
1 Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antarpelaku dan antar sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan
a
Jumlah MOU yang dibuat dengan Pemerintah Kali Daerah lain
2 Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan untuk Kebutuhan SDM
a
Rekruitmen Calon Transmigran
3 Identifikasi dan Desain Kawasan Transmigrasi
a
DATA (2009 7
2010 8
TARGET 2012 10
2011 9
2013 11
SKPD/PENANGGUNG JAWAB 13
2014 12
3
11
7
7
12
7
Dinsosnakertrans
100
475
300
300
500
300
Dinsosnakertrans
Terlaksanannya SICA (Studi Identifikasi Calon Kawasan Area)
0
1
2
2
2
2
b
Validasi Data Calon Kawasan Pemukiman Kawasan Transmigrasi
0
2
2
2
2
2
c
Tersusunnya RTUPT (Calon Lokasi Pemukiman Kawasan Transmigrasi)
0
1
2
2
2
2
KK
11.2 Program Transmigrasi Lokal
1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal
a
Kemampuan KK TPS mengelola Kegiatan % Usaha Ekonomi
50
55
60
65
70
75
Dinsosnakertrans
11.3 Program Transmigrasi Regional
1 Penyuluhan Transmigrasi Regional
a
Kemampuan KK TPA mengelola Kegiatan % Usaha Ekonomi
50
55
60
65
70
75
Dinsosnakertrans