SOAL UJIAN PRAKTIK KEJURUAN SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Satuan Pendidikan Kompetensi Keahlian Kode Paket Alokasi Waktu Bentuk Soal
I.
: : : : :
SMK NEGERI 20 Akuntansi Paket 2 18 jam Penugasan Perorangan
PETUNJUK A. PETUNJUK UMUM 1. Tulislah terlebih dahulu Nomor Kode dan Nomor Peserta anda pada lembar jawaban yang disediakan. 2. Periksa dan bacalah soal praktik sebelum anda menjawabnya. 3. Telitilah perlengkapan lembar soal dan lembar yang telah disediakan. 4. Laporkan kepada pengawas apabila terdapat kekurangan data/lembar soal dan formulir-formulir jawaban. 5. Kerjakan pada jawaban yang disediakan dengan ballpoint yang berwarna hitam (jangan menggunakan pulpen). 6. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 7. Lembar soal harus dikumpulkan kembali beserta lembar jawaban. 8. Periksa kelengkapan lembar soal dan lembar dokumen transaksi. 9. Cermati petunjuk/informasi yang terdapat dalam lembar soal dan dokumen transaksi. 10. Tugas utama anda kali ini menyelesaikan pekerjaan akuntansi dengan memanfaatkan program komputer akuntansi MYOB. 11. Analisa setiap dokumen dan bubuhkan paraf anda di tempat yang telah disediakan sebagai tanda bahwa dokumen tersebut telah dientri ke dalam komputer ! 12. Waktu yang dialokasikan untuk tugas ini adalah cukup 13. Kerjakan dengan teliti, cepat dan tepat.
I.
BAHAN DAN ALAT A. Bahan-bahan yang disediakan oleh Panitia.
1
1. Lembar soal. Berisi informasi tentang identitas perusahaan dan usaha pokok, kebijakan akuntansi, daftar akun, daftar customers dan vendor, daftar item persediaan, neraca saldo per 30 Nopember 2010 dan daftar saldo akun-akun pembantu (Account Receivable, Account Payable dan Inventory) per 30 Nopember 2010.
2. Lembar Dokumen Transaksi. Berisi bukti-bukti transaksi keuangan Desember 2010 yang diurutkan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Dalam setiap dokumen transaksi hanya dicatat jumlah akhir, oleh sebab itu anda harus menganalisa dan mengadakan kalkulasi sendiri.
B. Alat-alat yang disediakan oleh Panitia. 1. Personal Komputer dengan program MYOB Versi 15 atau versi terbaru. 2. Printer dengan kertas yang siap digunakan untuk mencetak. Alat-Alat disediakan peserta : 1. Alat-alat tulis 2. Kalkulator
II.
INFORMASI UMUM A. Identitas Perusahaan Dan Usaha Pokok Nama Perusahaan : PD SINAR JAYA Alamat
: Jl. Bahari no.26 Jakarta
No. Telepon
: (021) 769 2024
No. Faksimili
: (021) 769 2020
E-mail address
: pdsinarjaya.com.
PD SINAR JAYA adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam perdagangan telepon seluler atau HP beserta asesorisnya. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit/tunai ke beberapa toko dan para langganan lainnya di Jakarta.. Perusahaan dijalankan oleh Ny. Suharti sebagai pemilik dibantu oleh empat orang pegawai. Para pegawai terdiri atas tiga salesman dan tiga orang tenaga bagian keuangan/ Pembukuan/administrasi ringan.
B. Kebijakan Akuntansi PD SINAR JAYA mengambil kebijakan akuntansinya sebagai berikut :
2
1. Umum a. Sistem berpasangan, dengan dasar akrual basis. b. Periode akuntansi tahunan (1 Januari s.d. 31 Desember) dibagi dalam 12 periode bulanan. c. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. d. Dipergunakan Special Journal dan General Journal untuk mencatat transaksi. e. Mata uang menggunakan Rupiah 2. Pembelian a. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN Income 10% dari nilai pembelian. b. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN Income. c. Termin pembayaran N/30. d. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. e. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian termasuk PPN Income. 3. Pengeluaran Kas a. Pengeluaran kas diatas Rp. 1.000.000,00 dibayar dengan cek dan didukung dengan Bukti Pengeluaran Kas. b. Untuk pengeluaran sebesar Rp. 1.000.000,00 atau kurang dibayar dengan dana kas kecil, dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap (sistem fluktuasi). 4. Penjualan a. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN Outcome 10% dari nilai penjualan. b. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN Outcome. c. Termin pembayaran yang berlaku adalah N/30 . d. Untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. e. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan termasuk PPN Outcome. 5. Penerimaan Kas a. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam brankas perusahaan. b. Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro nomor 031.88010
Bank
PURNASAVE, KC-Senayan Jakarta.
3
6. Penilaian Persediaan Barang a. Sistem pencatatannya menggunakan sistem Perpetual/Permanen b. Metode yang dipergunakan adalah metode FIFO 7. Penyusutan Aktiva Tetap. a. Penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus tanpa nilai residu, umur ekonomis 8 tahun. b. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan.
III.
RINCIAN PEKERJAAN Oleh karena teknisi akuntansi yang menangani pekerjaan administrasi/akuntansi sementara ini sedang cuti, maka Pemilik perusahaan meminta anda untuk menggantikannya. Pekerjaan anda adalah menyelesaikannya
NO
ASPEK YANG DINILAI
SKOR
A
KETERAMPILAN
1
Sales Journal (10) + Rekapitulasi (5)
15
2
Cash Receipt Journal (10) Rekapitulasi (5)
15
3
Purchases Journal (10) + Rekapitulasi (5)
15
4
Jurnal Pengeluaran kas (10) + Rekapitulasi (5)
15
5
General Journal (10) + Rekapitulasi (5)
15
6
Petty Cash Journal (5)
5
7
Inventory Cart (2 item @ skor 5)
10
B
SIKAP KERJA
1
Kerapihan dan keberhasilan
5
2
Kecepatan
5 Total skor
IV.
100
DAFTAR AKUN
NOMOR NAMA AKUN Current Assets : 1-1100 Cash in Bank 1-1200 Petty Cash 1-1300 Accounts Receivable 1-1400 Allowance for Doubtful Debt
FUNGSI UNTUK MENCATAT MUTASI NILAI: kas di bank kas kecil piutang dagang penyisihan atau cadangan kerugian piutang
4
1-1500 1-1600 1-1700 1-1800 1-1900
Merchandise Inventory Store Supplies Prepaid Insurance Prepaid Rent Prepaid Tax
Fixed Assets : 1-2100 Equipment at Cost 1-2110 Equipment Accum Dep Current Liabilities : 2-1100 Accounts Payable 2-1200 Expense Payable 2-1300 Income Tax Payable 2-1400 PPN Payable 2-1500 PPN Outcome 2-1600 PPN Income Long Term Liabilities : 2-2100 Bank Permata Loan Equity : 3-1100 3-1200 3-1300
Ny. Suharti Capital Ny. Suharti Drawing Income Summary
Persediaan barang dagangan perlengkapan toko Asuransi dibayar dimuka Sewa dibayar dimuka uang muka PPh Ps 25
Peralatan akumulasi penyusutan peralatan
hutang dagang hutang biaya hutang pajak penghasilan (PPh) hutang PPN PPN Keluaran PPN Masukan
hutang jangka panjang
modal pemilik pengambilan pribadi pemilik Ikhtisar laba-rugi
Revenues : 4-1100 Sales 4-1200 Sales Retur
penjualan barang dagangan
Cost Of Goods Sold : 5-1000 Cost of goods Sold 5-1100 Freight Paid
harga pokok penjualan
Operating Expenses : 6-1000 Advertising Expenses 6-1100 Telephone & Electricity Expenses 6-1200 Store Supplies Expenses 6-1300 Bad Debts Expenses 6-1400 Depreciation expenses 6-1500 Insurance expense 6-1600 Rent Expense 6-1700 Wages & Salaries 6-1800 Other Operating Expenses
retur penjualan
beban transportasi pembelian
beban iklan beban telepon dan listrik beban perlengkapan toko beban kerugian penghapusan piutang beban depresiasi aktiva tetap (peralatan) beban asuransi beban sewa toko beban upah dan gaji beban-beban operasi lainnya
5
Other Revenues and Gains : 7-1100 Interest Revenue Other Expenses and Losses : 8-1100 Interest Expense 8-1200 Bank Service Charge 8-1300 Income Tax Expense
V.
pendapatan bunga
beban bunga beban administrasi bank beban pajak penghasilan (PPh)
Neraca Saldo per 30 Nopember 2010 PD SINAR JAYA TRIAL BALANCE, PER 30 November 2010 (Dalam ribuan rupiah)
KODE 1-1100
NAMA AKUN Cash in Bank
Rp
DEBET 94.752
1-1200
Petty Cash
Rp
23520
1-1300
Accounts Receivable
Rp
205920
1-1400
Allowance for Doubtful Debt
1-1500
Merchandise Inventory
Rp
1.382.400
1-1600
Store Supplies
Rp
23.520
1-1700
Prepaid Insurance
Rp
36.720
1-1800
Prepaid Rent
Rp
51.120
1-1900
Prepaid Tax
Rp
36.000
1-2100
Equipment at Cost
Rp
151920
1-2110
KREDIT
Rp
28320
Equipment Accum Dep
Rp
39.600
2-1100
Accounts Payable
Rp
166.320
2-1200
Expense Payable
Rp
9.360
Rp
3.600
2-1300 Income Tax Payable 2-1400
PPN Payable
2-1500
PPN Outcome
2-1600
PPN Income
2-2100
Bank Purnasave Loan
Rp
720.000
3-1100
Ny. Suharti Capital
Rp
1.810960
3-1200
Ny. Suharti, Drawing
4-1100
Sales
Rp
1.207.920
4-1300
Sales Retur
5-1000
Cost of goods Sold
Rp
1.363.048
5-1100
Freight Paid
Rp
21.120
6-1000
Advertising Expenses
Rp
10.560
6-1100
Telephone & Electricity expenses
Rp
213.600
Rp
60.960
6
6-1200
Store Supplies Expenses
Rp
11880
6-1300
Bad Debt Expense
Rp
36.720
6-1400
Depreciation Expense
Rp
39600
6-1500
Insurance Expense
Rp
34.320
6-1600
Rent Expense
Rp
55.920
6-1700
Wages & Salaries
Rp
87.120
6-1800
Other Operating Expense
Rp
7-1100
Interest Revenue
8-1100
Interest Expense
Rp
21120
8-1200
Bank Service Charge
Rp
15.840
Rp
Total
VI.
22.320
Rp
2.500.000
Rp
813.920
2.500.000
DAFTAR CUSTOMER DAN SUPPLIER
Daftar Customer No. C01 C02 C03 C04
Nama Alpha Seluler Beta Seluler Gama Seluler Omega Seluler
Alamat Jl. Fatmawati Raya No. 110 Jakarta Selatan Jl. Panglima Polim Raya No. 27 Jakarata Jl. Soemitro, No. 57 Jakarta Jl. Iskandarsyah No. 26 Jakarta
Telepon 021 769 0197 021 723 5454 021 572 2055 021 724 1234
Daftar Supplier No. S01 S02 S03
Nama PT NOKIA PD SONNY ERICSON PT HUAWEI
Alamat
VII.
DAFTAR SALDO PIUTANG DAGANG
Komp. D’Best Fatmawati No. 15 Jkt Plaza Pondok Indah 3/13 Jakarta ITC, Lt. 2 No. 29,Fatmawati Jakarta
Telepon 021 7651234 021 7258888 021 7291000
Per 30 Nopember 2010 Nama Alpha Seluler Beta Seluler Gama Seluler Omega Seluler
No. Faktur F-11/12 F-11/25 F-11/10 -
Tanggal
Penjualan
25/11/2010 29/11/2010 23/11/2010 -
38.000.000 39.000.000 40.000.000 117.000.000
PPN Outcome 3.800.000 3.900.000 40.000.000 11.700.000
JUMLAH 41.800.000 42.900.000 44.000.000 128.700.000
7
VIII.
DAFTAR SALDO UTANG DAGANG
Per 30 Nopember 2010 Nama PT NOKIA PT SONY ERICSSON PT HUAWEI
IX.
No. Faktur C.15234 F.1289 Fk.2011
Tanggal
Pembelian
23/11/2010 20/11/2010 28/11/2010
30.000.000 31.500.000 33.000.000 94.500.000
PPN Income 3.000.000 3.150.000 3.300.000 6.300.000
JUMLAH 33.000.000 34.650.000 36.300.000 103.950.000
PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN
Per 30 Nopember 2010 No. 1 2
Kode HP2010 ACCSR
Nama Item Handphone Accesories
Quantity 25 20 45
Price/Unit Rp. 18.560.000 Rp. 20.000.000
Jumlah 464.000.000 400.000.000 864.000.000
8
X.
PETUNJUK MENYELESAIKAN SOAL PRAKTIK MENGELOLA BUKU BESAR
1.
Perhatikan kembali informasi yang tercatat di dalam Buku Kasus.
2.
Cermati semua data yang terdapat dalam buku Jurnal Khusus dan Catatan lainnya : Neraca Saldo Jurnal Penjualan Jurnal Penerimaan Kas Jurnal Pembelian Jurnal Pengeluaran Kas Jurnal Umum
3.
Berdasarkan semua informasi yang tersedia tersebut di atas kerjakan tugas-tugas berikut ini : a.
Posting ke dalam Buku Besar Umum
b.
Menyelesaikan Buku Pembantu Piutang dagang
c.
Menyelesaikan Buku Pembantu Utang dagang
d.
Menyiapkan Daftar Rekapitulasi Saldo Piutang dagang
e.
Menyusun Neraca Saldo
4.
Waktu yang dialokasikan untuk tugas ini adalah cukup
5.
Kerjakan dengan teliti, cepat dan rapi
BOBOT PENILAIAN Perincian bobot penilaian sebagai berikut :
No.
Tugas-tugas
Skor Maks
1.
Posting ke dalam Buku Besar Umum
40
2.
Buku Pembantu – Piutang dagang
10
3.
Buku Pembantu – Utang dagang
10
4.
Daftar Rekapitulasi Saldo Piutang Dagang
5
5.
Daftar Rekapitulasi Saldo Utang Dagang
5
6.
Neraca Saldo
20
7.
Ketelitian, Kerapian, Kebersihan
10
Total
Skor Riil
100
9
Dokumen Transaksi No 1
PD SINAR JAYA Jl. Bahari 26 Jakarta BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-1 Tanggal : 1 Desember 2010
Cek Nomor Cek : CP12-001
Tanggal Cek : 1/12/2010
Dibayar kepada Jumlah Dengan Huruf
Karyawan PD Sinar JAYA Jakarta Rp. 3.000.000,00 Tiga juta rupiah
Keterangan
Pembayaran gaji dan honorarium karyawan bulan November 2010
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Dibukukan oleh
Anania
. Suharti (Ny. Suharti)
(………………)
(Anania)
Dokumen Transaksi No.2
PT HUAWEI ITC Lantai 2 No. 29 Fatmawati Jakarta
Tanggal : 2 Des. 2010
FAKTUR Kepada Yth. PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta Jumlah Dengan Huruf Keterangan Qty 11 8
Item No. HP2010 ACCSR
No. F03
Tgl. Kirim Purchase Order # Termin
10 Desember 2010 14A N/30
Rp. 303.600.000 Tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah Perincian sbb : Description Handphone Accesories
Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah 16.000.000,- 176.000.000 17.600.000 193.600.000 12.500.000,- 100.000.000 10.000.000 110.000.000
276.000.000 27.600.000 303.600.000 Diterima oleh : Suharti
( Ny. Suharti)
Bagian Penjualan : Tryas ( Tryas)
10
Dokumen Transaksi No.3
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-2 Tanggal : 3 Desember 2010
Cek Nomor Cek : CP12-002
Tanggal Cek : 3/12/2010
Dibayar kepada Jumlah Dengan Huruf
PT NOKIA, Komp. D’Best Fatmawati No. 15 Jkt Rp. 23.100.000,Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan Faktur C15234 tertanggal 23 Nopember 2010
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
suharti (Ny. Suharti)
Anania
Dibukukan oleh : (………………)
(Anania)
Dokumen Transaksi No.4
PT HUAWEI ITC Lantai 2 No. 29 Fatmawati Jakarta NOTA KREDIT
COPY
No. NK-1
Kepada Yth. PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta
Tanggal : 3 Desember 2010
Atas Faktur No. Tertanggal
F05 3 Desember 2010
Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan : Jumlah Rp. 45.100.000,Dengan Huruf Empat puluh lima juta seratus ribu rupiah. Keterangan Perincian sbb : Qty 1 2
Item No. HP2010 ACCSR
Description Handphone Accesories
Price (Rp.) Total harga PPN Jumlah 16.000.000,- 16.000.000 1.600.000 17.600.000 12.500.000,- 25.000.000 2.500.000 27.500.000
41.300.000 4.100.000 45.100.000 Mengetahui :
Bag. Penjualan :
Masri
Astri
(Masri)
(Astri)
Bag. Pembukuan :
Ade (Ade)
11
Dokumen Transaksi No.5
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-1 Tanggal : 6 Desember 2010 Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf
Bp. Rochiman, Jl. Caringin Jakarta Rp. 800.000,Delapan ratus ribu rupiah
Keterangan
Penggantian Alat Pemadam Kebakaran (Masukan sebagai beban operasi lain-lain/ Other Operational Exp)
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
(Anania)
Dibukukan oleh :
Anania (………………)
Dokumen Transaksi No.6
PD JASMINA JAYA Jl. Mekar Melati No. 24 Jakarta VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-2 Tanggal : 8 Desember 2010 Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf
Bp. Ny. Suharti, pemilik perusahaan Rp. 1.000.000,Satu juta rupiah
Keterangan
Untuk keperluan biaya kuliah putra Ny Yasmin
Disetujui oleh: Yasmin (Ny. Suharti)
Dibayar oleh ;
Dibukukan oleh :
Anania (Anania)
(.......................)
12
Dokumen Transaksi No.7 PD JASMINA JAYA Jl. Mekar Melati No. 24 Jakarta
COPY FAKTUR
No. F12-1 Kepada Yth. Beta Seluler Jl. Panglima Polim Raya No. 27 Jakarta
Tanggal : 9 Desember 2010
Tgl. Kirim Purchase Order # Termin
9 Desember 2010 121 N/30
Jumlah Dengan Huruf
Rp. 245.300.000,Dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah
Keterangan
Perincian sbb :
Qty
Item No. HP2010 ACCSR
8 5
Description
Price (Rp)
Handphone Accesories
18.500.000 15.000.000
Total jumlah
Total Harga
PPN
JUMLAH
148.000.000 14.800.000 162.800.000 7.500.000 82.500.000 75.000.000 223.000.000 22.300.000 245.300.000
Disetujui oleh :
Salesman,
Dibukukan oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
Harry (Harry)
(………………)
Dokumen Transaksi No.8
PD JASMINA JAYA Jl. Mekar Melati No. 24 Jakarta
COPY
NOTA KREDIT
No. NK12-1
Tanggal : 10 Desember 2010
Kepada Yth. Beta Seluler Jl. Panglima Polim Raya No. 27 Jakarta
Atas Faktur No. Tertanggal
F12-1 9 Desember 2010
Jumlah Dengan Huruf
Rp. 57.200.000,Lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah
Keterangan
Perincian sbb :
Qty 2 1
Item No. HP2010 ACCSR
Description
Handphone Accesories
Price (Rp) 18.500.000 15.000.000
Total Harga 37.000.000 15.000.000 52.000.000
Disetujui oleh :
Salesman,
Suharti (Ny. Suharti)
Harry
(Harry)
PPN 3.700.000 1.500.000 5.200.000
Jumlah 40.700.000 16.500.000 57.200.000
Dibukukan oleh : (………………)
13
Dokumen Transaksi No 9
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No.26 Jakarta BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-3 Tanggal : 12 Desember 2010
Cek Nomor Cek : CP12-003
Tanggal Cek : 12/12/2010
Dibayar kepada Jumlah Dengan Huruf
PT HUAWEI, ITC Lt 2 No. 29 Fatmawati Rp. 258.500.000 Dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan Faktur F05 tertanggal 10 Desember 2010 dikurangi dengan retur pembelian
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Yasmin (Ny. Suharti)
Anania
Dibukukan oleh : (………………)
(Anania)
Dokumen Transaksi No.10
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-3 Tanggal : 13 Desember 2010 Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf
SUPERINDO, Jl. RS Fatmawati Jakarta Rp. 1.000.000,Satu juta rupiah
Keterangan
Pembelian pernak-pernik hiasan toko dan perlengkapan toko
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Dibukukan oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
Anania (Anania)
(………………)
14
Dokumen Transaksi No.11
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-4 Tanggal : 14 Desember 2010
Cek Nomor Cek : CP12-004
Tanggal Cek : 14/12/2010
Dibayar kepada Jumlah Dibayar Dengan Huruf
PT SONY ERICSSON. Plaza Pondok Indah 3/13 Jakarta
Keterangan
Pelunasan Faktur F1289 tertanggal 20 Nopember 2010
Rp. 17.600.000,Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
Anania (Anania)
Dibukukan oleh : (………………)
Dokumen Transaksi No.12
PD SINAR JAYA Jl. Bahari 24 Jakarta BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-1 Tanggal : 15 Desember 2010
Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : B143
Tanggal Cek : 15/12/2010
Diterima Dari Jumlah Dengan Huruf
Alpha Seluler, Jl. Fatmawati Raya No.110 Jakarta Rp. 34.100.000,00 Tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 Nopember 2010
Diketahui oleh :
Diterima oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
(Anania)
Anania
Dibukukan oleh : (………………)
15
Dokumen Transaksi No.13
PD JASMINA JAYA Jl. Bahari No.26 Jakarta VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-4 Tanggal : 16 Desember 2010 Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf
Kantor PLN dan PT Telkom Rp. 900.000,00 Sembilan ratus ribu Rupiah
Keterangan
Rekening listrik bulan November 2010 Rp. 400.000,Rekening telepon bulan November 2010 Rp. 500.000,-
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
Anania (Anania)
Dibukukan oleh : (………………)
Dokumen Transaksi No.14
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-5 Tanggal : 17 Desember 2010
Cek Nomor Cek : CP12-005
Tanggal Cek : 17/12/2010
Dibayar kepada Jumlah Dengan Huruf
PT HUAWEI, ITC, Lt 2 No. 29 Fatmawati Jakarta Rp. 28.600.000,00 Dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan Faktur Fk2011 tertanggal 28 Nopember 2010
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Dibukukan oleh :
Ny. Suharti (Ny. Suharti)
Anania (Anania)
(………………)
16
Dokumen Transaksi No.15
PT SONY ERICSSON Plaza Pondok Indah 3/13 Jakarta
Tanggal : 17 Desember 2010
FAKTUR Kepada Yth. PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta Jumlah Dengan Huruf Keterangan Qty 10 10
Item No. HP2010 ACCSR
No. G16
Tgl. Kirim Purchase # Termin
17 Desember 2010 55C N/30
Rp. 316.800.000 Tiga ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah Perincian sbb : Description Handphone Accesories
Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah 16.400.000,- 164.000.000 16.400.000 180.400.000 12.400.000,- 124.000.000 12.400.000 136.400.000
Jumlah
288.000.000 28.800.000 316.800.000
Disetujui oleh :
Salesman,
Dibukukan oleh :
(Luxman)
(Untung Haryanto)
(………………)
Dokumen Transaksi No.16
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-6 Tanggal : 20 Desember 2010
Cek Nomor Cek : CP12-006
Tanggal Cek : 20/12/2010
Dibayar kepada Jumlah Dengan Huruf
Ke Kas Negara Via Kantor Pos Jakarta Fatmawati Rp. 1.500.000,Satu juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan
Pembayaran PPN untuk bulan Nopember 2010
Disetujui oleh : Ny. Suharti (Ny. Suharti)
Dibayar oleh :
Anania (Anania)
Dibukukan oleh : (………………)
17
Dokumen Transaksi No.17
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-2 Tanggal : 20 Desember 2010
Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : 423OL
Tanggal Cek : 20/12/2010
Diterima Dari Jumlah Dengan Huruf
Beta Seluler, Jl. Panglima Polim Raya No. 27 Jakarata Rp. 188.100.000 Seratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 9 Desember 2010 dikurangi dengan sales return
Diketahui oleh :
Diterima oleh :
Suahrti (Ny. Suharti)
Anania
Dibukukan oleh : (………………)
(Anania)
Dokumen Transaksi No.18
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta
No. F12-2 Kepada Yth. Alpha Seluler Jl. Fatmawati Raya No. 110 Jakarta Selatan Jumlah Dengan Huruf Keterangan Qty 6 4
Item No. HP2010 ACCSR
COPY
FAKTUR
Tanggal : 20 Desember 2010
Tgl. Kirim Purchase Order # Termin
20 Desember 2010 123 2/10, N/30
Rp. 188.100.000 Seratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah. Perincian sbb : Description Handphone Accesories
Jumlah
Price (Rp.) Total Harga 18.500.000,- 111.000.000 15.000.000,- 60.000.000
PPN Jumlah 11.100.000 122.100.000 6.000.000 66.000.000
171.000.000
17.100.000 188.100.000
Disetujui oleh :
Salesman,
Dibukukan oleh :
Suaharti (Ny. Suharti)
Anania (Anania)
(………………)
18
Dokumen Transaksi No.19
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No.26 Jakarta
COPY
NOTA KONTAN
No. TN01
Tanggal : 21 Desember 2010
Kepada Yth. Penjualan tunai
Jumlah Dengan Huruf Keterangan Qty 5 8
Item No. HP2010 ACCSR
Tgl. Kirim Purchase Order # Termin
21Desember 2010 122 N/30
Rp. 226.600.000,Dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah. Perincian sbb : Description Handphone Accesories
Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah 18.000.000 90.000.000 9.000.000 99.000.000 14.500.000 116.000.000 11.600.000 117.600.000
206.000.000 20.600.000 226.600.000
Jumlah Disetujui oleh :
Salesman,
Dibukukan oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
Zum (Zum)
(………………)
Dokumen Transaksi No.20
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-7 Tanggal : 22 Desember 2010
Cek Nomor Cek : CP12-007
Tanggal Cek : 22/12/2010
Dibayar kpd
Bank PURNASAVE, KC-Senayan Jakarta.
Perincian
Pinjaman (Loan) Bunga Rp. 15.000.000,3.000.000,Delapan belas juta rupiah
Dengan Huruf Keterangan
Jumlah Rp. 18.000.000,-
Pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang (Loan) dari Bank PURNASAVE ditambah bunga.
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
(Anania)
Anania
Dibukukan oleh : (………………)
19
Dokumen Transaksi No.21
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-3 Tanggal : 23 Desember 2010
Uang Tunai
-- Cek Nomor Cek : PC212
Tanggal Cek : 23/12/2010
Diterima Dari Jumlah Diterima Dengan Huruf
Gama Seluler, Jl. Jl. Soemitro No. 57 Jakarta Rp. 23.100.000,Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan faktur F11-10 tertanggal 23 November 2010
Diketahui oleh :
Diterima oleh:
Suahrti (Ny. Suharti)
Anania (Anania)
Dibukukan oleh :
(...........................)
Dokumen Transaksi No.22
PT NOKIA Komp. D’Best Fatmawati No. 15 Jakarta
Tanggal : 27 Desember 2010
FAKTUR Kepada Yth. PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta Jumlah Dengan Huruf Keterangan Qty 12 14
Item No. T1301C T7102C
Tgl. Kirim Purchase # Termin
No. A27 27 Desember 2010 29B N/30
Rp. 407.880.000,Empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah. Perincian sbb : Description Handphone Accesories
Price (Rp.) Total Harga PPN 16.200.000,- 194.400.000 19.440.000 12.600.000,- 176.400.000 17.640.000
Jumlah 213.840.000 194.040.000
370.800.000 37.080.000
407.880.000
20
Dokumen Transaksi No.23
PD SINAR JAYA Jl. Bahari. 26 Jakarta
COPY
FAKTUR
No. F12-3 Kepada Yth. Gama Seluler
Tgl. Kirim Purchase Order # Termin
Jl. Soemitro No.57 Jakarta Jumlah Dengan Huruf Keterangan Qty
Item No.
15 10
HP2010 ACCSR
Tanggal : 28 Desember 2010 28 Desember 2010 124 2/10, N/30
Rp. 470.250.000 Empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah Perincian sbb : Description
Handphone Accesories
Price (Rp.) 18.500.000,15.000.000,-
Disetujui oleh ;
Salesman:
Suaharti (Ny. Suharti)
(Hasan)
Total Harga
PPN
Jumlah
277.500.000 150.000.000
27.750.000 15.000.000
305.250.000 165.000.000
427.500.000
42.750.000
470.250.000
Dibukukan oleh :
Hasan
(………………)
Dokumen Transaksi No.24
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 26 Jakarta VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-5 Tanggal : 28 Desember 2010 Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf
Percetakan ”RENOVO”, Jl.RS. Fatmawati Jakarta Rp. 750.000,00 Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan
Pembuatan banner , newsstand dan kalender meja perusahaan untuk keperluan iklan.
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Dibukukan oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
Anania (Anania)
(………………)
21
Dokumen Transaksi No.25
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No.26 Jakarta BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-4 Tanggal : 29 Desember 2010
Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : SS510
Tanggal Cek : 29/12/2010
Diterima Dari Jumlah Dengan Huruf
Beta Seluler, Jl. Panglima Polim Raya No. 27 Jakarata Rp. 28.600.000,Dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan faktur F11-25 tertanggal 29 November 2010 Sales plus PPN Outcome.
Diketahui oleh :
Diterima oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
(Anania)
Anania
Dibukukan oleh : (………………)
Dokumen Transaksi No.26
PD SINAR JAYA Jl. Bahari No. 24 Jakarta BUKTI PENERIMAAN KAS Uang Tunai
Nomor : BKM12-5 Tanggal : 29 Desember 2010
Cek Nomor Cek : JC11
Tanggal Cek : 29/12/2010
Diterima Dari Perincian (Rp.) Dengan Huruf
Omega Seluler, Jl. Iskandarsyah No.26 Jakarta Rp. 6.000.000,Enam juta rupiah
Keterangan
Piutang sebesar Rp. 12.000.000,- yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2010 atas nama pelanggan Omega, ternyata dapat di bayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%-nya.
Diketahui oleh :
Diterima oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
(Anania)
Dibukukan oleh :
Anania (………………)
22
Dokumen Transaksi No.27
BUKTI MEMORIAL
Nomor : BM12-1 Tanggal : 31 Desember 2010
Dari Kepada Isi Memo
Kasir Tenaga Administrasi
Rekening koran dari Bank PURNASAVE telah diterima per tanggal 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut : Interest Revenue Rp250.000,- dan Bank Servise Charge Rp100.000,-
Keterangan Dibukukan oleh :
Diketahui oleh : Diketahui oleh :
Dibukukan oleh :
Suharti (Ny.Suharti Suharti) Ny.
(………………) (………………)
(Ny. Suharti)
Dokumen Transaksi No.28
BUKTI MEMORIAL
Nomor : BM12-2 Tanggal : 31 Desember 2010
Dari Kepada Isi Memo
Ny. Suharti Tenaga Administrasi Penyesuaian :
1. Taksiran piutang yang tidak dapat ditagih adalah 5 % dari total Saldo Akhir Piutang 2. Persediaan Store Supplies Rp 4.500.000,3. Beban Sewa toko Desember 2010 Rp2.500.000,4. Beban Asuransi Desember 2010 Rp 1.500.000,Disetujui oleh :
Dibukukan oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
(………………)
23
Dokumen Transaksi No.29
BUKTI MEMORIAL
Nomor : BM12-3 Tanggal : 31 Desember 2010
Dari Kepada Isi Memo
Ny. Suharti Tenaga Administrasi
1. Penyusutan Equipment bulan Desember 2010 dengan menggunakan metode garis lurus 2. Gaji bulan Desember 2010 yang terutang Rp3.600.000,3. Biaya Listrik dan telepon bulan Desember 2010 yang masih harus dibayar Rp 800.000,-
Keterangan Disetujui oleh :
Dibukukan oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
(……… …)
Dokumen Transaksi No.30
BUKTI MEMORIAL
Nomor : BM12-4 Tanggal : 31 Desember 2010
Dari Kepada Isi Memo
Mustafa Tenaga Administrasi
1. Menutup Saldo PPN income dan PPN Outcome ke perkiraan PPN payable 2. Hitunglah Pajak Penghasilan (PPh) perseorangan. Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai peraturan pajak tahun 2010 Catat PPh ke dalam Income Tax Expense dan Income Tax Payable Hitunglah Income Tax Payable dan Prepaid Tax
Disetujui oleh :
Dibukukan oleh :
Suharti (Ny. Suharti)
(………………)
24