BAB IX - 1
BAB IX - 2
Tabel 9.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 1 (4)
Tahun 2 (5)
Tahun 3 (6)
Tahun 4 (7)
Tahun 5 (8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL APM PAUD APK PAUD Jumlah Lembaga PAUD Rasio Guru/Siswa PAUD Rasio Siswa/Ruang Kelas PAUD APM SD APK SD Rasio Guru/Siswa SD Rasio Siswa/Ruang Kelas SD APM SMP APK SMP Rasio Guru/Siswa SMP Rasio Siswa/Ruang Kelas SMP Angka Kelulusan SD Angka Kelulusan SMP Nilai Rata-Rata UN SD Nilai Rata-Rata UN SMP Angka Putus Sekolah SD Angka Putus Sekolah SMP Jumlah Pendaftaran Murid Baru PAUD (siswa)
Thn 0 (3)
65.90 66.00 397 Unit 6.07 3.33 99.08 107.54 2.85 1.27 84.50 94.52 2.58 3.02 100% 100% 76.00 45.45 0.00 0.74 6.374 Siswa
65.93 66.12 399 Unit 6.10 3.65 99.10 107.56 3.00 1.86 84.58 99.60 2.60 3.05 100% 100% 76.00 45.60 0.00 0.65 6.400 Siswa
65.95 66.15 400 Unit 6.25 3.85 99.12 107.58 3.05 2.35 84.65 99.74 2.71 3.07 100% 100% 76.20 46.44 0.00 0.40 6.499 Siswa
65.97 66.17 403 Unit 6.30 4.50 99.14 107.61 3.07 2.68 84.70 99.74 2.71 3.09 100% 100% 76.34 46.50 0.00 0.35 6.520 Siswa
65.98 66.20 406 Unit 6.50 4.75 99.16 107.65 3.10 2.88 84.77 99.81 2.75 3.11 100% 100% 76.40 46.60 0.00 0.15 6.520 Siswa
65.99 66.25 408 Unit 6.67 5.00 99.18 107.67 3.12 3.12 84.84 99.89 2.78 3.13 100% 100% 76.45 46.82 0.00 0.10 6.591 Siswa
65.99 66.25 408 Unit 6.67 5.00 99.18 107.67 3.12 3.12 84.84 99.89 2.78 3.13 100% 100% 76.45 46.82 0.00 0.10 6.591 Siswa
21 22
Jumlah Pendaftaran Murid Baru SD (Siswa) Jumlah Pendaftaran Murid Baru SMP (Siswa)
11.695 Siswa 12.021 Siswa
12.300 Siswa 13.530 Siswa
12.905 Siswa 13.621 Siswa
13.575 Siswa 13.742 Siswa
14.180 Ssiwa 13.862 Siswa
14.830 Siswa 13.976 Siswa
14.830 Siswa 13.976 Siswa
23 24 25
Angka Mengulang SD Angka Mengulang SMP Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang PAUD
0.05 0.07 28%
0.04 0.06 28%
0.03 0.04 29%
0.02 0.03 29%
0.01 0.02 30%
0.00 0.00 30%
0.00 0.00 30%
26
Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang SD
68%
73%
80%
86%
89%
90%
90%
27
Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang SMP
79%
81%
84%
88%
90%
94%
94%
28 29 30
Angka Melek Huruf Angka Lama Sekolah SD (tahun) Angka Lama Sekolah SMP (tahun)
94.94 6.05 Tahun 3.07 Tahun
94.96 6.04 Tahun 3.06 Tahun
94.97 6.03 Tahun 3.04 Tahun
94.99 6.02 Tahun 3.03 Tahun
95.10 6.01 Tahun 3.02 Tahun
95.25 6 Tahun 3 Tahun
95.25 6 Tahun 3 Tahun
2
URUSAN WAJIB KESEHATAN DINAS KESEHATAN
1
Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)
95.87%
95%
96%
96%
97%
97%
97%
2
Presentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten (PN)
92.07%
90%
91%
92%
93%
94%
94%
3
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
80.10%
80%
81%
81%
82%
82%
82%
4
Cakupan pelayanan nifas
87.92%
87%
88%
89%
90%
90%
90%
5
Cakupan komplikasi neonatus komplikasi yang ditangani
34.39%
35%
37%
38%
39%
40%
40%
6
Cakupan kunjungan Neonatal pertama (KN1)
86.76%
86%
87%
88%
89%
90%
90%
7
Cakupan kunjungan bayi
75.78%
75%
76%
77%
78%
79%
79%
8
Cakupan pelayanan anak balita
66.62%
66%
67%
68%
69%
70%
70%
9
Presentase puskesmas yang melaksanakan PKPR
18.10%
20%
25%
30%
35%
40%
40%
10
Presentase puskesmas yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai Jumlah puskesmas terakreditasi
0
28%
40%
60%
80%
100%
100%
0
6 Unit
10 Unit
15 Unit
20 Unit
22 Unit
22 Unit
12
Jumlah puskesmas yang siap akreditasi faskes primer
0
6 Unit
10 Unit
15 Unit
20 Unit
22 Unit
22 Unit
13
Presentase kecamatan yang melaksanakan program bebas pasung bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa
75%
75%
76%
77%
78%
80%
80%
14
Cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada UKP
22,7%
50%
70%
80%
90%
100%
100%
15
Presentase kecamatan yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Haji standar
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
(1) A 1
11
(2)
dengan
BAB IX - 3
(9)
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Thn 0 (3) 45.45%
Tahun 1 (4) 45%
Tahun 2 (5) 50%
Tahun 3 (6) 60%
Tahun 4 (7) 70%
Tahun 5 (8) 75%
Cakupan SD/MI sederajat yang dilakukan penjaringan siswa kelas 1
63.26%
65%
68%
70%
73%
75%
75%
Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut Jumlah puskesmas santun usila Presentase desa yang mencapai UCI Presentase penemuan dan penatalaksanaan kasus HIV/AIDS sesuai pedoman Presentase penemuan dan penatalaksanaan kasus Malaria sesuai pedoman
72.27% 0 76.30% 100%
72% 2 Unit 76% 100%
75% 7 Unit 77% 100%
76% 12 Unit 78% 100%
78% 17 Unit 79% 100%
80% 22 Unit 80% 100%
80% 22 Unit 80% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Presentase penemuan penderita pneumonia balita Jumlah kel/desa yang melaksanakan Posbindu
˂ 1%
˂ 1%
˂ 1%
˂ 1%
˂ 1%
˂ 1%
˂ 1%
11
11
12
15
18
20
20
25
Presentase penemuan dan penatalaksanaan kasus Campak sesuai pedoman
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
26
Presentase perempuan usia 30-50 Th di deteksi dini Ca.Cervik payudara Annual Paracitdan Insidence (API)
(1) 16
(2) Presentase puskesmas yang melaksanakan yankes intelegensia anak dan lansia
17 18 19 20 21 22 23 24
27
terpadu penyakit tidak menular
(9) 75%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
˂ 1%
˂ 1%
˂ 1%
˂ 1%
˂ 1%
˂ 1%
˂ 1%
28
Presentase kesembuhan penyakit TB Paru BTA +
90%
91%
92%
93%
94%
95%
95%
29 30
Prevalensi HIV/AIDS Presentase penemuan penderita DBD
˂ 0,5 100%
˂ 0,5 100%
˂ 0,5 100%
˂ 0,5 100%
˂ 0,5 100%
˂ 0,5 100%
˂ 0,5 100%
31
Presentase desa yang terkena KLB yang ditangani ˂ 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
32 33 34
Jumlah kematian jemaah Haji Jumlah kematian ibu maternal Jumlah kematian neonatal
2 Orang 11 76
2 Orang 10 75
2 Orang 8 70
2 Orang 5 65
1 Orang 4 60
1 Orang ˂2 50
1 Orang ˂2 50
35 36
Jumlah kematian bayi Jumlah kematian balita
27 6
25 5
20 4
15 3
13 2
10 ˂1
10 ˂1
37
Angka Harapan Hidup
70 Tahun
70 Tahun
70 Tahun
70 Tahun
70 Tahun
70 Tahun
70 Tahun
38
Jumlah balita gizi buruk
76
70
75
70
65
60
60
39
Jumlah balita gizi kurang
92
90
80
70
60
50
50
40
Presentase bumil yang mendapatkan tablet Fe
91.79%
91%
92%
93%
94%
95%
95%
41
Presentase remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah Presentase bayi yang(TTD) mendapatkan ASI ekslusif
0.00%
75%
78%
80%
82%
85%
85%
49,1%
50%
52%
55%
57%
60%
60%
43
Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
44
Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) Presentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
81,83%
82%
85%
87%
88%
89%
90%
45
91%
91%
92%
93%
94%
95%
95%
46
Presentase pengadaan obat essensial
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
47
Presentase pengadaan obat generik
91%
91%
92%
93%
94%
95%
95%
48
Presentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar
13.50%
15%
40%
60%
80%
100%
100%
49
Industri pangan rumah tangga (IRTP) yang memiliki izin edar sesuai persyaratan
9,1%
20%
40%
50%
60%
75%
75%
50
Presentase laboratorium kesehatan aktif yang melaksanakan pelayanan sesuai standar
40,9%
50%
60%
70%
80%
100%
100%
51
Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu PONED
6 Unit
11 Unit
11 Unit
11 Unit
11 Unit
11 Unit
11 Unit
52
Presentase Rumah Sakit yang mampu PONEK
20%
20%
40%
60%
80%
100%
100%
53
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
54
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
55
Presentase penduduk yang mendapat Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
56
Presentase kasus yang mendapatkan pelayanan rujukan melalui Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
42
dan
penanganan
BAB IX - 4
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Thn 0 (3) 100%
Tahun 1 (4) 100%
Tahun 2 (5) 100%
Tahun 3 (6) 100%
Tahun 4 (7) 100%
Tahun 5 (8) 100%
Presentase Rumah sehat
60%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
Presentase TTU sehat Presentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih
60% 60%
60% 60%
61% 61%
62% 62%
63% 63%
64% 64%
65% 65%
61 62 63
Presentase TPM sehat Presentase desa Stop BABS Presentase rumah tangga berprilaku Hidup Bersih & Sehat
60% 60% 60%
60% 60% 60%
61% 61% 61%
62% 62% 62%
63% 63% 63%
64% 64% 64%
65% 65% 65%
64
Cakupan desa siaga aktif
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
65 66
Presentase posyandu purnama & mandiri Presentase kecamatan yang memiliki peraturan KTR
90% 0
91% 2 Kec
92% 5 Kec
93% 10 Kec
94% 15 Kec
95% 20 Kec
95% 20 Kec
67
Presentase puskesmas yang memiliki Dokter sesuai standar
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
68
Presentase puskesmas yang memiliki Dokter gigi sesuai standar
18.20%
20%
40%
60%
80%
100%
100%
69
Presentase desa yang memiliki Bidan sesuai standar
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
40%
60%
70%
80%
90%
100%
23.664 orang
24.847 Orang
26.090 Orang
27.394 Orang
28.764 Orang
30.202 Orang
31.712 Orang
38.05% 54.50%
50% 72.70%
55% 81.10%
60% 100%
64% 100%
68% 100%
70% 100%
(1) 57
(2) Presentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Keseshatan Nasional
58 59 60
(9) 100%
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR 1
Persentase Tenaga Medis dan non Medis yang mengikuti Pelatihan
2
Jumlah Kunjungan Pasien pertahun
3 4
Persentase Bor pertahun Persentase Dokter Spesialist untuk Pelayanan Dasar dan Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Sesuai Kelas
5
Persentase Alat Kesehatan Sesuai dengan standar Rumah Sakit
30%
40%
50%
60%
70%
75%
80%
6
Persentase Persediaan Obat Sesuai dengan Standar FORNAS
75%
78%
81%
83%
85%
88%
90%
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA 1
Persentase Kematian di IGD dan Ruang Perawatan Kurang dari 24 Jam berkurang
30%
30%
27%
25%
20%
15%
10%
2
Persentase Tenaga Medis dan non Medis yang mengikuti Pelatihan
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
3
Jumlah Kunjungan Pasien pertahun
17.000 orang
20.000 Orang
22.000 Orang
24.000 Orang
26.000 Orang
28.000 Orang
30.000 Orang
4 5
Persentase Bor pertahun Persentase Ambulan yang Berfungsi dengan Baik
60.36% 20.00%
65.00% 30.00%
68.50% 40.00%
69.08% 50.00%
70.05% 60.00%
72.08% 70.00%
75.05% 80.00%
6
Persentase Ruang Perawatan yang Berfungsi dengan Baik
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
7
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kualitas Pengelolaan SJSN Kesehatan
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
8
Persentase Daya Tanggap (responsiveness) dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Resiko Sosial dan Finansial di Bidang Kesehatan
35.00%
40.00%
55.00%
60.00%
70.00%
85.00%
100.00%
9
Persentase Dokter Spesialist untuk Pelayanan Dasar dan Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Sesuai Kelas
34.00%
45.00%
50.00%
55%
60%
70%
80%
10
Persentase Pemberian Kegawatdaruratan yang Bersertifikat yang masih Berlaku (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD)
0.00%
20.00%
35.00%
45%
60%
70%
80%
11
Persentase Alat Kesehatan Sesuai dengan standar Rumah Sakit
10%
15%
30%
45%
50%
60%
80%
12
Persentase Persediaan Obat Sesuai dengan Standar FORNAS
50%
55%
58%
60%
62%
65%
68%
200 Orang
400 Orang
600 Orang
700 Orang
800 Orang
900 Orang
1.000 Orang
1
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN masyarakat yang mendapat penyuluhan bebas dari penyalahgunaan narkoba
2
Pelajar dan mahasiswa yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
600 Orang
800 Orang
1.000 Orang
1.500 Orang
2.000 Orang
2.500 Orang
3.000 Orang
3
korban pecandu narkotika sembuh dari pengaruh narkoba
4 Orang
4 Orang
6 Orang
8 Orang
10 Orang
12 Orang
40 Orang
BAB IX - 5
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Thn 0 (3) 85%
Tahun 1 (4) 85%
Tahun 2 (5) 90%
Tahun 3 (6) 92%
Tahun 4 (7) 96%
Tahun 5 (8) 97%
334, 28 Km
454,28 Km
574,28 Km
694,28 Km
814,28 Km
932,28 Km
932,57 Km
Jumlah jembatan yang dibangun/diperbaiki
32 Buah
40 Buah
48 Buah
56 Buah
62 Buah
72 Buah
72 Buah
1 2
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN Luas lahan Irigasi Teknis Panjang jaringan irigasi yang dibangun/direhab
38.109 Ha 77.5 Km
38.109 Ha 81.5 Km
38.109 Ha 86.5 km
38.109 Ha 91.5 Km
38.109 Ha 97.5 Km
38.109 Ha 103,5 Km
38.109 Ha 103,5 Km
3
Panjang Jalan Inspeksi yang dibangun/direhab
150 Km
150 Km
152 Km
155 Km
158 Km
162 Km
162 Km
4 5
Panjang Sungai yang di Normalisasi Jumlah Tepi Sungai yang diperkuat
150 Km 0 Titik
167 Km 0 Titik
187 Km 2 Titik
202 Km 4 Titik
234 Km 5 Titik
264 Km 8 Titik
264 Km 10 Titik
83%
86.40%
89.80%
(1) 4
(2) kawasan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
3
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1
Panjang Jalan yang dibangun/direhab/ditingkatkan dengan kondisi yang baik
2
(9) 98%
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 1
Persentase SKPD yang telah memiliki kantor sendiri
93.20%
96.60%
100.00%
100%
2
Jumlah kantor/Fasilitas Pemerintah yang dibangun
49 Unit
51 Unit
53 Unit
55 Unit
57 Unit
59 Unit
59 Unit
3
Jumlah Kantor Kelurahan/Desa yang di Bangun
150 Unit
181 Unit
212 Unit
243 Unit
274 Unit
305 Unit
305 Unit
4
Jumlah bangunan/Luas bangunan instansi vertikal yang dibangun
5 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
5
Jumlah sarana prasarana olahraga yang di bangun
2 Unit
3 Unit
4 Unit
5 Unit
5 Unit
5 Unit
5 Unit
6
PDRB Sektor Kontruksi
4
URUSAN WAJIB PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1 2 3
Cakupan Layanan Air Bersih Cakupan Layanan Sanitasi Layak Panjang Drainase Yang Dibangun
69.16% 61.20% 35.000 m
71.63% 66.70% 13.000 m
72.62% 68.72% 13.000 m
73.50% 70.49% 13.000 m
74.29% 72.08% 13.000 m
75% 73.51% 13.000 m
75.65% 74.82% 100.000 m
4
Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang dibangun
100.000 m
20.000 m
20.000 m
20.000 m
20.000 m
20.000 m
200.000 m
5
URUSAN WAJIB TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki Perda RDTR
0
0
1 Kawasan
1 Kawasan
2 Kawasan
3 Kawasan
3 Kawasan
2
Jumlah Kawasan/Kecamatan yang memiliki Perda RDTR
0
0
1 Kawasan
1 Kawasan
2 Kawasan
3 Kawasan
3 Kawasan
3
Jumlah kawasan yang memiliki Perbup RTBL
0
0
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
2 Kawasan
2 Kawasan
6
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.776.818,3
Rp 2,195,097.68 Rp 2,420,420.88 Rp 2,645,744.08 Rp 2,871,067.28 Rp 3,096,390.48 Rp 3,321,713.68
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1
Persentase Program RPJMD yang diakomodasi dalam RKPD
50%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2
Persentase SKPD yang menetapkan Renstra SKPD
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Persentase SKPD yang menyusun Renja SKPD
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4
Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5
Persentase Program RKPD yang terakomodasi dalam APBD
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6
Frekuensi Koordinasi Kerjasama Pembangunan
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
7
Persentase kesesuaian antara rencana dan Pelaksanaan pembangunan
0%
25%
50%
75%
100%
100%
100%
BAB IX - 6
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Thn 0 (3) 0%
Tahun 1 (4) 25%
Tahun 2 (5) 50%
Tahun 3 (6) 75%
Tahun 4 (7) 100%
Tahun 5 (8) 100%
75%
75%
80%
90%
100%
100%
100%
Jumlah Kawasan Perbatasan yang Menjadi Prioritas Pengembangan Ekonomi
0 Kawasan
0 Kawasan
1 Kawasan
2 Kawasan
3 Kawasan
4 Kawasan
5 Kawasan
11
Jumlah Kawasan Tertinggal yang Menjadi Prioritas Pengembangan Ekonomi
0 Kawasan
0 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
2 Kawasan
2 Kawasan
12
Jumlah Kawasan Techno Park yang di rencanakan/di bangun
0 Kawasan
0 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
13
Jumlah Implementasi IPTEK yang tergali
0 Buah
1 Buah
3 Buah
5 Buah
7 Buah
10 Buah
10 Buah
7
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pembuatan ZOSS Pengadaa marka jalan Pengadaan RPPJ Pengadaan Guard Raill Pengadaan Halte Jumlah Penghargaan AKUT Jumlah pelajar pelopor Jumlah kendaraan wajib uji PDRB Sektor Pergudangan /Transportasi
(1) 8
(2) Persentase kegiatan/Program SKPD yang termonitoring
9
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan Triwulan
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(9) 100%
562 Unit 50 Unit 100 Unit 150 Unit 200 unit 250 Unit 821 Unit 1 tempat 0 6 tempat 0 6 tempat 0 13 tempat 36.500 m' 6.000 m' 12.000 m' 18.000 m' 30.000 m' 48.000 m' 84.500 m' 34 unit 2 unit 4 unit 6 unit 8 unit 10 unit 64 unit 2 unit 0 2 unit 0 0 6 unit 10 unit 11 unit 0 2 unit 2 unit 0 4 unit 19 unit 80 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 180 orang 250 orang 50 orang 100 orang 150 orang 50 orang 50 orang 500 orang 4.204 unit 4.000 unit 4.000 unit 4.000 unit 4.000 unit 4.000 unit 20.000 unit Rp 104,881.74 Rp 126,465.58 Rp 137,257.50 Rp 148,049.42 Rp 158,841.34 Rp 169,633.26 Rp 180,425.18
8
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP BADAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
1
Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100%)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
100%
2
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
0%
20%
40%
60%
80%
100%
100%
3
Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan
0%
40%
50%
60%
70%
80%
80%
4
Persentase sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegaiatan meningkat tiap tahun
0%
40%
50%
60%
70%
80%
80%
5
Persentase beban pencemaran air turun melalui pembinaan sumber pencemar
0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
6
Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada DAS prioritas secara kontinyu
0
1 sungai
2 sungai
2 sungai
3 sungai
3 sungai
3 sungai
7
Jumlah sungai pada DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku
0
1 sungai
2 sungai
2 sungai
3 sungai
3 sungai
3 sungai
8
Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya
0
1 sungai
2 sungai
2 sungai
3 sungai
3 sungai
3 sungai
9 10
Jumlah sekolah berwawasan lingkungan Pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh dan sehat
10 sekolah 1 piala
2 sekolah 1 piala
2 sekolah 1 piala
2 sekolah 1 piala
2 sekolah 1 piala
2 sekolah 1 piala
10 sekolah 5 piala
11
Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
0
30 orang
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
170 orang
12
Jumlah peraturan daerah bidang lingkungan hidup yang diterbitkan
0
1
1
1
1
1
5
13
Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tersedia setiap tahun
0
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
5 laporan
14
Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional setiap tahun diperbaharui
0
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
5 laporan
15 16
Persentase capaian sasaran strategis LH Jumlah penurunan laju emisi GRK di 6 sektor (Pertanian, kehutanan dan lahan Gambut, Energi, Transportasi, industri dan sampah/Limbah)
0 0
1 laporan 1 dok
1 laporan 1 dok
1 laporan 1 dok
1 laporan 1 dok
1 laporan 1 dok
5 laporan 5 dok
17
Tersedianya data emisi dan polusi air
0
1 laporan
1 laporan
3 laporan
4 laporan
5 laporan
5 laporan
3 Kecamatan
3 Kecamatan
4 Kecamatan
5 Kecamatan
6 Kecamatan
7 Kecamatan
7 Kecamatan
DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PASAR 1
Jumlah Kecamatan yang Terlayani Pelayanan Persampahan
BAB IX - 7
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Rp 303,718,300 Rp 303,800,000 Rp 304,000,000 Rp 306,000,000 Rp 310,000,000 Rp 315,000,000 Rp 320,000,000 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 73.39 Ton/Hari 73.39 Ton/Hari 74 Ton/Hari 75 Ton/Hari 77 Ton/Hari 80 Ton/Hari 80 Ton/Hari
(1) 2 3 4
(2) Jumlah Retribusi Persampahan/kebersiha Jumlah Volume sampah yang Terangkut Jumlah Volume Sampah yang tidak Terangkut
5
Ketersesuain Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)
73.39%
73.39%
74%
75%
77%
80%
80%
6 7
Jumlah Pasar yang sesuai Kriteria Adipura Luas RTH Perkotaan
2 Pasar 4,42 Ha
2 Pasar 4,8 Ha
2 Pasar 5 Ha
2 Pasar 6 Ha
2 Pasar 8 Ha
3 Pasar 9 Ha
3 Pasar 10 Ha
9
URUSAN WAJIB PERTANAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Panjang Garis Batas Daerah yang Disyahkan
620 Km
806 Km
1.047,8 Km
1.362,14 Km
1.770,79 Km
2.302,03 Km
2.302,03 Km
1 2
Persentase Penyelesaian sengketa Batas Kecamatan/Desa
30%
40%
50%
60%
70%
75%
75%
3
Persentase Tanah Milik Pemerintah yang Bersertifikat
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4
Persentase Penyelesaian konflik Pertanahan
99,44%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
10
URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
75% 75% 0% 75% 50% 15% 30%
77.50% 77.50% 4% 77.50% 53% 16.50% 31%
80% 80% 8% 80% 56% 18% 32%
82.50% 82.50% 12% 82.50% 59% 19.50% 33%
85% 85% 16% 85% 62% 21% 34%
87.50% 87.50% 20% 87.50% 65% 22.50% 35%
87.50% 87.50% 20% 87.50% 65% 22.50% 35%
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 2 3 4 5 6 7
Persentase Penduduk yang Memiliki KTP Persentase Penduduk yang Memiliki KK Persentase Penduduk yang Memiliki KIA Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan Persentase Kepemilikan Akte Perceraian Persentase Kepemilikan Akte Kematian
11
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1
Jumlah peserta sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
250 org
250 org
500 org
750 org
1000 org
1250 org
1500 org
2
Peserta fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
250 org
250 org
500 org
750 org
1000 org
1250 org
1500 org
3
Peserta peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
250 org
250 org
500 org
750 org
1000 org
1250 org
1500 org
4
Peserta Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
250 org
250 org
500 org
750 org
1000 org
1250 org
1500 org
5
Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
250 org
250 org
500 org
750 org
1000 org
1250 org
1500 org
6
Jumlah peserta Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera
250 org
250 org
500 org
750 org
1000 org
1250 org
1500 org
7
Jumlah peserta Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha (UP2K)
250 org
250 org
500 org
750 org
1000 org
1250 org
1500 org
12
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1 2 3 4 5
Persentase PUS peserta KB baru (PB) Persentase PUS KB aktif (PA) Persentase Unmetneed pada PUS Persentase pernikahan dibawah umur Persentase kelahiran pada remaja (ASFR) usia 15-19 tahun
70% 70% 8% 0.27% 40 Per 1.000 kelahiran
74% 70.50% 8.30% 0.26% 39 Per 1.000 kelahiran
78% 71% 8.2% 0.25% 38 Per 1.000 kelahiran
82% 72% 8.1% 0.24% 37 Per 1.000 kelahiran
86% 72% 8.0% 0.23% 36 Per 1.000 kelahiran
90% 72.50% 7.9% 0.22% 35 Per 1.000 kelahiran
90% 73% 7.9% 0.22% 35 Per 1.000 kelahiran
6 7 8
Jumlah PUS yang menjadi peserta KB Jumlah peserta KB non MKJP Persentase akseptor MKJP
94.410 orang 22.997 org 23.16%
95.345 orang 23.227 org 23.50%
96.307 org 23.459 org 24.00%
97.270 org 23.694 org 24.50%
98.243 org 23.930 org 25.00%
99.225 org 24.170 org 25.50%
99.225 org 24.170 org 25.50%
BAB IX - 8
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1) 9
(2) Jumlah akseptor MOW dan MOP yang terlayani
Thn 0 (3) 32 org
Tahun 1 (4) 50 org
Tahun 2 (5) 100 org
Tahun 3 (6) 150 org
Tahun 4 (7) 200 org
Tahun 5 (8) 250 org
10 11
Jumlah kelompok UPPKS yang ada di desa Jumlah kelompok BKB yang ada di setiap desa
89 klp 140 klp
132 klp 171 klp
161 klp 198 klp
203 klp 227 klp
238 klp 254 klp
274 klp 282 klp
274 klp 282 klp
12
Persentase pembinaan pada kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)
70%
73,5%
77,17%
81,03%
85%
89,33%
89,33%
13
Jumlah kelompok PIK KRR yang sudah di bentuk
72 klp
116 klp
155 klp
194 klp
231 klp
272 klp
310 klp
14
Persentase pengetahuan remaja tentang generasi berencana
50%
54%
58%
62%
66%
70%
70%
15
Jumlah tenaga pendamping untuk semua kelompok bina keluarga
240 Orang
360 Orang
480 Orang
600 Orang
720 Orang
840 Orang
840 Orang
13
URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Jumlah penduduk miskin yang diberi bantuan (KK)
30.237 KK
30.237 KK
27.000 KK
24.000 KK
20.000 KK
10.000 KK
10.000 KK
17.130 Orang
17.130 Orang
16.500 Orang
15.000 Orang
13.000 Orang
10.000 Orang
10.000 Orang
1
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 250 org
2
Jumlah anak yang memperoleh bantuan pendidikan (Orang)
3
Jumlah penduduk miskin yang diberi pelayanan kesehatan ( Ibu Hamil,Bayi dan Balita) (Orang)
4.138 Orang
4.138 Orang
8.000 Orang
6.000 Orang
3.000 Orang
2.000 Orang
2.000 Orang
4
Jumlah penyandang disabilitas yang diberi bantuan Alat Bantu Cacat (Orang)
2.413 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
5
Jumlah anak penghuni panti yang dibantu (Orang)
100 Orang
250 Orang
300 Orang
350 Orang
400 Orang
450 Orang
450 Orang
6
Jumlah Lansia Sangat Miskin yang dibantu (Orang)
65 Orang
300 Orang
300 Orang
300 Orang
250 Orang
200 Orang
200 Orang
7
Jumlah Orang Gila yang mendapatkan bantuan (Orang)
90 Orang
100 Orang
150 Orang
90 Orang
80 Orang
70 Orang
70 Orang
8
Jumlah Wanita Rawan Sosial yang memperoleh bantuan Ketrampilan Peralatan (Orang)
15 Orang
60 Orang
50 Orang
30 Orang
20 Orang
0 Orang
0 Orang
9
Jumlah rumah tidak layak huni yang dibedah (Unit)
0 Unit
300 Unit
300 Unit
300 Unit
300 Unit
300 Unit
300 Unit
10
Jumlah Waria yang memperoleh keterampilan dan bantuan peralatan (Orang)
20 Orang
20 Orang
10 Orang
10 Orang
0 Orang
0 Orang
0 Orang
11
Jumlah korban penyalahgunaan narkotika yang direhab (Orang)
150 Orang
30 Orang
30 Orang
30 Orang
30 Orang
0 Orang
0 Orang
12
Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu (KK)
1.000 KK
200 KK
200 KK
200 KK
200 KK
200 KK
200 KK
13
Jumlah anak terlantar yang diberi Pelatihan Keterampilan (Orang)
20 Orang
20 Orang
20 Orang
20 Orang
20 Orang
0 Orang
0 Orang
14
Jumlah lembaga Karang Taruna yang memperoleh bantuan (Kelompok)
312 Klp
80 Klp
70 Klp
65 Klp
60 Klp
37 Klp
37 Klp
15
Jumlah Warakauri dan Veteran yang memperoleh bantuan (Orang)
200 Orang
200 Orang
195 Orang
200 Orang
200 Orang
195 Orang
195 Orang
14
URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1 2 3 4 5 6
Jumlah Penduduk yang bekerja Jumlah penduduk yang menganggur Angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Tingkat pertisipasi angkatan kerja Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi
294.632 Orang 13.310 Orang 307.942 Orang 4. 320 Orang 66.45% 0 Orang
294.682 Orang 13.260 Orang 307.992 Orang 4.270 Orang 66.50% 5 Orang
294.732 Orang 13.210 Orang 308.042 Orang 4.220 Orang 66.55% 10 Orang
294.782 )rang 13.160 Orang 308.092 Orang 4.170 Orang 66.60% 10 Orang
294.832 Orang 13.110 Orang 308.142 Orang 4.120 Orang 66.65% 12 Orang
294.882 Orang 13.060 Orang 308.192 Orang 4.070 Orang 66.70% 14 Orang
294.882 Orang 13.060 Orang 308.192 Orang 4.070 Orang 66.70% 15 Orang
7 8 9
Jumlah TKI yang dikirim secara legal Upah Minimum Regional (UMR) Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran hak pekerja
15
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Rp
1 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 3 Orang 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp 1,900,000 Rp 1,900,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL 1 2 3
Jumlah peningkatan Badan Usaha koperasi Jumlah koperasi yang aktif Jumlah koperasi yang sehat
418 Koperasi 105 Koperasi 63 Koperasi
423 Koperasi 110 Koperasi 70 Koperasi
428 Koperasi 120 Koperasi 80 Koperasi
BAB IX - 9
433 Koperasi 140 Koperasi 90 Koperasi
438 Koperasi 180 Koperasi 100 Koperasi
443 Koperasi 200 Koperasi 120 Koperasi
443 Unit 222 Unit 133 Unit
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1) 4 5
(2) Jumlah pola kemitraan pelaku UKM, IKM Jumlah nilai produk unggulan Koperasi, UKM
Thn 0 (3) 5.000 Unit 7 Unit
Tahun 1 (4) 5.050 Unit 10 Unit
Tahun 2 (5) 5.100 Unit 12 Unit
Tahun 3 (6) 5.150 Unit 14 Unit
Tahun 4 (7) 5.200 Unit 16 Unit
Tahun 5 (8) 5.250 Unit 18 Unit
6 7 8 9
Nilai Modal Koperasi Nilai Modal Usaha Koperasi Nilai Modal UMKM Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM
300 milyar 500 milyar 500 juta 5.000 org
360 Milyar 600 milyar 510 juta 5.050 org
420 Milyar 700 milyar 520 juta 5.100 org
480 Milyar 800 milyar 530 juta 5.150 org
560 Milyar 900 milyar 540 juta 5.200 org
600 Milyar 1 trilyun 550 juta 5.250 org
600 milyar 1 trilyun 550 juta 5.250 org
16
URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL
1 2
Jumlah investor penanaman modal Jumlah Total investasi
1000 100 Milyar
1010 100, 2 milyar
1020 100,4 milyar
1030 100,6 milyar
1040 100, 8 milay
1050 101 milyar
1050 101 milyar
0 0
0 0
200 1 milyar
400 2 milyar
600 3 milyar
800 4 milyar
1000 5 milyar
5 sanggar
5 sanggar
5 sanggar
5 sanggar
5 sanggar
5 sanggar
25 Sanggar
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 5.250 Unit 20 Unit
KANTOR PELAYANAN TERPADU 1 2
Jumlah investor penanaman modal Jumlah Total investasi
17
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN BADAN PARIWISATA DAN SENI BUDAYA
1
jumlah sanggar seni yang di bina oleh Badan Pariwisata dan Seni Budaya
2
Jumlah etnik yang di himpun di Kabupaten OKU TIMUR untuk ditampilkan di kegiatan karnaval budaya
2 etnik
2 etnik
2 etnik
2 etnik
2 etnik
2 etnik
10 Etnik
3
Jumlah keikutsertaan seniman OKU TIMUR dalam kegiatan seni dan budaya
3 event
3 event
3 event
3 event
3 event
3 event
15 event
4
Jumlah buku kamus bahasa komering yang dicetak
200 Buah
200 Buah
200 Buah
200 Buah
200 Buah
200 Buah
200 Buah
5 6 7 8
Jumlah applikasi / software yang dibuat Jumlah seniman dan seniwati yang dilatih jumlah lagu pop daerah yang di ciptakan Jumlah tarian daerah yang ditampilkan di festival Sriwijaya
0 50 org 3 lagu 5 tarian
0 50 org 3 lagu 5 tarian
2 buah 50 org 3 lagu 5 tarian
2 buah 50 org 3 lagu 5 tarian
2 buah 50 org 3 lagu 5 tarian
2 buah 50 org 3 lagu 5 tarian
2 Buah 250 Orang 15 Lagu 25 Tarian
9
Target juara yang di capai pada Perlombaan Festival Antar Kabupaten
Juara Harapan 2
Juara Harapan 2
Juara Harapan 1
Juara 3
Juara 2
Juara 1
Juara 1
10
Target juara yang di capai pada Perlombaan Festival Randik
Juara Harapan 2
Juara Harapan 2
Juara Harapan 1
Juara 3
Juara 2
Juara 1
Juara 1
11
Jumlah Tarian Kreasi baru dan lagu daerah serta vokalis sastra tutur
2 tarian
2 tarian
2 tarian
2 tarian
2 tarian
2 tarian
10 Tarian
18
URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA
1
KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina
20 Organisasi
20 Organisasi
20 Organisasi
20 Organisasi
25 Organisasi
25 Organisasi
25 Organisasi
2
Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi (mendapat dana hibah)
13 Organisasi
13 Organisasi
15 Organisasi
15 Organisasi
17 Organisasi
17 Organisasi
17 Organisasi
3 4
Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan Jumlah Pengiriman Perkemahan Saka Pramuka
1 Unit 3 regu
1 Unit 3 regu
2 Unit 3 regu
2 Unit 4 Regu
4 Unit 4 Regu
4 Unit 4 Regu
5 Unit 4 Regu
5 6 7 8
Kursus Pamong Saka Kepramukaan Jumlah Kepeloporan Pemuda Jumlah Kewirausahaan Pemuda Jumlah Pelopor Sarjana Penggerak Desa (PSP3)
2 Kali 16 Orang 8 Orang 0 Orang
2 Kali 16 Orang 8 Orang 0 Orang
3 Kali 18 Orang 10 Orang 20 Orang
3 Kali 18 Orang 10 Orang 20 Orang
3 Kali 20 Orang 12 Orang 20 Orang
4 Kali 20 Orang 16 Orang 25 Orang
4 Kali 20 Orang 16 Orang 25 Orang
9
Jumlah Peserta yang dikirim Jambore Pemuda Tingkat Provinsi
20 Orang
20 Orang
20 Orang
20 Orang
20 Orang
20 Orang
20 Orang
10 11 12 13 14 15
Jumlah Cabang Olahraga yang digalakan Jumlah Cabang Olahraga Yang dibina Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi Peringkat POPDA Provinsi Peringkat Porprov Jumlah Sarana Prasarana Olahraga
17 Cabor 9 Cabor 9 Cabor Peringkat 4 Peringkat 11 6 Unit
17 Cabor 12 Cabor 12 Cabor Peringkat 3
18 Cabor 14 Cabor 12 Cabor
18 Cabor 14 Cabor 12 Cabor Peringkat 3
20 Cabor 17 Cabor 15 Cabor
20 Cabor 17 Cabor 15 Cabor Peringkat 3
20 Cabor 17 Cabor 15 Cabor
6 Unit
Peringkat 7 7 Unit
8 Unit
Peringkat 5 8 Unit
9 Unit
Peringkat 5 10 Unit
19
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
13.50%
25%
40%
50%
60%
75%
75%
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1
Jumlah Poskambling Aktif
BAB IX - 10
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1) 2
(2) Jumlah Tim Penanganan Konflik Sosial Kecamatan
3 4 5 6
Jumlah Konflik Sosial yang berlatar agama Jumlah Konflik Sosial yang berlatar suku Jumlah FKDM Kecamatan Persentase Ormas yang aktif dan Menjalin kerjasama dengan pemerintah
7
Tingkat Partisipasi pemilih dalam Pileg, Pilkada dan Pilpres
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Thn 0 (3) 0 Kecamatan
Tahun 1 (4) 5 Kecamatan
Tahun 2 (5) 10 Kecamatan
Tahun 3 (6) 15 Kecamatan
Tahun 4 (7) 20 Kecamatan
Tahun 5 (8) 20 Kecamatan
2 Kejadian 2 Kejadian 0 Kecamatan 11.50%
2 Kejadian 2 Kejadian 5 Kecamatan 13%
0 Kejadian 0 Kejadian 10 Kecamatan 15%
0 Kejadian 0 Kejadian 15 Kecamatan 17%
0 Kejadian 0 Kejadian 20 Kecamatan 20%
0 Kejadian 0 Kejadian 20 Kecamatan 25%
0 Kejadian 0 Kejadian 20 Kecamatan 25%
75%
75%
75%
80%
80%
67%
(9) 20 Kecamatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1
Jumlah desa yang terdata tentang bencana alam
10 Desa
15 Desa
30 Desa
40 Desa
50 Desa
70 Desa
215 Desa
2
Jumlah Petugas Kesiapan dan Peralatan dalam Penanggulangan Bencana
100 Orang
150 Orang
200 Orang
250 Orang
300 Orang
400 Orang
1.400 Orang
3
Jumlah SDM dalam Penanggulangan Bencana
100 Orang
150 Orang
200 Orang
250 Orang
300 Orang
400 Orang
1.400 Orang
4
Jumlah Kerjasama dalam Mengatasi Bencana Alam
150 Orang
200 Orang
250 Orang
300 Orang
350 Orang
400 Orang
1.600 Orang
5 6 7
Persentase Masyarakat Siaga Bencana Persentase Desa Tangguh Persentase Penurunan Kebakaran Permukiman
40% 20% 10%
50% 30% 25%
60% 40% 30%
70% 50% 35%
80% 60% 40%
90% 70% 45%
100% 80% 50%
8
Persentase Penurunan Kebakaran Hutan (Hotspot)
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
20
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 221 Perda
229 Perda
237 Perda
247 Perda
259 Perda
274 Perda
274 Perda
1
SEKRETARIAT DPRD Jumlah Perda yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD
2
Jumlah Ranperda inisiatif/usulan DPRD
0 Perda
2 Ranperda
4 Ranperda
6 Ranperda
8 Ranperda
10 Ranperda
10 Ranperda
1
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa yang di lakukan Verifikasi dan Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa
11 Desa
30 Desa
0 Desa
20 Desa
100 Desa
0 Desa
185 Desa
2
Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
11 Desa
30 Desa
0 Desa
20 Desa
100 Desa
0 Desa
185 Desa
3
Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Pelantikan Kepala Desa
71 Desa
30 Desa
0 Desa
20 Desa
100 Desa
0 Desa
185 Desa
4
Jumlah Desa yang Mengikuti Pelantikan Majelis Permusyawaratan Desa
0 Desa
289 Desa
0 Desa
0 Desa
31 Desa
0 Desa
0 Desa
5
Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Pelantikan Anggota BPD
0 Desa
0 Desa
8 Desa
198 Desa
0 Desa
95 Desa
24 Desa
80%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
1
BAGIAN ORTALA Persentase Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang sesuai dengan Standar
2
Persentase Kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah
85%
85%
90%
100%
100%
100%
100%
3
Persentase Jumlah SKPD yang Memiliki Tupoksi Sesuai dengan Peraturan Perundangan
85%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
85%
100%
100%
100%
100%
100%
8 Ranperda 8 Peraturan Perundangan
8 Ranperda 8 Peraturan Perundangan
8 Ranperda 8 Peraturan Perundangan
8 Ranperda 8 Peraturan Perundangan
8 Ranperda 8 Peraturan Perundangan
8 Ranperda 8 Peraturan Perundangan
8 Ranperda 8 Peraturan Perundangan
4 Kasus
4 Kasus
4 Kasus
4 Kasus
4 Kasus
4 Kasus
4 Kasus
1
BAGIAN HUKUM Jumlah Aparatur Pemerintah (Pejabat esselon) yang Meemahami Peraturan Perundangan
2 3
Jumlah Ranperda yang Menjadi Perda Jumlah Peraturan Perundangan yang Tersosialisasi
4
Jumlah Permasalahan Hukum yang Diselesaikan BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
BAB IX - 11
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1) 1
(2) Jumlah Unsur Muspida yang Mengikuti Rapat Koordinasi Unsur Muspida
2
Jumlah Unsur Muspida/Muspika dalam Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3
Tingkat Persentase Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 0 (3) 8 Unsur Muspida
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1 (4) 8 Unsur Muspida
Tahun 2 (5) 8 Unsur Muspida
Tahun 3 (6) 8 Unsur Muspida
Tahun 4 (7) 8 Unsur Muspida
Tahun 5 (8) 8 Unsur Muspida
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 8 Unsur Muspida
48 Unsur Muspida 48 Unsur Muspida 48 Unsur Muspida 48 Unsur Muspida 48 Unsur Muspida 48 Unsur Muspida 48 Unsur Muspida /Muspika /Muspika /Muspika /Muspika /Muspika /Muspika /Muspika 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 2
BAGIAN PEREKONOMIAN Jumlah Masyarakat yang Mempunyai SHAT Jumlah Rapat Koordinasi antar Instansi Pemerintah Daerah untuk Pengendalian Inflasi
0 Orang 0 Rakor
10 Orang 2 Rakor
15 Orang 2 Rakor
20 Orang 3 Rakor
25 Orang 3 Rakor
30 Orang 4 Rakor
30 Orang 4 Rakor
3
Jumlah Produk Ungglan Daerah yang Terdata
15 Produk
20 Produk
25 Produk
30 Prodk
35 Produk
40 Produk
40 Produk
4
Jumlah Masyarakat dan UKM yang Memiliki Izin Gannguan HO
700 UKM
750 UKM
780 UKM
820 UKM
850 UKM
900 UKM
900 UKM
4 Rumah
4 Rumah
4 Rumah
4 Rumah
4 Rumah
4 Rumah
4 Rumah
4 Mobil
4 Mobil
4 Mobil
4 Mobil
4 Mobil
4 Mobil
4 Mobil
40 Stell 14 Kegiatan
40 Stell 14 Kegiatan
40 Stell 14 Kegiatan
40 Stell 14 Kegiatan
40 Stell 14 Kegiatan
40 Stell 14 Kegiatan
40 Stell 14 Kegiatan
546 Jemaah
500 Jemaah
500 Jemaah
500 Jemaah
600 Jemaah
600 Jemaah
600 Jemaah
1
BAGIAN RUMAH TANGGA Jumlah Rumah Jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin baik rumah, peralatan maupun perlengkapannya
2
Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan pemelihraan rutin
3 4
Jumlah Pakaian Dinas yang difasilitasi Jumlah Dialog/Audiensi yang dilaksanakan dengan Tokoh-Tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
1
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Jumlah Jemah Haji yang Pemberangkatannya di Fasilitasi
2
Persentase Bantuan Operasional Bupati kepada Ponpes, TKA/TPQ dan Sekolah Mingguan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Jumlah Peserta Rebana yang mengikuti Festival
Grup
Grup
Grup
Grup
Grup
Grup
Grup
4
Jumlah Peserta yang Mengikuti Musabaqoh Tilawatil qur'an
250 Orang
250 Orang
250 Orang
300 Orang
300 Orang
300 Orang
300 Orang
98.42%
98,5%
98,6%
98,7%
98,8%
98,9%
99%
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1
Tingkat Ketersediaan Honorarium Tim ULP dan LPSE INSPEKTORAT DAERAH
1 2
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jumlah hasil Reviu laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD)
3
Jumlah laporan hasil evaluasi laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
60 Laporan
59 Laporan
59 Laporan
59 Laporan
59 Laporan
59 Laporan
59 Laporan
Jumlah hasil pengawasan internal secara berkala
388 Buah
460 Buah
460 Buah
460 Buah
460 Buah
460 Buah
460 Buah
25 Kasus
32 Kasus
32 Kasus
32 Kasus
32 Kasus
32 Kasus
32 Kasus
413 Kasus
168 Kasus
168 Kasus
168 Kasus
168 Kasus
168 Kasus
168 Kasus
4 5
16 Orang
12 Orang
11 Orang
12 Orang
16 Orang
11 Orang
12 Orang
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
6
Jumlah kasus yang ditindak lanjuti Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan
7
Jumlah hasil Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
0 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Jumlah hasil Reviu LAKIP Pemerintah Daerah
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
9 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
0 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
85% 61%
90% 70%
95% 80%
100% 90%
100% 95%
100% 100%
100% 100%
8 9 10
Jumlah pegawai yang dievaluasi kinerjanya Jumlah hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
BADAN PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 1 2
Kualitas Pelaporan Keuangan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
BAB IX - 12
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Thn 0 (3) 73%
Tahun 1 (4) 80%
Tahun 2 (5) 85%
Tahun 3 (6) 90%
Tahun 4 (7) 95%
Tahun 5 (8) 100%
Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah SKPD yang menyampaikan RKA Jumlah SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan
80% 100% 94%
88% 100% 95%
90% 100% 100%
95% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 90% 100%
100% 100% 100%
Peningkatan Jumlah SDM Pengelola Keuangan
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Persentase tanah Aset yang Bersertifikat Persentase Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terdata
25
25
40
50
80
100
100
30
30
50
70
90
100
100
Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan
100
100
100
100
100
100
100
Terciptanya sinkronisasi dan fasilitasi dalam Pengelolaan aset antar SKPD
100
100
100
100
100
100
100
(1) 3
(2) Peningkatan Sistem Akuntansi Pengelola Keuangan Daerah
4 5 6 7
(9) 100%
BADAN PENGELOLA ASET DAERAH 1 2 3 4
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1
Jumlah Operasi Pengendalian Keamanan Lingkungan pertahun
96 Operasi
96 Operasi
96 Operasi
96 Operasi
96 Operasi
96 Operasi
480 Operasi
2 3 4
Jumlah Anggota Linmas Jumlah Penegakan Perda Jumlah Operasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perbup
2.511 Orang 5 Kasus 48 Operasi
2.511 Orang 5 Kasus 48 Operasi
3.164 Orang 5 Kasus 48 Operasi
3.164 Orang 5 Kasus 48 Operasi
3.164 Orang 5 Kasus 48 Operasi
3.164 Orang 5 Kasus 48 Operasi
3.164 Orang 30 Kasus 240 Operasi
5
Jumlah Peserta Pol PP yang dilatih peningkatan SDM
100 Orang
100 Orang
100 Orang
0 Orang
0 Orang
0 Orang
300 Orang
SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA KORPRI 1 2 3 4
Pengadaan Pakaian Seragam KORPRI 0 Senam Kesegaran Jasmani 1000 Peserta Pertandingan Olahraga Antar SKPD 0 Pengiriman Kontingen pada Kompetisi Olahraga 0 KORPRI TK. Provinsi
3.000 Buah 500 Peserta 100 Peserta
3.500 Buah 600 Peserta 150 Peserta
4.000 Buah 700 Peserta 175 Peserta
4.500 Buah 850 Peserta 200 Peserta
5.000 Buah 1.000 Peserta 250 Peserta
5.000 buah 1.000 Pesera 250 Peserta
50 Peserta
75 Peserta
85 Peserta
100 Peserta
125 Peserta
125 Peserta
5
Pemberian Penghargaan dan Santunan Kepada PNS/Anggota KORPRI yang Pensiun/Purna Bhakti
0
100 Orang
125 Orang
150 Orang
175 Orang
200 Orang
200 Orang
6
Penyelenggaraan Pelatihan Regu Pemakaman Bagi PNS
0
35 Peserta
40 Peserta
50 Peserta
60 Peserta
65 Peserta
65 Peserta
7
Penyelenggaraan pengajian dan Ceramah Agama Islam
500 Peserta
500 Peserta
650 Peserta
750 Peserta
850 Peserta
1000 Peserta
1.000 Pesera
8
Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Anggota KORPRI TK Kabupaten
0
100 Peserta
150 Peserta
175 Peserta
200 Peserta
250 Peserta
250 Peserta
9
Pemberangkatan Kafilah MTQ KORPRI di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional
0
35 Peserta
50 Peserta
65 Peserta
75 Peserta
90 Peserta
90 Peserta
0
25 Peserta
30 Peserta
35 Peserta
40 Peserta
50 Peserta
50 Peserta
0
50 Peserta
75 Peserta
100 Peserta
125 Peserta
150 Peserta
150 Peserta
10 11
Pelatihan Paduan Suara Mars KORRPI Pelatihan Kewirausahaan Anggota KORPRI yang akan Memasuki Masa Pensiun KANTOR PELAYANAN TERPADU
1 2
Indeks kepuasan masayrakat Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan
3 4
Jangka waktu perizinan yang sesuai SOP Jumlah SDM yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang PTSP
68.78% 810 ijin
70% 1.000 ijin
72% 1.200 ijin
74% 1.400 ijin
76% 1.600 ijin
78% 1.800 ijin
80% 2.000 ijin
7 hari 1 org
7 hari 4 org
6 hari 8 org
5 hari 12 org
4 hari 16 org
3 hari 20 org
3 hari 20 org
DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 2
3 4 5
Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan daerah dari Tahun Sebelumnya Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun Sebelumnya
94.64%
100%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
4.94%
10%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
9.14% 120.28%
15.36% 100.00%
12,23% 100.00%
12,85% 100.00%
13,46% 100.00%
14,07% 100.00%
14,67% 100.00%
2.63%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
BAB IX - 13
No (1) 6
21
1 2
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2) Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0 (3) 11.09%
Tahun 1 (4) 10,00%
Tahun 2 (5) 12,50%
Tahun 3 (6) 13,00%
Tahun 4 (7) 13,50%
Tahun 5 (8) 14,00%
49%
51%
53%
55%
5%
7%
9%
10%
56%
62%
70%
80%
560 Orang
620 Orang
700 Orang
800 Orang
30 Orang
45 Orang
60 Orang
70 Orang
300 Orang
400 Orang
600 Orang
800 Orang
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 14,50%
URUSAN WAJIB KEPEGAWAIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH Persentase jumlah pegawai berpendidikan S1 Persentase jumlah pegawai berpendidikan S2
3
Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural
4
Jumlah/Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional
5
Jumlah pejabat yang mendduki jabatan melalui seleksi terbuka
6
Jumlah Pegawai Baru
22
URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
1 2 3
Ketersediaan energi (Kkal/Kap/Hari) Ketersediaan protein (Gram/Kap/Hari)
4
Jumlah komoditi yang dapat didistribusikan dengan Lancar
5 6
Skor Pola Pangan Harapan Jumlah pangan segar yang aman di Konsumsi (Jenis)
7
45%
47%
3%
4%
40%
48%
443 Orang
480 Orang
0 Orang
15 Orang
123 Orang
200 Orang
55% 10% 80% 800 Orang 70 Orang 800 Orang
1.977 55,59 1,0%
2.197 55,81 1,0%
2.219 56,03 1,0%
2.241 56,26 1,0%
2.263 56,48 1,0%
2.286 56,71 1,0%
3.309 56,94 1,0%
12
12
12
12
12
12
12
83,4 23
83,57 25
83,73 27
83,90 29
84,07 31
84,24 33
84,40 35
Jumlah lumbung pangan masyarakat pada Poktan/Gapoktan (Unit)
63
68
73
78
83
88
93
8
Nilai Persepsi IKM Unit Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan
3
3
3
3
3
3
4
23
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Persentase penanganan kerawanan pangan (%)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1
Jumlah Desa yang menjadi desa Sasaran TMMD
16 Desa
16 Desa
18 Desa
20 Desa
22 Desa
24 Desa
24 Desa
2
Persentase Desa yang melaksanakan Musyawarah Desa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Persentase Mayarakat Desa yang Mengikuti Musyawarah Desa
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
4
Jumlah anggota BP SPAMS yang mendapat pelatihan
40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
5
Jumlah Arapatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen Pemerintahah Desa
70 Orang
70 Orang
70 Orang
70 Orang
70 Orang
70 Orang
350 Orang
6
Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten
Rp. 20,042 Milyar Rp. 20,042 Milyar
7 8
Jumlah ADD Rutin Jumlah Dana Desa (DD) dari APBN
Rp. 35,83 Milyar Rp. 35,83 Milyar Rp. 81,68 Milyar Rp. 183,223 Milyar
24
URUSAN WAJIB STATISTIK BADAN PERENCAAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
Persentase Data Pembangunan/Profil OKU TIMUR yang terupdate/terkumpul dalam SIPD
2
Jumlah/Jenis Data Statistik Daerah yang disusun/tersedia
25
URUSAN WAJIB KEARSIPAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
1 2
30%
50%
70%
80%
100%
100%
100%
2 Jenis
2 Jenis
2 Jenis
2 Jenis
2 Jenis
2 Jenis
2 Jenis
Jumlah SKPD yang Berpartisipasi dalam Pengumpulan Arsip Inaktif
5 SKPD
5 SKPD
5 SKPD
5 SKPD
5 SKPD
5 SKPD
5 SKPD
Jumlah Peserta yang Ikut Sosialisasi/Penyluhan Kearsipan
40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
BAB IX - 14
No
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(1) 3
(2) Jumlah Arsip statis dan Inaktif yang ditata
26
URUSAN WAJIB INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Thn 0 (3) 0 Arsip
Tahun 1 (4) 3 Arsip
Tahun 2 (5) 3 Arsip
Tahun 3 (6) 4 Arsip
Tahun 4 (7) 5 Arsip
Tahun 5 (8) 5 Arsip
45 Km Udara 1 Unit 9 Buah
60 Km Udara 2 Unit 11 Buah
80 Km Udara 2 Unit 14 Buah
90 Km Udara 2 Unit 14 Buah
100 Km Udara 2 Unit 14 Buah
100 Km Udara 2 Unit 14 Buah
100 Km Udara 2 Unit 14 Buah
20 Kali
20 Kali
20 Kali
25 Kali
25 Kali
25 Kali
25 Kali
(9) 5 Arsip
KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1 2 3 4
Daya Jangkau Radio Pemda Penambahan Alat studio Pemasangan Kerangka dan Screen Baleho Siaran Langsung Kegiatan Eksekutif dan Legistaif
5
Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
0 Kelompok
0 Kelompok
0 Kelompok
20 Kelompok
32 Kelompok
48 Kelompok
55 Kelompok
6
Siaran langsung Relay Radio Kegiatan Percakapan dan Wacana
18 Kali
20 Kali
20 Kali
25 Kali
25 Kali
25 Kali
25 Kali
7
Sosialisasi dan Pendataan Menara Telekomunikasi
0 Buah
0 Buah
20 Buah
30 Buah
40 Buah
50 Buah
60 Buah
8
Terselenggaranya Kegiatan PPID dan Website OKU Timur
25 Pengunjung
30 Pengunjung
50 Pengunjung
60 Pengunjung
70 Pengunjung
80 Pengunjung
85 Pengunjung
9
PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi
1
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak (Adventorial/Iklan)
Rp
87,112.00 Rp
109,481.78 Rp
120,598.04 Rp
131,714.30 Rp
142,830.56 Rp
153,946.82 Rp
165,063.08
190 Publikasi
212 Publikasi
338 Publikasi
338 Publikasi
338 Publikasi
338 Publikasi
338 Publikasi
2
Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan Daerah Melalui Radio
15 Publikasi
15 Publikasi
15 Publikasi
15 Publikasi
15 Publikasi
15 Publikasi
15 Publikasi
3
Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan Daerah Melalui Televisi
20 Publikasi
13 Publikasi
24 Publikasi
24 Publikasi
24 Publikasi
24 Publikasi
24 Publikasi
27
URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
1
Jumlah Pengunjung Ke Perpustakaan Umum Daerah
3.432 Orang
3.500 Orang
3.500 Orang
3.500 Orang
3.500 Orang
3.500 Orang
3.500 Orang
2
Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling dan Mobil Pintar dalam Wilayah Kabupaten OKU TIMUR
75 Orang
200 Orang
230 Orang
250 Orang
270 Orang
290 Orang
300 Orang
3 4
Jumlah Sekolah yang di Bina Perpustakaan Jumlah Penambahan Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Umum Daerah
0 Sekolah 14.817 Buku
50 Sekolah 15.817 Buku
50 Sekolah 16.817 Buku
50 Sekolah 17.817 Buku
50 Sekolah 18.817 Buku
50 Sekolah 19.817 Buku
50 Sekolah 20.817 Buku
5
Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Mengikuti Bintek
15 Orang
60 Orang
60 Orang
60 Orang
60 Orang
60 Orang
60 Orang
B 1
URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Produksi Padi (GKG) Produksi Jagung (PPK) Produksi Kedelai (BK) Produksi Kacang Tanah (PK) Produksi Kacang Hijau (BK) Produksi Ubi Kayu (UB) Produksi Ubi Jalar Produksi Pepaya Produksi Duku Produksi Durian Produksi Kacang Panjang Produksi Cabe Produksi Pisang Produksi Jambu Biji Produksi Jeruk Manis Produksi Mangga Produksi Manggis PDRB Sektor Pertanian
864,437.00 1,000,000.00 1,050,000.00 1,102,500.00 1,157,625.00 1,215,506.00 1,276,282.00 44,510.00 102,085.00 105,148.00 108,302.00 111,551.00 114,898.00 118,344.00 607.00 1,331.00 1,371.00 1,412.00 1,454.00 1,498.00 1,543.00 299.00 516.00 531.00 547.00 564.00 581.00 598.00 78.00 87.00 90.00 92.00 95.00 98.00 101.00 30,774.00 21,431.00 22,074.00 22,736.00 23,418.00 24,121.00 24,844.00 1,686.00 1,041.00 1,072.00 1,104.00 1,138.00 1,172.00 1,207.00 7,054.80 7,266.44 7,485.00 7,710.00 7,942.00 8,181.00 8,427.00 14,420.90 14,853.53 15,300.00 15,759.00 16,232.00 16,719.00 17,221.00 4,312.40 4,441.77 4,576.00 4,714.00 4,856.00 5,002.00 5,152.00 1,772.30 1,825.47 1,881.00 1,938.00 1,997.00 2,057.00 2,119.00 2,078.80 2,141.12 2,207.00 2,274.00 2,343.00 2,414.00 2,487.00 117,587.20 121,114.82 124,748.26 128,490.71 132,345.43 136,315.79 140,405.27 175.90 181.18 186.61 192.21 197.98 203.92 210.03 537.50 553.63 570.23 587.34 604.96 623.11 641.80 1,275.90 1,314.18 1,353.60 1,394.21 1,436.04 1,479.12 1,523.49 282.50 290.98 299.70 308.70 317.96 327.49 337.32 Rp 4,015,464.70 Rp 4,654,119.71 Rp 4,936,817.71 Rp 5,219,515.71 Rp 5,502,213.71 Rp 5,784,911.71 Rp 6,067,609.71
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1 2 3 4
Produksi karet Produksi kelapa sawit Produksi kelapa Produksi Kopi
37.456,83 ton 10.886,22 ton 3.245,45 ton 2.169,67 ton
38.753,72 ton 10.906,34 ton 3.405,22 ton 2.269,44 ton
39.856,97 ton 11.226,87 ton 3.645,11 ton 2.830,45 ton
BAB IX - 15
41.643,10 ton 11.822,16 ton 3.823,12 ton 3.195,66 ton
43.643,10 ton 12.003,00 ton 4.131,00 ton 3.890,50 ton
45.556,13 ton 12.226,11 ton 4.523,00 ton 4.189,60 ton
45.556,13 ton 12.226,11 ton 4.523,00 ton 4.189,60 ton
No (1) 5 6 7 8 9 10
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
(2) Produksi Lada Produksi Kakao Produksi Tebu Produksi Tembakau Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti penyuluhan Jumlah UMKM sektor Perkebunan
2
URUSAN PILIHAN KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1
Meningkatkan Luas Hutan Kota
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0 (3) 2.889,65 ton 426,87 ton 323,74 ton 19,60 ton 70 kelompok 0 UMKM
Tahun 1 (4) 2.922,78 ton 432,89 ton 324,60 ton 19,70 ton 70 kelompok 0 UMKM
Tahun 2 (5) 3.180,44 ton 502,18 ton 325,20 ton 20,00 ton 70 kelompok 0 UMKM
Tahun 3 (6) 3.329,65 ton 555,17 ton 330,06 ton 20,50 ton 80 kelompok 1 UMKM
Tahun 4 (7) 3.789,05 ton 605,68 ton 335,00 ton 21,00 ton 90 kelompok 2 UMKM
Tahun 5 (8) 3.922,30 ton 665,17 ton 345,00 ton 21,60 ton 100 kelompok 3 UMKM
5 Ha
5 Ha
5 Ha
10 Ha
15 Ha
15 Ha
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 3.922,30 ton 665,17 ton 345,00 ton 21,60 ton 100 kelompok 3 UMKM
15 Ha
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1 2 3
Produksi Daging (Ton) Produksi Telor (ton)
3
URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Tingkat Konsumsi Daging (Kg/Kapita/Tahun)
4.434 Ton 292,74 Ton 11
4.500 Ton 294 Ton 8
4.725 Ton 309 Ton 10
4.961 Ton 324 Ton 11
5.206 Ton 340 Ton 12
5.470 Ton 357 Ton 13
5.743 Ton 375 Ton 14
4,5 % 0,1 % 355 Unit
4,7% 0,12 % 400 Unit
5% 0,14% 450 Unit
5,2% 0,16 % 500 Unit
5,4% 0,18 % 550 Unit
5,5% 0,2 % 600 Unit
5,5% 0,2 % 600 Unit
1 2 3
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Prosentase Penerimaan Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan BatuanPajak terhadap PAD Tanah Prosentase Penerimaan Air Bawah terhadap PAD Jalan Terpasang Jumlah Lampu
4
PDRB Sektor Pertambangan dan penggalian
4
URUSAN PILIHANPARIWISATA BADAN PARIWISATA DAN SENI BUDAYA
1
Jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke OKU TIMUR
3.570 Orang
3.596 Orang
3.632 Orang
3.668 Orang
3.705 Orang
3.742 Orang
18.343 Orang
2
Target juara yang di capai pada Perlombaan Perahu Hias Festival Sriwijaya
0
Juara Harapan 2
Juara Harapan 1
Juara 3
Juara 2
Juara 1
Juara 1
Target juara yang di capai pada Perlombaan Mobil Hias Peringatan Bulan Muharam
0
Juara Harapan 2
Juara Harapan 1
Juara 3
Juara 2
Juara 1
Juara 1
Target Juara yang dicapai pada perlombaan stand pameran didalam dan diluar oku timur
0
Juara Harapan 2
Juara Harapan 1
Juara 3
Juara 2
Juara 1
Juara 1
120 Orang
144 Orang
168 Orang
192 Orang
216 Orang
240 Orang
960 Orang
Target Juara pada pemilihan Putra-Putri Sumsel
0
Juara Harapan 2
Juara Harapan 1
Juara 3
Juara 2
Juara 1
Juara 1
Jumlah tempat pemasangan papan informasi Objek Wisata yang dianggap strategis
0
1 Lokasi
2 Lokasi
0
0
0
3 Lokasi
8
Jumlah Jenis Permainan di taman tani merdeka martapura
0
4 Permainan
4 Permainan
4 Permainan
4 Permainan
4 Permainan
20 Permainan
9
Jumlah rumah limas / makam kuno yang dibangunkan gapura
0
6 Buah
6 Buah
6 Buah
6 Buah
6 Buah
30 Buah
10
jumlah kegiatan pendataan ulang usaha pariwisata
0
0
0
1 Kegiatan
0
1 Kegiatan
2 Kegiatan
11 12
Jumlah karyawan hotel yang tersertfikasi jumlah pramuwisata yang dilatih dan tersertifikasi
0
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
250 Orang
0
50 Orang
50 Orang
50 Orang
0
0
150 Orang
13
jumlah pengrajin yang dilatih badan Pariwisata dan Seni Budaya
0
0
30 Orang
30 Orang
0
0
60 Orang
14
jumlah pemandu wisata yang dilatih keterampilan bahasa asing dan daerah
0
0
0
20 Orang
0
0
20 Orang
15
jumlah usaha pariwisata yang di terbitkan izin usahanya
0
44 Izin
44 Izin
44 Izin
44 Izin
44 Izin
220
16
jumlah Forum komunikasi antar pelaku industri dan Pelaku seni yang dibentuk
0 Forum
1 Forum
1 Forum
1 Forum
1 Forum
1 Forum
5 Forum
17
jumlah sertifikasi yang diterbitkan bagi usaha kepariwisataan
0 Sertifikat
1 Sertifikat
1 Sertifikat
1 Sertifikat
1 Sertifikat
1 Sertifikat
5 Sertifikat
5
URUSAN PILIHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
3
4
5 6 7
Jumlah Putra Putri Oku Timur yang terpilih menjadi Duta Wisata OKU TIMUR
Rp
290,108.20 Rp
345,649.36 Rp
375,700.17 Rp
405,750.98 Rp
435,801.79 Rp
465,852.60 Rp
495,903.41
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Produksi Benih Ikan (Ekor)
477.43 41.940.37 149,510,500
494.30 43,250.00 307,713.60
505.00 44,240.00 369,256.32
BAB IX - 16
530.00 45,240.00 443,107.58
557.00 48,015.00 516,958.66
585.00 50,416.00 603,118.66
614.00 52,937.00 703,638.43
No (1)
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2) Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 0 (3) 37.5
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1 (4) 37.80
Tahun 2 (5) 38.00
Tahun 3 (6) 38.50
Tahun 4 (7) 39.00
Tahun 5 (8) 39.50
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 40.00
6
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1
jumlah pasar yang mendapat pengawasan distribusi barang dan jasa
3 pasar harian
6 Pasar Harian
9 Pasar harian
12 pasar harian
15 pasar harian
18 pasar harian
18 pasar harian
2
jumlah kecamatan yang di tera ulang (timbangan/alat ukur)
5 kecamatan
7 Kecamatan
12 kecamatan
15 kecamatan
18 kecamatan
2 kecamatan
2 kecamatan
3
Jumlah kegiatan monitoring sistem dan informasi 1 laporan perdagangan
2 laporan
3 laporan
4 laporan
2 laporan
2 laporan
4 5
jumlah pasar yang dibangun /direhap 3 pasar Jumlah distribusi barang melalui promosi produk 2 pameran unggulan daerah
9 pasar 6 pameran
12 pasar 8 pameran
15 pasar 10 pameran
18 pasar 12 pameran
18 pasar 12 pameran
6
Jumlah barang kebutuhan pokok dengan harga 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok terjangkau
7
Jumlah pedagang kakilima yang mendapat pengawasan mutu dagangan
8
PDRB Sektor Perdagangan
7
URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1 2
Jumlah Unit Usaha Penyerapan Tenaga Kerja pada industri kecil
3 4 5 6 7
Jumlah Unit Usaha pada aneka industri Jumlah Unit Usaha pada aneka industri Jumlah Unit Usaha pada aneka industri jumlah pedagang PDRB Sektor Industri Perindustrian
0
1 laporan 6 Pasar 4 Pameran
0
100 pedagang
200 pedagang
300 pedagang
400 pedagang
400 pedagang
Rp 1,189,493.70 Rp 1,373,442.80 Rp 1,473,865.42 Rp 1,574,288.04 Rp 1,674,710.66 Rp 1,775,133.48 Rp 1,875,555.90
0 IKM 0 Org
0 IKM 0 Org
90 IKM 180 orang
180 IKM 360 orang
270 IKM 540 orang
360 IKM 720 orang
360 IKM 720 orang
0 Klp 0 Klp 3 klp 6 klp 9 klp 12 klp 12 klp 0 Kube 0 Kube 2 kube 4 kube 6 kube 8 kube 8 kube o ovop o ovop 2 ovop 4 ovop 6 ovop 8 ovop 8 ovop 0 Pedagang 0 Pedagang 100 pedagang 200 pedagang 300 pedagang 400 pedagang 400 pedagang Rp 732,723.40 Rp 875,295.88 Rp 956,819.04 Rp 1,038,342.20 Rp 1,119,865.36 Rp 1,201,388.60 Rp 1,282,911.68
DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PASAR 1 2
Jumlah Pasar yang dibangun/direhab Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran
0 Unit 2 Unit 4 Unit 6 Unit 8 Unit 10 Unit 11 Unit Rp 115,086,000 Rp 116,000,000 Rp 118,000,000 Rp 120,000,000 Rp 122,000,000 Rp 125,000,000 Rp 130,000,000
3 4 5
Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Los Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Kios Jumlah Retribusi Pelayanan Keamanan Pasar
Rp 322,179,600 Rp 325,000,000 Rp 330,000,000 Rp 340,000,000 Rp 350,000,000 Rp 355,000,000 Rp 360,000,000 Rp 301,748,000 Rp 302,000,000 Rp 302,000,000 Rp 305,000,000 Rp 308,000,000 Rp 310,000,000 Rp 315,000,000 Rp 166,894,000 Rp 166,900,000 Rp 167,000,000 Rp 170,000,000 Rp 170,000,000 Rp 175,000,000 Rp 175,000,000
8
URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1
Jumlah sarana prasarana penunjang KTM yang dibangun
10
10
10
BAB IX - 17
10
10
10
15
326711 463 48779 1094.75 6328
337000 337000 337000 337000 337000
96.94688 0.137389 14.47448 0.324852 1.877745 113.7614
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1 Persentase/Jumlah Tanah Pemkab yang Bersetifikat
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB IX
9.1.
INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah diperlukan agar dapat mengukur tolak ukur capaian dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021. Selain itu juga sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2010 – 2015.
9.1.1.
INDIKATOR MAKRO DAERAH Indikator ekonomi makro Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur
tahun 2016 – 2021
merupakan indikator ekonomi dan sosial budaya yang ingin dicapai oleh setiap SKPD atau stakeholders di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 9.1 berikut dibawah ini. Tabel 9.1 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 NO 1
2
INDIKATOR KINERJA
SAT
CAPAIAN KINERJA 2016
2017
2018
2019
2020
6.65
6.72
6.80
6.87
6.95
12,494,607.77
14,174,275.32
16,110,889.40
18,347,767.43
20,936,006.79
12,494,607.77
14,174,275.32
16,110,889.40
18,347,767.43
20,936,006.79
4,710,186.83
5,101,399.01
5,525,103.96
5,984,000.41
6,481,011.25
379,302.12
433,708.46
495,918.75
567,052.36
648,389.23
995,112.75
1,159,680.63
1,351,464.12
1,574,964.01
1,835,425.44
4,123.88
4,360.90
4,611.53
4,876.57
5,156.85
1,606.38
1,812.86
2,045.88
2,308.85
2,605.62
2,566,485.54
3,084,513.85
3,707,102.77
4,455,357.20
5,354,641.88
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi
%
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Rp.
PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Pertanian, kehutanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kontruksi Perdagangan Besar dan Eceran,
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 1
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
NO
INDIKATOR KINERJA Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Pergudangan/Transportasi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp
Real Estate Jasa Perusahaan Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya 3
PDRB Harga Konstan
4
Pendapatan Perkapita Pendapatan Perkapita harga konstan tahun 2000 dengan migas Pendapatan Perkapita harga konstan tahun 2000 tanpa migas Pendapatan Perkapita Harga Berlaku Dengan Migas Pendapatan Perkapita Harga Berlaku Tanpa Migas
5
Inflasi
6
Keuangan Daerah
7
SAT
Rp Rp Rp Rp Rp Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. %
Pendapatan Asli Daerah
Rp. M
Dana Perimbangan
Rp. M
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp. M
2017
2018
2019
2020
1,470,906.71
1,635,673.52
1,818,897.03
2,022,644.72
2,249,215.65
139,871.86
158,865.65
180,438.68
204,941.21
232,771.04
161,651.47
193,452.81
231,510.36
277,054.88
331,559.27
126,029.99
150,217.89
179,047.96
213,411.15
254,369.38
120,819.79
136,685.81
154,635.35
174,942.01
197,915.34
313,582.13
348,746.39
387,853.86
431,346.75
479,716.81
6,344.44
7,554.88
8,996.25
10,712.62
12,756.45
1,003,981.23
1,198,840.17
1,431,518.55
1,709,356.60
2,041,119.20
270,205.47
308,326.54
351,825.81
401,462.02
458,101.00
131,709.44
151,785.92
174,922.65
201,586.12
232,313.90
92,687.73
98,650.04
104,995.89
111,749.94
118,938.46
8,891,442,28
9,489,368,54
10,134,364,54
10,830,757,87
11,583,341,93
13,493,331.36
14,216,574.02
14,988,729.58
15,813,857.25
16,696,425.70
13,493,331.36
14,216,574.02
14,988,729.58
15,813,857.25
16,696,425.70
18,961,365.03
21,235,304.90
23,828,012.45
26,789,351.08
30,177,515.59
18,961,365.03
21,235,304.90
23,828,012.45
26,789,351.08
30,177,515.59
6.39
6.56
6.43
6.30
6.13
65,566
66,877
68,215
69,579
70,971
941,371
960,198
979,402
998,990
1,018,970
258,370
263,538
268,808
274,185
279,6685
Sosial Budaya Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk
8
Indeks Pembangunan Manusia
9
Persentase Penduduk Miskin
Jiwa %
Sumber : Pengolahan Data Tim Penyusun RPJMD
9.1.2.
CAPAIAN KINERJA 2016
658,951
667,486
676,132
684,890
693,762
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
68.50
69.39
70.30
71.22
72.15
9.54
9.26
8.99
8.72
8.47
INDIKATOR KINERJA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN MISI Indikator kinerja dan capaian kinerja merupakan tolak ukur kemajuan yang akan di capai oleh SKPD dalam mewujudkan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu rencana (2016 – 2021).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 2
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 3
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 4
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 5
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 6
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 7
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 8
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 9
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 10
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 11
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 12
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 13
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 14
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 15
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 16
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 17
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 18
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9.2.
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten OKU TIMUR tahun 2016-2021 yaitu : ”Yakin Ogan Komering Ulu Timur lebih baik, aman, nyaman tanpa jalan berlubang” sebagai tujuan akhir, maka perlu adanya pentahapan pembangunan yaitu dalam 5 tahap, yaitu:
1.
Tahap Konsolidasi :Perbaikan Infrastruktur (Tahun 2016) Tahap pembangunan 2016 merupakan tahapan menjaga dan meneruskan RPJMD sebelumnya yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian daerah. Selain itu juga memprioritaskan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin. Tahap pembangunan tahun 2011 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagi berikut: 1.
Meningkatkan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh wilayah Kabupaten OKU TIMUR baik jaringan jalan kabupaten maupun jalan desa dan jalan usaha tani.
2.
Meningkatkan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3.
Meningkatkan infrastruktur sarana prasarana pemerintahan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal.
4.
Mendukung program sekolah dan berobat gratis bagi penduduk miskin dengan meneruskan program dana sharing antara Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten OKU TIMUR di bidang pendidikan dan kesehatan.
5.
Mendukung program penanggulangan kemiskinan dan percepatan dalam pencapaian indikator kinerja Milenium Developmen Goal’s (MDG’s).
2.
Tahap Penguatan : Pertanian yang di dukung Agroindustri (Tahun 2012) Tahapan pembangunan tahun 2012 merupakan tahapan untuk memantapkan pembangunan menuju Kabupaten dengan dukungan agroindustri. Tahapan ini mengutamakan pengembangan industri yang mengolah hasil pertanian dan pengembangan sumber daya manusia bidang industri pertanian. Tahapan pembangunan tahun 2012 diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut: 1.
Meningkatkan dan mengoptimalkan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan dan terutama hasil perkebunan yaitu industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan tebu.
2.
Mengembangkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangun kerjasama dan kemitraan regional dan global.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 19
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.
Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah dari pertanian menuju agribisnis dan agroindustri.
4.
Meningkatkan sumber daya manusia bidang pertanian dan bidang pengolahan hasil pertanian.
5.
Menajamkan program dan kegiatan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.
6.
Meneruskan dan memperkuat program sekolah dan berobat gratis bagi penduduk miskin.
3.
Tahap Percepatan : Usaha Kecil Menengah (Tahun 2013) Tahapan pembangunan tahun 2013 merupakan tahapan untuk mempercepat perkembangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten OKU TIMUR dengan pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Tahapan pembangunan tahun 2013 diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut: 1.
Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (UKM) terutama dari akses permodalan, manajeman usaha, teknologi produksi , dan infromasi dan pemasaran.
2.
Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat sinergi antar SKPD dan antara pemerintah dan Masyarakat.
4.
3.
Meningkatkan sumber daya manusia di bidang Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
4.
Lebih meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
Tahap Pemantapan : Dukungan IT (Tahun 2014) Tahapan pembangunan tahun 2014 merupakan tahapan untuk mewujudkan Kabupaten OKU TIMUR dengan perekonomian yang didukung IT yang optimal. Tahapan pembangunan tahun 2014 diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut: 1.
Mengadopsi dan menerapkan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.
5.
2.
Mengembangkan sumber daya manusia di bidang industri pertanian.
3.
Meningkatkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan informasi.
Tahap Perwujudan : OKU TIMUR Mandiri sebagai Lumbung Pangan (Tahun 2015) Tahap pembangunan tahun 2015 merupakan tahapan terakhir dari RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015 menuju Kabupaten OKU TIMUR yang Mandiri, sehat dan sejahtera. Tahapan pembangunan tahun 2015 diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut: 1.
Kabupaten OKU TIMUR menjadi pusat pangan di Sumatera Selatan dan mampu mensuplai pangan untuk daerah-daerah sekitarnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 20
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.
Kabupaten OKU TIMUR menjadi pusat agroindustri dengan dukungan hasil perkebunan.
3.
Meningkatnya investasi dan kemandirian masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.
4.
Memperkuat akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten OKU TIMUR.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021
BAB IX - 21