Softwarový dodavatel pro váš obchod, sklad a logistiku
1 Kontrolní hlášení DPH (CZ) S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
1.1
Kontrolní hlášení DPH v Esyco.NET
Pro využití kontrolního hlášení je nutná verze aplikace Esyco.NET 1.8.68.0 a vyšší. Kontrolní hlášení je dostupné v menu: Moduly → Sestavy a BI → Sestavy standardní → Přehled DPH - kontrolní hlášení DPH (CZ). Zde můžete generovat výkaz, exportovat jej do formátu XML pro podání či kontrolu na stránkách daňového portálu finanční zprávy nebo exportovat jako tabulku do excelového formátu pro potřeby vlastní kontroly. Doporučujeme před odesláním XML souboru provést vždy kontrolu jeho načtením na stránkách daňového portálu: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces V Esyco.NET není obsažena funkce tiskového reportu, která má pouze informativní význam a nelze ji využít pro podání tvrzení. V případě potřeby lze pro tiskový výstup využít stránek daňového portálu prostřednictvím načtení XML souboru kontrolního hlášení DPH z Esyco.NET a jeho uložení do formátu pdf.
1.1.1
Číselníky pro kontrolní hlášení
Pro plnění položek do jednotlivých částí kontrolního výkazu byly založeny nové číselníky, které spojují řádky DPH s částmi kontrolního hlášení. Do těchto číselníků nezasahujte, aktualizaci při legislativních změnách řeší E LINKX. Na tyto 2 číselníky byla založena samostatná práva. Systém → Číselníky → Účetnictví → Kontrolní hlášení – elementy (Právo: Číselníky \ Účetnictví \ Kontrolní hlášení – elementy) Systém → Číselníky → Účetnictví → Kontrolní hlášení – vazby (Právo: Číselníky \ Účetnictví \ Kontrolní hlášení – vazby) Pro vyplnění údaje o podepisující osobě do hlavičky kontrolního hlášení byl založen nový číselník v menu: Systém → Číselníky → Sestava → Kód podepisující osoby DPH Pro vyplnění údajů do hlavičky kontrolního hlášení byl rozšířen číselník, ve kterém můžete doplnit a aktualizovat údaje dle potřeby: Systém → Číselníky → Sestava → Firemní údaje pro státní výkazy
Údaje o firmě pro kontrolní hlášení Význam údajů v číselnících ve vztahu k výkazu Kontrolního hlášení DPH je uveden v tabulce níže. Pokud údaj do kontrolního hlášení není dotažen přímo z číselníku Firemní údaje pro státní výkazy, je ve sloupci „Číselník Esyco.NET“ tabulky níže upřesněn způsob doplnění (například přímo z formuláře modulu pro kontrolní hlášení nebo napevno určená hodnota jako je „dnešní datum“). Pokud v XML souboru nemáte správně doplňován některý z údajů, ověřte vyplnění odpovídajícího údaje v Esyco.NET dle tabulky níže. Číselník Esyco.NET Číslo Fin.úřadu (číslo krajského ÚFO, obvykle 3místný)
Systémový název Esyco.NET
VIF_DEP_NO
Kontrolní hlášení DPH
XML element kontrolního hlášení DPH
Finančnímu úřadu pro
c_ufo
1
Softwarový dodavatel pro váš obchod, sklad a logistiku
Kód územního pracoviště FÚ DIČ Formulář KH „Druh kontrolního hlášení“ Formulář KH „Důvody pro podání následného KH zjištěny dne“ Formulář KH „Číslo jednací výzvy“. Hodnota je validována na vyžadovaný formát. Formulář KH „Rychlá odpověď na výzvu“ Formulář KH „Měsíc“ Formulář KH „Čtvrtletí“ Formulář KH „Rok“ Neplní se (jen fyzické osoby)
VIF_DEP_WORKPLACE_N O VIF_ORG_VAT (bez CZ)
Územní pracoviště v, ve, pro (číslo územního pracoviště) Daňové identifikační číslo (DIČ)
sKodOpr
Řádné / Následné / Opravné
khdph_forma'
dLXH_DATE_REASON
Důvody pro podání následného kontrolního hlášení zjištěny dne
d_zjist
sLXH_REF_NUMBER
Číslo jednací výzvy
c_jed_vyzvy
sLXH_REASON
Rychlá odpověď na výzvu
vyzva_odp
sREPORT_MONTH sREPORT_QUARTER YEAR(@pDATE_FROM) NULL
mesic ctvrt rok zdobd_od, zdobd_do
c_pracufo dic
Obchodní jméno práv. osoby
VIF_NAME
Příjmení fyzické osoby Jméno fyzické osoby Titul fyzické osoby Adresa-obec Adresa-PSČ Adresa-ulice (zjištění bez čísel z adresy**) Adresa-ulice (zjištění čísel z adresy**) ID (v případě nevyplnění pevný text „ČESKÁ REPUBLIKA“)
VIF_CON_LNAME VIF_CON_FNAME VIF_CON_TITLE VIF_ADDR3 VIF_ZIP_CODE
Měsíc Čtvrtletí Rok od / do Obchodní jméno právnické osoby Příjmení (daňový subjekt) Jméno (daňový subjekt) Titul (daňový subjekt) Obec PSČ
Vif_Addr2
Ulice (nebo část obce)
ulice
Vif_Addr2
Číslo popisné, Číslo orientační
c_pop, c_orient
VIF_COU_NAME
Stát
stat
Telefon daňového subjektu
VIF_TEL_SUBJ
Identif.datové schránky Email Typ podepisující osoby DPH* Kód podepisující osoby DPH* Název podepisující osoby (právnické)
VIF_DATS VIF_EMAIL VRS_TYP_CODE VRS_CODE
Jméno oprávněné osoby
VIF_SUP_FNAME
Příjmení oprávněné osoby
VIF_SUP_LNAME
Status oprávněné osoby
VIF_SUP_POSIT
Jméno podepisující osoby Příjmení podepisující osoby
VIF_SIGN_FNAME VIF_SIGN_LNAME
Datum narození podep. os.
VIF_SIGN_BIRTHDAY
Evid. číslo podepisující osoby
VIF_SIGN_EVI_NUMBER
IČ podepisující osoby
VIF_SIGN_ORG_ID
Přihlášený uživatel*** (Jméno)
sUSR_FNAME
VIF_SIGN_NAME
Telefon (kontaktní informace) Identifikátor datové schránky E-mail Typ podepisující osoby Kód podepisující osoby Název právnické osoby (podepisující osoba) Jméno (fyzická osoba oprávněná k podpisu) Příjmení (fyzická osoba oprávněná k podpisu) Vztah k právnické osobě (fyzická osoba opr.k podpisu) Jméno (podepisující osoba) Příjmení (podepisující osoba) Datum narození (podepisující osoba) Evidenční číslo osvědčení daňového poradce IČ právnické osoby (podepisující osoba) Jméno (sestavil)
zkrobchjm prijmeni jmeno titul naz_obce psc
c_telef id_dats email zast_typ zast_kod zast_nazev opr_jmeno opr_prijmeni opr_postaveni zast_jmeno zast_prijmeni zast_dat_nar zast_ev_cislo zast_ic sest_jmeno
2
Softwarový dodavatel pro váš obchod, sklad a logistiku
Přihlášený uživatel*** sUSR_LNAME (Příjmení) VIF_TEL Telefon GETDATE Dnešní datum zpracování Pevně daný text „P“ (právnická P osoba) KH1 Systémové označení XML DPH Systémové označení XML * údaj lze vybrat z číselníku Kód podepisující osoby DPH
Příjmení (sestavil)
sest_prijmeni
Telefon (sestavil) Datum
sest_telef d_poddp
Typ daňového subjektu
typ_ds
-
dokument k_uladis
** s úpravou kontrolního hlášení byla sjednocena logika zjištění údajů čísla popisného a orientačního z adresy. První číslo před lomítkem je použito jako číslo popisné, druhé číslo za lomítkem je použito jako orientační. Př. vyplněné údaj v číselníku v poli Adresa-ulice hodnotou „Novoveská 1262/95“ bude pro XMl výkaz rozdělen na c_pop=1262, c_orient=95, ulice=Novoveská. *** údaje dle uživatele, který je přihlášen v Esyco.NET a zpracovává (generuje) kontrolní hlášení
1.2
Postup zpracování kontrolního hlášení DPH
Výpočet dat do kontrolního hlášení probíhá stejným způsobem jako výpočet daňového přiznání k DPH. Hodnoty jsou tedy zjištěny přímo ze zdrojových dokladů a nikoli z účetnictví nebo z dříve vypočteného přiznání k DPH. Pro správný postup je klíčové vyřešit nejprve potvrzení a zaúčtování zdrojových dokladů, abyste kontrolní hlášení sestavovali již z ověřených dat (zaúčtovaných faktur, plateb a dalších dokladů), stejně jako v případě zpracování přiznání k DPH. Prakticky tedy nejprve vyřešte standardně přiznání DPH, aby neobsahovalo žádné chyby a rozdíly a poté proveďte generování kontrolního hlášení DPH. Samozřejmě musí mít uživatelé zakázán přístup do období, aby nemohli měnit zdrojová data během zpracování výkazů.
1.2.1
Údaje ve formuláři pro generování kontrolního hlášení DPH
Moduly → Sestavy a BI → Sestavy standardní → Přehled DPH - kontrolní hlášení DPH (CZ) Standardně pro vytvoření nového kontrolního hlášení DPH nastavíte ve formuláři vybrané Období výběrem příslušného Roku a Měsíce (Čtvrtletí). Druh kontrolního hlášení je jako výchozí nastaven řádné. Pouze v případě druhu kontrolního hlášení následné nebo následné/opravné lze vyplnit datum v poli Důvody pro podání následného KH zjištěny dne. V případě následného hlášení je tento údaj nebo též údaj Číslo jednací výzvy vyžadován správcem daně. Ve specifických případech vyplňujete jednu z možností Rychlá odpověď na výzvu. Ve výchozím nastavení není vyplňováno. V části formuláře „KHDPH“ jsou tři možnosti zatržení pro samotné generování kontrolního hlášení DPH: 1. 2.
3.
Vygenerovat nová data je podmínkou pro nový výpočet hodnot. Dojde k vytvoření nového kontrolního hlášení podle aktuálního stavu ze zdrojových dat za vybrané období. Kontrola dat vstupujících do KH aktivuje základní kontroly na správnost dat již v Esyco.NET. Kontroly na stránkách daňového portálu mohou obsahovat rozšířené kontroly, takže vždy doporučujeme kontrolní načtení vygenerovaného XML souboru také na stránkách daňového portálu. Smazat předchozí verzi představuje volbu, která automaticky odstraní předešlé řádné kontrolní hlášení za stejné období. To znamená, že v případě opakovaného generování kontrolního hlášení ukládáte vždy jen poslední verzi. V případě zrušení této volby budete ukládat samostatné verze kontrolních hlášení (které můžete následně smazat). Pro opravné a následné hlášení není volba zobrazena a vždy vzniká nové kontrolní hlášení.
Kontrolní sestavy DPH zobrazuje v roletce všechna dříve založená kontrolní hlášení. Hlášení má v začátku názvu uveden vždy údaj Rok_Období_Druh a následně datum a čas vzniku (vygenerování). Tímto dokážete odlišit i více hlášení generovaných ve stejný den. Označené hlášení v roletce můžete odstranit volbou tlačítka Smazat nebo otevřít pro kontrolu v excelu volbou Export. Nelze smazat jediné hlášení pro dané období a druh hlášení (abyste si omylem nesmazali například jediné řádné kontrolní hlášení za měsíc únor nebo jediné následné kontrolní hlášení za měsíc leden). Po výběru kontrolního hlášení v roletce dojde také k aktualizaci údajů ve
3
Softwarový dodavatel pro váš obchod, sklad a logistiku
formuláři: Druh kontrolního hlášení, Důvody pro podání následného KH zjištěny dne, Číslo jednací výzvy a Rychlá odpověď na výzvu, takže vidíte, s jakými parametry bylo dřívější hlášení zpracováno. Stačí jen vybrat v roletce dříve vygenerované kontrolní hlášení. V okně nazvaném Výstupní soubor je nutné zvolit cestu k uložení souboru pro nové generování kontrolního hlášení DPH. Bez výběru cesty nelze nové hlášení generovat! V případě použití volby Export pro otevření dříve generovaných hlášení v excelu je excelový soubor uložen do stejného adresáře, jako je nastavený Výstupní soubor (pouze má příponu xlsx namísto xml).
Pomocný soubor v excelu (Export do excelu) Soubor v excelu neobsahuje veškeré údaje, na rozdíl od požadované struktury určené správcem daně. Jedná se pouze o pomocný přehled základních údajů v jednotlivých částech kontrolního hlášení, abyste mohli zjistit čísla dokladů v Esyco.NET nebo také detailní seznam dokladů, které vstupují do součtovaných částí kontrolního hlášení. Pokud chcete pracovat s kompletními daty ve struktuře určené správcem daně, otevřete XML soubor v aplikaci pro otevírání excelových souborů. Pomocný soubor v excelu má strukturu společnou se slovenskou verzí kontrolního výkazu, proto se zde objevují také sloupce bez využití v české verzi (například Mn, Odpočet daně). Význam polí v excelovém souboru pro české kontrolní hlášení je následující: Element označuje část kontrolního hlášení. DIC uvádí DIČ z daňového dokladu na řádku dokladu v kontrolním hlášení. Doklad představuje evidenční číslo daňového dokladu v kontrolním hlášení. Zdroj určuje zdrojový modul v Esyco.NET, ze kterého záznam vznikl a jehož systémové ID je uvedeno ve sloupci ID zdroje. Datum DPH určuje DUZP, případně DPPD (Datum povinnosti přiznat daň dle § 21 ZDPH) pro kontrolní hlášení. Zaklad je základem daně pro kontrolní hlášení. Dan je výší DPH pro kontrolní hlášení. Sazba je sazbou daně z položky dokladu v Esyco.NET k uvedenému základu daně a výši DPH. Dobr. Faktura uvádí číslo faktury v Esyco.NET, ke které se vztahuje doklad - dobropis. TD je kód DPH pro XML pro režim přenesení daně v tuzemsku dle číselníku Systém → Číselníky → Produkty → Režim přenesení DPH Doklad Esyco uvádí číslo faktury nebo dobropisu (v případě Zdroje faktura) v Esyco.NET nebo číslo platby (v případě Zdroje platba). V prodejních (odběratelských) fakturách a dobropisech je standardně číslo shodné s číslem Dokladu. K provedení exportu do excelu zvolte kontrolní hlášení v roletce kontrolní sestavy DPH, nastavte cestu k výstupnímu souboru a klikněte na tlačítko Export v dolní části formuláře.
1.2.2
Vygenerování kontrolního hlášení DPH
Po vyplnění údajů ve formuláři dle kapitoly 1.2.1 stisknete tlačítko Export v horní části menu. Tato akce při zatržení Vygenerovat nová data vytvoří nové kontrolní hlášení za příslušné období, které se uloží jako výstupní soubor ve formátu XML a zároveň se zobrazí v roletce Kontrolní sestavy DPH pro možnost opakovaného exportu XML souboru. Při generování nového kontrolního hlášení nezáleží na nastavení roletky Kontrolní sestavy DPH.
4
Softwarový dodavatel pro váš obchod, sklad a logistiku
Pokud chcete jen exportovat XML soubor ke stávajícímu kontrolnímu hlášení, volbu Vygenerovat nová data nezatrhávejte a jen vyberte v roletce příslušnou sestavu kontrolního hlášení pro export. Soubor uložíte opět stisknutím tlačítka Export v horní části menu. Nedochází k novému přepočtu dat. Volbou Kontrolovat data vstupující do KH budou v rámci generování provedeny kontroly dokladů: - V případě existence dokladů, které jsou pro zdanitelné osoby (podnikatele) s DPH, ale nemají uvedeno DIČ odběratele, systém upozorní na tuto skutečnost a doklady zahrne do části A5 namísto A4. Za podnikatele považuje Esyco.NET subjekt, který má vyplněn IČ, DIČ, IČ DPH nebo skupinové DIČ. - V případě chybějících DIČ u dokladů (faktur) dodavatelských nebo dokladů v režimu přenosu daně v tuzemsku (části A1, A4, B1, B2 kontrolního hlášení DPH) budou uvedeny čísla faktur bez DIČ v chybovém upozornění a vygenerování je ukončeno (pokud zrušíte kontrolu, můžete vygenerovat hlášení bez upozornění – KH obsahující chyby). DIČ v uvedených částech kontrolního hlášení je povinný údaj. - V případě, kdy je uhrazena zálohou faktura v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém se nachází dle daňového data faktura i platba zálohy (pozdější z nich), je zobrazen výpis takto uhrazených faktur. V kontrolním hlášení budou doklady správně zohledněny (buď daňový doklad z přijaté platby nebo faktura), nicméně v přiznání k DPH v Esyco.NET může dojít k duplicitě, protože bude odvedeno DPH jak z přijaté platby, tak z faktury, zatímco odečet z použití zálohy by ovlivnil přiznání k DPH až následující měsíc. Prakticky by nastal rozdíl mezi údaji v kontrolním hlášení (které bude správně) a přiznáním k DPH a zaúčtováním (kde bude duplicita). Hlášení nebrání dokončení generování kontrolního hlášení. Příklad: V 30. 1. 2016 je vystavena zálohová faktura (proforma). Zákazník uhradí proformu 27. 2. 2016. Faktura je vystavena zákazníkovi dne 30. 3. 2016. K datu 1. 4. 2016 v Esyco.NET provede uživatel použití zálohy z 27. 2. 2016 na úhradu faktury. (správně měla být záloha použita již k 30. 3. 2016). V období 2/2016 je odvedeno DPH z přijaté úplaty a to je zohledněno jak v přiznání k DPH, tak v kontrolním hlášení. V období 3/2016 se již faktura v kontrolním hlášení neprojeví (daň byla odvedena ze zálohy), nicméně do přiznání k DPH je započtena faktura a chybí odečet z použití zálohy (který je až v měsíci dubnu). Proto se objeví upozornění s číslem faktury při generování kontrolního hlášení, na základě kterého uživatel opraví datum použití zálohy z 1. 4. 2016 na 30. 3. 2016, zaúčtuje opravu a znovu přepočte přiznání k DPH. Můžete provést opravu dokladů a nové vygenerování kontrolního hlášení. Doporučujeme nechat kontrolu aktivní (zatrženo).
5
Softwarový dodavatel pro váš obchod, sklad a logistiku
1.2.3 -
-
Poznámky k plnění dat do kontrolního hlášení: Data z dokladů (faktur, plateb) vstupují do částí kontrolního hlášení na základě vyplněných řádků přiznání k DPH dle vazeb v číselnících Kontrolní hlášení – vazby. V případě dotahování údaje o evidenčním čísle daňového dokladu dodavatele je použit variabilní symbol nákupního dokladu, pokud není vyplněn údaj o originálním čísle dokladu Org. v hlavičce nákupního dokladu v Esyco.NET (Org. má přednost) V případě dotahování údaje o DUZP datu nákupního dokladu je použit Orig. DUZP přednostně před daňovým datem. V případě platby bez navedeného dokladu (faktury) v Esyco.NET nelze vyplnit údaje Org. ani Orig. DUZP. IDD (interní daňové doklady) vstupují do části kontrolního hlášení na základě vyplněného řádku přiznání k DPH z položek účtovaných na účtech 343 s podmínkou vyplnění data zdanitelného plnění, sazby DPH a potvrzení IDD dokladu. IDD lze nastavit do odlišné části kontrolního hlášení, než určuje řádek přiznání, vyplněním označení této části (např. A5) ve sloupci Kontrolní hlášení v položkách účetního dokladu. Sloupec Kontrolní hlášení je zobrazen namísto sloupce Párovací symbol pouze v případě, kdy vyberete Typ účetního dokladu IDD. Chybně vyplněný nebo prázdný údaj je ignorován a vstup do kontrolního hlášení určuje Řádek DPH. DIČ je přebíráno ze subjektu na IDD dokladu.
6
Softwarový dodavatel pro váš obchod, sklad a logistiku
-
-
1.2.4
Platby s typem přiřazení Úhrada jiného platbou s DPH vstupují do části kontrolního hlášení podle nastaveného řádku přiznání DPH a vyplněného data DUZP (Datum DPH). Rozhoduje také výše položky platby pro určení limitu 10 000 Kč včetně daně. DIČ je vyplněno dle párovaného dokladu na položce (v případě záloh) nebo ze subjektu (v případě úhrady jiného platbou). Do generování vstupují pouze potvrzené doklady (faktury, dobropisy) na stavu 1 a vyšším. IDD doklady musí být potvrzeny v účetním deníku na stav 1 a vyšší. V případě chybějícího údaje DIČ do některých částí kontrolního hlášení lze nastavit, zda má být plněna prázdná hodnota nebo hodnota „0“. Chování lze upravit nastavením globálního parametru V kontrolním výkazu (SK) a kontrolním hlášení (CZ) uvádět prázdný znak (namísto hodnoty 0) v poli IČ DPH (SK) a DIČ (CZ). gpFillEmtpyOrgVat2
Specifické případy plnění dat v položkách částí kontrolního hlášení
- Nové obchodní pravidlo na označení faktury Kód režimu plnění umožní v kontrolním hlášení vyplnění zvláštního režimu pro cestovní službu (kód 1) nebo použité zboží (kód 2). Bez nastavení je v části A4 vyplněn kód 0 (běžné plnění). Toto pravidlo ovlivňuje pouze vyplnění údaje v kontrolním hlášení DPH a nemá vliv na nastavení řádku přiznání DPH ani výpočet přiznání k DPH. - Oprava dle § 44 zákona o DPH: Pro části kontrolního hlášení B2 a A4 je vyplněna hodnota N, pokud se nejedná o specifický typ dokladu (pak je vyplněna hodnota A). V Esyco.NET se jedná o tyto dva typy dokladu: Opravný daňový doklad, vystavený, pouze daň. Opravný daňový doklad, přijatý, pouze daň. - Poměrný nárok na odpočet daně dle § 75 je vždy vyplněn automaticky hodnotou N (plný nárok). - Doklad (fakturu) lze nastavit pomocí obchodního pravidla Vstup do části KV DPH pro vstup do libovolné části kontrolního hlášení vložením odpovídajícího označení: A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3. V případě chybějícího nebo chybného údaje vstupuje faktura standardně dle řádku DPH na položkách. Stejné pravidlo je využito také ve slovenské databázi pro možnost ručního nastavení vstupu do kontrolního výkazu. - v případě prázdných údajů v některé části kontrolního hlášení (například A5, B3) není sekce v XML souboru vůbec uvedena (v případě jejího uvedení vrací aplikace daňového portálu propustné chyby z důvodu 0 základu daně). - v případě prázdných údajů některého záznamu pro určitou sazbu daně (základ daně, daň) nebude v záznamu uvedena nulová hodnota základu daně nebo výše daně (v případě jejího uvedení vrací aplikace daňového portálu propustné chyby z důvodu 0 základu daně).
1.2.5
Zálohové platby
V případě zálohových plateb vstupuje do kontrolního hlášení položka platby hradící proformu s DPH, pokud je vygenerován daňový doklad (může být generován automaticky při nastavených globálních parametrech): gpPayAutoGenerCusProformVAT (Automaticky generovat DPH na platbách vystavených proforem) gpPayAutoGenerSupProformVAT (Automaticky generovat DPH na platbách přijatých proforem) V kontrolním hlášení se v případě daňového dokladu z přijaté úplaty uvede jako evidenční číslo daňového dokladu číslo z položky platby, ze které je daňový doklad vytištěn. Tisk daňového dokladu provedete standardně v modulu plateb.
7
Softwarový dodavatel pro váš obchod, sklad a logistiku
Faktura pak do kontrolního hlášení buď nevstoupí vůbec (pokud byla v celé výši uhrazena zálohou a zdaněna z přijaté platby) nebo pouze ve výši rozdílu (pokud je hrazena zálohou částečně). V tomto případě má zákazník obdržet z Esyco.NET nikoli doklad Faktura, ale Vyúčtování záloh k faktuře, (viz obrázek), aby zákazník do svého kontrolního hlášení uvedl správnou výši základu daně a výše daně pod shodným číslem dokladu jako budete mít v Esyco.NET vy.
V případě, kdy je ve stejném měsíci vystavena faktura a přijata platba, párovaná na proformu s DPH (Daňové datum faktury je ve stejném měsíci jako Datum DPH platby) a shoduje se částka platby (proformy) s částkou faktury, lze v Esyco.NET nastavit, aby do kontrolního hlášení vstoupila přímo faktura namísto daňového dokladu z přijaté úplaty. Pokud toto chování chcete nastavit, byl pro tento účel založen nový globální parametr: gpInvAdvEqualMonth (DPH kontrolní hlášení - reportovat fakturu hrazenou zálohou ve stejném měsíci na shodnou částku místo daň. dokladu z platby)
8
Softwarový dodavatel pro váš obchod, sklad a logistiku
Pro požadované chování nastavte hodnotu globálního parametru na 1 (ve výchozím nastavení je na hodnotě 0, tedy do souhrnného hlášení vstupují daňové doklady z přijatých plateb vždy). V případě, kdy zákazníkům standardně zasíláte jakoukoli formou přímo faktury a netisknete (případně nezasíláte e-mailem) daňový doklad z přijaté platby, docílíte díky nastavení globálního parametru toho, že v kontrolním hlášení budete uvádět přímo čísla faktur a nikoli čísla daňových dokladů z přijatých plateb, i když je například automaticky generujete z úhrad proforem vystavených s DPH. Jakmile se však liší částka platby (proformy) proti částce faktury nebo je faktura vystavena až měsíc následující po úhradě proformy, musíte zákazníkovi vystavit daňový doklad z přijaté platby, který bude uveden ve vašem kontrolním hlášení a v závislosti na částce faktury pak následující měsíc do kontrolního hlášení vstoupí i faktura na zbylou část (poníženou o zálohu). V případě zapnutého globálního parametru gpInvAdvEqualMonth lze pro konkrétní fakturu nastavit výjimku a ignorovat chování požadované globálním parametrem. To využijete v případě, kdybyste omylem zákazníkovi předali daňový doklad z přijaté platby (ručním zpracováním) i v případě, kdy byla faktura uhrazena zálohou ve stejném měsíci na stejnou částku a váš odběratel si zavedl doklad do svého kontrolního hlášení pod číslem daňového dokladu z přijaté platby. Ve faktuře v tomto případě nastavíte nově založené obchodní pravidlo: DPH kontrolní hlášení - ignoruj nastavení faktury hrazené zálohou ve stejném měsíci (ignoruj gpInvAdvEqualMonth)
1.3
Opravné a následné kontrolní hlášení
Zpracování opravného a následného kontrolního hlášení se výrazně neliší od řádného hlášení. Zvolíte pouze odpovídající Druh kontrolního hlášení a případně vyplníte navíc požadované údaje týkající se data zjištění důvodů pro podání, čísla jednací výzvy nebo rychlé odpovědi na výzvu. Hlášení je vždy vygenerováno jako nové z aktuálních dat zvoleného období, opravné i následné kontrolní hlášení není rozdílem proti předchozímu hlášení (na rozdíl od přiznání k DPH).
9