BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V.
Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 – 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4
Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Materieel B.V. Heifra B.V.
Auteur(s): Dhr. F. de Bruijn, Directeur Dhr. P. van den Hoogen, COF, KAM-coördinator Dhr. K. Lambregts, Extern adviseur Doc.code: Versie: Datum: Status:
EnMP2015 01 26-10-2015 definitief
Inhoudsopgave 1.
Inleiding ................................................................................................................ 3
2.
Normatieve verwijzingen......................................................................................... 4
3.
Reductiedoelstellingen t.o.v. basisjaar ....................................................................... 5
4
5.
6.
3.1
Algemeen ........................................................................................................ 5
3.2
Reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 ............................................................... 5
3.4
Reductiedoelstelling projecten met gunningsvoordeel .......................................... 6
3.5
Reductiedoelstelling scope 3; Ketenanalyse ........................................................ 6
Voortgang doelstellingen ......................................................................................... 7 4.1
Voortgang doelstelling projecten met gunningsvoordeel ....................................... 8
4.2
Voortgang doelstelling scope 3 .......................................................................... 8
4.2
Doelstelling voor het gebruik van alternatieve brandstoffen en/of groene stroom .... 8
4.3
Afwijkingen, correcties, preventieve en/of corrigerende maatregelen ..................... 8
Plan van aanpak...................................................................................................... 9 5.1
Maatregelen scope 1 bedrijf .............................................................................. 9
5.2
Maatregelen scope 2 bedrijf ............................................................................ 10
5.3
Maatregelen projecten met gunningsvoordeel .................................................... 10
5.4
Maatregelen scope 3 - keten analyse ................................................................ 11
Monitoring en meting............................................................................................ 12 6.1
Energie prestatie-indicatoren (EnPI’s) .............................................................. 12
7.
Periodieke opvolging / voortdurende verbetering ..................................................... 13
8.
Actieplan: verantwoordelijkheden, taakstellingen en budget ...................................... 14 8.1
Verantwoordelijkheden ................................................................................... 14
8.2
Actieplan ...................................................................................................... 14
Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief
pagina 2
1.
Inleiding
In onze beleidsverklaring hebben wij de doelstelling uitgesproken om onze CO2-uitstoot te reduceren met 10% in 2020 (1,25 % per jaar) ten opzichte van de genormaliseerde CO2uitstoot in het basisjaar 2012 op basis van het aantal FTE’s (werknemers inclusief het aantal ingehuurde werknemers). Om die doelstelling te bereiken hebben wij onderzoek gedaan naar de verschillende reductiemogelijkheden. Hiervoor hebben wij intern overlegd en hebben wij gebruik gemaakt van de besparingsmaatregelen die andere bedrijven in de sector hebben genomen. De geselecteerde maatregelen zijn samen met de doelstellingen vastgelegd in dit Energie Management Actieplan. Dit plan heeft betrekking op het jaar 2014 en de eerste helft van 2015. Het actieplan is opgesteld conform NEN-ISO 50001 en wordt middels de ondertekening van deze inleiding onderschreven door de directie. Al onze projecten zijn min of meer vergelijkbaar. Derhalve hebben wij een vaste set maatregelen gedefinieerd die in principe voor alle projecten geldt. Mochten er projecten zijn waarbij weinig van de bedrijfsmaatregelen toepasbaar zijn, dan zullen wij nagaan of er wellicht andere maatregelen mogelijk zijn in dat specifieke project, en/of het geheel van bedrijfsmaatregelen wel voldoende compleet is. Het plan is gecommuniceerd (intern en extern) en voor zover mogelijk geïmplementeerd voor ons bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Voor zover implementatie van een bepaalde maatregel nog niet is gerealiseerd is hiervoor een streefdatum in het actieplan vastgelegd. Het plan wordt jaarlijks (of zo vaak als nodig) bijgesteld en goedgekeurd door de directie. Dhr. F. de Bruijn, Directeur Voor akkoord Zegveld, 26-10-2015
Handtekening
Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief
pagina 3
2.
Normatieve verwijzingen
Dit Energie Management Actieplan is opgebouwd conform de paragrafen 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 van de norm NEN-ISO 50001. De internationale erkende norm ISO 50001 bestaat uit eisen met gebruiksrichtlijnen voor energie- managementsystemen. In de onderstaande tabel is per paragraaf een verwijzing opgenomen naar het hoofdstuk in dit rapport waar het betreffende punt uit de ISO 50001 norm wordt behandeld. ISO 50001 § 4.4.3
Onderwerp Uitvoeren van een energie audit
§ 4.4.4
Uitgangswaarden voor energieverbruik / Referentiejaar
3
§ 4.4.5
Energie Prestatie Indicatoren
6
§ 4.4.6
Doelstellingen, Taakstellingen, Actieplan
8
§ 4.6.1
Monitoring, meten en analyseren
6
§ 4.6.4
Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen
4
Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief
Hoofdstuk 7
pagina 4
3.
Reductiedoelstellingen t.o.v. basisjaar
3.1
Algemeen
De meest materiële emissies zijn bepaald in de CO2-footprint van 2012. Jaarlijks zal in het energieauditverslag worden nagegaan of de emissie inventaris (onderdeel van de CO2footprint rapportage) actueel is en zal er vorm worden gegeven aan onze reductiedoelstellingen. De algemene bedrijfsdoelstelling is een reductie van 10 % in 2020 ten opzichte van de uitstoot in het basisjaar 2012. Dit energie management actieplan beschrijft welke maatregelen wij gaan nemen om deze reductiedoelstelling te kunnen behalen. 3.2
Reductiedoelstelling voor scope 1 & 2
Doelstellingen zoals geformuleerd in 2013; Soorten emissies en scopes (SKAO) Totaal (scope 1 & 2) Directie CO2-emissies (scope 1) Uitstoot mobiele werktuigen Indirecte CO2-emissies (scope 2) Uitstoot door elektriciteitgebruik
Reductiedoel (t.o.v. 2012) 10% 2,5%
Periode
2%
2014
25%
2014
2020 2014
Voorlopige doelstellingen voor 2015 Om ons doel voor 2020 te behalen stellen wij onze doelstelling voor het jaar 2015; Soorten emissies en scopes (SKAO) Reductiedoel Periode (t.o.v. 2012) Totaal (scope 1 & 2) 3,75% 2015 Directie CO2-emissies (scope 1) 4% 2015 Indirecte CO2-emissies (scope 2) 75% 2015 Begin 2016 zullen wij het resultaat van 2015 evalueren en waar nodig bijsturen.
Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief
pagina 5
3.4
Reductiedoelstelling projecten met gunningsvoordeel
Op het moment van het opstellen van dit plan heeft het project één project waar gunningsvoordeel op verkregen is n.l. het project "Raamovereenkomst gemeente Woerden." Dit project bestaat uit diverse deelprojecten binnen de Gemeente Woerden. Onze doelstelling richt zich op de meest materiële emissie; het dieselverbruik door het gebruik van personenauto's en met name het dieselverbruik door het "Mobiele koppel". Onze doelstelling voor het project; Soorten emissies en scopes (SKAO) Directie CO2-emissies (scope 1) Uitstoot door het brandstof verbruik "Mobiel Koppel"
Reductiedoel (t.o.v. 2014)
Periode
10% 15%
2015 2016
Uit onze gegevens blijkt dat gemiddeld 1 liter diesel verbruikt wordt per 8.7 km. Dit gaat over de eerste helft van 2015. Wij moesten om onze doelstelling voor 2015 te bereiken ons verbruik terugdringen naar 1 op 8,4km. Voor de eerste helft van 2015 hebben wij dit dus behaald en moeten wij vast zien te houden voor heel 2015. Voor 2016 willen wij weer 5% reduceren op het verbruik van het mobiele koppel. Dit betekent dat wij in 2016 het verbruik moeten terugdringen naar 1 op 8.94km. 3.5
Reductiedoelstelling scope 3; Ketenanalyse
Onze doelstelling voor scope 3 uit onze ketenanalyse "Inhuur onderaannemers op projecten"; Soorten emissies en scopes (SKAO) Reductiedoel Periode (t.o.v. 2014) Indirecte CO2-emissies (scope 3) Uitstoot door het brandstof verbruik vervoer 5% 2020 onderaannemers Uitstoot door het brandstof verbruik vervoer 0,5 % 2015 onderaannemers Uitstoot door het brandstof verbruik vervoer 1% 2016 Onderaannemers De maatregelen om dit te bereiken hebben wij uitgewerkt in de Ketenanalyse "Inhuur onderaannemers op projecten".
Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief
pagina 6
4
Voortgang doelstellingen
Halfjaarlijks kwantificeren en bewaken wij de voortgang van onze doelstellingen. Uit onze half-jaarlijkse inventarisatie komt het volgende naar voren; Tabel; Voortgang emissie reductie (Bron; Bruco Zegveld CO2 footprints) Onderwerp
Scope Eenheid
Algemeen (totale uitstoot scope 1 & 2) 1&2 FTE Uitstoot per FTE 1&2 1 Scope 1; Mobiele werktuigen 1 Uitstoot mobiele werktuigen (per FTE) 2 Scope 2; Elektriciteit 2 Uitstoot elektriciteit (per FTE)
2012 2013 2014
Ton CO2 318 286.1 75 Aantal 90 Ton CO2 3,53 3.81 Ton CO2 140,3 114.3 Ton CO2 1,56 1.52 Ton CO2 13,7 11.7 Ton CO2 0,15 0.16
270 83.5 3,23 108,8 1,30 0,92 0,01
1ste helft 2015 163.1 106 1.54 95.93 0.91 0.4 0.004
Tabel huidige prestatie; Doelstelling Algemeen (totale uitstoot scope 1 & 2) Scope 1; Mobiele werktuigen Scope 2; Elektriciteit
Resultaat 2014 t.o.v. 2012 (%) -15,1% -22,5% -93,3%
Resultaat 1ste helft 2015 t.o.v. 2012 (%) -48,7% -31,6% -97.3%
Uit het bovenstaande blijkt dat wij op onze doelstellingen over 2014 ruimschoots behaald hebben. En dat wij op de goede weg zijn voor 2015. Hieronder volgen de verwachtingen voor 2015. Tabel; Voortgang emissie reductie (Bron; Bruco Zegveld CO2 footprints) Onderwerp Algemeen (totale uitstoot scope 1 & 2) FTE Uitstoot per FTE Scope 1; Mobiele werktuigen Uitstoot mobiele werktuigen (per FTE) Scope 2; Elektriciteit Uitstoot elektriciteit (per FTE)
Scope
Eenheid
2012
2015
1&2
Ton CO2 Aantal Ton CO2 Ton CO2 Ton CO2 Ton CO2 Ton CO2
318 90 3,53 140,3 1,56 13,7 0,15
360 119 3.03 165 1,39 0.8 0,006
1&2 1 1 2 2
Tabel huidige prestatie; Doelstelling Algemeen (totale uitstoot scope 1 & 2) Scope 1; Mobiele werktuigen Scope 2; Elektriciteit
Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief
Resultaat 2015 (jan tot jun) t.o.v. 2012 (%) -14.2% -10,9% -96,0%
pagina 7
Uit ervaring blijkt dat de 2de helft van het jaar anders verloopt dan de eerste helft. Wij verwachten dat de resultaten over heel 2015 nog zullen wijzigen ten goede van de reductie. Ten opzichte van 2014 zijn wij achteruit gegaan en hebben wij meer CO2 per FTE uitgestoten. Echter wij zitten nog steeds op onze lijn van onze doelstelling ten opzichte van 2020. 4.1
Voortgang doelstelling projecten met gunningsvoordeel
Project Raamovereenkomst Gemeente Woerden Zoals te zien in het energie audit verslag van het project hebben de maatregelen die wij hebben getroffen voor de reductie op het mobiele koppel effectief genoeg geweest voor het jaar 2014. Door het aanspreken van onze medewerkers op hun rijgedrag is het gewenste resultaat bereikt. Tevens hebben wij in de eerste helft van 2015 nieuwe bussen aangeschaft en hiermee verwachten wij om onze doelstelling voor het jaar 2015 ruimschoots te kunnen behalen. 4.2
Voortgang doelstelling scope 3
Dit jaar is de ketenanalyse; "Inhuur onderaannemers op projecten" opgesteld. Deze analyse richt zich op het vervoer van onze onderaannemers van hun bedrijf of huis naar de projecten. In het ketenanalyse rapport is een doelstelling met maatregelen voor reductie geformuleerd. Tevens wordt hier de voortgang besproken. 4.2
Doelstelling voor het gebruik van alternatieve brandstoffen en/of groene stroom
In 2013 zijn wij overgegaan op “groene” elektriciteit en daarmee hebben wij een grote sprong in onze doelstelling voor de reductie op scope 2 behaald. Jaarlijks volgen wij de ontwikkelingen en zullen wij inventariseren of er mogelijk alternatieven zijn voor onze brandstoffen. Wij zijn begin 2015 overgestapt op het gebruik van Traxx brandstof. Deze brandstof heeft een mindere invloed op het milieu. 4.3
Afwijkingen, correcties, preventieve en/of corrigerende maatregelen
In het Plan van Aanpak zijn de corrigerende en preventieve maatregelen in de vorm van de doelstellingen weergegeven.
Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief
pagina 8
5.
Plan van aanpak
5.1
Maatregelen scope 1 bedrijf
Om te kunnen voldoen aan de reductiedoelstelling voor de periode 2015 nemen wij volgende maatregelen. Duurzamer gebruik mobiele werktuigen; De emissiestroom waarop de maatregelen betrekking hebben is het dieselverbruik; Instructie en controle van alle machinisten op de projectlocaties door het gebruik van de machines aan de kaart te stellen tijdens; o De contract besprekingen aan het begin van het jaar, o Startwerkoverleg, o Werkplek inspecties, o Toolboxen, o Controles op gedrag bij de dagelijkse werkzaamheden door de uitvoerders, o Maandelijkse beoordeling van de onderaannemers tijdens het werk- en coördinatie overleg. De aandacht ligt bij deze maatregel op het niet onnodig stationair laten draaien van de machines.
Wij willen met het ‘groener’ maken van ons inkoopbeleid een CO2- reductie bewerkstelligen door bij de inkoop actief te letten op de verbruiksgegevens bij zowel de machines als de bedrijfswagens; Gedegen onderhoud van het machinepark en tijdig vervangen van versleten/verouderd materieel; Onderzoeken of we de reductie doelstellingen kunnen relateren aan het aantal draaiuren van de machines of de omzet van het bedrijf. Dit om een beter vergelijkbaar resultaat te creëren wanneer de hoeveelheid projecten verandert. Het voortzetten van het gebruik van Traxx brandstof en nagaan of de CO2-uitstoot een andere conversiefactor heeft. Onderzoeken naar investeren in ‘schoner’ materieel.
Budget De maatregel kost de tijd die nodig is om onze werknemers en onderaannemers te instrueren en aan te spreken op hun gedrag. Schatting; 120 uur per jaar.
Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief
pagina 9
5.2
Maatregelen scope 2 bedrijf
Bedrijfspand De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft is het elektriciteitsverbruik; Zoveel mogelijk digitaal versturen van correspondentie met opdrachtgevers en leveranciers dus het gebruik van de printers verminderen; De aanschaf van energie zuinige apparatuur wanneer dit aan vervanging toe is. Er op letten dat alle elektrische apparaten uit staan wanneer het pand verlaten wordt. Er op te letten dat verlichting uitgezet wordt in ruimten die niet gebruikt worden.
Budget
Budget wordt bepaald bij de te vervangen apparatuur.
In het voorjaar van 2015 zullen wij onze reductie resultaten en de maatregelen in het plan van aanpak evalueren en waar nodig aanpassen om onze doelstellingen voor de komende jaren te bereiken. 5.3
Maatregelen projecten met gunningsvoordeel
M.b.t. het project Raamovereenkomst Gemeente Woerden; Werknemers op hun rijgedrag aanspreken om dit zo zuinig mogelijk te laten zijn. Budget De maatregel kost de tijd die nodig is om onze werknemers en onderaannemers te instrueren en aan te spreken op hun gedrag. Schatting; 30 uur per jaar.
Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief
pagina 10
5.4
Maatregelen scope 3 - keten analyse
M.b.t. het vervoer van onderaannemers naar de projectlocaties; Het verminderen van het aantal gereden kilometers door verbeterde planning; Het promoten van milieuvriendelijk en CO2 reducerend gedrag bij de onderaannemers; Het verbeteren van de registratie van het aantal gereden kilometers door de onderaannemers. Budget
Voor de planning is geen extra budget nodig; 20 uur administratieve uren voor de registratie van de km (schatting)
De maatregel kost de tijd die nodig is om onze werknemers en onderaannemers te instrueren en aan te spreken op hun gedrag. Schatting; 120 uur per jaar. (zie ook scope 1)
Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief
pagina 11
6.
Monitoring en meting
Elke besparingsmaatregel die wij nemen wordt gemonitord. Hiervoor is een meet- en monitoringssysteem ingericht (zie procedure A.2 van het handboek ‘Managementsysteem voor CO2-bewust handelen’). De monitoring en meting van de CO2reductiemaatregelen zal periodiek plaatsvinden. Als een maatregel in de praktijk tegenvalt, kunnen wij beslissen om te stoppen met de maatregel en/of de monitoring. 6.1
Energie prestatie-indicatoren (EnPI’s)
Om daadwerkelijk sturing op het energieverbruik mogelijk te maken hebben wij een aantal Energie prestatie-indicatoren (EnPI’s) geformuleerd. EnPI’s kunnen bestaan uit een parameter (absoluut energiegebruik), energiegebruik per eenheid (bijvoorbeeld werkdag, weekenddag, fabricatieduur, product, ploeg) of een multivariabel model. Energie prestatie-indicatoren (EnPI’s) Onderwerp
Registratie
Intervalperiode
Gasverbruik
Halfjaarlijks
Brandstofverbruik wagenpark
Facturen leverancier & meterstand Facturen leverancier & meterstand Facturen brandstofleveranciers BP Brandstofpassen
Brandstofverbruik "Mobiel koppel"
BP Brandstofpassen
Halfjaarlijks
Kilometers "Mobiel koppel"
Track en Trace systeem
Halfjaarlijks
Kilometers onderaannemers
Kilometer registratie onderaannemers
Halfjaarlijks
Elektriciteitsverbruik Brandstofverbruik mobiele werktuigen
Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief
Halfjaarlijks Halfjaarlijks Halfjaarlijks
pagina 12
7.
Periodieke opvolging / voortdurende verbetering
Het formuleren van doelstellingen, selecteren van besparingsmaatregelen is geen eenmalige actie. Om ervoor te zorgen dat het beleid ook daadwerkelijk onderdeel wordt van de dagelijkse bedrijfsvoering moeten deze activiteiten continu plaatsvinden. Zo zullen wij gedurende het jaar de reductiemaatregelen uitvoeren, verbruik registreren, communiceren en processen in de organisatie periodiek bijwerken en evalueren. Door het doorlopen van de Plan-Do-Check-Act stuurcyclus zorgen wij ervoor dat wij werken aan voortdurende verbetering van onze CO2 prestaties.
Minimaal eenmaal per jaar buigt, onder verantwoordelijkheid van de directie, de organisatie zich over het functioneren van het energie management systeem. De directiebeoordeling vormt samen met het energie audit verslag mede de input tot voortdurend verbeteren.
Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief
pagina 13
8.
Actieplan: verantwoordelijkheden, taakstellingen en budget
8.1
Verantwoordelijkheden
Binnen Bruco Zegveld B.V. is de directie eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het Energie Management Actieplan binnen het energiemanagementsysteem. De proceseigenaar is de COF. Dat geldt zowel voor de projecten als voor binnen de organisatie. 8.2 Nr.
Actieplan Actie/ doelstelling
Doelstelling moet zo mogelijk SMART zijn
1. Onderzoek naar het beter in kaart brengen van het draaiuren per machine 2. Actief letten op de verbruiksgegevens bij de inkoop bij machines. 3. Digitaal versturen correspondentie, minder printen. 4. Er op toezien dat alle elektrische apparaten en verlichting uit staan wanneer het pand verlaten wordt 5. Aanschaf energie zuinige apparatuur
Energie Management Actieplan Status: definitief
Mogelijke Benodigde middelen Verantwoordelijke en eventueel betrokken CO2-reductie of en budget belanghebbenden energie-besparing (%)
Streefdatum
Status** Gerealiseerd Gecommuniseerd Gedocumenteerd
Indirect door beter 20 man-uur registratie
COF
Doorgaand
Continu
Afhankelijk per Inkoop budget machine 10-25% brandstof verbruik
Directie
Doorgaand
Continu
-1% stroomverbruik
Geen
Directie Medewerkers kantoor
Doorgaand
Continu
-1% stroomverbruik
Geen
Directie Medewerkers kantoor
Doorgaand
Continu
Afhankelijk van machine
Inkoop budget
Directie
Doorgaand, wordt jaarlijks bepaald
Continu
Datum
pagina 14
Nr.
Actie/ doelstelling
Mogelijke Benodigde middelen Verantwoordelijke en eventueel betrokken CO2-reductie of en budget belanghebbenden energie-besparing (%)
Streefdatum
6. Eigen personeel informeren en betrekken, bewustwording
10-20% op dieselverbruik
Doorgaand eens per half jaar
continu
7. Inleen personeel en onderaannemers instrueren, controleren en beoordelen
10-20% op dieselverbruik
November 2016
Continu
8. Deelname aan klankbordgroepen sector- en keten initiatief; 9. Reiskilometers onderaannemers beperken door verbeterde planning 10. Verbeteren registratie aantal gereden km onderaannemers
Afhankelijk van initiatief
80 manuur €2500,- contributie
Directie COF Uitvoerders Medewerkers Directie COF Medewerkers Onderaannemers COF
0.5% brandstof verbruik scope3
€ 0,-
Directie Planner
Continu
Continu
Indirect
20 uur administratief COF Planner
Jan. 2015
Onder handen
Doelstelling moet zo mogelijk SMART zijn
Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief
Nieuwsbrief, toolbox + beoordeling 2 man-uren, per halfjaar 100 man-uur per jaar
Status** Gerealiseerd Gecommuniseerd Gedocumenteerd
november 2015 Onder handen
pagina 15
Datum