Jaarstukken 2015 Een stabiele factor in een onrustige samenleving
Inhoudsopgave
Voorwoord
4
Leeswijzer
13
PROGRAMMA'S Programma 0. Inwoner en bestuur
15
Programma 1. Openbare orde en veiligheid
22
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
26
Programma 3. Economische zaken
30
Programma 4. Onderwijs en voorschoolse periode
37
Programma 5. Natuur, cultuur en recreatie
40
Programma 6. Sociaal domein en maatschappelijk werk
44
Programma 7. Volksgezondheid
56
Programma 8. Ruimtelijke ontwikkeling
62
Programma 9. Financiële dekkingsmiddelen
67
PARAGRAFEN Paragraaf 1. Weerstandsvermogen
73
Paragraaf 2. Financiering
82
Paragraaf 3. Lokale heffingen
87
Paragraaf 4. Grondbeleid
95
Paragraaf 5. Kapitaalgoederen
99
Paragraaf 6. Verbonden partijen
103
Paragraaf 7. Subsidies
113
Paragraaf 8. Bedrijfsvoering
116
Paragraaf 9. Projecten
122
JAARREKENING
124
Voorwoord Steeds beter in control De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het opstellen van goede begrotingen. Door kritisch te kijken naar de noodzaak van budgetten en realistische ramingen komen we steeds beter in control. Het rekeningresultaat van 2015 laat een positief saldo zien van € 3.104.152. Hiervan komt 3 miljoen voor rekening van het sociaal domein. Dit past in het landelijke beeld (Binnenlands Bestuur, 9 april). Na verwerking van dotaties en onttrekkingen aan de reserves blijft er een bedrag over van € 3.059.992. Wanner het resultaat van het sociaal domein volledig wordt afgezonderd, blijft er een vrij besteedbaar bedrag van € 60.000 over. Op een totale begroting van meer dan € 100 miljoen is dat iets meer dan 0,05%. De hiernaast geplaatste afbeeldingen zijn afkomstig uit het rapport van bevindingen van de accountant en geven een beeld van financiële positie van Hollands Kroon. In alle opzichten staan we er beter voor dan het gemiddelde van Nederland. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het accountantsrapport.
Jaarverslag
Pagina 4
Sociaal domein Het resultaat op het sociaal domein in Hollands Kroon past in het landelijk beeld dat er door de gemeenten minder kosten zijn gemaakt voor de zorg. De oorzaak hiervan ligt vermoedelijk in het feit dat het rijk en provincie voorheen beschikten over (te) ruime budgetten en dat de gemeenten bij het overnemen van deze taken scherp aan de wind hebben gevaren. We moeten afwachten hoe de ontwikkeling de komende jaren gaat verlopen. 2015 was het jaar waarin de gemeenten verantwoordelijk werden voor een groot aantal nieuwe taken binnen het sociaal domein. Met vier wijkteams hebben we de zorg lokaal georganiseerd. De wijkteams hebben vanaf het begin nauw samengewerkt met de kernbeheerders om zo dicht mogelijk bij onze inwoners te staan. Bijzonder was de opvang van circa 200 vluchtelingen in het najaar. Door medewerkers van de organisatie en vele vrijwilligers is sporthal Veerburg ruim een week lang omgebouwd tot tijdelijk onderkomen voor deze groep mensen.
Fysiek domein In de openbare ruimte hebben we aan het eind van het jaar de app Fixi gelanceerd. Een app waarmee iedereen meldingen in de openbare ruimte kan doorgeven. De eerste signalen zijn zeer hoopgevend. Er wordt al veel gebruik van gemaakt. In 2016 verwachten we hier nadrukkelijk resultaten van. Verder zijn we in de openbare ruimte bezig met het vervangen van meerdere bruggen. Een meerjarig project dat keurig op schema ligt. Qua woningbouw zijn er regionale afspraken gemaakt over de vraag- en aanbodsituatie van woningbouw met de regiogemeenten, provincie Noord-Holland, corporaties en marktpartijen. Een langdurig traject dat uiteindelijk tot resultaat heeft geleid. Na intensieve voorbereidingen is in november het accommodatiebeleid vastgesteld. Hiermee hebben we kaders voor de komende jaren hoe we willen omgaan met onze maatschappelijke voorzieningen. Bijzondere aandacht kreeg de positie van de zwembaden. Verder besluitvorming volgt in 2016.
Jaarverslag
Pagina 5
Bedrijfsvoering Qua personele lasten hebben we met een aantal medewerkers afspraken gemaakt in het kader van het zoeken naar een andere werkkring. De kosten voor deze medewerkers worden gedekt uit een reserve. Het gevolg is dat we minder salariskosten hebben gehad. Daarnaast zijn we ook scherper geworden op de inhuur van externe expertise. Het geheel betekent dat we bijna € 1.000.000 euro minder hebben uitgegeven dan begroot. Conform afspraak met de raad wordt (een deel van) dit bedrag gestort in de reserve, mits het rekeningresultaat dit toestaat. Een noodzakelijke afspraak omdat outplacementtrajecten in een aantal gevallen geld kosten.
Tot slot Het jaar 2015 sluiten we positief af. We gaan de vruchten plukken van het werk van de afgelopen jaren. Dit betekent echter niet dat we achterover kunnen gaan leunen. De komende jaren zullen we scherp moeten blijven op onder meer de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de komende wets- en beleidswijzigingen in het fysieke domein. Met vertrouwen gaan wij echter de toekomst tegemoet.
Jaarverslag
Pagina 6
Financiële inleiding In de programmaverantwoording zijn op programma 6, Sociaal Domein, de baten en lasten verantwoord van de sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van taken op het gebied van Participatie, Wmo en Jeugd. Een aantal zorginstellingen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn niet in staat gebleken om tijdig hun controlewerkzaamheden af te ronden. Het gevolg hiervan is dat er sprake is van een onzekerheid in de verantwoorde baten en lasten. De accountant heeft deze onzekerheid vertaald in haar controleverklaring en om die reden een controleverklaring met beperking verstrekt.
Jaarverslag
Pagina 7
Programmaresultaten In de onderstaande tabel wordt per programma een overzicht gegeven van het verschil tussen het werkelijke en het begrote saldo. De tweede kolom geeft het verschil tussen de werkelijke baten en lasten aan. De derde kolom geeft het verschil tussen het saldo van de begroting en het saldo van de werkelijke baten en lasten die in de tweede kolom staan. Bij de programma’s vindt u een nadere toelichting op de belangrijkste afwijkingen.
Omschrijving programma
Saldo
Verschilt.o.v. begroting
0 Burger en Bestuur
-5.334.643
-785.506
N
1 Openbare orde en veiligheid
-5.420.567
-411.275
N
-12.158.784
-1.073.977
N
4.787.446
105.094
V
-4.507.874
-441.970
N
5 Natuur, cultuur en recreatie
-11.043.091
784.374
V
6 Sociale zaken en maatschappelijk werk
-23.435.084
3.045.822
V
7 Volksgezondheid
-1.737.831
63.249
V
8 Ruimtelijke ontwikkeling
-2.602.136
892.864
V
9 Financiële dekkingsmiddelen
66.567.375
2.511.430
V
Totaal voor bestemming
5.114.811
4.690.105
V
Totaal mutaties reserves
-2.010.659
-1.585.953
N
Totaal na bestemming
3.104.152
3.104.152
V
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economische zaken 4 Onderwijs
Jaarverslag
Voordeel (V)/ Nadeel (N)
Pagina 8
Investeringen We hebben in 2015 ruim € 4.200.000 geïnvesteerd. Daarvan was iets meer dan € 1.900.000 bedoeld voor investeringen ten behoeve van onderwijs. Andere grote posten betreffen riool en machines of tractie openbare ruimte.
Resultaat voor bestemming Het resultaat voor bestemming bedraagt € 5.114.000 positief. Dit is het resultaat van lasten en baten zonder toevoegingen of beschikkingen over reserves.
Mutaties reserves In 2015 zijn de reserves per saldo € 2.011.000 gestegen. Volgens de begroting zouden de reserves toenemen met € 425.000. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er geen onttrekking nodig is voor het product afval en lagere onttrekkingen in verband met onderwijskosten. De reserve herindeling is vrijgevallen, de vrijval is gestort in de algemene reserve. De gemeenteraad heeft dit bij de vaststelling van de nota Reserves & Voorzieningen besloten.
Jaarverslag
Pagina 9
Bestemming van het resultaat De jaarrekening 2015 sluit met een voordelig resultaat van € 3.104.152. Op een aantal onderwerpen is in het verleden afspraken gemaakt met de gemeenteraad. Deze geven het volgende beeld Kosten die door een onttrekking aan een reserve gedekt worden 1. Onttrekking reserve bestemmingsplannen 2. Onttrekking reserve wegen
34.442 1.401.000
Voorgestelde stortingen in reserves op grond van raadsbesluiten A. Storting reserve bouwgronden
443.850
B. Bestemmen voor doorontwikkeling buitendienst
351.288
C. Bestemmingen in verband met accommodatiebeleid
605.464
D. Bestemming reserve onderhoud gemeente gebouwen
Tussensaldo
79.000 3.059.992
Voorgestelde bestemming restant saldo I. Bestemmen algemene reserve (voor doeleinden sociaal domein) Eindsaldo
3.000.000 59.992
Indien er geen specifieke bestemming wordt bepaald voor het eindsaldo van € 59.992 wordt deze gestort in de Algemene reserve.
Jaarverslag
Pagina 10
Toelichting per bestemming: Ad 1. Reserve bestemmingsplannen De reserve bestemmingsplannen is gevormd voor de kosten van het actualiseren van bestemmingsplannen. Dit gebeurt jaarlijks achteraf. Voor 2015 betekent dit een onttrekking van € 34.442 . Na deze onttrekking is de stand van de reserve bestemmingsplannen € 0. Voorgesteld wordt de reserve op te heffen. Ad 2. Reserve wegen De reserve wegen wordt gebruikt als egalisatie instrument waardoor er geen grote schommelingen ontstaan in de exploitatie. Het bedrag van € 1.401.000 betreft de kosten die gemaakt zijn voor groot onderhoud en mogen onttrokken worden aan de reserve wegen. Ad A. Reserve risico bouwgronden De reserve risico bouwgronden wordt gebruikt voor het afdekken van verliezen op bouwgrondexploitaties. De reserve wordt gevoed door positieve resultaten van de bouwgrondexploitaties en bij afwaardering wordt geld onttrokken uit de reserve. Dit jaar is er sprake van een tussentijdse winstneming Industrieweg en de verkoop voormalig brandweerkazerne aan de Smidse weg. Deze transacties leiden tot een positief resultaat in de jaarrekening van € 443.850. Er wordt voorgesteld om dit bedrag te storten in de reserve risico bouwgronden. Ad B. Doorontwikkeling buitendienst In de voorgaande jaren zijn voor het project Partners in beheer de opbrengsten van de verkoop van de gemeentewerven te Winkel en Middenmeer bestemd voor de (her)inrichting van een nieuwe gemeentewerf. De opbrengst van deze verkoop is hiervoor apart gezet, en tijdelijk toegevoegd aan de Algemene reserve (€ 403.774). Er wordt voorgesteld om dit geld te storen in een nieuw te vormen reserve doorontwikkeling buitendienst. In 2015 is de buitenwerflocatie de Wieken verkocht en heeft een netto opbrengst opgeleverd van € 351.288. Deze opbrengst wordt ook benut voor de doorontwikkeling van de buitendienst en daarom wordt voorgesteld om het bedrag € 351.288 te storten in de nieuw te vormen reserve doorontwikkeling buitendienst. De omvang van deze reserve is na alle stortingen € 755.062.
Ad C. Bestemmingen in verband met accommodatiebeleid De reserve vastgoed is bestemd ter dekking van de kosten met betrekking tot verzelfstandiging van diverse gebouwen voor verenigingen en instellingen. Hiervoor is eenmalig in de reserve vastgoed € 1,5 miljoen gestort. Na afronding van het project accommodatiebeleid moet de reserve vastgoed weer de hoogte hebben van € 1,5 miljoen. In 2015 is de voormalige bibliotheek in Niedorp verkocht, er wordt voorgesteld dit bedrag € 558.100 te storten in de reserve vastgoed. De netto opbrengst van de overdracht van manage Van Ewijcksluis en dansschool Dancing Feet bedraagt € 47.364. Voorgesteld wordt dit resultaat te storten in de reserve vastgoed. Jaarverslag
Pagina 11
Ad D. Bestemming reserve onderhoud gemeente gebouwen Van Optisport is er in 2015 een bedrag retour ontvangen van afgerond € 79.000. Deze afrekening is het gevolg van het niet hebben uitgevoerd van noodzakelijk onderhoud aan zwembaden De Wirg en De Rijd. Ter dekking van de achterstand in onderhoud bij de zwembaden wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserve onderhoud gemeente gebouwen, welke wordt gebruikt voor spreiding van de lasten van groot onderhoud van gemeentegebouwen. Ad I. Algemene Reserve In programma 6 is er een overschot van € 3 mln. Dit bedrag bestaat voor een derde uit een overschot op de bijstand. De andere 2 miljoen is verdeeld over verschillende posten. Voorgesteld wordt het bedrag toe te voegen in de algemene reserve en indien nodig in te zetten voor uitgaven in het sociaal domein. Bijkomend voordeel van storten in de algemene reserve is dat het direct bijdraagt aan onze weerstandspositie.
Jaarverslag
Pagina 12
Leeswijzer U kunt vlot uw weg zoeken door dit digitale document (PDF) door gebruik te maken van de navigatiefuncties. De Inhoudsopgave bestaat uit directe links naar het onderdeel van uw keuze. U kunt ook de paginaminiaturen gebruiken aan linkerzijde van uw scherm. Ziet u de paginaminiaturen niet? U kunt ze inschakelen door links in het scherm op het bovenste icoon te klikken (geel gearceerd op het figuur hieronder). U kunt het miniaturenvenster groter maken door met uw muispijl op de rand van het venster te gaan staan tot de dubbelpijl verschijnt. Druk uw linkermuisknop in en sleep het miniaturenvenster groter of kleiner.
Jaarverslag
Pagina 13
Programma’s
Jaarverslag
Pagina 14
Programma 0. Inwoner en bestuur Onze missie Met dit programma streeft het bestuur van Hollands Kroon naar een gemeente waarin zelfredzame inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld actief mee denken en helpen bij het besturen van de gemeente. Hollands Kroon wil de betrokkenheid bij beleidsontwikkeling en - uitvoering en de dienstverlening vergroten. Hollands Kroon versterkt de eigen kracht van haar inwoners onder het motto ‘U vraagt wij helpen’.
Bestuur Beleidsdoel: rekening houdend met het coalitieakkoord is het beleid in hoge mate gericht op een actieve rol van inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven Beoogd effect Gemeente, inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven trekken samen op bij het verwezenlijken van beleidsdoelstellingen en de uitvoering hiervan. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Waar het mogelijk en noodzakelijk is zetten we het middel van participatie in.
Het middel van participatie is ingezet bij de realisatie van onder meer het accommodatiebeleid en de omgevingsvisie. Daarnaast is het team kernbeheer een voorbeeld van het betrekken van de burger in de fysieke leefomgeving.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Uitvoering van het coalitieakkoord.
Na anderhalf jaar looptijd van de coalitie zijn op alle doelstellingen activiteiten uitgevoerd. Een groot deel komt in de loop van 2016 verder tot besluitvorming.
Jaarverslag
Pagina 15
Participatie Beleidsdoel: participatie en interactieve beleidsontwikkeling zijn de norm Beoogd effect Grotere samenwerking met de inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld bij gemeentelijk beleid en uitvoering. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
De ambitie van het nieuwe college, op het gebied van participatie is groot. We zetten meer in op het beschikbaar krijgen van specifieke kennis en kunde van onze inwoners bij de beleidsprocessen.
We hebben onze inwoners actief betrokken bij het accommodatiebeleid en het kernbeheer. De conclusie kan niet getrokken worden dat daarmee de kennis en kunde over de beleidsprocessen is toegenomen.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Ondersteunen van het project ‘Partners in beheer’.
Ondersteunen van de implementatie van de wijkteams.
Jaarverslag
Er lopen momenteel 40 zelfbeheerprojecten van verschillend schaalniveau. Samen met de wijkteams, kernbeheer en buurtbemiddeling is er een publiciteitscampagne opgestart in diverse kernen wat resulteert in een toename van de bekendheid vanonder anderen de kernbeheerders. Er is hard gewerkt aan de bekendheid van de wijkteams bij inwoners en vanuit de organisatie veel is gedaan om de wijkteams goed te laten functioneren.
Pagina 16
Communicatie Beleidsdoel: aandacht voor communicatie in alle fasen van beleidsvoering, gericht op inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen Beoogd effect De inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen zijn tevreden over de inhoudelijke behandeling en afhandeling van hun vragen. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
x% van alle vragen naar tevredenheid beantwoorden en afhandelen (percentage vaststellen na nulmeting).
Binnen de pilot reisdocumenten wordt continu onderzocht of men tevreden is over het bezorgen. Die dienst wordt gewaardeerd met een 8,7.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
De inzet richten op dienstverlenend werken.
Werken op afspraak, de pilot reisdocumenten en verbetering van de website zijn voorbeelden van meer dienstverlenend werken.
Beoogd effect De inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen zijn tijdig geïnformeerd en betrokken. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
x% van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen voelt zich tijdig geïnformeerd en betrokken (percentage vaststellen na nulmeting)
In het laatste kwartaal van 2015 is het landelijke onderzoek naar MKB vriendelijkste gemeente uitgevoerd. De resultaten worden in het voorjaar van 2016 landelijke presenteert.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Onderzoek naar de mogelijkheden van effectmeting: hoe meten we dat onze inwoners zich tijdig geïnformeerd en betrokken voelen (en welk percentage).
Met de vorming van het team data kan invulling gegeven worden aan de inzet van effectmetingen. Dit gaat de komende jaren pas zichtbaar worden.
Jaarverslag
Pagina 17
Beleidsdoel: communicatiemiddelen ondersteunen het uitdragen van de gemeentelijke rol Beoogd effect De (nieuwe) communicatiemiddelen dragen bij aan een verbeterde dienstverlening voor interne en externe klanten. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
x% van in- en externe klanten kan gemakkelijker informatie vinden, bewerken en delen (percentage vaststellen na nulmeting).
Het bouw van de nieuwe website heeft vertraging opgelopen door het cloud-traject. Voor de huidige website is het niet zinvol om een percentage te formuleren ten aanzien van het vinden van informatie. De nulmeting is niet uitgevoerd.
Activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Onderzoek naar mogelijkheden effectmeting, 0-situatie vaststellen en daarna streefpercentage vaststellen.
Aanschaf en implementeren adequaat meldingen-systeem (dat ook sturingsinformatie oplevert).
Digitale intake sociaal domein implementeren en gebruik ervan stimuleren.
‘Loketloos werken’ voorbereiden door bouwkundige aanpassingen.
Pilot ‘bezorgen reisdocumenten’ evalueren en effecten inzichtelijk maken.
Jaarverslag
Het nieuwe team data heeft de opdracht om invulling te geven aan effectmetingen. Dit wordt pas vanaf 2016 merkbaar. Vanaf 1 december 2015 is ons meldingssysteem voor de openbare ruimte FIXI online gegaan. Deze gebruiksvriendelijke app moet er voor zorgen dat onze inwoners op een laagdrempelige wijze een melding kunnen maken. Momenteel zijn we bezig om FIXI op allerlei manieren te promoten. De wijkteams zijn per 1-1-15 gestart met hun werkzaamheden. Intake gesprekken worden vooral aan de keukentafel bij de cliënten thuis gevoerd, waarbij de gegevens direct in het registratiesysteem gezet worden. Er zijn geen fysieke aanpassingen geweest. Er wordt voor burgerzaken alleen nog gewerkt op afspraak en reisdocumenten worden thuisbezorgd. Daarnaast worden bij het sociaal domein en de WABO veel gesprekken aan de keukentafel bij de inwoners thuis gevoerd. Het proces ‘thuisbezorgen reisdocumenten’ is vereenvoudigd. De klanttevredenheid is 8,7.
Pagina 18
De gemeentelijke website vernieuwen.
Het is niet gelukt om de website dit jaar te vernieuwen. De voorbereiding hebben vertraging opgelopen als gevolg van het in de cloud plaatsen van de werkomgeving. Aansluiting op elkaar was noodzakelijk, waardoor de scoop van de aanbesteding moest worden aangepast. In 2016 vindt de implementatie plaats.
Dienstverlening Beleidsdoel: verbeteren van digitale dienstverlening Beoogd effect Er is één ingang tot de overheid, waarbij inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen bij voorkeur digitaal, betrouwbaar, eenvoudig, tijdig en eenduidig antwoord krijgen. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
50 % van de digitale aanvragen wordt niet meer handmatig maar geautomatiseerd afgehandeld.
De digitale infrastructuur was in 2015 nog niet zo ver dat de helft van de digitale aanvragen ook digitaal konden worden afgehandeld. Onze prioriteit is nu gericht op het geautomatiseerd invullen van de NAW-gegevens van de aanvrager.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Processen doorlopen en verbeteren.
Software aanschaffen die het proces van het begin tot het eind digitaal verwerkt.
Jaarverslag
Veel van de processen zijn in 2015 tegen het licht gehouden en daar waar mogelijk verbeterd. Op basis van de uitkomsten is een aantal nieuwe teams gevormd. Het aanschaffen van dergelijke software paste in 2015 niet in de logische implementatie-volgorde van software binnen het applicatielandschap. De noodzaak om dergelijke software zo snel mogelijk te implementeren staat niet ter discussie.
Pagina 19
Wat heeft programma 0 gekost? Programma 0
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Begrotingsafwijking
V/N
Baten
837.437
837.437
1.048.971
211.534
V
Lasten
5.178.016
5.386.574
6.383.613
-997.039
N
Saldo
-4.340.579
-4.549.137
-5.334.643
- 785.506
N
0
0
0
-4.340.579
-4.549.137
-5.334.643
- 785.506
N
Reserve Saldo na bestemming
Omschrijving
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding
College
€ 147.766
N Lasten: De voorziening voormalig wethouders is aangevuld op basis van actuele berekeningen.
Burgerzaken
€ 180.032
N
Baten: lagere secretarieleges burgerzaken (€ 25.004) Lasten: Hogere afdrachten rijk voor burgerzaken ( € 155.029) Baten: Doordat voormalig personeel ander werk vindt wordt er geen aanspraak gemaakt op de voorziening waardoor
Voormalig personeel
dit bedrag kan vrijvallen (€ 101.606). € 574.497
N Lasten: Gedurende 2015 is voor een aantal personeelsleden een traject gestart om buiten Hollands Kroon werk te vinden. Hiervoor moet voor de zekerheid een voorziening worden getroffen met betrekking tot ww- nawettelijke en bovenwettelijke ww-uitkeringen pensioenpremies (€ 676.103).
Sociaal domein regionaal
In de begroting was geen rekening gehouden met inkomsten en uitgaven voor de regionale transitie. € 33.262
V
Baten: Provinciale subsidie en bijdragen van de kop-gemeenten (€ 67.136) Lasten: kosten regionale transitie (€ 33.874)
Jaarverslag
Pagina 20
Omschrijving
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding
Regionale publieke uitvoerings-
Baten: Voor De Kop Werkt! is Hollands Kroon administratiekantoor. Er is van de 5 partners meer ontvangen dan € 56.555
V
Lasten: hogere kosten uitvoeringsagenda (€ 40.166)
agenda Totaal
Jaarverslag
begroot (€ 96.721).
€ 26.972
V
€ 785.506
N
Diverse kleine posten
Pagina 21
Programma 1. Openbare orde en veiligheid Onze missie Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Hollands Kroon naar een gemeente die veilig is, veilig voelt en veilig blijft om in te wonen, te werken en te recreëren.
Beleidsdoelen Beleidsdoel: Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) inzetten voor bedrijven Beoogd effect In het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) werken overheid, politie en ondernemers in Hollands Kroon samen aan de beheersing van criminaliteit. Een duurzame samenwerking staat hierbij centraal. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Lokale ondernemers ondersteunen om duurzame samenwerking tot stand te brengen waardoor afspraken gemaakt worden om overlast en criminaliteit aan te pakken.
Het RPC beleid moet in Hollands Kroon nog worden uitgerold. Ten aanzien van hennep- en criminaliteitsbestrijding pakken we dit op in samenwerking met de politie. Dit zetten we de komende jaren voort.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Jaarverslag
Pagina 22
Projecten op dit gebied ondersteunen en ontwikkelen.
Er is al gezamenlijk met diverse ondernemers, gemeente en politie gestart met criminaliteitsbeheersing en integrale controles (zoals hennep en mensenhandel) op industrieterreinen, bij agrariërs en andere bedrijfspanden.
Beleidsdoel: samenwerken op eenheidsniveau Noord-Holland (36 gemeenten) Beoogd effect Een gezamenlijke aanpak heeft geleid tot een betere afstemming van het beleid en integraal werken waardoor er effectiever gewerkt wordt op sociale veiligheid. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Stimuleren van samenwerken op eenheidsniveau.
Onder het motto “Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland” hebben 36 gemeenten, de politie-eenheid en het Openbaar Ministerie in NoordHolland op 1 januari 2015 de krachten gebundeld in het Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid Noord-Holland (SIV-NH). Door het SIV is integraal meerjarenbeleidsplan 2015-2018 opgesteld. Het SIV verzorgt programmamanagement voor diverse projecten. Verder zijn er op diverse thema’s projectteams.
Optimaal gebruik maken van kennis om beleid vorm te geven. Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Projecten op dit gebied ondersteunen en ontwikkelen.
Er zijn verschillende projecten zoals het programma In Control of Alcohol en Drugs, het interregionaal beleidsplan veiligheid 2015-2018, de gebiedsscan Hollands Kroon ontwikkeld en uitgevoerd.
Jaarverslag
Pagina 23
Beleidsdoel: buurtbemiddeling inzetten om het aantal burengeschillen te verminderen Beoogd effect Rust, balans en stabiliteit in de wijken. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Waar nodig levert de gemeente een bijdrage in de afname van burengeschillen.
Vanaf 1 maart 2015 is buurtbemiddeling gestart met veertien vrijwilligers en een coördinator in de organisatie.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Projecten op dit gebied ondersteunen met buurtbemiddeling
Er zijn verschillende inwonersbijeenkomsten georganiseerd waarbij informatie over buurtbemiddeling is gegeven. Vijf geschillen voorgelegd aan buurtbemiddeling. Hiervan is inmiddels één succesvol afgerond.
Jaarverslag
Pagina 24
Wat heeft programma 1 gekost? Programma 1
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Begrotingsafwijking
V/N
Baten
58.150
16.238
32.381
16.143
V
Lasten
4.975.447
5.025.530
5.452.948
-427.418
N
Saldo
-4.917.297
-5.009.292
-5.420.567
-411.275
N
-29.457
-29.457
65.995
95.452
V
-4.946.754
-5.038.749
-5.354.572
-315.823
N
Reserve Saldo na bestemming
Omschrijving
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding Salariskosten van de voormalige brandweer (€ 485.000) zijn niet opgenomen als dekking voor de bijdrage. Daarnaast is
€ 650.035
N het pluspakket (€ 120.000) niet begroot. Tenslotte zijn de kosten ambulancezorg verantwoord in de bijdrage VR, terwijl de kosten geraamd zijn binnen programma 7.
Veiligheidsregio
APV
€ 323.487
V
€ 16.829
V
€ 6.104 Totaal
Jaarverslag
€ 315.823
Lasten: Er was rekening gehouden met de maximale kosten voor de afwikkeling Gemco (brandweer auto). Het onderhandelingsresultaat heeft voordeliger uitgepakt. Baten: leges APV deze waren niet begroot.
N Diverse kleine posten N
Pagina 25
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onze missie Met dit programma streeft het bestuur van Hollands Kroon naar een gemeente die het wegen- en waternet sober en doelmatig beheert, herinricht en waar mogelijk verbetert. Het uitgangspunt hierbij is het voorkomen van kapitaalsvernietiging. Ook streven wij naar voldoende water aan- en afvoer om overlast te voorkomen en een goede kwaliteit van ons oppervlaktewater te garanderen.
Beleidsdoelen Beleidsdoel: een baggerplan voor alle gemeentelijke wateren Beoogd effect Gemeentelijke wateren voldoen aan de legger van het Hoogheemraadschap. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Inzichtelijk maken welke financiële middelen er de komende 10 jaar nodig zijn om het gemeentelijke water te laten voldoen aan de eisen van het Hoogheemraadschap.
Met het vaststellen van het baggerplan in mei is de gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren berekend en verwerkt in de begroting.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Het opstellen van een baggerplan.
Is gerealiseerd.
Jaarverslag
Pagina 26
Beleidsdoel: toekomstbestendige dijken en kades conform normering vanuit het Hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) realiseren Beoogd effect Dijken en kaden zijn bestand tegen een stijgende zeespiegel en extreem hoog water. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Het land droog houden. De Afsluitdijk wordt op sterkte gebracht met een prognose van 1 overstroming in 10.000 jaar; voor de hoogwaterkering bij Den Oever is deze norm 1:4.000.
Er is een realisatieovereenkomst tussen Rijk en regionale partners vastgesteld over de Afsluitdijk en de hoogwaterkering Den Oever. In de projectrapportage is de nieuwe afsluitdijk (DNA) opgenomen.
Activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
In overleg met Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de verschillende dijkversterkingsplannen zodanig op elkaar afstemmen dat dit voor de gemeente Hollands Kroon een optimaal eindresultaat oplevert.
Jaarverslag
Het concept projectplan voor de hoogwaterkering Den Oever is gereed.
Pagina 27
Beleidsdoel: een wegennet en bruggen die voldoen aan onze zorgplicht, met aandacht voor onze wettelijke taak en aansprakelijkheid Beoogd effect Een wegennet dat voorziet in een goede en veilige bereikbaarheid van het gebied. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Daling van het aantal verkeersslachtoffers op gemeentelijke wegen.
De cijfers van het ministerie van Infrastructuur & Milieu zijn naar verwachting pas in augustus bekend. Het aantal ingediende claims is iets afgenomen (28 in 2015 tegen 30 in 2014). Het aantal toegewezen claims is gehalveerd (3 in 2015).
Het aantal claims terug brengen. Activiteiten Uitvoering van het technisch noodzakelijke onderhoud.
Inventarisatie ten behoeve van extra bestrating voor bermverharding en passeerstroken. Onderzoek categorisering wegen om eventueel snelheden te wijzigen.
Jaarverslag
Gerealiseerde activiteiten In 2015 zijn vier verkeersbruggen en een fietsbrug vervangen. Van de achterstand in onderhoud bij de bruggen is 60% uitgevoerd, waarmee de uitvoering conform planning verloopt. Het reguliere onderhoud wegen is conform planning uitgevoerd. De inventarisatie is uitgevoerd, de rapportage volgt in het tweede kwartaal van 2016. Het onderzoek is in afwachting van de omgevingsvisie uitgesteld en zal in 2016 plaatsvinden.
Pagina 28
Wat heeft programma 2 gekost? Programma 2
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Begrotingsafwijking
V/N
Baten
379.009
1.495.587
731.204
- 764.383
N
Lasten
10.677.535
12.580.394
12.889.988
- 309.594
N
Saldo
-10.298.526
-11.084.807
-12.158.784
- 1.073.977
N
1.053.448
1.680.318
1.639.142
- 41.176
N
-9.245.078
-9.404.489
-10.519.642
- 1.115.153
N
Reserve Saldo na bestemming
Omschrijving
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding Inkomsten: Het project Waddenpoort is een meerjarige subsidie, niet alle inkomsten zijn in 2015 ontvangen (€ 749.000
Waddenpoort
€0
nadeel). Lasten: Doordat het project Waddenpoort meerjarig is worden in 2015 niet alle de kosten gemaakt (€ 749.000 V)
Wegen Verlichting
€ 1.447.165
N
75.382
V
Lasten: Het uitgangspunt is dat de kosten voor onderhoud wegen ten laste worden gebracht van de egalisatie reserve wegen. Vanwege het budgetrecht van de raad, wordt dit bij de jaarrekening gedaan (zie voorstel). Lasten: Werkelijke energieverbruik veel lager is dan begroot. Door de onverwacht lange levertijden op Led armaturen het vervangingswerk niet in 2015 afgrond. Lasten: lagere kapitaalslasten (€ 188.127). Deze zijn lager doordat er minder gecombineerde riool/wegen projecten
Riool
€ 245.283
V
zijn uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. In verband met capaciteitsknelpunten is een aantal projecten uitgesteld. Ook een voordeel door een gunstige aanbesteding voor onkruidbestrijding op verhardingen en het uitstellen van het verbod op Roundup.
Totaal
Jaarverslag
€ 11.347
V
1.115.153
N
Diverse kleine posten
Pagina 29
Programma 3. Economische zaken Onze missie Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Hollands Kroon naar een herkenbare, duurzame en economisch sterke gemeente met een aantrekkelijk en gezond woon- en ondernemersklimaat.
Beleidsdoelen Beleidsdoel: een duurzaam Hollands Kroon Beoogd effect Het belang van duurzame ontwikkelingen wordt breed gedeeld. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Verminderen van CO2 uitstoot. Meer lokale ondernemers werken duurzaam (en dat meten). Er wordt optimaal gebruik gemaakt van beschikbare subsidies in dit taakveld.
Het meten van het aantal ondernemers dat duurzaam werkt/produceert is niet van de grond gekomen. Er is geen inzicht ontstaan in de af- of toename van de CO2 uitstoot in Hollands Kroon. Wel is voor Hollands Kroon de gehele Duurzame Energie subsidie (door de provincie beschikbaar gesteld) in de gemeente gebruikt.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Jaarverslag
Pagina 30
Het integraal duurzaamheidsbeleid onderbrengen in de Omgevingsvisie 2015.
Vernieuwing, gericht op duurzaamheid, van het gemeentelijk wagenpark (20 voertuigen in 2015).
Het energieverbruik in gemeentelijke gebouwen terugbrengen.
Participeren in het duurzaam bouwloket.
Jaarverslag
Het proces rond de Omgevingsvisie is nog niet afgerond. Duurzaamheid is wel een (belangrijk) onderdeel van de documenten die tot nu toe opgeleverd zijn. In de organisatie van Hollands Kroon geldt duurzaamheid niet langer als doelstelling, maar als uitgangspunt. Het duurzaamheidsniveau wordt verder opgevoerd, bij elke investering die wordt gedaan. Op uitvoeringsniveau is er een 2e sessie is geweest van de gemeenschappelijke inschrijving voor zonne-energie voor particuliere huizenbezitters. Daarnaast is er voor media-aandacht gezorgd bij onder meer de nationale 'duurzame huizenroute'. De vernieuwing van het wagenpark is een succes. Niet alleen wordt het energieverbruik hiermee drastisch verlaagd en wordt daarmee ook bijgedragen aan de terugdringing van de CO2-uitstoot, maar ook in financiële zin is dit een positieve ontwikkeling. De aanbesteding viel gunst uit. Met de afname van het aantal gemeentelijke gebouwen wordt voldaan aan de doelstelling van terugdringing van energielasten. Terugdringen van het energieverbruik voor de overige gebouwen is echter niet gerealiseerd. Hollands Kroon is aangesloten bij de onafhankelijke website www.duurzaambouwloket.nl. Hiermee worden bewoners geïnformeerd en geadviseerd over alle mogelijke maatregelen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Via de helpdesk kunnen inwoners ook vrijblijvend vragen stellen direct advies in te winnen.
Pagina 31
Beleidsdoel: een aantrekkelijk marktgericht vestigingsklimaat voor bedrijven Beoogd effect Hollands Kroon staat bekend als een ondernemersvriendelijke gemeente met een uitstekend vestigingsklimaat. Ambitie / prestatie-indicator Uitbreiding vestiging datacenter op Agriport A7.
Kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke bedrijventerreinen, waaronder het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooypunt.
Gemiddelde verkoop van bedrijventerreinen van 5 ha per jaar.
Een adequaat wervings- en lobbytraject leidt daadwerkelijk tot nieuwe bedrijvigheid.
De internationale markt is in toenemende mate geïnteresseerd in de vestigingslocatie Hollands Kroon.
Jaarverslag
Realisatie Binnen het plangebied van ongeveer 40 ha. is al voor de oplevering van de eerste fase doorgestart met de vervolgfasen. Met de sloop en herinrichting van het gebied aan de Schagerweg (bedrijventerrein Robbenplaat) wordt gewerkt aan het aantrekkelijk maken van onze bedrijventerreinen. Het proces rondom het RHB Kooypunt is dynamisch gebleken. De eerste vergunningen zijn hiervoor inmiddels verleend, nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad was vastgesteld. Er is 1.500m2 grond verkocht. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf NHN en Agriport A7 worden vestigingsmogelijkheden aan de A7 in Hollands Kroon nader op de kaart gezet. Dit leidt tot contacten met internationale prospects. In de loop van 2016 mag hiervan het resultaat worden verwacht. Maar ook op andere bedrijventerreinen worden resultaten geboekt. Bijvoorbeeld op Kruiswijk III, waar in 2015 het eerste nieuwbouwproject werd opgeleverd. Met publicaties in het supplement van de Financial Times is bijzondere aandacht besteed aan de toenemende internationale interesse voor Noord-Holland Noord en Hollands Kroon in het bijzonder als vestigingslocatie voor internationaal opererende bedrijven.
Pagina 32
Er is sprake van een stijging van 0,6 % over 2015. Met de realisatie van het datacenter zijn de komende 3 jaren circa 500 mensen aan het werk. Daarbij komen dan nog de indirecte en afgeleide De werkgelegenheid neemt toe.
werkzaamheden. De opeenvolgende fasen voor de realisatie van het datacenter zullen (versneld) achter elkaar in uitvoering komen zodat een continue werkproces ontstaat. Voor het onderhoud en beheer van het datacentrum ontstaan eveneens banen. Mogelijk zorgt deze ontwikkeling ook voor andere ict start ups.
Geplande activiteiten Verdergaande samenwerking ontwikkelen op de schaal van Noord-HollandNoord via het Ontwikkelingsbedrijf NHN en de Boards.
Nader onderzoek naar mogelijke overcapaciteit van bedrijventerreinen.
Faciliteren van uitvoeringsplannen van Agriport A7 en Greenport NoordHolland Noord.
Jaarverslag
Gerealiseerde activiteiten De samenwerking op de schaal van Noord-Holland-Noord via het Ontwikkelingsbedrijf NHN en de Boards is stabiel gebleven. Het Ontwikkelingsbedrijf van belang voor de economische groei van de regio Noord-Holland-Noord. Het Ontwikkelingsbedrijf werkt via een door de aandeelhouders vastgesteld Jaarplan. In 2016 vindt een evaluatie plaats. Er is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar het overaanbod aan bedrijfsterreinen en de financiële consequenties indien deze uit de markt worden gehaald. Op het niveau van de Kop van Noord-Holland worden bestuurlijke afspraken gemaakt, schriftelijk vastgelegd in een regionaal convenant, over het verminderen van de geprogrammeerde hectaren bedrijfsterreinen, aansluitend bij de vraag naar bedrijfsruimte en werklocaties in de regio. Binnen de regio’s Alkmaar e.o. en West-Friesland worden gelijkluidende afspraken gemaakt. Afgesproken is dat de ontwikkeling van datacenters los wordt gezien van de planvoorraad aan bedrijventerreinen. De gemeenten in de Kop van Noord-Holland zullen een convenant sluiten waarin afspraken worden opgenomen om het overaanbod aan bedrijfsterreinen terug te dringen. De regio’s Westfriesland en Alkmaar zullen ook dergelijke afspraken maken.
Pagina 33
Ondersteuning bij realisering Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooypunt.
Tijdig met eventuele herziening van bestemmingsplannen anticiperen op vestiging van bedrijven.
Kansen benutten in relatie tot andere voorzieningen, zoals wonen, natuur, recreatie en toerisme.
Jaarverslag
De planologische procedure is afgerond en de eerste vergunningen zijn verleend. Hollands Kroon heeft zich aangemeld voor de pilot vanuit het Rijk om vooruitlopend op de Omgevingswet een omgevingsplan voor Agriport op te stellen. Hollands Kroon is hiervoor geselecteerd waardoor we kunnen experimenteren met het bieden van meer ruimte in bestemmingsplannen voor (nieuwe) bedrijven. Daarnaast zijn de kaders voor de nieuwe bestemmingsplannen vastgelegd in de ontwerp omgevingsvisie. Samen met de gemeenten Texel, Den Helder en Schagen werkt Hollands Kroon aan een integraal beleid voor het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in de Noordkop. Dat is vastgelegd in de bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument van De Kop Werkt. Regionale ontwikkeling van recreatie en toerisme gebeurt op basis van de bestuursopdracht Destinatie Marketing, eveneens onderdeel van De Kop Werkt. In afstemming met de werkgroep Recreatie & Toerisme van de OFHK werkt Hollands Kroon aan versterking van de recreatieve structuur in onze gemeente.
Pagina 34
Beleidsdoel: een gezonde detailhandelsstructuur
Beoogd effect Voldoende en gevarieerd aanbod detailhandel. Ambitie / prestatie-indicatoren
Behoud van een gezonde detailhandelsstructuur.
Minimale leegstand van winkels is uitgangspunt.
Realisatie De hoofdcontouren voor het detailhandelsbeleid zijn opgenomen in de concept Omgevingsvisie. In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2016 de Regionale Detailhandelsvisie, mede in samenwerking met de lokale ondernemers, te actualiseren. Voor de kern Wieringerwerf wordt een specifiek traject doorlopen. De maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel lijken sterker dan de reikwijdte van gemeentelijk beleid. We verwijzen daarbij naar de ontwikkeling van webshops. We moeten hierbij vaststellen dat het aantal leegstaande winkels toe gaat nemen. Met een aantal supermarkten is gewerkt aan nieuwvestiging in de kernen waar ze al actief zijn. De vestiging van de DEKA markt in Den Oever is hier een sprekend voorbeeld.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Participeren in nader onderzoek naar de detailhandelsstructuur in de regio Noord-Holland Noord.
Afstemming in Regionaal verband heeft meer tijd gekost dan voorzien. De opdracht voor het onderzoek is doorgeschoven naar 2016. Hollands Kroon blijft bij dit proces echter wel bij aangesloten.
Jaarverslag
Pagina 35
Wat heeft programma 3 gekost? Programma 3
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Begrotingsafwijking
V/N
Baten
5.017.118
5.017.118
5.106.399
89.281
V
Lasten
337.072
334.766
318.953
15.813
V
Saldo
4.680.046
4.682.352
4.787.446
105.094
V
Reserve
-3.426.000
-3.426.000
-3.441.000
- 15.000
N
Saldo na bestemming
1.254.046
1.256.352
1.346.446
90.094
V
Omschrijving
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding
Nutsbedrijven
€ 102.285
Marktgelden
€ 13.882
N Baten: lagere marktgelden
€ 15.000
N
€ 16.691
V
€ 90.094
V
Reserve toerisme Totaal
Jaarverslag
V
Beten: Hogere ontvangsten voor verkoop en dividend NUON aandelen Storting reserve toerisme, per abuis niet in de begroting meegenomen Diverse kleine posten
Pagina 36
Programma 4. Onderwijs en voorschoolse periode Onze missie Met dit programma realiseert het bestuur van de gemeente Hollands Kroon huisvesting van de scholen in goede gebouwen. De leerlingen krijgen een veelzijdig onderwijsprogramma, zodat zij goed zijn voorbereid op hun rol in de maatschappij. Hollands Kroon ondersteunt en stimuleert, als ketenpartner, activiteiten in het onderwijs, die gericht zijn op andere beleidsterreinen. Hollands Kroon zet zich in om de ontwikkelingskansen en talenten van jonge kinderen te bevorderen.
Beleidsdoelen Beleidsdoel: goede onderwijshuisvesting voor alle leerlingen in Hollands Kroon Beoogd effect Realisering van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2006-2021 ‘Alle leerlingen goed onder dak’ door de uitvoering van het vastgestelde nieuwbouwprogramma 2013-2015 en het (in concept) beschikken over het nieuwbouwprogramma 2016-2021. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Obs De Snip in Nieuwe Niedorp is op 1 augustus 2015 gehuisvest in een nieuwe school (renovatie en nieuwbouw) en maakt gebruik van een nieuwe sportzaal.
De sportzaal is conform planning in 2015 in gebruik genomen. Er is een vertraging van een half jaar ontstaan bij de verbouw. De aanbesteding en verbouwing hebben meer tijd gevraagd dan was voorzien. De geplande ingebruikname is nu maart 2016.
Jaarverslag
Pagina 37
Op 31 december 2015 is de bouw van de brede scholen in Hippolytushoef (obs De Kei en rkbs H. Henricus) en Slootdorp (abbs De Meertuin: fusieschool De Zaaier/De Regenboog) in volle gang. Oplevering in 2016.
Voor abbs De Meertuin is eerst toestemming van de provincie gevraagd. Dit heeft geleid tot aanpassing van de planning. De bouwlocatie is vastgesteld en is de bouwheer (stichting Samenwerking School) gestart met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Voor Hippolytushoef is de planning aangepast omdat de onderbouwing voor de locatiekeuze aangescherpt moet worden.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Het Onderwijshuisvestingsprogramma 2013-2015 uitvoeren. Het Onderwijshuisvestingsprogramma 2016-2021 opstellen. De ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hollands Kroon 2012’ aanpassen aan de nieuwe wetgeving.
De planning is op drie van de vier onderdelen (Slootdorp, Hippolytushoef en Nieuwe Niedorp) gewijzigd en niet in 2015 gerealiseerd. OBS Op Avontuur in Kolhorn is gerealiseerd. De voorbereidingen zijn gestart. Het programma is nog niet bestuurlijk vastgesteld. Per 1 januari 2015 is de nieuwe verordening van kracht gegaan.
Beleidsdoel: ontwikkelingskansen voor jonge kinderen bevorderen Beoogd effect Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar hebben een veilige leer- en groei-omgeving. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
De ambities ten aanzien van Integrale Kind Centra (IKC) worden in 2015 geformuleerd.
In opdracht van het college hebben de schoolbesturen en voorschoolse voorzieningen een gezamenlijk visiedocument opgesteld. Op basis van deze visie gaat de gemeente verder in gesprek met de betrokken partijen.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
In 2015 vindt bestuurlijke besluitvorming over het concept Integrale Kind Centra (IKC) plaats.
Bij de kadernota heeft de gemeenteraad uitgesproken dat het realiseren van het concept IKC geen primaire verantwoordelijkheid van de gemeente is. Het initiatief ligt bij het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen.
Jaarverslag
Pagina 38
Wat heeft programma 4 gekost? Programma 4
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Begrotingsafwijking
V/N
Baten
234.425
227.125
212.540
- 14.585
N
Lasten
4.281.338
4.293.029
4.720.414
- 427.385
N
Saldo
-4.046.913
-4.065.904
-4.507.874
- 441.970
V
23.777
197.925
-431.878
- 629.803
N
-4.023.136
-3.867.979
-4.939.752
- 1.071.773
N
Reserve Saldo na bestemming
Omschrijving Onderwijs huisvesting Reserve Totaal
Jaarverslag
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding Lasten: Hogere kapitaalslasten, bij de omzetting van lineair naar annuïtair is een aantal schoolgebouwen in de
€ 475.927
N
€ 629.803
N Door vertraging in werkzaamheden schoolgebouwen (sloop en herhuisvesting) lagere onttrekking uit de reserve.
€ 33.957
V
€ 1.071.773
N
begroting ten onrechte niet meegenomen. Diverse kleine posten
Pagina 39
Programma 5. Natuur, cultuur en recreatie Onze missie Met dit programma streeft het bestuur van Hollands Kroon naar versterking van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om zelfstandig het sociale, sportieve en culturele leven in stand te houden en daarin actief te zijn. De gemeente ondersteunt kwetsbare doelgroepen. Hollands Kroon staat garant voor een basiskwaliteit beheer van de openbare ruimte, conform het kwaliteitsplan Openbare Ruimte.
Beleidsdoelen Beleidsdoel: overdracht verantwoordelijkheid accommodaties van gemeente naar inwoners en gebruikers Beoogd effect Beheer en eigendom van accommodaties ligt bij inwoners en gebruikers (versterking eigen kracht). Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Geen gemeentelijke verantwoordelijkheid meer voor beheer en exploitatie van accommodaties met uitzondering van brandweerkazernes en een geselecteerd aantal gebouwen met monumentaal karakter of met een primaire publieke taak.
Met het raadsbesluit van november 2015 is voor alle sport, welzijn en gymnastiekaccommodaties het kader (financiën en fasering) voor verdere verzelfstandiging vastgelegd.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Uitwerking uitvoeringsprogramma’s accommodatiebeleid.
Jaarverslag
De uitwerking heeft geleid tot besluitvorming in de raad van november.
Pagina 40
Kostenbesparing bestaande exploitaties. Harmonisatie onderhoudsafspraken buitensport. Voorbereiding verdergaande verzelfstandiging accommodaties. Voorbereiding besluit zwembaden.
De taakstelling op het accommodatiebeleid is voor de jaarschijf 2015 niet gehaald. Dit is reeds gemeld bij de Bestuursrapportage inclusief financiële aanpassing. Over de harmonisatie heeft in juni besluitvorming plaats gevonden. Door het raadsbesluit van november zijn de kaders voor de verzelfstandiging vastgesteld. In november heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de kaders voor initiatieven ten aanzien van de exploitatie van de huidige zwembaden.
Beleidsdoel: in samenwerking met partners en met directe inzet van een deel van de toeristenbelasting (€ 0,25 per overnachting) meer recreanten en toeristen naar de Kop van Noord-Holland trekken Beoogd effect De bekendheid van de toeristische aantrekkingskracht en gastvrijheid van Hollands Kroon zijn vergroot. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Meer overnachtingen en economische spin-off.
Er is geen sprake van een hogere opbrengst toeristenbelasting, als gevolg van het niet innen van toeristenbelasting bij de jachthaven Middenmeer. Vanaf 2016 wordt dit hersteld. De economische spin-off is niet gemeten, omdat er nog geen volledig zicht is op het aantal overnachtingen.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Uitvoeren van activiteiten zoals is aangegeven in de samenwerkingsovereenkomst met de VVV voor 2014 en 2015
Alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Voorbeelden zijn de Fiets- en wandelbeurs Amsterdam en Antwerpen, uitgave van Moodmagazine (Nederlands en Duits) en de voorbereiding van de oprichting van de Destinatie Marketing Organisatie.
Jaarverslag
Pagina 41
Indirecte deelname aan Leisure Board.
In overleg met de werkgroep Recreatie en Toerisme van de Ondernemers federatie Hollands Kroon uitvoeren van het Marketingactiviteitenplan 2015.
Opstellen regionale visie voor uitbreiden en herbestemmen van verblijfsrecreatieve terreinen.
Via het Leisure Board is het Toeristisch NHN ontstaan. Dit heeft geleid tot het instellen van een destinatiemarketing organisatie met ingang van 2016. Het marketingactiviteitenplan is uitgevoerd conform planning. De website ‘www.bezoekhollandskroon.nl’ is uitgebreid, er is een promotionele film over toeristische aanbod gemaakt en er een bijdrage geleverd aan het beleid voor de toeristische bewegwijzering en het regionale wandelnetwerk. Er is een start gemaakt in het gebied van Noord-Holland Noord met het opstellen van een visie. Het inventariseren van de verblijfsrecreatieve terreinen en de regionale afstemming tussen de deelnemende partijen heeft meer tijd gekost dan vooraf was voorzien.
Beleidsdoel: inwoners en bedrijven meer betrekken bij zaken die samenhangen met de leefomgeving / openbare ruimte Beoogd effect Inwoners en bedrijven participeren bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte en bij het oplossen van problemen die samenhangen met de leefomgeving. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Een lager percentage bewoners dat vindt dat hun leefomgeving achteruit is gegaan (58% in 2014). Een lager percentage bewoners dat vindt dat er onvoldoende aandacht is voor problemen in hun buurt (69% in 2014).
Het eerstvolgende belevingsonderzoek met betrekking tot de leefomgeving vindt plaats in het voorjaar van 2016. Het eerstvolgende belevingsonderzoek met betrekking tot de leefomgeving vindt plaats in het voorjaar van 2016.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
De kernbeheerders vervullen een belangrijke rol als aanspreekpunt voor inwoners, met name als het gaat om zaken die samenhangen met het beheer van de openbare ruimte en de leefbaarheid van de kernen. De gemeente faciliteert participatie-initiatieven op dit gebied.
Op dit moment zijn er circa 40 grotere als kleine (zelfbeheer) projecten.
Jaarverslag
Pagina 42
Wat heeft programma 5 gekost? Programma 5
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Begrotingsafwijking
V/N
Baten
909.287
906.767
1.764.538
857.771
V
Lasten
11.809.365
12.734.232
12.807.629
- 73.397
N
Saldo
-10.900.078
-11.827.465
-11.043.091
784.374
V
21.000
311.606
67.192
- 244.415
N
-10.879.078
-11.515.859
-10.975.899
539.960
V
Reserve Saldo na bestemming
Omschrijving Accommodatie beleid Openbaar groen
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding Baten: Opbrengsten verkoop Trambaan. In het raadsvoorstel wordt gevraagd om de opbrengstent te storten in de
€ 823.092
V
reserve vastgoed. In de begroting is geen rekening gehouden met de verkoop van het Vijverhof, deze inkomsten komen ten baten van reserve egalisatie kapitaalslasten schoolgebouwen .
€ 65.688
V
Baten: extra inkomsten door detachering van personeel naar Noorderkwartier
en openlucht
€ 105.000
N Lasten: Onvoorziene uitgaven door de zomerstorm (€ 75.000) en forse toename iepziekte (€ 30.000).
Reserve
€ 254.952
N De opbrengst van de Vijverhof is gestort in de reserve kapitaalslasten schoolgebouwen (in voormalig gemeente Niedorp besloten).
Totaal
Jaarverslag
€ 11.132
V
€ 539.960
V
Diverse kleine posten
Pagina 43
Programma 6. Sociaal domein en maatschappelijk werk Onze missie Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Hollands Kroon naar een zelfredzame samenleving, waarin individuen, groepen en organisaties hun weg weten te vinden en waar nodig elkaar activeren, stimuleren en ondersteunen. De gemeente biedt voorzieningen en ondersteuning om het zelf organiserend vermogen van de lokale gemeenschap te versterken, zodat deze vitaal en veerkrachtig blijft en de sociale cohesie bevorderd wordt. De gemeente biedt een vangnet voor mensen die zich niet of onvoldoende kunnen redden.
Beleidsdoelen Beleidsdoel: inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en participeren in de samenleving. Beoogd effect • •
Meer inwoners zijn zelfredzaam en er is meer participatie. Het gebruik van individuele voorzieningen neemt af. De inwoner heeft vertrouwen om problemen zelf op te lossen door middel van eigen kracht, inschakeling van zijn sociale netwerk en het gebruik van algemene voorzieningen. In situaties waarbij eigen kracht niet van toepassing is blijven maatwerkvoorzieningen beschikbaar (vangnet).
Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Gemiddeld 10 procent minder gebruik van individuele voorzieningen in het sociaal domein in 2015, oplopend in meerjarenperspectief naar 20 procent; het effect is meetbaar door de aantallen individuele voorzieningen jaarlijks te monitoren.
Percentages zijn niet bekend. In financieel opzicht is er sprake van een daling van de kosten van de individuele voorzieningen voor de Wmo.
Jaarverslag
Pagina 44
Het gebruik van de dienstverlening algemene voorzieningen neemt in 2015 toe en zet zich voort in meerjarenperspectief; het effect is meetbaar door het beroep op algemene voorzieningen.
Het beroep op de algemene voorzieningen is niet in kaart gebracht.
De toewijzingscriteria voor het verzorgingshuis zijn aangescherpt. Alleen Toename van het aantal ouderen dat thuis woont.
Alcohol: beperking van het aantal jongeren dat intensieve begeleiding (2e lijns jeugdzorg) behoeft.
ouderen vanaf zorgzwaartepakket 4 komen nog in aanmerking voor intramurale huisvesting. Dit heeft tot gevolg dat het aantal ouderen dat thuis blijft wonen, toeneemt. De werkwijze van de wijkteams heeft geleid tot minder geïndiceerde zorg, omdat de wijkteams het zelf met de cliënt hebben kunnen oplossen.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Met instellingen en partners binnen het sociaal domein afspraken maken over de inzet van vrijwilligers bij de algemene voorzieningen.
Met Wonen Plus Welzijn en het Maatschappelijk Werk (de Wering) zijn afspraken gemaakt over het beheer van een digitale marktplaats voor het vrijwilligerswerk.
De sociale kaart inzichtelijk en op orde.
De sociale kaart is inzichtelijk bij het aanvragen van een voorziening.
Repeterende voorlichting/communicatie over de verantwoordelijkheid van de inwoner in het sociaal domein.
Voorlichting is dagelijks aan de orde bij het keukentafelgesprek, ook bij voorlichtingsavonden door wijkteams en kernbeheerders.
Inrichten wijkteams.
De wijkteams zijn ingericht en verdeeld over vier gebieden in de gemeente. De geïndiceerde voorzieningen hebben we in kaart. De gemeente Schagen voert de backoffice taken uit. De RAKC is Cowwi
Inrichten RAKC.
(centrale ondersteuning wijkteams, werk en inkomen) gaan heten. De uitvoering voor jeugd en Wmo is verder uitgerold. Als klant van het Cowwi blijven we continu in gesprek over de geleverde diensten.
Jaarverslag
Pagina 45
Niet op alle terrein wordt gezamenlijke ingekocht. Onderlinge visieverschillen liggen hieraan ten grondslag. Hollands Kroon heeft een Gezamenlijke inkoop (bewaken kwaliteit inkopende organisaties).
aanbestedingstraject doorlopen volgens de Best Value Procurement om te komen tot één preferred partner voor de zorg. Voor Veilig Thuis en Beschermd Wonen zijn in bovenregionaal verband afspraken gemaakt voor de dienstverlening.
Uitvoeren projecten alcohol en obesitas. Uitvoeren Kadernota gezondheidsbeleid.
Beide projecten zijn uitgevoerd en gedetailleerd toegelicht in programma 7. De kadernota is uitgevoerd. In programma 7 zijn de verschillende projecten die vallen onder deze nota nader toegelicht.
Beleidsdoel: sterkere positie van de informele zorg en versterking relatie formele en informele zorg. Beoogd effect • • •
Afname van gebruik van individuele voorzieningen. De inwoner heeft vertrouwen om problemen zelf op te lossen door middel van eigen kracht, inschakeling van zijn sociale netwerk en het gebruik van algemene voorzieningen; Toename deelname aan vrijwilligerswerk in de zorg; Ondersteuning van de mantelzorg.
Ambitie / prestatie-indicator Het aantal vrijwilligers en mantelzorgers in de zorg neemt toe. Het aantal mantelzorgers dat overbelast is daalt. Toename van de leeftijd van ouderen die thuis wonen. Jaarverslag
Realisatie Er is sprake van een lichte toename van het aantal vrijwilligers en mantelzorgers in de zorg (bron WonenplusWelzijn en Mantelzorg). Het is niet duidelijk of het aantal overbelaste mantelzorgers toeneemt of daalt. Directe cijfers hierover zijn niet beschikbaar. Er is sprake van een lichte toename. Verdere data-analyse pakken we op in 2016. Pagina 46
De activiteiten van het Mantelzorgcentrum en van Wonen Plus Welzijn zijn Mantelzorgers weten waar zij terecht kunnen voor ondersteuning.
Op het moment dat het netwerk en/of de mantelzorger het (tijdelijk) niet kunnen organiseren, is respijtzorg beschikbaar. Geplande activiteiten Uitvoering Regionale Sociale Agenda op de projecten ‘Regionale ondersteuning vrijwilligerswerk in de zorg en mantelzorg’ en ‘Nieuw concept ouderenzorg’.
Samenhang brengen tussen activiteiten en ondersteuning mantelzorg.
goed bekend en de inwoners weten waar zij terecht kunnen voor deze ondersteuning. Van respijtzorg als individuele voorziening vanuit de Wmo wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Dit heeft vooral te maken met het indicatiecriterium van permanent toezicht. Hiervan is in veel gevallen toch geen sprake. Gerealiseerde activiteiten De projecten zijn afgerond. Grotendeels zijn de projecten samengevoegd omdat ze in elkaars verlengde lagen. Er is een digitale marktplaats voor vraag en aanbod voor ondersteuning. Ook is een poule gespecialiseerde zorgvrijwilligers die ondersteuning kunnen geven aan mantelzorgers. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt tussen aanbieders van formele en informele zorg. Het mantelzorgcentrum brengt samenhang tussen activiteiten en ondersteuning mantelzorg.
Beleidsdoel: uitstroom naar reguliere arbeid vergroten
Beoogd effect De arbeidsparticipatie neemt toe. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Inwoners met een ondersteuningsvraag op het gebied van werk begeleiden naar de arbeidsmarkt, bij voorkeur regulier werk;
Het COWWI (uitstroomunit) heeft maandelijks circa 250 trajecten uitgevoerd om inwoners te begeleiden richting regulier werk. Dit zijn onder meer werkervaringsplaatsen, coachgesprekken en vrijwilligerswerk.
Uitstroom 160 uitkeringsgerechtigden WWB en Wajong.
Er zijn bijna 200 mensen uitgestroomd.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Jaarverslag
Pagina 47
Het subregionale Werkplatform i.s.m. werkgevers zorgt voor voldoende banen, ook voor inwoners met een beperking (een werkplek die past bij talent en capaciteit).
Op het niveau van de arbeidsmarkt is - in samenspraak met de werkgevers de campagne Smaakmakers gestart in 2015. Een campagne om alle partijen te attenderen op de noodzaak en mogelijkheid om vacatures in te vullen met inwoners met een beperking en banen te creëren. In de contacten met de werkgevers hebben de accountmanagers aandacht voor de plaatsing van inwoners met een beperking. Om werkplekken te realiseren zijn job carving en job creation instrumenten. In 2015 zijn nog geen werkzoekenden geplaatst op een op een beschutte werkplek. Er zijn voor Hollands Kroon 2 indicaties afgegeven. Participatieplaatsen is één van de activiteiten om groeiers een stap verder te brengen naar de arbeidsmarkt. Het aantal werkzoekenden dat actief is op een participatieplaats is ten opzichte van 2014 is gestegen met 30%.
Het creëren van voldoende participatieplaatsen.
Het totaal aantal activiteiten is in 2015 ten opzichte van 2014 gestegen van gemiddeld 389 naar 440 per maand. Om een indruk te geven van de activiteiten is een deel van de prestatiekaart van de Uitstroomunit bijgevoegd (cijfers zijn van Hollands Kroon en Schagen samen) In de bijlage staat ook een overzicht van de indeling van het bestand. Te zien is dat de laatste maanden van 2015 het bestand gegroeid is. De oorzaak is vooral het aantal statushouders dat gehuisvest is en een uitkering heeft gekregen.
Jaarverslag
Pagina 48
In 2015 is nog geen loonkostensubsidie toegekend. Wel zijn er activiteiten ondernomen om tot inzet van loonkostensubsidie te komen. Dat zal zijn vruchten afwerpen in 2016. Alleen werkzoekenden die in het doelgroepenregister staan, kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie.
Inzet loonkostensubsidie.
In 2015 zijn 10 werkzoekenden aangemeld voor het doelgroepenregister. Alle 10 zijn toegelaten. In totaal staan er nu 16 werkzoekenden uit het bestand in het register. Deze werkzoekenden zijn aangeboden aan de accountmanagers van het werkgeversservicepunt met de vraag om werkgevers actief te benaderen voor plaatsing. Zodra er een match is met een werkgever kan de loonkostensubsidie – na de loonwaardemeting – ingezet worden. De doelstelling is om 45% van het aantal werkzoekenden dat in het doelgroepenregister staat, te plaatsen.
Beleidsdoel: participatie van kinderen die opgroeien in armoede Beoogd effect Kinderen die opgroeien in armoede nemen deel aan activiteiten in de samenleving zoals sportieve, maatschappelijke en culturele activiteiten, maar beschikken ook over middelen zoals kleding en vervoer. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Armoede is geen belemmering voor kinderen om deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk verkeer.
Het Kindpakket is een middel om deelname aan het sociaal en maatschappelijk verkeer voor kinderen te bevorderen.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Jaarverslag
Pagina 49
Ontwikkelen van samenhangend beleid en uitvoering, het zogenaamde Kindpakket, als vangnet voor deelname aan sport, cultuur en onderwijs.
Het Kindpakket voor sport & cultuur is gestart aan het begin van het jaar, onderwijs is pas halverwege het jaar gestart. Er is een budget beschikbaar van € 350 per kind. Er hebben 178 kinderen die in aanmerking komen voor het Kindpakket. Niet elk kind maakt gebruik van het pakket of de maximale bijdrage.
Beleidsdoel: het bevorderen, ondersteunen en beschermen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-23 jaar Beoogd effect Gezonde, veilige en zelfredzame kinderen en gezinnen. Ambitie / prestatie-indicator
Afname gebruik dure jeugdhulp en verschuiving naar eigen kracht, preventie, lichte hulpverlening (‘beweging naar voren’).
Toename van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid kinderen en ouders.
Jaarverslag
Realisatie De inrichting sociaal domein met wijkteams boekt resultaten, waarmee de dure gedwongen zorg afneemt. Ook de opnames gedwongen kader is verminderd. De Beschermingstafel Kop van Noord-Holland vormt sinds 1 januari 2015 de toegang tot gedwongen jeugdhulp. Er maakten 10 van de 75 kinderen gebruik van. Uit de evaluatie blijkt dat ouders positief zijn over zowel beschermingstafel als het genomen besluit. De werkwijze van de wijkteams heeft geleid tot minder geïndiceerde zorg, omdat de wijkteams het zelf met de cliënt hebben kunnen oplossen. Met de inzet van de programma’s Homestart (vrijwilligers begeleiden jonge gezinnen) en Voorzorg (begeleiding tienermoeders) is een toename van de zelfredzaamheid gerealiseerd. Uit het jaarrapport Homestart blijkt dat de meeste ouders tevreden zijn over Homestart, met als resultaat dat zij hun situatie zelf oplossen of geïndiceerde zorg aanvragen.
Pagina 50
Jeugdhulp en ondersteuning inzetten op basis van maatwerk en efficiency; de RTA 1-afspraken met jeugdzorgaanbieders 2015 zijn gerealiseerd: een getrapte afbouw van volumeafspraken, ten gunste van 2% innovatie;
De getrapte afbouw van volumeafspraken aanbieders is gerealiseerd. In september is een plan van aanpak opgeleverd voor vier regionale innovatiethema’s. Het beoogde plan is niet gerealiseerd, omdat de Kop3 in november besloot enkel voor het thema onderwijs & arbeid samen te werken in Kop4-verband. Hollands Kroon zou tot medio 2016 deelnemen aan de regionale innovatietafel. Hollands Kroon pakt de innovatie verder op met de preferred partner.
Versterken veilige leefomgeving door positief opgroeiklimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en verenigingen. Geplande activiteiten Nieuw preventief beleid Sociaal Domein ontwikkelen dat meer recht doet aan preventie, eigen regie en zelfredzaamheid.
Zorgen voor uitvoering (verwijs)afspraken binnen sociaal domein.
RTA Jeugdhulp & Innovatie-agenda (laten) uitvoeren en monitoren.
1
Gerealiseerde activiteiten We hebben een aanbestedingstraject georganiseerd voor de scope preventieve voorzieningen, wijkteams, Jeugdhulp en WMO, volgens Best Value Procurement. Het onderzoeken van nieuw preventief beleid maakt hier deel van uit. Er zijn werkafspraken gemaakt met de huisartsen en jeugdartsen en wijkteams Kop van Noord-Holland en kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd. Het effect is toename in betere samenwerking. Daarnaast is een samenwerkingsconvenant tussen huisartsen, jeugdartsen en gemeenten ondertekend. De protocol-afspraken jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn geëvalueerd en voldoen nog steeds. Voor Veilig Thuis zijn de bovenregionale afspraken herzien. We hebben in Kop4-verband bijeenkomsten met zorgaanbieders georganiseerd en een plan van aanpak voor vier innovaties gerealiseerd. De innovatie-agenda Kop4 2015 is niet gerealiseerd, als gevolg van de gewijzigde samenwerking Kop4. De getrapte afbouw van volumeafspraken is gerealiseerd.
Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg
Jaarverslag
Pagina 51
Ondersteuning dichtbij huis (laten) organiseren.
Toegankelijke algemene voorzieningen en jeugdhulp opnemen in de sociale kaart. Inzet vrijwilligers bij gezinnen (formele/informele zorg). 0-meting en registratie en monitoring binnen de drie decentralisaties.
Faciliteren van initiatieven gericht op zelfredzaamheid van inwoners.
Jaarverslag
De regionale instanties waar de zorg is ingekocht, organiseren ondersteuning waar mogelijk dichtbij huis. Er zijn geen klachten binnen gekomen. Ook toegankelijke opvoedondersteuning is dichtbij huis beschikbaar. De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord verkennen de samenwerking bij specialistische jeugdhulp, met als doelen beschikbaar en bereikbaar houden en verminderen van specialistische jeugdhulp. Resultaten volgen in 2016. De digitale interactieve Sociale kaart is gerealiseerd. Deze digitale kaart draagt bij aan zelfredzaamheid van de inwoners en minder geïndiceerde zorg. We hebben weinig klachten. Vrijwilligers ondersteunen gezinnen, onder meer via Homestart en in samenwerking met de wijkteams. We nemen deel aan de Landelijke Monitor Sociaal Domein en publiceren zodra de gegevens compleet zijn in 2016 (zie Raadsinformatie december). Kernbeheerders faciliteren de initiatieven van de inwoners wat kan leiden tot versterking tot zelfredzaamheid van de inwoners en minder geïndiceerde zorg. Verder zijn de wijkteams en kernbeheerders in gesprek gegaan met inwoners tijdens de lokale informatie avonden.
Pagina 52
Wat heeft programma 6 gekost? Programma 6
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Begrotingsafwijking
V/N
Baten
5.658.443
9.064.151
9.955.090
890.939
V
Lasten
32.710.975
35.545.057
33.390.174
2.154.883
V
Saldo
-27.052.532
-26.480.906
-23.435.085
3.045.821
V
445.000
349.182
320.130
- 29.052
N
-26.607.532
-26.131.724
-23.114.955
3.016.770
V
Reserve Saldo na bestemming Omschrijving
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding Baten: De definitieve vaststelling rijksbijdrage viel hoger uit (€ 51.309). De inkomsten vanuit terugvordering waren
Bijstands-
€ 645.159
V
BBZ uit 2013 en 2014 leidt tot een voordeel (€ 292.712).
verlening
Uitvoeringskosten COWWI
€ 698.743
V
€ 183.422
V
Lasten: De rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen is gebaseerd op historische gegevens. In werkelijkheid hebben we minder bijstand hoeven uitkeren. Lasten: Dit voordeel is het gevolg van lagere personele kosten. Lasten: De lagere integratie uitkering aan de batenkant is als algemene taakstelling aan de lastenkant in het
Integratie uitkering sociaal
conservatief begroot, daarnaast was er sprake van een toename (€ 301.138). Een afrekening van het declaratiedeel
€ 379.000
N programma gezet. Per abuis is deze taakstelling niet over de verschillende taakvelden verdeeld.
€ 261.882
V
€ 103.002
N
domein Werkgelegenheid GRGA WSW Kwijtschelding
Jaarverslag
€ 61.252
Baten: Het betreft hier niet geraamde inkomsten als gevolg van afrekening voorgaande jaren. Lasten: De hogere uitgaven zijn het gevolg van de uitbetaling afrekening voorgaande jaren en hogere loonkosten.
N Lasten: Er zijn meer inwoners die een beroep doen en recht hebben op kwijtschelding dan verwacht.
Pagina 53
Omschrijving Schuldhulpverlening Bijzondere bijstand Kindpakket Crisisopvang vluchtelingen Re-integratie en participatie voorzieningen Voorzieningen gehandicapten Huishoudelijke verzorging
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding
€ 96.876
V
€ 48.782
V
€ 34.232
V
€ 168.700
V
€ 91.379
N
€ 75.902
V
€ 488.186
V
€ 285.471
V
€ 106.896
N
Baten: Betreft terugvordering onterecht verstrekte bijzondere bijstand. Lasten: Door de gefaseerde start is het budget niet volledig benut. Baten: Dit betreft de vergoeding van het COA (€100 per dag op basis van werkelijke bezetting) voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen in sporthal Veerburg. Lasten: De kosten hebben betrekking op de crisisnoodopvang van ongeveer 200 vluchtelingen in sporthal de Veerburg (negen dagen in november). Baten: Het betreft een verrekening BTW compensatiefonds over eerdere jaren. Lasten:. De uitgaven zijn gebaseerd op historische gegevens met betrekking tot loonkostensubsidie. De plaatsingen zijn niet gerealiseerd. Lasten: De uitgaven voor woningaanpassingen waren laag dit jaar. Daarnaast zijn er minder uitgaven gedaan voor sociaal medische advisering door de inzet van de wijkteams. Lasten: De overschrijding is te verklaren door extra uitgaven voor de keukentafelgesprekken in verband met de kanteling huishoudelijke hulp. Lasten: Er is een daling van het aantal PGB-houders huishoudelijke verzorging. Dit is een effect van de kanteling.
PGB Huishoudelijke
Lasten: Het voordeel is met name het gevolg van een lager aantal ondersteuningsverzoeken.
€ 36.765
V
€ 701.998
V
verzorging WMO begeleiding WMO Eigen bijdrage Mantelzorg Jaarverslag
Lasten: De uitgaven waren gebaseerd op historische gegevens. De daadwerkelijk geleverde zorg bleek lager te zijn. Baten: De inkomsten van de eigen bijdrage WMO vallen lager uit dan verwacht. Dit komt doordat bij cliënten die zowel
€ 369.155
N hulp bij het huishouden als begeleiding krijgen, de eigen bijdrage hulp bij het huishouden preferent is en de eigen bijdrage begeleiding dan niet betaald hoeft te worden.
€ 33.614
V
Lasten: Er hebben minder mensen gebruik gemaakt van de regeling dan verwacht. Pagina 54
Omschrijving
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding
Wijkteams
€ 65.854
V
Jeugdhulp
€ 467.947
V
PGB Jeugdhulp Ouderbijdrage jeugdhulp
Jaarverslag
Lasten: Het overgangsrecht jeugd 2015 (zorgcontinuïteit) heeft per saldo niet geleid tot hogere uitgaven. De inrichting sociaal domein met wijkteams en ketenpartners boekt resultaten, waarmee de dure gedwongen zorg afneemt.
€ 53.355
N Lasten: De begroting is gebaseerd op historisch gegevens. Het werkelijk aantal cliënten lag hoger.
€ 33.135
N
79.590 Totaal
Lasten: Er is sprake van lagere opstartkosten en kapitaallasten.
€ 3.016.770
Baten: Het aantal kinderen die hulp met verblijf buiten het gezin kregen was lager dan begroot. Het gevolg is een lagere ouderbijdrage.
N Diverse kleine posten V
Pagina 55
Programma 7. Volksgezondheid Onze missie Een gezonde bevolking vormt de basis voor een goed functionerende en productieve samenleving. Gezonde mensen kunnen beter meedoen aan de maatschappij en hebben minder maatschappelijke ondersteuning en langdurige en/of intensieve zorg nodig. Een gezonde leefomgeving is van groot belang voor alle inwoners van Hollands Kroon. De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor bescherming van de volksgezondheid en het milieu tegen maatschappelijke aanvaardbare (laagste mogelijke) kosten. Daarnaast streeft de gemeente naar een zo optimaal mogelijke gezonde en evenwichtige ontwikkeling van jeugdigen. Daarmee bevordert zij de gezondheid en de (maatschappelijke) ontwikkeling van kinderen en voorkomt ze dat kinderen tussen de wal en het schip vallen.
Beleidsdoelen Beleidsdoel: een goedkopere afvalwaterketen Beoogd effect Besparing op de afvalwaterketen. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Gezamenlijk met de gemeenten Schagen, Den Helder en Texel, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN t.o.v. 2010 4,8 miljoen per jaar besparen voor 2020.
De vier gemeenten dienen 2,5 miljoen in 2020 te hebben bespaard. Op basis van de ‘regionale monitor bestuursakkoord water 2014’ zijn de kosten voor de 4 gemeenten gezamenlijk op dit moment met 2,44 miljoen gedaald. Deze besparing (ten opzichte van de individuele gemeenten voor de fusie) is te verklaren door minder personeel op het taakveld riool, uitgestelde investeringen, samenwerking en efficiëntieslagen na de gemeentelijke fusies.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Jaarverslag
Pagina 56
Samenvoeging gegevensbeheer diverse partijen
Uitvoeren afspraken bestuursakkoord water, gericht op samenwerking en besparing.
Besloten is om met 4 gemeenten gezamenlijk een riool-gegevensbeheerder aan te stellen. In 2015 is in het kader van het bestuursakkoord water een aantal projecten afgerond:
• De notitie gezamenlijk gegevensbeheer, • De monitoring in de riolering, • De aanbesteding van reinigen, inspecteren en relinen. De voortgangsrapportage ‘regionale monitor bestuursakkoord water’ aan VNG en UvW.
Beleidsdoel: een gezonde leefstijl
Beoogd effect • • •
Het is voor inwoners vanzelfsprekend het eet- en beweeggedrag in balans te hebben. Het is voor de inwoners vanzelfsprekend de psychische conditie in acht te nemen en zo mogelijk goed op peil te houden. Het is voor inwoners vanzelfsprekend gezondheidsschade door alcohol- en drugsgebruik (en roken) te voorkomen.
Ambitie / prestatie-indicator
Jaarverslag
Realisatie
Pagina 57
•
Overgewicht/obesitas - beweging: 1. het aantal inwoners van 19 jaar en ouder met overgewicht is gedaald van 48% naar 46 %. Het aantal kinderen van 4-16 jaar met overgewicht is gedaald van 18% naar 16%. 2. Het aantal inwoners van 4-16 jaar met obesitas is gedaald van 3,8% naar 2,5% en inwoners van 19 jaar en ouder met obesitas van 12% naar 11%. 3. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een sport en/of meer beweegt, is gestegen van 29 % naar 32%. 4. Meer inwoners gebruiken gezonde voeding: het aantal inwoners van 19 jaar en ouder dat voldoende groente en fruit gebruikt per dag is gestegen van 25% naar 30% en bij de jeugd tot 19 jaar van 30% naar 35% .
Ad 1 en 2. Recente gegevens, na 2012 , over overgewicht en obesitas zijn niet bekend. Ad 3. Na 2012 geen recente gegevens bekend voor volwassenen. Van de jeugd tot 19 jaar voldoet 70,8% aan beweegnorm. 50,2% van de jeugd is dagelijks inactief bezig (minimaal 2 uren TV of computeractiviteiten) – (Gezondheidsatlas GGD 2014). Ad 4. Na 2012 geen gegevens bekend van de volwassenen. Jeugd tot 19 jaar: 28,4% eet dagelijks fruit en 26,8% ook groentes. 86,2% ontbijt dagelijks. (Gezondheidsatlas GGD 2014).
Uit het onderzoeksrapport “Depressie en depressieve klachten” blijkt dat het aantal inwoners van Noord Holland Noord met risico op Depressie: het aantal inwoners met klachten van depressie/angststoornissen depressie/angststoornissen verhoogd is naar 37,6%; In Hollands Kroon is het is gedaald van 34% naar 33%. 33,7% (gezondheidsatlas GGD 2015); Jeugd die psychisch ongezond is: 20,6% (Gezondheidsatlas GGD 2014). Volwassenen: geen recente gegevens bekend dan die van 2012. Het beeld bij jongeren laat ten opzichte van 2013 een lichte stijging zien van Alcohol- en drugsgebruik: het gebruik van alcohol en drugs is gedaald met de alcoholconsumptie. 2%. Jeugd: 55,8% heeft ooit gedronken, 45,7% de afgelopen maand. Bij 32,3 % is sprake van overmatig alcoholgebruik. 1,4% drinkt alcohol op school. Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Uitvoeren, evaluatie en bijstellen werkplan overgewicht/obesitas.
Voor 2015 is het plan uitgevoerd conform planning. De evaluatie heeft geleid tot meer focus op overgewicht bij jeugd/jongeren.
Jaarverslag
Pagina 58
Uitvoeren werkplan depressie.
Opstellen werkplan bevorderen seksuele gezondheid.
Uitvoeren preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet NHN 20142016.
Uitvoering preventieprogramma In control of alcohol/drugs NHN 2012-2015.
Uitvoering van het werkplan is conform afspraak verlopen met activiteiten zoals inzet van RCO de Hoofdzaak: HEE projecten (Herstel, Ervaringsdeskundigheid, Empowerment) en voorlichting hoe om te gaan met personen/familielid met Depressie; inzet van de voorziening Algemeen Maatschappelijk Werk; inzet van respijtzorg voor ontlasting mantelzorgers. In de jaarplanning was het opstellen van dit beleid gepland voor het vierde kwartaal. Door de noodzaak om mee te werken aan de opvang/huisvestiging van vluchtelingen en vergunninghouders is het werkplan niet opgesteld. In 2015 is verder uitvoering gegeven aan de plannen waaronder: inzet mystery guest in horeca en winkels voor check naleving niet verstrekken van alcohol aan jongeren tot 18 jaar -> slechts 18% heeft de regels nageleefd. Daarnaast zijn alle sportverenigingen aangeschreven en gecontroleerd op naleving van deze regel. Binnen het programma zijn activiteiten zoals aansluiting bij de landelijke campagne NiX18, een mailing naar ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, voorlichting op scholen en theatervoorstelling voor ouders en kinderen uitgevoerd.
Beleidsdoel: verbeteren hergebruik huishoudelijk afval
Beoogd effect Duurzaam hergebruik van materialen. Ambitie / prestatie-indicator 65% van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt. Door monitoring kan maandelijks resultaat worden gemeten.
Jaarverslag
Realisatie Percentage volgt in het voorjaar van 2016. Realisatie is doorgeschoven naar 2016 vanwege problemen bij Nedvang, de overkoepelende organisatie voor afvalverwerking. Pagina 59
Geplande activiteiten HVC lanceert het project ‘Inzameling op maat’.
Gerealiseerde activiteiten HVC heeft Hollands Kroon een voorstel gedaan. Besluitvorming is doorgeschoven naar 2016 vanwege voorbereiding presentatie door HVC aan college .
Inzet van nieuwe inzamelmiddelen en methoden waarmee materiaalhergebruik wordt vergroot.
Besluitvorming is doorgeschoven naar 2016 vanwege voorbereiding presentatie door HVC aan college.
Beleidsdoel: Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) Beoogd effect De RUD NHN levert een bijdrage aan het realiseren van het milieubeleid van de aangesloten gemeenten en de provincie en het uitvoeren van verplichtingen uit wet en regelgeving op het gebied van milieu. Ambitie / prestatie-indicator Realisatie 100 % van de vergunningen en meldingen zijn tijdig afgehandeld. Het in Vergunning verlening en behandeling van meldingen: tijdig afhandelen van behandeling nemen van vergunningen en meldingen heeft niet geleid tot milieuvergunningen en meldingen. overschrijding van proceduretermijnen. 100% uitvoer reguliere controles ( integrale controles, hercontroles, Toezichthouden: 100 % uitvoeren van handhavingsprogramma. administratieve controles en aspect controles bij elkaar). 85 % uitvoer van de geplande integrale bedrijfscontroles. De RUD NHN levert binnen de afgesproken termijn zijn adviezen aan. Het Specialismen en advies: binnen de afgesproken termijn leveren van advies advies heeft een dermate kwaliteit dat wij het advies kunnen overnemen in en kwaliteitsniveau. de lopende procedure. Het provinciaal brede project “Grondverzet bij loonbedrijven” is in de maand Keten toezicht : onderzoek naar minimaal een keten, te weten grondverzet. september afgerond. De resultaten van dit project krijgen een vervolg in het handhavingsuitvoeringsprogramma 2016. Geplande activiteiten Gerealiseerde activiteiten Opstellen van kwaliteitscriteria om deze prestaties te bereiken
De RUD NHN heeft een plan opgesteld om te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. In 2016 wordt dit plan in de organisatie ingebed.
Monitoring van prestaties.
Jaarverslag
Drie keer per jaar worden de presentaties gerapporteerd en besproken met de RUD NHN. Pagina 60
Wat heeft programma 7 gekost? Programma 7
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Begrotingsafwijking
V/N
Baten
10.146.093
9.934.093
13.361.903
3.427.810
V
Lasten
11.431.533
11.735.173
15.099.735
-3.364.562
N
Saldo
-1.285.440
-1.801.080
-1.737.831
63.249
V
112.804
355.045
63.612
-291.433
N
-1.172.636
-1.446.035
-1.674.219
-228.184
N
Reserve Saldo na bestemming
Omschrijving
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding Baten: Per 2015 dienen toekomstige investering riolering te worden ondergebracht in een voorziening. Hierop is de begroting nog niet aangepast. De omzetting van de reserve naar voorziening geeft grote verschuiving van baten en
Riolering
lasten, die per saldo geen effect hebben op de totale exploitatie.( € 3,2 mln voordeel)
€0
Lasten: Per 2015 dienen toekomstige investering riolering te worden ondergebracht in een voorziening. Hierop is de begroting nog niet aangepast. De omzetting van de reserve naar voorziening geeft grote verschuiving van baten en lasten, die per saldo geen effect hebben op de totale exploitatie.( € 3.2 mln nadeel)
€ 80.507
V
€ 41.400
N Lasten: Extra lasten digitalisering van milieudossiers.
Lijkbezorging
€ 42.550
N Lasten: Extra eenmalige kosten in verband met uitbesteding van de werkzaamheden voor lijkbezorging.
Grafrechten
€ 51.433
V
€ 79.804
N Baten: onttrekking reserve riool stond nog begroot, maar dit is een voorziening geworden.
Milieudienst
Reserve
Totaal Jaarverslag
€ 212.000
Baten: Afwikkeling Milieudienst Kop van Noord-Holland van de jaren 2013 en 2014.
Baten: Er heeft een inhaalslag op de grafrechten plaatsgevonden.
N Baten: geen onttrekking reserve afval nodig.
€ 15.630
V
€228.184
N
Diverse kleine posten
Pagina 61
Programma 8. Ruimtelijke ontwikkeling Onze missie Met dit programma streeft het bestuur van Hollands Kroon naar een ruimtelijke inrichting waarbinnen ieders rollen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden duidelijk zijn.
Beleidsdoelen Beleidsdoel: voorkomen van illegale situaties Beoogd effect Er is meer zelfregulering bij inwoners, bedrijven en instellingen binnen de openbare ruimte en ruimtelijke ordening. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Het uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2014 is uitgevoerd. Geplande activiteiten Onderzoek naar overtredingen in categorieën hoog en zeer hoog.
Jaarverslag
Gerealiseerde activiteiten Indien er overtredingen worden geconstateerd wordt hier tegen op getreden. Omdat het DVO met de veiligheidsregio pas eind 2015 is getekend, zijn er geen tot weinig controles geweest in de categorieën hoog en zeer hoog.
Pagina 62
In behandeling nemen van alle handhavingsverzoeken, ongeacht de risicocategorieën. In behandeling nemen van meldingen die vallen binnen de risicocategorieën of wanneer acuut gevaar dreigt.
Voorlichting, toezicht en handhaving op thema’s: Kompas Noordkop en toezicht op de Drank- en Horecawet.
In 2015 zijn er 30 formele handhaafverzoeken ingediend en in behandeling genomen. Meldingen die vallen binnen de risicocategorieën worden altijd in behandeling genomen. In geval van acuut gevaar wordt altijd actie ondernomen. Er is afgelopen jaar slechts één geval geweest. Middels informatiebrieven en persberichten wordt er informatie verstrekt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Er zijn controles op de huisvesting uitgevoerd. Hetzelfde wordt gedaan m.b.t. de Drank- en Horecawet. Dit heeft in 2015 geleid tot het legaliseren of beëindigen van de overtreding van 8 dossier huisvesting arbeidsmigranten. Er zijn 28 controles geweest bij verenigingen en horecaondernemingen. Daarbij zijn geen bestuurlijke boetes uitgedeeld.
Beleidsdoel: ontwikkelen omgevingsvisie Beoogd effect De gemeente speelt optimaal en flexibel in op maatschappelijke ontwikkelingen. Ambitie / prestatie-indicator De omgevingsvisie wordt zoveel mogelijk gezamenlijk met betrokkenen ontwikkeld. De omgevingsvisie heeft als horizon een periode van vijftien jaar, dus het jaar 2030. De omgevingsvisie heeft als vertrekpunt de strategische visie van september 2013. De omgevingsvisie wordt voor de zomer van 2015 voor vaststelling aan de raad aangeboden. Geplande activiteiten
Jaarverslag
Realisatie Dit heeft plaats gevonden door intensief en actief benaderen van burgers, bedrijven en instellingen. De opgehaalde inbreng is vertaald in scenario’s en deze zijn aangeboden via een online platform, waar men weer op kon reageren. Hier is veel gebruik van gemaakt. De omgevingsvisie heeft als horizon 2030 deze termijn is opgedeeld in een korte en lange termijn (respectievelijk t/m 2020 en van 2021 tot 2030). DE strategische visie is het vertrekpunt van de richting van de inhoud en is aangevuld met de opgehaalde input door de participatie, het vigerende beleid en trends & ontwikkelingen (nieuwe inzichten). De vaststelling heeft niet plaatsgevonden voor de zomer van 2015, reden hiervoor is de zorgvuldigheid die de stuurgroep wil betrachten bij het opstellen van de inhoud. Hierdoor is de planning aangepast. Gerealiseerde activiteiten
Pagina 63
Op basis van participatie/co-creatie de ontwerp Omgevingsvisie samenstellen. Zienswijze traject doorlopen met alle belanghebbenden
Participatie door gesprekken, thema-avonden en roadtrips. Co-creatie eerste fase door online platform. Is nog niet aan de orde door het aanpassen van de planning. Er is sprake van inspraak bij het vrijgeven van het ontwerp dit is gepland mei 2016.
Beleidsdoel: De Kop Werkt! Is gericht op het samen creëren van ruimtelijk-economische voorwaarden
Beoogd effect Versterken van de regio. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Een aantrekkelijke regio voor burgers en bedrijven.
De vier bestuursopdrachten (Havensontwikkeling, Destinatiemarketing, Arbeidsmarkt & Onderwijs en Regionaal Ambitiedocument) waardoor de regio aantrekkelijker wordt zijn door de Stuurgroep De Kop Werkt! vastgesteld.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Uitvoering geven aan activiteiten die op voorstel van de Stuurgroep worden bepaald. De inzet is ingebed in de samenwerkingsafspraken met betrekking tot de vijf meest kansrijke economische clusters in de regio.
De bestuursopdrachten zijn volop in uitwerking, medio 2016 zal aan de regionale raadscommissie et regionale ambitiedocument met investeringsen uitvoeringsprogramma worden gepresenteerd.
Jaarverslag
Pagina 64
Beleidsdoel: aanbod woningen kwantitatief en kwalitatief afstemmen op de vraag samen met de regiogemeenten en marktpartijen Beoogd effect Voldoende kwalitatief aanbod van woningen binnen Hollands Kroon. Ambitie / prestatie-indicator
Realisatie
Voldoen aan de vraag naar kwalitatief uitstekende, duurzame en levensloopbestendige woningen.
Het afwegingkader horende bij het convenant voorziet in de beoordeling van de kwalitatieve waarde van plannen en hierdoor kan er gestuurd worden op kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw. Daarnaast is besloten om samen met de regiogemeenten de particuliere voorraad te verduurzamen en levensloopbestendig te maken door een voorstel bij het provinciale woonfonds in te dienen.
Geplande activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
Regionale afspraken maken over de vraag- en aanbodsituatie van woningbouw met de regiogemeenten, provincie Noord-Holland, corporaties en marktpartijen.
Het convenant tussen provincie en regio is op 28 oktober 2015 ondertekend
Jaarverslag
Pagina 65
Wat heeft programma 8 gekost? Programma 8
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Begrotingsafwijking
V/N
Baten
2.739.758
4.416.015
4.028.128
-387.887
N
Lasten
7.399.347
7.911.015
6.630.264
1.280.751
V
Saldo
-4.659.589
-3.495.000
-2.602.136
892.864
V
3.220
1.255.341
1.267.433
12.092
V
-4.656.369
-2.239.659
-1.334.703
904.956
V
Reserve Saldo na bestemming
Omschrijving
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding
Grond exploitatie
€ 366.000
V
€ 301.240
V
Industrieweg Overige gronden
Baten: De grondexploitatie laat een gegarandeerde boekwinst zien (boekwaarde is positiever dan de nog te maken kosten) daarom is er een tussentijdse boekwinst verwerkt. Baten: Verkoop van gronden aan de Smidseweg in Anna Paulowna en de Rijderstraat ’t Veld. Baten: Verkoop van snippergroen, met deze inkomsten is geen rekening gehouden in de begroting (€ 226.704)
Snippergroen
€ 128.372
V
Lasten: kosten met betrekking op verkoop snippergroen, met deze kosten is geen rekening gehouden in de begroting (€ 48.983)
Omgevingsvergu nningen Totaal
Jaarverslag
€ 98.332
V
€ 11.012
V
€ 904.956
V
Baten: Extra opbrengsten omgevingsvergunningen Diverse kleine posten
Pagina 66
Programma 9. Financiële dekkingsmiddelen Onze missie Met dit programma streeft het bestuur van de gemeente Hollands Kroon naar een gezonde financiële positie en een structureel sluitend meerjarenperspectief, waarbij de lasten voor de inwoners en bedrijven in verhouding zijn met het geboden voorzieningenniveau.
Beleidsdoelen Beleidsdoel: totale lastendruk voor de gemeente blijft gelijk Beoogd effect Hollands Kroon is een financieel gezonde gemeente. Ambitie / prestatie-indicator Het weerstandsvermogen is minimaal op niveau C.
Woonlasten inwoners stijgen niet meer dan het inflatieniveau. Geplande activiteiten Herindelingsreserve toevoegen aan de algemene reserve. P&C producten tijdig en transparant aanleveren. Jaarverslag
Realisatie Eind 2015 ligt het weerstandsvermogen op niveau A, waarmee de gemeente ruimschoots in staat is om de risico’s af te dekken. Bij de vaststelling van de OZB verordeningen is uitgegaan van een opbrengststijging van 1,5%. In combinatie met een gelijkblijvende afvalstoffenheffing en een daling van de rioolheffing is er zelfs sprake van een daling van de woonlasten. Gerealiseerde activiteiten Is besloten bij de nota reserves en voorzieningen. Er is in overleg met auditcommissie een kwaliteitsslag gemaakt in de verschillende producten. Pagina 67
Wat heeft programma 9 gekost? Programma 9
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Begrotingsafwijking
V/N
Baten
66.980.194
65.413.313
66.391.253
977.940
V
Lasten
1.163.934
1.357.368
-176.121
1.533.489
V
Saldo
65.816.260
64.055.945
66.567.375
2.511.430
V
Reserve
-1.144.085
-1.118.666
-1.561.284
-442.618
N
Saldo na bestemming
64.672.175
62.937.279
65.006.090
2.068.811
V
Omschrijving Algemene baten en lasten Onroerend Zaken Belasting Rente
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding Baten: In 2015 hebben we een onderzoek naar de BTW aangiftes van de afgelopen jaren gedaan. Gebleken is dat we
€ 340.673
V
meer terug konden vorderen over de jaren 2012 t/m 2014 (ca € 150.000). Daarnaast is er een positieve afrekening gekomen van de liquidatie van de ISD (ca € 190.000). Baten: De totale WOZ-waarde van alle objecten was in werkelijkheid hoger, dan waar bij berekening van het tarief van
€ 179.637
V
is uitgegaan. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de areaaluitbreiding. Bij de areaaluitbreiding is een aanname gedaan, omdat er nog geen definitieve waarde bekend was. Het datacentrum op Agriport is zo’n object.
€ 105.000
V
Lagere rente lasten door gunstig rekening courant saldo en de afkoop door het ministerie van financiën van de 2,5% en 3% grootboekleningen.
Algemene Uitkering
Jaarverslag
€ 317.244
V
Baten: Hogere algemene uitkering voorgaande jaren (€ 89.427) Baten: Hogere algemene uitkering 2015 (€ 227.817)
Pagina 68
Omschrijving
Afwijking
Analyse onder-/overschrijding In 2015 hebben we uiteindelijk minder inhuur gehad dan was begroot. Daarnaast is er meer geld ontvangen dan begroot vanwege detachering van personeel bij andere organisaties. Tenslotte is voor een tweetal medewerkers een zwangerschapsvergoeding ontvangen die niet was opgenomen in de begroting.
Bedrijfsvoering
€ 1.101.000
V
In 2015 zijn we doorgaan met het ‘nulmeten’ van de organisatie en in transitie gebracht naar zelfsturing. Daarbij zeer kritisch blijven kijken naar vacatures en inhuur (minder inhuur en meer flexibel zelf doen, waardoor sommige trajecten meer tijd vragen) omdat er in 2016 ruimte in het budget nodig is voor afvloeiing en re-integratie-trajecten die ten laste komen van de reserve. Deels moet dit voordeel gecorrigeerd worden met de aanvulling in de voorziening van voormalig personeel (€ 676.000) gemeld in programma 0. Door de verkoop van de gemeentewerf Hippolytushoef ontstaat er een voordeel van € 351.288. Er wordt gevraagd om dit geld te bestemmen voor renovatie gemeentewerf Wieringermeer, zoals in het kader van Partners in Beheer is
Vastgoed
€481.288
V
voorgesteld. Voor de renovatie van de gemeentewerf Wieringermeer is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Omdat er nog niet gestart is met de werkzaamheden is er een voordeel van € 130.000, per saldo levert dit geen voordeel op omdat er geen onttrekking aan een reserve plaats vindt. Bij de toelichting op de balans wordt in gegaan op alle onttrekkingen en storting van de reserves. Het verschil wordt oa
Reserve
442.618
N veroorzaakt door het uitstel van werkzaamheden voor de gemeentewerf waardoor er geen onttrekking uit de reserve plaats vindt.
€ 13.413 Totaal
Jaarverslag
€2.068.811
N Diverse kleine posten V
Pagina 69
In verband met wetgeving dient in Programma 9, de algemene dekkingsmiddelen, een afzonderlijk toelichting te worden opgenomen.
Totaal (bedragen x € 1.000)
Raming 2015 na
Realisatie 2015
wijziging
Raming 2015 voor wijziging
1. Lokale heffingen
8.480
8.300
8.300
159
179
179
90
76
76
2.1 Algemene uitkering
39.967
39.649
40.711
2.1 Integratie Uitkering Sociaal Domein
16.264
16.284
16.733
34
34
90
4. Saldo financierings- functie
673
407
406
5. Overige algemene dekkingsmiddelen
142
44
44
65.809
64.973
66.539
- OZB - Woonforensenbelasting - Toeristenbelasting
3. Dividend
Totaal
Algemene uitkering gemeentefonds Vastgesteld dat op 15 februari 2016 een opbrengst van de algemene uitkering, inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein, over het lopende jaar is verantwoord van € 56.141.495. In de begroting 2015 is een opbrengst geraamd van € 55.933.758 op basis van de Meicirculaire 2015. Ten opzichte van de raming blijkt een voordelig verschil van € 207.737. De werkelijke opbrengst is gebaseerd op de cijfers van de Septembercirculaire 2015 en specificatie nr. 9 van 21 januari 2016. Vastgesteld dat aanvullend op 15 februari 2016 in totaal afrekeningen zijn ontvangen over voorgaande jaren ter grootte van € 89.427. Vastgesteld dat de voornaamste aantallen van de maatstaven inwoners, woonruimten en WOZ-waarden overeenkomen met de aantallen die in de specificaties van het gemeentefonds vermeld zijn. De controle op de juistheid en volledigheid van de maatstaven is in de loop van 2015 uitgevoerd. In 2015 is de controle op de juistheid en de volledigheid van de maatstaven zichtbaar uitgevoerd zodra het CBS de cijfers definitief heeft verwerkt.
Jaarverslag
Pagina 70
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet is gebonden De totale WOZ-waarde van alle objecten was in werkelijkheid hoger, dan waar bij berekening van het tarief van is uitgegaan. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de areaaluitbreiding. Bij de areaaluitbreiding is een aanname gedaan, omdat er nog geen definitieve waarde bekend was. Het datacentrum van Microsoft is zo'n object Het beleid met betrekking tot de lokale heffingen wordt beschreven in de paragraaf “Lokale Heffingen”, verderop in dit verslag.
Jaarverslag
Pagina 71
Paragrafen
Jaarverslag
Pagina 72
Paragraaf 1. Weerstandsvermogen Inleiding
Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeente om niet-structurele risico's te kunnen opvangen, zonder dat dit ten koste gaat van de continuïteit in het afgesproken gemeentelijke takenpakket. Door dit weerstandsvermogen hoeft bij een incidentele financiële tegenvaller niet direct tot een bezuiniging overgegaan te worden om de begroting weer sluitend te krijgen. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, dat wil zeggen de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
Trends & ontwikkelingen Decentralisaties De omvangrijke decentralisaties die zijn overgeheveld hebben grote invloed op de financiële positie van gemeenten. De risico’s nemen toe aan zowel de lastenkant als de batenkant. De gedecentraliseerde taken dragen dikwijls een open-einde karakter. Grondexploitaties Door de stagnerende vastgoedmarkt hebben gemeenten substantiële afwaarderingen op de voorraden grond moeten toepassen. In de paragraaf grondbeleid worden de (risico’s van) grondexploitaties nader toegelicht. Accommodatiebeleid Het accommodatiebeleid bevat een structurele bezuinigingsmaatregel. Om deze te realiseren worden incidentele middelen ingezet die een drukkend effect hebben op het beschikbare weerstandscapaciteit. Het ratio weerstandsvermogen daalt hierdoor.
Jaarverslag
Pagina 73
Beleid
Het beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen van de gemeente Hollands Kroon is vastgelegd in de nota Reserves en voorzieningen en de nota Weerstandsvermogen. Wat willen we bereiken?
Wat hebben we bereikt?
1. Inzicht in de financiële gevolgen van de decentralisaties en het accommodatiebeleid. 2. Optimaliseren en inbedden van risicomanagement.
Inzicht vergroot in de decentralisaties
3. Het inrichten van projectcontrol.
Aan de audit commissie is een eerste opzet van een projectenrapportage aangeboden. Wat hebben we gedaan? Aan de gemeenteraad is in december 2015 een monitor sociaal domein aangeboden.
Wat gaan we er voor doen? 1. Informatiestromen opzetten m.b.t. financiële gevolgen (financiële rapportage ontwikkelen & borgen binnen de planning en control cyclus). 2. Het continu geven van workshops binnen de organisatie. 3. Een paragraaf projecten opnemen in de P&C cyclus en zorgdragen voor actuele en betrouwbare informatie.
Jaarverslag
Risico bewustzijn verhoogd bij projectleiders en medewerkers
Binnen de organisatie hebben er diverse opleidingstrajecten plaatsgevonden. De paragraaf is opgenomen in de planning en control cyclus.
Pagina 74
Weerstandscapaciteit Hollands Kroon rekent de volgende componenten tot de beschikbare weerstandscapaciteit: • Algemene Reserve • Reserve Risico Grondexploitaties • Stille Reserves • Post onvoorzien • Onbenutte belastingcapaciteit • Reserve vastgoed (in 2014 ontstaan als gevolg van het accommodatiebeleid)
Algemene reserve In Hollands Kroon bedraagt de algemene reserve per 31 december € 10.325.111 het beschikbare deel is € 8.642.693 Dit deel van de reserve kan worden ingezet voor incidentele onvoorziene, onvermijdelijke en onoverkomelijke uitgaven en om risico’s te kunnen afdekken. Risico reserve grondexploitaties Bij vaststelling van de jaarrekening 2014 is het beschikbare saldo ingezet voor de afwaardering van de boekwaarde van ’t Veld Noord. Stille reserves Van een stille reserve is sprake wanneer de actuele waarde van een bezitting hoger is dan de boekwaarde die op de balans is opgenomen. Omdat deze hogere waarde niet op de balans opgenomen mag worden, ontstaat een overwaarde die stille reserve wordt genoemd. Dit is vooral bij gebouwen het geval. Daarbij is het goed om te realiseren dat een groot deel van deze gebouwen een maatschappelijke functie hebben. Dit betekent in de praktijk dat een stille reserve op bijvoorbeeld een sporthal of zwembad, niet automatisch kan worden gerealiseerd. Of de stille reserves gerealiseerd kunnen worden, is namelijk afhankelijk van de uitwerkingen van het vastgestelde accommodatie beleid en de bereidheid van maatschappelijke partners om eventueel een accommodatie over te nemen tegen een bepaald bedrag. Om ervoor te zorgen dat er een reëel beeld ontstaat van de stille reserves is een bepaalde mate van voorzichtigheid toegepast op de waardering van de stille reserves. Uit onderzoek is gebleken dat de stille reserves bij gronden circa € 2 miljoen zijn, voor gebouwen is dit circa € 3,5 miljoen. Vrije ruimte in de belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die er nog is om de belastingen te verhogen. Dit is gebaseerd op een berekening, waarbij rekening wordt gehouden met de OZB macronorm, de werkelijke tariefstijging OZB en de wijziging van de woningwaarde. Het betreft een bedrag van € 150.000. Jaarverslag
Pagina 75
Onvoorziene uitgaven In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen ter dekking van onvoorziene gebeurtenissen. Voor onvoorziene uitgaven is uitgegaan van een raming van € 10.000 tijdens de bestuursrapportage is hiervan in 2015 € 6.300 ter beschikking gesteld Reserve vastgoed Als gevolg van de vaststelling van het accommodatiebeleid is een reserve vastgoed gevormd. De stand van de reserve is € 975.306. Overzicht van de weerstandscapaciteit van de Gemeente Hollands Kroon
De weerstandscapaciteit (€)
in de exploitatie
Algemene reserve (vrij besteedbaar)
8.642.693 5.537.720
Reserve risico grondexploitaties Stille reserves Vrije ruimte belastingcapaciteit Stelpost onvoorziene uitgaven
150.000 3.700
Reserve vastgoed Totaal
Jaarverslag
in het vermogen
975.306 153.700
15.155.719
Pagina 76
Meerjarig verloop Algemene Reserve 2015
2016
2017
2018
Toevoeging
3.154.917 10.325.111 8.973.317 8.642.693 9.057.810
Onttrekking
1.887.616
Stand per 1 januari
Stand per 31 december 10.325.111
1.351.794
330.624
8.973.317 8.642.693 8.642.693
*Per 31 december 2015 is de reserve herindeling opgeheven. Het restant saldo van € 5.215.310 is conform de nota reserves en voorzieningen aan de Algemene Reserve toegevoegd. Daarnaast is laatste tranche Nuon gelden van € 3,4 miljoen ontvangen en toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Lijst met de tien meest risicovolle onderwerpen / projecten voor 2015. De onderstaande lijst is een overzicht van de 10 hoogst gewaardeerde risico’s van Hollands Kroon ultimo 2015. De totale lijst bestaat uit 84 onderwerpen en ze zijn allemaal volgens het geldende risicomanagementbeleid gekwantificeerd. Daarbij is rekening gehouden met de kans dat een risico zich voordoet.
Jaarverslag
Pagina 77
Omschrijving 1 Sociaal domein, decentralisaties.
2 Uitvoering taakstelling accommodatie Beleid
3 Brede school Den Oever
4 Bedrijventerrein Robbenplaat
5 Nieuwbouw De Elshof (300 woningen)
6 De Hoop 5 en 6
Jaarverslag
Toelichting Het betreft de decentralisaties WMO / AWBZ, Jeugdzorg en de participatiewet. Bij de invoering van de decentralisaties zijn er door het Rijk kortingen toegepast op de meegekomen budgeten. Doordat procesen nog niet op orde zijn, is niet inzichtelijk of de begrootte bedragen overschreden worden. Voorbeelden hiervan zijn het niet (tijdeing) aanleveren van gegevens door aanbieders (binnen en buiten de regio), registratie bij het COWWI en slechte ICT-voorzieningen. Huidige inkoop leidt tot onvoldoende getransformeert denken binnen de keten (bijv. verwijzingen door artsen). Tot slot is een langzame cultuuromslag bij inwoners zichtbaar (eigen kracht). Specifiek voor de Huishuidelijke Hulp leiden de financiele problemen TSN tot een risico voor gemeente Hollands Kroon.
Beslag op weerstandsvermogen
€ Het betreft een omvangrijk project met meerdere maatschappelijke partijen. Daaraan is een bezuiniging van €630.000 gekoppeld vanaf 2015 en vanaf 2016 een extra taakstelling van € 72.000 i.v.m. harmonisatie buitensport. In november 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met verder uitvoeringsvoorstellen accommodatiebeleid. In verband met uitstel van besluitvorming over de zwembaden is dekking van de taakstelling in 2017 gedeeltelijk incidenteel gedekt. Wanneer er geen overeenstemming tussen de partijen gevonden kan worden, of sluiting van accommodaties niet kan worden gerealiseerd, is het risico aanwezig dat de bezuiniging niet gehaald wordt. Uit onderzoek kan blijken dat onderdelen van het accommodatiebeleid financieel meer kosten dan aan besparing opleveren, waardoor op onderdelen heroverweging € noodzakelijk kan zijn. Het betreft de ontwikkeling van één huisvesting voor twee scholen, gymlokatie en kinderopvang in Den Oever. Bij de financiering brede school Den Oever is rekening gehouden met een opbrengst van de drie huidige locaties die zullen worden verlaten. Hierbij is rekening gehouden met een netto opbrengst van €425.000. Het risico is aanwezig dat de € opbrengst niet volledig wordt gehaald. De basis van het project is het Masterplan Robbenplaat. De projectdoelstelling is om alle werkzaamheden voor bouw- en woonrijp af te ronden en alle grond te verkopen op Robbenplaat West. Robbenplaat Zuid maakt deel uit van het totaal maar is een private ontwikkeling waar de gemeente geen invloed op heeft. Het risico is aanwezig dat de uitgifte van de gronden vertraagd als gevolg van de huidige laag conjunctuur. Het betreft de ontwikkeling van woningbouw in Anna Paulowna. In de planning ligt om circa 280 woningen te realiseren in het "binnengebied". Er is gestart met de bouw van de eerste fase. Voor de afname van de rest van de grond van Elshof Zuid, tegen de boekwaarde, is mondelinge overeenkomst. Het betreft een lening aan contractpartner Par 2 voor de aankoop van gronden in Wieringerwaard. Par 2 heeft uitstel van betaling van € 2.500.000 per 31 /12/2015 aangevraagd. Dit is vervolgens geweigerd door het college en er wordt momenteel gewerkt aan de grondoverdracht. Om de risico's te beheersen is er een concerngarantie afgesloten.
254.553
447.750
180.000
xxx
xxx
xxx
Pagina 78
Omschrijving 7 Brede school Slootdorp 8 Inkoop
9 Claims 10 Vervuilde grond
Toelichting Het betreft de bouw van een school met een gymzaal in Slootdorp. Het risicobedrag houdt verband met eventuele stijging van de normkosten of het ontstaan van planschade. De gemeente is gehouden aan het eigen inkoopbeleid, Nationale en Europese aanbestedingsregelgeving. Het risico is aanwezig dat een bepaalde aanbesteding niet volgens de juiste procedure wordt gevoerd wat mogelijk kan leiden tot claims. De toename van claims tegen de gemeente (o.a. planschade) In het verleden was het toegestaan om sloopafval onder de grond op te slaan. Bij de gemeente is één geval bekend waar dit heeft plaatsgevonden. De betreffende locatie voldoet aan de huidige regelgeving, echter bij herontwikkeling of een wijziging in de regelgeving zijn de kosten fors. Totaal top 10 risico's openbaar Totaal top 10 risico's vertrouwelijk Overige kleinere risico's (74) Totaal beslag op weerstandsvermogen
Beslag op weerstandsvermogen € €
70.875 11.250
€ €
49.500 112.500
€ € € €
1.126.428 562.500 2.239.200 3.928.128
De kleinere risico’s hebben betrekking op onder andere het risico van tegenvallende bouwleges, eventueel extra kosten bij een faillissement van een leverancier (bijv. leerlingenvervoer) of het risico van tegenvallende dividend opbrengsten.
Jaarverslag
Pagina 79
Ratio weerstandsvermogen Het is mogelijk om de risico’s af te zetten tegen de buffers van gemeente Hollands Kroon. Door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen het verwachte financiële gevolg van alle risico’s samen, worden conclusies getrokken over het weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt door middel van een berekening omgezet in een ratio weerstandsvermogen. Een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 is op dit moment acceptabel en valt onder de kwalificatie ‘voldoende’.
Ratio weerstandsvermogen =
Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit
De ratio kan worden gemeten in onderstaande tabel: Waarderingscijfer A
Ratio weerstandsvermogen 2,0 < x
Betekenis Uitstekend
B
1,4 < x < 2,0
Ruim voldoende
C
1,0 < x < 1,4
Voldoende
D
0,8 < x < 1,0
Matig
E
0,6 < x < 0,8
Onvoldoende
F
x < 0,6
Ruim onvoldoende
Gemeente Hollands Kroon heeft waarderingscijfer C vastgesteld als uitgangspunt. Beoordeling ratio De beschikbare weerstandscapaciteit is € 15.309.419 en de benodigde weerstandscapaciteit is € 3.928.128. Dit laatste bedrag is berekend in een risicomodel, waarin alle risico’s zijn gekwantificeerd. Deze kwantificering heeft plaatsgevonden volgens het vastgestelde beleid. Bij het invullen van deze gegevens komt de begrote ratio per 31-12 -2015 op 3,90. De ratio voor gemeente Hollands Kroon is hiermee waarderingscijfer ‘A, Uitstekend’. In de begroting 2015 was de ratio 1,93. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van de herindelingsreserve aan de algemene reserve. Bij het opstellen van de begroting 2015 was deze mutatie nog niet bekend. Daarnaast zijn een aantal risico’s beheerst en is het benodigde
Jaarverslag
Pagina 80
weerstandscapaciteit gedaald van € 4,7 miljoen naar € 3,9 miljoen. In het najaar 2016 wordt het risicomanagementbeleid herzien. Mogelijk dat wij u voorstellen om de stille reserves geen onderdeel meer uit te laten maken van het beschikbare weerstandscapaciteit. De ratio komt in dat geval op 2,53. Kengetallen Kengetallen
Werkelijk 2014 55%
Begroot 2015 48%
Werkelijk 2015 47%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
63%
55%
54%
Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte
39% 4%
39% -3%
41% 1%
Grondexploitatie
12%
9%
11%
110%
107%
107%
Netto schuldquote
Belastingscapaciteit
De gemeente Hollands Kroon staat er relatief goed voor. Via de website van de VNG kunt u zien dat gemeente Hollands Kroon relatief goed scoort op bovenstaande onderdelen (kengetallen financiële positie eind 2013, positie 132). Ook via de website www.waarstaatjegemeente.nl bij het onderdeel gemeente financiën valt op dat Hollands Kroon een relatief lage schuld heeft en een hoge solvabiliteit in vergelijking met de rest van Nederland. Daarnaast is de ratio weerstandsvermogen “Uitstekend” en is de structurele exploitatieruimte acceptabel.
Jaarverslag
Pagina 81
Paragraaf 2. Financiering Inleiding
Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de treasuryfunctie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. De gemeente Hollands Kroon heeft eigen kaders vastgesteld op het gebied van treasury in het treasurystatuut en de financieringsparagraaf in begroting en jaarverslag. In het treasurystatuut zijn uitgangspunten en kaders opgenomen ten aanzien van het risicobeheer betreffende uitgezette gelden, het renterisicobeheer, het koersrisicobeheer, het kredietrisicobeheer en het intern liquiditeitsbeheer. Vanaf eind 2013 is door het rijk het schatkistbankieren voor lagere overheden ingevoerd. Dit is als wetswijziging in de wet FIDO opgenomen. Schatkistbankieren houdt in dat gemeenten tijdelijk overtollige middelen verplicht beleggen bij het rijk.
Renterisicobeheer Kasgeldlimiet (kort geld) Ter beperking van renterisico’s op de korte schuld dienen de gemeenten te voldoen aan de kasgeldlimiet. Dit betekent dat de korte schuld voor gemeenten maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mag bedragen. De korte schuld bestaat uit het opnemen van gelden met een oorspronkelijke rente typische looptijd korter dan één jaar en de schuld in rekening-courant en is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. De gemeente Hollands Kroon heeft geen kortlopende geldleningen.
Jaarverslag
Pagina 82
Kasgeldlimiet (* € 1.000) Totaal jaarbegroting 2015 (lasten) Kasgeldlimiet 8,5%
€ 89.965 € 7.647
De kasgeldlimiet is niet structureel overschreden. Daarom was er geen noodzaak om een vaste geldlening af te sluiten
(4) (5) (6a) (6b)
Kasgeldlimiet (1)-(2)=(3) Ultimo kwartaal 1 Ultimo kwartaal 2 Ultimo kwartaal 3 Ultimo kwartaal 4 Gemiddelde van (3) Kasgeldlimiet (KGL) (5>4) ruimte onder de KGL (4>5) overschrijding van de KGL
(1) Vlottende Schuld 928
(2) Vlottende Middelen 462 2.188 12.426 6.989
(3) Netto vlottend (+) of overschot Middelen (-) 466 -2.188 -12.426 -6.989 -5.284 7.647 12.931
Renterisiconorm (lang geld) Met behulp van de renterisiconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd van langer dan één jaar). De renterisiconorm is bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dat wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Hierbij is een minimumbedrag bepaald van € 2,5 miljoen. Jaarverslag
Pagina 83
Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op langlopende schulden. Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen, dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten. Renterisiconorm (* € 1.000) Begrotingstotaal 2015 Renterisiconorm 20% Aflossingen en renteherziening 2015
Renterisiconorm Renteherzieningen Aflossingen Renterisico (1+2) Renterisiconorm Ruimte onder (5a)=(4>3) renterisiconorm Overschrijding (5b)=(3>4) renterisiconorm (1) (2) (3) (4)
Jaarverslag
€ 89.965 € 17.993 € 4.145
2015
2016
2017
2018
4.145 4.145 17.993
6.654 6.654 17.629
4.114 4.114 17.329
4.064 4.064 17.226
13.848
10.975
13.215
13.162
Pagina 84
Kredietrisicobeheer Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van door de gemeente aan derden verstrekte leningen en bij derden ondergebrachte beleggingen. (* € 1.000) Overige instellingen (ABN-AMRO garantieproduct)
€ 6.807
Gemeentefinanciering Eind 2015 heeft de gemeente € 49.051.000 aan aangetrokken leningen. Ongeveer € 42.910.000 is voor financiering van gemeentelijke uitgaven en € 6.141.000 betreft de destijds doorgeleende leningen aan woningbouwverenigingen. De liquiditeitsprognose wordt regelmatig herzien door informatie uit de organisatie. Dat stelt ons continu in staat om de financieringsbehoefte van de gemeente te bepalen. Debiteuren- en crediteurenbeheer Het debiteurenbeheer van de gemeente behoort tot de normale bedrijfsactiviteiten. Gezien de ervaringen met het debiteurenbeheer is het kredietrisico als laag te kwalificeren. Wel is het merkbaar dat er meer, vooral door belastingdebiteuren, beroep wordt gedaan op schuldsanering als gevolg van de economische crisis. Het crediteurenbeheer is zodanig ingericht dat wij altijd in staat zijn om tijdig aan onze kortlopende verplichtingen te voldoen. Schatkistbankieren Eind 2015 is het saldo rekening courant met de schatkist € 3.584.880 . Financieringsfunctie De financieringsfunctie bestaat uit de volgende onderdelen: - De betaalde rentelast over de opgenomen langlopende geldleningen en het kortlopend rekening-courant bedraagt € 1.745.000; - De ontvangen rentebaten over de uitzettingen bedragen € 814.000.
De financieringsfunctie is dan ook € 931.000 negatief
Jaarverslag
Pagina 85
EMU-saldo Het EMU-saldo (begrotingssaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale overheden) van een bepaald land in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Decentrale overheden moeten het EMU-saldo berekenen, zodat op macro niveau het EMU-saldo voor Nederland kan worden bepaald. Het EMU-saldo van de gemeente Hollands Kroon voor het jaar 2015 is in het volgende overzicht berekend. EMU-saldo (* € 1 +2 +3 -4 +5 +6 -7 +8 -9 -10 -11
Jaarverslag
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking Afschrijvingen t.l.v. exploitatie Bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie Investeringen in (im)materiele vaste activa baten uit bijdragen van andere overheden Desinvesteringen in (im)materiele vaste activa aankoop grond (die niet in de exploitatie staan) baten bouwgrondexploitatie (niet verantwoord in expl.) lasten op balanspost voorzieningen lasten i.v.m. transactie derden (niet verantw. In expl.) verkoop effecten berekend EMU-saldo
2015
2016
5.114 4.836 4.860 4.174
2017
2018
266 4.860 251 6.479
1.216 5.584 285 5.924
1.541 6.050 461 3.983
3.480
451
330
274
7.205
-1.553
831
3.795
49
Pagina 86
Paragraaf 3. Lokale heffingen
Inleiding
Elke gemeente in Nederland heeft de mogelijkheid om zelfstandig belastingen en heffingen op te leggen. Dat kan zijn voor taken die zij doet in het algemeen belang, maar ook voor specifieke werkzaamheden of levering van diensten. Dit totale pakket van de lokale lasten is vastgelegd in de belastingverordeningen. De hoogte van de lokale heffingen wordt o.a. bepaald door de ambities van de gemeente. Hoe meer ambities er zijn bij het bestuur, des te meer middelen er beschikbaar moeten zijn om ze te realiseren. Het verhogen van de inkomsten via lokale heffingen betekent dat de inwoners meer moeten betalen.
Trends & Ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkelingen in 2015 op het gebied van de lokale belastingen hebben plaatsgevonden op de volgende gebieden: • waardeontwikkeling van het onroerend goed. De WOZ-waarden zijn waren op peildatum 1 januari 2014 (belastingjaar 2015) gedaald. • afnemend aantal bezwaren van zogenaamde ‘no-cure-no-pay-bureaus’. Het aantal verkopen begint langzaam weer op te lopen. Globaal worden bij de herwaardering de verkopen betrokken die binnen driekwart jaar voor of na de peildatum (1 januari 2014) hebben plaatsgevonden. Het lage aantal verkopen maakt het herwaarderen lastiger. Gebleken is dat er bij de waardering voor 2015 sprake was van een waardedaling van gemiddeld 4,2% bij de woningen en een waardedaling van gemiddeld 2,2% bij de niet-woningen. Ook in belastingjaar 2015 hebben we actief ingezet op de informele bezwaarafhandeling. Dit betekent dat als mensen het niet eens zijn met de WOZ-waarde, zij geen bezwaar hoeven te schrijven, maar dat zij kunnen bellen. De WOZ-waarde wordt dan opnieuw beoordeeld en er volgt een ambtshalve uitspraak binnen zes weken na dagtekening van de aanslag. In 2015 zijn er 88 bezwaren ambtshalve afgehandeld. Jaarverslag
Pagina 87
In het aantal bezwaren van ‘no-cure-no-pay’-bureaus is er geen groot verschil. In 2014 waren dit er 85. Voor 2015 zijn dit er 97. Wanneer een bezwaar in dit geval gegrond verklaard wordt, moet kostenvergoeding betaald worden op basis van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit proceskosten bestuursrecht als zij hierom verzoeken. Het bedrag aan uit te keren kostenvergoeding is voor 2015 na genoeg gelijk aan het bedrag voor2014
Het gemeentelijk belastingbeleid Het coalitieakkoord bepaalt voor een groot gedeelte de invulling van beleid. Dit beleid is terug te vinden in: • diverse belastingverordeningen; • doorberekening van kosten en tarieven van derden; • gemeentelijk rioleringsplan; • programmabegroting. In Hollands Kroon worden de volgende belastingen geheven: • onroerende zaakbelasting; • rioolheffing; • afvalstoffenheffing; • begraafrechten; • toeristenbelasting; • forensenbelasting; • havengeld; • leges.
Tarieven Het uitgangspunt is: kostendekkende tarieven in rekening brengen bij de inwoners, het maatschappelijk middenveld en bedrijven voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing, begraafrechten, havengeld en leges. Voor de onroerende zaakbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting geldt dat deze inkomsten ten goede komen aan de algemene middelen. Voor deze belastingen geldt niet de beperking van kostendekkendheid. Voor de toeristenbelasting wordt € 0,25 per overnachting bestemd voor toeristische doeleinden.
Jaarverslag
Pagina 88
Onroerendezaakbelasting Onder de naam onroerendezaakbelastingen worden over onroerende zaken die binnen de gemeente Hollands Kroon liggen, twee directe belastingen geheven: 1. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak, zijnde een niet-woning, al dan niet op grond van eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt; 2. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft op grond van eigendom, bezit of beperkt recht. Er bestaat een tariefdifferentiatie voor woningen en niet-woningen. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) wordt van elke individuele onroerende zaak de waarde vastgesteld. Deze waardegegevens worden gebruikt door de gemeente (onroerendezaakbelasting), het waterschap (watersysteemheffing) en de belastingdienst (inkomstenbelasting en successierecht). De gemeente mag de opbrengst van de onroerendezaakbelasting niet ongelimiteerd verhogen. Om een onevenredige stijging van de collectieve belastingdruk in Nederland te voorkomen is er een macronorm vastgesteld. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën. De macronorm voor 2015 was vastgesteld op 3%. In de opbrengst zijn ook kosten voor de compensatie onderhoud wegen van de voormalige gemeente Niedorp meegenomen. Bij het bepalen van de opbrengst spelen twee factoren een belangrijke rol: • WOZ-waarden • Tarieven Als de WOZ-waarden dalen en de gemeente wil een gelijke opbrengst realiseren, dan moet het tarief ten opzichte van het vorige jaar stijgen.
Jaarverslag
Pagina 89
In 2015 waren de onderstaande tarieven van toepassing.
Woning Niet-woning
Eigenaar 0,1273% 0,1743%
Eigenarenbelasting van woningen + niet-woningen Gebruikersbelasting van niet woningen Totaal
Gebruiker Woning Niet-woning
Niet van toepassing 0,1390%
Opbrengsten Begroting 2015 Rekening 2015 € 7.007.102 € 7.112.827 € 1.293.379 € 1.367.290 € 8.300.481
€ 8.480.117
Het resultaat is dat er € 180.000 meer is ontvangen dan begroot. Dat komt doordat de totale WOZ-waarde van alle objecten in werkelijkheid hoger was, dan waar bij berekening van het tarief van is uitgegaan. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de areaaluitbreiding. Bij de areaaluitbreiding is een aanname gedaan, omdat er nog geen definitieve waarde bekend was. Het datacentrum van Microsoft is zo’n object dat onder de areaaluitbreiding valt.
Rioolheffing Rioolheffing wordt geheven ter dekking van de kosten die verband houden met de aanwezigheid en het gebruik van de gemeentelijke riolering. Gemeenten zijn verplicht op basis van de Wet milieubeheer periodiek een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het rioleringsplan verschaft inzicht in de kosten die verband houden met de aanleg, vervanging en het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel. Voor de jaarlijkse financiële consequenties van het rioleringsplan kan rioolheffing worden geheven. In de praktijk kunnen rioolheffingen worden geheven voor het: • tot stand brengen van een aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel; • hebben van een aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel; • afvoeren van afvalwater op het gemeentelijke rioolstelsel; • hebben van belang bij de uitvoering van de gemeentelijke watertaken (hemelwatertaak en grondwatertaak). Jaarverslag
Pagina 90
In 2015 is het tarief van de rioolheffing behoorlijk lager dan het tarief van 2014. Er is een nieuwe berekening van de kostendekking voor de rioolheffing gemaakt. Door efficiënter te werken en 25% van het riool niet vervangen maar te relinen (het riool wordt voorzien van een nieuwe binnenkant), gaan de kosten voor het onderhoud van het riool naar beneden. Daarom kon ook het tarief naar beneden. Dit heeft geleid tot het volgende tarief voor 2015: Belastingsoort Rioolheffing
Totaal opbrengsten
Tarief € 207,60 Begroting 2015 € 4.035.432
Rekening 2015 € 4.059.110
Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan de feitelijke gebruiker van een perceel waarvoor de gemeente verplicht is tot inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen van particuliere huishoudens. Dat betekent dat de gemeente de afvalstoffenheffing binnen het gebied mag heffen, ook als er geen afval wordt aangeboden. Voor afvoeren en verwerken van bedrijfsafval heeft de gemeente geen verplichtingen. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat geen winst mag worden gemaakt door de gemeente. De begrote opbrengst van de heffing mag niet hoger zijn dan de begrote kosten voor de voorziening. Het uitgangspunt in Hollands Kroon is een 100% kostendekkende opbrengst. Gemeente Hollands Kroon neemt diensten af van HVC voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Na het afronden van de stickeractie in de voormalige gemeenten Wieringen en Niedorp voor de extra containers, zijn nu ook de extra containers van de voormalige gemeente Wieringermeer in onze administratie opgenomen. De inning werd nog door HVC gedaan.
Jaarverslag
Pagina 91
De tarieven zijn ten opzichte van 2014 niet gewijzigd. Afvalstoffenheffing tarieven Eenpersoons Tweepersoons Meerpersoons Extra container
Tarieven € 200,04 € 285,00 € 309,96 € 75,00 Begroting 2015 € 5.416.302
Totaal opbrengsten
Rekening 2015 € 5.397.243
Lokale lastendruk Om de vergelijking tussen gemeenten op het gebied van belastingen te kunnen maken, wordt vaak de term lokale lastendruk gebruikt. In de regel is de lokale lastendruk opgebouwd uit OZB, riool- en afvalstoffenheffing. Bij de berekening van de OZB wordt de gemiddelde woningwaarde in de gemeente als maatstaf gebruikt. Voor Hollands Kroon komt de lokale lastendruk op circa € 772,00. Vergelijking met het landelijk gemiddelde (op basis van COELO, 2015) geeft het volgende beeld:
Meerpersoonshuishouden Gemiddelde woningwaarde OZB tarief OZB heffing Afvalstoffenheffing Rioolheffing TOTAAL
Jaarverslag
Hollands Kroon 2015 € 200.000 0,1273% 254 310 208 772
Pagina 92
Vergelijking lokale lastendruk regio 2015
Gemeente
Lasten mph (Coelo 2015)
Lasten eph (Coelo 2015)
rangnummer mph (Coelo 2015)
OZB tarief woningen (Coelo 2015)
OZB tarief nietwoningen (Coelo 2015)
gemiddelde WOZ waarde woningen (CBS 2014)
Nederland (gem) Regionaal Schagen Texel Den Helder Hollands Kroon Langedijk Medemblik
666 617 697 772 759 749
627 525 598 659 666 657
97 43 139 272 251 238
0,1292 0,0457 0,1420 0,1273 0,1126 0.0936
0,3067 0,1323 0,5872 0,3133 0,3582 0,2587
222.000 258.000 147.000 206.000 257.000 219.000
Opmeer
782
684
294
0.1062
0,2500
233.000
Kwijtschelding Als een belastingplichtige geen of weinig financiële middelen heeft om de gemeentelijke belastingaanslag te kunnen betalen, kan onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding worden verleend. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffen- en de rioolheffing. Deze derving van inkomsten mag door de gemeente worden meegenomen als kostenpost voor het berekenen van het tarief van de betreffende heffing. Bij de toetsing wordt gebruik gemaakt van de voorwaarden van de invorderingswet.
Jaarverslag
Pagina 93
Andere heffingen en rechten De gemeente Hollands Kroon maakt verder gebruik van de volgende heffingen en belastingen: begraafrechten, toeristenbelasting, forensenbelasting, havenen liggeld en leges. Opbrengst 2015 Begraafrechten Toeristenbelasting Forensenbelasting Haven- en liggeld Leges
Kostendekkend € 90.399 € 159.210 Niet kostendekkend Kostendekkend
Verder bestaat er voor de gemeente nog de mogelijkheid om reclamebelasting, precariobelasting, hondenbelasting en baatbelasting op te leggen. De uitvoering van het opleggen van deze belastingen is echter behoorlijk arbeidsintensief en ook niet onomstreden. Daarom is afgezien van het heffen van deze belastingen. Voor 2017 wordt nog wel gekeken naar de invoering van precariobelasting.
Jaarverslag
Pagina 94
Paragraaf 4. Grondbeleid Met grondbeleid worden instrumenten ingezet om beleid van onder andere ruimtelijke ordening, wonen, economie en arbeid, maatschappelijke ontwikkeling en verkeer en vervoer te realiseren. Grondbeleid heeft een volgend, dienend karakter voor doelstellingen van andere beleidsvelden. De doelstelling van het gemeentelijke grondbeleid is binnen de gestelde doelen van ruimtelijke ordening en andere beleidssectoren de gewenste verandering van het grondgebruik te realiseren met inzet van juridische en financiële instrumenten. De doelen zijn beschreven in de nota Grondbeleid. Regionaal beleid In 2014 is gestart met het opstellen van een Kwalitatief Woningbouw Programma Kop van Noord-Holland (KWK). De gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel en de provincie Noord-Holland zijn hierbij betrokken. Het doel is een bouwprogramma voor de Kop van Noord-Holland op te stellen. Gemeentelijk beleid In december 2013 heeft de raad de woonvisie van de gemeente Hollands Kroon vastgesteld. In de woonvisie zijn de initiatieven tot 2020 beschreven. Het woningbouwprogramma is met name gericht op de kernen Anna Paulowna, Hippolytushoef, Nieuwe Niedorp/Winkel en Wieringerwerf. In de overige kernen wordt vraagafhankelijk gebouwd.
Trends & ontwikkelingen • • • • •
Jaarverslag
Afnemende woningmarkt Afnemende bedrijvenmarkt Toenemende financieringsmoeilijkheden Verzwarend provinciaal beleid, aangescherpte regelgeving vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten en het Kwalitatief Woningbouw Programma Kop van Noord-Holland Terugtredende overheid die vooral gaat ondersteunen in plaats van zelf ontwikkelen
Pagina 95
Beleidsdoel Met het grondbeleid geven wij helderheid over de rol en de doelstellingen van de gemeente. Het doel is erop gericht om binnen vier jaar de gemeentelijke grondposities met 50% te hebben verminderd. Dat vindt plaats door verkoop van ontwikkellocaties aan private partijen en door het innemen van een sturende rol.
Wat willen we bereiken? De exploitatieresultaten van de gemeentelijke grondexploitaties vanaf 2015 minimaal kostenneutraal te houden/te maken Wat gaan we er voor doen? Alle gemeentelijke grondexploitaties doorlichten en herijken Opstellen Meerjaren Prognose Grondexploitaties Voor zover van toepassing afwaarderen van voorraden grond Indien van toepassing het treffen van een voorziening voor verliesgevende exploitaties Onderhandelen met private partijen over verkoop van ontwikkellocaties Geen nieuwe gronden verwerven
Jaarverslag
Wat hebben we bereikt? Bij de jaarlijkse herziening van de Meerjaren Grond exploitaties zijn er geen verwachten verliezen zichtbaar geworden Wat hebben we gedaan? Jaarlijks worden de grondexploitaties door gelicht en middels de rapportage Meerjaren Prognose Grondexplaitatie wordt de raad geïnformeerd. Voor het vaststellen van de jaarstukken heeft de raad de Meerjaren Prognose Grondexploitaties ontvangen. Niet van toepassing Niet van toepassing Er zijn diverse anterieure overeenkomsten afgesloten met ontwikkelaars. In 2015 zijn geen nieuwe gronden verworven.
Pagina 96
Wat gaat het kosten? Het grondbeleid kan een grote financiële impact hebben. De eventuele baten, maar vooral ook de financiële risico’s zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. Dat zal de komende jaren voor Hollands Kroon niet anders zijn. Boekwaarde Nog te realiseren 1-jan-16 opbrengsten incl. rente
Nog te maken kosten incl. rente
Einddatum exploitatie
Resultaat Netto Contante Tussentijdse op Waarde per voorziening of eindwaarde 31-dec-15 afwaardering
Actief grondbeleid Robbenplaat
-9.647.886
9.795.067
-6.661.658
31-12-2030
-6.514.477
-4.059.607
Industrieweg
65.507
685.757
-65.381
31-12-2020
685.883
600.458
1.656.123 0
Hoornseweg
-1.401.003
2.707.308
-600.770
32-12-2022
705.535
565.248
0
230.410
1.156.818
-1.278.849
31-12-2020
108.379
92.118
0
-1.955.204
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
250.000
14.344.950
-8.606.658
0
-5.014.681
-2.801.783
1.906.123
Den Oever Zuid II Passief grondbeleid Elshof Zuid Parklaan Hippolytushoef Totaal
-181.423 -12.889.599
Lopende projecten Ontwikkeling en uitvoering door de gemeente • Ontwikkeling Havenweg in Den Oever • Robbenplaat in Wieringerwerf • Industrieweg en Hoornseweg in Middenmeer • Plan Parklaan in Hippolytushoef (voorshands nog uitvoering door gemeente)
Jaarverslag
Pagina 97
Ontwikkeling en uitvoering door derden, inbreng gronden door gemeente • •
Grondexploitatie De Elshof-Zuid in Anna Paulowna Plan De Hoop in Wieringerwaard
Ontwikkeling en uitvoering door derden Er zijn diverse ontwikkelingen waarbij er geen financiële gevolgen zijn voor de gemeente
Winstneming Winst nemen op grondexploitaties wordt beheerst door het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel. Het voorzichtigheidsbeginsel brengt met zich mee dat het realiseren van winst wordt uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. In paragraaf 9 van de nota grondbeleid wordt uitvoerig ingegaan op winstneming uit grondexploitaties. Dit jaar heeft voor de industrieweg tussentijdse winstneming ,€ 366.000 , plaats gevonden. Risico’s Aan de gemeentelijke grondexploitaties zijn risico’s verbonden. Door de economische ontwikkelingen bestaat het risico dat de exploitatie resultaten lager uitvallen dan de prognoses. In de grondexploitaties zitten overigens wel enkele procenten onvoorzien afhankelijk van de kostensoorten. Met name looptijdrisico’s (het duurt langer voordat opbrengsten worden gerealiseerd waardoor rentekosten op al gedane uitgaven hoger worden dan ingerekend), calculatierisico’s (de werkelijke kosten en opbrengsten zullen hoger respectievelijk lager zijn dan de ingerekende kosten en opbrengsten) en afzetrisico’s spelen parten in de grondexploitaties. Afhankelijk van de fase waarin een exploitatie zich bevindt, zijn de bovengenoemde risico’s groter of kleiner. De risico’s nemen af naar mate de uitvoering van de projecten vordert.
Jaarverslag
Pagina 98
Paragraaf 5. Kapitaalgoederen In de openbare ruimten van Hollands Kroon vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig zoals wegen, riolering, kunstwerken, bomen, verlichting, water en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud er van zijn bepalend voor het aanzien van onze gemeente en uiteraard voor de benodigde structurele, jaarlijkse lasten.
Accommodatiebeleid en onderhoud gemeentelijke gebouwen en accommodaties Voor de gebouwen die in gemeentelijk eigendom en beheer zijn, zijn in 2013 meerjarenonderhoudsplan (MJOP’s) opgesteld. Deze leveren een bijdrage aan het in 2013 vastgestelde accommodatiebeleid om inzage te verkrijgen over de (toekomstige) kosten voor deze gebouwen en het gewenste onderhoudsniveau. Het gaat om gemeentelijke gebouwen, welzijnsaccommodaties, sportaccommodaties en onderwijsgebouwen. De kosten voor de MJOP’s zijn niet in de programmabegroting opgenomen. Vastgoedregistratie en beeldkwaliteit Voor het in stand houden van de kwaliteit van de openbare ruimte en het plannen van het benodigde onderhoud maken we gebruik van een vastgoedregistratiepakket. In dit pakket is digitaal vastgelegd wat en in welke hoeveelheden wij moeten beheren. In combinatie met het kwaliteitsplan vormt dat de basis voor het beheer in onze gemeente. Aan de hand van de gewenste kwaliteit geven wij aan welke onderhoudsmaatregelen moeten worden uitgevoerd en welke kosten dat met zich meebrengt.
Schattingswijziging Op basis van de nieuwe nota activeren en afschrijven maken we vanaf 2015 gebruik van de annuïtaire afschrijvingsmethode om te komen tot constantere kapitaallasten en daarmee een stabielere begroting. Bovendien kunnen vervangingsinvesteringen beter worden opgevangen door de al opgenomen kapitaallasten.
Jaarverslag
Pagina 99
Beleidsdoel(en) Inzicht in de benodigde onderhoudsmaatregelen om onze kapitaalgoederen in de openbare ruimte op een kwalitatief vastgesteld niveau te houden is essentieel. In 2013 zijn diverse meerjarenonderhoudsplannen vastgesteld, zoals het meerjarenplan onderhoud wegen, het onderhoudsplan bruggen en een verlichtingsplan. Deze plannen zijn in 2014 leidend bij het onderhoud en renovatie en worden, indien nodig, tijdig geactualiseerd. Als er op een locatie wordt gewerkt wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk werk tegelijkertijd uit te voeren: ‘werk met werk maken’. Dat houdt in dat de overlast voor de burger tot een minimum wordt beperkt. In de beleidsnota reserves en voorzieningen wordt nader ingegaan op het vormen van voorzieningen en bestemmingsreserves om onder meer kosten voor (groot) onderhoud, renovatie en herinrichtingen meerjarig te kunnen dekken. De basis hiervoor ligt in de meerjarenonderhoudsplannen uit 2013. Wat gaan we wanneer doen? Activiteit Actualiseren meerjarenplannen onderhoud (indien nodig) Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 – 2019 (VGRP) opstellen Meerjarenplan water opstellen (inclusief baggerplan) Groenstructuurvisie opstellen
Jaarverslag
Realisatie Openbare verlichting, Wegen (actualisatie), Accommodatiebeleid Vastgesteld Baggerplan is vastgesteld In afwachting van de Omgevingsvisie nog niet gerealiseerd
Pagina 100
In onderstaande tabel wordt per categorie kapitaalgoed een overzicht verstrekt wat de huidige status van het onderhoud is en daarbij behorende financiële consequenties. Vastgestelde beleidskaders
Categorie
Vastgesteld kwaliteitsniveau
Beheers- en onderhoudsplannen
Financiële realisatie
In welke mate is de achterstand in onderhoud ingelopen?
Zo ja, zijn er voldoende voorzieningen/reserves voor achterstallig onderhoud?
Kunstwerken
Ja
Basis: veilig, heel, schoon, geen kapitaalsvernietiging
Beleidsplan 2013 t/m 2017 Meerjarenraming 2012 t/m 2022
€ 2.180.738
De achterstand is voor 60% uitgevoerd
Er is budget voor het wegwerken van achterstallig onderhoud
Riolering
Ja Gemeentelijk Riolering Plan 20102015
Ja, Riool moet voldoen aan 7 doelen die in het GRP staan vermeld.
In GRP is eea uitgewerkt op strategisch niveau. Voor meerjarenplanning is een operationeel Plan tot 2022 door de raad vastgesteld.
Nvt
Ja, Bij laatste rioolinspecties is gebleken dat een groot deel van Niedorp niet aan de gewenste kwaliteit voldoet.
Ja.
Uitgangspunten zijn veilige wegen en voorkomen van kapitaalsvernietiging
Meerjarenplanning voor vijf jaar
€ 1.447.165
n.v.t.
Egalisatie reserve wegen
Het nieuwe GRP wordt opgesteld met Noordkopgemeenten in 2016-2017. Tot vaststelling nieuwe GRP blijft vigerend Wegen
Jaarverslag
GRP van toepassing. Er is een kwaliteitsplan openbare ruimte. Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van technische noodzaak
Pagina 101
Vastgestelde beleidskaders
Categorie
Vastgesteld kwaliteitsniveau
Beheers- en onderhoudsplannen
Financiële consequenties conform plannen n.v.t.
In welke mate is de achterstand in onderhoud ingelopen? ? Geen achterstallig onderhoud
Zo ja, zijn er voldoende voorzieningen/reserves voor achterstallig onderhoud? n.v.t.
Openbare verlichting
Beleid is in 2015 vastgesteld. Vervanging o.b.v van technische noodzaak.
Is in het beleidsplan meegenomen
Het beheer is in het plan beschreven.
Water (Havens,
Baggerplan
Legger HHNK
10 jaar (2025)
n.v.t.
n.v.t.
Ja
Groen (incl.
Kwaliteitsplan
Kwaliteitsplan
n.v.t.
sportfaciliteiten)
openbare ruimte
openbare ruimte
Beschreven in raamovereenkomst/bestek
18 jaar
Nee
Op ad hoc basis zijn achterstanden in het groen weggewerkt. In november is het accommodatiebeleid grotendeels vastgesteld hierdoor is er duidelijkheid gekomen over de sportfaciliteiten. Op termijn gaan alle accommodaties over. Over de onderhoudskosten zijn afspraken gemaakt. Ja
Ja
Baggeren en Beschoeiingen)
Accommodatiebeleid
Gemeentelijke gebouwen
Nee
Het meerjaren onderhoudsplan is niet vastgesteld
Jaarverslag
Pagina 102
Paragraaf 6. Verbonden partijen Definitie verbonden partij Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Met bestuurlijk belang bedoelen we dat de gemeente een zetel heeft in het bestuur van een rechtspersoon of stemrecht heeft. De burgemeester, een wethouder, raadslid of ambtenaar vervult dan namens de gemeente één of meer van de volgende functies bij die rechtspersoon: - lid van het Algemeen Bestuur; - lid van het Dagelijks Bestuur; - voorzitter; - secretaris; - penningmeester. De gemeente heeft een financieel belang als de middelen die ze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Als een gemeentelijke taak wordt uitgevoerd door een verbonden partij, dan blijft de gemeente uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s.
Beleidskaders Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening (op basis van artikel 212 Gemeentewet) worden beheersmatige aspecten in paragrafen van de begroting behandeld. Een onderdeel hiervan is de paragraaf Verbonden partijen. De huidige financiële verordening bevat geen bepalingen over de verbonden partijen.
Jaarverslag
Pagina 103
Het bestuurlijke en financiële risico van verbonden partijen De risico's, die kleven aan een verbonden partij, zijn onder te verdelen in bestuurlijke en financiële risico's. Het bestuurlijke risico bestaat uit het verder op afstand staan van de gemeente door de overdracht van de taken aan de verbonden partij en de ‘dubbele petten rol’ van de gemeentelijke vertegenwoordiger in het bestuur van een verbonden partij. Door het op afstand staan van de gemeente zijn de informatievoorziening en de beïnvloedingsmogelijkheden voor het gemeentebestuur minder vanzelfsprekend dan bij de eigen gemeentelijke organisatie. De gemeente moet dus meer moeite doen om zijn rol als klant/opdrachtgever waar te maken. Tegelijkertijd is zij als bestuurder/eigenaar wel medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de verbonden partij. Een gemeenschappelijke regeling, waarbij de gemeente alleen in het algemeen bestuur is vertegenwoordigd en niet in het dagelijks bestuur, zet de gemeenschappelijke regeling dus meer op afstand. De directe bestuurlijke invloed vermindert. De maximale participatie in het bestuur van zo'n verbonden partij maakt die afstand kleiner. Die bestuurlijke bemoeienis heeft echter ook een keerzijde, namelijk als de belangen van de verbonden partij niet overeenkomen met de belangen van de gemeente. Het bestuurslid wordt geacht zowel de belangen van de verbonden partij als de belangen van de gemeente die hij vertegenwoordigt te behartigen (de dubbele pet). Dat kan de bestuurder in een moeilijke situatie brengen. Integriteit en transparantie binnen de bestuurlijke rollen en verantwoordelijkheden zijn dan ook van groot belang. De gemeente stelt financiële middelen ter beschikking aan verbonden partijen om de overeengekomen maatschappelijke taken voor de deelnemers uit te voeren. Als die taak niet naar behoren wordt uitgevoerd, dan heeft de gemeente (een deel van) haar middelen ondoelmatig uitgegeven. Als het gaat om gemeenschappelijke regelingen staat de gemeente bovendien samen met de andere deelnemers garant voor eventuele tekorten. Bij vennootschappen draagt de gemeente het risico over het geïnvesteerde kapitaal en het mislopen van eventuele dividendopbrengsten. Een deelneming, die ophoudt te bestaan, resulteert in een eenmalige afboeking van de restant boekwaarde van die deelneming ten laste van de algemene reserve. Omdat de gemeente haar deelnemingen op grond van het BBV moet waarderen tegen verkrijgingsprijs, is de boekwaarde van bijvoorbeeld de aandelen veel lager dan de actuele waarde. Het echte risico zit hem dan ook niet zo zeer in de eenmalige afwaardering van de boekwaarde, maar veel meer in het mislopen van de dividendopbrengsten. Zeker als met deze dividendopbrengsten structureel rekening wordt gehouden in de exploitatie van de begroting. Een structureel lagere of zelfs wegvallende dividendopbrengst leidt dan tot een structureel tekort in de begroting.
Jaarverslag
Pagina 104
Stuur- en beheerinstrumentarium De raad heeft ten aanzien van de verbonden partijen een kaderstellende en controlerende rol. De uitgangspunten in dat verband zijn voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld bij het raadsbesluit van 26 april 2012. De beleidsnotitie ‘Hollands Kroon en Verbonden Partijen’ is vastgesteld bij het raadsbesluit van 28 februari 2013.
Financiële bijdrage aan de verbonden partijen
Op de volgende pagina’s is een overzicht opgenomen van de belangrijkste financiële bijdragen aan de verschillende verbonden partijen. In totaal verstrekt de gemeente Hollands Kroon circa 11 miljoen euro aan haar verbonden partijen. Hiervan gaat het overgrote deel naar de ISD, de GGD en de Gesubsidieerde Arbeid c.q. het Werkvoorzieningsschap Noorderkwartier NV. De specifieke doelstellingen en activiteiten worden toegelicht bij de programma’s binnen de begroting.
Naam GR ISD Kop van Noord-Holland GR Gesubsidieerde Arbeid GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord GR GGD Hollands Noorden GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar GR RUD NHN Totaal
Jaarverslag
Bijdrage 2015 Opheffing per 1-1-2015 3.837.000 3.800.000 1.584.968 166.235 1.655.347 11.043.550
Pagina 105
Publiekrechtelijke deelnemingen 1.
2.
Verbonden Partij
GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland gevestigd te Schagen
Beleidsvoornemens, veranderingen
Op 4 maart 2014 heeft de gemeenteraad besloten de Gemeenschappelijke Regeling op te heffen met ingang van 1 januari 2015. Dit houdt verband met de komst van het Regionaal Administratie en Kenniscentrum in het kader van het Sociaal Domein.
Verbonden Partij
GR Gesubsidieerd Arbeid gevestigd te Schagen
Bestuurlijk belang Financieel belang Doelstellingen
Beleidsvoornemens, veranderingen
3.
Verbonden Partij Bestuurlijk belang Financieel belang Doelstellingen
Jaarverslag
Deelnemers zijn de gemeenten Hollands Kroon , en Schagen. HK is in het AB en DB vertegenwoordigd door de wethouder Samenleving. Op basis van de door het AB vastgestelde begroting 2015 geldt voor Hollands Kroon een bijdrage van € 3.837.000 vanuit het Sociaal Deelfonds. Deze is gebaseerd op het verwachtte rijksvergoeding WSW en gemeentelijke bijdrage. De GR is aangewezen als bestuurlijk opdrachtgever c.q. aandeelhouder voor de uitvoeringsorganisatie van de Wet Sociale Werkvoorziening Werkzoekenden, te weten Noorderkwartier N.V. met als doel om de WSW taakstelling te realiseren en de WSW wachtlijst te minimaliseren. De voorgenomen invoering van de Participatiewet als onderdeel van de stelselwijziging binnen het sociaal domein heeft nadrukkelijk een relatie met de WSW. De omvang van de WSW wordt fors ingeperkt wat het noodzakelijk maakt om de op termijn uitstromende groep waar mogelijk richting - reguliere- arbeid te begeleiden met gebruikmaking van loondispensatie.
GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gevestigd te Alkmaar In deze GR nemen 17 gemeenten in Noord-Holland Noord deel. Hollands Kroon is door de burgemeester vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Op basis van de door het AB vastgestelde begroting 2015 geldt voor Hollands Kroon een bijdrage van afgerond € 3.800.000. Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De regeling maakt in de gemeentebegroting onderdeel uit van programma 1 Veiligheid. De bijbehorende subdoelstelling is verminderen van onveiligheid en criminaliteit en kans op rampen en crisis.
Pagina 106
Beleidsvoornemens, veranderingen
4.
Verbonden Partij Bestuurlijk belang Financieel belang Doelstelling
Beleidsvoornemens, veranderingen
5.
Verbonden Partij Bestuurlijk belang Financieel belang
Doelstelling
Beleidsvoornemens, veranderingen
Jaarverslag
Brandweerzorg is geregeld bij de Veiligheidsregio. Doorontwikkeling regionale crisisorganisatie: bevolkingszorg 8.0.
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar gevestigd te Alkmaar In deze gemeenschappelijke regeling participeren 11 gemeenten in Noord Holland. Hollands Kroon is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester. Voor Hollands Kroon geldt voor 2015 een bijdrage van € 166.235 Doel van het RHC Alkmaar is het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek. Door veranderde wetgeving (Wet RGT) zijn er extra taken belegd bij de gemeentelijke archiefinspectie. Ook zijn er veranderingen in de inspectiesystematiek (de invoering van de KPI-systematiek). Daarnaast zal er doordat gemeenten steeds meer digitaal gaan werken, aan de implementatie van een e-depot gewerkt moeten worden. GR GGD Hollands Noorden gevestigd te Schagen In deze gemeenschappelijke regeling participeren 13 gemeenten in Noord-Holland. Hollands Kroon is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Samenleving. Op basis van de door het AB vastgestelde begroting 2015 geldt voor Hollands Kroon een bijdrage van afgerond € 1.585.000 (Basistaak, Jeugdzorg , CJG en OGGZ). Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, voor de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord. De GGD bevordert individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van de gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg. Naast uitvoering van reguliere taken zijn doelstellingen geformuleerd om de flexibiliteit van de GGD te verhogen, onder andere ter voorbereiding op ondersteuning van gemeenten bij de transitietrajecten. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing, toename van overgewicht en de levensstijl van de jeugd dwingen om tegelijkertijd alert te zijn, mee te bewegen en zich continu te ontwikkelen. Voor de jeugdgezondheidszorg zal een aangepast basistakenpakket in verband met Pagina 107
de ontwikkelingen in het jeugdstelsel ontwikkeld worden aan de hand van het rapport Winter. Een belangrijke ontwikkeling in het takenpakket is een extra contactmoment voor adolescenten. Vanwege de gevolgen van de taakstellende bezuinigingen voor de financiële positie is voor de periode 2013-2015 een extra bijdrage van de gemeenten aan de pool boventalligen afgesproken.
6.
Verbonden Partij Bestuurlijk belang
Financieel belang Doelstelling
Beleidsvoornemens, veranderingen
Jaarverslag
GR Regionale Uitvoerings Dienst Noord- Holland – Noord gevestigd te Hoorn In deze gemeenschappelijke regeling zijn de milieudiensten Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Kennemerland samengevoegd. In de regeling participeren 19 gemeenten en de provincie Noord- Holland. Hollands Kroon is in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling. Op basis van de door het AB vastgestelde begroting 2015 geldt voor Hollands Kroon een bijdrage van afgerond € 1.655.000 Op gebied van Milieu uitvoering te geven aan de opgedragen milieutaken en -bevoegdheden, met inachtneming van het ter zake door de deelnemers gevoerde beleid. De uitvoering van de beleidsdoelstellingen zal gebeuren op grond van het bedrijfsplan dat door de raden van de deelnemende provincie/ gemeenten is vastgesteld. 1 januari 2014 is de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord operationeel geworden. In 2015 krijgt de verder opbouw vorm.
Pagina 108
Privaatrechtelijke deelnemingen Bank Nederlandse Gemeenten De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De gemeente Hollands Kroon heeft een financieel belang bestaande uit een aandelenpakket en bestuurlijk belang via stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hollands Kroon wordt in aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigd door de wethouder Financiën. NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop NH De gemeente Hollands Kroon heeft aandelen in het Gasbedrijf Kop van Noord-Holland. Door fusies en overnames van het productie-, levering- en netwerkbedrijf is de functie van het Gasbedrijf Kop Noord-Holland nog slechts beperkt tot houdstermaatschappij in de aandelen Nuon. Nuon is in 2009 gesplitst in een productie- en leveringsbedrijf NUON Energy en een netwerkbedrijf Alliander. In 2009 zijn de aandelen NUON Energy verkocht aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. De levering van de aandelen en de betaling van de koopsom zijn gefaseerd. In 2009 is 49% van de aandelen verhandeld en in 2011 en 2013 15%. In 2015 wordt de laatste 21% verkocht. Daarna zal sprake zijn van liquidatie van NV Houdstermaatschappij GKNH. Hollands Kroon wordt in de aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigd door de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Deze vennootschap heeft als doel het behouden en stimuleren van de groei van het bedrijfsleven in de noordelijke regio van Noord-Holland en het begeleiden van bedrijven bij verplaatsing of uitbreiding en het aantrekken van nieuwe bedrijven in deze regio. De gemeente Hollands Kroon heeft als aandeelhouder zeggenschap via stemrecht op de aandelen en wordt vertegenwoordigd door de wethouder Economische Zaken. NV Huisvuilcentrale Noord-Holland Hollands Kroon is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland en staat garant voor de betaling van rente en aflossing van de leningen. De gemeente ontvangt hiervoor jaarlijks een garant-stellingsvergoeding. De Huisvuilcentrale beoogt het voeren van milieuverantwoord afvalbeheer voor aandeelhoudende gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden in Noord-Holland Noord en Flevoland. De gemeente Hollands Kroon wordt in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd door de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling.
Jaarverslag
Pagina 109
Dividendopbrengsten Onderstaand een overzicht van de actuele boekwaardes en de dividendopbrengsten van onze privaatrechtelijke deelnemingen over de laatste drie jaar. Verbonden Partij
Houdstermij. GKNH
Bank Ned. Gemeenten
Boekwaarde 01-01-2015 131.596
139.050
Dividend 2012 verantw in 2013
Dividend 2013 verantw in 2014
Dividend 2014 verantw in 2015
328.328 (interim) 228.983 (interim) 3.354.330 89.838
375.765
374.861 (interim) 4.698.954
76.573
34.368
Structureel in exploitatie
300.593 34.360 (2015) 34.930 (2016 e.v.)
Overige verbonden partijen Vereniging van Waddenzeekustgemeenten Op 14 maart 2005 is als opvolger van het Overleg Orgaan Waddeneilanden het samenwerkingsverband De Waddeneilanden geïnstalleerd: het bestuursorgaan voor alle Waddeneilanden. Aan dit samenwerkingsverband ligt een gemeenschappelijke regeling ten grondslag. De Waddenzeegemeenten werken samen in de in de Vereniging van Waddenzeekustgemeenten. Ook hier wordt al jaren op het gebied van ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen) samengewerkt. De Federatie van Waddenzeegemeenten vormt het platform waar het samenwerkingsverband De Waddeneilanden en de Vereniging van Waddenzeekustgemeenten elkaar informeren en waar afspraken gemaakt worden over hun gezamenlijke Waddenzeebeleid. De intergemeentelijke bestemmingsplannen voor het Waddenzeegebied zullen de komende jaren herzien moeten worden. De gemeente Hollands kroon is in de Vereniging Waddenzeekustgemeenten vertegenwoordigd zowel vanuit het college als vanuit de raad. Noorderkwartier N.V. Noorderkwartier voert de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. De gemeente Hollands Kroon heeft een financieel belang bestaande uit een aandelenpakket en daarnaast stemrecht. Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid loopt Hollands Kroon risico voor eventuele exploitatietekorten.
Jaarverslag
Pagina 110
Coöperatie parkmanagement Wieringermeer (CPW) U.A. Op het Bedrijventerrein Robbenplaat is parkmanagement van toepassing. Parkmanagement is het middel om het beheer en de exploitatie doelmatig, flexibel en efficiënt uit te voeren in een organisatiestructuur waarin bedrijven met elkaar en met de gemeente samenwerken. In het CPW-bestuur zitten twee afgevaardigden van het bedrijfsleven (gevestigd op Robbenplaat) en namens de gemeente de wethouder Economische Zaken en Financiën. Leden van de CPW zijn eigenaren en huurders van gevestigde bedrijven op Robbenplaat. CPW heeft een overeenkomst afgesloten met Parkmanagement Hoorn, om parkmanagement taken te regelen. De gemeente betaalt de coöperatie jaarlijks een door de gemeente vast te stellen bedrag, dat is gerelateerd aan het beheer en onderhoud voor openbare voorzieningen. Het kwaliteitsniveau van de openbare voorzieningen wordt daarmee een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus Stichting Surplus is verantwoordelijk voor het openbaar primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. De stichting bestuurt 32 scholen met ruim 4500 leerlingen en 575 personeelsleden. Surplus is op 1 januari 2004 van start gegaan. Per 1 januari 2009 zijn de openbare Schager scholen voor (speciaal) primair en voortgezet speciaal onderwijs daarbij gekomen. Doel van de stichting is het komen tot bestuurlijke schaalvergroting op het gebied van bestuur, management en ondersteuning en het geven van meerwaarde voor de scholen c.q. het onderwijsveld. Alhoewel er geen sprake is van directe bestuurlijke en financiële participatie is deze stichting wel opgenomen in de lijst van verbonden partijen, omdat de gemeente bij het onverhoopt uiteenvallen of faillissement van de stichting de wettelijk vastgelegde plicht heeft te zorgen voor algemeen toegankelijk onderwijs, wat het risico van financiële verplichtingen in zich heeft. Met andere woorden het openbaar onderwijs is een publieke verantwoordelijkheid en blijft dus altijd op het bordje van de gemeente liggen. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord De stichting heeft als doel het geven van openbaar onderwijs aan de scholen die onder haar gezag vallen. In Hollands Kroon is dat RSG Wiringherlant in Wieringerwerf. De voor het openbaar basisonderwijs geldende zorgplicht van de gemeente is niet van toepassing op het voortgezet onderwijs. De rol van de gemeente is hier beperkt tot onder meer de bekostiging van nieuwbouw en uitbreiding van de schoolgebouwen en eerste inrichting inventaris op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hollands Kroon.
Jaarverslag
Pagina 111
Stichting ter verbetering van agrarische structuur (Stivas) de Noordkop Deze stichting is opgericht voor verbetering van de verkavelingsstructuur van het platteland. De stichting heeft als doel het bevorderen van de verbetering van de agrarische structuur (bijvoorbeeld door kavelruil) met gelijktijdig aandacht voor natuur, landschap en milieu, om op die manier een bijdrage te leveren aan een vitaal platteland. Het werkgebied van de stichting omvat het grondgebied van de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. De gemeente Hollands Kroon wordt bestuurlijk vertegenwoordigd door de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling.
Jaarverslag
Pagina 112
Paragraaf 7. Subsidies De paragraaf subsidies is niet verplicht. De gemeenteraad heeft in de Financiële verordening opgenomen dat de begroting een paragraaf subsidies moet bevatten met daarin een overzicht van de subsidies. Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen inzicht in het subsidiebeleid, de ontwikkelingen op het gebied van subsidiebeleid en de voornaamste activiteiten in de uitvoering van het subsidiebeleid. Het overzicht van de subsidies geeft detailinformatie over de verstrekte subsidies en geeft een totaalbeeld van de subsidies die in de begroting op verschillende programma’s zijn opgenomen. Op deze wijze ontstaat een dwarsdoorsnede van de begroting wat betreft de subsidies.
Jaarverslag
Pagina 113
Beleidsdoelen & Activiteiten 1
2
3
Jaarverslag
Activiteiten Aan de begroting 2015 wordt een subsidieoverzicht toegevoegd, behorend bij paragraaf 8. In 2015 een structurele besparing van € 150.000, op het verstrekken van subsidies realiseren. Nieuw subsidiebeleid, waarbij het maatschappelijk effect van subsidies aantoonbaar moet zijn en dat gericht is op activiteiten die bijdragen aan door de gemeenteraad vooraf gestelde beleidsdoelen.
Realisatie Hieraan is voldaan.
De taakstelling van € 150.000 voor subsidies is toegevoegd aan de taakstelling van € 500.000,-op het accommodatiebeleid.
In 2015 is subsidie verstrekt op basis van de Kadernota Subsidies. Er zijn experimenten gestart om te kijken of er een alternatieven zijn voor subsidieverstrekking. En voorbeeld daarvan is het project 'Nieuwe Helden'.
Pagina 114
Subsidieplafond 2015 Thema
Begroting
Realisatie
Toelichting De subsidie aan de GGD voor maatwerk en aanvullende
Gezondheid
€ 227.694
€ 224.104 producten Jeugdgezondheidszorg is lager geweest dan in het plafond is geraamd.
Jeugd
€ 585.055
€ 534.232
De budgettaire ruimte voor uitwerking van de visie VVE is niet volledig gebruikt. De budgettaire ruimte voor incidentele aanvragen is niet
Kunst en Cultuur € 615.779
€ 604.379 volledig gebruikt.
Maatschappelijke voorzieningen en zorg
€ 509.017
€ 500.014
Ouderen
€ 177.556
€ 177.556
Sport, Recreatie en Toerisme
€ 607.511
Totaal
Jaarverslag
€ 2.722.612
€ 573.986 De budgettaire ruimte voor incidentele aanvragen is niet volledig gebruikt.
€ 2.614.271
Pagina 115
Paragraaf 8. Bedrijfsvoering
Maatschappelijk ondernemen Hollands Kroon wil een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit doen we op verschillende manieren.
• •
•
• •
Jaarverslag
Starters op de arbeidsmarkt bieden we een kans via een werkervaringsplaats. In 2015 hebben wij 11 werkervaringsplaatsen aangeboden in de organisatie. Starters hebben onder andere kennis gemaakt met DIV, externe dienstverlening, control, samenleving, juridische zaken en ruimtelijke ordening. Vanuit de aanbesteding schoonmaak en vanuit de social return gedachte is een deel van de schoonmaak aanbesteed aan Noorderkwartier. Het betreft de panden Kroondomein en de Veerburg. Een drietal mensen verzorgt hier de bestellingen koffie/thee, het schoonmaken van de keukens, bureaus, vergaderruimten en toiletten. Daarnaast zijn in verband met het anders organiseren van de facilitaire dienst in 2015 in het MFA twee medewerkers van Noorderkwartier ingehuurd. Zij verzorgen de post en de reserveringen/meldingen vergaderruimten en bestellingen. In 2015 hebben wij 27 verzoeken voor een stageplaats ontvangen. In totaal hebben 14 studenten stage gelopen en kennis gemaakt met de diverse werkvelden. De stageplekken in 2015 waren bij Control, DIV, Burgerzaken, wijkteam, bedrijfsvoering, financiën, externe dienstverlening, openbare ruimte, O&O en het zwembad. In september 2015 zijn we gestart met de opleiding Consulent Publieke Dienstverlening een driejarige MBO opleiding. Dit is een samenwerking met het ROC Kop van Noord Holland waarbij de gemeente Hollands Kroon 5 stageplaatsen heeft aangeboden. De stages voor deze 5 leerlingen starten in januari 2016. In maart 2015 liep het traineeship van onze eerste lichting trainees af. Vijf van de zes trainees zijn na afloop van hun traineeship in dienst getreden van Hollands Kroon. In november 2014 zijn we gestart met het werven van een 2e lichting trainees. De wervingsprocedure eindigde met de start op 1 maart 2015 van vijf zeer enthousiaste gemotiveerde nieuwe trainees. Zij zijn net als bij de eerste lichting ingezet op diverse projecten in de organisatie. Van de verkoop van snippergroen, openbare verlichting tot het organiseren van een eerste bewonersavond voor nieuwe inwoners. Onze trainees ontwikkelen zich razendsnel.
Pagina 116
•
•
•
In 2015 hebben 4 medewerkers van de gemeente Hollands Kroon meegedaan aan Serious Ambtenaar. 3 als procesbegeleider en 1 als deelnemer bij de gemeenten Alkmaar en Leeuwarden. Door zich belangeloos in te zetten tonen wij maatschappelijk betrokkenheid en leveren wij een bijdrage aan Serious Request dat in 2015 als thema had: De Stille Ramp: Kinderen en jongeren die de stille slachtoffers zijn van oorlog en conflict in de wereld. Op 3 september 2015 organiseerden de medewerkers van Hollands Kroon voor de 2e keer HK Doet. Met zón ruim 115 medewerkers aan de slag voor deze geweldige vrijwilligersmiddag. Schoolpleinen werden ontgroend, bomen en heggen gesnoeid, er werd geschilderd, met bejaarden werd er gezongen en ook werden er reclameborden schoongemaakt. Eigenlijk teveel om op te noemen. De resultaten waren na afloop goed zichtbaar. Via sociale media werden diverse enthousiaste reacties ontvangen van de aanvragers van de klussen. In 2015 zijn we gestart met het aanbieden van dagbesteding aan mensen met een beperking. Een heel aantal mensen hebben het geprobeerd maar dat is niet duurzaam gebleken. Uiteindelijk komen elke dinsdag een aantal cliënten van De Waerder met een begeleider in het MFA. Zij brengen een paar keer per dag koffie rond. Legen de papierbakken en verrichten hand en spandiensten. Het is voor hen vooral belangrijk dat ze sociaal contact hebben. Daarnaast heeft een jonge jongen met een beperking in 2015 bij de facilitaire dienst een aantal middagen per week hand en spandiensten verricht. Dit liep tot november 2015 omdat hij ging verhuizen.
Juridische kwaliteitszorg Informele aanpak We streven naar minder regels en meer ruimte voor inwoners en bedrijven in Hollands Kroon. En bezwaren afhandelen met de inwoner centraal in plaats van procedure is hierbij het uitgangspunt. Daarom nemen we na ontvangst van een bezwaar direct contact op met de bezwaarmakers en gaan in gesprek. Vanuit de kernwaarde contact krijgen onze medewerkers zo meer inhoudelijke betrokkenheid bij individuele zaken. Het geeft ons hierdoor nog beter de mogelijkheid vooraf in te schatten waar vragen of problemen vandaan komen. Het kan zijn dat er meer zit achter het ingediende bezwaarschrift. Een inwoner voelt zich bijvoorbeeld onbegrepen of heeft onvoldoende informatie. Emoties als rechtvaardigheid en vertrouwen kunnen ook een rol spelen. Het is niet altijd makkelijk voor de bezwaarmaker deze emoties weer te geven in een bezwaarschrift. In een gesprek met een medewerker is hier ruimte voor. Veelal kan een verdere uitleg of doorverwijzing dan ertoe leiden dat het bezwaarschrift wordt ingetrokken. Ook kan door het gesprek sneller een beslissing worden genomen in het vervolgtraject. Onze ambitie is dat door de informele aanpak het aantal bezwaarschriften dat op deze manier kan worden ingetrokken jaarlijks met 10% stijgt en dat daarmee het aantal bezwaarschriften daalt. Regionale samenwerking Voor het afhandelen van bezwaarschriften is een commissie ingesteld. De externe leden van deze commissie geven een onafhankelijk advies aan het gemeentebestuur. Wij streven er naar om het functioneren van de commissie te versterken door de samenwerking in de regio te versterken. Ook levert dit kostenefficiëntie op, o.a. door optimalisering van het secretariaat van de commissie. Een ambtelijke projectgroep is hier in 2015 mee aan de slag gegaan. Per 1 Jaarverslag
Pagina 117
maart 2016 gaat de samenwerking in pilotvorm van start. De samenwerkingsovereenkomst is er op dit moment met Texel in de vorm van een gezamenlijke bezwaarschriftencommissie. Dwangsommen Ons streven is om het aantal termijnoverschrijdingen en het verbeuren van dwangsommen jaarlijks met 10% te laten dalen. Dit kan door het strak volgen van de interne procedures. Het actief openbaar maken van gegevens helpt hier aan mee. Dit voorkomt ook dat eventueel kwaadwillende indieners van WOB-verzoeken wegens niet tijdig beslissen een dwangsom innen.
Opleidingen
Opleiding en ontwikkeling is een belangrijke pijler van onze organisatie. Via onze eigen Hollands Kroon Academie ontwikkelen onze medewerkers zichzelf continu op competenties, gedrag, houding en kennis. In de jaren 2013 en 2014 zat de ontwikkeling vooral op het individuele vlak. Afgelopen jaar zagen wij een verandering naar teamontwikkeling en ontwikkeling van de organisatie. De inzet van onze externe coaches is in 2015 echt van de grond gekomen en hebben individuele medewerkers maar ook teams hier steeds meer gebruik van gemaakt. Daarnaast vraagt het werken in een zelfsturend team andere competenties en vaardigheden. Medewerkers zijn niet zomaar een zelfsturend team. Echt samenwerken en de fasen in teamontwikkeling hebben de inzet van coaches en de vraag naar trainingen specifiek ten behoeve van zelfsturende teams vergroot. Dit en de reguliere opleidingen/trainingen en workshops hebben ervoor gezorgd dat al het beschikbare budget van 2015 is besteed. De raad heeft voor de periode 2013-2015 € 195.000 per jaar extra beschikbaar gesteld. Dit werd besteed aan opleidingen die specifiek bijdragen aan vakinhoudelijke deskundigheid. De enorme vraag en het aanbod aan trainingen, opleidingen en workshops heeft een enorme boost gegeven aan de ontwikkeling van onze medewerkers waarbij ook de mobiliteit en flexibiliteit enorm is toegenomen.
In het kader van de doorontwikkeling van de HKA is gebleken dat er geen andere organisaties wilden aansluiten bij de HKA. De reden hiervoor is de manier van werken tussen overheidsorganisaties te verschillend is. De kloof tussen zelfstandige en zelfredzame medewerkers die zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling medewerkers die zelf budget moeten regelen en afhankelijk zijn van hun manager daar waar het gaat om het mogen volgen van trainingen bleek te groot. De volgende stap in de doorontwikkeling van de HKA zal zijn om deze open te stellen voor iedereen en ook het aanbod daarop af te stemmen. Dit biedt een veel grotere kans op een succesvolle integratie tussen onze samenleving en de gemeente.
Jaarverslag
Pagina 118
Formatie
Onze ambitie is om de slimste gemeente te worden. Het slimmer werken vertaalt zich in een optimale formatie. Wij streven er naar om 15% minder formatie in te zetten voor het behalen van onze doelen, ten opzichte van gemeentes van vergelijkbare omvang. Bovendien willen we de formatie zoveel mogelijk inzetten voor onze primaire taken. Wij streven er dan ook naar om 20% minder formatie in te zetten op overheadfuncties ten opzichte van vergelijkbare gemeentes. We kiezen voor een slanke en platte organisatie en werken de komende jaren hieraan verder met een zeer beperkt aantal leidinggevenden en met zelfsturende teams. Dit vertaalt zich ook in een lagere gemiddelde bruto loonsom per formatieplaats. Ons streven is om 5% lager uit te komen dan vergelijkbare gemeentes.
Onze vaste medewerkers zijn goed opgeleid, werken resultaatgericht, zijn kritisch op kwaliteit, weten wat van hen wordt verwacht en handelen daar naar. Kortdurende inhuur en inhuur op basis van projectmatige aanpak biedt grote mate van flexibiliteit en de mogelijkheid om extra menskracht te kunnen inzetten op (tijdelijke) speerpunten en bij piekmomenten, zonder medewerkers te hoeven ontslaan of tot omscholing te ‘dwingen’. Met een basisorganisatie die beantwoordt aan bovengenoemde eisen, kunnen we met ingehuurde menskracht en specifieke kennis snel schakelen. Groot voordeel hiervan is het feit dat de extra kosten van uitkeringen hiermee zoveel mogelijk worden beperkt (een gemeente is zelf risicodrager en betaald zelf de uitkeringen van werknemers die moeten afvloeien). Er is immers altijd een optimale match tussen vraag naar en aanbod van de juiste capaciteit (kwalitatief en kwantitatief). Een ander voordeel is dat we met deze ontwikkeling inspelen op de arbeidsmarkt in de zeer nabije toekomst. Jonge medewerkers en aankomende generaties willen steeds meer als ‘kleine zelfstandige’ worden ingehuurd voor klussen en projecten. Een aantal van onze medewerkers zal het gewenste niveau echter niet bereiken of zal zelf constateren niet langer in onze organisatie te kunnen en/of willen passen. Indachtig het principe van goed werkgeverschap zullen we alles in het werk stellen om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden. We kiezen daarbij voor een aanpak waarbij de aandacht voor de sociaal psychologische kant, naast de arbeidsrechtelijke kant, een belangrijke rol speelt. Hierdoor komen de betreffende medewerkers weer in hun kracht en zijn daarmee toegerust op een toekomst buiten Hollands Kroon. Uiteraard vraagt dat investeringen (in inspanningen en financiële middelen). Deze laten zich wel terugverdienen, bijvoorbeeld doordat men door die inspanningen redelijk snel weer een baan elders vindt en daardoor geen beroep meer hoeft te doen op een uitkering (het eerder genoemde eigen risico van de gemeente).
Excellente dienstverlening door procesverbetering
Door het optimaliseren van de processen verbeteren we de dienstverlening. In 2016 wordt het in kaart brengen van de werkprocessen afgerond. Dit biedt inzicht en mogelijkheden tot verbetering, zowel van de kwaliteit als van onze dienstverlening. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2015 het proces ‘aanvragen reisdocumenten’ gewijzigd. In 2016 wordt dit uitgebreid met het steeds meer digitaal aanbieden van onze producten en diensten via de website.
Jaarverslag
Pagina 119
Ziekteverzuim
We streven er naar om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Het gaat dan vooral om ziekteverzuim met een puur medische oorzaak. De hervattingsdrempel wordt zoveel mogelijk weggenomen zodat niets een succesvolle re-integratie in de weg staat en langdurig verzuim wordt voorkomen. Maatwerk staat hierbij centraal: wat is voor de medewerker de juiste balans tussen belastbaarheid en belasting. In verband met de overstap naar een e-HRM systeem zijn de cijfers over 2015 niet geheel kloppend en beschikbaar. Kijkend naar het 3e kwartaal dan zit de gemeente Hollands Kroon met 3,07% ruim onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Ons doel was 15% onder dat van gemeenten van onze grootteklasse uit te laten komen. We hebben ruim 35% gehaald. Ten opzichte van alle gemeenten in 2014 is het zelfs nog meer.
Financieel beleid
De afgelopen twee jaar heeft de gemeente een strak beleid gevoerd waardoor Hollands Kroon een financieel gezonde gemeente is, maar met weinig spek op de ribben. Het beleid van de afgelopen zetten we voort. Het financieel beleid ondersteunt onze ontwikkeling naar de slimste gemeente van Nederland. Flexibel en kostenefficiënt werken staan hierbij centraal. Onze zelfsturende teams zullen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het financiële beleid zal dan ook zo eenvoudig mogelijk en transparant voor deze teams geformuleerd worden. Dit zorgt er voor dat alle teams op dezelfde wijze zelfstandig met het beleid werken. Qua planning & control cyclus is besloten om per 2017 met een nieuwe programma-indeling te gaan werken.
ICT/DIV 2015 heeft op gebied van ICT en DIV in teken gestaan van voorbereidingen voor 2016. Zo is het programma Informatiehuishouding gestart. Speerpunten in 2015 zijn geweest het digitaliseren van de bouwvergunningen van de voormalige gemeenten, het overbrengen van de secretariearchieven van de voormalige gemeenten naar het Regionaal Historisch Centrum in Alkmaar en het opstellen van een Handboek Vervanging (ten behoeve van een vervangingsbesluit). Dit alles in voorbereiding naar volledig digitaal en papierloos werken in 2016. Dit draagt bij aan de dienstverleningsvisie ‘digitaal tenzij’. Op het gebied van ICT hebben we in 2015 in voorbereiding op vervanging van de infrastructuur in 2016 de medewerkers voorzien van een mobile device. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om de infrastructuur naar de cloud te brengen. Op het gebied van digitalisering is een aantal aanbestedingen gestart met als doel om de burger beter van dienst te kunnen zijn. Onder andere zal in 2016 de nieuwe website van Hollands kroon opgeleverd gaan worden. We passen hedendaagse technieken toe om de burger maar ook de organisatie beter te kunnen faciliteren, hierbij houden we rekening met toenemende eisen aan veiligheid van data. Uiteindelijk richten we ons op het realiseren van een digitale overheid in 2017 (rijksprogramma).
Jaarverslag
Pagina 120
Bij aanvang van de fusie is met de vier oude raden in mei 2011 afgesproken dat voor de grote investeringen in ICT en digitalisering in de jaren 2012 en 2013 met een apart voorstel toestemming zou worden gevraagd voor de geplande onttrekkingen uit de herindelingsreserve. Dat is in de afgelopen twee jaar niet gedaan. De reden hiervoor is dat bij de start in 2012 de focus is gelegd op de externe dienstverlening; onze inwoners moesten zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de fusie. Nu de externe dienstverlening op orde is, verschuift de focus naar de interne dienstverlening. Enerzijds omdat de externe dienstverlening aan onze inwoners alleen op een nog hoger peil te brengen is door middel van ICT investeringen en een forse investering op de digitalisering van alle documenten en werkstromen. Immers, als alle informatie digitaal en 24/7 beschikbaar is voor onze medewerkers, kunnen zij ook 24/7 direct een juist en adequaat antwoord aan onze inwoners geven. Anderzijds hebben we in de afgelopen jaren een forse bezuiniging doorgevoerd op de personeelslasten, en is de formatie flink gereduceerd ten opzichte van het aantal fte in 2011 bij de vier oude gemeenten. Om dezelfde hoeveelheid werk, en daarbij ook nog de extra taken vanuit het Rijk, aan te kunnen is een ICT infrastructuur nodig die dat faciliteert en daar waar het kan taken verlicht of overneemt. Bijkomend voordeel is dat we nu, twee jaar na de fusie, een duidelijke visie hebben waar we als organisatie naartoe willen groeien en daarom ook de ICT eisen goed in beeld hebben. Dat was in 2012 nog niet mogelijk. Voor de digitaliseringsslag zoals bovenbedoeld is een programma opgesteld voor de komende periode. Alle elementen die een rol spelen in het digitaliseringsproces zijn vertaald naar actie. De bevindingen van de Archiefinspectie zijn hierin meegenomen.
Jaarverslag
Pagina 121
Paragraaf 9. Projecten Met de raad is afgesproken om de komende jaren toe te werken naar een betere inbedding van de prioritaire projecten in de Planning & Control cyclus. Mogelijk leidt dit op termijn tot een afzonderlijk begrotingsprogramma ‘Projecten’, waarmee meteen meerjarige en programma-overschrijdende budgetten geregeld zijn. Voor de begroting 2015 is dit nog niet gerealiseerd. Zaak is om eerst de centrale basisinformatie voor projecten goed op orde te krijgen. Daarvoor wordt door de nieuw gevormde Projectenpit (team met vier projectregisseurs en twee senior projectleiders) in de organisatie in 2015 een digitaal dashboard ontwikkeld. Daarmee wordt een 24/7 voortgangsrapportage mogelijk over de belangrijkste aspecten van de grote projecten van Hollands Kroon. Tot die tijd loopt de voortgangsrapportage richting de raad rechtstreeks vanuit de afzonderlijke prioritaire projecten middels kwartaalrapportages e.d. De nu lopende projecten zijn financieel ingebed in de programmabegroting. Voor zover daar in de begroting van 2015 extra budget voor benodigd is, is dat opgenomen in het begrotingsprogramma waar het project onder valt. Voor de meeste projecten geldt dat het resterende projectbudget eind 2014 wordt overgeheveld naar de begroting van 2015. Dat wordt bij het overhevelingsbesluit begin 2015 verwerkt. Bij het opstellen van de begroting 2015 is nog geen inschatting te geven over de omvang van die overhevelingen. De grote projecten zijn gekoppeld aan de volgende begrotingsprogramma’s: • Waddenpoort Den Oever / De Nieuwe Afsluitdijk • Onderhoud en vervanging bruggen • Omgevingsvisie Hollands Kroon • Scholenbouw • Uitvoering Accommodatiebeleid • Decentralisaties Sociaal Domein • De Kop Werkt!
programma 2 programma 2 programma 3/8 programma 4 programma 5 programma 6 programma 8
Daarnaast wordt in de paragraaf weerstandsvermogen ingegaan op de projecten met de grootste financiële risico’s.
Jaarverslag
Pagina 122
Prioritair project versus prioritair dossier Naast het ontwikkelen van een dashboard met 24/7 basis projectinformatie werken we ook aan een zuiverdere benaming rondom projecten en projectmatig werken. Daarbij speelt een zware rol of de gemeente zelf wel of geen trekker/initiatiefnemer is van een project, initiatief of ontwikkeling. Als de gemeente geen trekker/initiatiefnemer is kan niet gesproken worden over een gemeentelijk project. De gemeente kan hier wel degelijk een belangrijke rol bij spelen, maar dan bijvoorbeeld als coördinator, bemiddelaar, aanjager, facilitator. Dit kunnen ook bestuurlijke prioriteiten betreffen, met zware inzet van gemeentelijke medewerkers en bestuurders. We spreken hierbij over prioritaire dossiers. Onder de prioritaire dossiers vallen: • Agriport A7 • Windplan Wieringermeer • Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein • Motorcrossterrein Ook over de prioritaire dossiers rapporteren wij apart richting de raad als daar aanleiding toe is. Financieel zijn er voor de begroting van 2015 geen budgettaire wijzigingen. Aan het einde van dit jaar heeft u van ons een eerste versie van de rapportage op de bovengenoemde onderwerpen ontvangen. Dit interactieve document zal verder worden ontwikkeld en zal in de eindversie een dagelijks actueel inzicht geven in de belangrijkste aspecten zoals doelstelling, planning, financiële stand van zaken en risicobeheersing
Jaarverslag
Pagina 123
Jaarrekening
23. Balans Activa
Bedrag x € 31-12-2014
31-12-2015
Vaste activa Immateriële vaste activa
23.259
24.959
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
23.259
24.959
87.726.094
87.700.197
0
0
13.434.929
12.961.566
67.107.920
67.310.141
7.183.243
7.428.490
15.695.204
18.566.997
284.282
284.282
Leningen aan woningbouwcorporaties
6.149.857
6.479.602
Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer
2.204.092
2.218.679
7.056.973
9.584.434
103.444.557
106.292.152
Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut 1. Gronden uitgegeven in erfpacht 2. Investeringen met een economisch nut waar een heffing over kan worden gerekend 3. Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Totaal vaste activa
125
Balans | Jaarrekening 2015
activa Voorraden
11.237.256
10.347.554
181.423
632.275
11.052.052
9.700.883
3.781
14.396
13.567.131
11.120.841
5.434.381
5.577.062
0
0
Overige vorderingen
4.547.869
2.352.418
Rekening courant verhouding met het rijk
3.584.880
3.191.361
525.376
636.399
1.670
1.802
523.706
634.597
5.242.409
1.954.099
226.553
343.981
5.015.856
1.610.118
30.572.172
24.058.893
134.016.730
130.351.045
Grond- en hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rente typische looptijd korter 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen
Liquide middelen Kas saldi Banksaldi Overlopende activa De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende activa Totaal
126
Balans | Jaarrekening 2015
Bedrag x € Passiva
31-12-2015
31-12-2014
Vaste Passiva Eigen vermogen
55.974.966
50.860.154
Algemene reserve
10.325.111
2.558.045
Bestemmingsreserves
42.545.703
47.887.560
3.104.152
414.549
19.599.257
18.373.117
3.356.443
3.050.723
15.656.741
14.683.153
586.073
639.241
Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
49.050.964
53.524.982
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
49.050.964
53.524.982
0
0
124.625.187
122.758.253
Resultaat na bestemming Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Egalisatievoorzieningen Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
Waarborgsommen Totaal vaste passiva
127
Balans | Jaarrekening 2015
Vlottende Passiva Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar
2.748.378
2.952.580
0
0
Overige schulden
2.748.378
2.952.580
Overlopende passiva
6.643.165
4.640.213
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
3.433.840
Banksaldi
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
2.562.095
2.941.661
1.879.110
267.664
199.008
9.391.542
7.592.793
Totaal
134.016.730
130.351.045
Gewaarborgde geldleningen, Garantstellingen
101.196.390
111.988.570
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende passiva
128
Balans | Jaarrekening 2015
24. Programmarekening over begrotingsjaar 2015 Raming begrotingsjaar vóór wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0 Burger en bestuur
5.178.016
837.437
-4.340.579
5.386.574
837.437
-4.549.137
6.383.613
1.048.971
-5.334.643
1 Openbare orde en veiligheid 2 Verkeer vervoer en waterstaat 3 Economische zaken
4.975.447
58.150
-4.917.297
5.025.530
16.238
-5.009.292
5.452.948
32.381
-5.420.567
10.677.535
379.009
-10.298.526
12.580.394
1.495.587
-11.084.807
12.889.988
731.204
-12.158.784
337.072
5.017.118
4.680.046
334.766
5.017.118
4.682.352
318.953
5.106.399
4.787.446
4.281.338
234.425
-4.046.913
4.293.029
227.125
-4.065.904
4.720.414
212.540
-4.507.874
11.809.365
909.287
-10.900.078
12.734.232
906.767
-11.827.465
12.807.629
1.764.538
-11.043.091
32.710.975
5.658.443
-27.052.532
35.545.057
9.064.151
-26.480.906
33.390.174
9.955.090
-23.435.084
11.431.533
10.146.093
-1.285.440
11.735.173
9.934.093
-1.801.080
15.099.735
13.361.903
-1.737.831
8 Ruimtelijke ontwikkeling
7.399.347
2.739.758
-4.659.589
7.911.015
4.416.015
-3.495.000
6.630.264
4.028.128
-2.602.136
9 Financiële dekkingsmiddelen
1.163.934
66.980.194
65.816.260
1.357.368
65.413.313
64.055.945
-176.121
66.391.253
66.567.375
89.964.562
92.959.914
2.995.352
96.903.138
97.327.844
424.706
97.517.595
102.632.406
5.114.811
8.584.180
5.643.887
-2.940.293
12.310.352
11.885.646
-424.706
17.313.418
15.302.760
-2.010.659
98.548.742
98.603.801
55.059 109.213.490 109.213.490
0
114.831.013
117.935.166
3.104.152
4 Onderwijs 5 Natuur en recreatie 6 Sociale zaken en maatschappelijk werk 7 Volksgezondheid
Subtotaal programma´s Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
129
Programmarekening over begrotingsjaar 2015 | Jaarrekening 2015
25. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening 2015 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.
130
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | Jaarrekening 2015
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden verantwoord in het jaar waarin de beslissing tot dividenduitkering is genomen. De gemeente neemt al hetgeen omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken in acht, tussen het moment van opmaken van de programmarekening en het tijdstip van vaststelling daarvan, overeenkomstig de notitie gebeurtenissen na balansdatum van de commissie BBV.
Vaste activa Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De overige vaste materiele activa hebben betrekking op investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut. De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Dit is de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen. Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.
Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingspijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan in het jaar volgend op het jaar van ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden ineens ten laste van de exploitatie gebracht.
Materiële vaste activa met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingspijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar volgend op het jaar van ingebruikneming annuïtair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze 131
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | Jaarrekening 2015
niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. De afschrijvingen op de materiële vaste activa die ten laste worden gebracht van de programmarekening, worden berekend op basis van de verkrijgingprijs, verminderd met eventuele investeringsbijdragen. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is rekening gehouden met de financiële verordening. Met een eventuele restwaarde wordt geen rekening gehouden. De materiële vaste activa worden annuïtair afgeschreven in het aantal jaren van de economische levensduur en maximaal:
Termijnen in maximaal aantal jaren Nr.
132
Omschrijving
Termijn
1
Nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen
40
2
Kantoren en bedrijfsgebouwen
40
3
Rioleringen
60
4
Verbouwing/renovatie kantoren, bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen
20
5
Technische installaties in bedrijfsgebouwen
15
6
Telefooninstallatie, kantoormeubilair, schoolmeubilair
10
7
Materialen, voertuigen en transportmiddelen
8
8
Civiele kunstwerken aanleg
80
9
Waterwerken
40
10
Wegen, straten en pleinen
25
11
Grond
0
12
Software
5
13
Sportpark aanleg
50
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | Jaarrekening 2015
Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven. Met ingang van 2015 worden de investeringen met economisch nut gesplitst in de investeringen waarvoor een heffing kan worden geheven, zoals leges of belasting, en overige investeringen met economisch nut. Deze uitsplitsing is in de tabellen van de materiele vaste activa verwerkt
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd en afgeschreven in b.v. 20 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Deze investeringen worden conform het BBV niet geactiveerd, wanneer het uitgaven in het kader van (groot) onderhoud betreffen. De Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden conform de BBV wel geactiveerd wanneer het uitgaven betreffen in het kader van: •
eerste nieuwbouw of eerste aanleg;
•
tweede aanleg/herinrichting, waarbij duidelijk sprake is van een verbetering ten opzichte van de oude situatie.
Omschrijving
133
Termijn
Begraafplaatsen eerste aanleg terrein
40
Begraafplaatsen uitbreiding terrein
20
Civiele kunstwerken aanleg
80
Civiele kunstwerken reconstructie
15
Columbaria, urnenmuren
20
Gebouwen, woningen excl. inrichting grotendeels van steen
40
Gebouwen, woningen excl. inrichting grotendeels van hout
20
Gebouwen, woningen, noodlokalen etc. van tijdelijke aard
15
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | Jaarrekening 2015
Omschrijving
Termijn
Groenvoorziening aanleg
25
Groenvoorziening reconstructie
15
Speelterreinen aanleg
25
Sportpark aanleg
50
Sportpark reconstructie
15
Verkeersaanduidingen
10
Waterwerken reconstructies
15
Wegen aanleg
25
Wegen reconstructie
15
Stelselwijziging/schattingswijziging Met ingang van 2015 wordt er annuïtair afgeschreven in plaats van lineair. Ook wordt er niet meer met een renteomslagpercentage gerekend maar met een vaste rente voor de activa gedurende de gehele looptijd. Dit geldt voor alle materiele en immateriële vaste activa. Beide maatregelen zijn bedoeld om de begroting stabieler op te bouwen. Door zowel annuïtair af te schrijven als een vast rentepercentage te hanteren zijn de kapitaallasten gedurende de totale looptijd van een activum gelijk. Door het omzetten van lineair naar annuïtair afschrijven ontstaat er voor 2015 een voordeel van circa € 713.000. Dit is meegenomen in de bestuursrapportage van 2015. De boekwaarde per 1 januari 2015 wijzigt niet door deze omzetting.
Financiële vaste activa Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. De 134
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | Jaarrekening 2015
obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de verwachte aflossingswaarde. Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.
Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden, voor zover in redelijkheid verwacht kan worden dat deze rente opgenomen kan worden in een reële kostprijscalculatie bij toekomstige exploitatie. De als ‘onderhanden werken’ opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt dynamisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
135
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | Jaarrekening 2015
Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Vaste passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatie voorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die daarvoor geformuleerd zijn. In de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.
Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde
Borg en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.
136
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | Jaarrekening 2015
Lonen salarissen en sociale lasten WNT Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector heeft de gemeente zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.
137
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | Jaarrekening 2015
26. Toelichting op de balans per 31 december 26.1. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa
Boekwaarde per 31-12-2015
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald
Boekwaarde per 31-12-2014
23.259
24.959
23.259
24.959
actief Totaal
Wanneer een onderzoek en/of een ontwikkeling leidt tot een daadwerkelijke investering (meestal een materiele vaste actief) is het o.b.v. het BBV niet toegestaan de betreffende onderzoeks- en/of ontwikkelkosten met de daadwerkelijke investering mee te activeren. Onderzoeks- en ontwikkelkosten zijn immateriële activa met een maximale afschrijvingstermijn van 5 jaar.
Boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
31-12-2014 Kosten onderzoek
Bijdragen van
Afwaarderingen
Derden
24.959
Boekwaarde 31-12-2015
1.700
23.259
en ontwikkeling voor een bepaald actief Totaal
138
24.959
0
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
0
1.700
0
0
23.259
26.2. Materiële vaste activa Materiële vaste activa
Boekwaarde per 31-12-2015
Boekwaarde per 31-12-2014
Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven.
13.434.929
12.961.566
Overige investeringen met een economisch nut
67.107.920
67.310.141
7.183.243
7.428.490
87.726.094
87.700.197
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Totaal
26.3. Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven Investeringen met economisch nut Boekwaarde per waarvoor een heffing kan worden 31-12-2014 geheven. Riool *
Her-
Investeringen
rubricering
12.961.566
-
761.545
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
Bijdragen van
Afwaarderingen Boekwaarde per
Derden
761.545
* zie onderstaande tabel voor de grootste investeringen betreffende riolering
139
Afschrijvingen
Investeringen
12.961.565
Totaal
Des-
-
31-12-2015
287.520
661
287.520
661
13.434.929 -
13.434.929
Grond- weg- en waterbouwkundige werken Riool Kerkhoflaan
168.969
Riool herinrichting P. Maatstraat/ Van Kempenstraat
147.955
Riool Zandvaart
318.521
26.4. Overige investeringen met een economisch nut Overige Investeringen met Economisch nut Gronden en terreinen
Her-
31-12-2014
rubricering
2.603.502
Woonruimten
Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
Afschrijvingen
Investeringen
451.810
Bijdragen van
Afwaarderingen Boekwaarde per
Derden
31-12-2015
242.893
2.812.419 1.470
58.690.179
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
2.114.830 38.567
884.393
2.367.916
- -
14.627 5.541 325.000
58.067.985
92.388
792.005
139.471
2.133
55.961
81.377
4.712.214
866.370 8.075
814.705
4.755.804
264.284 67.310.141
140
Des-
Investeringen
16.097
Bedrijfsgebouwen
Totaal
Boekwaarde per
388.832 451.810
3.370.032
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
291.668
49.415
19.998
3.381.855
25.539
583.703 325.000
67.107.920
Investeringen in grond- weg- en waterbouwkundige werken (met een economisch nut)
De belangrijkste overige investeringen met een economisch nut (100.000 en meer) in 2015 waren: Bedrijfsgebouwen
OBS de Snip nieuwbouw en renovatie
1.500.000
OBS de Snip renovatie gymzaal
122.713
OBS de Snip extra bijdrage voor nieuwbouw gymzaal
172.287
OBS de Snip frisse school
103.773
Machines apparaten installaties Vervangen speeltoestellen 2de fase
Boekwaarde
Investeringen
144.172
Desinvesteringen
Afschrijvingen
31-12-2014 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Totaal
Bijdragen van
Afwaarderingen
Derden
7.428.490
303.407
7.428.490
303.407
31-12-2015
548.654 0
548.654
7.183.243 0
0
Investeringen in grond- weg- en waterbouwkundige werken (met een maatschappelijk nut) Grond- weg- en waterbouwkundige werken
141
Brug 15 Schelpenbolweg
115.382
Brug 27 Westermiddenmeerweg
134.562
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
Boekwaarde
7.183.243
26.5. Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2015 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Boekwaarde
Verstrekte
Des-
Afschrijvin
Bijdragen
Afwaarderin
Boekwaarde
31-12-2014
leningen
investerin-
gen/
van
gen
31-12-2015
gen
aflossingen
Derden
284.282
284.282
Leningen aan woningbouw-
6.479.602
329.745
6.149.857
2.218.679
14.587
2.204.092
9.584.434
2.527.461
7.056.973
corporaties Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Totaal
142
18.566.997
0
0
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
2.871.793
0
0
15.695.204
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Dit betreft voornamelijk: 1.
Aandelen Gasbedrijf Kop Noord-Holland b.v.
131.597
2.
Aandelen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
139.050 270.647
Leningen aan woningbouwcorporaties Naast de normale aflossing hebben er in 2015 geen extra aflossingen plaatsgevonden.
Overige langlopende leningen Dit betreft voornamelijk: Geldleningen verstrekt aan gemeenteambtenaren Saldo bijstandsdebiteuren (zie toelichting)
442.231 1.546.491
1.988.722
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Het gaat hier voornamelijk om: Belegging bij de ABN AMRO (tot 10 juli 2022)
143
rendement gemiddeld 5,3%
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
6.806.703
De overige langlopende leningen zijn incl. de nettowaarde van de bijstandsvorderingen: Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2015
31-12-2014
Nominale waarde van de bijstandsvorderingen Af: voorziening voor oninbaarheid Saldo waarde per 31 december 2015
2.241.947
2.224.877
695.456
719.156
1.546.491
1.505.721
26.6. Vlottende activa
Voorraden
Boekwaarde per 31-12-2015
Grond- en hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Totaal
144
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
Boekwaarde per 31-12-2014
181.423
632.275
11.052.052
9.700.883
3.781
14.396
11.237.256
10.347.554
Bouwgronden niet in exploitatie Van de bouwgronden niet in exploitatie kan van het verloop in 2015 het volgende overzicht worden weergegeven:
Boekwaarden 31-12-2014 Complex ’t Veld-Noord Fase 1
428.500
Parklaan Hippolytushoef
180.465
Grond De Krakeling Totaal
Desinvesteringen
Naar gronden en Boekwaarden 31terreinen 12-2015
Afwaardering
428.500 958 958
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
0 181.423
23.310 632.275
145
Investeringen
0
0
23.310
0
451.810
181.423
Bouwgronden in exploitatie Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2015 het volgende overzicht worden weergegeven:
Boekwaarden
Investeringen
Opbrengsten
Winstneming
1 jan. 2015
Boekwaarde
Voorziening
Balanswaarde
31-12-2014
verlieslatend
31-12-2015
complex Plan Robbenplaat
8.757.218
190.668
-700.000
-328.545
47.950
150.912
1.372.482
28.521
-354.506
9.647.886
1.656.123
7.991.763
Plan Industrieweg Plan Hoornseweg
366.000
-65.507
-65.507
0
1.401.003
1.401.003
146.345
22.250
-230.411
-230.411
1.910.357
44.847
0
1.955.204
1.955.204
11.357.007
458.331
-526.838
Den Oever zuidzijde Grondexploitatie Elshof-zuid Totaal Af: voorziening verlieslatende complexen
1.656.123
Saldo per 1 januari 2015
146
9.700.883
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
366.000
12.708.175
1.656.123
11.052.052
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Boekwaarde
Voorziening
Balanswaarde
Balanswaarde
31-12-2015
Oninbaarheid
31-12-2015
31-12-2014
5.434.381
0
5.434.381
5.577.062
0
0
0
0
Overige vorderingen
5.185.510
637.641
4.547.869
2.352.418
Rekening courant verhouding met
3.584.880
0
3.584.880
3.191.361
14.204.772
637.641
13.567.131
11.120.841
Verstrekte kasgeldleningen
het rijk Totaal
De balanswaarde Rekening courant verhouding met het rijk is per 31-12-2014 gerubriceerd onder uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar, ipv banksaldi. Dit is conform de BBV regels. In de vorderingen op openbare lichamen ad € 5.577.062 is begrepen de vordering op het Rijk m.b.t. het BTW compensatiefonds ad € 5.476.698.
Liquide middelen Boekwaarde per 31-12-2015
Kassaldi Banksaldi Totaal
Boekwaarde per 31-12-2014
1.670
1.802
523.706
634.597
525.376
636.399
De balanswaarde Rekening courant verhouding met het rijk is per 31-12-2014 gerubriceerd onder uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar, ipv banksaldi. Dit is conform de BBV regels. 147
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
26.7. Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die
Boekwaarde per
Boekwaarde per
31-12-2015
31-12-2014 226.552
343.981
5.015.856
1.610.118
5.242.409
1.954.099
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal
148
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Saldo 31-12-2014 Subsidie BDU bushaltes
156.809
Toevoegingen
Ontvangen bedragen 63.553
Saldo 31-12-2015 93.256
Subsidie Provincie NH sportcomplex Wieringerwaard
8.600
8.600
Subsidie vermindering CO2 uitstoot
2.000
2.000
Subsidie aansluiting Koningsweg/N99
4.181
4.181
0
Sanering Hoefplein
20.000
20.000
Subsidie fietsvoorzieningen bustransferium
16.200
16.200
Subsidie optimalisatie studie duurzame OV
2.000
2.000
52.446
52.446
2.000
2.000
Subsidie sanering restverontreiniging Hoefplein 2-10 Subsidie duurzame openbare verlichting Subsidie verkeersdag basisscholen Anna Paulowna
221
221
0
8.239
8.239
0
997
997
0
Provincie subsidie openbare ruimte brede school WW
6.881
6.881
0
Provincie subsidie zorgvrijwilligers
6.385
6.385
0
Herinrichten Amstelmeerweg/Slootweg
1.994
1993,77
0
131
131
0
2.134
2134
0
Wernerstraat Barsingerhorn
15.926
15926
0
Windplan nog te ontvangen Provincie
13.224
13.224
0
Herinrichten fietsroute Bredeschool Niedorp
15.838
15.838
0
7.775
7.775
0
BDU subsidie Oosterlanderschool Provincie subsidie fietspad Randweg
Fietsstroken Wieringermeer fase 1 Fietsstroken Rijdersstraat
Smidsweg 149
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
Saldo 31-12-2014
Toevoegingen
Ontvangen bedragen
Saldo 31-12-2015
60 km zones buitengebied Wieringermeer
0
1.972
1.972
Zorgvrijwilligers RSA
0
28.079
28.079
343.981
30.051
Totaal
De overige nog te ontvangen bedragen ad totaal € 5.015.856 bestaan voornamelijk uit: Afrekeningen 2015 COWWI, WMO/WVG, bijzondere bijstand, participatiebudget, schuldhulpverlening terug te ontvangen • Gemeentelijke belastingen en leges, nog in rekening te brengen • Wooncompagnie, extra kwaliteit infra herstructurering Middenmeer • Doorbetaling ‘ISD’ declaratie BBZ • Nog te ontvangen van Afvalzorg via Nedvang o.a. zwerfafval • Vooruitbetaalde vergoeding leer/werkplekken •
150
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
3.882.871 286.620 245.060 130.889 175.000 75.000
147.479
226.552
26.8. Vaste passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Boekwaarde per 31-12-2015
Boekwaarde per 31-12-2014
Algemene reserve
10.325.111
2.558.045
Bestemmingsreserves
42.545.703
47.887.560
3.104.152
414.549
55.974.966
50.860.154
Resultaat na bestemming Totaal
Boekwaarde 31-12-2014
Toevoeging
Onttrekking
Bestemming resultaat vorig boekjaar
Vermindering ter dekking van afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2015
Algemene reserve Algemeen
2.558.045
9.057.810
1.887.616
596.872
0
10.325.111
Sub totaal Algemene reserve
2.558.045
9.057.810
1.887.616
596.872
0
10.325.111
151
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
Boekwaarde 31-12-2014
Bestemmingsreserves Afkoopsom havens Realisatie bestemmingsplannen Onderhoud gemeentegebouwen Bovenwijkse voorzieningen Openbare voorzieningen
Toevoeging
Onttrekking
Egalisatie Afvalstoffenheffing
Vermindering ter dekking van afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2015
6.559.292
1.220.315
5.338.977
70.365
35.923
34.442
2.307.860
403.252
829.179
91.967
325.000
2.397.052
Agriport A7
Bestemming resultaat vorig boekjaar
2.386.112
59.077
862.069
21.000
2.376.052
477.412
477.412
Risico bouwgronden
3.864.400
1.264.400
Herindeling
6.879.783
2.563.651
1.110.098
4.228.124
0
3.119.000
160.524
4.068.574
14.164.232
1.645.344
933.136
14.876.439
759.105
1.635.800
200.000
2.194.905
Onderhoud kunstwerken
2.281.998
800.000
1.428.368
1.653.630
Onderhoud havens
1.071.030
67.367
560.930
104.000
114.798
550.132
2.385.690
207.356
232.693
2.360.353
Egalisatie kapitaallasten gemeentelijke eigendommen Egalisatie kapitaallasten schoolgebouwen Onderhoud wegen
Baggeren sloten Onderhoud schoolgebouwen 152
5.215.310
2.600.000
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
1.138.397
Boekwaarde 31-12-2014
Bestemmingsreserves
Begraafplaatsen Maatschappelijke voorzieningen
Toevoeging
Onttrekking
Bestemming resultaat vorig boekjaar
Vermindering ter dekking van afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2015
63.612
63.612
0
445.130
445.130
0
Re-integratie en arbeidskosten gerelateerde
397.903
125.000
522.903
verplichtingen Reg. Havengebonden
100.000
bedrijven terreinen Vastgoed
100.000
1.147.490
Duurzaam toerisme Subtotaal Bestemmingsreserves
153
172.184
15.000
15.000
47.887.560
10.777.736
975.306 30.000
10.472.810
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
0
5.646.785
42.545.703
Toelichting reserves Het volgende overzicht geeft de belangrijkste bestedingen van de reserves weer (posten groter dan € 100.000). Reserve (aard)
Doel
Mutatie
Toelichting
€ 105.714 N Kosten ICT,infrastructuur zaakgerichtwerken en telefonie € 200.000 N Opleidings kosten € 752.370 N Achterstalling onderhoud bruggen Algemene reserve (bufferfunctie)
Het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers
€ 459.458 N Reconstructie grasweg € 150.000 N Voorbereidingskrediet accommodatie beleid € 466.872 V resultaat 2014 € 416.500 V Budget overheveling mbt digitaliseren 2015 naar 2016 € 3.426.000 V ontvangsten Nuon gelden € 5.215.310 V Vrijval reserve herindeling
Dekking van exploitatietekorten en Afkoopsom havens (overig) toekomstige investeringen havens Den Oever en De Haukes. Spreiding van de lasten van Onderhoud gemeentelijke gebouwen groot onderhoud (overig) gemeentegebouwen. Afdekken van verliezen op de Risico bouwgronden (overig) bouwgrondexploitatie.
€ 1.220.315 N Conform bezuinigingsvoorstel begroting 2015, afromen van de reserve
€ 325.000 N Afwaardering de Elft € 403.252 V Voeding van de bestemmingsreserve € 1.264.400 N
Afwaardering diverse grond exploitaties comform raadsvoorstel jaarstukken 2014
€ 5.215.310 N Opheffen reserve herindeling conform nota Reserve en voorzieningen 2014 Reserve herindeling (overig)
154
Opvang van frictiekosten die volgen uit het fusieproces.
€ 3.119.000 V Storting gedeelte algemene uitkering inzake fusie € 1.109.124 N Nadeel kapitaalslasten inzake herhuisvesting naar aanleiding van fusie storting vanuit reserve herindeling ivm toekomstige kapitaalslasten ICT, € 3.119.000 V herhuisvesting en huisvesting programma onderwijs 2013
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
Reserve (aard) Egalisatie kapitaallasten gemeentelijke eigendommen (egalisatie)
Doel Dekking van (een deel van) de kapitaallasten van specifieke gemeentelijk eigendommen.
Kapitaallasten scholen (egalisatie)
Dekking van (een deel van) de kapitaallasten van specifieke schoolgebouwen.
Onderhoud wegen (overig) Onderhoud kunstwerken (overig) Baggeren sloten (overig) Onderhoud scholen (overig)
Dekking lasten van investeringen voor bestaande wegen. Dekking lasten van investeringen voor bestaande kunstwerken. De reserve wordt aangewend voor het periodiek baggeren van sloten. Spreiding van de lasten van groot onderhoud van schoolgebouwen
Maatschappelijke voorzieningen (overig)
Mutatie
Toelichting
€ 113.403 N Dekking kapitaalslasten Mfa € 933.136 N Dekking kapitaallasten diverse scholen en MFC Toevoeging uit bestemmingsreserve Egalisatie kapitaallasten gemeentelijke € 1.390.351 V eigendommen (MFA de Doorbraak) € 254.993 V Storting ivm verkoop de Vijverhof € 1.635.800 V Voeding van de bestemmingsreserve € 200.000 N Bijdrage reconstructie grasweg € 800.000 V Voeding van de bestemmingsreserve € 1.428.368 V Groot onderhoud/vervangi ng kunstwerken € 104.000 V Voeding van de bestemmingsreserve € 114.798 N Baggeren van diverse sloten in Middenmeer en Wieringermeer € 207.356 V Voeding van de bestemmingsreserve € 188.536 N Afschrijvingen boekwaarde ivm afstoten en of slopen schoolgebouwen
€ 445.130 N
Opheffen resrve maatschappelijke voorzieningen conform begroting 2015
Reïntegratie en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (overig)
Dekking van onzekere verplichtingen inzake voormalig personeel.
€ 125.000 V Voeding van de bestemmingsreserve
Vastgoed (bufferfunctie)
Realiseren van versnelde besluitvorming over ingediende burgerinitiatieven en duidelijkheid over vervolg en financiële consequenties.
€ 150.000 N Bijdrage Vikingschip
155
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2015 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. De bedragen genoemd in de kolom Toevoegingen zijn stortingen vanuit de exploitatie. Hierin zijn ook begrepen bedragen die afkomstig zijn van andere reserves en voorzieningen. Boekwaarde
Toevoeging
Vrijval
Aanwending
Boekwaarde
31-12-2014
31-12-2015
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s Verplichtingen voormalig personeel Verplichtingen wethouders
794.062
653.393
1.420.576
147.766
Bijdrage Provincie N 241
365.000
Bouwgrondexploitatie
471.083 3.050.723
Subtotaal
101.606
170.117
1.175.733
103.752
1.464.590 365.000
801.160
101.606
119.963
351.121
393.831
3.356.443
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing kan worden geheven Rioolgemalen
1.225.548
Riool
13.457.605
4.059.477
Subtotaal
14.683.153
4.059.477
0
6.559
1.218.989
3.079.330
14.437.752
3.085.889
15.656.741
80
2.091
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Beklemde gelden t.b.v. derden
2.171
Afkoopsommen onderhoud graven
637.071
Subtotaal
639.241
0
53.089
80
586.073
18.373.117
4.860.637
154.695
3.479.800
19.599.257
Totaal
156
53.089
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
583.982
Toelichting voorzieningen In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste bestedingen opgenomen die ten laste van de voorzieningen zijn gebracht.
Voorziening
Doel
Verplichtingen voormalig personeel
Verplichtingen wethouders
Voldoen aan de lopende wachtgeldverplichtingen. Hieronder vallen ook die van de vorige 4 gemeenten.
Bestemd voor betalingsverplichtingen aan voormalige wethouders. Hieronder vallen ook die van de vorige 4 gemeenten.
Mutatie
Toelichting (* € 1.000)
160.117 N Verstrekte uitkeringen 101.606 N Vervallen verplichtingen (vrijval t.g.v. exploitatie) Het bestand voormalig personeel is in aantal met 5 toegenomen. Daarnaast is 653.393 V een aantal verplichtingen verhoogd.
103.752 N Verstrekte uitkeringen
33.899 V Betreft de verhoging van de verplichtingen Bouwgrondexploitatie
Voorziening voor de nog uit te voeren werkzaamheden tbv afgeronde bouwgrond exploitaties
Riool
Onderhoud en vervanging riolering.
119.963N Dekking kosten afgesloten grond exploitatie de Smidse weg / de Sluijs
3.079.330 N
Betreft kosten gemaakt voor het product riolering voorziening is nu conform onderbouwing (€ 1.225.548) Voeding conform de ontvangen heffingen
4.059.477 V Afkoopsommen onderhoud graven 157
Het dekken van onderhoudskosten van graven en grafbedekkingen gedurende de afgekochte periode.
53.089 N
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
Jaarlijks valt een vast deel vrij in de exploitatie voor de onderhoudskosten van graven
Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Soort vaste schulden
Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2015
per 31-12-2014
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen Totaal
Saldo
Vermeerderingen
49.050.964
53.524.982
0
0
49.050.964
53.524.982
Aflossingen
31-12-2014 Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
31-12-2015
53.524.982
Waarborgsommen
4.474.018
0 Totaal
53.524.982
0
4.474.018
In 2015 werd niet vervroegd afgelost en bedroeg de rentelast ca. € 1,8 miljoen.
•
In 2016 zullen de gewone aflossingen ca. € 4,5 miljoen en zal de rentelast over de leningen eveneens ca. € 1,8 miljoen bedragen.
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
49.050.964 0
•
158
Saldo
49.050.964
26.9. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2015
per 31-12-2014
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
2.748.378
2.952.580
Overlopende passiva
6.643.165
4.640.213
9.391.542
7.592.793
Totaal
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Banksaldi Overige schulden Totaal De post Overige schulden heeft betrekking op schulden aan crediteuren.
159
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2015
per 31-12-2014 0
0
2.748.378
2.952.580
2.748.378
2.952.580
26.10 Overlopende passiva De overlopende passiva bestaan uit: Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2015
per 31-12-2014
3.433.840
2.562.095
2.941.661
1.879.110
267.664
199.008
6.643.165
4.640.213
betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
160
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
Hierna is een specificatie van deze post opgenomen: Saldo 1-1-2015 Toevoegingen Subsidie RHB (AP)
Vrijgevallen bedragen
Saldo 31-122015
1.223.491
1.223.491
Provincie, subsidie sanering Hoefplein vervolg (ND)
22.001
22.001
Provincie, subsidie Hoefplein saldo (ND)
52.446
52.446
Provincie, subsidie fietsvoorzieningen Transferium
81.000
81.000
Subsidie Provincie, Windplan (WM)
168.017
159.865
58.017
269.865
Subsidie OV algemeen 4 gemeenten (WM)
8.000
Provincie, subsidie (zorg-) vrijwilligers 2013
28.089
28.089
0
Provincie, subsidie ouderenzorg 2013
31.709
31.709
0
Provincie, subsidie ouderenzorg 2014
60.422
60.422
0
Provincie, subsidie duurzame energie bestaande woningbouw
15.864
13.076
18.519
10.421
141.804
71.880
De Kop Werkt!
8.000
141.804
71.880 0
Provincie, subsidie werklocatiestrategie Kop NH
9.600
9.600
Provincie, 60 Km zones buitengebied Wieringermeer
12.830
12.830
Rijk, subsidie Participatie Budget 2014 te besteden in 2015
23.837
0 23.837
Wifi havens
32.371
Zorgconcept Ouderen in Praktijk
14.000
14.000
0
Regionale Transitie Jeugdzorg
31.720
31.720
0
Regionale Structuur ondersteuning Mantelzorg en zorgvrijwilligers
28.800
28.800
0
462.810
33.004
429.806
71.406
30.507
40.900
232.728
87.335
145.393
Cluster Zoutwater Havens Cluster het Schor en Waddenzee Cluster Zoetwater Havens
32.371
Korenmolen De Hoop te Wieringerwaard
5.300
5.300
Molen De Hoop te Oude Niedorp
5.300
5.300
161
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
Wijknetwerk Ouderen Kop NH
9.600
9.600
0
Integraal herstructureringsplan Den Oever Zuid
275.191
5.541
269.650
Aanpassen Haven Den Oever
250.000
Totaal
1.879.110
1.664.047
250.000
601.496
2.941.661
26.11 Waarborgen en garanties Het buiten de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: Aard/omschrijving
Oorspronkelijk bedrag
Woningbouwverenigingen Diversen Totaal
Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2015
01-01-2015
117.899.476
93.473.511
103.811.461
11.500.122
7.722.879
8.177.108
129.399.598
101.196.390
111.988.570
In 2015 zijn er geen nieuwe gewaarborgde geldleningen bij gekomen. Hollands Kroon staat in de derde lijn garant voor de woningbouwverenigingen. Voor de Rabobank en HVC wordt de garantstelling gedeeld met andere gemeenten of aandeelhouders. Bij de overige garantstelling is de gemeente de enige partij. Het buiten de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen: Omschrijving
Garantiebedrag per 31-12-2015
St. Medisch Centrum Alkmaar
3.539.485
Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)
593.288.175 Totaal
162
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
596.827.660
In 2015 hebben er geen mutaties plaats gevonden betreffende de garantstellingen. De gemeente heeft 71 van de in totaal 2.914 aandelen Huisvuilcentrale Alkmaar in haar bezit. Dat is 2,44%. Naar rato van het aantal aandelen is de gemeente Hollands Kroon voor € 14,5 miljoen aansprakelijk. In 2015 hebben geen betalingen plaats gevonden betreffende de garantstellingen.
26.12 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Claims In 2015 is een aantal zaken waarbij de gemeente aansprakelijk is gesteld nog niet afgewikkeld. Door de eisers zijn er schadeclaims ingediend. Er zijn nog geen definitieve uitspraken in deze zaken waardoor onzeker is of we een schadevergoeding moeten betalen en hoe hoog deze dan is. Verplichtingen Op 31 december 2015 bestaan de volgende meerjarige (lease-) verplichtingen: Verplichtingen
Raamovereenkomst onderhoud software Kopieer apparatuur
Bedrag excl
Jaar
BTW
afloop
203.000
2018
30.000
2017
Onvoorzien In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen ter dekking van onvoorziene gebeurtenissen. Voor onvoorziene uitgaven is uitgegaan van een raming van € 10.000 tijdens de bestuursrapportage is hiervan in 2015 € 6.300 ter beschikking gesteld.
163
Toelichting op de balans per 31 december | Jaarrekening 2015
27. Toelichting op de Programmarekening Voor de toelichting op de programmarekening wordt u verwezen naar de toelichting genoemd in de Programmaverantwoording onder de kopjes ‘financiële toelichting’.
164
Toelichting op de Programmarekening | Jaarrekening 2015
28. Wet Normering Top inkomen Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) zijn wij verplicht de bezoldiging van de secretaris en de griffier in het jaarverslag op te nemen. Beide personen worden volgens de wet als topfunctionaris aangemerkt. De maximale bezoldiging voor 2015 is vastgesteld op € 178.000. Wij merken op dat in 2015 géén onverschuldigde betalingen hebben plaatsgevonden. In onderstaand overzicht zijn volgens artikel 4.1 de gegevens per topfunctionaris weergegeven
Duur en en omvang van Naam
Functie
het dienstverband
beloning
belastbare vaste en
voorzieningen t.b.v.
Premies sociale
variabele onkosten
beloningen
verzekering
vergoedingen
betaalbaar op termijn
onbepaald, 36 W. van Twuijver
secretaris
uur per week
€
102.168
€
-
€
-
€
21.615
€
84.305
€
-
€
-
€
18.028
onbepaald, 36 M.C.C. Philips
165
griffier
uur per week
Wet Normering Top inkomen | Jaarrekening 2015
29. Overzicht incidentele baten en lasten Vanuit het BBV is een overzicht van incidentele baten en lasten een verplicht onderdeel van de toelichting op de programmarekening. Dit betreft zowel programma’s als reserves. Mutaties op doorlopende baten en lasten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Uitkering en afschrijvingen zijn niet meegenomen. Verder hebben wij ervoor gekozen om alleen incidentele baten en lasten op te nemen die groter zijn dan € 50.000
166
Overzicht incidentele baten en lasten | Jaarrekening 2015
LASTEN
Begroting
Realisatie
BATEN
Programma 0
Begroting
Programma 2
Interactieve beleidsvorming
63.000
44.830 Overdracht gronden vissershaven
Programma 1
112.900
112.900
Programma 3
Opleidingen
65.996
65.996 Ontvangen NUON gelden
Programma 2
4.670.000
4.670.000
Programma 8
grasweg bruggen baggeren Gladheid bestrijding Overdracht gronden vissreshaven
659.458
673.273
2.185.080
2.180.738
227.000
114.797
100.000
102.019
232.261
Omgevingsvergunning
1.200.000
Snippergroen en verkoop gronden
1.200.000 625.000
Programma 9
Extra uitkering gemeentefonds ivm 0 herindeling
Programma 4
2.565.000
2.563.650
Reserve
Vervangende nieuwbouw Alvitloschool
54.000
60.298 Opleidingsplan
200.000
Leerlingen vervoer
63.580
63.580 accommodatiebeleid
475.000
Garantstelling
73.750
73.750 Onttrekking reserve afkoopsom havens
Programma 5
1.084.000
Onttrekking reserve maatschappelijke voorzieningen
445.000
Reconstructie Grasweg
200.000
accommodatiebeleid voorbereidingskrediet
150.000
150.000 Vrijval reserve herindeling (in Algemene reserve)
Dorpshuis den oever
150.000
150.000 Baggeren sloten
227.000
146.000 Reserve vastgoed, dorpshuis den oever
150.000
Storm schade
70.000
Bruggen Programma 8 Afschrijving boekwaarden verkopen
229.000
Programma 9 Opleidingen
200.000
200.000
Achterstallig onderhoud archief
143.500
143.500
Buitenwerf
130.000
0
budget bgt ict 2014 naar 2015
105.714
105.000
Transitiebudget
400.000
400.000
2.565.000
2.563.650
325.000
325.000
Extra uitkering gemeentefonds ivm herindeling Afwaardering boekwaarden Reserve Ontvangen nuon gelden
4.670.000
Toevoeging reserve herindeling (in Algemene reserve) Totaal
167
Realisatie
12.633.339
4.670.000 5.215.310 17.676.741
Overzicht incidentele baten en lasten | Jaarrekening 2015
Totaal
200.000 475.000 1.084.000 445.000 200.000 5.215.310 227.000 150.000
2.185.080
2.185.080
13.513.980
19.352.940
30. Overzicht begrotings- en kredietoverschrijdingen In de volgende tabel wordt een nadere verklaring gegeven voor begrotingsoverschrijdingen op programma’s 0,1,2 en 5. Deze programma’s hebben hogere lasten dan begroot. In deze tabel zijn alleen die lasten opgenomen die worden overschreden. In de programma’s doen zich ook lasten voor die lager zijn dan begroot. Deze staan wel bij de programma’s op pagina 12 tm 72 genoemd maar niet in onderstaande tabel. Daarom geven de bedragen die hieronder staan een ander totaal dan de bedragen die in de tabellen bij de desbetreffende programma’s staan opgenomen.
Lasten Programma
Omschrijving
0
College
0
Secretarieleges
0
Voormalig personeel
1
Loonkosten brandweer
2
Wegen
2
Subsidies wegen 168
X € 1.000
Oorzaak
Compensatie hogere baten
De voorziening voormalig 147 wethouders aangevuld obv actuele berekeningen. 155 Hogere rijksleges Voorziening getroffen met betrekking tot ww- nawettelijke 676 en bovenwettelijke wwuitkeringen pensioenpremies
147 155 676
Salaris kosten vrijwillige brandweer + taken plas pakket 650 niet meegenomen in de bijdrage VR 1.447
Onderhoudskosten wegen (worden ontrokken uit reserve)
Vertraging aantal kleinere 93 projecten. Subsidies worden later ontvangen
Overzicht begrotings- en kredietoverschrijdingen | Jaarrekening 2015
Binnen beleid Binnen en beleid en onvoorzienbaar voorzienbaar
650
1.447
650
410 93
Programma
5
Omschrijving
Openbaar groen en openlucht
X € 1.000
Oorzaak
105
Hogere kosten veroorzaakt door de zomerstorn en de iepenziekte
Kredieten Niet van toepassing
169
Overzicht begrotings- en kredietoverschrijdingen | Jaarrekening 2015
Compensatie hogere baten
Binnen beleid Binnen en beleid en onvoorzienbaar voorzienbaar
105
31. Verantwoording specifieke uitkering SISA
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
170
Verantwoording specifieke uitkering SISA | Jaarrekening 2015
Ontvanger
D9
Juridische grondslag
Nummer
OCW
Specifieke uitkering
Departement
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1 november 2015 CONCEPT
Indicator
Onderwijsachterstandenbe Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse leid 2011-2015 (OAB) educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk (conform artikel 166, eerste lid onderwijsachterstandenbe WPO)
Indicator Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)
leid 2011-2014 Gemeenten
OCW
D11
Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01
€ 76.585 Besteding in 2015 van OCWgelden educatie binnen de grenzen van de reserveringsregeling.
Wet participatiebudget 2014 Wet participatiebudget
Indicator
Indicator
Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03
Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04
Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02
€0 Baten in 2015 van OCW-gelden educatie binnen de grenzen van de reserveringsregeling.
Indicator
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
€0
€0
Overige bestedingen (jaar T)
Correctie ten opzichte van tot Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen jaar T verantwoorde overige ten laste van provinciale middelen bestedingen
Gemeenten
Aard controle R Indicatornummer: D11 / 01
I&M
E27B
Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden
Aard controle R Indicatornummer: D11 / 02
€0
€0
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen
Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01
1 2 3 4
242131/364711 2011/69796 242136/364767 2010/68911
Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02
€ 14.802 € 417.254 € 46.068 €0
Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03
€ 14.802 € 217.261 € 46.068 €0
SiSa-bijlage 2015
Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04
Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05
Indicator
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1 november 2015 CONCEPT Kopie beschikkingsnummer
Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)
Cumulatieve overige bestedingen Toelichting tot en met (jaar T)
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
Deze indicator is bedoeld voor de Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie verantwoordingsinformatie
1 2 3 4
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06 242131/364711 2011/69796 242136/364767 2010/68911
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07
€ 41.972 € 417.254 € 46.068 €0
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08
€ 41.972 € 217.261 € 46.068 €0
SiSa-bijlage 2015
Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10
Ja Ja Ja Nee
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1 november 2015 CONCEPT I&M
E30
Quick wins binnenhavens Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de Tijdelijke regeling Quick verantwoordingsinformatie Wins Binnenvaart
Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen
Overige bestedingen (jaar T)
Eindverantwoording Ja/Nee
Provincies en gemeenten Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30 / 01
SZW
G1A
5000001296 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de Wet sociale werkvoorziening verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen (Wsw) 1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014
Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) na controle door de gemeente.
G2
Aard controle R Indicatornummer: E30 / 04
Nee €0 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
inclusief deel openbaar lichaam
1 61911 Hollands Kroon Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene bijstand grond van artikel 69 Participatiewet_gemeente Gemeente deel 2015 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
€0 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
Aard controle R Indicatornummer: E30 / 03
inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01
SZW
Aard controle R Indicatornummer: E30 / 02
I.1 Participatiewet (PW)
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01
€ 6.413.444
Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02
Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03
142,89 25,27 Baten (jaar T) algemene bijstand Besteding (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) IOAZ
Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
I.1 Participatiewet (PW)
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02
€ 195.901
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03
€ 267.846
SiSa-bijlage 2015
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04
€ 2.725
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05
€ 49.846
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06
€0
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1 november 2015 CONCEPT Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
I.7 Participatiewet (PW)
I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07
SZW
G2A
Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_totaal 2014 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)
€ 56.391 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 10
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 01
1 61911 Hollands Kroon Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 06
1 61911 Hollands Kroon
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 11
€ 1.681 Besteding (jaar T-1) algemene bijstand
€0 Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)
€0 Besteding (jaar T-1) IOAW
€0 Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 02
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 03
€ 6.614.784 Besteding (jaar T-1) IOAZ
€ 189.625 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 07
€ 52.013
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 08
€0
SiSa-bijlage 2015
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 12
Nee
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 04
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 05
€ 219.319 Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
€ 181 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 09
€ 14.189
Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 10
€0
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 11
€0
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1 november 2015 CONCEPT SZW
G3
Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeented eel 2015 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
€ 96.562 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02
€ 69.326 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07
SZW
G3A
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2014
€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03
€0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04
Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Bob onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06
€ 130.967
€ 53.039
€0
Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09
€0 Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)
Ja Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)
Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 01
1 61911 Hollands Kroon
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 02
€ 78.014
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 03
€ 204.423
SiSa-bijlage 2015
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 04
€ 7.331
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 05
€ 303.199
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 06
€ 30.048
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1 november 2015 CONCEPT Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01
Besteding (jaar T-1) Bob
Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 07
SZW
G5A
Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2014 Wet participatiebudget (WPB)
1 61911 Hollands Kroon Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 08
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 09
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 10
€0 Besteding (jaar T-1) participatiebudget
€0 Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's
€0 Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget
Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5A / 01
1 61911 Hollands Kroon
Reservering besteding van educatie bij roc’s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )
Aard controle R Indicatornummer: G5A / 02
€ 1.157.188
Aard controle R Indicatornummer: G5A / 03
€ 79.211
SiSa-bijlage 2015
Aard controle R Indicatornummer: G5A / 04
€ 1.613
Aard controle R Indicatornummer: G5A / 05
€0
Aard controle R Indicatornummer: G5A / 06
€0