Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokIása
- 1-
I.
Általános indoklás
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi Minisztérium, valamint az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó közigazgatási, hatósági feladatok, továbbá az egészségügyi miniszter ágazati irányítási jogkörébe tartozó egyes közigazgatási feladatok ellátására hozta létre a 295/2004. (X. 28.) Kormányrendelet. A Hivatal központi hivatalként működő önálló hatáskörű országos illetékességű államigazgatási szerv, amely Budapesten, a Zrínyi u. 3. szám alatt működik. A Hivatal főbb - jogszabályban
foglalt - feladatai 2008. évben az alábbiak voltak:
az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, ennek keretében - többek között - piacfelügyeleti tevékenység végzése, valamint a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó szabályok megsértése esetén reklámfelügyeleti eljárás lefolytatása, az egészségügy területén működő szakértői tevékenységgel összefüggő hatósági feladatok ellátása, ezen belül a szakértői tevékenység engedélyezése, akiadott engedélyek nyilvántartása, a kábítószerek és pszichotrop anyagok gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek (gyártás, forgalmazás, export-import), illetve eseti kutatási engedélyek kiadása, egyes egészségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítványok és oklevelek elismerése, hatósági bizonyítványok kiállítása és előzetes ellenőrzések végzése, a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítése, az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok, valamint a vizsgázott fogász egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásának vezetése, az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek működési nyilvántartásának vezetése. másodfokú eljárás lefolytatása mindazon ügyekben, amelyekben első fokon az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az országos tisztifőorvos vagy az országos tisztifőgyógyszerész járt el. A Hivatal feladatköre 2009. év során az alábbiakkal bővült: 2009. január l-jétől a Kormány a Hivatalt jelölte ki az alapnyilvántartást vezető egészségügyi államigazgatási szervként valamennyi egészségügyi szakképesítést szerzett személy vonatkozásában, Ettől az időponttói a Hivatal a MESZK közreműködése nélkül, önállóan vezeti az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek működési nyilvántartását, 2009. január l-jétől a Kormány kijelölése alapján a Hivatal működteti az Eütv. 114. § (2) bekezdése szerinti egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszert, 2009. június 27-től a Hivatal látja el az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssei kapcsolatos pályáztatás lebonyolításával és a szakképzés költségvetési forrásának a kezelésével kapcsolatos feladatokat is. A Hivatal gazdasági helyzete tekintetében a 2009. év javulást hozott a 2008. évhez viszonyítva, mivel a 2009. évi tényleges kiadása 85.228E Ft összeggel meghaladta a 2008. évi tényleges teljesítési adatokat.
-2-
A Hivatal saját bevételei vonatkozásában az igazgatási szolgáltatási díjak 2009-ra tervezett módosított 208 millió Ft-os kieme It előirányzatával szemben 2009. évben 238 millióra Ft-ra teljesített, ami 14,51 %-os bevétel túlteljesítésnek felel meg.
Jogszabálvok és rendelkezések
A költségvetési gazdálkodást jogszabályok befolyásolták:
hatásairól, azok értékeléséró1
és elszámolását
alapvetően az alábbi legfontosabb
-
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi Cll. törvény,
-
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
-
Az államháztartásról
-
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,
-
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. Rendelet.
2009. évben a Hivatal jelentősebb kihatást:
költségvetésére
az alábbi jogszabályi
kötelezettségének
változások
gyakoroltak
Minimálbér 69.000 Ft helyett 73.000. Ft lett (321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról)
Igazgatási-szolgáltatási díjak emelkedtek (50/1996. (XII. 27.) NM rendelet a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról)
IL Részletes indoklás 1) A költségvetés előirányzatainak alakulása, a mádositott elő irányzat és teljesítés eltérésének bemutatása, okainak indoklása:
-3-
a) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység megvalósuló fejlesztések, ágazati és céltartalékok hatása
A Hivatal 2009. évi költségvetési
előirányzatának
módosítás
kormányzati
a
változását az alábbiakban mutatjuk be:
2009. évi eredeti előirányzat 2009. évi módosított előirányzat Módosítás összesen Előirányzat ebből:
értékelése,
212.500 435.625 223.125 hatáskörben:
Ösztöndíjas
-1.135
2.747 3.118
Kereset kiegészítés 1001/2009 .kormány határozat alapján AH egyensúly megtartása Felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat módosítás:
-7.000 10.758
Saját hatáskörű előirányzat módosítás ebből: 2008. évi előirányzat maradvány felhasználása
213502
Intézményi működési bevétel Működés célú pénzeszköz, áh kívülről Támogatásértékű bevétel
106.200 O 1.780
105.522
Az évközi elő irányzat módosítások következtében az eredeti előirányzat 69,5 %-kal emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás (finanszírozási kiadások nélkül) 285.379 EFt volt. Ez a módosított előirányzat százalékában 79,18 %-os teljesítést mutat. A költségvetési bevételek (finanszírozási kiadások nélkül) 390.901 EFt összegben teljesültek. A módosított éves elő irányzathoz képest ez 108, 47 %-os teljesítést jelent. Az előző évi előirányzat maradvány feladatok elvégzésére használtak fel.
igénybevétele
105.522 EFt volt, amelyet a szakmai
b) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési takarékossági intézkedések okai, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása Szervezeti változások:
-4-
2009. március 31-én hatályba lépett a Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzata, amely alapján továbbra is 3 főosztály működik a Hivatalban, ezek száma nem változott, azonban az egyes főosztályok fe 1adat- és hatáskörének felülvizsgálata eredményeképpen a költséghatékonyabb működés érdekében 3 osztállyal csökkentésre került az egyes szervezeti egységek száma.
A szervezési takarékossági
intézkedések:
A takarékossági intézkedésekkel összefüggésben, a gazdálkodásban is előtérbe került a folyamatos szakmai és gazdasági feladatellátás során a rendelkezésre álló anyagi pénzeszközök célirányos felhasználása, az ellátandó feladatok fontossági sorrendjének meghatározása, rangsorolása a Hivatalon belül.
2) A kiadási előirányzatok teljesítése az eredeti és módosított előirányzathoz képest, illetve az előző évi teljesítményhez mérten
Kiadási jogcímek
1 Személyi juttatások
2008. évi teljesítés
2
2009. évi eredeti előirányzat (eFt)
2009. évi módosított előirányzat (eFt)
2009. évi teljesítés (eFt)
3
4
5
Teljesítés az eredeti előirányzathoz
Teljesítés a módosított előirányzathoz
Teljesítés a 2008. évi teljesítéshez
(%)
(%)
(%)
6=5/3
7=5/4
8=5/2
143772
112300
204 593
175534
156,31
85,80
122,09
Munkaadókat terhelő járulék
40902
34 300
59971
48536
141,50
80,93
118,66
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
92840
64 900
146211
131914
203,26
90,22
142,09
406
406
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1992,80
81,53
259,95
0,00
0,00
0,00
O
0,00
0,00
0,00
O
0,00
0,00
0,00
199
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,09
86,39
129,28
Támogatásértékü müködési kiadás
O
Müködési célú pe.átadás áh-n kívülre
O
Társadalom-,szocpol, egyéb juttatás Intézményi beruházási kiadások
7666
1000
24444
19928
Felújítás Támogatásértékü felhalmozási kiadás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása Finanszírozási kiadás Kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen
5711 O 291090
212500
435625
Beszámoló 23. ürlapja alapján
-5-
376318
Személyi juttatások
és munkaadókat
terhelő járulékok
E két kiadás teljesítése az eredeti és a módosított előirányzathoz viszonyítva 85,80 -80,93 % között mozog. A személyi juttatások 2009. évi teljesítése 31.76 EFt-tal (22,09 %), a munkaadókat terhelő járulékoké pedig 7.634 EFt-tal (18,66 %) több, mint a 2008 évi teljesítés. Dologi kiadások A dologi kiadás teljesítése 131.914 EFt, amely a módosított előirányzat 90,22 %-a. A módosított elő irányzathoz képest a teljesítés reális. Az előző évhez viszonyítva a Hivatal 39.074 EFt-tal többet fordított dologi kiadásaik fedezetére.
Intézményi beruházási kiadások A tervezett beruházási 19.928EFt + ÁFA.
eredeti előirányzat
1 000 EFt melyre ténylegesen
kiadás összege
Felújítás Az eredeti felújítási elő irányzat és teljesítése OEFt volt.
d) Bér- és munkaügyi helyzet (értékelése) ismertetése, a bérpolitikai intézkedések megvalósítása, a változások elemzése, értékelése, az átlaglétszám változása A Hivatal a 2009. évi költségvetésében az eredetileg engedélyezett létszám 26 fő, ami nem került módosításra, az engedélyezett létszám 2009. év végén is 26 fő volt. A Hivatal 2009.év január l-jétől 2009.jÚllius 30-ig 3 fő, 2009.év július augusztus 31-éig 2 fő ösztöndíjas munkatársat foglalkoztatott. 2009. év október foglalkoztatott.
l-jétől
l-jétől
2009.
2009. december 31-éig a Hivatal 9 fő ösztöndíjas munkatársat
A beszámolási időszakban a foglalkoztatottak
statisztikai létszáma:
26 fő volt, amelyből 26 fö (100, O %) szakmai tevékenység ellátásával összefüggő létszám.
Az engedélyezett létszám 26 fő, összetétele: - köztisztviselő - ügykezelő
25 fő 1 fő
-6-
A személyi juttatás eredeti előirányzata 112. 300. EFt a módosított előirányzat pedig 204.593 EFt volt.
A személyi juttatás 92. 293 EFt előirányzat módosítása a következő kiemelt tételekből adódott: Megnevezés
EFt-ban
Személyi juttatás eredeti előirányzata Személyi juttatás módosított előirányzata Előirányzat módosítás összesen:
112.300 204. 593 92.293
Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások: Ösztöndíjas Kereset kiegészítés 100112009 .kormány határozat alapján AH egyensúly megtartása
5.118 2. 747 2.371 -7.000
Felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítások ET! 2 fő feladat átvétel EÜM Gazdasági Igazgatás kirendelés megtérítése
6.277 7.200 -923
Intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások Előirányzat maradvány igénybevétele Intézményi működési bevétel Támogatás ért. működési célú pe. átvétel Előző évi maradvány átvétel
80.898 35.049 44.500 1.349 O
e) A dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb jogcímeket), feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is
tételt
képviselő
kiadási
A dologi és egyéb folyó kiadások az eredeti előirányzathoz viszonyítva 203,26 %-kal növekedtek, a növekedés magába foglalja az évközi, egyszeri jellegű pótlólagos pénzeszközök biztosítását is. A Hivatal a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékosság érvényesítése céljából folyamatosan vizsgálta a teljesítések alakulását. Rangsorolta a feladatokat annak érdekében, hogy a tervezett és pótlólagos dologi előirányzat a megfelelő helyre koncentrálódjék. A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a kommunikáció kiadására fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 23,4 %-a. A fentiekben jelzett teljesítések volumenét nagymértékben az egyre bővülő feladatok ellátásának többletkiadásai.
-7-
befolyásolták
az áremelkedések,
j) A gazdálkodás és a vagyongazdálkodás összefüggései, a felhalmozással felújítás) összefüggőfeladatok megvalósítása
(beruházás,
Beruházási és felújítási feladatok Gép - műszer-berendezés
beruházások
Beruházásra 2009. évben 19.9284 EFt bruttó értékben került sor, ebből a gépek, ill. berendezések beszerzése 12.608 EFt +ÁFA összegbe került. g) Kincstári vagyon hasznosítása, a költségvetési törvényben kapcsolódó eljárási szabályok betartása
előírt értékhatárhoz
Ingatlan- vagyongazdálkodás A Hivatal elhelyezése 2007. évben megoldódott, amikor az Egészségügyi Minisztérium kirendelése alapján az Országos Gyógyszerészeti Intézet Budapest, V. kerület Zrinyi utca 3. szám ingatlanának második emeletére költözött. 2009. októberétől a Hivatal gazdálkodó munkatársai és az ügyfélszolgálat az Egészségügyi Minisztérium épületébe költözött. Kincstári vagyon hasznosítása A Hivatal Kincstári vagyonnal nem rendelkezik.
h) A költségvetési szerv folyamatba épitett, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének (FEUVE), valamint belső ellenőrzésének működtetése A Hivatal a belső ellenőrzési tevékenységét külső megbízási jogviszonnyal oldotta meg. A belső ellenőr tevékenységét az elnök közvetlen irányítása mellett, a vonatkozó, hatályos jogszabályok - ezek között is kiemel ten az államháztartási jogforrásokban, továbbá a központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szervek kormányzati, felügyeleti, valamint belső költségvetési ellenőrzéséről szóló 15/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, éves munkaterv alapján végzi. 2009.évben a Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve elkészült. Feladatai: A munkatervben meghatározott feladatai : 2008. december 31-i leltár felvétel és kiértékelés felülvizsgálata, 2008. évi költségvetési beszámoló, Hivatal szerződés nyilvántartása, FEUVE működése, A Hivatal személyi juttatásának főkönyvi és analitikus egyezősége, A Hivatal adóbevallása és befizetése, Elismerési és Nyilvántartási Osztály tevékenységének ellenőrzése
-8-
i) Alapítványokat a Hivatal nem támogatott. j) Fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére tett intézkedések Az elmúlt évben a Hivatalnál késedelmi kamat és bírság összege 658 EFt volt. k) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezék ismertetése, túlteljesítés vagy elmaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése A Hivatal 2008. év -2009. év bevételeinek
Bevételek megnevezése
1 Intézményi müködési bevétel Felhalmozási és tőkejellegü bevételek
2008. évi teljesítés
2
2009. évi eredeti előirányzat (eFt)
2009. évi módosított előirányzat (eFt)
2009. évi teljesítés (eFt)
3
4
5
alakulása
Teljesítés az eredeti előirányzathoz
Teljesítés a módosított előirányzathoz
Teljesítés a 2008. évi teljesítéshez
(%)
(%)
(%)
6=5/3
7=5/4
8=5/2
179218
100000
207980
238168
238.17
114.51
132.89
13
O
O
518
0.00
0.00
0.00
O
0,00
0,00
0.00
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel
15000
O
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése
164 364
112500
122123
122 123
0,00
0,00
74,30
O
105522
105522
0,00
100,00
326,64
Támogatások, kiegészltések átvett pénz Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (Pénzforgalom nélküli bevétel) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
32306
Költségetési bevételek összesen
390901
212500
435625
466331
219,45
107,05
1,19
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
24517
O
O
-13090
0,00
0,00
-53,39
435625
453241
213,29
104,04
109,10
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
415418
212500
Beszámoló 23. ürlapja alapján
- 9-
A fenti adatokból megállapítható, hogy az összbevétel 2008. évről 2009. évre 9,1O%-os növekedést eredményezett. A 2009 évi bevételek teljes összege tekintetében a teljesítés értéke a módosított előirányzattól 104,04 %-os növekedést mutat. A saját bevétel befolyt összegének bemutatása
feladatonként: E Ft
Feladatok
2009.évi eredeti előirányzat
Orvostechnikai I~. bev. Kábítószer I~. Diploma elismerés, Hat .ig, Működési nyilvántartás összesen
100.000
1) A többletbevételek keletkezésének finanszírozására fordították
2009.évi módosított előirányzat
29.998 80.843 58.169 59.546 228.556
206.200
okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások
A többletbevételek keletkezésének okait, valamint felhasználási számszaki beszámoló 3. számú melléklete részletesen tartalmazza. m) A bevételek beszedésével érdekében tett intézkedéseink
2009.évi teljesítés
összefüggő behajtási
problémák,
céljukat
a felterjesztett
az eredményes
n) Az előírt befizetesi kotelezettségek teljesítése (maradvány, 5 %) A 2005. évi CLII!. tv. 9.§ (1) bek. alapján a bevételek meghatározott kötelezettség nem volt.
behajtás
köre utáni befizetési
o) Előző évi elő irányzat-maradvány alakulása, keletkezésének oka és összetétele (feladat elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek), a maradvány felhasználása az előző évek felhasználatlan maradványának számszerüsitése, indoklása A Hivatal 2008. évi elő irányzat-maradványát az Egészségügyi Minisztérium 105.522 EFt-ban hagyta jóvá. A jóváhagyott maradványt 34 ezer Ft befizetési kötelezettség terhelte. A maradványok keletkezésének oka az év végén nem várt, de realizálódó bevételek, valamint meghatározott célra biztosított átvett pénzeszközök maradványa volt. p) Az intézmények vállalkozási tevékenységének tipusai, volumene, eredményessége és az eredmény felhasználási célja (mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására), hogyan alakult a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete 2009.évben a Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
- 10 -
r) A gazdasági társaságban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök A Hivatal gazdasági társaságban nem vesz részt. s) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított saját forrás bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma A Hivatal a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatásra saját forrással nem rendelkezik. t) Letéti számlával a Hivatal nem rendelkezik. z) A FEUVE rövid értékelése A Hivatal FEUVE-hez kapcsolódó szabályzatokat elkészítette. B) A legutóbbifelügyeleti gazdasági- pénzügyi ellenőrzés megállapításaival összefüggő intézkedések végrehajtásának ismertetése 2008. évben Szoftver Jogtisztaság Rendszervizsgálata tárgyában történt felügyeleti ellenőrzés utóellenőrzése, valamint közbeszerzési eljárások utóvizsgálata.
Budapest, 2010. március 25.
- 11 -