PENETAPAN KINERJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kabupaten : OKU TIMUR Tahun Anggaran : 2016 NO 1 1
SASARAN 2 1.1.1 Terciptanya kelembagaan pemerintahan yang efisien dan efektif berbasis teknologi informasi
1 2 3 4 5 6
INDIKATOR KINERJA 3 Persentase terpenuhinya formasi jabatan struktural bertambahnya PNS di Lingkungan Pemkab OKU TIMUR Jumlah pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat pilihan Jumlah pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi Jumlah Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Persentase penyelenggara negara yang menyampaikan laporan harta kekayaan
7 8 9 10
Validitas data pegawai yang akurat Jumlah administrasi pelayanan kepegawaian secara online Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural jumlah PNS yang mengikuti diklat dan keterampilan sesuai dengan tupoksinya
11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah izin dan non izin yang dikeluarkan KPT Jumlah pelaku usaha yang melakukan data ulang izin yang telah diterbitkan Jumlah Pegawai yang melaksanakan bimbingan teknis tentang perizinan Jumlah Kelengkapan adm. Bakal calon kades Pelantikan kades yang di fasilitasi Pemilihan Kepala Desa yang di Monitoring Jumlah Raperda yang menjadi Perda Persentase SKPD yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan 19 Jumlah permasalahan hukum yang dapat diselesaikan 2
1.1.2 Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas keuangan daerah dan pengawasan aparatur
3
1.1.3 Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan dukungan optimalisasi penerimaan daerah .
SATUAN 4 % Orang Orang Orang Kasus %
TARGET 5 90 480 1000 45 5
orang orang % orang
8292 1250 50
Buah Orang Orang Dokumen Kades Kegiatan Perda
12 1,500 8 10 30 30 8
%
100
Perkara
3 12 100 1 32 100 80
1 2 3 4 5 1 2 3
Jumlah aparatur pengawasan yang telah menikuti diklat/pelatihan Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah laporan review keuangan pemerintah daerah Jumlah penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah persentase laporan hasil pengawasan yang telah ditindak lanjuti Persentase PBB yang lunas tepat waktu Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase kenaikan penerimaan PAD dari tahun sebelumnya
orang % laporan kasus % % Rp %
4
Jumlah pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tersusun tepat waktu
Laporan
100
40
53,116,781,200 10 3
3
NO 1
4
5
6
1.1.3 Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan dukungan optimalisasi penerimaan daerah . SASARAN 2
1.1.4 Tewujudnya pengelolaan aset daerah dan kekayaan daerah 1.1.5 Terwujudnya perencanaan Pembangunan yang menjadi acuan seluruh aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan 2.1.1 Terwujudnya pemenuhan pangan masyarakat OKU TIMUR dan mewujudkan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional
5 6 7
INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
1
Persentase evaluasi sensus BMD yang berhasil dilaksanakan
%
2
Persentase tanah aset Kab OKU TIMUR yang bersertifikat
%
1
Persentase SKPD yang memiliki renstra yang sesuai dengan ketentuan
%
100
2
presentase bangunan ber-IMB persatuan bangunan
%
10
3
Persentase Kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Produksi Padi Produksi Jagung Produksi Kedelai Produksi Kacang Tanah Produksi Kacang Hijau Produksi Ubi Kayu Produksi pepaya Produksi Duku Produksi Durian Produksi Kacang Panjang Produksi cabe Jumlah Stok Pestisida untuk penanggulangan OPT Tahun 2016
13 14 15 16
Luas Tanam buah durian jumlah lumbungpangan desa yang terbangun Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan pekarangan Jumlah Kecamatan yang terpantau dan terkendali dalam pendistribusian dan harga bahan pangan pokok 17 Jumlah promosi produk pertanian unggulan daerah
SATUAN 4 Pedoman Perda %
TARGET 5 1 3
85
Ton GKG Ton PPK Ton BK Ton PK Ton BK Ton UB Ton Ton Ton Ton Ton liter Ha Lumbung Kelompok Kecamatan
100
85
50 1,000,000 102,028 1542 516 87 21,431 7,266 1,485,353 444,177 142,229 174,695 1,077 10 3 6 20
jumlah 1
7
2.1.2 Terwujudnya peningkatan produksi komoditas unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
1 2 3 4 5 6
Jumlah pembibitan karet tahun 2015 Jumlah pestisida yang dibagikan ke petani Jumlah penanaman pohon penghijauan pada kawasan hutan industri dan hutan wiasata Luas areal hutan kota yang terpelihara Jumlah Populasi ternak besar di kabupaten Jumlah Populasi ternak kecil di kabupaten
batang liter Batang
75,000 400
Ha ekor ekor
5 67,000 62,000
19,000
7
NO 1
8
2.1.2
SASARAN 2
3.1.1 Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan tinggi dan semakin meningkatnya mutu pendidikan
INDIKATOR KINERJA 3 7 Jumlah produktivitas budidaya ikan 8 Jumlah konsumsi ikan per-Kg/kapita 9 Jumlah produksi daging 10 Jumlah populasi ternak unggas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Angka Partisipasi Murni (APM) SD rasio jumlah siswa dengan guru jenjang SD rasio jumlah siswa dengan guru jenang SMP rasio jumlah siswa dengan guru jenang SMA Rata-Rata Nilai UAN SD Rata-Rata Nilai UAN SMP Rata-Rata Nilai UAN SMA IPA Rata-Rata Nilai UAN SMA IPS Rata-Rata Nilai UAN SMK Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik Paud Persentase Kelulusan SD Persentase Kelulusan SMP Persentase Kelulusan SMA Persentase Kelulusan SMK Jumlah lembaga PAUD Jumlah Guru Yang telah Lulus Sertipikasi
19 Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP 20 21 22 23
Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP Jumlah Sekolah penerima dana Program Sekolah Gratis tingkat SD/MI Jumlah Sekolah penerima dana Program Sekolah Gratis tingkat SMP/MTS Jumlah Sekolah penerima dana Program Sekolah Gratis tingkat SMA/MA/SMK
SATUAN 4 ton Kg ton ekor
TARGET 5 43250 37.8 4,500.00
% % % % % % % % % % % % % % % % Unit Orang
66,12 107.56 99.10 3,00 2,60 71,12 7,60 45,60 55,56 48,57 56,32 7,00 100 100 100 100 400 3,196
%
99,60 84,58 518 140
% Sekolah Sekolah Sekolah
860,000
103
24 Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA
%
71,12
25 Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA
%
61,34
26 Jumlah SKPD yang berpartisipasi dalam pengumpulan arsip inaktif
SKPD
6
27 Jumlah peserta yang ikut sosialisasi/penyuluhan kearsipan
orang
40
28 Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimbingan teknis
orang
29 Jumlah pengunjung ke perpustakaan umum daerah 30 Jumlah Kunjungan perpustakaan keliling dan mobil pintar dalam wilayah kab. OKU TIMUR 31 Jumlah bantuan buku untuk perpustakaan di wilayah kab. OKU TIMUR
orang kali
40 1000
eks
200 5,000
NO 1 9
10
11
SASARAN 2 3.1.2 Terwujudnya peningkatan prestasi pemuda dan olahraga. 3.1.3 Terwujudnya pelayanan bidang kependudukan dan kualitas tenaga kerja yang dapat bersaing sesuai dengan kebutuhan pasar
4.1.1 Terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera
INDIKATOR KINERJA 3 32 Jumlah koleksi buku di perpustakaan yang terkelola
SATUAN 4 eks
TARGET 5
1
jumlah peningkatan produktipitas kelompok kepemudaan
kelompok
20
2
Jumlah atlet dan pelatih olah raga yang berprestasi orang % orang % % % orang perusahan lembar % orang
1,500
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase KK transmigrasi yang terbina Jumlah pencari kerja Persentase Angkatan kerja Angka Tingkat partisipasi angkatan kerja Angka Tingkat Keselamatan Kerja Jumlah tenaga kerja asing yang taat dan tertib melapor Jumlah perusahaan yang mentaati peraturan ketenagakerjaan dokumen kependudukan dan catatan sipil yang tercetak Jumlah penduduk yang valid dan terkini Jumlah petugas pelaksana kegiatan SIAK
1
Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikanepidemiologi < 24 jam
%
2
%
5 6
persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar. persentase ketersediaan obat essesial generik dan sarana pelayanan kesehatan dasar. persentase pengawasan keamanan obat, bahan pangan dan bahan berbahaya di masyarakat. cakupan kasus penyakit menular yang tertanggulangi Presentase puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal
% %
90
7 8
Jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 per kelahiran hidup Jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
% KH
20 10
9
cakupan pelayanan kesehatan anak belita.
%
85
% %
85 100
%
90
3 4
10 cakupan pelayanan kesehatan pada lansia. 11 cakupan belita gizi buruk yang mendapat perawatan
% %
98 2,000 70 80 90 4 50 250,000 85 34 100 65 95 95
95
12 cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.
12
4.1.2 Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana
1
Jumlah terbinanya kelompok pemberdyaan ekonomi keluarga
kelompok
87
2
Jumlah pelayanan MOP dan MOW
akseptor
24
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah desa / Kelurahan terutama daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu
SATUAN 4 desa Kelompok
5
Jumlah kelompok yang menerima advokasi dan KIE mengenai kesehatan repreduksi remaja Jumlah tempat pelayanan KB yang memberikan promosi dan konseling KB-KR
6
Jumlah tenaga pendamping kader yang terlatih tahun 2016
3 4
7
Jumlah penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Jumlah kelompok yang memiliki balita menjadi anggota aktif bina keluarga balita 8 (BKB) 9 Jumlah terbinanya kelompok pemberdayaan ekonomi keluarga
13
14
4.1.3 Meningkatnya derajat kesehatan lingkungan
4.1.4 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Perlindungan Sosial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah perusahaan yang telah mempunyai sistem pengelolaan limbah Jumlah sungai yang telah ditetapkan daya tampung beban pencemaranya Kegiatan usaha yang telah memiliki AMDAL Jumlah sekolah berwawasan lingkungan persentase penaduan masyarakat tentang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Jumlah retribusi persampahan/kebersihan Jumlah retribusi pelayanan pasar Volume sampah yang terangkut/hari Volume sampah yang tidak terangkut/hari Jumlah kecamatan yang terlayani pelayanan persampahan Tempat pembuangan akhir sampah yang sesuai kriteria adipura Jumlah taman kota yang menunjang ruang terbuka hijau Jumlah pasar yang sesuai kriteria adipura
1
jumlah desa yang mendapat bantuan UED
2
Persentase Desa/Kelurahan yang memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) dalam peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat
3 4
Jumlah desa/Kelurahan yang mempunyai kelompok perempuan yang produktif dalam usaha ekonomi Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbangdes
5
Jumlah kecamatan yang mengikuti lomba kecamatan
6 7
desa kader akseptor kelompok
TARGET 5 305 8 312 120 39,376 45
Kelompok
87
perusahaan Sungai kegiatan sekolah % Rp. Rp. m3 m3 Kecamatan Angka taman pasar
6 1 6 1 100 276,655,200 790,982,400 110 10 3 80 10
desa
300
% desa desa
12
100 2 305
kecamatan
20
Jumlah desa/kelurahan yang terdata dan akurat
desa
307
Jumlah warakawuri,veteran, purnabakti, lansia dan janda pahlawan yang diberi bantuan berupa bingkisan
orang
250
NO 1
SASARAN 2
INDIKATOR KINERJA 3 8 Jumlah penyandang cacat yang diberi bantuan dasar berupa pendididkan dan pelatihan 9 Jumlah bantuan masyrakat miskin berupa keterampilan dalam berwira usaha 10 Jumlah wanita rawan sosial yang diberikan Pelatihan
SATUAN 4
TARGET 5
orang
63
KK 0rang%
15 15
15
16
4.1.5 Meningkatnya Pemberdayaan dan Kualitas hidup perempuan dan anak
5.1.1 Terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata seluruh wilayah
1
Rasio kecamatan yang telah melaksanakan gerakan sayang ibu
2
%
3
Persentase peserta kegiatan peran serta masyarakat dalam pembangunan SDM responsip gender Persentase kegiatan yang responsif gender
%
70
4
Rasio KDRT per 1000 rumah tangga
%
0
1
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
%
73
2 3
Jumlah jembatan yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik Rasio cakupan pelayanan tim alat berat terhadap cakupan pelayanan wilayah kerja UPTD Rasio kelengkapan peralatan survey, inspeksi dan laboratorium sebagai sarana penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan
buah %
5
4
17
18
5.1.2 Terwujudnya jaringan irigasi yang dapat membantu peningkatan produksi pertanian
5.1.3 Terwujudnya sarana perkantoran pemerintah
Kecamatan
20 80
100
% 50
5
Rasio panjang jalan kabupaten yang telah di inspeksi
%
6
Rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah di inspeksi
%
7
Rasio panjang jalan kabupaten yang telah masuk database
%
8
%
1
Rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah masuk database Luas areal sawah yang teraliri irigasi
%
100
2
Persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik
%
100
3
Persentase daerah yang tergenang air
%
100
4
Rasio jaringan irigasi yang dipelihara
%
100
1
Jumlah pembangunan/rehab gedung kantor
15 15 90 90
unit 20
19
5.1.4 Terwujudnya sistem transportasi yang menunjang perekonomian daerah
1
Prosentase angkutan umum yang mentaati peraturan lalu lintas
%
2
Prosentase rambu jalan yang terpasang
%
100
3
Jumlah kendaraan yang telah mengikuti Uji Kendaraan Bermotor
unit
5,000
100
19 NO 1
5.1.4 Terwujudnya sistem transportasi yang menunjang perekonomian daerah SASARAN 2 4
20
5.1.5 Terwujudnya jaringan infrastruktur informasi dan komunikasi
1
INDIKATOR KINERJA 3 Prosentase sarana dan prasarana lalu lintas yang berjalan baik
2
Jumlah pemohon informasi publik kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Jumlah website daerah (domain dan subdomain)
3
Jumlah media informasi (screen baleho, spanduk,banner, bilboard,brosur)
4
jumlah jenis media penyebarluasan informasi pembangunan daerah yang efektif
SATUAN 4 %
TARGET 5
pemohon
20
buah
1
screen
11
100
buah 1
21
5.1.6 Terwujudnya perumahan permukiman yang berkualitas
1
Jumlah pembangunan dan rehab gedung kantor
unit
20
2
panjang pembangunan drainase dan gorong- gorong
m'
20,000
3
Jumlah pembangunan sarana sumur- sumur air tanah
titik
12
4
Panjang jalan dipedesaan yang dibangun
m'
25,000
5
Jumlah sarana dan prasarana fasilitas umum yang dibangun
unit 20
22
6.1.1 Terwujudnya peningkatan sektor pertambangan dan energi dalam mendukung Sumsel sebagi Lumbung Energi Nasional
23
6.1.2 Terwujudnya KUKM, Industri kecil dan menengah serta Koperasi yang berkembang.
24
6.1.3 Terwujudnya Perdagangan dan perindustrian daerah yang berkembang.
1
Jumlah Jaringan Listrik di Wilayah Kabupaten OKU TIMUR
Unit
2 3
Rasio Elektrifikasi desa Jumlah lampu Penerangan jalan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR
% Unit
10 100 315
4
Prosentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
%
15
5
Prosentase pajak bahan galian mineral bukan logam dan bantuan terhadap PAD
%
1 2 3 4 5 1
Jumlah badan hukum usaha koperasi Persentase koperasi yang aktif Jumlah kewirausahaan UMKM yang terlatih Persentase pola kemitraan pelaku KUKM dengan usaha besar Jumlah produk unggulan KUKM Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pengemasan makanan olahan
2
Jumlah terpantaunya harga sembilan bahan pokok d pasar
Pasar
3
3
Jumlah pelaku usaha dengan kemampuan teknologi industri.
orang
25
4
Lokasi Pasar murah guna membantu masyarakat kurang mampu menjelang hari raya Idul Fitri
5
Jumlah pameran produk unggulan daerah OKU TIMUR yang terselanggara di luar daerah
unit % orang Persentase produk orang
Kecamatan
10 10 75 100 85 7 40
3
kegiatan 1
NO 1 25
26 27 28
29
SASARAN 2 6.1.4 Terwujudnya Kabupaten OKU TIMUR sebagai daerah tujuan wisata
7.1.1 Terciptanya pertumbuhan daerah-daerah baru khususnya wilayah Kota Terpadu Mandiri. 7.1.2 Meningkatnya pemerataan penduduk antar wilayah 8.1.1 Terciptanya kualitas kehidupan beragama bagi masyarakat.yang berbudaya berakar pada nilai keagamaan 9.1.1 Terciptanya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat.
1 2 3 4 5 6
INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah Seniman yang dilatih Jumlah sanggar seni yang dilatih Jumlah festival antar kabupaten yang diikuti oleh Kabupten OKU TIMUR Jumlah Sanggar/Sekolah yang dibatu dibidang budaya daerah Jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke Kab. OKU TIMUR Jumlah Mouli Meranai yang sudah terpilih sebagai duta wisata kabupaten OKU TIMUR
Paket
6
1 2 1
Penempatan penempatan transmigrasi Jumlah transmigrasi lokal di KTM
25 30 250
Jumlah peserta yang mengikuti MTQ tk. Kab. OKU TIMUR
KK KK orang
2
Jumlah jemaah calon ibadah haji (JCIH) yang di fasilitasi
orang
600
3
Prosentase rumah ibadah, ponpes, TPA/TPP yang diberi bantuan
%
100
1
4 5 6 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur desa
5
Program peningkatan manajemen pengawasan
6 7
Program pengembangan data atau informasi Program perencanaan tata ruang
8
Program kerjasama pembangunan
30
10
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dann keuangan
11
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
32
4 9
1
Jumlah fasilitas umum di KTM yang sudah tersedia
2 3
2 3
TARGET 5 100 25 1 10 4,910
1
Jumlah patroli rutin pada kecamatan yang menjadi target pelaksanaan penegak perda persentase peraturan daerah yang menjadi target pelaksanaan kegiatan oprasi yustisi Angka pemahaman masyarakat akan potensi bencana dari pelatihan penanggulangan bencana Jumlah personil siap tanggap, tangkas dalam setiap posko bencana Jumlah anggota FPK yang difasilitasi Jumlah anggota FKDM yang difasilitasi Tingkat Pencegahan gangguan keamanan masyarakat OKU TIMUR
1
SATUAN 4 Orang buah festival sanggar/sekolah orang pasang
31
Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA program perencanaan pembangunan enkonomi
operasi % orang Orang orang orang %
144 70 150 150 26 20 100
SASARAN 2
NO 1
INDIKATOR KINERJA 3
12
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
33
13
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
34
14
Program peningkatan dan pengembangan Keuangan daerah
35
15 16 17
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
19
Program pendidikan anak usia dini
20
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah Program pendidikan non formal Program peningkatan mutu pendidik dan kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Program pengembangan wilayah transmigrasi
23 24 25 26
37 38 39
Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
49
53 54 55
Program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PL Program Pengendalian Banjir
program pelayanan kontrasepsi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adata Terpenci dan Penyadang masalah 47 sosial lainnya
28
52
Program kesehatan reproduksi remaja
45 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 46
48
Program Keserasian peningkatan kualitas anak dan perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Program keluarga berencana
42 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 43 Program kinerja penglelolaan persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau 44
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketengakerjaan
51
Program peningkatan ketahanan pangan dan tekhnologi pertanian/perkebunan tepat guna
40 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh 41 kembang anak
27
29
Program peningkatan dan ketahanan pangan
36 Program peningkatan produksi (pertanian/perkebunan) Program peningkatan pemasaran hasil produksi
18
21 22
Program peningkatan kesejahteraan petani
50 72 73
Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial Proagram Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasrana dan fasilitas LLAJ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Program Pengemban Komunikasi Informasi dan Media Masa
74 Program Kerjasaman Informasi dengan mas media Program Ketenaga Kelistrikan 75 76
Program Pembinaan dan Pengwasan Bidang Pertambangan
SATUAN 4
TARGET 5
SASARAN 2
NO 1 56 57 58 59 60 61 62
Program Penyedian dan Pengelolaan Air Baku Program Pembangunan Gorong Gorong Program Pembangunan Inprastruktur pedesaan Progamm Pembangunan Sarana dan Prasana Umum Program Perencanaan Kecitaa Karyaan Proagram Penciptaan Iklim usaha kecil menengah yang kondusif Progaram pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitip UKM
65
Proagram Pengembangan Sistem Pendukung usaha mikro kecil menengah] Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program peningkatan dan pengemabngan usaha koperasi
66
Proagram Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
63 64
67 68 69 70 71 93 94 95 96 97
Program penataan struktur industri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantram Kantibmas dan pencegahan tindak kriminal Prongam Peneggakan peraturan daerah Program kesiap sigaan dan pencegahan bencana Pogram tanggap darurat dan penyelelamatan korban bencana Program rehabilitasi dan renkontruksi Program peningktan keberdayaan masyrakat perdesaan Program Peningkatan partisipasi dalam membangun desa Program pengembangan data atau informasi perdesaan
INDIKATOR KINERJA 3 77 78
Program Pengembangan Geologi Sumber daya mineral dan pertambangan umum Program Efisiensi Pedangana dalam Negeri
79
Program Pengembangan industri kecil dan menengah 80 Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha kemikro, kecil menengah 81 Program Peningkatan kemampuan teknologi industri 82 83 84 85 86
Program Peningkatan kenyamanan lingkungan Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program pengembangan nilai budaya
87 Program sinkronisasi dan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat Program Pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas 89 pembantu dan jaringannya Program Pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS paru/ RS 90 mata 88
91 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 92 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 103 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 104 ProgramPengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 105 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 106 Program Peningkatan pelayanan kesehatan 107 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
SATUAN 4
TARGET 5
SASARAN 2
NO 1
INDIKATOR KINERJA 3
98
Obat dan perbekalan kesehatan
108 Program Perbaikan gizi masyarakat
99
Upaya kesehatan masyarakat
109 Program Pengembangan lingkungan sehat
100
Pengawasan obat dan makanan
110 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
101
Pengembangan obat asli indonesia
111 Program Standarisasi pelayanan kesehatan
102
Pelayanan kesehatan penduduk miskin
Jumlah Anggaran Tahun 2016 Rp 346.464.829.893 (Total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis).
SATUAN 4
TARGET 5
Martapura, Februari 2016 Bupati Ogan Komering Ulu Timur
H.M KHOLID MD,S.Sos.,MSi