Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.24.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési előirányzatairól Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk 1. bekezdés f . pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el. 1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 2.774.785 E Ft Költségvetési bevétellel 2.774.785 E Ft Költségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 10. melléklet alapján hagyja jóvá. 3.§. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
kiadásainak
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 19. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8 melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a 9 és 11 melléklet és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10-es melléklet szerint határozza meg. (9) A kötelező, önként vállalt ás állami feladatok mérlegét a 1.2.-1.4. melléklet a feladatok felsorolását a 20. melléklet tartalmazza, (10) Az önkormányzat a kiadások között 2.600 E Ft általános, 1.284 e Ft működési céltartalékot, valamint 367.400 E Ft fejlesztési céltartalékot (kötvény), állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának. (12) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát a képviselő testület által engedélyezett keret alapján határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 77 főben állapítja meg a képviselőtestület. 4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetés javítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.. (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (5) A 3.§. (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 5.§. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
2
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6.§. (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
7.§.(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8.§. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát éves szinten nettó 5.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosítás céljáról és szükségességéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia a Polgármesternek. Az éves keretösszeg felhasználását a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak kell figyelemmel kísérni, illetve a Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. A Egészségügyi, Szociális, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 9.§.(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 39.672 e Ft-ot irányoz elő átadott pénzeszközként. (2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély életkezdési támogatás kivételével - a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni. (3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik. 10.§.(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat - változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni. 11. §(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
4
(3) A polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat -módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 12.§. Ez a rendelet 2015. április 25.-én lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 15/2014. (XII.11) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül.
______________________________
____________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Nagy Csaba polgármester
A rendelet kihirdetésre került 2015. április 24-én 09:00 órakor.
____________________________ Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Szöveges Kiegészítés az előirányzat módosításhoz Az önkormányzat bevételi főösszege 2014. december 31.-án 2.774.785 eFt, kiadási főösszege 2.774.785 e Ft.. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 1.035.035 e Ft. Főbb előirányzat módosítások: BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek: Ph és a Gazdasági egység szakfeladatain az előirányzat változások 7.395 eFt-tal növelték az előirányzatot. Támogatások, kiegészítések Tekintetében a Magyar Államkincstár kompenzáció 1.565 eFt, szakfeladatos ei. módosítások (normatív kiegészítő támogatás, pótigény október) 15.239 e Ft-tal, csökkentette valamint az ágazati pótlék 476 eFt, és a rendkívüli önkormányzati támogatás 23.415 e Ft-tal növelte az előirányzatot. Támogatásértékű működési bevételek: Tekintetében a Választás elszámolása utáni támogatása 1.288 eFt-tal, az Egészségügyi Központ pályázat útján elszámolás után fizetett 49.645 eFt-tal, Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 45.757 eFt-tal valamint a Gazdasági Iroda előirányzat módosítása 1.032 eFt-tal emelte az előirányzatot. Támogatásértékű felhalmozási bevételek:: A Szennyvízberuházás pályázati támogatása 3.485 eFt-tal, az ÉMOP Rákóczi 42. pályázati támogatása 19.231 e Ft-tal és az Eü. kp. pályázati elszámolás 9.698 e Ft-tal növelte az előirányzatot. Finanszírozási bevételek: Kötvény adósságátvállalása miatti előirányzat 887.287 eFt-tal növelte a bevételi oldalt.
KIADÁSOK Személyi juttatásokon belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzációk, ágazati pótlék, valamint a választás normatívája 1.609 eFt-tal, és 1.075 e Ft-tal, a Munkaügyi Központtól kapott támogatás 45.757 E Ft-tal, a pályázati bevételek miatt 15.405 eFt-tal, és a GIR ei. módosítása 1.784 eFt-tal növekedett az előirányzat. Munkaadót terhelő járulékok: belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzációk, ágazati pótlék, valamint a választás normatívája 432 eFt-tal, a pályázati bevételek miatt 913 eFt-tal, valamint GIR ei. módosítása 201 eFt-tal növekedett az előirányzat. Dologi kiadás tekintetében: A testületi határozat értelmében a 134/2014 műjégpályabérlés 8.890 eFt-tal, rendkívüli önkormányzati támogatás étkeztetés kifizetésére 23.415 eFt-tal, a pályázati támogatás 37.218 eFt-tal, a választás 213 eFt-tal, a GIR ei. mód 5.615 eFt-tal növelte az előirányzatot, a belterületbe vonás átcsoportosítása a beruházásra 9. 000 eFt-tal, az állami egyeztető alapján pedig 2.032 eFt-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát. Működési célú pénzeszköz átadás: A 120/2014. FSC visszatérítendő támogatás 3.000 e Ft-l, 160/2014 támogatás 100 eFt-tal, növelte, állami egyeztető pedig -8.238 eFt-tal csökkentette az előirányzatot.
Részesedés: A 126/2014 Civil Kerekasztal, 127/2014 Rászorultakért Alapítvány létrehozása, 128/2014 Füzesabonyi Média KFT alapítása 5.000 eFt-tal növelte az előirányzatot. Pénzforgalom nélküli kiadások: Kötvény adósságátvállalása miatti előirányzat 887.287 eFt-tal növelte a kiadási oldalt. Felújítás: A Képviselő testületi döntések alapján visszapótlás a fejélesztési alapra 116.123 e Ft-l csökkentette, Émop Rákóczi 42 felújítás 12.810 eFt-tal emelte a felújítás előirányzatát. Intézményi beruházás: A Képviselő testületi döntések alapján, 115/2014 Rákóczi 47. tervezői munka 3.000 e Ft-tal, gyalogátkelőhely létesítése 4.000 eFt-tal, gépkocsi vásárlás 5.000 eFt-tal, belterületbe vonás ei. mód. 9.000 eFt-tal szennyvízberuházás támogatása 3.485 eFt-tal, Támop támogatás 1.665 eFt-tal az ÉMOP Rákóczi 42. támogatás 6.421 eFt-tal emelte az előirányzatot, csökkentette pedig a visszapótlás fejlesztési alapra 149.941 eFt-tal a beruházási előirányzatot. Általános tartalék: A 160/2014 100 e Ft-l csökkentette az előirányzatot. Fejlesztési céltartalék: A Képviselő testületi döntések alapján 115/2014. Rákóczi 47. tervezői munka 3.000 eFt-tal, 120/2014 FSC visszatérítendő támogatás 3.000 eFt-tal, 126/2014 Civil Kerekasztal 1.000 eFt, 127/2014 Rászorultakért Alapítvány létrehozása 1.000 eFt-tal, 128/2014 Füzesabonyi Média KFT alapítása 3.000 eFt-tal 134/2014 műjégpálya létesítmény 8.890 eFt-tal, gyalogátkelőhely létesítése 4.000 eFt-tal, gépkocsi vásárlás 5.000 eFt-tal csökkentette az előirányzatot, növelte pedig a visszapótlás fejlesztési alapra 149.941 eFt-tal 116.123 eFt-tal növelte a fejlesztési céltartalékot..
Füzesabony, 2015. április 8.
Gombos Rita Gazdálkodási Irodavezető
2
1. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5. 12. 13. 14.
Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
Ezer forintban 2014. évi változás módosított előirányzat 5 6 7 395 376 671 272 800 272 800
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
3 360 286 272 800 272 800
4 369 276 272 800 272 800
70 486
79 476
7 395
86 871
10 445 5 370 28 191
10 994 3 135 33 116
4 688 955 1 228
15 682 4 090 34 344
26 480
31 581
524
32 105
17 000 444 299 444 299
650 17 000 459 698 459 698
10 217 10 217
650 17 000 469 915 469 915
225 653 225 653 122 467
282 872 274 707 122 467
103 186
32 999 119 241 8 165
73 039 66 257 6 782
8 165 73 039 66 257 6 782
130 136 97 722
97 722 32 414
32 414
887 287
887 287
413 008 372 429 122 467
32 999 216 963 40 579
40 579 73 039 66 257 6 782 887 287
554 865 1 658 142
554 865 1 739 750
1 035 035
887 287 554 865 2 774 785
1 658 142
1 739 750
1 035 035
2 774 785
1 658 142
1 739 750
1 035 035
2 774 785
1. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.
Ezer forintban Kiadási jogcímek
2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
3 1 091 382 414 323 115 827 378 228
4 1 225 449 448 033 118 321 468 580
5 126 357 65 630 1 546 64 319
2014. évi módosított előirányzat 6 1 351 806 513 663 119 867 532 899
126 445
133 956
-5 138
128 818
1 000 55 559 5 681
1 000 55 559 380 091 224 016 140 394 15 681
671 604 -117 370 -103 313 5 000
1 000 55 559 1 051 695 106 646 37 081 20 681
10 000
5 000 887 287
15 000 887 287
561 079 5 000 556 079
134 210 2 700 131 510
237 074 -100 237 174
371 284 2 600 368 684
1 658 142
1 739 750
1 035 035
2 774 785
1 658 142
1 739 750
1 035 035
2 774 785
1 658 142
1 739 750
1 035 035
2 774 785
5 681
változás
1. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. 1 sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1. 2. 3.
Ezer forintban
Ezer forintban
2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1. 1.1.
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)
1.1.1.
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)
1.1.2.
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)
1.2.
Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)
1.2.1.
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)
1.2.2.
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)
Ezer forintban
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
1.2. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK
1. sz. táblázat Sorszám 1
Bevételi jogcím
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
változás
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3 350 735 272 800 272 800
4 362 205 272 800 272 800
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel
60 935
72 405
2 797
75 202
2 925 5 370 28 191
3 474 3 135 33 116
2 741 955 1 228
6 215 4 090 34 344
24 449
29 550
-2 127
27 423
3 130
3 130
4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás
17 000 423 808 423 808
17 000 439 207 439 207
10 217 10 217
17 000 449 424 449 424
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
108 414 108 414 5 228
130 894 122 729 5 228
103 186
740 116 761 8 165
76 300 32 414
8 165
32 414
7. 7.1. 7.2.
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
73 039 66 257 6 782
73 039 66 257 6 782
8. 8.1. 8.2. 8.3.
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.
VII. Pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
12. 13. 14.
5
Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat 6 362 205 272 800 272 800
108 714 76 300
239 608 199 029 5 228
740 193 061 40 579
40 579 73 039 66 257 6 782
887 287
887 287
887 287
887 287
554 865 1 510 861
554 865 1 560 210
1 009 015
554 865 2 569 225
1 510 861
1 560 210
1 009 015
2 569 225
1 510 861
1 560 210
1 009 015
2 569 225
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
1.2. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sor-szám
Kiadási jogcímek
1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.
2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások
2.9.
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3. 3.1. 3.2.
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék
4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.
IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7. 8. 9.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
3 853 222 324 671 90 644 254 903
4 946 269 347 554 92 072 316 128
5 96 270 61 896 181 39 331
6 1 042 539 409 450 92 253 355 459
126 445
133 956
-5 138
128 818
1 000 55 559
1 000 55 559
5 681
380 091 224 016 140 394 15 681 10 000
5 681
változás
1 000 55 559 671 604 -117 370 -103 313 5 000 5 000
1 051 695 106 646 37 081 20 681 15 000
887 287
887 287
561 079 5 000 556 079
134 210 2 700 131 510
237 074 -100 237 174
371 284 2 600 368 684
1 419 982
1 460 570
1 004 948
2 465 518
1 419 982
1 460 570
1 004 948
2 465 518
1 419 982
1 460 570
1 004 948
2 465 518
90 879
99 640
4 067
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1
Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
103 707
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
1.3. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK 1. sz. táblázat
Ezer forintban
Sorszám 1
Bevételi jogcím
2014. évi előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
2014. évi előirányzat
változás
4
5
6 9 551
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3 9 551
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel
9 551
9 551
4 598
14 149
7 520
7 520
2 567
10 087
2 031
2 031
2 031
4 062
4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás
20 491 20 491
20 491 20 491
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
117 239 117 239 117 239
149 498 149 498 117 239
21 422 21 422
170 920 170 920 117 239
32 259
21 422
53 681
7. 7.1. 7.2.
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8. 8.1. 8.2. 8.3.
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.
VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek
147 281
179 540
26 020
205 560
147 281
179 540
26 020
205 560
147 281
179 540
26 020
205 560
11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5. 12.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
13.
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)
9 551
20 491 20 491
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
1.3. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK 2. sz. táblázat
Ezer forintban
Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.
Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
változás
2014. évi módosított előirányzat
3 238 160 89 652 25 183 123 325
4 279 180 100 479 26 365 152 336
5 30 087 3 734 1 365 24 988
6 309 267 104 213 27 730 177 324
238 160
279 180
30 087
309 267
238 160
279 180
30 087
309 267
238 160
279 180
30 087
309 267
-99 640
-4 067
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának III. Tartalékok (3.1.+3.2.) kiadásai Általános tartalék Céltartalék
6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.
IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1
Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/)
-90 879
-103 707
1.4. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat
Ezer forintban
Sorszám
Bevételi jogcím
2014. évi előirányzat
2
3
1 1.
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2. 2.1.
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók
2.2.
Illetékek
2.3.
Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3. 3.1.
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.
Bérleti díj
3.4.
Intézményi ellátási díjak
3.5.
Alkalmazottak térítése
3.6.
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.
Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.
Egyéb működési célú bevétel
4.
II. Átengedett központi adók
5. 5.1.
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások
5.2.
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.
Központosított előirányzatok
5.4.
Kiegészítő támogatás
5.5.
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.
Címzett és céltámogatások
5.7.
Vis maior támogatás
5.8.
Egyéb támogatás
6. 6.1.
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.
Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.
EU támogatás
6.1.5. 6.2.
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.
Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.
EU támogatás
6.2.5.
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7. 7.1.
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8. 8.1.
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.
VII. Kölcsön visszatérülése
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
11.
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1. 11.1.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.
Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.
Értékpapír értékesítése
11.1.5. 11.2. 11.2.1.
Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.
Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.
12. 13. 14.
Egyéb külső finanszírozási bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)
1.4. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sor-szám
Kiadási jogcímek
1 1. 1.1.
2
3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.7. 1.8.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.
- Kamatkiadások
1.12. 2. 2.1.
2013. évi előirányzat
- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.
- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.
- Lakástámogatás
2.8.
- Lakásépítés
2.9.
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3. 3.1.
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék
3.2.
Céltartalék
4.
IV. Kölcsön nyújtása
5.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6.
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1. 6.1.1.
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.
Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.
Kölcsön törlesztése
6.1.6.
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.
Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2. 6.2.1.
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.
Hitelek törlesztése
6.2.3.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.
Kölcsön törlesztése
6.2.6.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.
Betét elhelyezése
6.2.8.
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
8.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
7.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
Ezer forintban
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
Megnevezés
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
3. 272 800
4 272 800
5
7 395
1 1.
Közhatalmi bevételek
2.
Intézményi működési bevételek
70 486
79 476
3.
Átengedett központi adók
17 000
17 000
4.
Támogatások, kiegészítések (működési célú)
444 299
459 698
5.
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
225 653
274 707
6.
2
Kiadások változás
2014. évi módosított előirányzat 6 272 800
Megnevezés
17 000
7 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
10 217
469 915
Ellátottak pénzbeli juttatásai
97 722
372 429
Egyéb működési célú kiadások
86 871
- 5.-ből: EU támogatás
Tartalékok
7.
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
66 257
66 257
66 257
Kölcsön nyújtása
8. 9. 10. 11. 12.
Kölcsön visszatérülés (működési célú) pénzmaradvány működési
43 403
43 403
43 403
kamatkiadás pénzforg nélküli kiadások
13.
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)
1 139 898
1 213 341
14.
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )
115 334
1 328 675
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)
Költségvetési maradvány igénybevétele
Likviditási hitelek törlesztése
16.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
22.
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)
24.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
25.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)
26. 27.
Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
19. 20. 21.
9 448 033
10 65 630
115 827
118 321
1 546
119 867
378 228
468 580
64 319
532 899
126 445
133 956
-5 138
128 818
48 516
3 984
-100
3 884
1 000 55 559
1 000 55 559
1 139 898
1 229 433
126 257
1 355 690
1 139 898
1 229 433
126 257
1 355 690
1 139 898
1 229 433
126 257
1 355 690
-
-
2014. évi előirányzat
változás
1 000 55 559
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.
18.
8 414 323
2014. évi módosított előirányzat 11 513 663
2014. évi előirányzat
1 139 898
1 213 341
1 213 341
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
1 139 898 -
1 213 341
115 334
1 328 675
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
-
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek
Kiadások
Sorszám
Megnevezés
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
változás
1
2
3
4
5
1.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
3.
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
4.
Címzett és céltámogatások
5.
Vis maior támogatás
6. 7.
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Egyéb központi támogatások
8.
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről
2.
9.
2014. évi módosított előirányzat 6
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
11. 12.
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
változás
2014. évi módosított előirányzat
7
8
9
10
11
Beruházások Felújítások 887 287
887 287
Egyéb felhalmozási kiadások
8 165
511 462
511 462
13.
Költségvetési bevételek összesen:
518 244
526 409
14.
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
32 414
32 414
6 782
511 462 919 701
1 437 945
237 174
367 400
Költségvetési kiadások összesen:
518 244
510 317
908 778
1 419 095
518 244
510 317
908 778
1 419 095
518 244
510 317
908 778
1 419 095
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
28.
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
29.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)
30.
Költségvetési hiány:
Költségvetési többlet:
31.
Tárgyévi hiány:
Tárgyévi többlet:
27.
518 244
526 409
526 409
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
518 244
526 409
919 701
1 446 110
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)
2.2. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
26.
Betét elhelyezése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek
887 287
130 226
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
887287
512 563
19.
24. 25.
20 681
Tartalékok Kölcsön nyújtása
Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése
23.
37 081
5 000
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
-103 313
15 681
- Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás
15. 16. 17. 18.
22.
140 394
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
Kölcsön visszatérülés felhalmozási pénzmaradvány
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
106 646
- Lakásépítés
6 782
21.
-117 370
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6 782
20.
5 681
224 016
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
- ebből: EU támogatás
10.
Megnevezés
3. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !
Sorszám
1
Évek
MEGNEVEZÉS
2
Összesen (6=3+4+5)
2014.
2015.
2016.
3
4
5
6
1. 2. 3. 4.
-
5. 6.
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
-
-
-
-
4. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám 1
Bevételi jogcímek
2014. évi előirányzat
2
3
1.
Helyi adók
2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3. 4.
Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
286 000
3 800
289 800
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
5. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám
Fejlesztési cél leírása
Fejlesztés várható kiadása
1
2
3
1. 2. 3. 4.
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE
-
6. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2013. XII.31-ig
2014. évi előirányzat
2014. év utáni szükséglet
1
2
3
4
5
6=(2-4-5)
55/2009 Településrehab
14 956
2009
3 915
11 041
210/2011 ÉMOP Közösségi Közl önrész
1 500
2011
230
1 270
34/2014 fedett buszváró építés
1 500
2014
149 950
2013
9
19 470
2013
3 091
1 000
2014
1 000
5 000
2014
5 000
20 000
2014
20 000
106/2014 járdaépítés
3 700
2014
3 700
106/2014 fedett buszváró kiegészítés
1 500
2014
1 500
106/2014 Ifjúság út tetőjavítás
2 500
2014
2 500
800
2014
800
Szennyvízberuházás pályázati támogatás
1 500
2014
1 500
Ifjúság u. 17. pályázati támogatása
5 147
2014
5 147
63
2014
63
Könyvtár és Közösségi Ház beuházás
545
2014
545
Gazdasági Iroda beruházás
150
2014
150
Pályázati támogatás eszközbeszezés
1 980
2014
1 980
Gyalogátkelőhely létesítése
4 000
2014
4 000
Gépkocsi vásárlás
5 000
2014
5 000
Belterületbe vonás
9 000
2014
9 000
97/2012. Solar Park( visszahelyezve a fejl. Alapra) 102/2014 földterület vásárlás
34/2014. WC és pelenkázó kialakítása játszótéren 34/2014. hétszínvirág óvoda bővítése 191/2013 Kistérségi épület megvásárlás
106/2014 Egyetértés u.2 ÉMÁSZ
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beruházása
1 500
16 379
szennyvízberuházás pályázati támogatás 2.
3 485
2014
3 485
TÁMOP Eü Kp
1 665
2014
1 665
Émop Rákóczi 42 támogatás
6 421
2014
6 421
115/2014. Rákóczi 47 tervezői munka
3 000
2014
3 000
ÖSSZESEN:
263 832
7 245
106 646
7. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !
Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2013. XII.31-ig
2014. évi előirányzat
2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1
2
3
4
5
6
108/2012. Fűtéskorszerűsítés (visszapótolva) 34/2014. intézmények palatető felújítása
116 150
2013
27
2 000
2014
16 299
2013
917
2013
917
34/2014. Varroda és Émász épület állagmegóvás
1 000
2014
1 000
9/2014 sportcsarnok felújítás
5 428
2014
5 428
30/2013. MHSZ épületfelújítás 158/2013 Ámos klubhelyiség kialakítás
2 000 13 973
2 326
55/2014. MHSZ épületfelújítás
1 000
2014
1 000
82/2014 Fűtéskorszerűsítés REMENYIK
3 800
2014
3 800
83/2014 Játszótér eszközbeszerzés, kerítés
5 800
2014
5 800
92/2014 4. sz. orvosi körzet felújítás
1 000
2014
1 000
105/2014 Fűtéskorsz. Hatósági díj
1 000
2014
1 000
12 810
2014
12 810
Émop Rákóczi u. 42. támogatás
ÖSSZESEN:
167 204
14 000
37 081
8. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források
2014.
2015.
2015. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
0
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
0
Kiadások, költségek
2014.
0
2015.
0
2015. után
0
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele
0
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
0
0
0
0
EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források
2014.
2015.
2015. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
0
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
0
Kiadások, költségek
2014.
0
2015.
0
2015. után
0
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele
0
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
0
0
0
0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve
Összesen:
Hozzájárulás (E Ft)
0
9. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez megnevezése
Önkormányzat
Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
változás
3
4
5
6
1
2
01 --------
--------
-------Ezer forintban ! 2014. évi módosított előirányzat 7
Bevételek 1.
I. Önkormányzatok működési bevételei
293 724
293 724
293 724
2.
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)
272 800
272 800
272 800
Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok
272 800
272 800
272 800
20 924
20 924
827
21 751
3 945 7 710 5 153
3 945 7 710 5 153
827
3 945 8 537 5 153
4 116
4 116
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek
4 116
Egyéb működési célú bevétel
4.
II. Átengedett központi adók
17 000
17 000
5.
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)
444 299
459 698
10 217
469 915
5.1. 5.2. 5.3.
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás
444 299
459 698
10 217
469 915
5.4.
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5. 5.6. 5.7.
Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás
5.8.
Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)
103 183
122 217
99 812
222 029
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
103 183
114 052
96 352
210 404
103 183
5 016 109 036
96 352
5 016 205 388
8 165
3 460
11 625
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
17 000
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás 8 165
3 460
11 625
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
73 039
73 039
6 527
79 566
7.1.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
66 257
66 257
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
6 782
6 782
6 527
13 309
887 287
887 287
887 287
887 287
1 004 670
1 970 348
7.
8.
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
66 257
9.
VII. Kölcsön visszatérülése
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)
931 245
965 678
11.
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
554 865
554 865
43 403
43 403
43 403
511 462
511 462
511 462
1 486 110
1 520 543
11.1. 11.2. 12.
Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
554 865
1 004 670
2 525 213
9. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez megnevezése
Önkormányzat
Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
változás
3
4
5
6
1
2
01 --------
--------
-------Ezer forintban ! 2014. évi módosított előirányzat 7
Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások
- Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
421 167 82 510 23 508 132 145
499 308 98 327 23 913 186 553
71 013 57 715 -431 18 867
570 321 156 042 23 482 205 420
126 445
133 956
-5 138
128 818
1 000 55 559 5 681
1 000 55 559 378 518 222 443 140 394 5 681
5 681
-216 105 -117 792 -103 313
1 000 55 559 162 413 104 651 37 081 5 681
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék Fe3halmozási céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
10 000
561 079 5 000 43 516 512 563
134 210 2 700 1 284 130 226
987 927
1012036
987 927
1 012 036
10 000 5 000
5 000
237 074 -100 237 174
371 284 2 600 1 284 367 400
91 982 887 287
1 104 018 887 287
887 287 979 269
887 287 1 991 305
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Önkormányzati Igazgatás
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 1.7 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Pénzügyi befektetésből szárm. Bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások működési kamatkiadás Hitel konszolidáció II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások Felhalmozási kamatkiadás Tartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Pénzügyi befektetésből szárm. Kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.1. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez 01 01 Ezer forintban ! 2014. évi 2014. évi 2014. évi változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat 4 5 6 7 8 247
8 247
827
9 074
6 494
6 494
827
7 321
1 753
1 753
1 753
176 225 158 745 17 480
13 181 5 016 5 016 8 165 8 165 17 480
9 185 5 725
-4 171
22 366 10 741 5 016 11 625 8 165 13 309
17 480
-4 171
13 309
184 472 554 865 554 865
38 908 554 865 554 865
5 841
44 749 554 865 554 865
739 337
593 773
887 287 893 128
887 287 1 486 901
132 311 10 576 3 014 32 896
198 296 20 532 3 419 81 214
33 195 11 958 -431 18 868
231 491 32 490 2 988 100 082
29 266 1 000 55 559 5 681
2 800
5 681 561 079 48 516 512 563
36 572 1 000 55 559 378 518 222 443 140 394 10 000 5 681 134 210 3 984 130 226
699 071
711 024
39 372 1 000 55 559 162 413 104 651 37 081 15 000 5 681 371 284 3 884 367 400 887 287 1 652 475
3 460
-216 105 -117 792 -103 313 5 000 237 074 -100 237 174 887 287 941 451
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
Füzesabony Város Önkormányzat Önkormányzati feladatra nem tervezhető, elszámolás központi költségvetési befizetések
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV.Adók díjak V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
01 02
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
289 800
289 800
289 800
289 800
289 800
289 800
289 800
289 800
289 800
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
Füzesabony Város Önkormányzat önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás , önkormányzatok elszámolásai
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások értékpapírok kiadásai - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
01 03
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
444 299 444 299
459 698 459 698
Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
10 217 10 217
55 559 55 559
469 915 469 915
55 559 55 559
444 299
515 257
10 217
525 474
444 299
515 257
10 217
525 474
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Rendszers pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
01 04 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
63 729
64 009
-1 606
62 403
63 729
64 009
-1 606
62 403
63 729
64 009
-1 606
62 403
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Normatív lakásfenntartási támogatás
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
01 05 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
30 000
30 000
-6 432
23 568
30 000
30 000
-6 432
23 568
30 000
30 000
-6 432
23 568
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Eseti lakásfenntartási támogatás
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
01 06 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Átmeneti segély
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
01 07 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
1 500
1 425
100
1 525
1 500
1 425
100
1 525
1 500
1 425
100
1 525
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat temetési segély
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
01 08 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat közgyógyellátás
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
01 09 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
450
450
450
450
450
450
450
450
450
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Köztemetés
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
01 10 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Üdülői szálláshely szolgáltatás
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
01 11 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
1 270
1 270
1 270
1 000
1 000
1 000
270
270
270
1 270
1 270
1 270
1 270
1 270
1 270
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Családi és társadalmi ünnepek programjai, nemzeti ünnepek
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
01 12 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
680
680
680
680
680
680
680
680
680
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
Füzesabony Város Önkormányzat Családi és társadalmi ünnepek programjai, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
01 13
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
254
254
254
200
200
200
54
54
54
254
254
254
254
254
254
3 459 200 50 3 209
3 409 200 50 3 159
3 409 200 50 3 159
3 459
3 409
3 409
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Helyi közutak hidak létesítése,, felújítása
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
01 14 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
3 494
7 494
7 494
3 494
7 494
7 494
3 494
7 494
7 494
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Köztemetők fenntartása, létesítése
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
01 15 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
274
274
274
216
216
216
58
58
58
274
274
274
274
274
274
185
185
185
185
185
185
185
185
185
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
01 16 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
2 686
2 686
2 686
2 540
2 540
2 540
146
146
146
2 686
2 686
2 686
2 686
2 686
2 686
1 619
1 388
1 388
1 619
1 388
1 388
1 619
1 388
1 388
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nemlakóingatlan bérbeadás
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
01 17 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
1 530
1 530
1 530
1 205
1 205
1 205
325
325
325
1 530
1 530
1 530
1 530
1 530
1 530
3 367
5 855
5 855
3 367
5 855
5 855
3 367
5 855
5 855
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Közvilágítás
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
01 18 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
17 780
17 780
17 780
17 780
17 780
17 780
17 780
17 780
17 780
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Máshová nem sorolható sport
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
01 19 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
500
152
152
500
152
152
500
152
152
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Város és községgazdálkodás
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
01 20 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
39 260
39 260
39 260
39 260
39 260
39 260
39 260
39 260
39 260
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Közcélú foglalkoztatás
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
01 21 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
109 036 109 036
45 766 45 766
154 802 154 802
109 036
45 766
154 802
109 036
45 766
154 802
106 186 71 734 20 444 14 008
112 046 77 594 20 444 14 008
45 757 45 757
157 803 123 351 20 444 14 008
106 186
112 046
45 757
157 803
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Személyszállítás
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
01 22 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
231
231
231
231
231
231
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Füzesabony Város Önkormányzat Szociális gondoskodás
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
01 23 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
4
5
6 663
6 663
6 663
5 153 1 510
5 153 1 510
5 153 1 510
6 663
6 663
6 663
6 663
6 663
6 663
15 147
15 147
15 147
15 147
15 147
15 147
15 147
15 147
15 147
9.2. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati hivatal Igazgatási feladatok
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás
3.1. 3.2.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
1.
2.
3.
4. 5.
IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6. 6.1. 6.2.
02 01 Ezer forintban ! 2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
változás
2014. évi módosított előirányzat
4
5
6
7
5 996
5 996
5 996
4 721
4 721
4 721
1 275
1 275
1 275
2 677 2 677
1 289 1 289
3 966 3 966
141 759 147 755
143 394 152 067
572 1 861
143 966 153 928
147 755
152 067
1 861
153 928
147 755 90 876 24 494 32 385
152 067 94 230 25 384 32 453
1 861 1 525 391 -55
153 928 95 755 25 775 32 398
147 755
152 067
1 861
153 928
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele
7. 8.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
2.1. 2.2. 2.5.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
Kiadások
2.
2.7. 3. 4. 5.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.4. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Egészégügyi Központ Egészségügyi ellátás
Költségvetési szerv Feladat megnevezése
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás
3.1. 3.2.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
1.
2.
3.
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6. 6.1. 6.2. 7.
2014. évi előirányzat 4
2014. évi előirányzat 5
7 639
7 639
7 639
3 900 2 200
3 900 2 200
3 900 2 200
1 539
1 539
1 539
32 259 10 572
122 467 122 467
változás 6
21 422 21 422
2014. évi módosított előirányzat 7
53 681 31 994
21 687
21 687
122 467 122 467
122 467 122 467
27 188
32 096
514
32 610
157 294
194 461
21 936
216 397
157 294
194 461
21 936
216 397
157 294 65 274 18 296 73 724
194 461 76 004 19 452 99 005
21 589 4 606 1 385 15 598
216 050 80 610 20 837 114 603
347 347
347 347
21 936
216 397
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
03 03 Ezer forintban !
Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
2.1. 2.2. 2.5. 2.7.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.
3.
III. Kölcsön nyújtása
4.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
157 294
194 461
9.4. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Száma 1
Egészégügyi Központ Egészségügyi ellátás, Járóbeteg ellátás
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel
03 01 Ezer forintban ! 2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
változás
4
5
6
2014. évi módosított előirányzat 7
7 239
7 239
7 239
3 900 1 800
3 900 1 800
3 900 1 800
1 539
1 539
1 539
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
32 259
21 422
53 681
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás
10 572
21 422
31 994
3.1. 3.2.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.
4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
2.1. 2.2. 2.5.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.
2.7.
110 000 110 000
110 000 110 000
110 000 110 000
117 239
149 498
21 422
170 920
141 466 54 586 15 343 71 537
167 702 65 033 16 423 86 246
21 794 4 494 1 355 15 945
189 496 69 527 17 778 102 191
141 466
167 702
21 794
189 496
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
21 687
IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
1.
21 687
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Száma 1
Egészégügyi Központ Egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel
03 02 Ezer forintban ! 2014. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
változás
4
4
5
2014. évi módosított előirányzat 6
400
400
400
400
400
400
12 467 12 467
12 467 12 467
12 467 12 467
12 867
12 867
12 867
15 828 10 688 2 953 2 187
26 760 10 972 3 029 12 759
143 113 30
26 903 11 085 3 059 12 759
15 828
26 760
143
26 903
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás
3.1. 3.2.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.
4. 5. 6. 6.1. 6.2.
IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele
7. 8.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
2.1. 2.2. 2.5.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
Kiadások
2.
3. 4. 5. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
10. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek létszámkerete
Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Költségvetési szerv
Jóváh.létszám /fő/
B Városi Önkormányzat Gazdasági Iroda Önkormányzati Hivatal Városi Könyvtár és Közösségi ház
C 4 31 3 31 24 27 6 5 4 2 137
Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde Dormándi tagóvoda Gimnázium üzemeltetés Teleki Általános Iskola üzemeltetés Sportcsarnok üzemeltetés Létszámkeret összesen
Közfoglalkoztatottak létszámkerete
77
Költségvetési szerv
Jóváh.létszám /fő/
B Városi Önkormányzat
C
Városi Önkorm. Rendelőintézet
Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen
77
10. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Ft-ban Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Önkormányzat összesen
B Helyi önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása I 1.c) beszámítás összege I.1.a)-c) összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés óvoda, iskola, kollégium II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés bölcsődében Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz III.3.c. Szociális étkeztetés III.3.ja(2) bölcsődei ellátás III.3.ja(2) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása Külterület Önkormányzat költségvetési támogatása összesen
C 129 763 608 115 461 800 36 677 052 0 0 0 3 493 708 73 656 655 118 955 508 10 808 100 148 435 000 66 872 547 21 600 000 33 333 120 10 800 000 10 528 000 5 301 333 31 979 768 31 979 768 129 889 289 29 665 211 17 960 535 82 263 543 9 250 227 9 126 840 123 387 449 317 892
I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás Ezer Ft-ban Sor-szám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9.
BEVÉTELEK JOGCÍMEI B 3.1.4.1. 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkorm. adósságkonszolidációja során -kötvénytartozás visszafizetésére támogatásként kapott összeg adósságkonszolidáció hitel visszafizetésre Kompenzáció ágazati pótlék itthon vagy magyerosrszág szeretlek erzsébet utalvány Egyéb működési célú központi támogatás összesen
Önkormányzat összesen C 887287 56185 5 358 1 550 520 2 604 953 504
GAZDASÁGI IRODA ÖSSZESEN Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv I.
04
Gazdasági Iroda
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2
3
2014. évi 2014. évi módosított előirányzat előirányzat 4 5
Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
2. 2.1. 2.2. 2.3.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
5 694
29 581
2 070 3 750 10 808
2 070 7 174 3 246
4 713 -382 673
6 783 6 792 3 919
13 877
11 397
690
12 087
Kamatbevétel 137
137
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
137
137
- ebből EU támogatás
3.1.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
23 887
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2.4. 3.
30 505
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
114 901
92 099
5 942
98 041
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
145 406
116 123
11 636
127 759
145 406
116 123
11 636
127 759
144 756 28 101 7 942 108 713
115 973 28 545 8 025 79 403
11 636 112 30 11 494
127 609 28 657 8 055 90 897
6. 6.1. 6.2. 7. 8.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
150 150
144 756
116 123
150 150
11 636
127 759
Iskolai intézményi közétkeztetés Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv I.
04
Gazdasági Iroda
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2
3
2014. évi 2014. évi előmódosított irányzat előirányzat 4 5
01 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
7 245
6 595
-1 926
4 669
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
2 496
2 496
1 423
3 919
4 749
4 099
-3 349
750
7 245
6 595
-1 926
4 669
7 245
6 595
-1 926
4 669
22 339
24 409
9 434
33 843
22 339
24 409
9 434
33 843
22 339
24 409
9 434
33 843
Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
2.4.
- ebből EU támogatás
3.1.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3. 3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6. 6.1. 6.2. 7. 8.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Óvodai intézményi közétkeztetés Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv I.
04
Gazdasági Iroda
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
3
4
2
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
2.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
14 468
6 887 7 581
Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
2.4.
- ebből EU támogatás
3.1.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3. 3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6. 6.1. 6.2. 7. 8.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
14 468
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
14 468
35 660
35 660
35 660
2014. évi módosított előirányzat 5
02 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Önkormányzatok intézmény ,kisegítő szolgálatellátó Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv I.
04
Gazdasági Iroda
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
3
4
2
2014. évi módosított előirányzat 5
03 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
2. 2.1. 2.2. 2.3.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
2.1. 2.2. 2.5. 2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.
11 812
9 672
21 484
11 812
9 672
21 484
22 627 12 492 3 481 6 654
3 323 872
25 950 13 364 3 481 9 105
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5
11 254
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
1.
5 503
137
5.
8.
5 751
137
IV. Önkormányzati támogatás
6.2.
5 939 4 154
137
4.
7.
5 939 -1 770
137
3.1.
6.1.
5 924
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás
6.
21 347
Kamatbevétel
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
9 672
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2.4. 3.
11 675
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2 451
150 150
22 777
150 150
3 323
26 100
Általános iskola Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv I.
04
Gazdasági Iroda
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
3
4
2
2014. évi módosított előirányzat 5
04 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
2.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1 056
1 056
-721
335
320
320
-320 335
335
736
736
-736
1 056
1 056
-721
335
1 056
1 056
-721
335
36 119 5 502 1 568 29 049
36 893 5 593 1 593 29 707
-753 -183 5 -575
36 140 5 410 1 598 29 132
36 119
36 893
-753
36 140
Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
2.4.
- ebből EU támogatás
3.1.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3. 3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6. 6.1. 6.2. 7. 8.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv I.
04
Gazdasági Iroda
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
3
4
2
2014. évi módosított előirányzat 5
05 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
2.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
3 175
2 500 675
Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
2.4.
- ebből EU támogatás
3.1.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3. 3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
114 901
92 099
5 942
98 041
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
118 076
92 099
5 942
98 041
118 076
92 099
5 942
98 041
6. 6.1. 6.2. 7. 8.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
21 940 12 355 3 481 6 104
21 940
Művészeti iskola Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv I.
04
Gazdasági Iroda
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
3
4
2
2014. évi módosított előirányzat 5
06 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
2.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
750
750
-234
516
516
516
750
750
-750
750
750
-234
516
750
750
-234
516
502
425
425
502
425
425
502
425
425
Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
2.4.
- ebből EU támogatás
3.1.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3. 3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6. 6.1. 6.2. 7. 8.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Gimnázium Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv I.
04
Gazdasági Iroda
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
3
4
2
2014. évi módosított előirányzat 5
07 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
2.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
2 223
2 223
107
2 330
1 750
1 750
-1 422 1 919
328 1 919
473
473
-390
83
2 223
2 223
107
2 330
2 223
2 223
107
2 330
23 156 7 345 2 067 13 744
24 175 7 463 2 099 14 613
-137 -322 11 174
24 038 7 141 2 110 14 787
23 156
24 175
-137
24 038
Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
2.4.
- ebből EU támogatás
3.1.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3. 3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6. 6.1. 6.2. 7. 8.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Sportcsarnok Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv I.
04
Gazdasági Iroda
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
3
4
2
2014. évi módosított előirányzat 5
08 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
2.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1 588
1 588
-1 204
384
1 250
1 250
-866
384
338
338
-338
1 588
1 588
-1 204
384
1 588
1 588
-1 204
384
5 040 2 899 826 1 315
7 444 2 997 852 3 595
-231 -255 14 10
7 213 2 742 866 3 605
5 040
7 444
-231
7 213
Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
2.4.
- ebből EU támogatás
3.1.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3. 3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6. 6.1. 6.2. 7. 8.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése
Költségvetési szerv II.
Feladat megnevezése
Könyvtár és Művelődési Ház
05
Ezer forintban ! Száma
1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
változás
2014. évi módosított előirányzat
3
4
5
6
7
1 418
1 908
874
2 782
290 415 500
599 1 096
115 820
714 1 916
213
213
-61
152
2
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
400
400
2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
400
400
2.
2.4.
- ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
3. 3.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
14 495
15 507
135
15 642
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
15 913
17 815
1 009
18 824
15 913
17 815
1 009
18 824
15 913 7 375 2 102 6 436
17 270 7 442 2 120 7 708
1 009 16 4 989
18 279 7 458 2 124 8 697
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
3. 4.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
545 545
15 913
17 815
545 545
1 009
18 824
PÖTTÖMKE ÖSSZESEN Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv III.
06
Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2
3
2014. évi 2014. évi módosított előirányzat előirányzat 4 5
Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
2 219
9 785
240 310 849
240 310 4 514
90 -310 325
4 839
820
4 721
-105
4 616
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2 150
641
2 791
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
1 410 690 740
641
2 051 690 740
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.
- ebből EU támogatás
9 785
740
330
740
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
90 964
122 431
9 885
132 316
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
93 183
134 366
10 526
144 892
93 183
134 366
10 526
144 892
93 183 62 587 17 640 12 956
133 551 78 343 21 150 34 058
10 526 944 82 9 500
144 077 79 287 21 232 43 558
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. 6.2.
7.
Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
815 815
93 183
134 366
815 815
10 526
144 892
Óvodai intézményi étkeztetés Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv III.
06
Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
3
4
2
2014. évi módosított előirányzat 5
01 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
7 566
652
8 218
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
3 665
200
3 865
3 901
452
4 353
1.8.
Kamatbevétel
7 566
652
8 218
7 566
652
8 218
18 352
8 949
27 301
18 352
8 949
27 301
18 352
8 949
27 301
2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
3.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. 6.2.
7.
Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv III.
06
Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
3
4
2
2014. évi módosított előirányzat 5
02 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
3.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
90 964
122 431
9 885
132 316
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
90 964
122 431
9 885
132 316
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
90 964
122 431
9 885
132 316
6.1. 6.2. 7.
Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Óvodai nevelés Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv III.
06
Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
3
4
2
2014. évi módosított előirányzat 5
03 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
699
699
-369
330
240 310
240 310
90 -310
330
149
149
-149
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2 150
641
2 791
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
1 410 690 740
641
2 051 690 740
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.
- ebből EU támogatás
740
740
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. 6.2.
7.
2.1. 2.2. 2.5. 2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
272
3 121
699
2 849
272
3 121
76 938 52 627 14 854 9 457
98 069 67 685 18 177 12 207
1 236 677 8 551
99 305 68 362 18 185 12 758
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
1.
2 849
Költségvetési maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
699
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
815 815
76 938
98 884
815 815
1 236
100 120
Bölcsődei ellátás Költségvetési szerv Feladat
Költségvetési szerv III.
06
Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
megnevezése Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
3
4
2
2014. évi módosított előirányzat 5
04 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
2.
1 520
1 520
-283
1 237
849
849
125
974
671
671
-408
263
1 520
1 520
-283
1 237
1 520
1 520
-283
1 237
16 245 9 960 2 786 3 499
17 130 10 658 2 973 3 499
341 267 74
17 471 10 925 3 047 3 499
16 245
17 130
341
17 471
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
3.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. 6.2.
7.
Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
HÉTSZÍNVIRÁG ÖSSZESEN Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Száma 1
Költségvetési szerv IV.
07
FüzesabonyiHétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ezer forintban ! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
változás
2014. évi módosított előirányzat
3
4
5
6
7
2 435
9 337
1 589
240 265 4 306
846
4 526
2
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
2.
9 337 -230 230
10 265 4 536 4 526
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
619
391
1 010
2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
619
391
1 010
2.4.
- ebből EU támogatás
3.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
85 684
97 272
8 407
105 679
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
88 119
107 228
8 798
116 026
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
88 119
107 228
8 798
116 026
88 119 59 528 16 722 11 869
107 165 60 742 17 031 29 392
8 723 712 86 7 925
115 888 61 454 17 117 37 317
63 63
75 75
138 138
107 228
8 798
116 026
6.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
88 119
Óvodai intézményi étkeztetés Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Száma 1
Költségvetési szerv IV.
07
FüzesabonyiHétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
01 Ezer forintban !
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
változás
2014. évi módosított előirányzat
3
4
5
6
7
2
Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
6 902
-615
6 287
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
3 222
230
3 452
3 680
-845
2 835
1.8.
Kamatbevétel
6 902
-615
6 287
6 902
-615
6 287
17 308
7 656
24 964
17 308
7 656
24 964
17 308
7 656
24 964
1.
2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
2.4.
- ebből EU támogatás
3.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Száma 1
Költségvetési szerv IV.
07
FüzesabonyiHétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
02 Ezer forintban !
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
változás
2014. évi módosított előirányzat
3
4
5
6
7
2
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
2.4.
- ebből EU támogatás
3.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
85 684
97 272
8 407
105 679
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
85 684
97 272
8 407
105 679
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
85 684
97 272
8 407
105 679
6.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Óvodai nevelés Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Száma 1
Költségvetési szerv IV.
07
FüzesabonyiHétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
03 Ezer forintban !
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
változás
2014. évi módosított előirányzat
3
4
5
6
7
2
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
641
641
615
1 256
240 265
-230
10 265
136
845
981
505 136
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
619
391
1 010
2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
619
391
1 010
2.4.
- ebből EU támogatás
641
1 260
1 006
2 266
641
1 260
1 006
2 266
72 487 50 168 14 129 8 190
73 192 50 568 14 219 8 405
787 492 26 269
73 979 51 060 14 245 8 674
63 63
75 75
138 138
73 255
862
74 117
2.
3.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
72 487
Bölcsődei ellátás Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
07
FüzesabonyiHétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
04 Ezer forintban !
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
változás
2014. évi módosított előirányzat
3
4
5
6
7
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
1 794
1 794
1 794
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1 084
1 084
1 084
710
710
710
1.8.
Kamatbevétel
1 794
1 794
1 794
1 794
1 794
1 794
15 632 9 360 2 593 3 679
16 665 10 174 2 812 3 679
280 220 60
16 945 10 394 2 872 3 679
15 632
16 665
280
16 945
Száma 1
Költségvetési szerv IV.
2
Bevételek 1.
2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
2.4.
- ebből EU támogatás
3.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
3.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
MIKROTÁRSULÁS ÖSSZESEN Költségvetési szerv megnevezése
Költségvetési szerv V.
Feladat megnevezése
Füzesabony - Dormánd Mikrotársulás
08
Ezer forintban ! Száma
1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
változás
2014. évi módosított előirányzat
3
4
5
6
7
2
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2.4. 3.
- ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
3.1. 3.2.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
23 195
5 654
5 654
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
23 195
5 654
5 654
23 195
5 654
5 654
23 195 18 072 5 123
5 654 4 400 1 246 8
5 654 4 400 1 245 9
23 195
5 654
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
-1 1
5 654
Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési szerv megnevezése
Költségvetési szerv V.
08
Feladat megnevezése
Füzesabony - Dormánd Mikrotársulás
01 Ezer forintban !
Száma
1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2
3
2014. évi 2014. évi előirányz módosított at előirányzat 4
5
változás
2014. évi módosított előirányzat
6
7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2.4. 3.
- ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
3.1. 3.2.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
23 195
5 654
5 654
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
23 195
5 654
5 654
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
23 195
5 654
5 654
6.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Óvodai nevelés Költségvetési szerv megnevezése
Költségvetési szerv V.
08
Feladat megnevezése
Füzesabony - Dormánd Mikrotársulás
02 Ezer forintban !
Száma
1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
2014. évi módosított előirányzat
változás
2014. évi módosított előirányzat
3
4
5
6
7
2
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
2.1. 2.2. 2.3.
Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
2.4. 3.
- ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
3.1. 3.2.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
8.
2.1. 2.2. 2.5.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.
3. 4.
III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
23 195 18 072 5 123
5 654 4 400 1 246 8
23 195
5 654
-1 1
5 654 4 400 1 245 9
5 654
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Száma 1
Költségvetési szerv I-V.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
3. 4.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
04-08
2014. évi előirányzat 4
2014. évi módosított előirányzat 5
Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7
36 577
44 917
6 568
51 485
2 600 4 475 13 746
3 149 8 845 12 066
4 688 128 1 228
7 837 8 973 13 294
15 756
20 857
524
21 381
3 306 2 566 690 740 740
1 032 1 032
4 338 3 598 690 740 740
329 239 365 816
332 963 381 186
24 369 31 969
357 332 413 155
365 816
381 186
31 969
413 155
365 166 175 663 49 529 139 974
379 613 179 472 49 572 150 569
31 894 1 784 201 29 909
411 507 181 256 49 773 180 478
1 573 1 573
75 75
1 648 1 648
381 186
31 969
413 155
365 166
Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.
Költségvetési szerv
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
3. 4.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
A táblázatok csak a kiemelt előirányzatok közötti és az intézmények közötti előirányzatmódosításokat tartalmazza! (Az összefoglaló táblázatok adataiba beépítésre kerültek!)
Óvodai nevelés
PÖTTÖMKE ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2014. évi 2014. évi módosított előirányzat előirányzat 4 5
Ezer forintban ! 2014. évi 2014. évi 2014. évi változás módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 6 7 4 5
90 964 90 964
121 875 121 875
1 500 1 500
123 375 123 375
90 964
121 875
1 500
123 375
Ezer forintban ! változás 6
2014. évi módosított előirányzat 7
9 457
13 597
1 500
15 097
9 457
13 597
1 500
15 097
9 457
13 597
1 500
15 097
szolgálatellátó
Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.
Költségvetési szerv
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
3. 4.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
A táblázatok csak a kiemelt előirányzatok közötti és az intézmények közötti előirányzatmódosításokat tartalmazza! (Az összefoglaló táblázatok adataiba beépítésre kerültek!)
GAZDASÁGI IRODA
2014. évi 2014. évi módosított előirányzat előirányzat 4 5
Ezer forintban ! 2014. évi 2014. évi 2014. évi változás módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 6 7 4 5
114 901 114 901
91 855 91 855
-1 500 -1 500
90 355 90 355
114 901
91 855
-1 500
90 355
Ezer forintban ! változás 6
2014. évi módosított előirányzat 7
4 014
-1 500
2 514
4 014
-1 500
2 514
4 014
-1 500
2 514
13. melléklet aaz 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:
…………………………………
Költségvetési szerv számlaszáma:
…………………………………
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám
Tartozásállomány megnevezése
1.
Állammal szembeni tartozások
2.
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.
Egyéb tartozásállomány
7.
Összesen:
30 nap alatti állomány
30-60 nap közötti állomány
60 napon túli állomány
......................, 2015. .......................... hó ..... nap
költségvetési szerv vezetője
Át-ütemezett
Összesen:
Tájékoztató kimutatások, mérlegek Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
14. sz. melléklet
BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2012. évi tény
2013. évi várható
2
3
4
2014. évi előirányzat 5
1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek átengedett központi adók egyéb saját bevételek
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel
4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás
18 283 688 875 443 249 155 530 31 268 10 348
1 402
1 025
6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
310 630 203 584 100 148 5 973 24 739
212 589 192 876 142 931
413 008 372 429 122 467
72 724 107 046
640 49 305 19 713
32 999 216 963 40 579
104 061 2 985
19 713
7. 7.1. 7.2.
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8. 8.1. 8.2. 8.3.
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9. 10.
VII. pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
11.
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek
12. 13. 14.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
693 684 623 085 377 800
436 516 323 800 323 800
376 671 272 800 272 800
112 716
86 871
63 319
15 682 4 090 34 344
128 893 116 392 52 316
52 316
24 397 25 000
32 105 650
433 568 423 147
17 000 469 915 469 915
4 154 5 242
47 078
38 026 30 146 7 880
40 579 73 039 66 257 6 782
6 631 6 631
17 000
17 000
887 287
703 349 2 441 195
713 984 1 813 657
554 865 2 774 785
284 722
120 000
26 535 26 535
120 000
887 287
120 000 258 187
258 187 2 725 917
1 933 657
2 774 785
2 725 917
1 933 657
2 774 785
Tájékoztató kimutatások, mérlegek Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
14. sz. melléklet
KIADÁSOK 2. sz. táblázat
Ezer forintban
Sor-szám
Kiadási jogcímek
1 1.
2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
2012. évi tény
2013. évi várható
2014. évi előirányzat
3
4
5
1 651 889
1 036 005
1 351 806 513 663
1.1.
Személyi juttatások
678 841
347 154
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
176 988
91 097
119 867
1.3.
Dologi kiadások
508 283
426 493
532 899
1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
6 587 281 190
171 261
128 818
171 151
124 294
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - felhalmozási célú tám ért kiadás kötvény tőke
46 440
28 395 572 18 000
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.
63 599 330 898 302 385 24 196 4 317 4 317
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék
4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.
IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
1 051 695 106 646 37 081 20 681
887 287 3 863 61 570
- kötvény kamat
3. 3.1. 3.2.
414 265 202 246 129 586 78 570
1 000 55 559
17 000 743 130 4 167 738 963
363 387 4 000 359 387
371 284 2 600 368 684
2 725 917
1 813 657 120 000 120 000
2 774 785
120000
2 725 917
1 933 657
2 774 785
15. sz. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám
Kötelezettség jogcíme
1
2
1.
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.
............................
3.
............................
4.
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.
............................
6.
............................
7.
Beruházási kiadások beruházásonként
8.
............................
9.
Felújítási kiadások felújításonként
10.
............................
11.
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.
............................
Összesen (1+4+7+9+11)
Köt. váll. éve
2014. előtti kifizetés
3
4
2014.
2015.
2016.
2016. után
5
6
7
8
Összesen
9=(4+5+6+7+8)
16. sz. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám
Bevételi jogcím
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
Kedvezmények összege
1
2
3
4
1.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből:
Építményadó
7.
Telekadó
8.
Vállalkozók kommunális adója
9.
Magánszemélyek kommunális adója
10.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.
Idegenforgalmi adó épület után
12.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.
Egyéb kedvezmény
17.
Egyéb kölcsön elengedése
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Összesen:
17.sz. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám
Megnevezés
Január
Február
1.
Bevételek
2.
Közhatalmi bevételek
3.
Intézményi működési bevételek
4.
Átengedett központi adók
5.
Támogatások , kiegészítések
39 160
6.
Átvett pénzeszközök Áh. belülrül
34 417
7.
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről
6 087
6 087
8.
Felhalmozási bevételek
9.
pénzmaradvány
10.
Finanszírozási bevételek
11.
Bevételek összesen:
12.
Kiadások
13.
Személyi juttatások
14.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
15.
Dologi kiadások
16.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
24 150
24 150
24 150
24 150
24 150
24 150
24 150
24 150
24 150
24 150
24 150
24 150
289 800
7 239
7 239
7 239
7 239
7 239
7 239
7 239
7 239
7 239
7 239
7 239
7 242
86 871
39 160
39 160
39 160
39 160
39 160
39 160
39 160
39 160
39 160
39 160
39 155
469 915
34 417
34 417
34 417
34 417
34 417
34 417
34 417
34 417
34 417
34 417
34 421
413 008
6 087
6 087
6 087
6 087
6 087
6 087
6 087
6 087
6 087
6 082
887 287
73 039 887 287
46 172
46 172
46 172
46 172
46 172
46 172
46 172
46 172
46 172
46 172
46 172
46 973
554 865
157 225
157 225
157 225
1 044 512
157 225
157 225
157 225
157 225
157 225
157 225
157 225
158 023
2 774 785
42 805
42 805
42 805
42 805
42 805
42 805
42 805
42 805
42 805
42 805
42 805
42 808
513 663
9 989
9 989
9 989
9 989
9 989
9 989
9 989
9 989
9 989
9 989
9 989
9 988
119 867
44 408
44 408
44 408
44 408
44 408
44 408
44 408
44 408
44 408
44 408
44 408
44 411
532 899
15 448
15 448
15 448
15 448
15 448
15 448
15 448
15 448
15 449
185 377
17.
Egyéb működési célú kiadások
15 448
15 448
15 448
18.
Beruházások
68 761
12 628
12 628
12 629
19.
Felújítások
25 481
3 867
3 867
3 866
20.
Egyéb felhalmozási kiadások
15 681
21.
Tartalékok
22.
Kölcsön nyújtása
23.
Finanszírozási kiadások
24.
Kiadások összesen:
25.
Egyenleg
30 940
30 940
30 940
30 940
30 940
30 940
30 940
30 940
30 940
106 646 37 081
30 940
30 940
5 000
20 681
30 944
371 284
887 287
887 287
143 590
143 590
143 590
1 140 800
143 590
143 590
160 085
160 085
160 085
143 590
143 590
148 600
13 635
13 635
13 635
-96 288
13 635
13 635
-2 860
-2 860
-2 860
13 635
13 635
9 423
2 774 785
18.sz. melléklet
A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím 1
Összesen:
2014. évi támogatás összesen 2
19. sz. melléklet
KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !
Sorszám
Támogatott szervezet neve
Támogatás célja
Támogatás összge
1.
Füzesabonyi Sport Club
Sport tevékenység ösztönzése
6 000
2.
Városi Televíziózást segítő KHT
Kultúra tevékenység
4 500
3.
Főiskolai hallgatók támogatása
Oktatásban jó eredmények elérése
510
4.
Remondisz Tisza KFT
veszélyes hulladék szállítás
200
5.
Babakötvény
családtámogatás
100
6.
Rákóczi 42.
Önkormányzati rész
150
7.
Ipa felajánlás
intézmények támogatása
120
8.
Remondisz Tisza KFT
Rekultiváció
563
9.
Agria Ügyelet
Orvosi Ügyelet támogatása
5 500
10.
Dormánd Önkormányzat
Közoktatás elszámolása
3 045
11.
Mezőtárkány Önkormányzat
Szociális Mikrotársulás elszámolása
8 548
12.
kulturáért díj
13.
Láng Zsolt
Nemzetközi rendezvényen részvétel
14.
Füzesabony és körzete Alsófokú DSB
Sport tevékenység ösztönzése
15.
Duropack Starpack KFT
Jótékonysági futóverseny
15
16.
Gyöngy Márió
Sporteszközök vásárlása
15
17.
Yamato Se
működési támogatás
50
18.
Magyar Vöröskereszt
működési támogatás
50
19.
Végh Csege Viktor, Tregova zsófia, Kovács réka, Csanálosi Zsófia
Versenyen való részvétel
20.
Füzesabonyi Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Nyári tábor támogatása
25
21.
Karlik Zsolt
Versenyen való részvétel
25
22.
Érdekeltségnövelő alap
működési támogatás
1 000
23.
FSC támogatás
pályázati támogatás
2 974
24.
VTS KHT
eszközbeszerzés
1 838
25.
FSC támogatás
pályázati támogatás
1 000 3 000
30
26.
FSC támogatás
visszatérítendő támogatás
27.
Montvai Bianka
Támogatás
64 150
100
100
28. 29. 30. 31. 32. 33.
Összesen:
Nem kötelező!
39 672
Kötelező illetve önként vállalt feladatok előirányzat alakulása 2014. év KÖTELEZŐ FELADATOK ezer Ft-ban Szakfeladat megnevezése Bevételek Bevételek összesen Kiadások Kiadások összesen Egyenleg Saját bevétel Normatív állami Felhalmozási támogatás Egyéb jelleg bevétel személyi járulék dologi társ és szoc522110 Közutak, hidak, alagutak 045160 3494 3494 3494 3494 0 682001 Lakóingatlan bérbeadás 013350 2686 2686 1619 1619 1067 841191 Nemzeti Ünnepek 016080 0 680 680 -680 841192 Kiemelt állami ünnepek 016080 254 254 200 50 3209 3459 -3205 841402 Közvilágítás 064010 0 17780 17780 -17780 682002 Nem lakóingatlan 013350 1530 1530 3367 3367 -1837 931903 Egyéb sport 081045 0 500 500 -500 960302 Temetkezés 013320 274 274 185 185 89 Igazgatás, elszámolás 011130 182992 10931 1480 554865 750268 10576 3014 95136 590345 699071 51197 polgármesteri Hivatal 011130 5996 115462 121458 90876 24494 32385 147755 -26297 882111 Rendszeres Szoc.segély 105010 63729 63729 63729 63729 0 882113 Lakásfenntartási norm. 30000 30000 30000 30000 0 882121 Eseti lakásfenntartási tám. 0 0 0 882122 Átmeneti segély 107060 1500 1500 1500 1500 0 882123 Temetési segély 0 0 0 882202 Közgyógyellátás 101150 450 450 450 450 0 882203 Köztemetés 107060 1500 1500 1500 1500 0 890441 Közcélú foglalkozttatás 041231 3000 3000 71734 20444 14008 106186 -103186 841133 Adó, illetékbevételek 011220 289800 289800 0 289800 869041 Család és nővédelem 074031 12867 12867 10688 2953 2187 15828 -2961 881011 Nappali ellátás 102030 1323 3940 5263 5752 5752 -489 889921 Szoc. Étkeztetés 107051 5340 2798 8138 8138 8138 0 889924 Családsegítés 107054 0 1257 1257 -1257 562912 Óvodai Közétkeztetés 14468 17134 31602 35660 35660 -4058 851011 Óvodai nevelés 1340 147281 148621 120867 34106 17647 172620 -23999 850001 Gazdasági Egység 3175 3175 12355 3481 6104 21940 -18765 910123 Könyvtár 1418 9127 10545 7375 2102 6436 15913 -5368 562913 Iskolai közétkeztetés 7245 13462 20707 22339 22339 -1632 841127 Roma Nemzetiségi önkorm 011140 420 1080 1500 948 270 282 1500 0 889101 Bölcsődei ellátás 104030 3314 20491 23805 19320 5379 7178 31877 -8072 841403 Város és. Községgazd. 066020 0 39260 39260 -39260 534442 444299 1480 555945 1536166 344939 96293 324603 687524 1453359 82807
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Szakfeladat megnevezése 493909 M.n. s. szállítás 552001 Üdültetés 081071 862211 Járóbeteg szakellátás 072210 562917 Munkahelyi étkezés 931102 Sportintézmény műk. 852032 Alapfokú Művészeti iskola 853111 Nappali gimnázium 852021 Általános Iskola
Bevételek Bevételek összesen Kiadások Saját bevétel Normatív állami Felhalmozási támogatás Egyéb jelleg bevétel személyi járulék dologi 0 1270 1270 117239 117239 54586 15343 71537 0 1588 1588 2899 826 1315 750 750 502 2223 2223 7345 2067 13744 406 406 5502 1568 29049 123476 0 0 0 123476 70332 19804 116147
Kiadások összesen Egyenleg
0
0 0 141466 0 5040 502 23156 36119 206283
0 1270 -24227 0 -3452 248 -20933 -35713 -82807
ÁLLAMI FELADATOK Szakfeladat megnevezése
Bevételek Bevételek összesen Kiadások Saját bevétel Normatív állami Felhalmozási támogatás Egyéb jelleg bevétel személyi járulék
Kiadások összesen Egyenleg dologi
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított elő Változás Mód. 2. előirányzat Megnevezés Intézményi működési bevételek 70 486 79 476 7 395 86 871 Személyi juttatás ei. Állami egyeztető alapján ei. Mód. 827 2014. 09. havi kompenzáció Gazd Ir ei. Mód
Mód. 2. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított elő Változás 414 323 448 033 65 630 513 663 424
2014. 10. havi kompenzáció 2014. 11. havi kompenzáció
6 568
406 404 375 4 201 1 075 4 824
Áazati pótlék 20003-15 III. negyedév
Eü. Kp. Pályázati támogatás PH. Választás elszámolás ei.
Támop támogatás Közfoglalkoztatás támogatás
45 757 1 784 6 380
Gazd Ir ei. Mód
pályázati támogatás Sajátos működési bevétel
272 800
272 800
272 800
Átenedett központi adók
17000
17000
17000
444299
459698
Támogatások, kiegészítések
Állami egyeztető alapján ei. Mód. Állami egyeztető alapján ei. Mód.
2014. 09. havi kompenzáció 2014. 10. havi kompenzáció 2014. 11. havi kompenzáció Áazati pótlék 20003-15 III. negyedév
20003-53 Rendkívüli önkormányzati támogatás
10 217 -14412 -827 537 516 512 476 23415
469 915 Járulék ei.
2014. 09. havi kompenzáció 2014. 10. havi kompenzáció 2014. 11. havi kompenzáció
115 827
118 321
1 546 113 110
Eü. Kp. Pályázati támogatás
108 101 913
Gazd Ir ei. Mód
201
Áazati pótlék 20003-15 III. negyedév
119 867
Mód. 2. előirányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított elő Változás Mód. 2. előirányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított elő Változás Támogatásértékű működési bevételek225653 274707 97 722 372 429 Dologi kiadás ei. 378 228 468 580 64 319 532 899 Eü. Kp. Pályázati támogatás 7070 134/2014. Műjégpálya létesítmény bérlés 8890
Eü. Kp. Pályázati támogatás
Belterületbe vonás ei mód Állami egyeztető alapján ei. Mód.
14 352 1288 11331
PH. Választás elszámolás ei.
Támop támogatás Támop támogatás Eü. Kp Közfoglalkoztatás támogatás
20003-53 Rendkívüli önkormányzati támogatás Eü. Kp. Pályázati támogatás Eü. Kp. Pályázati támogatás
16 892 45757 1032
GIR ei. Mód
PH. Választás elszámolás ei.
Támop támogatás Támop támogatás Eü. Kp Gazd Ir ei. Mód
pályázati támogatás
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
8165
Szennyvízberuházás támogatása Émop Rákóczi 42. támogatás
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
40579
3 485 19 231 9698
pályázati támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel
32 414
66257
66257
66257
6782
6782
6782
-9000 -2032 23415 1593 14352 213 4251 15227 5615 1795
Megnevezés
Eredeti előirányzat Módosított elő Változás
Finanszírozási bevételek felhalmozási pénzforg nélküli
Kötvény adósság átvállalás
Felhalmozási célú pénzmaradvény
511462
511462
887287 887287
Mód. 2. előirányzat Mód. 2. előirányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított elő Változás Működési célú pénzeszközátadás 126 445 133 956 -5138 128 818 120/2014. FSC visszatérítendő támogatás 3000 160/2014 támogatás nyújtása 100 Állami egyeztető alapján ei. Mód. -8238
887 287 Részesedés 126/2014 Civil kerekasztal létrehozása 127/2014. Rászorultatkért lalpítvány létrehozása 128/2014. Füzesabonyi Média Nonprofit KFT létrehozása
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 43403
887287 887287
942846
55559
55559
5681
15681
15681
1000
1000
1 000
Kötvény adósság átvállalás 43403
5000
511 462 Pénzforalom nélküli kiadások
Működési célú pénzmaradvány
5000 1000 1 000 3000
43 403
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás
Kamatkiadás
Felújítás
Visszapótlés fejlesztési alapra Émop Rákóczi 42. támogatás
140394
-103 313 -116123 12810
37 081
Megnevezés
Eredeti előirányzat Módosított elő Változás
Mód. 2. előirányzat Mód. 2. előirányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított elő Változás Intézményi beruházás 224016 -117 370 106646 115/2014 Rákóczi 47. tervezői munka 3000 Visszapótlés fejlesztési alapra -149941 Gyalogátkelőhely létesítése 4000 Gépkocsi vásárlás 5000 Belterületbe vonás ei mód 9000
Szennyvízberuházás támogatása Támop támogatás Eü. Kp Émop Rákóczi 42. támogatás
Általános tartalék 160/2014 támogatás nyújtása
Céltartalék működési
3485 1665 6 421
5000
2700
43516
43516
Fejlesztési célú céltartalék 512563 87994 115/2014 Rákóczi 47. tervezői munka 120/2014. FSC visszatérítendő támogatás 126/2014 Civil kerekasztal létrehozása 127/2014. Rászorultatkért lalpítvány létrehozása 128/2014. Füzesabonyi Média Nonprofit KFT létrehozása 134/2014. Műjégpálya létesítmény bérlés
Visszapótlés fejlesztési alapra Visszapótlés fejlesztési alapra Gépkocsi vásárlás
1 739 750
1 035 035
2 774 785 VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK
2600
43 516 237174 -3000 -3000 -1000 -1000 -3000 -8890 149941
325 168
116123 -4000 -5000
Gyalogátkelőhely létesítése
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK1 658 142
-100 -100
1 658 142
1 739 750
1 035 035
2 774 785
I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások Megnevezés
Eredeti ei. mód.ei.
változás
fej.
cím.
alcím
ei.csop.
kiem.ei. összeg eFt
115/2014 Rákóczi 47. tervezői munka fejlesztési alap
367400 csökken 104641 nő
1 1
1 1
1 1
3 2
2 1
3000 3000
367400 csökken 29266 39372 nő
1 1
1 1
1 1
3 1
2 5
3000
3000
512563
367400 csökken 15000 nő
1 1
1 1
1 1
3 2
2 5
1000 1000
512563
367400 csökken 15000 nő
1 1
1 1
1 1
3 2
2 5
1000 1000
512563
367400 csökken 15000 nő
1 1
1 1
1 1
3 2
2 5
3000 3000
512563
367400 csökken 100082 nő
1 1
1 1
1 1
3 1
2 3
8890
512563
Önk. Ig. beruházás 120/2014. FSC visszatérítendő támogatás fejlesztési alap működési támogatás
512563
126/2014 Civil kerekasztal létrehozása fejlesztési alap részesedés 127/2014. Rászorultatkért lalpítvány létrehozása fejlesztési alap részesedés
128/2014. Füzesabonyi Média Nonprofit KFT létrehozása fejlesztési alap részesedés 134/2014. Műjégpálya létesítmény bérlés fejlesztési alap Önk. Ig dologi kiadás ei.
32996
8890
I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások Megnevezés
Eredeti ei. mód.ei.
változás
fej.
cím.
alcím
ei.csop.
kiem.ei. összeg eFt
Visszapótlés fejlesztési alapra
fejlesztési alap
104641 512563 367400 37081 512563 367400
Gyalogátkelőhely létesítése fejlesztési alap
512563
Solar park beruházás fejlesztési alap Fűtéskorszerűsítés felújítás
Önk. Ig beruházás ei.
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2 3 2 3
1 2 2 2
149941
367400 csökken 104641 nő
1 1
1 1
1 1
3 2
2 1
4000
367400 csökken 104641 nő
1 1
1 1
1 1
3 2
2 1
5000
3884 csökken
1
1
1
3
1
1
1
7
1
5
100 100
csökken nő csökken nő
149941 116123 116123
4000
Gépkocsi vásárlás fejlesztési alap
512563
Önk. Ig. beruházás
5000
160/2014 támogatás nyújtása Önk. Ig. általános tartalék Bizottsági átmeneti segély
48516 1500
1525 nő
II. Bizottsági hatáskörü előirányzat módosítások Megnevezés
Eredeti ei. mód.ei.
változás
fej.
cím.
alcím
ei.csop.
kiem.ei.
összeg eFt
III. Kiemelt előirányzat módosítások
Eredeti ei. mód.ei.
változás
fej.
cím.
alcím
ei.csop.
kiem.ei.
összeg eFt
Belterületbe vonás ei mód
Önk. Ig. dologi kiadás ei Önk. Ig. beruházás ei Állami egyeztető alapján ei. Mód. támogatások
társ. És szoc. Pol jutt ei önk. Ig. dologi kiadás ei. Állami egyeztető alapján ei. Mód. támogatások
szolg. Ellenért. Bev támogatások
32996
100082 csökken 104641 nő
444299 469915 csökken 126445 128818 csökken 32996 100082 csökken
444299 6494 444299
469915 nő 321 nő 469915 csökken
1 1
1 1
1 1
1 2
3 1
9000 9000
1
1
3
2
2
10270 8038 2032
1
1
5
1
5
1
1
1
1
3
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
3
1
3 2
2
18 827 845
IV. Központosított előirányzat módosítások Megnevezés
2014. 09. havi kompenzáció Önk. Feladatra nem terv szakf.egyéb műk. Központi tám. polg. Hiv szem jutt polg. Hiv. járulék ei. eü kp. Szem. Jutt. Ei. eü. Kp. Járulék ei. intézményfinanszírozás, műk c. peszköz átadás Gazdasági Iroda szem. Jutt Gazdasági Iroda járulék Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde szem. Jutt Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde járulék Könyvtár és Közösségi Ház szem jutt. Könyvtár és Közösségi Ház járulék. Pöttömke Óvoda és Bölcsőde szem. Jutt Pöttömke Óvoda és Bölcsőde járulék
Eredeti ei. mód.ei. változás
fej.
cím.
alcím
ei.csop.
kiem.ei.összeg eFt
444299
469915 nő
1
1
1
5
3
537
90876
95755 nő
1
2
2
1
1
158
24494
25775 nő
1
2
2
1
2
43
65274
80610 nő 20837 nő
2 2
3 3
1 1
1 2
135
18296
1 1
4 4 7 7 5 5
4 4 7 7 5 5
1 1 1 1 1 1
1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2
1 1
6 6
1 1
1,1 1,2
nő
2102
2124 nő
1 1 1 1 1 1
62587 17640
79287 nő 21232 nő
1 1
28101
28657 nő
7842
8055 nő
59528
61454 nő
16722
17117 nő
7375
7458 nő
36 165 39 10 49 13 8 2 35 9
Megnevezés
2014. 10. havi kompenzáció Önk. Feladatra nem terv szakf.egyéb műk. Központi tám. polg. Hiv szem jutt polg. Hiv. járulék ei. eü kp. Szem. Jutt. Ei. eü. Kp. Járulék ei. intézményfinanszírozás, műk c. peszköz átadás Gazdasági Iroda szem. Jutt Gazdasági Iroda járulék Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde szem. Jutt Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde járulék Könyvtár és Közösségi Ház szem jutt. Könyvtár és Közösségi Ház járulék. Pöttömke Óvoda és Bölcsőde szem. Jutt Pöttömke Óvoda és Bölcsőde járulék
Eredeti ei. mód.ei. változás
fej.
cím.
alcím
ei.csop.
kiem.ei.összeg eFt
444299
469915 nő
1
1
1
5
3
516
90876
95755 nő
1
2
2
1
1
146
24494
25775 nő
1
2
2
1
2
40
65274
80610 nő 20837 nő
2 2
3 3
1 1
1 2
135
18296
1 1
4 4 7 7 5 5
4 4 7 7 5 5
1 1 1 1 1 1
1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2
1 1
6 6
1 1
1,1 1,2
nő 28101
28657 nő
7842
8055 nő
59528
61454 nő
16722
17117 nő
7375
7458 nő
2102
2124 nő
1 1 1 1 1 1
62587 17640
79287 nő 21232 nő
1 1
36 159 39 11 49 13 4 1 33 9
Megnevezés
2014. 11. havi kompenzáció Önk. Feladatra nem terv szakf.egyéb műk. Központi tám. polg. Hiv szem jutt polg. Hiv. járulék ei. eü kp. Szem. Jutt. Ei. eü. Kp. Járulék ei. intézményfinanszírozás, műk c. peszköz átadás Gazdasági Iroda szem. Jutt Gazdasági Iroda járulék Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde szem. Jutt Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde járulék Könyvtár és Közösségi Ház szem jutt. Könyvtár és Közösségi Ház járulék. Pöttömke Óvoda és Bölcsőde szem. Jutt Pöttömke Óvoda és Bölcsőde járulék
Eredeti ei. mód.ei. változás
fej.
cím.
alcím
ei.csop.
kiem.ei.összeg eFt
444299
469915 nő
1
1
1
5
3
512
90876
95755 nő
1
2
2
1
1
146
24494
25775 nő
1
2
2
1
2
39
65274
80610 nő 20837 nő
2 2
3 3
1 1
1 2
136
18296
1 1
4 4 7 7 5 5
4 4 7 7 5 5
1 1 1 1 1 1
1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2
nő
36 155 35 9 49 13
28101
28657 nő
7842
8055 nő
59528
61454 nő
16722
17117 nő
7375
7458 nő
2102
2124 nő
1 1 1 1 1 1
62587 17640
79287 nő 21232 nő
1 1
1 1
6 6
1 1
1,1 1,2
34
444299
469915 nő 61454 nő
16722
17117 nő
1 7 7
1 7 7
5 1 1
3 1,1 1,2
476
59528
1 1 1
62587 17640
79287 nő 21232 nő
1 1
1 1
6 6
1 1
1,1 1,2
202
4 2 9
Áazati pótlék 20003-15 III. negyedév
Önk. Feladatra nem terv szakf.egyéb műk. Központi tám. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde szem. Jutt Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde járulék Pöttömke Óvoda és Bölcsőde szem. Jutt Pöttömke Óvoda és Bölcsőde járulék
173 47 54
Megnevezés
20003-53 Rendkívüli önkormányzati támogatás Önkorm. Feladatra nem terv támogatás intézményfinanszírozás, műk c. peszköz átadás gazd. Iroda dologi kiadás ei. hétszínvirág óvoda és bölcsőde dologi kiadás ei. könyvtár és közösségi ház dologi kiadás ei. Pöttömke óvoda és bölcsőde dologi kiadás ei. Eü. Kp. Pályázati támogatás Eü. Kp műk. C. tám ért bev Eü. Kp. Személyi jutt ei. Eü. Kp. Járulék ei. Eü. Kp. Dologi kiadás ei. Eü. Kp. Pályázati támogatás Eü. Kp műk. C. tám ért bev Eü. Kp. Dologi kiadás ei.
Eredeti ei. mód.ei. változás
fej.
cím.
alcím
ei.csop.
444299
469915 nő
1
1
139974
180478 nő
1
1
108713
90897 nő
7300
11869
37317 nő
8000
6436
8697 nő
12956
43558 nő
115 8000
3
23415
1
3
23415
1 2 2 1
3 3 3 3
2 1 1 1
2 1 2 3
7070 4201
114603 nő
1 1
1 1
3 3
2 1
2 3
14352 14352
3966 nő
1
1
2
2
1
95755 nő 32398 nő 32398 csökken
1 1 1
2 2 2
2 2 2
1 1 1
1 3 3
1288 1075 270 57
80610 nő
18296
20837 nő
73724
114603 nő
53681 nő 73724
5
1 1 1 1
53681 nő
65274
1
kiem.ei.összeg eFt
1276 1593
PH. Választás elszámolás ei. tám ért műk bev Ph. Személyi jutt. Ei.
Dologi kiadás ei. Ph. Dolog
90876 32385 32385
Szennyvízberuházás támogatása Eu-s társfin bevételei
Önk. Ig. beruházás
11625 nő
1
1
1
2
3
104641 nő
1
1
1
2
1
3485 3485
Megnevezés
Eredeti ei. mód.ei. változás
fej.
cím.
alcím
ei.csop.
kiem.ei.összeg eFt
Támop támogatás Eu-s társfin bevételei Önk. Ig személyi jutt ei.
10576 3014
11331 nő 32490 nő 2988 nő
1 1 1
1 1 1
3 1 1
2 1 1
3 1 2
11331 4824 2256
32896
100082 nő
1
1
1
1
3
4251
Eu-s társfin bevételei
53681 nő
104641 nő
1 1
100082 nő
1
1
3 1 1
2 2 1
2 1 3
16892
Önk. Ig beruházás ei.
1 1
53681 nő
1 1 1
1 1 1
3 1 1
2 2 2
2 1 2
19231 6421 12810
1 1
1 1
7 4
2
887287
887287 nő
1 1
154802 nő 123351 nő
1 1
1 1
21 21
3 1
1 1
Önk. Ig. járuláék ei. Önk. Ig. dologi kiadás ei.
Támop támogatás Eü. Kp
Önk. Ig. dologi kiadás ei.
32896
1665 15227
Émop Rákóczi 42. támogatás Eu-s társfin bevételei
beruházás felújítás
104641 nő 37081 nő
Kötvény adósság átvállalás ért. Papírok bevételei ért. Papírok kiadásai
887287 nő
887287
Közfoglalkoztatás támogatás Elk. Állami pénzalap bevételei Közfogl. Szem. Jutt. Ei
71734
45757 45757
V. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások Megnevezés
Eredeti ei. mód.ei. változás
fej.
cím.
alcím
ei.csop.
kiem.ei. összeg eFt