2017.11.10 – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
ÉVNYITÁS Az évnyitás kérdőív az előző évhez hasonlóan az EOS-ban online tölthető ki! A kérdőívben kért információk az évnyitáshoz elengedhetetlenül szükségesek, ezért kérjük, hogy a zavartalan évváltás érdekében lehetőség szerint 2017. december 8-ig a kérdőívet töltsék ki és rögzítés zárják. Ha a rögzítés zárás megtörtént kérjük Önöket, hogy ezt e-mailben jelezzék számunkra! A kérdőív a Központi Rendszer \ Szerviz műveletek \ Évnyitás \ Évnyitás kérdőív menüpont alatt tölthető ki a módosítás gombra kattintva.
SZÁMVITEL 2.1. Könyvelt ERA lista lekérhető témaszám bontásban.
PÉNZÜGY 3.1. Szerződésen új művelet érhető el a „Részletek” gomb alatt: „Szerződés szervezeti egységének módosítása”. A szervezeti egység módosítása csak felettes szervezeti egységre történhet. 3.2. „Partnerek” lista eredményére rákerültek a partner székhely címének adatai, valamint a partner szállító/vevő jellege is. 3.3. Számla adatlista feletti szűrési feltételek bővültek a „Kötváll. sor” szűrési feltétellel. Az új szűrési paraméter a számla kontírozási sorain megadott kötelezettségvállalás sorra szűr. 3.4. Elvonáslistára új szűrési paraméter került: „Téma csoport”, amely a lekérdezés eredményében is megjelenik új oszlopként. TÁRGYI 4.1. Tárgyi eszköz adatlistán megjelenik az aktivált bruttó érték. 4.2. Tárgyi eszköz kartonján is látható, ha a tárgyi eszköz érvénytelenítésre került. 4.3. Tárgyi eszköz kartonon a Költségek témaszám/szakfeladat bontása táblázat kiegészítésre került az Összeg oszloppal. 4.4. Tárgyi eszköz törzs listán lekérhető a tárgyi eszközök egy meghatározott időszaki állapota (Bruttó érték, Terv szerinti écs, Terven felüli écs, Nettó érték). Ehhez szükséges az új műveleti paraméterek töltése.
4.5. Tárgyi eszköz leltár kiértékelő listára, valamint a PDF kimenetekre rákerült az „Eltérés saját bruttó” oszlop.
Lehetséges érték adatok: Üres (Nyitott leltárív esetén az eltérés még nem értelmezett, így üresen marad). Nulla (Egyező leltár esetén). Pozitív érték (Leltár többlet esetén). Negatív érték (Leltár hiány esetén). 4.6. Az új típusú Win CE operációs rendszer alatt működő vonalkód alapú leltározó szoftver új funkcionalitással bővült. Amennyiben nem tartalmaz aru.txt –t a vonalkód olvasó, abban az esetben vonalkód tesztelési célokra használható a szoftver. Ha a tesztelési módban leolvasható a vonalkód, akkor később az éles leltározás során is biztosan le fogja tudni olvasni a vonalkódot a vonalkód olvasó. Windows frissítési probléma: Felhívjuk Win 10 operációs rendszert használó felhasználóink figyelmét, hogy a 1703-as frissítés elrontotta a Windows Mobile-eszközközpont működését, ezáltal a vonalkód olvasóval való kommunikáció képességét. Az Interneten különféle megoldások lelhetők fel (amíg a Microsoft nem javítja a hibát). Pl.: https://stackoverflow.com/questions/32052429/how-to-connect-a-windows-mobilepda-to-windows-10 4.7. Lehetőség van a csoportos áthelyezéskor létrehozott csoportos áthelyezési bizonylatot utólagosan újra lekérni. A műveletet a Tárgyi eszköz\Bizonylat csoport szerinti bizonylat nyomtátás menüpontra kattintva lehet elindítani.
A bizonylat csoport az áthelyezésre kerülő bizonylatokat összefogó tranzakciós kód, mely bármelyik az adott tranzakcióban létrejövő tárgyi eszköz bizonylatán megtalálható a bizonylat fej adatai között. 4.8. Mérleg tárgyi analitika alapján listára új szűrési paraméter került: „Elemieket” KÉSZLET 5.1. Új mozgásnem került létrehozásra: AB_13 – Nyitás (kézi). Az új mozgásnem a felhasználó által indított nyitó készlet felvitelre szolgál. 5.2. Készlet bizonylaton a szállítólevél szám megengedett karaktereinek száma 10-ről 20-ra nőtt.
2017.10.10 – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
SZÁMVITEL 1.1. Az Egységes számlatükör szerinti összesített főkönyvi kivonatra új szűrési paraméterek kerültek: Elemiket Sztornó tételeket 1.2. A következő főkönyvi lekérdezések esetében az értékeket forintra kerekítjük: Főkönyvi kivonat összesített Összesített kivonat egységes számlatükör szerint (2017) KGR-hez összesített főkönyvi kivonat Telepenként összesített főkönyvi kivonat Mérleg A tételes listákon továbbra sincs kerekítés, így a tételes és összesített listák összehasonlításakor a kerekítésekből adódóan eltérés adódhat. PÉNZÜGY-KERETGAZDÁKODÁS 2.1. A Kötelezettségvállalás sor listára új szűrési paraméter került: „Rögzítés záró felhasználó”. 2.2. A Kötelezettségvállalások forgalma listára új oszlopok kerültek: CPV kód CPV név Témaszám név Témaszám szerv.egység név Ügyintéző dolgozó 2.3. A Szerződéssor lista Excel kimenetére rákerült a „Szerződés időtartama” oszlop. 2.4. Új rendszerparaméterek:
Számlán a saját bankszámla megadásának ellenőrzése (Pénzügy Számvitel kieg) A paraméter bekapcsolt állása esetén a Fizetési mód adatlapra új mező kerül ki: „Számlán bankszámla megadása kötelező”
Ha a jelölőnégyzetet bepipáljuk, akkor a számlákon (az adott fizetési mód használata esetén) rögzítés zárásig kötelező a Saját bankszámla mező megadása. A Saját bankszámla mező a rendszerből készített számla esetén rögzítés zárást követően már nem, iktatott tétel esetén kontírozás zárásig még módosítható. Utalásnál szigorú saját bankszámla ellenőrzés (Pénzügy Számvitel kieg) A paraméter bekapcsolt állása esetén egy számlát csak olyan bankszámláról lehet elutalni, amely bankszámla szám a számla Saját bankszámla mezejében megadásra került. Kiegyenlítésnél szigorú saját bankszámla ellenőrzés (Pénzügy Számvitel kieg) A paraméter bekapcsolt állása esetén egy számlát csak olyan bankszámlára lehet kiegyenlíteni, amely bankszámla szám a számla Saját bankszámla mezejében megadásra került. TÁRGYI 3.1. A tárgyi eszközökhöz kapcsolódó belső tartozékok is leltározhatóvá váltak. Ehhez az szükséges, hogy a belső tartozék leltározandóra legyen állítva ( ), illetve csoportos leltárfelvételi ív nyitásakor a „Belső tartozékokkal” paraméter pipálva legyen.
A belső tartozékok így rákerülnek a leltárfelvételi ívre, a leltárfelvételi és kiértékelő listákra. Belső tartozék esetén is rögzíthető leltárhiány. Leltár felvételi ív zárásakor ugyanakkor a hiányzó belső tartozékokat nem vezeti ki az EOS (nem törli), azt a felhasználónak kézzel kell megtennie. A belső tartozékokhoz kapcsolódóan a leltározással nem keletkeznek leltár bizonylatok sem. KÉSZLET 4.1. Elkészült a Készlet leltározás funkció. Részletes leírás a kézikönyvben olvasható (13.10 fejezet). 4.2. Készlet modulban korlátozható az adott raktárhoz kapcsolódó mozgásnemek köre. Ehhez az adott raktár adatlapján be kell kapcsolni a „Szigorú mozgásnem ellenőrzés” paramétert. Ezután a kapcsolódó adatok alatt található „Mozgásnemek” fülön megadhatóak a mozgásnemek. Sztornó mozgásnemek megadása nem lehetséges, minden megadott mozgásnem esetében a sztornó párok automatikusan engedélyezettek lesznek a raktárban!
4.3. A hibázási lehetőségek kivédése érdekében szigorodott a készlet bevét bizonylatok árazásának módja. A rendszerparaméteren megadott paraméter függvényében készlet bizonylat soron kizárólag egy értékadat tölthető (Nettó érték/Bruttó érték). A megadott érték alapján a rendszer automatikusan kiszámolja a fennmaradó érték adatokat (Nettó érték vagy bruttó érték, nettó illetve bruttó egységár). Lehetőség van ugyanakkor az egyes bizonylatok esetében a rendszerparaméter állásától eltérő egyedi árazási módra. A lehetőség a készlet bizonylat fej adatai között állítható be:
Amennyiben a rendszerparaméteren Nettó árazási mód van beállítva, de a készlet bizonylaton a Bruttó paraméter került megásra, úgy a készlet bizonylat soron az árazáskor ez utóbbi beállítás lesz mérvadó, és a bruttó érték töltésére lesz lehetőség. Amennyiben a „Készlet árazásnál egységár megadása” paraméter be van kapcsolva, úgy a lejjebb megadott Bruttó/Nettó paraméter az egységára fog vonatkozni. Így soron a bruttó/nettó egységár mező töltésére lesz csak lehetőség, míg a többi adat automatikusan kiszámításra kerül.
4.4. Új mozgásnem vált elérhetővé: AB_18 – Térítésmentes átvétel
EGYÉB 5.1. Pályázati kiíráson rögzítés zárásig módosítható a partner. 5.2. Pályázat soron az elnyert összeg rögzítés zárást követően is módosítható. 5.3. Partner adatlapon a „Székhely címe” megnevezés „Központi cím” megnevezésre módosult, tartalma nem változott. 5.4. Lekérdezések eredményén is használható a sorba rendezés funkció egy adott címsorra kattintva ugyanúgy, ahogy az adatlistákon is.
5.5. Tárgyi eszköz forgalom listára új mezők kerültek: Régi leltárkörzet kód Régi leltárkörzet név Régi leltárfelelős kód Régi leltárfelelős név 2017.09.07 – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. KIEMELT FEJLESZTÉSEK 1.1.
SZÁMVITELI LISTÁK VÁLTOZÁSAI
1.1.1. KÖNYVELT ERA LISTA Átszervezésre került a könyvelt ERA lista. Új szűrési paraméterek érhetők el, illetve korábbi paraméterek szűntek meg. Új szűrési paraméterek: o „Rovat pár bontásban”: Ha be van pipálva a paraméter, akkor a rovatok a párjuktól elkülönítve listázhatóak (pl.: 1K74 – 2K74), ha nincs pipálva, akkor a rovatpárok együtt, halmozva kerülnek lekérdezésre (pl.: K74)
o
„Előirányzat főkönyvi szám bontásban”: Ha be van pipálva a paraméter, akkor az egyes rovatokhoz tartozó előirányzatos főkönyvi számok bontásában kérdezhető le a lista (pl.: K73 - 05/731 - az adott előirányzatos főkönyvi számhoz kapcsolódó követelés, kötelezettség, pénzügyi teljesítés adatok)
Emellett a lekérdezés eredménymezői is bővítésre kerültek, mely által sokkal részletesebb információk nyerhetőek ki az egyes költségvetési kategóriákról: Eredménymezők: Eredeti előirányzat könyvelés Előir. mód. Országgy. hatáskörben Előir. mód. Kormány hatáskörben Előir. mód. Felügyeleti szerv kezd. Előir. mód. Intézmény kezd. Előir. mód. Intézmény hatáskörben o Módosított előirányzat Tárgyévi követelések Jövő évi követelések o Követelések Összesen Előzetes tárgyévi kötváll. Előzetes jövőévi kötváll. o Előzetes kötváll. Összesen Tárgyévi végleges kötváll. Jövő évi végleges kötváll. o Végleges kötváll. Összesen Bevétel pénzforgalom teljesülés Kiadás pénzforgalom teljesülés o Szabad előirányzat Kiadásos rovat esetén: Módosított előirányzat - Előzetes tárgyévi kötváll Tárgyévi végleges kötváll.
o
Bevételes rovat esetén: Módosított előirányzat - Tárgyévi követelések Pénzügyileg nem teljesült előirányzat Kiadásos rovat estén: Módosított előirányzat - Kiadás pforg. teljesülés. Bevételes rovat esetén: Módosított előirányzat - Bevétel pforg. teljesülés.
A lekérdezéshez egy új általános PDF kimenet is készült. Egyedi PDF igényeket a HC Delta Kft. munkatársai számára lehet írásban jelezni. 1.1.2. ÖSSZESÍTETT FŐKÖNYVI KIVONAT Az Összesített főkönyvi kivonat átszervezésre került, így a nyitó adatokat külön eredményoszlopokban mutatjuk meg. Eredménymezők: o
o o
Nyitó tartozik forgalom Nyitó követel forgalom Nyitó egyenleg (Nyitó tartozik forgalom – Nyitó követel forgalom) Tartozik forgalom (nyitó nélkül) Követel forgalom (nyitó nélkül) Tartozik egyenleg (nyitó nélkül) Követel egyenleg (nyitó nélkül) Forgalom egyenleg (Tartozik forgalom – Követel forgalom) Záró egyenleg (Nyitó egyenleg + Forgalom egyenleg)
A lekérdezéshez a következő PDF kimenetek érhetőek el:
Főkönyvi számra összesített főkönyvi kivonat (nyitó bontás nélkül) Főkönyvi számra összesített főkönyvi kivonat (nyitó bontásban)
Az összesített főkönyvi kivonat a továbbiakban nem kérhető le „Egységes számlatükör szerinti halmozással”. Erre a célra új lista készült: „Összesített kivonat egységes számlatükör szerint (2017)”. 1.1.3. ÖSSZESÍTETT KIVONAT EGYSÉGES SZÁMLATÜKÖR SZERINT (2017) A 4/2013. Korm. rendelet szerinti egységes számlatükörnek megfelelő összesített főkönyvi kivonat kérdezhető le a menüpont alatt, szintén nyitó bontásban. PDF kimenetek:
2.
Főkönyvi kivonat egységes számlatükör szerint (nyitó bontás nélkül) Főkönyvi kivonat egységes számlatükör szerint (nyitó bontásban)
PÉNZÜGY
2.1. Bármely témaszám esetén a Fej adatok között megadható egy „Árfolyam-különbözet köny-
velési téma”. Ezáltal az adott témaszámra könyvelt devizás számlák esetében, a program által automatikusan könyvelt árfolyam-különbözet az itt megadott témaszámra fog könyvelődni.
2.2. Nettós kötelezettségvállalás sor értékmódosításakor lehetőség van a nettós sorhoz kapcso-
lódó ÁFA értékes kötelezettségvállalás sor egyidejű értékmódosítására is. 2.3. Számla bizonylat fázisgombjai között új lekérdezés érhető el: „Kapcsolódó ÁFA bizonyla-
tok sorok”. A lekérdezés az adott számlához kapcsolódó összes ÁFA bizonylat sort listázza (a számlához kapcsolódó vegyes könyvelések ÁFA bizonylatait is). 2.4. Csoportos kontírozási melléklet nyomtatásánál új műveleti paraméterként megadható
egy rendezettség (Számla bármely paramétere). Így a számla bizonylatokhoz tartozó mellékletek tetszőleges paraméter alapján sorbarendezve kérhetőek le. 2.5. Új rendszerparaméter érhető el: „Engedélyezett utalásra az Ügyfél ÁHTT azonosító ala-
pért. megadása”. Bekapcsolt rendszerparaméter esetén az utalási csomag tételen az ügyfél AHTT azonosító alapértelmezett értéke az Ügyfél telepen megadott ÁHT azonító lesz. 2.6. Új rendszerparaméter érhető el: „Szigorú köt.vállalás pünzügyi ellenjegyzés”. Bekapcsolt
állás esetén a kötelezettségvállalás fejen megtalálható korábbi: „Köt.vállalás ellenjegyző” és egy új mező töltése is kötelezővé válik: „Pénzügyi ellenjegyzés dátuma”. 2.7. Új rendszerparaméter érhető el a Rendszerparaméterek\Keretgazdálkodás menüpont alatt: „Köt.vállalás könyvelési dátum alapértelmezett értéke”.
Lehetséges paraméter állások: Keretgazdálkodási időszak első napja alapján Rögzítés zárás időpontja alapján
ÜRES állás (alapértelmezett)
Az új rendszerparaméterrel a kötelezettségvállalások könyvelési dátumának adhatunk alapértelmezett értéket. A rendszerparaméter szakmai rendszergazda szerepkörű felhasználók számára módosítható. 3.
EGYÉB
3.1. A témaszám szervezeti egység átírás művelet átmenetileg letiltásra került. A művelet újbóli
használhatóságáról a Hírekben fogunk tájékoztatást adni. 3.2. Főkönyvi szám adatlistán láthatóvá vált a főkönyvi számon esetlegesen megadott forrás és
kiadás kód. 3.3. Tárgyi eszköz leltár kiértékelő listáról, illetve a lekérdezés PDF kimeneteiről törlésre kerül-
tek az értékadatok. 3.4. Tárgyi eszköz törzs listára rákerült az ÁFA bontásban megadott „Bekerülési érték” és a
„Bekerülés érték részét nem képező ÁFA érték” oszlopok. 3.5. Tárgyi leltárfelvételi ív a leltár zárása után is nyomtatható a Tárgyi eszköz leltár kimutatá-
sok\Tárgyi eszköz leltár felvételi listát lekérdezve. A lekérdezéshez új szűrési paraméter is elérhető: „Lezártakat”.
2017.07.15 – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. PÉNZÜGY 1.1. A Szerződés adatlista felett új szűrési paraméter található: „Tervezett téma”. A paraméterrel a szerződés sorokon esetlegesen megadott témaszámokra lehet szűrni. 1.2. Bevételes ÁFA értékes kötelezettségvállalás soron a témaszám alapértelmezett értékének meghatározása változott: Amennyiben Az ÁFA alapos kötelezettségvállalás sor témaszámán nincs megadva Bevételes ÁFA téma, és amennyiben van megadva szerződéssor hivatkozás a kötelezettségvállalás soron, valamint az adott szerződés soron töltve van a tervezett témaszám, úgy az ÁFA értékes kötelezettségvállalás sor témaszáma ez a témaszám lesz, amely módosítható. 1.3. Iktatott számla bizonylatok esetén, a számla fejen rögzítés zárás után is megadhatóvá, illetve módosíthatóvá vált a „Saját bankszámla”. 1.4. Tanulmányi rendszerből érkező számlák fogadása esetében a „Importált számla adatok karbantartása” fázisgomb megnyomására előjövő számla adatok adattábla felett új szűrési paraméterek érhetőek el: „Imp. számlaszám” és „Imp. sztornózott számlaszám”. Az új szűrési feltételekkel a Neptun-os számlaszámokra lehet keresni. 1.5. Előleg számlához több díjbekérő is kapcsolható. 2. KERETGAZDÁLKODÁS 2.1. Kötelezettségvállalás sor törlése mindaddig engedélyezett, amíg nem kapcsolódik hozzá bizonylat. 2.2. „Témaszámok halmozott forgalma előirányzatokkal” lista eredményében lefúrhatunk az előirányzatos értékekre, mellyel azok analitikáját tekinthetjük meg. 2.3. Témaszámok halmozott forgalma listák esetén új szűrési paraméter: „Csak egyenleggel rendelkező sorok”. Az alapértelmezés szerint csak azon tételek jelennek meg, melyek esetében van legalább egy nullától eltérő egyenlegű kategória a keretgazdálkodási adatok között. 3. SZÁMVITEL 3.1. „A Főkönyvi forgalom analitikus kimutatása” lekérdezés során a szűrési paraméterként megadott „Könyvelési dátum vége” és az adott könyvelési tételhez kapcsolódó számla fizetési határideje alapján lekérdezéskor meghatározásra kerül a késedelmes naptári napok száma, amely alapján a követelések, illetve kötelezettségek kategorizálásra kerülnek az alábbiak szerint: Határidőn belüli (A fizetési határidő nem került átütemezésre, és ezen határidő alapján nem lejárt tétel) Átütemezett (A fizetési határidő átütemezésre került, és az új fizetési határidő alapján nem lejárt tétel) 1 - 30 nap (A lejárt napok száma 1-30 nap közötti) 31 - 60 nap (A lejárt napok száma 31-60nap közötti)
61 - 90 nap (A lejárt napok száma 61-90 nap közötti) 91 - nap (A lejárt napok száma 90 napon túli) Ennek megfelelően új oszlopok kerültek a listára: „Fizetési határidő” „Késedelmes naptári napok” „Kategória” 3.2. A könyvelés felosztás által generált könyvelési bizonylatok sorainak Alap lapfülére rákerül, hogy az adott sor mely könyvelés felosztás csoport alapján készült: „Könyvelés felosztás csoport”. 4. TÁRGYI ESZKÖZ - CAFM 4.1. Tárgyi eszköz törzs listához új PDF kimenet készült: „Folyamatban lévő felújítások tárgyi típusonként”. 4.2. A CAFM-Létesítménygazdálkodás / Ingatlan adatlista feletti szűrőfeltételek közé két új szűrési feltétel került: - „Jogviszony” - „Telek helyrajzi száma” A Jogviszony és a Telek helyrajzi száma kikerült az adatlistára is. 4.3. Az Egyéb CAFM adatok fülre a telektől eltérő CAFM ingatlanok esetén kikerült egy új kalkulált mező: „Telek helyrajzi száma”. Mindig a felettes telken megadott helyrajzi szám tartalma kerül az új mezőbe. 5. EGYÉB 5.1. A keret bizonylatot generáló előirányzatos könyvelések (KO_43 és KO_44) esetén a könyvelési bizonylaton megadott hivatkozási számot, és gazdasági műveletet tovább örökítjük az elkészült keret bizonylatok megjegyzés mezejébe.
2017.06.08 – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. KIEMELT FEJLESZTÉSEK 1.1. Pénztárban kiegyenlített számlák kontírozásának javítása Az új funkció lehetővé teszi, hogy úgy lehessen egy pénztárban kiegyenlített iktatott tétel kontírozását (és kiegyenlítés könyvelését) javítani, hogy a számlához kapcsolódó pénztár bizonylatot ne kelljen az adott pénztárban sztornózni. A pénztárban kiegyenlített, pénzforgalmilag rendezett számla esetében új művelet érhető el a számla fázisgombjai között: „Pénztári számla kont. javítása”. A műveletet elindítva a számla kontírozása, valamint a kiegyenlítés könyvelési lépései is sztornózásra kerülnek. Ekkor a számla állapota Főkönyvileg igazolttá válik, annak ellenére, hogy a számlához továbbra is egy érvényes pénztár bizonylat kapcsolódik. Ezután a számla újra kontírozható. Az új kontírozásnak megfelelően, a meglévő pénztár bizonylathoz kapcsolódóan a számla kiegyenlítés könyvelés újra megtörténik.
A művelet csak a teljesen kiegyenlített és nem devizás számlák esetében használható. A kontírozás javítás alatt álló számla esetében a javítás befejezéséig a számlához kapcsolódóan nem indíthatóak a következő műveletek: Pénztár bizonylat sztornózás Számla rögzítés zárás visszavonás Számla érvénytelenítés Amíg a rendszerben van kontírozás javítás alatt álló számla az ÁFA analitika zárás művelete sem indítható.
2. PÉNZÜGY
2.1. Számla kontírozási során új mező látható: „Számlán lévő szerződés” . Az új mező automatikusan töltődik a számla fejen megadott szerződés számmal. A mező nem módosítható! 2.2.
Készített díjbekérő rögzítés zárása a készített számlákhoz hasonlóan nem vonható vissza.
2.3.
Késedelmi kamat lista esetében új műveleti paraméterek tölthetőek:
„Partnerenkénti késedelmi kamat lista” PDF kimeneten az itt megadott adatok jelennek majd meg.
3. KERETGAZDÁLKODÁS 3.1. Kötelezettségvállalás fázisgombjai között új lista érhető el: „Előir. és telj. ellenőrző lista”. A lista az adott kötelezettségvállalás által könyvelendő tételek kötelező egyezőségre gyakorolt hatását szolgáltatott bemutatni főkönyvi számonként, valamint könyvelési dátumonként. A lista csak a még nem könyvelés engedélyezett kötelezettségvállalás sorokat vizsgálja. Oszlopok: Rovat Könyvelési dátum (Kötelezettségvállalás könyvelési dátuma) Aktuális szabad előirányzat (Előirányzatos főkönyvi szám egyenlege - előzetes kötváll. főkönyvi szám egyenlege - végleges kötváll. főkönyvi szám egyenlege) Előirányzat lekötés (A kötelezettségvállalás könyvelésével az adott előirányzat terhére történő lekötés) Szabad előirányzat lekötés után (A szabad előirányzat változása a kötelezettségvállalás könyvelését követően) Előirányzat főkönyvi száma Előirányzatos főkönyvi szám egyenlege Előzetes kötváll. főkönyvi száma Előzetes kötváll. főkönyvi szám egyenlege Végleges kötváll. főkönyvi száma Végleges kötváll. főkönyvi szám egyenlege A listán minden értékmező analitikáját (alábontását) megkapjuk az adott értékmezőre kattintással.
3.2.
Témaszámon megadható egy második kötelezettség vállaló, illetve teljesítés igazoló dolgozó.
3.3.
Szerződés sor listán új oszlop található: „Tervezett témaszám”.
3.4. Témaszámon megadott keret típuson beállítható a lezárás dátuma, valamint a lezárás oka. A lezárás dátumánál későbbi dátummal nem lehet forgalmat rögzíteni az adott témaszám – keret típus párosra.
4. SZÁMVITEL 4.1.
Beszámoló és mérleg listák esetében új műveleti paraméter: „0 egyenlegű sorokkal”. Kikapcsolt állapot esetén a lekérdezés eredményébe nem kerülnek be a nulla egyenlegű eredmény és mérleg sorok.
4.2. Tételes főkönyvi kivonat estében új szűrési paraméter: „Nyitó tételeket”. Paraméter állások: IGEN - csak a nyitó tételeket listázzuk. NEM - a nyitó tételeket nem listázzuk ÜRES (Alapértelmezett állás) – a nyitó és nem nyitó tételeket is listázzuk. Emellett a kivonat eredménye is bővült a „Nyitó” oszloppal (1= nyitó, 0=nem nyitó tétel). Nyitó tételnek minősülnek azok a könyvelési bizonylatok:
melyek mozgásneme: nyitó mozgásnem (KO_15 – Nyitó könyvelés) vagy, melyek könyvelési dátuma: január 1. és a napló típusa: nyitó.
5. TÁRGYI – CAFM - KÉSZLET 5.1. Helyiség esetén új szöveges mező az Egyéb CAFM adatok fülön: „Helyiség funkció” Az adatlistára, illetve az adatlista feletti szűrési feltételek közé is bekerült az új mező, így ezen mező tartalmára is le lehet szűrni az adatlistát. 5.2. Aktuális raktár készlet adatlista felett új szűrési paraméter érhető el: „Cikk csoport”. Emellett a raktár készlet adatlapjára, valamint a raktárkészlet adatlistára is rákerült a cikk csoport mező. 5.3. Tárgyi eszköz forgalom listára új oszlop került: „Felelős személy”.
6. PÁLYÁZAT NYILVÁNTART ÁS Részletes pályázat nyilvántartást használó ügyfeleinknek új fejlesztések érhetőek el! 6.1. Pályázathoz tartozó sorok esetében új kapcsoló tábla érhető el: „Szakaszok”. Az új kapcsolódó tábla a pályázati elszámolások pályázat soron történő szakaszolását szolgálja. Tölthető mezők:
Kezdő időpont Záró időpont Keret összeg
6.2. Pályázatsor adatlistán láthatóvá váltak a következő mezők: Pályázat költségvetési csoport Tevékenység Intézményi részegység 6.3. Pályázatos kötelezettségvállalás során megadhatóvá és bármikor módosíthatóvá vált a „Pályázatsor szakasz”. 6.4. Pályázat költségvetés listára új oszlopok kerültek:
Regisztrációs kód Tervezett érték Elnyert összeg Bevételi kötváll. értéke Kiadási kötváll. értéke Várható bevétel/szabad keret Szakasz kezdő időpont Szakasz záró időpont Szakasz keret összeg
6.5. Pályázat adatlapján új mezők tölthetők: Kötelezettség vállaló Pénzügyi ellenjegyző Kezdő időpont Záró időpont
7. EGYÉB 7.1. A Rendszerparaméterek/Technikai/ Email küldés engedélyezése paraméter kikapcsolásával a rendszerből történő összes e-mail küldés funkció kikapcsolhatóvá vált.
2017.05.17 – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. PÉNZÜGY 1.1. Új rendszerparaméter: „Szigorú adószám ellenőrzés a partner törzsben”. Az új rendszer-
paraméterrel az azonos adószámú partnerek rögzítését szabályozhatjuk. Rendszerparaméter állások: - Figyelmeztetés mellett (Alapértelmezett beállítás). - Igen: Nem rögzíthető két azonos adószámú partner a törzsbe. - Nem: Rögzíthető azonos adószámmal több partner. A rendszer nem figyelmeztet. A paraméter szakmai rendszergazda jogosultságú felhasználók számára módosítható a Rendszerparaméterek\Pénzügy számvitel kieg lapfülön. 1.2. A mérlegjelentés „D” űrlapjának (Lejárt követelések/kötelezettségek) kitöltéséhez átszerve-
zésre került a rendszerből lekérhető: „Mérleg - tájékoztató adatok 01-R-D-hez lista”. Az új lista a mérlegjelentéshez szükséges szerkezetben az alábbi bontásban listázza a követelés/kötelezettség főkönyvi számok forgalmát: - Lejárt tételek - 90 napon túl lejárt tételek (A Lejárt tételek alábontása.) - Határidőn belüli tételek - Iktatószám nélküli tételek (Az adott viszonyítási dátumon belüli számlahivatkozás nélküli tételek). A lista lekérhető analitikusan (bizonylat bontásban) is. Az iktatószámos tételek esetében a bizonylat a számla iktatószáma, az iktatószám nélküli tételek esetében a bizonylat a könyvelési bizonylat száma. 1.3. Egy új művelet segítségével lemásolhatjuk a meglévő bevétel elvonás kódokat, újat bevétel
elvonást létrehozva: „Új bevétel elvonás másolással”
1.4. Új rendszerparaméter: „Készített számlára kerüljön rá a partner lejárt fizetési határidejű
számla egyenlege”. Az új rendszerparaméter függvényében lehetőség van arra, hogy a készített számlák számlaképeire rákerüljenek a következő információk (a számla pénznemétől függően): Előző számlázásokból lejárt fizetési határidejű számlák egyenlege Nyilvántartás szerinti egyenleg a jelen számla kibocsátását követően A paraméter szakmai rendszergazda jogosultságú felhasználók számára módosítható a Rendszerparaméterek\Pénzügy számvitel kieg lapfülön.
1.5. Készített számla képre rákerülhet a „A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!” szöveg.
Ehhez a számla fejadatai között lévő paramétert kell aktívvá tenni. 1.6. Új paraméter hallgatói rendszerből érkezett számla oldali számla kiegyenlítés esetén:
„Számla kiegyenlítéséről a tanulmányi rendszer értesítése” A jelölő alapértelmezetten be van kapcsolva, bekapcsolt állása megegyezik a rendszer eddigi működésével. A jelölőnégyzet kikapcsolása esetén a számla kiegyenlítéséről a hallgatói rendszer nem kap értesítést az EOS-ból. 2. KERETGAZDÁLKODÁS
2.1. Új lista érhető el a Keretgazdálkodás\Kimutatások menüpont alatt: „Témaszám – Kormányzati funkció lista”. 2.2. A „Kötelezettségvállalás állomány könyvelés előtti ellenőrzés” funkciót használó ügyfeleink részére nettós kötelezettségvállalás sor könyvelés engedélyezése során új műveleti paraméterrel szabályozható, hogy a kapcsolódó ÁFA értékes sor is könyvelés engedélyezésre kerüljön, avagy sem. Az alapértelmezett beállítást megtartva a kapcsolódó ÁFA értékes sor is könyvelés engedélyezésre fog kerülni.
3. KÖNYVELÉS 3.1. Tételes főkönyvi kivonat Excel kimenetén új oszlopban megjelenik a könyvelési bizonylat
rögzítés záró felhasználója. 3.2. Excelből könyveléskor a sablonban megadható „Könyvelés felosztás csoport” kód is. Eb-
ben az esetben az érintett sor értéke a felosztás kódban paraméterezetteknek megfelelően automatikusan felosztásra kerül. További tudnivalók: ÁFA értékes sornak paraméterezett soron nem adható meg könyvelés felosztás csoportot. Csak gazdasági eseményes könyveléseknél adható meg könyvelés felosztás csoport. 4. ÁFA
4.1.
Az ÁFA analitika zárás művelet futása alatt a rendszerben nem végezhető semmilyen „módosítás jellegű művelet” (pl: számla kontírozás, könyvelési bizonylat sztornózás, pénzforgalom érvénytelenítés, stb.). A rendszer az analitika zárás befejezéséig az ilyen jellegű műveleteket letiltja. Mindez a folyamat zavartalan lefutásának biztosítása mellett, azért is szükséges, hogy a zárás folyamata alatt ne lehessen az éppen zárandó időszakra eső ÁFÁ-t érintő tételt rögzíteni.
4.2.
Közösségi termékbeszerzéshez kapcsolódó Előleg fizetés nem keletkeztet ÁFA fizetési kötelezettséget, azt majd a teljes ellenérték után a végszámla alapján kell megfizetni. Egy új adóesemény (KOTEBEE – Közösségi termékbeszerzés (előleg)) segítségével lehetőség adódik a közösségi termékbeszerzéshez kapcsolódó előleg számla iktatására úgy, hogy az ne keletkeztessen ÁFA fizetési kötelezettséget (nem készül ÁFA bizonylat). 5. TÁRGYI / CAFM
5.1. Tárgyi eszköz leltár ív soronként is érvényteleníthetővé vált. 5.2. A Tárgyi eszköz adatlap Alap fülén a Leltározandó jelölőnégyzet alatt új mező töltésére nyí-
lik lehetőség: „Leltározási megjegyzések”. 5.3. CAFM helyiségre új mezők kerültek: Szélesség (m) Hosszúság (m)
Új helyiség rögzítése során a megadott szélesség és hosszúság alapján a Nettó alapterület (m2) kiszámolásra kerül. A kiszámolt érték módosítható. Légtérfogat (m3) Új helyiség rögzítése során a Nettó alapterület (m2) és a Magasság alapján a mező automatikusan töltődik. A kiszámolt érték módosítható. Egyéb tűzvédelmi jellemző Álmennyezet alatti belmagasság (m) Külső, lehűlő fal szélessége (m) Külső, lehűlő fal magassága (m) Külső, lehűlő fal felület (m2) Új helyiség rögzítése során a Külső, lehűlő fal szélessége (m) és a Külső, lehűlő fal magassága (m) alapján a mező automatikusan töltődik. A kiszámolt érték módosítható. Álmennyezet anyaga Mennyezetburkolat anyaga Világítás típusa Világítótestek darabszáma Világítótestek teljesítménye Hűtés típusa Egyéb technológia
5.4. CAFM helyiségre új kapcsolódó adat: Nyílászárók
A megadott adatok alapján a Helyiség Jellemzők fülén a következő új mezők töltődnek a kalkulált adatokkal: - Külső ajtók száma - Belső ajtók száma - Külső ablakok száma - Belső ablakok száma 6. EGYÉB 6.1. Raktárközi átadás készlet bizonylat esetén új mező töltése szükséges: „Cél mozgáscso-
port”. A raktárközi fogadás bizonylatra az itt megadott mozgáscsoport kerül.
6.2. Új funkció érhető el a rendszerben: „Tömeges dokumentum feltöltés”. A funkció segítsé-
gével elsősorban külső rendszerekből érkezett számlákhoz, szerződésekhez, valamint kötelezettségvállalásokhoz történő csoportos állománycsatolásra nyílik lehetőség. Természetesen egyéb, elsődlegesen az EOS-ban nyilvántartott szerződésekre, számlákra és kötelezettségvállalásokra is alkalmazható a funkció. A funkcióról bővebben a felhasználói kézikönyv 4. fejezetében olvashatnak. 6.3. A „Felhasználók indított műveletei” lista lekérhető analitikusan is. 6.4. Számlasoron csak olyan kötelezettség vállalás választható ki, amely kötelezettségvállaláson
nincs megadva partner, vagy a megadott partner megegyezik a számla partnerével.
2017.04.11 – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. PÉNZÜGY 1.1. Szállítói számlák esetében a „Kisadózó (KATA)” mező a számla rögzítés zárása után is karbantartható. 1.2. Kintlévőség lista esetében új PDF kimenet érhető el: „Kintlévőség lista forint adatokkal (széles lista)”. Az új PDF kimenet csak a kintlévőség lista alábbi paraméterezése esetén elérhető: „Devizás tételek forintban: IGEN”. 2. KERETGAZDÁLKODÁS 2.1. A Témaszám kormányzati funkció módosítása forgalmi sorokon művelete a továbbiak-
ban kizárólag a témaszámhoz kapcsolódó kormányzati funkció forgalom módosítását szolgálja.
Művelet paraméterek: - Régi kormányzati funkció: Összegyűjti, valamint kilistázza a program azon kormányzati funkciókat, melyeken az adott témaszámhoz kapcsolódóan található forgalom a rendszerben. Ebből a listából kiválaszthatóak azok a kormányzati funkciók (akár több is), melyek forgalmát szeretnék majd a művelet második paraméterében megadandó „Új kormányzati funkcióra” átvezetni. - Új kormányzati funkció: A kormányzati funkció törzsből van lehetőségünk egyet kiválasztani, melyre a forgalmat szeretnénk átvezetni a korábban megadott kormányzati funkciókról. A művelet nem rögzíti fel automatikusan a témaszámhoz a megadott „Új kormányzati funkciót, azt a felhasználónak kell megtennie, ha szükséges. 2.2. A Témaszám Átvezetés művelete új műveleti paraméterrel bővült: „Cél téma kormányzati
funkció”. Az új műveleti paraméterben megadható a cél téma egy kormányzati funkciója. Az így megadott cél témára, és a cél téma kiválasztott kormányzati funkciójára kerül átvezetésre a forrás téma teljes forgalma. A műveleti paraméter töltése csak akkor engedélyezett (és ebben az esetben kötelező is), ha a témához kapcsolódóan kérjük a kormányzati funkció/kapcsolódó főkönyvi szám módosítást is.
2.3. Témaszámok analitikus forgalom listán új oszlop található: „Pénzforgalmi bizonylat”.
3. TÁRGYI ESZKÖZ 3.1. Tárgyi eszköz törzs lista esetében új PDF kimenet érhető el: „Folyamatban lévő beruházá-
sok tárgyi típusonként”. 3.2. Tárgyi eszköz törzs lista esetében új PDF kimenet érhető el: „Mérleg alátámasztó analitikus
lista”. Az új kimenet Tárgyi típusonként, valamint főkönyvi számla típusonként listázza az egyes tárgyi eszközökhöz kapcsolódó forgalmat. 3.3. Tárgyi eszköz törzs lista Excel kimenetén új oszlop: „Felújítás bruttó érték”. 3.4. Csoportos nullásra átvezetés művelet esetén új műveleti paraméter tölthető: „Tárgyi eszkö-
zök”. 4. EGYÉB 4.1. Adatlistán egy adott soron állva az egérrel való dupla kattintás a módosítás műveletet hívja
meg. Így pl. ha egy számla bizonylatot szeretnénk megnyitni elegendő, ha az adatlistán az adott számla sorára duplán kattintunk.
2017.03.20 – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
SZÁMVITEL 1.1. A „KGR-hez összesített főkönyvi kivonat” lista lekérdezhető Napló szűréssel is. 2. PÉNZÜGY
2.1. A pénzforgalmat érintő vegyes könyvelések (KO_28 és KO_05) esetében lehetőség van már a felvitel során megadni, hogy a könyvelés devizás jellegű lesz-e (a könyvelési bizonylaton a forintértékek mellett, az esetleges deviza mennyiséget is nyilván akarjuk-e tartani, avagy sem). Ebben az esetben a „Devizás” mező pipálása szükséges, valamint megadandó az árfolyam is. A program a megadott forintérték és árfolyam alapján meghatározza a deviza értéket (mely akár módosítható). A paraméterben megadott forint és deviza értékkel fog elkészülni a rendszer által automatikusan generált pénzforgalmis könyvelési bizonylat sor.
2.2. Készített számla esetében (akár egy korábbi számla másolata, akár sztornó számla) a számla kelte mezőbe mindig az aktuális nap kerül. Ez a dátum csak a speciális jogosultsággal (0198 - Engedélyezett a készített számla keltének módosítása) rendelkező felhasználóknak módosítható. 2.3. A partner adatlista feletti szűrési feltételek bővültek a „Dolgozó” szűréssel. 2.4. Kintlévőség lista esetében új PDF kimenet érhető el: „Kintlévőség lista forint adatokkal”. Az új PDF kimenet csak a kintlévőség lista alábbi paraméterezése esetén elérhető: „Devizás tételek forintban: IGEN”.
3. KERETGAZDÁLKODÁS
3.1. Kötelezettségvállalás rögzítése közben (illetve a már rögzítet kötelezettségvállalások esetében is) letöltés nélkül megtekinthető a kötelezettségvállalási adatlap előnézeti képe, mely minden esetben a kötelezettségvállalás éppen aktuális adattartalmának megfelelő állapotát mutatja.
3.2. Egy témaszámhoz több kormányzati funkció is rendelhető, ezért a témaszám fej adatai helyett a témaszám kapcsolódó adatainál lehet a témaszám-kormányzati funkció kapcsolatokat kialakítani, karbantartani. 3.3.
Működés: Ha a témaszámhoz nincs kormányzati funkció rendelve: Forgalmi adatokon a teljes kormányzati funkció törzsből lehet választani kormányzati funkciót. Ha a témaszámhoz egy kormányzati funkció van rendelve: Forgalmi adatokon bekínálásra kerül a témaszámhoz megadott kormányzati funkció. Annak módosítására nincs lehetőség. Ha a témaszámhoz több kormányzati funkció tartozik: Forgalmi adatokon a témaszámhoz rendelt kódokból lehet csak választani.
A témaszámhoz rendelt kormányzati funkciók bármikor törölhetőek, bővíthetőek. A változások a törlés, bővítés pillanatától fognak élni, azok nem visszamenőleges érvényűek. A témaszámhoz kapcsolódó kormányzati funkció forgalom módosítására továbbra is a témaszám fej adatai között található „Kormányzati funkció módosítás” művelet használható. 4. TÁRGYI ESZKÖZ
4.1. Kisértékűnek jelölt tárgyi főkönyvi csoporton is meg lehet adni nullára írt eszközcsoportot, ezáltal a kisértékű tárgyi eszközök is átvezethetőek nullás főkönyvi csoportokra. 4.2. A „Tárgyi eszköz leltár felvételi lista” két új PDF kimenettel bővült: Leltárfelvételi ív leltározott mennyiségekkel Leltárfelvételi ív leltározott mennyiségekkel (fekvő) 4.3. A tárgyi főkönyvi csoport adatlista feletti szűrési feltételei bővültek a „Főkönyvi szám” szűrési lehetőséggel. 4.4. Tárgyi eszköz leltár felvételi ívek adatlista feletti szűrési feltételei bővültek a „Tárgyi eszköz” szűrési lehetőséggel. 5. CAFM 5.1. Új ingatlantípus került létrehozásra az ingatlantípus hierarchiába: „Egyéb építmény”. Az új ingatlantípus az „Épület” szinttel egyenrangú szintet képvisel. Felettese csak telek lehet, alsóbb szintű ingatlannak felettese nem lehet. 6. KÉSZLET
6.1. Készlet érték listán új Pdf kimenetek érhetőek el: Készlet érték lista készlet főkönyvi szám bontásban Készlet érték lista készlet főkönyvi szám-, cikk bontásban Készlet érték lista raktár-, cikk bontásban Készlet érték lista cikk-, raktár bontásban
2017.01.31 – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK A KGR-K11 rendszerbe feltöltendő havi időközi költségvetés adatszolgáltatáshoz szükséges főkönyvi kivonat a 2017.01.01-től hatályos 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglalt egységes számlatükörnek megfelelően, a Magyar Államkincstár által meghatározott szerkezetben, valamint adattartalommal lekérdezhető illetve letölthető az EOS-ból a Számvitel\Kimutatások\ KGR-hez összesített főkönyvi kivonat menüpont alatt.
A lekérdezés alapvetően az elemi könyvviteli számlák forgalmát gyűjti a megfelelő ellenszámla bontásában, amit ellenőrzés céljából Excel formátumban le is tölthetünk. A Magyar Államkincstár által előírt szerkezet (beküldő szervezet adatai, ügyviteli szoftver adatai, összesítő sorok) viszont csak a „KGR XML” gombra kattintva letölthető XML állományban állnak elő ezen elemi adatok alapján.
Bármilyen kérdés, észrevétel esetén kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal.
2017.01.24 – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. CAFM 1.1. Új mező a Tulajdonosok kapcsolódó adatok alatt: „Tulajdoni hányad”, valamint új mező a Vagyonkezelők kapcsolódó adatok alatt: „Kezelt hányad”. Mindkét mező úgynevezett peres hányad rögzítésére hivatott. A következő formátumban kell megadni az adatokat: szám/szám. Fontos, hogy a hányados értéke ne legyen 1-nél nagyobb. Első töltés alkalmával a Tulajdon százalék, valamint a Kezelt százalék mezők automatikusan számolódnak, töltődnek. Második, illetve a további módosítások alkalmával mindkét mezőt kézzel kell korrigálni szükség esetén. A megadott mennyiségi adatok során továbbra is a százalékos mezők vonatkozásában végez a program ellenőrzéseket (összességében nem lehet nagyobb, mint 100%). 1.2. Új dokumentum típussokkal tölthető fel CAFM dokumentum csatolmány: - Leltár dokumentum - Fénykép - Térképmásolat 1.3. Épület szinten új mező töltése lehetséges a Jellemzők lapfülön: „Épületszint”. 1.4. A CAFM-es dokumentumok dokumentum típus, illetve megnevezés szerint is rendezhetőek. 1.5. Új mező Épület, Épületrész és Szint esetén a Jellemzők fülön a "Nettó alapterület (m2)" alatt: „Kalkulált nettó alapterület (m2)”. Mindig az egyel lejjebbi szinteken töltött "Nettó alapterület (m2)" szummája kerül ebbe a mezőbe. Épület esetén az Épületrésze(ke)n töltött Nettó alapterület(ek), Épületrész esetén a Szinte(ke)n megadott Nettó alapterület(ek) és Szint esetén a helyisége(ke)n megadott Nettó alapterület(ek) szummája kerül a mezőbe. Amennyiben a Nettó alapterület nem egyezik meg a Kalkulált nettó alapterülettel a program figyelmeztető üzenetekben tájékoztat erről. 1.6. Az épületek jellemzők fülére két új mező került: - Fűtési mód - Fűtési rendszer típusa Szerepük: Egy új fejlesztésnek köszönhetően a helyiségekhez a kapcsolódó adatok alatt lehetőség nyílik hőleadók, fűtőtestek rögzítésére. Hőleadók, fűtőtestek rögzítése során többek között a "Fűtési mód" és a "Fűtési rendszer típusa" mezőket kell tölteni. Mivel a fűtési rendszer épület szintjén vélhetően egy fajta, ezért az épületen megadott adatokat a rendszer bekínálja. Amennyiben egy helyiségben egyedi fűtési rendszer is létesítve lett, abban az esetben az alapértelmezetten töltött mezők felülírhatók.
1.7. A helyiségek jellemzők fülére új mező került: „Hőleadók, fűtőtestek száma”. A helyiséghez kapcsolt hőleadók, fűtőtestek szummája található a kalkulált, felhasználó által nem módosítható mezőben. 1.8. Telkek esetén a kapcsolódó adatok között a "Tulajdonosi jogok gyakorlói" fül megszüntetésre került, minden adata a "Művelési ágak" -ba lett beolvasztva. A művelési ágak rögzítése során lehetőség nyílik a (tulajdoni lapokon "Az ingatlan adatai" résznek megfelelő bontásban és részletezettségben található) művelési ágak rögzítésére. Itt, az egyes művelési ágaknál nyílik lehetőség a tulajdonosi jogok gyakorlójának megadására. 1.9. Új kapcsolódó adat nem technika Telkek épületek és épületrészek esetén: „Parkolók”. Új parkoló hely típusok és ezek mennyiségi rögzítésének lehetőségét kínálja a funkció. Új rögzítést követően az alábbi felület jelenik meg:
A „Parkoló jogi/elhelyezkedési típusa” mező töltése kötelező. Az alap értékkészlet a következő:
Amennyiben újabb kategóriára / típusra lenne igény, kérjük jelezzék ismert elérhetőségeinken. A három jelölőnégyzet töltése nem kötelező. A későbbi fejlesztések folyamán lekérdezésekkel fogjuk megtámogatni a berögzített adatok különböző szempontok alapján történő kinyerését.
2. KERETGAZDÁLKODÁS 2.1. Módosult az „Új köt.vállalás sor felvitel érték átterheléssel” művelete. Új műveleti paraméterek töltése szükséges. A kötelezettség vállalás sor felvitel érték átterheléssel művelet egy kétlépcsős folyamat. Első lépésben a korábbi kötelezettség vállalás sort értékmódosítjuk (nullára futtatjuk), majd egy új kötelezettség vállalás sor jön létre.
Átterhelt köt.vállalás sor értékmódosításának könyvelési dátuma: A korábbi kötelezettség vállalás értékmódosításának könyvelési dátuma.
Új köt.vállalás sor könyvelési dátuma: Az új kötelezettség vállalás sor könyvelési dátuma.
3. TÁRGYI ESZKÖZ 3.1. Tárgyi eszköz forgalom lista Excel kimenetén új oszlop látható: „Régi mennyiség”
4. PÉNZÜGY 4.1. Új szerződés típus érhető el: „Kiküldetési rendelvény”. Igény esetén szerződés típuson is elkülöníthetővé vált a kiküldetési rendelvény. 4.2. Új rendezettség érhető el a szerződés adatlistán, melyre a gyorskeresés is működik: „Partner adószáma szerint”. 4.3. Maradvány átadás könyvelési lépéseinek rögzítésekor megadható az előirányzat módosítás jogcíme, amennyiben KO_07 - Módosított előirányzat könyvelés, vagy KO_44 Módosított előirányzat könyvelés keret bizonylattal könyvelünk.
2016.12.21. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. KIEMELT FEJLESZTÉSEK Korábbi tájékoztatásunkhoz igazodva a KGR rendszerbe feltölthető XML formátumú főkönyvi kivonat tesztelési jelleggel lekérhetővé vált az EOS rendszerből. Az XML állomány elkészítéséhez külön menüpont áll rendelkezésre: „Számvitel/Kimutatások/KGR-hez összesített főkönyvi kivonat”.
A lista lekérése után a KGR XML gombra kattintva állítható elő az XML állomány.
2017. január végéig éles üzemben is biztosítjuk a Kincstártól megkapott struktúrák alapján az XML file-okat. Ennek pontos időpontjáról az EOS HÍREK-ben tájékoztatjuk Önöket. 2. LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKOD ÁS (CAFM) 2.1. Épületen új mezők töltése lehetséges a „Jellemzők” lapfülön: Akadálymentesítés műszaki tartalma Épületfelelős Építési mód Külső falak anyaga Belső falak anyaga Napelem alapterület (m2) Napelem teljesítmény (kW) Napkollektor alapterület (m2) Napkollektor teljesítmény (kW) 2.2. Épületen, épületrészen új mező vált láthatóvá a Jellemzők lapfülön: „Szintek száma”. Az új mező épületek, épületrészek esetében megadja az épületszintek maximális számát.
2016.12.15. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. PÉNZÜGY 1.1. Lakáskölcsön folyósítás, törlesztés könyvelés elősegítése A fejlesztést követően lehetőség van a lakáskölcsön folyósítás, illetve a lakáskölcsön törlesztés könyvelési lépéseit egy kódtörzsben letárolni (Mozgásnem, Napló, Főkönyvi szám, Állomány változási jogcím, Tartozik/Követel jelleg), majd a lakáskölcsön folyósítás, illetve törlesztés műveletet a változó paraméterek (Összeg, Keretgazdálkodási adatok) megadását követően elvégezni. A könyvelési lépések rögzítése: Számvitel\Kód karbantartás\Főkönyvi lépés csoport Elsőként a könyvelési lépés kódját, nevét, valamint típusát kell megadni!
Ezt követően a „Kapcsolódó adatok” alatt lesz lehetőség a könyvelési lépéseket letárolni!
Művelet futtatása: Számvitel\Könyvelések\Lakáskölcsön folyósítás Számvitel\Könyvelések\Lakáskölcsön törlesztés
A könyvelési lépések paraméterezésben a HC Delta Kft. munkatársai állnak szíves segítségükre! 1.2.
Az angol nyelvű egyenlegközlő PDF kimenetére rákerül a PDF-et nyomtató felhasználó e-mail címe (amennyiben töltve van a felhasználón az e-mail cím).
1.3.
A munkaszám kezelést használó ügyfeleink a NEPTUN rendszerből fogadott gazdasági eseményeken a kommunikációs folyamat során megadhatnak munkaszámot. Az új funkció a NEPTUN-os Gazdasági esemény import kommunikációján paraméterezhető szakmai rendszergazda szerepkörű felhasználóknak a Központi Rendszer\Rendszerszintű kódok\Kommunikáció menüpont alatt. Választható lehetőségek: NEM: Nincs munkaszám megadási lehetőség (Alapértelmezett beállítás) ENG: Engedélyezett, de nem kötelező a munkaszám megadása KOT: Kötelező a munkaszám megadás
1.4. A kötelezettségvállalások forgalma lista szerződéssor bontásos PDF kimenetére rákerült a szerződés partnere. 1.5. Kötelezettségvállalás sor, kötelezettségvállalások forgalma és főkönyvi kivonat tételes listákon lehetőség van „Munkacsoportra” szűrni. 2. KERETGAZDÁLKODÁS 2.1. Amennyiben töltve van a kötelezettség vállaláson az ügyintéző dolgozó, és a dolgozón az e-mail cím, úgy a rendszerből egy új funkció segítségével lehetőség van a kötelezettség vállalás lejárat dátumát megelőzően (rendszerparaméteren meghatározott nappal korábban) automatikus értesítő e-mail küldésére ezen dolgozónak. Az értesítő e-mail tartalma ügyfelenként testre szabható. Az igényekkel a HC Delta Kft. munkatársait kell keresni. A funkció használatához egyrészt szükséges bekapcsolni a „Engedélyezett a köt.vállalás lejáratát megelőzően értesítő üzenet küldése” rendszerparamétert, valamint szükséges beállítani a „A köt.vállalás lejáratát megelőző hányadik munkanapon küldjön értesítő üzenetet” kiegészítő paramétert.
Emellett a Rendszerparaméterek\Technikai lapfülön (amennyiben nem került korábban beállításra), úgy be kell állítani az e-mail küldés technikai paramétereit:
Utóbbi beállításban az intézmény informatikusa, illetve a HC Delta Kft. munkatársai tudnak segítséget nyújtani.
3. KÖNYVELÉS 3.1. Telepi szintre is beállíthatóvá vált az ERA maradvány ellenőrzés. Ehhez egy rendszerpa-
raméter beállítása szükséges a Központi Rendszer\Rendszerparaméterek\Pénzügy számvitel kieg. lapfülön: „Telepenkénti ERA maradvány ellenőrzés”. A beállítást a HC Delta Kft. munkatársai tudják elvégezni. Telepenkénti maradvány figyelés esetén, a Telepeken is szükséges beállítani azt, hogy az adott Telep részt vesz-e a maradvány ellenőrzésben, avagy sem.
4. TÁRGYI ESZKÖZ
4.1. Új művelet érhető el a Tárgyi eszköz\Forgalom menüpont alatt: „Csoportos áthelyezés nyitott leltár alapján”. A művelet a más leltárkörzetben fellelt eszközöket áthelyezi arra a leltárkörzetre, ahol az eszközt fellelték. Az eredeti leltáríven ezután az eszközt tartalmazó leltársor érvénytelenítésre kerül. A művelet futtatásakor beállítható, hogy az adott eszközt a rendszer áthelyezze-e az új leltárkörzet nyitott leltárívére (amennyiben az új leltárkörzethez van nyitott leltárív).
4.2. Lehetőség van a leltározás során fellelt leltártöbblet rögzítésére. A művelet futtatásához az adott tárgyi leltár „Eszközök” fázisán állva a képernyőmentésen látható „Többlet felvitel” gombra kell kattintani.
A művelet segítségével (a térítésmentes átvétel rögzítéséhez hasonlóan) egy új tárgyi eszköz felvitelére nyílik lehetőség. A rögzítést a TE_27 Leltár többlet mozgásnemű tárgyi mozgással kell végezni. Az új tárgyi eszköz rákerül az érintett leltár ívre ideiglenes TEMPes bizonylatszámmal. Az új tárgyi eszköz rögzítés zárására a tárgyi eszköz adatlapján nincs lehetőség, a rögzítés zárást a Leltár felvételi ív zárása végzi majd el. A többletként felvitt tárgyi eszköz az utólagosan nyomtatott leltárívre nem kerül rá, viszont a leltár kiértékelő listán többletként szerepel. 4.3. Tárgyi eszköz törzs lista „részletes” PDF kimenetein új mező található: „Van idegen rész”. 5. LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKOD ÁS (CAFM)
5.1. Épület szinten új mező töltése lehetséges a Jellemzők lapfülön: „Szint feletti födém anyaga”. 5.2. Telkeken új mezők töltése lehetséges a „Jellemzők” lapfülön: III. rész bejegyzés III. rész bejegyzés leírás 6. EGYÉB 6.1. Nyitó számlák esetében új mezők váltak láthatóvá az adott számla adatlapján és a számla adatlistán: Eredeti bruttó érték Előző években pénzforgalmilag teljesült érték Eredeti deviza érték Előző éveken pénzforgalmilag teljesült deviza érték
2016.11.22. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. PÉNZÜGY 1.1. Csoportos kontírozási melléklet nyomtatás művelet esetén új szűrési paraméter érhető el: „A még nem nyomtatottakat”. Az új funkció használatához egy rendszerparaméter bekapcsolása szükséges, melyet szakmai rendszergazda szerepkörű felhasználók tudnak elvégezni. Az EOS a rendszerparaméter beállítását követően letárolja, hogy egy adott számlához kapcsolódóan milyen típusú dokumentumok (pl.: számla igazoló lap, kontírozási melléklet) lettek már kinyomtatva korábban, így az új szűrési paraméterrel a már kinyomtatott dokumentumok kiszűrhetőek. Központi Rendszer/Alapbeállítások/Rendszerparaméterek/Pénzügy Számvitel kieg/ Számla igazoló lap, kontírozási melléklet letárolása A rendszerből lekérdezhető, hogy mely számlákhoz milyen kontírozási melléklet került letárolásra a Pénzügy\Kimutatások\Számla igazoló lapok, kontírozási mellékletek menüpont alatt. 1.2. Lekérdezhetővé és összevonhatóvá váltak az azonos paraméterezéssel rögzített partnerek.
Azonos partnerek lekérdezése:
A művelet a következő paraméterek egyezőségét vizsgálja:
Adószám Közösségi adószám Csoportazonosító szám Külföldi adószám Adóazonosító jel Egyéb külföldi adóazonosító jel Őstermelői igazolvány szám Cégjegyzékszám Egyéb nyilvántartási szám Partner név + bankszámlaszám Partner név + partner cím
Azonos partnerek összevonása (kézi): Partnerek összevonására két lehetőség is adódik:
Az azonos partnerek lekérdezését követően indítható a partnerek összevonása a képernyőmentésen látható művelettel:
Az adott partner adatlapját megnyitva a Részletek gomb alatti művelettel:
A művelet indításakor meg kell adni a Fő partnert és a Törlendő partnert.
A művelet futtatását követően a törlendő partneren lévő korábbi forgalom teljes egészében átvezetésre kerül a fő partnerre, ezt követően pedig a törlendő partner törlésre kerül a rendszerből. FIGYELEM! A művelet nem visszavonható! 1.3. Új művelet érhető el szerződésekhez kapcsolódóan: „Új szerződés másolással”.
A művelet az adott szerződés minden paraméterét (sorait is) lemásolva új szerződést hoz létre. 1.4. Béres kötelezettségvállalás sor esetén új művelet érhető el a Részletek gomb alatt: „Kapcsolódó járulékos sor létrehozása”.
A művelet tetszőleges számú járulékos sor készítését teszi lehetővé a következő paraméterek megadását követően:
2. SZÁMVITEL
2.1. Új művelet érhető el a vegyes könyvelési bizonylatok sorain a Részletek gomb alatt: „Állományváltozási jogcím módosítása”.
A művelet segítségével egy könyvelési bizonylat sor Állományváltozási jogcíme írható át. A művelet az adott könyvelési bizonylat sorhoz kapcsolódó ellenszámla és az esetleges kapcsolódó költségvetési könyvelési sorok állományváltozási jogcímeit is módosítja a paraméterben megadottra. 2.2. Nem központi gazdasági események kódjainak képzéséhez beállítható egy állandó karakter, ezáltal egyedi gazdasági esemény kódok képezhetőek. A beállítást a HC Delta Kft. munkatársaitól lehet kérni.
3. TÁRGYI ESZKÖZ
3.1. Leltár felvételi listán új szűrési paraméter érhető el: „Belső tartozékokkal”. Az új paraméterrel eldönthető, hogy a leltár felvételi lista hozza a belső tartozékokat, avagy sem. 3.2. Csoportos terv szerinti ÉCS elszámolás indításakor beállítható, hogy készüljön-e PDF kimenet, avagy sem.
4. LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKOD ÁS (CAFM)
4.1. Épületek esetében két új mező érhető el az adott tárgyi eszköz Kiegészítő adatai között: Hivatalos megnevezés Közkeletű megnevezés
2016.10.28. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. KIEMELT FEJLESZTÉSEK 1.1. A költségvetési évet követő évi kötelezettségvállalás és követelés költségvetési főkönyvi
számok új főkönyvi szám típusokon elkülönítésre kerültek a költségvetési évi főkönyvi számoktól. Költségvetési évi követelés főkönyvi szám típusok: KOBEKV - Bevétel követelések KOAFKO - Bevétel követelések áfa érték Költségvetési évi kötelezettség főkönyvi szám típusok: KOKOTV - Kiadás kötváll KOAFKV - Kiadás kötváll áfa érték KOKOT - Kötelezettség KOAFKT - Kötelezettség áfa érték Költségvetési évet követő évi követelés főkönyvi szám típusok: KBEKVJ - Bevétel követelések éven túli KAFKOJ - Bevétel követelések ÁFA érték éven túli Költségvetési évet követő évi kötelezettség főkönyvi szám típusok: KKOTVJ - Kiadás kötváll éven túli KAFKVJ - Kiadás kötváll ÁFA érték éven túli KKOTJ - Kötelezettség éven túli KAFKTJ - Kötelezettség ÁFA érték éven túli 1.2. Pénzmaradvány átadás szervezeti egységek között
A maradvány könyvelés a nyitás során egy fix, és zárt rendszerben történik. Annak egyszeri könyvelését a későbbiekben módosítani nem szabad. Az intézményen belüli maradvány kötelezettségvállalással terhelt részét fél éven belül el kell költeni. Ha az elköltés nem valósul meg, akkor szükség lehet a pénzmaradvány szervezeti egységek közötti átadására. Telepes rendszer esetében annak érdekében, hogy mind a pénzügyi, mind a költségvetési könyvelésben egyezőség legyen, a telepek közötti pénzmozgást a bankszámla egyenlegét érintően kell könyvelni. Az új funkció a pénzmaradvány átadás könyvelését szolgáltatott egyszerűsíteni, megkönnyíteni.
Példa a pénzmaradvány átadásra: Az átadás könyvelési lépései „A” Telepet érintően: Mozgásnem
Tartozik
Követel
Érték
1
Pénzmaradvány átadás a pénzügyi számvitelben
KO_05
T3
K 414
-100
2
Előirányzat könyvelés
KO_06
T 001
K 09/81311
-100
3
Követelés könyvelés
KO_33
T 09/813121
K 0041
-100
4
Teljesítés könyvelés
KO_34
T 005
K 09/81313
-100
Az átvétel könyvelési lépései „B” Telepet érintően: Mozgásnem
Tartozik
Követel
Érték
1
Pénzmaradvány átvétel a pénzügyi számvitelben
KO_05
T3
K 414
100
2
Előirányzat könyvelés
KO_06
T 001
K 09/81311
100
3
Követelés könyvelés
KO_33
T 09/813121
K 0041
100
4
Teljesítés könyvelés
KO_34
T 005
K 09/81313
100
A fejlesztést követően lehetőség van a maradvány átadás könyvelési lépéseit egy kódtörzsben letárolni (Mozgásnem, Főkönyvi szám, Tartozik/Követel jelleg), majd a maradvány átadás műveletet a változó paraméterek (Összeg, Keretgazdálkodási adatok, Pénzforgalmi főkönyvi számok) megadását követően elvégezni. A könyvelési lépések rögzítése: Számvitel\Kód karbantartás\Főkönyvi lépés csoport Elsőként a könyvelési lépés kódját, nevét, valamint típusát kell megadni!
Ezt követően a „Kapcsolódó adatok” alatt lesz lehetőség a könyvelési lépéseket letárolni!
Művelet futtatása: Számvitel\Könyvelések\Maradvány átadás szervezeti egységek között
Magyarázatot igénylő mezők:
Könyvelési lépés csoport: Az előző lépésben rögzített kódot kell kiválasztani.
Átadó illetve Átvevő pénzforgalmi főkönyvi szám: Az átadó/átvevő szervezeti egység bankszámlájához kapcsolódó pénzforgalmi főkönyvi számot kell itt megadni!
Átadó és átvevő keretgazdálkodási adatok (témaszám, keret típus, keretgazdálkodási időszak): Mivel a maradvány kimutatása témaszámokon történik, kötelezően meg kell adni a maradvány átadást érintő témaszámokat, egyéb keretgazdálkodási adatokat!
A könyvelési lépések paraméterezésben a HC Delta Kft. munkatársai állnak szíves segítségükre! PÉNZÜGY 2.1. Szerződéses számlázás esetén új számlázási rend érhető el: „Szerződés sor csoport +
Partner név”. 2.2. A „nem iktatott tételes” mozgásnemű pénztár bizonylatok kapcsán új művelet érhető el
az adott pénztárbizonylat fázisgombjai között: „Könyvelési bizonylat nyomtatás”. A művelet az adott pénztárbizonylathoz tartozó könyvelési bizonylatot nyomtatja ki.
2.3. Új rendszerparaméter: „Folyamatos teljesítésű számla esetében a könyvelési dátum
meghatározás típusa”. Folyamatos teljesítésű számlák esetében így rendszerparaméteren beállíthatóvá vált az alapértelmezett könyvelési dátum meghatározásának módja. Lehetőségek: Számla teljesítés dátuma alapján (Alapértelmezett) Nincs alapértelmezett dátum meghatározás („Üres” állás) Elszámolási időszak kezdete Elszámolási időszak vége
2.4. A Szerződésekhez kapcsolódóan láthatóvá vált a teljesült és pénzforgalmilag teljesült
érték. Ennek érdekében a szerződés fejen illetve szerződés soron új mezők váltak láthatóvá: Bevétel teljesült összeg Bevétel pénzügyileg teljesült összeg Kiadás teljesült összeg Kiadás pénzügyileg teljesült összeg 2.5. Sztornó számla kiállításakor a „Számla/díjbekérő kelte” mező már nem kap alapértelme-
zett értéket! Így annak töltését a sztornó számla rögzítés zárását megelőzően tölteni kell!
5. SZÁMVITEL 3.1. Új rendszerparaméter: „Szigorú könyvelési dátum ellenőrzés”.
Az EOS a kötelező egyezőség, és a következetes költségvetési könyvelés fenntartása érdekében több ponton ellenőrzi a felhasználók által indított műveleteket. A rendszerparaméter kikapcsolt állapotban (alapértelmezett beállítás) csak figyelmeztet, bekapcsolt állapotban azonban tiltja a számviteli szabályszerűséget vélhetően sértő könyvelési tételek rögzítését, műveletek indítását.
Az ellenőrzés a következő területekre terjed ki: Könyvelési bizonylat rögzítés zárásakor (számla kontírozáskor is) a rendszer ellenőrzi, hogy a könyveléssel az esetleges végleges kötelezettségvállalás könyvelési dátuma korábbi lesz-e, mint az előzetes kötelezettségvállalás könyvelési dátuma. Számlák utalásba helyezésekor, a rendszer ellenőrzi, hogy az utalás értéknapja korábbi-e, mint a számla kontírozás dátuma (mivel így a számla kiegyenlítése is korábbi időpontra történne, mint a számla kontírozása). Számla kiegyenlítésekor a rendszer ellenőrzi, hogy a számla kiegyenlítési dátuma korábbi-e, mint a számla kontírozási dátuma. Az ellenőrzés szigorúságát szakmai rendszergazda szerepkörű felhasználók tudják szabadon módosítani a Rendszerparaméterek\Pénzügy Számvitel kieg lapfülön.
6. TÁRGYI 4.1. Csoportosan futatott, nagy erőforrás igényű műveletek (pl.: csoportos terv szerinti érték-
csökkenés, csoportos nullásra átminősítés, csoportos áthelyezés, stb.) esetén a művelet végrehajtását követően elkészülő PDF mérete korlátozásra került. Az új verziótól 500 db tárgyi bizonylatonként új PDF kerül létrehozásra.
7. LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS (CAFM)
Csak a CAFM modult használó ügyfelek esetén elérhető fejlesztések. 5.1. Az „Ingatlanok” tárgyi típusú tárgyi eszközökhöz új kapcsolódó adatok érhetőek el, tölthetőek fel: Művelési ágak: Telkek esetén több művelési ág is megadható vált. Tulajdonosok: Egy adott ingatlanhoz kapcsolódóan a tulajdoni hányadok megadásával, több tulajdonos is nevesíthető. Vagyonkezelők: A kezelt hányad megadásával megadhatóak az ingatlan vagyonkezelői. Tulajdonosi jogok gyakorlói: Művelési áganként több tulajdonosi joggyakorló is nevesíthető. Ezen kívül megadható a művelt terület nagysága is! 5.2. Nem technikai ingatlanok esetén szabadon módosíthatóvá vált a „Jogviszony”. 5.3. Adott ingatlan adatlapjának „Jellemzők” lapfülén új tölthető mezők érhetők el: Ingatlan védettségi leírás Egyéb tulajdoni lap bejegyzés Egyéb tulajdoni lap bejegyzés leírás 5.4. Tárgyi eszközöket lehetőség van CAFM azonosító alapján is sorba rendezni, valamint a tárgyi eszköz adatlista feletti szűrési feltételek között a CAFM azonosítóra is szűrni.
8. EGYÉB 6.1. Módosíthatóvá vált a Dolgozó szervezeti egysége.
2016.10.10. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. KIEMELT FEJLESZTÉSEK 1.1. Elkészült az a szerviz funkció, mellyel utólagosan lekönyvelhetővé váltak a már pénzforgalmilag rendezett, részben rendezett devizás számlákhoz kapcsolódó esetlegesen elmaradt árfolyam-különbözet könyvelések (pl.: az automatikus könyvelés funkció fejlesztését megelőző időszakban nem lekönyvelt árfolyam-különbözet könyvelések, ill. nem bekapcsolt funkció esetében elmaradt könyvelések)! A funkció használata során megadhatóak a könyvelés dátumai is! (Így pl. év eleji lezárt időszaki elmaradt könyvelések is legenerálhatóak nyitott időszakba). A funkció kizárólag a HC delta Kft. által indítható, az érintett számlabizonylatok előzetes egyeztetését követően.
2. PÉNZÜGY 2.1. „Egyenlegközlőn” és „Fizetési felszólítón” új szűrési paraméter érhető el: „Pénznem”. 2.2. Partner törzs adatlista és adatlista feletti szűrési feltétel is bővült a „Telephely” paraméterrel. 2.3. Iktatott tételről számla készítés műveletnél kötelezően meg kell adni a „Számla/díjbekérő keltét”. A számla fejen korábban megadott „Számla/díjbekérő kelte” mező értéke erre az új dátumra fog változni, valamint a számlaképen is az újonnan megadott dátum fog szerepelni, mint „Számla kelte”.
3. EGYÉB 3.1. Tárgyi eszköz forgalom lista Excel kimenete bővült a „keret típus” mezővel! 3.2. Készlet forgalom lista bővült a „Készlet mozgáscsoport” szűrési feltétellel, valamint a lekérdezés Excel kimenetére is kikerült az új mező!
2016.09.16. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
KIEMELT FEJLESZTÉSEK 1.1. Elkészült a fejlesztés, amely során ERA szinten tudjuk ellenőrizni, hogy az előzetes, illetve a végleges kötelezettségvállalás értéke ne lépje túl az eredeti ill. módosított előirányzat könyvelés értékét. A funkciót egy háromállású rendszerparaméter vezérli (ERA maradvány ellenőrzés)! Lehetséges paraméter állások: Kód
Megnevezés
F
Figyelmeztetés mellett
I N
Igen Nem
Megjegyzés A rendszer figyelmezet, hogy a könyveléssel mely ERA-k esetén változna a maradvány negatív irányba, de a figyelmeztetést tovább lehet lépni. Szigorú maradvány ellenőrzés. A rendszer tilt minden olyan könyvelést, amivel az ERA szintű maradvány negatív irányba változna. Nincs maradvány figyelés (Alapértelmezett beállítás)
A funkciót szakmai rendszergazda jogosultságú felhasználók is be tudják kapcsolni a Rendszerparaméterek/Pénzügy Számvitel kieg lapfülön.
2. KERETGAZDÁLKODÁS
2.1. Új lista érhető el a Keretgazdálkodás/Kimutatások menüpont alatt azon ügyfeleink részére, akik használják a munkaszám kezelést: „Témaszám - munkaszám lista”. 2.2. Témaszám adatlistára és adatlista feletti szűrési feltételek közé is kikerült a „Van téma szintű maradvány ellenőrzés” szűrési lehetőség.
3. PÉNZÜGY 3.1. Gazdasági esemény „Ritkán használt”-nak jelölhető a Gazdasági esemény Fej adatai között! A ritkán használt gazdasági eseményeket a gazdasági esemény adattábla felett egy új szűrővel lehet „nem láthatóvá” ill. újra „láthatóvá” tenni. Ha a szűrés a „Rendszeresen használt” beállításon áll, úgy a ritkán használt gazdasági események nem látszódnak majd. Ha a szűrő a „Nincs szűrés” beállítást kapja, akkor az így jelölt gazdasági események újra láthatóvá válnak. A funkció szerepe, hogy könyveléskor, számla kontírozáskor az így paraméterezett gazdasági események ne legyenek láthatóak a könyvelő, kontírozó számára, leegyszerűsítve ezzel a megfelelő gazdasági esemény kiválasztását.
3.2. Béres jellegű kötelezettségvállalások csak azon felhasználók számára láthatóak, ill. módosíthatóak, akik rendelkeznek a „0195-Béres köt.váll karbantartás” jogosultsággal. 3.3. Kötelezettségvállalássor lista szűrési feltételei bővültek a „Pályázat finanszírozási mód” és „Keret típus” szűrési feltételekkel. 3.4. Fogadott kötváll értékmódosítások esetén új művelet érhető el az adatlap fázisműveletei között: „Érvénytelenítés”. Míg a „Fogadott bizonylatok sztornózása” művelet, csak az importban szereplő keretbizonylatokat sztornózza, addig az „Érvénytelenítés” a keretbizonylatok sztornózása mellett magát az import rekordot is érvényteleníti, így az állomány újra befogadhatóvá válik a jelenlegi állományi névvel. 3.5. Számla bizonylatok „Kapcsolódó adatai” között láthatóak mindazok a tárgyi eszköz bizonylatok, melyeken az adott számla megszólításra került.
3.6. Kintlévőség lista Excel kimenete bővült a „Partner minősítés” oszloppal! Az oszlopba az egyes partnereken (Kapcsolattartás lapfülön) megadott Szállítói/vevői minősítési kategóriák listázódnak az egyes számlák szállító/vevő jellegének függvényében. 3.7. Kintlévőség listán új szűrési paraméter érhető el: „Pénznem”
4. SZÁMVITEL 4.1. Tételes főkönyvi kivonat szűrési feltételei bővültek a „Szerződés” és „Szerződéssor” szűrési feltételekkel. 4.2. Könyvelt ERA lista lekérdezhetővé vált témaszám bontásban is! 4.3. Új lekérdezés érhető el a Számvitel/Beszámolók menüpont alatt: „Főkönyvi szám – mérlegsor lista”. A lista segítségével lekérdezhető, hogy az egyes főkönyvi számok, mely mérlegsorhoz vannak hozzárendelve. 4.4. Főkönyvi szám adatlista feletti szűrési feltételei bővültek a „Van bevétel elvonás” szűrési lehetőséggel. 4.5. Összesített főkönyvi kivonat esetén új Excel kimenet érhető el: „Főkönyvi kivonat összesítés”. Az új kimenet az alapvető mérlegösszefüggések ellenőrzését szolgálja az 1-4, 5-9 számlaosztály, és a másodlagos könyvelés tekintetében.
5. TÁRGYI ESZKÖZ
5.1. A tárgyi eszköz karton lista lekérdezhetővé vált az előző évek forgalmával is. Ugyanígy tárgyi eszköz karton is nyomtathatóvá vált az előző évek forgalmából! A funkció beállítása minden ügyfelünk esetében speciális paraméterezést igényel, így a beállítást a HC Delta Kft. munkatársaitól szükséges kérni.
2016.07.01. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
KIEMELT FEJLESZTÉSEK 1.1. Adott előlegek esetén az előleg ÁFA értékhez tartozó állományi ellenszámlák már nem gazdasági eseményeken határozódnak meg, hanem az adott előleges főkönyvi szám ÁFA levonás típusaihoz van hozzárendelve a számlatükörben (a korábbi 42-es állományi számlák helyett 36-os állományi számlák kerültek létrehozására, és az egyes ÁFA levonás típusokhoz egyedileg hozzárendelve). Előleges gazdasági eseményre való könyveléskor, így a rendszer nem gazdasági eseményről, hanem az előleges főkönyvi számról hozza az ÁFA levonás típusnak megfelelő ÁFA értékes ellenszámlát! Ennek megfelelően változott az előleges gazdasági események felvitelének módja is! Gazdasági eseményt lehetőség van a fej adatok között előlegesnek jelölni, így az ÁFA értékre vonatkozó kötelezettség ellenszámlák megadására már nem lesz lehetőség! Kapott előlegek esetén is előlegesnek jelölhető a gazdasági esemény, azonban ebben az esetben az ÁFA értékre vonatkozó követelés ellenszámlák megadása továbbra is kötelező a gazdasági eseményen!
1.2. Devizás előleg számlához (devizás számla előleges részéhez) kapcsolódóan is automatikusan könyvelésre kerül az „árfolyam-különbözet” az adott számla kiegyenlítésével, azon ügyfeleiknél, akik használják „az automatikus árfolyam különbözet könyvelés” funkciót! Mivel jogszabály szerint előleghez nem kapcsolódhat a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet szerinti árfolyam-különbözet, így az „árfolyam-különbözet” értéke sajátosan kerül lekönyvelésre!
Példa:
Kontírozás Kiegyenlítés Árfolyam-különbözet könyvelés (Az árfolyam-különbözet összegével
Adott előleg Nyereség Veszteség T3651 T3651 - K3659 K3659
Kapott előleg Nyereség Veszteség T3679 T3679 - K3671 K3671
T3659 - K3
T3659 - K3
T3 - K3679
T3 - K3679
T3659 K3651
T3651 - K3659 T3659 - K3
T3679 K3671 T3 K3679
T3671 - K3679
1.3. Elkészültünk azzal a fejlesztéssel, amely a 4/2013-as Kormányrendeletben foglaltak szerint biztosítja a teljesítések nyilvántartási számláin (003 – Kiadások nyilvántartási ellenszámla és 005 – Bevételek nyilvántartási ellenszámla főkönyvi számok) könyveltek forgalmának lekérdezését tevékenység jelleg, valamint kormányzati funkciónként tagolva. A lekérdezéshez az összesített főkönyvi kivonatot kell lekérni „Egységes számlatükör szerinti halmozással”. Az érintett nyilvántartási ellenszámlák forgalmát a következő formátumban listázzuk (könyvviteli számla kódja):
1-3 karakter: 003/005 – Kiadási/bevételi ellenszámla 4. karakter: 1/2/3/X – Alaptevékenység/Vállalkozási tevékenység/Általános kiadások/nem ismert a tevékenység jellege
5- karaktertől: Kormányzati funkció kódja
Azon könyvelési tételeknél ahol nem áll rendelkezésre minden információ az adott kategória listázásához, csak hiányosan tudjuk hozni a könyvviteli számla kódját, illetve ebben az esetben nem töltjük a könyvviteli számla nevét sem!
1.4. Devizás számlák esetében megjelent egy új mező számlafejen, és számlasoron: „ÁFA-érték forintban kifejezve”. Amennyiben a devizás számla tartalmaz ÁFA-értéket, úgy az ÁFA-árfolyam mezők helyett ezt az új mezőt kell tölteni. A számla ÁFA-bizonylata fillérre pontosan ezzel az ÁFA-értékkel fog létrejönni. Fordított ÁFA-s devizás számlák esetében továbbra is az ÁFA-árfolyam mezők töltése szükséges. Amennyiben a számla rögzítéskor számlasorokon megadtuk az ÁFA értéket forintban kifejezett értékét, úgy ezt az ÁFA értékes kontírozási sorokon is meg kell tennünk annak érdekében, hogy a számlasorok és a kontírsorok szinkronban legyenek! A forintban kifejezett ÁFA értéket az ÁFA értékes sort Módosítással megnyitva a Deviza adatok fülön tudjuk megadni. Ha a kontírozási adatok és értékadatok helyesek, kontírozás zárhatjuk a számlát!
2. PÉNZÜGY 2.1.
Új oszlopok kerültek a Kintlévőség lista Excel kimenetére: „Tartozás összesen”, mely a viszonyítási dátum időpontjában fennálló összes tartozást mutatja (határidőn belüli tételekkel együtt). Viszonyítási dátumon belül kiegyenlített érték
2.2. Iktatott tételek – kontírsorok lista szűrési feltételei közé és Excel kimenetére is kikerült a „Munkaszám” mező! A szűrési feltétel, és az Excel kimeneten szereplő „Munkaszám” oszlop is csak abban az esetben látható, ha rendszerparaméteren engedélyezett a „Munkaszám megadás forgalmi adatokon”.
2.3. Számla adatlapra a Partner címe alá kikerült a Partner adószáma is.
3. SZÁMVITEL 3.1. Tételes főkönyvi kivonat Excel kimenetére rákerült a „Számlaszám” oszlop!
4. KERETGAZDÁLKODÁS Új művelet érhető el témaszámhoz kapcsolódóan, az adott témaszámot módosítással megnyitva a részletek gomb alatt: „Szervezeti egység módosítás”. A művelet a témaszámon, és a témaszámhoz kapcsolódó összes forgalmi adaton átírja a szervezeti egységet a paraméterben megadott szervezeti egységre! (A művelet futtatásához 0003-Szevíz művelet futtatás jogosultság szükséges)
4.1.
4.2. Új művelet érhető el a témaszámhoz kapcsolódóan, az adott témaszámot módosítással megnyitva
a részletek gomb alatt: „Átvezetés”. A művelet egy témaszám teljes forgalmát átvezeti a cél témára. FIGYELEM!!!! A forrás témaszám a következő szerver újraindítás után automatikusan törlésre kerül. A művelet nem visszavonható! (A művelet futtatásához 0003-Szevíz művelet futtatás jogosultság szükséges)
A művelet lefutatásának feltételei: A forrás és a cél témaszám szervezeti egységének azonosnak kell lennie. A cél témának rendelkeznie kell a forrás témaszám összes kerettípusával (amelyik kerettípushoz forgalom kapcsolódik). Amennyiben a forrás témaszámon a „Bevételnél/Kiadásnál kötelező a köt.vállalás megadása”, vagy a „Kötelező köt.vállaláson a munkaszám megadása” paraméter aktív, úgy ezen paramétereknek a cél témaszámon is így kell állniuk. Ha a forrás és cél témán eltérően van paraméterezve a bevétel elvonás/felosztás, úgy az átvezetéssel nem fog változni/újragenerálódni a könyvelések már meglévő bevétel elvonása, felosztása. 4.3. Új lista érhető el a Keretgazdálkodás\Kimutatások menüpont alatt: „Témaszám - munkaszám lista”. 4.4. Az alábbi lekérdezések bővültek a munkaszám szűrési feltétellel: Témaszámok halmozott forgalma Témaszámok halmozott forgalma kerettípusonként Témaszámok halmozott forgalma kiadáskódonként
Témaszámok halmozott forgalma forráskódonként Témaszámok halmozott forgalma időszakonként Témacsoportok halmozott forgalma Kötelezettségvállalások forgalma
4.5. Új lista érhető el a Pénzügy\Kimutatások menüpont alatt: „Bankban feldolgozott tételek”. A listán az egyes bank kivonat sorokhoz kapcsolódó könyvelési forgalmat kérdezhetjük le. 4.6. Kötelezettségvállalás sor Excel kimenete két oszloppal bővült: Aktualizált nyitó (Az aktualizálás során áthozott kötvállsorok lekönyvelt értéke)
Kézi nyitó módosítás (felhasználó által nyitóba könyvelt kötváll. érték módosítások értéke)
5. TÁRGYI ESZKÖZ 5.1. Tárgyi eszköz bekerülési bizonylatokra rákerült a Partner neve. 5.2. Tárgyi eszköz karton fejlécére rákerült a Felelős személy neve.
6. EGYÉB 6.1. Felhasználóinknak lehetősége van kézzel is rögzíteni bankszámla kivonatokat! A banki kivonat és a sorok rögzítésekor minden olyan adatot meg lehet, és meg is kell adni, mint ami egy elektronikus kivonatban is megjelenik. A bank kivonat rögzítés zárása után lehetőség van számla kiegyenlítés, vegyes könyvelés indítására ugyanúgy, mint a beolvasott kivonatok esetén. Bank kivonat felviteléhez a bank kivonat adatlistán állva az gombra kell kattintani. Ezután a fej adatokat, majd a sorokat kell berögzíteni (Csak „EGYEB”-es típusú sorok rögzíthetőek, CSEKK-es és UTALAS-os sorok nem). Fej adatok között minden esetben kézzel kell megadni a „Nyitó egyenleg”, „Terhelések összesen”, „Jóváírások összesen” mezőket! A felvitel a bank kivonat rögzítés zárásával végződik, mely a Részletek gomb alatt található. Rögzítés zárást követően, új bank kivonat sor már nem lesz rögzíthető, valamint a korábbi sorok és maga a bank kivonat sem lesz már törölhető.
6.2. Bank kivonat fogadáskor amennyiben a megjegyzés mezőben egy már EOS-ba rögzített kiegyenlíthető számla Iktatószáma/készített számla száma szerepel, úgy a rendszer automatikusan megkeresi és hozzákapcsolja az adott tételt a bank kivonat sorhoz a banki fájl beolvasásakor, elkészítve a TEMP-es pénzforgalmi bizonylatot, csakúgy mint a rendszerből indított utalásos tételek esetén! A feladást továbbra is kézzel szükséges elvégezni. 6.3. Könyvelési bizonylat „Könyvelési lépések lista”-ra kattintva lekérdezhetőek az adott könyveléshez tartozó könyvelési tételek (Kapcsolódó könyvelés esetén, a főbizonylat könyvelési lépéseivel együtt, főbizonylat esetén minden kapcsolódó könyveléssel együtt).
6.4. CAFM helyiség esetén új mezők adhatóak meg a „Jellemzők” fül alatt: Téli hűtési hőmennyiség igény (W) Nyári fűtési hőmennyiség igény (W)
2016.06.22. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
KIEMELT HÍREK 1.1. Mozgásnemekkel kapcsolatos válatozások:
Megszűnt a „KO_03 - Számlához kapcsolódó vegyes könyvelés” mozgásnem. Helyette a „KO_01 – Vegyes könyvelés” mozgásnem használható, a KO_03-al megegyező funkcionalitással (KO_01-es mozgásnem esetén is engedélyezett lett a számla hivatkozás megadás). Megszűnt a „KO_29 - Számlához kapcsolódó pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménynyel”. Helyette a „KO_28 - Pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménnyel” mozgásnem használható, KO_29-el megegyező funkcionalitással (KO_28-as mozgásnem esetén is engedélyezett lett a számla hivatkozás megadás). Engedélyezett lett a számla megadása a „KO_05 – Pénzforgalomhoz kapcsolódó vegyes könyvelés”, a „KO_15 – Nyitó könyvelés” és a „KO_32 – Teljesítés átterhelés (vegyes könyvelés) gazdasági eseménnyel” mozgásnemek esetén.
A megszűnt mozgásnemeken lévő korábbi könyvelési bizonylatokon a változásoknak megfelelően átvezetésre kerültek a mozgásnem hivatkozások! 2. KERETGAZDÁLKODÁS 2.1. Excel állományból való keret bizonylat fogadás esetén az érvénytelenítés művelet törli a nem rögzítés zárt keret bizonylatokat, másrészt érvényteleníti a rögzítés zárt keretbizonylatokat. 2.2. A
kötelezettségvállalások
forgalma
lista
új
szűrési
paraméterekkel
bővült:
Köt.vállalás típus Köt.vállalás jelleg Keretgazdálkodási időszak
2.3. A „Témaszám – kapcsolódó főkönyvi szám lista” bővült a „Nem használható témaszámok” szűrési feltétellel. 2.4. Kötelezettségvállalás sor lista Excel kimenetére rákerült a „Kötváll jelleg” oszlop. 2.5. „Keretmozgás lista” Excel kimenetére rákerült a „Keret mozgáscsoport” oszlop. 2.6. Az EOS új fejlesztésével kötelezettségvállalásból generálható szerződés! A művelet indításához az adott kötelezettségvállalás Részletek gombja alatti „Szerződés generálás” műveletet kell elindítani.
A szerződés fontos paramétereinek megadását követően elkészül a szerződés és elkészülnek a szerződés sorok. A szerződés sorok az áfa alapos és hozzá tartozó áfa értékes kötelezettségvállalás sorok összevonásával jönnek létre. 3. PÉNZÜGY 3.1. Banki kivonatsor zárás akkor is futtatható, ha nincs a banki kivonat sorhoz tétel rendelve. 3.2. A Pénzügy/Kimutatások menüpont alatt új lista érhető el: „Partnerek címei”. 3.3. Elkészült fejlesztésünkkel lehetővé vált számlasoronként eltérő mértékű engedmény/felár rögzítése. Ez esetben számlafejen az "Alapértelmezett engedmény/felár", és az "Engedmény/felár százalék" mezőket üresen kell hagyni. Lehetőség van egyik számlasoron engedmény, míg egy másikon felár, továbbá ezek mellett engedmény/felár nélküli számlasor rögzítésére is. 3.4. Iktatott tételek – bizonylatok lista Excel kimenetére kikerült a Deviza árfolyam. 3.5. Pénzforgalmi időszak adattáblára kikerültek a forint és Deviza/Valuta nyitó, bevétel, kiadás, egyenleg oszlopok. 3.6. A számla könyvelések lista bővült az „Egyenleg” oszloppal. 3.7. Utalási összesítőre rákerült a „Partner bankszámlaszám” oszlop. 4. SZÁMVITEL
4.1. Tételes főkönyvi kivonaton új szűrési paraméter: „Fogadott számla adat”. A szűrési paraméterrel a NEPTUN-ból fogadott tanulmányi feladás állományok által könyveltekre lehet szűrni. 4.2. A mérleg lekérhető könyvelési bizonylat bontásban.
4.3. Könyvelt ERA listára új szűrési paraméter került: „Csak a forgalommal rendelkező ERA kódokat”. Ha a paraméter aktív, csak a forgalommal rendelkező rovatokat listázzuk. 4.4. Tételes és az összesített főkönyvi kivonat lista bővült a „Számla” szűrési feltétellel! Ezáltal főkönyvi oldalról is lekérhetővé váltak a számlákhoz kapcsolódó könyvelések. 4.5. Amennyiben egységes számlatükör szerinti halmozással kérjük le az összesített főkönyvi kivonatot, úgy lehetőségünk lesz technikai főkönyvi számokkal, vagy a nélkül lekérni a listát! Ehhez új szűrési paraméter készült: „Technikai főkönyvi számokkal”. 4.6. Állományból való könyveléshez kapcsolódóan megszűnt a „Fogadott könyvelések sztornózása” művelet. Helyette a Részletek gomb alatt található „Érvénytelenítés” művelet használható kibővített funkcionalitással. Az Érvénytelenítés művelet funkciói: Törli a rögzítés záratlan könyvelési bizonylatokat Sztornózza a már rögzítés zárt könyvelési bizonylatokat A könyvelés import által létrehozott kötelezettségvállalás sorok értéknullázásra kerülnek A könyvelés import érvénytelen státuszúvá válik. 4.7. „Főkönyvi forgalom analitikus kimutatása” lista szűrési feltételei bővültek a „Napló” szűrési feltétellel. 4.8. Összesített főkönyvi kivonat Excel kimenetére rákerült az ERA kód+név oszlop.
5. TÁRGYI 5.1. Könyvelési időszak zárás mintájára elkészült a Tárgyi időszak zárás funkciója. Tárgyi időszak zárást követően az adott időszakra már nem lehet bizonylatot rögzíteni az EOSban. A tárgyi időszak zárás művelete a könyvelési időszak zárással megegyezően a „Könyvelési időszak” menüpontban indítható, az adott könyvelési időszakot megnyitva a Részletek gomb alatt. 5.2. Leltár felvételi lista új szűrési paraméterrel bővült: „Jóváhagyottakat”. Ezáltal szűrhetünk a jóváhagyott, ill. a nem jóváhagyott leltársorokra. 6. KÉSZLET 6.1. Készlet érték lista Excel kimenete bővült a „Mennyiségi egység”, „Nyitó mennyiség”, „Bevét mennyiség”, „Kivét mennyiség”, „Aktuális mennyiség” oszlopokkal. 6.2. „Készlet-számlakapcsolat lista” Excel kimenete bővült az „Anyagos kontírsorok öszszege” oszloppal. Az új oszlop mezőibe azon számla kontírsorok összegét halmozzuk, melyen lévő főkönyvi szám anyagosnak van jelölve.
7. EGYÉB
7.1. A rendszerből törlésre került a „Kartonsorszám” mező (érintett modulok: a Tárgyi eszköz, Készlet, és Pénztár modul), így a továbbiakban a rendszerből készíthető bizonylatokon sem lesz látható a Kartonsorszám. 7.2. Rendszerparaméter függvényében készlet bizonylat rögzítésekor a készlet bizonylat sor, illetve készletértékesítéskor a számlasor vonalkód mezőjén állva, vonalkód olvasóval is beolvashatóvá válik az adott cikk vonalkódja. A rendszer a beolvasott vonalkód alapján automatikusan megkeresi a vonalkódhoz tartozó cikket, és feltölti az említett bizonylatsorok cikk mezejét, mely természetesen utólag módosítható. 7.3. Előfordulhat, hogy egy nem magyar partnerünk regisztrál Magyarországon magyar adószámért. Magyar telephelye nincs, magyar címe nincs, csak magyar adószáma van. Ennek okán elkészült EOS-ban egy fejlesztés, mely lehetővé teszi az ilyen paraméterekkel rendelkező partnerek adatainak teljes körű rögzítését. Amennyiben egy partner országa nem Magyarország, és töltve van partneren az adószám mező, rögzíthető hozzá az országától eltérő területi besorolású partnertípus, valamint a nem magyar cím is. Így például egy németországi címmel, és magyar adószámmal rendelkező partnerhez rögzíthető belföldi területi besorolású partnertípus.
2016.06.01. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
KIEMELT FEJLESZTÉSEK
1.1.
DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS
Költségvetési könyvelést folytató ügyfeleink részére elkészült az EOS-ban a devizás számla kiegyenlítéséhez kapcsolódó automatikus árfolyam különbözet könyvelés funkciója, így devizás számla kiegyenlítésekor (bankban, pénztárban, egyéb számlaoldali kiegyenlítéskor) ügyfeleinknek már nem kell (és a rendszerparaméter beállítása után nem is szabad) azt külön vegyes könyvelési bizonylaton lekönyvelniük. Az árfolyam különbözet könyvelés a számla kiegyenlítésével automatikusan létrejön, számlához kapcsolódó könyvelésként! A könyvelt tételek megtekinthetőek számlához kapcsolódóan a „Könyvelések” menüpont alatt, illetve főkönyvi lekérdezések által a KO_46, KO_47-es mozgásnemekre szűrve. Az árfolyam különbözet könyvelések keretgazdálkodást hajtanak, így a könyvelési bizonylatok által könyvelt értékek a számla kontírozásnak megfelelő témaszámokon és kerettípusokon meg fognak jelenni a megfelelő keretgazdálkodási kategóriákban. A Kincstár által a devizában végrehajtott műveletek után felszámított jutalékot (0,4 ezrelék) banki kivonat sorhoz kapcsolódó tételként továbbra is könyvelni szükséges. Javasoljuk, hogy a funkció használatának igényét mielőbb jelezni szíveskedjenek a HC Delta Kft. munkatársai felé! Az árfolyam különbözet könyveléssel kapcsolatos további információkért, a működés pontos menetéről, a program által könyveltekről (akár konkrét saját példán keresztül) a HC Delta Kft. munkatársaival lehet bővebben konzultálni.
1.2.
DEVIZÁS SZÁMLA RÉSZKIEGYENLÍTÉS
Elkészült az EOS-ban a devizás számlák részkiegyenlítésének funkciója. Az automatikus árfolyam különbözet könyvelés részkiegyenlítések esetében is automatikusan megtörténik a rendszerparaméter beállítását követően. Az előző pontban jelzett rendszerparaméter beállítását a HC Delta Kft-től külön kell kérni!
1.3.
NEM LEVONHATÓ ÁFA ÁTKÖNYVELÉS
2016-tól változtak a vissza nem igényelhető ÁFA könyvelésének szabályai. A változás lényege, hogy a vissza nem igényelhető ÁFA nem kerülhet egyből a 84-es főkönyvi számra, szükséges azt átvezetni a 36-os főkönyvi számon. Elkészült EOS-ban egy fejlesztés, ami az iktatott tételekhez, és a vegyes könyvelési bizonylatokhoz tételesen és automatikusan generálja a „Vissza nem igényelhető ÁFA átkönyvelési bizonylata”-t (áfa alapot és értéket is tartalmazó vegyes könyvelések esetén a könyvelési bizonylat rögzítés zárásával, iktatott tételek esetén a számla kontírozás zárásával). Az ÁFA átkönyvelési bizonylat könyvelést követő bizonylatként iktatott tételek esetében együtt mozog a számla kontírozásával, illetve a kontírozás visszavonásával, vegyes könyvelési bizonylatok esetén azok sztornózásával, ellenkönyvelésével. A bizonylat kizárólag a pénzügyi számvitel főkönyvi számaira könyvel. A bizonylat az eredeti könyvelési bizonylaton szereplő ÁFA-értékes főkönyvi számról könyveli át a tételt a rendszerparaméteren beállított „Vissza nem igényelhető ÁFA átkönyvelés fők.száma”-ra, a 8435191-re, ÁFA-körön kívüli paraméterekkel, az eredeti
bizonylatsoroknak megfelelő keretgazdálkodási adatokkal (témaszám, kerettípus, keretgazdálkodási időszak), ugyanakkor a keretgazdálkodási bizonylat készítése nélkül. Az ÁFA átkönyvelési bizonylat, illetve a bizonylat által könyveltek megtekinthetőek a fő bizonylat (vegyes könyvelés esetén maga a vegyes könyvelési bizonylat, illetve iktatott tétel esetén a kontírozási bizonylat) feldolgozás fülén keresztül, valamint lekérdezhetőek a főkönyvi listák által a „KO_49- Vissza nem igényelhető ÁFA átkönyvelés” mozgásnemre szűrve! EOS új programverziójára való frissítéssel egyidejűleg visszamenőleg elvégezzük 2016-ban a „Vissza nem igényelhető ÁFA átkönyvelési bizonylata” generálását az aktuális évi, nem levonható ÁFA levonástípussal könyvelt, illetve kontírozott tételekhez kapcsolódóan. Fontos, hogy a „Vissza nem igényelhető ÁFA átkönyvelési bizonylata” könyvelési, és teljesítés dátuma megegyezik az alap könyvelési bizonylat dátumaival, így a visszamenőleg generált bizonylatok zárt könyvelési időszakokba is könyvelnek! Egyúttal kérjük ügyfeleinket, hogy a nem levonható ÁFA átkönyveléshez kapcsolódó korábbi vegyes könyveléseiket sztornózzák!
PÉNZÜGY 2.1. Valuta pénztárban, ha a pénztár napja nem munkanap, illetve ha nem áll még rendelkezésre az adott napi MNB árfolyam, akkor az EOS bevételi bizonylatok esetében az előző munkanapi árfolyamot kínálja be a kiegyenlítéshez.
2.2. Számlához kapcsolódó könyvelések összesítője lekérhető PDF formátumban is az adott számla adatlapján a „Könyvelések összesítve” fázisgomb alatt.
2.3. Új művelet érhető el egy könyvelési bizonylat egy adott sorára állva (vegyes könyvelés, és számla kontírozás esetében is használható): „Új sor másolással”. A művelet az adott könyvelési bizonylat sort a teljes paraméterezésével együtt másolja le (keretgazdálkodási adatok, érték adatok, ÁFA adatok, stb.). A művelet csak ÁFA alapos könyvelési bizonylat sorról indítható, és amennyiben ezen töltve vannak az ÁFA paraméterek úgy ennek megfelelően ÁFA értékes könyvelési bizonylat sor is generálódik.
2.4. Számla adatlapról is lehet vegyes könyvelési bizonylatot rögzíteni. Ehhez a számlát módosítással megnyitva a „Vegyes könyvelés” fázisgombra kell kattintani! 2.5. Kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó állomány változás könyvelések lekérhetőek összesítve is! Ehhez az adott kötelezettségvállalást módosítással megnyitva az „ÁV könyvelések összesítve” fázisgombra kell kattintani.
3. KERETGAZDÁLKODÁS 3.1. Új lista található a "Keretgazdálkodás - Kimutatások" menüpontban: "Témaszám ÁFA-levonástípus lista". A lista az egyes témaszámokhoz kapcsolt ÁFA-levonásítpusokat, és kiadásos ÁFAtémákat tartalmazza.
4. SZÁMVITEL 4.1. A következő mozgásnemek esetében is lehetőség van számlához kapcsolódóan könyvelni:
KO_15 Nyitó könyvelés, KO_16 Nyitó könyvelés évközi, KO_18 Nyitó könyvelés évközi nem kergazd. telj
5. EGYÉB 5.1. Partnerkeresés: Egyszerűsödött a partnerek keresése, választása. A "Partner" mező a teljes névben, a rövid névben, és a kódban is keres. 5.2. Átalakult a menürendszer! Az elsődleges szempont a munkafolyamat szerinti elrendezés lett. A változás kizárólag a fő menüpontokat érinti, azokon belül, az egyes almenük sorrendje nem módosult. 5.3. Érvényteleníthetőek a partnerek a részletek gomb mögött található művelettel. Érvénytelenített partner nem szólítható meg kódokon, bizonylatokon. Az érvénytelenítés visszavonható. 5.4. A megfelelő partner kiválasztását megkönnyítendő, rákerült a partner adattáblára a székhely cím településének neve. 5.5. CAFM kezelő szerepkörrel (0046) rendelkező felhasználóink számára elérhető váltak a következő menük: Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz törzs Ezáltal a fenti szerepkörrel rendelkező felhasználók képesek lesznek tárgyi eszközön CAFM nyilvántartásba vételt indítani. 5.6. Az EOS-ból készülő minden PDF formátumú bizonylatra rákerül a nyomtatás ideje, az adatbázis neve ahonnan a bizonylat készült, valamint a PDF-et lekérő felhasználó neve. 5.7. Az EOS-ból készülő könyvelési bizonylatok PDF-jére a nyomtatás időpontja mellett a rögzítés zárás időpontja is rákerül. 5.8. Új PDF készült a "Készlet forgalom lista"-hoz, a neve: "Időszaki készletértékesítés", és kizárólag az alábbi mozgásnemeket listázza: AK_14 Készletértékesítés (számla) AK_14S Készletértékesítés (számla) sztornó AK_01 Raktári eladás AK_01S Raktári eladás sztornó 5.9. A „Saját felhasználói beállítások” menüpont alatt beállítható, hogy a különböző lekérdezések PDF kimenetén a szűrési feltételek több sorban jelenjenek meg! 5.10. Új felhasználói szerepkör érhető el: 0056- „Tárgyi eszköz előfeldolgozó”. A szerepkör alkalmas a tárgyi eszköz nyilvántartásba vétel kezeléséhez, és kapcsolódó alapműveletek elvégzéséhez. 5.11. Új Tárgyi eszköz típus érhető el: „Részesedések”. Ezáltal „részesedések” is rögzítőek a tárgyi eszköz törzsbe.
2016.04.07. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
KIEMELT FEJLESZTÉSEK
1. 1.1.
PÉNZFORG ALOM NÉLKÜLI SZÁMLA KIEGYENLÍTÉS
Főkönyvileg igazolt, Részben pénzforgalmilag rendezett (nem devizás) számlák esetében a számlát módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt elérhető a Pénzforgalom nélküli rendezés funkció! A művelet az elengedett követelés, behajthatatlan követelés, elengedett kötelezettség rendezésére szolgál!
A művelet indításakor kötelezően megadandó a pénzforgalmi rendezés dátuma, pénzforgalmi rendezés főkönyvi száma, napló és hivatkozási szám. Ezzel kapcsolatban új főkönyvi számok kerültek a számlatükörbe: 84321-Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések (keretgazd.) 84331-Más okból behajthatatlanként leírt követelések (keretgazd.) 8435241-Behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés könyv szerinti értéke (keretgazd.) 924416-Hitelezők által elengedett, elévült kötelezettségek
Példa! Pénzforgalom nélküli rendezés könyvelési lépései (ÁFA-tól eltekintve) Számla kontírozás
Pénzforgalom nélküli rendezés
Bevétel T 35 K9 T 09(2) K 0041 T 84331 T0041
K 35 K 09(2)
Kiadás T5 K 42 T 05(2) K 0021 T 0022 K 05(2) T 42 K 924416 T 05(2) K 0022
Keretgazdálkodási maradványt érintő információk
Bevétel esetén a pénzforgalom nélküli rendezés összegével a témaszámhoz kapcsolódóan csökken a Bevétel teljesítés oszlop értéke valamint, amennyiben kötelezettségvállalás kapcsolódott a könyveléshez, csökken a Bevételi kötváll oszlop értéke is (Pénzforgalom nélküli rendezéskor a megfelelő értékkel értékmódosításra kerül a kötelezettségvállalás is).
Kiadás esetén a pénzforgalom nélküli rendezés összegével a témaszámhoz kapcsolódóan csökken Kiadás teljesítés oszlop értéke, valamint amennyiben kötelezettségvállalás kapcsolódott a könyveléshez, értékmódosításra kerül a kötelezettségvállalás is.
1.2.
DEVIZÁS SZÁM LÁK HELY ES BANKI KIEGYENLÍTÉ SE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNT FEJLESZTÉSEK:
Új mezők számla kiegyenlítéskor: A bankkivonat sor esetében is látható fehér információs sáv számla kiegyenlítés indításakor, és banki vegyes könyvelés indításakor is látható marad! (Nem csak devizás számlával kapcsolatban) Korrigált árfolyam (csak devizás számla kiegyenlítésekor látható) Számlák deviza végösszege (csak devizás számla kiegyenlítésekor látható) A devizás számlák banki kiegyenlítéséhez kapcsolódóan a következő összefoglalás tehető: a) Devizás számla kiegyenlítésének alapbizonylata a Magyar Államkincstár által kiadott Deviza terhelési, ill. jóváírási értesítő! b) Az értesítőn szereplő árfolyam a pénzügyi teljesítés napi MNB árfolyam 0,4 ezrelékes bankköltséggel korrigált árfolyama! Terhelés esetén: MNB árfolyam*1,0004 Jóváírás esetén: MNB árfolyam/1,0004 c) Devizás számla banki kiegyenlítésekor olyan árfolyamot kell választani, amely esetében számolt „Korrigált árfolyam” megegyezik a deviza terhelési/jóváírási értesítőn szereplő árfolyammal! Ez lehet az EOS által alapértelmezésként bekínált banki napi árfolyam, de akár a korábbi napi árfolyam is! Pl. a képen látható 02.24-i 70,9 HUF/PLN árfolyam akkor tekinthető megfelelőnek, ha az ebből az árfolyamból számolt „Korrigált árfolyam (70,93) megegyezik a deviza terhelési értesítőn szereplő árfolyammal! Ha nem egyezik meg, akkor a korábbi napi árfolyamot kell megvizsgálni. d) A „Kalkulált bankköltség” számítása a következőképpen történik: (Banki árfolyam - Korrigált árfolyam)*Számlák deviza végösszege
1.3.
TÁRGYI ESZKÖZ NYILVÁNT ART ÁSBA VÉTEL
Elérhetővé vált a tárgyi eszköz nyilvántartásba vétel funkciója, mely a beruházásba vétel előkészítését szolgáltatott lehetővé tenni az EOS-ban. A funkció beállításának igényét a HC Delta Kft. munkatársainak lehet írásban jelezni az
[email protected] email címen! Nyilvántartásba vett eszköz egy lépésben beruházásba vehető, majd aktiválható. A nyilvántartásba vételről „Nyilvántartásba vételi bizonylat” is nyomtatható! A funkció használatához megfelelően paraméterezett tárgyi főkönyvi csoport, és TE_02 mozgásnemmel paraméterezett „Tárgyi mozgás” szükséges! Tárgyi főkönyvi csoport esetében pipálva kell, hogy legyen a „Nyilvántartásba vett eszköz engedélyezett” mező, valamint rögzíteni kell a Nyilvántartásba vételes főkönyvi számla típust is a főkönyvi csoporthoz! Az ellenszámla ebben az esetben rendszerparaméterről automatikusan töltődik (0061-Egyéb pénzügyi számvitel miatti nyilvántartási ellenszámla)
Nyilvántartásba vett eszköz beruházásba vételéhez is új tárgyi mozgás létrehozása lesz szükséges, melynek mozgásneme „TE_33 - Beruházás nyilvántartásba vételből” kell, hogy legyen.
A Nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tárgyi könyvelési lépések főkönyvi feladáskor nem könyvelendő tételek! A rendszer felismeri, hogy ha „Nyilvántartásba vételes” főkönyvi számla típusra történik könyvelés, így tárgyi könyvelési lépéseken a „főkönyvi feladáskor könyvelni kell” paraméter már nem lesz aktív (így a tárgyi eszköz forgalom lista sem fogja „főkönyvi feladáskor könyvelendőnek” hozni ezen tételeket.
1.4.
JUTTAT ÁSOK KÖZTERHEI
Elkészült fejlesztésünk a juttatások nyilvántartását, és azok közterheinek számítását, nyilvántartását teszi lehetővé. Első lépésként rögzíteni kell az Intézmény által alkalmazott juttatástípusokat a Központi rendszer/ Adózási kódok/Juttatástípus menüpontban. Ilyen lehet például a reprezentáció, vagy az üzleti ajándék:
A juttatástípusokhoz hozzá kell rendelni a közterheket a megfelelő százalékmértékkel. Fontos, hogy a százaléknak a teljes terhet tartalmaznia kell, így például aktuálisan a reprezentációs kiadás 1,19-szeresének 15%-a az SZJA, tehát a beírandó % a 17,85. Fontos még, hogy az érvényesség kezdetét, végét is figyelni kell:
Ezt követően a juttatástípusokat hozzá kell rendelni a megfelelő gazdasági eseményekhez:
Adott időszak végén, a közterhek számolása, bevallása előtt le kell zárni az aktuális juttatás időszakot a Központi rendszer – Adózási kódok – Juttatás időszak menüpontban:
A Juttatások közterhei kimutatás az Adózás – Kimutatások menüpontban található. Alapesetben csak az aktuális juttatás időszakra szükséges szűrést beállítani:
A kimutatás azokat a rögzítés zárt könyvelési bizonylatsorokat listázza, melyeken pénzügyi könyvelés fő, teljesítéses főkönyvi száma szerepel, és a könyvelési bizonylat teljesítés dátuma adott juttatási időszakba esik. A lista a rögzített százaléknak megfelelően számolja a közterheket:
Minden zárás után javasolt a korábbi juttatási időszakokra is lekérni a listát, és ellenőrizni, van-e esetleg olyan könyvelési bizonylatsor, melynek rögzítés zárása adott juttatási időszak zárása után történt meg, és így azt a lista nem tudta hozni a bevallás időpontjáig:
2. PÉNZÜGY 2.1. Szerződéses számlázás esetén lehetőség van beállítani a számlázás sorrendjét, így a számlaképek, csekkek az itt paraméterezett sorrendben fognak elkészülni. Lehetőségek: Partner név szerint Szerződés csoport + Partner név szerint Szerződés kód szerint
2.2. Kintlévőség lista lekérhető Kincstári körön belüli, és Kincstári körön kívüli partnerek kintlévőségei szerint is. Ennek megfelelően az új szűrési paraméter: ”Kincstári körön belüli partnerek” 2.3. Számla szétkontírozás segítése Amennyiben ÁFA alapos kontírsoron átírjuk az értéket, úgy a fennmaradó (még ki nem kontírozott) értékkel új kontírsort generálunk az ÁFA paraméterek örökítésével (Vevő jellegű tétel estében Adóesemény, ÁFA kulcs és ÁFA típus, Szállító jellegű tételek estében csak az Adóesemény és ÁFA kulcs kerül örökítésre az új kontírozási sorra)
2.4. Készletértékesítést érintő fejlesztések a) Számlaoldalról is nyomtathatóvá vált a készletbizonylat!
b) Ha a Számla bizonylat fejen beállítjuk az „Egész számlára vonatkozó engedmény/felár” típusát és százalékát, lehetőség lesz törölni az Engedményt/felárat adott számlasor vonatkozásában, azaz a számla fejen megadott paraméterezés nem lesz kötelező érvényű minden számlasorra. 2.5. Csoportos kötelezettségvállalás sor rögzítésekor új paraméterek adhatóak meg: Pénznem Devizaérték ÁFA deviza érték Tervezett kormányzati funkció Tervezett kapcsolódó főkönyvi szám 2.6. Ha egy pénztár bizonylaton belül a pénztár bizonylat sorok összesen értéke nem 5-re, vagy 0-ra végződik, akkor a kerekítésekből adódó különbözet meg fog jelenni a pénztár bizonylat nyomtatási képén is. 2.7. Szerződéssor listán új szűrési paraméterek:
2.8. Kintlévőség lista Excel kimenete bővült a „Beérkezés dátum” oszloppal. 2.9. Számla könyvelési lépései listára (Könyvelések) rákerült a „Napló” is! 2.10. Egyenlegközlő PDF kimenetein a tételek pénznem bontásban jelennek meg! 2.11. Költségfelosztás csoporton a rögzítés zárás visszavonása után átírható a korábban esetlegesen hibásan megadott átvezetési főkönyvi szám! 2.12. Pénzügyi bizonylat adatlista leszűrhető „Partner név és számlaszám szerint is”. Ehhez a képen látható rendezettséget kell kiválasztani.
Példa: Készített számla száma: XY/2016/abc Partner név: HC Delta Kft. Lehetséges szűrés a keresés mezőben: „abc Delta” vagy „XY HC” vagy „XY/2016 HC” vagy „Delta abc”, stb.
2.13. Egységár mezőkben a korábbi két tizedesjegy helyett, már négy tizedesjegy hosszan lehet értéket megadni. (Gazdasági eseményen, szerződés soron, számla soron)
3. TÁRGYI ESZKÖZ MODUL
3.1. Tárgyi eszköz kartonon a „Beruházás terven felüli écs” értéke is megjelenik. 3.2. Új felhasználói szerepkör érhető el: „Tárgyi eszköz lekérdező leltárfelelős”. Ezen szerepkörrel rendelkező felhasználók csak azon leltárkörzethez tartozó tárgyi eszközöket látják, valamint listázhatják a tárgyi eszköz modulban, melyeknek ők a leltárfelelősük, illetve azokat a tárgyi eszközöket, melyeken megszólításra kerültek, mint felelős személy. A tárgyi eszköz modulban csak lekérdezői jogosultságokkal rendelkeznek (a saját „hatáskörükbe” tartozó eszközökön sem rendelkeznek módosítási jogosultsággal).
4. SZÁMVITEL 4.1. Könyvelési bizonylat nyomtatási képére az ÁFA típus helyére a Kormányzati funkció került! 4.2. Kötelezettségvállalás adatlista feletti szűrési feltételek bővültek a következőkkel: Aktuális lekötött értéktől Aktuális lekötött értékig 4.3. Azon ügyfeleinknek, akik használják a munkaszám kezelést, témaszám fejadatai között két új mező töltésére nyílik lehetőségük:
Amennyiben töltve van a „Kötelező köt.vállaláson a munkaszám megadása” paraméter úgy, a témaszámhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás sorokon kötelező lesz megadni munkaszám hivatkozást! Amennyiben töltve van a „Kötelező könyveléskor a munkaszám megadása” paraméter úgy, a témaszámhoz kapcsolódó könyvelési bizonylat sorokon kötelező lesz megadni munkaszám hivatkozást!
5. EGYÉB
5.1. Ütemezett feladatok nem csak konkrét időponthoz, hanem szerver újraindításához kötve is paraméterezhetőek!
5.2. A Központi rendszer/Felhasználói beállítások menüpont alatt új művelet érhető el: „Jogosultság másolás”. A művelet segítségével, egy adott felhasználó adott szerepkörének akár teljes jogosultság rendszerét klónozhatjuk egy cél felhasználó ugyanazon szerepkörére.
Elsőként forrás felhasználót, és a felhasználó egy adott szerepkörét kell kiválasztanunk (másolandó szerepkör). „Cél felhasználó” mezőben már csak olyan felhasználók választhatóak ki, akik rendelkeznek a forrásfelhasználóhoz rendelt korábban kiválasztott szerepkörrel (a másolás a cél felhasználó ugyanazon szerepkörére fog lefutni). Lehetőségünk van eldönteni, hogy a forrás felhasználó jogosultságstruktúrájának minden elemét, vagy csak bizonyos részeit szeretnénk másolni. 5.3. Cikk másolás funkció Adott cikket módosítással megnyitva a Részletek gomb alól elérhető az „Új cikk másolással” nevű funkciónk, melyre kattintva az új cikk kódjának megadását követően, lemásoljuk az eredeti cikket.
2016.03.08. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
KIEMELET FEJLESZTÉSEK 5.1.
GAZDASÁGI ESEMÉNY RÖGZÍTÉS VÁLTOZÁS
Gazdasági esemény ÁFA rovat: Amennyiben egy gazdasági esemény ÁFA értékes, úgy a gazdasági esemény kontírozás zárásáig kötelezően meg kell adni a gazdasági esemény fej adatain a Rovat mellett az ÁFA Rovatot. Az itt megadott Rovat és ÁFA rovat egyértelműen meghatározza a gazdasági eseményen megadandó követelés/kötelezettség ellenszámlákat, így azok adatfüggőséggel a rovatokról töltődnek. A gazdasági esemény kontírsorain megadott ÁFA alapos és ÁFA értékes főkönyvi számok rovatainak szinkronban kell lennie a gazdasági esemény fejen megadott ÁFA alapos, és ÁFA értékes rovatnak.
5.2.
KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS FEJLESZTÉSEK
1. Alapértelmezett egységár bekínálás Amennyiben az adott Cikken töltve van a „Nagykereskedelmi” illetve a „Kiskereskedelmi egységár”, úgy készletértékesítés estén a cikk kiválasztását követően számla sorra bekínálásra kerül az egységár. Az, hogy nagykereskedelmi vagy kiskereskedelmi egységár kerül-e alapértelmezésként bekínálásra, az a készletértékesítés mozgáscsoportján paraméterezhető be!
Amennyiben a „Készletértékesítés nagykereskedelmi egységáron” mező pipálva van, úgy nagykereskedelmi egységárat, ellenkező esetben kiskereskedelmi egységárat kínálunk be. 2. Alapértelmezett adóesemény bekínálása Számvitel törzs gazda jogosultsággal rendelkező felhasználóink „SZ_30-Készletértékesítés” mozgásnemet módosítással megnyitva a „Számla” lapfülön meg tudnak adni egy alapértelmezett adóeseményt. Így készletértékesítéskor a számlasoron az itt megadott adóesemény alapértelmezetten bekínálásra kerül, tovább egyszerűsítve ezzel a számlasor rögzítésének menetét.
5.3.
SZIGORÚ SZÁMLA KIÁLLÍTÁS DÁTUM
Új rendszerparaméter: „Szigorú számla kiállítás dátum”. Bekapcsolás esetén a készített számlák kiállítás dátuma adott sorszámtartományon belül kizárólag növekvő, vagy azonos lehet, csökkenő nem. Azaz az EOS nem engedi, hogy például a tegnapi kiállítás dátummal készítsek egy vevői számlát, amennyiben a mai kiállítás dátummal készült már vevői számla. A szigorítás kizárólag a készített bizonylatokat érinti, az iktatottakat természetesen nem. Külön sorszámtartományon futnak a díjbekérők, valamint a vevői számlák, ezen felül telepes rendszerek esetén jellemzően telepenkénti a sorszámozás. Mindezeknél a sorszámtartományoknál EOS természetesen külön-külön figyeli a kiállítás dátumot. EOS minden esetben figyelmeztet, mielőtt egy, az aktuálisnál későbbi kiállítás dátummal kerülne rögzítésre bizonylat: "FIGYELEM! A számla kiállítás dátuma egy jövőbeni dátum. Ennél korábbi dátummal további számlák kiállítására nem lesz lehetőség.” A jelenlegi működés kizárólag a rendszerparaméter bekapcsolásával módosul. A rendszerparamétert külön kérésre kapcsoljuk be. NYOMATÉKOSAN JAVASOLJUK, jelezzék felénk, hogy kérik a bekapcsolást, mert használni szeretnék a „Szigorú számla kiállítás dátum” funkciót !
6. PÉNZÜGY 2.1. Számla adatlista feletti szűrőfeltétel bővült a „Cikk” szűrési feltétellel! Ezáltal lehetőségünk van a Készletértékesítés mozgásnemmel készített számlák esetén a számlasorokon lévő cikk számokra szűrni. 2.2. Számla bizonylat adatlista szűrési feltételei bővültek a „Pénznem” szűrővel! 2.3. Szerződés analitika listán új szűrési feltételek: - Szerződés kelte kezdet - Szerződés kelte vége 2.4. Szerződéssor listán új szűrési feltételek: - Szerződés kelte kezdet - Szerződés kelte vége Megjegyzés tartalma 2.5. Egyenlegközlőn új szűrési paraméter érhető el: „Minimum érték”. Az itt megadott értékhatárnak megfelelő bruttó végösszegű számlák fogják csak a lekérdezés bázisát képezni. 2.6. A szerződések módosításainak lekérdezésére új lista érhető el a Nyilvántartások/Szerződések/Kimutatások/Szerződés módosítások lekérdezése menüpont alatt. 2.7. Csoportosan kinyomtatható egy bankkivonathoz kapcsolódó összes könyvelési bizonylat.
2.8. Kintlévőség lista PDF kimenetein a „határidőn belüli” érték oszlopban az Excel kimenten is látható „Eredeti határidőn belüli tételek” és „Átütemezett határidőn belüli tételek” összesen értéke jelenik meg. 2.9. Pénztár előleg nyilvántartás lista új szűrési paraméterrel bővült: „Viszonyítási dátum”. A lekérdezés csak az itt megadott dátumnál korábbi rögzítés zárású tételeket hozza.
7. KERETGAZDÁLKODÁS 3.1. Kötelezettségvállalássor listán új szűrési paraméterek: Gazdasági esemény ERA 3.2. Azon ügyfeleiknek, akiknél nincs NEXON bérgazdálkodás, elérhető a rendszeres béres kötelezettségvállalás felvitel. 3.3. Kötelezettségvállalás fázisgombjai között új művelet érhető el: „Teljesítés igazolás”. A művelet indításával a kötelezettségvállalásról egy „teljesítés igazolás” bizonylat nyomtatható! A jelenleg alapértelmezettként nyomtatható dokumentum igény esetén változtatható. Azon ügyfeleink, akik igényt tartanak saját, a jelenlegitől eltérő teljesítésigazolás bizonylatra, igényüket egy minta dokumentum megküldésével az
[email protected] e-mail címre küldhetik. 3.4. Amennyiben „Engedélyezett a köt.vállalás soron teljesítés igazoló megadása” rendszerparaméter állása: ENG vagy KOT úgy témaszámon megadható, ill. kötelezően megadandó egy teljesítés igazoló dolgozó. Amennyiben az adott témaszámot kötelezettségvállalás soron megszólítjuk, a kötvállsoron lévő „Teljesítés igazoló” mezőt a témaszámon megadottaknak megfelelően alapértelmezetten töltjük! Amennyiben teljesítés igazolónak szeretnénk megadni témaszámon, vagy kötelezettségvállalás soron egy dolgozót, úgy annak a dolgozónak rendelkeznie kell a „Teljesítés igazoló” gazdálkodói szerepkörrel.
8. EGYÉB 4.1. Tárgyi eszköz törzs listán új pdf kimenet érhető el: „Tételes mérleganalitka” 4.2. Azon ügyfeleink részére, akik használják a vonalkódolvasó programunkat, a Központi Rendszer/Szerviz műveletek/Vonalkódolvasó program letöltése menüpont alatt folyamatosan letölthetik a program legfrissebb verzióit. 4.3. Szakmai rendszergazda jogosultságú felhasználóknak lehetősége van új, és meglévő felhasználók jelszavának megadására, módosítására. Az új művelet (Jelszó hozzárendelés) az éppen kijelölt (fókuszban lévő) felhasználón indítható.
2016.02.17. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
KIEMELET FEJLESZTÉSEK
8.1.
UTALÁSNÁL JOGOSULT ERA BEKÉRÉS
Csak azon partnerek számlái esetében kérünk be a továbbiakban jogosult ERA-t utalási csomag készítésekor, amely partneren töltve van a Társasági forma, valamint ez a társasági forma „Kincstári körbe tartozó” jelölésű! Jelenleg két olyan társasági forma van, melyen a „Kincstári körbe tartozó” paraméter be van állítva: Központi költségvetési intézmény Helyi költségvetési szerv Így azon partnerek számláinak utalási állományba vételekor melyek Kincstári számlával rendelkeznek ugyan, de a partneren nincs töltve a társasági forma, vagy a társasági forma nem „Kincstári körbe tartozó” nem fogjuk bekérni a jogosult ERA-t! FONTOS! Minden olyan partner esetében, mely partnerek Kincstári számlával rendelkeznek és kincstári körbe tartoznak, tölteni kell a megfelelő társasági formát!! 8.2.
ENGEDMÉNY/FELÁR KEZELÉS
Új fejlesztésünk révén ügyfeleinknek lehetősége van engedményes/feláras számlákat kiállítani, akár szerződéses számlázás útján is. Szerződéses számlázás esetében Szerződés sor rögzítésekor amennyiben Nettós szerződéses számlázás típusú gazdasági eseményt választunk, úgy lehetőségünk van engedményt/felárat paraméterezni. Szerződés soron meg lehet adni az engedmény vagy felár típusát, az engedmény/felár százalékát. Az engedmény, ill. a felár az itt megadott paraméterezésnek megfelelően fog a számla nettó egységárából érvényesítődni.
Vevő számla készítésnél Lehetőségünk van az egész számlára vonatkozóan vagy, számla soronként megadni az engedmény/felár mértékét. Az engedmény/felár megadásának mindkét esetben az a feltétele, hogy a „Számla sorokon megadott érték” mező Nettós legyen (Engedmény/felár érvényesítése jelenleg csak nettó értékből engedélyezett). Amennyiben az egész számlára vonatkozóan ugyanazt az engedményt/felárat kívánjuk érvényesíteni, úgy elegendő a számla fej adatain elvégezni a paraméterezést, így számlasorokon ettől eltérő típust, és százalékot nem fogunk tudni megadni.
Amennyiben számla soronként eltérően szeretnénk engedmény vagy felárat rögzíteni, úgy azt számla sorokon egyedileg lehet megtenni.
8.3.
PÉNZÜGY
1. Forintszámlájukat a Magyar Államkincstárnál vezető ügyfeleink részére egy új funkció révén a devizás számlák banki kiegyenlítésekor (a banki kivonatsor érték, és a MÁK által érvényesített 0,4 ezrelékes bankköltség figyelembe vételével) ajánlással tudunk szolgálni a kiegyenlítés árfolyamának helyességére és a bankköltség összegére vonatkozóan. A fejlesztést az a tény indokolta, hogy a MÁK a forintszámlákhoz kapcsolódó devizában végrehajtott műveletek esetén attól függően, hogy rendelkezésére áll-e a már az adott napi MNB árfolyam, vagy a tárgynapi, vagy a tárgynapot megelőző első jegyezett MNB árfolyammal számol. Ezért a devizás számlák banki feldolgozásakor nem egyértelmű az adott pénzforgalmi dátum szerinti MNB árfolyam használatának helyessége. Az ellenőrző algoritmusunk, a vélhetően téves árfolyam megadását követően figyelemfelhívás célzattal a következő ajánlást teszi: „Ezzel az árfolyammal számolva a kiegyenlítés értéke várhatóan eltér a Kincstár által figyelembe vett árfolyamtól. Kérjük, hogy módosítsa az árfolyamot az előző napi MNB árfolyamra!” 2. Rendszerparaméter állásának függvényében beállítható, hogy számla kontírozáskor ill. vegyes könyveléskor mi legyen az alapértelmezett keretgazdálkodási időszak könyvelési bizonylat sorokon. „Alapértelmezett ker.gazd.időszak meghatározás típus” Lehetséges paraméter állások: Teljesítés dátum alapján Aktuális dátum alapján Üres – Alapértelmezett beállítás (számla kontírozáskor ezen állás esetén is a számla teljesítés dátuma szerinti keretgazdálkodási időszakot kínáljuk be) 3. Új pdf kimenetként angol nyelvű egyenlegközlő is készíthető. 4. Iktatott tételek – kontírsorok listán a „Sztornó tételeket” szűrési feltétel alapértelmezése „NEM”-re változott.
5. Rendszerparaméter függvényében egyedivé tehető a szerződés külső azonosítója, így a rendszerbe a továbbiakban nem lesz rögzíthető két ugyanolyan külső azonosítójú szerződés. A beállítást szakmai rendszergazda szerepkörű felhasználók is el tudják végezni a Rendszerparaméterek/Pénzügy számvitel kieg/Egyedi legyen a szerződés külső azonositója mező pipálásával. 6. Kötelezettségvállalás forgalom listán új pdf kimenet érhető el: „Kötelezettségvállalások forgalma – téma bontásban iktatószámra rendezve”.
7. Szerződéses számlázás során lehetőség van „Egyedi” gyakoriságú szerződéssort rögzíteni, és ezáltal egyedi számlázási időszakú számlát készíteni. Egyedi gyakoriságot választva a szerződéssor érvényesség kezdete-vége dátumok fogják jelenteni a számlázási időszakot. 8. Lehetőség van úgy paraméterezni a szerződéses számlázást, hogy amennyiben a számlára kerülő adatok megengedik, úgy a különböző szerződések egy számlára kerülhetnek. Feltételek szerződések esetén pl.: Azonos fizetési mód Azonos partner, partner típus, partner telephely Azonos paraméter „ÁFA törvény alapján folyamatos telj.” esetében Azonos szervezeti egység Azonos ügyfél bankszámlaszám, partner bankszámlaszám Azonos gazdasági esemény paraméterek (pl.: Br/Ne jelleg), stb.
8.4.
SZÁMVITEL
1. Központi főkönyvi szám – Központi gazdasági esemény állapot együttmozgás: Amennyiben egy központi főkönyvi szám érvénytelenítésre (pl.: alábontás által) vagy nem használhatóra állításra kerül, úgy az ehhez a főkönyvi számhoz tartozó központi gazdasági esemény is érvénytelenítésre, ill. nem használhatóra állítódik. Amennyiben a főkönyvi számot újra érvényessé, használhatóvá tesszük, úgy ennek megfelelően a hozzá tartozó gazdasági esemény állapota is változik. 2. Vegyes könyvelésnél lehetőség van, Tartozik/Követel jellegű könyvelési bizonylat sort Tartozik/Követel mínusz értékű sorral szembe könyvelni. Pl.: T 100 Ft T -100 Ft 3. A könnyebb átláthatóság érdekében a következő módon változott a főkönyvi szám alábontás műveleti képernyője! Az alábontás menetében az előző Hírekben leírtak továbbra is érvényesek!
4. Mozgásnem paraméter függvényében előirányzat könyveléskor (Eredeti előirányzat könyvelés, módosított előirányzat könyvelés) kötelezővé tehető a keret típus megadása! A beállítási igényt a HC Delta Kft. munkatársainak lehet írásban jelezni. 5. Beszámoló 05,06-os tábla esetében új Excel kimenet tölthető le: „Beszámoló” Első munkalapján a 05-ös, második munkalapján a 06-os beszámoló lapot tekinthetjük meg átláthatóbb, rendezettebb formában.
8.5.
TÁRGYI MODUL
1. Tárgyi eszköz törzs lista új szűrési feltétellel bővült: „Eszköz csoport 2” 2. Tárgyi eszköz főkönyvi kartonján megjelennek a tárgyi eszközhöz csatolt dokumentumok adatai is. 3. Változás a Maradványérték megadásában: 25 Millió forint értékhatár (bekerülési érték) alatt a tenyészállatok mellett az immateriális javaknál is engedélyezett a maradványérték megadása.
2016.02.04. – EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
9. KIEMELT FEJLESZTÉSEK 9.1.
KÖNYVELÉS FELOSZTÁS GENERÁLÁS
Az új funkció segítségével lehetőségünk van vegyes könyvelési bizonylatokat, valamint számla bizonylatokat egy előre paraméterezett felosztási csoport alapján többfelé kontírozni.
Könyvelés felosztás csoport létrehozása (Pénzügy/Kód karbantartás/Könyvelés felosztási csoport)
Fej adatok: Megnevezés: A több tételből álló csoportba foglalás összefoglaló megnevezése. Szállító/vevő jelleg: Eldönti, hogy szállítói vagy vevői jellegű iktatott tételen használható a csoport kód. ÁFA kulcs: A felosztás sorok csak az itt megadott ÁFA kulcsot tartalmazhatják. A felosztási sorok rögzítéséhez a Kapcsolódó adatok alatti Új gombot kell megnyomni! Felosztás sorok paraméterezése:
Magyarázatot igénylő mezők: Gazdasági esemény: Csak a fejen megadott Szállító/Vevő jellegű gazdasági esemény választható (Kötelezően töltendő) Köt.vállalás sor: Csak a fejen megadott Szállító/Vevő jellegű kötelezettség vállalás sor választható (Nem kötelező) Keretgazdálkodási adatok (téma, kerettípus, kapcs.fők.szám): Kötelezettségvállalás választásával automatikusan töltődnek. Ebben az esetben nem módosíthatóak. Ha nem használunk kötelezettségvállalást szabadon tölthetőek, vagy akár üresen is hagyhatók, ebben az esetben a könyvelés felosztást követően minden felosztás soron külön-külön meg kell majd adni őket. Százalék: Kötelezően meg kell adni a felosztás százalékát. Adóesemény: Megadása kötelező! ÁFA levonás típus, ÁFA típus: Témaszám megadását követően automatikusan töltődnek! Ha nem adunk meg témaszámot, akkor nem kötelező tölteni őket, ebben az esetben a könyvelés felosztás követően minden felosztás soron külön-külön meg kell majd adni őket. Az ÁFA értékes könyvelés felosztás sorok generálása automatikusan történik! A könyvelés felosztás csoport paraméterezését követően Rögzítés zárás szükséges. A művelet a Részletek gomb alatt található! A könyvelés felosztás vegyes könyvelési bizonylatról, ill. számla kontírozásról is indítható (Devizás tételek esetében is)! Példa: Könyvelés felosztás szállítói számla esetében! Számla rögzítés zárását követően, a számla ÁFA alapos kontírozási soráról indítható (Csak ÁFA értékes számla esetében ÁFA értékes kontírozási sorról is) a művelet.
Ezután ki kell választani a könyvelés felosztás csoportot!
Az EOS újragenerálja a könyvelési sorokat a könyvelés felosztás csoportnak megfelelően. Amennyiben a felosztás csoportban nem rögzített keretgazdálkodási adatokat, úgy azokat minden felosztási sor esetében a felosztást követően meg kell adni.
9.2.
KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS
Az új funkcióval egy számla készítésén keresztül lehetőségünk van készletértékesítési készlet bizonylatot generálni. A funkció használatához a Pénzügy/Számla és egyéb pénzügyi bizonylat/Készletértékesítés menüpontot vagy a Számla készítés menüpontot és a Készletértékesítés mozgásnemet (SZ_30) kell választanunk! A számla készítés menete alapjaiban megegyezik egy „normál” számla készítésével. Az ilyen mozgásnemmel készített számla Fej adatai közé két új mező került: Raktár Készlet mozgáscsoport
Készletértékesítés esetén mindkét új mező megadása kötelező, hiszen a későbbiekben generált készletbizonylatra is fel kell, hogy kerüljenek ez az alapadatok. Raktárhoz azt a raktárt kell megadnunk, amelyből majd cikket/cikkeket értékesíteni kívánjuk. Ahhoz, hogy készlet mozgáscsoport meg tudjunk adni, előbb rögzítenünk kell egy „Készletértékesítés AK_14” mozgásnemű készlet mozgáscsoportot a Készletek/Kód karbantartás/Készlet mozgáscsoport menüpont alatt, vagy a számla fejadatok
gombra kattintva.
Számlasorok rögzítésénél a „Tétel azonosító” mezőbe ki kell választani a Raktárkészletből a megfelelő Cikk-et! A mértékegység és az ÁFA kulcs megadására már nincs szükség, mivel ezek a cikkszámról töltődnek. A mennyiség, egységár és az ÁFA paraméterek után a számla rögzítés zárható! Természetesen lehetőségünk van több számlasor rögzítésére. Az újabb számlasorokon ugyancsak a számla fejen megadott Raktárhoz tartozó raktárkészletből választhatunk cikkeket.
A számla rögzítés zárásával egyidejűleg a rendszer elkészíti a készlet modulban a „Készletértékesítés” készlet bizonylatát és a FIFO elvnek megfelelő értékkel kivezeti az értékesített mennyiséget a raktárkészletből.
10. ÁLTALÁNOS 1. Minden indított lekérdezés megszakíthatóvá vált még a lekérdezés folyamatában a képen látható gombra kattintva, így a hibásan paraméterezett lekérdezések esetén nem kell megvárni a lekérdezés végét.
2. A Szerviz műveletek/Évnyvitás/Ellenőrző listák menüpont alatt lekérdezhető vált az aktualizálás végén is letölthető számla ellenőrző lista, amely a pénzügyi bizonylatok állapotának évjárat közötti ellenőrzését végzi. Az ellenőrző listák bővítése várható a szerződésekhez, és kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan is, melynek elkészültéről a Hírekben fogunk tájékoztatást adni.
3. Új felhasználói szerepkör: „Készletértékesítő”. Az új szerepkörrel rendelkező felhasználó teljes körű jogosultsággal bír a Készlet modulban, valamint képes számlát is kiállítani. Az új szerepkör ideális azon felhasználóink részére, akik készletértékesítést végeznek. 4. Új felhasználók felvitelekor már nincs lehetőség a jelszó közvetlen megadására! Valamint már meglévő felhasználók esetében sem a lehet a jelszót az adott felhasználót módosítással megnyitva megváltoztatni. Jelszó változtatására a Rendszereszközök/Jelszó változtatás menüpont alatt van lehetőség! Új felhasználók esetében első belépéskor lehetőség van jelszó megadás nélkül bejelentkezni, melyet a Rendszereszközök/Jelszó változtatás menüpont alatt meg kell változtatni.
11. PÉNZÜGY 1. Új lista: „Számlasor - Gazdasági esemény lista”: A lista segítségével lekérdezhetőek a számlákhoz, ill. számlasorokhoz tartozó gazdasági események. Valamint a listát gazdasági eseményekre összesítve lekérve listázhatjuk, hogy egy gazdasági eseményhez hány számla/számlasor tartozik. A lista a Pénzügy/Kimutatások menüpont alatt érhető el. 2. Kommunikációs állományok törlése: Mindaddig, amíg egy kommunikációs állomány rögzítés zárása nem történt meg, addig az adott állomány (és kapcsolódó állományok pl. Számla adat fogadás esetén, partner és gazdasági esemény adat fogadás) törölhető a rendszerből. 3. Új szűrőfeltétel: Egyenlegközlő, Fizetési felszólítás és a Kintlévőség lista szűrési feltételei bővültek a „Nem kért (Számla csoport 2)” szűrési feltétellel. A kiválasztott „Számla csoport 2”-t tartalmazó bizonylatok kimaradnak a lekérdezésből. 4. Új oszlop lekérdezésben: Egyenlegközlő, Fizetési felszólítás és a Kintlévőség lista eredményhalmaza kimenete új oszloppal bővült: „Késedelmes naptári napok száma” 5. Számla bizonylat adatlistán új oszlop: Az új oszlopba a számla Fejadatok/Megjegyzés lapfülön megadott „Egyéb megjegyzés” mező tartalmát írjuk ki 50 karakter hosszan. 6. Kötvállsoron teljesítés igazoló dolgozó megadása: Új rendszerparaméterünk függvényében („Engedélyezett a köt.vállalás soron teljesítés igazoló megadása”) lehetőség van kötelezettség vállalás soron teljesítés igazoló dolgozó megadására. Lehetséges rendszerparaméter állások: - NEM (Nem lehet megadni) - ENG (Engedélyezett, de nem kötelező) - KOT (Kötelezően megadandó) Az alapértelmezett paraméterállás a „NEM”. Igény esetén ennek módosítását a HC Delta Kft. munkatársaitól lehet kérni. 7. Lehetőség van úgy paraméterezni a „szerződés állapot” törzset, hogy a rendszer csak olyan szállítói számlákat engedjen utalási állományba rögzíteni, ill. kiegyenlíteni, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállaláson szereplő szerződés szerződésállapotán az „Engedélyezett a pénzforgalom” paraméter aktív. Alapértelmezetten a következő szerződés állapotokhoz engedélyezett a pénzforgalom: ALAIRT (Mindkét fél által aláírt) SALAIRT (Általunk aláírt) PALAIRT (Partner által aláírt) Amennyiben változtatni szeretnének a szerződés állapotok paraméterezésén, úgy azt a HC Delta Kft. munkatársaitól kérhetik.
12. SZÁMVITEL 1. Vegyes könyvelési bizonylatok ellenkönyvelése: Minden rögzítés zárt, nem sztornózott és nem sztornó vegyes könyvelési bizonylat ellenkönyvelhető. Az ellenkönyvelés egy az ügyfél által megadott könyvelési napra fog megtörténni.
2. Új mozgásnemek érhetőek el a Számvitel/Könyvelések menüpont alatt:
KO_43-Eredeti előirányzat könyvelés keret bizonylattal: A mozgásnemmel az eredeti előirányzatot lehet költségvetési könyvelés főkönyvi számaira keretgazdálkodás kapcsolattal könyvelni. Amennyiben kiadási keretet rögzítünk, úgy az adott érték meg fog jelenni az adott témaszám kiadási keret oszlopában. Amennyiben bevételi keretet rögzítünk és engedélyezett az intézménynél a bevételi keret kezelése, úgy az adott témaszám bevételi keret oszlopában fog megjelenni a könyvelt érték!
KO_44-Módosított előirányzat könyvelés keret bizonylattal: A mozgásnemmel az előirányzat módosításokat lehet költségvetési könyvelés főkönyvi számaira keretgazdálkodási kapcsolattal könyvelni a fent leírtakhoz hasonlóan.
3. Új pdf kiment érhető el a Könyvelt ERA listához kapcsolódóan: „Könyvelt ERA lista (Széles)” a következő adattartalommal: Kincstári sor kód (PJ02) ERA kód ERA név Módosított előirányzat Követelések Előzetes kötváll Végleges kötváll Bevétel teljesítés könyvelés Kiadás teljesítés könyvelés Bevétel pénzforgalom teljesülés Kiadás pénzforgalom teljesülés 4. Tételes főkönyvi kivonatra rákerült a „Könyvviteli számla” szűrési feltétel! 5. Beszámoló 01,02,03,04-es táblát lehetőség van Témaszámra szűrve lekérni! 6. Pénzforgalom egyeztetés listához új excel kimenet kérhető le, amely a teljesítéses (05-ös és 09-es) főkönyvi számokra összesítve mutatja a pénzforgalmat: „Pénzforgalom összesítés”.
7. Főkönyvi szám alábontás Változott a főkönyvi szám alábontás menete! A művelet továbbra is az alábontandó főkönyvi számról indítható a Részletek\Központi főkönyvi szám alábontás művelettel. Ugyanakkor már csak az alábontás háromjegyű kódját kell megadni. Azon főkönyvi számok esetében melyek nem tartalmaznak „/” jelet, a főkönyvi szám kódjához hozzáfűzzük az alábontási kódot! Azon főkönyvi számok esetében melyek tartalmaznak „/” jelet, a főkönyvi szám „/” előtti utolsó három kódját cseréljük az alábontás kódjára Pl. Alábontandó főkönyvi szám Alábontás kódja Alábontott főkönyvi szám kódja 8433 001 8433001 843381000/511221 001 843381001/511221 843381000/511221 002 843381002/511221
13. TÁRGYI ESZKÖZ MODUL 1. Tárgyi eszköz üzembehelyezési bizonylatai kibővültek a tárgyi eszközön megadott pályázati adatokkal: - Üzembe helyezési okmány száma Pályázat kód, pályázat név 2. Tárgyi eszközön új mező: Tárgyi eszköz Törzs adatok/Feldolgozás lapfülére új mezőként kikerült az „Utolsó leltárzárás dátum”. Az új mező automatikusan töltődik, amennyiben egy eszköz leltározásra kerül (leltárív zárásakor). Az információ évváltáskor sem veszik el, így az eszköz teljes élettartama alatt nyomon követhető, hogy eszköz mikor lett utoljára leltározva. 3. Tárgyi eszköz fejen lehetőség van megadni egy tárgyi eszköz típustól független csoportosító kódot: „Tárgyi csoportkód 2”
2016.01.08. – 2016 ÉVNYITÁSI, AKTU ALIZÁLSI TÁJÉKOZTATÓ
Nyitás, aktualizálás 2016 1. Pályázat: Első nyitás: Az átfordítás pillanatának megfelelő állapotban kerül át valamennyi rögzítés zárt pályázat, valamint pályázatsor a 2016-os rendszerbe. Aktualizálás: A 2015-ös rendszerben utólag berögzített rögzítés zárt pályázatok, valamint az új pályázatsorok az aktualizálással automatikusan átfordulnak. Amennyiben a 2015-ös rendszerben lévő (már átfordult) pályázatokon/pályázatsorokon történik módosítás, úgy abban az esetben a módosítást a 2016-os rendszerben is el kell végezni. 2. Szerződések: Első nyitás: Azok szerződések kerülnek átfordításra melyek: rögzítés zártak és nem lezártak lezártak ugyan, de hivatkozás van rájuk a 2016-os rendszerben (pl.: átfordításra került kötvállakon) Átfordítás után minden szerződést rögzítés zárunk, melyek valamilyen adathelyességi szabályban nem akadtak el. Kérjük, hogy ellenőrizzék, hogy van-e olyan átfordított szerződés, amely nem rögzítés zárt. Ezen nem rögzítés zárt szerződéseket kérjük javítsák és rögzítés zárják. A rögzítés zárásra ebben az esetben a tavalyihoz hasonló módon csoportosan is lehetőség van a Központi Rendszer\Szervíz műveletek\Évnyitás\Nyitó tételek csoportos rögzítés zárása\Nyitó szerződések csoportos rögzítés zárása menüpontra kattintva. Aktualizálás: Amennyiben egy szerződés már átfordult a 2016-os rendszerbe, viszont 2015-ös rendszerben zárt állapotú lesz, úgy ezt a változást az aktualizálás automatikusan leköveti a 2016-os rendszerben. 3. Kötelezettségvállalások: Első nyitás: Csak a könyvelt, pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalás sorok és a hozzájuk tartozó kötelezettségvállalások fordulnak át az átemeléskori pénzforgalmi egyenlegükkel, nem a teljes összeggel! A kötelezettségvállalások a tavalyi évtől eltérően rögzítés zárt állapotban kerülnek át (amennyiben az aktualizálás nem ütközik valamilyen validációs hibába). Példa a kötvállsor átfordulásra
2015 Tárgyévi, aktív, engedélyezett
2016 Tárgyévi, aktív, engedélyezett
Jövő évi (Keridőszak=2016.xx) passzív, engedélyezett Jövő évi (Keridőszak=2016.xx) aktív, engedélyezett Jövő évi (Keridőszak=>2017.xx) passzív, engedélyezett Jövő évi (Keridőszak=>2017.xx) aktív, engedélyezett
Tárgyévi, aktív, engedélyezett
Tárgyévi, aktív, engedélyezett
Jövő évi, passzív, engedélyezett
Jövő évi, aktív, engedélyezett
Aktualizálás: A funkció a kötelezettségvállalások esetében összehasonlítja a 2015-ös és 2016-os rendszert és a 2015-ben végrehajtott értékváltoztatásokat átvezeti a 2016-os rendszerbe is. A 2016-ben MÁR KÖNYVELT 2015-ös kötelezettség vállalások aktualizálása érték módosítással automatikusan történik. A 2015 záró és 2016 nyitó kötelezettség vállalás állományok egyezőségéhez elengedhetetlen a 2016 évjáratban minden 2015-ös kötelezettség vállalás (természetesen csak akkor, ha már 2015-ben nem módosul) felhasználó általi könyvelése. Ha egy kötelezettségvállalás 2015-ös rendszerben olyan állapotba kerülne, amely alapján nem kellene átemelni a 2016-ba, akkor az aktualizálás során amennyiben a 2016-os rendszerből törölhető (nem rögzítés zárt 2016-ban), úgy törlésre kerül. Ellenkező esetben pedig értékmódosítással nullára futtatódik 2016-ban. A rögzítés záratlan kötelezettség vállalások rögzítés zárására ebben az esetben is lehetőség van csoportosan a Központi Rendszer\Szervíz műveletek\Évnyitás\Nyitó tételek csoportos rögzítés zárása\Nyitó kötelezettségvállalások csoportos rögzítés zárása menüpont alatt. 4. Számlák: Első nyitás: Azok a számlák kerülnek átemelésre 2015-ből melyek az alábbi feltételnek megfelelnek: -
Kontírozás zárt, pénzforgalmilag nem teljesen rendezett és nem utalás alatti
A számlák rögzítés zárva (kivéve azokat, melyek valamilyen adathelyességi szabályban nem akadtak el, vagy részkiegyenlített tételek), legenerált kontírozási sorokkal (2015-ös állapotnak megfelelő kontírozási sorokkal) együtt kerülnek átemelésre. Az Intézmény feladata lesz ezen tételek kontírozás zárása. Ennek támogatására szakmai rendszergazda felhasználók számára csoportos műveletek futtatására is lehetőség van a Központi Rendszer\Szervíz műveletek\Évnyitás\Nyitó tételek csoportos rögzítés zárása menüpont alatt: -Nyitó pénzügyi bizonylatok csoportos rögzítés zárása -Nyitó pénzügyi bizonylatok csoportos kontírozás zárása Aktualizálás: A funkció a számlák esetében összehasonlítja a 2015-ös és 2016-os rendszert és CSAK a
2016-ben még nem kontírozás zárt (nem könyvelt) tételek esetén a 2015-ben végrehajtott változtatásokat aktualizálja a 2016-os rendszerben. Akkor kerülnek át az utalás alatti tételek is, amennyiben a pénzforgalmuk is le lett könyvelve (már nem utalás alatti az állapota) és maradt nyitott egyenlegük. Ha egy számla 2015-ös rendszerben olyan állapotba kerülne, amely alapján nem kellene átemelni a 2016-ba, akkor az aktualizálás amennyiben a számla törölhető a 2016-os adatbázisból (nem rögzítés zárt), úgy kitörli a rendszerből, ellenkező esetben (ha már rögzítés zárt) pedig rontottá teszi azt. Fontos!Ha egy korábban átfordult számla 2015-ös kontírozása változik, úgy az aktualizáló, amennyiben a számla 2016-ban még nem került kontírozásra, frissíti a 2016-os adatbázisban a számlához kapcsolódó kontírozási adatokat, ezáltal biztosítva a két évjárat közötti azonos kontírozást. Amennyiben viszont a számla 2016-ban kontírozásra került, úgy a kontírozás módosítását vagy kézzel kell elvégezni a 2016-os adatbázisban is, vagy vissza kell vonni annak kontírozás zárását, így a következő aktualizálás frissíti a kontírozási adatokat 2015-ös adatbázisban végrehajtott módosításoknak megfelelően. 5. Pénztár: A kódok átfordítása megtörténik, az első pénztári bizonylat előtt fel kell vinni a pénztárakba a nyitó fizetési eszközöket (2015-ös adatbázis utolsó pénztáridőszakának zárója). 6. A tárgyi és a készlet modul a későbbiekben, a kérdőívben egyeztetett időpont(ok)ban kerül átnyitásra.
Aktualizálási folyamat részletes leírása (csak szakmai rendszergazdák részére) Az aktualizálást az előző évekhez képest próbáltuk tovább egyszerűsíteni és hatékonyabbá tenni. Az aktualizáláshoz a 2016-os, és a 2015 rendszerben is az aktualizálást végző felhasználónak (szakmai rendszergazda) egyedül kell lennie a rendszerben, minden más felhasználót ki kell léptetni! Csak így garantálható az aktualizálás hibátlan működése!
FIGYELEM! Az aktualizálás több órát is igénybe vehet, így azt célszerű a munkaidő után elindítani! 1. A kiléptetés menete: A Központi Rendszer / Üzemeltetés / Felhasználók kiléptetése, viszszaengedése menüpont alatt tudjuk elérni a funkciót.
Itt a Felhasználók kiléptetése és kitiltása gombra kattintva ki tudjuk léptetni az összes felhasználót. Ezek után a felhasználók nem tudnak belépni addig, míg a Felhasználók beengedése gombra nem kattintunk!
A rendszer megkérdezi, hogy valóban ki szeretnénk léptetni mindenkit. Kattintsunk az OK gombra!
Ha sikerült kiléptetnünk mindenkit, akkor a rendszer a jobb felső sarokban jelzi, hogy:
Ha ismét rákattintunk a Felhasználók kiléptetése, visszaengedése menüpontra a bal oldali menüsávban akkor láthatjuk, hogy már csak mi maradtunk a rendszerben.
Az aktualizálás befejeztével engedjük vissza felhasználókat a Felhasználók beengedése gombbal!
Az aktualizálásnak alapvetően két része van: 1. Kódok évjáratok közötti szinkronjának karbantartása A 2015 és a 2016-os adatbázisok közötti párhuzamos munkavégzés során előfordulhat, hogy bizonyos kód típusú rekordokat (pl: cikk, dolgozó, gazdasági esemény, partner, helység, témaszám, stb.) ugyanazzal az azonosítóval (kóddal) a 2015-ös és a 2016-os adatbázisban is rögzítenek. Ebben az esetben az aktualizálási folyamat a 2015-ben felvitt rekordot megpróbálja a 2016-os adatbázisba automatikusan berögzíteni, viszont mivel 2016-os adatbázisban is létre lett hozva egy ilyen rekord ugyanazzal a kódszámmal, az aktualizálás ezen rekord és az ehhez a rekordhoz kapcsolódó forgalmi tételek esetében hibára fog futni. Ezért nélkülözhetetlen a két kód évjáratok közötti megfeleltetése. A megfeleltetés alatt minden esetben egy 2015-ös EOS-ban szereplő kód 2016-os rendszerben lévő kódnak való megfeleltetését értjük! Pl. 2015-ös és a 2016-os adatbázisban is létrehoztunk egy „XY” kódú témaszámot! 2015-ös adatbázisban ehhez az „XY” kódú témaszámhoz kapcsolódik forgalmi tétel (pl. kötváll). Az aktualizálás a 2015-ben rögzített új témaszámot és az ehhez kapcsolódó kötvállt is át szeretné vinni 2016-os évjáratba. Elsőnek a témaszámot kísérli meg berögzíteni a 2016-os adatbázisba. A témaszám kód egyezőség (mivel 2016-ban is van „XY” kódú témaszám) miatt ez nem fog tudni végrehajtódni (mivel a rendszerben nem lehet két azonos kódú rekord). Így viszont a 2015-ben újonnan berögzítet kötelezettségvállalás sem fog tudni átfordulni 2016-ba! A két évjárat közötti kód megfeleltetést a 2016-os EOS-ban kell indítani a Központi Rendszer\Szervíz műveletek\Évnyitás\Kódok évjáratok közötti szinkronjának karbantartása menüpont alatt:
Az „Lekérdezés” gombra kattintva ellenőrizhető, hogy van-e megfeleltetésre váró kódpáros.
Látható, hogy a példában egy darab cikk szám, témaszám, és szerződés csoport kód vár megfeleltetésre! A cikk és a témaszám kód 1-es típusú (kiemelt kód1) a szerződés csoport 2-es típusú (nem kiemelt kód). 1-es típusú kódok megfeleltetését a „Megfeleltetés elfogadása (1-es típus)”, vagy a „Kézi megfeleltetés (1-es típus)” (egyedi megfeleltetésre ad lehetőséget, pl.: 2015-ben „XY” kódú témaszámot meg lehet feleltetni „XZ” kódú 2016-os témaszámnak) gombra kattintva tehetjük meg. 2-es típusú kódok megfeleltetésére a „Megfeleltetés elfogadása (2-es típus)” gombra kattintva tehetjük meg! A „Megfeleltetés entitás típusokra (kijelölt sor alapján)” gombra kattintva az éppen kijelölt sor entitás típusához tartozó összes sor automatikusan megfeleltetésre kerül. Pl.: Öt témaszám (entitás típusuk „TTema”) kód és két cikk szám (entitás típusuk: „TCikk”) vár megfeleltetésre! Ha a kijelölés (fókusz) egy témaszámos soron áll, majd ezután a fenti gombra kattintunk, akkor az összes témaszámos megfeleltetés automatikusan megtörténik. A cikkszámok megfeleltetéséhez egy cikkszámos soron kell állnunk, majd az említett gombot megnyomnunk. A szükséges megfeleltetések rendezése után már futtatható a tényleg aktualizálás. A megfeleltetés elmaradása az aktualizálás során hibát fog keletkeztetni. A hiba a megfeleltetéssel majd az aktualizálás újrafuttatásával meg fog szűnni (az aktualizálás során az esetleges hibákról hibalista kérhető le, melyről bővebben a 2. pontban olvashatnak). 2. Kódok és forgalmi tételek aktualizálása Az aktualizálás a Központi Rendszer\Szervíz műveletek\Évnyitás\Állomány évnyitás, aktualizálás menüpont alatt érhető el.
1
Kiemelet kódok: -Cikk -Dolgozó -Felhasználó -Gazdasági esemény -Helység -Partner -Szervezeti egység -Témaszám
Az aktualizálás moduláris jellegű és teljesen automatikus: - Évnyitás, aktualizálás (szerz,kötv,számla): Keretgazdálkodás és pénzügy modulhoz kapcsolódó kódok és forgalom (pályázatok, szerződések, kötelezettségvállalások, számlák) aktualizálása indítható egy gombnyomásra. - Csekk évnyitás: Szerver művelet! Előzetes egyeztetés (ügyfél kérés) alapján a HC delta Kft indítja! - Készlet évnyitás: Szerver művelet! Előzetes egyeztetés (ügyfél kérés) alapján a HC delta Kft indítja! - Tárgyi nyitás: Szerver művelet! Előzetes egyeztetés (ügyfél kérés) alapján a HC delta Kft indítja! - ÁFA évnyitás: A művelet azon ÁFA bizonylatok átemelését/aktualizálását végzi el, melyek szükségesek a 2016 évi első időszaki ÁFA bevallás elkészítéséhez. A műveletet minden ÁFA bevallás előtt közvetlenül le kell futtatni mindaddig, amíg a 2015-ös adatbázisban is munkavégzés történik. - Aktualizálás hibalista: Txt fájl formájában letölthető egy hibalista, mely az aktualizálás során adódó validációs hibákat gyűjti, melyek javítása után újra futtatható az aktualizálás.
A 2016-os évnyitási, aktualizálási tájékoztató a Központi Rendszer\Rendszer eszközök\Dokumentációk, sablonok menüpont alól is letölthető.
2015.12.16. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. Kiemelt módosítások 1.1. A 363, valamint a 361-el kezdődő ERA kódra kontírozott számlák nem fordulnak át 2016-os EOS-ba akkor sem, ha a számlák állapota Főkönyvileg igazolt! Az így kontírozott ki nem egyenlített tételeket még 2015-ben rendezni szükséges.
1.2. Változás a szerződéses számlázásban Az időszaki elszámolású (folyamatos teljesítésű) ügyelek kapcsán 2016. január 1-jétől minden, az ÁFA-tv. 58. § hatálya alá tartozó termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra bevezetésre kerül az új szabályozás (A változásokról részletesebben a 2015.10.26. Hírekben lehet olvasni). Ennek megfelelően a szerződés számlázás kapcsán lefejlesztésre került az ÁFA-tv. 58. §-ának új szabályai szerinti teljesítés dátum meghatározás. Az EOS a szerződésben rögzítettek alapján, a szerződéses számlázás indításakor, a kitöltött paraméterek függvényében (Számlázási időszak, bizonylat dátum, fizetési határidő, stb.) az új szabályoknak megfelelő teljesítési dátummal generálja le a számlákat, függetlenül attól, hogy szerződéses számlázáskor milyen teljesítési dátumot paramétereztünk be.
1.3. Hivatalos MNB árfolyam átírásának engedélyezése Devizás számlák bankban való kiegyenlítésekor szabadon módosíthatóvá vált az alapértelmezésként bekínált adott banki napi MNB árfolyam. Az új funkciót az „Engedélyezett a devizás számla kiegyenlítéskor a banki árfolyam megadása” rendszerparaméterünk vezérli, mely jelenleg minden ügyfelünk esetében beállításra került.
1.4. Új művelet: Főkönyvi számok csoportos nem használhatóra állítására
Az új művelet a nem elemi (összegfokozatos) főkönyvi számokról indítható, az adott főkönyvi számot módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt. A művelet ezen főkönyvi szám alá tartozó összes nem elemi és elemi, valamint ezeken a főkönyvi számokon megszólított egyéb főkönyvi számokon is végrehajtásra kerül. (abban az esetben is, ha az adott főkönyvi szám egy másik főkönyvi számon is meg van szólítva.) Azon főkönyvi számok melyekhez forgalom kapcsolódik érvénytelenítésre kerülnek, amelyekhez pedig nem kapcsolódik forgalom nem használhatóra állítódnak. FIGYELEM! A művelet visszavonásra nincs csoportos művelet. Amennyiben szükségessé válik, úgy az érvénytelenített/nem használhatóra állított főkönyvi számokat egyesével kell újra érvényessé/használhatóvá tenni.
2. Központi rendszer 2.1. Modulok lezárása A Szerviz műveletek/Évzárás/Modulok menüpont alatt, az egyes modulokat módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt található „Zárás” művelettel indítható az EOS modulonkénti zárása. Zárást követően az adott modulhoz kapcsolódó műveletek (pl. Pénzügy modul esetében Új számla felvitel, meglévő számla módosítása, számla kiegyenlítés, utalási csomag készítés stb.) nem lesznek futtathatóak.
Amennyiben a „Zárást követően engedélyezett a művelet futtatás” paraméter ki van választva, abban az esetben a „Zárást követően a futtatáshoz szükséges jogosultság” mezőben található jogosultság felhasználóhoz rendelése esetén, az adott felhasználó a zárás után is tud az adott modulban módosításokat végezni. Az új jogosultságok minden rögzítői szerepkörrel rendelkező felhasználóhoz hozzárendelhetőek. Egy lezárt modul ugyanitt, a Zárás vissza művelettel visszanyitható.
2.2. A személyek törzsön található Aláírás nyilvántartó karton listán új műveleti paraméterként elérhető a Hatásköri jogosultság.
3. Keretgazdálkodás 3.1. A Deviza kifizetések előrejelzése lista az új Összesítve paraméterrel, pénznemenként havi összesítésben is lekérhető.
3.2. A 2015.12.03 Hírek 1.5 pontjának kiegészítéseként finomítottunk az ÁFA értékes kötelezettségvállalás sor témaszámának bekínálásában:
Amennyiben az ÁFA alapos kötelezettségvállalás soron megszólított gazdasági eseményhez kapcsolódó főkönyvi számon az ÁFA levonás típus kódja "N" (Nem levonható), és az ÁFA alapos kötelezettségvállalás soron megadott témaszámhoz tartozik "Nem levonható" levonástípus, valamint ezen levonás típuson van megadva Kiadásos ÁFA téma, úgy az ÁFA értékes kötelezettségvállalás sorra ezt a témaszámot fogjuk bekínálni alapértelmezésként. Ha ezen feltételek nem állnak fenn, úgy a 2015.12.03 Hírek 1.5 pontjában foglaltak szerint történik az ÁFA értékes kötvállsor témaszámának kitalálása.
4. Pénzügy 4.1. Lehetőség van, mozgásnemenként kötelezővé tenni a könyvelési csoport használatát. A kötelezőséget a HC - Delta munkatársai tudják beállítani, ezért kérjük, ha ilyen igényük lenne, jelezzék számunkra.
4.2. Kontírozási bizonylat rögzítése során, a kötelezettségvállalás adatlistában új mezőként látható a kötelezettségvállalás fejen megadott partner, valamint a szűrési feltételek között lehetséges szűrni is rá.
4.3. Számla kontírozásakor, csak olyan kötelezettségvállalás választható, amelyen vagy nincs megadva partner, vagy a megadott partner megegyezik a számlán megadott partnerrel.
4.4. Az Iktatott tételek – bizonylatok és az Iktatott tételek – kontírsorok lista a Számla szűrőfeltétellel bővült.
4.5. A számla iktatáskor valamint számla készítéskor, mostantól egyaránt ki lehet választani 02-es és 03-as típusú gazdasági eseményt is.
4.6. A Kintlévőség lista, Fizetési felszólítás valamint az Egyenlegközlő kimutatások a Számlacsoport 2 új szűrési feltétellel bővült. A szűrőfeltétel kiválasztásával, azokat a számlákat a kimutatás nem fogja listázni, amelyeken az itt megadott Számla csoport 2 megtalálható. Ennek segítségével a számlák egy meghatározott része kihagyható a listázásból.
4.7. Átutalás készítése során az új, "FM_10 Átutalás saját bankszámlák között" mozgásnem segítségével lehetőség nyílik bármely utalható számla értékét egyik saját bankszámlánkra utalni.
4.8. Az alábbi lehetőségekkel bővült a Számla bizonylatok szűrési feltételek halmaz:
Részben pénzforgalmilag rendezve Pénzforgalmilag rendezve Főkönyvileg kontírozva
4.9. A Pénztár előleg nyilvántartás kimutatás „Utolsó érvényes elszámolás dátum” mezőben, amennyiben nem tartozik az adott előleghez elszámolás, de előleg visszavétel már történt, akkor az előleg visszavétel bizonylatnak a dátuma látható itt.
4.10.
A Pénzforgalmi időszak szűrési feltételei között a Pénzforgalom típus is megtalál-
ható.
5. Számvitel 5.1. Új kimutatás érhető el Főkönyvi forgalom analitikus kimutatása néven. A lekérdezés segítségével analitikusan listázhatók az adott főkönyvi számokhoz tartozó bizonylatok, például, a kintlévőség lista végszáma beazonosítható a főkönyvi kivonat megfelelő főkönyvi számaival.
5.2. A Kormányzati funkció szűrési feltételei a „Használható” szűrési lehetőséggel bővült.
5.3. A zárt könyvelési időszakra kontírozott számlát is vissza lehet húzni kontírozás zárásból. A kontírozásból történő visszahúzásakor a kontírozás sztornó könyvelési bizonylat könyvelési dátuma rendszerparaméter állás függvényében az alábbiak szerint kerül megállapításra: Első nyitott időszak utolsó napja Első nyitott időszak első napja Mai nap
6. Tárgyi eszköz 6.1. A Tárgyi eszköz modulban új menüpont, és funkció érhető el. Csoportos áthelyezés utolsó leltár alapján.
A menüpontra kattintva csoportosan indítható áthelyezés. Áthelyezés alá azon eszközök vonhatóak, amelyek eltérő leltárkörzetben lettek felvéve a leltározás során (lezárt leltáríven eltérő leltárkörzet szerepel), mint ahol a rendszer nyilvántartása szerint fellelhetőek (tárgyi eszközön a leltárkörzet mező).
2015.12.03. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. Kiemelt módosítások Deviza számlák kiegyenlítése
1.1
A devizás számlák részkiegyenlítése ideiglenesen nem érhető le. A teljes összegű kiegyenlítések egyéb számla oldali kiegyenlítésként, valamint bankban és pénztárban továbbra is indíthatóak.
Fontos változás az Excel állományból keret nyitás működésében
1.2
A korábbi működéssel ellentétben a kitöltött sablon csak azon sorait dolgozzuk fel, melynek az első oszlopa (Jel) töltve van (x). A módosításra a könyvelési sablonnal való egységes, konzekvens működés érdekében volt szükség.
Fontos változás az Egyéb fogadott könyvelések sablon felépítésében
1.3
Két új oszlop töltése vált elérhetővé:
Engedélyezett a bevétel felosztás/elvonás, a könyvelési bizonylat fej adatai között Állományváltozási jogcím, a könyvelési bizonylat sor adatai között
A két új mező működésének részletei a sablon Kitöltési útmutató munkafüzetében olvashatóak. Az új sablon letölthető: a Rendszereszközök/Dokumentációk, sablonok menüpont alatt. FIGYELEM, a korábbi sablon az ÚJ programverzióval már nem használható! 1.4
Folyamatos teljesítésű ügyletek teljesítési időpontjának meghatározása
2015.10.26-i hírekben írt "Lényegi változások a folyamatos teljesítésű ügyletek teljesítési időpontjának meghatározásában" témát érintő fejlesztésünk annyiban módosult, hogy az új szabályok kizárólag a 2015.12.31-ét követő kiállítási dátumú számlák esetében élnek. A módosítást az áfa törvényt módosító törvény módosítása tette szükségessé. 1.5
Kötelezettségvállalás felvitelt érintő változások
Amennyiben az áfa alapos kötelezettségvállalás soron megadott témaszámhoz kapcsolódó áfa levonás típuson meg van adva a kiadásos áfa téma és ez az áfa levonás típus alapértelmezettnek van jelölve, akkor az áfa értékes kötelezettségvállalás soron ezt a témát fogjuk bekínálni. Minden más esetben (nincs megadva az áfa levonás típuson kiadásos áfa témaszám vagy nincs alapértelmezettnek jelölve az áfa levonás típus) az áfa értékes kötelezettségvállalás sorra az áfa alapos kötelezettségvállalás soron megadott témaszámot fogjuk bekínálni.
2. Keretgazdálkodás 2.1. Új funkcióként kötelezettségvállalás értékmódosításakor (egy a felhasználó által szabadon kialakított törzsből) megadható az érték módosítás jogcíme. Ez a jogcím a kötelezettségvállalás értékmódosításához tartozó keretgazdálkodási bizonylatra (melyen szabadon módosítható, törölhető) és az adott kötelezettségvállaláson indítható „ÁV könyvelések” menüpont alatt elérhető listára is rákerül. Az új funkció csak a Keretgazdálkodás lapfülön található "Engedélyezett a köt.vállalás érték módosítási jogcím megadása” esetén használható, ill. az új mezők is csak a rendszerparaméter állásának függvényében láthatóak. A rendszerparaméter aktív állása
esetén az új mező töltése kötelező kötelezettségvállalás értékmódosításakor. Az új rendszerparaméter kezelése szakmai rendszergazdai jogosultságú felhasználóink számára is engedélyezett.
3. Pénzügy 3.1. Az egyenlegközlőn és a fizetési felszólításon új szűrési paraméterkén a Számla csoport is megadható. 3.2. A Pénzügy\Számla és egyéb pénzügyi bizonylat\Csoportos kontírozási melléklet nyomtatás menüpont alatt elérhető a csoportos utalványrendelet nyomtatás funkció.
4. Számvitel 4.1. Forgalmi tételen megszólításra nem kerülő kormányzati funkció esetében 0006 -Rendszerszintű törzs gazda jogosultsággal elérhetővé vált a kormányzati funkció nem használhatóra állítás, és a nem használhatóra állítás visszavonása. Nem használhatóra állítást követően az adott kormányzati funkció már nem megszólítható forgalmi tételeken (pl. Témaszámon, könyvelési bizonylaton). A művelet az adott kormányzati funkciót Megtekintéssel megnyitva a Részletek gomb alól indítható.
4.2. A következő mozgásnemes könyvelések esetében is elérhető a bizonylat nyomtatás művelet:
KO_K3 KO_K3S KO_K4 KO_K4S KO_K5 KO_K5S KO_K6 KO_K6S
Kapcsolódó ktgv.könyvelés (számla kontírozás) Kapcsolódó ktgv.könyvelés (számla kontírozás) sztornó Kapcsolódó ktgv.könyvelés (számla kiegyenlítés) Kapcsolódó ktgv.könyvelés (számla kiegyenlítés) sztornó Kapcsolódó ktgv.könyvelés (vegyes könyvelés) Kapcsolódó ktgv.könyvelés (vegyes könyvelés) sztornó Kapcsolódó ktgv.könyvelés (vegyes könyvelés, pénzforgalom) Kapcsolódó ktgv.könyvelés (vegyes könyvelés, pénzforgalom) sztornó
5. Készletek 5.1. Készlet forgalom lista pdf kimeneteként letölthető egy készlet leltár ív.
6. Tárgyi eszköz 6.1. A Tárgyi eszköz törzs listát bővítettük az „egyéb megjegyzés” mezővel.
2015.11.13. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. Kiemelt módosítások Devizakezelést érintő fejlesztések
1.1
Lehetővé vált devizás számlát a deviza pénznemében kiegyenlíteni, forintos bankban, pénztárban valamint egyéb számlaoldali kiegyenlítés révén. Devizás számlák esetében az EOS az MNB hivatalos árfolyamaival dolgozik. Számlabizonylat Fejadatok\Deviza adatok fülére, új mezők kerültek:
ÁFA-törvény szerinti banki árfolyam ÁFA-törvény szerinti árfolyam dátum ÁFA-törvény
szerinti
árfolyam
Devizás számlák iktatásakor a számla kontírozás zárásáig, devizás számla készítésekor pedig a számla rögzítés zárásáig kötelezően meg kell adni az ÁFA-törvény szerinti árfolyamot. Ezen árfolyam alapján fog a számlához tartozó ÁFA-bizonylat legenerálódni. A számla kontírozás, és az ÁFA-bizonylat alapjául szolgáló Árfolyam bizonyos esetekben eltérhet. Az árfolyamadatokat lehetőség van a „Banki árfolyam” töltésével is megadni. Az EOS a „Banki árfolyam” törzsbe minden nap automatikusan letölti az MNB hivatalos deviza közép árfolyamait minden pénznem esetében. A letöltött árfolyamok megtekinthetőek a Központi Rendszer\Rendszerszintű kódok\Bank\Magyar Nemzeti Bank Kapcsolódó adatai alatt. Lehetséges esetek: Devizás szállítói számla kiegyenlítése valutapénztárban:
Rögzítem a számlát teljesítés napi MNB árfolyam alapján. Pénztárban a számla kiegyenlítésekor a valutaértéket egyenlítem ki a készleten lévő valuta kiegyenlítéskori átlagárán (árfolyamán). Ezért számla kiegyenlítéskor nem lehet árfolyamot megadni.
Ha forintértékben marad ki nem egyenlített érték, azt árfolyam-különbözetként vegyesen kell lekönyvelni.
Devizás vevői számla kiegyenlítése valutapénztárban:
Rögzítem a számlát teljesítés napi MNB árfolyam alapján. Pénztárban a pénzforgalmi dátum szerinti MNB árfolyammal kell kiegyenlíteni a számlát. Az EOS a Banki árfolyam törzsből automatikusan megkeresi az pénzforgalom dátum szerinti MNB árfolyamot. Ezt módosítani nem lehet.
Ha forintértékben marad ki nem egyenlített érték, azt árfolyam-különbözetként vegyesen kell lekönyvelni.
Devizás szállítói számla kiegyenlítése forintos bankkivonaton:
Rögzítem a számlát a teljesítésnapi MNB árfolyam alapján. Devizás számlát jelenleg még nem lehet utalási állományba venni. A bankkivonaton a terhelés az értéknapi MNB árfolyam alapján számolt forintérték. Az EOS a Banki árfolyam törzsből automatikusan megkeresi az banki dátum szerinti MNB árfolyamot. Ezt módosítani nem lehet.
Ha forintértékben marad ki nem egyenlített érték, azt árfolyam-különbözetként vegyesen kell lekönyvelni.
Devizás vevői számla kiegyenlítése forintos bankkivonaton:
Rögzítem a számlát a teljesítésnapi MNB árfolyam alapján. A bankkivonaton a jóváírás az értéknapi MNB árfolyam alapján számolt forintérték. Az EOS a Banki árfolyam törzsből automatikusan megkeresi az banki dátum szerinti MNB árfolyamot. Ezt módosítani nem lehet. Ha forintértékben marad ki nem egyenlített érték, azt árfolyam-különbözetként vegyesen kell lekönyvelni.
Egyéb tudnivalók:
Devizás számla egyéb számlaoldali kiegyenlítésekor az EOS bekínálja a pénzforgalmi dátum szerinti MNB árfolyamot. Ebben az esetben azonban lehetőséget kínálunk az árfolyam módosítására. Devizás számla állapota a teljes devizaérték kiegyenlítésével válik pénzforgalmilag rendezetté. A pénzforgalmilag rendezett állapotú számla forintértékben pénzforgalmilag nem rendezett -, árfolyam-különbözetként könyvelendő - értékét az adott számlát megnyitva a Fej adatok\Feldolgozás menüpont alatt láthatjuk. A számlafejen rögzített árfolyam, és ÁFA-törvény szerinti árfolyam közötti különbözetet vegyesen, ÁFA-körön kívüli tételként ( ! ) kell könyvelni, melyhez az Adózás\Kimutatások menüpont alatt elérhető ÁFA árfolyam-korrekciós lista nyújt segítséget. Devizás számla kiegyenlítésére forint pénztárban nincs lehetőség.
Hivatalos MNB devizaárfolyamok beszerzése
1.2
Egy új fejlesztésünknek köszönhetően, az EOS minden nap 11 órától 10 percenként megkísérli a Magyar Nemzeti Bank weboldaláról az aznapi hivatalos deviza középárfolyamokat beszerezni. Ezeket az árfolyamokat devizás tételek rögzítése esetében lehet megadni. A lementett árfolyamokat a Központi Rendszer/Rendszerszintű kódok/Bank menü alatt a Magyar Nemzeti Bank kapcsolódó adatai között lehet megtalálni.,
Új ÁFA kódok
1.3
Egyik Partnerünknél felmerült igény alapján új kódokat hoztunk létre a „munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele” gazdasági művelethez. Ezeknél a tételeknél a használandó adóesemény továbbra is a „BESZIGFN37 - A 37. §-on kívüli belföldi teljesítésű fordítottan adózó szolgáltatás igénybevétel”. Ezen felül ki kell választani a most készült „142C - 142.§.(1) c) (diákmunka, egyéb)” ÁFA-részletezőt. Az új ÁFA-típusok pedig:
BESZIGFN37B27L_142C - Belföldi telj. fordítottan adózó 27%-os szolg. igénybevétel belf. partnertől L (142C), BESZIGFN37B27A_142C - Belföldi telj. fordítottan adózó 27%-os szolg. igénybevétel belf. partnertől A (142C), BESZIGFN37B27N_142C - Belföldi telj. fordítottan adózó 27%-os szolg. igénybevétel belf. partnertől N (142C).
Kérjük, a továbbiakban ezekkel a kódokkal iktassák az érintett számlákat. Így a listák majd tudják hozni ezeket a tételeket az ÁFA-bevallás 54-es részletezősorával is.
2. Rendszer eszközök 2.1
Az Összesített feldolgozási információk kimutatást a bizonylat dátum és a szervezeti egység szűrési paraméterekkel bővítettük.
2.2
Új menü érhető el – „Dokumentációk, sablonok” néven, ahol a továbbiakban minden EOS leírás és sablon megtalálható lesz, ami eddig az Egyéb gomb alatt volt elérhető.
EOS kézikönyv Kapcsolatok Számlakészítés program-dokumentáció Könyvelési sablon Keret nyitás sablon EOS ÁFA leírás 2016 Évnyitás kérdőív
3. Keretgazdálkodás 3.1
A keretgazdálkodási időszak adatlistára felkerül az Érvénytelenítve oszlop.
3.2
A „Köt.vállalás adatlap csoportos nyomtatása” új művelet segítségével a szűrési feltételeknek megfelelően több kötelezettség vállalás adatlap egyszerre is kinyomtathatóvá vált.
3.3
A keret nyitás és keret áthelyezés bizonylat a részletek gomb alatt található érvénytelenítés művelettel sztornózható. Az áthelyezési bizonylat esetében a Keret átadás (KE_03) bizonylatot kell érvényteleníteni, ami a Keret átvétel (KE_04) bizonylatot is érvényteleníti.
3.4
A Témaszám lezárás dátuma új mezőként megtalálható a Téma adatlistában.
3.5
Téma felosztás/elvonás utólagos paraméterezés
Rögzítés zárt témaszám esetében lehetőséget kínálunk a felosztás/elvonás utólagos paraméterezésére. Ehhez a témaszámot megnyitva a Kapcsolódó Adatok alatt az adott forráskódot módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt találjuk meg a műveletet.
Lehetőségünk van a meglévő paraméterezést törölni (pipa kivét), új paraméterezést felvinni, vagy a meglévőt módosítani. Az új paraméterezés nem visszamenőleges hatályú (nem érint visszamenőleges forgalmat), a módosítások időpontjától érvényes.
3.6
A „Kötelezettségvállalássor listán” a Témavezető szerinti szűrési paraméter is megtalálható
3.7
Engedélyeztük a témaszámon a kód átírást témagazda jogosultság megléte esetén. Fontos, hogy ha átírják a témaszám kódját, akkor kommunikációs állományok fogadásakor amennyiben az adott témaszám kódra van hivatkozás a kommunikációs állományban, akkor az a hivatkozás téves lesz, valamint azon kinyomtatott bizonylatok esetében, amin az adott témaszám az eredeti kódjával szerepel, el fog térni a valóságtól.
4. Pénzügy 4.1
Egy végszámlához több azonos partnerhez köthető előlegszámla is kapcsolható.
4.2
Helyesbítő számlán egy számla több helyesbítendő sora is kiválasztható.
4.3
A pénztár bizonylatok felett található Szűrési feltételek között, a „Pénztár” szűrési feltétel is megtalálható.
4.4
Új rendszerparamétert hoztunk létre, „Engedélyezett a telepnek a bankkivonaton a csekkek karbantartása” néven, aminek az engedélyezettsége esetén telepes rendszerű intézményeknél a csekkes bankkivonat sorokat a telepi felhasználók is karban tudják tartani (Számla kiegyenlítést, vegyes könyvelést tudnak indítani, míg a feladás továbbra is Központi jogosultsághoz kötött). Az új funkció használatát szakmai rendszergazda jogosultsággal rendelkező felhasználók tudják beállítani az említett rendszerparaméter aktiválásával.
4.5
A bankkivonat sor szerkesztésekor két új fázisgomb érhető el:
A könyvelések fázisgomb a bankkivonat sorhoz tartozó összes pénzforglami bizonylathoz tartozó könyvelési bizonylatot listázza.
A Könyvelési bizonylatok csoportos nyomtatása fázisgomb hatására az adott bankivonat sorhoz kapcsolódó összes könyvelési bizonylat egy PDF fájlban letölthető.
4.6
Új számla iktatásakor a „Partner bankszámla” mezőt áthelyeztük a Fizetési mód mező alá.
4.7
Egy számlán az iktatáskor csatolt szerződés módosítására új műveletet készítettünk. A módosítani kívánt számla megnyitása után a részletek gomb alatt található „Szerződés hivatkozás módosítása” sort választva indítható a művelet.
4.8
Pénztár bizonylaton lehetőség van megadni, hogy a kerekítés bizonylatonként, vagy bizonylat soronként történjen.
4.9
Amennyiben egy számlához kapcsolódik tárgyi eszköz bizonylat, akkor egy új Tárgyi bizonylatok fázisgomb jelenik meg a számla megnyitásakor. A fázisgomb segítségével láthatjuk a kapcsolódó tárgyi eszköz beruházási bizonylatát.
4.10 A kintlévőség lista excel kimenetén is megtalálható az igazoló téma mező. 4.11 A valuta aktuális átlagár kimutatásra új paraméterként megadható egy dátum. 4.12 A Fizetési felszólítás és az Egyenlegközlő szűrési paraméterei alatt található mezők töltésekor az alapértelmezett adatok helyett az itt beírt adatok fognak az előállított pdf-en megjelenni. Amennyiben nem töltik ki, akkor az alapértelmezett adatok maradnak az előállított dokumentumokon.
4.13 Új kimutatások:
Valuta aktuális átlagár: o Az adott pénztárban megmutatja, hogy a rendelkezésre álló valutakészlet milyen átlagáron van nyilvántartva.
Valutakészlet analitika o Részletes információt ad az egyes pénznemek pénztárankénti mozgásáról.
5. Számvitel 5.1
Automatikus egykörös költségfelosztás során megadható költségfelosztás csoport is. Ezáltal a bevételes és a kiadásos felosztási csoport külön - külön is futtatható.
5.2
A Kötelező egyezőségek kimutatást lekérhető analítikusan is. Ebben az esetben a kimutatás iktatószámonként fog előállni, ezáltal az esetleges eltérések okai könnyebben megtalálhatóak.
5.3
A Könyvelt ERA listán új mezőként megtalálható az előzetes tárgyévi kötelezettségvállalás és az előzetes jövőévi kötelezettségvállalás.
5.4
A Főkönyvi kivonat tételes a „Fogadott köt.vállalás állomány” és a „Fogadott kötv.érték módosítás import” új szűrési paraméterek segítségével lehetőség van ezen állományok szűrésére is.
6. Kommunikáció 6.1
Egyéb fogadott könyvelések és a Fogadott keret bizonylatok menük megnyitása után a Sablon letöltése gombra kattintva letölthetők a könyvelési sablonok.
6.2
Tanulmányi rendszert érintő Pénzforgalom fogadással kapcsolatos fejlesztések
Mindaddig törölhető a befogadott állomány, amíg az Imp. adatok rögzítés zárása nem történik meg. Ebben az esetben ugyanez az állomány, ugyanezen állománynévvel újra fogadható.
Ugyancsak az Imp. adatok rögzítés zárása előtt az érvénytelenítés is választható opció. Ekkor a fogadott állomány a rendszerben marad. Az állomány, ugyanezen állománynévvel újra fogadható.
Imp. adatok rögzítés zárását követően is lehetőség van az Érvénytelenítésre. Az érvénytelenítés ekkor törli a TEMP-es pénzforgalmi bizonylatokat, és érvényteleníti a fogadott import állományt.
Feladást követően érvényteleníthetőek a már elkészült pénzforgalmi bizonylatok.
6.3
Az „Egyéb fogadott könyvelések” menü alatt indított könyvelések érvénytelenítése a könyvelés során generált kötelezettségvállalásokat sztornózza.
6.4
Fogadott kötelezettségvállalás érték módosítások menü alatt befogadott állományok sztornózásához új fázisgomb található, az adott sztornózandó állomány, módosítással történő megnyitását követően.
7. Készletek 7.1
A készlet forgalom listán új mezőként a kapcsolódó főkönyvi szám is megtalálható.
7.2
Amennyiben a Másodlagos készlet mennyiség használata rendszerparaméter engedélyezve van, akkor a „Készlet forgalom listán” a "Másodlagos mennyiség" és a "Másodlagos mennyiségi egység" mezők is megtalálhatók lesznek.
8. Tárgyi eszköz 8.1
A „Tárgyi eszköz törzs listára” új szűrési paraméterként megtalálható a Felelős személy, amivel egy adott személy részére kiadott eszközök listázhatóak. A felelős személy mező a lekért listán is megtalálható.
8.2
Az eszközök vonalkódja, amennyiben nem szerepel aktív leltárbizonylaton, akkor módosítható.
8.3
A kimutatások alatt elérhető a Tárgyi eszköz főkönyvi csoport kód lista, aminek segítségével listázható a főkönyvi csoport kód és a hozzá tartozó főkönyvi szám típusok.
9. Egyebek 9.1
Új jogosultságot hoztunk létre, 0182 Partner rögzítés zárás névvel. A jogosultság birtokában lehet csak elvégezni a partner rögzítés zárását, valamint már rögzítés zárt partner adatainak módosítás. A jogosultságot minden felhasználó akinek eddig volt jogosultsága Partnert rögzíteni automatikusan megkapta, de amennyiben szükséges a jogosultságszerkesztőben elvehető
9.2
Lehetőség van a személyekhez aláírás minta, és szignó minta feltöltésére. Az aláírás nyilvántartó karton művelet használatával előállítható egy pdf fájl amiben a kiválasztott dolgozókhoz feltöltött képek láthatóak.
9.3
A csekk PDF-en a megbízás befizetés jogcíménél található mezők mérete kisebb lett és jobbra lett eltolva. Kérjük, hogy készítsenek teszt nyomtatást, és amennyiben szükséges kalibrálják újra a nyomtatási sablont.
9.4
A személyek törzsben lehetőség van egy dolgozó, valamint a hozzá kapcsolódó EOS felhasználó inaktiválására, valamint az inaktiválás visszavonására. Ehhez a részletek gomb alatt található érvénytelenítés műveletet kell indítani.
2015.10.26. - LÉNYEGI VÁLTOZÁSOK A FOLYAMATOS TELJESÍTÉSŰ ÜGYLETEK TELJESÍTÉSI IDŐPONTJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁBAN
Az időszaki elszámolású (folyamatos teljesítésű) ügyletek ÁFA szabályozásában már 2015. július 1-től bevezetésre kerültek az új szabályok (58/A §) könyvviteli, könyvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások kapcsán. 2016. január 1-jétől azonban minden, ÁFA-tv. 58. § hatálya alá tartozó termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra bevezetésre kerül az új szabályozás. Azoknál a folyamatos teljesítésű számláknál, melyeknél az elszámolási időszak kezdete, és a fizetési határidő is nagyobb, mint 2015.12.31., a teljesítés dátumot az ÁFA-tv. 58. §-ának új szabályai alapján kell meghatározni. Főszabály szerint az elszámolási időszak nem lehet hosszabb 12 hónapnál, illetve bizonyos esetekben egy naptári hónapnál. Amennyiben mégis hosszabb, úgy eltérő szabály alapján kell meghatározni a teljesítés dátumot ezen ügyletek nem utolsó időszakának számlázása során. Emiatt vált szükségessé EOS-ban két új mező felvétele, melyek a számlafejen találhatóak:
Megállapodási id. kezdete Megállapodási id. vége.
A mezők töltése csak azoknál a folyamatos teljesítésű számláknál engedélyezett, melyek elszámolási időszak kezdete, és fizetési határideje is 2015.12.31. utáni. A mezők alapértelmezett értékként megkapják az elszámolási időszak kezdete-, vége dátumokat. FONTOS, hogy kizárólag abban az esetben kell módosítani ezeknek a mezőknek a tartalmát, amennyiben az ügylet az ÁFA-tv. 58. § (2)-es, vagy (3)-as pontja alá tartozik. Példaként tegyük fel, van egy 2 éves bérleti szerződés, melynek az elszámolása évente történik, akkor az elszámolási időszak meg fog egyezni a megállapodási időszakkal, nem kell módosítani. Viszont ha ugyanezen szerződés elszámolása csak a 2. év végén esedékes, akkor azt ennek ellenére évente ki kell számlázni. Azaz a dátumok lehetnek például:
elszámolási időszak kezdete: 2016.01.01. elszámolási időszak vége: 2016.12.31. megállapodási időszak kezdete: 2016.01.01. megállapodási időszak vége: 2017.12.31.
EOS készített vevői számla esetében tilt, amennyiben helytelen teljesítés dátum kerül megadásra, minden egyéb esetben csak figyelmeztet. Szerződéses számlázásnál (mivel ott is vevői készített számláról beszélünk) is EOS határozza meg a helyes teljesítés dátumot.
2015.10.16. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. Kiemelt módosítások Valutakezelés pénztárban
1.1
A valutakezelés átlagáras módszerrel történik, mely során a bekerült valutát súlyozott átlagáras árfolyamon vezetjük, vagyis a valuta mennyiség minden csökkenése estén kiszámoljuk az addigi átlagárfolyamot majd a kapott árfolyam értékkel szorozzuk a csökkenés mennyiségét.
I.
Valuta pénztár létrehozás
Amennyiben a pénztárban csak egyfajta valutát (pl. Eurót) kezelünk, úgy a Valuta mezőben az EUR-t kell megadni. Amennyiben az adott pénztárban többfajta valutát kívánunk kezelni, úgy a valuta mezőt, üresen kell hagyni. A pénztár további paraméterezésében nem történt változás. Egy pénztárhoz egy főkönyvi szám adható meg. Így ha az adott pénztárban több valutát szeretnénk kezelni, úgy minden valutanem forgalma a pénztáron megadott főkönyvi számon kerül elszámolásra. Amennyiben a különböző valutanemeket eltérő főkönyvi számon szeretnék nyilvántartani, úgy valutanemenként külön pénztárakat kell létrehozni.
II.
Fizetési eszköz felvitele
Ahhoz, hogy valutát tudjunk kezelni pénztárban elengedhetetlen a különböző pénznemek fizetési eszközként való rögzítése, valamint a címletek felvitele! Ezt a Pénzügy\Kód karbantartás\Fizetési eszköz menüpont alatt tehetjük meg.
III.
Bizonylat rögzítés
A bizonylatok rögzítésének menete nem változott! Ugyanakkor, a valuta pénztárban a bevétel jellegű bizonylatok esetében kötelező a pénzforgalmi bizonylat Fej adatai alatt megadni a bekerülési árfolyamot.
Kiadási jellegű bizonylatoknál pedig - az átlagáras módszernek megfelelően - az EOS kiszámolja az addigi átlagárfolyamot, és az így számolt árfolyamon fog megtörténni a kiadás elszámolása. Példa:
Mozgás
Árfolyam
Mennyiség
Bevét 1
300
1.000
Bevét 2
290
1.000
Kivét
295
500
IV.
Egyéb fontos tudnivalók
Valutapénzárban forint nem kezelhető!
Valutapénztárban iktatott tételes kiegyenlítések nem indíthatóak! Amennyiben iktatott tételt szeretnék kiegyenlíteni a valutapénztárban megadott főkönyvi számmal szemben, úgy az adott számlát egyéb számlaoldali kiegyenlítés használatával tudjuk erre a főkönyvi számra könyvelni. Fontos, hogy ebben az esetben a számla kiegyenlítésével párhuzamosan a valuta pénztárban egy kiadási pénztárbizonylatot is rögzíteni kell. Ezt a pénztárbizonylatot azonban nem szabad külön lekönyvelni. Ha elmulasztjuk ezen pénztárbizonylat elkészítését a megfelelő időpontban a pénztárban, akkor a pénztár egyenlege el fog térni a pénztárhoz tartozó főkönyvi szám egyenlegétől és a gördített árfolyamszámítás és valótlan értéket vehet fel a továbbiakban.
Előleg visszavétel az előleg kiadás árfolyamán történik!
Az előleg elszámolás már kalkulált árfolyamon történik!
Valutapénztárban csak a legutoljára rögzített bizonylat sztornózható!
1.2
Másodlagos főkönyvi számok felosztása az EOS rendszerben.
Az automatikus egykörös költségfelosztás az előzetes paraméterezés alapján megadott másodlagos főkönyvi szám(ok) egyenlegét a megadott vetítési alapok arányában több másik másodlagos főkönyvi számra osztja szét. A felosztandó másodlagos főkönyvi szám lehet kiadásos vagy bevételes. I.
Költségfelosztás típus Rendszertörzs, eldönti, hogy egykörös, vagy többkörös a költségfelosztás. Egyelőre az egykörös költségfelosztás használható.
II.
Költségfelosztás csoport létrehozása Intézményi szinten egy költségfelosztás csoportot kell létrehozni, melyben fel kell sorolni a felosztandó másodlagos főkönyvi számokat, legyenek akár bevételesek, akár kiadásosak.
A kód és megnevezés után meg kell adni a költségfelosztás típust.
A kapcsolódó adatoknál a „Felosztandó főkönyvi szám” fülön az új felvitelre kell kattintani. Ki kell választani a felosztandó másodlagos főkönyvi számot, majd az átvezetési számlát, melyen keresztül a felosztás történik. Általános kiadások esetén a 61-65 főkönyvi számoknál a 691/6165, a 66-os főkönyvi számoknál a 691/66. Bevételes felosztás esetén a 9991.
III.
A „Vetítési alap összesen” mezőben a felosztandó főkönyvi szám vetítési alapok összegét kell megadni. Ha a felosztás %-bontásban történik, akkor a vetítési alap összesen 100.
A kapcsolódó adatoknál a „Terhelendő kapcs. főkönyvi számok” fülön kell felsorolni azokat a másodlagos főkönyvi számokat, melyekre a felosztás történik. Ki kell választani a másodlagos főkönyvi számot és meg kell adni a hozzá tartozó vetítési alap értéket. A főkönyvi számonként megadott vetítési alapok összesen értéke meg kell, hogy egyezzen a felosztandó főkönyvi számon megadott vetítési alap összegével.
Automatikus egykörös költségfelosztás indítása A Számvitel / Könyvelések menüponton belül a költségfelosztást kell kiválasztani. A megjelenő képernyőn az „Automatikus egykörös költségfelosztás indítás” mezőre kell kattintani. A költségfelosztás napja az a dátum, amivel tárgyév 01.01-től a felosztandó főkönyvi számok egyenlegét számolja a program. Pl. ha ez a dátum 2015.06.30, akkor a 2015.01.01 – 2015.06.30 időszaki záró egyenleg kerül felosztásra.
A költségfelosztás napja lesz a könyvelési bizonylaton a könyvelés dátuma is. Ezt követően meg kell adni a hivatkozási számot, gazdasági műveletet, könyvelési csoportot, ki kell választani a naplót (célszerű létrehozni egy vagy több költségfelosztás naplót). Az OK-ra kattintás után a program végrehajtja a költségfelosztás csoportban beállított felosztásokat, elkészülnek a könyvelési bizonylatok.
EVSzA fejlesztések
1.3
Az EVSzA részegység kategóriákat szervezeti egységekhez, (munkahely kódokhoz) vagy témaszámokhoz is hozzá lehet rendelni.
Könyvelési dátum; Keretgazdálkodási időszak szűrési paraméterekkel kiegészült a lekérdezés.
A kimutatás analitikusan (könyvelési bizonylatonként) is lekérhető tesztelési célból. Ezáltal látható, hogy melyik könyvelési bizonylatok kerültek egy adott mezőbe.
Az összerendeléseket a Számvitel / Kód karbantartás menüben található, EVSzA - pénzmozgás kategória vagy EVSzA - részegység kategória alatt lehet megadni. A kiválasztott kategória módosítással történő megnyitása után a kapcsolódó adatoknál pénzmozgás kategóriák esetében főkönyvi számot, vagy témaszámot, részegység kategóriák esetében szervezeti egységet, vagy témaszámot lehet megadni. A nem elemi kódok esetén az összerendelésbe tartozó EVSzA kódokat lehet kiválasztani.
1.4
Lehetőség van szervezeti egységet, témaszámot, ill. felhasználót törlésre jelölni, ezáltal a szerver újraindításakor az érintett kód törlésre fog kerülni a rendszerből. Fontos, hogy a törlés csak abban az esetben fog végrehajtódni, ha a törlésre jelölt szervezeti egység, témaszám, ill. felhasználó még sehol nem lett megszólítva a rendszerben! Törlésre jelöléskor az EOS erre figyelmeztet is. A művelet az adott kódot módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt indítható! A törlésre jelölés visszavonható!
1.5
Törlésre jelölhetőek a még rögzítés záratlan (TEMP-es bizonylatszámú) könyvelési bizonylatok. Ezáltal szerver újraindításakor az érintett bizonylatok törlésre fognak kerülni. A művelet könyvelési bizonylatok kapcsán akkor lehet igazán hasznos, ha az adott könyvelési bizonylatnak sok sora van, így azok törlése felületről sok időt, és erőforrást venne igénybe.
1.6
Új paraméter érhető el az EOS-ban található minden kód esetében (pl. témaszám, szervezeti egység, főkönyvi szám, dolgozó, felhasználó, keret típus, tárgyi mozgás stb.) az adott kódot módosítással megnyitva az Egyéb lapfül alatt: „Évnyitáskor törlendő”. Azon kódok esetében kell ezt a paramétert aktívvá tenni, melyek esetében nem szeretnénk, ha átfordulna 2016-os gazdasági évre. Fontos, hogy a törlendőnek jelölt kódokon ne legyen nyitott forgalom (Pl. Ne legyen törlendőnek jelölve olyan témaszám, amelyre 2016-ban egy számla kapcsán nyitni kell)
1.7
Sztornó számlák kontírozásának segítése céljából, az új programverziótól sztornózáskor már legeneráljuk az eredeti, sztornózott számla kontírsorait, így a sztornó számla kontírozásakor már rendelkezésre fognak állni a sztornózott számlának megfelelő kontírsorok, melyek szükség esetén törölhetők, módosíthatók.
1.8
Egy adott adatlista egy elemén (pl. számla, témaszám, főkönyvi szám, kötelezettségvállalás, stb.) állva a Ctrl+Alt+M billentyűkombináció megnyomásával megtekinthető, hogy az adott elem a rendszerben hol került megszólításra!
2. Központi rendszer 2.1
Új rendszerparaméter érhető el, amely a Nexon-tól érkező új kötelezettség vállalások könyvelésével, ill. meglévő kötelezettség vállalások értékmódosításával kapcsolatos kötváll. állománynövekedés könyvelési dátumának meghatározását szolgálja, amennyiben az állománynövekedés könyvelésének dátuma zárt időszakot érintene: „Bér rendszertől érkezett kötvállak ÁV könyvelése (zárt könyvelési időszak esetén)”.
Lehetséges állások: o o o
Első nyitott időszak utolsó napja Első nyitott időszak első napja Zárt időszakba könyvelés
A „zárt időszakba könyvelés” lehetőséget választva az állománynövekedés zárt könyvelési időszakba való könyvelése csak akkor fog megtörténni, ha a kommunikációt indító felhasználó rendelkezik a zárt időszakba való könyvelés jogával (0185).
2.2
A Felhasználói beállítások / Személyek menü alatt egy dolgozó gazdálkodói szerepköreihez megadható az adott szerepkörhöz tartozó érvényességi dátum kezdete és vége. A megadott időpontok között a személy az aláírását jogosult megtenni. Továbbá egy értékhatár is beállítható, ami a bizonylaton szereplő aláírható összegre vonatkozik.
2.3
Módosíthatóvá vált a felhasználó szervezeti egysége! A művelet az adott felhasználót módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt található.
3. Keretgazdálkodás 3.1
Lehetőséget kínálunk az EOS-ban a kiadási keretek rögzítése mellett bevételi keretek rögzítésére is. Az új funkció akkor lehet hasznos, ha az előirányzatok könyvelésére az erről szóló határozat megérkezése előtt még nincs lehetőség, de a jogszabály alapján már szeretnénk a bevételek előírását megkezdeni. Az új funkció így lehetővé teszi bevételi típusú keretbizonylatok rögzítését, ezáltal pedig a későbbi a bevételi előirányzatokkal való egyeztetését, valamint láthatóvá teszi azt is, hogy az egyes szervezeti egységeknek/témaszámoknak mennyi a vállalt és elvárt bevétele. Ennek megfelelően a keretgazdálkodásos listák kibővültek a „Bevételi keret érték” oszloppal. Azon ügyfeleink, akik használni szeretnék az új funkciót, írásban jelezhetik igényüket a HC Delta Kft. munkatársai felé. A funkció aktiválása után új keret mozgások válnak elérhetővé a Keretgazdálkodás/Keret mozgások menüpont alatt: Bevételi keret kiosztás Bevételi keret áthelyezés
3.2
Módosítható egy adott téma és hozzá kapcsolódó keret típusok maradványképlete! A művelet az új paraméterezés alapján újrahalmozza a témaszám és a keret típusok szabad maradványát. A funkció az adott témaszám módosítással való megnyitása után a Részletek gomb alatt található!
4. Pénzügy 4.1
Bankkivonat sorokat lehetőség van a sorokon szereplő partnerre leszűrni, ezért a Bankkivonat sor adatlista feletti szűrési feltétel bővült a „Partner” mezővel!
4.2
Érvényteleníthető vált a még nem teljesített csekk a rendszerben. A művelet az adott csekket módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt indítható. A művelet visszavonható. Érvénytelenített csekk, nem nyomtatható, ill. nem megszólítható bankkivonat soron.
4.3
Készpénzes számlák rögzítésekor amennyiben töltjük a teljesítési dátumot, a beérkezés dátum kivételével a többi dátum mező ezt az értéket kapja meg alapértelmezettként. A beérkezés dátum mezőt ebben az esetben az aktuális nappal töltjük fel. Valamint bekerült a rendszerbe egy olyan figyelmeztetés is, miszerint a készpénzes számla esetében a számla keltének és a fizetési határidőnek meg kell egyeznie. Ennek megfelelően a számlabizonylaton lévő „Fizetési mód” adatbeviteli mező előrébb került, ezentúl a dátum paraméterek megadása előtt lehet megadni.
4.4
A kapcsolódó költségvetési könyvelési bizonylatokról (KO_K4, KO_K5, KO_K6) ezentúl közvetlenül elérhetjük az alapbizonylatot! Ehhez a kapcsolódó ktgv. könyvelési bizonylatokon elérhető fázisgomb biztosít lehetőséget.
4.5
Ezentúl gazdasági eseményen külön paraméterezhető az Áfa értékes követelés/kötelezettség ellenszámla.
4.6
Két új művelet érhető el Bankkivonat soron: „Csoportos szerv.egység besorolás zárás”, és „Csoportos szerv.egység besorolás zárás vissza”
4.7
A számla bizonylat adatlista bővült a „Devizás” oszloppal, valamint az adatlista feletti szűrési feltételek közé is bekerült a „Devizás” szűrési feltétel.
4.8
Szerződéses számlázás indításakor ki lehet választani a számlákra kerül „számla csoport” kódot, így minden az adott tranzakcióban létrejövő számlára ez a csoportkód kerül fel.
4.9
Lehetőség van számlasoron KOZP szervegység megadására! A fejlesztés akkor lehet hasznos, ha egy számla több telephez kapcsolódik, így telepenként kellene számlasorokat rögzíteni. A fejlesztéssel elegendő lehet ezekhez a számlákhoz egyetlen központos számlasort rögzíteni. A funkció használata rendszerparaméterhez kötött, így a funkció aktiválását a HC Delta Kft. munkatársaitól lehet kérni.
5. Számvitel 5.1
Új mozgásnemet hoztunk létre, Kötelezettség-Követelés kivezetése (KO_40) néven. A mozgásnem lényegében megegyezik a (Vegyes könyvelés (költségvetési fők. számokra)) mozgással, annyi különbséggel, hogy az itt megadott keretgazdálkodási adatok bekerülnek a Témaszámok könyvelt pénzforgalma kimutásba.
5.2
A pénzforgalom egyeztetés lekérdezés kibővült a „Szervezeti egység” szűrési feltétellel.
6. Kommunikáció 6.1
Új művelet érhető el a Keret nyitás/áthelyezés kommunikáció kapcsán: „Érvénytelenítés”
Ha az állományban vannak olyan keretbizonylatok, melyeket az EOS valamilyen okból nem tud rögzítés zárni (hibás értékadatok, keretgazdálkodási maradványt érintő hibák) az érvénytelenítés funkció használatával csoportosan is törölhetőek ezek a TEMP-es keretbizonylatok.
7. Készletek A Készletek/Kimutatások menüpont alatt lekérhető „Készlet-számlakapcsolat lista”. A lista azoknak a készletbizonylatoknak (és számlabizonylatoknak) a legfontosabb adatait tartalmazza, melyekhez számla bizonylat kapcsolódik.
7.1
7.2
Készlet bizonylat (Fej adatok fázisa) két új mezővel bővült: Összesen nettó érték Összesen bruttó érték
Az új mezők a készlet bizonylat sorok nettó, és bruttó értékeit összegzik.
8. Tárgyi eszköz 8.1
Érvényteleníthetővé vált a tárgyi mozgás kód! A művelet az adott tárgyi mozgást módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt található. A tárgyi mozgás érvénytelenítést követően az érintett mozgás kód, nem lesz használható a tárgyi eszköz modulban. A művelet visszavonható.
8.2
Tárgyi eszközön (Törzs adatok/Alap fül) megadható egy felelős személy. A mező töltése nem kötelező, tárgyi eszköz törzs listán lehet majd szűrni rá.
2015.09.22. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. Kiemelt módosítások 1.1
Fejlesztett problémakezelési lehetőség
Egy probléma jelentkezésekor a megoldás megtalálásában az esetek többségében segítséget jelenthet, ha az ügyfélszolgálati munkatárs is láthatja a probléma keletkezésének körülményeit. Ennek érdekében az ALT + F10 billentyűk lenyomására képernyőmentést, valamint a hibajelenség további körülményeiről is mentést készítünk, amit a képernyőn megjelenő azonosító birtokában a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók (szakmai rendszergazda, HC Delta Kft. munkatársai) megtekinthetnek.
A szakmai rendszergazda a Központi rendszer \ Üzemeltetés \ Felhasználói állapotok menüpontban tekintheti meg a keletkezett hibát. 1.2
Felhasználói felület fejlesztése a. Excel kimenetek paraméterezhetősége:
Az Excel gomb mellett található kis háromszög alatt testreszabhatjuk, hogy melyik oszlopokat szeretnénk az Excel munkafüzetben is látni. b. Gyorsbillentyűzet működésének bővítése: A billentyűzet fel és le gombokkal is lehet mozogni a mezők között. A le gombbal a következő engedélyezett mezőre a fel gombbal pedig az előző engedélyezettre. c. Adott oldalra ugrás adatlistán és lekérdezés alatt: Az adatlista alján, az oldalszámok mellett egy új szövegmezőt helyeztünk el. Itt megadható egy oldalszám, amire az Enter gomb megnyomásával közvetlenül átugrik a megjelenítés.
1.3
Változás a bevétel felosztás/elvonás paraméterezésében
Azon könyvelési bizonylatok készítésekor ahol a mozgásnem: KO_28-Pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménnyel KO_29-Számlához kapcsolódó pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménnyel KO_31-Bérkönyvelés (kézi vegyes, gazdasági eseménnyel) KO_32-Teljesítés átterhelés (vegyes könyvelés) gazdasági eseménnyel KO_35-Energia számla átterhelés gazdasági eseménnyel KO_36-Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással) A bevétel felosztás/elvonás funkciója alapértelmezésben aktív! Amennyiben könyvelési bizonylat rögzítésekor nem szeretnék a fenti mozgásnemek esetében a bevétel felosztás/elvonás lehetőséget használni, úgy a könyvelési bizonylat Fej adatok/Feldolgozás fülén a „Engedélyezett a bevétel felosztás/elvonás” jelzőt lehetőségük van átállítani.
1.4
Köt.vállalás sor értékmódosítás kezeléshez új rendszerparamétereket hoztunk létre Köt.vállalás sor értékmódosítás értékhatára (jog hiányában) Köt.vállalás sor értékmódosítás százalékhatára (jog hiányában)
Azon felhasználók, akik nem rendelkeznek „0067-Köt.váll aktiválás” jogosultsággal, korábban nem voltak képesek aktív kötelezettségvállalás soron témaszám maradvány csökkenést eredményező lekötött érték módosításra. Az új fejlesztésnek köszönhetően, ezen joggal nem rendelkező felhasználók a rendszerparaméteren megadott értékmódosítási értékhatáron, illetve értékmódosítási százalékhatáron belül végre tudnak hajtani témaszám maradvány csökkenést eredményező lekötött érték módosítást az aktív kötelezettségvállalás sorok esetében is.
1.5
Új rendszer paraméter: „ÁFA-arányosítást használ”
Amennyiben ez a paraméter nullán áll, nem jelenik meg sem bizonylatokon, sem listákon a korrigált végleges ÁFA-érték mező, valamint nem választható az "Arányosan levonható" ÁFA-levonástípus sem. 1.6
Új rendszerparaméter „Könyvelés dátum meghatározás típus”
Ha zárt könyvelési időszakba esik a számla teljesítés dátuma és a felhasználó nem rendelkezik a zárt időszakba való könyvelés jogával (0185), akkor a rendszerparaméter függvényében kerül bekínálásra számla kontírozáskor a könyvelési dátum. Lehetséges rendszerparaméter állások: Első nyitott időszak utolsó napja (Alapértelmezett) Első nyitott időszak első napja Mai nap Üres 1.7
ÁFA körbe tartozó tételek könyvelése excel sablonból
Az új fejlesztésünknek köszönhetően ügyfeleink számára lehetőséget kínálunk ÁFA körbe tartozó tételek állományból való könyvelésére. Ez alapvetően két módon lehetséges: Áfa értékes sor generálással (Az EOS fogja generálni az Áfa értékes könyvelési sorokat az állományban megadott paramétereknek megfelelően) Áfa értékes sor generálás nélkül (Megfelelő paraméterezéssel tételesen is meg lehet adni az Áfa értékes sorokat a könyvelési állományban) A. Áfa értékes sor generálással Tételes könyvelés esetében (pl. KO_01-Vegyes könyvelés, KO_03-Számlához kapcsolódó vegyes könyvelés, KO_05- Pénzforgalomhoz kapcsolódó vegyes könyvelés): Jelölni kell az állományban, hogy „Áfa értékes sor generálás” lehetőséget választjuk (Elfogadott karakterek a jelölésre: „x”, „X”, „i”, „I”). Az „Áfa érték” mezőben kötelezően meg kell adni az ÁFA értéket. A többi mező töltésének kötelezősége/szükségessége változatlan maradt (pl.: továbbra is kötelezően meg kell adni minden ÁFA paramétert, mint: Adóesemény, ÁFA kulcs, levonás típus, stb.) Tételes könyvelésről lévén szó, meg kell adni az ÁFA alapos és ÁFA értékes könyvelési soroknak összegben is megfelelő ellenkönyvelési állományi sorokat. Pl: KO_01 Vegyes könyvelési tétel
Gazdasági eseményes könyvelés esetében (KO_36-Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással), KO_28- Pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménnyel) Jelölni kell az állományban, hogy „Áfa értékes sor generálás” lehetőséget választjuk (Elfogadott karakterek a jelölésre: „x”, „X”, „i”, „I”). Az „Áfa érték” mezőben lehetőségünk van megadni (nem kötelező) a kívánt ÁFA értéket! Ha nullán hagyjuk az EOS az állományban megadott ÁFA paramétereknek megfelelően (ÁFA kulcs) fogja legenerálni az Áfa értékes sorokat. Gazdasági eseményes könyvelés esetében az EOS legenerálja az ellenkönyvelési sorokat. Pl: KO_36 Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással)
B. Áfa értékes sor generálás nélkül Tételes könyvelés esetében (pl. KO_01-Vegyes könyvelés, KO_03-Számlához kapcsolódó vegyes könyvelés, KO_05- Pénzforgalomhoz kapcsolódó vegyes könyvelés): Az „Áfa értékes sor generálással” cellát üresen kell hagyni Tételesen kell rögzíteni az ÁFA alapos és ÁFA értékes könyvelési sorokat (Ellenkönyvelési sorokat is) Az Áfa értékes könyvelési soron jelölni kell az „ÁFA alap/érték jel (A/E/N)” mezőben, hogy ÁFA értékes sort rögzítünk („E”) Pl: KO_01 Vegyes könyvelési tétel
Gazdasági eseményes könyvelés esetében (KO_36-Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással), KO_28- Pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménnyel) Az „Áfa értékes sor generálással” cellát üresen kell hagyni Tételesen rögzíteni kell az ÁFA értékes sort/sorokat. Az „ÁFA alap/érték jel (A/E/N)” mezőben jelölni kell, hogy ÁFA értékes sort rögzítünk („E”) Gazdasági eseményes könyvelés esetében az EOS legenerálja az ellenkönyvelési sorokat. Pl: KO_36 Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással)
2. Központi rendszer 2.1
Személytörzs
A személyekhez aláírásminta csatolható a Kapcsolódó adatok/Dokumentumok menüpont alatt. Az elérhető dokumentum típusok: Aláírásminta Aláírásminta 2 (signo) A személyek aláírásmintáiról a későbbiekben lekérdezés is elérhető lesz, melyről PDF kimenet is készíthető majd.
2.2
Üzemeltetés a. A Művelet monitor - lekért listák:
A menüpont segítségével Szakmai rendszergazda jogosultsággal lehetőség van a felhasználók által lekért listákat megjeleníteni. b. Üzenetküldés felhasználónak menü: A rendszerben dolgozó, aktív felhasználóknak vagy a felhasználók egy csoportjának lehet üzenetet küldeni a megfelelő jogosultság birtokában (szakmai rendszergazda).
3. Rendszer eszközök 3.1
A Feltöltött dokumentumok műveleten egy új lista érhető el:
A feltöltött dokumentumok lista segítségével szűrhetünk dokumentum csoportra, típusra, partnerre, szerződésre, számlára, tárgyi eszközre és kötelezettségvállalásra.
4. Keretgazdálkodás 4.1
Új műveletek:
a. Témaszám kormányzati funkció módosítás: Abban az esetben ha a témaszám már meg lett szólítva forgalmi tételen (kötváll. soron, gazdasági esemény kontírsoron, számla kontírsoson, vegyes könyveléskor, stb.), a témaszámon megadott Kormányzati funkció már nem lesz szabadon módosítható. A témaszám Részletek gomb alatt található művelet használatával azonban átírható a témaszám kormányzati funkciója és akár a teljes könyvelési forgalom is. Ez utóbbihoz a „Témához kapcsolódó forgalmi sorokon a hivatkozások módosításával” mezőt is pipálni kell, ellenkező esetben a módosítás nem fog visszamenőleges könyvelési forgalmat érinteni.
Amennyiben „csak” a témaszámról szeretnék törölni a kormányzati funkció hivatkozást az „Új kormányzati funkció” mezőt üresen kell hagyni. Ebben az esetben a témaszámhoz kapcsolódó forgalom átírására nem lesz lehetőség (nem törlődik a könyvelési forgalomról a kormányzati funkció kód). b. Témaszám nem használhatóra állítás: Az új művelet segítségével, azon témaszámokat tudjuk nem használhatóra állítani, amelyeken nincs forgalom és nincsenek egyéb módon megszólítva a rendszerben! A nem használhatóra állított témaszámokra lekérdezés sem indítható! c. Témaszámon csoportos keret típus felvitel: A művelet segítségével az adott témaszámhoz csoportosan is rögzíthetünk kerettípusokat! A felvitel előtt megadható a keret típusok alapértelmezett maradvány képlete, mely felvitel után keret típusonként módosítható. A műveleteket az adott témaszámot módosítással megnyitva a Részletek gomb alatt találjuk.
d. Csoportos köt.vállalás érték nullázás: A Keretgazdálkodás menüpont alatt elérhető művelet segítségével a kiválasztott kötelezettségvállalás sorok csoportosan is nullára futtathatók.
e. Keretgazdálkodási időszak érvénytelenítés: Egy keretgazdálkodási időszak menüben a részletek gomb alatt elérhető az érvénytelenítés, és érvénytelenítés vissza művelet. A művelettel az érvénytelenítés dátumát követő naptól forgalom nem lesz rögzíthető az adott keretgazdálkodási időszakra. Az érvénytelenítés visszavonható! 4.2
Kimutatások a. Témaszámok könyvelt pénzforgalma
Új kimutatást készítettünk, ami a teljesítéses főkönyvi számok (költségvetési 3-as végű) témaszámonkénti forgalmát mutatja meg, könyvelt bevételek, könyvelt kiadások és egyenleg formában. A lista lekérhető kerettípus, illetve külön forrás vagy kiadás szerinti bontásban is. b. Témaszám - kapcsolódó főkönyvi szám lista A lista a Lezárás dátuma mezővel bővült. c. Kötelezettségvállalás sor lista Új szűrési feltételként a Munkaszám is elérhető. d. Témaszámok halmozott forgalma kerettípusonként lista A lista lekérésekor, a kerettípusra összesített szabad maradványt egy oszlopdiagram formájában átláthatóan megjelenítjük. e. Elvonáslista: Új kimutatást készítettünk, aminek segítségével egyszerűen láthatjuk, hogy melyik témaszámról mire vonunk el a jelenlegi beállítások mellett.
5. Pénzügy 5.1
A számla bizonylatok adatlista kibővült az „Elszámolási időszak kezdete” és az „Elszámolási időszak vége” oszlopokkal.
5.2
Területi besorolásonként („B”-Belföldi, „K”-Külföldi, „E”-EU-s) alapértelmezettnek jelölhető egy szállítói és egy vevő partnertípus. Új partner rögzítésekor, a partner szállító/vevő jellegének függvényében az alapértelmezettnek jelölt partner típus automatikusan felvitelre kerül (az „Ok” gomb megnyomásával), lerövidítve ezzel az adatfelvitel idejét
5.3
Új fizetési mód: SZ-Szállítói finanszírozás
Az új fizetési mód szerepe, hogy a kintlévőség és kötelezettség nyilvántartásban elkülönítve listázhatóak legyenek a szállítói finanszírozású tételek.
6. Számvitel 6.1
Könyvelési időszak: A nyitó könyvelések elkülönítésének érdekében 2015.01.01 –et önálló könyvelési időszakként létrehoztuk.
6.2
A könyvelési bizonylat A könyvelési bizonylat sorokon új mezőként megtalálható az „Előírányzat módodosítási jogcím”.
6.3
Kapcsolódó költségvetési könyvelés A fő könyvelési bizonylaton megadott könyvelési csoport mostantól a kapcsolódó költségvetési könyvelésre is rákerül. A már lekönyvelt kapcsolódó költségvetési könyvelési bizonylatokra nem kerül fel ez az adat automatikusan. Igény eseten kérjük jelezni és visszamenőleg fel tudjuk tölteni.
6.4
Kimutatások
Kötelező egyezőségek új szűrési feltételekkel bővült: o Szervezeti egység o Napló A pénzforgalom egyeztetés az Excel mellett két új átlátható táblázatos formában is lekérhető.
A főkönyvi kartont kiegészítettük a következő oszlopokkal, amik halmozva mutatják, az adott főkönyvi szám forgalmát, valamint nyitó és záró értékét: o Nyitó T érték o Nyitó K érték o Forgalom T érték o Forgalom K érték o Záró T érték o Záró K érték 6.5
Beszámolók a. A Beszámoló 01-04-es tábla
Az IKJ elkészítésében nagyobb segítséget jelentő új oszlopokkal egészítettük ki: o Előirányzat módosult = Eredeti előirányzat + Modosított előirányzat o Szabad előirányzat = Módosult előirányzat - Kötváll. ktgvetési évi - Kötváll. végleges ktgvetési évi b. Mérleg technikai sorokkal: A mérleg lekérhető technikai főkönyvi számok forgalmát is mutató kiegészítő sorokkal együtt is.
7. Adózás 7.1
„ÁFA levonási hányad számításához lista” változások: A listára és a pdf kimenetre is kikerült a „Főkönyvi szám ÁFA-arányosításban szerepel” oszlop A Pdf kimenet végén százalékos formában is meghatározzuk (számítási részletekkel) az ajánlott o ÁFA-típusok paraméterei alapján számolt levonási hányadost és o Főkönyvi számok paramétere alapján számolt levonási hányadost.
8. Kommunikáció 8.1
Keret nyitás / áthelyezés állományból:
Az új művelet segítségével az ügyfeleink számára lehetőséget kínálunk a keret bizonylatok (Keret nyitás, keret áthelyezés) excel állományból való rögzítésére. A művelet a Kommunikáció/Fogadott keret bizonylatok menüpontból indítható.
Az állomány fogadásakor az EOS ellenőrzi az állomány struktúráját és automatikusan kiszűri az állományban található hibákat (kötelező mezők töltöttsége, hibásan megadott mozgásnem, rossz kerettípus, stb). A kigyűjtött hibákról hibalista készül, az állomány ebben az esetben nem kerül befogadásra. A sikeres fogadást követően a hibátlan állományi soroknak megfelelően automatikusan rögzítés zárásra kerülnek a keretbizonylatok! Azon bizonylatok estében, melyeket az EOS egyéb okok miatt (pl. hibás értékadatok, keretgazdálkodási maradványt érintő hibák) nem tud rögzítés zárni (a bizonylatszám TEMP-es marad) a Ker.bizonylatok karbantartása fázis gomb alatt tudjuk megtekinteni, módosítani ill. törölni.
A használandó sablon a kitöltési útmutatóval együtt letölthető az EOS nyitás sablon lekérése”
gombja alól: „Keret
9. Készletek 9.1
A készlet bizonylatok adatlista kibővült a „Számla bizonylat” oszloppal, valamint az adatlista feletti szűrési feltételek közé is bekerült a „Számla bizonylat” szűrési feltétel.
9.2
Azonnali felhasználás készlet bizonylat
Mostantól az azonnali felhasználás készlet bizonylaton egy cikk többször is szerepelhet.
10. Tárgyi eszköz 10.1 A tárgyi eszköz törzs adatlista A lista kibővült a „Mennyiség” oszloppal, valamint az adatlista feletti szűrési feltételek közé is bekerült a „Mennyiség” szűrési feltétel, így ügyfeleink a tárgyi eszközeiket mennyiségre szűrve ill. rendezve is lekérhetik. 10.2 Csoportos áthelyezés: Csoportos áthelyezés esetén mostantól egy bizonylatra kerülnek az áthelyezett eszközök.
2015.07.15. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. ÁFA Az ÁFA listákon fejlesztéseket végeztünk, valamit új ÁFA listák is kerültek a rendszerbe. Az új listák működésről részletesen az EOS ÁFA leírásban olvashatnak.
2. Egységes Vezetői Számviteli Adatszolgáltatás” (EVSzA) A felsőoktatási intézményeknél bevezetés alatt álló „Egységes Vezetői Számviteli Adatszolgáltatás” (EVSzA) kimutatást előkészítettük. A kimutatás a Számvitel / Kimutatások / Egységes Vezetői Számviteli Adatszolgáltatás (EVSzA) menü alatt érhető el. Az EVSzA függőleges dimenzióit jelentő pénzmozgások kategóriákat az EMMI által meghatározottaknak megfelelően feltöltöttük. Mivel a vízszintes dimenziót jelentő kategóriák intézményenként eltérőek lehetnek, ezért ezt központilag nem töltöttük fel. Az alábbi hozzárendelések elkészítése után lekérhető a kimutatás. Az EVSZA használatához tehát első lépésként a Számvitel / Kód karbantartás / EVSzA –részegység kategória alatt található adattáblát kell feltölteni a megfelelő kategóriákkal. Ezt követően az intézmény szervezeti egységeihez hozzárendelhetőek az itt meghatározott kategóriák. Ehhez a Központi Rendszer / Szervezeti kódok / Szervezeti egységek menü alatt, módosítással megnyitva egy szervezeti egységet az Alap fülön kiválaszthatjuk a megfelelő EVSzA - részegység kategóriát. A Számvitel / Főkönyvi szám karbantartás menü alatt egy főkönyvi számot módosítással megnyitva az alap fülön kiválaszthatjuk a megfelelő EVSzA - pénzmozgás kategóriát.
3. Egyéb fogadott könyvelések új funkciói Az egyéb fogadott könyvelések műveleten keresztül befogadott könyvelési állományok a következő új funkciókkal bővültek:
Nem rögzítés zárt állományt lehet törölni Rögzítés zárt állomány esetében a rögzítés zártás vissza művelet meghívható Feladott állomány esetében csoportos sztornó művelettel az összes létrehozott könyvelési bizonylat egyszerre sztornózható.
4. Szerződés nyilvántartás A szerződés nyilvántartásba „Meghiúsult” néven új szerződés állapotot hoztunk létre. Csak azok a szerződések állíthatók ilyen állapotra, amiken nincs forgalom.
5. CAFM 5.1
A Forgalom mérő leolvasás listán új szűrési paraméterként megadható a „Forgalommérő helye”.
5.2
A CAFM ingatlanok jellemzők fülön megadható a Bérbe adható mező. A mező értéke, igen, nem és részben lehet. A mező az ingatlanlista kimutatáson is megtalálható.
6. Mérleg A mérleg lekérhető technikai főkönyvi számokon maradt egyenleget mutató sorokkal kiegészítve is.
7. Keretgazdálkodás modul 7.1
A témaszámon beállítható a „Lezárás dátum”. Az itt beállított dátum utáni időponttól a témaszámra új tételt nem lehet könyvelni.
7.2
A Keretgazdálkodás / kötelezettségvállalás tábla a következő mezőkkel egészült ki: Felvitelt végző felhasználó Felviteli idő Módosítást végző felhasználó Módosítási idő
7.3
Lehetőség van, új témaszám létrehozására egy meglévő témaszám másolásával. Ehhez a másolandó témaszámon a részletek gomb alatt található „Új téma másolással” funkciót kell használni.
7.4
A Kötelezettségvállalás sor listára rátettük a Várható fizetési dátum mezőt. A mező csak akkor látható, ha a likviditási tervhez szükséges rendszerparaméter be van kapcsolva.
7.5
Témaszámok analitikus forgalma kimutatás a Feladatcsoport szűrési paraméterrel egészült ki.
7.6
A Kötelezettség vállalás sor, részletek gomb alatt található „Új köt.vállalás sor felvitel érték átterheléssel” művelet a következő megadható paraméterekkel egészült ki: - Deviza érték - CPV kód - Munkaszám - Tervezett kormányzati funkció - Kapcsolódó főkönyvi szám
8. A jóváhagyott utalási csomag mostantól csak az Állományok fázisgomb alól tölthetők le a Dok.letöltés gombra történő kattintással.
9. A bankkivonathoz új dokumentum típusként a banki kivonat is feltölthető. 10. A partnertörzsbe új mezőként megadható a csoportazonosító szám. A partner menü alap fülén találjuk az új mezőt. Ha ez a mező töltve van, akkor minden készített számlára ahova az adószám rákerül ennek a mezőnek a tartalma is rá fog kerülni.
11. A Fizetési felszólítás és az Egyenlegközlő új szűrési feltételekkel bővült:
Számla állapot Fizetési mód Csak belföldi címek
12. Díjbekérő Devizás és angol nyelvű díjbekérő is készíthető mostantól. A deviza adatok fül alatt lehet a devizás adatokat beállítani, a Típus adatok fül alatt lehet a nyelvet megadni, ami jelen esetben csak magyar vagy angol lehet.
13. Bankkivonat sorra a „feldolgozva” új szűrési feltétel került a grid feletti szűrések közé, valamint a gridre is kikerült ez az oszlop.
14. Mostantól előirányzat könyvelésnél is lehetőség van témaszám megadására. 15. A sztornó mozgásnemű könyvelési bizonylatok nyomtatásakor előállított pdf-re a sztornózott számla száma is rákerült.
16. Pénztár előleg nyilvántartás kimutatásra új szűrőfeltételként rákerült a viszonyítási dátum. A kimutatás csak az itt megadott dátumig rögzárt bizonylatokat fogja figyelembe venni.
17. A „Főkönyvi kivonat tételesre” és a „Könyvelt ERA” listára rákerült az AV jogcím mező. 18. A Tárgyi eszköz modulban a leltár/leltárfelvételi ívek menü alatt a csoportos leltár nyitás során a Tárgyi csoport szűrési feltétellel egészítettük ki.
19. Készlet modul 19.1 Ha a bizonylat rögzítésekor még nem áll rendelkezésre számla, és a szállítólevél sem tartalmazza az értékadatokat, rögzítés zárhatjuk a bevét bizonylatot értékadatok nélkül is, ugyanis lehetőségünk adódik a bevét utólagos árazására is. Ehhez a készlet bizonylatot módosíttal megnyitva a Bevét árazás fázisgombra kell kattintanunk, majd az funkciót választva lehetőségünk lesz a meglévő árazási adatokat módosítani. Ehhez a Kapcsolódó adatok gomb alatt lévő (az eredeti árazásnak megfelelő adattartalmú) árazási bizonylat sort kell módosítani. Végül az új készlet árazási bizonylatot rögzítés zárni szükséges, mely funkciót a Részletek gomb alatt találhatunk.
19.2 Rögzítés záráskor figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a könyvelési dátum a tárgyhónál nagyobb.
2015.06.18. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Szerződéses számlázás lista 1.1. A Nyilvántartások / Szerződések / Kimutatások menü alatt elérhető a „Szerződéses számlázás lista”. A lista azt mutatja meg, hogy a rendszer szerint milyen elmaradt számlázások vannak a rendszerben. 1.2. A Pénzügy / Számla és egyéb pénzügyi bizonylat menü alatt elérhető Szerződéses számlázás művelet új paraméterrel bővült. A Csak lista (ellenőrzéshez) mező kiválasztásával előzetesen meg lehet vizsgálni, hogy a számlázás elindításával milyen bizonylatokat készítené el a rendszer. 2. Csekk módosítása A Magyar Posta javaslata alapján a következő módosításokat végeztük el a csekken: - A számmal kiírt összeg és a befizető azonosító Arial betűtípusú és 12-es méretű lett. - A szövegesen kiírt érték nagy betűvel kezdődik. - A befizető jogcímre rész kisebb lett, hogy ne lógjon rá a postai érvényesítés helye részhez. Kérjük, hogy a változások miatt előzetesen egy teszt nyomtatást végezzenek, szükség esetén kérjék az informatikusok segítségét a nyomtató beállításához. 3. Tárgyi eszköz modul 3.1. Ezúton hívjuk fel a figyelmet egy korábban elkészült fejlesztésre, az aktiválás beruházáson át műveletre. A funkció használatával egy lépésben lehet a beruházást és az aktiválást is elvégezni. 3.2. A második negyedéves értékcsökkentés elszámolása előtt győződjenek meg arról, hogy az első negyedéves értékcsökkenés elszámolásra került-e minden eszköz esetében (Különös tekintettel az első negyedévet érintő utólagos tárgyi eszköz rögzítésekre). 4. Fizetési felszólítás szűrései közé az „igazoló téma” paraméter is bekerült. 5. Az Iktatott tételek – bizonylatok listán az eddigi pdf mellett elérhető a „Számlák átadása teljesítési igazolás céljából” pdf is.
6. A kötelező egyezőségek kimutatás az eddigi összesített főkönyvi kivonat helyett, külön lekérdezésként elérhető a Számvitel / Kimutatások menüpont alatt. Az átlátható táblázatos formátumhoz a Kötelező egyezőségek gomb megnyomása után juthatunk el.
7. Az EOS rendszerben elvégzett munkafolyamatokról egy összesítő kimutatást lehet lekérdezni a Rendszereszközök / Összesített feldolgozási információk menüpont alatt. A táblázat gombra kattintva egy áttekinthető táblázatot kapunk a rögzített és teljesített bizonylatok darabszámáról és értékéről. 8. Likviditási terv A kincstárhoz beadandó likviditási terv elkészítéséhez új lista készült. A lista használatához előzetesen egy rendszerparaméter bekapcsolása szükséges, amit kérésre a HC Delta munkatársai tudnak elvégezni. Ezt követően a kötelezettségvállalás sorokon új mező lesz tölthető, a várható fizetési dátum. Ez alapján készül el a Keretgazdálkodás / kimutatások menü alatt található Likviditási terv kimutatás terv oszlopa. A kimutatásban a várható kiadás és bevétel teljesítés mellett a már pénzforgalmilag teljesült értékeket is mutatja dekádonként. 9. Új műveletként elérhető a számlákon a szervezeti egység módosítás. A módosítást csak rögzítés zárt, nem kontírozás zárt számla esetén lehet elvégezni. Telepes verzióban a számlán szereplő szervezeti egység módosítása csak akkor engedélyezett, ha a módosítás nem eredményez Telepváltást.
2015.05.20. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Egységes számlatükör (könyvviteli számlák) A 4/2013. Korm. rendelet 16. mellékletében meghatározott könyvviteli számlákat a Számvitel / Kód karbantartás / Egységes számlatükör menü alatt érhetjük el. A központi főkönyvi számokat megfeleltettük egy könyvviteli számlának, amit a főkönyvi szám alábontása esetén az alábontott főkönyvi szám is örökölni fog. A könyvviteli számla a következő kivonatokon érhető el: -
Főkönyvi kivonat tételes
-
Főkönyvi kivonat összesített
-
Telepenként összesített főkönyvi kivonat
-
Könyvelt ERA – analitika
-
Könyvelt ERA lista
A Főkönyvi kivonat összesített lista lekérhető Egységes számlatükör szerinti halmozással. Ebben a formában a kivonaton kizárólag a jogszabály szerinti könyvviteli számlák szerepelnek, a főkönyvi szám, és a kapcsolódó paraméterei nem láthatóak. Mivel egy 9-es főkönyvi számhoz több szakfeladat is tartozhat, ezért több könyvviteli számla is. Egységes számlatükör szerinti halmozás esetén egy 9-es főkönyvi szám forgalma megbontva fog szerepelni a könyvelési bizonylat sorain található 99-esek szerint. Ebben az esetben figyelmen kívül hagyjuk azt, ha adott 99-es meg van-e feleltetve könyvviteli számlának, minden esetben a fenti logikát követjük. Ha az Összesített főkönyvi kivonatot NEM „Egységes számlatükör szerinti halmozással” kérjük le, akkor ugyanúgy működik a kivonat, mint eddig, annyi különbséggel, hogy a sor elején egy oszlopban megtalálhatjuk a könyvviteli számlát is, ami a főkönyvi számon meg van adva. Ugyanez igaz a könyvviteli számlákat tartalmazó többi kivonatra is. 2. A Főkönyvi kivonat tételes lista fejlesztése A kivonatot főkönyvi számok egy csoportjára is lehet szűrni, az eddigi –tól –ig mellett. Ehhez a szűrésnél a Főkönyvi szám szűrőmezőt kell megnyitni és a megfelelő főkönyvi számokat itt lehet kiválasztani.
3. Új kimutatás érhető el a Pénzügy / Kimutatások / Utalási csomagok ERA összesítője menü alatt. A lista a szűrési feltételeknek megfelelő utalási csomagok utalásait mutatja ERA bontásban.
4. Fejlesztések a Tárgyi eszköz modulban 4.1. Az Egyéb gépek, berendezések típusú tárgyi eszközök esetében is ugyanúgy, mint a járműveknél, a kiegészítő adatok lapon megadható a Motorszám, Alvázszám, Rendszám adatok is.
4.2. Az eszközökhöz új paraméterként megadható a BTO kód. A BTO kód mezőt az eszköz kiegészítő adatok lapján találjuk meg. A BTO kód a lekért Tárgyi eszköz törzs lista oszlopai között is megtalálható. 4.3. A Tárgyi eszköz törzs lista szűrési feltételei közé bekerült a Leltárfelelős is, ami a lista kimenetén is megtalálható. Leltárfelelőst a tárgyi leltár körzethez lehet rögzíteni. 4.4. A Mérleg tárgyi analitika alapján lista Pdf formátumban is lekérhető, az eddigi Excel mellett.
4.5. Az Egy mennyiségre bontás miatti bekerülés mozgással létrehozott eszköz érvénytelenítését, az eredeti eszközhöz tartozó bizonylat sztornózásával érthetjük el. Egy mennyiségre bontással bekerült eszköz esetén a Rögzítés zárás vissza művelet nem engedélyezett 4.6. A Leltár / Leltár felvételi ívek menüben a rendezési lehetőségek bővültek.
5. A Készlet modul Kimutatások / Készlet forgalom lista bővült a Költség/ráfordítás főkönyvi számmal. Ezáltal a főkönyvi feladáskor (amennyiben a készlet mozgáscsoport kapcsolódó adatai alatt meg lett adva a költség / ráfordítás főkönyvi szám pár) megtaláljuk, a „Tarozik” és „Követel” oldalt is a könyveléshez. 6. Iktatott, rögzített állapotú számlák kifogásolása (rontottá tétele) korábban csak a számla rögzítés zárásának visszavonásával volt elérhető. Két új műveletünk segítségével már rögzítés zárt számlák esetében is elvégezhetjük a kifogásolást, vagy a kifogásolás visszavonását. A fejlesztésnek akkor lehet fontos szerepe, ha a korábbi eljárás alapján a Rögzítés zárás visszavonása művelet (pl. az ÁFA bevallásban szereplő számlák esetében) már nem engedélyezett. Két új műveletünk (Számla kifogásolás, Számla kifogásolás visszavonása) a számla fejen a Részletek gomb alatt érhető el.
7. Bankkivonat fogadáskor a különböző banki állományok egyszerűbb elérése érdekében, minden fájlkiterjesztést elérhetővé tettünk.
2015.04.14 - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Két új lista érhető el a Keretgazdálkodás / Kimutatások menü alatt: -
Témaszám - kapcsolódó főkönyvi szám lista: A témaszámokat a hozzájuk kapcsolódó főkönyvi számok bontásában listázhatjuk itt. Témaszám - kerettípus lista Az egyes témaszámokat a hozzájuk rendelt kerettípus bontásban hozza a lista.
2. Az Időközi költségvetési jelentést (IKJ) alátámasztó lista A jelentéshez szükséges adatlista kinyeréséhez központilag beparamétereztünk egy listát, ami a Számvitel/Kimutatások/Főkönyvi kivonat összesített menü alatt érhető el.
3. Kötelező egyezőségek ellenőrzését segítő lista A 4/2013-as kormányrendelet, 17-es mellékletének 2. a,b és 3. a,b pontjaiban felsorolt kötelező egyezőségek ellenőrzését segítő listát készítettünk. A lista a Számvitel / Kimutatások /Főkönyvi kivonat összesített menü alatt érhető el. Az egyezőség vizsgálatához a szűrések nélkül, vagy amennyiben indokolt, akkor a következő szűrőmezők alkalmazásával célszerű az összesített főkönyvi kivonatot lekérni: Könyvelési dátum kezdet Könyvelési dátum vége Szervezeti egység szint Szervezeti egység Az adatok betöltése után a Kötelező egyezőség gombot kell választani:
A kimutatás jobb átláthatósága érdekében, az Excelben négy külön munkafüzet lapon kerülnek elkülönítésre a melléklet egyes pontjai. Az elrendezés a kormányrendelet tagolásának megfelelően került kialakításra. A könnyebb átláthatóság érdekében, az eltérést mutató részekhez tartozó összesítő sorokat sárgával, az egyezőség szempontjából megfelelőnek vélteket zölddel emeltük ki. 4. A következő listák új oszloppal bővültek: Lista neve
Új oszlop
Főkönyvi kivonat összesített
Egyenleg
Főkönyvi kivonat tételes
Előirányzat módosítás jogcím
5. A Kötelezettségvállalások forgalma lista PDF kimenete bővült a könyvelési dátummal.
6. A Témaszámok elvonás forgalma lista, egy új rendezési paraméterrel bővült, így mostantól elérhető "Könyvelési hónap bontásban" is. 7. Az "Egyéb" menüpont alá bekerült az EOS ÁFA-leírás és a Számlakészítés program-dokumentáció.
8. Csoportos terv szerinti Écs elszámolás a Tárgyi eszköz szűrőmezővel bővült. 9. A Készlet modulban új mozgásnemek érhető el: -
Raktárközi átadás AK-08 Raktárközi átadás (lekötött) AK_09
2015.02.06 - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Új listák érhetőek el a beszámoló-készítéshez a Számvitel\Beszámolók menüpont alatt: Beszámoló 01,02,03,04-es tábla Beszámoló 05,06-os tábla Beszámoló 07,13-as tábla A következő listák feltöltése folyamatosan történik: Beszámoló 14-es tábla Beszámoló 15-ös tábla Beszámoló 16-os tábla A könnyebb ellenőrizhetőség céljából a listák az értékkel nem rendelkező -, üres beszámolósorokat is tartalmazzák! 2. A jogszabály-változásnak megfelelően a Tételes lista az összesítő jelentéshez (65M)-, és a Tételes korrekciós lista az összesítő jelentéshez (65M) listák 2015 első ÁFA-időszakától kezdődően a 2milliós ÁFA-érték helyett az 1milliós ÁFA-értéket figyelik. 3. A mérlegjelentés megfelelő bontásához szükséges információk miatt bevezetésre került az Állományváltozási jogcím, amit minden könyvelési bizonylatfejen kötelező megadni. A jogcímet az EOS tölti egy alapértelmezett értékkel, ami bármikor módosítható. A lehetséges jogcímek: A
A - Pénzforgalmi tranzakciók miatti állományváltozás B - Nem pénzforgalmi tranzakciók miatti állományváltozás C - Egyéb volumenváltozás D – Értékelés mozgásnemenként
alapértelmezett
Számla kontírozás B Számla kiegyenlítés A Vegyes könyvelés B Számlához kapcsolódó vegyes könyvelés B Pénzforgalomhoz kapcsolódó vegyes könyvelés A Eredeti előirányzat könyvelés B Módosított előirányzat könyvelés B Köt.vállalás állomány növekedés B Köt.vállalás állomány csökkenés B Tanulmányi - pénzforgalom függőre könyvelés A Tanulmányi adatok függővel szemben rendezése tanulmányi jogcím kódok alapján Bérkönyvelés B Nyitó könyvelés B Nyitó könyvelés évközi B Nyitó könyvelés évközi nem kergazd. telj. B Költségfelosztás (témaszámos) B Költségfelosztás B Szakfeladat átkönyvelés B Záró könyvelés B Tanulmányi adatok könyvelése B Vegyes könyvelés gazdasági eseménnyel B Számlához kapcsolódó vegyes könyvelés gazdasági eseménnyel B
értékek:
B
Pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménnyel A Számlához kapcsolódó pénzforgalom könyvelés gazdasági eseménnyel Bérkönyvelés (kézi vegyes, gazdasági eseménnyel) B Teljesítés átterhelés (vegyes könyvelés) gazdasági eseménnyel B Vegyes könyvelés (költségvetési fők. számokra) B Vegyes könyvelés (költségvetési fők. számokra) keretgazdálkodással B Energia számla átterhelés gazdasági eseménnyel B Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással) B Teljesítéses fők. számokra könyvelés ker.gazd adatok nélkül B Bérkönyvelés (decemberi decemberben) B
A
4. Fejlesztésre került a könyvelési sablon, amely már letölthető az Egyéb menüpont, Könyvelési sablon lekérése funkcióval. A régi könyvelési sablon a frissített programverzióval már nem használható.
5. Lehetőség van rögzítés zárt pályázathoz új pályázatsort felvinni. 6. Tárgyi eszköz törzslistára új szűrőfeltétel került: Tárgyi eszköz állapot.
2015. 01. 16. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. ÁFA-zárást érintő fejlesztés: A fejlesztés fő oka egy automatikusan generált korrekciós bizonylat létrehozása, mely az ÁFAtörvény 5. számú mellékletének 9. a. pontja szerinti-, tárgyévet megelőző évre vonatkozó végleges levonási hányados alkalmazásával történő arányosítás esetén a tárgyév utolsó bevallásához szükséges. Decemberben ellenőriztük valamennyi Partnerünknél az ÁFA-időszakok állapotát. Több esetben találtunk hibát. Az egyik jellemző hiba, hogy göngyölítés esetén nem minden időszakon volt jelölve ennek ténye. A másik hiba, hogy megelőző évi hányados esetén nem minden időszakon van megadva a százalék. Adott adóéven belül a módszer nem térhet el! A harmadik jellemző hiba, hogy az ÁFA-törvény alapján a „levonási hányadost felfelé kerekítve, 2 tizedesjegy pontossággal kell megállapítani”. Ennek ellenére több időszakon négy tizedesjegy lett rögzítve. Ezen hibázási lehetőségek kivédésére új szabályokat építettünk be EOS-ba. Találunk még egy hibának tűnő esetet. Ez arról szól, hogy a százalék bizonyos időszakokon feltételezhetően nem a megfelelő formátumban lett rögzítve. Például 13 helyett 0,13. Ezt sajnos a rendszer nem tudja kivédeni, mivel mindkét eset lehet helyes. NAGYON FONTOS! Amennyiben az utolsó időszakot helyesen zárják, EOS korrigálja ezeket a hibákat, mivel minden esetben visszanyúl adott gazdasági év elejéig, és a korrekciós bizonylatokat ez alapján hozza létre. Az ÁFA-zárás végrehajtásában történt változások. 1.1. Akik nem arányosítanak, náluk kizárólag a háttérben történt változás. Az ÁFA-zárást a korábbi lépésekkel megegyezően kell elvégezniük. 1.2. Göngyölítéses módszer: ÁFA-időszakról rendszerparaméterre került át az ÁFA levonási hányad számítás göngyölítve mező. A mező töltése minden gazdasági év elején a visszaküldött évnyitásos kérdőívek alapján történik. Így ezt a mezőt a továbbiakban nem kell pipálni ÁFAidőszakon. A „Terv ÁFA arányosítási százalék” mezőt továbbra is ÁFA-időszakon kell tölteni, de EOS már csak maximum két tizedesjegyet fogad el. Itt egyéb változás az ÁFA-zárás folyamatában nincs. EOS a korábbiakhoz hasonlóan automatikusan-, időszakonként generálja a korrekciós bizonylatot. 1.3.Tárgyévet megelőző évre vonatkozó végleges levonási hányados alkalmazásával történő arányosítás: A „Terv ÁFA arányosítási százalék” mező kizárólag adott gazdasági év első időszakán lesz tölthető. Az ezt követő időszakokra EOS fogja „örökíteni” a megadott előző évi százalékot. Itt is él a szabály, hogy EOS maximum két tizedesjegyet fogad el.
FONTOS, hogy adott gazdasági év utolsó ÁFA-időszakának zárási folyamata eltér a többiétől! A zárás folyamatáról részletes útmutatót találnak az EOS-ÁFA leírásban, valamint érintett Partnereinknek erről körlevelet is küldünk.
2. Számlára (pénzügyi bizonylatra) került egy új mező: Partner EU-s adószáma érvényes. FONTOS! A mező tartalma abban az esetben módosítható, amennyiben a számlán szereplő partnertípus közösségen belüli, de kérjük, hogy a mező tartalmát NE MÓDOSÍTSÁK. A mezőhöz kapcsolódó fejlesztés még folyamatban van, a mező az éles rendszerben még nem lehetne látható. Emiatt elnézésüket kérjük!
3. A bankkivonat grid két új oszloppal bővült:
Feldolgozott terhelések összesen Feldolgozott jóváírások összesen
4. A kötelezettségvállalás grid: A „Szűrési feltételek” között új szűrési paraméter: Rögzítés zárva 5. Új művelet a tárgyi főkönyvi csoporthoz kapcsolódó főkönyvi szám párok módosítására:
„Fők.szám módosítás forgalomban is”. Az új művelet Tárgyi eszköz\Kód karbantartás\Tárgyi főkönyvi csoport\Kapcsolódó adatok-nál indítható, a megfelelő Főkönyvi számla típust módosíttal megnyitva a Részletek gomb alatt.
6. Tárgyi eszköz „Átminősítés” könyvelési lépései módosultak: Tárgyi eszköz főkönyvi cso-
portjának átminősítésekor, a korábbiaktól eltérő módon az „Átminősítés” művelet nem a „Kivezetés” művelet lépéseivel dolgozik, hanem átláthatóbb módon, egymással szemben könyvel a régi és az új főkönyvi csoport között.
7. Új szűrési paraméterek jelentek meg a következő listákon: Lista neve
Új szűrési paraméter
Főkönyvi kivonat összesített
Főkönyvi számon belül kormányzati funkciónként Kormányzati funkciónként Kormányzati funkció
Főkönyvi kivonat tételes 2014
Kormányzati funkció
Kötelezettségvállalássor lista
Köt.vállalás
2014. 12. 15. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. Jövő évi kötelezettségvállalások kezelése: A jövő évi passzív kötvállsorok mellett már jövő aktív kötvállsorok is rögzíthetőek EOS-ba. A jövő évi passzívval ellentétben a jövő évi aktív kötvállsorok csökkentik idén a maradványt. Azt, hogy adott kötvállsor jövő évi-e, aktív sornál is a kötvállsor keretgazdálkodási időszaka dönti el. A jövő évi passzív kötvállsorokhoz hasonlóan-, a megfelelő jövő évi főkönyvi számokra a jövő évi aktív kötvállsorokhoz is könyvel EOS állományváltozást. Kötváll. rögzítés zárása után jövő évi kötvállsor már nem aktiválható ! Kötváll. rögzítés zárása után új jövő évi kötvállsor felvitelére lehetőség van, de amennyiben annak aktívnak kell lenni, úgy azt aktívként kell felvinni ! Összegezve jövő évi aktív kötvállsor vagy úgy hozható létre, hogy kötváll felvitelekor a kövállfej aktív, és a sor a fejjel együtt aktiválható, vagy utólag aktív sorként felvíve. A már korábban EOSba felvitt jövő évi kötvállsorok passzívak. Amennyiben azok már rögzítés zártak, úgy nem aktiválhatóak. Kontírozásnál-, könyvelési bizonylatsoron jövő évi aktív-, és passzív kötvállsor is megszólítható. EOS ezeket a tételeket a megfelelő-, költségvetési évet követő évi főkönyvi számokra könyveli. Könyvelési bizonylatsoron a keretgazdálkodási időszak csak idei lehet. Vevői számláknál a "Jövő évet érintő tétel" mezőben lehetőség van jelölni, hogy a jövő évi költségvetést érinti-e adott számla (alapértelmezett értéket ad EOS a fizetési határidő alapján). Bevételek könyvelésénél vagy a vevői számlán szereplő fent említett mező tartalma-, vagy a könyvelési bizonylatsoron kiválasztott bevételes kötvállsor keretgazdálkodási időszaka dönti el, hogy adott tétel a jövő évet érinti-e. Amennyiben egy számla egy kontírsorán jövő évi aktív kötvállsor szerepel, úgy annak minden kontírsorán kizárólag jövő évi aktív kötvállsor lehet. Amennyiben egy számla egy kontírsorán jövő évi passzív kötvállsor szerepel, úgy annak minden kontírsorán kizárólag jövő évi passzív kötvállsor lehet. Kiadásnál, ha egy számlán jövő évi, passzív köt.vállalás van, akkor az nem utalható, és nem kiegyenlíthető aktuális gazdasági évben. Jövő évi aktív tétel utalható és kiegyenlíthető. Bevételnél, ha egy számlán jövő évi, passzív köt.vállalás van-, vagy számlafejen a "Jövő évet érintő tétel" mező pipálva van, akkor az nem utalható, és nem kiegyenlíthető aktuális gazdasági évben. Kontírozás zárását követően (mivel a könyvelés már megtörtént) számlafejen a "Jövő évet érintő tétel" paraméter már nem módosítható, ha szükség van erre - mert pl. megérkezett idén a bevétel -, vissza kell vonni a kontírozás zárását. 2. Elhatárolás könyveléshez új mozgásnem található a rendszerben a megfelelő könyvelések menüpont alatt: Elhatárolás könyvelés KO_38 3. Utalás harmadik személynek: A számla egyéb fülén megadható: Kedvezményezett partner és Kedvezményezett bankszámla. Amennyiben utalásnál „Átutalás lakossági bakszámlára” mozgásnemet választjuk, a fenti mezők tartalmával töltjük fel a partnert és a bankszámlaszámot. Ez az információ kikerülhet az utalványrendeletre is. Ha ilyen irányú kérésük van kérjük jelezzék! 4. Számlák csoportos kiegyenlítése: Új menüpont, mely alatt tudunk egy pénzforgalmi főkönyvi számmal szemben főkönyvileg igazolt állapotú számlákat kiegyenlíteni. 5. Sztornózott számlák kiegyenlítésekor a program figyelmeztető üzenetet küld. 6. Kötelezettségvállalássoron a könyvelési dátum helye előrébb került a könnyebb kezelhetőség érdekében.
7. Kontírozás után nem használhatóra állított főkönyvi számra kontírozott tételek kiegyenlíthetőek, illetve visszahúzhatóak kontírozás zárásból. 8. Külső rendszerből érkezett iktatott tételek esetén is elvégezhető a rögzítés zárás vissza művelet (feltéve, hogy még nem szerepel zárt ÁFA időszakban), így módosíthatóvá válik többek között a szervezeti egység és a kontírozás. 9. Gazdasági eseményen kontírozás rögzítés zárás vissza-t követően lehetőség nyílik a szervezeti egység módosítására, így más szervezeti egységhez tartozó témaszám választására. 10. Tárgyi eszköz modulban már lehetséges a telepek közötti áthelyezés. 11. Csoportosan nyilván tartott tárgyi eszközökön új funkció érhető el a rendszerben: Egy mennyiségre bontás. A funkció segítségével a csoportosan nyilvántartott eszközöket (vagy azok egy részét) egységnyire bonthatjuk, új tárgyi eszközöket létrehozva. A művelet az ezközök alatt a részletek gomb alatt indítható. 12. A
készlet
rendszerben
az
alábbi
mozgások
lettek
elérhetőek:
AB_03 Bevét lekötéssel AB_06 Azonnali felhasználás AK_01 Raktári eladás AK_03 Raktári lekötött kivét AK_04 Raktári selejtezés 13. Számla adatlapon a számla fejen megadott gazdasági művelet alapján is lehet rendezni a az adatlapot és az alapján a gyorskeresőben keresni. 14. Egyéb fogadott könyvelések adatlapján új szűrőfeltételek találhatók: Rögzítés zárva és feladva. 15. Új listák elérhetőek a rendszerben: Szerződések gazdasági eseményei: A szerződésekhez hozzárendelt gazdasági eseményeket listázhatjuk. A szerződés modul kimutatásai között érhető el. Pénzforgalom-egyeztetés I. 05-09 és Pénzforgalom-egyeztetés II. 36-osok a pénzforgalom egyeztetés megkönnyebbítése érdekében a fenti két új lista elérhető a Számvitel kimutatások alatt. 16. Könyvelt ERA - analitika listára 5 új oszlop került: Kötváll.kód Kötvállsor Téma Kerettípus
Kötvállsor szak
ker.idő-
17. A "Nem kért kommunikációk" szűrőfeltétel működésén változtattunk. Kiválaszthatóvá vált, hogy mely kommunikációkhoz kapcsolódó tételeket ne hozzuk a listán. A változás a következő listákat érinti:
Kintlévőség lista
Fizetési felszólítás Egyenlegközlő Folyószámla kimutatás Késedelmi kamat lista
18. A „Sztornó tételeket” szűrőfeltétel alapértelmezett beállítása NEM-re változott a következő listákon:
Főkönyvi kivonat összesített Főkönyvi kivonat foksz.jelleg bontásban Főkönyvi kivonat tételes 2014 Telepenként összesített főkönyvi kivonat 2014 Főkönyvi kivonat témaszámra összesített 2014 19. Főkönyvi kivonat tételes listára a következő új információk, oszlopok kerültek: Kötelezettség vállalás tárgya Számlán szereplő partner kódja Számla gazdasági művelete
2014. 11. 20. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Kötelezettség vállalások rögzítése megváltozott. A kötelezettség vállalás sor felvitelekor és minden más egyéb esetben, amikor állomány változás könyvelés történik kötelező megadni a könyvelési dátumot. Erre a dátumra fogja könyvelni a program a kötváll állomány változását. 2. Banki kivonat feldolgozásakor egy kivonat sorhoz egyszerre több számla is kapcsolható. Ezt a műveletet az újonnan bekerült csoportos számla kiegyenlítés fázisgombról lehet indítani. 3. A kiegyenlített számlákat már számla oldalról is vissza lehet húzni kiegyenlítésből. A továbbiakban nem szükséges a banki kivonatot és sort visszanyitni a banki kivonat menüben, majd érvényteleníteni a pénzforgalmi bizonylatot. Ezt megtehetjük a számla fázisos képernyőjének pénzforgalom menüpontja alól. 4. Amennyiben a felhasználó egy nem béres típusú kötelezettség vállaláshoz béres szerződést szeretne rögzíteni, a rendszer figyelmeztetést küld a felhasználónak. 5. Készlet rendszerben Raktárközi átadás.
új
mozgásnem
választható
a
készletbizonylat
felvitelekor:
6. A személyek adatlistára kikerült az adószám mező. 7. „Témaszámon szervezeti egység átírás” menüpontban szakmai rendszergazdai jogosultsággal módosítható a témaszám szervezeti egysége. A módosítás a művelet folyamán megadott napon hajnalban fog életbe lépni. Visszamenőlegesen a forgalmon is módosításra kerül a szervezeti egység átírás! 8. Rendszerparaméterek között beállítható a "Megőrzött lekért kimutatások száma " mellett a "Lekért kimutatások megőrzése napokban." is. Az ott megadott napnál régebbi kimutatásokat töröljük. 0 esetén csak a Megőrzött lekért kimutatások számának törlése él. 9. Rendszerparaméterek között beállítható a „A feltölthető fájl maximális mérete (MB)”. Az itt beállított értéket meghaladó méretű fájlokat a felhasználók nem tudnak feltölteni a rendszerbe. Nagyobb méretű fájl esetén tiltás jön.
2014. 11. 06. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Témaszám használhatóság témagazdai jogosultsággal állítható 2. A számlaigazoló dolgozó gazdasági szerepkörét csak kontírozás zárásig figyeli a program. Ha ezek után elvesszük az igazoló dolgozó gazdasági szerepkörét, akkor már nem akasztjuk meg a folyamatokat. 3. Keret nyitásokhoz és Keret áthelyezésekhez bizonylat nyomtatható. 4. Az ÁFA-időszakzárás művelete ellenőrzi a partnerek partnertörzsben szereplő EU-adószámát, és az aktuálisnak megfelelőre módosítja azt az adott időszakban szereplő ÁFA bizonylatsorokon. Így a jövőben lehetőség van a következőre: - ÁFA-analitika zárása után le kell kérni a "Lista az összesítő nyilatkozathoz" listát. - Ellenőrizni kell a listán a partnerek EU-adószámát. - Amennyi az hibás vagy hiányzik, javítani/pótolni kell a partnertörzsben. - Az ÁFA-időszak teljes zárása után az aktuális EU-adószámok szerepelnek már az adott időszaki listán is. 5. Tételes főkönyvi kivonaton új PDF kimenet elérhető, ami könyvelés dátum szerint van rendezve. 6. Lista
szűrőfeltétel
Lista neve
Új szűrőfeltétel
Főkönyvi kivonat tételes 2014
Előir.módosítási jogcím
Főkönyvi kivonat tételes 2014
Munkaszám
Főkönyvi kivonat
Rögzítés zárás dátum - kezdet
Főkönyvi kivonat
Rögzítés zárás dátum - vége
Iktatott tételek - kontírsorok
Gazdasági esemény
Iktatott tételek - bizonylatok
ERA
Kötelezettségvállalássor lista
Témacsoport
Tárgyi eszköz törzs lista
Költségtéma
Tárgyi eszköz forgalom lista
Költségtéma
Kintlévőség lista
Külső rendszerből érkezetteket
Fizetési felszólítás
Külső rendszerből érkezetteket
Egyenlegközlő
Külső rendszerből érkezetteket
Folyószámla kimutatás
Külső rendszerből érkezetteket
Késedelmi kamat lista
Külső rendszerből érkezetteket
bővülések:
7. Listákra kerülő új oszlopok:
Lista neve
Új oszlop
Gazdasági események lista Gazdasági események lista Gazdasági események lista Gazdasági események lista Kötelezettségvállalás sor lista
Követelés/kötelezettség ellenszámla kódja Követelés/kötelezettség ellenszámla néve Követelés/kötelezettség ellenszámla kódja (köv. évi esed.) Követelés/kötelezettség ellenszámla neve (köv. évi esed.) név Rögzítést záró felhasználó név
Kötelezettségvállalások forgalma Kötelezettségvállalások forgalma Kötelezettségvállalások forgalma Kötelezettségvállalások forgalma
Számlán szereplő partner kódja Számlán szereplő partner neve Kerettípus Keretgazdálkodási időszak
8. A háttérben történő listázások eredményénél új gomb került a képernyőre („Vissza”) gomb, amire kattintva a lista paraméterezésére jutunk. 9. Partner felvitelnél az adószámot tagoljuk. 10. Tárgyi eszköz kartonon új oszlop: Álleltár körzet 11. Új lista: Kézzel feldolgozandó tételek: Tanulmányi rendszerből érkezett pénzforgalomi állomány fogadásakor a hibás tételek kilistázásra kerülnek. 12. Költségek témaszám/kapcs.fők.szám bontása menüpontban már nem csak százalékot, hanem értéket is megadhatunk. 13. Számla sor megjegyzés mezejének működését egységesítettük Chrome és Firefox alatt. Hosszabb szöveg is megadható, esetleg egy már megformázott szöveg is bemásolható. Az előnézeti kép megtekintését mindenképp javasoljuk, mivel sok karakter után a program automatikus sortörést végez a PDF kimeneten.
2014. 11. 06. – EGYÉB FOGADOTT KÖNYVELÉSEK A nagyobb mennyiségű könyvelések gyorsítása érdekében egy konyvelési import funkció került beépítése az EOS rendszerbe. JELENLEG CSAK KÖRÖN KÍVÜLI, VAGY MENTES KÖNYVELÉSRE HASZNÁLHATÓ! ÁFA ÉRTÉKES KÖNYVELÉSRE NE HASZNÁLJUK! A funkció használatához szükséges egy sablon állomány, melyetegyenlőre tőlünk (
[email protected]) lehet kérni, a későbbiekben pedig várhatóan a felületről lesz letölthető! A sablon tartalmazza a kitöltési útmutatót. Az alábbiakban a kitöltött állomány fogadását részletezzük. 1. A funkciót a Kommunikáció menüpont alatt érjük el az „Egyéb fogadott könyvelések” menüpont alatt:
A menüponot 0160 Kommunikációs állományok fogadása, küldése joggal rendelkező felhasználók látják és használhatják. Ezzel a joggal a szakmai rendszergazdák rendelkeznek. 2. A menüpontra kattintva a könyvelések grid nyílik meg. Ezen a felületen tudjuk fogadni az állományokat, illetve a jelenlegieket módosítani.
3. A grid felett találjuk a „Fogadás” gombot, ezzel a gombbal tudjuk indítani a művelet. A fogadás folyamán meg kell adnunk a kommunikációt (Alap könyvelés import) és az állományt. Majd a végén az „OK” gombra kattintani.
4. A
fogadást
követően
a
következő
képernyőre
jutunk:
Az „Imp. könyvelési adatok karbantartása” menüpont alatt tudjuk megtekinteni, hogy milyen könyvelési bizonylatokat hoznánk létre és itt tudjuk még paraméterezni a generálandó könyvelést. A Hibalista alatt a program jelzi, hogy milyen alapvető hibákat tartalmaz az állomány. A hibákat kétféleképp tudjuk javítani: 1. EOS-ban a felületen 2. Új állomány fogadásával. Abban az esetben, ha ezt választjuk, akkor a már befogadott hibás állományt érvénytelenítsük, ezt részletek gomb alatt tudjuk megtenni. De csak rögzítés zárás előtt!
5. A paraméterezés befejezése után a kell rögzítés zárnunk az állományt ennek eredményeképpen létrejönnek a könyvelési bizonylatok rögzítés záratlanul (TEMP-es állapot). Az „Imp. könyvelési adatok rögz. zárása” gombbal indíthatjuk a rögzítés zárást.
A művelet a szerver terheltségétől függően több percig is eltarthat. Várjunk türelemmel! Ne kattintsunk többször rá! A művelet végéről egy felugró ablak értesít minket! 6. A „Feladás gombbal” rögzítés zárhatjuk a TEMP-es állapotú bizonylatokat és ezzel befejeztük a könyvelést! A művelet a szerver terheltségétől függően több percig is eltarthat. Várjunk türelemmel! Ne kattintsunk többször rá!
Amennyiben a feladás során hibába ütközünk, akkor a TEMP-es állapotú könyvelési bizonylatot tudjuk módosítani, majd a feladás ismételt meghívásával rögzítés zárni a TEMP-es könyvelési bizonylatot! Amennyiben olyan hibaüzenetet kapnak a rögzítés zárás, vagy a feladás folyamán, melyet nem tudnak értelmezni, akkor kérjük, keressenek minket az elérhetőségeinken!
2014. 10. 17. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. A jelenlegi programverzió mellett már CSAK az „új” HTML alapú klienssel lehet belépni az EOS rendszerbe. Ahogy a Silverlight alapú kliens, a jelenlegi program is csak Chrome, illetve Firefox böngészőt támogat. A két böngésző ingyenesen telepíthető és használható program (freeware), letölthetők a következő linkekről: Chrome: Firefox:
http://www.google.com/intl/hu_HU/chrome/browser/ https://www.mozilla.org/hu/firefox/new/
Amennyiben problémába ütköznek a telepítés folyamán, kérjük forduljanak helyi rendszergazdáikhoz. 2. Az új programverzióban a 2015-ös, vagy későbbi gazdasági időszakot érintő kötelezettség vállalásokon kérjük NE használják a következő műveleteket: Lekötött érték módosítás Új kötváll sor felvitel érték átterheléssel 3. A Számla átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással), KO_36 mozgásnemet és a menüpont nevét módosítottuk "Átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással)"-re. Nem kötelező a számla megadása a mozgásnemnél, így az vegyes-, és számla átkönyveléshez is használható. 4. Béres kötvállsor felvitelekor a megadott % alapján automatikusan generálunk járulékos sort. A járulékos soron automatikusan töltjük a béres kötvállsor hivatkozást. A járulékos soron a megfelelő gazdasági eseményt ki kell választani! 5. Adott jogosultsági csoporton belül valamennyi jog lehet szűkítő és lehet bővítő. 6. Témaszám feletti szűréseknél lehetőség van témacsoportra is szűrni. 7. Főkönyvi kivonat tételes 2014 kimutatás listázásakor az eredménylistába a témacsoport is kikerült. Új oszlop: rögzítés zárás időpontja 8. Számla iktatásnál bankszámla megadásánál, lehetőség nyílik új bankszámlaszámot is felvinni. 9. Az iktatott tételhez hasonlóan a készített díjbekérő is rontottá tehető. 10. Tárgyi eszköz főkönyvi csoport fölé új szűrőfeltétel került: Rögzítés zárva 11. Szerződés, illetve szerződéssor zárás esetén figyelmeztetjük a felhasználót, hogy innentől kezdve az nem megszólítható forgalmi tételen. Reményeink szerint ezzel segítünk a felhasználóknak elkülöníteni a Zárás és a Rögzítés zárás művelet. 12. Egy téma több témacsoportba is sorolható. 13. Főkönyvi kivonat foksz.jelleg bontásban Számla végösszeg, Számla deviza végösszeg.
listára
új
oszlopok
kerültek:
14. A szerződés sor és fejének infósávjában Kötvállról jövő Ft-os értékek szerepelnek. Ennek megfelelően devizás értéket is megjelenítjük ugyanitt. 15. Iktatott tételek- kontírsorok listára új oszlop került: Utolsó pforg.dátum szla
2014. 09. 26. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. A "Tárgyi eszköz törzs lista" következő PDF kimenetein már a vonalkód is szerepel: Törzs lista kód sorrendben részletes Törzs lista régi azonosító sorrendben részletes 2. Nyitó kötváll sor esetén ha a lekötött érték módosítás dátuma 2014.01.01, akkor nyitó naplóra és 2014.01.01-re könyveljük az állomány növekedést. Ha a nyitó kötváll soron a lekötött érték módosítás dátuma nem 2014.01.01, akkor az általános szabályok szerint: A kötváll sor engedélyezés dátum, vagy a lekötött érték módosítás dátuma közül a nagyobbra könyveljük (ha ez lezárt könyvelési időszakra esik, akkor az aktuális nyitott könyvelési időszak utolsó napjára). 3. Témaszámok halmozott forgalma kerettípusonként listához új PDF készült: Témaszámok halmozott forgalma kerettípusonként Szerv.egység 2-re összevontan. 4. Tárgyi eszköz kartonra (PDF) rákerült az "Eszköz csoport" kód és név adata. 5. "Főkönyvi kivonat tételes 2014" listára új szűrőfeltétel került: "Fogadott pénzforgalmi állomány" A szűréssel le lehet kérni a Tanulmányi rendszerből fogadott számla kiegyenlítések alapján könyvelt tételeket. ("Pénzforgalom fogadás" menüpontban fogadott állományok alapján könyvelt tételeket, például: NCI,NBI, virtuális gyűjtőszámla állományok alapján könyvelt tételeket.) 6. Létesítménygazdálkodás (CAFM) rendszerparaméter bekapcsolt állapota esetén a következő tárgyi eszköz listákon alleltár körzet információk is megjelennek: Tárgyi eszköz törzs lista Tárgyi eszköz forgalom lista Leltár felvételi lista Leltár kiértékelő lista 7. Új rendszerparaméter: "Számla beérkezés dátum alapértelmezett bekínálása" Ha az intézmény azt szeretné, hogy számla felvitelekor a beérkezés dátumot üresként kínálja be a rendszer, akkor a fenti rendszerparamétert ki kell kapcsolni. 8. Neptunos számlák fogadása során a tévesen bekerült számlák még az "Imp. számla adatok rögz. zárása" művelet futtatása előtt érvényteleníthetők (Imp. számla adatok karbantartása fázisban a fogadott számlát módosítással megnyitva). Fontos, hogy az így érvénytelenített fogadott számlák (Imp. számla adatok karbantartása fázisban megjelenő fogadott számlák) nem kerülnek további feldolgozásra, nem generálunk belőlük tényleges számlát. 9. A Számvitel/Kimutatások menüponton belül új lista érhető el: "Főkönyvi karton" 10. Könyvelt ERA listán javítva lett az "Ez a pforg.főkönyvi szám szerepel benne" szűrési feltétel működése. 11. Gridek feletti szűrések esetén lehetőség van a rendezettségek közül alapértelmezettet kiválasztani: "CTRL" megnyomása mellett kattintva az adott rendezettségre, az alapértelmezett lesz. (Csillag jelenik meg mellette)
12. DÍJBEKÉRŐ: Lehetőség van díjbekérő készítésére-, iktatására a számlakészítés-, illetve a számlaiktatás menüpontokban. Mozgásnemei: Díjbekérő készítés, Díjbekérő iktatás (vevő), Díjbekérő iktatás (szállító). A díjbekérő megszólítható előlegszámlán, számlán. A díjbekérő iktatószáma-, készített díjbekérő száma a szállítói-, vevői számláktól külön sorszámtartományon fut. Az iktatott díjbekérő rontottá tehető. A készített díjbekérő javításának módja is a rontottá tétel (azaz nem a helyesbítés/sztornózás) lesz, ez a következő programverziótól fog működni. A díjbekérőhöz ÁFA-bizonylat nem kapcsolódik, ÁFA-időszakban a díjbekérő nem szerepel. A készített díjbekérőhöz készült PDF-sablonon a "Számlának nem minősül, adóügyi elszámolásra-, ÁFA-visszaigénylésre nem jogosít!"-felirat szerepel. Az alábbi listákra rákerült a díjbekérő jelző: Iktatott tételek - bizonylatok, Iktatott tételek - kontírsorok, Kintlévőség lista, Fizetési felszólítás, Egyenlegközlő, Folyószámla kimutatás, Késedelmi kamat lista. A díjbekérőhöz kapcsolódóan további fejlesztéseket tervezünk, például adatok bekínálása követő bizonylatokon, vagy szűrések listákon. 13. Új lista készült: Számlák kiegyenlítési adatai. A lista alapvetően a kiegyenlítési adatokról készült, így amennyiben adott számla részkiegyenlített, azt annyi soron hozza a lista, ahány részkiegyenlítés kapcsolódik hozzá. 14. Új lista készült: Előirányzatok és teljesítéseik. A lista előirányzat-módosítási jogcímenként tartalmazza a könyvelési tételeket.
2014. 09. 15. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Figyelmeztet a rendszer, ha a számla fejen más a partner, mint a számlához kapcsolódó kötváll fejen. (Számla soron, számla kontírozás könyvelési bizonylat során jön a figyelmeztetés, ha kötváll fejen töltve van a partner) 2. Kp-s állományok feldolgozásában módosítás történt. Bankban a csekkes sorok (banki kivonat sor tételek) feldolgozásakor, adott banki kivonat sor tételhez (csekkes befizetéshez) szállítói számla is hozzárendelhető "Számla hozzárendelés" művelettel. (Mivel bevételről van szó, így a szállítói számla összege minuszos kell legyen. Pl. 1000 Ft-os csekkes bevételhez -1000 Ft-os szállítói számla rendelhető) 3. Új kliensen (html5) kincstári kötvállas utalás esetén már megjelenik az adott számlához tartozó kincstári kötváll sorok gridje. (Ahol a zártság jelzőt pipálni lehet) 4. Neptunos számlák feldolgozása során a "Számlák rögzítés zárása" műveletnél a darabolás funkció javítva lett. (Példa: 3000 db rögzítés alatti számla esetén "Művelet álljon meg ennyi tétel után" mezőben 1000 dbot megadva, 3 részben elvégezhető darabolva a művelet.) 5. KO_31 - Bérkönyvelés (kézi vegyes, gazdasági eseménnyel) mozgásnemmel történő könyelés esetén lehet, de már nem kötelező kötelezettségvállalást megadni. 6. Speciális esetekben a fogadott kincstári banki kivonat soroknál (ha nem csekkesek és nem átutalásos sorok), akkor a Visszaigazolt ERA (VERA) adatok módosíthatók. A rendszerben a banki kivonat sorhoz tartozó részletek fázisban lehet karban tartani a VERA adatokat. (Ügyfél jelzés alapján a pénztári befizetések banki kivonat sora lehet ilyen pl. régebbi kivonatok esetén.) A tételek specialitása miatt ez a karbantartás külön jogosultságra került: "0181 Banki kivonat soron VERA adatok módosítása". A jog alap esetben a következő szerpekörökhöz került kiosztásra: 0001 - Szerver 0004 - Szakmai rendszergazda 0006 - Pénzügyi vezető 0007 - Számviteli vezető Más szerepkörű felhasználóknak bővítő jogként kaphatják meg.
2014. 07. 27. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1.
Kötelezettség vállalás grid felett pályázatra is lehet szűrni.
2. Csoportos kötelezettség vállalás sor felvitelekor a sorok keretgazdálkodási időszak sorrendben jönnek létre, sorszáozódnak. 3.
Munkaszámra gyorskeresőben név szerint is lehet keresni a kód mellett.
4. Partnerekhez megadható, hogy adott partner az intézményt, vagy az intézmény egy telepét/karát milyen partner azonosítóval tartja nyilván. Példa: Magyar Posta partnert érintően lehet hasznos az információ, ha intézményi részegységekre küld számlát a Posta és a számlán az intézményi részegység azonosítóját tüntetni fel. A kód adattár segít nyilván tartani hogy a Postánál mely részegység milyen azonosítót kapott.
5. Könyvelési bizonylat sor adatlapon a "Gazdasági esemény" mező az első oszlopba a "Főfőkönyvi szám" mező fölé került át. 6. Szállítói számlák esetén lehetőség van egyenes és fordított áfát is tartalmazó bizonylat iktatására. Mivel a tétel speciális, (pl.: a számla dátumoknak megfelelően az egyes részek más dátummal kerülhetnek áfába), így kérjük ezeket a tételeket fokozott figyelemmel kezeljék. 7. Vegyes könyvelés menüpontban (KO_01 - Vegyes könyvelés mozgásnem) lehet könyvelni áfa értékes főkönyvi számokra áfa körön kívüli tételt (akár kötv.áll megadása nélkül). Példa: Abban az esetben lehet hasznos, ha az arányosított áfa érték nem levonható részét 3-masról 8-asra át kell könyvelni a ráfordítások közé.
2014. 07. 11. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1.
Adóeseményre gyorskeresőkben nem csak a névre, hanem a kódra is lehet keresni.
2.
Könyvelési időszakok rögzítés zárhatók.
A könyvelési időszak zárásához „0010 - Számviteli törzs gazda” jog szükséges. Lezárt időszakra vegyesen könyvelni, adott időszakra számlát kiegyenlíteni nem lehet. A számla kontírozás zárás, ha adott számla teljesítés dátuma lezárt időszakba esik, akkor az első nyitott könyvelési időszak utolsó napjára fog kerülni. Példa: Számla teljesítés dátuma 2014.03.05, és az első nyitott könyvelési időszak 2014.06, akkor a rendszer 2014.06.30-at fog alap esetben könyvelési dátumként bekínálni. Fontos hogy a számlák "Kontírozás fej" fázisában ez a dátum ellenőrizhető és ha szükséges módosítható is a számla kotnírozás zárás előtt. (Természetesen csak nyitott könyvelési időszakra lehet könyvelni/átírni a dátumot.)
Számla kontírozás zárás vissza esetén, ha az eredeti számla kontírozás bizonylat könyvelés dátuma lezárt könyvelési időszakba tartozik, akkor a számlát csak az adott könyvelési időszak visszahúzásával lehet visszahúzbni kontírozás zárásból. Kötelezettség vállalás állomány növekedés bizonylat könyvelés dátuma az aktuális nap, így ott nem lehet ebbe a problémába belefutni. Kötelezettség vállalás lekötött érték módosítás esetén ha a bizonylat dátuma lezárt könyvelési időszakba esik, akkor az első nyitott könyvelési időszak utolsó napjára könyvel a rendszer. Példa: 2014.03.06-tal felvitt lekötött érték módosítás, ha 06 hó az első nyitott könyvelési időszak, akkor 2014.06.30-ra fog könyvelni.
Nyitó számla, valamint nyitó kötváll 2014.01.01-re kerül könyvelésre, vagyis ha 2014.01-es könyvelési időszak zárt, akkor nyitó számla nem kontírozás zárható, és nyitó kötávll sem vihető el addig az állapotig amikor állomány változásként könyvelnénk.
3. Neptunos számlák fogadásakor a sztornózott számlára vonatkozó információt letesszük a "Számla importban szereplő bizonylatok" tábla "Imp.sztornózott számlaszám" mezőjébe. Példa:
2010/MZSMAGY/42
4. Az Egyéb rész gyorsgombjai elérhatő az EOS felhasználói kézikönyv "Help", a hírek pedig a "Hírek" gyorsgomb segítségével elérhető. 5.
Vegyes könyvelési bizonylatok esetén is adhatók meg deviza mennyiségi adatok.
A könyvelési bizonylat fejen tölteni kell a devizára vonatkozó adatokat: Devizás Pénznem Banki árfolyam ( a számlákhoz hasonlóan vagy kód adattárból választható a mező, vagy kézzel kell a következő 2 mezőben a Dátum és az Árfolyam adatokat megadni) Dátum Árfolyam 6.
Neptunos számlák fogadásakor M-es feldolgozási módot is kezelünk.
Ekkor a számlára a Neptuntól kapott partner kerül (mint A-s esetben).Neptunnak történő számla kiegyenlítési adat átadás állományban továbbra is csak A-s tételek kiegyenlítési adatai szerepelnek. (M-esek nem) Részletek az EOS - Neptun kapcsolat.pdf leírásban olvashatók. 7. Új mozgásnem került a rendszerbe: "KO_36 - Számla átkönyvelés gazdasági eseménnyel (02,03 hajtással)". A mozgásnemmel számlákhoz kapcsolódóan lehet úgy vegyesen könyvelni, hogy gazdasági eseményt kell megadni, és a könyvelés hajtani fog nullás könyvelésben kötelezettség-követelést (02-es lábakat), és kiadást-bevételt (03-mas lábakat). A könyvelés során az általános szabályoknak megfelelően kötváll. megadása kötelező, ha a könyvelésben érintett témaszám úgy van beállítva. Példa: Téves kontírozás miatt egyik gazdasági eseményről másikra átkönyvelés esetén használható a mozgás, ha a számlát nem szeretnék kiegyenlítésből, esetlegesen utalásból visszahúzni a kontírozási adatok javítása miatt.
2014. 06. 25. - EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. Devizás 2. Szerződések
szmlák szerződés
tárgya
kiegyenlíthetők. szerint
is
rendezhetők.
3. Témaszámok kiválasztásakor a gyorskereső névben is keres, nem csak kódban. (Pl: kötváll soron téma kiválsztásakor gyorskeresőbe írással) 4. Szervezeti egységen megadható a szervezeti egységért felelős dolgozó. A mező töltése nem kötelező, csak lehetőség, csoportosítási szerepe van a rendszerben. 5. Fizetési felszólítás és egyenlegközlő esetén a "Sztornó tételeket" beállítás alap esetben "Nem"en áll. A szűrőfeltétel természetesen továbbra is módosítható. 6. Szűrőfeltételekkel kiválogatott tárgyi eszközök kartonja csoportosan nyomtatható. (pl egy leltár hely eszközeinek kartonja) 7. Szűrőfeltételekkel kiválogatott tárgyi eszközök bizonylata csoportosan nyomtatható. A csoportos nyomtatás során egy mozgásnemet kötelező kiválasztani. (Pl adott leltárhely eszközeinek beruházás bizonylatai csoportosan nyomtathatók.) 8. Kis összegű számlák (pl: 5 ft bruttó értékű 27%-os ÁFA-s) konítozás zárhatók 0 Ft ÁFA-értékkel. 9. Új szűrőfeltételek kerültek a „Főkönyvi kivonat témaszámra összesített 2014” listára: Főkönyvi szám típus Gazdasági esemény Gazdasági esemény csoport ERA 10. Új oszlop került a „Köt.váll.ok forgalma” listára: „Kötv.rögzzáráskor eredeti lekötött érték”. Az oszlop tartalma csak a „Köt.vállalás felvitel”-, és „Köt.vállalás felvitel sztornó” mozgásnemű bizonylatok esetén töltődik, a kötváll. rögzárása után felvitt sorok esetében nem. 11. Új oszlopok kerültek a „Kötelezettségvállalás sor lista”-ra: - „Kötv.rögzzáráskor eredeti lekötött érték” -> Az oszlop tartalma csak abban az esetben töltődik, ha adott sor a kötváll. rögzítés zárása előtt került felvitelre. - Ezen felül rákerültek a listára a kötvállfej rögzítés zárás-, aktiválás-, engedélyezés dátumok (ezek korábban csak a sorra vonatkozóan szerepeltek). - Rákerült a listára a „Sor bruttó/nettó/ÁFA-értékes”-jező, valamit a „Kötváll.sor bruttó/ nettó/ÁFA-értékes” szűrőfeltétel is. 12. Új oszlopok kerültek a „Felhasználók jogai” -Szerepkör Szerepkör Szerepkör létrehozó Elvett/hozzáadott jog módosítás Elvett/hozzáadott jog Elvett/hozzáadott jog módosító
listára: létrehozva létrehozó név dátum módosító név
13. Módosult/bővült a „Könyvelt ERA lista”. A lista segítséget nyújt a PJ02-es és a költségvetési jelentés kitöltéséhez is, így a "PJ02-höz lista" a továbbiakban nem használható. A lista az alábbi főbb oszlopokat tartalmazza: - Eredeti előirányzat könyvelés -> Az „Eredeti előirányzat könyvelés” és az „Eredeti előirányzat könyvelés sztornó” mozgásnemű könyveléseket gyűjti. - Előirányzat módosítás könyvelés -> „Módosított előirányzat könyvelés”-, és „Módosított előirányzat könyvelés sztornó” mozgásnemű könyvelések. - Módosított előirányzat -> Az előző két oszlop együtt. - Tárgyévi követelések -> A „Bevétel követelések”-, és a „Bevétel követelések áfa érték” típusú főkönyvi számokra könyvelt tételeket gyűjti. dátum-, és keridőszak szűrés nélkül. - Tárgyévi szűrt követelések -> Az előző oszlop annyi különbséggel, hogy a listázott tételek a keridőszak-szűrővel szűrhetőek. - Tárgyidőszaki szűrt könyvelt követelések -> Az előző oszlop annyi különbséggel, hogy a listázott tételek a keridőszak-szűrővel-, és a könyvelési dátum-szűrővel is szűrhetőek. - Tárgyévi előzetes kötváll. -> A „Kiadás kötváll”-, és a „Kiadás kötváll áfa érték” típusú főkönyvi számokra könyvelt tételeket gyűjti. - Tárgyévi előzetes szűrt kötváll. -> Az előző oszlop annyi különbséggel, hogy a listázott tételek a keridőszak-szűrővel szűrhetőek. - Tárgyidőszaki szűrt könyvelt előzetes kötváll. -> Az előző oszlop annyi különbséggel, hogy a listázott tételek a keridőszak-szűrővel-, és a könyvelési dátum-szűrővel is szűrhetőek. - Tárgyévi végleges kötváll. -> A „Kötelezettség”-, és a „Kötelezettség áfa érték” típusú főkönyvi számokra könyvelt tételeket gyűjti. - Tárgyévi végleges szűrt kötváll. -> Az előző oszlop annyi különbséggel, hogy a listázott tételek a keridőszak-szűrővel szűrhetőek. - Tárgyidőszaki szűrt könyvelt végleges kötváll. -> Az előző oszlop annyi különbséggel, hogy a listázott tételek a keridőszak-szűrővel-, és a könyvelési dátum-szűrővel is szűrhetőek. - Bevétel teljesítés könyvelés -> Gyűjti a „Bevétel teljesítés”-, a „Bevétel teljesítés áfa érték” típusú főkönyvi számok-, valamint azon fő teljesítéses bevételes főkönyvi számok forgalmát, melyek a pénzügyi könyvelés főkönyvi számai, és nem párhuzamos költségvetési könyvelésűek. - Kiadás teljesítés könyvelés -> Gyűjti a „Kiadás teljesítés”-, a „Kiadás teljesítés áfa érték” típusú főkönyvi számok-, valamint azon fő teljesítéses kiadásos főkönyvi számok forgalmát, melyek a pénzügyi könyvelés főkönyvi számai, és nem párhuzamos költségvetési könyvelésűek. - A lista mozgásnem szűrőjével a „Bevétel teljesítés”-, és a „Kiadás teljesítés”-oszlopokba hozott tételek szűkíthetőek. Ez a szűrő csak erre a két oszlopra szűr. - A lista tartalmazza az ERA-hoz rendelt kincstári sor kódot, és nevet (a kód a PJ02-n és a költségvetési jelentésen eltérő, a megnevezés egyezik).
IKJ02-es nyomtatvány kitöltése A nyomtatvány a Kincstár által ismert pénzforgalom és a teljes könyvelési forgalom rendezését szolgálja. Előirányzatok, módosított előirányzatok A nyomtatvány oszlopai közül az intézményi könyvelésre vonatkozók kitöltésénél az előirányzatokat egyértelműen a teljes évre vonatkozóan kell kitölteni, miután azonban az előirányzatok jellemzően az időszakok elején, illetőleg módosítás esetén a tényleges módosítás napjára könyvelendők, ezért a lista a könyvelési dátumszűréssel azt tudja biztosítani, hogy utólag is elő lehet állítani egy listát az időpontban már könyvelt előirányzatoknak megfelelően. Az előirányzat-módosításokat szintén a teljes év eltelt időszakának megfelelően kell kitölteni. A könyvelt előirányzatok és a kincstári előirányzat között eltérés nem lehet.
Halmozott teljesítési adatok A halmozott teljesítések forgalmát a rendszer úgy listázza, hogy a könyvelési dátum szerinti teljesítési forgalmat adja meg a listán. Minden pénzforgalmat a teljesítés napjára könyvelünk, ugyanakkor azt tudni kell, hogy a végleges kötelezettség-növekedés az későbbi időpont is lehet könyvelés szerint, mint a pénzforgalom. Vegyes könyveléseket a könyvelési dátum mező alapján teszi a listába az EOS rendszer. A teljesítés oszlopban azok a könyvelési adatok jelennek meg (keretgazdálkodási időszaktól függetlenül), amelyek a könyvelési dátumuk alapján a lekérdezett időintervallumba tartoznak. Követelések és kötelezettségek A követelések és kötelezettségek esetében a lista három-három oszlopot tartalmaz. Mindenki saját belátása szerint eldöntheti, hogy melyik értékkel tölti fel a KGR-es jelentést. A tárgyévi teljes követelés oszlop a teljes 041-es számlával szemben könyvelt forgalmak egyenlegét hozza éves szinten, nincs megszűrve sem a könyvelési dátumra, sem a keretgazdálkodási időszakra. A tárgyévi szűrt követelés oszlop a 041-es számlával szemben könyvelt forgalmak egyenlegét hozza éves szinten, DE meg van szűrve azokra a tételekre, amelyeknek a keretgazdálkodási időszaka a lekérdezett időintervallumba esik, nincs megszűrve a könyvelési dátumra. A tárgyidőszaki szűrt követelés oszlop a 041-es számlával szembe könyvelt és könyvelési időszak szerint lekérdezett időintervallumba tartozó tételeket listázza. Ezt az adatot akkor lehet használni, ha a könyvelések minden esetben naprakészek és könyvelési dátumban is megelőzik a pénzügyi teljesítés dátumát. A követelések értékét úgy kell meghatározni, hogy a fenti három oszlop közül választani kell egyet és ebből ki kell vonni a bevételi teljesítések értékét. A tárgyévi előzetes kötelezettség oszlop a teljes 021-es számlával szembe könyvelt tartozik és követel forgalom egyenlegét hozza. Azok a kötelezettségek vannak itt, amelyekhez még nem érkezett számla, így nem kerültek végleges kötelezettség-nyilvántartásba. A tárgyévi szűrt előzetes kötelezettség oszlop a 021-es számlával szemben könyvelt tartozik és követel forgalom egyenlegét hozza éves szinten, DE meg van szűrve azokra a tételekre, amelyeknek a keretgazdálkodási időszaka a lekérdezett időintervallumba esik, nincs megszűrve a könyvelési dátumra. A tárgyidőszaki szűrt előzetes kötelezettség oszlop a 021-es számlával szembe könyvelt tartozik és követel forgalom egyenlegét hozza úgy, hogy a könyvelési időszak szerint a lekérdezett időintervallumba tartozó tételeket listázza. Ezt az adatot akkor lehet használni, ha a könyvelések minden esetben naprakészek és könyvelési dátumban is megelőzik a pénzügyi teljesítés dátumát. A végleges kötelezettségek az előzetes kötelezettségek mintájára listázhatóak. A kötelezettségek értékét úgy kell meghatározni, hogy az előzetes és végleges kötelezettség oszlopok közül ki kell választani egy összetartozó oszloppárt és az előzetes kötelezettségek egyenlegéhez hozzá kell adni + a végleges kötelezettségek forgalmát , majd ebből ki kell vonni – a teljesítések értékét. Azaz a számításhoz három oszlop adatait kell figyelembe venni. Célszerű kötelezettségek számításakor ugyanazon adattartalmú oszlopok (összetartozó oszloppár) egyenlegeit számításba venni, így ha a teljes szűrés nélküli oszloppal számolunk az előzetes kötelezettségeknél, akkor a véglegesnél is ugyanígy kell tennünk. Javaslatunk a Tárgyévi teljes követeléseket és kötelezettséget tartalmazó oszlop használata.
2014. 06. 10. - EOS PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1.
Számla grid fölött a számla gazdasági művelet és megjegyzés mezőjére is lehet szűrni.
2.
Új kód adattár került a rendszerbe: "Könyvelési csoport" A kóddal a könyvelési bizonylatok csoportosíthatók, nem kötelező mező és bármikor módosítható mező. (például a januári/februári bér könyvelések könyvelési bizonylatai foghatók össze vele) A jövőben a csoport kód kikerül szűrőfeltételként (pl. tételes főkönyvi kivonat listára).
3.
Tárgyi mozgás kódon, ha a mozgás pénzforgalommal jár, akkor a "Főkönyvi feladáskor könyvelni kell" mezőből kivehető a pipa, vagyis a mozgás főkönyv felé NEM feladandóra jelölhető. (Már nem kell pipálva lennie a kötelező a számla megadása jelzőnek)
4.
A számlák eredeti fizetési határideje átütemezésre kerülhet. A rögzített számlák részletek gomb alatt indítható a művelet. Egy jövőbeni fejlesztés során az átütemezett fizetési határidejű számlák összegét kintlévőség listán külön oszlopban is hozni fogjuk.
5.
Ha egy számla repis főkönyvi számra lett kontírozva (fix-en nem levonható áfás főkönyvi számra), akkor a számla kontírozás zárás nem volt visszavonható. Ezt javítottuk, ezen számlák kontírozás zárása is visszavonható.
6.
Szerződés fejen, ha "Eltérő partner is kapcsolódhat hozzá" új mező pipálva van, akkor a szerződéshez kapcsolt kötvállakon a szerződésen megadottól eltérő partner is megadható.
7.
Partner törzsre új mező került: "Egyéb külföldi adóazonosító jel". Partner típuson paraméterezhető, hogy kötelező-e a partner típushoz tartozó partnereknél megadni.
8.
Partner törzsben a 7-es adószámos magánszemélyek miatt magánszemélyek esetén is meg lehet adni adószámot.
9.
Ha előfordulnak olyan könyvelések, ahol a témaszámon a kötelező köt.váll megadás beállítás ellenére nem szeretnétek köt.vállt megadni, akkor kivételt lehet tenni gazdasági eseményen. A "Nem kötelező köt.vállalás megadás könyv. bizonylat sorokon" mezőt kell pipálni. Ekkor azokon a könyvelési bizonylat sorokon, ahol olyan témaszám szerepel, ahol kötelező köt.vállást megadni, de olyan gazdasági esemény ahol a fenti paraméter pipálva van lehet de nem kötelező köt.váll sort megadni. (Ügyfeleink jelzése alapján bank ktg könyvelési merült fel például ilyen esetként.)
10. Lehetőség van a rendszerben devizás számla kiállításra, valamint számla iktatás során deviza adatok megadására. Számla fej adatoknál a deviza fülön a következő mezők tölthetők:
Devizás Pénznem Banki árfolyam Dátum Árfolyam
Deviza érték - a mező készített számla esetén nem engedélyezett, a számla végösszeghez hasonlóan a számla sorok alapján automatikusan kalkulálja a program. Rendszerből készített devizás számla esetén a dátum és az árfolyam mezők megadása kötelező.
A Banki árfolyam mezőben a rendszerben az egyes bankokhoz felvitt árfolyamok közül lehet választani. Ez alapján bekínáljuk a "Dátum" és az "Árfolyam" mezőket. Vagy kézzel meg lehet adni "Dátum" és "Árfolyam" mezőt. Ha a számla devizás, akkor a számla sorokon deviza adatokat is meg kell adni. A devizás számlák (készített és iktatott is) kiegyenlítése még fejlesztés alatt van, kérjük ezen számlák kiegyenlítésével még várjanak. 11. Kézi vegyes könyvelések esetén már rögzítés alatti könyvelési bizonylatok esetén is nyomtatható könyvelési bizonylat. 12. Könyvelési bizonylat fejen a "Gazdasági művelet" mező megadása kötelező lett. 13. Ügyfél bankszámlákon jelölhető: "A bankszámláról történő utaláskor adószám feltüntetés" Ha a mező pipálva van, akkor az adott intézményi bankszámlaszámról készült átutalások esetén: a közlemény rovatának első sorában AA: jelölés három karakteren, majd a kedvezményezett adószámának első 8 karaktere, vagy az adóazonosító jel 10 karaktere kerül bekínálásra. 14. Vevői számla készítés során a "Kiegyenlítést nem igényel szöveg a számlára" mezőt pipálva a nyomtatott számlára "A számla pénzügyi rendezést nem igényel" szöveg kerül. Például banki bevétel utólagos számlázásakor lehet hasznos a mező töltése
2014. 05. 26. - EOS PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK
1. Kötelezettségvállalások feldolgozási folyamatában változás: Új kódadattár került a rendszerbe: "Elbírálás eredmény", a keretgazdálkodási kódok között található. A kötelezettségvállalásokon meg lehet adni, hogy ha átmenetileg (pl.: hiánypótlás), vagy véglegesen (szakmailag nem indokolt a beszerzés, dupla kötelezettségvállalás sor felvitel...) nem engedélyezett egy kötelezettségvállalás sor, akkor annak mi az oka. A kötelezettségvállalás sorokon a mezők töltése nem kötelező, jelenleg egy csoportosítási lehetőséget jelent. Ha a végleges elutasítás oka kód a kötelezettségvállalás soron töltve van, akkor a kötelezettségvállalás sort engedélyezni nem lehet. Mezők a kötelezettségvállalás sorokon: o Felfüggesztés oka: kódadattárban ezeket nem végleges, nem jóváhagyott kódként kell felvinni. o Végleges elutasítás oka: kódadattárban végleges, nem jóváhagyott kódként kell felvinni. 2. Iktatott számlák esetén is számlaiktatáskor megadható az a tervezett saját bankszámlaszám, melyet a tétel érinteni fog. A mező megadása nem kötelező. 3. Új kötelezettségvállalás sor felvitel értékátterheléssel funkció került a rendszerbe. Rögzítés zárt kötelezettségvállalás sorok esetén a nem ÁFA-értékes kötelezettségvállalás sorokról lekötött érték átterhelés művelet indítható. A művelettel egy lépésben fel lehet vinni új kötelezettségvállalás sort úgy, hogy közben az eredeti sor értékét csökkenti a rendszer az új kötelezettségvállalás sor értékével. (Pl.: 1000 Ft érték átterhelésekor 1000 Ft-os új kötelezettségvállalás sor jön létre és az eredeti kötelezettségvállalás sor értéke -1000 Ft-tal "Lekötött érték módosítás" bizonylattal módosításra kerül.) A művelet során lehetőség van az ÁFA-alapos kötelezettségvállalás sorral együtt a hozzá tartozó első ÁFA-értékes sor értékének átterhelésére is. Emellett az értékátterhelés során az új kötelezettségvállalás sor(ok) on módosíthatók a következő adatok: gazdasági esemény, témaszám, kerettípus, és keretgazdálkodási időszak 4. A
szerződések
"Egyéb
külső
azonosító"
szerint
is
rendezhetők.
5. Számla részkiegyenlítéshez bekerült egy új mező: "Kiegyenlítendő összeg (automatikusan szétosztásra kerül)". A mezőben megadott értéket automatikusan szétosztja a program a kiegyenlíthető kontírsorok között az első kontírsor teljes kiegyenlítésével indítva, amíg el nem fogy az összeg. A szétosztás természetesen a kiegyenlítés tényleges indítása előtt módosítható. A mező használata nem kötelező, az eddig ismert módokon továbbra is történhet részkiegyenlítés, ekkor a mezőben hagyni kell a 0 értéket. 6. Gazdasági események kontírozás zárása visszavonható akkor is, ha a gazdasági eseményre már könyvelés történt. A program figyelmezető üzentet küld, ha a gazdasági esemény már szerződéssoron, kötelezettségvállalás soron, vagy könyvelési bizonylatsoron szerepel, de ettől függetlenül a kontírozás zárása visszavonható. (Kérjük, hogy a módosítás kellő körültekintéssel történjen, például ha gazdasági eseményen a főkönyvi szám kerül módosításra, akkor egy főkönyvi lista gazdasági eseményre szűrése nem határozza meg a főkönyvi számot!)
7. Partner bankszámlaszám felvitelekor a "Fogadott banki kivonaton a partner automatikusan beazonosítható" mező kikapcsolásával be lehet állítani, hogy adott partner bankszámlaszám alapján a banki kivonatsort ne kapcsoljuk automatikusan az adott partnerhez. Például deviza utóterheléses tételeknél lehet hasznos a beállítási lehetőség, ha a Magyar Nemzeti Bank szerepel a partnertörzsben. 8. Témacsoport típusra új jelző került: "Egy témához több kapcsolható". Azoknál a témacsoport típusoknál, amikhez tartozó témacsoportokból csak 1 db-ot lehet egy témaszámhoz rendelni csoportosító kódként, ott ki kell kapcsolni. 9. Szerződésfejre új mező került: "Minden felhasználó lekérdezheti". Ha a jelző pipálva van, akkor az adott szerződést minden felhasználó lekérdezheti (kivéve témaszám szintű rögzítők, lekérdezők). Például központi szerződésfejeket, ha központ felvisz, majd ezt követően a karok (telepek) visznek fel az adott szerződéshez saját telepükre vonatkozóan sorokat-, kapcsolnak a szerződéshez dokumentumokat-, akkor ezzel a jelzővel lehet elérni, hogy amíg nincs adott telephez tartozó sora a szerződésnek, a telep akkor is lássa a szerződésfejet. A jelző bármikor módosítható (vagyis ha pl. a központi szerződés telepekre bontása megtörtént, akkor le lehet venni a szerződésről a jelzőt, és újra az általános szabályok szerinti felhasználók fogják látni azt). A szerződésfej karbantartási szabályok nem változtak, vagyis pl. központi szerződést módosítani továbbra is csak központi szervezeti jogosultságú felhasználó tud, így ezt a jelzőt is csak ő állíthatja. 10. Tárgyi eszköz kivezetés jellegű mozgások használhatók a rendszerben. A rendszer kétfajta kivezetést kezel: 10.1. Kivezetés mozgásnemen megadott ellenszámlával szemben! Ezek a mozgásnemek működnek így: TE_18 Értékesítés TE_20 Átadás Példa:
Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T841
-
K11/121-141
2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T118-148 T119-149
-
K841 "
10.2. Kivezetés bruttó értékes főkönyvi számmal szemben: Ezek a mozgásnemek működnek így: TE_19 Selejtezés, megsemmisülés (a hozzá tartozó tárgyi mozgáskódok terven felüli értékcsökkenésesnek kell legyenek paraméterezve) TE_21 Egyéb csökkenés TE_22 Leltárhiány (a hozzá tartozó Tárgyi mozgás kódok terven felüli értékcsökkenésesnek kell legyenek paraméterezve) A mozgások során a terven felüli értékcsökkenés könyvelése a főkönyvi csoporton megadott terven felüli értékcsökkenés ellenszámlával szemben történik. Példa: Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása 1. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T842 - K118-158 2. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T118-158 T119-149 - K11/121-141 11. Tárgyi eszköz beruházásból aktiválás bizonylatára rákerültek a beruházás és az aktiválás előtti esetleges értékváltozás bizonylatokon megadott számlaadatok. Tárgyi eszköz beruházás, beruházásból aktiválás bizonylatok és a tárgyi eszköz karton bővült a tárgyi eszközhöz megadható "Költségek témaszám/kapcs.fők.szám bontása" résszel. 12. Neptun-os számlaállomány fogadásakor, ha az állományban új tanulmányi jogcím érkezik, amit paraméterezni kell, akkor a kapcsolódó főkönyvi szám és az ÁFA-típus kitöltésében segít a program. Ha a Neptun rendszerből olyan vevői jellegű (bevételes) tanulmányi jogcím érkezik, ahol a fogadásra kerülő XML-állományban a tételen nincs töltve (space-szel sem) az ÁFA-kulcs mező, akkor az EOS rendszerben meg KELL adni a tételen az egyéb ÁFA-adatok mellett az ÁFA-kulcsot is (jellemzően MT-s tételek lesznek ezek az eddigi tapasztalatok alapján). 13. Van olyan különleges ÁFA-eset, mely eddig egyetlen Partnerünknél sem fordult elő, ezért EOS nem kezeli. Egy Partnerünk jelezte, hogy a jövőben előfordulhat nála ilyen eset, ezért elkezdtük a felkészülést ennek fejlesztésére. Emiatt módosítanunk kellett az ÁFA-kódokon: - A BESZIGFA-kódú (Belföldi teljesítésű fordítottan adózó szolgáltatás igénybevétel) adóesemény-, és annak ÁFA-típusai a továbbiakban nem használhatóak. Létrehoztunk helyette két új adóeseményt-, valamint a szükséges ÁFA-típusaikat, a megfelelő szabályokkal. A két új adóesemény: BESZIGF37 : A 37. § szerinti belföldi teljesítésű fordítottan adózó szolgáltatás igénybevétel, BESZIGFN37 : A 37. §-on kívüli belföldi teljesítésű fordítottan adózó szolgáltatás igénybevétel. A BESZIGF37 adóesemény EU-s-, és 3. országbeli partner esetén válaszható, és az iktatott tétel teljesítés dátuma alapján kerül ÁFA-ba. A BESZIGFN37 adóesemény belföldi-, EU-s-, és 3. országbeli partner esetén is választható, ÁFA-ba pedig a hármas szabály alapján kerül. (A beérkezés dátum, a kifizetési dátum illetve a teljesítés dátumot követő hó 15. közül a legkisebb alapján.) Fontos, hogy ÁFA-részletezőt (37, N37) ) csak EU-s tétel esetén lehet-, de ott kötelező is választani. Erre azért van szükség, mert EOS-nak tudnia kell, az A60-as összesítő nyilatkozatba mely tételeket kell betennie. Ezen felül még az ÁFA-bevallás megfelelő részletező sorainak meghatározásához is szükséges e részletező kódok használata.
14. A tételes-, és az összesített főkönyvi kivonatra új szűrő került: Gazdasági esemény csoport.
15. Két új lista került a keretgazdálkodás – kimutatások menüpontba: Témacsoportok halmozott forgalma, Témacsoportok halmozott forgalma témaszámonként. 16. Partner grid esetén lehet címre keresni. Beírt szótöredékre szűrve pl. "Pécs" vagy "Nagy J. u" azok a partnerek jelennek meg a gridben, melyek címében az adott szórész szerepel.
2014. 04. 28. - EOS PROGRAM MÓDOSÍTÁSOK Módosultak-, szűrési feltételekkel-, új oszlopokkal bővültek az alábbi listák a pénzügy-, és a számvitel kimutatások-, valamint a beszámoló menüpontokban:
1.
-
2.
Mérleg - Negyedéves mérlegjelentés. Mérleg – Tájékoztató adatok 01-R-D-hez lista. PJ02-höz lista. Könyvelt ERA lista. Könyvelt ERA - analitika.
Az összesített és a tételes főkönyvi kivonatra rákerült a főkönyvi szám típus szűrőfeltétel. A tételes főkönyvi kivonatra rákerült a visszaigazolt ERA (VERA) oszlop is.
2014. 04. 10. - EOS PROGRAM MÓDOSÍTÁSOK ÁFA-könyvelésekkel kapcsolatban a következőket emelnénk ki:
1. -
Fordítottan adózó ÁFA-beszerzések ÁFA-bevallás alapján történő könyvelésében az alábbi gazdasági események segítenek. A gazdasági eseményeken ellenszámlaként a 364221-es főkönyvi szám van megadva, így gazdasági eseménnyel történő vegyes könyvelések esetén az ellenlábat automatikusan generálja a rendszer. (pl: KO_26 Vegyes T 84314 vagy T 364121
-
könyvelés gazdasági K 364221
eseménnyel
mozgásnem
K000000437
Előzetesen felszámított le nem vonható áfa (fordított adózású)
K000000438
Előzetesen felszámított levonható áfa (fordított adózású)
esetén)
Import ÁFA-érték könyvelésére a K000000447 Import ÁFA-érték gazdasági eseményt javasoljuk. Az import ÁFA-érték rendszerből történő utalásához iktatni kell a tételt, és már a számlasoron megadható a gazdasági esemény (kötvállsoron keresztül, vagy közvetlenül).
2.
Gazdasági esemény gyorskeresése működik ERA-kód alapján is, így a gazdasági esemény kód, gazdasági esemény neve, vagy a gazdasági esemény fejen lévő ERA-kód alapján is gyorsan megtalálhatóak/szűrhetőek a gazdasági események.
3.
Szerződésen "Egyéb külső azonosító" kikerült gridbe, és szűrni is lehet rá.
4.
Banki kivonat zárás visszavonható
5.
Ha számlasoron olyan kötvállsor kerül megadásra, mely szerződéssorhoz kapcsolódik, akkor a szerződéssort automatikusan tölti a program.
6.
Könyvelések menüpontban elérhető egy új mozgásnem: KO_32 - Teljesítés átterhelés (vegyes könyvelés) gazdasági eseménnyel. A mozgásnem a korábbi „KO_26 - Vegyes könyvelés gazdasági eseménnyel” mozgásnem szabályai szerint működik, azzal a kivétellel, hogy nem kell kötelezettségvállalást megadni akkor sem, ha témán kötelező kötváll megadás van beállítva.
7
A KO_05 - Pénzforgalomhoz kapcsolódó vegyes könyvelés mozgásnem esetén lehet megadni állományi főkönyvi számot banki/pénztári főkönyvi számmal szemben (pl: T42 K 33).
A nem gazdasági események alapján történő kézi vegyes könyvelések esetében is megadhatóak olyan teljesítéses főkönyvi számok, amiknek van költségvetési nullás kapcsolata (pl: lehet könyvelni itt a 5112000/311222 Vegyszerbeszerzés főkönyvi számra). Viszont ezen mozgásnemek továbbra sem könyvelnek automatikusan költségvetési könyvelésben semmit (követelés-kötelezettséget, kiadás-bevételt), így CSAK speciális tételek esetén javasoljuk használatukat:
8.
-
KO_01 Vegyes könyvelés KO_03 Számlához kapcsolódó vegyes könyvelés KO_05 Pénzforgalomhoz kapcsolódó vegyes könyvelés
2014. 03. 13. - EOS PROGRAM MÓDOSÍTÁSOK 1.
A partnerekhez is lehet dokumentumokat csatolni, jelenleg ezzel az egy dokumentumtípussal: "0106 - Átláthatósági nyilatkozat". A partneren az első 0106-os dokumentumtípussal történt dokumentum-csatolás automatikusan tölti az "Átláthatósági nyilatkozattal rendelkezik" mezőt. (Erre a mezőre partnertörzsben szűrni is lehet, valamint a mező partnertörzs griden is kint van.) A partner utolsó 0106-os dokumentumtípusú dokumentumának törlése automatikusan kiveszi az "Átláthatósági nyilatkozattal rendelkezik" mezőből a pipát.
2.
A csoportos kötvállsor felviteli funkciót módosítottuk: Új mezők kerültek be (pl. bruttó/nettó jelző, gazdasági esemény, tervezett ÁFA-százalék), és egy lépésben lehet csoportosan ÁFA-alapos valamint hozzá kapcsolódó ÁFA-értékes kötvállsort/sorokat felvinni.
3.
Utalások esetében a kincstári körön belüli több jogosult ERA-kódos állományok is készíthetőek a rendszerből.
4.
Témaszámokhoz is lehet dokumentumot csatolni. Ha szeretnék használni ezt a részt, akkor küldjék el milyen dokumentumtípusokra lenne szükség az Intézménynél.
5.
Témaszámon és kötelezettségvállaláson megadható "Ellenjegyző dolgozó". (Nem kötelező mező). Olyan dolgozó választható, aki "KOTVEJEGY - Köt.váll ellenjegyző" gazdálkodói szerepkörrel rendelkezik.
6.
A tételes-, és az összesített főkönyvi kivonatra rákerült gazdasági esemény-, és ERA-szűrő.