A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010.(XII.20.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A R. 2.§ (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2014. évi költségvetése együttes (a) költségvetési bevételét ebből: - működési célú bevételét - felhalmozási célú bevételét
445.682 ezer Ft-ban, 390.056 ezer Ft-ban, 55.626 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását ebből: - működési célú kiadását - felhalmozási célú kiadását
685.804 ezer Ft-ban, 602.065 ezer Ft-ban, 83.739 ezer Ft-ban,
(c) finanszírozási kiadását
2.383 ezer Ft-ban,
(d) költségvetési hiányát állapítja meg, melyből - a működési hiány összege - a felhalmozási hiány összege
242.505 ezer Ft-ban 224.146 ezer Ft, 18.359 ezer Ft.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg: (a) finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 242.505 ezer Ft összegben, melyből: - működési célú igénybe vétel 224.146 ezer Ft, - felhalmozási célú igénybe vétel 18.359 ezer Ft. (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 688.187 ezer Ft összegben fennáll.
-2-
2. §.
A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 9.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 10.sz. melléklete helyébe e rendelet
1.sz. melléklete lép. 2.sz. melléklete lép. 3.sz. melléklete lép. 4.sz. melléklete lép. 5.sz. melléklete lép. 6.sz. melléklete lép. 7.sz. melléklete lép. 8.sz. melléklete lép. 9.sz. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. §
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Rideg László sk. elnök
Dr. Szigeti László sk. főjegyző
-3-
1. sz. melléklet a 9/2014. (XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK
1. Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
2. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2014. évi előirányzat
KIADÁSOK
390 056 1. Működési költségvetés
602 065
376 346
Személyi juttatások
258 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
70 243 167 765 0 105 824
0 8 710 5 000
55 626 2. Felhalmozási költségvetés
83 739
48 476
54 707
Beruházások
2 150
Felújítások
5 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési bevételek összesen
445 682 Költségvetési kiadások összesen
Költségvetési hiány/többlet 3. Finanszírozási bevételek
242 505 3. Finanszírozási kiadások Pénzügyi lízing kiadásai 242 505
Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
ezer Ft-ban 2014. évi előirányzat
2 832 26 200
685 804 2 383 2 383
224 146 18 359
688 187 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
688 187
-4-
2. sz. melléklet a 9/2014.( XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014. évben (működési költségvetés)
BEVÉTELEK
1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök viszszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről
2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek Szolgáltatási bevételek Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Tárgyévi működési bevételek összesen:
2014. évi előirányzat
KIADÁSOK
376 346 1. Személyi juttatások
0 2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó
70 243
0 96 946 3. Dologi kiadások 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 710 5. Egyéb működési célú kiadások 8 710 Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatások államház0 tartáson belülre 0
5 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalék
167 765 0 105 824 4 386 13 367 18 250 59 821 10 000
5 000 0 390 056
Költségvetési hiány/többlet:
212 009
5. Finanszírozási bevételek
212 009 7. Finanszírozási kiadások
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
258 233
279 400
Tárgyévi működési kiadások összesen:
Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány igénybe vétele - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele
ezer Ft-ban 2014. évi előirányzat
602 065
212 009 212 009
602 065 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
602 065
-53. sz. melléklet a 9/2014. (XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) BEVÉTELEK
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2014. évi előirányzat
ezer Ft-ban KIADÁSOK
48 476 1. Beruházások 0 0 2. Felújítások 48 476 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások állam2 150 háztartáson belülre 0 Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások állam0 háztartáson kívülre 2 150 Céltartalékok
2014. évi előirányzat
54 707 2 832 26 200 0 13 127 13 073 0
5 000 5 000 0
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:
55 626 Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:
Költségvetési hiány/többlet: 4. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány - ebből felhalmozási maradvány
30 496 5. Finanszírozási kiadások Pénzügyi lízing kiadásai 30 496
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
86 122 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
83 739 2 383 2 383
30 496
12 137 18 359 86 122
-6-
4. sz. melléklet a 9/2014.(XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma Alcím neve, száma
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Ezer Ft-ban
Előirányzat- Rovat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése csoport száma száma 1. 2. 3. I BEVÉTELEK 1. Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111 B115 B116 B12
- Működési célú központosított előirányzatok - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei
B14
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről
B3.
Közhatalmi bevételek
B4. B401
Működési bevételek Áru- és készletértékesítés
B402
Szolgáltatások ellenértéke
B408
Kamatbevételek
B410
Egyéb működési bevételek
B6. B62.
Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
B63.
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
2.
3.
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2014. évi előirányzat 4.
332 982 279 400 279 400
53 582 0 3 025 3 025
5 000 5 000
Felhalmozási bevételek B2. B21
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B23
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről
B5 B51 B52 B53
Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B7. B72
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele - Működési célú maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN
48 476
48 476 2 150
2 150 0
228 836 228 836 218 604
10 232 620 469
-7-
II
KIADÁSOK Működési kiadások
1. K1.
Személyi juttatások
K2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3.
Dologi kiadások
K4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. K501
Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek
K502
Elvonások és befizetések
K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre K511. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre K 512. Tartalékok - általános tartalék - céltartalékok 2.
3.
98 085 24 801 110 938 105 824 4 386 13 367 18 250 69 821 59 821
10 000
Felhalmozási kiadások K6.
Beruházások
K7.
Felújítások
K8. K84.
Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre
K87.
Lakástámogatás
K88.
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre
K9. K915
Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás folyósítása
K917
Pénzügyi lízing kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN
52 407 2 832 13 073
13 073 212 509 210 126 2 383 620 469
-8-
5. sz. melléklet a 9/2014.(XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
Előirányzat- Rovat csoport száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2014. évi előirányzat
3.
4.
ezer Ft-ban
száma
1.
2.
I 1. B1. B11. B12 B14 B16 B3. B4. B401 B402 B408. B410 B6. B62. B63. 2. B2. B21 B23 B25 B5 B51 B52 B53 B7. B72 B73 3.
II 1.
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele - Működési célú maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány igénybevétele B816 Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Működési kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K501 Nemzetközi kötelezettségek K502 Elvonások és befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre K511. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre
2. K6. K7. K8. K84. K87. K88. 3.
BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre
K9. Finanszírozási kiadások K917 Pénzügyi lízing kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN
43 364
43 364 5 685 5 685 0
0
0
5 000 5 000 223 795 13 669 5 542 8 127 210 126 277 844 160 148 45 442 56 827 0
2 300 13 127 13 127 0 277 844
-9-
6. sz. melléklet a 9/2014.( XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban Jogcímek I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Megyei önkormányzatok működésének támogatása 2014. évi bérkompenzáció 2013. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása NFM 2013. évi támogatás áthúzódó GYEMSZI kórház projekt kifizetések megtérítése ÁROP projekt támogatása Hungarikum pályázat támogatása 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek GYEMSZI megbízási szerződés 4. Működési célú átvett pénzeszközök Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés 5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Projektek támogatása 6. Felhalmozási bevételek Gépkocsi értékesítés 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Önkormányzat bevételei összesen II. Kiadások 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruMűködési dologi kiadások 2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai Külkapcsolatok kiadásai Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai Megyebor marketing kiadásai Veránkai művészeti táborok megrendezése Erdélyi szűrővizsgálat kiadása Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása Önkormányzati kiadvány kiadásai Területfejlesztési tervezési feladatok kiadása Sajtó és kommunikáció kiadása Szervezetekben fizetendő hazai szervzetek tagdíj kiHungarikum pályázat kiadása Hungaricumok bemutatásához installáció Önkormányzati célfeladatok dologi kiadásai Önkormányzati célfeladatok személyi juttatás kiadásai Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadá-
2014. évi előirányzat 332 982 279 400 1 043 1 411 547 4 391 43 232 2 958 0 3 025 3 025 5 000 5 000 48 476 48 476
ezer Ft-ban Önként vállalt feladatok
Kötelező feladatok 327 180 279 400 1 043
1 411 547 4 391 43 232 2 958 0
142 564 94 952 24 801 22 811 76 868 2 141 5 000 2 494 256 1 496 100 12 800 13 857 5 810 935 2 958 1 500 49 347 2 113 4 386
3 025 3 025 5 000 5 000 45 422
0 3 054 3 054
2 150 2 150 0 228 836 218 604 10 232 620 469
5 802
45 422 0
2 150 2 150
206 456 196 224 10 232 536 690
22 380 22 380
142 564 94 952 24 801 22 811 40 372
0
83 779
36 496 2 141 5 000 2 494 256 1 496
100 12 800 13 857 5 810 935 2 958 1 500 19 350
29 997 2 113 4 386
- 10 -
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9.
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési Sportszövetségek Tanácsa támogatása Bács-Kiskun Megyei Lovas Szövetség támogatása Teületfejlesztési Kft támogatása ÁROP pályázat miatt Beruházási kiadások Deák tér biztonsági rendszer fejlesztése Számítástechnikai fejlesztés kiadása Gépkocsi vásárlás Projektek kiadásai: Felhalmozási kiadások: - Horse-Trails projekt - Ruralnet projekt - Gastro-Club projekt - Zarándokút projekt - ÁROP projekt - ÁROP projekt dologi kiadás - ÁROP projekt személyi juttatás Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre: - Horse Trails projekt - Ruralnet projekt Felújítási kiadások Deák tér liftfelújítás Deák tér félemeleti vizesblokk felújítása Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Irányítószervi támogatás hivatalnak 2013. évi alulfinanszírozás hivatalnak Gépkocsi lízing díj kiadása Önkormányzat kiadásai összesen
2 772 2 000 500 15 750 7 212 562 500 6 150 98 068 45 195 17 021 10 333 10 001 4 757 3 083 38 780 1 020 13 073 8 593 4 480 2 832 532 1 500 800 69 821 59 821 10 000 210 126 10 595 2 383 620 469
2 772 2 000 500 15 750 7 212 562 500 6 150 54 976 15 176 5 581 1 639 1 387 3 486 3 083 38 780 1 020
532 532
69 821 59 821 10 000 210 126 10 595 2 383 538 581
0
43 092 30 019 11 440 8 694 8 614 1 271 0 13 073 8 593 4 480 2 300 1 500 800 0
81 888
- 11 -
7. sz. melléklet a 9/2014. (XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban
Jogcímek
2014. évi Kötelező előirányzat feladatok
ezer Ft-ban Önként vállalt feladatok
I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2013. évi alulfinanszírozás irányító szervtől 2014. évi OGY választás támogatása 2014. évi EP választás támogatása 2014. évi önkormányzati választás
43 364 10 595 11 812 10 118 10 839
43 364 10 595 11 812 10 118 10 839
0
5 685 5 685
5 685 5 685
0
0
0
0
5 000 5 000
0
5 000 5 000
210 126
210 126
0
13 669 5 542 8 127
4 541 4 541
9 128 1 001 8 127
Hivatal bevételei összesen II. Kiadások
277 844
263 716
14 128
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások ebből: árvízkár elhárítási alap Jóléti kiadások
262 417 160 148 45 442 56 427 1 001 400
261 416 160 148 45 442 55 426
1 001
2 300 1 300 1 000
2 300 1 300 1 000
0
4. Egyéb felhalmozási kiadások Dolgozói lakáskölcsön nyújtása
13 127 13 127
0
13 127 13 127
Hivatal kiadásai összesen
277 844
263 716
14 128
2. Működési bevételek Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek 3. Működési célú átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése 5. Irányító szervtől kapott támogatás 6. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele
2. Beruházási kiadások Számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb eszközbeszerzés
1 001 1 001
400
- 12 -
8. számú melléklet a 9/2014.( XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2014. évi bevételei, kiadásai Ezer Ft-ban 2014. évi előirányzatok Sorszám
Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése
1. 2. 3. 4.
"ÁROP" projekt "HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136) "Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626) "RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085)
5.
"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G11-k2-2012-0001
Összesen * 290 Ft/Euro árfolyamon számolva
BEVÉTELEK támogatás
KIADÁSOK
Önrész Európai Hazai Működési Felhalmozási Összesen uniós forrás
Összesen
0 1 032 531 812
46 286 21 643 8 428 14 485
0 0 0 0
46 286 21 643 8 428 14 485
39 800 0 0 0
3 083 25 614 10 001 14 813
42 883 25 614 10 001 14 813
0
736
130
866
0
4 757
4 757
2 375
91 578
130
91 708
39 800
58 268
98 068
- 13 -
9. sz. melléklet a 9/2014. (XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve Megnevezés
Jan.
Bevételek Működési bevételek Önk. Költségvetési támogatása 33 528 Működési saját bevételek 450 Működési célú támogatások áh-n belülről 182 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 416 Bevételek összesen 34 576 Működési célú pénzm. igénybevétel 4 071 Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel Bevételek mindösszesen 38 647 Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kiadása Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működésicélú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadás Kiadások összesen Tartalék (nem kerül felhasználásra) Kiadások mindösszesen Egyenleg
19 376 5 861 12 740 450
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj
22 352 500 118
22 352 700 9 211
22 352 650 43 880
22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 300 300 550 1 475 775 875 1 385 750 10 795 1 016 20 581 324 10 839 5 000
8 850 1 000 416 77 148
Jún.
4 425
Júl.
Aug.
8 850
Szept.
6 536
Okt.
6 537
Nov.
Dec.
48 476 2 150 5 000 445 682 154 325 18 359 618 366
258 233 70 243 167 765 36 003
416 32 679 18 127 50 806
77 148
416 416 416 416 416 416 23 068 38 288 24 334 53 674 30 403 41 019 618 22 298 14 740 16 314 19 093 5 519 1 000 23 686 60 586 44 593 53 674 47 717 60 112
19 558 5 861 12 740 15 750
19 494 5 861 13 240 693
19 485 5 861 16 033 2 231
28 174 25 198 19 415 19 376 19 377 27 843 20 932 20 005 5 881 5 884 5 861 5 861 5 861 5 861 5 857 5 733 13 806 13 806 13 806 14 806 16 806 14 806 13 086 12 090 1 231 5 731 2 231 831 2 451 2 231 1 231 942
8 264
5 000 1 000 216 49 826
564 6 306 6 357 6 381 6 215 6 150 1 500 800 1 000 9 751 1 000 1 000 1 127 2 774 2 774 2 774 216 216 216 216 216 216 218 51 008 60 586 44 593 49 196 52 195 60 112 50 313 47 694
49 826 27 322
51 008 60 586 44 593 49 196 52 195 60 112 50 313 47 694 0 0 0 4 478 0 0 0 0
220 38 647
1 000 217 63 390
38 647 0
63 390 0
50 806 0
279 400 8 710 96 946 5 000
8 853 4 425 1 150 420 420 39 160 27 947 9 986 18 733 1 167 1 014 50 313 47 694
416 23 386 30 345 9 659 63 390
8 770 532 2 000 216 50 806
Ezer Ft-ban Összesen
700
54 707 2 832 26 200 2 383 618 366 69 821 688 187