RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat RahmatNya, Alhamdulillah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 dengan tema “PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN SUPRASTRUKTUR KHUSUSNYA SEKTOR PERTANIAN DAN PARIWISATA” telah tersusun sesuai jadwal yang ditetapkan.
Adapun substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini, meliputi
Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja, Proyeksi Anggaran Pendapatan Tahun 2015, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja beserta Pagu Indikatif.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2015
disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 serta dalam penyusunannya telah melalui tahapan dan tata cara sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
Semoga RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 ini setelah
disempurnakan dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Pandeglang. Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh. Pandeglang, 30 Mei 2014 BUPATI PANDEGLANG,
ERWAN KURTUBI
Kabupaten Pandeglang 2014
i
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI......................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................................................... v BAB I
PENDAHULUAN ...................................................................................................................................... I- 1 1.1. Latar Belakang.................................................................................................................... I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................................................................... I - 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen .................................................................................................................... I - 6
1.4. Sistematika Dokumen RKPD................................................................................................................... I - 7
1.5. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................................... I -10 BAB II
EVALUASI
HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .................................................... II - 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ...................................................................................................... II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .............................................................................................. II - 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat........................................................................................... II - 5
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ............................................................................................................ II – 18
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah......................................................................................................... II –41 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
II –44
Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD ......................................................................................................
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah................................................................................................. II – 54 BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ............................................................................................................................ III – 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................................................................................................ III – 1 BAB IV
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..................................................................................................... III – 9 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
IV – 1
4.1. Prioritas Pembangunan Daerah .......................................................................................................... IV – 5
4.2. Pemetaan Prioritas Pembangunan Daerah ..................................................................................... IV – 9
4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ................................................................................... IV – 13 4.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program
Prioritas .......................................................................................................................................................... IV –19
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ................................................... V–1
BAB VI
PENUTUP..................................................................................................................................................... VI-1
Kabupaten Pandeglang 2014
ii
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
DAFTAR TABEL
Tabel. 2.1.
Penggunaan Lahan ........................................................................................................................................ II - 2
Tabel. 2.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2012 .................................................. II - 4
Tabel. 2.3.
PDRB dan Distribusi PDRB Kabupaten Pandeglang Atas Dasar
Tabel. 2.4.
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pandeglang
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2012.................................................... II - 6 Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011-2012 ......................................................................................................................................... II – 9 Tabel. 2.5.
Indeks Implisit dan Inflasi Sektoral Kabupaten Pandeglang
Tabel. 2.6.
Capaian Indikator Makro Kinerja Pembangunan Tahun 2011
Tabel. 2.7.
Tahun 2011-2012 ......................................................................................................................................... II - 10 dan Tahun 2012 ........................................................................................................................................... II - 11 Angka Melek Huruf di Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-
2012 ..................................................................................................................................................................... II – 13 Tabel. 2.8.
Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pandeglang Tahun
Tabel. 2.9.
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Pandeglang Tahun
2008-2012........................................................................................................................................................ II - 14 2008-2012........................................................................................................................................................ II – 15
Tabel. 2.10. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Pandeglang Tahun
2008-2012........................................................................................................................................................ II - 16
Tabel. 2.11. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Pandeglang Tahun
2008-2012........................................................................................................................................................ II - 17 Tabel. 2.12. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-
2012 ..................................................................................................................................................................... II - 18
Tabel. 2.13. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Pandeglang Tahun
2012 ..................................................................................................................................................................... II - 19 Tabel. 2.14. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2012 ......................................................................................... II - 20
Tabel. 2.15. APM dan APK Kabupaten Pandeglang Menurut Jenjang
Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2012 ........................................................................... II - 20
Tabel. 2.16. Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Murid-Guru Menurut
Jenjang Sekolah di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012................................................................ II - 21
Kabupaten Pandeglang 2014
iii
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel. 2.17. Jumlah Kematian Bayi (0-12 bln) dan Angka Harapan Hidup
II - 22
Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2012 ...................................................................
Tabel. 2.18. Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lamanya Sakit Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2012 ......................................................................................... II - 22
Tabel. 2.19. Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Pandeglang
Tahun 2011-2012 ......................................................................................................................................... II - 23 Tabel. 2.20. Indikator Fasilitas Perumahan di Kabupaten Pandeglang Tahun
2011-2012........................................................................................................................................................ II - 25
Tabel. 2.21. Persentase Akseptor KB Aktif Menurut Cara/Alat Kontrasepsi di
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2012 ......................................................................................... II - 28
Tabel. 2.22. Panjang Jalan Kabupaten (Km) Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012................................................................. II - 33
Tabel. 2.23. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Subsektor
II - 38
Industri di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012................................................................................ Tabel. 2.24. Aspek Daya Saing Bidang Kemampuan Ekonomi Daerah.............................................................. II - 41 Tabel. 2.25. Target, Realisasi dan Capaian Akuntabilitas Misi Pertama ............................................................ II – 45
Tabel. 2.26. Target, Realisasi dan Capaian Akuntabilitas Misi Kedua ................................................................ II – 47 Tabel. 2.27. Target, Realisasi dan Capaian Akuntabilitas Misi Ketiga ................................................................ II – 48 Tabel. 2.28. Target, Realisasi dan Capaian Akuntabilitas Misi Keempat ........................................................... II – 49
Tabel. 2.29. Target, Realisasi dan Capaian Akuntabilitas Misi Kelima............................................................... II – 51 Tabel. 2.30. Target, Realisasi dan Capaian Akuntabilitas Misi Keenam ............................................................ II – 53 Tabel. 2.31. Identifikasi Tabel. 3.1.
Keterkaitan
Isu
dan
Masalah
Mendesak
Pembangunan Tahun 2014 ....................................................................................................................... II – 60 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Kontribusi PDRB
Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan usaha Tahun 2012, Tabel. 3.2.
2013, dan Proyeksi 2015............................................................................................................................. III - 5 V PDRB adhk dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten
Pandeglang Tahun 2012, 2013, dan 2015 ......................................................................................... III - 6 Tabel. 3.3.
Indeks Implisit dan Inflasi Sektoral Kabupaten Pandeglang
Tabel. 4.1.
Prioritas Pembangunan, Agenda Pokok dan Sasaran ...................................................................... IV - 6
Tabel. 4.2.
Tahun 2012-2013 dan 2015 ................................................................................................................... III - 8 Pemetaan
Prioritas
ke
dalam
Urusan
dan
SKPD
Penanggungjawab beserta Pagu Indikatifnya Tahun 2015 ........................................................ IV - 9 Tabel. 4.3.
Tabel. 4.4.
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan ............................................................. IV - 14 Prioritas Pembangunan Daerah ............................................................................................................... IV - 20
Kabupaten Pandeglang 2014
iv
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1.
Grafik Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2012 ........................................................ II - 7
Gambar 2.2.
Grafik Perkembangan Distribusi PDRB Kabupaten Pandeglang Atas
Dasar Harga Berlaku Secara Sektoral Tahun 2011-2012 ............................................................ II - 8
Kabupaten Pandeglang 2014
v
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan
Pembangunan
Daerah
adalah
suatu
proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan
di
dalamnya,
guna
pemanfaatan
dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Ketiga dokumen perencanaan tersebut satu sama lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sebagai
implementasi
ketentuan
tersebut
maka
Pemerintah
Kabupaten Pandeglang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8
Tahun 2010 dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011- 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011.
Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Kabupaten Pandeglang 2014
I-1
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu
tahun. Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
Mengingat
posisi
strategis
dokumen
RKPD
dalam
penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perhatian yang besar
harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah,
disebutkan
bahwa
penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota serta mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN.
Tahap penyusunan RKPD Kabupaten Pandeglang diawali dengan
penyusunan Rancangan Awal RKPD yang dilanjutkan dengan koordinasi Kepala BAPPEDA dengan Kepala SKPD dalam penyusunan Rancangan
RKPD menggunakan Renja SKPD. Rancangan RKPD akan menjadi bahan Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD
dan
antar-Rencana
Pembangunan
Kecamatan.
Hasil
Musrenbang RKPD menjadi dasar dalam perumusan Rancangan akhir RKPD yang kemudian akan ditetapkan menjadi RKPD Kabupaten melalui Peraturan Bupati.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun
2015 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada Tahun sebelumnya. Fenomena yang ada dan isu strategis yang akan
dihadapi pada Tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas
Kabupaten Pandeglang 2014
I-2
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap
melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang selanjutnya diformulasikan melalui
Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Pagu indikatif menjadi substansi penting pada RKPD ini merupakan
gambaran investasi Pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan
dengan komponen sumber daya yang lain, seperti Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Terhadap kegiatan yang dibiayai dari dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dokumen RKPD ini merupakan sub sistem penting sebagai input dalam penyusunan program dan penganggaran SKPD dan juga sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang
Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan
kegiatan menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses
penyusunan dokumen RKPD. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan Hukum Penyusunan RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, antara lain : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
3. 4.
Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Kabupaten Pandeglang 2014
I-3
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. 7. 8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Kabupaten/Kota;
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
Kabupaten Pandeglang 2014
I-4
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor
Tahun 2014 Tentang RKPD
Provinsi Banten Tahun 2015;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008,
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
Kabupaten Pandeglang 2014
I-5
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20052025; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
33. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Rangkaian
Musrenbang
RKPD
dan
Tata
Cara
Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang 2015 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan :
a. memperhatikan RPJM Nasional 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010;
b. mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran programprogram pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten
Pandeglang 2011 - 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011; c. mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah
dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011; dan
d. mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pandeglang 2005 – 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang 2015 yang
berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi
rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja
Kabupaten Pandeglang 2014
I-6
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
(Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa RKPD merupakan
rencana pembangunan Tahunan dari RPJMD Kabupaten yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan RKUA dan RPPAS yang dijadikan dasar penyusunan RAPBD dan APBD Kabupaten. Sedangkan Renja SKPD
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RKPD yang dalam penyusunannya harus mengacu pada RKPD. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Pada bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan
dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD Tahun 2015 dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD serta garis besar isi setiap Bab di dalamnya.
Kabupaten Pandeglang 2014
I-7
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
1.5. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015.
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD Tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, dan permasalahan
pembangunan daerah di Kabupaten Pandeglang. 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun lalu.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah.
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang berhubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pandeglang 2014
I-8
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun lalu dan perkiraan Tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah
daerah
yang
diperlukan
dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012, 2013 dan Perkiraan Tahun 2015 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun Tahun 2015
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.TAHUN 2015 Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas
daerah
yang
disusun
berdasarkan
evaluasi
pembangunan Tahunan, kedudukan Tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Kabupaten Pandeglang 2014
I-9
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
BAB VI PENUTUP
Menguraikan
tentang
pedoman
pelaksanaan
dan
kaidah
pelaksanaannya. 1.5. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD ini untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan
serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
Tujuan dari penyusunan RKPD ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Pandeglang yang bersumber dari dana APBD maupun dana non APBD, dan
merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi :
1. Penyusunan Renja SKPD, RKUA dan RPPAS, serta RAPBD; 2. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/ swasta/ institusi
non
pemerintah
dalam
mendukung
pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015.
Kabupaten Pandeglang 2014
pelaksanaan
I-10
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun
2015, disusun berdasarkan Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan Perkiraan Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2015. Kegiatan evaluasi kinerja pada dasarnya dapat dipandang dari dua fungsi utamanya yakni : (1) bagi keperluan ”eksternal pemerintah”, menjadikan evaluasi sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama ini. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai ; (2) bagi keperluan ”internal pemerintah”, menjadikan evaluasi sebagai sarana monitoring pencapaian
kinerja oleh manajemen pemerintah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap kendala kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah dapat ditingkatkan dimasa mendatang secara berkelanjutan. 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu dari 8 Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, memiliki luas wilayah 2.747 Km2 (274.689,91 ha) atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi
Banten dengan panjang pantai mencapai 307 km. Secara geografis terletak
antara 6021’- 7010’ Lintang Selatan dan 104048’- 106011’ Bujur Timur, dengan batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang; 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda; 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak.
Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan sekaligus sebagai penopang sistem
kehidupan, untuk itu pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam haruslah bijaksana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Wilayah Kabupaten Pandeglang memiliki potensi sumber daya alam yang Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
II-1
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
mendukung
pembangunan
pertanian,
kehutanan,
pertambangan,
perikanan dan kelautan, serta pariwisata.
Penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012
didominasi sektor pertanian. Hal tersebut sebanding dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari 274.689 hektar luas Pandeglang, 219.950
hektar (80,07%) diantaranya digunakan untuk
usaha pertanian seperti persawahan, ladang, kebun, empang, kolam tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman, hutan rakyat dan negara. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan, untuk
bangunan dan halaman sekitarnya, lahan yang sementara tidak diusahakan dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat sebagaimana dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Penggunaan Lahan Jenis Lahan
Luas Lahan (Ha) 2008
2009
2010
2011
2012
Irigasi
25.234
25.234
25.273
22.467
22.044
Ladang/Huma
24.178
24.178
24.178
28.529
33.492
Tegal/Kebun
48.213
48.213
48.213
55.701
57.477
539
539
539
118
218
3.443
3.443
3.443
1.527 9.149
436
13.793
Non Irigasi
28.717
Kolam/Tabat/Empang Tambak Pengembalaan/Padang Rumput
958
28.717
958
32.327
958
32.272
918
32.695
1.204
Perkebunan Besar
15.005
15.005
15.005
Hutan Rakyat
11.925
11.925
11.925
19.928
27.040
Bangunan dan Halaman
14.088
14.088
14.088
11.393
12.865
6.011
6.011
6.011
2.856
4.077
Lain-lain
Sementara Tidak Diusahakan Hutan Negara
Rawa Tidak Ditanami Jumlah
11.345
11.345
7.696
10.069
12.795
84.962
84.962
84.962
79.741
56.501
72
72
72
22
52
274.690 274.690
274.690
274.690 274.689
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Pandeglang Dalam Angka 2013)
Kabupaten Pandeglang 2014
II-2
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Sementara itu pengembangan sumber daya hutan didukung oleh keberadaan hutan rakyat dan hutan negara yang relatif luas diantaranya Kawasan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kawasan
AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, Gunung Pulosari) serta beberapa Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pandeglang guna pemanfaatan hasil hutan. Kabupaten
Pandeglang
juga
memiliki
potensi
kawasan
pertambangan yang cukup besar, baik dari jenis, maupun kandungannya. Jenis bahan galian yang ada di Kabupaten Pandeglang seperti lempung,
bentonit, kaolin, zeolit, toseki-feldspar, batu pasir kuarsa, batu gamping, kalsit-marmer, batu sempur, tras, batu belah, sirtu, opal, batu pasir, batubara, emas dan perak. Pengelolaan
sumberdaya
alam
juga
dimanfaatkan
untuk
pengembangan pariwisata melalui pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Karang, Kawasan Pariwisata Cikedal, Kawasan Pariwisata Carita, Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung, Kawasan Pariwisata Taman Nasional Ujung Kulon, dan Kawasan Pariwisata Pantai Selatan.
Kabupaten Pandeglang dialiri oleh 18 aliran sungai dengan panjang total sekitar 835 km. Sungai-sungai tersebut dikelompokan ke dalam 2 Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Ciujung dan SWS Ciliman.
Sementara itu Kabupaten Pandeglang terbagi menjadi 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri DAS Cibaliung, DAS Cibungur, DAS Cidanau, DAS Ciliman, DAS Ciujung dan DAS Ujung Kulon. Keberadaan SWS dan DAS tersebut selain memiliki fungsi pelestarian lingkungan hidup khususnya
pelestarian sumber daya air sekaligus berfungsi sebagai penyedia air bersih bagi masyarakat maupun untuk pengairan. Keberadaan SWS dan DAS tersebut juga memberikan berkah untuk
pengembangan sektor perikanan air tawar. Di lain pihak, sektor kelautan
dan perikanan juga ditopang oleh panjang pantai yang mencapai 307 km, yang memungkinkan penggalian potensi perikanan air laut. Di perairan
yang cukup luas ini hidup beraneka ragam sumber daya hayati yang berpotensi sebagai lahan budidaya ikan juga terdapat potensi hutan mangrove dengan jenis bakau, serta jenis lainnya yang sangat potensial untuk menjaga kondisi pantai dari erosi air laut.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-3
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Jumlah penduduk di Kabupaten Pandeglang sampai dengan bulan Juni 2012 tercatat sebanyak 1.188.140 orang. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2012, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2012 No
Kecamatan
2008
2009
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
6
7
1
Sumur
22,173
22,747
22,754
23,070
23,581
2
Cimanggu
37,496
36,745
36,634
37,138
37,954
3
Cibaliung
26,342
28,876
28,781
29,247
29,986
4
Cikeusik
50,199
51,223
51,012
51,477
52,281
5
Cibitung
20,163
21,227
21,180
21,457
21,906
6
Cigeulis
33,722
33,922
33,856
34,202
34,785
7
Panimbang
47,283
49,024
48,910
49,555
50,603
8
Sobang
38,117
35,125
35,034
35,564
35,599
9
Munjul
23,182
22,187
22,176
22,342
22,643
10
Angsana
27,522
25,633
25,578
25,659
25,852
11
Sindangresmi
21,863
21,402
21,259
21,419
21,708
12
Picung
34,513
35,214
35,120
35,505
36,150
13
Bojong
34,209
33,785
33,590
33,832
34,271
14
Saketi
41,056
43,057
42,955
43,505
44,404
15
Cisata
22,481
23,403
23,371
23,546
23,860
16
Pagelaran
34,409
33,997
33,943
34,219
34,708
17
Patia
28,136
27,358
27,242
27,423
27,758
18
Sukaresmi
34,181
33,865
33,817
33,981
34,312
19
Labuan
52,786
54,534
53,861
54,624
55,850
20
Carita
32,412
32,103
32,035
32,293
32,751
21
Jiput
30,186
28,472
28,395
28,515
28,770
22
Cikedal
30,997
30,522
30,395
30,673
31,152
23
Menes
36,084
35,423
35,274
35,561
36,070
24
Pulosari
26,960
27,593
27,486
28,150
28,315
25
Mandalawangi
45,343
45,851
46,805
47,262
48,043
26
Cimanuk
38,235
38,309
38,247
38,653
39,336
27
Cipeucang
28,387
27,955
28,033
28,278
28,706
Kabupaten Pandeglang 2014
II-4
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
No
Kecamatan
2008
2009
2010
2011
2012
28
Banjar
30,927
29,855
29,780
30,069
30,561
29
Kaduhejo
34,505
34,626
34,474
34,785
35,329
30
Mekarjaya
21,492
18,958
19,016
19,058
19,156
31
Pandeglang
39,291
39,759
41,039
41,565
42,421
32
Majasari
42,379
44,714
46,126
46,981
48,315
33
Cadasari
31,377
31,413
31,425
31,725
32,237
34
Karangtanjung
30,285
32,419
32,364
32,894
33,732
35
Koroncong
17,374
17,768
17,643
17,896
18,325
Jumlah
1,146,067 1,149,064 1.149.610
1.162.123 1.181.430
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Pandeglang Dalam Angka 2013)
Laju
Pertumbuhan
Penduduk
(LPP)
Kabupaten
Pandeglang
berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1961-1971 sebesar 2,71 %, periode 1971-1980 sebesar 2,15 %, periode 1980-1990 sebesar 2,14 %, dan periode 1990-2000 sebesar 1,64 %. Sedangkan laju pertumbuhan
penduduk dari tahun 2000 sampai dengan 2010 mencapai 1,30 %. Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu wujud keberhasilan pembangunan bidang kependudukan yang salah satunya antara lain adalah program Keluarga Berencana (KB). 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Total nilai tambah yang tercipta dari produksi barang dan jasa
yang dilakukan para pelaku ekonomi di Pandeglang dicerminkan oleh besaran angka PDRB-nya. Pada tahun 2012, nilai PDRB Pandeglang mencapai sekitar 10.705,32 milyar rupiah. Nilai
tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan 2000, nilai PDRB
Pandeglang mencapai 4.803,37 milyar rupiah atau meningkat 5,62% dari tahun sebelumnya dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Produk
Domestik
Regional
Bruto
(PDRB)
Kabupaten
Pandeglang atas dasar harga berlaku Tahun 2012 sebesar 9,01 juta rupiah atau meningkat 9,23% dibanding tahun sebelumnya. Sektor
Kabupaten Pandeglang 2014
II-5
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
dominan yang memberi andil dalam perkembangan nilai PDRB adhb Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 berturut-turut adalah Sektor
Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta Sektor Jasa-jasa (seperti terlihat pada Tabel 2.3).
Tabel 2.3 PDRB & Distribusi PDRB Kabupaten Pandeglang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011 – 2012 PDRB
LAPANGAN USAHA
(Jutaan Rupiah)
Distribusi PDRB (%)
Pertumbuhan Th 2012 (%)
2011
2012
2011
2012
2.778.831
3.030.166
28,99
28,31
9,04
Pertambangan &
10.259
11.703
0,11
0,11
14,08
Industri
975.445
1.070.829
10,18
10,00
9,78
Listrik, Gas dan Air
296.525
369.994
2,75
3,46
24,78
Bangunan
530.616
600.782
5,54
5,61
13,22
2.211.366
2.432.264
23,07
22,72
9,99
741.150
826.104
7,70
7,72
11,46
563.126
625.128
5,87
5,84
11,01
Jasa-jasa
1.512.036
1.738.348
15,77
16,24
14,97
KABUPATEN
9.586.093
10.705.319
100.00
100.00
11,29
BANTEN
192.227,50
212.856,63
5.00
5.03
10,73
Pertanian Penggalian
Pengolahan Bersih
Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan,
Persewaan dan Jasa Perusahaan
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Pandeglang Dalam Angka 2013) dan Banten Dalam Angka 2013
Kabupaten Pandeglang 2014
II-6
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Gambar 2.1
Grafik Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Dari tabel di atas, tergambar bahwa perekonomian di wilayah
Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 didominasi oleh Sektor Pertanian dengan padi sebagai komoditas andalan dengan kontribusi 28,31% (atau menyumbang sebesar 3,03 triliun rupiah) yang berarti bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor andalan dalam
menggerakan
perekonomian
di
wilayah
Kabupaten
Pandeglang. Sektor dengan kontribusi terbesar kedua adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 22,72 % atau dengan nilai
sekitar 2,43 trilyun rupiah. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Jasa-jasa sebesar 16,24 %.
Sembilan kelompok sektor PDRB adhb menurut lapangan
usaha
seperti
tersebut
di
atas,
menggambarkan
struktur
perekonomian di suatu wilayah. Struktur perekonomian tersebut dikelompokan ke dalam tiga sektoral, yaitu Sektor Primer (meliputi
Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian), Sektor Sekunder (meliputi Sektor Industri Pengolahan, Listrik Gas dan Air, serta
Sektor Bangunan), dan Sektor Tersier (meliputi Sektor Perdagangan, hotel dan restoran, Sektor Angkutan dan komunikasi, Sektor Keuangan, serta Sektor Jasa-jasa). Apabila dilihat ke dalam tiga kelompok tersebut, terlihat bahwa Sektor Tersier memberikan andil
Kabupaten Pandeglang 2014
II-7
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu Tahun 2011-2012, disusul oleh Sektor Primer dan Sektor Sekunder (Gambar 2.2).
Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Distribusi PDRB Kabupaten Pandeglang Atas Dasar Harga Berlaku Secara Sektoral, Tahun 2011-2012
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Hampir seluruh sektor ekonomi pada PDRB Pandeglang
tahun 2012 tumbuh positif kecuali sektor pertanian dan sektor
industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Bila diurutkan dari yang tertinggi ke terendah, maka
pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 9,35%. Diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,45%, sektor bangunan sebesar 6,34%,
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 5,98%, sektor jasa-jasa sebesar 5,62% dan sektor perdagangan, hotel, dan
restoran sebesar 5,44%. Gambaran PDRB adhk lebih lanjut dalam Tabel 2.4.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-8
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 2.4
PDRB & Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pandeglang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2012 Laju
PDRB (Jutaan Rupiah)
LAPANGAN USAHA
2011 Pertanian
2012
1.412.486 1.456.548
Pertambangan & Penggalian
Pertumbuhan PDRB (%)
Rata-rata Pertumbuhan Th 2011-
2011
2012
2012 (%)
0,41
3,12
0,77
5.681
6.212
16,92
9,35
2,26
Industri Pengolahan
501.277
520.236
6,05
3,78
0,93
Listrik, Gas dan Air Bersih
129.385
172.214
30,00
33,10
7,41
Bangunan
230.182
244.768
8,21
6,34
6,33
8,29
5,44
5,44
Perdagangan, Hotel dan Restoran
1.152.188 1.214.913
Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan,
Persewaan
dan
Jasa
Perusahaan Jasa-jasa
289.306
313.754
8,07
8,45
8,45
251.837
266.860
6,70
5,98
5,96
575.508
607.833
5,91
5,62
5,61
KABUPATEN
4.554.556 4.803.370
5,25
5,62
5,46
BANTEN
94.206,71 99.999,85
6,39
6,15
6,14
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Pandeglang Dalam Angka 2013) dan Banten Dalam Angka 2013
Sementara dalam periode tahun 2011-2012, jika dilihat berdasarkan
rata-rata
laju
pertumbuhan
PDRB
adhk,
Pengangkutan dan Komunikasi mempunyai laju pertumbuhan
terbesar yaitu 8,45% per tahun, kemudian diikuti oleh Listrik, Gas dan Air Bersih 7,41% per tahun, Bangunan sebesar 6,33% per tahun,
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,96% per
tahun, serta Jasa-jasa sebesar 5,61% per tahun. Laju pertumbuhan PDRB adhk Kabupaten Pandeglang selama kurun waktu 2011-
2012 sebesar 5,46% per tahun dengan nilai PDRB adhk tahun 2012 sebesar Rp. 4,80 milyar.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-9
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
B. Laju Inflasi Inflasi merupakan ukuran yang menunjukkan kenaikan harga.
Inflasi merupakan hal penting karena terkait dengan tingkat daya beli masyarakat yang berimplikasi langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat inflasi semakin berkurang daya beli masyarakat sehingga akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi di suatu wilayah pada suatu tahun selain
dihitung dengan metode IHK (Indeks Harga Konsumen), dapat juga dilihat dari besarnya perubahan Indeks Harga Implisit PDRB tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Inflasi ini merupakan perubahan harga yang terjadi dari sudut produsen atau yang lebih dikenal
dengan Inflasi Sektoral. Inflasi tersebut digambarkan oleh masingmasing sektor dan bersumber dari perbandingan antara PDRB adhb
dengan PDRB adhk. Indeks harga yang diturunkan dari perhitungan PDRB disebut sebagai “PDRB Deflator” atau yang dikenal dengan Indeks Implisit (Indeks Harga Produsen).
Seberapa jauh terjadinya perubahan harga secara makro dari masing-masing sektor dapat digambarkan melalui besaran Inflasi
Sektoral. Dengan menggunakan berbagai jenis input disertai harga yang berbeda pada suatu sektor, maka harga tertimbangnya digambarkan oleh perubahan indeks implisit setiap tahunnya. Pada tahun 2011
inflasi sektoral sebesar 4,93%,
dan tahun 2012
menjadi 5,73% dengan pertumbuhan sebesar -0,99%. Gambaran mengenai Inflasi Sektoral dapat dilihat pada Tabel 2.5
Tabel 2.5
Indeks Implisit dan Inflasi Sektoral
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 dan 2012 Sektor
Pertumbuhan
2011
2012
PDRB adhb (Milyar Rp)
9.586.093
10.705.319
1,12
PDRB adhk (Milyar)
4.547.852
4.803.370
0,06
210,78
222,87
0,06
4,93
5,73
-0,99
Indeks Implisit/Deflator PDRB Inflasi Sektoral
Tahun 2012 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Laporan Perekonomian Kabupaten Pandeglang 2013)
Kabupaten Pandeglang 2014
II-10
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Gambaran mengenai indikator makro pembangunan Tahun 2012 lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6
Capaian Indikator Makro Kinerja Pembangunan Tahun 2011 dan tahun 2012 NO
Indikator Kinerja Makro Pembangunan
1
PDRB adhb (Rp. Juta)
3
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
5
Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHB)
2 4
PDRB adhk (Rp. Juta) Tingkat Inflasi (%)
9.586.093
10.705.319
5,40
5,62
2.778.831
3.030.166
4.554.557
4.803.370
4,93
5,73
a.
Pertanian
c.
Industri Pengolahan
975.445
1.070.829
e.
Bangunan
530.616
600.782
g.
Pengangkutan dan Komunikasi
i.
Jasa-jasa
d. f.
h.
Pertambangan & Penggalian Listrik, Gas dan Air Bersih Perdagangan, Hotel dan Restoran Bank & Lembaga Keuangan lainnya Total
10.259
296.525
11.703
369.994
2.211.366
2.432.264
741.150
826.104
1.512.036
1.738.348
563.126
625.128
9.586.093
10.705.319
1.413.214
1.456.548
501.278
520.236
Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHK) (Rp. Juta) a.
Pertanian
c.
Industri Pengolahan
e.
Bangunan
b. d.
Pertambangan & Penggalian Listrik, Gas dan Air Bersih
f.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
h.
Bank & Lembaga Keuangan lainnya
g. i. 7
Tahun 2012
(Rp. Juta) b.
6
Tahun 2011
Pengangkutan dan Komunikasi Jasa-jasa
Total
Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi (%)
5.317
145.654 230.182
6.212
172.214 244.768
1.142.838
1.214.913
251.838
266.860
4.554.557
4.803.370
20,42
18,08
289.307 574.930
313.754 607.833
a.
Pertanian
c.
Industri Pengolahan
1,07
1,09
e.
Bangunan
8,89
7,65
g.
Pengangkutan dan Komunikasi
3,40
4,10
i.
Jasa-jasa
14,02
13,40
b. d. f.
h.
Pertambangan & Penggalian Listrik, Gas dan Air Bersih Perdagangan, Hotel dan Restoran Bank & Lembaga Keuangan lainnya
Kabupaten Pandeglang 2014
5,24
5,24
4,23
4,73
6,33
5,94
7,27
7,53
II-11
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 2.6
Capaian Indikator Makro Kinerja Pembangunan Tahun 2011 dan Tahun 2012 (Lanjutan…)
NO 8
Indikator Kinerja Makro Pembangunan Lag 0
2,62
2,62
Lag 2
2,25
2,25
Lag 3
9
Jumlah Penduduk (jiwa)
10
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
11
Jumlah Rumah Tangga (kk)
13
Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan (%)
15
Angka Partisipasi Sekolah (%)
14
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
9,80
9,27
117.644
109.519
11,32
9,30
SMU Sederajat
56,49
53,29
SMP Sederajat
Angka Partisipasi Murni (%)
86,71
91,69
a.
SD Sederajat
93,13
92,66
c.
SMU Sederajat
45,43
45,12
a.
SD Sederajat
105,43
100,65
c.
SMU Sederajat
56,34
61,21
6,81
6,97
63,95
64,13
5,41
6,67
69,99
65,51
8.277.398,58
9.010.150
706,22
706,22
SMP Sederajat
Angka Partisipasi Kasar (%) SMP Sederajat
19
Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
21
Angka Harapan Hidup (tahun)
23
Rata-rata lama sakit (hari)
25
Rasio Elektrifikasi (%)
26
1,66 280.372
c.
Angka Melek Huruf (%)
24
1,09 276.608
97,60
18
22
2,09
1.181.430
98,17
b.
20
2,09
1.162.123
2,64
SD Sederajat
b. 17
2,64
a.
b. 16
Tahun 2012
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (indeks) Lag 1
12
Tahun 2011
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (1000KH) Angka Kesakitan (%)
Persentasi Balita Giji Buruk (%) Disparitas Pendapat Regional yang dilihat dari perbedaan a.
PDRB adhb per Kapital (Rupiah)
c.
Kemampuan Investasi (Milyar Rupiah)
d.
Indeks Gini Rasio (indeks)
b.
e.
PDRB adhk per Kapital (Rupiah)
Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
69,12
87,16 96,37
77,97
95,73 96,41
973
40,83
979 37
1,28
3.919.169,46 0,20
1,12
4.432.965 0,20
68,77
69,22
- Indeks Angka Harapan Hidup
64,92
65,22
- Indeks Pengetahuan
79,37
79,76
(Indeks)
- Indeks Tingkat Daya Beli
62,03
62,68
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Kabupaten Pandeglang 2014
II-12
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial A. Angka Melek Huruf Indikator pembangunan bidang pendidikan dasar dapat dilihat melalui tingkat kemampuan membaca dan menulis (angka melek huruf) penduduk. Kemampuan membaca dan menulis dibedakan terhadap huruf latin, huruf lainnya, dan tidak dapat membaca dan
menulis (butir huruf). Dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin akan menjadikan seseorang lebih mudah memahami dan menyerap berbagai informasi baik dari media cetak
maupun elektronik sehingga akan menambah pengetahuan bagi dirinya. Angka melek huruf merupakan salah satu indikator
pencapaian program pendidikan di Indonesia. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang
dapat membaca dan menulis huruf latin. Angka melek huruf partisipasi di Kabupaten Pandeglang
pada tahun 2008 sebesar
95,61 % dan pada tahun 2012 menjadi 96,51 % atau meningkat
sebesar 0,9 % dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,23 % per tahun. Untuk lebih jelasnya gambaran umum mengenai angka melek huruf di Kabupaten Pandeglang dapat terlihat sebagaimana Tabel 2.7.
Tabel 2.7
Angka Melek Huruf di Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 - 2012 Laju NO
URAIAN
2008
2009
2010
2011
2012
Pertumbuhan
Rata-rata Tahun 2008-2012 (%)
1 1
2 Angka Melek Huruf (%)
3
4
5
6
7
8
95.61
96.50
96.30
96.37
96.51
0.23
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013)
Kabupaten Pandeglang 2014
II-13
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
B.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang
dihabiskan oleh penduduk berusia 10 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pandeglang
pada
tahun 2008 sebesar 6,50 (tahun) dan pada tahun 2012 menjadi
6,97% (tahun) atau meningkat sebesar 0,47% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,76% per tahun. Untuk lebih jelasnya
gambaran umum mengenai rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pandeglang dapat terlihat sebagaimana Tabel 2.8.
Tabel 2.8
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 10 Tahun ke atas di Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 - 2012
Laju NO
URAIAN
2008
2009
2010
2011
2012
Pertumbuhan Rata-rata Tahun 2008-2012 (%)
1 1
2 Angka rata-rata lama
sekolah
3
4
5
6
7
8
6,50
6,40
6,44
6,81
6,97
1,76
(tahun) Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013)
C. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar adalah persentase penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah
penduduk usia pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar tingkat SD sederajat di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2008 sebesar
114,71% dan pada tahun 2012 sebesar 100,65% atau menurun sebesar 14,06% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -3,22% per tahun. Angka partisipasi kasar tingkat SMP sederajat pada tahun
2008 sebesar 54,64% dan pada tahun 2012 sebesar 95,73% atau
Kabupaten Pandeglang 2014
II-14
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
meningkat sebesar 41,09% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 4,18% per tahun. Sementara angka partisipasi kasar tingkat SMA sederajat pada tahun 2008 sebesar 29,86% dan pada tahun 2012 sebesar 61,21% atau meningkat sebesar 31,35% dengan ratarata laju pertumbuhan sebesar 15,05% per tahun. Untuk lebih
jelasnya gambaran umum mengenai angka partisipasi kasar di Kabupaten Pandeglang dapat terlihat sebagaimana Tabel 2.9.
Tabel 2.9
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 - 2012 Laju
Pertumbuhan NO
URAIAN
2008
2009
2010
2011
2012
Rata-rata Tahun 20082012 (%)
1 1
2
3
4
5
6
7
8
114,71
114,96
109,37
105,43
100,65
-3,22
Angka
Partisipasi Kasar (%) : a.SD Sederajat
b.SMP Sederajat
54,64
57,07
63,28
87,16
95,73
4,18
c.SMU Sederajat 29,86 33,04 53,27 56,34 61,21 15,05 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013) D. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni merupakan persentase penduduk usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang sekolah tersebut
terhadap jumlah penduduk usia sekolah dimaksud. Angka partisipasi murni tingkat SD sederajat di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2008 sebesar 97,10 % dan pada tahun 2012 sebesar
92,66% atau menurun sebesar 4,44% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -1,16 % per tahun. Angka partisipasi murni
tingkat SMP sederajat pada tahun 2008 sebesar 46,08 % dan pada tahun 2012 sebesar 77,97% atau meningkat sebesar 31,89 % dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 14,05 % per tahun.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-15
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Sementara angka partisipasi murni tingkat SMA sederajat pada tahun 2008 sebesar 25,94 % dan pada tahun 2012 sebesar 45,43 % atau meningkat sebesar 23,57 % dengan rata-rata laju pertumbuhan
sebesar 20,29 % per tahun. Untuk lebih jelasnya gambaran umum mengenai angka partisipasi murni di Kabupaten Pandeglang dapat terlihat sebagaimana Tabel 2.10.
Tabel 2.10
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 - 2012 Laju NO
URAIAN
2008
2009
2010
2011
2012
pertumbuhan
rata-rata Tahun 2008-2012 (%)
1 1
2
3
4
5
6
7
8
Angka Partisipasi Murni (%) :
a.SD Sederajat
97,10
97,21 93,18 93,13 92,66 48,49 53,51 69,12 77,97
14,05
c.SMU Sederajat
21,55
24,93 34,20 45,43 45,12
20,29
b.SMP Sederajat
46,08
-1,16
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013)
E. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD sederajat di Kabupaten Pandeglang pada tahun
2008 sebesar 97,95 % dan pada tahun 2012 sebesar 97,60 % atau menurun sebesar 0,17 % dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar
-0,09 % per tahun. Angka partisipasi sekolah tingkat SMP sederajat pada tahun 2008 sebesar 74,94 % dan pada tahun 2012 sebesar
91,69 % atau meningkat sebesar 16,75 % dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,17 %. Sementara angka partisipasi sekolah tingkat SMA sederajat pada tahun 2008 sebesar 32,28 % dan pada tahun 2012 sebesar 56,49 % atau meningkat sebesar 53,29 % dengan ratarata laju pertumbuhan sebesar 13,35 % per tahun.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-16
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Untuk lebih jelasnya gambaran umum mengenai angka partisipasi
sekolah
di
Kabupaten
sebagaimana Tabel 2.11.
Pandeglang
dapat
terlihat
Tabel 2.11
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 - 2012 Laju
pertumbuhan NO
URAIAN
2008
2009
2010
2011
2012
rata-rata Tahun 20082012 (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
a.SD Sederajat
97,95
98,36
96,42
98,17
97,60
-0,09
c.SMU Sederajat
32,28
37,49
41,34
56,49
53,29
13,35
Angka 1
Partisipasi
Sekolah (%) b.SMP Sederajat
74,94
77,72
70,54
86,71
91,69
5,17
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013)
F.
Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup adalah adalah peluang lama hidup atau umur seseorang pada waktu dilahirkan. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2008 sebesar 63,30 tahun dan pada tahun 2012
menjadi 64,13 per tahun atau meningkat sebesar 0,83 per tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,33 % per tahun. Untuk lebih
jelasnya gambaran umum mengenai angka harapan hidup di Kabupaten Pandeglang dapat terlihat sebagaimana Tabel 2.12.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-17
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 2.12
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 - 2012 Laju
Pertumbuhan NO
URAIAN
2008
2009
2010
2011
2012
Rata-rata Tahun 20082012 (%)
1
2
4
5
6
7
8
9
Angka 1
Harapan Hidup
63,30
63,52 63,77 63,95 64,13
0,33
(tahun) Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013) 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum merupakan kondisi yang sangat penting
untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik melalui program dan kegiatan yang
dijalankan. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terbagi kedalam urusan wajib dan pilihan dimana masing-masing urusan mempresentasikan sejauh mana keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat. 2.1.3.1. Pendidikan Untuk melaksanakan Rintisan Pendidikan Universal 12
tahun di Kabupaten Pandeglang diperlukan kerja keras,
konsistensi, kemauan yang tulus (political will) serta sinergi yang baik antar stakeholder dalam menjalankan berbagai kebijakan yang terkait dengan program Rintisan Pendidikan Universal 12
tahun. Program ini dikatakan berhasil apabila angka partisipasi
sekolah anak usia 7‐18 tahun mencapai 95%. Atau dengan kata lain seluruh anak usia SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Pandeglang dalam keadaan bersekolah.
Melihat perkembangan tahun‐tahun sebelumnya, untuk
mencapai rata‐rata lama sekolah 12 tahun akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Pada intinya kebijakan yang Kabupaten Pandeglang 2014
II-18
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
dibutuhkan adalah bagaimana mempermudah akses masyarakat ke sarana pendidikan setingkat SMA/SMK/MA, baik dari segi lokasi geografis maupun biaya pendidikan. Sarana pendidikan
perlu dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan, yaitu dengan memperhatikan banyaknya penduduk usia sekolah di
suatu wilayah. Hal lain yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat di wilayah pedesaan bahwa pemerintah membebaskan biaya pendidikan dasar seperti dijamin dalam UUD 1945, sekaligus menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya pendidikan dalam rangka memutus rantai kemiskinan sehingga mereka termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Berikut disajikan tabel capaian pelayanan umum di bidang
pendidikan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang :
Tabel 2.13
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012
Tingkat Pendidikan
Laki‐laki
Perempuan
Total
Tidak/Belum Tamat SD/MI/Sederajat
24,20
30,76
27,40
SD/MI/Sederajat
40,91
40,49
40,71
SMP/Sederajat
16,77
18,52
17,62
SMA/SMK/Sederajat
14,96
7,76
11,45
Universitas
3,16
2,48
2,83
JUMLAH 100,00 100,00 100,00 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013)
Kabupaten Pandeglang 2014
II-19
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 2.14
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Penduduk Kabupaten Pandeglang, Tahun 2011‐2012
Kelompok Umur
2011
2012
Laki‐laki
97,35
98,33
Perempuan
99,09
96,73
Laki‐laki + Perempuan
98,17
97,60
Laki‐laki
82,66
90,78
Perempuan
91,73
92,77
Laki‐laki + Perempuan
86,71
91,69
Laki‐laki
50,44
50,00
Perempuan
64,31
57,22
Laki‐laki + Perempuan
56,49
53,29
Usia 7 – 12 tahun
Usia 13 – 15 tahun
Usia 16 – 18 tahun
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013)
Tabel 2.15
APM dan APK Kabupaten Pandeglang menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011 ‐ 2012 Kelompok Umur
2011
2012
APM
APK
APM
APK
Laki‐laki
92,74
105,47
92,83
99,11
Perempuan
93,57
105,39
92,46
102,48
Laki‐laki + Perempuan
93,13
105,43
92,66
100,65
Laki‐laki
66,40
85,03
76,53
93,23
Perempuan
72,50
89,80
79,69
98,71
Laki‐laki + Perempuan
69,12
87,16
77,97
95,73
Laki‐laki
37,61
48,58
42,99
58,71
Perempuan
55,55
66,40
47,67
64,21
SD/MI/Sederajat
SMP/Sederajat
SMA/SMK/Sederajat
Laki‐laki + Perempuan 45,43 56,34 45,12 61,21 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013)
Kabupaten Pandeglang 2014
II-20
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 2.16
Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Murid‐Guru Menurut Jenjang Sekolah di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012
Jenjang Sekolah
Jumlah
Sekolah
SD Sederajat
1.018
Jumlah
Jumlah
Guru
Murid
Rasio
Rasio
12.185 183.597
15
180
Murid‐Guru Murid‐Sekolah
SMP Sederajat
285
5.445
68.620
13
241
SMA Sederajat
155
3.432
38.785
11
250
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013)
2.1.3.2. Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan yang digariskan dalam Sistem Kesehatan Nasional diarahkan agar jangkauan pelayanan kesehatan lebih luas dan merata sehingga dapat dirasakan oleh
semua lapisan masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, baik secara ekonomi maupun sosial. Masalah kesehatan merupakan persoalan penduduk
selama hidup, oleh karenanya pembangunan sarana dan
prasarana kesehatan sangatlah penting. Bahkan pemerintah telah mengarahkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah (APBN/APBD) lebih diprioritaskan ke sektor kesehatan
selain
pendidikan
dasar.
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat antara lain tersedianya sarana kesehatan, keadaan lingkungan yang
memadai dan mutu makanan yang dikonsumsi. Penanganan faktor tersebut harus dilakukan terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang terkait. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat
derajat kesehatan penduduk adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH). Selain itu aspek penting
Kabupaten Pandeglang 2014
II-21
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan, yang antara lain diukur melalui angka kesakitan atau tingkat keluhan kesehatan.
Tabel 2.17
Jumlah Kematian Bayi (0-12 bln) dan Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Pandeglang, Tahun 2011‐2012 Indikator Derajat Kesehatan
2011
2012
270
207
63,95
64,13
Jumlah Kematian Bayi Angka Harapan Hidup (tahun)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013)
Tabel 2.18
Angka Kesakitan dan Rata‐rata Lamanya Sakit Penduduk Kabupaten Pandeglang, Tahun 2011‐2012 2011
Indikator Kesehatan
L
Angka Kesakitan (%) Rata‐rata
Lamanya
Sakit
2012
P
Total
39,61 42,08
40,83
5,68
5,41
5,14
L
P
35,04 39,06 6,8
6,53
Total 37 6,67
(hari) Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013) 2.1.3.3. Ketenagakerjaan Pembangunan bidang ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam mewujudkan masyarakat sejahtera sesuai dengan yang
apa
yang
dicita‐citakan
oleh
pemerintah
melalui
pelaksanaan program pembangunan. Masalah ketenagakerjaan di Pandeglang masih cukup memprihatinkan, ditandai antara lain
dengan jumlah pengangguran yang cukup besar dan pendapatan pekerja yang relatif rendah. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya. Selain itu, potensi yang ada
akan menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama
Kabupaten Pandeglang 2014
II-22
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
kemiskinan dan dapat mendorong pada peningkatan keresahan sosial
dan
kriminal.
Hal
tersebut
pada
akhirnya
menghambat proses pembangunan dalam jangka panjang. Kondisi digambarkan
ketenagakerjaan melalui
di
beberapa
Kabupaten indikator
akan
Pandeglang karakteristik
ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan tersebut diantaranya
adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ketenagakerjaan tersebut merupakan gambaran
kegiatan penduduk yang termasuk sebagai Penduduk Usia Kerja (PUK) dalam bekerja memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas) tahun 2012, penduduk Kabupaten Pandeglang yang
masuk kategori usia kerja dan aktif dalam bekerja dan mencari pekerjaan (TPAK) tercatat sebesar 69,02%. Angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 64,28%. Meningkatnya jumlah penduduk usia kerja akan mempengaruhi karakteristik ketenagakerjaan di Kabupaten Pandeglang. Diharapkan dari setiap penambahan penduduk usia kerja akan diikuti juga dengan peningkatan partisipasinya untuk masuk dalam angkatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.
Angka tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa
hanya sekitar 64,28 % dari penduduk usia kerja di Kabupaten Pandeglang
yang
berpotensi
untuk
mendapatkan
pendapatan/penghasilan, walaupun di dalamnya masih termasuk mereka yang mencari pekerjaan.
Tabel 2.19
Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 ‐ 2012
Karakteristik
2011
2012
1. Penduduk Usia Kerja
798.839
827.453
2. Angkatan Kerja
513.487
571.074
58.108
53.131
a. Bekerja
b. Pengangguran
Kabupaten Pandeglang 2014
455.379
517.943
II-23
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
3. Bukan Angkatan Kerja :
285.352
256.379
a. Sekolah dan Mengurur RT
234.612
225.125
b. Lainnya
50.740
31.254
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
11,32
9,30
6. Tingkat Kesempatan Kerja (%)
88,68
90,67
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
64,28
69,02
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013)
2.1.3.4. Perumahan Salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang adalah papan atau hunian tempat tinggal. Selain sebagai tempat berlindung dan mempertahankan diri dari kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, rumah juga
dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berbanding lurus dengan kualitas/kondisi rumahnya.
Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.
Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka
kebutuhan akan perumahanpun meningkat. Namun keterbatasan lahan untuk pemukiman dan penawaran perumahan yang hanya
tertuju pada suatu golongan masyarakat tertentu merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
akan
perumahan.
Hal
lain
yang
menjadi
permasalahan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membangun perumahan yang layak huni, sementara tingkat pendapatan penduduk masih relatif rendah.
Berdasarkan hasil Susenas, pada tahun 2012 sebagian besar rumah
tangga
di
Pandeglang
menempati
rumah
milik
sendiri/orang tua/saudara (90,08%). Sedangkan sisanya sebesar 9,92% rumah tangga masih menempati rumah sewa/ kontrak ataupun rumah dinas/bebas sewa.
Kriteria rumah yang layak dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal adalah apabila rumah tersebut memiliki dinding
terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, atap terluas berupa
Kabupaten Pandeglang 2014
II-24
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
beton atau genteng serta luas lantai terluas bukan berupa tanah. Selain itu menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah yang memiliki luas lantai per
orang minimal 10m2. Menurut Pedoman Rumah Sederhana Sehat, kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktifitas dasar
manusia di dalam rumah yang meliputi tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci, masak, dan ruang gerak lainnya. Dan menurut Kementerian Kesehatan, salah satu persyaratan rumah sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal
8m2 .Jika melihat hasil kajian, maka kebutuhan ruang per orang adalah 9m2 dengan perhitungan rata-rata ketinggian langitlangit adalah 2,80m.
Tabel 2.20
Indikator Fasilitas Perumahan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2011‐2012 (Persen) Indikator Fasilitas Perumahan
2011
2012
Rumah milik sendiri/ Orang tua/ Saudara
97,83
90,08
Lantai terluas bukan tanah
87,61
89,76
Luas lantai rumah perkapita < 10 m²
23,14
24,31
Atap rumah dari beton dan genteng
82,39
85,6
Dinding rumah berupa tembok
48,85
50,45
Mengkonsumsi air minum kemasan dan air
13,62
15,45
‐ Gas
24,91
35,41
‐ Minyak tanah
0,94
0,00
ledeng Bahan bakar memasak:
‐ Kayu bakar
72,72
63,47
‐ Lainnya
0,92
0,13
Menggunakan fasilitas buang air besar
51,87
60,43
Menggunakan Listrik PLN dan non PLN
97,97
97,68
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013)
Kabupaten Pandeglang 2014
II-25
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
2.1.3.5. Kependudukan dan KB A. Kependudukan
Dalam proses pembangunan, disamping sebagai pelaksana
pembangunan, penduduk juga merupakan sasaran akhir dari semua target program pembangunan seperti peningkatan
kesejahteraan, kesehatan, keamanan, kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. Oleh sebab itu, pembangunan bidang kependudukan
perlu
dimanage
dengan
baik
sehingga
menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang dapat menunjang
keberhasilan
pembangunan.
Karakteristik
penduduk menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan
arah kebijakan dan perencanaan pembangunan. Begitu juga untuk bahan evaluasi, data mengenai kependudukan dapat dijadikan
sebagai
dasar
untuk
menilai
sejauh
mana
keberhasilan dan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu
indikator
penting
dalam
penentuan
kebijakan
bidang
kependudukan. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada
tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang tercatat sebanyak 1.011.788 jiwa. Selama periode tahun 1990‐2000 rata‐rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) menunjukkan angka sekitar 2,14% per tahun, sedangkan pada periode tahun 2000 – 2012 rata‐rata laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,30%. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa laju
pertumbuhan penduduk periode tahun 2000‐2010 lebih lambat dibandingkan periode tahun 1990‐2000. Beberapa faktor
yang
mempengaruhi
rendahnya
angka
laju
pertumbuhan penduduk diantaranya adalah keberhasilan program keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan
dan banyaknya penduduk Kabupaten Pandeglang yang migrasi ke Kota/Kabupaten lain. Meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada berbagai masalah kependudukan yang sangat kompleks. Oleh karena itu sasaran pembangunan bidang
kependudukan disamping berusaha meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan,
Kabupaten Pandeglang 2014
II-26
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
juga harus mampu menekan angka laju pertumbuhan penduduk tetap pada batas normal.
Dengan luas wilayah sebesar 2.746,89 km2 dan jumlah
penduduk sebanyak 1.181.430 jiwa, maka pada tahun 2012
setiap km2 wilayah di Kabupaten Pandeglang rata‐rata ditempati oleh 430 jiwa. Seperti disajikan Tabel 2.2, penyebaran
penduduk
antar
kecamatan
di
Kabupaten
Pandeglang pada tahun 2012 masih belum merata. Kepadatan penduduk berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah
masing‐masing. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling besar adalah Kecamatan Labuan, yaitu 3.566 jiwa per km2. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan
dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3.439 jiwa per km2. Sedangkan kecamatan paling kecil kepadatan
penduduknya adalah Kecamatan Sumur, yaitu 91 jiwa per km2. Kecamatan‐kecamatan sekitar ibukota kabupaten lebih
padat dibandingkan kecamatan‐kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Pandeglang. Berbagai kebijakan telah ditempuh Pemerintah
Kabupaten
Pandeglang
untuk
mengatasi
penyebaran penduduk yang tidak merata, yang paling terkenal adalah dengan melakukan pemekaran kecamatan. Pemekaran
kecamatan
dilaksanakan
dengan
tujuan
mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu pemekaran merupakan salah satu usaha pemerintah
dalam pemerataan program dan hasil‐hasil pembangunan. Tingginya tingkat kepadatan penduduk akan berpengaruh pada usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan, terutama
menyangkut pemenuhan kebutuhan perumahan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah yang tinggi tingkat kepadatannya harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat, sehingga tingkat pengganguran penduduk dapat ditekan serendah mungkin untuk menghindari dampak sosial negatif yang mungkin muncul.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-27
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
B. Keluarga Berencana Persentase akseptor KB selama dua tahun terakhir terlihat
mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah akseptor KB aktif tercatat 162.685 Pasangan Usia Subur (PUS) atau 72,83% dari 223.364 PUS menjadi akseptor KB aktif, sedangkan pada
tahun 2012 jumlah akseptor KB aktif turun menjadi 151.261 PUS atau 66,38% dari 227.870 PUS. Diantara banyak cara/alat kontrasepsi, ternyata suntik dan pil merupakan pilihan
terbanyak para akseptor KB. Lebih dari 56% akseptor KB menggunakan alat kontrasepsi suntik dan sebayak 21,21% menggunakan pil. Selebihnya akseptor menggunakan alat kontrasepsi IUD, MOP/MOW, Implant dan Kondom.
Tabel 2.21
Persentase Akseptor KB Aktif Menurut Cara/Alat Kontrasepsi di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011‐2012 Cara/Alat Kontrasepsi
2011
2012
Jumlah
Persentase
Jumlah
Persentase
Pil
35.693
21,94
32.084
21,21
AKDR/IUD
8.894
5,47
8.753
5,79
Suntik
94.117
57,85
85.519
56,54
Susuk KB/Norplant
16.776
10,31
18.132
11,99
Tubektomi
2.193
1,35
2.243
1,48
Vasektomi
2.014
1,24
2.075
1,37
Kondom
2.998
1,84
2.455
1,62
Tradisional/Lainnya
0.00
0.00
0.00
0,00
Total
162.685
100
151.261
100
Jumlah PUS
223.364
227.870
72.83
66,38
Persentase Akseptor KB Aktif
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013)
Kabupaten Pandeglang 2014
II-28
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
2.1.3.6. Perhubungan Prasarana dan sarana transportasi memiliki peran penting
dalam mendukung mobilitas manusia dan memperlancar arus lalu lintas dan distribusi barang.
Prasarana dan sarana
transportasi tersebut diantaranya adalah infrastruktur jalan,
terminal dan angkutan umum. Sistem transportasi di Kabupaten Pandeglang didominasi oleh transportasi darat, untuk itu infrastruktur jalan, jembatan dan terminal menjadi infrastruktur yang
memiliki
peran
strategis
dalam
upaya
percepatan
pembangunan. Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur jalan yang baik di Kabupaten Pandeglang terutama berperan untuk mengangkut komoditas hasil pertanian dari pedesaan ataupun sentra produksi pertanian ke perkotaan.
Keberadaan jalan tersebut juga berperan sebagai moda
transportasi umum, dimana masyarakat umum memanfaatkan beberapa moda transportasi darat untuk mobilitasnya. Beberapa pilihan moda transportasi darat tersebut adalah kendaraan bis Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang melayani rute Labuan-Jakarta-Cirebon, kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam
Provinsi (AKDP) berjenis minibus dan mikrobus yang melayani rute tujuan Cilegon dan Serang sekaligus rute beberapa kecamatan di wilayah selatan Pandeglang, seperti Cibaliung, Cikeusik, Munjul dan Panimbang.
Moda transportasi lainnya
yang tersedia adalah kendaraan angkutan kota dan angkutan pedesaan, serta keberadaan taksi walaupun masih dalam jumlah terbatas. Mobilitas kendaraan angkutan umum tersebut didukung
oleh keberadaan sarana dan prasarana terminal angkutan.
Pengembangan terminal angkutan di Kabupaten Pandeglang terdiri dari terminal regional dan sub regional. Terminal regional
berada di Kecamatan Labuan sedangkan sub regional berada di Kecamatan Saketi, Panimbang, Cibaliung dan Pandeglang. Prasarana dan sarana perhubungan laut di Kabupaten
Pandeglang berupa keberadaan infrastruktur pelabuhan laut yang
sebagian
besar
dimanfaatkan
sebagai
pelabuhan
penangkapan ikan oleh para nelayan. Pelabuhan laut tersebut
Kabupaten Pandeglang 2014
II-29
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
terdapat di Kecamatan Cikeusik, Sumur, Panimbang, Labuan dan Carita yang kesemuanya merupakan sentra produksi perikanan laut.
2.1.3.7. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kabupaten Pandeglang terdiri atas 35 Kecamatan dengan 13 Kelurahan dan 326 Desa. Pemekaran Kecamatan terakhir terjadi pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Koroncong di Wilayah
Kabupaten Pandeglang. Sedangkan Pemekaran Desa terjadi pada tahun
2011
berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa
Simpangtiga Kecamatan Patia, Desa Ganggaeng Kecamatan Picung, Desa Bojenwetan Kecamatan Sobang dan Desa Ramaya
Kecamatan Menes, sehingga terdapat penambahan sebanyak empat desa dari 322 Desa pada tahun 2010 menjadi 326 Desa. Proses pemekaran diharapkan membawa dampak yang positif terhadap
pemerataan
pelaksanaan
program
hasil-hasilnya.
pembangunan
Sejumlah
desa
di
maupun
Kabupaten
Pandeglang pada tahun 2012 meningkat klasifikasinya dari desa Swakarya menjadi desa Swasembada. Jika pada tahun 2008
Kabupaten Pandeglang terdiri atas 149 Desa Swakarya dan 189 Desa Swasembada, maka pada tahun 2012 terdiri atas 136 Desa swakarya dan 203 Desa/Kelurahan swasembada. Pemerintahan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012
didukung oleh 13.270 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri atas 7.222 orang laki-laki dan 6.048 orang perempuan. Apabila dilihat dari pendidikan, maka 179 orang berpendidikan sarjana strata 2/3 (S2/S3), 4.654 orang berpendidikan sarjana strata 1/Diploma-IV (SI/D-IV), 2.112 orang berpendidikan sarjana muda (D-II/III), 5.788 orang berpendidikan SLTA/D-I, 303 orang berpendidikan SLTP dan 236 orang berpendidikan SD.
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis jabatan terbagi
menjadi 7 jabatan yaitu struktural, fungsional umum, fungsional
Kabupaten Pandeglang 2014
II-30
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
guru, fungsional kesehatan, fungsional penyuluh, fungsional pengawas dan fungsional penilik. Pada tahun 2012, dari 13.270 orang PNS terdapat 8.648 orang yang menduduki jabatan sebagai fungsional guru. Dimana jabatan guru tersebut merupakan jabatan terbanyak di Kabupaten Pandeglang.
APBD Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 masih
seperti tahun sebelumnya dimana pendapatan daerah masih mengandalkan pendapatan baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Banten, meliputi 95,40 persen pada Tahun 2011 dan 95,98 persen pada Tahun 2012 terhadap total pendapatan.
Adapun realisasi penerimaan daerah tercatat sebesar 1,220
triliun rupiah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 54,05 miliar rupiah dan transfer sebesar 1,162 triliun
rupiah dan pendapatan lainnya sebesar 2 miliar rupiah. Sementara untuk realisasi pengeluaran pada tahun 2012 tercatat
sebesar 1,177 triliun rupiah, dengan pengeluaran terbesar untuk belanja pegawai sebesar 787,051 miliar rupiah. 2.1.3.8. Lingkungan Hidup Pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Pandeglang masih
belum
sepenuhnya
berkelanjutan
ataupun
belum
sepenuhnya memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, hal ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Beberapa
kondisi
yang
menggambarkan
keberadaan
tersebut diantaranya adalah kondisi sumber daya hutan saat ini
perlu perhatian lebih serius walaupun belum pada tahap sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar
(illegal logging) dan penyelundupan kayu, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya;
beberapa
menunjukkan
kualitas
sungai yang
berada menurun
pada
kondisi
dengan
yang
parameter
terjadinya pendangkalan sungai dan penurunan kualitas air sungai yang diakibatkan pencemaran dan sedimentasi sungai; kondisi ini juga ditambah dengan indikasi terjadinya kerusakan
Kabupaten Pandeglang 2014
II-31
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
DAS yang salah satunya dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaannya yang masih lemah.
Salah satu dampak atas kondisi tersebut adalah terjadinya peningkatan frekuensi banjir dimana beberapa kecamatan termasuk rawan terhadap banjir, yaitu Kecamatan Patia, Sukaresmi, Pagelaran dan Cikeusik. 2.1.3.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dari 326 desa dan 13 kelurahan yang ada, sebanyak 141 desa/kelurahan (42,09%) merupakan desa/kelurahan tertinggal dan 198 desa/kelurahan (57,91%) merupakan desa/kelurahan maju. Penentuan desa/kelurahan tertinggal ini berdasarkan Surat
dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : B.038/M-PDT/IV/2006 Tanggal 17 April 2006 Perihal Penentuan Desa Tertinggal Seluruh Indonesia, yang menggunakan acuan data potensi Desa Tahun 2005 dan telah dilakukan verifikasi oleh Pemda Kabupaten Pandeglang. Kriteria yang digunakan dalam menentukan Kategori Desa Maju
dan Tertinggal yaitu : (1) Perekonomian Masyarakat; (2) Sumber Daya Manusia; (3) Infrastruktur, dan (4) Aksesibilitas. 2.1.3.10. Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memiliki karakteristik budaya yang
religius atau agamis. Hal ini tidak terlepas dari sejarah panjang
Pandeglang sebagai bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Banten yang menjadi salah satu corong penyebaran agama
Islam di wilayah barat pulau jawa. Dengan latar belakang tersebut
maka tidak heran apabila akar budaya Islam
mengakar kuat dalam hampir semua produk budaya masyarakat Pandeglang.
Akulturasi budaya yang terjadi antara nilai-nilai budaya Islam dan budaya asli masyarakat lokal juga menciptakan satu keunikan tersendiri dalam setiap produk budaya seperti rampak bedug, debus, dan tari saman sehingga menambah
khasanah dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kabupaten Pandeglang 2014
II-32
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Selain budaya bercorak Islam, Pandeglang juga memiliki beberapa peninggalan benda cagar budaya yang berasal dari
zaman pra Islam, mulai dari menhir, situs-situs purba, bahkan arca yang terbuat dari batu. 2.1.3.11. Pekerjaan Umum Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 mencapai 1.043,48 kilometer. Panjang jalan yang berada di bawah wewenang Negara 169,27 kilometer
dan di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Banten 151,18 kilometer. Sedangkan sisanya pada tahun 2012 sepanjang
683,23 kilometer di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2011
dengan panjang jalan 723,03 km. Pengurangan ini disebabkan oleh adanya peningkatan status jalan ke Jalan Provinsi. Dari seluruh panjang jalan di bawah wewenang Pemkab.
Pandeglang, berupa aspal 549,29 kilometer, batu/kerikil
111,34 kilometer dan tanah 22,60 kilometer. Sedangkan berdasarkan kondisinya, hanya 21,13% dalam kondisi baik, 38,65% dalam kondisi sedang, sementara selebihnya dalam
keadaan rusak dan rusak berat. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.22
Tabel 2.22
Panjang Jalan Kabupaten (Km) Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Jenis Permukaan No.
Kecamatan
Jumlah
Batu Diaspal
Kerikil
Tanah
(1)
(2)
(3)
(4)
01
Sumur
12.00
3.00
02
Cimanggu
19.10
10.00
7.00
36.10
03
Cibaliung
11.90
3.10
3.50
18.50
04
Cibitung
5.40
13.60
-
19.00
05
Cikeusik
9.20
13.10
4.60
26.90
Kabupaten Pandeglang 2014
(5) 15.00
II-33
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
06
Cigeulis
13.67
3.73
-
17.40
07
Panimbang
8.40
-
-
8.40
08
Sobang
6.00
-
-
6.00
09
Munjul
9.20
11.50
7.50
28.20
10
Angsana
4.40
6.70
-
11.10
11
Sindangresmi
5.80
9.10
-
14.90
12
Picung
19.50
-
-
19.50
13
Bojong
6.88
0.70
-
7.58
14
Saketi
26.40
6.00
-
32.40
15
Cisata
17.64
4.86
-
22.50
16
Pagelaran
30.50
-
-
30.50
17
Patia
0.50
6.50
-
7.00
18
Sukaresmi
13.90
10.40
-
24.30
19
Labuan
5.90
-
-
5.90
20
Carita
18.55
-
-
18.55
21
Jiput
22.10
-
-
22.10
22
Cikedal
19.50
-
-
19.50
23
Menes
17.70
-
-
17.70
24
Pulosari
15.70
0.50
-
16.20
25
Mandalawangi
25.88
3.62
-
29.50
26
Cimanuk
22.70
-
-
22.70
27
Cipeucang
10.32
0.68
-
11.00
28
Banjar
23.05
-
-
23.05
29
Kaduhejo
29.50
1.50
-
31.00
30
Mekarjaya
21.80
2.75
-
24.55
31
Pandeglang
19.40
-
19.40
32
Majasari
20.30
-
20.30
33
Cadasari
20.50
-
20.50
34
Karangtanjung
28.50
-
28.50
35
Koroncong
7.50
-
7.50
Jumlah
2012
549.29
111.34
22.60
683.23
2011
545.48
112.25
65.30
723.03
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Pandeglang 2014
II-34
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Prasarana dan sarana pengairan berupa sistem prasarana dan sarana pengairan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan air baku bagi kegiatan permukiman dan kegiatan produksi seperti infrastruktur irigasi, keberadaan situ/waduk maupun Daerah Aliran Sungai (DAS).
Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di wilayah Kabupaten
Pandeglang terbagi kedalam tiga daerah kewenangan yaitu kewenangan Kabupaten (DI<1000 Ha), kewenangan provinsi
(DI 1000 – 3000 Ha), dan kewenangan Pusat (DI > 3000 Ha). Jumlah daerah irigasi di bawah kewenangan provinsi terdapat 3 daerah irigasi, yaitu DI Cilemer, DI Cisata/Syphon, dan DI Pasir Eurih, sedangkan di bawah kewenanganan pusat terdapat 2 daerah irigasi yaitu DI Ciliman dan DI Cibaliung. Keseluruhan daerah irigasi di wilayah Kabupaten Pandeglang
terdiri dari jaringan primer sepanjang 165.779 km dan jaringan sekunder sepanjang 562.030 km yang mengairi sawah seluas 46.057 Ha.
Prasarana dan sarana pengairan penting lainnya adalah keberadaan situ/waduk yang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya serta penyediaan air bersih. Di wilayah
Kabupaten Pandeglang terdapat 20 situ dan 2 waduk, dari jumlah tersebut Waduk Cikuranten yang berada di Desa Pagerbatu kecamatan Pandeglang memiliki volume tampungan
paling besar yaitu sekitar 693.072 m3 yang bersumber dari Sungai Cikuranten. 2.1.3.12. Pertanian Dalam struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang, sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling dominan. Hal tersebut sebanding dengan besarnya luas lahan
yang digunakan untuk pertanian. Dari 274.689 hektar luas Pandeglang, 219.950 hektar (80,07 %) diantaranya digunakan untuk usaha pertanian seperti persawahan, ladang, kebun, empang, kolam tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk
tanaman, hutan rakyat dan negara.. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan, untuk bangunan dan
Kabupaten Pandeglang 2014
II-35
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
halaman sekitarnya, padang rumput, lahan yang sementara tidak diusahakan dan lain sebagainya.
Tanaman pangan meliputi tanaman bahan makanan,
sayur-sayuran dan buah-buahan. Tanaman bahan makanan terdiri dari jenis padi-padian, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Data tanaman pangan dirinci menurut luas
panen, produktifitas dan produksi. Pada tahun 2012, luas panen dan produksi komoditas padi dan palawija secara
umum mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. Untuk padi (padi sawah dan padi ladang), luas panen meningkat 5,98 % menjadi 126.356 hektar yang diikuti dengan meningkatnya hasil produksi sebesar 8,20 %, yaitu menjadi 712.706 ton.
Sub sektor perkebunan memiliki kontribusi yang cukup
besar dalam pembangunan sektor pertanian. Kegiatan sub
sektor perkebunan di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan besar, baik swasta maupun milik Negara
dan
perkebunan
rakyat.
Komoditi
tanaman
perkebunan yang potensial adalah kelapa, cengkeh, kopi, kelapa sawit dan karet.
Menurut catatan Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Pandeglang, luas tanaman perkebunan rakyat umumnya mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke 2012. Pembangunan
sektor
peternakan
ditujukan
untuk
meningkatkan populasi dan produksi ternak/unggas dalam
rangka meningkatkan pendapatan petani ternak, khususnya di daerah pedesaan. Jenis ternak/unggas yang diusahakan di Kabupaten Pandeglang terdiri dari ternak besar (sapi, kerbau,
kuda), ternak kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam buras, ayam pedaging dan itik). Populasi ternak terbanyak tahun 2012 adalah ayam buras
dengan jumlah 2.343.782 ekor, sedangkan yang paling sedikit adalah kuda dengan jumlah 40 ekor. Dibandingkan tahun 2011 populasi ternak relatif mengalami peningkatan pada semua jenis ternak, kecuali sapi dan kuda.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-36
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
2.1.3.13. Kehutanan Menurut fungsinya hutan dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung dan hutan dengan tujuan khusus (hutan penelitian
dan pendidikan). Luas Taman Nasional di Kabupaten Pandeglang seluas 78.619 hektar atau meliputi 64,61 % dari luas hutan keseluruhan Perkembangan
produksi
kehutanan
Kabupaten
Pandeglang selama tahun 2012 berdasarkan data BKPH
Kecamatan Sobang dan Cikeusik tercatat dari total produksi kayu sebanyak 24.546.613 m3, 52,51 % adalah produksi kayu
jati atau sebanyak 12.888.592 m3 kayu. Diikuti produksi kayu
mahoni sebanyak 10.271.890 atau sekitar 41,85% dari total produksi. Sedangkan produksi hutan rakyat mengalami
peningkatan sebesar 186,49 % dibandingkan tahun 2011 yaitu tercatat sebanyak 1.357.893,880 m3 kayu yang terdiri atas 941.263.533 m3 kayu bulat dan 416.630.347 m3 kayu olahan. 2.1.3.14. Kelautan dan Perikanan Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, tahun 2012 produksi budidaya perikanan air tawar mencapai 9.850,1 ton atau senilai 183,26
milyar rupiah dengan produksi tertinggi berupa budidaya ikan mas, yaitu sebesar 3.788,34 ton. Sedangkan produksi budidaya perikanan air payau mencapai 1.118,55 ton atau
senilai 25,33 milyar rupiah dengan produksi tertinggi berupa ikan bandeng, yaitu sebesar 851 ton. Sementara itu budidaya
perikanan air laut mencapai 1.426,00 ton atau senilai 108,71 milyar rupiah. 2.1.3.15. Perindustrian Sektor Industri merupakan sektor penyumbang terbesar
nomor
empat
dalam
pembentukan
PDRB
Kabupaten
Pandeglang selama sembilan tahun terakhir. Di Indonesia, industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu
industri besar (lebih dari 100 tenaga kerja), industri sedang/menengah (20-99 tenaga kerja), industri kecil (5-19
Kabupaten Pandeglang 2014
II-37
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
tenaga kerja) dan industri mikro (1-4 tenaga kerja). Pengelompokkan ini didasarkan pada Jumlah pekerja yang terlibat didalamnya, tanpa memperhatikan penggunaan mesin industri yang digunakan ataupun modal yang ditanamkan. Pada tahun 2012 jumlah perusahaan industri di
Pandeglang mencapai 12.326 perusahaan atau bertambah sebanyak
676
perusahaan
dibanding
tahun
2011.
Peningkatan jumlah perusahan diikuti dengan meningkatnya
penyerapan tenaga kerja dan nilai produksi. Pada tahun 2012, pekerja yang terlibat di perusahaan industri meningkat 0,95% menjadi 23.655 orang. Sementara nilai produksi dan bahan
baku juga meningkat masing-masing sebesar 12.96 % dan 10,87% menjadi 168,26 milyar rupiah dan 97,45 milyar rupiah.
Tabel 2.23
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Subsektor Industri di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Subsektor Industri
Jumlah
Jumlah
Perusahaan
Tenaga Kerja
Industri Makanan dan Minuman
11.101
20.155
Industri pakaian jadi, tekstil dan
98
142
Industri kayu, barang dari kayu dan
133
270
Industri kertas, barang dari kertas,
73
221
Industri kimia, minyak bumi,
1
-
397
571
-
-
Industri barang dari logam
82
144
Industri pengolahan lainnya
30
884
Industri jasa pengerjaan logam
411
1.268
12.326
23.655
barang dari kulit
perabot rumah tangga
percetakan dan penjilidan
batu bara, karet dan plastik
Industri barang galian bukan logam Industri logam dasar
Jumlah Total
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang 2013)
Kabupaten Pandeglang 2014
II-38
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
2.1.3.16. Listrik dan Air Minum Sebagian
besar
kebutuhan
listrik
di
Kabupaten
Pandeglang dipenuhi oleh PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero). Namun demikian belum semua wilayah pedesaan telah tersambung oleh jaringan PLN. Hingga tahun 2012, diperkirakan terdapat 196.656 pelanggan yang terhubung jaringan PLN. Namun demikian, jumlah kwh terjual menurun dari
115.396.953 kwh pada tahun 2011 menjadi 10.874.586 kwh pada tahun 2012. Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat.
Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Pandeglang pada tahun
2012 tercatat sebanyak 14.236 pelanggan, atau meningkat
dibanding tahun 2011 yang tercatat sebanyak 13.661 pelanggan. Jumlah pelanggan terbanyak masih didominasi oleh rumah tangga biasa/ tempat tinggal, yaitu sebanyak 13.066 pelanggan pada tahun 2012.
Sektor penggalian merupakan sektor dengan kontribusi terkecil terhadap perekonomian Pandeglang. Sektor ini sempat tumbuh sangat fantastis pada tahun 2009 ditandai
dengan
meningkatnya
produksi
batu
yang
untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan PLTU Labuan. Pada
tahun 2011 produksi sektor penggalian berupa batu andesit dan pasir darat. Begitu pula pada tahun 2012, sektor
penggalian berupa andesit dan pasir besi. Produksi batu andesit dan pasir darat tercatat sebanyak 10.327 m3 dan 36.250 m3 atau meningkat dibandingkan tahun 2011 andesit
produksi sebanyak 10.327 m3 dan produksi pasir sebanyak 771 m3.
2.1.3.17. Perdagangan Kegiatan
Perdagangan
merupakan
usaha
yang
menghubungkan antara produsen dengan konsumen yang
dalam teori ekonomi mempunyai fungsi Time and Place
Utility.
Keuntungan
kegiatan
perdagangan
selain
memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain juga
Kabupaten Pandeglang 2014
II-39
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
mengangkut barang ke tempat yang mempunyai nilai lebih tinggi.
Dalam perekonomian Pandeglang, sektor perdagangan
merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian. Peranan sektor ini dari tahun ke tahun terus
meningkat seiring dengan semakin menurunnya peranan sektor pertanian. Dengan kata lain, perekonomian Pandeglang sedang mengalami transformasi dari ekonomi berbasis pertanian
menuju
ekonomi
berbasis
jasa,
dimana
perdagangan menjadi sektor pendukung utama. 2.1.3.18. Pariwisata Pembangunan
kepariwisataan
diarahkan
pada
peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
dengan tujuan meningkatkan penerimaan devisa dan
pendapatan masyarakat. Upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan daerah selama ini masih terkendala dengan buruknya infrastruktur jalan yang menjadi akses ke daerah tujuan wisata. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi
Banten, kegiatan pariwisata di Kabupaten Pandeglang cukup potensial
untuk
menunjang
pembangunan
daerah.
Perkembangan sektor pariwisata diantaranya dapat dilihat
melalui jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata dan jumlah tamu yang menginap pada tempat penyedia jasa akomodasi yang ada di Kabupaten Pandeglang
Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke sejumlah objek wisata di Kabupaten Pandeglang selama tahun
2012 sebanyak 1.642.990 orang. Sedangkan yang menginap pada tempat penyedia jasa akomodasi sebanyak 372.924 orang.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-40
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk
menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas
hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 1.
Kemampuan Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan
distribusi pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan
ekonomi yang tinggi tidak akan banyak membawa tingkat kesejahteran masyarakat manakala pertumbuhan tersebut hanya
dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat
dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kabupaten Pandeglang.
Tabel. 2.24
Aspek Daya Saing bidang Kemampuan Ekonomi Daerah LAPANGAN USAHA Produktivitas Daerah Setiap Sektor : Pertanian
PDRB ADHB (Milyar Rupiah) 2011
2012
2,778.83
3,030.17
10.26
11.70
Industri Pengolahan
975.45
1,070.83
Listrik, Gas dan Air Bersih
296.53
369.99
Bangunan
530.62
600.78
2,211.37
2,432.26
741.15
826.10
Pertambangan & Penggalian
Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Jasa-jasa Jumlah
563.13
625.13
1,512.04
1,738.35
9,619.36
10,705.31
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (Laporan Perekonomian Kabupaten Pandeglang 2013)
Dari tabel tersebut, pada tahun 2012 sumbangan sektor
pertanian
sebesar
28,31%
kemudian
diikuti
oleh
sektor
perdagangan, hotel dan restoran dengan peranan sebesar 22,72%. Sedangkan sumbangan sektor jasa-jasa sebesar 16,24 %. Sektor
Kabupaten Pandeglang 2014
II-41
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
berikutnya yang kontribusinya relatif cukup besar adalah sektor industri dengan andil sebesar 10 %. Adapun sumbangan lima sektor lainnya di bawah 10%, dengan penyumbang terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 0,11 %. 2.
Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas
manusia
dan
barang
kabupaten/kota, yang
antar
meliputi
daerah
fasilitas
dan
transportasi
antara (jalan,
jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya
infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu daerah.
a. Aksesibilitas Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang terletak di sebelah selatan, berjarak 20 Km dari ibu kota provinsi dan 100 Km dari ibu kota negara. Kabupaten Pandeglang merupakan kabupaten yang memiliki potensi disektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan memiliki potensi yang sangat besar disektor pariwisata. Sebagai daerah tujuan pariwisata dan agribisnis
maka eksistensi jalan yang layak dan memadai sangat dibutuhkan untuk memudahkan akses pemasaran, kunjungan wisatawan, sampai kepada investasi.
b. Penataan Wilayah Untuk mewujudkan penataan ruang wilayah yang terstruktur dan sistematis, serta sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang.
Adapun Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang diantaranya: a.
Kebijakan Wilayah Pengembangan Pandeglang Utara antara lain :
Kabupaten Pandeglang 2014
II-42
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Menetapkan Kecamatan Pandeglang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang;
b.
Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah skala kabupaten.
Kebijakan Wilayah Pengembangan Pandeglang Tengah antara lain :
Menetapkan Kecamatan Labuan sebagai Pusat Kegiatan skala Wilayah (PKW);
Menetapkan Kecamatan Carita, Labuan, Sukaresmi, Panimbang, dan Cigeulis, sebagai kawasan pesisir
dan pengembangan pelabuhan, kawasan industri prospektif, pengembangan energi, pariwisata , perikanan laut dan budidaya kelautan;
Pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di Selat Sunda;
Pengembangan
Bandara
Banten
Selatan
di
Kecamatan Panimbang dan Sobang. c.
Kebijakan Wilayah Pengembangan Pandeglang Selatan antara lain :
Menetapkan Kecamatan Cibaliung sebagai Pusat Kegiatan skala Wilayah (PKW);
Menetapkan Kecamatan Sumur, Cimanggu, Cibitung, Cibaling dan Cikeusik sebagai kawasan pesisir dan pengembangan
pariwisata, perikanan laut dan
budidaya kelautan;
Pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di Selat Sunda dan Samudera Hindia;
Pengembangan Pelabuhan Samudera Banten Selatan di Kecamatan Cikeusik.
3. Fasilitas Iklim Berinvestasi Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang
berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi Kabupaten Pandeglang 2014
oleh faktor-faktor lain
yang
mendorong II-43
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
berkembangnya investasi antara lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah, kemudahan proses perijinan, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.
a. Keamanan dan Ketertiban
Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai
dengan tahun 2012 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat
maupun
kegiatan
investasi. Berbagai
tindakan
kejahatan, kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan
dan
mengganggu
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur keamanan dan pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat
dengan
melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.
b. Kemudahan Perijinan
Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam
melakukan
investasi
adalah
prosedur
dan
tata
cara perolehan ijin atau pengurusan ijin untuk berinvestasi. Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu (One Stop Services), melalui Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu
(BPPT)
Kabupaten
Pandeglang. Kepastian
prosedur, waktu dan keamanan perijinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. 2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD Secara umum, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah dapat
melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebanyak 27 sasaran yang dicapai selama tahun 2013 telah dilaksanakan seluruhnya, dan secara umum telah tercapai dengan
sangat baik, dengan rata-rata pencapaian sasaran berdasarkan misi Kabupaten Pandeglang adalah sebesar 82,56 %. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan
sebagai berikut :
Pencapaian misi pertama yaitu “Meningkatkan perekonomian
daerah berbasis pertanian dan pariwisata” dihitung berdasarkan rata-
Kabupaten Pandeglang 2014
II-44
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut : a.
Meningkatnya
investasi
dan perekonomian daerah berbasis
pertanian dan pariwisata. b.
Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan,
c.
Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan
perikanan dan peternakan. masyarakat.
d.
Tertanggulanginya diprioritaskan
kemiskinan
pada
dan
pengangguran
kantong-kantong
kemiskinan
yang dengan
memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan Millenium Development Goal’s. e.
Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus
f.
Terlaksananya intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-
pertumbuhan ekonomi daerah.
potensi Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup.
Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut di atas adalah 92,70%. Nilai ini merupakan nilai capaian akuntabilitas berdasarkan misi pertama. Gambaran umum capaian nilai akuntabilitas berdasarkan misi pertama dapat terlihat sebagaimana Tabel 2.25.
Tabel 2.25
Target, Realisasi dan Capaian Akuntabilitas Misi Pertama Sasaran 1 dan Pariwisata
daerah berbasis pertanian
Meningkatkan perekonomian
Misi-1
Meningkatnya
investasi
dan perekonomian daerah berbasis
Pariwisata 2
Target
pertanian
Capaian
Bobot
Nilai
Capaian
47
39,97
85,04
1,20
102,05
45
45,27
100,59
1,02
102,60
perkebunan,
kehutanan, perikanan dan peternakan
Kabupaten Pandeglang 2014
Akuntabilitas Berdasarkan Misi
dan
Tersedianya pengklasteran pertanian,
Realisasi
Capaian
II-45
92,70
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 3
Meningkatnya pangan
yang
ketahanan berbasis
47
49,34
104,97
1,08
113,37
46
38,54
83,79
0,96
80,44
48
46,64
97,16
0,84
79,71
49
42,47
86,68
0,90
78,01
pemberdayaan masyarakat 4
Tertanggulanginya kemiskinan
dan
pengangguran
yang
diprioritaskan
kantong-kantong kemiskinan
memprioritaskan
pada
dengan
pemberdayaan masyarakat untuk
mencapai
Millenium Goal’s 5
Development
Tersedianya Badan Usaha Milik
Daerah
untuk
pertumbuhan
(BUMD)
menstimulus
daerah 6
tujuan
ekonomi
Terlaksananya
Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan
potensi-
potensi Sumber Daya Alam dan
pemanfaatan sumber
energi
memperhatikan keberlanjutan kelestarian hidup
dengan serta
lingkungan
Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Pencapaian misi kedua yaitu “ Memberdayakan UMKM dan Koperasi
dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya ” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang
terhimpun dalam sasaran yaitu meningkatnya pemberdayaan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah. Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada
sasaran tersebut di atas adalah 97,59%. Nilai ini merupakan nilai capaian
Kabupaten Pandeglang 2014
II-46
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
akuntabilitas berdasarkan misi kedua. Gambaran umum capaian nilai akuntabilitas berdasarkan misi kedua dapat terlihat sebagaimana Tabel 2.26.
Tabel 2.26
Target, Realisasi dan Capaian Akuntabilitas Misi Kedua
Sasaran
usaha pendukungnya
dan jasa pariwisata serta
dalam bidang pertanian
UMKM dan Koperasi
Memberdayakan
Misi ke-2
-
Meningkatnya pemberdayaan
Koperasi, pengusaha mikro, kecil
Target
46
Realisasi
44,89
Capaian
Nilai
Akuntabilitas
Capaian
Berdasarkan Misi
97,59
97,59
dan menengah
Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Pencapaian misi ketiga yaitu “Meningkatkan kualitas SDM yang
agamis, cerdas, kreatif dan inovatif” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut: a.
b. c.
Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan.
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target)
pada sasaran tersebut di atas adalah 116,83%. Nilai ini merupakan nilai capaian akuntabilitas berdasarkan misi ketiga. Gambaran umum capaian akuntabilitas berdasarkan misi ketiga dapat terlihat sebagaimana Tabel 2.27.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-47
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 2.27
Target, Realisasi dan Capaian Akuntabilitas Misi Ketiga Misi ke-3
Sasaran Meningkatnya implementasi norma
Realisasi
Capaian
Bobot
Nilai
capaian
46
45,08
98,57
1,11
109,41
47
50,82
108,13
0,87
94,08
45
64,85
144,11
1,02
146,99
Akuntabilitas Berdasarkan Misi
agama,
ilmu
pengetahuan, dan kreatif dan inovatif
Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas,
1
Target
Capaian
kewirausahaan berwawasan kebangsaan 2
Meningkatnya
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan
116,83
dan
Anak 3
Meningkatnya etos
kerja
produktivitas
dan
masyarakat
Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Pencapaian
misi
keempat
yaitu
“Meningkatkan
layanan
pendidikan dan kesehatan masyarakat” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut: a.
Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat.
b. c.
Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga.
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat.
d.
Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-48
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut di atas adalah 70,06%. Nilai ini merupakan nilai
capaian akuntabilitas berdasarkan misi keempat. Gambaran umum capaian
akuntabilitas
berdasarkan
misi
keempat
dapat
terlihat
sebagaimana Tabel 2.28.
Tabel 2.28
Target, Realisasi dan Capaian Akuntabilitas Misi Keempat Misi ke-
Sasaran
4
Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat
1
Target
Meningkatnya aksesibilitas pelayanan
pendidikan
Realisasi
Capaian
Bobot
Nilai
Capaian
50
18,71
37,43
1,28
42,72
45
43,68
97,07
0,68
66,01
45
40,46
89,90
1,16
104,29
48
36,68
76,42
0,88
67,25
Capaian
Akuntabilitas Berdasarkan Misi
kepada
seluruh masyarakat 2
Meningkatnya kapasitas
pemuda
berprestasi
sarana olahraga 3
Meningkatnya
dan
kualitas
dan
kesehatan
bagi
aksesibilitas
70,06
seluruh masyarakat 4
Mengendalikan angka
dengan
kelahiran
meningkatkan
kualitas reproduksi
Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Kabupaten Pandeglang 2014
II-49
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Pencapaian misi kelima yaitu “Meningkatkan pembangunan
infrastruktur khususnya perdesaan” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut : a. Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan sarana
prasarana
khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan.
b. Terlaksananya
pembangunan,
infrastruktur irigasi.
peningkatan
dan
pemeliharaan
c. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan kawasan-kawasan strategis.
d. Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp),
Pusat
Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
e. Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan, meningkatkan sarana dan
prasarana
serta
teknologi
informasi
guna
mendukung
pertumbuhan ekonomi. f. Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional.
g. Terlaksananyaoptimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup.
Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target)
pada sasaran tersebut di atas adalah 56,04%. Nilai ini merupakan nilai capaian akuntabilitas berdasarkan misi kelima. Gambaran umum capaian
akuntabilitas
berdasarkan
misi
kelima
dapat
terlihat
sebagaimana Tabel 2.29.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-50
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 2.29
Target, Realisasi dan Capaian Akuntabilitas Misi Kelima
Misi ke-5
Sasaran
1
Target
Terlaksananya Pembangunan
dan
peningkatan
Realisasi
Capaian
Bobot
Nilai
capaian
36
10,44
28,99
1,26
36,53
33
16,23
49,18
1,19
58,53
38
9,82
25,85
0,91
23,53
Capaian
Akuntabilitas Berdasarkan Misi
sarana
prasarana khususnya jalan menuju
kawasan
Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan
agribisnis,
pariwisata
dan
destinasi
pusat
pemerintahan kecamatan 2
Terlaksananya
pembangunan, peningkatan
dan
pemeliharaan
infrastruktur irigasi 3
Berkembangnya
pusat
pertumbuhan
ekonomi
56,04
lokal di perdesaan dan kawasan-kawasan strategis 4
Tertatanya
kawasan
permukiman pada
Wilayah
perkotaan
Pusat
42
12,26
29,18
1,05
30,64
Kegiatan
(PKW),
Pusat
Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp),
Pusat Kegiatan
Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal
promosi
(PKLp),
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Pelayanan (PPL)
serta
Pusat
Lingkungan
Kabupaten Pandeglang 2014
II-51
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 5
Meningkatkan
rasio
elektrifikasi di perdesaan,
47
36,29
77,21
0,98
75,66
26
21,14
81,30
0,70
56,91
47
57,07
121,43
0,91
110,50
meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi
guna
mendukung pertumbuhan ekonomi 6
Terwujudnya
jaringan
transportasi regional dan internasional
7
Terlaksananya optimalisasi
fungsi
kawasan, perencanaan tata ruang,
pemanfaatan
ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang serta pelestarian hidup
lingkungan
Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Sedangkan pencapaian misi keenam yaitu Meningkatkan Tata Kelola
Kepemerintahan Daerah” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut : a. b.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Terkembangkannya database potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi.
c.
Meningkatnya kapasitas fiskal daerah.
e.
Terciptanya Supremasi hukum.
f.
Menurunnya ancaman dan gangguan bencana.
d.
Terciptanya masyarakat yang demokratis.
Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada
sasaran tersebut di atas adalah 85,36%. Nilai ini merupakan nilai capaian akuntabilitas berdasarkan misi keenam. Gambaran umum capaian
akuntabilitas
berdasarkan
misi
keenam
dapat
terlihat
sebagaimana Tabel 2.30.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-52
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 2.30
Target, Realisasi dan Capaian Akuntabilitas Misi Keenam
Misi ke-6
Sasaran
1
Target
Terwujudnya Good Governance
dalam
Realisasi
Nilai
Capaian
Bobot
Capaian
Nilai
Akuntabilitas
Capaian
47
38,03
80,91
1,20
97,09
42
76,36
181,80
0,96
174,53
45
44,10
98,00
1,08
105,84
47
27,65
58,82
0,90
52,94
Berdasarkan Misi
rangka menciptakan
Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah
iklim investasi yang kondusif 2
Terkembangkannya database daerah
potensi
mewujudkan
untuk
pembangunan yang berbasiskan
85,36
teknologi informasi 3
Meningkatnya kapasitas daerah
4
Terciptanya masyarakat demokratis
fiskal
yang
5
Terciptanya
47
18,43
39,22
1,02
40,00
6
Menurunnya
45
22,38
49,74
0,84
41,78
Supremasi hukum ancaman
dan
gangguan bencana
Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Kabupaten Pandeglang 2014
II-53
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Memasuki tahun 2015 strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan
kebijakan-kebijakan
yang
ditetapkan
mengacu
pada
permasalahan yang menonjol sebagai isu strategis di kabupaten Pandeglang. Berdasarkan kondisi umum yang ada serta prediksi perkembangan
permasalahan,
maka
dapat
dirumuskan
beberapa
permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang perlu menjadi perhatian bersama pada tahun
2015. Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan
daerah selama ini, berimplikasi pada masa depan. Beberapa permasalahan Kabupaten Pandeglang dapat diidentifikasikan di antaranya :
1.
Tingkat kemiskinan cukup tinggi pada tahun 2012 sekitar 9,27 % dari total penduduk atau berjumlah 109.519 jiwa.
2.
Masih tingginya tingkat pengangguran mencapai 9,30% dari total
3.
Masih banyak desa tertinggal dimana sampai tahun 2012 terdapat
4.
angkatan kerja atau sebesar 58.108 jiwa. sekitar 42,09% dari total desa.
Kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik yang belum memadai. Hal ini terlihat dengan belum memadainya kondisi sarana prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sektor pendidikan, kesehatan, air minum, drainase, persampahan maupun
air limbah, pengelolaan sumber daya air permukaan yang mampu menampung kelebihan air pada musim hujan. Selain itu juga terlihat pada infrastruktur wilayah yang berhubungan dengan resiko terjadinya berbagai bencana seperti bencana banjir, gelombang pasang/abrasi, tanah longsor. 5.
Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pariwisata berbasis sejarah, pantai, tirta, dan alam. Destinasi Pariwisata (214 objek/kawasan
wisata
yang
terdiri
dari
wisata
pantai
11
objek/kawasan, wisata tirta 19 objek/kawasan, sejarah 183 objek, wisata alam 1 kawasan), namun yang banyak dikunjungi wisatawan hanya 18 objek/kawasan wisata. 6.
Belum meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, hal ini tercermin dari persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tingkat
Kabupaten Pandeglang 2014
II-54
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2012, universitas/perguruan tinggi sebesar 3,03% dari total jumlah penduduk usia
10 Tahun, SLTA sebesar 9,99% dari total jumlah
penduduk usia 10 Tahun, SMP sebesar 16,81% dari total jumlah penduduk usia 10 Tahun dan SD/MI sebesar 41,78% dari total jumlah
penduduk usia 10 Tahun. Sementara angka rata-rata sekolah penduduk Kabupaten Pandeglang mencapai 6,97 tahun. 7.
Belum optimalnya layanan kesehatan masyarakat (tahun 2012), hal ini tercermin dari persentasi jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Jumlah dokter sebesar 0,008%, paramedis/perawat
8.
sebesar 0,038% dan tenaga kesehatan masyarakat sebesar 0,001%.
Pemanfaatan peluang globalisasi dan perdagangan bebas belum optimal. Terutama pada fasilitasi dan perlindungan usaha bagi
pedagang sektor informal, perdagangan skala kecil dan menengah sejalan
denganberlakunya
perdagangan
bebas
mulai
2010
berdasarkan kesepakatan CAFTA(2010) dan NAFTA pada tahun 2015
serta perdagangan bebas sesuai dengan persetujuan dalam World Trade Organization. Selain itu juga terkait adanya agenda dan target capaian millenium development goals (MDG’s) 2015, ecolabelling, ISO, Kyoto Protokol. 9.
Masih
rendahnya
pemanfaatan
teknologi
tepat
guna
dalam
menunjang sektor pertanian.
10. Rendahnya kualitas SDM (tahun 2012), hal ini tercermin dari kurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor yang membutuhkan
keterampilan seperti jasa-jasa atau hanya sebesar 61.720 jiwa atau sebesar 13,40% dari total jumlah penduduk yang bekerja. Sementara pada sektor pertanian sebesar 208.452 jiwa atau sebesar 18,08% dari total jumlah penduduk yang bekerja.
11. Belum optimalnya fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan
tertinggal, kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan dan Pandeglang sebagai kawasan pendidikan, pariwisata dan budidaya pertanian serta kegiatan pendukungnya.
12. Investasi dan kemitraan di daerah masih rendah, hal ini terlihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB merupakan besarnya
investasi fisik yang sudah direalisasikan pada suatu waktu tertentu.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-55
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
PMTB Kabupaten pandeglang pada tahun 2012 sebesar 706,22 milyar.
13. Belum optimalnya nilai tambah sektor primer, sekunder dan tersier Kabupaten Pandeglang terhadap Provinsi Banten (tahun 2012). Sektor primer sebesar 28,99%, sekunder 18,74% dan tersier 6,79%. Sektor primer (2010) : pertanian 22,92 % dan pertambangan-penggalian
3,28%. Sektor sekunder : industri pengolahan 1,40%, listrik, gas dan air bersih 3,25% dan perdagangan,
hotel
bangunan 8,92%. Sektor tersier (2010) :
dan
restoran
6,48%,
pengangkutan
dan
komunikasi 3,48%, bank dan lembaga keuangan lain 7,47% dan jasajasa lain 14,28%.
14. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM aparatur (tahun 2012) sekitar 27,68% berpendidikan strata 1 (S-1) serta strata 2/ strata3 (S2/S3) sebesar 1,09%. 15. Masih
lemahnya
kapasitas
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
perangkat daerah (sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan publik, regulasi).
Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap kondisi umum di Kabupaten Pandeglang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan
pokok dalam pembangunan yang perlu menjadi perhatian dan fokus pembangunan sebagai berikut : 1. 2.
Ketertinggalan daerah dan kemiskinan.
Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini terkait dengan kurang optimalnya sarana dan prasarana publik khususnya
sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur disektor pertanian dan pariwisata. 3. 4.
Penciptaan inovasi daerah yang masih rendah.
Penataan ruang dan kawasan / kewilayahan Kabupaten Pandeglang masih belum optimal, hal ini terkait dengan belum adanya tata guna lahan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan
sesuai
dengan
potensi
sumberdaya
alam
dan
lingkungan yang ada. Selain itu permasalahan tersebut terkait dengan 5.
belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah.
Laju Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan, permasalahan ini terkait dengan belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif,
Kabupaten Pandeglang 2014
II-56
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
belum berkembangnya jiwa kewirausahaan di daerah perdesaan serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan pertanian, pariwisata dan potensi sumberdaya alam. 6.
Kualitas SDM belum meningkat, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurangnya berdayanya masyarakat pedesaan.
7.
Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah masih lemah, permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah.
2.3.2.
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Dalam
perjalanan
dan
perkembangan
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah, ada beberapa hal mendasar
yang merupakan isu dan permasalahan mendesak pemerintahan dalam pembangunan yang dihadapi secara umum di Kabupaten Pandeglang yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik di lingkungan intern maupun ekstern. Untuk itu secara garis besar isu dan permasalahan
yang terjadi di Kabupaten Pandeglang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1)Ketertinggalan daerah, Kemiskinan dan kesenjangan sosial, beberapa permasalahan mendasar yang dapat diidentifikasi pada isu strategis ini yaitu:
Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di
Kabupaten
Pandeglang, dimana data jumlah desa tertinggal sampai dengan tahun
2012
sebanyak
141
desa
(42,09%),
sedangkan
desa/kelurahan maju sebanyak 198 desa/kelurahan (57,91%). Masih tingginya angka/jumlah penduduk miskin, dimana data
jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang berdasarkan Susenas tahun 2011 sebanyak 127.800 (11,14 %) dengan Garis Kemiskinan Rp. 202.483 (Rp/kapita/bulan);
Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar; Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2012 sebesar 9,30%;
Naiknya harga berbagai kebutuhan hidup, mengakibatkan semakin rendahnya daya beli masyarakat.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-57
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
2)Keterbatasan infrastruktur dan degradasi kualitas lingkungan hidup, beberapa permasalahan mendasar yang dapat diidentifikasi pada isu strategis ini yaitu: Keterbatasan
infrastruktur
(kualitas
maupun
kuantitas)
pelayanan dasar (seperti cakupan air bersih dan sanitasi) serta infrastruktur penggerak roda perekonomian);
Meningkatnya kerusakan hutan akibat perambahan dan illegal
loging;
Belum memadainya pengendalian banjir dan kekeringan serta belum optimalnya penanganan lahan kritis; Terjadinya kerusakan kualitas lingkungan laut dan pesisir;
Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
Belum terpadunya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). 3) Pendidikan dan kesehatan, beberapa permasalahan mendasar yang dapat diidentifikasi pada isu strategis ini yaitu:
Terbatasnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan. Kualitas SDM dapat tergambar dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pandeglang
pada tahun 2012 sebesar 69,22 yang lebih rendah dari IPM Banten 71,32 (Tahun 2012); Belum memadainya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan;
Belum memadainya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
Belum optimalnya manajemen pelayanan kesehatan; Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan;
Tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan; Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan masyarakat berkenaan dengan perilaku hidup sehat dan bersih.
3) Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat, beberapa permasalahan mendasar yang dapat diidentifikasi pada isu strategis ini yaitu:
Masih rendahnya investasi yang mendayagunakan potensi dan sumber daya daerah;
Kabupaten Pandeglang 2014
II-58
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Rendahnya daya saing dan akses pemasaran produk unggulan daerah;
Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal; Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna; Masih rendahnya inovasi daerah;
Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian sebagai core bussines pembangunan di Kabupaten Pandeglang;
Masih rendahnya pendayagunaan potensi objek-objek wisata dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Pandeglang;
Dampak
krisis
ekonomi
global
yang
mempengaruhi
perekonomian nasional dan regional yang berakibat pada
penurunan permintaan komoditas akibat penurunan daya beli dan tingkat kesejahteraan.
5) Tata pemerintahan yang baik dan bersih, dengan permasalahan dan isu strategis: Belum optimalnya beberapa pelayanan publik, di lain pihak
tingkat pengharapan masyarakat terhadap aparatur pemerintah untuk meningkatkan
kualitas
pelayanan
dan
penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik dan bersih semakin meningkat. Harapan masyarakat
tersebut
didasarkan
guna
mendukung
peningkatan
kompetensi masyarakat serta peningkatan investasi melalui peran swasta dalam keikutsertaan pembangunan daerah.
Selain itu, dalam rangka sinergitas, sinkronisasi dan integrasi
antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional maka diperlukan keterpaduan isu strategis dan permasalahan yang terjadi di
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten maupun Nasional pada Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-59
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 2.31
Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Tahun 2015
Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak No 1.
Isu dan Permasalahan Penyediaan
Nasional
Prioritas
Provinsi
Kabupaten
Banten
Pandeglang
Pemb. Kab. Pandeglang Prioritas 1 & 2
Infrastruktur
dan
Suprstruktur Penggerak
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 2.
Rintisan Wajib Belajar
Prioritas 4
12 (duabelas) Tahun 3.
Tercapainya
Prioritas 4
Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 4.
Penguatan
Ekonomi
Prioritas 5
menguatnya
Prioritas 3
Daerah 5.
Belum
daya saing daerah 6.
Pemantapan Reformasi
dan Hukum
Prioritas 6 Birokrasi
Penjelasan dari identifikasi isu dan masalah pembangunan Tahun 2015
di atas adalah :
1. Isu dan permasalahan Penyediaan Infrastruktur Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dimaksudkan pada upaya tercapainya percepatan pembangunan wilayah melalui penyediaan dan koordinasi infrastruktur sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi baik di perkotaan
maupun perdesaan meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta infrastruktur ekonomi lainnya seperti pariwisata dan perdagangan.
Selain itu, pemerintah juga dituntut menyediakan
infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat meliputi pemukiman
Kabupaten Pandeglang 2014
II-60
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
yang layak, penyediaan cakupan air bersih dan sanitasi dan fasilitas umum lainnya.
2. Isu dan Permasalahan Rintisan Wajib Belajar 12 (Duabelas) Tahun dimaksudkan pada upaya peningkatan penyediaan dan pemenuhuan kecukupan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, dalam rangka optimalisasi pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). 3. Isu
dan
Permasalahan
Tercapainya
Pelayanan
Kesehatan
yang
pelayanan
kesehanan
serta
Berkualitas dimaksudkan pada upaya peningkatan kualitas dan kecukupan
sarana
dan
prasarana
keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, termasuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
4. Isu dan Permasalahan Penguatan Ekonomi Daerah, serta Pelayanan Pasar
Tradisional dan Penataan Pedagang kaki lima dimaksudkan melalui upaya peningkatan produktivitas dan aksesbilitas pemanfaatan potensi sumberdaya unggulan daerah, serta aksesbilitas pemasaran komoditas pada pasar tradisional dan penataan kaki lima sebagai penciptaan lapangan kerja produktif baik formal maupun non formal.
5. Isu dan Permasalahan Belum Menguatnya Daya Saing Daerah dimaksudkn untuk para pengusaha kecil dan menengah untuk lebih bisa bersaing lagi dengan produk produk yang menghasilkan teknologi tinggi agar tidak tergilas usahanya.
6. Isu dan Permasalahan Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum dimaksudkan pada upaya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Kabupaten Pandeglang 2014
II-61
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pandeglang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Saat ini perekonomian Kabupaten Pandeglang tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu
perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.
Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek vital bagi suatu daerah dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Kinerja di bidang ekonomi menunjukkan seberapa besar capaian ekonomi yang akan di raih oleh sebuah
daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi Kabupaten Pandeglang untuk memiliki kebijakan ekonomi daerah yang tepat menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Dalam rangka penciptaan peningkatan kesejahteraan masyarakat, arah
kebijakan ekonomi Kabupaten Pandeglang tahun 2015 berupaya seoptimal mungkin untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan
ekonomi bagi seluruh masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk tahun 2015. Sebagai daerah yang perekonomiannya bertumpu pada pariwisata, pertanian dan usaha kecil, maka kebijakan pembangunan ekonomi pada tahun 2015 tetap difokuskan pada upaya peningkatan pada sektor pertanian, usaha kecil dan pariwisata. A.
Pertumbuhan Ekonomi
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang
tinggi merupakan elemen yang sangat vital. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi suatu Kabupaten Pandeglang 2014
III-1
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
daerah. Peningkatan tersebut akan mendorong pada terbukanya kesempatan kerja baru bagi rakyat. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang positif memungkinkan
suatu daerah untuk meningkatkan akumulasi modal (baik fisik maupun sumber daya manusia) yang kemudian akan berdampak positif
pada produktivitas.
Terbukanya lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas pada akhirnya
berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima masyarakat, dengan demikian kesejahteraan rakyat pun akan mengalami peningkatan.
Guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diambil langkah-langkah tepat sasaran, diantaranya : 1.
Peningkatan Investasi
Investasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Terciptanya akumulasi modal dapat meningkatkan
produktivitas seiring dengan tingkat investasi yang tinggi. Karena kebutuhan investasi masih belum mampu dipenuhi dari dalam daerah,
maka perlu
diupayakan adanya investasi dari luar yaitu dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. 2.
Peningkatan Pemasaran Produk Daerah
Pemasaran produk daerah merupakan sumber yang tidak kalah pentingnya bagi pertumbuhan ekonomi. Meskipun secara statistik pemasaran produk lokal mengalami peningkatan terutama di sektor pertanian dan pariwisata
namun harus diakui bahwa nilai tersebut belum sepadan dibandingkan dengan potensi yang tersedia. Untuk itu diperlukan peningkatan daya saing produk
daerah
dengan
meningkatkan
ketersediaan
infrastruktur,
mengeliminasi pungutan liar dan simplifikasi terhadap prosedur perizinan sehingga biaya ekonomi tinggi dapat ditekan. 3.
Peningkatan Daya Beli Masyarakat
Kebijakan menjaga daya beli masyarakat merupakan hal yang sangat pokok agar masyarakat dapat membeli barang sehari-hari atau kebutuhan pokok dengan sangat mudah dan disisi lain pendapatan terus mengalami peningkatan. Untuk itu pemerintah daerah berupaya menjaga tingkat inflasi terutama yang berkaitan dengan proses distribusi dan pergerakan harga dipasar.
B.
Pemerataan Ekonomi
Pemerataan pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang memberikan
kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara. Dengan demikian Kabupaten Pandeglang 2014
III-2
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
pemerataan ekonomi menciptakan kesempatan bagi semua dan memastikan akses yang sama terhadap kesempatan tersebut.
Pembangunan pemerataan ekonomi didukung oleh kebijakan pada sektor tenaga kerja, pengurangan kemiskinan dan Usaha Mikro Kecil dsan Menengah (UMKM).
Kebijakan
tenaga
kerja
meliputi
pelatihan,
pembekalan
dan
pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara itu kebijakan pengurangan kemiskinan diarahkan kepada pemberian akses yang sama pada
kesempatan kerja dan pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (kesehatan dan pendidikan). Kebijakan pengembangan UMKM sangat diperlukan untuk pemerataan pembangunan ekonomi karena sektor formal untuk menampung
tenaga kerja sangat terbatas. Oleh karena itu pengembangan sektor informal melalui UKM sangat penting untuk dilakukan. C.
Stabilitas Ekonomi Daerah
Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang tidak kalah
pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan prasyarat bagi pertumbuhan
ekonomi. Perekonomian daerah hanya akan memberikan kinerja
yang baik apabila didukung kestabilan ekonomi yang kokoh. Fluktuasi pada harga
barang, tingkat pertumbuhan ekonomi atau utang pemerintah dapat memberikan gangguan pada perekonomian terutama sektor swasta yang membutuhkan
kepastian dalam menjalankan usahanya yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh maka stabilitas
harga harus dapat dijaga. Gejolak harga yang tinggi selain mengurangi daya beli masyarakat juga akan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha. Disamping hal tersebut Pemerintah Daerah juga berupaya menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan meyediakan ketersediaan pangan yang memadai agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka arah fokus kebijakan ekonomi
Kabupaten Pandeglang tahun 2015 diarahkan pada : 1.
Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata;
2.
Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
3.
Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
peternakan;
Kabupaten Pandeglang 2014
III-3
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
4.
Tertanggulanginya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan
dengan memprioritaskan pemberdayaan
masyarakat untuk mencapai tujuan Millenium Development Goal’s; 5.
Tersedianya
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus
6.
Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi
pertumbuhan ekonomi daerah;
Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup; dan
7.
Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012, 2013 dan Perkiraan Tahun 2015 Seperti diketahui, ekonomi Pandeglang selama ini bertumpu pada sektor
pertanian. Pada tahun 2012 sektor pertanian mampu menyumbang 25,45% dari total penciptaan nilai tambah di Kabupaten Pandeglang. Ketahanan sektor pertanian terhadap tekanan perekonomian antara lain disebabkan oleh elastisitas yang tinggi
dalam substitusi input dan penyesuaian terhadap target pasar yang sangat luas mengingat komoditas hasil pertanian merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, sektor ini juga memiliki basis yang kuat di dalam negeri, memiliki kelenturan dalam hal teknologi dan pembiayaan. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi positif terjadi pada semua sektor
ekonomi di Kabupaten Pandeglang kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Akselerasi pertumbuhan pada beberapa sektor andalan seperti sektor pertanian; listrik, gas dan air bersih; perdagangan dan jasa-jasa menyebabkan laju pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten
Pandeglang
tumbuh
meski
mengalami
perlambatan. Khususnya untuk sektor pertanian yang selama ini dikenal sangat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang, mengalami
penurunan laju pertumbuhan. Demikian juga dengan sektor listrik, gas dan air bersih, yang mengalami penurunan.
Sektor pertambangan dan penggalian diharapkan kembali menggeliat seiring
beroperasinya PT Cibaliung Sumberdaya yang bergerak dalam usaha pertambangan emas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Level perekonomian Kabupaten Pandeglang secara nominal dapat dilihat
melalui besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merefleksikan besaran nilai tambah bruto yang tercipta sebagai akibat proses produksi barang dan jasa oleh sektor produktif dalam perekonomian suatu daerah ( region) tanpa melihat
Kabupaten Pandeglang 2014
III-4
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
pelaku ekonominya. Pelaku ekonomi bisa berasal dari dalam maupun luar daerah tersebut.
PDRB Kabupaten Pandeglang disajikan atas dasar harga berlaku (adhb) dan atas dasar harga konstan (adhk) 2000. Nilai PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumberdaya melalui proses produksi.
Nilai perekonomian Kabupaten Pandeglang setiap tahunnya semakin
membesar yang ditandai dengan kenaikan nilai PDRB, baik berupa PDRB adhk maupun PDRB adhb. PDRB adhb Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan dari capaian 10.705.319 miliar rupiah di tahun 2012 menjadi 12.651.006 miliar rupiah di tahun 2013.
Tabel 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku & Kontribusi PDRB Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012, 2013, dan Proyeksi 2015 PDRB ADHB (jutaan rupiah) LAPANGAN USAHA
1. Pertanian
Real 2012
Target 2013
Target
KONTRIBUSI (%) Real
2015
2012
Target 2013
Target 2015
3.030.166
3,819,553
4,675,161
28,31
30.19
28.72
11.703
13,660
17,337
0,11
0.11
0.11
3. Industri Pengolahan
1.070.829
1,411,772
1,789,200
10,00
11.16
10.99
4. Listrik, Gas dan Air
369.994
79,350
94,713
3,46
0.63
0.58
5. Bangunan
600.782
728,040
996,755
5,61
5.75
6.12
2.432.264
2,946,333
3,773,906
25,29
23.29
23.18
7. Pengangkutan dan
826.104
1,328,004
1,925,528
7,70
10.49
11.83
8. Keuangan, Persewaan
625.128
889,407
1,280,677
5,84
7.03
7.87
1.738.348
1,434,887
1,724,506
16,24
11.34
10.59
10.705.319
12,651,006
16,277,784
100
100
100
2. Pertambangan & Penggalian
Bersih
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
Komunikasi
dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa JUMLAH
Sumber: BPS Kab. Pandeglang dan RPJMD Kab. Pandeglang Tahun 2011-2016
Kabupaten Pandeglang 2014
III-5
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Dari tabel di atas, tergambar bahwa perekonomian di wilayah Kabupaten
Pandeglang pada tahun 2013 didominasi oleh Sektor Pertanian dengan kontribusi 30,19% yang berarti bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor andalan dalam menggerakan perekonomian di wilayah Kabupaten Pandeglang. Sektor lainnya yang
memberikan kontribusi menonjol bagi perekonomian daerah adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 23,29% serta Sektor Jasa-jasa sebesar 11,34%.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan menunjukan Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di suatu wilayah. LPE Kabupaten Pandeglang pada
Tahun 2012 mengalami perlambatan meski tetap tumbuh positif yaitu 5,62%. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai produksi pada sektor pertanian.
Secara riil pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang dapat dikaji melalui
perkembangan PDRB atas dasar harga konstan (adhk) karena angka ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga.
Tabel 3.2.
PDRB adhk dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Pandeglang Tahun 2012, 2013 dan 2015
PDRB ADHK 2000 (jutaan rupiah) LAPANGAN USAHA 1. Pertanian
Real 2012
Target 2013
Target 2015
LPE (%) Real
2012
Target 2013
Target 2015
1,456,548
1,515,316
1,608,833.48
3.12
2.99
3.02
6,212
5,621
6,228.68
9.35
5.22
5.25
3. Industri Pengolahan
520,236
536,483
579,076.56
3.78
3.85
3.88
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
172,214
30,333
32,506.87 33.10
3.48
3.50
5. Bangunan
244,768
237,934
268,633.83
6.34
6.21
6.24
1,214,913
1,258,811
1,410,499.48
5.44
5.81
5.84
313,754
323,179
372,440.92
8.45
7.30
7.33
266,860
335,359
404,632.78 5.98
9.79
9.83
607,834
661,382
744,884.63
5.62
6.08
6.11
4,803,340
4,904,416
5,427,737
5.62
5.10
5.20
2. Pertambangan & Penggalian
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa JUMLAH
Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang dan RPJMD Kab. Pandeglang Tahun 2011-2016
Kabupaten Pandeglang 2014
III-6
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Pada tahun 2012 sektor pertanian sebagai sektor yang paling dominan di
Pandeglang mengalami kostraksi pertumbuhan sebesar 3,12%, hal ini disebabkan oleh adanya bencana banjir yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Pandeglang. Namun dilain pihak sektor pertanian tetap mampu menyumbang andil
sebesar 28,31% dari PDRB Kabupaten Pandeglang tahun 2012. Sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai sektor dengan kontribusi terbesar kedua mengalami pertumbuhan sebesar 5,44% atau sekitar 25,29% dari PDRB Pandeglang tahun
2012. Sektor unggulan lainnya, yaitu sektor jasa-jasa juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,62%. Sektor ini mampu menyumbang sebesar 16,24% dari PDRB Kabupaten Pandeglang tahun 2012. Laju Inflasi Sektoral
Inflasi merupakan ukuran yang menunjukkan kenaikan harga. Inflasi
merupakan hal penting karena terkait dengan tingkat daya beli masyarakat yang berimplikasi langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi
tingkat inflasi semakin berkurang daya beli masyarakat sehingga akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Tingkat inflasi di suatu wilayah pada suatu tahun selain dihitung dengan
metode IHK (Indeks Harga Konsumen), dapat juga dilihat dari besarnya perubahan Indeks Harga Implisit PDRB tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Inflasi ini merupakan perubahan harga yang terjadi dari sudut produsen atau yang lebih
dikenal dengan Inflasi Sektoral. Inflasi tersebut digambarkan oleh masing-masing sektor dan bersumber dari perbandingan antara PDRB adhb dengan PDRB adhk. Indeks harga yang diturunkan dari perhitungan PDRB disebut sebagai “PDRB Deflator” atau yang dikenal dengan Indeks Implisit (Indeks Harga Produsen). Seberapa jauh terjadinya perubahan harga secara makro dari masing-masing
sektor dapat digambarkan melalui besaran Inflasi Sektoral. Dengan menggunakan berbagai jenis input disertai harga yang berbeda pada suatu sektor, maka harga tertimbangnya digambarkan oleh perubahan indeks implisit setiap tahunnya.
Kabupaten Pandeglang 2014
III-7
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 3.3
Indeks Implisit dan Inflasi Sektoral Kabupaten Pandeglang Tahun 2012, 2013 dan 2015 SEKTOR
TAHUN 2012
2013
2015
PDRB adhb (Milyar Rp.)
10.705.319
PDRB adhk (Milyar Rp.)
4.803.370
4.904.416
5,427,737
5,73
7.60
7.90
Indeks Implisit/Deflator PDRB Inflasi di Tingkat Produsen/Sektoral (%)
12.651.006 16,277,784
222,87
257.95
299.90
Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang
3.1.2.Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Prediksi perekonomian Kabupaten Pandeglang tahun 2015 diharapkan akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan optimisme pemerintah pusat yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4-6% dan inflasi terjaga pada posisi 6-8 persen dalam kurun waktu 2011-2015.
Namun disisi lain ketidakpastian cuaca sampai dengan tahun 2015 dan
diperkirakan akan terus berlanjut merupakan kondisi tersendiri yang memerlukan penanganan khusus. Selama ini Kabupaten Pandeglang memiliki sektor andalan yang sangat tergantung kepada cuaca yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta
pariwisata. Curah hujan yang tinggi rawan akan bencana banjir dan menggenangi lahan pertanian yang berakibat terhadap gagalnya panen. Meskipun pemerintah pusat optimis dengan pertumbuhan ekonomi yang
positif, namun pemerintah daerah harus tetap waspada terhadap situasi perekonomian global yang fluktuatif dan harga minyak yang belum stabil yang secara langsung maupun tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah.
Salah satu hal yang harus diwaspadai adalah pengaruh tahun 2014 sebagai
“tahun politik” di Indonesia dimana akan digelar pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang akan memepengaruhi perekonomian secara nasional, namun disisi
lain pemilu juga bisa ikut andil menyumbang pertumbuhan di sektor perdagangan dan jasa.
Disamping hal tersebut diatas, tantangan berikutnya bagi perekonomian
Kabupaten Pandeglang adalah bagaimana memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dan memiliki aspek keadilan bagi seluruh
Kabupaten Pandeglang 2014
III-8
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
masyarakat, mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli
masyarakat secara umum. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi diarahkan pada sektor pertanian dalam pengertian luas (pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan), UMKM yang tangguh dan sinergis dengan usaha skala
besar, serta pada sektor pariwisata yang berbasis pada masyarakat (community
based tourism), dimana ketiga sektor tersebut merupakan sektor andalan di Kabupaten
Pandeglang
dan
memiliki
potensi
yang
sangat
besar
untuk
dikembangkan lebih jauh. Selain beberapa tantangan diatas, pada tahun 2015 perekonomian Pandeglang
terutama disektor pariwisata diprediksi akan semakin berkembang, terutama pada
sektor pariwisata pantai, dimana pada tahun 2012 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 yang diharapkan akan segera beroperasi pada tahun 2015. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pendapatan daerah dikelompokkan atas: a.
PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil b.
pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
c.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.
Kabupaten Pandeglang 2014
III-9
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Kebijakan pendapatan daerah tahun 2015 diarahkan kepada upaya untuk
melakukan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : 1. 2.
Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
Perbaikan data potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
3.
Mengoptimalkan sistem birokrasi dari mulai kecamatan sampai dengan
pemerintahan Desa dalam pendataan, pengawasan, dan pelaporan pajak daerah;
4.
Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah
5.
Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan
6. 7. 8.
dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Propinsi Banten; kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; Meningkatkan pengelolaan aset daerah;
Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut : a.
Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21;
b.
Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
Kabupaten Pandeglang 2014
III-10
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 s.d 2015 Realisasi
KODE
URAIAN
REK
(Sebelum Audit)
1 4
1
4
1
4
TA. 2013
2
3
Target
Proyeksi
Selisih Lebih/ (Kurang)
TA. 2014
TA. 2015
2013-2015
4
5
6=5-4
PENDAPATAN ASLI DAERAH
80.584.075.435,00
110.952.023.547,00
110.952.023.547,00
-
1
Hasil Pajak Daerah
20.047.657.618,00
17.269.037.674,00
17.269.037.674,00
-
1
2
Hasil Retribusi Daerah
39.273.098.703,00
48.780.475.000,00
48.780.475.000,00
-
4
1
3
7.550.463.547,00
7.563.946.873,00
7.563.946.873,00
-
4
1
4
13.712.855.567,00
37.338.564.000,00
37.338.564.000,00
-
4
2
1.196.360.134.581,00
1.266.870.629.473,00
1,138,844,179,473
(128,026,450,000)
4
2
1
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
65.962.438.581,00
61.766.551.473,00
61.766.551.473,00
-
4
2
2
Dana Alokasi Umum
988.536.476.000,00
1.077.077.628.000,00
1,077,077,628,000.00
-
4
2
3
Dana Alokasi Khusus
141.861.220.000,00
128.026.450.000,00
-
(128,026,450,000)
4
3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
264.892.223.832,00
80.286.511.860,00
62,828,991,860
(17,457,520,000)
4
3
2
-
-
-
-
4
3
3
44.722.619.832,00
62.828.991.860,00
62,828,991,860.00
-
4
3
4
204.652.604.000,00
-
-
-
4
3
5
15.517.000.000,00
17.457.520.000,00
-
(17,457,520,000)
1.541.836.433.848,00
1.458.109.164.880,00
1.312.625.194.880,00
(145.483.970.000,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah DANA PERIMBANGAN
Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
Sumber : Data Olahan
Kabupaten Pandeglang 2014
III-11
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan
semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan bahwa belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja
pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah
tahun 2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok
dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.
Kebijakan belanja daerah tahun 2015 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang direncanakan dalam RKPD TA. 2015 maupun dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016. Selain untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat,
kebijakan belanja
daerah tahun 2015 difokuskan pada pembelanjaan kegiatan yang dapat mendukung peningkatan
pelayanan
publik,
pendidikan,
kesehatan
dan
perekonomian
masayarakat secara menyeluruh, hal ini ditempuh dengan cara : 1.
Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2015;
2.
Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan, menjadi 10% sesuai amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan
aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks 3.
kesehatan masyarakat;
Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:
Kabupaten Pandeglang 2014
III-12
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
a. Pemenuhan
kebutuhan
operasional kantor ;
dasar
dalam
menjamin
keberlangsungan
b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD;
c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung programprogram pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah
Kabupaten Pandeglang (committed budget), untuk dilaksanakan pada TA 4.
2015.
Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga;
5.
Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu Common
Goals dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja
tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur; 6. 7.
Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada Pemerintah Desa;
Belanja daerah diarahkan untuk dititikberatkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan;
8.
Belanja langsung akan lebih banyak diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, meliputi peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya;
9.
Meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong
10.
Meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam
pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja;
meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemiskinan, prasarana dasar serta kelestarian lingkungan;
11.
Alokasi belanja untuk pemberian subsidi dan bantuan keuangan, misalnya
untuk : (i) industri-industri produk lokal dan kelompok ekonomi lemah; (ii) bantuan
12.
sosial,
untuk
menyentuh
komunitas
sosial
dalam
rangka
pembangunan modal sosial;
Pemerintah daerah harus melakukan efisiensi belanja, antara lain menekan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat dan melakukan prioritisasi program-program pembangunan strategis.
Kabupaten Pandeglang 2014
III-13
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Proporsi belanja tahun 2015 berdasarkan urusan terbagi menjadi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan fungsi pendidikan sebesar 20% (PMK Nomor 84/PMK.07/2009 Tahun 2009 yang
menjelaskan bahwa dana fungsi pendidikan meliputi dana kegiatan fungsi pendidikan formal, non formal dan informal beserta gaji dan tunjangan seluruh
penyelenggara pendidikan), fungsi kesehatan diupayakan sebesar 10% (merujuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang masih menunggu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pendanaan fungsi
kesehatan). Selanjutnya bidang-bidang lainnya disesuaikan dengan prioritas dan kebijakan Bupati merujuk kepada RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016, serta kebutuhan pembangunan sesuai dengan perkembangan kebutuhan aktual.
Kabupaten Pandeglang 2014
III-14
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 s.d 2015
Realisasi
KODE
URAIAN
REK
TA. 2013 (Sebelum Audit)
1
2
5
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5
1
1
Belanja Pegawai
5
1
4
5
1
5
3
Target
Proyeksi
Selisih Lebih/ (Kurang)
TA. 2014
TA. 2015
2013-2015
4
5
6=5-4
994,258,379,283
901.020.771.904,11
919.598.910.880,00
(18.578.138.976,11)
903,607,151,521.00
833.437.820.404,11
813.531.820.880,00
(19.905.999.524,11)
Belanja Hibah
14,280,029,300.00
13.985.000.000,00
57.890.340.000,00
(43.905.340.000,00)
5
Belanja Bantuan Sosial
44,746,983,000.00
14.891.201.500,00
9.470.000.000,00
(5.421.201.500,00)
1
6
Belanja Bagi Hasil
6,383,024,896.00
7.021.327.500,00
7.021.327.500,00
0,00
5
1
7
Belanja Bantuan Keuangan
24,197,690,566.00
26.685.422.500,00
26.685.422.500,00
0,00
5
1
8
Belanja Tidak Terduga
1,043,500,000.00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
5
2
BELANJA LANGSUNG
535,877,674,531
648.694.902.809,00
443.026.284.000,00
(205.668.618.809,00)
5
2
1
Belanja Pegawai
69,588,294,503.00
59.909.075.109,00
40.914.912.000,00
(18.994.163.109,00)
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
197,506,717,759.00
229.902.245.955,00
157.011.775.000,00
(72.890.470.955,00)
5
2
3
Belanja Modal
268,782,662,269.00
358.883.581.745,00
245.099.597.000,00
(113.783.984.745,00)
JUMLAH BELANJA DAERAH
1,530,136,053,814
1.549.715.674.713,11
1.362.625.194.880,00
(187.090.479.833,11)
SURPLUS/(DEFISIT)
11.700.380.034,00
(91.606.509.833,11)
(50.000.000.000,00)
(41.606.509.833,11
Sumber : Data Olahan
Kabupaten Pandeglang 2014
III-15
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa
lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Apabila terdapat SiLPA pada tahun anggaran 2014, maka kebijakan pembiayaan pada tahun 2015 masih akan difokuskan pada pemenuhan selisih antara pendapatan dan belanja, serta untuk pemenuhan kewajiban penyertaan
modal Pemerintah Daerah kepada BUMD, yang telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Daerah.
Kabupaten Pandeglang 2014
III-16
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 s.d tahun 2015
KODE
URAIAN
REK 1
2
6
Target
Proyeksi
Selisih Lebih/ (Kurang)
(Sebelum Audit)
TA. 2014
TA. 2015
2013-2015
3
4
5
6=5-4
158,738,412,092.00
91.606.509.833,11
50.000.000.000,00
(41.606.509.833,11)
158,738,412,092.00
91.606.509.833,11
50.000.000.000,00
(41.606.509.833,11)
6,000,000,000.00
0,00
0
0,00
0
0
0
0
6,000,000,000.00
0
0
0
152,738,412,092.00
91.606.509.833,11
50.000.000.000,00
(41.606.509.833,11)
164.438.792.126,00
0,00
0
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH
6
1
6
1
6
2
6
2
1
Pembayaran Pokok Hutang
6
2
2
Penyertaan Modal
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
PEMBIAYAAN NETTO
6
Realisasi TA. 2013
3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)
Sumber : Data Olahan
Kabupaten Pandeglang 2014
III-17
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Kabupaten Pandeglang 2014
III-18
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016 diarahkan pada upaya peningkatan pembangunan pada dua sektor unggulan utama yaitu sektor Pariwisata dan Pertanian dimana kedua sektor tersebut memang merupakan sektor-sektor yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang untuk dikembangkan. Dan hal ini pula sejalan dengan tujuan utama Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pandeglang 2011-2031 yaitu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di Provinsi Banten yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 merupakan pelaksanaan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016 untuk tahun ke-5 (lima), atau dengan kata lain RKPD 2015 merupakan masa akhir dari RPJMD 2011-2016. Kondisi ini jelas mempengaruhi rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2015, hal ini terkait dengan masih banyaknya target-target kinerja yang belum tercapai dengan baik, maka pada tahun 2015 pemerintah daerah berupaya seoptimal mungkin untuk mempercepat target-target kinerjanya terutama yang berkaitan erat dengan pencapaian visi dan misi RPJMD. Tema dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 Pemerintah menetapkan Tema Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2015 adalah : ”Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional”. Adapun Unsur-Unsur Pokok Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-1
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
modal dan bahan baku, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 2. Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat 3. Berkeadilan : pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan. Tema dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Memperhatikan dan mencermati isu-isu strategis di tingkat Global dan Nasional serta mengacu pada permasalahan pembangunan di wilayah Provinsi Banten, maka ditetapkan Tema Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 sebagaimana berikut : “Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan” Adapun Unsur-Unsur Pokok Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Akses Pembiayaan ekonomi mikro kecil (Jamkrida, Bank Banten, KKMB) Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas pelaku Ekonomi mikro kecil Peningkatan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan Peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas Penguatan pasar domestik Orientasi investasi dan peningkatan produk Komoditas Substitusi Impor dan produk ekspor. 2. Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan Perlindungan sosial masyarakat miskin Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja Peningkatan derajat kesehatan dan Pelayanan kesehatan untuk semua. Mitigasi bencana dan Penanganan pasca bencana. Pemerataan hasil Pembangunan
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-2
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tema dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang tahun 2015 harus sejalan dengan prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Prioritas pembangunan dirumuskan melalui penelaahan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya dengan menganalisis kondisi lingkungan internal maupun eksternal, memperhatikan isu strategis dan permasalahan mendesak yang terjadi serta prospek pembangunan yang dihadapi ke depan. Perumusan prioritas pembangunan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten perlu saling menyesuaikan dan terintegrasi sehingga tercapai sinergitas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur menuju dan di dalam kawasan pariwisata serta akses menuju daerah pertanian sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan peningkatan pada jumlah kunjungan wisatawan. Selama ini kontribusi sektor unggulan di Kabupaten Pandeglang (Pertanian dan Pariwisata) meskipun secara kuantitas memberikan sumbangan yang besar terhadap PDRB Kabupaten Pandeglang, namun secara kualitas masih terbilang rendah terutama dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, padahal disisi lain terutama perkembangan
pariwisata
dunia
sangat
menjanjikan
dalam
mendorong
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kedua sektor ini (pariwisata dan pertanian) perlu mendapatkan catatan khusus dari seluruh stakeholder di Kabupaten Pandeglang agar dapat berkembang dengan pesat dan mampu memberikan andil besar dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa upaya yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah seperti kerjasama pengembangan Iptek melalui sistem inovasi daerah dibidang pertanian dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, pengembangan wisata air panas Cisolong, pengembangan agrowisata di Cinyurup (Kampung Ternak Domba) patut menjadi perhatian bersama agar pengembangannya
sejalan
dengan
prinsip-prinsip
keadilan
sosial,
dapat
mendongkrak pendapatan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkeadilan.
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-3
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Disamping hal tersebut di atas, komitmen pemerintah daerah tidak sebatas pada kedua sektor tersebut namun secara umum menyentuh hampir seluruh sektor pembangunan seperi pendidikan, kesehatan, daerah rawan bencana, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, UMKM dan Koperasi, kesenjangan sosial, pengangguran, kemiskinan, investasi dan berbagai aspek lainnya. Beberapa program unggulan seperti pengentasan desa tertinggal terus dijalankan sampai dengan akhir periode RPJMD, demikian pula rencana aksi daerah dalam pengentasan kemiskinan terus diupayakan seoptimal mungkin serta upaya peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM dan Koperasi terus dimaksimalkan terutama yang dapat menunjang keberadaan industri pertanian dan pariwisata. Dengan segala keterbatasan fiskal pemerintah daerah harus memilih prioritas pembangunan yang selayaknya menjadi perhatian utama namun memiliki dampak yang sangat luas bagi perkembangan dan kemajuan daerah.Demikian pula pembangunan pada sektor diluar pariwisata dan pertanian seyogyanya dapat menopang eksistensi pariwisata dan pertanian sehingga terjadi keserasian, keterpaduan dan keseimbangan antar berbagai sektor pembangunan. Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan 6 (enam) isu strategis sesuai dengan kondisi empirik, diantaranya : 1. Ketertinggalan Daerah; 2. Belum Optimalnya Infrastruktur dan suprastruktur pada kawasan pariwisata dan pertanian; 3. Belum optimalnya inovasi guna mendukung daya saing daerah; 4. Masih kurangnya Jangkauan layanan Dasar di perdesaan; 5. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis; 6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Tema pembangunan Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2015 sejalan dengan RKP dan RKPD Provinsi dan didasarkan pada isu strategis daerah yaitu “PERCEPATAN KHUSUSNYA
PEMBANGUNAN SEKTOR
INFRASTRUKTUR
PERTANIAN
DAN
DAN
PARIWISATA”,
SUPRASTRUKTUR dengan
prioritas
pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang sebagai berikut : 1. Pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal; Kabupaten Pandeglang 2014
IV-4
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
2. Peningkatan infrastruktur dan suprastruktur kawasan pertanian dan pariwisata; 3. Mendorong terciptanya daya saing daerah yang kompetitif dan berkelanjutan; 4. Meningkatkan jangkauan layanan dasar di perdesaan; 5. Optimalisasi pengembangan kawasan strategis; 6. Optimalisasi kapasitas sumber daya aparatur dan tata kelola pemerintahan. 4.1
Prioritas Pembangunan Dari keseluruhan aspek prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2015
diharapkan akan mampu mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan status daerah dari daerah tertinggal untuk setara dengan daerah lainnya di Indonesia dan memajukan kesejahteraan masyarakat Pandeglang secara umum sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-5
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 4.1 Prioritas Pembangunan, Agenda Pokok dan Sasaran NO 1
PRIORITAS PEMBANGUNAN
AGENDA POKOK
Pengentasan kemiskinan dan desa
Rencana
tertinggal
aksi
SASARAN YANG HENDAK DICAPAI
penanggulangan Berkurangnya penduduk miskin dan
kemiskinan
desa tertinggal
Pengentasan desa tertinggal 2
Peningkatan
infrastruktur
dan Pembangunan,
peningkatan sarana
dan meningkatnya
suprastruktur kawasan pertanian dan
pemeliharaan
prasarana
pariwisata
khususnya jalan, PJU, Air Bersih di meningkatnya kawasan objek pariwisata Peningkatan
dan
kunjungan
wisatawan jumlah
produksi
pertanian pemeliharaan
infrastruktur irigasi 3
Mendorong terciptanya daya saing daerah pembinaan yang kompetitif dan berkelanjutan
terhadap
industri
kecil
menengah menstimulasi
tumbuhnya daya saing daerah yang sehat dan kompetitif
tumbuhnya
industri
kreatif Optimalisasi kinerja Tim Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-6
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
4
Meningkatkan jangkauan layanan dasar Meningkatkan sarana dan prasarana terpenuhinya di perdesaan
layanan kesehatan dan pendidikan
layanan
dasar
masyarakat perdesaan
Menambah jumlah tenaga medis dan pendidik lainnya
serta tenaga fungsional yang
berkaitan
dengan
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Pemberdayaan terkait
dengan
kelembagaan
desa
kebutuhan
dasar
masyarakat 5
Optimalisasi
pengembangan
strategis
kawasan Penyusunan cetak biru grand design tumbuhnya kawasan strategis yang kawasan strategis/optimalisasi dokumen berkualitas pengembangan kawasan membuka akses seluas-luasnya bagi pengembangan
investasi
dengan
memberikan keringanan administrasi, perijinan,pajak atau regulasi yang jelas dan terarah
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-7
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
6
optimalisasi
kapasitas
sumber
daya pembinaan kepegawaian secara berkala
aparatur dan tata kelola pemerintahan
pendidikan dan pelatihan bagi para
Terciptanya pemerintahan efisien, efektif dan kredibel
pegawai baik formal maupun non formal Revitalisasi
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-8
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
4.2. Pemetaaan Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 tersebut di atas juga menjadi pedoman dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam hal ini oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Program dan Kegiatan dimaksud melekat pada urusan pemerintah daerah, untuk itu berikut disajikan pemetaan prioritas pembangunan ke dalam urusan dan SKPD : Tabel 4.2 Pemetaan Prioritas Pembangunan ke dalam Urusan dan SKPD Penanggungjawab beserta Pagu Indikatifnya Tahun 2015 No 1
Prioritas Pembangunan
Nama Urusan
Pengentasan kemiskinan
Pekerjaan Umum
Daerah
dan desa tertinggal
Sumber Daya Energi dan Mineral
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pagu Indikatif (Rp) 17,000,000,000 3,000,000,000
SKPD
Penanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Dinas
Pertambangan dan Energi
120,000,000
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Peningkatan 2
infrastruktur dan
Pekerjaan Umum
100,602,166,000
suprastruktur kawasan
Dinas Pekerjaan Umum
pertanian dan pariwisata Pekerjaan Umum
2,870,380,000 Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan
Perumahan
Kabupaten Pandeglang 2014
2,047,616,000
Dinas Pekerjaan Umum
IV-9
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Mendorong terciptanya 3
daya saing daerah yang kompetitif dan
Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
2,512,900,000 Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan
berkelanjutan
Menengah Pariwisata
3,732,660,000
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Perdagangan
1,620,300,000
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Perindustrian
1,314,850,000
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Sumber Daya Energi dan Mineral Pertanian
5,171,350,000
Dinas
Pertambangan dan Energi
6,278,100,000
Dinas Pertanian
dan Perkebunan
1,894,100,000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kehutanan
2,379,500,000
Dinas Kehutanan
Kelautan dan
2,270,700,000
Dinas Kelautan
Perikanan 4
Meningkatkan
jangkauan layanan dasar
dan Perikanan
Pendidikan
29,487,400,000
Dinas Pendidikan
Kesehatan
77,899,419,000
Dinas Kesehatan
di perdesaan
34,173,600,000 RSUD Berkah Kebudayaan
2,417,700,000
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-10
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2,157,900,000
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Perpustakaan
454,000,000
Kantor
Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Keluarga Berencana
& Keluarga Sejahtera
2,005,065,000
Badan
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB Pemberdayaan
Perempuan dan
2,684,635,000
Perlindungan Anak
Badan
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB
Kependudukan & Catatan Sipil Sosial
2,559,700,000
Dinas
Kependudukan & Pencatatan Sipil
3,420,700,000
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ketenagakerjaan
1,002,000,000
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ketransmigrasian
150,000,000
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ketahanan Pangan
6,450,000,000
Kantor Ketahanan Pangan
2,500,000,000 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-11
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Kepemudaan dan
1,418,800,000
Dinas Pemuda
Perhubungan
4,494,500,000
Dinas
Olahraga
dan Olahraga
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Pertanahan
5
Optimalisasi
pengembangan kawasan
Penataan Ruang
200,000,000 1,366,000,000
strategis
Sekretariat Daerah
Dinas Tata Ruang, Pertamanan dan Kebersihan
Lingkungan Hidup
1,892,500,000
Kantor
Lingkungan Hidup
Optimalisasi kapasitas 6
sumber daya aparatur dan tata kelola
Perencanaan
5,577,870,000
Bappeda
Kesatuan Bangsa &
3,456,700,000
Satuan Pol PP
4,423,535,000
Badan Kesatuan
Pembangunan
pemerintahan
Politik Dalam Negeri
Bangsa Politik dan Linmas
Otonomi Daerah, Pemerintahan
17,717,000,000
Sekretariat
16,040,125,000
Sekretariat DPRD
19,457,613,200
Dinas Pengelolaan
Umum, Administrasi
Daerah
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Keuangan,
Pendapatan dan Aset 1,934,900,000
Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPPT)
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-12
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
16,621,399,800
Badan
Kepegawaian Daerah
2,610,500,000
Inspektorat
1,390,200,000
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Statistik
20,000,000,000
Kecamatan
2,300,000,000
Kelurahan
491,930,000
Bappeda
529,300,000 Kantor
Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi 80,000,000 Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Penanaman Modal
137,870,000
Bappeda
Kearsipan
548,800,000
Kantor
Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Komunikasi dan Informatika
160,000,000
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
4.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Menjelaskan tentang
hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-13
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 4.3 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan No 1.
Visi/Misi
Tujuan
Meningkatkan
mendukung penguatan
perekonomian
modal dan aplikasi
daerah pertanian
berbasis teknologi bagi dan pembukaan lapangan
Pariwisata
Sasaran a. Meningkatnya investasi perekonomian daerah
kerja dan
pertanian
perluasan peluang
Pariwisata.
usaha masyarakat bagi
dan berbasis dan
b. Tersedianya
peningkatan
pengklasteran
pertumbuhan ekonomi
pertanian,
dan
perkebunan,
kesejahteraan
kehutanan, perikanan
masyarakat
dan peternakan c. Meningkatnya ketahanan
pangan
yang
berbasis
pemberdayaan masyarakat d. Tertanggulanginya kemiskinan
dan
pengangguran yang diprioritaskan
pada
kantongkantongkemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat
untuk
mencapai
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-14
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
tujuanMillenium Development Goal’s e. Tersedianya
Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)
untuk
menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah. f. Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi
dan
pendayagunaan potensi-potensi Sumber dan
DayaAlam pemanfaatan
sumber
energi
dengan memperhatikan keberlanjutan sertakelestarian lingkungan hidup 2
Memberdayakan
meningkatkan
UMKM
dan kapasitas
koperasi
dalam kompetensi
usaha
meningkatnya dan pemberdayaan Koperasi, koperasi, pengusaha mikro,
pertanian pengusaha mikro, kecil kecil dan menengah
dan jasa pariwisata
dan menengah berbagai usaha
dalam lapangan dalam
menghadapi persaingan
Kabupaten Pandeglang 2014
yang
IV-15
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
semakin kompleks. 3
Meningkatkan
menciptakan
pelaku a. Meningkatnya
kualitas SDM yang pembangunan agamis,
yang
cerdas, cerdas, terampil dan
kreatif dan inovatif
implementasi norma agama, ilmu
berakhlak mulia dalam
pengetahuan, dan
melaksanakan
kewirausahaan
pembangunan
di
Kabupaten Pandeglang
berwawasan kebangsaan b. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat
4
Meningkatkan
meningkatkan
a. Meningkatnya
layanan pendidikan pelayanan publik
aksesibilitas
dan
pelayanan
kesehatan dalam memperoleh
masyarakat
pendidikan dan
pendidikan
pemeliharaan
seluruh masyarakat
kesehatan masyarakat
kepada
b. Meningkatnya kapasitas
pemuda
berprestasi
dan
sarana olahraga c. Meningkatnya kualitas
dan
aksesibilitas kesehatan
bagi
seluruh masyarakat
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-16
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
d. Mengendalikan angka
kelahiran
dengan meningkatkan kualitas reproduksi 5
Meningkatkan
menyediakan
pembangunan
dukungan
infrastruktur
peningkatan pelayanan
dengan
khususnya
dasar
meningkatkan
perdesaan
a. Mengendalikan bagi
angka kelahiran
kualitas reproduksi b. Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi c. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan kawasan-kawasan Strategis d. Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp),
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-17
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) e. Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi f. Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional g. Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup 6
Meningkatkan tata Menciptakan
a. Terwujudnya Good
kelola
pemerintahan
kepemerintahan
baik dan bersih dalam
rangka menciptakan
daerah
melakukan pelayanan
iklim investasi yang
Kabupaten Pandeglang 2014
yang
Governance dalam
IV-18
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
publik
di
sektor
dan
pembangunan
seluruh
kondusif
wilayah b. Terkembangkannya database potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi c. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah d. Terciptanya masyarakat yang demokratis e. Terciptanya Supremasi hukum f. Menurunnya ancaman dan gangguan bencana
4.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut :
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-19
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 4.4 Prioritas Pembangunan Daerah No 1
Program Prioritas Tahun Rencana
Prioritas Pembangunan daerah
(RPJMD)
(RKPD)
Program Pengentasan Desa Tertinggal
Pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2
Program
Peningkatan
infrastruktur
dan
Pembangunan/Pemeliharaan Jalan
suprastruktur kawasan pertanian
dan Jembatan
dan pariwisata
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Poros Desa 3
Program Peningkatan Produk Pertanian Unggulan Program Peningkatan Produksi,
Mendorong
terciptanya
daya
saing daerah yang kompetitif dan berkelanjutan
Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Produk Pariwisata Unggulan Program Pengembangan
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-20
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Kelembagaan Ekonomi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air payau dan Air Tawar Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. 4
Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca
Meningkatkan jangkauan layanan dasar di perdesaan
Masyarakat Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-21
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
5
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
Optimalisasi
pengembangan
kawasan strategis
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA). Program Perencanaan Tata Ruang. Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Hidup. 6
Program Peningkatan Kapasitas
Optimalisasi
kapasitas
sumber
Sumber Daya Aparatur
daya aparatur dan tata kelola
Pemerintah Daerah
pemerintahan
Program peningkatan kualitas pelayanan publik Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.
Masing-masing prioritas pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan dalam table 4.4 lebih lanjut dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagai berikut :
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-22
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
Tabel 4.5. Penjelasan Program Prioritas Pembangunan Daerah No
Prioritas pembangunan
1
Pengentasan kemiskinan dan desa
Program/Pembangunan
Kinerja Indikator
Target
SKPD
tertinggal 2
Peningkatan infrastruktur dan suprastruktur kawasan pertanian dan pariwisata
3
mendorong terciptanya daya saing daerah yang kompetitif dan berkelanjutan
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-23
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
4
Meningkatkan jangkauan layanan dasar di perdesaan
5
optimalisasi pengembangan kawasan strategis
6
optimalisasi
kapasitas
sumber
daya aparatur dan tata kelola pemerintahan
Kabupaten Pandeglang 2014
IV-24
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk Menjabarkan Misi RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-
2016, berbagai Program dan Kegiatan disusun oleh SKPD dalam bentuk
Program dan Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015. Program dan Kegiatan tiap SKPD terdapat pada lampiran.
Kabupaten Pandeglang 2014
V-1
RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan
Umum APBD (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun 2015. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan :
1. RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2. RKPD Tahun 2015 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban memberikan masukan terhadap program-program RKPD Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya;
4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan
kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap SKPD
agar menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 dengan mengacu pada RKPD Tahun 2015;
5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Tahun 2015, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Tahun 2015 ke dalam Renja SKPD, KUA, dan PPAS Tahun 2015.
Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk
perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan
disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi
sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BUPATI PANDEGLANG,
ERWAN KURTUBI
Kabupaten Pandeglang 2014
VI-1