Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2013.(XI......) Kt.sz. önkormányzati rendelete a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 111. §. (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosításáról a következıket rendeli el: 1.§ A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: „3.§. A Képviselı-testület 2013.évre költségvetésének
az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is –
a.)
bevételi fıösszegét
355.980 .000 Ft-ban
b.)
kiadási fıösszegét
355.980.000 Ft-ban
állapítja meg. 2013. évi Költségvetési folyó bevételi elıirányzatok összege:
355.980 eFt
2013. évi Költségvetési folyó kiadási elıirányzatok összege:
349.499 eFt
2013. évi Finanszírozási kiadási elıirányzat (Tartalékok): 2013. évi Költségvetési hiány összege:
6.481 eFt 0 eFt
Ezen belül: ►Az önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatai tekintetében - a mőködési célú bevételek 267.441.000 Ft - pénzforgalom nélküli bevételek 17.406.000 Ft - a mőködési célú kiadások 138.975.000 Ft - finanszírozási célú kiadások 6.481.000 Ft a kiadásokon belül: - személyi juttatások - munkaadót terhelı járulékok - dologi kiadások - egyéb folyó kiadások - szociálpolitikai juttatás
41.284.000 8.619.000 74.935.000 1.048.000 150.000
Ft Ft Ft Ft Ft
2
- pénzeszköz átadások ,tám.értékő kiadások - a felhalmozási célú bevételek - a felhalmozási célú kiadások felhalmozási hiány a kiadásokon belül: - beruházások - felújítások
12.939.000
Ft
6.703.000 24.249.000 - 17.546.000
Ft Ft Ft
19.131.000 5.118.000
Ft Ft
A felhalmozási hiány finanszírozásáról az önkormányzat a mőködési bevételének felhasználásával gondoskodik. ►Az önkormányzat önként vállalt feladatai tekintetében - a mőködési célú bevételek 56.052.000 Ft - a mőködési célú kiadások 49.249.000 Ft - finanszírozási célú kiadások 0 Ft a kiadásokon belül: - személyi juttatások - munkaadót terhelı járulékok - dologi kiadások - támogatásértékő mőködési kiadások - a felhalmozási célú kiadások
13.968.000 Ft 3.771.000 Ft 28.935.000 Ft 2.575.000 Ft
6.047.000 Ft”
2.§ A R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul: „4. §. Az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervenként az alábbiak szerint fogadja el a Képviselı-testület: Kunfehértó Község Önkormányzata I. Mőködési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatás Támogatásértékő mőködési kiadások
188.224 55.252 12.390 103.870 1.048 150 15.514
II. Felhalmozási kiadások összesen: Beruházási kiadások ÁFA-val Felújítások
30.296 eFt 19.596 eFt 10.700 eFt
III. Pénzforgalom nélküli kiadások: - általános tartalék - céltartalék IV. Finanszírozási kiadások:
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
6.481 eFt 1.481 eFt 5.000 eFt 122.601.000 eFt
3
Költségvetési kiadások összesen:
347.602 eFt
I. Mőködési bevételek összesen:
325.633 eFt
II. Felhalmozási bevételek összesen:
4.563 eFt
III. Pénzforgalom nélküli bevételek:
17.406 eFt
Költségvetési bevételek összesen:
347.602 eFt
Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv:
Kunfehértói Polgármesteri Hivatal I. Mőködési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzmaradvány átadás Egyéb mőködési célú kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások II. Felhalmozási kiadások beruházások
Költségvetési kiadások összesen:
59.639 eFt 26.548 eFt 6.888 eFt 10.506 eFt 3.059 eFt 273 eFt 12.365e Ft 1.148 eFt 1.148 eFt
60.787 eFt
I. Mőködési bevételek összesen: 500 eFt II. Önkormányzati finanszírozási támogatás: 57.088 eFt III. Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): 3.199 eFt
Költségvetési bevételek összesen:
60.787 eFt
Önállóan mőködı költségvetési szervek Mővelıdési Ház és Könyvtár Kunfehértó 800 eFt Mőködési célú bevétel Felhalmozási célú bevétel ---Önkormányzati támogatás 9.671 eFt Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): 1.015 eFt Bevétel összesen: 11.486 eFt Felhalmozási célú kiadás Mőködési célú kiadás összesen: Személyi juttatások
353 eFt 11.133 eFt 2.757 eFt
4
Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzmaradvány átadás Egyéb mőködési célú kiadások Kiadás összesen:
721 eFt 6.620 eFt 956 eFt 79 eFt 11.486 eFt
Napközi Otthonos Óvoda Kunfehértó Mőködési célú bevétel 562 eFt Önkormányzati támogatás 55.842 eFt Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.): 2.302 eFt Bevétel összesen: 58.706 eFt Felhalmozási célú kiadás Beruházási kiadások ÁFA-val Felújítások Mőködési célú kiadás összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzmaradvány átadás Egyéb mőködési célú kiadások Kiadás összesen:
2.503 eFt 203 eFt 2.300 eFt 56.203 eFt 26.869 eFt 7.058 eFt 20.419 eFt 1772 eFt 85 eFt 58.706 eFt”
3.§ (1) A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A R. 2. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 2. sz. mellékletei lépnek. (3) A R. 2.4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2.4. sz. melléklete lép. (4) A R. 3. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 3. sz. mellékletei lépnek. (5) A R. 3.8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3.8. sz. melléklete lép.
4.§ (1) A R. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. (2) A R. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. 5.§ A R. 15., 16., 17., 18., 19., 20. §-ainak számozása 14., 15., 16., 17., 18., 19.§-ra módosul. 6.§ Ezen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
Kunfehértó, 2013. november 5.
(: Harnóczi Sándor :) polgármester
(: Csupity Zoltán :) címzetes fıjegyzı
5
Záradék: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2013. november 6-án kihirdetésre került.
(: Csupity Zoltán :) címzetes fıjegyzı
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN ezer Ft-ban (2013. 11. 05.)
1. melléklet a 10/2013. (
) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9.
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatás ÁH-n belülről Működési célú átvett pénzeszköz Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérülések FELHALMOZÁSI CÉLÚ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Központosított felhalmozási célú előirányzatok
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
A. 305 901 77 912 112 900 21 660 5 536 87 893 0
B. 19 454 14 144 0 0 0 5 310 0
Módosított előirányzat 2013.11.05. C. 325 355 92 056 112 900 21 660 5 536 93 203 0
4 563 3 888 299 376 0
2 140 2 140 0 0 0
310 464
21 594
Eredeti előirányzat
Módosítás 2013.11.05.
D. 288 981 104 908 25 616 130 928 12 365 15 164 0
E. 26 218 6 518 1 441 17 759 0 500 0
Módosított előirányzat 2013.11.05. F. 315 199 111 426 27 057 148 687 12 365 15 664 0
8 984 8 984
25 316 11 963 13 000 353
34 300 20 947 13 000 353
297 965
51 534
349 499
0 4 421 -4 421
0 19 958 -19 958
0 24 379 -24 379
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Céltartalék elkülönítés Működési tartalék képzés
12 499 5 000 7 499
-6 018 -6 018
6 481 5 000 1 481
355 980 29. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 346 059 30. Működési célú kiadások 9 921 31. Felhalmozási célú kiadások
310 464 301 480 8 984
45 516 20 200 25 316
355 980 321 680 34 300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
I. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ Személyi jutttások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi és folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadások Támogatás értékű kiadások
6 703 6 028 299 376 0
II. 21. 22. 23.
FELHALMOZÁSI CÉLÚ Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
332 058
III.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
24. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 25. Működési többlet 26. Felhalmozási hiány IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel 11. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel
12. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13. Működési célú bevételek 14. Felhalmozási célú bevételek
20 704 3 218
310 464 305 901 4 563
45 516 40 158 5 358
IV. 20 704 27. 3 218 28.
Eredeti előirányzat
Módosítás 2013.11.05.
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.11.05. 2. melléklet a 10/2013.(
) önkormányzati rendelethez
EREDETI ELİIRÁNYZAT E l ő i r á n y z aeFt-ban t c s o p o r t o k Működési bevételek
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
1.
2. 3.
Önkormányzat kötelező feladai összesen Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen Mindösszesen Önkormányzat
Működési célú támogatás ÁH-on belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszköz
A.
B.
C.
D.
87 893
87 893
0
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási bevételek Működési bevételek összesen E.
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
F.
G.
H.
142 172
25 866
255 931
3 888
48 640
1 330
49 970
0
190 812
27 196
305 901
3 888
299
Felhalmozási bevételek összesen I.
376
Intézmény finanszírozási bevétel
Pénzmaradvány igénybevétel
J.
K.
4 563
0 299
376
4 563
0
0
MÓDOSÍTÁS (2013. 11. 05.) E l ő i r á n y z a t
c s o p o r t o k
Működési bevételek
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
1.
2. 3.
Működési célú támogatás ÁH-on belülről A.
Önkormányzat kötelező feladai összesen
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
B.
C.
5 310
Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen Mindösszesen Önkormányzat
5 310
0
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszköz
Működési bevételek összesen
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről
D.
E.
F.
8 062
0
13 372
2 140
6 082
0
6 082
0
14 144
0
19 454
2 140
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási bevételek összesen
Intézmény finanszírozási bevétel
Pénzmaradvány igénybevétel
G.
H.
I.
J.
K.
0
0
0
0
2 140
23 922
0
0
2 140
0
23 922
MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT (2013. 11. 05.) E l ő i r á n y z a t
c s o p o r t o k
Működési bevételek
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
1.
2. 3.
Önkormányzat kötelező feladai összesen Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen Mindösszesen Önkormányzat
Működési célú támogatás ÁH-on belülről A.
Közhatalmi bevételek
Működési célú átvett pénzeszköz
B.
C.
D.
93 203
93 203
0
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési bevételek összesen E.
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
F.
G.
H.
Felhalmozási bevételek összesen I.
Intézmény finanszírozási bevétel
Pénzmaradvány igénybevétel
J.
K.
150 234
25 866
269 303
6 028
299
376
6 703
0
23 922
54 722
1 330
56 052
0
0
0
0
0
0
204 956
27 196
325 355
6 028
299
376
6 703
0
23 922
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.11.05.) 3. melléklet a 10/2013. (
) önkormányzati rendelethez
EREDETI ELİIRÁNYZAT
eFt-ban E l ő i r á n y z a t
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
c s o p o r t o k
Működési kiadások
Felhalmozási kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
A.
B.
C.
D.
1.
Önkormányzat kötelező feladai összesen
90 940
21 845
100 508
2.
Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen
13 968
3 771
3.
Mindösszesen Önkormányzat
104 908
25 616
Finanszírozási kiadások
Egyéb működési célú Működési kiadások kiadások össszesen E.
0
F.
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen
G.
H.
I.
J.
26 639
239 932
8 519
0
0
8 519
28 935
2 375
49 049
465
0
0
465
129 443
29 014
288 981
8 984
0
0
8 984
Intézmény finanszírozás
Tartalék képzés
K.
L.
113 780
12 499
113 780
12 499
MÓDOSÍTÁS (2013. 11. 05.)
eFt-ban E l ő i r á n y z a t
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
1.
Önkormányzat kötelező feladai összesen
2.
Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen
3.
Mindösszesen Önkormányzat
c s o p o r t o k
Működési kiadások
Finanszírozási kiadások
Felhalmozási kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
A.
B.
C.
D.
Egyéb működési célú Működési kiadások kiadások össszesen E.
F.
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen
G.
H.
I.
J.
6 518
1 441
17 759
0
300
26 018
11 963
7 418
353
19 734
0
0
0
0
200
200
0
5 582
0
5 582
6 518
1 441
17 759
500
26 218
11 963
13 000
353
25 316
Intézmény finanszírozás
Tartalék képzés
K.
L.
8 821
-6 018
8 821
-6 018
MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)
eFt-ban
E l ő i r á n y z a t INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
c s o p o r t o k
Finanszírozási kiadások
Felhalmozási kiadások
Működési kiadások Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
A.
B.
C.
D.
Egyéb működési célú Működési kiadások kiadások össszesen E.
F.
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen
G.
H.
I.
J.
Intézmény finanszírozás
Tartalék képzés
K.
L.
1.
Önkormányzat kötelező feladai összesen
97 458
23 286
118 267
0
26 939
265 950
20 482
7 418
353
28 253
122 601
6 481
2.
Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen
13 968
3 771
28 935
0
2 575
49 249
465
5 582
0
6 047
0
0
3.
Mindösszesen Önkormányzat
111 426
27 057
147 202
0
29 514
315 199
20 947
13 000
353
34 300
122 601
6 481
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.11.05.)
Ö N K O R M Á N Y Z A T I
K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K
3.1. melléklet a 10/2013. (
) önkormányzati rendelethez
EREDETI ELİIRÁNYZAT
eFt-ban E l ő i r á n y z a t
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
1. 3. 4. 5.
6.
Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat Kunfehértó
Mindösszesen Önkormányzat
c s o p o r t o k
Működési kiadások
Finanszírozási kiadások
Felhalmozási kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési kiadások össszesen
A.
B.
C.
D.
E.
25 148
6 510
10 824
23 293
6 235
3 140
Intézmény finanszírozás
Tartalék képzés
K.
L.
8 329
113 780
12 499
8 519
113 780
12 499
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen
F.
G.
H.
I.
J.
12 638
55 120
190
190
19 839
85
49 452
829
6 270
79
10 318
39 359
8 271
63 575
13 837
125 042
8 329
90 940
21 845
100 508
26 639
239 932
8 519
MÓDOSÍTÁS (2013. 11. 05.)
eFt-ban E l ő i r á n y z a t
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
1. 3. 4. 5.
6.
Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat Kunfehértó
Mindösszesen Önkormányzat
c s o p o r t o k
Finanszírozási kiadások
Felhalmozási kiadások
Működési kiadások Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési kiadások össszesen
A.
B.
C.
D.
E.
1 400
378
2 741
0
3 576
823
-383
Intézmény finanszírozás
Tartalék képzés
K.
L.
15 920
8 821
-6 018
19 734
8 821
-6 018
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen
F.
G.
H.
I.
J.
0
4 519
958
2 352
0
6 751
203
2 300
-108
1 306
0
815
0
0
1 925
348
11 360
0
300
13 933
10 802
5 118
6 518
1 441
17 759
0
300
26 018
11 963
7 418
958 2 503 353
353
353
MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT (2013. 11. 05.) E l ő i r á n y z a t INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
1. 3. 4. 5.
6.
Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat Kunfehértó
Mindösszesen Önkormányzat
eFt-ban c s o p o r t o k
Működési kiadások
Finanszírozási kiadások
Felhalmozási kiadások Intézmény finanszírozás
Tartalék képzés
J.
K.
L.
0
1 148
0
0
2 300
0
2 503
0
0
0
0
353
353
0
0
138 975
19 131
5 118
0
24 249
122 601
6 481
265 950
20 482
7 418
353
28 253
122 601
6 481
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési kiadások össszesen
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
26 548
6 888
13 565
0
12 638
59 639
1 148
0
26 869
7 058
22 191
0
85
56 203
203
2 757
721
7 576
0
79
11 133
41 284
8 619
74 935
0
14 137
97 458
23 286
118 267
0
26 939
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.11.05.)
Ö N K O R M Á N Y Z A T I
Ö N K É N T
3.2. melléklet a 10/2013. (
V Á L L A L T F E L A D A T O K
) önkormányzati rendelethez
EREDETI ELİIRÁNYZAT
eFt-ban E l ő i r á n y z a t
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
Önkormányzat 5. Kunfehértó 6.
Mindösszesen Önkormányzat
c s o p o r t o k
Működési kiadások
Finanszírozási kiadások
Felhalmozási kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési kiadások össszesen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Beruházások
Felújítások
G.
H.
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen
I.
J.
Intézmény finanszírozás
Tartalék képzés
K.
L.
13 968
3 771
28 935
0
2 375
49 049
465
0
0
465
0
0
13 968
3 771
28 935
0
2 375
49 049
465
0
0
465
0
0
MÓDOSÍTÁS (2013. 11. 05.)
eFt-ban E l ő i r á n y z a t
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
Működési kiadások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési kiadások össszesen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Mindösszesen Önkormányzat
Finanszírozási kiadások
Felhalmozási kiadások
Személyi juttatások
Önkormányzat 5. Kunfehértó 6.
c s o p o r t o k
Beruházások
Felújítások
G.
H.
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen
I.
J.
0
0
0
0
200
200
0
5 582
0
5 582
0
0
0
0
200
200
0
5 582
0
5 582
Intézmény finanszírozás
Tartalék képzés
K.
L.
MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)
eFt-ban
E l ő i r á n y z a t INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
Önkormányzat 5. Kunfehértó 6.
Mindösszesen Önkormányzat
c s o p o r t o k
Működési kiadások
Felhalmozási kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési kiadások össszesen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
13 968
3 771
28 935
13 968
3 771
28 935
Finanszírozási kiadások
0
Beruházások
Felújítások
G.
H.
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen
I.
J.
2 575
49 249
465
5 582
0
6 047
2 575
49 249
465
5 582
0
6 047
Intézmény finanszírozás
Tartalék képzés
K.
L.
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.11.05. eFt-ban 3.3. melléklet a 10/2013. (
A.
B.
C.
D.
E.
) önkormányzati rendelethez
F.
G.
ELŐIRÁNYZAT
Kiadási jogcímek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Működési kiadások 125 042 - személyi juttatások 39 359 - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 8 271 - dologi kiadások 63 575 - egyéb működési célú kiadások 1 048 -pénzeszköz átadás 12 789 - támogatás értékű kiadások - ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások - beruházások - felújítások - egyéb felhalmozási kiadások
8 329 8 329
FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN
133 371
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - intézmény finanszírozási kiadások - céltartalék - általános tartalék
113 780 5 000 7 499
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások
49 049 13 968 3 771 28 935
H.
MÓDOSÍTÁS (2013. 11. 05.)
Kiadások összesen
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
13 933 1 925 348 11 360
200
2 375
174 091 53 327 12 042 92 510 1 048 15 164
300
200
465 465
8 794 8 794
15 920 10 802 5 118
5 582
182 885
29 853
5 782
113 780 5 000 7 499
8 821
49 514
Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 16 fő
I.
-6 018
5 582
Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások
J.
K.
L.
M.
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)
Kiadások összesen
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Kiadások összesen
14 133 1 925 348 11 360 0 500 0 0
138 975 41 284 8 619 74 935 1 048 13 089 0 0
49 249 13 968 3 771 28 935 0 2 575 0 0
188 224 55 252 12 390 103 870 1 048 15 664 0 0
21 502 10 802 10 700 0
24 249 19 131 5 118
6 047 465 5 582
30 296 19 596 10 700 0
35 635
163 224
55 296
218 520
8 821 0 -6 018
122 601 5 000 1 481
0 0 0
122 601 5 000 1 481
POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.11.05. 3.4. melléklet a 10/2013. (
) önkormányzati rendelethez
eFt-ban
A.
Kiadási jogcímek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
B.
C. D. ELŐIRÁNYZAT
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Működési kiadások 55 120 - személyi juttatások 25 148 - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6 510 - dologi kiadások 10 824 - pénzmaradvány átadás - egyéb működési célú kiadások 273 -szociálpolitikai ellátások 12 365 Felhalmozási kiadások - beruházások - felújítások - egyéb felhalmozási kiadások
16. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások
E.
F.
Kiadások összesen
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások
55 120 25 148 6 510 10 824
G. H. MÓDOSÍTÁS (2013. 11. 05.) Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások
I.
Kiadások összesen
J. K. L. M. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.) Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Kiadások összesen
4 519 1 400 378 -318 3 059
4 519 1 400 378 -318 3 059 0 0
59 639 26 548 6 888 10 506 3 059 273 12 365
59 639 26 548 6 888 10 506 3 059 273 12 365
273 12 365
190 190
190 190
958 958
958 958
1 148 1 148
1 148 1 148
55 310
55 310
5 477
5 477
60 787
60 787
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 10,5 fő
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.11.05. 3.5. melléklet a 10/2013. (
) önkormányzati rendelethez
eFt-ban
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
A.
B.
C. D. ELŐIRÁNYZAT
Kiadási jogcímek
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Működési kiadások 49 452 - személyi juttatások 23 293 - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6 235 - dologi kiadások 19 839 - pénzmaradvány átadás - egyéb működési célú kiadások 85
Felhalmozási kiadások - beruházások - felújítások - egyéb felhalmozási kiadások
16. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások
E.
F.
Kiadások összesen
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások
49 452 23 293 6 235 19 839
G. H. MÓDOSÍTÁS (2013. 11. 05.) Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások
I.
Kiadások összesen
J. K. L. M. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.) Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Kiadások összesen
6 751 3 576 823 580 1 772
6 751 3 576 823 580 1 772 0
56 203 26 869 7 058 20 419 1 772 85
56 203 26 869 7 058 20 419 1 772 85
85
0
0
2 503 203 2 300 0
2 503 203 2 300 0
2 503 203 2 300 0
2 503 203 2 300 0
49 452
49 452
9 254
9 254
58 706
58 706
Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 12 fő
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.11.05. 3.6. melléklet a 10/2013. (
) önkormányzati rendelethez
eFt-ban
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
ELŐIRÁNYZAT
Kiadási jogcímek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Működési kiadások 10 318 - személyi juttatások 3 140 - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO829 - dologi kiadások 6 270 - pénzmaradvány átadás - egyéb működési célú kiadások 79
10 318
Művelődési Házban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 1 fő
I.
MÓDOSÍTÁS (2013. 11. 05.)
Kiadások összesen
10 318 3 140 829 6 270
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások
10 318
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások
J.
K.
L.
M.
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)
Kiadások összesen
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások
Kiadások összesen
815 -383 -108 350 956
815 -383 -108 350 956 0
11 133 2 757 721 6 620 956 79
11 133 2 757 721 6 620 956 79
353
353
353
353 0 0 353
353 0 0 0
1 168
1 168
11 486
11 486
79
Felhalmozási kiadások - beruházások - felújítások - egyéb felhalmozási kiadások
16. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN
H.
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN
3.8./A melléklet a /2013.(
Sorszám 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
FELADAT MEGNEVEZÉSE Önkormányzati jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás Megbízási díjak Fehértó Gazda KFT. Szociálpolitikai juttatások Közfoglalkoztatás Védınıi szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej Egyéb kiadások (bankköltség,kamat) Üdülıhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézık Sporttábor Kemping Tófürdı Tófürdı idıszaki foglalkoztatás Tófürdı karbantratása Tófürdı Holdruta Fesztivál
) önkormányzati rendelethez
A
B
C
D
E
2013. évi eredeti elıirányzat
Személyi kiadások
Munkaadói járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 730 13 456
1 064 3 635
1 530 8 724 13 144 1 000 2 644
15 893 1 642 3 638
2 146 443 983
1 881 925 2 892 16 021 8 907 4 951 410 800 661 885
7 724 25 935 13 144 1 000 2 644 150 19 920 3 010 7 768 16 021 8 907 4 951 410 800 661 885 15 014 273 11 803 2 854 5 781 3 089 1 340 6 889 7 118 6 000
F Egyéb mőködési célú kiadások 400 120
150
255
15 014 273 3 720 2 247 1 176 343 1 055 5 427
1 006 607 318 93 285 1 462
7 077 4 287 2 653
7 118 6 000
1. oldal
eFt-ban G
H
I
Intézmények önk.-i finanszírozása
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Főnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelı kamerarendszer kiépítése Intézmények mőködési támogatása Intézmények felhalmozási támogatása Fogorvos Nyári gyermekétkeztetés Pénzmaradvány Tartalék ÖSSZESEN
3 065 4 264 1 000 465 113 780 12 499 309 164
3 065 4 264 1 000 465 113 780
12499 53 327
12 042
2. oldal
92 510
-
16 212
113 780
8 794
12 499
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 2013. 11. 05. 3.8./B melléklet a 10/2013.(
Sorszám
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
FELADAT MEGNEVEZÉSE
Önkormányzati jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás Megbízási díjak Fehértó Gazda KFT. Szociálpolitikai juttatások Közfoglalkoztatás Védınıi szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej Egyéb kiadások (bankköltség,kamat) Üdülıhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézık Sporttábor Kemping Tófürdı Tófürdı idıszaki foglalkoztatás Tófürdı karbantratása Tófürdı Holdruta Fesztivál
) önkormányzati rendelethez
A
B
C
D
E
2013. évi eredeti elıirányzat
Személyi kiadások
Munkaadói járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
849 10 952 138 140 145 2 882 3 200 -
34 320
86
109 110
29 30
114
31
515 331
F Egyéb mőködési célú kiadások
eFt-ban G
H
I
Intézmények önk.-i finanszírozása
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
300 10 215
2 882
3 200
3. oldal
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 2013. 11. 05. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Főnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelı kamerarendszer kiépítése Intézmények mőködési támogatása Intézmények felhalmozási támogatása Fogorvos Nyári gyermekétkeztetés Pénzmaradvány Tartalék ÖSSZESEN
1 987 3 865 2 656 200 285 17 158 6 018 38 439
1 987
3 865 2 656 200 1 238 1 925
172 348
4. oldal
285 10 430 11 561
300 -
300
1 800 8 321
3 218 22 002
-
-6018 6 018
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 2013. 11. 05. 3.8./C melléklet a 10/2013.(
Sorszám
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
FELADAT MEGNEVEZÉSE
Önkormányzati jogalkotás Községgazdálkodási feladatok Közvilágítás Megbízási díjak Fehértó Gazda KFT. Szociálpolitikai juttatások Közfoglalkoztatás Védınıi szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szennyvízszállítás Szociális étkeztetés Gyermekorvos Iskolatej Egyéb kiadások (bankköltség,kamat) Üdülıhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzeszköz átadások Vagyonbiztosítás Ifjúsági tábor Turisztikai ügyintézık Sporttábor Kemping Tófürdı Tófürdı idıszaki foglalkoztatás Tófürdı karbantratása Tófürdı Holdruta Fesztivál
) önkormányzati rendelethez
A
B
C
D
E
2013. évi eredeti elıirányzat
Személyi kiadások
Munkaadói járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 764 13 776 15 893 1 751 3 748 3 834 2 247 1 176 343 1 055 5 427 -
1 064 3 721 2 146 472 1 013 1 037 607 318 93 285 1 462 -
2 045 9 055 13 144 1 000 2 644 1 881 925 2 892 16 021 8 907 4 951 410 800 661 885 7 077 4 287 2 653 7 118 6 000
8 573 36 887 13 144 1 000 2 644 150 19 920 3 148 7 908 16 021 8 907 4 951 410 800 661 885 15 014 273 11 948 2 854 5 781 5 971 1 340 6 889 10 318 6 000
5. oldal
-
F Egyéb mőködési célú kiadások
400 120 150 255 15 014 273 -
eFt-ban G
H
I
Intézmények önk.-i finanszírozása
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
-
300 10 215 2 882 3 200 -
-
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 2013. 11. 05. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Szennyvízszállító autó lízingdíj Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása Főnyíró kistarktor vásárlása Térfigyelı kamerarendszer kiépítése Intézmények mőködési támogatása Intézmények felhalmozási támogatása Fogorvos Nyári gyermekétkeztetés Pénzmaradvány Tartalék ÖSSZESEN
3 065 6 251 1 000 465 117 645 2 656 200 285 17 157 6 481 347 602
1 238 55 252
172 12 390
6. oldal
285 10 429 104 070
-
300 16 512
117 645 2 656 1 800 122 101
3 065 6 251 1 000 465 200 3 218 30 796
6 481 6 481
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. 11. 05. 4. melléklet a 10/2013. (
Intézmény megnevezése
Polgármesteri Hivatal
Engedélyezett létszám (fő) Közalkalmazott
Köztisztviselő eredeti
10,5
módosítás módosított 2013.11.05. 2013.11.05. 1
) önkormányzati rendelethez
eredeti
Mt.hatálya alá tartozó
módosítás módosított módosítás módosított eredeti 2013.11.05. 2013.11.05. 2013.11.05. 2013.11.05.
11,5
Napközi Otthonos Óvoda
13
Művelődési Ház és Könyvtár
1
1
Önkormányzat
16
16
Összesen
10,5
1
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:
11,5
30
42,5
1
1
14
31
Az Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi fejlesztési elıirányzatának módosítása (2013. 11. 05.) 5. melléklet a 10/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban A. Ssz.
KIADÁSI JOGCÍMEK
BERUHÁZÁSOK
B.
C.
D.
Eredeti Módosítás Módosított elıirányzat 2013.11.05 elıirányzat
8 984
12 016
21 000
I.
Kunfehértó Község Önkormányzata
8 794
10 502
19 296
1.
Kunfehértó Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
4 264
5 715
9 979
2.
Szippantó autó lízingdíja
3 065
0
3 065
3.
Főnyíró kistraktor
1 000
0
1 000
4.
Térfigyelı kamerarendszer kiépítés
465
0
465
5.
Önkormányzat inf.fejlesztés
1 400
1 400
6.
Színpad létesítés Erdei F. téren
1 000
1 000
7.
Fogorvosi rendelı felszerelés vásárlása
200
200
8.
Közmő csatornázások kiépítése a tóparton
200
200
9.
Szennyvízelvezetés és tisztítás fejleszt.
1 987
1 987
II.
Kunfehértói Polgármesteri Hivatal
190
958
1 148
1.
Könyvelı program vásárlása
190
0
190
2.
Nyomtató vásárlása
0
62
62
3.
Számítógép vásárlás (2 db)
0
256
256
4.
Belterületi kamerarendszer telep., bıv.
640
640 0
III. 1.
Napközi Otthonos Óvoda Számítógép vásárlás
0 0
203 203
203 203
IV.
Mővelıdési Ház és Könyvtár
0
353
353
1.
Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásból nagy teljesítményő hangfalak beszerzése
291
291
2.
Könyvtári érdekeltségnövelı tám.
62
62
2
FELÚJÍTÁSOK
0
13 300
13 300
I.
Kunfehértó Község Önkormányzata
0
11 000
11 000
1.
Villamos hálózat felújítása (kemping)
0
0
0
2.
Kemping faház fürdı felújítása
618
618
3.
Tóparti kút javítása
1 000
1 000
4.
Kmb. Szolgálati lakás felújítása
2 000
2 000
5.
Kemping faház fürdı felújítása
182
182
6.
Kemping sátras fürdı felújítása
1 200
1 200
7.
Kemping sütögetı tetı felújítása
300
300
8.
Tóparti kút javítása
3 000
3 000
9.
Kmb. Szolgálati lakás felújítása
1 500
1 500
10.
Kemping vizesblokk és sütögetı felújítása
1 200
1 200
II.
Napközi Otthonos Óvoda
0
2 300
2 300
1.
Óvoda főtéskorszerősítése és akadálymentesítése
0
2 300
2 300
8 984
25 316
34 300
FEJLESZTÉSI ELİIRÁNYZAT ÖSSZESEN:
Kunfehértó Község Önkormányzata 10/2013.(…) önkormányzati rendeletének szöveges indokolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselı-testület jelen rendeletével módosítja az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint.
Kunfehértó Község Önkormányzata 1. Az Önkormányzat mőködési célú támogatása összesen 5 310 e Ft-tal emelkedik, mivel központi támogatást kaptunk az óvoda mőködtetésének támogatásához (18 e FT), a pedagógusok munkáját segítık bértámogatásához (544 e Ft), az óvodánál prémium évek programban résztvevı dolgozó bértámogatásához (1 528 e FT), mely összegeket az Óvoda intézményfinanszírozásként kap meg. További támogatást kaptunk a nyári gyermekétkeztetésre (285 e FT) valamint szerkezetátalakítási tartalék címen (331 e Ft), az utóbbit szociális gyermekjóléti feladatokhoz, illetve a tanyagondnoki szolgálat feladataihoz lehet felhasználni. Bérkompenzációhoz is kaptunk támogatást (2 604 e Ft), melynek egy része (1 775 e Ft) az intézményeket érinti, ezt finanszírozásként kapják meg, másik része (829 e Ft) az Önkormányzatnál marad. 2. Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatása összesen 2 140 e Ft-tal emelkedik, melybıl 1 987 e Ft-ot BM önerı biztosítása címen kaptunk a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztési pályázathoz. A fennmaradó 153 e Ft-ot a Mővelıdési Ház és Könyvtár kapja intézményfinanszírozásként, ami két részbıl tevıdik össze, egyrészt 91 e Ft-ot kaptunk a Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázatra másrészt 62 e Ft-ot a Könyvtári érdekeltségnövelı pályázatra. 3. Az Önkormányzat mőködési többletbevétele (13 582 e Ft) az elızetes testületi döntések (78/2013.(IX.17.)Kt.sz., 84/2013.(X.14.)Kt.sz.) megvalósításául szolgál. Innen lesz fedezete a belterületi kamerarendszer bıvítésének, a pályázati alap létrehozásának, a Kmb. szolgálati lakás felújításának, a Kemping faház és sátras fürdı felújításának, a színpad létesítésének az Erdei F. téren valamint a fogorvosi rendelı eszközvásárlásának, a Tóparti kút javításának valamint az Óvoda főtéskorszerősítésének és akadálymentesítésének. 4. Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának (17 158 e Ft) kötelezettséggel terhelt részén felül a 78/2013.(IX.17.)Kt.sz. alapján a szabad pénzmaradvány fedezetet nyújt az Óvoda és a Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztésére, az Önkormányzatnál az átszervezés költségeire, az Önkormányzat informatikai fejlesztésére, közmőcsatornázásra a tóparton, Kemping sütögetı tetıfelújítására, Kemping faház fürdı felújítására, az EMC szerzıdés szerinti járandóságának kiegészítésére, valamint a 68/2013.(VIII.06.)Kt.sz. értelmében a Kunfehértóért Közalapítvány és a Holdruta Kunfehértói Fiatalok Egyesülete támogatására. 5. Három testületi döntés, a 30/2013.(III.26.)Kt.sz. az Aqua Contruct Zrt. tervezési feladatairól és a Napközi Otthonos Óvoda elavult számítógépének cseréjérıl. A 44/2013.(V.10)Kt.sz. a „Kunfehértó Díszpolgára” kitüntetéshez tárgyjutalom adományozásáról. Valamint a 73/2013.(IX.03.)Kt.sz. a KEOP pályázathoz kapcsolódó szennyvíz ártalmatlanítás gravitációs mőszaki megoldására vonatkozó CBA elkészítésérıl. Elıbbiekre a 2013. évi tartalék nyújt fedezetet összesen 6 018 e Ft összegben. Polgármesteri Hivatal 1. A Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozásként kap támogatást, összesen 2 278 e Ft-ot a 78/2013.(IX.17.)Kt.sz. alapján a létszámfejlesztésre (800 e Ft), a bérkompenzációra (978 e Ft), valamint a belterületi kamerarendszer kiépítésére (500 eFt).
2. A 2012. évi pénzmaradványból 140 e Ft a kötelezettséggel terhelt, mely a dologi kiadások között merült fel, így az elıirányzat is oda kerül, a szabad pénzmaradványt pedig visszafizetési kötelezettség terheli. 3. A dologi kiadásokról 458 e Ft kerül átcsoportosításra a felhalmozási kiadásokra, mely 2 db számítógép és 1 db nyomtató vásárlásának a fedezete. Napközi Otthonos Óvoda 1. A Napközi Otthonos Óvoda intézményi finanszírozást kap összesen 6 390 e Ft összegben. 203 e Ft-ot kap a 30/2013.(III.26.)Kt.sz. alapján új számítógép vásárlására. 1 000 e Ft-ot a 78/2013.(IX.17.)Kt.sz. alapján létszámfejlesztésre. 2 300 e Ft-ot a 84/2013.(X.14.)Kt.sz. alapján főtéskorszerősítésre és akadálymentesítésre. 544 e Ft-ot a pedagógusok munkáját segítık bértámogatására, 18 e Ft-ot óvodamőködtetési támogatásra, 1 528 e Ft-ot a prémium évek program támogatására valamint 797 e Ft-ot bérkompenzációra. 2. A mőködési bevételei között 547 e Ft kerül elıirányzatosításra, ami elızı évi ÁFA visszatérítésbıl adódik, valamint 15 e Ft kamatbevétel. 3. A 2012. évi pénzmaradványból 530 e Ft kötelezettséggel terhelt, amely a személyi juttatásokat érinti a szabad pénzmaradványt 1 772 e Ft-ot befizetési kötelezettség terheli. Mővelıdési Ház és Könyvtár 1. A Mővelıdési Ház és Könyvtár 153 e Ft intézményi finanszírozást kap, mely két tételbıl tevıdik össze, úgy mint a Közmővelıdési érdekletségnövelı támogatás 91 e Ft valamint a Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás 62 e Ft. 2. Elıirányzatok közötti átcsoportosításra van szükség, egyrészt a Közmővelıdési érdekletségnövelı pályázat önereje (200 e Ft) a dologi kiadások között került megtervezésre, a teljesítés azonban a felhalmozási kiadások között jelentkezik, mivel 2 db nagy teljesítményő hangfal kerül megvásárlásra. Másrészt az idei rendezvényekhez a személyi kiadások és járulékaira betervezett megbízási díjak nem megbízási szerzıdéssel, hanem számla alapján kerültek kifizetésre, így azok teljesítése a dologi kiadások között jelenik meg (508 e Ft). 3. A 2012. évi pénzmaradványból 59 e Ft kötelezettséggel terhelt, amely a személyi juttatásokat (17 e Ft) és a dologi kiadásokat (42 e Ft) érinti a szabad pénzmaradványt 956 e Ft-ot befizetési kötelezettség terheli. Az elıbbiekben bemutatott változásokkal az Önkormányzat költségvetési fıösszege 38 438 e Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetési fıösszege 5 477 e Ft-tal, a Napközi Otthonos Óvoda költségvetési ıösszege 9 254 e Ft-tal, a Mővelıdési Ház és Könyvtár költségvetési fıösszege 1 168 e Ft-tal emlekedik. az összevont költségvetési fıösszeg az intézményi finanszírozások miatti halmozódások levonása után 45 516 e Ft-tal emelkedik. Kunfehértó, 2013. október 30.
Hatásvizsgálati lap Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 10/2013.(…) rendelet-tervezetéhez A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a tervezett szabályozás várható következményeit. A törvény hivatkozott előírása részletezi a hatásvizsgálat szempontjait is. Ez alapján rendelet-tervezetünk hatásvizsgálatát az alábbiak szerint végeztük el. A rendeletben foglaltak végrehajtása a település egészére nézve jelentős hatást gyakorol. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása hatást gyakorol az Önkormányzat és intézményei (Polgármesteri Hivatal, Napközi Otthonos Óvoda és Művelődési Ház és Könyvtár) munkájára. A költségvetés módosítása révén jelentős értékű felújításokra, korszerűsítésekre kerülhet sor. E munkák megvalósulása vitathatatlanul javítja az említett intézmények tárgyi, technikai feltételeit ezért hatást gyakorol a helyi társadalomra. A rendelet-tervezet magában foglalja Kunfehértó Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetésének módosítását. Az anyagi lehetőségek a módosítás révén jelentős mértékben javulnak. A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatása nincs. A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó előírásai szerint a költségvetési rendeletet módosító rendelet-tervezetet a Képviselő-testületnek ill. azt megelőzően a Pénzügyi és Községfejlesztési bizottságnak tárgyalnia kell. E kötelezettségnek a tervezet eleget tesz. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Kunfehértó, 2013. október 30. Csupity Zoltán jegyző