TÁRGYMUTATÓ KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. február 18-án megtartott rendes NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez
8/2016.(II.18.) Kt. Hat.
Nagy Szilárd polgármester beszámolójáról
két
ülés
közötti
9/2016.(II.18.) Kt. Hat.
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról
2/2016.(II.19.) Önk.rend.
Kengyel Községi Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
3/2016.(II.19.) Önk.rend.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2016.(II.18.) Kt. Hat.
A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról
4/2016.(II.19.) Önk.rend.
A közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
11/2016.(II.18.) Kt. Hat.
Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
1
Jegyzőkönyv Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 18-án 1700 órakor megtartott rendes nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak:
Nagy Szilárd polgármester, valamint Kozák Ferencné, Németh Lajos, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Guttyán Edina és Tóth-Varga Valéria testületi tagok.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője Pozsa Sándorné az önkormányzat gazdaságvezetője Mezei Aranka a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője Molnárné Domán Julianna TI Televízió főszerkesztője
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámmal megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg. Kérdés és javaslat nem hangzott el. Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselőtestületet: November 26-án tartották utolsó ülésüket. November 27-én Boldog István országgyűlési képviselővel egyeztetett a jövő évi fejlesztési ütemtervről. November 28-án ünnepélyesen megnyitották az Adventi parkot. November 29-én a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület megbeszélésén vett részt. December 3-án a NHSZ Szolnok ügyvezető igazgatóival folytatott megbeszélést a kompenzációs díj mértékének változásáról. December 4-én Kozák Ferencné alpolgármester asszonnyal közös az OTP Bank Zrt. munkatársával egyeztettek az LTP szerződésekről. December 5-én útnak indította a falu mikulásait, akik 650 gyermeknek vittek csomagot a 2015. évben is. December 7-én Víziközmű-társulat vezetőségi ülésén szintén az LTP szerződések sorsáról tárgyaltak. December 8-án megérkeztek az idősek karácsonyi csomagjai melyeket december 16-tól elkezdték kézbesíteni. December 11-én egyeztetett a bagimajori turisztikai beruházásról, mely a tervek szerint két ütemben valósulhat meg. December 14. és 18. között kézbesítették az idősek karácsonyi csomagjait. December 14-én az Őszirózsa Nyugdíjas klub meghívására évadzáró rendezvényükön vett részt. December 15-én a Norvégalap befogadta a Bagimajorra kiírt turisztikai pályázatot. December 16-án a Viziközmű-társulat ülését vezette. December 17-én katasztrófamentő csoport alakult Kengyelen, melynek tagjai esküt tettek előtte. Szintén e napon rendkívüli testületi ülést tartottak. December 18-án köszöntötte az Idősek Otthona lakóit.
2
December 23-án ünnepélyes keretek között vette át egy RENULT típusú tűzoltóautót Törökszentmiklós város polgármesterétől, melyet a város ingyenes használatba adott Önkormányzatunknak, rajtunk keresztül pedig a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Szintén e napon érkezett a hír, hogy az Egyesületet hivatalosan is bejegyezték a Cégbíróságon. 2016. január 5-én tanúként hallgatta meg a Füzesabonyi Rendőrkapitányság, Veres Kristóf gyermek elhelyezési peréből adódó becsületsértési ügyében. Január 6-án a Megyei Területfejlesztési Ügynökség végleges számokat állapított meg a TOP-os pályázatokkal kapcsolatban. Ezek szerint a kengyeli piactér felújítására 50 millió, a Polgármesteri Hivatal számára 110 millió, az Idősek Otthona egyik szárnyának felújítására 120 millió, a közintézményeink geotermikus fűtésrendszerinek kialakítására (Idősek Otthona, Művelődési Ház és Könyvtár, Általános Iskola, tornaterem) 350 millió forintra pályázhat Önkormányzatunk. Január 7-én jegyző asszonnyal közösen egyeztettek Dr. Imre Anikóval Rákócziújfalu háziorvosával a II. háziorvosi körzet helyettesítéséről. A főorvos asszony jelezte, hogy ötből három napot tud vállalni. Január 11-én elkészültek az új piactér tervei. Január 19-én a Magyar Hőlégballon Szövetség elnöke látogatott Kengyel, aki Kozák Ferencné alpolgármester asszonnyal és Németh Lajos igazgató úrral közösen megtekintette a kengyeli rendezvények helyszíneit. Megállapodás született arról, hogy az idén szeptemberben háromnapos országos versenynek ad helyet településünk. Sajnos a mai költségvetés számai alapján mégis lekell mondani erről a rendezvényről is. Január 22-én az országos lefedettségű ECHO televízió forgatta Kengyelen „A vidék élni akar” műsorát, mely január 30-án adásba is került. Január 27-án Önkormányzatunk tervezője felmérte a felújításra váró közintézményeket. Január 28-án az ARTISJUS megyei képviselője egyeztetett az elmúlt évek önkormányzati és művelődési házat érintő rendezvényeiről. Szintén e napon rendkívüli testületi ülést tartottak. Február 3-án a Megyeháza dísztermében TOP-os pályázatok kritériumairól hallgatott meg előadást. Február 4-én Feldebrőn polgármesteri képzésen vett részt. Február 6-án megnyitotta a II. kengyeli tűzoltó bált, ahol részt vett az elismerések és kitüntetések átadásában is. Február 8-án jegyző asszonnyal közösen a Belügyminisztériumban tárgyaltak a közmunkaprogramunk kiszélesítéséről. Szeretnénk az egykori Dózsa TSZ területén található csirkeólakból megvásárolni és állattenyésztéssel is foglalkozni. Pozitív döntés esetén jelentős bevételekhez jutna Önkormányzatunk. Február 9-én a Megyei Területfejlesztési ügynökségnél jegyző asszony és Juhászné Bíró Erika képviselte Önkormányzatunkat. Február 11-én a költségvetést érintő intézményvezetői egyeztetésen vett részt. Február 17-én köszöntötte alpolgármester asszonnyal közösen a 95. éves Kácsor Józsefnét. Szintén e napon tárgyalt Maczó László úrral, a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet elnökével, aki a fióknyitásról és a számlavezetési igényükről tájékoztatatta. Ezen a napon a TRV Zrt. üzemvezetője tájékoztatta, hogy a csatornarákötési díjat 5390 forint/háztartásban határozták meg, mely törvényi előírás. Hamarosan felkeresik a tiszatenyői és a kengyeli lakosokat és a TRV Zrt. munkatársai leolvassák az órákat. Közintézményeknek kell csak aláírni a módosítást, ugyanis a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény előírja, hogy az akinek ivóvíz szolgáltatási szerződése van és elkészült a csatorna-gerincvezeték, úgy a szerződés automatikusan módosul. A jegyző talajterhelési díjat vetheti ki azokra az ingatlan tulajdonosokra, akik nem kötöttek rá a csatornarendszerre. Előre láthatólag 3-4 hónap múlva érkezhet meg az első csekk a szennyvíz díjról. A lakosok általányt fognak fizetni minden hónapban, félévente fogják leolvasni az órákat.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 6 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
3
8/2016.(II.18.) Kt. Határozat Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolóját e l f o g a d j a . Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy 6. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot, valamint a 6. napirendi pont zárt üléssé nyilvánítását egyhangúlag elfogadta. A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval megkapta. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen elfogadta. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 9/2016.(II.18.) Kt. Határozat A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja. A 6. napirendi pontot a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) a.) pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja. NAPIRENDEK: Nyílt ülés: 1. Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének megtárgyalása /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester 2. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Beszámoló a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról /írásban/ Előadó: Németh Lajos igazgató 4. Előterjesztés a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 5. Előterjesztés a Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester Zárt ülés: 6. Előterjesztés a Cseberér tanyák villamosítása közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkező ajánlatok elbírálásáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester 4
I. NAPIREND: Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének megtárgyalásáról /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Nagy Szilárd polgármester az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy önkormányzatunk 2016. évi költségvetése: 489.364 ezer forintos főösszeggel kerül beterjesztésre, ez közel azonos az elmúlt évivel. A bevételek 62 %-át a feladat finanszírozás keretében kapott állami támogatások, és a szintén kötött felhasználású egészségügyi és közfoglalkoztatási célra kapott támogatások teszik ki. A központi költségvetés irányelve „ a gyermek az első”. Ez érezhető a feladatok finanszírozásán is , belépett egy 3 milliós támogatás amit az iskolai működéshez lehet felhasználni, így ehhez csak 14.482 ezer ft- kell hozzátenni. Az idei évtől megszűnt a nyári étkeztetési pályázat, és helyette belépett a gyermekek szünidei étkeztetése. Teljes mértékben lefedezésre kerülnek a gyermekek étkeztetésével kapcsolatos feladatok. Az önkormányzati támogatásokra, a segélyekre 31 millió forint állami támogatás került leosztásra, amit csak szociális célra lehet felhasználni. Az intézmények működéséhez 56.905 ezer forintot kell az önkormányzatnak hozzátennie, ez 12 millióval kevesebb az előző évinél, tehát javult a feladatok finanszírozására elosztott támogatás. Az egészségügyi feladatokhoz: 7,245 ezer forintot kell kiegészítésként adni. Az önkormányzat saját bevételei egyrészt az intézmények működéséből , másrészt a helyi adóból származnak. Iparűzési adót 282 adózó fizet a településen, elsődlegesen mezőgazdasági tevékenység, kereskedelem és szolgáltatás után fizetnek. Ipari tevékenység a településen minimális. A magánszemélyek kommunális adóját 1378-an fizetik, az adó mértéke ingatlanonként 12.000,- Ft. Az önkormányzat által megállapítható maximális összeg : 28.624,- Ft lehetne ingatlanonként. 2016. évre az önkormányzat nem emelte meg a 2007. január 1-től bevezetett összeget. A beszedett gépjármű adó összegéből, csak 40 % marad az önkormányzatnál ez várhatóan 4,4 millió forint. Az állami finanszírozásból kapott összegek és az önkormányzat saját bevételei nem fedezik a kiadásokat, így a költségvetést mint 14 %-os hiánnyal kellett megtervezni. Ez 5 %-al alatta maradt az előző évinek. A hiány csökkenteni fogja az önkormányzat 2015 évi pénzmaradványát. Illetve mindent megteszünk annak érdekében, hogy a bevételeket növeljük. Az önkormányzati hiányt nem akartuk tovább növelni ezért, az intézmények működésen kívül csak az ártézikút részleteit szerepeltettük. Csökkentett összegben kerültek megállapításra a kiadások például: A rendezvények tekintetében, az előirányzat csak a pályázati lehetőségek önrészét tartalmazza. Civil szervezetek támogatása. Kommunikációs költségek. Idén az önkormányzat által szervezet rendezvényeinket csak pályázati összegből tudjuk megvalósítani. Mind ezek alapján kéri a testületet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi- Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2016.02.18. napján tartott ülésen megtárgyalta a Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés rendelet-tervezetét. Az előterjesztett rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi: A költségvetési törvény alapján megtervezték az önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés elkészítésekor figyelembe vették a központi jogszabályokban, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 5
A Bizottság megállapítja, hogy a költségvetés előirányzatának megtervezésekor törekedtek a takarékos gazdálkodásra, a kötelező önkormányzati feladatok prioritását figyelembe vették. A törvényi szabályozásnak eleget téve a költségvetési tervezet egyensúlyának megteremtése érdekében a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele került megemelésre. Ez az összeg, 67.212 e Ft, valójában hiányzik a bevételekből. Az Önkormányzat feladat finanszírozásához kapcsolódóan a központi költségvetésben a feladathoz tartozó normatívákat országosan egységesen határozták meg, amely nem veszi figyelembe a helyi adottságokat. Az Önkormányzatnak saját bevétel gyarapítására nincs lehetőség, nem képes a központi finanszírozást kiegészíteni. A Bizottság megállapítja, hogy az előző évhez képest csökkent az Önkormányzat hiánya. Ennek okai: A költségvetési törvény alapján az iskola működtetéséhez az Önkormányzatnak a KLIK felé évi 17.544 000.Ft fenntartási támogatási kötelezettsége van. Az Önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania ezt az összeget. A 2016. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások új tételeként jelent meg a közoktatási intézmények fenntartásához kapott hozzájárulás, melynek összege 3 062 500.- Ft. A pénzbeli szociális ellátásokra adott juttatások összege 31 009 683.- Ft-ra emelkedett (2015. évben 19 628 062.- Ft). Ez a költségvetés egyenlegére pozitívan hat, azonban ezt az összeget kizárólag szociális célokra lehet fordítani. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár működtetése esetében az alacsony központi forrás miatt a költségvetési rendelet tervezetben a hiány 15 498 e Ft. A Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsőde tekintetében a működési hiány 9 704 e Ft. A hiány összege 7 734 e Ft-tal kevesebb az előző évihez képest. A helyi adó mértéke 2016. évben nem változott. Az Önkormányzatot a beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg. 2016. évben tervezett bevétel azonos mértékű a 2015. évivel, az adóalanyok és az adótárgyak száma közel azonos mértékű. A kommunális adó mértékét az Önkormányzat továbbra is évi 12 000.- Ft-ban határozta meg. A lakosság terhelhetőséget figyelembe véve az adó mértékének növelése nem biztosított. A költségvetési tervezet nem tartalmazza a Hévízkút által kitermelt víz elvezetésének végleges megoldás át, a 2014. évi rendkívüli támogatás visszafizetési részletét (1957e Ft). Valamint a 2013. évben megkötött hulladékszállítási szerződésben szereplő díjkompenzációt, a tanyaprogram saját erejét és a jogi tanácsadás díját (7620e Ft). Az előző évhez képest kevesebb összeg került tervezésre a beszerzés és építés területén (2015-ben 7563e Ft 2016-ban 2860e Ft), a civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása terén (2015-ben 3753e Ft 2016-ban 2480e Ft). A beruházások, az egyéb dologi kiadások, egyéb üzemelt., fenntart. szolg. esetében is csökkentek az összegek a költségvetési tervezetben az előző évhez képest. A költségvetési tervezet beterjesztését a Pénzügyi- Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elfogadja. A költségvetési tervezet kiadási oldalát megalapozottnak ítéli meg. Úgy gondoljuk a kiadások csökkentésére nincs lehetőség, mert az önkormányzat nem tudná az önkormányzati törvényben meghatározott feladatait biztosítani. Úgy ítéljük meg, hogy a bevételeket reálisan tervezték meg. A költségvetési hiány kezelésére az alábbi javaslatot tesszük: Az Önkormányzat nyújtson be pályázatot az Önkormányzati Tartalék és a helyi Önkormányzatok működő képessége megőrzését szolgáló (ÖNHIKI) 2016. évi támogatására. Az Önkormányzat vizsgálja felül a jelenlegi hulladékszállítási szerződést, a díjkompenzáció elszámolása tekintetében tegye meg a szükséges lépéseket a további hiánynövekedés megállítása érdekében. Az Önkormányzat vizsgálja felül az informatikai és távközlési szerződéseit a költségek csökkentése érdekében, a munkavégzésnek megfelelő szolgáltatás igénybe vétele mellett. A költségvetés hiánya miatt a civil szervezetek pályázat kiírás útján való támogatását nem javasoljuk. Az Önkormányzat évközben, a költségvetés folyamatos ellenőrzése mellett, egyedi elbírálás kertében nyújtson támogatást. Az Intézményektől továbbra is szigorú, takarékos gazdálkodást vár el. A Bizottság egyetért és a továbbiakban is fontos feladatnak tartja a helyi adók 2015. év végi kintlévőségének behajtását. 6
A település fejlődése érdekében javasoljuk a pályázatok figyelemmel kísérését, elsősorban a 100 %-os támogatási arányú pályázatok előtérbe helyezésével. A 2015. évi zárszámadást követően, amennyiben lesz szabad pénzmaradvány, azt a Bizottság javasolja a 2016. évi költségvetési hiány finanszírozására felhasználni. A Pénzügyi- Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy az sajnos évek óta nem jutott arra pénz, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak forgó székeket vegyünk, majdnem mindegyik rossz állapotban van, az internet rendszerünk nem megbízható, a telefonközpont a halálán van, most már faxolni egyáltalán nem tudunk. Ilyen munkakörnyezetben dolgozunk a hivatalban. Sikerült a fénymásolás költségét csökkenteni, illetve a mobiltelefon szerződéseket az eddiginél kedvezőbb feltételekkel módosítani. Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy minél hamarabb ki kellene deríteni, hogy a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság által kért 1.264.550 forint, vissza nem térítendő működési támogatási igényük jogos-e, mivel erről írásos dokumentumokat nem találunk. A civil szervezetek, és egyéb támogatásra 2.480.000 forint lett betervezve, ebből a civilek támogatására 1.200.000 forint, a tűzoltóság támogatására 1.280.000 összeg lett bekalkulálva a 2016 évi költségvetésünkbe. A 2016 évben is az intézményeknek továbbra is takarékoskodniuk kell. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Tóth-Varga Valéria, Bódi Marianna, Guttyán Edina és Kozák Ferencné képviselő tag. A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony, Nagy Szilárd polgármester és Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás: Németh Lajos képviselő-tag véleménye szerint a bejegyzett civilszervezeteket lehetne támogatni az idei költségvetésbe betervezett összegből. Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kengyel Községi Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja.
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 7
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1.§. a rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2.§. Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan működő és gazdálkodó szerv: Kengyeli Polgármesteri Hivatal b.) önállóan működő költségvetési szerv: 1. Kengyeli Napsugár Modellóvoda egységes óvoda bölcsőde 2. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári 3. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 3.§ A 2. §-ban felsorolt költségvetési szervek a címrendben önálló címet alkotnak.
II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 4.§
(1)
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi
Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Egyenlegét állapítja meg
489.364 eFt főösszeggel 489.364 eFt főösszeggel 0 eFt hiánnyal
(2) A (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A költségvetésbe beépülő intézmények részletes bevételeit, és kiadásait a 3. a-e) számú melléklet alapján határozza meg. (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten 5 . melléklet részletezi. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. §
3. A költségvetés részletezése (1) Kengyel Község Önkormányzata 2015. évi hitelállományát és törlesztésének alakulását lejárat és eszközök szerint a 9. sz. melléklet részletezi. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza. 8
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi. (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A 2. § (2) bekezdésében megállapított önkormányzati bevételek és kiadások megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a 1. mellékletek szerint határozza meg. (7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. 4. Engedélyezett álláshelyek alakulása 6. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2016. évben engedélyezett létszámát 2016. január 1-jétől: 117 főben állapítja meg: 1. Kengyeli Polgármesteri Hivatal : 12 fő 2. Kengyeli Napsugár Modellóvoda: 20 fő 3. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtári 4 fő 4. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény : 19 fő 5. Önkormányzati alkalmazottak: 12 fő 6. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata: 48 fő. 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: a) 100 e Ft alatt a jegyző és a polgármester engedélyezi b) 100 e Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi. (4) A (4) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. (5)Folyószámla-hitel ( likvid hitel) igénybevételét szükség szerint engedélyezheti a Képviselő-testület, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet. (6)A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: a) A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére további kötelezettség nem vállalható. 9
b) c) d) e)
E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet. A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók. A rendezvények csak az önkormányzat előzetes engedélyével, amelyre a rendezvény részletes költségvetését is be kell nyújtani.
6. Az előirányzatok módosítása 8. §
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (4) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel. (5) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester dönt,mely döntéséről a Képviselő-testületet a következő negyedéves előirányzat módosítással - előterjesztésében- , a költségvetési rendelet egyidejű módosítására tett javaslattal tájékoztatja. (7) A (6) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt. (8) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat. 7. A gazdálkodás szabályai
9. § (1) Belső szabályzatban rögzíteni szükséges a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
10
(2) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 10. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. III. FEJEZET HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
11. §
9. Záró rendelkezések Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 1. napjától kell alkalmazni. Kengyel, 2016. február 18.
Nagy Szilárd polgármester
Dr Fekete Nóra jegyző
11
1. s zámú melléklet 011130
Sorszám
Megnevezés
5
S zemélyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. gyógyszer, vegyszer Irodas zer, nyomtatvány könyv folyóirat
6
Hajtó-és kenőanyag
1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 35 36 37
1 2 3 4 5 6
Munkaruha, védőruha Szakm ai anyagbeszerzés nyersanyag Egyéb anyagbeszerzés Inform atikai, távközlés i díjak Vásárolt étkeztetés Gázenergia szolgáltatás Villamos energia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Szállítás Karbantartás, kis javítás Bérleti díjak Egyéb üzem el., fenntart. szolg. Vásárolt közszolgáltatás Biztos ítási szolg. Egyéb szakmai továbbszámlázott szolg. Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt termékek áfája Kiküldetés Díjak, egyéb befiz. kötelezett. Reklám, propaganda Egyéb dologi kiadás ok Számlázott s zellemi tev. Kamatkiadások Dologi kiadások Támogatások intézmény fenntartás civil szervezetek, és egyéb segély Beruházás felújítás beszerzés, építés Áfa Kiadások összesen: Intézményi bevételek Áfa Közhatalmi b. Helyiadók Állami támogás Támogatás ok Pénzmaradvány Bevételek összesen: Engedélyezett létszám:
013320
013350
016080
047120
031030
Helyi Önkormányzat 2016. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkciónként 041233 045160 106010 051030 064010 066010 066020 072111 072112 074031
041232
Kiemelet állami és Önkorm.á Piac Közfoglalk Köztemet Önk.vagyon önkormán lt. igazg. üzemeltet Mezőőrség oztatás ő gazdálkodás yzati tev. és S tart rendezvén yek
Lakóinga Közfoglalk tlan Közutak Katasztr oztatás fenntartá üzemelt ófa Hosszú s etése védelem távú (szociális bérl)
Házi Zöld Házi Községga orvosi terület orvosi zd szolg. ügyeleti kezelés szolgálat ellátás
Közvilágítás
074032
Védőnői szolgálat
086030
084032
084070
102050
013360
civil Nemzetk Időskorúa szervezete Fiatalok Diák özi k k integrációj étkeztetés kapcsolat integrációj támogatás a 562913 ok a a
Iskola eü
107060
018010
S egély és szociális kiadások
Önkormány zatok elszámolása i
Összesen
Megnevezés
12 423
1 243
5 843
19 977
17 718
2 540
1 864
6 481
79
250
2 131
3 354
336
1 578
3 568
2 914
686
503
1 750
21
68
575
400
50
450 gyógyszer, vegys zer
100
30
790 Irodas zer, nyomtatvány
600
10
5
15
30
70 549 S zemélyi juttatások 15 353 Munkaadókat terhelő jár.
0 könyv folyóirat 70
400 43 50
50
9
2 500
17
200
70
100
298
250
200
450 600
1 200
500
200
150
100
1 100 32
30
88
31
1 000
150
30
80
165
30
120
2 191 Egyéb anyagbes zerzés
340
165 10 464
Inform atikai, távközlési 3 505 díjak 10 464 Vásárolt étkeztetés
150
300
1 800
120
200
120
100
220
2 590 Hajtó-és kenőanyag
3 820
20
360
120
135
256
90
30
220
60
145
2 800
1 410
4 616
300
20
300
1 000
15
475 Szállítás 4 925 Karbantartás, kis javítás
1 100 500
63 300
1 200
445
2 640
1 000
700
150
770 440
82 480
64
70
115 75
100 3 600
1 100 Bérleti díjak Egyéb üzem el., fenntart. 7 438 szolg.
20
1 600
2 629 Vásárolt közszolgáltatás 50 25
98
60
1 117 Biztos ítási szolg. 4 828 Egyéb s zakmai
50
920
920 továbbszámlázott szolg.
3 300 2 626
3 300 Pénzügyi s zolgáltatások 102
1 420
324
90
800
457
929
1 125
105
187
1 412
203
1 011
0
592
199
51
50
189
49
2 907
13 927 Vásárolt termékek áfája 901 Kiküldetés Díjak, egyéb befiz. 836 kötelezett.
836 400
400 Reklám, propaganda
180
10
30
435 0
2 479 0
450
10
700
10
1 390 Egyéb dologi kiadások
466 14 568 0
466 Számlázott szellemi tev. 481 0
6 678 0
1 524
4 369 0
0
5 293 0
495 0
1 747 0
6 642 0
953 0
5 202 0
6 434 0
1 600
1 032 0
98 0
1 369 0
0 0
0
0
0
0
0
0
1 524
2 014
9 900
27 914
0
0
0
0
0
7 418 5 712 130 1 576
0
5 293
495
1 747
6 642
953
15 846
8 801
0 30 345
481
6 678
545
3 370
550
5 400
147
46
149
660
20 632
1 600
0 2 280
0 200
2 280
200
0
0
0
0
0
9 263
198
1 687
2 280
200
229
13 682 0
0 31 010
0 17 544
0 Kamatkiadások 75 310 Dologi kiadások 51 034 Támogatások
17 544
17 544
229
775
0
31 010 0
16 388
31 010
31 010 7 418 5 712 130 1 576 17 544
1
692
67 212
302
3 416
67 212
3 240
8 778 13 076
11 961 8 671
699
9 900
27 914
20 632
0,75
3
25
23
6 396
0
775
0
0
0
0
6 396
1
2
0
6 023
198
6 023
198
2,75
0
0
0
0
0
1 421 1,5
segély Beruházás felújítás beszerzés, építés Áfa
219 664 Kiadások összesen: 11 759 Intézményi bevételek
1 119
45 400 268 291 0
intézmény fenntartás
2 480 civil szervezetek, és egyéb
6 660
0
Villamos energia szolgáltatás
535 Víz- és csatornadíjak
420
100
Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag
2 535 Gázenergia szolgáltatás
15
55 150
674 Munkaruha, védőruha 2 308
0
313 691
1 304 6 660 45 400 268 291 103 808 21 747 458 969 60,00
Áfa Közhatalmi b. Helyiadók Állami támogás Támogatás ok Pénzmaradvány Bevételek összesen: Engedélyezett létszám:
12
1. számú melléklet 011130 Sorszá m
Megnevezés
1 2 3
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. gyógyszer, vegyszer
4
Irodaszer, nyomtatvány
5
könyv folyóirat
6
Hajtó-és kenőanyag
7
Munkaruha, védőruha Szakmai anyagbeszerzés Egyéb üz. anyagbeszerzés
8 9
011220
091110
Önkorm.á Adóigazg lt. igazg. atás tev.
33 392 9 016 10 750
Hivatal Összesen
35 492 9 583 10
53 936 14 563
1 862 503 50
50
800
120
60
200
235
50
50
336
0
3 840
0
389
23
100
200
50
336
50
500
12 Gázenergia szolgáltatás
26
130
7 248 1 957
3 397 917
180
60
90
235
20
0
107051
102021
102030
107054
107055
Időskorúa Idősek,dem ONO Szociális k ensek Családgon Tanyagondn Összesen étkeztetés Bentlakás nappali dozás oki szolálat os ellátás ellátása
10 645 2 874 0
10 923 2 949
19 559 5 281 2 200
6 200 1 674
2 584 698
20
170
20
200
25
50
360
380
65
30
0
Önk. Fel.összesen:
3 760 1 015
43 026 11 617 2 200
70 549 15 353 450
30
325
790
0
95
0
700
700
2590
438
16
16
32
148
333
84
84
60
709
674
250
300
5
305
120
100
50
70
0
340
2 308
680
150
105
265
30
700
10
40
30
810
2 191
395
60
130
120
705
3 505
15 899
10 464
10
152
470 12 131
0
57 252 15 459 50
60
470
3 840
11 Vásárolt étkeztetés
1 454 393
60
0 0
107053
Jelső Óvoda Önk.vagy Művház Óvodai Óvodai Könyvtár Könyvtári Kiadói Házi rendszeres Összese Közműv on ellátás étkezeé iszolgált állomány tevékenys Összesen segítségn házi n elődés gazdálkod műk. Fel. s atás gyarapítás ég yújtás segítség ás nyújtás
Óvodai nevelés
2 100 567
200
10 Informatikai, távközlési díjak
Helyi Önkormányzat 2016. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkciónként Óvoda 082092 082044 082042 013350 083030 107052
091140
152
12 131
5 817
0
10 082
750
750
1 650
1 650
350
600
950
1 650
300
0
1 950
2 535
1 000
1 000
515
515
150
240
390
400
40
0
440
4 616
14 Víz- és csatornadíjak
220
220
450
450
135
135
270
1 200
50
0
1 250
535
15 Szállítás
210
210
60
135
20
20
200
200
60
60
1 100
1 100
13 Villamosenergia szolgáltatás
16 Karbantartás, kisjavítás 17 Bérleti díjak
18 Egyéb üzemel., fenntart. szolg. 19 Vásárolt közszolgáltatás
180
20 Biztosítási szolg. 21 Egyéb szakmai
84
50
180
0
58
75
75 1 500
200
24 Vásárolt termékek áfája
95
2 106
27
2 133
658
1 031
400
20
420
250
50
26 Díjak, egyéb befiz. kötelezett.
400
29 Számlázott szellemi tev.
1 200
50
50
160
475
40
30
200
530
4 925
58
20
20
40
20
20
200
1 744
0
1 100
84
50
10
15
359
7 438
140
0
40
0
180
2 629
100
100
1 117
25
1 053
4 828
0
920
225
3 300
0 560
468
0
95
50
20
5 021
380
359
300
40
66
225
70 20
335
1 094
89
106
10
1 571
4 045
70
346
345
6 466
13 927
20
20
10
20
80
901
0
836
0
0
200
150
60
200 20
20
80
25
10
10
0
400
65
1 390 466
0
0
0
0
0
0
0
0 75 310 51034 17 544 2 480 31 010 7 418
31 intézmény fenntartás 32 civil szervezetek, és egyéb 33 segély Beruházás 35 felújítás 36 beszerzés, építés 37 Áfa
1 016
191
800 216
150 41
Kiadások összesen:
58 021
3 035
61 056
Intézményi bevételek Áfa
30
3 4 5 6
177 0
50
60
250
1 200 14 774 0 0 0 0 1 207 0 950 257
1 2
14 597 0
30
1 240
0
50 30
30 Kamatkiadások Dologi kiadások Támogatások
3 332
400
50
20
1 288
25 Kiküldetés
28 Egyéb dologi kiadások
484
0
200
10
0
184 0
1 288
0
23 Pénzügyi szolgáltatások
27 Reklám, propaganda
50
100
0
0
0
1 500
22 továbbszámlázott szolg.
75
3 399
72 292
5 422 0
394
191
127
310 84
150 41
100 27
24 540 0 0 0 0 712 0 560 152
7 978 17 693
97 963
12 382
6 433
468 0
468 0
445 0
50 0
30 0
15 719 0
2 415 0
191 0 150 41
0
600 162
410
762
1 928 0
410 0
0 0
0
0
1 575 0
0
1 575
605 0
6 328 0 0 0 0 953 0 750 203 20 800 1 100 0
427 0
127 100 27 14 426
200 0
0
200
1 538
7 388 0
381
0
89
0
300 81
0 0
70 19
0 0
34 641 0 0 0 0 597 0 470 127
7 388
47 990
8 308
5 139
6 430
89 881
5 712 130 1 576 219 664
3 488 942
22 246
459 124
27 731 1 066
11 759 1 304
0
22 769 0
434 0
1 768 0
1 655 0
Kengyel községi Önkormányzat
216 964 Személyi juttatások 54 886 Munkaadókat terhelő jár. 2 710 gyógyszer, vegyszer 2 265 Irodaszer, nyomtatvány 910 könyv folyóirat 3 350 Hajtó-és kenőanyag 1 853 Munkaruha, védőruha Szakmai anyagbeszerzés 3 303 nyersanyag 4 282 Egyéb üz. anyagbeszerzés 8 672 Informatikai, távközlési díjak 38 494 Vásárolt étkeztetés 7 835 Gázenergia szolgáltatás 6 961 Villamosenergia szolgáltatás 2 725 Víz- és csatornadíjak 980 Szállítás 5 735 Karbantartás, kisjavítás 2 200 Bérleti díjak 9 725 Egyéb üzem el., fenntart. szolg. 3 087 Vásárolt közszolgáltatás 1 292 Biztosítási szolg. 8 689 Egyéb szakmai 920 továbbszámlázott szolg. 3 890 Pénzügyi szolgáltatások 28 641 Vásárolt termékek áfája 1 807 Kiküldetés 1 236 Díjak, egyéb befiz. kötelezett. 650 Reklám, propaganda 1 715 Egyéb dologi kiadások 1 666 Számlázott szellemi tev. 0 Kamatkiadások 155 593 51034 17 544 2 480 31 010 10 887
Dologi kiadások Támogatások
intézmény fenntartás civil szervezetek, és egyéb segély Beruházás 5 712 felújítás 2 860 beszerzés, építés 2 315 Áfa 489 364 Kiadások összesen: 41 088 Intézményi bevételek 2 370 Áfa 6 660 Közhatalmi b.
Közhatalmi b.
0
0
0
0
6 660
Helyiadók Állami támogás
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
45 400 268 291 103 808 21 747
45 400 268 291 103 808 21 747
583
28 797
458 969
489 364 Bevételek összesen:
1,75
19
60
Támogatások Pénzmaradvány Bevételek összesen:
30
0
30
0
0
468
468
445
50
Engedélyezett létszám:
11
1
12
18
1
1
20,00
2
2
0
605
0
0
1 100
1 538
4
6
0
4 430
22 246
0
8,25
3
0
Helyiadók Állami támogás Támogatások Pénzmaradvány
116,75 Engedélyezett létszám:
13
2. számú melléklet
Címrend Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez Cím száma I.
Alcím száma
Cím/alcím neve Helyi Önkormányzat
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5
Önkormányzat Kengyeli Polgármesteri Hivatal Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsöde Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
14
Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK
Ezer forintban 3. számú melléklet
Száma
Jogcímek
2016. évi előirányzat
1
2
3
1. 1.1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
ebből: kötelező
268 291
268 291
40 281
40 281
1.2.
Hivatal működésének támogatása
45 619
45 619
1.3.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
74 535
74 535
1.4.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
103 367
103367
1.5.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
4 165
4165
324
324
103 808
103 808
67 212
67 212
36 596
36 596
20 739
20739
12 617
12617
3 240
3240
ebből: államigazgatási
ebből : önként vállalat
1.6. Működési célú központosított előirányzatok 1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. 2.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (HIÁNY)
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.1
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4. 2.5.5.
3.
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól - Elkülönített állami pénzalaptól - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtől - EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
15
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.1
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól - Elkülönített állami pénzalaptól - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtől
3.5.5. 4. 4.1. 4.1.1.
- EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
52 060
52 060
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
40 500
40 500
15 000
15 000
25 500
25 500
4 400
4 400
- Magánszemélyek kommunális adója - Iparűzési adó
4.1.2. 4.2.
Gépjárműadó
4.3.
Termőföld után járó szja
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)
7 160
7 160
5.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
43 378
43 378
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5 400
5 400
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke - Alkalmaztottak térítése
8 965
8 965
5.2.1. 5.2.2.
- Bérleti és lízingdíj
4478
4478
5.2.3.
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
4487
4487
170
170
1102
1102
25366
25366
2370
2370
5
5
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.
Tulajdonosi bevételek
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Egyéb működési bevételek
6.
0
Felhalmozási bevételek
16
7.
7.1.
7.2. 7.3. 8.
8.1.
8.2.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
80
80
80
80
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
467 617
467 537
21 747
21 747
21 747
21 747
21 747
21 747
80
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10. 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 11. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12. 12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.2.
13.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
17
13.2. 13.3.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei
14. 15.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
21 747
21 747
16. 17.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
489 364
489 284
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
478 477
453 438
Személyi juttatások
216 964
216 964
54 886
54 886
155 593
80
Kiadások 1. 1.1. 1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
31 010
1.5
Egyéb működési célú kiadások
20 024
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3……..)
10 887
17 544
7 495
150 578
0
5015
31 010
0 17 544
3 599
2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése
2 860
2860
2.5.
Beruházási Áfa
2 315
739
489 364
457 037
3.
Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.
Működési tartalék
3.1.1.
- Általános tartalék
3.1.2.
- Céltartalék
3.2.
2 480 7 288
0 5712
5 712 0
1576
Felhalmozási tartalék
3.2.1.
- Általános tartalék
3.2.2.
- Céltartalék
4.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.
Belföldi értékpapírok kiadásai
7.
Belföldi finanszírozás kiadásai
8.
Külföldi finanszírozás kiadásai
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
17 544
14 783
18
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
489 364
457 037
17 544
14 783
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
1
-21 747
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-
21 747
Finanszírozási bevételek
21 747
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek
21747
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
19
Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS önkormányzathoz tartozó feladatok Ezer forintban 3/a. számú melléklet I.1.
Kengyeli Önkormányzat
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2 Bevételek
1.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
ebből : ebből: önként államigazgatási vállalat
ebből: kötelező
2016
Eredeti előirányzat 3
4
5
13 019
13 019
1.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5 400
5400
1.2.
Szolgáltatások ellenértéke
3 888
3 888
3 873
3873
15
15
170
170
1.2.1.
- Alkalmazottak térítése
1.2.2.
- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
6
Ezer forintban 0
0
0
0
1.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.
Tulajdonosi bevételek
1 102
1102
1.5.
Ellátási díjak
1 119
1119
1.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
1 340
1340
1.7.
Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.
Kamatbevételek
1.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.
Egyéb működési bevételek
36 596
36 596
0
0
36 596
36 596
0
0
20 739
20739
12 617
12617
3 240
3240
6 660
6660
0
0
0
0
2. 2.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.3.1.
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.
- Elkülönített állami pénzalaptól
2.3.3. 2.3.4. 3. 4.
4.1.
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtől Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
20
4.2.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.
- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.
0
0
0
0
0
0
0
80
80
56 355
56 355
0
0
17 544
13 208
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6. 5.
0
- Központi költségvetési szervtől Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.
Immateriális javak értékesítése
5.2.
Ingatlanok értékesítése
5.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.
Működési célú átvett pénzeszközök
7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
163 309
132 557
9.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
21 747
21 747
9.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
0 0
141 562
110 810
17 544
13 208
9.3.1.
Normatíva állami hozzájárulás
131 510
128 448
3 062
9.3.2.
Önkormányzati kiegészítés
10 052
-17 638
14 482
13 208
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
219 664
188 912
17 544
13 208
17 544
5 920
Kiadások 1. 1.1. 1.2.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Eredeti előirányzat 212 246
188 782
70 549
70549
15 353
15353
1.3.
Dologi kiadások
75 310
71 870
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
31 010
31010
0
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
20 024
0
17544
7 418
130
7 288
5 712
0
5712
130
130
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)
2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Áfa
2.4.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
3440
1 576
2480
1576
219 664
188 912
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
12
12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
48
48
17 544
13 208
21
Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Polgármesteri Hivatal Ezer forintban 3/b. számú melléklet
I.2.
Kengyeli Polgármesteri Hivatal
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2 Bevételek
1.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.
Készletértékesítés ellenértéke
1.2.
Szolgáltatások ellenértéke
1.2.1.
- Alkalmazottak térítése
1.2.2.
- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.
Tulajdonosi bevételek
1.5.
Ellátási díjak
1.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.
Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.
Kamatbevételek
1.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.
Egyéb működési bevételek
2. 2.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHn belülről
2.3.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.3.1.
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.
- Elkülönített állami pénzalaptól
2.3.4. 3. 4.
ebből: államigazgatási
ebből : önként vállalat
Eredeti előirányzat 3
4
5
6
Ezer forintban 30
30
0
0
30
30
0
0
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
2.3.3.
ebből: kötelező
2016. évi
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtől Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
22
4.1.
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHn belülről
4.2.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.
- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.
- Központi költségvetési szervtől
5.
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.
Immateriális javak értékesítése
5.2.
Ingatlanok értékesítése
5.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.
Működési célú átvett pénzeszközök
7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30
0
0
61 026
61 026
0
0
61 026
61 026
0
0
0
0
9.3.1.
Normatíva állami hozzájárulás
45 668
45 668
9.3.2.
Önkormányzati kiegészítés
15 358
15 358
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
61 056
61 056
Kiadások 1. 1.1. 1.2.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
59 849
59 849
Személyi juttatások
35 492
35 492
9 583
9 583
14 774
14 774
1 207
1 207
0
0
1 207
1 207
61 056
61 056
12
12
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)
2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
2.4.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.
Eredeti előirányzat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
23
Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Napsugár Modellóvoda egységes óvoda-bölcsőde Ezer forintban 3/c. számú melléklet I.3.
Napsugár Modellóvoda Egységes Óvoda bölcsöde
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2 Bevételek
1.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.
Készletértékesítés ellenértéke
1.2.
Szolgáltatások ellenértéke
1.2.1.
- Alkalmazottak térítése
1.2.2.
- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.
Tulajdonosi bevételek
1.5.
Ellátási díjak
1.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.
Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.
Kamatbevételek
1.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.
Egyéb működési bevételek
2. 2.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.3.1.
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.
- Elkülönített állami pénzalaptól
2.3.3.
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.
- Központi költségvetési szervtől
4.
ebből: kötelező
ebből: államigazgatási
ebből : önként vállalat
Eredeti előirányzat 3
4
5
6
Ezer forintban 468
468
0
0
0
0
0
0
0
0
463
463
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
3.
2016. évi
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
24
4.3.
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.
- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.
- Központi költségvetési szervtől
5.
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.
Immateriális javak értékesítése
5.2.
Ingatlanok értékesítése
5.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.
Működési célú átvett pénzeszközök
7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
0
0
0
0
468
468
0
0
97 495
97 495
0
0
97 495
97 495
0
0
0
0
9.3.1.
Normatíva állami hozzájárulás
87 791
87 791
9.3.2.
Önkormányzati kiegészítés
9 704
9 704
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
97 963
97 963
Kiadások 1. 1.1. 1.2.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)
2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
2.4.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.
Eredeti előirányzat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
97 251
97 251
57 252
57 252
15 459
15 459
24 540
24 540 0
712
712
0
0
712
712
97 963
97 963
20
20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
25
Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Ezer forintban 3/d. számú melléklet
I.4.
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2 Bevételek
1.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.
Készletértékesítés ellenértéke
1.2.
Szolgáltatások ellenértéke
2016. évi
ebből: kötelező
ebből: államigazgatási
ebből : önként vállalat
5
6
Eredeti előirányzat 3
4 Ezer forintban 1 100
1 100
0
0
1 100
1 100
0
0
1.2.1.
- Alkalmazottak térítése
1.2.2.
- Bérleti és lízingdíj
605
605
1.2.3.
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
495
495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.
Tulajdonosi bevételek
1.5.
Ellátási díjak
1.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.
Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.
Kamatbevételek
1.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.
Egyéb működési bevételek
2. 2.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.3.1.
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.
- Elkülönített állami pénzalaptól
2.3.3.
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.
- Központi költségvetési szervtől
3. 4.
Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
26
4.3.
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.
- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.
- Központi költségvetési szervtől
5.
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.
Immateriális javak értékesítése
5.2.
Ingatlanok értékesítése
5.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.
Működési célú átvett pénzeszközök
7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
9.3.1.
Normatíva állami hozzájárulás
0
0
0
0
1 100
1 100
0
0
19 700
18 125
0
1 575
19 700
18 125
0
1 575
4 202
4 202
9.3.2.
Önkormányzati kiegészítés
15 498
13 923
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
20 800
19 225
Kiadások 1. 1.1. 1.2.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
1 575
Eredeti előirányzat
19 847
18 272
10 645
10 645
2 874
2 874
6 328
4 753
1 575
1575
0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)
2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
2.4.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.
0
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.3.
2.
1575
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
953
8 953
0
0
953
8953
20 800
27 225
4
4
1 575
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
27
Kengyel Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Ezer forintban 3/e. számú melléklet
I.5.
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2 Bevételek
1.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.
Készletértékesítés ellenértéke
1.2.
Szolgáltatások ellenértéke
1.2.1.
- Alkalmazottak térítése
1.2.2.
- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.
Tulajdonosi bevételek
1.5.
Ellátási díjak
1.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.
Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.
Kamatbevételek
1.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.
Egyéb működési bevételek
2.
2.1.
2.3.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.3.3.
2.3.4. 3.
ebből : önként vállalat
Eredeti előirányzat 3
4
5
6
Ezer forintban 28 797
28 797
0
0
3 947
3 947
0
0
3947
3947
23 784
23784
1 066
1066
0
0
0
0
0
0
0
0
Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.2.
ebből: államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.2.
2.3.1.
ebből: kötelező
2016. évi
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól - Elkülönített állami pénzalaptól - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtől Közhatalmi bevételek
28
4.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.
4.5.
4.6.
5.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Elkülönített állami pénzalaptól - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtől Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.
Immateriális javak értékesítése
5.2.
Ingatlanok értékesítése
5.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.
Működési célú átvett pénzeszközök
7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
28 797
28 797
0
0
9.
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
61 083
61 083
0
0
9.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
61 083
61 083
0
0
0
0
9.3.1.
Normatíva állami hozzájárulás
43 163
43 163
9.3.2.
Önkormányzati kiegészítés
17 920
17 920
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
89 880
89 880
Kiadások 1. 1.1. 1.2.
Eredeti előirányzat
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.
Egyéb működési célú kiadások
89 283
89 283
43 026
43 026
11 617
11 617
34 640
34 640 0
29
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)
2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
2.4.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
597
597
0
0
597
597
89 880
89 880
21
21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
30
2016. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 4. számú melléklet Jogcím Kód
Megnevezés
2016. évi átlag, illetve mutató
2016. érték összesen (Ft)
Fajlagos összeg
Polgármesteri hivatal Önkormányzati hivatal működésének támogatása ( I.1.1.a.) Ft/fő)
45 667 981 9,96
4 580 000
2015-ről áthúzódó bérkompenzáció
I.1b.)
51 181
Önkormányzat
87 466 631
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása összesen
19 110 030
Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ( hektár) Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)
0,00
22 300
6 228 390
23,40
320 000
7 488 000
100 000
100 000
74 719,42
69
5 293 640
3 654,00
2 700
9 865 800
40,00
2 550
102 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása ( minimum összeg) Közutak fenntartásának támogatása ( ft/km2) I.1.c.)
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása(Ft/fő)
I.1.d
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok(Ft/fő)
V.
kiegészítés a I.1 jogcímekhez
11 204 195
2015-ről áthúzódó bérkompenzáció II.4.
III.2
45 616 800
78 994
Közoktatási intézmények müködtetéséhez k. t.
3 062 500
Önkormányzati szociális feladatok
31 009 683
Pénzbeni szociális juttatások
31 009 683
Szociális feladatok kiegészítő normatívái
0
Gyermekétkezési feladatok iskolai és szünidei III.5.a.) Gyermek étkezés ( elismerhető létszám)
13 033 429 3,09
1 632 000
5 042 880
III.5.b.) Üzemeletetési étkeztetési támogatása
6 790 699
III.5.c.) Rászoruló gyermekek szünidei étkezése
1 199 850
Óvoda II.1
87 791 748
Óvoda pedagógusok
10,70
4 308 000
46 095 600
Póttámogatás ( szept. emeléshez.)
10,70
35 000
374 500
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez
4
352 000
1 536 000
II.(2)
Nevelőmunkát közvetlenül segítők bért.(Ft/fő)
8
1 800 000
14 400 000
II.2.
Óvodaműködési támogatás( ellátott)
80 000
9 066 667
II.1(3) II.5
111, 112
2015-ről áthúzódó bérkompenzáció
53 975
Gyermekétkezési feladatok óvodai
16 265 006
III.5.a.) Gyermek étkezés ( elismerhető létszám)
3,09
1 632 000
III.5.b.) Üzemeletetési étkeztetési támogatása
5 042 880 11 222 126 0
Művelődési ház év könyvtár IV.1.d.
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása(Ft/fő)
4 201 501 3 654
1 140
4 165 560
31
2015-ről áthúzódó bérkompenzáció
35 941
Szociális intézmény
43 163 321
III.3.a
Családsegítés, gyermekjólét
1,00
III.3.c
Szociális étkezés ( ellátott)
32,00
55 360
1 771 520
III.3.d
Házi segítségnyújtás( ellátott)
44,00
145 000
6 380 000
III.3.f.
Időskorúak nappali ellátása( ellátott)
4,00
109 000
436 000
III.3.g
Demens személyek nappali ellátása( ellátott)
3,00
500 000
1 500 000
III.4.a
Szociális otthon bértámogatás(Ft/fő)
7,00
2 606 040
18 242 280
III.4.b
Szociális otthon működési támogatása Tanyagondnoki 2015-ről áthúzódó bérkompenzáció Összesen
3 000 000
9 229 000 1,00
2 500 000
2 500 000 104 521 268 291 182
32
Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
mérlegszerű kimutatása
Működési kiadások Ezer Ft-ban! Közhatalmi bevételek
Önkormányzat működési támogatásai Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszköz Kölcsön törlesztés Pénzmaradvány
5. számú melléklet 41253 Személyi
216964
268291 Járulék
54886
43378 Dologi
155593
103808 Támogatások
2480
0 Segély
31010
0 Kölcsön nyújtás 21747 Tartalék Hitel törlesztés Költségvetési bef.
17544
0 Összesen: Működési hiány
478477 Összesen:
478477
0
Felhalmozási kiadások Ezer Ft-ban! Közhatalmi bevételek
10807 Felújítások
7288
Önkormányzat fejlesztési támogatásai
0 Kisértékű tárgyi eszköz
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel
0 Beruházások
0
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről
0 Pénzeszköz átadás
0
Kölcsön nyújtás
0
Átvett pénzeszköz Kölcsön törlesztés Pénzmaradvány Összesen: Felhalmozási hiány Kiadás-bevétel összesen
3599
80 0 10887 Összesen:
10887
0 489364
489364
33
Kengyel Községi Önkormányzat 2016 évi tervezett beruházási kiadások
6. számú melléklet
Sor-szám Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. I.
2015 évi tervezett összegek (eFt) Hitel és átv. Saját erő Pénzeszköz
Gép beszerzés
Összesen (eFt)
Támogatás
130
130 0 0 0 0
Áfa beruházási feladatok
34 164
0
34 164
0
Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett felújítási feladatok Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11.
Megnevezés Felújítás ártézikút
Saját erő
Hitel és átv. Pénzeszköz
Összesen (eFt) 5 712 0 0
Támogatás
5 712
0 0 Áfa Felújítási kiadások összesen
1 542 7 254
0
1 542 7 254
0
34
Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzések Hitel és átv. Pénzeszköz
Sorszám
Megnevezés
1.
Művelődési ház érdekeltségnövelő alap képzése eszköz beszerzés
600
Művelődési ház könyvtári számítógép f
150
ONO ( nyomtató, hűtőszekrény, berendezés)
470
Hivatal telefon központ, fax, számítógépek Óvoda ( számítógép, bútor)
950 560
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. 11.
Áfa Kisértékű eszköz beszerzések összesen
Saját erő
Összesen (eFt)
Támogatás
600 150 470 950 560 0 0 0 0 739
739 3 469
0
0
3 469
35
Kengyel Községi Önkormányzat 2016 évi Európai Uniós projektjei Sor szá m
7. számú melléklet
Bevétel
Megnevezés
Kiadás
Támogatást Támogatás Terv évet Ebből: terv évi biztosító összesen megelőző támogatás (eFt) megnevezése (eFt) kiadás (eFt) Önkormányzaton belül megvalósuló projektek: 1. 2. 3. 4. 5.
További években (eFt)
Terv évben (eFt)
nemleges
Összesen
0
0
0
0
0
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás:
36
Kengyel Község Önkormányzata Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2016. évi terv 8. számú melléklet Sorszá m Ellátás fajtája 1 Lakásfenntartási támogatás ( új) 2 Temetési segély Egészségügyi állapot megőrzését szolgálató 3 támogatás 4 Eseti támogatás 5 Köztemetés 6 Bursa ösztöndíja 7 Arany János tehetséggondozó ösztöndíja 8 Természetbeni juttatás ( idősek csomag) 9 Természetbeni juttatás ( mikulás csomag) 10 Természetbenijuttatás szállítás 11 Szépkorúak köszöntése Összesen:
Becsült jogosult létszám
Önkormányzat saját forrás összeg 17 362 500 25 500 000 0 30
600 700 31
2 307 000 5 000 000 2 640 500 240 000 120 000 1 500 000 700 000 546 683 93 000 31 009 683
37
9. számú melléklet
Kengyel Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !
Sor-szám
MEGNEVEZÉS
1 1. 2 3
2
Évek 2015 3
2016 4
nemleges
-
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
-
2017 5
-
2018 6
-
-
Összesen (7=3+4+5 +6) 7 -
38
Kengyel Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 10. számú melléklet
eFt-ban
Sor-szám
Bevételi jogcímek
2016. évi előirányzat
2017. évi előirányzat
2018. évi előirányzat
1
2
4
5
6
1. 2. 3.
Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 4. értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 5. Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó 6. bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
40500
43500
44000
500
500
500
0
0
0 0
41 000
44 000
44 500
*Az adósságot keletkezt et ő ügyletekhez t örténő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
39
Kengyel Község Önkormányzatának 2016.-2018. évi gördülő tervezése 11. számú melléklet Sorszám
(eFt-ban) Bevételek
1.
Önkormányzat működési támogatása
2.
Műk. C támogatás értékű bevételek
3.
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
4.
2016.év
2017.év
2018.év
268 291
276 340
284 630
36 596
67 382
69 500
0
0
0
Közhatalmi bevételek
52 060
15 780
13 500
5.
Működési bevételek
43 378
43 600
44 908
6.
Felhalmozási bevételek
0
0
0
7.
Működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
0
9.
Pénzmaradvány
21 747
0
0
10.
ebből: működési
21 747
0
0
0
0
0
80
80
50
0
0
0
80
80
50
422 152
403 182
412 588
11. 12.
felhalmozási Finanszírozási bevételek ebből: működési felhalmozási Bevételek összesen
Sorszám
Kiadások
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
4.
2016.év
2017.év
2018.év
216 964
219 134
225 708
54 886
55 435
57 098
155 593
119 209
122 785
Ellátottak pénzbeli juttatása
31 010
31 940
32 899
5.
Egyéb működési célú kiadás
20 024
17 544
17 544
6.
Felhalmozási költségvetés kiadásai
10 887
7 500
7 500
7.
Tartalékok( működési)
8.
Tartalékok
9.
Finanszírozási kiadások 489 364
450 762
463 533
67212
47580
50945
Kiadások összesen Hiány:
40
Kengyel Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz átadásai 12. számú melléklet
Sor-szám 1.
1 2 3 4
Támogatott szervezet, feladat Iskolafenntartáshoz befizetés
Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre Civil szervezetek támogatása Tűzoltóság (Tiszaföldvár) Általános iskola nyári tábor Erdei iskola támogatása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Összesen:
Előirányzat (eFt) 17 544
17 544 1 000 1 280 100 100 2 480 20 024
41
Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre 13. számú melléklet Sorszám
Megnevezés
Ezer forintban ! Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
1.
Bevételek
2.
Közhatalmi bevételek
2 500
2 500
7 800
6 500
3 000
4 348
2 370
2 242
7 800
6 500
2 500
4 000
52 060
3.
Intézményi működési bevételek
3 000
3 089
3 000
3 000
4 000
4 350
4 350
4 500
4 350
3 339
3 200
3 200
43 378
4.
Normatív állami hozzájárulás
22 358
22 358
22 358
22 358
22 358
22 358
22 358
22 358
22 358
22 358
22 358
22 353
268 291
5.
Önkormányzat támogatás
6.
Támogatásértékű bevételek
10 749
10 500
1 730
1 500
1 617
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
36 596
7.
Felhalmozási célú bevételek
8.
támogatások, kölcsönök
9.
Kölcsönök
10.
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény
11.
Finanszírozási célú bevételek
12.
Bevételek összesen:
13.
Kiadások
14.
Személyi juttatások
15.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
20
20
20
20
80
11 500
10 247
21 747
50 127
48 694
34 888
33 378
30 975
32 556
30 598
30 600
36 008
33 717
29 558
31 053
422 152
35 966
35 998
14 500
14 500
14 500
14 500
14 500
14 500
14 500
14 500
14 500
14 500
216 964
7 868
7 868
3 915
3 915
3 915
3 915
3 915
3 915
3 915
3 915
3 915
3 915
54 886
13 361
13 355
12 355
12 355
13 355
13 355
13 355
13 355
12 355
13 355
12 355
12 682
155 593
16.
Dologi kiadások
17
Támogatások, elvonások
1 462
1 462
1 727
1 462
2 062
1 462
2 497
1 462
1 462
2 042
1 462
1 462
20 024
18
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 880
2 980
2 937
2 280
2 279
2 279
2 279
2 279
2 279
2 279
2 279
3 980
31 010
19
Tartalékok
20
Hitelek kamatai
21
Felhalmozási költségvetés kiadásai
605
1 605
1 392
605
605
1 065
1 065
605
1 065
1 065
605
605
10 887
22
Finanszírozási célú kiadások
23
Kiadások összesen:
62 142
63 268
36 826
35 117
36 716
36 576
37 611
36 116
35 576
37 156
35 116
37 144
489 364
24
Egyenleg
-12 015
-14 574
-1 938
-1 739
-5 741
-4 020
-7 013
-5 516
432
-3 439
-5 558
-6 091
-67 212
42
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016 évre.
14. számú melléklet
Ezer forintban !
Sor-szám
Bevételi jogcím
Kedvezmények összege
2
4
1 1.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből:
Építményadó
7.
Telekadó
8.
Vállalkozók kommunális adója
9.
Magánszemélyek kommunális adója
10.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.
Idegenforgalmi adó épület után
1 000
12.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
294
14.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
100
15.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.
Egyéb kedvezmény
17.
Egyéb kölcsön elengedése
27.
Összesen:
70
1 464
43
II. NAPIREND: Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról készült rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Németh Lajos elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról készült rendelet-tervezetet megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Németh Lajos képviselő tagok. A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja.
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. § Az Ör. 7. § (1) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul: „a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 90.000.-Ft. A temetés költségeire tekintettel megállapított települési támogatás mértéke alkalmanként 30.000.-Ft.” 2.
§
Az Ör. 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „ Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 220%-át, és a háztartás tagjainak vagyona nincs. 3. § 44
Az Ör. 12.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „ A lakásfenntartási támogatás havi összege: 4.000.-Ft.” 4. §
(1)Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az ezt követő napon hatályát veszti. (2)Az e rendelet 3. §-ban megállapított támogatás havi összegét a már jogerősen megállapított lakásfenntartási támogatások esetében 2016. március 1. napjától kell folyósítani.
Kengyel, 2016. február 18.
Nagy Szilárd polgármester
Dr Fekete Nóra jegyző
45
III. NAPIREND: Beszámoló a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról /írásban/ Előadó: Németh Lajos igazgató (beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Németh Lajos ismertette a beszámolót, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy próbálnak majd az igényeknek megfelelő rendezvényeket szervezni a Művelődési Házba. Guttyán Edina a bizottság elnök helyettese elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Pozitívumként értékeli a bizottság, hogy egyre több rendezvények és műsorok vannak a Művelődési Házban. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Bódi Marianna képviselő tag. A feltett kérdésre Németh Lajos igazgató adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás: Kozák Ferencné képviselő tag javasolja, hogy a Művelődési Házba több szakmai előadásokat is szervezzenek. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról szóló beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 10/2016.(II.18.) Kt. Határozat A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Polgármesteri Hivatal a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkájáról készült beszámolót e l f o g a d j a .
IV. NAPIREND: Előterjesztés a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli kiegészítés nem hangzott el. Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról készült rendelettervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Guttyán Edina képviselő tag. A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott. 46
Hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról készült rendelet-tervezetet, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete A közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló 15/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 48. § (1) bekezdésében biztosítottak szerint az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Az Ör. 2. § (3) bekezdéséből az alábbi szövegrész törlésre kerül: „az 1/1986. ÉVM-EüM együttes rendeletnek megfelelően.” 2.§ Az Ör. 2. § (8) bekezdéséből az alábbi szövegrész törlésre kerül: „ – kivétel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990(IV.12.) KÖHÉM rendelet 2. § (9) bekezdésének a) pontjában megjelölt M1 járműkategóriába tartozó személygépkocsik - ”, helyébe az alábbi szövegrész kerül:” - kivétel a fogyatékos személyek számára kialakított gépkocsi, személygépkocsi, autóbusz – „ 3.§ Az Ör. 3 .§ (4) bekezdése törlésre kerül.
4.§ Az Ör. 11. § (4) bekezdéséből az alábbi szövegrész törlésre kerül: „környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM rendeletben”, helyébe az alábbi szövegrész lép:”jogszabályban”. 5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az ezt követő napon hatályát veszti. . Kengyel, 2016. február 18.
Nagy Szilárd polgármester
Dr Fekete Nóra jegyző
47
V. NAPIREND: Előterjesztés a Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester Meghívott vendég: Molnárné Domán Julianna TI Televízió főszerkesztője (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Törökszentmiklósi TI Televízió folyamatosan közöl híreket Kengyelről, havonta 4-6 alkalommal forgatnak településünkön. Jelenleg hat településen vannak jelen. Molnárné Domán Julianna a TI Televízió főszerkesztője elmondja, hogy a Törökszentmiklósi TI televízió Kisújszálláson, Martfűn, Szajolban, Tiszatenyőn, Törökszentmiklóson és Kengyelen van jelen, de szeretnének tovább terjeszkedni. Régóta a mellékelt szerződésben foglalt összeggel dolgoznak. Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a költségvetésbe már csökkentettük a Futár újság példányszámát, de lehet, hogy ezt még tovább kell csökkenteni. A reklám és propaganda kiadásokat összekell húzni, amennyiben a Képviselő-testület támogatja a Törökszentmiklósi TI Televízió szerződés kötését, úgy Önkormányzatunk hirdetéseire a Futár újság, a TI televízió és a facebook fog rendelkezésre állni. Idén fizetős hirdetéseket nem tud igénybe venni Önkormányzatunk. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Kozák Ferencné képviselő úgy gondolja az intézményeknek fontos a PR tevékenység a mai világban, ezért szükségesnek a tartja, hogy a Törökszentmiklósi TI Televízió folyamatosan közölje a híreket a településünkről. Ezután Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 11/2016.(II.18.) Kt. Határozat Törökszentmiklósi TI Televízióval szerződés kötéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.évi költségvetése terhére 2016. március 1- és 2016. december 31. közötti időszakra szerződést köt a Törökszentmiklósi TI Televízióval Kengyel településsel kapcsolatos tudósítások készítésére az 1. sz. mellékletben szereplők szerint.
48
1. sz. melléklet a 11/2016.(II.18.) Kt. határozathoz SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött Kengyel Községi Önkormányzat (Kengyel, Szabadság út 10.. képviseli: Nagy Szilárd polgármester) továbbiakban Megrendelő, és továbbiakban: Szolgáltató
Molnárné Domán Julianna ev. között televízió-műsor készítésére az alábbi feltételekkel: 1.
a.) Megrendelő helyi televízió-műsor készítésére a Szolgáltatót bízza meg. b.) Szolgáltató feladata, hogy az alább felsorolt szolgáltatásokat nyújtsa a helyi vezetékes műsorelosztó hálózaton keresztül, televízió-műsor keretében: -
közérdekű információk és hirdetések eljuttatása a lakossághoz a TI Televízió elnevezésű televíziós csatornán keresztül, tudósítson a jelentős kengyeli közéleti eseményekről, sport- és kulturális rendezvényekről a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés alapján, legalább havonta 4 alkalommal tudósítson a Képviselő-testületi üléseken történt fontosabb döntésekről biztosítson megjelenési, nyilatkozattételi lehetőséget a Képviselő-testület tagjai számára biztosítson megjelenési, nyilatkozattételi lehetőséget a kengyelen működő civil szervezetek számára Az elkészített anyagokat internetes link formájában a megrendelő részére biztosítja
2.
A Felek a szerződés során együttműködnek. Az együttműködésben Megrendelő részéről a polgármester jogosult nyilatkozattételre.
3.
A Felek e szerződést 2016. március 01-től 2016. december 31-ig terjedő időre kötik meg.
4.
Szolgáltatót az 1./ pont szerinti szolgáltatásokért bruttó 127.000 ft az az százhuszonhétezer forintszolgáltatási díj illeti meg havonta. A díjról Szolgáltató számlát állít ki, melynek esedékessége a tárgyhónapot követő hónap 5. napjánál korábbi időpont nem lehet.
5.
Megrendelőt azonnali hatályú felmondás illeti meg, ha Szolgáltató szerződéses kötelezettségeit megszegi, és azt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti (pótolja). Szerződéses kötelezettségnek tekintendő az 1 .b./ pont szerinti szolgáltatások bármelyike.
6.
Szolgáltató azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha Megrendelő a 4./ pont szerinti díjat írásbeli felszólításra sem fizeti meg.
A Felek fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Kengyel,………………………..
…………………………………….
Megrendelő
…………………………………….
Szolgáltató
49
Bódi Marianna képviselő tag bejelenti, hogy 2016. január 1-val lemond tanácsnoki tisztségéről. Megköszöni az eddigi lehetőséget és bizalmat. A Képviselő-testület Bódi Marianna tanácsnoki tisztségéről való lemondását 2016. január 1. napjával tudomásul veszi.
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester a nyílt ülést berekeszti. A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület ülése zárt ülés keretében folytatódik.
K.m.f.
Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
50