USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS I : PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SERTA PENGURANGAN JUMLAH DESA TERTINGGAL ORGANI INDIKATOR PROGRAM FOKUS DAN KEGIATAN NO PROGRAM / KEGIATAN SASI Jumlah (Rp.) PRIORITAS Hasil 4 8 1 2 3 7 I
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG PRO RAKYAT MISKIN
a. Pengembangan koperasi dan UKM dengan sasaran meningkatnya koperasi klasifikasi A dari 51 unit menjadi 60 unit, klasifikasi B dari 81 unit menjadi 93 unit dan klasifikasi C dari 192 unit menjadi 215 unit
I Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1 Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan produktif yang mengarah kepada peningkatan jumlah koperasi mandiri
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
19.750.000.000
1.575.000.000
1.050.000.000
17.125.000.000
2.625.000.000
1.575.000.000
1.050.000.000
-
Kankop & UKM
75.000.000
75.000.000
-
-
Kankop & UKM
250.000.000
250.000.000
-
-
Kankop & UKM
175.000.000
175.000.000
-
-
1
Perencanaan dan Monitoring Pemberdayaan Koperasi dan UKM
2
Perkuatan Usaha Mikro dan Kecil Perempuan di Desa tertinggal
3
Temu Usaha Kemitraan dan Peningkatan Peran Dekopinda
4
Pengembangan Kewirausahaan Koppren, LKM dan Kelompok P2WKSS
Kankop & UKM
250.000.000
250.000.000
-
-
5
Bintek Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Koperasi
Kankop & UKM
250.000.000
-
250.000.000
-
6
Inventarisasi Revitalisasi dan Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi
Kankop & UKM
300.000.000
300.000.000
-
-
7
Pengembangan Kader Koperasi
Kankop & UKM
150.000.000
150.000.000
-
-
8
Komputerisasi Akuntasi Koperasi
Kankop & UKM
375.000.000
375.000.000
9
Bintek KSP/USP Koperasi Pola Konvensional dan Syariah berbasis Kompetensi
Kankop & UKM
50.000.000
-
50.000.000
-
10 Bintek kemampuan Pengelolaan KSP/USP Konvensional dan Syariah
Kankop & UKM
50.000.000
-
50.000.000
-
d. Pembinaan sentra-sentra produksi di desa tertinggal
11 Bintek Tenaga Penilai Kesehatan KSP/USP
Kankop & UKM
50.000.000
-
50.000.000
-
e. Fasilitasi pengembangan usaha mikro
12 Pelatihan Kewirausahaan bagi koperasi dan UKM, Sistem Pengendalian Intern (SPI) Auditing bagi Pengelola KUKM
Kankop & UKM
150.000.000
-
150.000.000
-
13 Penumbuhan Kewirausahaan Baru melalui Keterampilan teknis bagi Santri dan Siswa SMK/SMTA
Kankop & UKM
200.000.000
-
200.000.000
-
14 Bintek Akuntansi Koperasi Perempuan
Kankop & UKM
150.000.000
-
150.000.000
-
15 Bintek Pengemasan Produk UKM Gender
Kankop & UKM
150.000.000
-
150.000.000
-
b. Bimbingan teknis / pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada 10 unit LKM/Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
c. Pelatihan budaya, motivasi dan teknis manajemen usaha kepada 20 usaha mikro
f.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
g. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
2 Berkembangnya usaha kecil dan menengah yang ditandai dengan meningkatnya nilai transaksi dan investasi yang tercermin dalam neraca usaha yang sehat
-
IV - 3
1
2
3
4
7
II Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
9
8
10
11
12
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
1
Bimbingan Teknis Manajemen Perkoperasian
Kankop & UKM
200.000.000
-
-
200.000.000
2
Pelatihan Budaya Usaha dari Teknis Managemen Usaha Mikro
Kankop & UKM
400.000.000
-
-
400.000.000
3
Pembinaan Sentra-sentra Produksi Tradisional
Kankop & UKM
400.000.000
-
-
400.000.000
4.125.000.000
-
-
4.125.000.000
III Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM 1
Bantuan Modal UMKM di Desa Tertinggal
Kankop & UKM
250.000.000
-
-
250.000.000
2
Penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro
Kankop & UKM
-
-
-
-
- Pembangunan pasar desa
3
1.400.000.000
-
-
1.400.000.000
- Pengadaan alat-alat
-
-
-
-
- mesin kemasan
675.000.000
-
-
675.000.000
- mesin open
250.000.000
-
-
250.000.000
- mesin crude jatropha oil (pengolahan biji jarak)
350.000.000
-
-
350.000.000
-
-
-
-
Pengembangan Klaster Bisnis
Kankop & UKM
- Penguatan permodalan bagi sentra
-
-
-
-
- gula semut
400.000.000
-
-
400.000.000
- kripik pisang
400.000.000
-
-
400.000.000
- emping melinjo
400.000.000
-
-
400.000.000
9.500.000.000
-
-
9.500.000.000
IV Pengembangan Agribisnis Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu,pengolahan hasil dan pemasaran dan pengembangan agroindustri di pedesaan
-
1
Pengembangan Usaha Koperasi di bidang Palawija
Kankop & UKM
700.000.000
-
-
700.000.000
2
Pengembangan Usaha Koperasi di bidang Karet
Kankop & UKM
3.000.000.000
-
-
3.000.000.000
-
-
-
-
- Pengembangan Budidaya Tanaman Karet (Bantuan bibit & mesin pengolahan) 3
Pengembangan Budidaya Tanaman Jarak Pagar
Kankop & UKM
4.400.000.000
-
-
4.400.000.000
4
Budidaya Tanaman Aren
Kankop & UKM
1.400.000.000
-
-
1.400.000.000
-
-
-
-
-
2.500.000.000
-
-
1.000.000.000
V Pengembangan Sumberdaya Perikanan 1
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir a.
2
2.500.000.000 Kankop & UKM
Pemberdayaan nelayan tradisional/petani budidaya perikanan anggota koperasi
Peningkatan Usaha Perikanan Skala Kecil, termasuk di pulau-pulau kecil yang potensial
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
1.000.000.000
Kankop & UKM
-
IV - 4
1
2
3 a.
II
4
7
I
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di daerah perdesaan (PNPMPPK) dan di daerah perkotaan (PNPM-P2KP)
10
11
12
Kankop & UKM
-
-
-
-
-
Kankop & UKM
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
58.883.700.000
6.026.500.000
25.470.000.000
27.387.200.000
10.400.000.000
50.000.000
-
10.350.000.000
Pengembangan Budidaya Lele Dumbo
MENYEMPURNAKAN DAN MEMPERLUAS CAKUPAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT
a. Mengoptimalkan bantuan
9
8
Pengembangan KUKM dalam pengembangan Usaha Sarana Penunjang Produksi Perikanan dan Peternakan
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
PMD
9.350.000.000
9.350.000.000
2
Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan daerah melalui program penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah
PMD
1.000.000.000
1.000.000.000
3
Penyempurnaan Strategi Penanngulangan Kemiskinan Dearah (SPKD)
PMD
50.000.000
50.000.000
48.483.700.000
5.976.500.000
b. Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat dengan target perwujudan koordinasi program pembangunan berbasis masyarakat secara sistematis.
II
Pemberdayaan Komunitas Perumahan
25.470.000.000
17.037.200.000
1
Peningkatan kapasitas masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
PMD
3.000.000.000
2
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( FK LPM ) Tk. Kecamatan
PMD
225.000.000
225.000.000
28 Kecamatan
3
Fasilitasi Bulan bakti Gotong Royong Masyaraka
PMD
250.000.000
250.000.000
28 Kecamatan
4
Pelatihan Kader LPM
PMD
1.962.200.000
125.000.000
5. Penunjang Kegiatan Tim Revitalisasi Posyandu Tk. Kabupaten
PMD
290.000.000
290.000.000
6 Pengembangan / Pembangunan Pasar Desa
PMD
750.000.000
8 Sosialisasi dan Pembinaan Lumbung Desa
PMD
256.000.000
256.000.000
28 Kecamatan
9 Lomba desa/Kelurahan.
PMD
200.000.000
200.000.000
23 kec
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
3.000.000.000
-
1.837.200.000
140 orang KLPM
28 Kecamatan 320 Desa/ Kelurahan ) 750.000.000
(
10 Unit
IV - 5
1
III
2
3
4
7
siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar bagi 8.000 siswa SMP dan MTs
b. Beasiswa untuk siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) dengan target penyediaan beasiswa sejumlah 1.000 siswa SMA/SMK/MA
c. Pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin di Puskesmas dan kesehatan rujukan pada RSUD Dr. Adjidarmo secara cuma-Cuma
9
10
11
12
PMD
218.000.000
11 Program Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan
PMD
24.720.000.000
12 PAP Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/kel. dengan pola PPK.
PMD
612.500.000
612.500.000
13. BLM PNPM PPK ( Cost Sharing PNPM PPK )
PMD
12.250.000.000
2.450.000.000
14. Program Terpadu dan Program Pasca P2WKSS
PMD
250.000.000
250.000.000
15. BLM CEP-WJEMP ( Cost Sharing )
PMD
3.000.000.000
600.000.000
16 PAP CEF- WJEMP
PMD
150.000.000
150.000.000
Rangkasbitung. ( 6 Lokasi )
17. Penunjang Kegiatan TP PKK
PMD
350.000.000
350.000.000
28 Kecamatan
8.280.000.000
3.130.000.000
MENINGKATKNYA AKSES MASYARAKAT MISKIN KEPADA PELAYANAN DASAR
a. Penyediaan beasiswa bagi
8
10 Pengembangan TTG dan Gelar TTG
I Program Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah 1
Pemberian beasiswa bagi 8.000 siawa SMP dan MTs.
1
Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi 50 orang siswa SLTA yang lulus PMDK.
2.880.000.000
2.880.000.000
2.880.000.000
2.880.000.000
250.000.000
250.000.000
BPKAD/ BAG. SOSIAL
250.000.000
250.000.000
III Program Pelayanan Kesehatan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit 1 Penyedian Makan dan minum pasien
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Meningkatkan mutu pelayanan Gizi komunitas dan Rumah sakit melalui penyediaan makan dan minum pasien serta Perbekalan kesehatan di unit pelayanan RSUD.
-
BPKAD/ BAG. SOSIAL
II Program Pembinaan Pendidikan Menengah.
RSUD
5 Paket
218.000.000
320 desa/kel
24.720.000.000
10 Kec
10 Kec
9.800.000.000
Kecamatan Cileles 1. desa Gumuruh dan Desa Margamulya 6 Lokasi
2.400.000.000
2.000.000.000
3.150.000.000
5.150.000.000
2.000.000.000
3.150.000.000
2.500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
-
-
-
IV - 6
1
2
3
2 Subsidi Pasien Gakin, Askes PNS, Pensiunan PNS, Veteran dan Pasien Terlantar
d. Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin dengan target penyediaan pelayanan kontrasepsi gratis bagi Peserta Baru (PB) dan Peserta Aktif (PA)
3 Pelayanan Rujukan Pro Aktif
IV
MEMBANGUN DAN MENYEMPURNAKAN PELAYANAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN a. Pemberdayaan sosial keluarga untuk fakir miskin, Jaminan Sosial Lanjut Usia, Komunitas Adat Terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
b. Bantuan sosial untuk
4
7
Tercakupnya pelayanan kesehatan Askes PNS, Pensiunan, Veteran, Gakin dan Pasien terlantar di unit Rawat Jalan, Rawat Inap, Bedah Sentral dan Pelayanan penunjang Lainnya
RSUD
Terlaksananya peningkatan SDM Nakes RS dan Pelayanan Kesehatan Dasar oleh 6 dokter spesialis di RSUD
RSUD
8
10
11
750.000.000
12
1.500.000.000
-
250.000.000
400.000.000
10.585.000.000
I
9
2.250.000.000
2.463.000.000
-
150.000.000
818.000.000
7.304.000.000
10.585.000.000
2.463.000.000
818.000.000
7.304.000.000
Dinkes
1.200.000.000
600.000.000
-
600.000.000
13 Kec
2 Bantuan Sosial Fakir Miskin
Dinkes
3.450.000.000
100.000.000
350.000.000
3.000.000.000
6 Kec
3 Penyantunan Anak Usia Produktif
Dinkes
75.000.000
75.000.000
-
4 Pelayanan Sosial Anak Terlantar
Dinkes
700.000.000
100.000.000
-
600.000.000
3 Kec
5 Bantuan Eks Korban Bencana
Dinkes
150.000.000
50.000.000
-
100.000.000
1 Kec
6 Bantuan Orang terlantar
Dinkes
30.000.000
30.000.000
-
-
1 Kec
7 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan ( TMP )
Dinkes
50.000.000 Rp
50.000.000
-
-
1 Kec
8 Bantuan Korban Bencana
Dinkes
50.000.000
50.000.000
-
-
1 Kec
9 Pembinaan dan Bantuan anak jalanan
Dinkes
600.000.000
100.000.000
-
500.000.000
3 Kec
10 Pembinaan Penyandang Cacat
Dinkes
375.000.000
100.000.000
-
275.000.000
3 Kec
11 Pembinaan Eks Narkoba
Dinkes
225.000.000
50.000.000
-
175.000.000
4 Kec
12 Pembinaan gelandangan dan pengemis atau Gepeng
Dinkes
225.000.000 -
-
225.000.000
3 Kec
13 Pembinaan wanita tuna susila ( WTS )
Dinkes
105.000.000
-
75.000.000
3 Kec
PENGEMBANGAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 Penyantunan Lanjut Usia
1 Kec
-
kelompok masyarakat rentan dan korban bencana alam
c. Peningkatan pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk anak terlantar, lanjut usia dan penyandang cacat
d. Menjamin ketersediaan dan pendistribusian beras bersubsidi untuk keluarga miskin (raskin)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
30.000.000
IV - 7
1
V
2
3
4
7
jalan poros desa tertinggal dan desa lainnya melalui Kegiatan Hotmix Masuk Desa (HMD) dan pembangunan serta stimulan jembatan gantung sepanjang 4.000 m
b. Pembangunan listrik masuk
11
12
100.000.000
-
500.000.000
4 Kec
15 Bimbingan Eks Napi
Dinkes
200.000.000
100.000.000
-
100.000.000
1 Kec
16 Bimbingan dan Bantuan Pekerja Migran (PM)
Dinkes
300.000.000
100.000.000
-
200.000.000
5 Kec
17 Pembinaan Anak Nakal
Dinkes
525.000.000
75.000.000
-
450.000.000
1 Kec
18 Pembinaan Karang Taruna (KT)
Dinkes
760.000.000
253.000.000
253.000.000
254.000.000
Kab
19 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Masyarakat (TKSM)
Dinkes
45.000.000
30.000.000
15.000.000
20 Pemberdayaan Orsos
Dinkes
150.000.000
50.000.000
21 Penyuluhan Sosial
Dinkes
450.000.000
100.000.000
22 Pendataan PMKS dan PSKS
Dinkes
320.000.000
Penataan Lingkungan Permukiman
70.223.308.000
55.000.000.000
55.000.000.000
Hotmix Masuk Desa (HMD)
PU
50.000.000.000
50.000.000.000
2
Peningkatan Jalan Poros Desa
PU
5.000.000.000
5.000.000.000
12.250.000.000
Distamben Distamben
II Pengembangan Tenaga Listrik 1
Pemasangan PJU Baru
2
Pemeliharaan PJU
3
Pembangunan Jaringan LMD
a. Bertambahnya desa yang memperoleh listrik b. Meningkatnya kegiatnan Industri rumah tangga yang menggunakan elektonik Jumlah PJU baru c. alat Meningkatnya
3 Kec
-
200.000.000
320.000.000 -
1
desa pada 7 desa tertinggal
c. Peningkatan sarana air bersih
10
600.000.000
99.812.960.000
I
9
Dinkes
MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DESA TERTINGGAL
a. Meningkatkan aksesibilitas
8
14 Bimbingan dan bantuan korban tindak kekerasan ( KTK )
100.000.000
4 Kec
150.000.000
4 Kec
320 Desa
-
6.572.000.000
23.017.652.000
-
-
12.250.000.000
-
-
750.000.000
750.000.000
-
-
Kab. Lebak
1.000.000.000
1.000.000.000
-
-
Kab. Lebak
-
-
Kab. Lebak
dan sanitasi 26 paket Distamben
a.
Ds. Cikaret Kec. Cijaku
Distamben
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab. Lebak
b.
Ds. Cikadongdong Kec. Cijaku
Distamben
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab. Lebak
c.
Ds. Cikate Kec. Cijaku
Distamben
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab. Lebak
d.
Ds. Lebakpeundeuy Kec. Panggarangan
Distamben
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab. Lebak
e.
Ds. Gunung Gede Kec. Panggarangan
Distamben
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab. Lebak
f.
Ds. Hegarmanah Kec. Cibeber
Distamben
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab. Lebak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 8
1
2
4
3 g.
Ds. Sirna Galih Kec. Cibeber
7 Distamben
9
10
11
12
1.500.000.000
-
-
32.562.960.000
2.973.308.000
6.572.000.000
23.017.652.000
Meningkatnya cakupan air bersih PU
6.127.960.000
933.308.000
III Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih A. Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Sistem Baru)
8 1.500.000.000
meningkatnya Jumlak KK yang menggunakan Air Bersih
1
Pembangunan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 50 m/dtk (Penunjang Perumahan Mutiara Lebak)
2
Pembangunan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 20 m/dtk (Kec. Panggarangan)
PU
8.125.000.000
385.000.000
2.900.000.000
4.840.000.000
3
Pembangunan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 20 m/dtk (Kec. Leuwidamar)
PU
5.934.000.000
385.000.000
1.300.000.000
4.249.000.000
4
Pembangunan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 20 m/dtk (Kec. Cimarga)
PU
5.912.000.000
385.000.000
1.278.000.000
4.249.000.000
5
Pembangunan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 20 m/dtk (Kec. Cikulur)
PU
5.964.000.000
385.000.000
1.094.000.000
4.485.000.000
6
Pendampingan Program Pembangunan PAMSIMAS
PU
250.000.000
250.000.000
7
Pendampingan Program Pembangunan SANIMAS
PU
250.000.000
250.000.000
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Kab. Lebak
197.311.660.000
83.417.808.000
5.194.652.000
35.910.000.000
77.983.852.000
IV - 9
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PRIORITAS II : REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 I
INDIKATOR PROGRAM
PROGRAM / KEGIATAN
Hasil 4
2
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
Jumlah (Rp.) 7
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN I a. Pemeliharaan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dengan target jaringan irigasi perdesaan seluas 5.446 ha
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
b. Pembinaan kelompok petani dan kelompok penangkar benih padi
c.
Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan pangan dengan target meningkatnya kegiatan pasca panen di 20 sentra produksi padi
d. Penyediaan dana kredit ketahanan pangan
e. Memfasilitasi ketersediaan pupuk dan benih bersubsidi
f.
Pengembangan populasi ternak untuk meningkatkan produksi daging dari 5.621 ton menjadi 5.744 ton
II
8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
42.178.995.000
13.338.395.000
7.825.000.000
21.015.600.000
-
-
906.680.000
906.680.000
1
DI Cijor (Rks/Rks Timur)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 40 Ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
39.600.000
39.600.000
2
DI Cimarga (Cimarga/Margajaya)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 75 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
18.000.000
18.000.000
3
DI Cilejet (Cipanas/Giriharja)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 300 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
72.000.000
72.000.000
4
DI Cibunut (Cipanas/Bintangsari)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 364 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
37.360.000
37.360.000
5
DI Cipanas (Cipanas/Banjaririgasi)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 346 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
83.040.000
83.040.000
6
DI Cilaki (Muncang/Ciminyak)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 330 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
79.200.000
79.200.000
7
DI Cilangkahan II (Malingping/Sukaraja)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 349 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
83.760.000
83.760.000
8
DI Cipeucang Pare (Malingping/Pagelaran)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 480 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
115.200.000
115.200.000
9
DI Cimandiri (Panggarangan/ Panggarangan)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 200 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
48.000.000
48.000.000
10 DI Cisiih (Panggarangn/ Situregen)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 400 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
96.000.000
96.000.000
11 DI Cikidang (Cibeber/ Cisungsang)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 300 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
72.000.000
72.000.000
12 DI Cijambu (Cipanas/Jayapura)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 177 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
42.480.000
42.480.000
13 DI Ciselaraja (Wr. Gunung/ Wr. Gunung)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 150 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
36.000.000
36.000.000
14 DI Cikupa (Cikulu/ Sumur Bandung)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 106 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
26.440.000
26.440.000
15 DI Cimangeunteung (Cipanas/Luhurjaya)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 90 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
21.600.000
21.600.000
16 DI Pasirbedil (Wr. Gunung/Wr. Gunung)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 150 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
36.000.000
36.000.000
41.272.315.000
12.431.715.000
7.825.000.000
21.015.600.000
125.000.000
250.000.000
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Agribisnis 1.
1
Meningkatnya produktivitas, kualitas dn produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan
Tersusunnya data base sektor pertanian
Tertatanya data potensi dan kondisi pembangunan pertanian di Kabupaten Lebak
DINAS PERTANIAN
450.000.000
75.000.000
2
Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan
Tersusunaniannya perencanaan pembangunan per
Tersedianya data pembangunan pertanian dan data statistik pertanian
DINAS PERTANIAN
190.000.000
100.000.000
3
Berkembangnya kegiatan usaha tani yang berorientasi bisnis
4
Meningkatnya investasi masyarakat di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan
Tercapainya penerapan teknologi usahatani padi sawah seluas 200 Ha dg produktivitas 75 kw GKP di 23 kecamatan
terwujudnya pengembangan intensifikasi padi dan palawija
DINAS PERTANIAN
850.000.000
850.000.000
Perencanaan Pembangunan Pertanian a. Penyusunan Data Base Dinas Pertanian
b. Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pengolahan Statistik Pertanian 2.
Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija a. Pengembangan Intensifrikasi Padi dan Palawija
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
90.000.000
IV - 10
1
4
2
3.
4.
5.
6.
6
7
9
8
10
11
5
Meningkatnya nilai tukar petani
Terlaksananya kaji terap teknologi
Tersusunnya rekomendasi paket teknologi pertanian berdasarkan komoditas di Kabupaten Lebak
DINAS PERTANIAN
400.000.000
250.000.000
150.000.000
c. Optimalisasi Lahan Pekarangan (P2WKSS)
7
Meningkatnya produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein melalui peningkatan produksi palawija, ternak dan ikan
Terwujudnya optimalisasi lahan pekarangan
Terlaksananya Kebun KWT, PKK dan Pekarangan
DINAS PERTANIAN
250.000.000
100.000.000
150.000.000
d. Pengelolaan Lahan dan Air
8
Meningkatnya keterampilan petani melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi budidaya pertanian, peternakan dan perikanan
Terlaksananya pengelolaan dan perbaikan jaringan irigasi teknis dan jaringan irigasi pedesaan
Tercapainya peningkatan produksi pertanian
DINAS PERTANIAN
6.472.100.000
750.000.000
5.722.100.000
e. Peningkatan Jalan Usaha Tani
Terlaksananya pengelolaan dan perbaikan jalan usaha tani
Terwujudnya kelancaran distribusi produk pertanian
DINAS PERTANIAN
2.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
f. Perluasan Areal Lahan Sawah
Terlaksananya perluasan areal lahan sawah melalui perbaikan jaringan irigasi pedesaan dan pompanisasi
Terwujudnya peningkatan luasan areal produksi
DINAS PERTANIAN
1.550.000.000
500.000.000
1.050.000.000
a. Pengembangan dan Penyediaan sarana dan prasarana Pertanian
Tersedianya Sarana Prasarana alat mesin pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian
Terwujudnya pengembangan pertanian
DINAS PERTANIAN
2.250.000.000
1.150.000.000
350.000.000
750.000.000
b. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Terlaksananya penanganan pasca panen di tingkat usahatani
Terwujudnya penanganan pasca panen DINAS PERTANIAN pertanian
1.350.000.000
750.000.000
c. Pengembangan dan Penanganan ketersediuaan Pupuk
Terjalinya distribusi ketersediaan pupuk di tingkat usahatani
Terwujudnya penanganan ketersediaan DINAS PERTANIAN pupuk
1.150.000.000
150.000.000
250.000.000
750.000.000
d. Penguatan Modal Usaha Kelompok Pertanian dan Peternakan
Tersedianya penguatan modal usaha
Terlaksananya Dinamika Kelompok dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan Peternakan.
DINAS PERTANIAN
2.050.000.000
350.000.000
200.000.000
1.500.000.000
a. Pembinaan dan Pengembangan komoditas tanaman pangan.
Terlaksananya pengembangan komoditas tanaman pangan
Terciptanya sentra - sentra produktifitas DINAS PERTANIAN padi baik lahan sawah maupun lahan darat
1.621.600.000
350.000.000
500.000.000
771.600.000
b. Pengembangan Komoditas Hortikultura
Terlaksananya pengembangan komoditas hortikultura
Terciptanya sentra - sentra komoditas hortikultura
2.350.000.000
350.000.000
500.000.000
1.500.000.000
12
Pengembangan & Penyediaan Sarana Teknologi Pertanian
600.000.000
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hasil Pertanian
DINAS PERTANIAN
-
Buah-Buahan
Terlaksananya pengembangan Intensifikasi komoditas buah - buahan komoditas Mangga, Rambutan, Manggis dan Durian
DINAS PERTANIAN
-
Sayuran dataran Menengah
Terlaksananya pengembangan Cabe Merah
DINAS PERTANIAN
Terlaksananya Pengembangan Kentang
DINAS PERTANIAN
250.000.000
250.000.000
Pembangunan Pertanian di Lahan Kering a. Perluasan Areal Tanam Padi Ladang
Terlaksananya intensifikasi tanam padi gogo di lahan Kering di 15 Kecamatan
Terwujudnya perluasan areal tanam padi ladang
DINAS PERTANIAN
900.000.000
650.000.000
b. Optimalisasi Lahan Sawah Tadah Hujan
Terlaksananya optimalisasi lahan sawah tadah hujan pompanisasi
Terwujudnya optimalisasi lahan sawah tdah hujan
DINAS PERTANIAN
4.300.000.000
450.000.000
DINAS PERTANIAN
-
DINAS PERTANIAN
700.000.000
DINAS PERTANIAN
-
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan a. Pembinaan dan Pengadaan Sarana prasara na POPT
7.
5
b. Kaji Terap Teknologi Pertanian
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Tersedianya Sarana Prasarana Pengendalian OPT serta terjaganya tanaman dari gangguan OPT
Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan
450.000.000
250.000.000
350.000.000
3.500.000.000
250.000.000
IV - 11
1
4
2 a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
5 Terlaksananya pemeliharaan kesehatan ternak besar, Kecil dan unggas sebanyak 50.000 ekor di 23 Kecamatan
6 Terpeliharanya kesehatan ternak
7 DINAS PERTANIAN
8 800.000.000
9 450.000.000
10
11
12
350.000.000
IV - 12
1
4
2 8.
9.
6
7
9
8
DINAS PERTANIAN
-
10
11
12
a. Pengembanga Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
- Terjalinnya distribusi pemasaran hasil peternakan di lapangan
Terwujudnya pemasaran hasil ternak yang tepat
DINAS PERTANIAN
1.650.000.000
350.000.000
500.000.000
800.000.000
b. Pengembangan dan Populasi Ternak
Terlaksananya pengembangan ternak Sapi, Kerbau, domba, kambing dan ayam buras di 23 Kecamatan
Meningkatnya populasi ternak
DINAS PERTANIAN
2.575.000.000
950.000.000
350.000.000
1.275.000.000
c. Pembibitan dan Perawatan Ternak
Terlayaninya pemeliharaan ternak sapi kemitraan 760 ekor di 14 Kecamatan
Terpeliharnaya ternak dengan baik
DINAS PERTANIAN
450.000.000
450.000.000
DINAS PERTANIAN
-
a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian
Terlaksananya peningkatan kapsitas penyuluh
Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani, dalam rangka penerapan teknologi pertanian serta meningkatnya kemampuan kelompoktani 159 kelompok
DINAS PERTANIAN
1.200.000.000
650.000.000
550.000.000
b. Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian
Terwujudnya bangunan BPP/kantor KCD 3 unit, Sarana prasarana BPP/kantor KCD 3 paket dan sarana penyuluhan di 23 Kecamatan
Terciptanya kelancaran penyuluhan pertanian
DINAS PERTANIAN
1.450.000.000
950.000.000
500.000.000
c. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Terlaksananya peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan
Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan
DINAS PERTANIAN
1.036.900.000
250.000.000
350.000.000
d. Pengembangan administrasi dan Manajemen Pengembangan SDM Pertanian
Terlaksananya pengembangan manajemen pengembangan SDM Pertanian
Terwujudnya manajemen pengembangan SDM pertanian
DINAS PERTANIAN
770.000.000
325.000.000
445.000.000
e. Pengarusutamaan gender
Terlaksananya pembinaan kelompok tani
Meningkatnya peran wanita pertanian DINAS PERTANIAN dalam rangka menunjang pembangunan pertanian
125.000.000
50.000.000
75.000.000
f. Revitalisasi Kelembagaan Tani
Terlaksananya revitalisasi kelembagaan tani
Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani, dalam rangka penerapan teknologi pertanian serta meningkatnya kemampuan kelompoktani 159 kelompok
DINAS PERTANIAN
250.000.000
100.000.000
Tersedianya dana pendamping proyek APBN.
Lancarnya pelaksanaan proyek APBN.
DINAS PERTANIAN
1.881.715.000
1.881.715.000
17.223.575.000
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
10. PAP Dana Pembantuan Pusat
II
5
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS PRODUK PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN
436.900.000
150.000.000
-
5.577.675.000
80.000.000
11.565.900.000
5.577.675.000
80.000.000
11.565.900.000
Peningkatan produksi dan pendapatan petani dilaksanakan dengan mendorong:
a. Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) dengan target terselenggaranya intensifikasi tanaman pangan di 28 kecamatan
b. Peremajaan tanaman perkebunan rakyat dengan target terselenggaranya: pengembangan areal perkebunan seluas 250 ha
I
Pengembangan & Pengelolaan Sumberdaya Kelautan 1 & Perikanan.
1.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penangkapan 2 Ikan.
Terselenggaranya kegiatan Kelautan dan Perikanan secara optimal
17.223.575.000
Terbina dan meningkatnya keterampilan sumberdaya masyarakat pesisir
Tersedianya sarana dan prasarana penangkapan ikan.
Meningkatkan sarana prasarana penangkapan ikan yang memadai
DKP
Kec. Wanasalam, Malingping, Panggarangan, Cihara,Bayah dan Cilograng.
a Armada Penangkapan
3
Tersedianya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
Tersedianya Armada Penangkapan.
Meningkatnya hasil tangkapan.
2.000.000.000
b Peremajaan Alat Tangkap Nelayan
4
Tercapainya pendapatan petani ikan dan nelayan
Terlaksananya Peremajaan Alat Tangkap Nelayan.
Meningkatnya kemampuan Alat Tangkap Nelayan.
1.000.000.000
-
c
5
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan
Terlaksananya Peremajaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap ikan.
Meningkatnya kemampuan Mesin Penggerak Kapal Penangkap ikan.
500.000.000
-
Peremajaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap ikan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 13
1
5
6
d Pembuatan Rumpon
4
Terlaksananya Pembuatan Rumpon
Meningkatnya jumlah populasi ikan
500.000.000
e Peningkatan Sarana Kelengkapan Melaut (pengadaan cool box & sarana navigasi) :
Terlaksananya peningkatan sarana Kelengkapan melaut (pengadaan cool box & sarana navigasi) :
Meningkatnya sarana kelengkapan melaut (pengadaan cool box & sarana navigasi) :
500.000.000
Tersedianya sarana prasarana PPI/TPI
Meningkatkan sarana prasarana PPI/TPI yang memadai
a Penataan Lingkungan PPI dan TPI (pengaspalan jalan dan perbaikan drainase)
Terlaksananya penataan lingkungan PPI dan TPI (pengaspalan jalan dan perbaikan drainase)
Meningkatnya kualitas lingkungan PPI dan TPI (pengaspalan jalan dan perbaikan drainase)
-
225.000.000
225.000.000
b Peningkatan Sarana Docking
Terlaksananya Peningkatan Sarana Docking Terlaksananya Rehabilitasi Pasar Ikan
Meningkatnya Sarana Docking
-
245.000.000
245.000.000
125.000.000
125.000.000
d Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI Tj.Panto
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI Tj.Panto
Meningkatnya Sarana dan Prasarana TPI Tj.Panto
-
338.000.000
338.000.000
e Rehabilitasi TPI Sukahujan
Terlaksananya Rehabilitasi TPI Sukahujan
Berfungsinya TPI Sukahujan secara baik
-
338.000.000
338.000.000
f
Terlaksananya Rehabilitasi TPI Bayah
Berfungsinya TPI Bayah secara baik
-
96.000.000
96.000.000
g Pengadaan Pintu Gerbang dan Renovasi Pagar PPI
Terlaksananya Pengadaan Pintu Gerbang dan Renovasi Pagar PPI
Tertatanya lingkungan PPI
-
112.500.000
112.500.000
h Rehabilitasi Kantor PPI
Terlaksananya Rehabilitasi Kantor PPI
Berfungsinya kantor PPI secara baik
-
100.000.000
100.000.000
i
Pembuatan Bantalan Dermaga (Pender) PPI
Terlaksananya Pembuatan Bantalan Dermaga (Pender) PPI
Tertatanya lingkungan PPI
-
200.000.000
200.000.000
j
Pembangunan TPI Cihara
Terlaksananya Pembangunan TPI Cihara
Terbangunnya TPI Cihara
-
125.000.000
125.000.000
k
Pembangunan Rumah Dinas DKP
Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas DKP 6 x 11m
Terbangunnya Rumah Dinas DKP 6 x 11m
-
-
Kec. Wanasalam
l
Pembangunan Mess Nelayan
Terlaksananya Pembangunan Mess Nelayan 7 x 20m
Terbangunnya Mess Nelayan 7 x 20m
-
-
Kec. Wanasalam
m Pembangunan Klinik Nelayan
Terlaksananya Pembangunan Klinik Nelayan 15 x 20m
Terbangunnya Klinik Nelayan 15 x 20m
-
-
Kec. Wanasalam
2 c.
Pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan gabungan kelompok tani dengan target terbentuknya 12 gapoktan 2.
d. Pengembangan magang petani dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT)
e. Peningkatan kapasitas dan fasilitas tenaga penyuluh lapangan serta peningkatan sumberdaya manusia petani
c
Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir lainnya dilaksanakan dengan melakukan:
a.
Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan air tawar dengan target terbinanya dan berkembangnya sistem usaha perikanan di 10 kecamatan yang memiliki potensi sumber daya air
3.
b.
Peningkatan Sarana dan Prasarana PPI/TPI.
Penyelenggaraan revitalisasi perikanan dengan target peningkatan produksi perikanan air tawar dari 2.575,26 ton menjadi 2.649,36 ton serta peningkatan produksi perikanan tangkap dari 8.937,26 ton menjadi 8.975 ton
Rehabilitasi Pasar Ikan
Rehabilitasi TPI Bayah
Terlaksananya Penanaman Mangrove 10 ha
Tertanamnya Mangrove
b Tembok Talud 5250 m
Terlaksananya pembuatan Tembok Talud 5250 m Terlaksananya Pengerukan Alur Tanjung panto 7500 m3 Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi Sumberdaya Pesisir
Terbangunnya Talud
Pengerukan Alur Tanjung panto 7500 m3
d Inventarisasi dan Identifikasi Sumberdaya Pesisir e
Pengerukan alur Pelayaran
11
12 -
Bayah (Ds Bayah Barat), Panggarangan (Ds. Pondokpanjang), Wanasalam (Ds. Muara Binuangeun) dan Cilograng.
DKP
a Penanaman Mangrove 10 ha
c
10
DKP
Meningkatnya pasar ikan
Pelestarian dan Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Laut
9
8
7
500.000.000
500.000.000
3.050.000.000
3.050.000.000
Terselenggaranya pelayaran keluar masuk kapal Tersedianya data RTP dan nelayan
487.500.000
487.500.000
50.000.000
50.000.000
Terlaksananya Pengerukan alur Pelayaran
Terselenggaranya Pelayaran kapal
-
Terlaksananya Peningkatan Produksi Ikan Budidaya
Meningkatnya produksi ikan budidaya
Terlaksananya pengadaan benih lele 2 juta ekor Terlaksananya pengadaan benih ikan mas 2 jt ekor
Tersedianya benih lele 2 juta ekor
500.000.000
200.000.000
300.000.000
Tersedianya benih ikan mas 2 jt ekor
500.000.000
200.000.000
300.000.000
60.000.000
60.000.000
Kec. Wanasalam, Malingping, Panggarangan, Cihara,Bayah dan Cilograng.
Kec. Cihara, Panggarangan
c.
Peningkatan kapasitas dan fasilitas tenaga penyuluh lapangan
4.
Peningkatan Produksi Ikan Budidaya a Penangkaran dan Pengadaan Benih Ikan 1) Benih lele 2 juta ekor
d.
e.
Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan
Pengelolaan dan rehabilitasi hutan mangrove
2) Benih ikan mas 2 jt ekor
DKP DKP
-
3) Benih ikan tilapia 1 jt ekor
Terlaksananya pengadaan benih ikan tilapia 1 jt ekor
Tersedianya benih ikan tilapia 1 jt ekor
4) Benur 1 jt ekor
Terlaksananya pengadaan benur 1 jt ekor Terlaksananya pengadaan nener 1 jt
Tersedianya benur 1 jt ekor
100.000.000
100.000.000
Tersedianya nener 1 jt ekor
50.000.000
50.000.000
Tersedianya benih ikan nila 1 jt ekor
75.000.000
75.000.000
5) Nener 1 jt ekor
ekor 6) Benih ikan nila 1 jt ekor
Terlaksananya pengadaan benih ikan
Kec. Cikulur, Cijaku, Malingping, Cimarga, Banjarsari, Bayah Cipanas, Lw. Damar, Panggarangan, Cibeber, Cipanas, Leuwidamar, Cibadak, Cipanas, Leuwidamar.
nila 1 jt ekor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 14
1
4
2
5
6
b Pengadaan Benih Ikan Mas 1) Induk ikan mas 2.000 kg
Tersedianya induk ikan mas 2.000 kg
180.000.000
180.000.000
Tersedianya induk ikan lele 2.000 kg
72.000.000
72.000.000
Terlaksananya pengadaan induk tilapia 20 paket
Tersedianya induk tilapia 20 paket
70.000.000
70.000.000
Terlaksananya pengadaan pakan lele 200 Kg
Tersedianya pakan lele 200 Kg
1) Pakan lele 50.000 kg
Terlaksananya pengadaan pakan lele
Tersedianya pakan lele 50.000 kg
250.000.000
2) Pakan udang 10.000 kg
50.000 kg Terlaksananya pengadaan pakan
Tersedianya pakan udang 10.000 kg
110.000.000
3) Induk tilapia 20 paket Pengadaan Pakan Ikan
d. Budidaya Ikan di Kolam Air Tenang
udang 10.000 kg Terselenggaranya Kegiatan Budidaya Ikan 15 ha
Meningkatkan pemanfaatan potensi
DKP
Terselenggaranya Kegiatan Budidaya Ikan di Keramba 40 unit
Meningkatkan pemanfaatan PU
366.000.000 -
Meningkatkan produksi ikan e. Budidaya Ikan di Keramba
1.033.400.000
DKP
Meningkatkan pendapatan petani/kelompok
DKP
Meningkatkan produksi ikan dan pendapatan petani Meningkatkan produksi ikan konsumsi & meningkatkan pendapatan petani
DKP
24.000.000
g. Budidaya Ikan diTambak
Terselenggaranya Budidaya Ikan diTambak
Mengoptimalisasikan unit pertambakan rakyat
DKP
60.000.000
Terlaksananya Revitalisasi Perikanan
5.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR).
Tersedianya induk ikan untuk meningkatkan UPR
6.
Restocking Perikanan Air Tawar
7.
-
1.033.400.000 250.000.000 110.000.000 366.000.000
Kec. Cikulur, Muncang, Sobang
207.000.000
Kec. Cikulur, Kec.Sajira (5 Klp), Maja (20
24.000.000
Kec Maja (22 unit)
-
Terselenggaranya kegiatan bud.ikan japung
Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan
60.000.000
620.000.000
Meningkatkan produksi benih ikan dan pendapatan petani pembudidaya ikan
DKP
25.000.000
5.000.000
Terlaksananya Restocking Perikanan Air Tawar
Meningkatkan produksi ikan di Perairan Umum
DKP
34.175.000
34.175.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Terselenggaranya kegiatan penyuluhan secara optimal
Meningkatnya kualitas penyuluhan perikanan
DKP
350.000.000
8.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan.
Tersedianya dan berfungsinya alat pengolahan ikan
DKP
1.770.000.000
9.
Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan
Tersusunnya Perencanaan
DKP
125.000.000
10. Penyusunan Perencanaan, Teknis Program, Monev Kelautan dan Perikanan.
Tersusunnya Administrasi Kegiatan dan Keuangan
-
-
Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi
-
-
Tersedianya perencanaan program kelautan dan perikanan.
Meningkatkan sistem perencanaan teknis Meningkatkan sistem pelaporan dan evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
DKP
150.000.000 -
Kec. Malingping
-
DKP
Meningkatnya kualitas manajemen keuangan.
12
-
f. Budidaya Ikan Sistem jaring Apung
5
11
-
207.000.000 -
Meningkatkan produktifitas tambak rakyat
10
-
Terlaksananya pengadaan induk ikan mas 2.000 kg Terlaksananya pengadaan induk ikan lele 2.000 kg
2) Induk ikan lele 2.000 kg
c
9
8
7 DKP
620.000.000
20.000.000
Kec. Malingping (2 unit), Sobang
350.000.000
Blok Apel Kec. Malingping,Maja (450 kg), Muncang,
1.770.000.000 125.000.000 Kabupaten
150.000.000
Kabupaten
-
IV - 15
1 III
4
2
5
6
7
PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN HUTAN DAN LINGKUNGAN a. Pengembangan hutan tanaman rakyat melalui fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi Hutan dan Lahan serta penyediaan bibit melalui Kebun Bibit Desa;
I
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBERDAYA ALAM 1
Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)
1
Berkurangnya lahan kritis dan tingkat erosi dan sedimentasi
2
Perlindungan kawasan fungsi lindung di luar kawasan hutan
Pembibitan di desa yang berkulitas
b. Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah aliran sungai (DAS); c.
Koordinasi dan integrasi pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak;
d. Koordinasi dan integrasi pengelolaan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) serta pengendalian dampak lingkungan;
e. Pelestarian dan pemeliharaan sumber mata air dan embung/ tandon.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
0,20 ha
Terciptanya kebun bibit yang berkualitas
9
8
10
11
12
92.469.800.000
17.421.000.000
1.550.000.000
73.498.800.000
21.127.300.000
3.403.500.000
650.000.000
17.073.800.000
DINAS HUTBUN
1.056.000.000
1.056.000.000
-
DINAS HUTBUN
-
Gunungsari
DINAS HUTBUN
-
Ciruji
DINAS HUTBUN
-
Cisampih
DINAS HUTBUN
-
Jalupanggirang
DINAS HUTBUN
-
Cilegon Hilir
DINAS HUTBUN
-
Keusik
DINAS HUTBUN
-
Cidahu
DINAS HUTBUN
-
Leuwiipuh
DINAS HUTBUN
-
Kumpay
DINAS HUTBUN
-
Tamansari
DINAS HUTBUN
-
Kerta
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
- Bayah
DINAS HUTBUN
-
Bayah Barat
DINAS HUTBUN
-
- - Banjarsari
DINAS HUTBUN
-
- Bojongmanik
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Mekarmanik
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Parakanbeusi
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Keboncau
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Bojongmanik
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cimayang
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
- Cibeber
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Neglasari
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Wanasari
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cikadu
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Citorek Tengah
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
- Cijaku
DINAS HUTBUN
-
Cibeureum
DINAS HUTBUN
-
Cibungur
DINAS HUTBUN
-
- Cikulur
DINAS HUTBUN
-
Anggalan
DINAS HUTBUN
-
Pasirgintung
DINAS HUTBUN
-
Muaradua
DINAS HUTBUN
-
Sukaharja
DINAS HUTBUN
-
Cikulur
DINAS HUTBUN
-
- Cilograng
DINAS HUTBUN
-
Cijengkol
DINAS HUTBUN
-
Cilograng
DINAS HUTBUN
-
Lebak Tipar
DINAS HUTBUN
-
Girimukti
DINAS HUTBUN
-
Cikamunding
IV - 16
1
2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4
5
6
7
9
8
10
11
12
DINAS HUTBUN
-
Cireundeu
DINAS HUTBUN
-
Cibareno
DINAS HUTBUN
-
Gunungbatu
DINAS HUTBUN
-
- Cimarga
DINAS HUTBUN
-
Mekarjaya
DINAS HUTBUN
-
Intenjaya
DINAS HUTBUN
-
Gununganten
DINAS HUTBUN
-
Jayasari
DINAS HUTBUN
-
- Cipanas
DINAS HUTBUN
-
Malangsari
DINAS HUTBUN
-
Sukasari
DINAS HUTBUN
-
Pasirhaur
DINAS HUTBUN
-
Girilaya
DINAS HUTBUN
-
Giriharja
DINAS HUTBUN
-
Jayapura
DINAS HUTBUN
-
- Gunungkencana
DINAS HUTBUN
-
Gunungkendeng
DINAS HUTBUN
-
Cicaringin
DINAS HUTBUN
-
- Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Ciladaeun
DINAS HUTBUN
-
Banjarsari
DINAS HUTBUN
-
Lebaksitu
DINAS HUTBUN
-
- Leuwidamar
DINAS HUTBUN
-
Cicimeut Raya
DINAS HUTBUN
-
Bojong Menteng
DINAS HUTBUN
-
Cisimeut
DINAS HUTBUN
-
Cibungur
DINAS HUTBUN
-
- Maja
DINAS HUTBUN
-
Cilangkap
DINAS HUTBUN
-
Sindangmulya
DINAS HUTBUN
-
Mekarsari
DINAS HUTBUN
-
Cibeurueum
DINAS HUTBUN
-
Binong
DINAS HUTBUN
-
Sangiang
DINAS HUTBUN
-
- Malingping
DINAS HUTBUN
-
Kersaratu
DINAS HUTBUN
-
Kadujajar
DINAS HUTBUN
-
- Panggarangan
DINAS HUTBUN
-
Panggarangan
DINAS HUTBUN
-
Mekarjaya
DINAS HUTBUN
-
Cimandiri
DINAS HUTBUN
-
- Sajira
DINAS HUTBUN
-
Parungsari
DINAS HUTBUN
-
- Wanasalam
DINAS HUTBUN
-
Karangpamidangan
DINAS HUTBUN
-
Parungsari
DINAS HUTBUN
-
Cilangkap
DINAS HUTBUN
-
Katapang
DINAS HUTBUN
-
- Warunggunung
DINAS HUTBUN
-
Warunggunung
DINAS HUTBUN
-
Sukaraja
DINAS HUTBUN
-
Cibuah
IV - 17
1
4
2
2
Rehabilitasi dan dan Konservasi Sumber Mata Air
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
5
6
7
9
8
10
11
12
DINAS HUTBUN
-
Baros
DINAS HUTBUN
-
Pasirtangkil
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
525.000.000
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Sawarna
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Pasir Gombong
DINAS HUTBUN
-
Cisuren
10 ha
DINAS HUTBUN
-
- Bojongmanik
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Parakanbeusi
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Keboncau
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Bojongmanik
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Kadurahayu
DINAS HUTBUN
-
Mekarmanik
DINAS HUTBUN
-
- Cibadak
DINAS HUTBUN
-
Tambak Baya
80 ha
Terehabilitasinya sumber mata air
Jagabaya 525.000.000
-
- Bayah
DINAS HUTBUN
-
- Cibeber
15 ha
DINAS HUTBUN
-
Cikadu
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Cikotok
DINAS HUTBUN
-
- Cilograng
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Cireundeu
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Gunungbatu
DINAS HUTBUN
-
- Cimarga
DINAS HUTBUN
-
- Cipanas
DINAS HUTBUN
-
Pasirhaur
DINAS HUTBUN
-
Girilaya
DINAS HUTBUN
-
Giriharja
DINAS HUTBUN
-
Jayapura
DINAS HUTBUN
-
- Curugbitung
DINAS HUTBUN
-
Sekarwangi
DINAS HUTBUN
-
- Gunungkencana
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Cicaringin
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Gunungkendeng
DINAS HUTBUN
-
- Kalanganyar
DINAS HUTBUN
-
Cilangkap
DINAS HUTBUN
-
Aweh
DINAS HUTBUN
-
- Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Banjaririgasi
DINAS HUTBUN
-
Lebaksitu
DINAS HUTBUN
-
- Leuwidamar
DINAS HUTBUN
-
Cisimeut Raya
DINAS HUTBUN
-
Jalupang Mulya
2 unit
DINAS HUTBUN
-
Sangkanwangi
2 unit
DINAS HUTBUN
-
Cibungur
DINAS HUTBUN
-
- Panggarangan
0,7 ha
DINAS HUTBUN
-
Hegarmanah
0,5 ha
DINAS HUTBUN
-
Situregen
1,2 ha
DINAS HUTBUN
-
Sogong
2 ha
DINAS HUTBUN
-
Gununggede
1 ha
DINAS HUTBUN
-
Sindangratu
1 ha
DINAS HUTBUN
-
Jatake
DINAS HUTBUN
-
- Sajira
DINAS HUTBUN
-
Kubang
IV - 18
1
4
2
3
4
5
11
12
DINAS HUTBUN
-
Cilangkap
DINAS HUTBUN
-
Parungsari
DINAS HUTBUN
-
Parungpanjang
DINAS HUTBUN
-
- Warunggunung
DINAS HUTBUN
-
Warunggunung
DINAS HUTBUN
-
Sukarendah
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
300.000.000
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cijengkol
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cikamunding
25 ha
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
400.000.000
DINAS HUTBUN
-
Mekarmanik
DINAS HUTBUN
-
- Maja
DINAS HUTBUN
-
Tanjungsari
DINAS HUTBUN
-
Padasuka
DINAS HUTBUN
-
Cilangkap
DINAS HUTBUN
-
Sangiang
DINAS HUTBUN
-
- Cipanas
3 km
DINAS HUTBUN
-
Luhurjaya
3 km
DINAS HUTBUN
-
Haurgajug
DINAS HUTBUN
-
- Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Ciladaeun
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
15.073.800.000
DINAS HUTBUN
-
- Banjarsari
200 ha
DINAS HUTBUN
-
Kertaraharja
400 ha
DINAS HUTBUN
-
Gunungsari
300 ha
DINAS HUTBUN
-
Ciruji
250 ha
DINAS HUTBUN
-
Tamansari
200 ha
DINAS HUTBUN
-
Jalupanggirang
100 ha
DINAS HUTBUN
-
Keusik
200 ha
DINAS HUTBUN
-
Leuwiipuh
250 ha
DINAS HUTBUN
-
Cilegong Hilir
300 ha
DINAS HUTBUN
-
Cibaturkeusik
200 ha
DINAS HUTBUN
-
Cisampih
DINAS HUTBUN
-
- Bayah
40 ha
DINAS HUTBUN
-
Cisuren
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Bayah Barat
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Sawarna
20 ha
DINAS HUTBUN
-
Darmasari
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cidikit
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cisuren
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Bayah Timur
DINAS HUTBUN
-
- Cibeber
100 ha
DINAS HUTBUN
-
Sinargalih
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Neglasari
terehabilitasinya daerah tangkapan air bendungan
5 km
Tertanganinya sempadan sungai dengan baik
Tertanganinya lahan kritis
a. GN RHL Pembuatan Hutan/Kebun Rakyat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
10
- Wanasalam
Penanganan Lahan Kritis
-
9
8 -
3 km 5
7 DINAS HUTBUN
Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air Bendungan
Penanganan Sempadan Sungai
6
Sukaraja 300.000.000
- Cilograng
- Maja 400.000.000
- Bojongmanik
15.073.800.000
IV - 19
1
2
4
5
7
9
8
10
11
12
DINAS HUTBUN
-
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Hegarmanah
DINAS HUTBUN
-
- Cihara
DINAS HUTBUN
-
Cihara
DINAS HUTBUN
-
- Cipanas
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Luhurjaya
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Bintangsari
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Haurgajrug
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Giriharja
DINAS HUTBUN
-
- Cilograng
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Girimukti
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cikamunding
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Lebak Tipar
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cirendeu
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cibareno
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cilograng
DINAS HUTBUN
-
- Cirinten
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Cirinten
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Datarcae
DINAS HUTBUN
-
Nangerang
DINAS HUTBUN
-
- Gunungkencana
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Bojongkoneng
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Tanjungsari Indah
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cisampang
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Bulakan
DINAS HUTBUN
-
Kec. Leuwidamar
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Nayagati
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Bojongmenteng
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Cisimeut Raya
200 ha
DINAS HUTBUN
-
Kec. Malingping
DINAS HUTBUN
-
Senanghati*)
DINAS HUTBUN
-
Sukaraja
DINAS HUTBUN
-
Kadujajar
DINAS HUTBUN
-
Sumberwaras
DINAS HUTBUN
-
Senanghati
DINAS HUTBUN
-
Pagelaran
DINAS HUTBUN
-
Kec. Muncang
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Pasir Nangka
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Karangcombong
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Ciminyak
500 ha
DINAS HUTBUN
-
Kec. Sajira
400 ha
DINAS HUTBUN
-
Sindangsari
550 ha
DINAS HUTBUN
-
Calungbungur
150 ha
DINAS HUTBUN
-
Sajira
DINAS HUTBUN
-
Kec. Sobang
20 ha
DINAS HUTBUN
-
Sukamaju
20 ha
DINAS HUTBUN
-
Cirompang
5 ha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
6
50 ha
IV - 20
1
4
2
5
6
10
11
12
-
Citujah
20 ha
DINAS HUTBUN
-
Sindanglaya
20 ha
DINAS HUTBUN
-
Sobang
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Sukamaju
125 ha
DINAS HUTBUN
-
Kec. Wanasalam
125 ha
DINAS HUTBUN
-
4 desa
DINAS HUTBUN
-
Cilangkap
DINAS HUTBUN
-
- Warunggunung
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Sukarendah
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Padasuka
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cibadak
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Rancamini
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Ciasem
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cipanas
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Jayapura
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Girilaya
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Pasirhaur
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Sukasari
DINAS HUTBUN
-
Kec. Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
3 unit
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cibadak
2 unit
DINAS HUTBUN
-
Bojongleles
2 unit
DINAS HUTBUN
-
Kaduagung Timur
3 unit
DINAS HUTBUN
-
Kadurahayu
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cipanas
DINAS HUTBUN
-
Giriharja
DINAS HUTBUN
-
Kec. Lebakgedong
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Lebaksitu
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Banjaririgasi
DINAS HUTBUN
-
Kec. Leuwidamar
DINAS HUTBUN
-
Cisimeut
DINAS HUTBUN
-
- Muncang
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Cikarang
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Sindangwangi
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Muncang
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cijaku
DINAS HUTBUN
-
Cipalabuh
DINAS HUTBUN
-
Cikaratuan
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
Kec. Sobang
DINAS HUTBUN
-
Sindanglaya
1. Dam Penahan
3. Embung 1 unit
1 unit
- Block grant
- Penghijauan Penanggulangan Bencana Alam
100 ha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
9
8
DINAS HUTBUN
- Sipil Teknis
2. Sumur resapan
7
20 ha
Terehabilitasinya hutan lindung
IV - 21
1
4
2 6
5
6
Rehabilitasi Hutan Lindung
9
8
10
11
300.000.000
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cibeber
DINAS HUTBUN
-
Cibeureum
DINAS HUTBUN
-
- Sobang
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Hariang
20 ha
DINAS HUTBUN
-
Sukaraja
7
Penghijauan Kota dan Turus Jalan
Daerah di sekitar kota yang kurang rindang sebanyak 1 unit dan turus jalan sepanjang 10 km.
Terwujudnya penghijauan kota dan turus jalan
DINAS HUTBUN
192.500.000
192.500.000
8
Sinkronisasi aktivitas Masyarakat di sekitar kawasan hutan
1 paket
Terwujudnya sinkronisasi aktivitas masyarakat sekitar kawasan hutan
DINAS HUTBUN
150.000.000
150.000.000
9
Pembibitan Tanaman Kehutanan
Tersedianya bibit tanaman kehutanan
DINAS HUTBUN
780.000.000
780.000.000
10 Pembinaan Kader Konservasi Hutan
Terbinanya kader konservasi hutan
DINAS HUTBUN
150.000.000
150.000.000
11 Operasi Pengamanan Hutan
terlaksananya operasi pengamanan hutan
DINAS HUTBUN
200.000.000
200.000.000
12 Tata Batas TNGHS
Terlaksananya tata batas` TNGHS
DINAS HUTBUN
1.250.000.000
13 Inventarisasi Hutan Hak
Tersedianya data hutan hak
Pengembangan Areal Komoditas Perkebunan Komoditas : - Karet
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
69.327.500.000 Areal pengembangan perkebunan komoditas :
Terwujudnya pengembangan areal perkebunan
Rangkasbitung, Malingping
1.250.000.000 750.000.000
PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1
12
300.000.000
300 m2
II
7 DINAS HUTBUN
DINAS HUTBUN
-
13.652.500.000
-
55.675.000.000
DINAS HUTBUN
8.000.000.000
8.000.000.000
35 ha
DINAS HUTBUN
50.000.000
50.000.000
Kec. Bayah Pasir Gombong
40 ha
DINAS HUTBUN
40.000.000
40.000.000
Darmasari
5.000 btg
DINAS HUTBUN
40.000.000
40.000.000
Sawarna
DINAS HUTBUN
-
Kec. Bojongmanik
100 ha
DINAS HUTBUN
-
Mekarmanik
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Parakanbeusi
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Harjawana
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cijaku
50.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cijaku
100.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cipalabuh
50.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cihujan
100.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Mekarjaya
100.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cibeurueum
50.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Peucangpari
50.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cibungur
100.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikaret
100.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikadongdong
50.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikaratuan
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cikulur
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Curugpanjang
75 ha
DINAS HUTBUN
-
Anggalan
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cikulur
45 ha
DINAS HUTBUN
-
Desa ???
75 ha
DINAS HUTBUN
-
Desa ???
DINAS HUTBUN
-
30 ha
DINAS HUTBUN
60.000.000
60.000.000
Margamulya
30 ha
DINAS HUTBUN
60.000.000
60.000.000
parungkujang
20 ha
DINAS HUTBUN
40.000.000
40.000.000
Mekarjaya
20 ha
DINAS HUTBUN
40.000.000
40.000.000
Cikareo
Kec. Cileles
IV - 22
1
2
4
5
7
9
8
10
11
12
DINAS HUTBUN
80.000.000
80.000.000
Pasindangan
25 ha
DINAS HUTBUN
50.000.000
50.000.000
Daroyon
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cilograng
DINAS HUTBUN
-
Cilograng
DINAS HUTBUN
-
Lebak Tipar
DINAS HUTBUN
-
Cibareno
DINAS HUTBUN
-
Cireundeu
DINAS HUTBUN
-
Cijengkol
DINAS HUTBUN
-
Cikamunding
DINAS HUTBUN
-
Girimukti
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cimarga
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Sangkanmanik
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Girimukti
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Sudamanik
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cimarga
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Margajaya
25 ha
DINAS HUTBUN
-
GunungAnten
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Jayasari
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Margaluyu
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Margatirta
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cipanas
60 ha
DINAS HUTBUN
-
Cipanas
200 ha
DINAS HUTBUN
-
Giriharja
100 ha
DINAS HUTBUN
-
Malangsari
100 ha
DINAS HUTBUN
-
Harumsari
150 ha
DINAS HUTBUN
-
Jayapura
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Bintangsari
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cirinten
DINAS HUTBUN
-
Cirinten
DINAS HUTBUN
-
Karangnunggal
DINAS HUTBUN
-
Badur
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
400.000.000
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Kec. Gunungkencana Cicaringin
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Bulakan
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Cimanyangray
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Sukanegara
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Ciakar
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Gunungkencana
50 ha
DINAS HUTBUN
-
kramatjaya
50 ha
DINAS HUTBUN
-
25 ha
DINAS HUTBUN
62.500.000
DINAS HUTBUN
-
Kec. Kalanganyar
DINAS HUTBUN
-
Sangiang Tanjung
DINAS HUTBUN
-
Kec. Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Kec. Banjarsari
DINAS HUTBUN
-
Kec. Leuwidamar
DINAS HUTBUN
-
9 desa
DINAS HUTBUN
-
Kec. Maja
DINAS HUTBUN
-
Sindangmulya
DINAS HUTBUN
-
Padasuka
DINAS HUTBUN
-
Mekarsari
50 ha
15 ha
25 ha
250 ha
450 ha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
6
40 ha
Cempaka 400.000.000
Tanjungsari indah 62.500.000
Cimanyangray*)
IV - 23
1
4
2
- Jarak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
5
6
7
9
8
10
11
12
DINAS HUTBUN
-
Kec. Malingping
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Sangiang
2.000 btg
DINAS HUTBUN
-
30 ha
DINAS HUTBUN
300.000.000
Kadujajar 300.000.000 Kec. Sajira
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
350.000.000
DINAS HUTBUN
-
Cikadu
DINAS HUTBUN
-
Kec. Malingping
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Senanghati
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cilangkahan
125 ha
Sukajaya 350.000.000
Kec. Cibeber
IV - 24
1
4
2
5
- Melinjo
7
9
8
10
11
12
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cijaku
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cijaku
4.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cipalabuh
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Ciapus
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Peucangpari
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikadongdong
2.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Mugijaya
2.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikaratuan
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
Kec. Warunggunung Sindangsari
DINAS HUTBUN
-
Banjarsari
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
1.800.000.000
30.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cipalabuh
30.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Peucangpari
30.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cijaku
30.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cihujan
18.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cibungur
24.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cigemblong
18.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikaratuan
18.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Kandangsapi
DINAS HUTBUN
-
- Kakao
Cempaka 1.800.000.000
Kec. Cijaku
DINAS HUTBUN
-
5 ha
DINAS HUTBUN
-
25 ha
DINAS HUTBUN
50.000.000
DINAS HUTBUN
-
Kec. Gunungkencana Cisampang
- Aren
Kec. Cirinten Cempaka 50.000.000
DINAS HUTBUN
-
- Cijaku
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cimenga
2.250 pohon
DINAS HUTBUN
-
Ciapus
2.250 pohon
DINAS HUTBUN
-
Sukaseneng
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Peucangpari
2.250 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cibungur
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cigemblong
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikate
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikaret
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikaratuan
DINAS HUTBUN
-
Ke. Cimarga
DINAS HUTBUN
-
Margatirta
DINAS HUTBUN
-
Kec. Panggarangan
DINAS HUTBUN
-
Panggarangan
DINAS HUTBUN
-
Hegarmanah
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
400.000.000
DINAS HUTBUN
-
Girilaya
DINAS HUTBUN
-
Kec. Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Banjaririgasi
- Buah-buahan
750 batang
- Cengkeh 50 ha
50 ha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
6
Sukajadi 400.000.000
Kec. Cipanas
IV - 25
1
4
2 2
3
5
Peningkatan Mutu Bibit Tanaman Perkebunan
Pembibitan tanaman perkebunan sebanyak 3 unit.
Pengembangan aneka usaha hasil hutan bukan kayu
Terlaksananya pengembangan aneka usaha hasil hutan bukan kayu
a. Usaha Jamur Kayu
1 kelompok
6 tersedianya bibit tanaman perkebunan
Berkembangnya aneka usaha hasil hutan bukan kayu
Pengembangan/Peremajaan Kelapa Sawit
10
11
450.000.000
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cibadak
DINAS HUTBUN
-
KaduAgung Timur
DINAS HUTBUN
-
Kec. Muncang
DINAS HUTBUN
-
Sindangwangi
DINAS HUTBUN 25.000.000 -
DINAS HUTBUN
250.000.000
100 stup
DINAS HUTBUN
-
Cikulur
100 stup
DINAS HUTBUN
-
Tamanjaya
100 stup
DINAS HUTBUN
-
Sumurbandung
100 stup
DINAS HUTBUN
-
Muaradua
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cilograng
DINAS HUTBUN
-
Cilograng
DINAS HUTBUN
-
- Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
925.000.000
DINAS HUTBUN
-
Cijaku
DINAS HUTBUN
-
Cigemblong
DINAS HUTBUN
-
Kec. Gunungkencana
Terlaksananya Pengembangan/Peremajaan Kelapa Sawit 200 ha
Meningkatnya produksi kelapa sawit
25.000.000
Kec. Cibeber Cibeuruem
250.000.000
Kec. Cikulur
Lebaksangka 925.000.000
Kec. Cijaku
DINAS HUTBUN
130.000.000
5
P2HP
Terwujudnya pengelolaan hasil perkebunan
Tertanganinya hasil perkebunan
DINAS HUTBUN
975.000.000
975.000.000
6
PLA
Terwujudnya pengelolaan lahan dan air
Tertanganinya lahan dan air
DINAS HUTBUN
3.075.000.000
3.075.000.000
7
Revitalisasi Perkebunan
Terwujudnya revitalisasi perkebunan
Tertanganinya revitalisasi perkebunan
DINAS HUTBUN
50.075.000.000
50.075.000.000
8
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Perkebunan
tersedianya sarana prasarana pembibitan tanaman perkebunan
Tertanganinya sarana prasarana pembibitan tanaman perkebunan
DINAS HUTBUN
1.250.000.000
1.250.000.000
- Pengadaan Kebun Bibit Induk
DINAS HUTBUN
-
- Pengadaan Bangunan Kantor KBI
DINAS HUTBUN
-
- Pemagaran Lokasi Pembibitan
DINAS HUTBUN
-
- Pengadaan Kendaraan Operasional
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
350.000.000
350.000.000
2.015.000.000
365.000.000
DINAS HUTBUN
100.000.000
100.000.000
9
Bina Kelompok Usaha Produktif
Terwujudnya kelompok usaha produktif yang memadai
Tertanganinya kelompok usaha produktif yang memadai
PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN SDM APARATUR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1
Perencanaan Kegiatan Kehutanan dan Perkebunan
2
Peningkatan Kinerja Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan
3
Pengembangan Metoda dan Materi Penyuluhan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
-
Tersusunnya Rencana Kerja th. 2008
-
Tersusunnya Laporan kegiatan th. 2007 Pembaharuan data
DINAS HUTBUN
-
-
DINAS HUTBUN
-
-
Tersusunnya Lakip Dinas tahun 2007
DINAS HUTBUN
-
-
Tersusunnya Laporan tahunan 2007
DINAS HUTBUN
-
-
12 Kec. Rangkasbitung
DINAS HUTBUN
50 ha
III
9
8 450.000.000
DINAS HUTBUN
b. Budidaya Lebah Madu
4
7 DINAS HUTBUN
Terarahnya perencanaan kehutanan dan perkebunan
DINAS HUTBUN
-
Terdapatnya kendaraan roda dua sebanyak 23 buah.
Meningkatnya kinerja penyuluh
DINAS HUTBUN
250.000.000
Terselenggaranya magang usaha jamur sebanyak 15 org.
terwujudnya metode dan materi penyuluhan yang tepat.
DINAS HUTBUN
165.000.000
130.000.000
Cimanyangray
900.000.000
750.000.000 Kabupaten Lebak
250.000.000 Kabupaten Lebak 165.000.000
Kabupaten Lebak
IV - 26
1
4
2 4
Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam
5 -
Demplot Area Konservasi dan intensifikasi Usaha Tani Lahan Kering sebanyak 3 unit
-
Sekolah lapang Teknik Budidaya Tanaman Perkebunan dan konservasi sebanyak 40 orang.
6 Terwujudnya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam
7
9
8
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
10
5
Pengeuatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tertinggal
Terwujudnya kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat
Tertanganinya kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat
DINAS HUTBUN
100.000.000
6
Temu Lapang Petani/SLPHT
Terwujudnya peningkatan kemampuan petani SLPHT
Meningkatnya kemampuan petani SLPHT
DINAS HUTBUN
700.000.000
700.000.000
7
Temu Lapang Penangkar Benih
Terwujudnya peningkatan kemampuan penangkar benih
Meningkatnya kemampuan penangkar benih
DINAS HUTBUN
200.000.000
200.000.000
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
151.872.370.000
100.000.000
36.337.070.000
11
12
500.000.000
9.455.000.000
106.080.300.000
IV - 27
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PRIORITAS III : PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 I
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
7
PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR A. Sub Bidang Sumber Daya Air; a. Pembangunan Jaringan Irigasi Air seluas 2.770 ha;
I
b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air seluas 4.782,1 ha;
c.
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air seluas 4.143 ha;
d. Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir di dua lokasi;
II
III
IV
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (APBD Propinsi)
a. meningkatnya areal sawah yang dapat terairi dan ditanami dua musim tanam
Jumlah (Rp.) 8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
182.182.030.000
216.991.507.500
81.553.682.000
71.970.100.000
44.425.180.000
27.544.920.000
-
1.219.920.000
-
1.219.920.000
-
1
DI Cisangu Atas (Wr. Gunung/Baros)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 245 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
58.800.000
58.800.000
2
DI Cipalabuh (Cijaku/Cijaku)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 385 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
92.400.000
92.400.000
3
DI Cilangkahan I (Malingping/ Kd. Sapi)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 288 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
691.200.000
691.200.000
4
DI Cikoncang (Wanasalam/Katapang)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 400 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
96.000.000
96.000.000
5
DI Cibinuangeun (Malingping/Bolang)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 1.173 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
281.520.000
281.520.000
Pembangunan Jaringan Irigasi Baru (APBD Propinsi)
25.500.000.000
-
25.500.000.000
1
DI Cisiih / Cipurun (Panggarangan /Situregen)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 850 Ha
PU
6.000.000.000
6.000.000.000
2
DI Cijangkar (Malingping/Sukaraja)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 300 Ha
PU
4.500.000.000
4.500.000.000
3
DI Cikidang (Gng. Kencana/Cimanyangray)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 1.000 Ha
PU
15.000.000.000
15.000.000.000
Penyusunan DED Irigasi (APBD Propinsi)
825.000.000
-
825.000.000
1
DED DI Curug Agung (Bj.Manik/Parakanlima)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 1.500 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
412.500.000
412.500.000
2
DED DI Curug Kebo (Cilograng/Curugpanjang)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 1.500 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
412.500.000
412.500.000
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
906.680.000
906.680.000
1
DI Cijor (Rks/Rks Timur)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
39.600.000
39.600.000
2
DI Cimarga (Cimarga/Margajaya)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
18.000.000
18.000.000
3
DI Cilejet (Cipanas/Giriharja)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 300 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
72.000.000
72.000.000
4
DI Cibunut (Cipanas/Bintangsari)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 364 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
37.360.000
37.360.000
5
DI Cipanas (Cipanas/Banjaririgasi)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 346 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
83.040.000
83.040.000
6
DI Cilaki (Muncang/Ciminyak)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 330 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
79.200.000
79.200.000
7
DI Cilangkahan II (Malingping/Sukaraja)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 349 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
83.760.000
83.760.000
8
DI Cipeucang Pare (Malingping/Pagelaran)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 480 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
115.200.000
115.200.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
12
480.727.219.500
-
-
-
-
IV - 26
1
2
3 9
V
VI
DI Cimandiri (Panggarangan/ Panggarangan)
4
5
6
7
8
9
10
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
48.000.000
48.000.000
10 DI Cisiih (Panggarangn/ Situregen)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 400 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
96.000.000
96.000.000
11 DI Cikidang (Cibeber/ Cisungsang)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 300 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
72.000.000
72.000.000
12 DI Cijambu (Cipanas/Jayapura)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 177 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
42.480.000
42.480.000
13 DI Ciselaraja (Wr. Gunung/ Wr. Gunung)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
36.000.000
36.000.000
14 DI Cikupa (Cikulu/ Sumur Bandung)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 106 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
26.440.000
26.440.000
15 DI Cimangeunteung (Cipanas/Luhurjaya)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 90 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
21.600.000
21.600.000
16 DI Pasirbedil (Wr. Gunung/Wr. Gunung)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
36.000.000
36.000.000
792.000.000
792.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (APBD Kabupaten) 1
DI Cimarga (Cimarga/Margajaya)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 136 ha
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 136 ha
PU
272.000.000
272.000.000
2
DI Cikidang (Cibeber/ Cisungsang)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 260 ha
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 260 ha
PU
520.000.000
520.000.000
6.942.000.000
6.942.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Semi Teknis (APBD Kabupaten) 1
DI Cikatomas I
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 332 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
664.000.000
664.000.000
2
DI Cilembun
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 102 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
204.000.000
204.000.000
3
DI Cicanggong II
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
400.000.000
400.000.000
4
DI Cadas Mahtar
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 115 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
230.000.000
230.000.000
5
DI Citeupeuseun
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 71 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
142.000.000
142.000.000
6
DI Cikadu
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 870 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
1.740.000.000
1.740.000.000
7
DI Cibiuk
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 29 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
58.000.000
58.000.000
8
DI Nangewer
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 130 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
260.000.000
260.000.000
9
DI Ciwangun
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 103 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
206.000.000
206.000.000
10 DI Cipeyah
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 113 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
226.000.000
226.000.000
11 DI Cibojan
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 115 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
230.000.000
230.000.000
12 DI Cipinggar
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 90 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
180.000.000
180.000.000
13 DI Bunut
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 232 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
464.000.000
464.000.000
14 DI Cirape
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 97 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
194.000.000
194.000.000
15 DI Beas
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 145 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
290.000.000
290.000.000
16 DI Bengkok
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 167 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
334.000.000
334.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
11
12
-
-
-
-
IV - 27
1
5
6
9
7
8
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 91 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
182.000.000
182.000.000
18 DI Leuwiheurwung
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
100.000.000
100.000.000
19 DI Curug Dengdong
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 222 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
444.000.000
444.000.000
20 DI Cimanggu
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 116 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
232.000.000
232.000.000
21 DI Cisimeut
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 81 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
162.000.000
162.000.000
31.774.000.000
31.774.000.000
PU
400.000.000
400.000.000
PU
150.000.000
150.000.000
PU
280.000.000
280.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
PU
230.000.000
230.000.000
PU
190.000.000
190.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
300.000.000
300.000.000
PU
400.000.000
400.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
300.000.000
300.000.000
PU
220.000.000
220.000.000
PU
480.000.000
480.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
320.000.000
320.000.000
PU
250.000.000
250.000.000
PU
240.000.000
240.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
240.000.000
240.000.000
PU
240.000.000
240.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
320.000.000
320.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
280.000.000
280.000.000
3
VII
4
17 DI Rancadundu
2
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sederhana (APBD Kabupaten) 1
DI Cisiih Girang
2
DI Cirumah Landak
3
DI Cikerut
4
DI Hideung
5
DI Cisoka
6
DI Cigempoy
7
DI Cimanahu
8
DI Ciputih
9
DI Citorek II
10 DI Cibatu Belang II 11 DI Peucang 12 DI Ciburial 13 DI Cicaringin 14 DI Cisuren 15 DI Curug Dengeng 16 DI Cikiray 17 DI Serdang 18 DI Cijambu 19 DI Waru II 20 DI Leuwi Panjang 21 DI Cisoka 22 DI Cihambarang 23 DI Cipeucang Bera 24 DI Gandung 25 DI Cibenyer Girang 26 DI Cisono II
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 140 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 115 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 95 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 110 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 240 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 160 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 125 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 120 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 120 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 120 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 160 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 140 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat
10
11
-
12
-
IV - 28
1
2
3 27 DI Cibengkung 28 DI Ciungwanara II 29 DI Lebak Picung 30 DI Cilobang 31 DI Cicaringin 32 DI Cisungsang 33 DI Lebak Picung 34 DI Cijoho 35 DI Gembong 36 DI Citomo II 37 DI Catang Limus 38 DI Cimajan 39 DI Cikoncer 40 DI Cituak 41 DI Cisalam 42 DI Cikacapi 43 DI Leuwi Banen 44 DI Cikalung 45 DI Cililitan 46 DI Cinaretel 47 DI Cibogo 48 DI Cikaranghilir 49 DI Curuggoong 50 DI Cikambuy 51 DI Bunut Oleng 52 DI Supit II 53 DI Ajid 54 DI Pandat 55 DI Cilengkong 56 DI Cimayang II 57 DI Cibiuk I 58 DI Citamiang 59 DI Cinagkaruka
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4
5 Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 93 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 120 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 120 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 175 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 120 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 65 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 85 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha
6 meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat
9
7
8
PU
200.000.000
200.000.000
PU
186.000.000
186.000.000
PU
240.000.000
240.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
300.000.000
300.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
240.000.000
240.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
350.000.000
350.000.000
PU
240.000.000
240.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
400.000.000
400.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
130.000.000
130.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
PU
170.000.000
170.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
10
11
12
IV - 29
1
2
3 60 DI Citiis 61 DI Cirinteun 62 DI Cisaat 63 DI Cibengku 64 DI Cimuli 65 DI Cicala 66 DI Cimindang 67 DI Keboncau 68 DI Cibeas 69 DI Cikekel 70 DI Leuwi Urug 71 DI Bantarwaru 72 DI Cirengis 73 DI Cibuluheun 74 DI Cijanetreng 75 DI Rancakalo 76 DI cimanual 77 DI Karangbuang 78 DI Cinangkaruka 79 DI Cibilik 80 DI Kaduguling 81 DI Siklek 82 DI Cimayak 83 DI Cijambu II 84 DI Cipancar 85 DI Srikandi 86 DI Cimaung 87 DI Baranang Siang 88 DI Cikumpay 89 DI Sangiang Tales 90 DI Karangbolong 91 DI Gunung Haur 92 DI Cisoban
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4
5 Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 45 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 127 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 72 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 65 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 140 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 125 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 180 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 125 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 135 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 107 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 155 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha
6 meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat
9
10
7
8
PU
140.000.000
140.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
300.000.000
300.000.000
PU
90.000.000
90.000.000
PU
254.000.000
254.000.000
PU
144.000.000
144.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
130.000.000
130.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
280.000.000
280.000.000
PU
250.000.000
250.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
PU
150.000.000
150.000.000
PU
360.000.000
360.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
300.000.000
300.000.000
PU
150.000.000
150.000.000
PU
300.000.000
300.000.000
PU
250.000.000
250.000.000
PU
270.000.000
270.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
150.000.000
150.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
214.000.000
214.000.000
PU
400.000.000
400.000.000
PU
310.000.000
310.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
11
12
IV - 30
1
2
3 93 DI Cijaha 94 DI Cisoban 95 DI Cikeuyeup 96 DI Kisamun 97 DI Ciladeun 98 DI Ciupih 99 DI Leuwidolog 100 DI Sampaleun 101 DI Cidangdang 102 DI Cipadurung 103 DI Cimanguli 104 DI Cibondol 105 DI Bantarjaya 106 DI Ketug 107 DI Cimalaung 108 DI Cimalang 109 DI Cijalarang 110 DI Lebak Rame 111 DI Cikumpay I 112 DI Cimandang 113 DI Curug Manjangan 114 DI Cibaharahung 115 DI Cibeureum 116 DI Cisampih 117 DI Ciruji 118 DI Talaga 119 DI Cimanggor 120 DI Cimangarang 121 DI Ciraga 122 DI Cipandang 123 DI Cigoeng 124 DI Cicikral 125 DI Cibarial
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4
5 Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 115 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 55 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 67 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 65 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha
6 meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat
9
7
8
PU
120.000.000
120.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
400.000.000
400.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
230.000.000
230.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
150.000.000
150.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
110.000.000
110.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
150.000.000
150.000.000
PU
150.000.000
150.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
134.000.000
134.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
130.000.000
130.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
150.000.000
150.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
150.000.000
150.000.000
10
11
12
IV - 31
1
2
3 126 DI Cikeong Mas 127 DI Cibeef 128 DI Cibolerang 129 DI Cicinggang 130 DI Situkompeni 131 DI Leuwibuleud 132 DI Sangiang 133 DI Cipeundeuy 134 DI Citimo I 135 DI Citomo 136 DI Cigemlong 137 DI Cikate 138 DI Cisangkeuteuk 139 DI Cadasgantung 140 DI Cimapag I 141 DI Cisuren 142 DI Cijengkol 143 DI Sawarna Bawah 144 DI Cibeber 145 DI Ciseunteul 146 DI Ciherang II 147 DI Ciusul II 148 DI Ciparay II 149 DI Cibadak 150 DI Cikabuyutan 151 DI Cidadap 152 DI Cingagoler 153 DI Cihambali 154 DI Cibitung 155 DI Cituturbayu 156 DI Cibatu Hideung 157 DI Ciranghong 158 DI Ciawi I
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4
5 Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 66 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 90 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 56 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 85 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 175 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 106 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 110 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 125 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 90 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 53 ha
6 meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat
9
7
8
PU
120.000.000
120.000.000
PU
132.000.000
132.000.000
PU
180.000.000
180.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
150.000.000
150.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
112.000.000
112.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
PU
170.000.000
170.000.000
PU
350.000.000
350.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
300.000.000
300.000.000
PU
212.000.000
212.000.000
PU
220.000.000
220.000.000
PU
300.000.000
300.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
400.000.000
400.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
250.000.000
250.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
150.000.000
150.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
180.000.000
180.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
200.000.000
200.000.000
PU
106.000.000
106.000.000
10
11
12
IV - 32
1
2
3 159 DI Cikarang II 160 DI Cilangi 161 DI Curugkuda 162 DI Bantarkelapa 163 DI Cirumah Landak 164 DI Cipakus 165 DI Pagelaran VIII
4
5 Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha
6 meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat
DI Cibodas
2
DI Malangnengah
3
DI Ciasem
4
DI Cisorong
5
DI Ciruyung
6
DI Cipurang
7
DI Cijangkar
8
DI Cigoleh
9
DI Cigembong
10 DI Ciawi II 11 DI Cikatomas II 12 DI Ciserdang 13 DI Ciparay 14 DI Cianjeun 15 DI Ciamung 16 DI Cikarang rompang 17 DI Ciawi Hilir 18 DI Cipeucang 19 DI Cikamurudin 20 DI Citembong 21 DI Ciladaeun 22 DI Cisamen 23 DI Curug Landak 24 DI Ciemas 25 DI Ciemay
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 94 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 39 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 35 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 35 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 36 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 25 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 34 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 26 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 23 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 37 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 72 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat
10
8 140.000.000
140.000.000
PU
140.000.000
140.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
PU
150.000.000
150.000.000
PU
120.000.000
120.000.000
PU
160.000.000
160.000.000
2.935.500.000
2.935.500.000
PU
56.250.000
56.250.000
PU
112.500.000
112.500.000
PU
112.500.000
112.500.000
PU
112.500.000
112.500.000
PU
70.500.000
70.500.000
PU
22.500.000
22.500.000
PU
45.000.000
45.000.000
PU
29.250.000
29.250.000
PU
37.500.000
37.500.000
PU
30.000.000
30.000.000
PU
26.250.000
26.250.000
PU
26.250.000
26.250.000
PU
30.000.000
30.000.000
PU
15.000.000
15.000.000
PU
15.000.000
15.000.000
PU
22.500.000
22.500.000
PU
27.000.000
27.000.000
PU
18.750.000
18.750.000
PU
25.500.000
25.500.000
PU
19.500.000
19.500.000
PU
17.250.000
17.250.000
PU
37.500.000
37.500.000
PU
27.750.000
27.750.000
PU
15.000.000
15.000.000
PU
54.000.000
54.000.000
Bantuan Stimulan Pembangunan Irigasi Pedesaan (APBD Kabupaten) 1
9
7 PU
11
-
12
-
IV - 33
1
2
3 26 DI Cisunten 27 DI Cijaipang 28 DI Cicarihweheun 29 DI Cinangela 30 DI Cibodas 31 DI Ciateul 32 DI Curug Handap 33 DI Cipager 34 DI Ciparigi 35 DI Cigemblong 36 DI Cikarang II 37 DI Cilajim 38 DI Cimandiri Leutik 39 DI Cilubang 40 DI Leuwiciung 41 DI Cimendeut II 42 DI Cileungsir 43 DI Cisarua 44 DI Lebak Pinang 45 DI Cipunglu 46 DI Cikariaan 47 DI Parakan Kenanga 48 DI Cisurupan 49 DI Cisage 50 DI Ciparangrang 51 DI Cimunyam 52 DI Cisawarna 53 DI Ciawi Bawah 54 DI Cipangasahan 55 DI Cilimus 56 DI Cisaireun 57 DI Cigobang 58 DI Gandung
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4
5 Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 25 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 21 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 25 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 39 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 25 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 26 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 48 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 58 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 56 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 36 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 55 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 26 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 96 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 44 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha
6 meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat
7
8
9
10
PU
18.750.000
18.750.000
PU
15.000.000
15.000.000
PU
15.000.000
15.000.000
PU
15.750.000
15.750.000
PU
22.500.000
22.500.000
PU
18.750.000
18.750.000
PU
30.000.000
30.000.000
PU
22.500.000
22.500.000
PU
29.250.000
29.250.000
PU
18.750.000
18.750.000
PU
45.000.000
45.000.000
PU
52.500.000
52.500.000
PU
19.500.000
19.500.000
PU
36.000.000
36.000.000
PU
45.000.000
45.000.000
PU
43.500.000
43.500.000
PU
42.000.000
42.000.000
PU
27.000.000
27.000.000
PU
22.500.000
22.500.000
PU
41.250.000
41.250.000
PU
37.500.000
37.500.000
PU
30.000.000
30.000.000
PU
19.500.000
19.500.000
PU
72.000.000
72.000.000
PU
37.500.000
37.500.000
PU
30.000.000
30.000.000
PU
30.000.000
30.000.000
PU
37.500.000
37.500.000
PU
33.000.000
33.000.000
PU
22.500.000
22.500.000
PU
30.000.000
30.000.000
PU
15.000.000
15.000.000
PU
30.000.000
30.000.000
11
12
IV - 34
1
2
3 59 DI Ciparage 60 DI Cibunar 61 DI Ciminyak 62 DI Cisanen 63 DI Ciangsana 64 DI Cimokprok 65 DI Ciastin II 66 DI Citiis 67 DI Cikiray 68 DI Cimundu 69 DI Pagelaran 70 DI Cicurug 71 DI Cipangasih 72 DI Karang Ompong 73 DI Leuwi Anjing 74 DI Cisurupan 75 DI Cibadak 76 Cisawarna 77 DI Ciparay Hilir 78 DI Cipatat 79 DI Citaraje 80 DI Cipatat 81 DI Cicurug 82 DI Ciraras 83 DI Cisepan 84 DI Cijaleo 85 DI Citipar 86 DI Cibinong 87 DI Cisata 88 DI Cikeusik 89 DI Ciseureun 90 DI CikopengJugala 91 DI Ciputan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4
5 Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 35 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 32 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 35 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 22 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 27 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 16 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 56 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 21 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 26 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 36 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 28 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 36 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 36 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 25 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 24 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 25 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 28 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 28 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 23 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha
6 meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat
7
8
9
10
PU
26.250.000
26.250.000
PU
24.000.000
24.000.000
PU
26.250.000
26.250.000
PU
37.500.000
37.500.000
PU
15.000.000
15.000.000
PU
16.500.000
16.500.000
PU
20.250.000
20.250.000
PU
22.500.000
22.500.000
PU
12.000.000
12.000.000
PU
22.500.000
22.500.000
PU
42.000.000
42.000.000
PU
15.000.000
15.000.000
PU
15.000.000
15.000.000
PU
22.500.000
22.500.000
PU
37.500.000
37.500.000
PU
45.000.000
45.000.000
PU
15.750.000
15.750.000
PU
19.500.000
19.500.000
PU
27.000.000
27.000.000
PU
30.000.000
30.000.000
PU
21.000.000
21.000.000
PU
27.000.000
27.000.000
PU
27.000.000
27.000.000
PU
18.750.000
18.750.000
PU
18.000.000
18.000.000
PU
18.750.000
18.750.000
PU
21.000.000
21.000.000
PU
21.000.000
21.000.000
PU
15.000.000
15.000.000
PU
22.500.000
22.500.000
PU
22.500.000
22.500.000
PU
17.250.000
17.250.000
PU
30.000.000
30.000.000
11
12
IV - 35
1
2
3 92 DI Cimundang 93 DI Cinagroge 94 DI Cibaraung 95 DI Cisindu 96 DI Cikarang Girang 97 DI Leuwi Padat 98 DI Cibarani
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4
5 Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 36 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 24 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 24 ha
6 meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat meningkatnya perekonomian masyarakat
7
8
9
10
PU
15.000.000
15.000.000
PU
27.000.000
27.000.000
PU
45.000.000
45.000.000
PU
18.000.000
18.000.000
PU
15.000.000
15.000.000
PU
15.000.000
15.000.000
PU
18.000.000
18.000.000
11
12
IV - 36
1
2
3 IX
X
4
5
6
7
Penyusunan Data Inventarisasi Irigasi (APBD Kabupaten)
I
11
12
-
-
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 500 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
137.500.000
137.500.000
2
DED DI CurugKebo (Panggarangan/Crgpanjang)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah500 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
137.500.000
137.500.000
3
Inventarisasi Jaringan Irigasi
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50.000 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
500.000.000
500.000.000
300.000.000
300.000.000
-
-
Pengusahaan dan Permanfaatan Pertambangan 1
Penelitian Potensi Air Bawah Tanah (ABT)
Tersediannya Data Potensi Air Bawah Tanah (ABT) 1 kecamatan
Terwujudnya Potensi Air Bawah Tanah (ABT)
TAMBEN
100.000.000
100.000.000
-
-
Kab. Lebak
2
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah
terbangunnya sumur bor 2 unit
Terpenuhinya kebutuhan air
TAMBEN
200.000.000
200.000.000
PM
-
Kab. Lebak
343.767.119.500
131.356.850.000
133.856.587.500
78.553.682.000
168.219.200.000
500.000.000
104.529.200.000
63.190.000.000
Pemeliharaan Peningkatan dan Pembangunan Jalan 1
Pemeliharaan Rutin Jalan a.
Ruas Jalan Bypass (082 11K)
b.
Ruas Jalan Cikande (082 12 K)
b. Pembangunan Jalan sepanjang 24,50 km dan jembatan enam buah;
c. d.
Pembangunan Jalan poros desa 20 km ;
e. f.
d. Penyusunan DED pembangunan jalan Kaum Lebak - Lebak Saninten – Muara - Kampung Jeruk
g. h. j.
e. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ sebanyak dua unit; pembangunan marka jalan sepanjang 2.000 M, rambu lalu lintas 200 buah, RPPJ lima buah;
f.
10
775.000.000
DED DI Cisono (Cibeber/Cisungsang)
b. Pembangunan Jalan sepanjang 24,50 km dan jembatan enam buah;
c.
9
775.000.000
1
B. Sub Bidang Transportasi a. Pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten sepanjang 303,8 kilometer;
8
Ruas Jalan Cikotok - Batas Jabar Ruas Jalan Cipanas Warungbanten
2
Lancarnya lalu lintas pengguna jalan yang dapat menjangkau dari pusatpusat produksi ke pusatpusat pemasaran
Ruas Jalan Maja - Koleang Ruas Jalan Ciruas - Petir - Wr. Gunung Ruas Jalan Warunggunung Gunung Kencana Ruas Jalan Gunungkencana Malingping
k.
Ruas Jalan Gunungkencana Banjarsari
l.
Rehabilitasi Jalan Propinsi Cikande (80+100)Rangkasbitung
n.
Terpeliharanya jalan Kabupaten dengan kondisi baik
Ruas Jalan Bayah - Cikotok
m. Rehabilitasi Jalan Propinsi Maja Koleang
Pengembangan budaya keselamatan transportasi;
Terwujudnya jalan mantap yang memiliki standar jalan kelas IV
Rehabilitasi Jalan Propinsi Gunung Kencana - Malingping
Tingkat pendapatan masyarakat dan pelaku ekonomi meningkat serta pertumbuhan ekonomi wilayah berkembang
15.919.200.000
-
15.389.200.000
530.000.000
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 3.98 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
995.000.000
-
597.000.000
398.000.000
Terpeliharanya ruas 1.32 km Terpeliharanya ruas 13.86 km Terpeliharanya ruas 25.03 km Terpeliharanya ruas 49.00 km Terpeliharanya ruas 11.40 km Terpeliharanya ruas 22.70 km Terpeliharanya ruas 39.20 km Terpeliharanya ruas 30.70 km Terpeliharanya ruas 10.50 km
jalan sepanjang
Melancarkan arus lalu lintas
PU
330.000.000
-
198.000.000
132.000.000
jalan sepanjang
Melancarkan arus lalu lintas
PU
415.800.000
415.800.000
jalan sepanjang
Melancarkan arus lalu lintas
PU
750.900.000
750.900.000
jalan sepanjang
Melancarkan arus lalu lintas
PU
980.000.000
980.000.000
jalan sepanjang
Melancarkan arus lalu lintas
PU
399.000.000
399.000.000
jalan sepanjang
Melancarkan arus lalu lintas
PU
794.500.000
794.500.000
jalan sepanjang
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.372.000.000
1.372.000.000
jalan sepanjang
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.074.500.000
1.074.500.000
jalan sepanjang
Melancarkan arus lalu lintas
PU
367.500.000
367.500.000
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 5.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.500.000.000
3.500.000.000
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 5.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.600.000.000
2.600.000.000
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 4.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.340.000.000
2.340.000.000
Peningkatan Jalan
55.350.000.000
-
33.210.000.000
22.140.000.000
a.
Ruas Jalan Cikande Rangkasbitung (082)
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 10.20 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
5.100.000.000
-
3.060.000.000
2.040.000.000
b.
Ruas Jalan Warunggunung Gunung Kencana (171)
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 49.20 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
24.600.000.000
-
14.760.000.000
9.840.000.000
c.
Ruas Jalan Warunggunung Petir
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 6.10 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.050.000.000
-
1.830.000.000
1.220.000.000
d.
Ruas Jalan Gunung Kencana Malingping
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 34.70 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
17.350.000.000
-
10.410.000.000
6.940.000.000
e.
Ruas Jalan Gunung Kencana Banjarsari
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 10.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
5.250.000.000
-
3.150.000.000
2.100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 37
1
2
3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IV - 38
1
2
3 3
II
4
5
6
7
Pembangunan Jalan
9
8
10 55.930.000.000
40.520.000.000
Ruas Jalan Maja - Koleang (lanjutan)
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 16.40 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
12.300.000.000
-
7.380.000.000
4.920.000.000
b.
Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 59.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
44.250.000.000
-
26.550.000.000
17.700.000.000
c.
Pemb. Jalan Propinsi Cipanas Warung Banten (Lapen)
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 10.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
6.000.000.000
6.000.000.000
d.
Pemb. Jalan Propinsi Warunggunung - Gunung Kencana (Hotmix Pelebaran)
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 10.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
10.000.000.000
10.000.000.000
e.
Pembangunan Citeras Rangkasbitung (Beton)
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 3.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
6.000.000.000
6.000.000.000
f.
Pembangunan Jalan Nasional Sunan Kalijaga
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 1.10 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
8.000.000.000
8.000.000.000
g.
Pembangunan Jalan Nasional Simpang - Bayah
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 9.90 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
9.900.000.000
9.900.000.000
h.
Pembangunan ruas jalan Cikatomas-Curug Anteh (Wisata air terjun)
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 3 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
500.000.000
500.000.000
134.756.000.000
114.316.000.000
20.440.000.000
1
Pembanguna Jembatan Ciladaeun I
Terbangunnya Jembatan sepanjang 50.00 m
Melancarkan arus lalu lintas
PU
5.600.000.000
5.600.000.000
2
Pembanguna Jembatan Ciladaeun II
Terbangunnya Jembatan sepanjang 40.00 m
Melancarkan arus lalu lintas
PU
4.500.000.000
4.500.000.000
3
Pembanguna Jembatan Ciawi
Terbangunnya Jembatan sepanjang 67.60 m
Melancarkan arus lalu lintas
PU
6.300.000.000
6.300.000.000
4
Pembanguna Jembatan Cidikit
Terbangunnya Jembatan sepanjang 30.00 m
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.060.000.000
3.060.000.000
5
Rehabilitasi Jembatan Jalan Cipanas warungbanten
Terbangunnya Jembatan sepanjang 49.00 m
Melancarkan arus lalu lintas
PU
980.000.000
1
Pemeliharaan Rutin
3
12
500.000.000
a.
Pemeliharaan Peningkatan dan Pembangunan Jembatan (APBD Propinsi)
2
11
96.950.000.000
980.000.000
a.
Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 309.45 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
4.750.000.000
4.750.000.000
b.
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 50.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
750.000.000
750.000.000
Pemeliharaan Periodik Jalan (DAK)
-
a.
Ruas Jalan Bolang – Wanasalam
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 6.10 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.050.000.000
3.050.000.000
b.
Ruas Jalan Bejod – Katapang
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 2.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.200.000.000
1.200.000.000
c.
Ruas Jalan Kerta – Pasir Buntu
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 3.60 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.800.000.000
1.800.000.000
d.
Ruas Jalan Cilajim – Senanghati
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 6.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.000.000.000
3.000.000.000
e.
Ruas Jalan Ciawi - Sawarna
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 11.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.800.000.000
3.800.000.000
Terpeliharanya ruas jalan Dalam Kota sepanjang 1.70 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
850.000.000
Peningkatan Jalan Dalam Kota a.
Jalan R. Denda Kusumah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
-
850.000.000
IV - 39
1
6
7
8
9
b.
Jalan TB. Hasyim / Keong
Terpeliharanya ruas jalan Dalam Kota sepanjang 1.15 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
400.000.000
400.000.000
c.
Jalan TB. Maulana Yusuf
Terpeliharanya ruas jalan Dalam Kota sepanjang 1.20 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
600.000.000
600.000.000
d.
Jalan Syeh Nawawi
Terpeliharanya ruas jalan Dalam Kota sepanjang 1.25 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
625.000.000
625.000.000
2
3
4
4
5
10
11
12
peningkatan Jalan Luar Kota a.
Ruas Jalan Cibadak – Sengkol
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.650.000.000
1.650.000.000
b.
Ruas Jalan Sengkol – Pasar Keong
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 4.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.250.000.000
2.250.000.000
c.
Ruas Jalan Sumur Bandung – Lenggana
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 5.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.750.000.000
2.750.000.000
d.
Ruas Jalan Muara Dua – Jambubol
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 1.80 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
990.000.000
990.000.000
e.
Ruas Jalan Mekarjaya – Cikapek
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 4.70 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.500.000.000
2.500.000.000
f.
Ruas Jalan Sangiangjaya – Sangiang Tanjung
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 17.90 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.500.000.000
2.500.000.000
g.
Ruas Jalan Sangiangjaya – Muncang
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 10.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.000.000.000
3.000.000.000
h.
Ruas Jalan Ciminyak – Sobang
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 7.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.700.000.000
3.700.000.000
i.
Ruas Jalan Majasari – Cikuning
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 4.20 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.000.000.000
2.000.000.000
j.
Ruas Jalan Cirinten – Sareweh
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 0.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
500.000.000
500.000.000
k.
Ruas Jalan Sareweh – Cikareo
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 7.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.500.000.000
3.500.000.000
l.
Ruas Jalan Parigi - Karoya
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 4.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.000.000.000
2.000.000.000
m.
Ruas Jalan Jurukalang – Wates
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.050.000.000
1.050.000.000
n.
Ruas Jalan Curugbitung – Candi
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 0.80 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
500.000.000
500.000.000
o.
Ruas Jalan Kaducikur – Umbul Pinang
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 1.30 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
715.000.000
715.000.000
p.
Ruas Jalan Kopi – Bojongdatar
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.650.000.000
1.650.000.000
q.
Ruas Jalan Picung – Cisampih
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.700.000.000
1.700.000.000
r.
Ruas Jalan Cisamping – Kadu Bana
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.200.000.000
2.200.000.000
s.
Ruas Jalan Kumpay – Cisampih
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.20 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.760.000.000
1.760.000.000
t.
Ruas Jalan Pantai Bagedur – Pantai Wanasalam
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.925.000.000
1.925.000.000
u.
Ruas Jalan Wanasalam – Cipedang
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 2.90 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.595.000.000
1.595.000.000
v.
Ruas Jalan Sareweh – Pasar Kupa
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 9.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
4.950.000.000
4.950.000.000
w.
Ruas Jalan Pasarkupa – Cikadongdong
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 1.5 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
750.000.000
750.000.000
x.
Ruas Jalan Cikate - Cibarengkok
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 12.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
6.600.000.000
6.600.000.000
y.
Ruas Jalan Situregen – Cikadongdong
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 5.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.500.000.000
2.500.000.000
z.
Ruas Jalan Sukahujan – Cikadongdong
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 2.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.400.000.000
1.400.000.000
aa. Ruas Jalan Pasar Sukahujan – Ciparahu/Cikaret
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 4.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.000.000.000
2.000.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 40
1
2
5
6
ab. Ruas Jalan Cihara – Ciparahu
7
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 6.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.000.000.000
2.000.000.000
ac. Ruas Jalan Sempur – Cirotan
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 10.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.250.000.000
1.250.000.000
ad. Ruas Jalan Warunglame – Sogong
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 6.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.000.000.000
3.000.000.000
ae. Ruas Jalan Cibayawak – Sawarna
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 6.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.200.000.000
3.200.000.000
af.
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 8.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.000.000.000
3.000.000.000
3
5
6
IV
9
10
a.
Ruas Jalan Cileles Lama – Posko
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 11.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
4.000.000.000
4.000.000.000
b.
Ruas Jalan Kadubitung – Bujal
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 4.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.640.000.000
2.640.000.000
c..
Ruas Jalan Cikareo – Cigemlong
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 9.40 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
4.510.000.000
4.510.000.000
d.
Ruas Jalan Sogong – Cirotan
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 7.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.500.000.000
3.500.000.000
terpeliharanya jembatan 10 buah
Terbukanya daerah terisolir
PU
1.000.000.000
1.000.000.000
terpeliharanya jembatan sepanjang 4000 Meter terbangunnya jembatan Cipeuteuy 20 Meter
Terbukanya daerah terisolir
PU
1.500.000.000
1.500.000.000
Terbukanya daerah terisolir
PU
1.500.000.000
1.500.000.000
terpeliharanya alat berat
meningkatkan kinerja alat berat
PU
756.000.000
756.000.000
Pemeliharaan dan Pemeliharaan Jembatan a. Pemeliharaan Rutin Jembatan
c..
III
8
11
12
Pembangunan Jalan
b.
7
Ruas Jalan Cikatomas - Tegallumbu
4
Bantuan Stimulan Jemb. Gantung dan Jemb. Desa Pembangunan Jembatan Cipeuteuy
Operasional dan Pemeliharaan Alat Berat a. Pemeliharaan Alat Berat b.
Mesin Gilas 6-8 Ton
meningkatkan peralatan mesin gilas 6 Buah
tersedianya alat berat Mesin Gilas
PU
1.500.000.000
1.500.000.000
c..
Buldouzer
meningkatkan peralatan buldozer 3 Buah
tersedianya alat berat Buldozer
PU
1.500.000.000
1.500.000.000
terpeliharanya kebutuhan optimal sarana dan prasarana jasa transportasi sebagi pendukung upaya pertumbuhan ekonomi wilayah
Tersedianya sarana dan prasarana transportasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Pemb. Sub Terminal Curug Tahap IV
7.000.000.000
6.000.000.000
1.000.000.000
-
DISHUB
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Rangkasbitung
DISHUB
3.500.000.000
3.500.000.000
-
-
Warunggunung
2
Pemb. Sub Terminal Sampay Tahap IV
3
Rehab Terminal Kaduagung
DISHUB
500.000.000
500.000.000
-
-
Cibadak
4
Rehab Terminal Binuangeun
DISHUB
500.000.000
500.000.000
-
-
Wanasalam
5
Pemb. Terminal Bayah Tipe A
DISHUB
1.000.000.000
-
1.000.000.000
-
Bayah
4.084.887.500
1.880.000.000
2.204.887.500
-
Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
tersedianya rambu-rambu lalu lintas jalan
meningkatkan kelancaran dan keselamatan arus lalulintas
1
Pengadaan Traffic Light
2 unit
DISHUB
700.000.000
-
700.000.000
- 0
2
Pengadaan RPPJ
5 buah
DISHUB
79.887.500
-
79.887.500
- 0
3
Pengadaan Rambu Lalu Lintas
200 buah
DISHUB
1.400.000.000
700.000.000
700.000.000
- 0
4
Pengadaan Marka Jalan
2000 m'
DISHUB
500.000.000
500.000.000
-
-
Kab. Lebak
5
Pengadaan Kendaraan Roda empat Patwal (R.4)
1 unit
DISHUB
250.000.000
-
250.000.000
-
Kab. Lebak
6
Pengadaan Kendaraan Roda dua Dinas (R.2)
2 unit
DISHUB
30.000.000
-
30.000.000
-
Kab. Lebak
7
Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Patwal
2 unit
DISHUB
400.000.000
-
400.000.000
-
0
8
Pengadaan Kendaraan Roda dua Patwal (R.2)
2 unit
DISHUB
45.000.000
-
45.000.000
-
Kab. Lebak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 41
1
2
3 9
V
Guadriil
4
5
6
7
9
8
10
11
12
1 paket
DISHUB
-
-
PM
-
0
10 Pengadaan Warning Light
12 buah
DISHUB
480.000.000
480.000.000
-
-
Kab. Lebak
11 Pemeliharaan RPPJ dan rambu-rambu
1 paket
DISHUB
200.000.000
200.000.000
-
-
Kab. Lebak
103.600.000
103.600.000
-
-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
Tersedianya sarana untuk kinerja pegawai
Meningkatkan kinerja pegawai
1
Pengadaan Radio Panggil Stasion
3 unit
DISHUB
18.000.000
18.000.000
-
-
Kab. Lebak
2
Pengadaan Radio Panggil Portabel/HT
3 unit
DISHUB
24.000.000
24.000.000
-
-
Kab. Lebak
3
Pengadaan Baterai Pengatur Lalu Lintas Pengadaan Rompi dan Jas Hujan
20 buah
DISHUB
1.800.000
1.800.000
-
-
Kab. Lebak
4
10 buah
DISHUB
6.000.000
6.000.000
-
-
Kab. Lebak
5
Pengadaan Tralis Jendela Kantor
20 set
DISHUB
28.800.000
28.800.000
-
-
Kab. Lebak
6
Pengadaan Kerucut
192 lubang
DISHUB
25.000.000
25.000.000
-
-
Kab. Lebak
1.251.182.000
-
-
1.251.182.000
50 buah VI
VII
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
tersedianya kendaraan operasional
meningkatkan operasional kendaraan
1
Head Light Teste (alat Uji Lampu)
1 unit
DISHUB
105.618.000
-
-
105.618.000
0
2
Sound Level Master
1 unit
DISHUB
47.000.000
-
-
47.000.000
0
3
Speedo Meter Tester
1 unit
DISHUB
268.897.000
-
-
268.897.000
0
4
Axle Load Meter
1 unit
DISHUB
393.552.000
-
-
393.552.000 0
5
Compressor 7,5 PK
1 unit
DISHUB
42.000.000
-
-
42.000.000 0
6
Generator Set 30 KVA
1 unit
DISHUB
140.000.000
-
-
140.000.000 0
7
Instalasi & Training Peralatan
1 unit
DISHUB
254.115.000
-
-
254.115.000 0
28.352.250.000
8.557.250.000
5.682.500.000
14.112.500.000
1.966.000.000
1.966.000.000
-
-
1.170.000.000
-
Penataan Lingkungan Permukiman 1
2
Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan (APBD Kabupaten)
tersedianya Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
Meningkatkan Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
a.
Jalan Kp. Ranca gawe
1.350 m
PU
150.000.000
150.000.000
b.
Jalan Desa Sukamekarsari
1.500 m
PU
165.000.000
165.000.000
c.
Jalan desa Pasirkupa
5.500 m
PU
610.000.000
610.000.000
d.
Jalan desa Aweh (Pesantren Darullqori'in)
750 m
PU
85.000.000
85.000.000
e.
Jalan setapak Kel. MC Barat
1200 m
PU
135.000.000
135.000.000
f.
Jalan setapak Kel. MC Barat (Pes. Tarbiyyatubanat)
700 m
PU
78.000.000
78.000.000
g.
Jalan Kel. Rangkasbitung Barat
1480 m
PU
165.000.000
165.000.000
h.
Jalan Kel. Rangkasbitung Barat (Pes, Irsyadul Hamdi)
750 m
PU
85.000.000
85.000.000
i.
Jalan Lingkungan PEPABRI Lebong
500 m
PU
60.000.000
60.000.000
j.
Jalan Lingkungan RW 01 Malang Nengah
300 m
PU
50.000.000
50.000.000
k.
Jalan Lingkungan Pasir jengkol Cigoong
600 m
PU
55.000.000
55.000.000
l.
Jalan Lingkungan Aweh
400 m
PU
55.000.000
55.000.000
m.
Jalan Lingkungan Keong Angsana
900 m
PU
98.000.000
98.000.000
n.
Jalan Lingkungan AwehCibeureum
1500m
PU
175.000.000
175.000.000
1.170.000.000
-
Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan (APBD Propinsi) a.
Bangunan Pengamanan Komplek PEPABRI Bojong Leles
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
tersedianya Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan 112 m
Meningkatkan Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan PU
165.000.000
165.000.000
IV - 42
1
4
5
6
9
10
11
7
8
Jalan Desa Kaduagung Timur
1.150 m
PU
205.000.000
205.000.000
c.
Jalan Desa Asem
1.000 m
PU
198.000.000
198.000.000
d.
Jalan Desa Kalang Anyar
900 m
PU
165.000.000
165.000.000
e.
Jalan Desa Kolelet Wetan
500 m
PU
87.000.000
87.000.000
f.
Jalan Desa Kaduagung Barat
2.000 m
PU
350.000.000
350.000.000
3
3
4
b.
2
Penataan Lingkungan Perdesaan (APBN)
tersedianya Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
Meningkatkan Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
14.112.500.000
-
-
12
14.112.500.000
a.
Jalan Desa Cisampang
4.500 m
PU
562.500.000
562.500.000
b.
Jalan Desa Sindangwangi
5.000 m
PU
625.000.000
625.000.000
c.
Jalan Desa Muncang
5.000 m
PU
625.000.000
625.000.000
d.
Jalan Desa Malingping Utara
5.000 m
PU
625.000.000
625.000.000
e.
Jalan Desa Cijengkol
4.700 m
PU
587.500.000
587.500.000
f.
Jalan Desa Bayah Timur
4.000 m
PU
500.000.000
500.000.000
g.
Jalan Desa Cisuren
4.000 m
PU
500.000.000
500.000.000
h.
Jalan Desa Cimancak
4.000 m
PU
500.000.000
500.000.000
i.
Jalan Desa Pasir Gombing
4.000 m
PU
500.000.000
500.000.000
j.
Jalan Desa Cidikit
6.000 m
PU
500.000.000
500.000.000
k.
Jalan Desa Suakan
4.000 m
PU
750.000.000
750.000.000
l.
Jalan Desa Darmasari
5.000 m
PU
500.000.000
500.000.000
m.
Jalan Desa Giri laya
5.000 m
PU
625.000.000
625.000.000
n.
Jalan Desa Ciginggang
3.000 m
PU
625.000.000
625.000.000
o.
Jalan Desa Bojong Koneng
4.200 m
PU
375.000.000
375.000.000
p.
Jalan Desa Cilangkat
5.000 m
PU
525.000.000
525.000.000
q.
Jalan Desa Sangiang Tanjung
3.000 m
PU
625.000.000
625.000.000
s.
Jalan Desa Nameng
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
t.
Jalan Desa Sukaraja
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
u.
Jalan Desa Banjar Irigasi
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
v.
Jalan Desa Lebak Sangka
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
w.
Jalan Desa Lebak Gedong
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
x.
Jalan Desa Lebak Situ
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
y.
Jalan Desa Pasir Haur
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
z.
Jalan Desa Banjarsari
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
aa. Jalan Desa Sukasari
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
ab. Jalan Desa Cimarga
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
ac. Jalan Desa Ciruji
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
ad. Jalan Desa Malabar
3.500 m
PU
437.500.000
437.500.000
Penataan Lingkungan Perdesaan (APBD Kabupaten)
tersedianya Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
Meningkatkan Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
2.306.250.000
2.306.250.000
a.
Jalan Desa Cikulur
1.000 m
PU
125.000.000
125.000.000
b.
Jalan Desa Situregen
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
c.
Jalan Desa Sukamrga
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
d.
Jalan Desa Muncangkopong
1.200 m
PU
150.000.000
150.000.000
e.
Jalan Desa Cilograng
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
f.
Jalan Desa Cibareno
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
g.
Jalan Desa Cikamunding
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
h.
Jalan Desa Kadurahayu
1.000 m
PU
125.000.000
125.000.000
i.
Jalan Desa Sudamanik
900 m
PU
112.500.000
112.500.000
j.
Jalan Desa Girimukti
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
k.
Jalan Desa Cibadak
600 m
PU
75.000.000
75.000.000
l.
Jalan Desa Pasirkupa
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
m.
Jalan Desa Ciburuy
1.600 m
PU
200.000.000
200.000.000
n.
Jalan Desa Pasarkeong
1.650 m
PU
206.250.000
206.250.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
-
-
IV - 43
1
2
3 5
6
7
Penataan Lingkungan Perdesaan (APBD Propinsi)
4
5 tersedianya Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
6
7
Meningkatkan Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
4.512.500.000
b. Pemeliharaan PJU 1.200 titik dan pembangunan PJU 200 titik; c.
Mendorong upaya penghematan energi tenaga listrik dan bahan bakar minyak serta diversifikasi sumber energi baru.
-
11
4.512.500.000
Jalan Desa Bayah Barat
3.300 m
PU
412.500.000
412.500.000
Jalan Desa Sajira Mekar
2.500 m
PU
312.500.000
312.500.000
c.
Jalan Desa Tambak
2.500 m
PU
312.500.000
312.500.000
d.
Jalan Desa Lebak Tipar
2.500 m
PU
312.500.000
312.500.000
e.
Jalan Desa Warungbanten
1.800 m
PU
225.000.000
225.000.000
f.
Jalan Desa Margatirta
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
g.
Jalan Desa Wanasalam
2.500 m
PU
312.500.000
312.500.000
h.
Jalan Desa Citujah
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
i.
Jalan Desa Inten Jaya
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
j.
Jalan Desa Sukajaya
2.500 m
PU
312.500.000
312.500.000
k.
Jalan Desa Cipanas
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
l.
Jalan Desa Bintangresmi
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
m.
Jalan Desa Talagahiang
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
n.
Jalan Desa Malangsari
2.500 m
PU
312.500.000
312.500.000
o.
Jalan Desa Haurgajrug
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
p.
Jalan Desa Sipayung
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
Penunjang P2WKSS (APBD Kabupaten)
1.785.000.000
1.785.000.000
12 -
-
-
-
-
a.
Penataan Jalan Lingkungan
Terbangunnya Jalan Lingkungan sepanjang 10.000 m
Tersedianya Jalan Lingkungan
PU
1.135.000.000
1.135.000.000
b.
Penataan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman
Terwujudnya Penataan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman 1 Unit
Meningkatkan Penataan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman
PU
650.000.000
650.000.000
2.500.000.000
2.500.000.000
Terwujudnya Penataan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman 1 Paket
Meningkatkan Penataan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman
PU
2.500.000.000
2.500.000.000
45.900.000.000
-
45.900.000.000
-
45.900.000.000
-
45.900.000.000
-
25.000.000.000
-
25.000.000.000
-
Penunjang MTQ 2008 Penataan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman
Pengembangan Tenaga Listrik 1
10
b.
C. Sub Bidang Ketenagalistrikan I
9
a.
a.
a. Listrik masuk desa di wilayahwilayah perdesaan sebanyak tujuh desa;
8
Listrik Pedesaan Pemb. Jaringan
Tersedianya Jaringan Listrik Pedesaan
Meningkatkan Jaringan Listrik Pedesaan
a.
Ds. Muara Kec. Cikulur
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
1.500.000.000
-
Kab. Lebak
b.
Ds. Sukaresmi Kec. Sobang
1 paket
Distamben
1.750.000.000
-
1.750.000.000
-
Kab. Lebak
c.
Ds. Segong Kec. Panggarangan
1 paket
Distamben
1.750.000.000
-
1.750.000.000
-
Kab. Lebak
d.
Ds. Sukaraja Kec. Malingping
1 paket
Distamben
1.250.000.000
-
1.250.000.000
-
Kab. Lebak
e.
Ds. Cibungur Kec. Cijaku
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
1.500.000.000
-
Kab. Lebak
f.
Ds. Mekarjaya Kec. Cijaku
1 paket
Distamben
2.000.000.000
-
2.000.000.000
-
Kab. Lebak
g.
Ds. Kramatjaya Kec. Gunung Kencana
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
1.500.000.000
-
Kab. Lebak
h.
Ds. Kandang Sapi Kec. Cijaku
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
1.500.000.000
-
Kab. Lebak
i.
Ds. Gunungkendeng Kec. GunungKencana
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
1.500.000.000
-
Kab. Lebak
j.
Ds. Pasir Haur Kec. Cipanas
1 paket
Distamben
1.000.000.000
-
1.000.000.000
-
Kab. Lebak
k.
Ds. Sukarame Kec. Sajira
1 paket
Distamben
1.000.000.000
-
1.000.000.000
-
Kab. Lebak
l.
Ds. Caringin Kec. Gunung Kencana
1 paket
Distamben
1.250.000.000
-
1.250.000.000
-
Kab. Lebak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 44
1
2
3 m.
2
3
4
5
6
7
I
10
11
12
Distamben
1.500.000.000
-
1.500.000.000
-
Kab. Lebak
n.
1 paket
Distamben
1.250.000.000
-
1.250.000.000
-
Kab. Lebak
o.
Ds. Sukajaya Kec. Cikulur
1 paket
Distamben
1.250.000.000
-
1.250.000.000
-
Kab. Lebak
p.
Ds. Cikatomas Kec. Bayah
1 paket
Distamben
1.750.000.000
-
1.750.000.000
-
Kab. Lebak
q.
Ds. Cidikit Kec. Bayah
1 paket
Distamben
1.750.000.000
-
1.750.000.000
-
Kab. Lebak
-
-
-
0
8.100.000.000
-
8.100.000.000
-
0
Distamben
500.000.000
-
500.000.000
-
Kab. Lebak
Lisdes KWH Meter
Tersedianya Jaringan Listrik Pedesaan
Meningkatkan Jaringan Listrik Pedesaan
a.
Ds. Ciusul Kec. Cibeber
1 paket
b.
Ds. Karangcombong Kec. Muncang
1 paket
Distamben
500.000.000
-
500.000.000
-
Kab. Lebak
c.
Ds. Ciapus Kec. Cijaku
1 paket
Distamben
700.000.000
-
700.000.000
-
Kab. Lebak
d.
Ds. Senanghati Kec. Malingping
1 paket
Distamben
700.000.000
-
700.000.000
-
Kab. Lebak
e.
Ds. Cilangkap Kec. Wanasalam
1 paket
Distamben
750.000.000
-
750.000.000
-
Kab. Lebak
f.
Ds. Katapang Kec. Wanasalam
1 paket
Distamben
750.000.000
-
750.000.000
-
Kab. Lebak
g.
Ds. Jalupanggirang Kec. Banjarsari
1 paket
Distamben
500.000.000
-
500.000.000
-
Kab. Lebak
h.
Ds. Cibeureum Kec. Cijaku
1 paket
Distamben
1.000.000.000
-
1.000.000.000
-
Kab. Lebak
i.
Ds. Jatake Kec. Panggarangan
1 paket
Distamben
750.000.000
-
750.000.000
-
Kab. Lebak
j.
Ds. Cihambali Kec. Cibeber
1 paket
Distamben
750.000.000
-
750.000.000
-
Kab. Lebak
k.
Ds. Nangerang Kec. Bojongmanik
1 paket
Distamben
500.000.000
-
500.000.000
-
Kab. Lebak
l.
Ds. Sukajaya Kec. Sobang
1 paket
Distamben
700.000.000
-
700.000.000
-
Kab. Lebak
12.800.000.000
-
-
12.800.000.000
Prolisdes
Tersedianya Jaringan Listrik Pedesaan
Meningkatkan Jaringan Listrik Pedesaan
a.
Ds. Pagelaran Kec. Malingping
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
Kab. Lebak
b.
Ds. Panyaungan Kec. Panggarangan
1 paket
Distamben
1.250.000.000
-
-
1.250.000.000
Kab. Lebak
c.
Ds. Malabar Kec. Cibadak
1 paket
Distamben
800.000.000
-
-
800.000.000
Kab. Lebak
d.
Ds. Sindangwangi Kec. Muncang
1 paket
Distamben
1.100.000.000
-
-
1.100.000.000
Kab. Lebak
e.
Ds. Cibeber Kec. Cibeber
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
Kab. Lebak
f.
Ds. Lebaksangka Kec. Cipanas
1 paket
Distamben
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
Kab. Lebak
g.
Ds. Pondok Panjang Kec. Panggarangan
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
Kab. Lebak
h.
Ds. Pasir Haur Kec. Cipanas
1 paket
Distamben
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
Kab. Lebak
i.
Ds. Margamulya Kec. Cileles
1 paket
Distamben
900.000.000
-
-
900.000.000
Kab. Lebak
j.
Ds. Cimayang Kec. Bojongmanik
1 paket
Distamben
1.250.000.000
-
-
1.250.000.000
Kab. Lebak
k.
Ds. Lebak Keusik Kec. Banjarsari
1 paket
Distamben
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
Kab. Lebak
19.090.000.000
6.400.000.000
9.690.000.000
3.000.000.000
6.100.000.000
1.000.000.000
5.100.000.000
-
200.000.000
200.000.000
-
-
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1
9
1 paket
D. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman a. Penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan (jalan lingkungan, air bersih, persampahan, drainase);
8
Ds. Wanasalam Kec. Wanasalam Ds. Taman Jaya Kec. Cikulur
Studi Penetapan Kelas Air
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Terwujudnya Penetapan Kelas Air 1 paket
Terwujudnya Penetapan Kelas Air 1 paket
LH dan Kebersihan
Sungai Cimadur, Ciujung
IV - 45
1
2 b. Penataan dan revitalisasi fasilitas umum kawasan perkotaan;
c.
Peningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan;
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Studi Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air
Terlaksananya Studi Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air 1 paket
Terwujudnya Studi Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air 1 paket
LH dan Kebersihan
200.000.000
200.000.000
-
-
Sungai Cimadur, Ciujung
3
Pemantauan Kualitas Air Sungai
Terlaksananya pemantaun Kualitas Air Sungai 35 titik
Terpantaunya Kualitas Air Sungai 35 titik
LH dan Kebersihan
40.000.000
40.000.000
-
-
Kab. Lebak
4
Monitoring dan Evaluasi Implementasi AMDAL,UKL/UPL
Terlaksananya pemantaun Implementasi AMDAL,UKL/UPL130 usaha
Terpantaunya Implementasi AMDAL,UKL/UPL130 usaha
LH dan Kebersihan
50.000.000
50.000.000
-
-
Kab. Lebak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 46
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
d. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/PAMSIMAS) di 11 desa;
5
Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2008
Terlaksananya penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2008 20 buku
Terwujudnya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2008 20 buku
LH dan Kebersihan
45.000.000
45.000.000
-
-
Kab. Lebak
6
Pengembangan SDM dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pengembangan SDM dan Pengelolaan Lingkungan Hidup10 orang
terwujudnya Pengembangan SDM dan Pengelolaan Lingkungan Hidup10 orang
LH dan Kebersihan
100.000.000
100.000.000
-
-
Kab. Lebak
7
Studi Identifikasi Terumbu Karang
Terlaksananya Identifikasi Terumbu Karang 1 paket
terwujudnya Identifikasi Terumbu Karang 1 paket
LH dan Kebersihan
200.000.000
200.000.000
-
-
Kab. Lebak
e. Pembangunan sarana air bersih di daerah rawan air bersih, pesisir dan daerah terpencil ;
8
Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Terlaksananya Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 60 orang
LH dan Kebersihan
75.000.000
75.000.000
-
-
Kab. Lebak
9
Pengendalian Dampak Lingkungan TPA
Terlaksananya pengendalian Dampak Lingkungan TPA 1 paket
terwujudnya Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 60 orang Terkendalinya Dampak Lingkungan TPA 1 paket
LH dan Kebersihan
45.000.000
45.000.000
-
-
Kab. Lebak
10 Pengendalian Dampak Lingkungan Permukiman Perkotaan
Terlaksananya pengendalian Dampak Lingkungan Permukiman Perkotaan 2 unit
Terkendalinya Dampak Lingkungan Permukiman Perkotaan 2 unit
LH dan Kebersihan
45.000.000
45.000.000
-
-
Kab. Lebak
11 In-House Training Amdal Penilai bagi Eksekutif se-Kabupaten Lebak
Terlaksananya In-House Training Amdal Penilai bagi Eksekutif seKabupaten Lebak 50 orang
terwujudnya In-House Training Amdal Penilai bagi Eksekutif seKabupaten Lebak 50 orang
LH dan Kebersihan
600.000.000
-
600.000.000
-
Kab. Lebak
12 Kajian dan Valuasi Ekonomi Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak
Terlaksananya Kajian dan Valuasi Ekonomi Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak 1 paket
terwujudnya Kajian dan Valuasi Ekonomi Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak 1 paket
LH dan Kebersihan
500.000.000
-
500.000.000
-
Wil DAS Ciujung
13 Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
terwujudnya Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
LH dan Kebersihan
-
-
-
-
Kab. Lebak
1.250.000.000
-
1.250.000.000
-
Kab. Lebak
400.000.000
-
400.000.000
-
Kab. Lebak
1 paket
LH dan Kebersihan LH dan Kebersihan LH dan
350.000.000
-
350.000.000
-
Kab. Lebak
Terbangunnya Penataan Kawasan Lahan Bekas Tambang Rakyat 50 Ha
Kebersihan LH dan Kebersihan
2.000.000.000
-
2.000.000.000
-
Kab. Lebak
3.680.000.000
f.
Pengelolaan persampahan melalui penyediaan lahan TPA, pengadaan gerobak sampah, pengadaan kontainer, pengadaan kendaraan angkutan sampah, pemagaran TPA dan pembuatan TPS;
g. Pembangunan sistem drainase primer di lingkungan pemukiman perkotaan.
-
Pengadaan Mobil Laboratorium
1 unit
-
Pengadaan Alat Pantau Kualitas Udara Pengadaan Peralatan
1 unit
-
Laboratorium 14 Penataan Kawasan Lahan Bekas Tambang Rakyat
II
Pengembangan Sarana dan Prasarana
3.680.000.000
-
-
1
Pemeliharaan Drainase
Terlaksananya pemeliharaan Drainase sepanjang 3000 m
Terpeliharanya Drainase sepanjang 3000 m
LH dan Kebersihan
300.000.000
-
- 0
2
Pemeliharaan Taman Kota
- 0
Pembangunan/Penataan Taman GGM
150.000.000
-
- 0
Penyediaan Lahan TPA Malingping
LH dan Kebersihan LH dan Kebersihan LH dan Kebersihan
-
4
Terpeliharanya Taman Kota 19 titik Terpeliharanya Taman GGM 1 titik Tersedianya Lahan TPA Malingping 1 lokasi
400.000.000
3
Terlaksananya pemeliharaan Taman Kota 19 titik Terlaksananya pemeliharaan Taman GGM 1 titik Terlaksananya penyediaan Lahan TPA Malingping 1 lokasi
500.000.000
-
- 0
5
Pengadaan Tong Sampah
Terlaksananya penyediaan Tong Sampah 100 buah
Tersedianya Tong Sampah 100 buah
LH dan Kebersihan
30.000.000
-
- 0
6
Pembuatan Gerobag Sampah
- 0
Pemagaran Kantor
55.000.000
-
- 0
Rehab Kantor Dinas LH dan Kebersihan Kab. Lebak
LH dan Kebersihan LH dan Kebersihan LH dan
-
8
Tersedianya Tong Sampah 18 unit Terbangunnya Pagar Kantor 1 paket Terpeliharanya Kantor Dinas
55.000.000
7
Terlaksananya penyediaan Tong Sampah 18 unit Terlaksananya Pemagaran Kantor 1 paket Terlaksananya pemeliharaan Kantor
55.000.000
-
- 0
Dinas LH dan Kebersihan Kab. Lebak 1 lokasi
LH dan Kebersihan Kab. Lebak 1 lokasi
Kebersihan
Terlaksananya Pengadaan mesin Chain Saw 1 unit
Tersedianya mesin Chain Saw 1 unit
LH dan Kebersihan
10.000.000
-
- 0
10 Kamar WC Berjalan
Terlaksananya pengadaan Kamar WC Berjalan 1 unit
Tersedianya Kamar WC Berjalan 1 unit
LH dan Kebersihan
250.000.000
-
- 0
11 Pengadaan Kontainer
Terlaksananya Pengadaan Kontainer 15 unit
Tersedianya Kontainer 15 unit
LH dan Kebersihan
525.000.000
-
- 0
12 Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Arm Roll
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Arm Roll 2 unit
Tersedianya Kendaraan Angkutan Sampah Arem Roll 2 unit
LH dan Kebersihan
600.000.000
-
- 0
13 Pemagaran TPA
Terlaksananya Pemagaran TPA 1500 m
Tertatanya lingkungan TPA 1500 m
LH dan Kebersihan
600.000.000
-
- 0
9
Pengadaan mesin Chain Saw
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 47
1
6
7
14 Pengadaan Mesin Potong Rumput
Terlaksananya Pengadaan Mesin Potong Rumput 10 unit
Tersedianya Mesin Potong Rumput 10 unit
LH dan Kebersihan
40.000.000
-
- 0
15 Pembuatan TPS
Terlaksananya Pembuatan TPS 10 titik
Tersedianya TPS 10 titik
LH dan Kebersihan
35.000.000
-
- 0
16 Pengadaan Kendaraan Roda Dua
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Roda Dua 5 unit
Tersedianya Kendaraan Roda Dua 5 unit
LH dan Kebersihan
75.000.000
-
- 0
9.310.000.000
1.720.000.000
4.590.000.000
3.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
-
-
250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
840.000.000
-
840.000.000
-
2
3
III
4
5
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih 1
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih (APBD Kabupaten) Pemabangunan Permanfaatan Mata Air : 1 Desa Cibeureum 2 Desa Sindanglaya 3 Desa Cikareo 4 Desa Gumuruh
2
Penyediaan Air Bersih Fasilitasi AMPL (APBD Kabupaten + APBD Propinsi)
Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih (APBD Kabupaten)
Terbangunya Sarana Dan Prasarana Air Bersih (APBD Kabupaten)
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Terlaksananya Penyediaan Air Bersih Fasilitasi AMPL (APBD Kabupaten + APBD Propinsi)
PU PU PU PU Tersedianya Air Bersih Fasilitasi AMPL (APBD Kabupaten + APBD Propinsi)
8
9
10
11
12
Sumur Pompa Tangan Dalam
3
1
Desa Pasir Kupa
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
2
Desa Tamanjya
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
3
Desa Sukarendah
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
4
Desa Gunung Kencana
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
5
Desa Sangiangtanjung
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
6
Desa Tanjungsari
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
7
Desa Mekarsari
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
8
Desa Banjarsari
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
9
Desa Bendungan
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
10 Desa Gng Kencana
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
11 Desa Gng Anten
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
12 Desa Cigoong Selatan
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
13 Desa Curug Panjang
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
14 Desa Muncangkopong
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBD Kabupaten + APBN) a.
4
b.
Terbangunnya Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBD Kabupaten + APBN)
720.000.000
720.000.000
-
-
3.750.000.000
-
Pembangunan Sipas Gravitasi 1 Desa Karangnunggal
1 Paket
PU
220.000.000
220.000.000
2 Desa Cipedang
1 Paket
PU
250.000.000
250.000.000
3 Desa Tamansari
1 Paket
PU
250.000.000
250.000.000
3.750.000.000
-
Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBD Propinsi) a.
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBD Kabupaten + APBN)
Sumur Bor Dalam
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBD Propinsi)
Terbangunnya Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBD Propinsi)
1 Desa Guradog
1 Paket
PU
250.000.000
250.000.000
2 Desa Ciburuy
1 Paket
PU
200.000.000
200.000.000
Pembangunan Sipas Gravitasi
PU
1 Desa Cilebang/ Sobang
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
2 Desa Sukanegara / Gunung Kencana
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 48
1
2
b.
c.
6
9
10
11
7
8
PU
300.000.000
300.000.000
4 Desa Gunung Batu/ Cilograng
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
5 Desa Sindanglaya / Sobangr
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
6 Desa Cikatomas / Cilograng
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
7 Desa Sukamulya / Cibeber
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
8 Desa Situmulya / Cibeber
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
9 Desa Lebak Sangka / Malingping
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
10 Desa Senaghati / Malingping
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
11 Desa Cileles / Cileles
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBN) a.
5 1 Paket
3
5
4
3 Desa Cijengkol / Cilograng
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBN)
Terbangunnya Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBN)
3.000.000.000
-
-
12
3.000.000.000
Sumur Bor Dalam 1 Desa Curugbitung
1 Paket
PU
250.000.000
250.000.000
2 Desa Cisarap
1 Paket
PU
350.000.000
350.000.000
Pembangunan Sipas Gravitasi
PU
1 Desa Margaluyu
1 Paket
PU
210.000.000
210.000.000
2 Desa Sangiangjaya
1 Paket
PU
220.000.000
220.000.000
3 Desa Majasari
1 Paket
PU
195.000.000
195.000.000
4 Desa Panyaungan
1 Paket
PU
275.000.000
275.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
Pembangunan Sumur Bor Jet pump
PU
1 Pembangunan Sumur Bor Jet pump terbesar
100 Unit
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
PU
480.727.219.500
182.182.030.000
216.991.507.500
81.553.682.000
IV - 49
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS IV : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH NO 1 I
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
Jumlah (Rp.) 7
MENINGKATKAN DAYA TARIK INVESTASI a. Penyusunan peta komoditi unggulan yang meliputi 28 kecamatan dari 4 sektor unggulan
I
b. Peningkatan promosi dengan melaksanakan promosi langsung kepada perusahaan nasional/ internasional yang siap melakukan ekspansi usaha dan/ atau investasi baru
II
Program Pengembangan Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan
- Bertambahnya jenis usaha masyarakat
8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
12.164.025.000
7.171.000.000
1.125.000.000
3.868.025.000
2.950.000.000
700.000.000
-
2.250.000.000
1.
Temu Usaha
- Berkembangnya dunia usaha ditandai dengan meningkat nya volume dan aset usaha
Telaksananya temu usaha
Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha
Disperindag
75.000.000
75.000.000
-
-
Kab. Lebak
2.
Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Bertambahnya nilai investasi baru sebesar milyar yang berasal dari investasi swasta baik PMA, PMDN dan Non Fasilitas
Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Terpantaunya dan terkendalinya penanaman modal
Disperindag
75.000.000
75.000.000
-
-
Wil.I,II,III,IV,V dan VI.
3.
Promosi Potensi Peluang Investasi
- Bertambahnya investor sebanyak investor
Terlaksananya Promosi Potensi Investasi
Tersebarnya informasi potensi investasi
Disperindag
250.000.000
250.000.000
-
-
Luar Kab.Lebak
4.
Penyusunan Profil Peluang Investasi
- Bertambahnya nilai kredit yang disalurkan kepada dunia usaha
Terlaksananya penyusunan profil peluang investasi
Tersedianya profil potensi investasi
Disperindag
300.000.000
300.000.000
-
-
Kab. Lebak
5.
Pengembangan Potensi di Kawasan Ekonomi Khusus
Terlaksananya Potensi di Kawasan Ekonomi Khusus
Berkembangnya Potensi di Kawasan Disperindag Ekonomi Khusus
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
6.
Pengembangan Sistem Komunikasi data dan Sistem aplikasi Penanaman Modal terpadu
Terlaksananya Sistem Komunikasi data dan Sistem aplikasi Penanaman Modal terpadu
Berkembangnya Sistem Komunikasi Disperindag data dan Sistem aplikasi Penanaman Modal terpadu
750.000.000
-
-
750.000.000
7.597.000.000
6.471.000.000
Program Pengembangan Industri,Perdagangan,Koperasi dan Usaha Kecil / Menengah ( UKM )
1.
Pembinaan dan Pengembangan Dagang Kecil
2.
Pemantauan Harga / Ketersediaan bahan pokok dan barang beredar
3.
Sosialisasi Perlindungan Konsumen
4.
Pembangunan Pasar Desa & Bantuan Gerobak Jualan
5.
Pembangunan Show Room SentraSentra Produk Tradisional
6.
Stabilitas Harga Pasca Panen
7.
Penguatan Modal Usaha Kecil dan Menengah ( UKM )
8.
Pembangunan Pasar Kecamatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
- Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan produktif yang mengarah kepada peningkatan jumlah koperasi mandiri
1.125.000.000
1.000.000
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan PEdagang kecil 150 Org/ 6 Kali
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan di bidang usaha perdagangan 150 orang
Disperindag
250.000.000
250.000.000
-
-
Kab. Lebak
- Stabilitas harga dan persediaan barangbarang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di pasaran
Terlaksananya pemantauan harga dan pengawasan barang beredar 216 Kali/ l7 Jenis
Tersedianya informasi harga bahan pokok dan barang beredar
Disperindag
100.000.000
100.000.000
-
-
Wil.I,II,III,IV,V dan VI.
- Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen
Terlaksananya sosialisasi perlindungan konsumen
Meningkatnya wawasan tentang UU Disperindag perlindungan konsumen
75.000.000
75.000.000
-
-
Kec. Rangkasbitung, Cibadak dan Maja
Tertampungnya para pedagang yang ada di Pasar
Terlaksananya pembangunan pasar Desa
Tersedianya pasar Kecamatan yang Disperindag memadai dan presentatif
1.125.000.000
-
1.125.000.000
-
Kab. Lebak
Meningkatnya jaringan pemasaran produk dari sentra-sentra tradisional
Terlaksananya pembangunan Show Room Sentra-sentra produk tradisional
Tersedianya Show Room untuk Disperindag pemasaran produk dari sentra sentra tradisional
750.000.000
750.000.000
-
-
Kab. Lebak
Tersedianya dana pembelian gaba 1 paket
Tersedianya dana untuk pembelian gabah giling
Disperindag
2.000.000.000
2.000.000.000
-
-
Desa Bojongleles Kec.Cibadak
Tersedianya dana untuk penguatan modal usaha kecil dan Menengah (UKM)
Tersalurkan dana untuk modal usaha industri dan dagang kecil
Disperindag
1.051.000.000
1.051.000.000
-
-
Kab. Lebak
Terlaksananya pembangunan Pasar Kecamatan 1 Paket
Tersedianya pasar yang memadai dan presentatif
Disperindag
1.000.000
-
-
1.000.000
Kab. Lebak
- Berkembangnya usaha produktif masyarakat Meningkatnya pendapatan perajin industri dan pedagang kecil dan menengah
IV - 47
1
2
3 9.
Pembinaan dan Pengembangan Agro industri dan Potensial
II
6
7
I
b. Pengembangan jaringan antar Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Simpan Pinjam (LKM/KSP);
I
9
10
11
12
Disperindag
650.000.000
650.000.000
-
-
Kab. Lebak
Meningkatnya pendapatan perajin industri kecil dan menengah ( IKM )
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan TTG industri kecil 45 orang/ 6 Hari
Meningkatnya pengetahunan dan keterampilan dibidang industri
Disperindag
250.000.000
250.000.000
-
-
Kab. Lebak
11. Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil di Kawasan Agro Politan dan P2WKSS
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan industri kecil di kawasan agropolitan dan P2WKSS 75 Org/ 5 Hari
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dibidang industri kecil 75 orang
Disperindag
250.000.000
250.000.000
-
-
Kec.Wanasalam, Malingping, Cijaku, Panggarangan dan Banjarsari
12. Penataan Pemukiman Industri Kecil
Terlaksananya penataan pemukinan industri kecil,profil sentra dan komoditi
Tersedianya pemukinan industri kecil 30 Unit usaha 10 Sentra dan 5 Komoditi
Disperindag
795.000.000
795.000.000
-
-
Kab. Lebak
13. Penataan Lingkungan Rice Milling Plant ( RMP )
Terlaksananya penataan lingkungan Rice Milling Plant(RMP)
Tersedianya lingkungan RMP yang memadai 1 Paket
Disperindag
300.000.000
300.000.000
-
-
Desa Bojongleles Kec.Cibadak
1.617.025.000
-
1.617.025.000
-
450.000.000
450.000.000
-
-
450.000.000
450.000.000
-
-
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ( IKM ) 1. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah ( IKM )
Terlaksananya pemberdayaan industri kecil dan menengah(UKM)
Meningkatnya pengetahuan, Disperindag keterampilan dan wawasan di bidang industri kecil dan menengah
Penyelenggaraan Pemerintahn Umum Daerah 1
Sosialisasi Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu
Terlaksananya Sosilisasi Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu
Tersebarluasnya informasi tentang KPPT jenis-jenis dan proses perijinan pada KPPT
100.000.000
100.000.000
2
Koordinasi Perijinan Teknis
Terlaksananya koordinasi tim teknis dalam rangka rapat, pemeriksaan, pengecekan lapangan dan BAP perijinan
Teridentifikasinya data-data di lapapangan atas permohonan perijinan yang diajukan
KPPT
250.000.000
250.000.000
3
Pelatihan, Konsultansi dan Implementasi System Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 pada KPPT Kab. Lebak
Terlaksananya Pelatihan, Konsultansi dan Implementasi System Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 pada KPPT Kab. Lebak
Terpenuhinya persya ratan sertifikasi ISO 9001 : 2000.
KPPT
100.000.000
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN AKSES KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KEPADA SUMBERDAYA PRODUKTIF a. Peningkatan akses Koperasi dan UMKM pada sumber pembiayaan, peningkatan kualitas SDM dan mobilitas tenaga kerja serta peningkatan peluang pasar;
8
Meningkatnya pengetahunan dan keterampilan dibidang industri kecil 180 orang
MENGURANGI HAMBATAN POKOK PADA PROSEDUR PERIJINAN Penyederhanaan mekanisme dan prosedur perijinan sesuai standar internasional (ISO 9001-2000) serta peningkatan kualitas pelayanan.
III
5 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan industri kecil potensial 180 orang / 5 Hari
10. Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna ( TTG ) Industri Kecil
III
4 Berkembangnya usaha kecil dan menengah yang di tandai dengan meningkatnya nilai transaksi dan investasi yang tercemin dalam rencana usaha yang sehat
Peningkatan Ketahanan Pangan
-
1.617.025.000 1.617.025.000
Kab. Lebak
100.000.000
44.810.164.050
17.805.164.050
-
27.005.000.000
9.000.000.000
-
-
9.000.000.000
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasaan sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, & peningkatan minat & kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal
1
Pengadaan Pangan Koperasi dengan Sistem Bank Padi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Terlaksananya kegiatan pengadaan pangan
Terwujudnya pengadaan pangan
KANKOP & UKM
IV - 48
1
Pengembangan jaringan antar Lembaga Keuangan 2 Mikro/Koperasi Simpan Pinjam (LKM/KSP);
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Pengembangan Koperasi dalam produksi tanaman pangan melalui hamparan padi
Terlaksananya produksi tanaman pangan
Terwujudnya produksi tanaman pangan
KANKOP & UKM
500.000.000
-
-
500.000.000
3
Pengembangan Budidaya Penggemukan Sapi Potong
Terlaksananya Pengembangan Budidaya Penggemukan Sapi Potong 3 koperasi
Terwujudnya pengembangan budidaya penggemukan sapi potong
KANKOP & UKM
7.500.000.000
-
-
7.500.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 49
1
2 c.
Pengembangan sarana perdagangan yaitu tercapainya pembangunan pasar sebanyak 2 unit;
3 II
d. Pembinaan industri kecil kerajinan masyarakat sehingga tercapai peningkatan industri kecil dari 14.426 unit menjadi 14.637 unit; III
e. Pembinaan dan peningkatan permodalan PD. LPK dan PD. BPR di 12 kecamatan serta BUMD;
IV f.
Pengembangan sarana dan penyelenggaraan promosi produk UMKM.
6
7
9
8
10
11
12
2.000.000.000
-
-
2.000.000.000
1
Perkuatan Modal Pola Syariah
Terlaksananya Perkuatan Modal Pola Syariah 10 Koperasi
Terbantunya Modal Pola Syariah 10 Koperasi
KANKOP & UKM
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
2
Perkuatan Modal Pola Konvensional
Terlaksananya Perkuatan Modal Pola Konvensional 5 Koperasi
Terbantunya Modal Pola Konvensional 5 Koperasi
KANKOP & UKM
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
Program Perempuan Keluarga
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
1
Perkuatan Modal Pola Syariah
Terlaksananya Perkuatan Modal Pola Syariah 10 Koperasi
Terbantunya Modal Pola Syariah 10 Koperasi
KANKOP & UKM
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
2
Perkuatan Modal Pola Konvensional
Terlaksananya Perkuatan Modal Pola Konvensional 5 Koperasi
Terbantunya Modal Pola Konvensional 5 Koperasi
KANKOP & UKM
500.000.000
-
-
500.000.000
1.200.000.000
-
-
1.200.000.000
1.200.000.000
-
-
1.200.000.000
-
-
-
2.250.000.000
-
-
2.250.000.000
2.250.000.000
-
-
2.250.000.000
1.075.000.000
-
-
1.075.000.000
Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Peningkatan Pelayanan koperasi - Retail Modern
Terwujudnya peningkatan pelayanan koperasi 3 koperasi
Meningkatnya pelayanan koperasi
KANKOP & UKM
Program Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN) 1
VI
5
Program Pembiayaan Produktif (P3KUM)
1
V
4
Bantuan Sarana Tempat Praktek Usaha santri
Terwujudnya bantuan sarana tempat praktek usaha santri 10 Koppontren
Tersedianya sarana tempat praktek usaha santri
KANKOP & UKM
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1
Revitalisasi & Restrukturisasi Koperasi
Terlaksananya Revitalisasi & Restrukturisasi Koperasi 100 Koperasi
Terciptanya revitalisasi & restrukturisasi koperasi
KANKOP & UKM
1.075.000.000
-
-
1.075.000.000
2
Pengembangan Kader Koperasi
Terlaksananya Pengembangan Kader Koperasi 50 Koperasi
Terciptanya pengembangan kader koperasi
KANKOP & UKM
-
-
-
-
3
Klasifikasi Koperasi
Terlaksananya Klasifikasi Koperasi 150 Koperasi
Terinventarisasinya klasifikasi koperasi
KANKOP & UKM
-
-
-
-
4
Rintisan Pemapanan Teknologi Manajemen Koperasi
Terciptanya rintisan teknologi manjemen koperasi
KANKOP & UKM
-
-
-
-
5
Komputerisasi Akuntansi Koperasi
Terlaksananya Rintisan Pemapanan Teknologi Manajemen Koperasi 50 Koperasi Terlaksananya Komputerisasi Akuntansi
Terciptanya komputerisasi akuntansi
KANKOP & UKM
-
-
-
-
4.780.000.000
-
-
4.780.000.000
Terlaksananya bantuan perkuatan usaha mikro
KANKOP & UKM
280.000.000
-
-
280.000.000
Terwujudnya pengembangan UKM berbasis Teknologi
KANKOP & UKM
-
-
-
-
4.500.000.000
-
-
4.500.000.000
400.000.000
-
-
400.000.000
400.000.000
-
-
400.000.000
14.705.164.050
14.705.164.050
-
-
Koperasi 50 Koperasi
VII
Penumbuhan Wira Usaha Baru 1
Bantuan Perkuatan Usaha Mikro kecil perempuan di desa tertinggal
2
Fasilitasi Pengembangan UKM berbasis Teknologi - Mesin Pengolahan Batubara menjadi briket
Terlaksananya Bantuan Perkuatan Usaha Mikro kecil perempuan di desa tertinggal 560 Wira Usaha Baru
Terlaksananya - 5 koperasi
VIII Program sertifikasi Tanah 1
IX
Bantuan Sertifikasi Tanah bagi UKM
Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah serta BUMD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Terlaksananya Bantuan Sertifikasi Tanah bagi UKM
Terwujudnya bantuan sertifikasi tanah
IV - 50
1
2
4
3
X
XI
XII
1
Pembinaan BUMD Kab. Lebak
2
5
6
7
8
9
10
Terbinanya BUMD Kab. Lebak 100% BAGIAN EKONOMI
30.000.000
30.000.000
Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kredit Peduli Lebak (KPL)
Diketahui kondisi dan masalah serta aktifitas usaha BUMD, 9 LPK, 3 BPR, dan 2 BUMD Pelaksanaan Kredit Peduli Lebak dapat terealisasi dengan baik 100%
Termonitor dan terevaluasi serta teralokasinya pelaksanaan Kredit Peduli Lebak 100%
BAGIAN EKONOMI
50.000.000
50.000.000
3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana Talangan dan Ops. Distribusi Raskin
Pelaksanaan Distribusi Raskin dapat Terkoordinasi dengan baik, 100%
Termonitor dan terevaluasi serta teralokasinya pelaksanaan bantuan dana ops. Raskin ke Desa dan Kecamatan, 100%
BAGIAN EKONOMI
1.625.164.050
1.625.164.050
4
Penyertaan Modal pada Bank Jabar
Bertambahnya Modal pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung, 100%
Meningkatnya pelayanan pada Nasabah 100%
BAGIAN EKONOMI
6.000.000.000
6.000.000.000
5
Penyertaan Modal pada PDAB
Bertambahnya Modal pada PDAM Kab. Lebak 100%
Meningkatnya Pelayanan Kepada Konsumen 100%
BAGIAN EKONOMI
2.500.000.000
2.500.000.000
6
Penyertaan Modal pada PD BPR/LPK
Bertambahnya Modal pada BPR/LPK Kab. Lebak, 9 LPK, 3 BPR
Meningkatnya pelayanan pada Nasabah, 9 LPK, 3 BPR
BAGIAN EKONOMI
4.500.000.000
4.500.000.000
400.000.000
400.000.000
Program Pengembangan Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan
11
12
-
-
1
Pengembangan Produk Unggulan dan Potensi Daerah
Bertambahnya wawasan dan pengetahuan para pengusaha Kecil Menengah serta Aparat Pengelola Promosi Daerah di bid. Promosi Daerah 100%.
Turut Serta/partisipasi dalam kegiatan promosi untuk event prop. dan nasional 100%.
BAGIAN EKONOMI
300.000.000
300.000.000
2
Pelatihan PD, BPR/LPK Kab. Lebak
Meningkatnya Pengetahuan tentang pembukuan dan Akuntansi Keuangan 100%
Terlatihnya pengurus PD, BPR/LPK Kab. Lebak 100%
BAGIAN EKONOMI
100.000.000
100.000.000
4.500.000.000
2.100.000.000
-
2.400.000.000
Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan
1
Pembangunan baru Pasar Bayah
2
1
Tertampungnya para pedagang yang ada baik di pasar kecamatan maupun di pasar kota Rangkasbitung sesuai dengan hak huni semula
2
Terciptanya pasar Kota Rangkasbitung yang bersih, tertib dan nyaman
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Bayah 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
600.000.000
600.000.000
-
-
Pembangunan baru Pasar Barengkok (Wanasalam)
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Barengkok (Wanasalam) 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
450.000.000
450.000.000
-
-
3
Pembangunan baru Pasar Cileles
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Cileles 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
450.000.000
450.000.000
-
-
4
Rehabilitasi Pasar Ciminyak (Muncang)
Terlaksananya Rehabilitasi Pasar Ciminyak (Muncang) 1 unit
Terehabilitasinya bangunan pasar sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
300.000.000
300.000.000
-
-
5
Rehabilitasi Pasar Kupa (Cigemblong)
Terlaksananya Rehabilitasi Pasar Kupa (Cigemblong) 1 unit
Terehabilitasinya bangunan pasar sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
300.000.000
300.000.000
-
-
6
Pembangunan baru Pasar Sawarna (Bayah)
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Sawarna (Bayah) 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
600.000.000
-
-
600.000.000
7
Pembangunan baru Pasar Hariang (Sobang)
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Hariang (Sobang) 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
600.000.000
-
-
600.000.000
8
Pembangunan baru Pasar Bojongmenteng
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Bojongmenteng 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
600.000.000
-
-
600.000.000
9
Pembangunan baru Pasar Cibubur
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Cibubur 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
600.000.000
Terlaksananya Pembangunan pasar cikupa kec. Cijaku
Terbangunnya pasar cikupa kec. Cijaku
KANTOR PASAR
Peningkatan / pengadaan sarana pasar 1
Pembangunan pasar cikupa kec. Cijaku
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
600.000.000
2.400.000.000
-
-
2.400.000.000
600.000.000
-
-
600.000.000
IV - 51
1
2
3
4
5
6
7
b. Peningkatan pelayanan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan murah, mudah, dan cepat dengan target terfasilitasinya 125 tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri;
c.
I
10
11
12
Terlaksananya Pembangunan/penataan fasum dan drainase pasar pasar desa
Terbangunnya fasum dan drainase pasar pasar desa
KANTOR PASAR
500.000.000
-
-
500.000.000
3
Pengadaan peralatan sarana mobilitas operasional penanggulanagan kebersihan pasar kota/ kab
Terlaksananya Pengadaan peralatan sarana mobilitas operasional penanggulanagan kebersihan pasar kota/ kab
Tersedianya peralatan sarana mobilitas operasional penanggulanagan kebersihan pasar kota/ kab
KANTOR PASAR
750.000.000
-
-
750.000.000
4
Pengadaan kebutuhan alat bantu kebersihan dan keamanan
Terlaksananya Pengadaan kebutuhan alat bantu kebersihan dan keamanan
Tersedianya kebutuhan alat bantu kebersihan dan keamanan
KANTOR PASAR
250.000.000
-
-
250.000.000
5
Pembinaan / pemberdayaan pedagang kecil dan menengah
Terlaksananya Pembinaan / pemberdayaan pedagang kecil dan menengah
Terbinannya pedagang kecil dan menengah
KANTOR PASAR
300.000.000
-
-
300.000.000
600.000.000
600.000.000
-
-
1
Pengawasan dan Penertiban Pertambangan
Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Pertambangan 140 unit usaha
Terkendalinya usaha Pertambangan 140 unit usaha secara baik
DISTAMBEN
200.000.000
200.000.000
-
-
Kab. Lebak
2
Penelitian dan Pemetaan Sebaran Bahan Galian Pertambangan
Terlaksananya Penelitian dan Pemetaan Sebaran Bahan Galian Pertambangan 2 kecamatan
Diperolehnya data Sebaran Bahan Galian Pertambangan 2 kecamatan
DISTAMBEN
200.000.000
200.000.000
-
-
Kab. Lebak
3
Bimbingan Teknis Usaha Pertambangan Umum
Terlaksananya Bimbingan Teknis Usaha Pertambangan Umum 80 orang
Meningkatnya Usaha Pertambangan DISTAMBEN Umum 80 orang
100.000.000
100.000.000
-
-
Kab. Lebak
5
Penelitian Deposit Andesit dengan Metode Geolistrik
Terlaksananya Penelitian Deposit Andesit dengan Metode Geolistrik 4 lokasi
Diperolehnya data Deposit Andesit dengan Metode Geolistrik 4 lokasi
100.000.000
100.000.000
-
-
Kab. Lebak
287.500.000
287.500.000
-
-
287.500.000
287.500.000
0
0
37.500.000
37.500.000
250.000.000
250.000.000
DISTAMBEN
PENYEMPURNAAN PROGRAM KERJASAMA PENEMPATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBIAYAAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI
a. Monitoring dan Evaluasi Pengiriman Tenaga Kerja ke luar negeri ;
9
Pembangunan/penataan fasum dan drainase pasar pasar desa
XIII Pengusahaan dan Permanfaatan Pertambangan
IV
8
2
Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1 Perekrutan dan seleksi calon TKI Kab. Lebak.
2
Monitoring dan Perlindungan bagi TKI yang bekerja di Luar Negeri.
Menyediakan calon TKI yang memenuhi persyaratan untuk bekerja ke Luar Negeri 150 orang.
Tersedianya calon TKI yang DISNAKER TRANS memenuhi persyaratan untuk bekerja ke Luar Negeri 150 orang.
Terselenggaranya Monitoring dan Perlindungan Tenaga Kerja yang bekerja di Luar Negeri 283 orang.
Terkendalinya dan terlindunginnya Tenaga Kerja yang bekerja di Luar Negeri 283 orang.
DISNAKER TRANS
Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan PJTKI dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
57.711.689.050
25.713.664.050
1.125.000.000
30.873.025.000
IV - 52
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS V : PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
NO 1 I
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
7
AKSELERASI PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN a. Rehabilitasi dan pembangunan RKB SD/ MI sebanyak 300 ruang kelas;
b. Peningkatan daya tampung SMP/MTs melalui pembangunan 28 unit sekolah baru SMP, pembangunan SD-SMP satu atap untuk wilayah terpencil serta pembangunan ruang kelas baru SMP/MTs; c.
Pembangunan prasarana pendukung di SD/MI dan SMP/MTs yang mencakup perpustakaan termasuk buku bacaannya dan laboratorium dengan target 60 ruang perpustakaan SD dan 3 ruang laboratorium bahasa untuk SMP;
d. Penyelenggaraan pendidikan alternatif untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler melalui penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SMP.
Jumlah (Rp.) 8 120.108.500.025
I.
Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah.
a. Termanfaatkannya 19 sarana prasarana PADU dan terlaksananya kelangsungan Pembinaan Anak Dini Usia.
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9 41.728.500.025
APBD Prop. 10 27.480.000.000
27.480.000.000
LOKASI APBN 11
120.108.500.025
41.728.500.025
50.900.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
-
-
-
-
1
Pembangunan Gedung Pusat PAUD (TK PAUD)
Terpenuhinya kebutuhan sarana Tersedinya 5 unit gedung Pusat PAUD (TK) Dinas Pendidikan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini. di lima kecamatan
2
Rehabilitasi Gedung Taman KanakKanak
Tersedianya fisik bangunan TKyang layak untuk kegiatan KBM.
Bertambahnya gedung TK yang layak pakai.
Dinas Pendidikan
400.000.000
400.000.000
3
Rehabilitasi Ruang Kelas SD
Tersedianya fisik bangunan SD yang layak pakai
Bertambahnya 800 ruang kelas SD yang layak pakai
Dinas Pendidikan
40.000.000.000
8.000.000.000
4
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD
Bartambahnya ruang kelas baru jenjang SD
Tercapainya rasioa ideal antara ruang kelas dengan rombongan belajar (225 lokal)
Dinas Pendidikan
15.750.000.000
15.750.000.000
-
-
5
Pembangunan USB SD
Meningkatnya pemerataan akses pendidikan jenjang SD
Meningkatnya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan SD (8 Unit)
Dinas Pendidikan
2.000.000.000
2.000.000.000
-
-
6
Penurapan Gedung SD
Terlaksananya kegiatan penuraban gedung SD
Meningkatnya daya tahan bangunan SD
Dinas Pendidikan
200.000.000
200.000.000
-
-
7
Stimulan Pemagaran Gedung SD
Terlaksananya kegiatan pemagaran gedung SD
Meningkatnya keamanan dan keindahan gedung SD
Dinas Pendidikan
150.000.000
150.000.000
-
-
8
Rehabilitasi Gedung MI
Tersedianya fisik bangunan MI yang layak untuk kegiatan KBM.
Bertambahnya 171ruang kelas MI yang layak pakai.
Dinas Pendidikan
8.550.000.000
1.710.000.000
9
Pengadaan Meubelair SD/MI
Terpenuhinya kebutuhan meubelair SD/MI
Bertambahnya 250 lokal meubelair SD/MI yang layak pakai
Dinas Pendidikan
2.125.000.000
2.125.000.000
-
-
10 Perlombaan Pendidikan (SD, SMP, SMA).
Meningkatnya motivasi berprestasi para siswa SD, SMP, SMA.
Meningkatnya kompetensi dan kualitas siswa di 5 cabang perlombaan.
Dinas Pendidikan
200.000.000
200.000.000
-
-
11 Pekan Olah Raga & Seni.
Terselenggaranya upaya pemanduan bakat, pembibitan olah raga dan seni sejak usia dini.
Meningkatnya bakat dan prestasi para siswa pada bidang olah raga dan seni
Dinas Pendidikan
250.000.000
250.000.000
-
-
12 Pemilihan Murid Berprestasi.
Terseleksinya siswa berprestasi.
Terpilihnya siswa yang berprestasi akademik dan kepribadian
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
-
-
13 Pembangunan RKB SMP dan MTs.
Meningkatnya daya tampung SMP.
Bertambahnya jumlah siswa SMP/MTs
Dinas Pendidikan
8.050.000.000
1.610.000.000
2.415.000.000
4.025.000.000
14 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP dan MTs.
Tersedianya fisik bangunan SMP yang Bertambahnya 100 ruang kelas SMP/MTs layak untuk kegiatan belajar mengajar. yang layak pakai
Dinas Pendidikan
5.000.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.500.000.000
15 Pengadaan Meubelair SMP/MTs.
Tersedianya prasarana pendidikan.
Dinas Pendidikan
8.500.025
8.500.025
-
-
16 Bintek Penyusunan silabus KTSP SD dan SMP
Meningkatnya pemahaman guru dalam Tersusunnya silabus KTSP SD menyusun silanus KTSP SD
Dinas Pendidikan
125.000.000
125.000.000
-
-
17 Stimulan Pemagaran Gedung SMP
Terlaksananya pemagaran gedung SMP
Meningkatnya keamanan dan keindahan gedung SMP
Dinas Pendidikan
200.000.000
200.000.000
-
-
18 Pembangunan SD - SMP Satu Atap
Terbangunnya unit sekolah baru SMP
Meningkatnya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan SMP
Dinas Pendidikan
5.100.000.000
19 Pembangunan USB SMP
Terbangunnya unit sekolah baru SMP
Meningkatnya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan SMP
Dinas Pendidikan
30.000.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Bertambahnya 25 lokal meubelair SD/MI yang layak pakai
6.000.000.000
12.000.000.000
2.565.000.000
9.000.000.000
12
50.900.000.000
Malingping, Wanasalam, Leuwidamar, Gunungkencanana
20.000.000.000
SD Cikatapis Kalanganyar, SD Asem 3 Cibadak, dan SD Sukaharja 3 Cikulur
4.275.000.000
5.100.000.000 15.000.000.000
IV - 52
1
II
6
7
10
11
20 Pembangunan Gedung KCD Pendidikan
Tersedianya fasilitas kerja KCD Pendidikan.
Meningkatnya pelayanan dan kenyamanan pelaksanaan tugas.
Dinas Pendidikan
650.000.000
650.000.000
-
-
21 Lomba Gugus dan Sekolah Sehat
Terlaksananya lomba gugus dan sekolah sehat pada jenjang SD
Meningkatnya jumlah gugus dan sekolah yang memiliki kinerja yang baik
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
-
-
8.418.750.000
5.718.750.000
1.012.500.000
1.687.500.000
8.418.750.000
5.718.750.000
1.012.500.000
1.687.500.000
2
3
4
5
PENINGKATAN AKSES, PEMERATAAN DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH. a. Rehabilitasi sekolah (SMA/SMK/MA) bagi 25 ruang kelas SMA/SMK serta 5 ruang kelas MA;
I.
Program Pembinaan Pendidikan Menengah .
a. Tersedianya fisik bangunan SLTA yang layak untuk kegiatan proses belajar mengajar di setiap organiasi sekolah.
9
b. Peningkatan daya tampung SMA/SMK melalui pembangunan unit sekolah baru (USB) terutama di perdesaan dan ruang kelas baru (RKB) dengan target 2 USB SMA, 1 USB SMK, 25 RKB SMA, 10 RKB SMK;
1
Rehabilitasi Gedung SMA/SMK/MA.
Tersedianya fisik bangunan SMA/MA/SMK yang layak pakai
Terrehabnya 25 ruang kelas SMA/MA/SMK Dinas Pendidikan
1.500.000.000
300.000.000
450.000.000
750.000.000
2
Pembangunan RKB SMA/SMK/MA
Meningkatnya akses pelayanan pendidikan jenjang SMA/MA/SMK
Bertambahnya 55 ruang kelas SMA/MA/SMK
Dinas Pendidikan
1.875.000.000
375.000.000
562.500.000
937.500.000
3
Stimulan Pemagaran Gedung SMA
Terlaksananya pemagaran gedung SMP
Meningkatnya keamanan dan keindahan gedung SMP
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
-
-
Beasiswa prestasi dengan target 10 mahasiswa di PT Negeri pada fakultas Kedokteran;
4
Bintek Penyusunan Silabus KTSP SMA/SMK
Meningkatnya pemahaman guru dalam Tersususunnya silabus KTSP SMA/SMK menyusun silanus KTSP SMA/SMK
Dinas Pendidikan
150.000.000
150.000.000
-
-
5
Pengadaan Meubelair SMA/MA/SMK.
Tersedinya meubelair siswa SMA/MA/SMK
Dinas Pendidikan
800.000.000
800.000.000
-
-
6
Pembangunan USB SMA Sobang
Terbangunnya USB SMA di Kecamatan Mbertambahnya daya tampung siswa Sobang. jenjang SMA
Dinas Pendidikan
800.000.000
800.000.000
-
-
7
Pembinaan Bakat dan Prestasi Istemewa Siswa (SD, SMP, SMA).
Tersedinya wahana pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMA/SMK/MA
Meningkatnya minat, bakat dan kreativitas siswa SMA/SMK/MA
Dinas Pendidikan
750.000.000
750.000.000
-
-
8
Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) SMA/SMK/MA.
Terlaksanya Ujian Sekolah (US) SMA/SMK/MA
Meningkatnya kualitas pelaksanaan US SMA/SMK/MA
Dinas Pendidikan
350.000.000
350.000.000
-
-
9
Sharing Dana Pembangunan USB SMK Malingping Tahap II.
Terjaminnya kelangsungan pembangunan USB SMK Malingping
Meningkatnya daya tampung siswa SMK
Dinas Pendidikan
500.000.000
500.000.000
-
-
10 Lomba Keterampilan Siswa SMK Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi.
Terlaksananya ajang peningkatan keterampilan siswa SMK
Terpilihnya siswa SMK yang memiliki keunggulan keterampilan
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
-
-
11 Operasional Tim Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun.
Terbantunya operasional Tim Wajar Dikdas 9 Tahun.
Meningkatnya koordinasi dan konsolidasi penuntasan wajar dikdas 9 tahun.
Dinas Pendidikan
100.000.000
100.000.000
-
-
12 Pemilihan Guru Berprestasi(SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA .
Terlaksananya kegiatan pemilihan guru Terpilihnya guru berprastasi baik pada berprastasi. jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
-
-
13 Operasional Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak.
Terbantunya operasional Dewan Pendidikan
Dinas Pendidikan
100.000.000
100.000.000
-
-
BPKAD/ BAG. SOSIAL
193.750.000
193.750.000
-
-
-
-
c.
d. Pembangunan 4 laboratorium MIPA dan 2 laboratorium bahasa beserta perlengkapannya untuk SMA.
Bertambhnya 25 lokal meubelair SMA/MA/SMK
Meningkatnya peran serta dewan pendidikan dalam pembangunan pendidikan.
14 Bantuan operasional Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Lebak.
III
8
15 Fasilitasi Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP/SMA.
Terjaminnya kelangsungan kegiatan MGMP guru SMP/SMA/SMK
Meningkatnya profesionalitas guru dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran
Dinas Pendidikan
200.000.000
200.000.000
16 Fasilitasi Bimbingan Belajar Peserta UN Siswa SMA/SMK
Terlaksananya Fasilitasi Bimbingan Belajar Peserta UN Siswa SMA/SMK 6.000 Orang.
Meningkatnya kesiapan peserta UN siswa SMA/SMK
Dinas Pendidikan
900.000.000
900.000.000
17 Bimbingan Teknis dan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bagi Siswa SMP/SMA.
Terlaksanya bintek dan loma KIR di kalangan siswa SMA/SMK/MA
Meningkatnya motivasi dan keterampilan menulis karya ilmiah di kalangan para siswa
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
PENINGKATAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
54.325.737.500
17.605.147.500
13.770.221.250
12
SMA Gunungkencana, Curugbitung, Muncang, Bojongmanik, dan
Kecamatan Sobang
22.950.368.750
IV - 53
1
2 a. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional dengan target terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional bagi 18.098 orang;
3 I.
Program Pembinaan PLS, Pemuda dan Olah Raga. 1 Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan (KF).
5
6
7
8
9
10
11
54.325.737.500
17.605.147.500
13.770.221.250
22.950.368.750
Tertanganinya penduduk Buta Huruf Latin, Aksara dan Angka serta Buta Aksara dan meningkatkan Keterampilan dasar.
Berkurangnya penduduk buta aksara di kabupaten Lebak
Dinas Pendidikan
6.783.750.000
1.356.750.000
2.035.125.000
3.391.875.000
b. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan bacaan dengan target tersedianya buku dan bahan bacaan yang berkualitas pada 6 Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
2
Kejar Paket A Setara SD
Terlaksananya kegiatan penyetaraan Kejar Paket A
Bertambahnya warga masyarakat yang berpendidikan setara SD
Dinas Pendidikan
7.153.525.000
1.430.705.000
2.146.057.500
3.576.762.500
3
Kejar Paket B Setara SMP
Terlaksananya kegiatan penyetaraan Kejar Paket B
Bertambahnya warga masyarakat yang berpendidikan setara SMP
Dinas Pendidikan
30.003.462.500
6.000.692.500
9.001.038.750
15.001.731.250
Optimalisasi fungsi PKBM di 23 kecamatan;
4
Kejar Paket C Setara SMA
Terlaksananya kegiatan penyetaraan Kejar Paket B
Bertambahnya warga masyarakat yang berpendidikan setara SMA
Dinas Pendidikan
730.000.000
146.000.000
219.000.000
365.000.000
d. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan usia dini dengan target tersedianya biaya operasional dan peningkatan mutu pendidikan usia dini.
5
PKBM
Terlaksananya kegiatan belajar masyarakat
Berfungsinya PKBM sebagai tempat kegiatan belajar masyarakat
Dinas Pendidikan
730.000.000
146.000.000
219.000.000
365.000.000
6
Rumah Baca
Tersedianya buku bahan pengayaan dan bacaan masyarakat.
Meningkatnya minat membaca di kalangan masyarakat.
Dinas Pendidikan
500.000.000
100.000.000
150.000.000
250.000.000
7
Porseni SD Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Terlaksananya Porseni SD Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Terbinanya kemampuan olah raga siswa SD Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Dinas Pendidikan
300.000.000
300.000.000
8
Porseni SMP Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Terlaksananya Porseni SMP Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Terbinanya kemampuan olah raga siswa SMP Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Dinas Pendidikan
275.000.000
275.000.000
Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Kabupaten dan Propinsi 10 Haornas Kabupaten
Terlakasananya ajang unjuk prestasi pada bidang olah raga di kalangan para siswa. Terlaksananya Haornas Kabupaten
Terpilihnya atlet berprestasi.
Dinas Pendidikan
350.000.000
350.000.000
Meningkatnya kualitas dan kemampuan Kabupaten di bidang olah raga.
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
11 Peningkatan SDM Guru Penjas
Terlaksananya Peningkatan SDM Guru Meningkatnya SDM Guru Penjas Penjas
Dinas Pendidikan
150.000.000
150.000.000
12 Diklat Wasit (sertifikasi)
Terlaksananya Diklat Wasit (sertifikasi) Meningkatnya SDM Wasit (sertifikasi)
Dinas Pendidikan
100.000.000
100.000.000
13 Bantuan Sarana Olah Raga SD/ SMP/ SMA
Terlaksananya Bantuan Sarana Olah Raga SD/ SMP/ SMA
Tebantunya Sarana Olah Raga SD/ SMP/ SMA
Dinas Pendidikan
450.000.000
450.000.000
14 Sinkronisasi dan Evaluasi Penanggulangan Buta Aksara
Terwujudnya kesamaan gerak dan langkah pmberantasan buta aksara
Dinas Pendidikan
150.000.000
15 Pembinaan Paskibra dan Pertukaran Pemuda antar Propinsi .
Terlaksananya kerja sama yang sinergis dalam pemberantasan buta aksara Terbinanya Paskibra dan peserta PPAP dari Kabupaten Lebak.
Terpilihnya anggota Paskibra dan peserta PPAP
Dinas Pendidikan
16 Imbal Swadaya Rehabilitasi Gedung Madrasah Diniyah Awaliayh (MDA)
Terlaksanya rehabilitasi gedung Madrasah Diniyah Awaliah (MDA)
Bertambahnya gedung MDA yang layak pakai sebanyak 95 lokal.
17 Stimulan Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)
Terbangunnya gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)
18 Pengadaan Meubelair Madrasah Diniyah Awaliayh
Tersedianya meubelair Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)
19 Bimbingan Teknis Manajemen Kepala Madrasah Diniyah Awaliyah
Meningkatnya pemahanan para kepala Terwujudnya penanganan MDA secara MDA terhadap manajemen baik dan benar. penyelengaraan MDA
c.
9
IV
4 a. Meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak memperoleh pendidikan persekolahan.
PENINGKATAN AKSESIBILITAS, PEMERATAAN, KETERJANGKAUAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN TERUTAMA BAGI KELUARGA MISKIN. a. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah bagi keluarga miskin;
I
Penataan Gedung Kantor Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
-
-
150.000.000
-
-
175.000.000
175.000.000
.-
.-
Dinas Pendidikan
4.275.000.000
4.275.000.000
.-
.-
Tersedianya 7 gedung MDA yang layak pakai
Dinas Pendidikan
1.400.000.000
1.400.000.000
.-
.-
Tersedianya 50 lokal meubelair MDA.
Dinas Pendidikan
600.000.000
600.000.000
.-
.-
Dinas Pendidikan
150.000.000
150.000.000
.-
.-
12
45.224.700.000
44.370.700.000
323.000.000
531.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
-
-
IV - 54
Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan kesehatan rujukan 2 di Rumah Sakit Umum Daerah bagi keluarga miskin;
1
b. Pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dengan target pelayanan antenatal (K4) 80 persen dan kunjungan neonatus (KN-2) 80 persen; c.
3 1
II
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar melalui pemeliharaan dan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu, rumah dinas dokter dan paramedis puskesmas serta pembangunan pos kesehatan desa di 20 desa.
4
Lanjutan Pembangunan RS Adjidarmo
5 Terlaksananya Lanjutan Pembangunan RS Adjidarmo1 Paket
6 Terbangunnya RS Adjidarmo.
7 RSUD
Pelayanan Kesehatan, Komunitas Gizi dan Rumah Sakit 1
Peningkatan Kesehatan Ibu
Terlaksananya promosi, pelayanan kesehatan dan deteksi dini resiko pada ibu haml dan menyusui.
- Meningkatnya kun jungan ibu hamil (K4)
8
9
20.000.000.000
20.000.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
10
11
12
-
-
Dinkes
550.000.000
550.000.000
Dinkes
350.000.000
350.000.000
Dinkes
350.000.000
350.000.000
19.885.000.000
19.885.000.000
-
-
- Meningkatnya jumlah pertologan persalinan oleh tenaga kesehatan - Meningkatnya jumlah rujukan jumlah ibu hamil resiko tinggi 2
Peningkatan Kesehatan Anak Remaja dan Lanjut Usia.
Terlaksananya promosi, pelayanan kesehatan, Anak Remaja dan Lansia
- Meningkatnya kunjungan Neonatus (KN) - Tersosialisasinya program repro duksi sehat untuk remaja di sekolah - Terbinanya Posbindu bagi lansia
3
Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Terlaksananya promosi, pelayanan kesehatan anak sekolah dan pembinaan UKS
- Terlaksananya penjaringan kesehatan anak baru masuk sekolah - Terbinanya warung sekolah - Terbinanya dokter kecil dan sekolah sehat
III
PERILAKU SEHAT, SUMBER DAYA DAN MANAJEMEN KESEHATAN 1
Pelatihan Peningkatan kinerja melalui pembelajaran Organisasi (PKPO)
Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan
Terlaksananya Pelatihan PKPO bagi Tenaga Kesehatan
Optimalisasi Kinerja Puskesmas
Dinkes
100.000.000
100.000.000
-
-
UGM
2
Pembinaan Manajemen Puskesmas
Tercapainya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Terbinanya manajemen Puskesmas
Optimalisasi Fungsi Puskesmas
Dinkes
100.000.000
100.000.000
-
-
Pusk
3
Peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Pra Bayar (JPKM)
Terlaksananya pelatihan peningkatan kepesertaan pembiayaan kesehatan pra bayar
Terbentuknya kelompok pembiayaan kesehatan pra bayar sebanyak 32 kelompok
Dinkes
210.000.000
210.000.000
-
-
4
Pelaksanaan Promosi Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri hidup sehat melalui pembiayaan kesehatan pra bayar 3 Kecamatan, 32 Desa, 15 Institusi Pendidikan.
- Terlaksananya promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan institusi kesehatan pendidikan, tenagakerja, rumah tangga dan tempattempat umum
Terlaksananya promosi PHBS melalui Radio, media cetak, spanduk, leafetdan poster
657.000.000
657.000.000
-
-
-
-
- Meningkatnya rumah tangga sehat menjadi 50% 5
Pemberian Insentif Kader
Terlaksananya pemberian insentif pada kader selama 12 bulan
6
Pembentukan Desa Siaga
Terbentuknya desa Siaga
Meningkatnya kualitas pengelolaan Posyandu oleh Kader - Meningkatnya usha kesehatan berbasis masyarakat di 35 desa
2.643.000.000
2.643.000.000
-
-
700.000.000
700.000.000
-
-
-
-
- Meningkatnnya pelayanan kesehatan dasar di Poskesdes 7
Peningkatan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi puskesmas DTP
Peningkatan Puskesmas Bojong Manik menjadi Puskesmas DTP
1 Unit
Dinkes
750.000.000
750.000.000
-
-
8
Pembangunan Gedung Tempat Kerja
Terlaksananya pembangunan Pos kesehatan Desa
Terlaksananya pembangunan Pos Kesehatan Desa di
21 Unit
Dinkes
2.100.000.000
2.100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
-
-
a.
Pembangunan Pos Kes. Desa Cihambali Kec. Cibeber
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
1 Unit
IV - 55
1
2
3
9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
b.
Pembangunan Pos Kes. Desa Sukatani Kec. Wanasalam
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
c.
Desa Kadurahayu Kec. Bojongmanik
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
d.
Pembangunan Pos Kes. Desa Tambakbaya Kec. Cibadak
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
e.
Pembangunan Pos Kes. Desa Cibareno Kec. Cilograng
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
f.
Pembangunan Pos Kes. Desa Gunungwangun Kec. Cibeber
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
g.
Pembangunan Pos Kes. Desa Nangerang Kec. Cirinten
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
h.
Pembangunan Pos Kes. Desa Karoya Kec. Cirinten
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
i.
Pembangunan Pos Kes. Desa Karangcombong Kec. Muncang
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
j.
Pembangunan Pos Kes. Desa Sogong Kec. Panggarangan
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
k.
Pembangunan Pos Kes. Desa Cihara Kec. Panggarangan
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
l.
Pembangunan Pos Kes. Desa Sukaharja Kec. Cikulur
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
m.
Pembangunan Pos Kes. Desa Cidadap Kec. Maja
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
n.
Pembangunan Pos Kes. Desa Bulakan Kec. Gunungkencana
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
o.
Pembangunan Pos Kes. Desa Sukaresmi Kec. Sobang
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
p.
Pembangunan Pos Kes. Desa Mayak Kec. Curugbitung
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
q.
Pembangunan Pos Kes. Desa Margatirta Kec. Cimarga
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
r.
Pembangunan Pos Kes. Desa Kartaharja Kec. Banjarsari
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
s.
Pembangunan Pos Kes. Desa Cibeurih Kec. Sajira
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
t.
Pembangunan Pos Kes. Desa Cibungur Kec. Leuwidamar
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
u.
Pembangunan Pos Kes. Desa Ciginggang Kec. Gunungkencana
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
1.200.000.000
1.200.000.000
-
-
Pembangunan Gedung Tempat Tinggal
Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas
Terbangunnya Rumdin Dokter dan Paramedis :
Dinkes
a.
Pembangunan Rumdin Dokter Pusk. Cigemblong
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
b.
Pembangunan Rumdin Paramedis Pusk. Cigemblong
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
c.
Pembangunan Rumdin Dokter Pusk. Kolelet
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
d.
Pembangunan Rumdin Paramedis Pusk. Kolelet
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
e.
Pembangunan Rumdin Dokter Pusk. Bojongjuruh
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
f.
Pembangunan Rumdin Paramedis Pusk. Bojongjuruh
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
g.
Pembangunan Rumdin Dokter Pusk. Cileles
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
h.
Pembangunan Rumdin Paramedis Pusk. Cileles
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
900.000.000
900.000.000
-
-
10 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kerja
Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Gedung Tempat Kerja
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi puskesmas : 9 unit
Terehabilitasinya puskesmas : 9 unit
Dinkes
a.
Puskesmas Bayah
Puskesmas Bayah 1 Unit
Puskesmas Bayah 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
b.
Puskesmas Cihara
Puskesmas Cihara 1 Unit
Puskesmas Cihara 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
-
-
c.
Puskesmas Maja
Puskesmas Maja 1 Unit
Puskesmas Maja 1 Unit
d.
Puskesmas Cimarga
Puskesmas Cimarga 1 Unit
Puskesmas Cimarga 1 Unit
e.
Puskesmas Cikulur
Puskesmas Cikulur 1 Unit
Puskesmas Cikulur 1 Unit
f.
Puskesmas Kalanganyar
Puskesmas Kalanganyar 1 Unit
Puskesmas Kalanganyar 1 Unit
g.
Puskesmas Sobang
Puskesmas Sobang 1 Unit
Puskesmas Sobang 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
h.
Puskesmas Bojongjuruh
Puskesmas Bojongjuruh 1 Unit
Puskesmas Bojongjuruh 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
i.
Puskesmas Cisungsang
Puskesmas Cisungsang 1 Unit
Puskesmas Cisungsang 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
725.000.000
725.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
-
-
11 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kerja
Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Gedung Tempat Kerja
Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Pustu
Terehabilitasinya Pustu :
Dinkes
:
a.
Pustu Sangkan Manik Kec. Cimarga
Sangkan Manik Kec. Cimarga
Sangkan Manik Kec. Cimarga
b.
Pustu Kadu Damas Kec Cirinten
PusKadu Damas Kec Cirinten
PusKadu Damas Kec Cirinten
75.000.000
75.000.000
-
-
c.
Pustu Gunung Anten Kec. Cimarga
Gunung Anten Kec. Cimarga
Gunung Anten Kec. Cimarga
150.000.000
150.000.000
-
-
d.
Pustu Kadu Agung Kec.Cibadak
Kadu Agung Kec.Cibadak
Kadu Agung Kec.Cibadak
50.000.000
50.000.000
-
-
e.
Pustu Cipining Kec.Maja
Cipining Kec.Maja
Cipining Kec.Maja
f.
Pustu Gunung Kendeng Kec. Gunung Kencana
Gunung Kendeng Kec. Gunung Kencana
Gunung Kendeng Kec. Gunung Kencana
g.
Pustu Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung
Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung
Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung
h.
Pustu Sukasari Kec. Cipanas
Sukasari Kec. Cipanas
Sukasari Kec. Cipanas
12 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas
Terehabilitasinya Rumdin Dokter dan Paramedis :
Dinkes
75.000.000
75.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
-
-
500.000.000
500.000.000
-
-
a.
Rumdin Paramedis Pusk Maja
Paramedis Pusk Maja 1 Unit
Paramedis Pusk Maja 1 Unit
75.000.000
75.000.000
-
-
b.
Rumdin Paramedis Pusk. Binuangeun
Paramedis Pusk. Binuangeun 1 Unit
Paramedis Pusk. Binuangeun 1 Unit
75.000.000
75.000.000
-
-
c.
Rumdin Dokter Gigi Puskesmas Cipanas
Dokter Gigi Puskesmas Cipanas 1 Unit
Dokter Gigi Puskesmas Cipanas 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
d.
Rumdin Dokter Pusk Cirinten
Dokter Pusk Cirinten 1 Unit
Dokter Pusk Cirinten 1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
e.
Rumdin Dokter Puskesmas Curugbitung
Dokter Puskesmas Curugbitung 1 Unit
Dokter Puskesmas Curugbitung 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
-
-
13 Program Penyusunan Rencana 2008
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Terlaksanyan Kegiatan Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program 2008 1 paket
Tersusunnya Rencana dan Evaluasi Program untuk Kegiatan 2008
Dinkes
IV - 57
1
2
3
III
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14 Pengadaan Alkes
Terlaksanyan Kegiatan Pengadaan Alkes 1 Tersedianya Alkes di Puskesmas, Pustu Paket dan Poskesdes
Dinkes
4.000.000.000
4.000.000.000
-
-
15 Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah
Terlaksanannya bangunan Labkes1 Paket
Tersediannyanya bangunan Labkes
Dinkes
250.000.000
250.000.000
-
-
16 Pengadaan Alkes non Medis
Terlaksanyan Kegiatan Pengadaan Alkes non Medis 1 Paket
Tersedianya Alkes non Medis di Dinkes, Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
Dinkes
5.000.000.000
5.000.000.000
-
-
4.089.700.000
3.235.700.000
323.000.000
531.000.000
1.847.500.000
1.847.600.000
-
-
85.000.000
250.000.000
LINGKUNGAN SEHAT, PENCEGAHAN, PEMANTAUAN dan PEMBERANTASAN PENYAKIT 1
2
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Terbangunnya MCK untuk :
Dinkes
a.
Pembangunan MCK di Lokasi MTQ
Terlaksananya Pembangunan MCK di Lokasi MTQ 5 Unit
Terbangunnya MCK di Lokasi MTQ 5 Unit
150.000.000
150.000.000
b.
Pembangunan MCK di Pontren Salafi
Terlaksananya Pembangunan MCK di Pontren Salafi 28 Unit
Terbangunnya MCK di Pontren Salafi 28 Unit
840.000.000
840.000.000
c.
Pembangunan MCK di P2WKSS
Terlaksananya Pembangunan MCK di P2WKSS 4 Unit
Terbangunnya MCK di P2WKSS 4 Unit
12.000.000
12.000.000
d.
Pembangunan MCK di TMMD
Terlaksananya Pembangunan MCK di TMMD 2 Unit
Terbangunnya MCK di TMMD 2 Unit
60.000.000
60.000.000
e.
Terbangunnya SAB (Sumur gali)
Terlaksananya pembangunan SAB (Sumur gali) 175 Buah
Terbangunnya SAB (Sumur gali) 175 Buah
435.500.000
435.500.000
f.
Terbangunnya Jamban Keluarga (WC)
Terlaksananya pembangunan Jamban Keluarga (WC) 350 Buah
Terbangunnya Jamban Keluarga (WC) 350 Buah
350.000.000
350.000.000
g.
Monev
Terlaksananya Monev 1 Paket
Terkendalinya kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan 1 Paket
20.000.000
20.000.000
114.100.000
114.100.000
27.000.000
27.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan a.
3
Cakupan air bersih dan penyehatanlingkungan meningkat
Pemeriksaan Sampel :
Menurunnya penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat
Terlaksananya pemeriksaan :
Pemeriksaan Sampel : 650 sampel
Diketahuinya kualitas Sampel : 650 sampel Diketahuinya kualitas Sampel air 200 sampel Diketahuinya kualitas Sampel makanan 50 sampel
Dinkes
Sampel Tanah 400 sampel
Diketahuinya kualitas Sampel Tanah 400 sampel
Dinkes
1) Sampel air
Sampel air 200 sampel
2) Sampel makanan
Sampel makanan 50 sampel
3) Sampel Tanah
Dinkes Dinkes
b.
Terlaksananya pengawasan TPA
Terlaksananya pengawasan TPA 1 lokasi
Terawasinya TPA 1 lokasi
Dinkes
5.600.000
5.600.000
c.
Terlaksananya pemantauan jentik nyamuk DBD
Terlaksananya pemantauan jentik nyamuk DBD 7.000 rumah
Terpantaunya jentik nyamuk DBD 7.000 rumah
Dinkes
45.000.000
45.000.000
d.
Terlaksanannya Workshop sanitarian puskesmas
Terlaksanannya Workshop sanitarian puskesmas 35 Puskesmas
Meningkatnya kemampuan sanitarian puskesmas 35 Puskesmas
Dinkes
8.500.000
8.500.000
e.
Pendataan dan pembinaan depot air minum isi ulang
Terlaksanannya Pendataan dan pembinaan depot air minum isi ulang 30 buah
Diperolehnya data dan terbinanya depot air minum isi ulang 30 buah
Dinkes
8.000.000
8.000.000
f.
Tersedianya kaporit
Terlaksanannya pengadaan kaporit 625 Kg
Tersedianya kaporit 625 Kg
Dinkes
5.000.000
5.000.000
g.
Monev
Terlaksanannya Monev 1 Paket
Terkendalinya kegiatan 1 Paket
15.000.000
15.000.000
Dinkes
425.000.000
90.000.000
Pencegahan Penyakit dan Imunisasi
tersedianya :
a.
Pengadaan Mobil Vaksin
Terlaksananya Pengadaan Mobil Vaksin 1 Unit
Tersedianya Mobil Vaksin 1 Unit
Dinkes
150.000.000
150.000.000
b.
Pengadaan Kulkas Vaksin
Tersedianya Kulkas Vaksin 35 Unit
Dinkes
100.000.000
100.000.000
c.
Pengadaan Vaksin Carrier
Terlaksananya Pengadaan Kulkas Vaksin 35 Unit Terlaksananya Pengadaan Vaksin Carrier 320 Bh
Tersedianya Vaksin Carrier 320 Bh
Dinkes
45.000.000
d.
Pengadaan Termometer
Terlaksananya Pengadaan Termometer 100 Bh
Tersedianya Termometer 100 Bh
Dinkes
10.000.000
10.000.000
e.
Pelatihan Potensi Vaksin bagi Petugas
Terlaksananya Pelatihan Potensi Vaksin bagi Petugas 2 Pt
Meningkatnya kemampuan SDMPetugas 2 Pt
Dinkes
90.000.000
60.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
45.000.000
30.000.000
IV - 58
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
f.
Supervisi Cold Chain tingkat Puskesmas
Terlaksananya Supervisi Cold Chain tingkat Puskesmas 2 Pt
Terlaksananya Supervisi Cold Chain tingkat Puskesmas 2 Pt
Dinkes
20.000.000
10.000.000
g.
Pengambilan Vaksin
Terlaksananya Pengambilan Vaksin 1 Pt
Tersedianya Vaksin 1 Pt
Dinkes
10.000.000
10.000.000
73.500.000
43.500.000
Supervisi, Monitoring Petugas Kab. Dan Penanggulangan KLB serta KIPI
Terlaksananya : Supervisi, Monitoring Petugas Kab. Dan Penanggulangan KLB serta KIPI
Trekendalinya kegiatan Penanggulangan KLB serta KIPI
a.
Pengadaan Kendaraan roda dua
1 Unit
1 Unit
Dinkes
15.000.000
b.
Transport supervisi Bintek Petugas Kab.
1 Pt
1 Pt
Dinkes
21.000.000
21.000.000
c.
Tranport Penanganan KLB Imunisasi
10 Pt
10 Pt
Dinkes
30.000.000
15.000.000
d.
Transport Penanganan KIPI
10 Pt
10 Pt
Dinkes
7.500.000
7.500.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
10
11
12
10.000.000
30.000.000
-
15.000.000
15.000.000
IV - 59
1
2
3 5
6
7
8
9
4
Analisa dan Pengolahan Data Imunisasi tingkat Kabupaten dan Pusk yang akurat
5 Terlaksananya Analisa dan Pengolahan Data Imunisasi tingkat Kabupaten dan Pusk yang akurat
6
7
Diketahuinya kondisi perkembangan Imunisasi tingkat Kabupaten dan Pusk yang akurat
8 96.250.000
9
a.
Laptop/Kompoter
1 Unit
1 Unit
Dinkes
15.000.000
b.
Pengadaan Format laporan
1 Pt
1 Pt
Dinkes
7.500.000
7.500.000
c.
Pengadaan Buku Imunisasi
1 Pt
1 Pt
Dinkes
30.000.000
30.000.000
Honor Pengolahan Data
1 Pt
1 Pt
Dinkes
5.000.000
5.000.000
e.
PWS Imunisasi
1 Pt
1 Pt
Dinkes
8.750.000
8.750.000
f.
LCD
1 Unit
1 Unit
Dinkes
15.000.000
15.000.000
g.
Validasi data sasaran
1 Pt
1 Pt
Dinkes
15.000.000
50.000.000
50.000.000
Sweeping Imunisasi Cakupan Rendah
Terlaksananya Sweeping Imunisasi Cakupan Rendah 15 Pt
Meningkatnya cakupan Imunisasi Desa Rendah dan Desa Kantong KLB
Dinkes
30.000.000
30.000.000
b.
Sweeping Imunisasi Desa Kantong KLB
Terlaksananya Sweeping Imunisasi Desa Kantong KLB 10 Pt
Meningkatnya cakupan Imunisasi Desa Rendah dan Desa Kantong KLB
Dinkes
20.000.000
20.000.000
Tercegahnya PD3I pada anak Sekolah
Dinkes
218.750.000
218.750.000
Terlaksananya Bulan Imunisasi Anak Sekolah
a.
Transport Petugas Pelaksana
1 Pt
1 Pt
Dinkes
60.000.000
60.000.000
b.
Pengadaan Dysposible Syiring
150000 Bh
150000 Bh
Dinkes
150.000.000
150.000.000
c.
Tersedianya parasetamol
175 Paket
175 Paket
Dinkes
Peningkatan Cakupan Imunisasi
Meningkatnya Cakupan Imunisasi
Terlaksananya Peningkatan Cakupan Imunisasi:
Meningkatnya Cakupan Imunisasi:
8.750.000
8.750.000
237.500.000
237.500.000
a.
Pertemuan safe Injection
3 Pt
3 Pt
Dinkes
30.000.000
30.000.000
b.
Pertemuan KIPI
2 Pt
2 Pt
Dinkes
10.000.000
10.000.000
c.
Work shop HB Unject dan DPT Combo
2 Pt
2 Pt
Dinkes
20.000.000
20.000.000
d.
Pela. Imunisasi bagi Bidan Desa Pelatihan Imunisasi bagi Kader
2 Pt
2 Pt
Dinkes
60.000.000
60.000.000
e.
2 Pt
2 Pt
Dinkes
70.500.000
70.500.000
f.
Pertemuan Koordinasi LS
2 Pt
2 Pt
Dinkes
7.000.000
7.000.000
g.
Insentif Petugas Imunisasi
1 Pt
1 Pt
Dinkes
30.000.000
30.000.000
h.
Review Kegiatan Imunisasi
1 Pt
1 Pt
Dinkes
10.000.000
10.000.000
1.027.000.000
568.000.000
Kegiatan Pengembangan Surveilan Epidemiologi dan Laboratorium
-
-
0
0
-
-
178.000.000
281.000.000
a.
Surveilan kasus AFP 2/100,000 anak usia < 13 tahun
Penemuan AFP 2/100.000 anak usia <15 th>
10 Kasus/tahun
Dinkes
20.000.000
20.000.000
-
-
b.
Surveilan kasus TN
Pelaporan TN 1/1000 kelahiran hidup
15 - 20 kasus / tahun
Dinkes
20.000.000
20.000.000
-
-
c.
Surveilan kasus campak
Pemantauan kasus campak > 5 kasus perkampung, perkecamatan perdesa
Terpantaunya KLB campak
Dinkes
20.000.000
20.000.000
-
-
d.
Pengamatan kesehatan matra di wilayahnya
Keseluruhan calon JH mendapat Penanganan
terpantaunya kesehatan calon jamah haji lebak
Dinkes
20.000.000
20.000.000
-
-
e.
Penanggulangan KLB 80%
Penanganan KLB di Lokasi
Tertanggulanginya KLB di 30 Lokasi KLB
Dinkes
80.000.000
30.000.000
30.000.000
f.
Monev Pasca KLB, 80 %
KLB Tertanggulangi dengan Baik
KLB tidak meluas ke wilayah lain
Dinkes
40.000.000
20.000.000
20.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
12 -
15.000.000
a.
Bulan Imunisasi Anak Sekolah
11
30.000.000
15.000.000
d.
Sweeping Imunisasi
10
66.250.000
20.000.000 -
IV - 60
1
2
3 g. h.
Pemantauan kasus PD3I dan Peny. Menular di RS dan Puskesmas Pengamatan Peny. Pada kondisi bencana dan pasca bencana
4
5
6
7
8
9
10
11
Terlaporkan kegiatan surv. Aktif RS dan Puskesmas
Laporan KDRS / W1 Mingguan
Dinkes
30.000.000
15.000.000
15.000.000
-
Terlaporkan pengamatan penyakit di lokasi bencana
laporan penyakit bencana dan pasca bencana di 5 lokasi
Dinkes
30.000.000
15.000.000
15.000.000
-
Dinkes
30.000.000
20.000.000
10.000.000 16.000.000
i.
Pengamatan penyakit di desa potensi KLB
Terlaporkan SKD KLB dari desa Potensial KLB
Laporan SKD KLB dari daerah potensial KLB
j.
Surveilans di desa siaga
Pemantauan penyakit oleh masyarakat di desa siaga
Pelaksanaan surveilans di desa siaga ( 8 Desa)
Dinkes
32.000.000
16.000.000
k.
Koordinasi lintas program terkait
Pelaksanaan koordinasi kegiatan Surveilans
Koordinasi lintas program penanganan KLB
Dinkes
24.000.000
12.000.000
12.000.000
l.
Validasi dan audit KLB Peny.Menular
Cross cek ulang data-data kesakitan dan kematian penyakit menular
Dinkes
20.000.000
10.000.000
10.000.000
m.
Pelaporan Kegiatan Surveilans
Pelaporan surveilans berjalan baik
program penanganan KLB terkoordinasi antar Dinkes, RS dan Pusk.kasus Informasi terkirim ke tingkat
Dinkes
20.000.000
10.000.000
10.000.000
12
propinsi/pusat n.
Pelaksanaan jejaring Koordinasi program ketingkat propinsi/pusat
Konsultasi program penting yg perlu dukungan
konsultasi lintas program berjalan baik
Dinkes
20.000.000
10.000.000
10.000.000
o.
Pelaksanaan PE di lokasi KLB
Penyelidikan Epidemiologi berjalan baik
50 paket PE terlaporkan ke Dinkes dan format pelaporan cukup
Dinkes
50.000.000
20.000.000
20.000.000
p.
Pengadaan Format pelaporan Format W1,W2, Format PE,dll
Tersedianya format pelaporan
prasarana pelaporan terpenuhi
Dinkes
20.000.000
10.000.000
10.000.000
q.
Pengamatan Flu Burung
Teramatinya kasus flu burung
Terlaporkannya secara dini kasus flu burung
Dinkes
30.000.000
30.000.000
10.000.000
r.
Pengadaan Surveilans Kit
Tesedianya Sarana Prasarana
Sarana prasarana tersedia cukup
Dinkes
66.000.000
66.000.000
s.
Pengadaan lap Top untuk Puskesmas dan kabupaten
Tesedianya Sarana Prasarana
Sarana prasarana tersedia cukup
Dinkes
100.000.000
100.000.000
t.
Pengadaan kendaraan Roda 2 untuk kegiatan Surveilans Lapangan
Tesedianya Sarana Prasarana
Sarana prasarana tersedia cukup
Dinkes
75.000.000
75.000.000
u.
Pelatihan penanggulangan KLB bagi Petugas Surveilans Puskesmas
Peningkatan pengetahuan petugas tentang penanganan KLB
Terlaksannya kegiatan pelatihan
Dinkes
30.000.000
20.000.000
v.
Surveilans Aktif untuk petugas Puskesmas, RS dan kabupaten.
Termatinya kasus Penyakit di Kab Lebak RS dan Puskesmas
Terlaporkannta kasus aktif RS & Puskesmas
Dinkes
30.000.000
30.000.000
w.
Pelatihan petugas Laboratorium dalam hal Manajemen Lab. Sederhana Puskesmas
35 Petugas Laboratorium mampu mengolola dengan baik kegiatan laboratorium Puskesmas
Petugas terlatih dalam hal manajemen Lab. Sederhana Pusk
Dinkes
20.000.000
20.000.000
x.
Pelatihan tenaga Lab Puskesmas
8 orang petugas mengikuti kegiatan magang
Petugas terlatih dan terampil di bidang Laboratorim
Dinkes
30.000.000
30.000.000
y.
Pelaksanaan kegiatan Monitoring evaluasi kegiatan Lab.
Monitoring dan Evaluasi di 35 Puskesmas
Petugas terlatih dan terampil di bidang laboratorium
Dinkes
20.000.000
20.000.000
z.
Pelaksanaan kegiatan Rujukan laboratorium Puskesmas,Dinkes
Terkirimnya slide, TB, Malaria dll ke Laboratorium Dinkes dan labkesda
Slide di cross cek di lab Dinkes dan labkesda
Dinkes
30.000.000
30.000.000
aa. Penyediaan Sarana dan prasarana penunjang kegiatan laboratorium Dinkes dan Puskesmas
Tercukupinya sarana, prasarana, dan bahan habis pakai laboratorium Dinkes dan Puskesmas
Sarana dan prasarana lab.Dinkes dan Puskesmas terpenuhi
Dinkes
50.000.000
50.000.000
ab. Pelatihan tenaga Lab Pusk, dalam pemeriksaan lab.specifik
Terlatihnya petugas lab Puskesmas
Petugas terlatih dibidang lab.khusus 5 orang
Dinkes
50.000.000
50.000.000
ac. Surveilans faktor Penyebab KLB
Penyebab KLB dapat segra diketahui
Terkirimnya paket Specimen KLB
Dinkes
20.000.000
20.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
10.000.000
-
IV - 61
1 V
2
3
4
5
6
7
PENANGANAN MASALAH GIZI KURANG DAN GIZI BURUK Pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada 32.000 bayi dan anak (6-24 bulan), Vitamin A pada 12.926 bayi dan 114.864 balita, 26.801 bufas, tablet Fe pada 28.715 ibu hamil, kapsul Yodium pada wanita usia subur di 80 persen kecamatan endemik, dan survailans gizi di 1.646 Posyandu.
I
Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1
II
Penunjang Kegiatan Tim Revitalisasi Posyandu Tk. Kabupaten
Terselenggaranya Kegiatan Tim Penggerak Posyandu
Meningkatnya fungsi dan kinerja Tim Penggerak Posyandu Tingkat Kecamatan
PMD
Pelayanan Kesehatan, Komunitas Gizi dan Rumah Sakit
8
9
10
11
12
9.418.031.000
9.418.031.000
-
-
290.000.000
290.000.000
-
-
290.000.000
290.000.000
9.128.031.000
9.128.031.000
28 Kecamatan ( 320 Desa/ Kelurahan )
-
-
1
Operasi Katarak
Tertanggulanginya penduduk dari kebutaan katarak
Terlaksananya pelayanan operasi katarak
Perbaikan indera penglihatan
Dinkes
100.000.000
100.000.000
-
-
Pusk DTP Prabugantungan
2
Operasi Bibir Sumbing
Tertanggulanginya penduduk dari kelainan bibir sumbing
Terlaksananya pelayanan Operasi Bibir Sumbing
Peningkatan Kwalitas SDM
Dinkes
100.000.000
100.000.000
-
-
RSUD
3
Pelayanan Kesehatan Bhakti Sosial
Terlaksananya Sunatan Massal 28 Kec
Terlaksanya Sunatan Massal Sebanyak 2000 Anak
Peningkatan Kesehatan anak
Dinkes
400.000.000
400.000.000
4
Pengadaan Obat-obatan
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Dasar.
Tersedianya Obat-obatan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang ditunjang oleh Pelayanan Kesehata yang optimal
Dinkes
5.000.000.000
5.000.000.000
-
-
5
Pembangunan Gedung Farmasi
Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung Farmasi
Terbangunnya Gedung Farmasi Dinkes
Tersedianya Gudang Farmasi untuk penyimpanan Obat-obatan dan Alatalat Kesehatan (1 Unit)
Dinkes
2.300.000.000
2.300.000.000
-
-
6
Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Terlaksananya pelayanan,pemantauan, promosi gizi bagi : balita, ibu hamil, Ibu menyusui, dan ibu bersalin.
Meningkatnya kondisi gizi bayi balita dan Ibu
Dinkes
475.000.000
475.000.000
Terlaksananya promosi gizi di institusi dan masyarakat
Meningkatnya keluarga sadar gizi Dinkes
433.400.000
433.400.000
-
-
Dinkes
119.900.000
119.900.000
-
-
-
-
-
-
7
Kegiatan Perbaikan dan Peningkata gizi masyarakat a.
b.
c.
Peningkatan Akses Masyarakat thd pelayanan gizi yang berkualitas 1) Peningkatan kapasitas tenaga pelaksana asuhan gizi Puskesmas.
Terlaksananya pelatihan asuhan gizi bagi petugas Pusk sebanyak 70 org
Petugas trampil dalam asuhan gizi
Dinkes
24.000.000
24.000.000
2) Pencegahan dan Penanggulangan KEP, Anemi,GAKY,Kekurangan Vitamin A, Penyelenggaraan Suplemen zat gizi Mikro( Vitamin A, Tablet Fe dan kapsul Yodium )
Terlaksanya distribusi kapsul Vitamin A di 35 Pusk, Terlaksananya distribusi tablet tambah darah, Terlaksananya distribusi kapsul yodium di 2 Kec
85 % bayi dan balita mendapat vitamin A ; 90 % Ibu hamil mendapat tablet Fe; 100 % WUS mendapat kapsul yoodium
Dinkes
95.900.000
95.900.000
Dinkes
115.500.000
115.500.000
1) Terpantauanya status gizi balita
Terlaksananya Pengumpulan dan pengolahan data status gizi balita di 320 desa
Kecamatan Bebas Rawan Gizi 90 %
Dinkes
59.250.000
59.250.000
2) Terpantaunya Pola konsumsi makan keluarga
Terlaksananya pemantaua konsumsi makanan keluraga di 28 Kecamatan
Angka Kecukupan gizi keluarga : Energi 2100 K Kal , Protein 43 gr
Dinkes
26.250.000
26.250.000
3) Terdeteksinya ibu hamil Anemia secara dini
Terlaksananya survey cepat anemi bumil di 28 Kec
Tersedianya data ibu hamil Anemi 280 sampel
Dinkes
30.000.000
30.000.000
Dinkes
38.000.000
38.000.000
Peningkatan Surveilance Gizi
Dukungan Managemen Program Gizi 1)
Monitoring Kegiatan di Pusk/ Desa dan bintek
Terlaksananya kegiatan monitoring PSG,
Kegiatan PSG dilaksanakan sesuai standar
Dinkes
12.000.000
12.000.000
2)
Peningkatan kualitan kinerja petugas
Terlaksananya sosialisasi kegiatan th 2008 di tk Kab
Petugas mengetahui juknis kegiatan th 2008
Dinkes
26.000.000
26.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 62
1
2
3 d.
8
VI
5
6
7
XIII
160.000.000
160.000.000
1) Pelatihan kapasitas kader tumbuh kembang
Terlaksananya pelatihan tumbuh kembang balita bagi kader posyandu
320 kader terlatih penilaian tumbang
Dinkes
72.000.000
72.000.000
2) Pelaksanaan lomba UPGK dalam peningkatan keluarga sadar gizi ( KADARZI)
Terlaksannya lomba UPGK/lomba balita sehat tk Kab
Terpilihnya balita/ Keluarga sadar gizi utk tk Provinsi
Dinkes
23.000.000
23.000.000
3) Peningkatan Kapasitas kader dalam peningkatan mutu konsumsi makanan balita
Terlaksananya pelatihan kader dalam Peningkata Mutu Konsumsi makanan balita di 10 Pusk
kader dapat melaksanakan kegiatan PMKM balita di Posyandu setiap bulan
Dinkes
65.000.000
65.000.000
Dinkes
Penanggulangan Gizi buruk
319.631.000
319.631.000
a.
Penyelenggaraan Suplemen Zat gizi Makro
Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan(PMT-P)bagi 393 balita gizi buruk sekali
30 % Balita Gizi buruk sekali mendapat PMT-Pemulihan
Dinkes
232.931.000
232.931.000
b.
Pemberian multivitamin
Terlaksananya pemberian multivitamin bagi 918 kasus balita gizi buruk
70% balita gizi buruk mendapat multivitamin
Dinkes
27.540.000
27.540.000
c.
Menurunnnya jumlah balita yang meninggal akibat gizi buruk
Terlaksananya rujukan balita gizi buruk ke Pusk sebanyak 393 kasus
100 % Balita Gizi buruk sekali mendapat perawatan
Dinkes
47.160.000
47.160.000
d.
Monitoring Kegiatan di Pusk/ Desa dan bintek
Terlaksananya kegiatan monitoring , distribusi PMT-P
Kegiatan distribusi PMT-P dilaksanakan sesuai standar
Dinkes
12.000.000
12.000.000
500.000.000
500.000.000
Pembinaan PLS, Pemuda dan Olahraga 1
Bantuan Kegiatan Beasiswa Kedokteran dan kebidanan Negeri serta mahasiswa berprestasi tidak mampu
Adanya Dana untuk SDM Kedokteran = 7 orang, Kebidanan = 40, ITB = 2 Orang
Terealisasinya beasiswa Kedokteran = 7 orang, Kebidanan = 40, ITB = 2 Orang
BAGIAN SOSIAL
PENINGKATAN PEMANFAATAN OBAT GENERIK ESENSIAL, PENGAWASAN OBAT, MAKANAN DAN KEAMANAN PANGAN a.
9
8
Dinkes
PENINGKATAN KETERSEDIAAN TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS Pemenuhan tenaga kesehatan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan paramedis baik untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas maupun pelayanan kesehatan rujukan di PKM DTP dan RSUD.
VII
4
Pemberdayaan Masyarakat
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
123.550.000.000
Penyediaan obat dengan target penyediaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan ;
I
b. Pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), makanan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1
Penyediaan Rumah Dinas Dokter Spesialis
Program Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 1 Pengadaan Obat-obatan
2 3
4
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai
Pengadaan Bahan Laboratorium, Radiologi dan Penunjang medis lainnya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
150.000.000 Prosentase tenaga spesialis dengan tempat tinggal dokter spesialis yang mudah dan dekat dari RS
adanya fasilitas tempat tinggal dokter spesialis yang mudah dan dekat dari RS
Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan, tanggap gawat darurat
RSUD
Tersedianya obat-obatan pada RS selama 1 tahun
Meningkatnya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan pengguna jasa Rumah Sakit,
RSUD
150.000.000
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
9.500.000.000
42.000.000.000
-
-
-
150.000.000
150.000.000
123.400.000.000 prosentase jumlah kelengkapan obat dengan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap
72.050.000.000
10
7.500.000.000
RSUD
-
71.900.000.000
9.500.000.000
42.000.000.000
4.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
prosentase jumlah kelengkapan alat kesehatan habis pakai dengan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap dan instalasi lainnya
Tersedianya alat kesehatan habis pakai pada RS selama 1 tahun
Meningkatnya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan pengguna jasa Rumah Sakit,
RSUD
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
prosentase jumlah kelengkapan obat dengan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap
Tersedianya obat-obatan pada RS
Meningkatnya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan pengguna jasa RS
RSUD
2.000.000.000
1.500.000.000
500.000.000
-
IV - 63
1
9
10
11
5
Pengadaan Alat Kesehatan
Tercakupnya pelayanan Medik Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan Perawat Terampil, perwatan spesialistik dan Perawata Sub Spesialistik di 16 instalasi dan Poli Rawat Jalan / Inap
Tersedianya Alkes pada Instalasi, Poli (ICU, UGD dan Bedah Sentral)
Meningkatnya pelayanan kesehatan pengguna jasa Rumah Sakit, pada instalasi, poli, Khususnya ICU, UGD dan Bedah Sentral dalam rangka meningkatkan status RSUD dari Tipe C menjadi tipe B
RSUD
27.500.000.000
7.500.000.000
5.000.000.000
15.000.000.000
6
Pengadaan Alat Non Medis
Tercakupnya pelayanan Medik Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan Perawat Terampil, perwatan spesialistik dan Perawata Sub Spesialistik serta Pelayanan Penunjang Medik Lainnya di 16 instalasi dan Poli Rawat Jalan / Inap
Tersedianya Alat non medis menunjang pelayanan medis di RSUD Dr. Adjidarmo
Terpenuhinya kebutuhan peralatan / sarana dan pra sarana peratan non medis penunjang medis untuk bangunan baru Lt 1, Lt2 dan Lt3
RSUD
4.000.000.000
1.500.000.000
2.500.000.000
-
7
Pengadaan Peralatan Ruang Perawatan
Tercakupnya pelayanan Medik Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan ruang Perawatan.
Tersedianya peralatan medis guna menunjang pelayanan di ruang rawt inap RSUD Dr. Adjidarmo
Terpenuhinya kebutuhan standar sarana / peralatan teknis Promosi Kesehatan Daerah berdasarkan Surat SekJen Dep.Kes RI No. KS.02.02.03.99 dan alat penunjang pelayanan medis dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pengguna jasa RSUD
RSUD
1.000.000.000
1.000.000.000
8
Pengadan Instalasi Gas Medis / Central Oxygen
Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Medis (dokter dan dokter spesialis), Paramedis dan pelayanan administrasi manajemen pendukung pelayanan di RS
Tersedianya oxygen di Instalasi rawat inap,ICU, UGD dan Bedah Sentral
Terpenuhinya kebutuhan gas medis untuk bangunan baru Lt 1, Lt2 dan Lt3
RSUD
1.000.000.000
1.000.000.000
9
Pendidikan dan latihan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana RS guna pendukung pelayanan rawat inap, IGD dan Ruang Operasi di RS
Terlaksananya peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas
Terpenuhinya kebutuhan tenaga mahir pada bidang dan profesinya serta jumlahnya.
RSUD
400.000.000
400.000.000
10 Pembangunan RSUD Dr. Adjidarmo Tahap III
Adanya penambahan ruang perawatan yang layak
Tersedianya Ruang Parawatan, UGD dan Ruang Operasi dan penunjang lainnya yang layak untuk pasien golongan menengah keatas
Terpenuhinya kebutuhan ruang perawatan, ruang tindakan dan ruang penunjang pelayanan medis yang layak bagi pasien golongan menengah keatas
RSUD
41.000.000.000
26.000.000.000
-
15.000.000.000
11 Rehabilitasi dan Relokasi Gedung Perawatan / Perkantoran
Adanya penambahan ruang perawatan yang layak
Tersedianya Ruang Parawatan, UGD dan Ruang Operasi dan penunjang lainnya yang layak untuk pasien golongan menengah kebawah
Terpenuhinya kebutuhan ruang perawatan, ruang tindakan dan ruang penunjang pelayanan medis yang layak bagi pasien golongan menengah kebawah
RSUD
37.000.000.000
27.000.000.000
-
10.000.000.000
12 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit
Tercakupnya Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Komplilasi Data otomat recam medik/ Billing system /LAN Wireless di RSUD
Terlaksannya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sampai Komplilasi Data otomat recam medik/ Billing system /LAN Wireless di RSUD
Terpenuhinya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan menggunakan Website Ditjen Bina Yan med. Depkes RI. ( Pemeliharaan /Pengembangan Jaringan, Pengadaan Perangkat Hardware dan Solfware/Komplilasi Data otomat Recam
RSUD
500.000.000
500.000.000
-
-
Terlaksananya program adm. Kependudukan secara optimal
Meningkatnya kualitas data kependudukan
Tersedianya % data kependudukan secara akurat
Dinas KB dan Duk.
2
3
4
5
6
7
VIII REVITALISASI PROGRAM KB a. Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta, memberikan promosi dan konseling Keluarga Berencana/ Kesehatan Reproduksi (KB/KR) dan terjaminnya ketersediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; b. Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
I
Penataan program kependudukan
8
12
-
4.617.144.900
3.330.144.900
-
1.287.000.000
1.096.296.500
1.096.296.500
-
-
1
Pemutahiran data
539.675.000
539.675.000
-
-
2
Re entri data
150.931.500
150.931.500
-
-
3
Sosialiasi adm kepen
31.890.000
31.890.000
-
-
4
Blanko KTP
106.800.000
106.800.000
-
-
5
Blanko KK
30.000.000
30.000.000
-
-
6
Monev dan Dalap
237.000.000
237.000.000
-
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 64
1
2 c.
Intensifikasi advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB/KR, peningkatan peran serta tokoh agama/tokoh masyarakat dalam pelaksanakan program KB/KR ;
d. Penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa dan Kelompok akseptor;
3
5
6
7
9
8
10
11
12
II
Pembinaan KB
Meningkatnya kualitas yan KIE dan kontrasepsi serta menurunnya kasus komplikasi dan kegagalan karena kontrasepsi
Tercapainya % kualitas yan dan meningkanta capaian peserta KB aktip Pria=6.292 (3,26%) Pr=186.492 '(-96.74%)
Dinas KB dan Duk.
40.000.000
40.000.000
-
-
III
Pengadaan sarana mobilitas KIE KB keliling
Tersedianya mobil KIE KB keliling
Meningkatnya % cakupan KIE KB keliling
Dinas KB dan Duk.
250.000.000
250.000.000
-
-
IV
Pengembangan PIK-KRR
2.276.100.000
989.100.000
-
1.287.000.000
Tersedianya PIK-KRR yg dapat diakses & dijadikan pusat rujukan masalah KRR
Meningkatnya % layanan dan rujukan KRR
Dinas KB dan Duk.
40.000.000
40.000.000
-
-
e. Pemutakhiran data keluarga dan individu dalam keluarga dengan target 320 desa/kelurahan;
f.
4
Peningkatan kompetensi petugas pengelola program KB/KR untuk Tingkat Desa;
V
1
Fasilitasi PIK KRR tingkat kabupaten
2
PIK-KRR Pondok pesantren
Jumlah PIK-KRR pondok pesantren yang terbentuk
Tersedianya 13 PIK KRR Ponpres di Kabupaten Lebak
Dinas KB dan Duk.
75.000.000
75.000.000
-
-
3
Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi klp remaja dan sebaya di sekolah dan luar sekolah
Tersedia forum rujukan dan konselor KRR di sekolah dan luar sekolah
Tercapai % forum pelayanan KRR yg terfasilitasi baik di sekolah dan luar
Dinas KB dan Duk.
125.000.000
125.000.000
-
-
4
Pengadaan alat/obat kontrasepsi bagi Pra S dan KS-1
Terpenuhinya kebutuhan alokon/obat bagi keluarga Pra S dan Ks-1 selama 1 tahun
Tercapainya % PPM PB dan PA selama 1 tahun sebanyak 29.213 Pria= 1.259 aks Pr = 27.954 aks
Dinas KB dan Duk.
1.819.500.000
547.500.000
-
1.272.000.000
5
Pelayanan KB medis operasi pria & Wanita
Diperolehnya peser ta KB baru operasi
Tercapainya % PB MOP= 20 aks MOW=200 aks
Dinas KB dan Duk.
90.000.000
75.000.000
-
15.000.000
6
Fasilitasi pengembangan Pusat Yan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
Tersedia pusat pelayanan terpadu PP
Terlaksanannya pelayanan terpadu PP
Dinas KB dan Duk.
25.000.000
25.000.000
-
-
7
Sosialisasi PUG
Terlaksananya sosialisasi PUG bagi perangkat desa dan Pos KB desa sebanyak 390 org
Meningkatnya % peran perangkat desa dan Pos KB dan pembangunan
Dinas KB dan Duk.
56.600.000
56.600.000
-
-
8
Pelatihan bagi pelatih SDM layanan dan pendampingan korban KDRT
Tersedianya pelatih dan pendampingan bagi korban KDRT
Terlayaninya % korban KDRT
Dinas KB dan Duk.
45.000.000
45.000.000
-
-
785.969.800
785.969.800
-
-
Penyiapan tenaga pendamping klp Bina Klg.
Meningkatnya kualitas informasi KRR bagi remaja di Kabupaten Lebak sebanyak 116.871 org
Terlaksananya jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
Meningkatnya kualitas pengetahuan melalui pemberdayaan PUG
Peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun kualitas keluarga
1
Pelatihan tenaga pendamping Klp Bina Klg
Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping Klp Bina keluarga
Tersedianya tenaga pendamping bina keluarga yg terlatih sebanyak 112 orang
Dinas KB dan Duk.
37.769.800
37.769.800
-
-
2
Bintek PLKB
Terlaksananya Bintek PLKB
Meningkatnya % capaian kinerja PLKB 96 0rg
Dinas KB dan Duk.
54.700.000
54.700.000
-
-
3
Bantuan operasional Pos KB Desa
Terlaksananya dukungan ops bagi Pos Desa 320 org
Meningkatnya kinerja Pos KB Desa sebanyak 320 org
Dinas KB dan Duk.
192.000.000
192.000.000
-
-
4
Rakor KB & Duk
Terlaksananya Rakor KB dan Duk
Tercapainya % Rakor di :
Dinas KB dan Duk.
-
-
-
-
-Kecamatan -Desa 5
Pengembangan media KIE program KB/KR
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Terselenggaranya KIE program KB & Kependudukan
Tercapainya % ke giatan KIE melalui:
Dinas KB dan Duk.
37.800.000
37.800.000
-
-
216.000.000
216.000.000
-
-
-
-
-
-
a. Spanduk, 30 bh
a. Spanduk, 30 bh
7.500.000
7.500.000
-
-
b. Metrad,5 kg
b. Metrad,5 kg
1.250.000
1.250.000
-
-
c. Radio,24 kg
c. Radio,24 kg
7.200.000
7.200.000
-
-
d. Pameran,1kg
d. Pameran,1kg
5.000.000
5.000.000
-
-
IV - 65
1
2
3
4
5 e. Leaflet,1500lbr
VI
6
7
e. Leaflet,1500lbr
8
9
3.750.000
3.750.000
10 -
11 -
12
-
-
-
6
Pelayanan KIE tingkat Desa oleh PLKB
Terlaksananya kegiatan KIE KB/KR oleh PLKB sebanyak 96 orang di 312 desa.
Meningkatnya % informasi KB/KR bagi 109.180 PUS
Dinas KB dan Duk.
128.000.000
128.000.000
-
-
7
Gerakan KB terpadu
Terlaksananya pelayanan KB terpadu
Meningkatnya % capaian program KB dan Duk
Dinas KB dan Duk.
95.000.000
95.000.000
-
-
-
-
-
168.778.600
168.778.600
-
-
Program Kependudukan & KB.
a. Menurunnya angka kelahiran.
1.
Sosialisasi dan persyaratan pembuatan Akta-akta Catatan Sipil.
Tersosialisasikannya persyaratan pembuatan Akta-akta Catatan Sipil.
Tercatatnya kelahiran di Kabupaten Lebak.
CAPIL
85.807.000
85.807.000
2.
Pelayanan Pembuatan Akta di tempat.
Terselenggaranya pelayanan akta capil.
Tercatatnya kelahiran di Kabupaten Lebak.
CAPIL
64.490.000
64.490.000
3.
Pengadaan Meubelair.
Tersedianya Meubelair untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Terlayaninya masyarakat secara lancar.
CAPIL
7.981.600
7.981.600
4.
Pengadaan Komputer.
Tersedianya komputer untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Terlayaninya masyarakat secara lancar.
CAPIL
10.500.000
10.500.000
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
366.162.863.425
194.721.273.425
52.085.721.250
119.355.868.750
IV - 66
LOKASI 12
Malingping, Wanasalam, Leuwidamar, Gunungkencanana
Tersebar di Kab. Lebak Tersebar di Kab. Lebak SD Cikatapis Kalanganyar, SD Asem 3 Cibadak, dan SD Sukaharja 3 Cikulur
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 67
12
SMA Gunungkencana, Curugbitung, Muncang, Bojongmanik, dan
Kecamatan Sobang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 68
12 Tersebar di Kab. Lebak
Tersebar di Kab. Lebak Tersebar di Kab. Lebak Tersebar di Kab. Lebak Tersebar di Kab. Lebak Tersebar di Kab. Lebak
Rangkasbitung
Rangkasbitung
Rangkasbitung
Tersebar di Kab. Lebak Tersebar di Kab. Lebak Tersebar di Kab. Lebak Rangkasbitung
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 69
12
UGM
Pusk
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 70
12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 71
12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 72
12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 73
12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 74
12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 75
12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 76
12
28 Kecamatan ( 320 Desa/ Kelurahan )
Pusk DTP Prabugantungan RSUD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 77
12
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 78
12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 79
12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 80
12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 81
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS VI : REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT. NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 I
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN
Hasil 4
Keluaran 5
Hasil 6
7
OPTIMALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH a.
b.
c.
d.
Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
Penataan kelembagaan perangkat daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan nyata daerah;
Menerapkan sistem merit dalam manajemen kepegawaian;
Meningkatkan kapasitas dan tata kelola keuangan daerah berdasarkan pada prinsipprinsip yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
I
Penataan Gedung Kantor Pemerintah 1
II
Jumlah (Rp.) 8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
66.285.328.000
66.285.328.000
-
-
55.000.000.000
55.000.000.000
-
-
Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Kantor (APBD Kabupaten) a.
Pemeliharaan Gedung Kantor Pemerintah
Terpeliharanya Gedung Kantor Pemerintah 3 Unit
Meningkatkan Gedung Kantor Pemerintah
PU
45.000.000.000
45.000.000.000
b.
Pembangunan Gedung Kantor Setda
terbangunnya Gedung Kantor Setda 1 Paket
Meningkatkan Gedung Kantor Pemerintah
PU
10.000.000.000
10.000.000.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
4.895.500.000
4.895.500.000
-
-
1
Desiminasi / Sosialisasi Peraturan Kepegawaian / Pembinaan Pegawai dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian
Untuk Menciptakan optimalisasi kinerja serta efektivitas pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing
Para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sebanyak 9.226 orang
BKD
150.000.000
150.000.000
-
-
2
Peyelesaian Karpeg/Karis/Karsu/ Taspen
Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
Seluruh Pegawai Negeri Sipil
BKD
75.000.000
75.000.000
-
-
3
Rekruitmen CPNS 2008 dari Tenaga Honorer
Memenuhi Program Pengangkatan Tenaga Honorer
1.030 Orang Tenaga Honorer
BKD
800.000.000
800.000.000
-
-
4
Rekruitmen CPNS 2008 dari Pelamar Umum
Memenuhi Formasi lowong
8.000 Orang Pelamar
BKD
1.000.000.000
1.000.000.000
-
-
5
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Memperlancar proses pengangkatan CPNS ke PNS
1.030 CPNS
BKD
30.000.000
30.000.000
-
-
6
Penyusunan Formasi Pegawai
Menyusun kebutuhan riil Formasi PNS
62 Satker
BKD
50.000.000
50.000.000
-
-
7
Pemberian uang kadeudeuh bagi Pensiunan PNS & TKK
Meningkatkan kesejaheraan PNS & TKK yang pensiun
Gol IV : 49 Orang
BKD
1.153.500.000
1.153.500.000
-
-
Gol III : 81 Orang
-
-
Gol II
: 65 Orang
-
-
Gol I
: 16 Orang
-
-
TKK
: 20 Orang
-
-
-
-
PNS & TKK, TKK/ Perorang Rp. 3000.000,8
Pemberian uang duka wafat bagi PNSD & TKK yang meninggal dunia Tahun 2008
Meringankan beban biaya ahli waris PNS & TKK yang meninggal dunia
PNS & TKK dilingkungan Pemda Kab. Lebak
BKD
50.000.000
50.000.000
-
-
9
Peningkatan Kompetensi aparatur / Uji kesehatan Pejabat Esselon III
Meningkatkan Kinerja Pejabat Esselon III
Esselon III / 122 Orang
BKD
192.000.000
192.000.000
-
-
10
Penunjang Baperjakat
Ketetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan
Pejabat Struktural
BKD
100.000.000
100.000.000
-
-
11
Penyelenggaraan seleksi Akademis Diklatpim Tingkat III, Tingkat IV, dan seleksi Administrasi TSPDI untuk Diklatpim Tingkat II
Terpenuhinya Kep Mendagri No. 38 Tahun 2002 dan memenuhi Keplan RI No. 1 Tahun.2004
PNS sebanyak Orang
BKD
150.000.000
150.000.000
-
-
12
Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2008 dan Pembayaran Dappen
Terpenuhinya calon praja IPDN dilingkungan Kab. Lebak
PNS dan Lulusan SMU sederajat
BKD
180.000.000
180.000.000
-
-
13
Pelaksanaan Ujian Dinas Tahun 2008
untuk pencapaian kenaikan pangkat khusus yang di persyaratkan /pilihan
PNS sebanyak 80 Orang
BKD
100.000.000
100.000.000
-
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
100
IV - 66
1
2
3
III
VI
7
8
9
10
11
12
PNS dilingkungan Pemda Kab. Lebak
BKD
300.000.000
300.000.000
-
-
15
Pemberian Beasiswa bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi
Membantu meringankan biaya Pendidikan bagi PNS yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi
PNS dilingkungan Pemda Kab. Lebak
BKD
200.000.000
200.000.000
-
-
16
Analisis Formasi Jabatan Struktural
Sebagai Pedoman dalam Pengkualifikasian Pejabat Struktural
Para Pejabat Struktural
BKD
100.000.000
100.000.000
-
-
17
Proses Kenaikan Pangkat Tahun 2008
PNSD Kab. Lebak sebanyak 3.015 orang
BKD
150.000.000
150.000.000
-
-
18
Proses Pensiun
Terwujudnya SK KP Fungsional & Struktural periode April & Oktober 2008 Terwujudnya SK Pensiun
225 Orang
BKD
75.000.000
75.000.000
-
-
19
Pengelolaan Data Honorer ( Verifikasi TKK )
Terpenuhinya Data akurat Tenaga Honorer
6.357 Orang Tenaga Honorer
BKD
40.000.000
40.000.000
-
-
1.900.000.000
1.900.000.000
-
-
Meningkatkan Kesejaheraan PNS & non PNS
PNS & non PNS Sebanyak 16.500. Orang
BKD
1.900.000.000
1.900.000.000
-
-
175.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
175.000.000
-
-
534.000.000
534.000.000
-
-
Program Penyelenggaraan Disiplin Aparatur Pemerintahan Pemberian pakaian hari -hari tertentu untuk PNS dan Tenaga Honorer
Program Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sistem Manajemen Kepegawaian
Meningkatkan Kecepatan Penyajian data Kepegawaian dari 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja setiap
9600 Record data
BKD
Program Peningkatan Kesadaran Hukum & Pengembangan Budaya Hukum 1
Pemantauan, Kajian, Konsultasi dan Penindaklanjutan Pengaduan Publik
Terawasi dan Terevaluasinya Proses Transparasi dan Partisipasi serta Tertindaklanjutinya Pengaduan Publik
Seluruh Badan Publik yang tersedia di Kab. Lebak
BKD
375.000.000
375.000.000
-
-
2
Penunjang Kegiatan Komisi Transparansi dan Partisipasi ( KTP ) Kab. Lebak
Terpenuhinya Honorarium Ketua, Sekretaris dan Anggota KTP sebanyak 5 (lima) Orang
Ketua 1 ( satu ) orang Sekretaris 1 (satu) orang Anggota 3 (tiga) orang
BKD
159.000.000
159.000.000
-
-
380.000.000
380.000.000
-
-
BPKAD
40.000.000
40.000.000
-
-
BPKAD
40.000.000
40.000.000
-
-
BPKAD
300.000.000
300.000.000
-
-
3.400.828.000
3.400.828.000
-
-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
-
1
Penyusunan Lap. Keuangan Semesteran.
Tersusunnya laporan Keuangan Semester.
2
Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan Keuangan Akhir Tahun
3
VII
6
untuk menambah wawasan bagi PNS sebagai Aparatur Negara
1
V
5
Pelaksanaan Pendidikan pelatihan Teknis dan sosialisasi di luar wilayah kab. Lebak
1
IV
4
14
Verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Jumlah RKA-SKPD & DPA-SKPD yang terverifikasi selama th.2008 pada seluruh SKPD.
-
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Yang Tranparan dan akuntabel. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tranparan dan akuntabel. Terverifikasinya RKA-SKPD dan DPASKPD sesuai peraturan Perundangundangan yang berlaku
Program Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah serta Inventarisasi Subyek dan Obyek Pajak/Retribusi 1
Pembinaan Adm.Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah.
Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
Tercapainya Effesiensi dan Efektivitas.
BPKAD
75.000.000
75.000.000
-
-
2
Penunjang Operasional intensifikasi dan ektensifikasi PAD non Pajak (Kegiatan Operasional Pendapatan Asli Daerah)
Terealisasinya Prosentase capaian target PAD.
Terpenuhinya target PAD.
BPKAD
519.628.000
519.628.000
-
-
3
Jasa pelampauan target PAD
Terealisasinya persentase capaian target PAD
Terpenuhinya target PAD
BPKAD
400.000.000
400.000.000
-
-
4
Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terealisasinya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Terpenuhinya Target APBD.
BPKAD
1.171.200.000
1.171.200.000
-
-
5
Pembinaan Aparat Pengelola Keuangan Daerah
Terbinanya aparatur pengelola Keuangan daerah.
Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
BPKAD
200.000.000
200.000.000
-
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 67
1
2
3
5
6
7
b.
c.
d.
e.
Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
500.000.000
-
-
7
Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak dengan Propinsi
Terdatanya Rencana Bagi Hasil
Tersedianya Data Bagi Hasil
BPKAD
60.000.000
60.000.000
-
-
8
Penunjang sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terciptanya tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah
BPKAD
200.000.000
200.000.000
-
-
9
Pemutahiran Data Obyek / Subyek PBB
Adanya sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Tersedianya Data Subyek Obyek PBB
Dasar Perhitungan PBB
BPKAD
75.000.000
75.000.000
-
-
Pembangunan Kawasan Periklanan
Tersedianya Tempat Periklanan
Tertibnya Pemasangan Periklanan
BPKAD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah
200.000.000
200.000.000
-
-
66.889.375.000
66.889.375.000
-
-
2.606.675.000
2.606.675.000
-
-
-
-
-
-
Terjaringnya Aspirasi masyarakat Pembahasan Raperda
SETWAN
340.000.000
340.000.000
2
Jaring Asmara dalam rangka Penetapan APBD TA. 2009
Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Penetapan APBD TA. 2009
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Penetapan APBD TA. 2009
SETWAN
150.000.000
150.000.000
3
Jaring Asmara dalam rangka Perubahan APBD TA. 2008
Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Perubahan APBD TA. 2008
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Perubahan APBD TA. 2008
SETWAN
150.000.000
150.000.000
4
Jaring Asmara dalam rangka Reses
Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Reses
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Reses
SETWAN
353.175.000
353.175.000
Memfasilitasi penyelenggaraan PILKADA yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5
Jaring Asmara dalam rangka Perubahan KUA dan PPAS 2008
Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Perubahan KUA dan PPAS 2008
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Perubahan KUA dan PPAS 2008
SETWAN
120.000.000
120.000.000
6
Jaring Asmara dalam rangka Perhitungan dan penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati Tahun 2007
Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Perhitungan dan penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati Tahun 2007
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Perhitungan dan penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati Tahun 2007
SETWAN
125.000.000
125.000.000
Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya;
7
Jaring Asmara dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS 2009
Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS 2009
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS 2009
SETWAN
120.000.000
120.000.000
8
Penjaringan dan Penetapan Bupati / Wakil Bupati Lebak 2008-2013
Terlaksananya Penjaringan dan Penetapan Bupati / Wakil Bupati Lebak 2008-2013
Terpilihnya Bupati / Wakil Bupati Lebak 2008-2013
SETWAN
650.000.000
650.000.000
Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
9
Pansus Fit and Proper Test Anggota KTP Kab. Lebak
Terlaksananya Pansus Fit and Proper Test Anggota KTP Kab. Lebak
Terpilihnya Anggota KTP Kab. Lebak
SETWAN
60.000.000
60.000.000
10
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
SETWAN
238.500.000
238.500.000
11
Penyusunan RPJPD (Lanjutan)
Terlaksananya Penyusunan RPJPD (Lanjutan)
Tersusunnya RPJPD (Lanjutan)
BAPPEDA
300.000.000
300.000.000
g.
Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
II
III
12
500.000.000
Terlaksananya Jaring Asmara Pembahasan Raperda
Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
11
BPKAD
Jaring Asmara Pembahasan Raperda
Menyusun LKPJ akhir masa jabatan Kepala Daerah;
10
Tercapainya target PBB pedesaan
1
f.
g.
I
9
Jumlah penerimaan PBB pedesaan dalam 1 tahun
PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB a.
8
Pemberian Hadiah Kepala Desa yang Lunas PBB.
10 II
4
6
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
659.000.000
659.000.000
1
Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
Perolehan sertifikat pengadaan barang/jasa 2 Kali, 240 orang
Tersertifikasinya 240 orang aparatur pengadaan barang/jasa
BAGIAN PROGRAM
100.000.000
100.000.000
2
Bimtek Operator Radio Komunikasi
Terselenggara bimtek 1 Kali
Terdapatnya 40 orang operator radio Komunikasi yang profesional
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
150.000.000
150.000.000
3
Bimtek Pembina Desa
TerlaksananyaBimtek 148 orang
Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa 148 orang
BAGIAN PEMERINTAHAN
259.000.000
259.000.000
4
Diklat Kehumasan
Terlaksananya 1 Kali Diklat Kehumasan
Terdapatnya 100 Orang Petugas humas yang handal dan profesional
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
150.000.000
150.000.000
34.585.000.000
34.585.000.000
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 68
1
Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2
3 1
Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4
5 Terlaksananya Kegiatan Perimbangan 315 Desa
6 Terselenggaranya Pemerintahan Desa 315 Desa
7 BAGIAN PEMERINTAHAN
8 21.000.000.000
9
10
11
12
21.000.000.000
IV - 69
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar dan pelayanan umum yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
2
Dana Penunjang Perimbangan Keuangan antara Kabupaten dan Desa
Terlaksananya Kegiatan Perimbangan
Terkelolanya dana Perimbangan
BAGIAN PEMERINTAHAN
150.000.000
150.000.000
3
Dana Stimulan Pembangunan Kantor Desa Bagi Desa Baru Pemekaran Tahun 2007
Dibangunnya Kantor Desa Baru 20 Desa
Tertatanya Sarana dan Prasarana yang BAGIAN representatif dalam rangka pelayanan PEMERINTAHAN kepada masyarakat 20 Desa
1.575.000.000
1.575.000.000
Menegakkan supremasi hukum dan meningkatkan pemasyarakatan budaya hukum;
4
Pemberian Uang Kadeudeuh Kepada Mantan Kepala Desa
Terlaksananya Pemberian Kadeudeuh 150 Desa
Penghargaan bagi mantan Kepala Desa BAGIAN 150 Desa PEMERINTAHAN
300.000.000
300.000.000
5
Bantuan Stimulan Pemilihan Kepala Desa
Tersalurkannya Bantuan Stimulan 75 Kepala Desa
Terlaksananya Kegiatan PILKADES 75 BAGIAN Kepala Desa PEMERINTAHAN
1.125.000.000
1.125.000.000
j.
Penerapan manajemen Asset Daerah;
6
Insentif Pembina Desa
Terlaksananya Insentif 148 Orang
Meningkatnya Kinerja 148 Orang
BAGIAN PEMERINTAHAN
1.000.000.000
1.000.000.000
k.
Menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG).
7
Operasional Kepala Desa dan Sekretaris Desa
Tersalurkannya Operasional 315 Desa
Meningkatnya Kinerja 315 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
5.670.000.000
5.670.000.000
8
Pengadaan Atribut Kepala Desa dan BPD
Tersedianya Atribut 315 Desa
Tersedianya Atribut 315 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
100.000.000
100.000.000
9
Sertifikasi Tanah Kas Desa
Terlaksananya Setifikasi 28 Desa
Terlaksananya Sertifikasi 28 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
140.000.000
140.000.000
10
Insentif Pimpinan BPD
Tersalurkannya Insentif 314 Desa
Meningkatnya kinerja Pimpinan BPD 314 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
1.130.400.000
1.130.400.000
11
Bimtek Bagi Sekretaris Desa
Terlaksananya Bimtek 200 orang
Meningkatnya kinerja 200 orang
350.000.000
350.000.000
12
Bimtek Bagi Kepala Desa Baru
Terlaksananya Bimtek 250 Orang
Meningkatnya kinerja 250 Orang
BAGIAN PEMERINTAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN
350.000.000
350.000.000
13
Bimtek Bagi Ketua BPD
Terlaksananya Bimtek 314 Orang
Meningkatnya Kinerja 314 Orang
BAGIAN PEMERINTAHAN
439.600.000
439.600.000
14
Penyusunan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tersusunnya Rencana 315 Desa
Terlaksananya Peningkatan Pemerintahan Desa 315 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
150.000.000
150.000.000
15
Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Jabatan Struktural Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi kerja 50 Buku
Tersedianya Kep. Bupati ttg standar Kompetensi Kerja 50 Buku
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000
50.000.000
16
Analisa Jabatan Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyusunan uraian tugas untuk perangkat daerah 300 Buku
Tersedianya Kep. Bupati ttg uraian tugas Perangkat Daerah 300 Buku
BAGIAN ORGANISASI
150.000.000
150.000.000
17
Penyusunan Informasi Jabatan Struktural dan Fungsional
Terlaksananya Penyusunan buku informasi Jabatan 50 Buku
Tersedianya buku Pedoman informasi jabatan struktural dan Fungsional 50 Buku
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000
50.000.000
18
Evaluasi dan Assistensi Peningkatan Pelayanan Publik
Terlaksananya evaluasi dan assistensi peningkatan pel. Publik 50 Buku
Tersedianya buku evaluasi pelayanan Publik 50 Buku
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000
50.000.000
19
Perbaikan Tanda Pengenal PNS
Terlaksananya perbaikan Tanda Pengenal PNS 2000 Buah
Terlaksananya perbaikan Tanda Pengenal PNS yang rusak/hilang 2000 Buah
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000
50.000.000
20
osialisasi Pakaian Dinas PNS
Terlaksananya 200 Buku sosialisasi pakaian dinas PNS
Tersedianya buku pedoman pakaian dinas PNS 200 Buku
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000
50.000.000
21
Pengadaan Buku-buku Perpustakaan Setda Kabupaten Lebak
Terlaksananya Pengadaan buku perpust. 300 Exp.
Terlaksananya penambahan koleksi buku perpustakaan 300 Exp.
BAGIAN ORGANISASI
30.000.000
30.000.000
22
Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemerintah
Terlaksananya pengembangan Budaya Kerja 734 orang
Terselenggaranya Peningkatan Disiplin/budaya kerja 734 Orang
BAGIAN ORGANISASI
75.000.000
75.000.000
23
Penyusunan Juknis Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat
Terlaksananya Peny. Juknis Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat 28 Kecamatan
Tersusunnya juknis pelimpahan kewenangan bupati kepada camat 28 Kecamatan
BAGIAN PEMERINTAHAN
150.000.000
150.000.000
24
Dana Operasional 5 Kecamatan
Tersedianya dana Operasional 5 Kec. Baru
Berfungsinya Kantor Tersedianya dana BAGIAN Kecamatan Baru operasional 5 kec. PEMERINTAHAN
450.000.000
450.000.000
11.474.000.000
11.474.000.000
h.
i.
IV
Program Penataan Sarana Prasarana Aparatur dan Kearsipan Daerah 1
Pengadaan kendaraan operasional Pemda Lebak
Terpenuhinya sarana ops. kantor kendaraan roda empat 14 unit, roda dua 50 unit
Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan kendaraan roda empat 14 unit, roda dua 50 unit
BAGIAN UMUM
2.589.000.000
2.589.000.000
2
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
Terpenuhinya sarana kantor sebanyak 1 paket
bertambahnya asetinventaris sarana dan prasarana kantor sebanyak 1 paket
BAGIAN UMUM
200.000.000
200.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
10
11
-
12
-
IV - 70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
Pengadaan alat-alat rumah tangga gedung negara
terpenuhinya kebutuhan alat RT sebanyak1 Paket
1 paket
BAGIAN UMUM
60.000.000
60.000.000
4
Pengadaan tenda
Terpenuhinya Kebutuhan sebanyak 1 Paket
1 paket
BAGIAN UMUM
750.000.000
750.000.000
5
Pengadaan Tanah untuk bangunan sekolah
BAGIAN PEMERINTAHAN
2.000.000.000
2.000.000.000
6
Rehabilitasi Rumah Dinas Camat di Kabupaten Lebak
Terlaksananya Rehabilitasi sarana dan Prasarana kec. Tersedianya Rumah Dinas Camat
Tertatanya sarana dan prasarana yang BAGIAN representatif dalam rangka pel. Thd PEMERINTAHAN masy.
1.300.000.000
1.300.000.000
7
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Baru (Citeras)
Tersedianya sarana dan prasarana kec
1.250.000.000
1.250.000.000
8
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Lurah
Terlaksananya rehabilitasi Kantor dan Rumah Dinas Lurah 5 Kelurahan
Tertatanya sarana dan prasarana yang BAGIAN representatif dalam rangka pel. Thd PEMERINTAHAN masy. Tertatanya sarana dan prasarana yang BAGIAN representatif dalam rangka pel. Thd PEMERINTAHAN masy. 5 Kelurahan
525.000.000
525.000.000
9
Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan di Kab. Lebak
Terlaksananya rehabilitasi Kantor Kec. 6 Kecamatan
Tertatanya sarana dan prasarana yang BAGIAN representatif dalam rangka pel. Thd PEMERINTAHAN masy. 6 Kecamatan
700.000.000
700.000.000
Penataan Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan.
Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan.
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai.
10
11
PMD
12.000.000.000
Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan, dan perawatan gedung dan peralatan sesuai kebutuhan. 11
V
Pembangunan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (SCBD) 1 Penunjang SCBD 2
VI
Kegiatan 28 Kecamatan (@ Rp. 75.000.000,-).
Pendamping SCBD
Tersedianya bantuan operasional Kecamatan.
12
-
Terlaksananya kegiatan Pemerintahan Kecamatan.
Tersedianya dana Penunjang SCBD
Terlaksananya kegiatan SCBD
Tersedianya dana Pendamping SCBD
Terlaksananya kegiatan SCBD
KECAMATAN
BAGIAN PEMERINTAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum
2.100.000.000
2.100.000.000
600.000.000
600.000.000
100.000.000
100.000.000
500.000.000
500.000.000
1.685.000.000
1.685.000.000
1
Pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah
Ditetapkannya Perda dan dibuatnya LD 20 Perda dan 20 LD
Legislasi kebijakan daerah dalam bentuk Perda dan LD 20 Perda dan 20 LD
BAGIAN HUKUM
300.000.000
300.000.000
2
Pembuatan Peraturan Bupati dan Penerbitan Berita Daerah
Ditetapkannya Perbup dan Dibuatnya BD 30 Perbup dan 30 BD
Legislasi kebijkan daerah dalam bentuk Perbup dan BD 30 Perbup dan 30 BD
BAGIAN HUKUM
150.000.000
150.000.000
3
Program Legislasi Daerah
Memberikan acuan dan standar dalam setiap perencanaan produk hukum daerah, Standar legislasi untuk tahun 2009
Rancangan rencana legislasi daerah, Legislasi di daerah dapat berjalan secara efektif
BAGIAN HUKUM
250.000.000
250.000.000
4
Penyuluhan Hukum
Dilaksanakannya penyuluhan hukum dan peraturan daerah yang ada kepada masyarakat 28 Kecamatan
meningkatnya pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat thd Hukum 28 Kecamatan
BAGIAN HUKUM
560.000.000
560.000.000
5
Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (SJDI Hukum)
Tersedianya informasi Hukum dan Peraturan Daerah Pemerintah Kab. Lebak Perda 2000 s/d 2005
Penyusunan produk Hukum Nasional dan Daerah, Perda 2000 s/d 2005
BAGIAN HUKUM
75.000.000
75.000.000
6
Pelayanan dan Bantuan Hukum
Terselesaikannya perkara pidana, perdata dan TUN yang melibatkan PNS, 5 Perkara
Pemberian pelayanan dan bantuan hukum, 5 Perkara
BAGIAN HUKUM
250.000.000
250.000.000
7
Pemberdayaan PPNS dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah
Ditegakkannya Perda melalui penyidikan PPNS, 10 Perkara
Penegakkan Perda 10 Perda
BAGIAN HUKUM
100.000.000
100.000.000
600.000.000
600.000.000
-
-
-
-
-
-
VII
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 71
1
2
3
VIII
X
XII
6
7
8
9
Terlaksananya monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pekerjaan, Laporan Bulanan 12, Triwulanan dan hasil monitoring dan Evaluasi.
Tersedianya data hasil laporan evaluasi BAGIAN pelaksanaan pekerjaan, Tercapainya PROGRAM persentase target realisasi fisik dan keuangan
350.000.000
350.000.000
2
Evaluasi Kinerja Rekanan
Tersusunnya hasil penilaian kinerja rekanan pelaksana pembangunan 1 paket
Laporan hasil penilaian kinerja rekanan BAGIAN pelaksana pembangunan 1 paket PROGRAM
100.000.000
100.000.000
3
Standar Pembakuan Biaya Belanja Daerah Tahun 2008
Tersusunya buku standar belanja daerah 300 buku
Adanya Pedoman Penyusunan RAPBD BAGIAN 2009, 300 Buku PROGRAM
100.000.000
100.000.000
4
Penyusunan Renja-SKPD TA. 2008, Lakip 2007 dan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
Tersusunnya dokumen Renja, Lakip dan Penetapan Kinerja Setda 2 paket, 30 buku
Tersusunnya dokumen Renja 2008 Lakip dan Penetapan Kinerja Setda 2007, Renja = 15 Buku, Lakip = 15 Buku.
BAGIAN PROGRAM
50.000.000
50.000.000
500.000.000
500.000.000
Terlaksananya kegiatan hari jadi Kab.Lebak dan Hut RI
BAGIAN SOSIAL
500.000.000
500.000.000
1.575.000.000
1.575.000.000
75.000.000
75.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
Penyelenggaraan pemerintahan umum daerah Penunjang kegiatan hari jadi dan HUT RI
Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan daerah bencana
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan daerah bencana, Laporan hasil monitoring
Tersedianya data hasil monitoring BAGIAN daerah bencana, Diperolehnya informasi PROGRAM mengenai daerah bencana, untuk bahan penanganan lebih lanjut
2
Bantuan Penanganan Bencana
Terbantunya masyarakat korban bencana
Terbantunya para korban bencana dan sarana/prasarana umum
BAGIAN SOSIAL
Penataan Gedung Kantor Pemerintah 1
XI
5
Biaya Pembinaan Adm. pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1
IX
4
1
Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Kantor (APBD Kabupaten) a. Pembangunan Gedung RSPD Kab.Lebak
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PU Tebangunnya Gedung RSPD Kab.Lebak 1 Paket
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat
PU
Program Penataan Ruang
1.350.000.000
1.350.000.000
1
Penyusunan RUTR Kecamatan Cibeber
Tersedianya Data Rencana Tata Ruang Kec. Cibeber
Terkendalinya Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan Masyarakat
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
2
Penyusunan RUTR Kec. Leuwidamar
Tersedianya Data Rencana Tata Ruang Kec. Leuwidamar
Terkendalinya Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan Masyarakat
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
3
Penyusunan RUTR Kec. Bojongmanik
Tersedianya Data Rencana Tata Ruang Kec. Bojongmanik
Terkendalinya Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan Masyarakat
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
4
Penyusunan RUTR Kec. Cileles
Tersedianya Data Rencana Tata Ruang Kec. Cileles
Terkendalinya Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan Masyarakat
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
5
Penyusunan Rencana Pengembangan RDTR Wil. 1 & 3
Tersedianya dokumen pengembangan
Terciptanya Rencana Tata Ruang & keterpaduan Program Pembangunan
BAPPEDA
350.000.000
350.000.000
6
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah P2TPD
Terpenuhinya Penunjang Pelaksanaan Investasi Dana P2TPD
Terwujudnya Partisipasi dan Transparansi
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
3.435.000.000
3.435.000.000
1
Perencanaan Umum TA. 2008
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan TA. 2008
Meningkatnya Motivasi & Partisipasi Masyarakat serta Transparansi Prog. Pembangunan
BAPPEDA
900.000.000
900.000.000
2
PAP AWP PISP TA. 2008
Terbentuknya Penguatan Kelembagaan sumber daya air di Kab. Lebak
Terlaksananya Kegiatan Participatory Irrigation Sector Project
BAPPEDA
100.000.000
100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
10
IV - 72
1
5
6
3
PAP WJEMP
Terlaksananya Sosialisasi WJEMP
Meningkatnya Kualitas lingkungan & Tingkat Kesehatan Masyarakat
BAPPEDA
100.000.000
100.000.000
4
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tersedianya data RKPD Tahun 2008
Digunakan sebagai dasar perencanaan Tahun Pembangunan 2008
BAPPEDA
125.000.000
125.000.000
5
Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2008
Tersedianya Rancangan & Perubahan KUA / PPAS Tahun 2008
Digunakannya Rancangan KUA-PPAS 2008 untuk bahan dokumen penganggaran
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
6
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Non APBD TA. 2007
Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Lebak
Termonitornya kegiatan proyek-proyek Non APBD
BAPPEDA
75.000.000
75.000.000
7
LKPJ Bupati Lebak Tahun 2007
Tersedianya Dokumen & Visualisasi LKPJ Bupati TA. 2007
Terlaksananya Penyusunan LKPJ Bupati Tahun 2007
BAPPEDA
150.000.000
150.000.000
8
LAKIP & LPPD TA. 2007 Serta Penetapan Kinerja Pemkab Lebak TA. 2008
Tersedianya data LAKIP, LPPD serta Penetapan Kinerja TA. 2007
Tersedianya Informasi mengenai Kinerja TA. 2007 & Pen. Kinerja TA. 2008
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
9
PAP SANIMAS
Tersedianya dana pendamping untuk kegiatan SANIMAS.
Tersedianya Sosialisasinya SANIMAS
BAPPEDA
75.000.000
75.000.000
10
PAP PAMSIMAS
Tersedianya dana pendamping untuk kegiatan PAMSIMAS.
Tersedianya Sosialisasinya PAMSIMAS BAPPEDA
150.000.000
150.000.000
11
Pendataan Jalan Poros Desa
Tersedianya data jalan poros desa pada daerah IDT
Terselenggaranya Program & Kegiatan Jalan Poros Desa pada Daerah IDT
BAPPEDA
10.000.000
10.000.000
12
PAP PPIP
Tersedianya dana pendamping untuk kegiatan PPIP.
BAPPEDA
100.000.000
100.000.000
13
Penyususnan IPM 2007
Tersusunnya buku IPM Kabupaten Lebak tahun 2007.
Terukurnya keberhasilan pembangunan BAPPEDA manusia.
125.000.000
125.000.000
14
Sinkronisasi dan koordinasi dengan TNGHS
BAPPEDA
75.000.000
75.000.000
15
Pemutahiran Data Sarana Pendidikan dan Kesehatan.
BAPPEDA
300.000.000
300.000.000
16
Analisis SPM di Kabupaten Lebak
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
17
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Listrik di Kab. Lebak.
BAPPEDA
250.000.000
250.000.000
18
LKPJ Lima Tahunan
BAPPEDA
300.000.000
300.000.000
900.000.000
900.000.000
2
3
XIII
XIV
Tersusunnya LKPJ akhir masa jabatan Bupati 2003-2008.
Terlaporkannya Kinerja Bupati 20032008.
7
Pengembangan Sistem Informasi
8
9
1
Penyusunan PDRB Triwulanan Tahun 2008
Tersedianya data PDRB Triwulanan Tahun 2007
Tersedianya Data PDRB sebagai Dasar BAPPEDA Perencanaan Pembangunan
200.000.000
200.000.000
2
Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya Data Dasar untuk Perencanaan Pemb. Daerah
Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan daerah
BAPPEDA
250.000.000
250.000.000
3
Pemutakhiran Data Simpras
Tersedianya data Sistem Informasi Prasarana Daerah
Tersedianya Data Prasarana Daerah
BAPPEDA
100.000.000
100.000.000
4
Pendataan & Visualisasi SLTP/SLTA
Tersedianya data dan visualisasi SLTP/SLTA di Kab. Lebak
Data Visual SLTP/SLTA di Kab. Lebak
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
5
Penyusunan dan Pengembangan Informasi Sistem Transportasi Se-Kabupaten Lebak.
Tersusunnnya Informasi Sistem Transportasi Se-Kabupaten Lebak.
Tersedianya Informasi Sistem Transportasi Se-Kabupaten Lebak.
BAPPEDA
150.000.000
150.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
225.000.000
225.000.000
100.000.000
100.000.000
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan 1
XV
4
PAP Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Tersusunnya Rencana Program / Proyek tahun yg akan datang
Tersosialisasi dan Termonitornya Kegiatan Program Paket P2KP
BAPPEDA
Tersedianya data Desa Pelaksanaan PAMSIMAS
Tersosialisasikannya Kegiatan PAMSIMAS
BAPPEDA
Pengembangan Sarana & Prasarana Permukiman 1
Sosialisasi Pemilihan Desa Program PAMSIMAS
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
10
11
12
-
-
-
-
-
-
IV - 73
1
2
3 2
Penyusunan Strategi Prog. K-3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4
5 Tersedianya dokumen Strategi Program K-3
6 Strategi Program K-3 yang dapat diimplementasikan
7 BAPPEDA
8 125.000.000
9
10
11
12
125.000.000
IV - 74
1
2
3 XVI
4
5
6
7
Pengarustama-an Gender
9 475.000.000
1
Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Gender
Tersedianya Buku Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Meningkatnya pemanfaatan data IPG dalam perencanaan Pembangunan
BAPPEDA
150.000.000
150.000.000
2
PAP PNPM-P2KP
Tersedianya dana pendamping PNPMP2KP
Terlaksananya BLM untuk Program P2KP
BAPPEDA
100.000.000
100.000.000
3
Buku Produk Ekspor
Tersusunnya Buku Produk Ekspor
Tersedianya data Produk Ekspor
BAPPEDA
125.000.000
125.000.000
4
Strada Pemberdayaan Pemuda & Olahraga
Tersusunnya Strada Pemberdayaan Pemuda & Olahraga
Tersedianya dokumen Strada Pemberdayaan Pemuda & Olahraga
BAPPEDA
100.000.000
100.000.000
XVII Penyelenggaraa Pemerintahan Umum
2.120.000.000
2.120.000.000
10
11
12
-
-
-
-
1
Optomalisasi Fungsi Sistem Manajemen Daerah
Terlaksananya Sistem Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan Pembangunan secara Optimal.
Terselenggaranya Pendataan dan Pembinaan kearsipan pada Dinas/Instansi Kantor secara bertahap dan berkesinambungan.
Kantor Arsip
150.000.000
150.000.000
-
-
2
Pengadaan Sarana Prasaranakearsipan secara bertahap dan berkesinambungan
Terselenggaranya mekanisme pengendalian dan pelaporan Satuan Kerja.
Terlaksananya mekanisme pengendalian dan pelaporan satuan kerja.
Kantor Arsip
400.000.000
400.000.000
-
-
3
Pembangunan SIMDA
Terlaksananya Evaluasi SIMDA tehap I dan Persiapan Pembangunan SIMDA Tahap II
Terlaksananya Akuisis/Merger Arsip pada Dinas/Instansi/Kantor secara bertahap dan berkesinambungan
Kantor Arsip
100.000.000
100.000.000
-
-
4
Penataan Arsip Sejarah Kabupaten Lebak
Terselenggaranya Penelusuran Arsip Statis/Sejarah Kabupaten Lebak
Terhimpunnya Data Arsip Statis/Sejarah Kabupaten Lebak
Kantor Arsip
250.000.000
250.000.000
-
5
Operasi Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah.
Terselenggaranya Operasi Penertiban & Penegakan Peraturan Daerah.
Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah.
Satpol PP
450.000.000
450.000.000
Kab. Lebak
6
Opersional penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat
Terselenggaranya Operasional Penertiban terhadapap masyarakat
Terujudntnya Operasional Koordinasi Ketertiban Masyarakat
Satpol PP
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
7
Pengadaan Kelengkapan dan Pakaian Satpol PP.
Tersedianya Pakaian Dinas Anggota Satpol PP Kab.Lebak.
Meningkatnya kinerja Anggota Satpol PP Kab. Lebak.
Satpol PP
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
8
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan sarana Damkar dan Operasional Petugas Damkar
Tersedianya Inventaris dan Kelengkapan Damkar Satpol PP Kab. Lebak.
Meningkatnya Kinerja Anggota Satpol PP.
Satpol PP
250.000.000
250.000.000
Kab. Lebak
9
Pengadaan Kendaraan Dinas
Terpenuhinya Kendaraan Dinas Patroli Satpol PP
Meningkatnya Kinerja Satpol PP
Satpol PP
170.000.000
170.000.000
1 Unit Mobil Dinas 2 Unit Motor Dinas
10
Pengadaan Perlengkapan Kantor.
Tersedianya Inventaris kantor Satpol PP
Meningklatnya Kinerja Satpol PP
Satpol PP
50.000.000
50.000.000
Kab. lebak
XVIII INFORMASI DAN KOMUNIKASI
XIX
8 475.000.000
950.000.000
950.000.000
1
Pengembangan Pemancar Radio AM RSPD
Peningkatan Jaringan komunikasi
Perluasan area jaringan komunikasi
INKOSBUDPAR
150.000.000
150.000.000
2
Pembuatan Pemancar Radio FM RSPD
Terbangunnya pemancar Radio FM RSPD
tersedianya alat komunikasi daerah
INKOSBUDPAR
450.000.000
450.000.000
3
OBIVAN
Peningkatan alat komunikasi
tersedianya alat komunikasi daerah
INKOSBUDPAR
350.000.000
350.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
284.700.000
284.700.000
1
Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah keluaran belanja pengadaan kendaraan dinas/operasional
tersedianya kendaraan Dinas / Operasional
Bawasda
200.000.000
200.000.000
2
Pengadaan mebelair
Terlaksananya Pengadaan mebelair
Tersedianya peralatan mebelair
Bawasda
25.000.000
25.000.000
3
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terawatnya gedung kantor
Bawasda
7.500.000
7.500.000
4
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
Terawatnya kendaraan
Bawasda
37.200.000
37.200.000
5
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor
Terawatnya peralatan kantor
Bawasda
5.000.000
5.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
-
-
-
-
IV - 75
1
2
3 6
XX
XXI
4
5
6
7
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala taman/ tempat parkir dan halaman
Terawatnya taman/ tempat parkir
Bawasda
Pendayagunaan dan Pelaksanaan Pengawasan
b.
Memberdayakan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, LSM, organisasi kepemudaan dan olahraga serta pengembangan kemampuan pemuda, pelajar dan mahasiswa;
I
II
1.900.000.000
1.900.000.000
Terlaksananya PKPT, Bimbingan, konsultasi dan tindak lanjut hasil pengawasan
Meningkatnya kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur
Bawasda
330.000.000
330.000.000
2
Pelayanan pengawasan fungsional
Terlaksananya pengawasan, perencanaan satuan kerja, pemeriksaan reguler, pengawasan pembangunan fisik, pengawasan proses lelenag dan disiplin pegawai
Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparat dalam pembangunan
Bawasda
880.000.000
880.000.000
3
Pemeriksaan khusus dan kasus
Terlaksananya Pemeriksaan khusus dan kasus
Tertanganinya penyelesaian kasus yang bersifat khusus
Bawasda
250.000.000
250.000.000
4
Pengembangan sistem pengawasan
Terlaksananya pelatihan lanjut sistem pengawasan
Tersedianya tenaga fungsional yang terampil
Bawasda
400.000.000
400.000.000
5
Koordinasi, monitoring dan evaluasi Inpres No. 5/2004
Terlaksananya kormonev
Terpantaunya diptum-diptum Inpres 5/2004
Bawasda
40.000.000
40.000.000
90.000.000
90.000.000
Jml keluaran belanja pengadaan sarana prasarana pengawasan
Tersedianya peralatan untuk pengawasan yang lebih obyektif
Bawasda
90.000.000
90.000.000
49.391.000.000
Peningkatan kapasitas kinerja aparatur Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
-
49.391.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.700.000.000
5.700.000.000
Adanya Bantuan sarana Keagamaan 350 mesjid, 350 ponpes, 100 MT, 150 Mushola
BAGIAN SOSIAL
2.500.000.000
2.500.000.000
2
Bantuan untuk pimpinan Ponpes Salafi
Terbantunya Ponpes Salafi 1400 Ponpes salafi
Terlaksananya bantuan untuk ponpes salafi, 1400 Ponpes salafi
BAGIAN SOSIAL
1.500.000.000
1.500.000.000
3
Penunjang Kegiatan MTQ/LPTQ
Terbinanya 897 Qori/Qoriah
Terlaksananya pembinaan 897 Qori/Qoriah melalui MTQ
BAGIAN SOSIAL
1.200.000.000
1.200.000.000
4
Penghargaan berupa ONH bagi PNS dan Tokoh Masyarakat
Terbantunya 20 Orang PNS dan Tokoh Masyarakat
Terlaksananya pemberian penghargaan BAGIAN SOSIAL kpd PNS dan Tokmas 20 Orang
500.000.000
500.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
Terbantunya sarana dan prasarana Madrasah Diniyah, 2750 orang 112 unit
Terlaksananya pemberian insentif kepada guru Madin, Sarana dan prasarana, 2750 orang 112 unit
3.000.000.000
3.000.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
BAGIAN SOSIAL
Pembinaan PLS, Pemuda dan Olahraga
c.
Pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
1
Bantuan Kegiatan Sekolah Swasta
Terbantunya sarana dan prasarana sekolah swasta TK = 5 unit, MI = 20 Unit, SLTP = 20 Unit, SLTA = 10 Unit.
Terlaksananya pemberian kepada sekolah swasta, TK = 5 unit, MI = 20 Unit, SLTP = 20 Unit, SLTA = 10 Unit.
BAGIAN SOSIAL
500.000.000
500.000.000
d.
Pengembangan pariwisata daerah;
2
Bantuan Kegiatan Pemuda dan Olahraga
Terpenuhinya Paket bantuan sarana olahraga dan OKP
Terpenuhinya Paket permohonan bantuan sarana olahraga dan OKP.
BAGIAN SOSIAL
1.000.000.000
1.000.000.000
e.
Pembangunan sarana dan prasarana pendukung PORPROV III Banten.
2.775.000.000
2.775.000.000
Tersusunnya Buku Hari Jadi Kab. Lebak 1 Kali
Tersedianya Buku Hari Jadi Kab. Lebak BAGIAN HUMAS 1 Kali DAN PROTOKOL
150.000.000
150.000.000
IV
Pengembangan Sistem Informasi 1
Penyusunan Buku Hari Jadi Kab. Lebak Ke-180 Tahun 2008
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
12
-
Terbantunya sarana keagamaan 350 mesjid, 350 ponpes, 100 MT, 150 Mushola
Bantuan Madrasah Diniyah
11
-
Bantuan Stimulan Sarana dan Kegiatan Keagamaan
Pembinaan Pendidikan dasar dan prasekolah
10
-
1
1
III
9 10.000.000
Perencanaan pelayanan pengawasan fungsional
PENINGKATAN KUALITAS KEAGAMAAN, SOSIAL, BUDAYA, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama melalui peningkatan kualitas pendidikan agama dan kehidupan beragama, peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, mengeluarkan infaq dan shodaqoh, peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas sarana ibadah;
8 10.000.000
1
1 III
Pemeliharaan rutin/ berkala taman/ tempat parkir dan halaman
IV - 76
1
2
4
3
7
8
9
Terlaksananya penerbitan tabloid Lebak 1828 milik Pemkab Lebak, 12 Kali
Tersedianya Tabloid Lebak 1828 Milik BAGIAN HUMAS Pemkab Lebak, bagi Masyarakat, dunia DAN PROTOKOL usaha dan Lembaga lainnya, 60.000 exp.
350.000.000
350.000.000
3
Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemkab Lebak Tahun 2008
Adanya Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemkab Lebak, 12 Bulan
Terpublikasinya Kebijakan dan Kegiatan Pemkab Lebak Tahun 2008 12 Bulan
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
700.000.000
700.000.000
4
Pemilihan Duta Pembangunan dan Pariwisata (Saija dan Adinda Tahun 2008)
Terlaksananya pemilihan duta daerah saija dan adinda, 1 Kali
Kab. Lebak Memiliki 1 Duta Pembangunan dan Pariwisata
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
300.000.000
300.000.000
5
Percepatan dan penanganan berita dan liputan
Adanya Penyerapan liputan dan penanganan berita secara cepat, akurat, 12 Bulan
Terserapnya berita dan terlaksananya peliputan media secara cepat dan akurat, 12 Bulan
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
300.000.000
300.000.000
6
Penerbitan Buku Putih Wartawan Kabupaten Lebak
Tersusunnya buku putih wartawan Kab. Lebak, 1 Kali
Tersedianya buku putih wartawan yang BAGIAN HUMAS bertugas di Kabupaten Lebak, 1 Buku DAN PROTOKOL
170.000.000
170.000.000
7
Diklat Profesionalisme Wartawan
Terlaksananya Diklat, 3 Kali
Adanya Peningkatan Profesionalisme Wartawan, 60 Orang
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
500.000.000
500.000.000
8
Pekan Safari Jurnalistik Wartawan Kabupaten Lebak
Terlaksananya Pekan Safari Jurnalistik,1 Kali
Terdapatnya wartawan yang berwawasan luas dan profesional orang
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
150.000.000
150.000.000
Pengadaan sarana dan prasarana komunikasi
Terbangunnya fasilitas penunjang Komunikasi, 1 Kali
Tersedianya fasilitas penunjang komunikasi antara kec. Dan setda, 5 Kec. Baru
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
125.000.000
125.000.000
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang keprotokolan, 12 Bulan
Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan kepotrokolan, 12 Bulan
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
30.000.000
30.000.000
33.000.000.000
33.000.000.000
10
60
Penataan Gedung Kantor Pemerintah 1
VI
6
Penerbitan Tabloid Lebak 1828
9
V
5
2
11
12
-
-
Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Kantor (APBD Kabupaten) a.
Pembangunan Stadion Ona
Tersedianya bangunan Stadion Ona 1 Paket
Meningkatkan Sarana Olah Raga
PU
20.000.000.000
20.000.000.000
b.
Pemabangunan Kolam Renang
Tersediannya Kolam Renang 1 Paket
Meningkatkan Sarana Olah Raga
PU
8.000.000.000
8.000.000.000
c.
Pembangunan GOR II
Tersediannya Bangunan GOR 1 Paket
Meningkatkan Sarana Olah Raga
PU
5.000.000.000
5.000.000.000
2.927.000.000
2.927.000.000
-
-
329.000.000
329.000.000
-
-
PARIWISATA 1
10
a.
Promosi Wisata dan Pengembangan Pariwisata a.
Pameran Pekan Raya Jakarta
b.
Pameran Semanggi Expo
c.
Pekan Promosi Budaya Pariwisata Banten
d.
Promosi Wisata Internasioal di Bali
e.
Pekan Promosi Wisata Cisadane Banten
f.
Gebyar Seni Budaya Banten
g.
Gebyar Wisata Banten Selatan
h.
Promosi Wisata Bandung Jawa Barat
j.
Festival Musik Jalanan se-Banten Nuansa Alami Pembuatan 2000 buah Liflet ODTW Lebak
k.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
b.
Bertambahnya jumlah kunjungan wisata ke obyek wisata daerah Kabupaten Lebak Meningkatnya fungsi obyek wisata daerah
terselenggarakannya promosi pariwisata daerah terselenggarakannya promosi pariwisata daerah terselenggarakannya promosi pariwisata daerah terselenggarakannya promosi pariwisata daerah terselenggarakannya promosi pariwisata daerah terselenggarakannya promosi pariwisata daerah terselenggarakannya promosi pariwisata daerah terselenggarakannya promosi pariwisata daerah Terselenggarakan pementasan seni budaya daerah tersedianya sarana promosi pariwisata daerah
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
25.000.000
25.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
30.000.000
30.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
20.000.000
20.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
45.000.000
45.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
19.000.000
19.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
22.000.000
22.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
20.000.000
20.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
26.000.000
26.000.000
Meningkatnya seni budaya daerah
INKOSBUDPAR
32.000.000
32.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
30.000.000
30.000.000
IV - 77
1
2
3 l.
Pembuatan 500 buah Film CD ODTW Lebak m. Pengadaan Materi Promosi Wisata
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4
5 tersedianya sarana promosi pariwisata daerah tersedianya sarana promosi pariwisata daerah
6
7
8
9
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
25.000.000
25.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
35.000.000
35.000.000
10
11
12
IV - 78
1
2
3 2
3
4
Pembinaan Masyarakat Wisata dan Sarpras Wisata a. Seminar potensi wisata Kabupaten Lebak
5
6
7
9
8
10
618.000.000
618.000.000
terselenggarakannya pembinaan masyarakat wisata
meningkatnya kesadaran masyarakat di INKOSBUDPAR sekitar obyek wisata tentang pariwisata
25.000.000
25.000.000
b.
Pendidikan latihan pemandu wisata
terselenggarakannya Diklat pemandu wisata
meningkatkan pelayanan pemandu wisata
INKOSBUDPAR
65.000.000
65.000.000
c.
Sosialisasi kebijakan dan program pariwisata
terselenggarakannya sosialisai kebijakan dan program pariwisata
meningkatnya kesadaran masyarakat di INKOSBUDPAR sekitar obyek wisata tentang pariwisata
48.000.000
48.000.000
d.
Pembuatan kolam rendam anak-anak di Cipanas
tersedianya kolam renang anak-anak di Cipanas
meningkatnya pelayanan fasilitas wisata
INKOSBUDPAR
225.000.000
225.000.000
e.
Pembuatan fasilitas ibadah di kolam rendam Cipanas
tersedianya fasilitas ibadah di kolam renang Cipanas
meningkatnya pelayanan fasilitas wisata
INKOSBUDPAR
30.000.000
30.000.000
f.
Pembuatan 20 kios wisata pada ODTW
meningkatnya pelayanan fasilitas INKOSBUDPAR wisata tersedianya sarana untuk meningkatkan INKOSBUDPAR kinerja pegawai
200.000.000
Pengadaan 2 buah komputer dan 2 printer
tersedianya 20 kios wisata pada ODTW tersedianya 2 buah komputer dan 2 printer
200.000.000
g.
25.000.000
25.000.000
Jasa dan Usaha Kepariwisataan
1.980.000.000
1.980.000.000
a.
Penataan kawasan wisata Ranca Lentah Indah
tersedianya Penataan kawasan wisata Ranca Lentah Indah
meningkatkan obyek wisata
INKOSBUDPAR
1.250.000.000
1.250.000.000
b.
Pemagaran pembuatan pos jaga Karang Taraje
tersedianya Pemagaran pembuatan pos jaga Karang Taraje
terpeliharanya obyek wisata
INKOSBUDPAR
120.000.000
120.000.000
c.
Pembuatan stop over budya Baduy
tersedianya stop over budaya Baduy
meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke Baduy
INKOSBUDPAR
550.000.000
550.000.000
d.
Studi banding ke kawasan Bandung dan sekitarnya
terlaksananya Studi banding ke kawasan Bandung dan sekitarnya
meningkatkan wawasan pariwisata
INKOSBUDPAR
60.000.000
60.000.000
239.000.000
239.000.000
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
VII
SENI BUDAYA 1
Penataan pemeliharaan gedung sejarah (BCB)
tersedianya Penataan pemeliharaan gedung sejarah (BCB) tersedianya Penataan kampung adat Cibedug
terpeliharanya obyek wisata
INKOSBUDPAR
-
2
Penataan kampung adat Cibedug
meningkatkan obyek wisata
INKOSBUDPAR
25.000.000
25.000.000
3
Pembangunan gedung kesenian/balai budaya Lebak
tersedianya gedung kesenian/balai budaya Lebak
meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung
INKOSBUDPAR
30.000.000
30.000.000
4
Pembuatan Musium Multatuli
tersedianya Musium Multatuli
INKOSBUDPAR
20.000.000
20.000.000
5
Pembinaan kesenian
tersedianya Pembinaan kesenian
meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung terjaganya kelestarian kesenian daerah
INKOSBUDPAR
45.000.000
45.000.000
6
Promosi seni budaya daerah
tersedianya Promosi seni budaya daerah
ditampilkannya seni budaya daerah
INKOSBUDPAR
19.000.000
19.000.000
7
Dokumentasi jenis kesenian dan budaya daerah
tersedianya Dokumentasi jenis kesenian dan budaya daerah
tersedianya dokumentasi seni dan budaya
INKOSBUDPAR
22.000.000
22.000.000
8
Dokumentasi BCB
tersedianya Dokumentasi BCB
INKOSBUDPAR
20.000.000
20.000.000
9
Festival seni budaya daerah
tersedianya Festival seni budaya daerah
tersedianya dokumentasi seni dan budaya terjaganya kelestarian kesenian daerah
INKOSBUDPAR
26.000.000
26.000.000
Penulisan dan pengadaan buku budaya daerah
tersedianya buku budaya daerah
INKOSBUDPAR
32.000.000
32.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
9.342.195.750
8.742.195.750
-
600.000.000
6.915.382.000
-
-
10 VIII
TATA USAHA 1
IV
Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Inkosbudpar Kabupaten Lebak (728 m2)
terbangunnya Gedung Kantor Dinas Inkosbudpar Kabupaten Lebak
PEMBENTUKAN KARAKTER MASYARAKAT LEBAK YANG LEBIH BERMARTABAT a.
Peningkatan budaya kerja PNS, Dunia Usaha dan Masyarakat (disiplin, kerja keras, produktif, jujur);
I.
Pendidikan & Pelatihan aparatur.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Meningkatnya kemampuan aparatur yang memadai untuk kebutuhan pemerintahan yang desentralis.
tersedianya Gedung Kantor Dinas Inkosbudpar Kabupaten Lebak
INKOSBUDPAR
6.915.382.000
IV - 79
1
2
b.
c.
3
Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan agama;
Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya insan yang kompetitif;
II.
5
6
7
8
9
10
11
12
Diklat Prajabatan Gol.II.
Terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kantor Diklatda
1.500.000.000
1.500.000.000
Kab. Lebak
2.
Diklat Prajabatan Gol. III.
Terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kantor Diklatda
550.000.000
550.000.000
Kab. Lebak
3.
Diklat Kepemimpinan Tk.II.
Terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kantor Diklatda
157.500.000
157.500.000
Kab. Lebak
4.
Diklat Kepemimpinan Tk.III.
Terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kantor Diklatda
690.000.000
690.000.000
Kab. Lebak
5.
Diklat Kepemimpinan Tk.IV.
Terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kantor Diklatda
350.000.000
350.000.000
Kab. Lebak
6.
Diklat Teknis Analisa Jabatan
Terl;aksananya kegiatan Diklat Teknis analisa jabatan
Meningkatnya kemampuan teknis dalam analisa jabatan
Kantor Diklatda
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
7.
Diklat Teknis Bendaharawan Daerah
Terlaksananya Kegiatan Diklat Bendaharawan Daerah
Meningkatnya kemampuan mengelolaKeuangan
Kantor Diklatda
250.000.000
250.000.000
Kab. Lebak
8.
Diklat Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
Terlaksananya kegiatan Pelatihan penyidik PNS
Meningkatnya pemahaman dan kemampuan sebagai penyidik PNS
Kantor Diklatda
175.000.000
175.000.000
Kab. Lebak
9.
Diklat Teknis Bendaharawan Pengeluaran dan Penerimaan
Terlaksananya kegiatan Pelatihan Bendaharawan
Meningkatnya kemampuan mengelolaKeuangan
Kantor Diklatda
300.000.000
300.000.000
Kab. Lebak
10.
Diklat Teknis Bendaharawan Barang
Terlaksananya kegiatan Pelatihan Bendahara Barang
Meningkatnya kemampuan mengelola administrasi barang
Kantor Diklatda
175.000.000
175.000.000
Kab. Lebak
11.
Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan
Terlaksananya diklat penatausahaan keuangan
Meningkatnya kemampuan mengelola keuangan
Kantor Diklatda
175.000.000
175.000.000
Kab. Lebak
12.
Diklat Administrasi Pertanahan bagi Sekretaris PPAT
Terlaksananya Diklat Administrasi Pertanahan
Meningkatnya kapasitas SDM dibidang Administrasi Pertanahan
Kantor Diklatda
196.000.000
196.000.000
Kab. Lebak
13.
Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
Terlaksananya Diklat Peningkatan Aparatur Kecamatan
Meningkatnya kemampuan Aparatur Kecamatan
Kantor Diklatda
340.000.000
340.000.000
Kab. Lebak
14.
Diklat Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa Pemula
Terlaksananya diklat bagi Kepala desa Pemula
Kantor Diklatda
514.500.000
514.500.000
Kab. Lebak
15.
Diklat Pengendalian Huru Hara bagi Anggota Satpol PP
Terlaksananya pelatihan pengendalian Huru hara
Meningkatnya Kemampuan Kepala desa pemula mengenai Pemerintahan Desa Meningkatnya kemampuan Aparatur
Kantor Diklatda
140.000.000
140.000.000
Kab. Lebak
16
Pengiriman peserta Diklat Teknis Fungsional ke Luar Daerah
Terlaksananya Diklat Teknis Fungsional
Meningkatkan kemampuan Aparatur
Kantor Diklatda
180.000.000
180.000.000
Kab. Lebak
17
Diklat Pengadaan barang dan Jasa
Terlaksananya Diklat Pengadaan barang dan Jasa
Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam Pengadaan Barang dan jasa
Kantor Diklatda
303.800.000
303.800.000
Kab. Lebak
18
Diklat Auditor
Terlaksananya Diklat Auditor
Meningkatkan KompetensiAparatur dalam Teknis Pengawasan
Kantor Diklatda
84.000.000
84.000.000
Kab. Lebak
19
Duklat Pengawasan Konstruksi
Terlaksananya Diklat Pengawasan
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pengawasa Bidang Konstruksi
Kantor Diklatda
140.000.000
140.000.000
Kab. Lebak
20
Diklat Teknis Pelayanan Prima
Terlaksananya Diklat Pelayanan Prima
Meningkatnya Kompetensi Aparatur dibidang Pelayanan
Kantor Diklatda
140.000.000
140.000.000
Kab. Lebak
21
Diklat Teknis Penilaian Angka Kredit
Terlaksananya Diklat teknis Penilaian angka Kredit
MeningkatnyaKompetensi Aparatur dibidang Penilaian Angka Kredit
Kantor Diklatda
140.000.000
140.000.000
Kab. Lebak
22
Diklat Teknis Pendataan dan Penyusunan Profil Desa
Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Profil Desa
Meningkatnya Kompetensi Aparatur dalam bidang pendataan dan penyusunan Profil Desa
Kantor Diklatda
196.000.000
196.000.000
Kab. Lebak
23
Pengadaan barang Administrasi Kantor
Tersedianya ATK
Meningkatkan Kinerja Kantor Diklat
Kantor Diklatda
68.582.000
68.582.000
Kab. Lebak
300.000.000
-
dalam pengendalian Huru Hara
Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1
III.
4
1.
Pengembangan standar kompetensi kerja pada sektor industri dan jasa
meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
Tersedianya tenaga kerja yang terampil DISNAKER
Terciptanya kesempatan kerja produktif
Terserapnya angkatan kerja produktif dan terampil di pasar kerja lokal, nasional dan internasional.
Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 1
Koordinasi penempatan tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan konsolidasi kebutuhan pelatihan TKI
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
300.000.000
300.000.000 DISNAKER
-
300.000.000
300.000.000 300.000.000
-
-
300.000.000 300.000.000
IV - 80
1
2
IV.
3
4
5
6
7
Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1
Pengadaan Sarana Ruang Rapat : a.
Kursi Lipat
b.
Meja Rapat
9
8 1.826.813.750
Tersedianya sarana rapat yang Representatif Tersedianya kursi lipat sebanyak 40 buah Tersedianya Meja Rapat sebanyak 6 buah
DISNAKER
-
DISNAKER
13.915.000
13.915.000
DISNAKER
24.750.000
24.750.000
2
Kompilasi Data Ketenagakerjaan
Terlaksananya Kompilasi Data Ketenagakerjaan 100 buku
Tersedianya data base bidang ketenagakerjaan
DISNAKER
248.690.000
248.690.000
3
Perlindungan Sarana Hubungan Industri
Terlaksananya Perlindungan Sarana Hubungan Industri 25 perusahaan
Meningkatkan Hubungan Industri yang DISNAKER harmonis antara pekerja dan pengusaha
67.850.000
67.850.000
4
Sosialisasi UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap P2K3 ( Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja )
Terlaksananya Sosialisasi UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap P2K3 ( Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ) 30 perusahaan
Meningkatkan pemahaman kepada para pembina K3 diperusahaan didalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
DISNAKER
112.435.500
112.435.500
5
Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kab. Lebak
Terlaksananya Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kab. Lebak 6 Kecamatan
Mewujudkan Kinerja Dewan Pengupahan dalam kebijakan bidang pengupahan dan peningkatan kesejahteraan pekerja
DISNAKER
72.473.250
72.473.250
6
Sosialisasi Pengupahan dan Syarat-syarat Kerja
Terlaksananya Sosialisasi Pengupahan dan Syarat-syarat Kerja 50 perusahaan
Meningkatkan pemahaman terhadap pekerja dan pihak perusahaan tentang sistim pengupahan dan syarat-syarat kerja
DISNAKER
50.000.000
50.000.000
7
Sosialisasi UU No. 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Terlaksananya Sosialisasi UU No. 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 50 perusahaan
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Perusahaan maupun Pekerja
DISNAKER
124.500.000
124.500.000
8
Sosialisasi Program Transmigrasi
Terlaksananya Sosialisasi Program Transmigrasi 15 lokasi
Memberikan pemahaman tentang program dan pelaksanaan kegiatan transmigrasi
DISNAKER
50.000.000
50.000.000
9
Konsolidasi, Seleksi dan Pembekalan Calon Transmigrasi
Terlaksananya Konsolidasi, Seleksi dan Pembekalan Calon Transmigrasi 50 KK
Mengurangi pengangguran dan peningkatan taraf hidup keluarga miskin
DISNAKER
163.250.000
163.250.000
10
Biaya Operasional Bursa Kerja secara On Line melalui Akses FAKSIMILE, Telepon ( Internet )
Pencari Kerja, Disnakertrans Kab. Lebak, Prop. Banten dan Depnakertrans RI
Menunjang operasional alat Bursa Kerja DISNAKER On Line yang telah dialokasi dalam tugas pembantuan APBN
56.000.000
56.000.000
11
Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja
Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja
Meningkatkan Keterampilan tenaga kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan usaha mandiri
DISNAKER
-
a.
Kejuruan Menjahit
60 orang
60 orang
DISNAKER
158.150.000
158.150.000
b.
Kejuruan Otomotif
40 orang
40 orang
DISNAKER
90.400.000
90.400.000
c.
Kejuruan Instalasi Listrik
20 orang
20 orang
DISNAKER
82.400.000
82.400.000
d.
Kejuruan Elektronik
40 orang
40 orang
DISNAKER
82.400.000
82.400.000
e.
Kejuruan Las Karbit
20 orang
20 orang
DISNAKER
90.400.000
90.400.000
f.
Kejuruan Tata Rias
20 orang
20 orang
DISNAKER
51.700.000
51.700.000
12
Perekrutan dan seleksi calon TKI Kab. Lebak.
Terlaksananya perekrutan calon TKI yang memenuhi persyaratan untuk bekerja ke Luar Negeri 150 orang.
Tersedianya calon TKI yang memenuhi persyaratan untuk bekerja ke Luar Negeri 150 orang.
DISNAKER
37.500.000
37.500.000
13
Monitoring dan Perlindungan bagi TKI yang bekerja di Luar Negeri.
Terselenggaranya Monitoring dan Perlindungan Tenaga Kerja yang bekerja di Luar Negeri 283 orang.
Termonitor dan terlindunginya Tenaga Kerja yang bekerja di Luar Negeri 283 orang.
DISNAKER
250.000.000
250.000.000
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
191.907.898.750
10
11
1.826.813.750
191.307.898.750
-
-
12 -
600.000.000
IV - 81
1
2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IV - 82
LOKASI 12
45.000.000.000
PU
10.000.000.000
BKD
7.504.500.000
SETWAN
2.606.675.000
BAG HUMAS DAN PROTOKOL
3.075.000.000
150.000.000
75.000.000 800.000.000 1.000.000.000
BAG PROGRAM
88.750.000.000
BAG SOSIAL
12.200.000.000
BAG PEMERINTAHAN
40.714.000.000
BAG UMUM
3.599.000.000
50.000.000
BAG HUKUM
1.685.000.000
BAG ORGANISASI
505.000.000
-
KECAMATAN
2.100.000.000
-
BAPEDA
6.510.000.000
-
KANTOR ARSIP
-
SATPOL PP
1.220.000.000
-
INKOSBUDPAR
4.366.000.000
BAWASDA
#REF!
192.000.000
KANTOR DIKLATDA
6.915.382.000
100.000.000
DISNAKER
1.826.813.750
50.000.000
150.000.000
62.553.000.000
775.000.000
30.000.000
1.153.500.000
62.553.000.000
900.000.000
#REF!
180.000.000 100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 83
12 300.000.000 200.000.000
100.000.000 150.000.000 75.000.000 40.000.000 -
1.900.000.000 -
175.000.000 -
375.000.000
159.000.000
40.000.000 40.000.000 300.000.000
75.000.000 519.628.000
400.000.000 1.171.200.000 200.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 84
12 500.000.000 60.000.000 200.000.000 75.000.000 200.000.000
340.000.000 150.000.000
150.000.000
353.175.000
120.000.000
125.000.000
120.000.000
650.000.000
60.000.000 238.500.000
300.000.000 100.000.000 150.000.000
259.000.000 150.000.000
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 85
12 21.000.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 86
12 150.000.000 1.575.000.000
300.000.000 1.125.000.000 1.000.000.000 5.670.000.000 100.000.000 140.000.000 1.130.400.000 350.000.000 350.000.000 439.600.000 150.000.000 50.000.000 150.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000 30.000.000 75.000.000
150.000.000
450.000.000
2.589.000.000
200.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 87
12 60.000.000 750.000.000 2.000.000.000 1.300.000.000
1.250.000.000
525.000.000
700.000.000
2.100.000.000
100.000.000 500.000.000
300.000.000
150.000.000
250.000.000
560.000.000
75.000.000
250.000.000
100.000.000 -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 88
12 350.000.000
100.000.000
100.000.000 50.000.000
500.000.000
75.000.000
1.500.000.000 -
750.000.000 -
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
350.000.000 200.000.000 -
900.000.000
100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 89
12 100.000.000 125.000.000
200.000.000
75.000.000
150.000.000 200.000.000
75.000.000 150.000.000 10.000.000
100.000.000 125.000.000 75.000.000 300.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 -
200.000.000 250.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000
-
125.000.000 -
100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 90
12 125.000.000 -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 91
12 150.000.000
100.000.000 125.000.000 100.000.000
150.000.000
400.000.000
100.000.000
250.000.000
Kab. Lebak
450.000.000
Kab. Lebak
150.000.000
Kab. Lebak
150.000.000
Kab. Lebak
250.000.000
1 Unit Mobil Dinas 2 Unit Motor Dinas
170.000.000
Kab. lebak
50.000.000
150.000.000 450.000.000 350.000.000 -
200.000.000
25.000.000 7.500.000 37.200.000
5.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 92
12 10.000.000
330.000.000
880.000.000
250.000.000 400.000.000 40.000.000 -
90.000.000
2.500.000.000
1.500.000.000
1.200.000.000
500.000.000
3.000.000.000
-
500.000.000
1.000.000.000 -
150.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 93
12 350.000.000
700.000.000
300.000.000 300.000.000
170.000.000
500.000.000
150.000.000
125.000.000
30.000.000
-
20.000.000.000 8.000.000.000 5.000.000.000 -
25.000.000 30.000.000 20.000.000 45.000.000 19.000.000 22.000.000 20.000.000 26.000.000 32.000.000 30.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 94
12 25.000.000 35.000.000 -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 95
12 25.000.000 65.000.000 48.000.000 225.000.000 30.000.000 200.000.000 25.000.000
1.250.000.000 120.000.000 550.000.000
60.000.000 -
25.000.000 30.000.000 20.000.000 45.000.000 19.000.000 22.000.000 20.000.000 26.000.000 32.000.000
250.000.000 -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 96
12 Kab. Lebak
1.500.000.000
Kab. Lebak
550.000.000
Kab. Lebak
157.500.000
Kab. Lebak
690.000.000
Kab. Lebak
350.000.000
Kab. Lebak
150.000.000
Kab. Lebak
250.000.000
Kab. Lebak
175.000.000
Kab. Lebak
300.000.000
Kab. Lebak
175.000.000
Kab. Lebak
175.000.000
Kab. Lebak
196.000.000
Kab. Lebak
340.000.000
Kab. Lebak
514.500.000
Kab. Lebak
140.000.000
Kab. Lebak
180.000.000
Kab. Lebak
303.800.000
Kab. Lebak
84.000.000
Kab. Lebak
140.000.000
Kab. Lebak
140.000.000
Kab. Lebak
140.000.000
Kab. Lebak
196.000.000
Kab. Lebak
68.582.000 -
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 97
12 13.915.000 24.750.000 248.690.000 67.850.000
112.435.500
72.473.250
50.000.000
124.500.000
50.000.000
163.250.000
56.000.000
-
158.150.000 90.400.000 82.400.000 82.400.000 90.400.000 51.700.000
191.020.398.750
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 98
12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 99
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PRIORITAS VII : PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
NO 1 I
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
Jumlah (Rp.) 7
8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN DAN SDM DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA a. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas daerah melalui penguatan lembaga penanganan bencana, pengembangan manajemen penanganan bencana dan peningkatan kualitas SDM dalam memahami bencana;
I
b. Memanfaatkan pengetahuan tentang bencana dalam rangka pembekalan pengetahuan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat; c.
Penanggulangan Bencana Alam Sungai (APBN)
II
-
-
38.682.000.000
1
Sungai Ciujung (Rangkasbitung/ MC Barat)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 500 m
melancarkan aliran air sungai
PU
1.600.000.000
2
Sunga Ciujung (Rangkasbitung/Cijor lebak)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 50 m
melancarkan aliran air sungai
PU
160.000.000
3
Sungai Ciujung (Cibadak/TambakBaya)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 400 m
melancarkan aliran air sungai
PU
1.280.000.000
4
Sungai Ciujung (Cibadak/Bojongleles) Sungai Ciujung (Cikulur/Cikulur)
melancarkan aliran air sungai
PU
960.000.000
melancarkan aliran air sungai
PU
800.000.000
melancarkan aliran air sungai
PU
1.280.000.000
6
Sungai Ciujung (Cikulur/Muncangkopong)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 300 m tertanggulanginya bencana alam sepanjang 250 m tertanggulanginya bencana alam sepanjang 400 m
7
Sungai Ciberang (Rangkasbitung/Rks Barat)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 1200 m
melancarkan aliran air sungai
PU
3.840.000.000
8
Sungai Ciberang (Cipanas/Bintangsari)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 500 m
melancarkan aliran air sungai
PU
1.600.000.000
9
Sungai Cisimeut (Cimarga/Sudamanik I)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 450 m
melancarkan aliran air sungai
PU
1.170.000.000
10 Sungai Cisimeut (Cimarga/Sudamanik II)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 150 m
melancarkan aliran air sungai
PU
390.000.000
11 Sungai Cisimeut (Cimarga/Girimukti)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 200 m
melancarkan aliran air sungai
PU
520.000.000
12 Sungai Cisimeut (Cimarga/Sankanmanik)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 300 m
melancarkan aliran air sungai
PU
780.000.000
13 Sungai Cisimeut (Leuwidamar/Leuwidamar)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 450 m
melancarkan aliran air sungai
PU
1.170.000.000
14 Sungai Cisimeut (Leuwidamar/Nayagati)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 400 m
melancarkan aliran air sungai
PU
1.040.000.000
15 Sungai Cisimeut (Leuwidamar/Cisimeut)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 250 m
melancarkan aliran air sungai
PU
650.000.000
16 Sungai Cisimeut (Sobang/Citujah)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 170 m
melancarkan aliran air sungai
PU
442.000.000
17 Sungai Cidurian (Maja/Cilangkap)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 250 m
melancarkan aliran air sungai
PU
800.000.000
18 Sungai Ciliman (Banjarsari/Ciseda)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 3000 m
melancarkan aliran air sungai
PU
1.200.000.000
19 Sungai Cibodas (Banjarsari/Bojongjurug)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 3100 m
melancarkan aliran air sungai
PU
1.500.000.000
20 Sungai Cibinuangeun (Wanasalam/Cipeudang), Sudatan
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 3500 m
melancarkan aliran air sungai
PU
17.500.000.000
5
Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah serta organisasi non pemerintah dalam usaha mitigasi bencana dan penanggulangan pasca bencana alam;
38.682.000.000
Penanggulangan Bencana Alam Jaringan Irigasi (APBD Propinsi) 1
DI Leuwi Urug (Muncang/Leuwicoo)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4.689.000.000 tertanggulanginya bencana alam sepanjang 140 Ha
berfungsinya kembali jaringan irigasi
PU
420.000.000
-
4.689.000.000
-
420.000.000
IV - 79
1
2
4
3
III
5
6
7
8
9
10
11
2
DI Kolelet Wetan, Pompanisasi (Rks/Kolelet)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 180 Ha
berfungsinya kembali jaringan irigasi
PU
540.000.000
540.000.000
3
DI Cidikit (Bayah/Cidikit)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 150 Ha
berfungsinya kembali jaringan irigasi
PU
450.000.000
450.000.000
4
DI Cibeber (Cibeber/Cibeber)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 148 Ha
berfungsinya kembali jaringan irigasi
PU
444.000.000
444.000.000
5
DI Cadas Koneng (Panggarangan/Sogong)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 200 Ha
berfungsinya kembali jaringan irigasi
PU
600.000.000
600.000.000
6
DI Leuwi Kadu (Cipanas/Haurgajrug)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 200 Ha
berfungsinya kembali jaringan irigasi
PU
600.000.000
600.000.000
7
DI Cigarung (Sajira/Maraya)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 150 Ha
berfungsinya kembali jaringan irigasi
PU
450.000.000
450.000.000
8
DI Citoko (Cipanas/Pasirhaur)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 215 Ha
berfungsinya kembali jaringan irigasi
PU
645.000.000
645.000.000
9
DI Cibatu (Muncang/Karangcombong)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 180 Ha
berfungsinya kembali jaringan irigasi
PU
540.000.000
540.000.000
Penanggulangan Bencana Alam Sungai (APBD Propinsi)
6.385.000.000
-
6.385.000.000
1
Sungai Cimaur (Cipanas/Sukasari)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 390 m
melancarkan aliran air sungai
PU
690.000.000
690.000.000
2
Sungai Cijambu (Cipanas/Jayapura)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 390 m
melancarkan aliran air sungai
PU
690.000.000
690.000.000
3
SungAI Cimangeunteung (Cipanas/Talaga)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 195 m
melancarkan aliran air sungai
PU
195.000.000
195.000.000
4
Sungai Cilaki/Cikumpay (Sajira/Maraya)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 1.300 m
melancarkan aliran air sungai
PU
1.300.000.000
1.300.000.000
5
Sungai Ciminyak (Muncang/Sukanegara)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 650 m
melancarkan aliran air sungai
PU
650.000.000
650.000.000
6
Sungai Ciminyak (Leuwidamar/Cisimeut)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 650 m
melancarkan aliran air sungai
PU
650.000.000
650.000.000
7
Sungai Cimancak (Bayah/Cimancak)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 780 m
melancarkan aliran air sungai
PU
780.000.000
780.000.000
8
Sungai Cimancak (Panggarangan/Herhamanah)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 390 m
melancarkan aliran air sungai
PU
390.000.000
390.000.000
9
Sungai Cisawarna (Bayah/Lebak/Tipar)
tertanggulanginya bencana alam sepanjang 1.040 m
melancarkan aliran air sungai
PU
1.040.000.000
1.040.000.000
IV Pengembangan Trantibmas dan Kesbang Linmas.
a.
1 Pengadaan sarana dan Prasarana Gudang dan Grasi 2 Simulasi Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami 3 Operasional Satlak Penanganan Bencana
b.
Terwujudnya aparatur Pemerintah Daerah khususnya bagian ketenteraman dan ketertiban (Satpol PP) yang profesional sebagai penanggung jawab dan pelaksana inti penegak peraturan daerah. Berfungsinya penyidik pegawai.
2.111.567.000
2.111.567.000
-
12
-
-
Terbangunnya Gudang dan Grasi Kendaraan Satlak PB
Tersedianya 1 Unit Gudang dan Grasi 1 Unit Kendaraan Pik Up roda 4
Kesbang & Linmas
100.000.000
100.000.000
Kab. Lebak
Menyelenggarakan Simulasi antisipasi rawan bencana
Terselenggaranya simulasi Penganngulangan bencana Gempa dan Tsunami Terpadunya penanganan PBP.
Kesbang & Linmas
100.000.000
100.000.000
6 Kecamatan.
Kesbang & Linmas
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
Terlaksananya Kegiatan Operasional Satlak PB di 28 Kecamatan
4 Simulasi Kominda
Terselenggaranya koordinasi Instansi Vertikal di Kabupaten Lebak
Terdapat Informasi dan rekomendasi kepada Buapti
Kesbang & Linmas
320.000.000
320.000.000
18 orang
5 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang Kesbang dan Linmas
Terselenggaranya koordinasi Instansi Vertikal di Kabupaten Lebak
Terlaksananyakegiatan hasil koordinasi dengan instansi verikal di Kabupaten Lebak
Kesbang & Linmas
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
6 Wawasan Kebangsaan
Meningkatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa
Meningkatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa
Kesbang & Linmas
280.000.000
280.000.000
35 orang
7 Konsolidasi aparatur pemerintah tentang P4 GN
Terselenggaranya konsolidasi aparatur pemerintah tentang P4GN
Terlaksananya Konsolidasi aparatur pemerintah tentang P4GN
Kesbang & Linmas
95.567.000
95.567.000
4200 orang
8 Pemberdayaan Linmas dalam Bela Negara
Tersedianya anggota Lonmas yang terlatih
Twerdapatnya anggota Linmas yang siap pakai
Kesbang & Linmas
272.500.000
272.500.000
150 orang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 80
1
2
3
4
5
9 Penunjang Pilkada Bupati dan wakil Bupati Lebak 10 HUT Linmas ke 46 tahun 2008
II
6
7
8
9
Terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lebak
Terlaksananya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak secara umum, bebas, jujur dan adil
Kesbang & Linmas
623.500.000
623.500.000
Terlaksanannya kegiatan Hut Linmas ke 46 tahun 2008
Meningkatnya sumber daya Linmas dalam bela Negara
Kesbang & Linmas
20.000.000
20.000.000
10
11
12 Kab. Lebak
-
-
PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN PENANGGULANGAN FLU BURUNG a. Penanggulangan penyakit menular melalui pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular: 80 persen Universal Child Imunization (UCI), 100 persen penanganan penderita DBD dan Malaria;
b. Survailance penyakit flu burung.
I
LINGKUNGAN SEHAT, PENCEGAHAN, PEMANTAUAN dan PEMBERANTASAN PENYAKIT 1
Pemberantasan Penyakit Menular
1.293.000.000
1.293.000.000
-
-
1.293.000.000
1.293.000.000
-
-
a.
Program TBC
CDR TBC 70 %
Prevalensi < 1.07%
Dinkes
57.000.000
57.000.000
b.
CFR DHF < 3 %
KLB tidak terjadi
Dinkes
315.000.000
315.000.000
c.
Program Penyakit Demam Berdarah Program Penyakit Kusta
IR< 1/10.000 pddk
100 % diobati
Dinkes
36.000.000
36.000.000
d.
Program penyakit malaria
CFR = 0 %
100 % diobati
Dinkes
85.000.000
85.000.000
e.
Program penyakir Diare
85 % tertangani
100 % diobati
Dinkes
12.000.000
12.000.000
f.
Program penyakit ISPA
80 % tertangani
100 % diobati
Dinkes
17.000.000
17.000.000
g.
Program penyakit frambusia
70 % tertangani
100 % diobati
Dinkes
27.000.000
27.000.000
h.
Program penyakit HIV/AIDS
80 % tersosialisasi
KIE AIDS
Dinkes
87.000.000
87.000.000
i.
Program penyakit kaki gajah
85 % pengobatan massal tercapai di lokasi
4 lokasi endemis ditangani
Dinkes
657.000.000
657.000.000
JUMLAH JUMLAH TOTAL
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
53.160.567.000
3.404.567.000
11.074.000.000
38.682.000.000
1.498.854.267.725
717.084.311.225
326.641.228.750
455.128.727.750
IV - 81
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS V : PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
NO 1 I
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
7
AKSELERASI PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN a. Rehabilitasi dan pembangunan RKB SD/ MI sebanyak 300 ruang kelas;
b. Peningkatan daya tampung SMP/MTs melalui pembangunan 28 unit sekolah baru SMP, pembangunan SD-SMP satu atap untuk wilayah terpencil serta pembangunan ruang kelas baru SMP/MTs; c.
Pembangunan prasarana pendukung di SD/MI dan SMP/MTs yang mencakup perpustakaan termasuk buku bacaannya dan laboratorium dengan target 60 ruang perpustakaan SD dan 3 ruang laboratorium bahasa untuk SMP;
d. Penyelenggaraan pendidikan alternatif untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler melalui penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SMP.
Jumlah (Rp.) 8 120.108.500.025
I.
Program Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah.
a. Termanfaatkannya 19 sarana prasarana PADU dan terlaksananya kelangsungan Pembinaan Anak Dini Usia.
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9 41.728.500.025
APBD Prop. 10 27.480.000.000
27.480.000.000
LOKASI APBN 11
120.108.500.025
41.728.500.025
50.900.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
-
-
-
-
1
Pembangunan Gedung Pusat PAUD (TK PAUD)
Terpenuhinya kebutuhan sarana Tersedinya 5 unit gedung Pusat PAUD (TK) Dinas Pendidikan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini. di lima kecamatan
2
Rehabilitasi Gedung Taman KanakKanak
Tersedianya fisik bangunan TKyang layak untuk kegiatan KBM.
Bertambahnya gedung TK yang layak pakai.
Dinas Pendidikan
400.000.000
400.000.000
3
Rehabilitasi Ruang Kelas SD
Tersedianya fisik bangunan SD yang layak pakai
Bertambahnya 800 ruang kelas SD yang layak pakai
Dinas Pendidikan
40.000.000.000
8.000.000.000
4
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD
Bartambahnya ruang kelas baru jenjang SD
Tercapainya rasioa ideal antara ruang kelas dengan rombongan belajar (225 lokal)
Dinas Pendidikan
15.750.000.000
15.750.000.000
-
-
5
Pembangunan USB SD
Meningkatnya pemerataan akses pendidikan jenjang SD
Meningkatnya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan SD (8 Unit)
Dinas Pendidikan
2.000.000.000
2.000.000.000
-
-
6
Penurapan Gedung SD
Terlaksananya kegiatan penuraban gedung SD
Meningkatnya daya tahan bangunan SD
Dinas Pendidikan
200.000.000
200.000.000
-
-
7
Stimulan Pemagaran Gedung SD
Terlaksananya kegiatan pemagaran gedung SD
Meningkatnya keamanan dan keindahan gedung SD
Dinas Pendidikan
150.000.000
150.000.000
-
-
8
Rehabilitasi Gedung MI
Tersedianya fisik bangunan MI yang layak untuk kegiatan KBM.
Bertambahnya 171ruang kelas MI yang layak pakai.
Dinas Pendidikan
8.550.000.000
1.710.000.000
9
Pengadaan Meubelair SD/MI
Terpenuhinya kebutuhan meubelair SD/MI
Bertambahnya 250 lokal meubelair SD/MI yang layak pakai
Dinas Pendidikan
2.125.000.000
2.125.000.000
-
-
10 Perlombaan Pendidikan (SD, SMP, SMA).
Meningkatnya motivasi berprestasi para siswa SD, SMP, SMA.
Meningkatnya kompetensi dan kualitas siswa di 5 cabang perlombaan.
Dinas Pendidikan
200.000.000
200.000.000
-
-
11 Pekan Olah Raga & Seni.
Terselenggaranya upaya pemanduan bakat, pembibitan olah raga dan seni sejak usia dini.
Meningkatnya bakat dan prestasi para siswa pada bidang olah raga dan seni
Dinas Pendidikan
250.000.000
250.000.000
-
-
12 Pemilihan Murid Berprestasi.
Terseleksinya siswa berprestasi.
Terpilihnya siswa yang berprestasi akademik dan kepribadian
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
-
-
13 Pembangunan RKB SMP dan MTs.
Meningkatnya daya tampung SMP.
Bertambahnya jumlah siswa SMP/MTs
Dinas Pendidikan
8.050.000.000
1.610.000.000
2.415.000.000
4.025.000.000
14 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP dan MTs.
Tersedianya fisik bangunan SMP yang Bertambahnya 100 ruang kelas SMP/MTs layak untuk kegiatan belajar mengajar. yang layak pakai
Dinas Pendidikan
5.000.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.500.000.000
15 Pengadaan Meubelair SMP/MTs.
Tersedianya prasarana pendidikan.
Dinas Pendidikan
8.500.025
8.500.025
-
-
16 Bintek Penyusunan silabus KTSP SD dan SMP
Meningkatnya pemahaman guru dalam Tersusunnya silabus KTSP SD menyusun silanus KTSP SD
Dinas Pendidikan
125.000.000
125.000.000
-
-
17 Stimulan Pemagaran Gedung SMP
Terlaksananya pemagaran gedung SMP
Meningkatnya keamanan dan keindahan gedung SMP
Dinas Pendidikan
200.000.000
200.000.000
-
-
18 Pembangunan SD - SMP Satu Atap
Terbangunnya unit sekolah baru SMP
Meningkatnya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan SMP
Dinas Pendidikan
5.100.000.000
19 Pembangunan USB SMP
Terbangunnya unit sekolah baru SMP
Meningkatnya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan SMP
Dinas Pendidikan
30.000.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Bertambahnya 25 lokal meubelair SD/MI yang layak pakai
6.000.000.000
12.000.000.000
2.565.000.000
9.000.000.000
12
50.900.000.000
20.000.000.000
Malingping, Wanasalam, Leuwidamar, Gunungkencanana
Tersebar di Kab. Lebak Tersebar di Kab. Lebak SD Cikatapis Kalanganyar, SD Asem 3 Cibadak, dan SD Sukaharja 3 Cikulur
4.275.000.000
5.100.000.000 15.000.000.000
IV - 52
1
II
7
10
11
Tersedianya fasilitas kerja KCD Pendidikan.
Meningkatnya pelayanan dan kenyamanan pelaksanaan tugas.
Dinas Pendidikan
650.000.000
650.000.000
-
-
21 Lomba Gugus dan Sekolah Sehat
Terlaksananya lomba gugus dan sekolah sehat pada jenjang SD
Meningkatnya jumlah gugus dan sekolah yang memiliki kinerja yang baik
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
-
-
7.325.000.000
4.625.000.000
1.012.500.000
1.687.500.000
7.325.000.000
4.625.000.000
1.012.500.000
1.687.500.000
3
4
5
PENINGKATAN AKSES, PEMERATAAN DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH. a. Rehabilitasi sekolah (SMA/SMK/MA) bagi 25 ruang kelas SMA/SMK serta 5 ruang kelas MA;
I.
Program Pembinaan Pendidikan Menengah .
a. Tersedianya fisik bangunan SLTA yang layak untuk kegiatan proses belajar mengajar di setiap organiasi sekolah.
8
9
b. Peningkatan daya tampung SMA/SMK melalui pembangunan unit sekolah baru (USB) terutama di perdesaan dan ruang kelas baru (RKB) dengan target 2 USB SMA, 1 USB SMK, 25 RKB SMA, 10 RKB SMK;
1
Rehabilitasi Gedung SMA/SMK/MA.
Tersedianya fisik bangunan SMA/MA/SMK yang layak pakai
Terrehabnya 25 ruang kelas SMA/MA/SMK Dinas Pendidikan
1.500.000.000
300.000.000
450.000.000
750.000.000
2
Pembangunan RKB SMA/SMK/MA
Meningkatnya akses pelayanan pendidikan jenjang SMA/MA/SMK
Bertambahnya 55 ruang kelas SMA/MA/SMK
Dinas Pendidikan
1.875.000.000
375.000.000
562.500.000
937.500.000
3
Stimulan Pemagaran Gedung SMA
Terlaksananya pemagaran gedung SMP
Meningkatnya keamanan dan keindahan gedung SMP
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
-
-
Beasiswa prestasi dengan target 10 mahasiswa di PT Negeri pada fakultas Kedokteran;
4
Bintek Penyusunan Silabus KTSP SMA/SMK
Meningkatnya pemahaman guru dalam Tersususunnya silabus KTSP SMA/SMK menyusun silanus KTSP SMA/SMK
Dinas Pendidikan
150.000.000
150.000.000
-
-
5
Pengadaan Meubelair SMA/MA/SMK.
Tersedinya meubelair siswa SMA/MA/SMK
Dinas Pendidikan
800.000.000
800.000.000
-
-
6
Pembangunan USB SMA Sobang
Terbangunnya USB SMA di Kecamatan Mbertambahnya daya tampung siswa Sobang. jenjang SMA
Dinas Pendidikan
800.000.000
800.000.000
-
-
7
Pembinaan Bakat dan Prestasi Istemewa Siswa (SD, SMP, SMA).
Tersedinya wahana pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMA/SMK/MA
Meningkatnya minat, bakat dan kreativitas siswa SMA/SMK/MA
Dinas Pendidikan
750.000.000
750.000.000
-
-
8
Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) SMA/SMK/MA.
Terlaksanya Ujian Sekolah (US) SMA/SMK/MA
Meningkatnya kualitas pelaksanaan US SMA/SMK/MA
Dinas Pendidikan
350.000.000
350.000.000
-
-
9
Sharing Dana Pembangunan USB SMK Malingping Tahap II.
Terjaminnya kelangsungan pembangunan USB SMK Malingping
Meningkatnya daya tampung siswa SMK
Dinas Pendidikan
500.000.000
500.000.000
-
-
10 Lomba Keterampilan Siswa SMK Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi.
Terlaksananya ajang peningkatan keterampilan siswa SMK
Terpilihnya siswa SMK yang memiliki keunggulan keterampilan
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
-
-
11 Operasional Tim Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun.
Terbantunya operasional Tim Wajar Dikdas 9 Tahun.
Meningkatnya koordinasi dan konsolidasi penuntasan wajar dikdas 9 tahun.
Dinas Pendidikan
100.000.000
100.000.000
-
-
12 Pemilihan Guru Berprestasi(SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA .
Terlaksananya kegiatan pemilihan guru Terpilihnya guru berprastasi baik pada berprastasi. jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
-
-
13 Operasional Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak.
Terbantunya operasional Dewan Pendidikan
Meningkatnya peran serta dewan pendidikan dalam pembangunan pendidikan.
Dinas Pendidikan
100.000.000
100.000.000
-
-
14 Fasilitasi Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP/SMA.
Terjaminnya kelangsungan kegiatan MGMP guru SMP/SMA/SMK
Meningkatnya profesionalitas guru dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran
Dinas Pendidikan
200.000.000
200.000.000
-
-
15 Bimbingan Teknis dan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bagi Siswa SMP/SMA.
Terlaksanya bintek dan loma KIR di kalangan siswa SMA/SMK/MA
Meningkatnya motivasi dan keterampilan menulis karya ilmiah di kalangan para siswa
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
-
-
c.
d. Pembangunan 4 laboratorium MIPA dan 2 laboratorium bahasa beserta perlengkapannya untuk SMA.
III
6
20 Pembangunan Gedung KCD Pendidikan
2
Bertambhnya 25 lokal meubelair SMA/MA/SMK
PENINGKATAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH a. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional dengan target terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional bagi 18.098 orang;
54.325.737.500 I.
Program Pembinaan PLS, Pemuda dan Olah Raga. 1 Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan (KF).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
a. Meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak memperoleh pendidikan persekolahan.
Tertanganinya penduduk Buta Huruf Latin, Aksara dan Angka serta Buta Aksara dan meningkatkan Keterampilan dasar.
Berkurangnya penduduk buta aksara di kabupaten Lebak
Dinas Pendidikan
17.605.147.500
13.770.221.250
12
SMA Gunungkencana, Curugbitung, Muncang, Bojongmanik, dan
Kecamatan Sobang
22.950.368.750
54.325.737.500
17.605.147.500
13.770.221.250
22.950.368.750
6.783.750.000
1.356.750.000
2.035.125.000
3.391.875.000
Tersebar di Kab. Lebak
IV - 53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
b. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan bacaan dengan target tersedianya buku dan bahan bacaan yang berkualitas pada 6 Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
2
Kejar Paket A Setara SD
Terlaksananya kegiatan penyetaraan Kejar Paket A
Bertambahnya warga masyarakat yang berpendidikan setara SD
Dinas Pendidikan
7.153.525.000
1.430.705.000
2.146.057.500
3.576.762.500
Tersebar di Kab. Lebak
3
Kejar Paket B Setara SMP
Terlaksananya kegiatan penyetaraan Kejar Paket B
Bertambahnya warga masyarakat yang berpendidikan setara SMP
Dinas Pendidikan
30.003.462.500
6.000.692.500
9.001.038.750
15.001.731.250
Tersebar di Kab. Lebak
Optimalisasi fungsi PKBM di 23 kecamatan;
4
Kejar Paket C Setara SMA
Terlaksananya kegiatan penyetaraan Kejar Paket B
Bertambahnya warga masyarakat yang berpendidikan setara SMA
Dinas Pendidikan
730.000.000
146.000.000
219.000.000
365.000.000
Tersebar di Kab. Lebak
d. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan usia dini dengan target tersedianya biaya operasional dan peningkatan mutu pendidikan usia dini.
5
PKBM
Terlaksananya kegiatan belajar masyarakat
Berfungsinya PKBM sebagai tempat kegiatan belajar masyarakat
Dinas Pendidikan
730.000.000
146.000.000
219.000.000
365.000.000
Tersebar di Kab. Lebak
6
Rumah Baca
Tersedianya buku bahan pengayaan dan bacaan masyarakat.
Meningkatnya minat membaca di kalangan masyarakat.
Dinas Pendidikan
500.000.000
100.000.000
150.000.000
250.000.000
Tersebar di Kab. Lebak
7
Porseni SD Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Terlaksananya Porseni SD Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Terbinanya kemampuan olah raga siswa SD Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Dinas Pendidikan
300.000.000
300.000.000
8
Porseni SMP Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Terlaksananya Porseni SMP Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Terbinanya kemampuan olah raga siswa SMP Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Dinas Pendidikan
275.000.000
275.000.000
Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Kabupaten dan Propinsi 10 Haornas Kabupaten
Terlakasananya ajang unjuk prestasi pada bidang olah raga di kalangan para siswa. Terlaksananya Haornas Kabupaten
Terpilihnya atlet berprestasi.
Dinas Pendidikan
350.000.000
350.000.000
Meningkatnya kualitas dan kemampuan Kabupaten di bidang olah raga.
Dinas Pendidikan
50.000.000
50.000.000
11 Peningkatan SDM Guru Penjas
Terlaksananya Peningkatan SDM Guru Meningkatnya SDM Guru Penjas Penjas
Dinas Pendidikan
150.000.000
150.000.000
12 Diklat Wasit (sertifikasi)
Terlaksananya Diklat Wasit (sertifikasi) Meningkatnya SDM Wasit (sertifikasi)
Dinas Pendidikan
100.000.000
100.000.000
13 Bantuan Sarana Olah Raga SD/ SMP/ SMA
Terlaksananya Bantuan Sarana Olah Raga SD/ SMP/ SMA
Tebantunya Sarana Olah Raga SD/ SMP/ SMA
Dinas Pendidikan
450.000.000
450.000.000
14 Sinkronisasi dan Evaluasi Penanggulangan Buta Aksara
Terwujudnya kesamaan gerak dan langkah pmberantasan buta aksara
Dinas Pendidikan
150.000.000
15 Pembinaan Paskibra dan Pertukaran Pemuda antar Propinsi .
Terlaksananya kerja sama yang sinergis dalam pemberantasan buta aksara Terbinanya Paskibra dan peserta PPAP dari Kabupaten Lebak.
Terpilihnya anggota Paskibra dan peserta PPAP
Dinas Pendidikan
16 Imbal Swadaya Rehabilitasi Gedung Madrasah Diniyah Awaliayh (MDA)
Terlaksanya rehabilitasi gedung Madrasah Diniyah Awaliah (MDA)
Bertambahnya gedung MDA yang layak pakai sebanyak 95 lokal.
17 Stimulan Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)
Terbangunnya gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)
18 Pengadaan Meubelair Madrasah Diniyah Awaliayh
Tersedianya meubelair Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)
19 Bimbingan Teknis Manajemen Kepala Madrasah Diniyah Awaliyah
Meningkatnya pemahanan para kepala Terwujudnya penanganan MDA secara MDA terhadap manajemen baik dan benar. penyelengaraan MDA
c.
9
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
-
-
Rangkasbitung
150.000.000
-
-
Rangkasbitung
175.000.000
175.000.000
.-
.-
Rangkasbitung
Dinas Pendidikan
4.275.000.000
4.275.000.000
.-
.-
Tersebar di Kab. Lebak
Tersedianya 7 gedung MDA yang layak pakai
Dinas Pendidikan
1.400.000.000
1.400.000.000
.-
.-
Tersebar di Kab. Lebak
Tersedianya 50 lokal meubelair MDA.
Dinas Pendidikan
600.000.000
600.000.000
.-
.-
Tersebar di Kab. Lebak
Dinas Pendidikan
150.000.000
150.000.000
.-
.-
Rangkasbitung
181.759.237.525
63.958.647.525
42.262.721.250
75.537.868.750
IV - 54
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS VI : REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT. NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 IV
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
PEMBENTUKAN KARAKTER MASYARAKAT LEBAK YANG LEBIH BERMARTABAT
II.
Peningkatan budaya kerja PNS, Dunia Usaha dan Masyarakat (disiplin, kerja keras, produktif, jujur);
III.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan agama;
IV.
a.
b.
c.
Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya insan yang kompetitif;
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
7
Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1
Pengembangan standar kompetensi kerja pada sektor industri dan jasa
Koordinasi penempatan tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan konsolidasi kebutuhan pelatihan TKI
meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
Tersedianya tenaga kerja yang terampil DISNAKER
Terciptanya kesempatan kerja produktif
Terserapnya angkatan kerja produktif dan terampil di pasar kerja lokal, nasional dan internasional.
DISNAKER
Kursi Lipat
b.
Meja Rapat
Tersedianya sarana rapat yang Representatif Tersedianya kursi lipat sebanyak 40 buah Tersedianya Meja Rapat sebanyak 6 buah
-
-
-
-
300.000.000
12
300.000.000
300.000.000 300.000.000
1.826.813.750
DISNAKER
-
DISNAKER
13.915.000
13.915.000
DISNAKER
24.750.000
24.750.000
Kompilasi Data Ketenagakerjaan
Terlaksananya Kompilasi Data Ketenagakerjaan 100 buku
Tersedianya data base bidang ketenagakerjaan
DISNAKER
248.690.000
248.690.000
3
Perlindungan Sarana Hubungan Industri
Terlaksananya Perlindungan Sarana Hubungan Industri 25 perusahaan
Meningkatkan Hubungan Industri yang DISNAKER harmonis antara pekerja dan pengusaha
67.850.000
67.850.000
4
Sosialisasi UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap P2K3 ( Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja )
Terlaksananya Sosialisasi UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap P2K3 ( Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ) 30 perusahaan
Meningkatkan pemahaman kepada para pembina K3 diperusahaan didalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
DISNAKER
112.435.500
112.435.500
5
Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kab. Lebak
Terlaksananya Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kab. Lebak 6 Kecamatan
Mewujudkan Kinerja Dewan Pengupahan dalam kebijakan bidang pengupahan dan peningkatan kesejahteraan pekerja
DISNAKER
72.473.250
72.473.250
6
Sosialisasi Pengupahan dan Syarat-syarat Kerja
Terlaksananya Sosialisasi Pengupahan dan Syarat-syarat Kerja 50 perusahaan
Meningkatkan pemahaman terhadap pekerja dan pihak perusahaan tentang sistim pengupahan dan syarat-syarat kerja
DISNAKER
50.000.000
50.000.000
7
Sosialisasi UU No. 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Terlaksananya Sosialisasi UU No. 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 50 perusahaan
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Perusahaan maupun Pekerja
DISNAKER
124.500.000
124.500.000
8
Sosialisasi Program Transmigrasi
Terlaksananya Sosialisasi Program Transmigrasi 15 lokasi
Memberikan pemahaman tentang program dan pelaksanaan kegiatan transmigrasi
DISNAKER
50.000.000
50.000.000
9
Konsolidasi, Seleksi dan Pembekalan Calon Transmigrasi
Terlaksananya Konsolidasi, Seleksi dan Pembekalan Calon Transmigrasi 50 KK
Mengurangi pengangguran dan peningkatan taraf hidup keluarga miskin
DISNAKER
163.250.000
163.250.000
Biaya Operasional Bursa Kerja secara On Line melalui Akses FAKSIMILE, Telepon ( Internet )
Pencari Kerja, Disnakertrans Kab. Lebak, Prop. Banten dan Depnakertrans RI
Menunjang operasional alat Bursa Kerja DISNAKER On Line yang telah dialokasi dalam tugas pembantuan APBN
56.000.000
56.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
APBN 11
300.000.000
2
10
LOKASI
APBD Prop. 10
300.000.000
1.826.813.750
Pengadaan Sarana Ruang Rapat : a.
8
300.000.000
Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1
APBD Kab. 9
300.000.000
Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 1
PAGU INDIKATIF Sumber
Jumlah (Rp.)
-
-
IV - 66
1
2
3 11
4
Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja
5
6
7
9
8
Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja
Meningkatkan Keterampilan tenaga kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan usaha mandiri
DISNAKER
-
a.
Kejuruan Menjahit
60 orang
60 orang
DISNAKER
158.150.000
158.150.000
b.
Kejuruan Otomotif
40 orang
40 orang
DISNAKER
90.400.000
90.400.000
c.
Kejuruan Instalasi Listrik
20 orang
20 orang
DISNAKER
82.400.000
82.400.000
d.
Kejuruan Elektronik
40 orang
40 orang
DISNAKER
82.400.000
82.400.000
e.
Kejuruan Las Karbit
20 orang
20 orang
DISNAKER
90.400.000
90.400.000
f.
Kejuruan Tata Rias
20 orang
20 orang
DISNAKER
51.700.000
51.700.000
12
Perekrutan dan seleksi calon TKI Kab. Lebak.
Terlaksananya perekrutan calon TKI yang memenuhi persyaratan untuk bekerja ke Luar Negeri 150 orang.
Tersedianya calon TKI yang memenuhi persyaratan untuk bekerja ke Luar Negeri 150 orang.
DISNAKER
37.500.000
37.500.000
13
Monitoring dan Perlindungan bagi TKI yang bekerja di Luar Negeri.
Terselenggaranya Monitoring dan Perlindungan Tenaga Kerja yang bekerja di Luar Negeri 283 orang.
Termonitor dan terlindunginya Tenaga Kerja yang bekerja di Luar Negeri 283 orang.
DISNAKER
250.000.000
250.000.000
JUMLAH
2.426.813.750
10
1.826.813.750
11
-
12
600.000.000
PRIORITAS IV : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 IV
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
ORGANI SASI
Jumlah (Rp.)
7
8
PENYEMPURNAAN PROGRAM KERJASAMA PENEMPATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBIAYAAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI a. Monitoring dan Evaluasi Pengiriman Tenaga Kerja ke luar negeri ;
b. Peningkatan pelayanan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan murah, mudah, dan cepat dengan target terfasilitasinya 125 tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri; c.
287.500.000
I
Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1 Perekrutan dan seleksi calon TKI Kab. Lebak.
2
Monitoring dan Perlindungan bagi TKI yang bekerja di Luar Negeri.
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
287.500.000
-
-
287.500.000
287.500.000
0
0
-
-
Menyediakan calon TKI yang memenuhi persyaratan untuk bekerja ke Luar Negeri 150 orang.
Tersedianya calon TKI yang memenuhi persyaratan untuk bekerja ke Luar Negeri 150 orang.
DISNAKER TRANS
37.500.000
37.500.000
Terselenggaranya Monitoring dan Perlindungan Tenaga Kerja yang bekerja di Luar Negeri 283 orang.
Terkendalinya dan terlindunginnya Tenaga Kerja yang bekerja di Luar Negeri 283 orang.
DISNAKER TRANS
250.000.000
250.000.000
Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan PJTKI dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
287.500.000
287.500.000
IV - 67
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS I : PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SERTA PENGURANGAN JUMLAH DESA TERTINGGAL NO 1 III
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
7
MENINGKATKNYA AKSES MASYARAKAT MISKIN KEPADA PELAYANAN DASAR
c. Pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin di Puskesmas dan kesehatan rujukan pada RSUD Dr. Adjidarmo secara cuma-Cuma
d. Jaminan pelayanan KB berkualitas
Jumlah (Rp.) 8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
APBD Prop. 10
5.150.000.000
III
Program Pelayanan Kesehatan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit 1
2
bagi rakyat miskin dengan target penyediaan pelayanan kontrasepsi gratis bagi Peserta Baru (PB) dan Peserta Aktif (PA)
3
Penyedian Makan dan minum pasien
Subsidi Pasien Gakin, Askes PNS, Pensiunan PNS, Veteran dan Pasien Terlantar
Pelayanan Rujukan Pro Aktif
Meningkatkan mutu pelayanan Gizi komunitas dan Rumah sakit melalui penyediaan makan dan minum pasien serta Perbekalan kesehatan di unit pelayanan RSUD.
Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum pasien rawat inap
Tercakupnya pelayanan kesehatan Askes PNS, Pensiunan, Veteran, Gakin dan Pasien terlantar di unit Rawat Jalan, Rawat Inap, Bedah Sentral dan Pelayanan penunjang Lainnya
Terlaksananya Subsidi pelayanan kesehatan Askes PNS, Pensiunan PNS, Veteran khususnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan terlantar secara Cuma-Cuma di kelas III RSUD
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan Askes PNS, Pensiunan PNS, Veteran khususnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan terlantar secara Cuma-Cuma di kelas III RSUD
RSUD
Terlaksananya peningkatan SDM Nakes RS dan Pelayanan Kesehatan Dasar oleh 6 dokter spesialis di RSUD
Tersedianya 6 dokter Spesialis dalam rangka peningkatan SDM Nakes di RS dan Puskesmas DTP
Adanya Peningkatkan peran serta aktif rujukan dari pelayanan kesehatan Dasar
RSUD
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien rawat inap
RSUD
-
2.000.000.000
LOKASI APBN 11
5.150.000.000
2.000.000.000
3.150.000.000
2.500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
750.000.000
2.250.000.000
400.000.000
5.150.000.000
-
12
3.150.000.000
-
-
-
-
-
1.500.000.000
250.000.000
150.000.000
2.000.000.000
3.150.000.000
IV - 52
PRIORITAS V : PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
NO 1 IV
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
7
PENINGKATAN AKSESIBILITAS, PEMERATAAN, KETERJANGKAUAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN TERUTAMA BAGI KELUARGA MISKIN. a. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah bagi keluarga miskin;
I
Penataan Gedung Kantor Pemerintah 1
Lanjutan Pembangunan RS Adjidarmo
Terlaksananya Lanjutan Pembangunan RS Adjidarmo1 Paket
Terbangunnya RS Adjidarmo.
RSUD
PAGU INDIKATIF Sumber
Jumlah (Rp.)
APBD Kab. 9
8
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
20.000.000.000
20.000.000.000
-
-
20.000.000.000
20.000.000.000
-
-
20.000.000.000
20.000.000.000
123.550.000.000
72.050.000.000
9.500.000.000
42.000.000.000
b. Pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dengan target pelayanan antenatal (K4) 80 persen dan kunjungan neonatus (KN-2) 80 persen; c.
VII
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar melalui pemeliharaan dan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu, rumah dinas dokter dan paramedis puskesmas serta pembangunan pos kesehatan desa di 20 desa.
PENINGKATAN PEMANFAATAN OBAT GENERIK ESENSIAL, PENGAWASAN OBAT, MAKANAN DAN KEAMANAN PANGAN a.
Penyediaan obat dengan target penyediaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan ;
I
b. Pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), makanan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1
Penyediaan Rumah Dinas Dokter Spesialis
Program Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 1 Pengadaan Obat-obatan
150.000.000 Prosentase tenaga spesialis dengan tempat tinggal dokter spesialis yang mudah dan dekat dari RS
adanya fasilitas tempat tinggal dokter spesialis yang mudah dan dekat dari RS
Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan, tanggap gawat darurat
RSUD
123.400.000.000 prosentase jumlah kelengkapan obat dengan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap
Tersedianya obat-obatan pada RS selama 1 tahun
Meningkatnya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan pengguna jasa Rumah Sakit,
150.000.000
-
-
RSUD
7.500.000.000
RSUD
-
71.900.000.000
9.500.000.000
-
42.000.000.000
4.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai
prosentase jumlah kelengkapan alat kesehatan habis pakai dengan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap dan instalasi lainnya
Tersedianya alat kesehatan habis pakai pada RS selama 1 tahun
Meningkatnya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan pengguna jasa Rumah Sakit,
RSUD
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
4
Pengadaan Bahan Laboratorium, Radiologi dan Penunjang medis lainnya
prosentase jumlah kelengkapan obat dengan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap
Tersedianya obat-obatan pada RS
Meningkatnya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan pengguna jasa RS
RSUD
2.000.000.000
1.500.000.000
500.000.000
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
-
150.000.000
150.000.000
IV - 53
1
9
10
11
5
Pengadaan Alat Kesehatan
Tercakupnya pelayanan Medik Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan Perawat Terampil, perwatan spesialistik dan Perawata Sub Spesialistik di 16 instalasi dan Poli Rawat Jalan / Inap
Tersedianya Alkes pada Instalasi, Poli (ICU, UGD dan Bedah Sentral)
Meningkatnya pelayanan kesehatan pengguna jasa Rumah Sakit, pada instalasi, poli, Khususnya ICU, UGD dan Bedah Sentral dalam rangka meningkatkan status RSUD dari Tipe C menjadi tipe B
RSUD
27.500.000.000
7.500.000.000
5.000.000.000
15.000.000.000
6
Pengadaan Alat Non Medis
Tercakupnya pelayanan Medik Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan Perawat Terampil, perwatan spesialistik dan Perawata Sub Spesialistik serta Pelayanan Penunjang Medik Lainnya di 16 instalasi dan Poli Rawat Jalan / Inap
Tersedianya Alat non medis menunjang pelayanan medis di RSUD Dr. Adjidarmo
Terpenuhinya kebutuhan peralatan / sarana dan pra sarana peratan non medis penunjang medis untuk bangunan baru Lt 1, Lt2 dan Lt3
RSUD
4.000.000.000
1.500.000.000
2.500.000.000
-
7
Pengadaan Peralatan Ruang Perawatan
Tercakupnya pelayanan Medik Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan ruang Perawatan.
Tersedianya peralatan medis guna menunjang pelayanan di ruang rawt inap RSUD Dr. Adjidarmo
Terpenuhinya kebutuhan standar sarana / peralatan teknis Promosi Kesehatan Daerah berdasarkan Surat SekJen Dep.Kes RI No. KS.02.02.03.99 dan alat penunjang pelayanan medis dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pengguna jasa RSUD
RSUD
1.000.000.000
1.000.000.000
8
Pengadan Instalasi Gas Medis / Central Oxygen
Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Medis (dokter dan dokter spesialis), Paramedis dan pelayanan administrasi manajemen pendukung pelayanan di RS
Tersedianya oxygen di Instalasi rawat inap,ICU, UGD dan Bedah Sentral
Terpenuhinya kebutuhan gas medis untuk bangunan baru Lt 1, Lt2 dan Lt3
RSUD
1.000.000.000
1.000.000.000
9
Pendidikan dan latihan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana RS guna pendukung pelayanan rawat inap, IGD dan Ruang Operasi di RS
Terlaksananya peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas
Terpenuhinya kebutuhan tenaga mahir pada bidang dan profesinya serta jumlahnya.
RSUD
400.000.000
400.000.000
10 Pembangunan RSUD Dr. Adjidarmo Tahap III
Adanya penambahan ruang perawatan yang layak
Tersedianya Ruang Parawatan, UGD dan Ruang Operasi dan penunjang lainnya yang layak untuk pasien golongan menengah keatas
Terpenuhinya kebutuhan ruang perawatan, ruang tindakan dan ruang penunjang pelayanan medis yang layak bagi pasien golongan menengah keatas
RSUD
41.000.000.000
26.000.000.000
-
15.000.000.000
11 Rehabilitasi dan Relokasi Gedung Perawatan / Perkantoran
Adanya penambahan ruang perawatan yang layak
Tersedianya Ruang Parawatan, UGD dan Ruang Operasi dan penunjang lainnya yang layak untuk pasien golongan menengah kebawah
Terpenuhinya kebutuhan ruang perawatan, ruang tindakan dan ruang penunjang pelayanan medis yang layak bagi pasien golongan menengah kebawah
RSUD
37.000.000.000
27.000.000.000
-
10.000.000.000
12 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit
Tercakupnya Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Komplilasi Data otomat recam medik/ Billing system /LAN Wireless di RSUD
Terlaksannya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sampai Komplilasi Data otomat recam medik/ Billing system /LAN Wireless di RSUD
Terpenuhinya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan menggunakan Website Ditjen Bina Yan med. Depkes RI. ( Pemeliharaan /Pengembangan Jaringan, Pengadaan Perangkat Hardware dan Solfware/Komplilasi Data otomat Recam
RSUD
500.000.000
500.000.000
-
-
143.550.000.000
92.050.000.000
9.500.000.000
42.000.000.000
2
3
4
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
5
6
7
8
12
-
IV - 54
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS I : PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SERTA PENGURANGAN JUMLAH DESA TERTINGGAL NO 1 IV
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
7
MEMBANGUN DAN MENYEMPURNAKAN PELAYANAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN
a. Pemberdayaan sosial keluarga untuk fakir miskin, Jaminan Sosial Lanjut Usia, Komunitas Adat Terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
b. Bantuan sosial untuk kelompok
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk anak terlantar, lanjut usia dan penyandang cacat
8 10.585.000.000
I
PENGEMBANGAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 Penyantunan Lanjut Usia
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
2.463.000.000
APBN 11
818.000.000
12
7.304.000.000
10.585.000.000
2.463.000.000
818.000.000
7.304.000.000
Terdatanya lanjut usia dan terselenggaranya bimbingan sosial
meningkatnya taraf kesejahteraan sosial LU
Dinkes
1.200.000.000
600.000.000
-
600.000.000
13 Kec
350.000.000
3.000.000.000
6 Kec
2
Bantuan Sosial Fakir Miskin
Terselenggaranya Bimibingan Sosial
Terselenggaranya Pelatihan dan Keterampilan
Dinkes
3.450.000.000
100.000.000
3
Penyantunan Anak Usia Produktif
Terlaksananya bimbingan sosial bagi anak usia produktif
Semakin meningkatnya Prosentase anak yang telah mendapat pelayanan sosial
Dinkes
75.000.000
75.000.000
-
4
Pelayanan Sosial Anak Terlantar
Terlaksananya bimbingan sosial bagi anak terlantar
Semakin meningkatnya persentase anak yang telah mendapat pelayanan sosial
Dinkes
700.000.000
100.000.000
-
600.000.000
3 Kec
5
Bantuan Eks Korban Bencana
Terlaksananya pemberian bantuan eks korban bencana
Dinkes
150.000.000
50.000.000
-
100.000.000
1 Kec
6
Bantuan Orang terlantar
Terlaksananya pemberian bantuan orang terlantar
Tertanganinya keluarga eks. Korban bencana secara cepat dan tepat Tertanganinya orang terlantar sehingga bisa kembali ke tempat asalnya
Dinkes
30.000.000
30.000.000
-
-
1 Kec
7
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan ( TMP )
Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan ( TMP )
Terpeliharanya keindahan dan kebersihan TMP
Dinkes
50.000.000 Rp 50.000.000
-
-
1 Kec
masyarakat rentan dan korban bencana alam
c. Peningkatan pelayanan sosial dasar
Jumlah (Rp.)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
1 Kec
-
IV - 52
d. Menjamin ketersediaan dan
1 Kec
8
Bantuan Korban Bencana
Terlaksananya pemberian bantuan korban bencana
Tertanganinya keluarga korban bencana secara tepat
Dinkes
50.000.000
50.000.000
-
9
Pembinaan dan Bantuan anak jalanan
Terlaksananya Pembinaan dan Bantuan anak jalanan
Terpeuhinya hak anak jalanan agar berkembang, berkualitas, mulya dan sejahtera
Dinkes
600.000.000
100.000.000
-
500.000.000
3 Kec
10 Pembinaan Penyandang Cacat
Terlaksananya Pembinaan Penyandang Cacat
Dinkes
375.000.000
100.000.000
-
275.000.000
3 Kec
11 Pembinaan Eks Narkoba
Terlaksananya Pembinaan Eks Narkoba
Terbinannya dan teratasinya penyandang cacat sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat Memulihkan dan mengembangkan
Dinkes
225.000.000
50.000.000
-
175.000.000
4 Kec
Dinkes
225.000.000 -
-
225.000.000
3 Kec
Dinkes
105.000.000
30.000.000
-
75.000.000
3 Kec
Dinkes
600.000.000
100.000.000
-
500.000.000
4 Kec
Pulihnya kembali harga diri serta kepercayaan dan tanggungjawab dan dapat melaksanakan fungsi sosial Pulihnya kembali harga diri serta kepercayaan dan tanggungjawab dan dapat melaksanakan fungsi sosial Terbinannya Anak sehingga dapat menghindar kan dari kenakalan dan kejahatan remaja
Dinkes
200.000.000
100.000.000
-
100.000.000
1 Kec
Dinkes
300.000.000
100.000.000
-
200.000.000
5 Kec
Dinkes
525.000.000
75.000.000
-
450.000.000
1 Kec
254.000.000
Kab
pendistribusian beras bersubsidi untuk keluarga miskin (raskin)
-
fungsi pada Eks korban Napza sehingga dapat hidup normal dan wajar
12 Pembinaan gelandangan dan pengemis atau Gepeng
Pembinaan gelandangan dan pengemis atau Gepeng
13 Pembinaan wanita tuna susila ( WTS )
Terlaksananya Pembinaan wanita tuna susila ( WTS )
14 Bimbingan dan bantuan korban tindak kekerasan ( KTK )
Terlaksananya Bimbingan dan bantuan korban tindak kekerasan ( KTK )
15 Bimbingan Eks Napi
Terlaksananya Bimbingan Eks Napi
16 Bimbingan dan Bantuan Pekerja Migran (PM)
Terlaksananya Bimbingan dan Bantuan Pekerja Migran (PM)
17 Pembinaan Anak Nakal
Terlaksananya Pembinaan Anak Nakal
18 Pembinaan Karang Taruna (KT)
Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna (KT)
Terbentuknya lembaga Karang Taruna dengan Orsos kepemudaaan dalam mencegah penyandang masalah sosial
Dinkes
760.000.000
253.000.000
253.000.000
19 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Masyarakat (TKSM)
Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Masyarakat (TKSM)
Meningkatnya semangat pengabdian serta berperan aktif dalam usaha kesos
Dinkes
45.000.000
30.000.000
15.000.000
20 Pemberdayaan Orsos
Terlaksananya Pemberdayaan Orsos
Dinkes
150.000.000
50.000.000
21 Penyuluhan Sosial
Terlaksananya Penyuluhan Sosial
Meningkatnya peran aktif dalam usaha kesos Membangun kesadaran pemahaman dan menambah wawasan kesos
Dinkes
450.000.000
100.000.000
22 Pendataan PMKS dan PSKS
Terlaksananya Pendataan PMKS dan PSKS
Terbinanya PMKS dan PSKS
Dinkes
320.000.000
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Pulihnya kembali harga diri serta kepercayaan dan tanggungjawab dan dapat melaksanakan fungsi sosial terhindarnya masarakat terhadap pengaruh dan perbuatan tuna susila Pulihnya kembali harga diri serta kepercayaan dan tanggungjawab dan dapat melaksanakan fungsi sosial
10.585.000.000
200.000.000
320.000.000 -
2.463.000.000
3 Kec
-
100.000.000
4 Kec
150.000.000
4 Kec
320 Desa
-
818.000.000
7.304.000.000
IV - 53
PRIORITAS V : PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
NO 1 IV
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
7
PENINGKATAN AKSESIBILITAS, PEMERATAAN, KETERJANGKAUAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN TERUTAMA BAGI KELUARGA MISKIN. a. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah bagi keluarga miskin;
II
Pelayanan Kesehatan, Komunitas Gizi dan Rumah Sakit 1
Peningkatan Kesehatan Ibu
Terlaksananya promosi, pelayanan kesehatan dan deteksi dini resiko pada ibu haml dan menyusui.
b. Pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dengan target pelayanan antenatal (K4) 80 persen dan kunjungan neonatus (KN-2) 80 persen; c.
- Meningkatnya kun jungan ibu hamil (K4)
Jumlah (Rp.) 8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
25.224.700.000
24.370.700.000
323.000.000
531.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
-
-
Dinkes
550.000.000
550.000.000
Dinkes
350.000.000
350.000.000
Dinkes
350.000.000
350.000.000
19.885.000.000
19.885.000.000
-
-
- Meningkatnya jumlah pertologan persalinan oleh tenaga kesehatan - Meningkatnya jumlah rujukan jumlah ibu hamil resiko tinggi
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar melalui pemeliharaan dan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu, rumah dinas dokter dan paramedis puskesmas serta pembangunan pos kesehatan desa di 20 desa.
2
Peningkatan Kesehatan Anak Remaja dan Lanjut Usia.
Terlaksananya promosi, pelayanan kesehatan, Anak Remaja dan Lansia
- Meningkatnya kunjungan Neonatus (KN) - Tersosialisasinya program repro duksi sehat untuk remaja di sekolah - Terbinanya Posbindu bagi lansia
3
Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Terlaksananya promosi, pelayanan kesehatan anak sekolah dan pembinaan UKS
- Terlaksananya penjaringan kesehatan anak baru masuk sekolah - Terbinanya warung sekolah - Terbinanya dokter kecil dan sekolah sehat
III
PERILAKU SEHAT, SUMBER DAYA DAN MANAJEMEN KESEHATAN 1
Pelatihan Peningkatan kinerja melalui pembelajaran Organisasi (PKPO)
Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan
Terlaksananya Pelatihan PKPO bagi Tenaga Kesehatan
Optimalisasi Kinerja Puskesmas
Dinkes
100.000.000
100.000.000
-
-
UGM
2
Pembinaan Manajemen Puskesmas
Tercapainya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Terbinanya manajemen Puskesmas
Optimalisasi Fungsi Puskesmas
Dinkes
100.000.000
100.000.000
-
-
Pusk
3
Peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Pra Bayar (JPKM)
Terlaksananya pelatihan peningkatan kepesertaan pembiayaan kesehatan pra bayar
Terbentuknya kelompok pembiayaan kesehatan pra bayar sebanyak 32 kelompok
Dinkes
210.000.000
210.000.000
-
-
4
Pelaksanaan Promosi Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri hidup sehat melalui pembiayaan kesehatan pra bayar 3 Kecamatan, 32 Desa, 15 Institusi Pendidikan.
- Terlaksananya promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan institusi kesehatan pendidikan, tenagakerja, rumah tangga dan tempattempat umum
Terlaksananya promosi PHBS melalui Radio, media cetak, spanduk, leafetdan poster
657.000.000
657.000.000
-
-
-
-
- Meningkatnya rumah tangga sehat menjadi 50% 5
Pemberian Insentif Kader
Terlaksananya pemberian insentif pada kader selama 12 bulan
6
Pembentukan Desa Siaga
Terbentuknya desa Siaga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Meningkatnya kualitas pengelolaan Posyandu oleh Kader - Meningkatnya usha kesehatan berbasis masyarakat di 35 desa
2.643.000.000
2.643.000.000
-
-
700.000.000
700.000.000
-
-
IV - 54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- Meningkatnnya pelayanan kesehatan dasar di Poskesdes
10
11
12
-
-
7
Peningkatan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi puskesmas DTP
Peningkatan Puskesmas Bojong Manik menjadi Puskesmas DTP
1 Unit
Dinkes
750.000.000
750.000.000
-
-
8
Pembangunan Gedung Tempat Kerja
Terlaksananya pembangunan Pos kesehatan Desa
Terlaksananya pembangunan Pos Kesehatan Desa di
21 Unit
Dinkes
2.100.000.000
2.100.000.000
-
-
a.
Pembangunan Pos Kes. Desa Cihambali Kec. Cibeber
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
b.
Pembangunan Pos Kes. Desa Sukatani Kec. Wanasalam
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
c.
Desa Kadurahayu Kec. Bojongmanik
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
d.
Pembangunan Pos Kes. Desa Tambakbaya Kec. Cibadak
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
e.
Pembangunan Pos Kes. Desa Cibareno Kec. Cilograng
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
f.
Pembangunan Pos Kes. Desa Gunungwangun Kec. Cibeber
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
g.
Pembangunan Pos Kes. Desa Nangerang Kec. Cirinten
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
h.
Pembangunan Pos Kes. Desa Karoya Kec. Cirinten
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
i.
Pembangunan Pos Kes. Desa Karangcombong Kec. Muncang
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
j.
Pembangunan Pos Kes. Desa Sogong Kec. Panggarangan
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
k.
Pembangunan Pos Kes. Desa Cihara Kec. Panggarangan
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
l.
Pembangunan Pos Kes. Desa Sukaharja Kec. Cikulur
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
m.
Pembangunan Pos Kes. Desa Cidadap Kec. Maja
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
n.
Pembangunan Pos Kes. Desa Bulakan Kec. Gunungkencana
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
o.
Pembangunan Pos Kes. Desa Sukaresmi Kec. Sobang
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
p.
Pembangunan Pos Kes. Desa Mayak Kec. Curugbitung
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
q.
Pembangunan Pos Kes. Desa Margatirta Kec. Cimarga
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
r.
Pembangunan Pos Kes. Desa Kartaharja Kec. Banjarsari
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
s.
Pembangunan Pos Kes. Desa Cibeurih Kec. Sajira
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
t.
Pembangunan Pos Kes. Desa Cibungur Kec. Leuwidamar
1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 55
1
2
3 u.
9
4
5
Pembangunan Pos Kes. Desa Ciginggang Kec. Gunungkencana
Pembangunan Gedung Tempat Tinggal
6
7
1 Unit
Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas
Terbangunnya Rumdin Dokter dan Paramedis :
Dinkes
8
9
10
11
12
100.000.000
100.000.000
-
-
1.200.000.000
1.200.000.000
-
-
a.
Pembangunan Rumdin Dokter Pusk. Cigemblong
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
b.
Pembangunan Rumdin Paramedis Pusk. Cigemblong
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
c.
Pembangunan Rumdin Dokter Pusk. Kolelet
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
d.
Pembangunan Rumdin Paramedis Pusk. Kolelet
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
e.
Pembangunan Rumdin Dokter Pusk. Bojongjuruh
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
f.
Pembangunan Rumdin Paramedis Pusk. Bojongjuruh
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
g.
Pembangunan Rumdin Dokter Pusk. Cileles
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
h.
Pembangunan Rumdin Paramedis Pusk. Cileles
1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
900.000.000
900.000.000
-
-
10 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kerja
Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Gedung Tempat Kerja
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi puskesmas : 9 unit
Terehabilitasinya puskesmas : 9 unit
Dinkes
a.
Puskesmas Bayah
Puskesmas Bayah 1 Unit
Puskesmas Bayah 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
b.
Puskesmas Cihara
Puskesmas Cihara 1 Unit
Puskesmas Cihara 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
-
-
c.
Puskesmas Maja
Puskesmas Maja 1 Unit
Puskesmas Maja 1 Unit
d.
Puskesmas Cimarga
Puskesmas Cimarga 1 Unit
Puskesmas Cimarga 1 Unit
e.
Puskesmas Cikulur
Puskesmas Cikulur 1 Unit
Puskesmas Cikulur 1 Unit
f.
Puskesmas Kalanganyar
Puskesmas Kalanganyar 1 Unit
Puskesmas Kalanganyar 1 Unit
g.
Puskesmas Sobang
Puskesmas Sobang 1 Unit
Puskesmas Sobang 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
h.
Puskesmas Bojongjuruh
Puskesmas Bojongjuruh 1 Unit
Puskesmas Bojongjuruh 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
i.
Puskesmas Cisungsang
Puskesmas Cisungsang 1 Unit
Puskesmas Cisungsang 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
725.000.000
725.000.000
-
-
11 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kerja
Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Gedung Tempat Kerja
Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Pustu
Terehabilitasinya Pustu :
Dinkes
:
a.
Pustu Sangkan Manik Kec. Cimarga
Sangkan Manik Kec. Cimarga
Sangkan Manik Kec. Cimarga
100.000.000
100.000.000
-
-
b.
Pustu Kadu Damas Kec Cirinten
PusKadu Damas Kec Cirinten
PusKadu Damas Kec Cirinten
75.000.000
75.000.000
-
-
c.
Pustu Gunung Anten Kec. Cimarga
Gunung Anten Kec. Cimarga
Gunung Anten Kec. Cimarga
150.000.000
150.000.000
-
-
d.
Pustu Kadu Agung Kec.Cibadak
Kadu Agung Kec.Cibadak
Kadu Agung Kec.Cibadak
50.000.000
50.000.000
-
-
e.
Pustu Cipining Kec.Maja
Cipining Kec.Maja
Cipining Kec.Maja
f.
Pustu Gunung Kendeng Kec. Gunung Kencana
Gunung Kendeng Kec. Gunung Kencana
Gunung Kendeng Kec. Gunung Kencana
g.
Pustu Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung
Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung
Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung
h.
Pustu Sukasari Kec. Cipanas
Sukasari Kec. Cipanas
Sukasari Kec. Cipanas
12 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Tinggal a.
Rumdin Paramedis Pusk Maja
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Pusk Maja 1 Unit
Terehabilitasinya Rumdin Dokter dan Paramedis : Paramedis Pusk Maja 1 Unit
Dinkes
75.000.000
75.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
-
-
500.000.000
500.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
-
-
IV - 56
1
2
3
III
4
5
6
b.
Rumdin Paramedis Pusk. Binuangeun
Paramedis Pusk. Binuangeun 1 Unit
Paramedis Pusk. Binuangeun 1 Unit
c.
Rumdin Dokter Gigi Puskesmas Cipanas
Dokter Gigi Puskesmas Cipanas 1 Unit
d.
Rumdin Dokter Pusk Cirinten
e.
Rumdin Dokter Puskesmas Curugbitung
7
8
9
10
11
12
75.000.000
75.000.000
-
-
Dokter Gigi Puskesmas Cipanas 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
Dokter Pusk Cirinten 1 Unit
Dokter Pusk Cirinten 1 Unit
150.000.000
150.000.000
-
-
Dokter Puskesmas Curugbitung 1 Unit
Dokter Puskesmas Curugbitung 1 Unit
100.000.000
100.000.000
-
-
Dinkes
50.000.000
50.000.000
-
-
13 Program Penyusunan Rencana 2008
Terlaksanyan Kegiatan Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program 2008 1 paket
Tersusunnya Rencana dan Evaluasi Program untuk Kegiatan 2008
14 Pengadaan Alkes
Terlaksanyan Kegiatan Pengadaan Alkes 1 Tersedianya Alkes di Puskesmas, Pustu Paket dan Poskesdes
Dinkes
4.000.000.000
4.000.000.000
-
-
15 Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah
Terlaksanannya bangunan Labkes1 Paket
Tersediannyanya bangunan Labkes
Dinkes
250.000.000
250.000.000
-
-
16 Pengadaan Alkes non Medis
Terlaksanyan Kegiatan Pengadaan Alkes non Medis 1 Paket
Tersedianya Alkes non Medis di Dinkes, Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
Dinkes
5.000.000.000
5.000.000.000
-
-
4.089.700.000
3.235.700.000
323.000.000
531.000.000
1.847.500.000
1.847.600.000
-
-
LINGKUNGAN SEHAT, PENCEGAHAN, PEMANTAUAN dan PEMBERANTASAN PENYAKIT 1
2
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Cakupan air bersih dan penyehatanlingkungan meningkat
Terbangunnya MCK untuk :
Dinkes
a.
Pembangunan MCK di Lokasi MTQ
Terlaksananya Pembangunan MCK di Lokasi MTQ 5 Unit
Terbangunnya MCK di Lokasi MTQ 5 Unit
150.000.000
150.000.000
b.
Pembangunan MCK di Pontren Salafi
Terlaksananya Pembangunan MCK di Pontren Salafi 28 Unit
Terbangunnya MCK di Pontren Salafi 28 Unit
840.000.000
840.000.000
c.
Pembangunan MCK di P2WKSS
Terlaksananya Pembangunan MCK di P2WKSS 4 Unit
Terbangunnya MCK di P2WKSS 4 Unit
12.000.000
12.000.000
d.
Pembangunan MCK di TMMD
Terlaksananya Pembangunan MCK di TMMD 2 Unit
Terbangunnya MCK di TMMD 2 Unit
60.000.000
60.000.000
e.
Terbangunnya SAB (Sumur gali)
Terlaksananya pembangunan SAB (Sumur gali) 175 Buah
Terbangunnya SAB (Sumur gali) 175 Buah
435.500.000
435.500.000
f.
Terbangunnya Jamban Keluarga (WC)
Terlaksananya pembangunan Jamban Keluarga (WC) 350 Buah
Terbangunnya Jamban Keluarga (WC) 350 Buah
350.000.000
350.000.000
g.
Monev
Terlaksananya Monev 1 Paket
Terkendalinya kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan 1 Paket
20.000.000
20.000.000
114.100.000
114.100.000
27.000.000
27.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan a.
Pemeriksaan Sampel :
Menurunnya penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat
Terlaksananya pemeriksaan :
Pemeriksaan Sampel : 650 sampel
Diketahuinya kualitas Sampel : 650 sampel Diketahuinya kualitas Sampel air 200 sampel Diketahuinya kualitas Sampel makanan 50 sampel
Dinkes
Sampel Tanah 400 sampel
Diketahuinya kualitas Sampel Tanah 400 sampel
Dinkes
1) Sampel air
Sampel air 200 sampel
2) Sampel makanan
Sampel makanan 50 sampel
3) Sampel Tanah
Dinkes Dinkes
b.
Terlaksananya pengawasan TPA
Terlaksananya pengawasan TPA 1 lokasi
Terawasinya TPA 1 lokasi
Dinkes
5.600.000
5.600.000
c.
Terlaksananya pemantauan jentik nyamuk DBD
Terlaksananya pemantauan jentik nyamuk DBD 7.000 rumah
Terpantaunya jentik nyamuk DBD 7.000 rumah
Dinkes
45.000.000
45.000.000
d.
Terlaksanannya Workshop sanitarian puskesmas
Terlaksanannya Workshop sanitarian puskesmas 35 Puskesmas
Meningkatnya kemampuan sanitarian puskesmas 35 Puskesmas
Dinkes
8.500.000
8.500.000
e.
Pendataan dan pembinaan depot air minum isi ulang
Terlaksanannya Pendataan dan pembinaan depot air minum isi ulang 30 buah
Diperolehnya data dan terbinanya depot air minum isi ulang 30 buah
Dinkes
8.000.000
8.000.000
f.
Tersedianya kaporit
Terlaksanannya pengadaan kaporit 625 Kg
Tersedianya kaporit 625 Kg
Dinkes
5.000.000
5.000.000
g.
Monev
Terlaksanannya Monev 1 Paket
Terkendalinya kegiatan 1 Paket
15.000.000
15.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 57
1
2
3 3
4
5
6
7
8
4
Pencegahan Penyakit dan Imunisasi
5
6
tersedianya :
7
8
Dinkes
425.000.000
9 90.000.000
10
11
85.000.000
12
250.000.000
a.
Pengadaan Mobil Vaksin
Terlaksananya Pengadaan Mobil Vaksin 1 Unit
Tersedianya Mobil Vaksin 1 Unit
Dinkes
150.000.000
150.000.000
b.
Pengadaan Kulkas Vaksin
Dinkes
100.000.000
100.000.000
Pengadaan Vaksin Carrier
Terlaksananya Pengadaan Kulkas Vaksin 35 Unit Terlaksananya Pengadaan Vaksin Carrier 320 Bh
Tersedianya Kulkas Vaksin 35 Unit
c.
Tersedianya Vaksin Carrier 320 Bh
Dinkes
45.000.000
d.
Pengadaan Termometer
Terlaksananya Pengadaan Termometer 100 Bh
Tersedianya Termometer 100 Bh
Dinkes
10.000.000
10.000.000
e.
Pelatihan Potensi Vaksin bagi Petugas
Terlaksananya Pelatihan Potensi Vaksin bagi Petugas 2 Pt
Meningkatnya kemampuan SDMPetugas 2 Pt
Dinkes
90.000.000
60.000.000
30.000.000
f.
Supervisi Cold Chain tingkat Puskesmas
Terlaksananya Supervisi Cold Chain tingkat Puskesmas 2 Pt
Terlaksananya Supervisi Cold Chain tingkat Puskesmas 2 Pt
Dinkes
20.000.000
10.000.000
10.000.000
g.
Pengambilan Vaksin
Tersedianya Vaksin 1 Pt
Dinkes
10.000.000
10.000.000
73.500.000
43.500.000
Terlaksananya Pengambilan Vaksin 1 Pt
Supervisi, Monitoring Petugas Kab. Dan Penanggulangan KLB serta KIPI
Terlaksananya : Supervisi, Monitoring Petugas Kab. Dan Penanggulangan KLB serta KIPI
Trekendalinya kegiatan Penanggulangan KLB serta KIPI
45.000.000
a.
Pengadaan Kendaraan roda dua
1 Unit
1 Unit
Dinkes
15.000.000
b.
Transport supervisi Bintek Petugas Kab.
1 Pt
1 Pt
Dinkes
21.000.000
21.000.000
c.
Tranport Penanganan KLB Imunisasi
10 Pt
10 Pt
Dinkes
30.000.000
15.000.000
d.
Transport Penanganan KIPI
10 Pt
10 Pt
Dinkes
Analisa dan Pengolahan Data Imunisasi tingkat Kabupaten dan Pusk yang akurat
Terlaksananya Analisa dan Pengolahan Data Imunisasi tingkat Kabupaten dan Pusk yang akurat
Diketahuinya kondisi perkembangan Imunisasi tingkat Kabupaten dan Pusk yang akurat
7.500.000
7.500.000
96.250.000
66.250.000
Laptop/Kompoter
1 Unit
1 Unit
Dinkes
15.000.000
b.
Pengadaan Format laporan
1 Pt
1 Pt
Dinkes
7.500.000
7.500.000
c.
Pengadaan Buku Imunisasi
1 Pt
1 Pt
Dinkes
30.000.000
30.000.000
Honor Pengolahan Data
1 Pt
1 Pt
Dinkes
5.000.000
5.000.000
e.
PWS Imunisasi
1 Pt
1 Pt
Dinkes
8.750.000
8.750.000
f.
LCD
1 Unit
1 Unit
Dinkes
15.000.000
15.000.000
g.
Validasi data sasaran
1 Pt
1 Pt
Dinkes
15.000.000
50.000.000
50.000.000
Sweeping Imunisasi Cakupan Rendah
Terlaksananya Sweeping Imunisasi Cakupan Rendah 15 Pt
Meningkatnya cakupan Imunisasi Desa Rendah dan Desa Kantong KLB
Dinkes
30.000.000
30.000.000
b.
Sweeping Imunisasi Desa Kantong KLB
Terlaksananya Sweeping Imunisasi Desa Kantong KLB 10 Pt
Meningkatnya cakupan Imunisasi Desa Rendah dan Desa Kantong KLB
Dinkes
20.000.000
20.000.000
Tercegahnya PD3I pada anak Sekolah
Dinkes
218.750.000
218.750.000
a.
Transport Petugas Pelaksana
1 Pt
1 Pt
Dinkes
60.000.000
60.000.000
b.
Pengadaan Dysposible Syiring
150000 Bh
150000 Bh
Dinkes
150.000.000
150.000.000
c.
Tersedianya parasetamol
175 Paket
175 Paket
Dinkes
Peningkatan Cakupan Imunisasi a.
Pertemuan safe Injection
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Meningkatnya Cakupan Imunisasi
Terlaksananya Peningkatan Cakupan Imunisasi: 3 Pt
Meningkatnya Cakupan Imunisasi: 3 Pt
Dinkes
30.000.000
-
15.000.000
a.
Terlaksananya Bulan Imunisasi Anak Sekolah
15.000.000
15.000.000
d.
Bulan Imunisasi Anak Sekolah
-
15.000.000
a.
Sweeping Imunisasi
30.000.000
8.750.000
8.750.000
237.500.000
237.500.000
30.000.000
30.000.000
-
-
0
0
-
-
IV - 58
1
2
3
9
4
5
6
7
8
9
b.
Pertemuan KIPI
2 Pt
2 Pt
Dinkes
10.000.000
10.000.000
c.
Work shop HB Unject dan DPT Combo
2 Pt
2 Pt
Dinkes
20.000.000
20.000.000
d.
2 Pt
2 Pt
Dinkes
60.000.000
60.000.000
e.
Pela. Imunisasi bagi Bidan Desa Pelatihan Imunisasi bagi Kader
2 Pt
2 Pt
Dinkes
70.500.000
70.500.000
f.
Pertemuan Koordinasi LS
2 Pt
2 Pt
Dinkes
7.000.000
7.000.000
g.
Insentif Petugas Imunisasi
1 Pt
1 Pt
Dinkes
30.000.000
30.000.000
h.
Review Kegiatan Imunisasi
1 Pt
1 Pt
Dinkes
Kegiatan Pengembangan Surveilan Epidemiologi dan Laboratorium
10.000.000
10.000.000
1.027.000.000
568.000.000
10
11
178.000.000
281.000.000
a.
Surveilan kasus AFP 2/100,000 anak usia < 13 tahun
Penemuan AFP 2/100.000 anak usia <15 th>
10 Kasus/tahun
Dinkes
20.000.000
20.000.000
-
-
b.
Surveilan kasus TN
Pelaporan TN 1/1000 kelahiran hidup
15 - 20 kasus / tahun
Dinkes
20.000.000
20.000.000
-
-
c.
Surveilan kasus campak
Pemantauan kasus campak > 5 kasus perkampung, perkecamatan perdesa
Terpantaunya KLB campak
Dinkes
20.000.000
20.000.000
-
-
d.
Pengamatan kesehatan matra di wilayahnya
Keseluruhan calon JH mendapat Penanganan
terpantaunya kesehatan calon jamah haji lebak
Dinkes
20.000.000
20.000.000
-
-
e.
Penanggulangan KLB 80%
Penanganan KLB di Lokasi
Tertanggulanginya KLB di 30 Lokasi KLB
Dinkes
80.000.000
30.000.000
30.000.000
f.
Monev Pasca KLB, 80 %
KLB Tertanggulangi dengan Baik
KLB tidak meluas ke wilayah lain
Dinkes
40.000.000
20.000.000
20.000.000
-
g.
Pemantauan kasus PD3I dan Peny. Menular di RS dan Puskesmas Peny. Pada Pengamatan
Terlaporkan kegiatan surv. Aktif RS dan Puskesmas
Laporan KDRS / W1 Mingguan
Dinkes
30.000.000
15.000.000
15.000.000
-
Terlaporkan pengamatan penyakit di lokasi bencana
laporan penyakit bencana dan pasca bencana di 5 lokasi
Dinkes
30.000.000
15.000.000
15.000.000
-
h.
kondisi bencana dan pasca bencana i.
Pengamatan penyakit di desa potensi KLB
Terlaporkan SKD KLB dari desa Potensial KLB
Laporan SKD KLB dari daerah potensial KLB
Dinkes
30.000.000
20.000.000
10.000.000
j.
Surveilans di desa siaga
Pemantauan penyakit oleh masyarakat di desa siaga
Pelaksanaan surveilans di desa siaga ( 8 Desa)
Dinkes
32.000.000
16.000.000
16.000.000
k.
Koordinasi lintas program terkait
Pelaksanaan koordinasi kegiatan Surveilans
Koordinasi lintas program penanganan KLB
Dinkes
24.000.000
12.000.000
12.000.000
l.
Validasi dan audit KLB Peny.Menular
Cross cek ulang data-data kesakitan dan kematian penyakit menular
Dinkes
20.000.000
10.000.000
10.000.000
m.
Pelaporan Kegiatan Surveilans
Pelaporan surveilans berjalan baik
program penanganan KLB terkoordinasi antar Dinkes, RS dan Pusk.kasus Informasi terkirim ke tingkat
Dinkes
20.000.000
10.000.000
10.000.000
12
20.000.000
propinsi/pusat n.
Pelaksanaan jejaring Koordinasi program ketingkat propinsi/pusat
Konsultasi program penting yg perlu dukungan
konsultasi lintas program berjalan baik
Dinkes
20.000.000
10.000.000
10.000.000
o.
Pelaksanaan PE di lokasi KLB
Penyelidikan Epidemiologi berjalan baik
50 paket PE terlaporkan ke Dinkes dan format pelaporan cukup
Dinkes
50.000.000
20.000.000
20.000.000
p.
Pengadaan Format pelaporan Format W1,W2, Format PE,dll
Tersedianya format pelaporan
prasarana pelaporan terpenuhi
Dinkes
20.000.000
10.000.000
10.000.000
q.
Pengamatan Flu Burung
Teramatinya kasus flu burung
Terlaporkannya secara dini kasus flu burung
Dinkes
30.000.000
30.000.000
10.000.000
r.
Pengadaan Surveilans Kit
Tesedianya Sarana Prasarana
Sarana prasarana tersedia cukup
Dinkes
66.000.000
66.000.000
s.
Pengadaan lap Top untuk Puskesmas dan kabupaten
Tesedianya Sarana Prasarana
Sarana prasarana tersedia cukup
Dinkes
100.000.000
100.000.000
t.
Pengadaan kendaraan Roda 2 untuk kegiatan Surveilans Lapangan
Tesedianya Sarana Prasarana
Sarana prasarana tersedia cukup
Dinkes
75.000.000
75.000.000
u.
Pelatihan penanggulangan KLB bagi Petugas Surveilans Puskesmas
Peningkatan pengetahuan petugas tentang penanganan KLB
Terlaksannya kegiatan pelatihan
Dinkes
30.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
20.000.000
10.000.000
IV - 59
1
V
2
3
4
5
6
7
II
9
Surveilans Aktif untuk petugas Puskesmas, RS dan kabupaten.
Termatinya kasus Penyakit di Kab Lebak RS dan Puskesmas
Terlaporkannta kasus aktif RS & Puskesmas
Dinkes
30.000.000
30.000.000
w.
Pelatihan petugas Laboratorium dalam hal Manajemen Lab. Sederhana Puskesmas
35 Petugas Laboratorium mampu mengolola dengan baik kegiatan laboratorium Puskesmas
Petugas terlatih dalam hal manajemen Lab. Sederhana Pusk
Dinkes
20.000.000
20.000.000
x.
Pelatihan tenaga Lab Puskesmas
8 orang petugas mengikuti kegiatan magang
Petugas terlatih dan terampil di bidang Laboratorim
Dinkes
30.000.000
30.000.000
y.
Pelaksanaan kegiatan Monitoring evaluasi kegiatan Lab.
Monitoring dan Evaluasi di 35 Puskesmas
Petugas terlatih dan terampil di bidang laboratorium
Dinkes
20.000.000
20.000.000
z.
Pelaksanaan kegiatan Rujukan laboratorium Puskesmas,Dinkes
Terkirimnya slide, TB, Malaria dll ke Laboratorium Dinkes dan labkesda
Slide di cross cek di lab Dinkes dan labkesda
Dinkes
30.000.000
30.000.000
aa. Penyediaan Sarana dan prasarana penunjang kegiatan laboratorium Dinkes dan Puskesmas
Tercukupinya sarana, prasarana, dan bahan habis pakai laboratorium Dinkes dan Puskesmas
Sarana dan prasarana lab.Dinkes dan Puskesmas terpenuhi
Dinkes
50.000.000
50.000.000
ab. Pelatihan tenaga Lab Pusk, dalam pemeriksaan lab.specifik
Terlatihnya petugas lab Puskesmas
Petugas terlatih dibidang lab.khusus 5 orang
Dinkes
50.000.000
50.000.000
ac. Surveilans faktor Penyebab KLB
Penyebab KLB dapat segra diketahui
Terkirimnya paket Specimen KLB
Dinkes
20.000.000
20.000.000
PENANGANAN MASALAH GIZI KURANG DAN GIZI BURUK Pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada 32.000 bayi dan anak (6-24 bulan), Vitamin A pada 12.926 bayi dan 114.864 balita, 26.801 bufas, tablet Fe pada 28.715 ibu hamil, kapsul Yodium pada wanita usia subur di 80 persen kecamatan endemik, d
8
v.
Pelayanan Kesehatan, Komunitas Gizi dan Rumah Sakit
10
11
12
-
9.128.031.000
9.128.031.000
-
-
9.128.031.000
9.128.031.000
-
-
1
Operasi Katarak
Tertanggulanginya penduduk dari kebutaan katarak
Terlaksananya pelayanan operasi katarak
Perbaikan indera penglihatan
Dinkes
100.000.000
100.000.000
-
-
Pusk DTP Prabugantungan
2
Operasi Bibir Sumbing
Tertanggulanginya penduduk dari kelainan bibir sumbing
Terlaksananya pelayanan Operasi Bibir Sumbing
Peningkatan Kwalitas SDM
Dinkes
100.000.000
100.000.000
-
-
RSUD
3
Pelayanan Kesehatan Bhakti Sosial
Terlaksananya Sunatan Massal 28 Kec
Terlaksanya Sunatan Massal Sebanyak 2000 Anak
Peningkatan Kesehatan anak
Dinkes
400.000.000
400.000.000
4
Pengadaan Obat-obatan
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Dasar.
Tersedianya Obat-obatan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang ditunjang oleh Pelayanan Kesehata yang optimal
Dinkes
5.000.000.000
5.000.000.000
-
-
5
Pembangunan Gedung Farmasi
Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung Farmasi
Terbangunnya Gedung Farmasi Dinkes
Tersedianya Gudang Farmasi untuk penyimpanan Obat-obatan dan Alatalat Kesehatan (1 Unit)
Dinkes
2.300.000.000
2.300.000.000
-
-
6
Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Terlaksananya pelayanan,pemantauan, promosi gizi bagi : balita, ibu hamil, Ibu menyusui, dan ibu bersalin.
Meningkatnya kondisi gizi bayi balita dan Ibu
Dinkes
475.000.000
475.000.000
Terlaksananya promosi gizi di institusi dan masyarakat
Meningkatnya keluarga sadar gizi Dinkes
433.400.000
433.400.000
-
-
Dinkes
119.900.000
119.900.000
-
-
Dinkes
24.000.000
24.000.000
7
Kegiatan Perbaikan dan Peningkata gizi masyarakat a.
Peningkatan Akses Masyarakat thd pelayanan gizi yang berkualitas 1) Peningkatan kapasitas tenaga pelaksana asuhan gizi Puskesmas.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Terlaksananya pelatihan asuhan gizi bagi petugas Pusk sebanyak 70 org
Petugas trampil dalam asuhan gizi
IV - 60
1
2
3 2) Pencegahan dan Penanggulangan KEP, Anemi,GAKY,Kekurangan Vitamin A, Penyelenggaraan Suplemen zat gizi Mikro( Vitamin A, Tablet Fe dan kapsul Yodium ) b.
4
5
6
Terlaksanya distribusi kapsul Vitamin A di 35 Pusk, Terlaksananya distribusi tablet tambah darah, Terlaksananya distribusi kapsul yodium di 2 Kec
85 % bayi dan balita mendapat vitamin A ; 90 % Ibu hamil mendapat tablet Fe; 100 % WUS mendapat kapsul yoodium
1) Terpantauanya status gizi balita
Terlaksananya Pengumpulan dan pengolahan data status gizi balita di 320 desa
Kecamatan Bebas Rawan Gizi 90 %
2) Terpantaunya Pola konsumsi makan keluarga
Terlaksananya pemantaua konsumsi makanan keluraga di 28 Kecamatan
3) Terdeteksinya ibu hamil Anemia secara dini
Terlaksananya survey cepat anemi bumil di 28 Kec
8
9
95.900.000
95.900.000
Dinkes
115.500.000
115.500.000
Dinkes
59.250.000
59.250.000
Angka Kecukupan gizi keluarga : Energi 2100 K Kal , Protein 43 gr
Dinkes
26.250.000
26.250.000
Tersedianya data ibu hamil Anemi 280 sampel
Dinkes
30.000.000
30.000.000
Peningkatan Surveilance Gizi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
7 Dinkes
10
11
-
12
-
IV - 61
1
2
3 c.
d.
8
4
5
6
Dukungan Managemen Program Gizi
7
8
9
Dinkes
38.000.000
38.000.000
1)
Monitoring Kegiatan di Pusk/ Desa dan bintek
Terlaksananya kegiatan monitoring PSG,
Kegiatan PSG dilaksanakan sesuai standar
Dinkes
12.000.000
12.000.000
2)
Peningkatan kualitan kinerja petugas
Terlaksananya sosialisasi kegiatan th 2008 di tk Kab
Petugas mengetahui juknis kegiatan th 2008
Dinkes
26.000.000
26.000.000
Dinkes
160.000.000
160.000.000
1) Pelatihan kapasitas kader tumbuh kembang
Terlaksananya pelatihan tumbuh kembang balita bagi kader posyandu
320 kader terlatih penilaian tumbang
Dinkes
72.000.000
72.000.000
2) Pelaksanaan lomba UPGK dalam peningkatan keluarga sadar gizi ( KADARZI)
Terlaksannya lomba UPGK/lomba balita sehat tk Kab
Terpilihnya balita/ Keluarga sadar gizi utk tk Provinsi
Dinkes
23.000.000
23.000.000
3) Peningkatan Kapasitas kader dalam peningkatan mutu konsumsi makanan balita
Terlaksananya pelatihan kader dalam Peningkata Mutu Konsumsi makanan balita di 10 Pusk
kader dapat melaksanakan kegiatan PMKM balita di Posyandu setiap bulan
Dinkes
65.000.000
65.000.000
Pemberdayaan Masyarakat
Penanggulangan Gizi buruk
Dinkes
319.631.000
319.631.000
a.
Penyelenggaraan Suplemen Zat gizi Makro
Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan(PMT-P)bagi 393 balita gizi buruk sekali
30 % Balita Gizi buruk sekali mendapat PMT-Pemulihan
Dinkes
232.931.000
232.931.000
b.
Pemberian multivitamin
Terlaksananya pemberian multivitamin bagi 918 kasus balita gizi buruk
70% balita gizi buruk mendapat multivitamin
Dinkes
27.540.000
27.540.000
c.
Menurunnnya jumlah balita yang meninggal akibat gizi buruk
Terlaksananya rujukan balita gizi buruk ke Pusk sebanyak 393 kasus
100 % Balita Gizi buruk sekali mendapat perawatan
Dinkes
47.160.000
47.160.000
d.
Monitoring Kegiatan di Pusk/ Desa dan bintek
Terlaksananya kegiatan monitoring , distribusi PMT-P
Kegiatan distribusi PMT-P dilaksanakan sesuai standar
Dinkes
12.000.000
12.000.000
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
34.352.731.000
33.498.731.000
10
11
12
-
-
-
-
-
-
323.000.000
531.000.000
IV - 62
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 63
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 64
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 65
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 66
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 67
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 68
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 69
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 70
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 71
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 72
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 73
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS V : PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
NO 1
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
ORGANI SASI 7
VIII REVITALISASI PROGRAM KB a. Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta, memberikan promosi dan konseling Keluarga Berencana/ Kesehatan Reproduksi (KB/KR) dan terjaminnya ketersediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;
I
b. Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
c.
Intensifikasi advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB/KR, peningkatan peran serta tokoh agama/tokoh masyarakat dalam pelaksanakan program KB/KR ;
d. Penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa dan Kelompok akseptor;
e. Pemutakhiran data keluarga dan individu dalam keluarga dengan target 320 desa/kelurahan;
f.
Peningkatan kompetensi petugas pengelola program KB/KR untuk Tingkat Desa;
Penataan program kependudukan
Terlaksananya program adm. Kependudukan secara optimal
Meningkatnya kualitas data kependudukan
Dinas KB dan Duk.
Jumlah (Rp.) 8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
4.448.366.300
3.161.366.300
-
1.287.000.000
1.096.296.500
1.096.296.500
-
-
1
Pemutahiran data
539.675.000
539.675.000
-
-
2
Re entri data
150.931.500
150.931.500
-
-
3
Sosialiasi adm kepen
4
Blanko KTP
5
Blanko KK
6
Monev dan Dalap
31.890.000
31.890.000
-
-
106.800.000
106.800.000
-
-
30.000.000
30.000.000
-
-
237.000.000
237.000.000
-
-
II
Pembinaan KB
Meningkatnya kualitas yan KIE dan kontrasepsi serta menurunnya kasus komplikasi dan kegagalan karena kontrasepsi
Dinas KB dan Duk.
40.000.000
40.000.000
-
-
III
Pengadaan sarana mobilitas KIE KB keliling
Tersedianya mobil KIE KB keliling
Dinas KB dan Duk.
250.000.000
250.000.000
-
-
IV
Pengembangan PIK-KRR
2.276.100.000
989.100.000
-
1.287.000.000
Tersedianya PIK-KRR yg dapat diakses & dijadikan pusat rujukan masalah KRR
Dinas KB dan Duk.
40.000.000
40.000.000
-
-
1
Fasilitasi PIK KRR tingkat kabupaten
2
PIK-KRR Pondok pesantren
Jumlah PIK-KRR pondok pesantren yang terbentuk
Dinas KB dan Duk.
75.000.000
75.000.000
-
-
3
Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi klp remaja dan sebaya di sekolah dan luar sekolah
Tersedia forum rujukan dan konselor KRR di sekolah dan luar sekolah
Dinas KB dan Duk.
125.000.000
125.000.000
-
-
4
Pengadaan alat/obat kontrasepsi bagi Pra S dan KS-1
Terpenuhinya kebutuhan alokon/obat bagi keluarga Pra S dan Ks-1 selama 1 tahun
Dinas KB dan Duk.
1.819.500.000
547.500.000
-
1.272.000.000
5
Pelayanan KB medis operasi pria & Wanita
Diperolehnya peser ta KB baru operasi
Dinas KB dan Duk.
90.000.000
75.000.000
-
15.000.000
6
Fasilitasi pengembangan Pusat Yan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
Tersedia pusat pelayanan terpadu PP
Dinas KB dan Duk.
25.000.000
25.000.000
-
-
7
Sosialisasi PUG
Terlaksananya sosialisasi PUG bagi perangkat desa dan Pos KB desa sebanyak 390 org
Dinas KB dan Duk.
56.600.000
56.600.000
-
-
8
Pelatihan bagi pelatih SDM layanan dan pendampingan korban KDRT
Tersedianya pelatih dan pendampingan bagi korban KDRT
Dinas KB dan Duk.
45.000.000
45.000.000
-
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Meningkatnya kualitas informasi KRR bagi remaja di Kabupaten Lebak sebanyak 116.871 org
Terlaksananya jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
Meningkatnya kualitas pengetahuan melalui pemberdayaan PUG
IV - 52
1
2
4
3 V
Penyiapan tenaga pendamping klp Bina Klg.
5
7
Peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun kualitas keluarga
9
8
10
11
12
785.969.800
785.969.800
-
-
1
Pelatihan tenaga pendamping Klp Bina Klg
Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping Klp Bina keluarga
Dinas KB dan Duk.
37.769.800
37.769.800
-
-
2
Bintek PLKB
Terlaksananya Bintek PLKB
Dinas KB dan Duk.
54.700.000
54.700.000
-
-
3
Bantuan operasional Pos KB Desa
Terlaksananya dukungan ops bagi Pos Desa 320 org
Dinas KB dan Duk.
192.000.000
192.000.000
-
-
4
Rakor KB & Duk
Terlaksananya Rakor KB dan Duk
Dinas KB dan Duk.
-
-
-
-
5
Pengembangan media KIE program KB/KR
37.800.000
37.800.000
-
-
216.000.000
216.000.000
-
-
-
-
-
-
a. Spanduk, 30 bh
7.500.000
7.500.000
-
-
b. Metrad,5 kg
1.250.000
1.250.000
-
-
c. Radio,24 kg
7.200.000
7.200.000
-
-
d. Pameran,1kg
5.000.000
5.000.000
-
-
e. Leaflet,1500lbr
3.750.000
3.750.000
-
-
-
-
-
Terselenggaranya KIE program KB & Kependudukan
Dinas KB dan Duk.
6
Pelayanan KIE tingkat Desa oleh PLKB
Terlaksananya kegiatan KIE KB/KR oleh PLKB sebanyak 96 orang di 312 desa.
Dinas KB dan Duk.
128.000.000
128.000.000
-
-
7
Gerakan KB terpadu
Terlaksananya pelayanan KB terpadu
Dinas KB dan Duk.
95.000.000
95.000.000
-
-
4.448.366.300
3.161.366.300
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
-
1.287.000.000
IV - 53
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS V : PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
NO 1
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
7
VIII REVITALISASI PROGRAM KB a. Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta, memberikan promosi dan konseling Keluarga Berencana/ Kesehatan Reproduksi (KB/KR) dan terjaminnya ketersediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;
b. Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
c.
VI
Program Kependudukan & KB.
a. Menurunnya angka kelahiran.
Jumlah (Rp.) 8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
168.778.600
168.778.600
-
-
168.778.600
168.778.600
-
-
1.
Sosialisasi dan persyaratan pembuatan Akta-akta Catatan Sipil.
Tersosialisasikannya persyaratan pembuatan Akta-akta Catatan Sipil.
Tercatatnya kelahiran di Kabupaten Lebak.
CAPIL
85.807.000
85.807.000
2.
Pelayanan Pembuatan Akta di tempat.
Terselenggaranya pelayanan akta capil.
Tercatatnya kelahiran di Kabupaten Lebak.
CAPIL
64.490.000
64.490.000
3.
Pengadaan Meubelair.
Tersedianya Meubelair untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Terlayaninya masyarakat secara lancar.
CAPIL
7.981.600
7.981.600
4.
Pengadaan Komputer.
Tersedianya komputer untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Terlayaninya masyarakat secara lancar.
CAPIL
10.500.000
10.500.000
Intensifikasi advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB/KR, peningkatan peran serta tokoh agama/tokoh masyarakat dalam pelaksanakan program KB/KR ;
d. Penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa dan Kelompok akseptor;
e. Pemutakhiran data keluarga dan individu dalam keluarga dengan target 320 desa/kelurahan; f.
Peningkatan kompetensi petugas pengelola program KB/KR untuk Tingkat Desa; JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
168.778.600
168.778.600
-
-
IV - 52
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS I : PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SERTA PENGURANGAN JUMLAH DESA TERTINGGAL ORGANI INDIKATOR PROGRAM FOKUS DAN KEGIATAN NO PROGRAM / KEGIATAN SASI Jumlah (Rp.) PRIORITAS Hasil 4 8 1 2 3 7 I
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG PRO RAKYAT MISKIN
a. Pengembangan koperasi dan UKM dengan sasaran meningkatnya koperasi klasifikasi A dari 51 unit menjadi 60 unit, klasifikasi B dari 81 unit menjadi 93 unit dan klasifikasi C dari 192 unit menjadi 215 unit
I Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1 Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan produktif yang mengarah kepada peningkatan jumlah koperasi mandiri
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
19.750.000.000
1.575.000.000
1.050.000.000
17.125.000.000
2.625.000.000
1.575.000.000
1.050.000.000
-
Kankop & UKM
75.000.000
75.000.000
-
-
Kankop & UKM
250.000.000
250.000.000
-
-
Kankop & UKM
175.000.000
175.000.000
-
-
1
Perencanaan dan Monitoring Pemberdayaan Koperasi dan UKM
2
Perkuatan Usaha Mikro dan Kecil Perempuan di Desa tertinggal
3
Temu Usaha Kemitraan dan Peningkatan Peran Dekopinda
4
Pengembangan Kewirausahaan Koppren, LKM dan Kelompok P2WKSS
Kankop & UKM
250.000.000
250.000.000
-
-
5
Bintek Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Koperasi
Kankop & UKM
250.000.000
-
250.000.000
-
6
Inventarisasi Revitalisasi dan Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi
Kankop & UKM
300.000.000
300.000.000
-
-
7
Pengembangan Kader Koperasi
Kankop & UKM
150.000.000
150.000.000
-
-
8
Komputerisasi Akuntasi Koperasi
Kankop & UKM
375.000.000
375.000.000
9
Bintek KSP/USP Koperasi Pola Konvensional dan Syariah berbasis Kompetensi
Kankop & UKM
50.000.000
-
50.000.000
-
10 Bintek kemampuan Pengelolaan KSP/USP Konvensional dan Syariah
Kankop & UKM
50.000.000
-
50.000.000
-
d. Pembinaan sentra-sentra produksi di desa tertinggal
11 Bintek Tenaga Penilai Kesehatan KSP/USP
Kankop & UKM
50.000.000
-
50.000.000
-
e. Fasilitasi pengembangan usaha mikro
12 Pelatihan Kewirausahaan bagi koperasi dan UKM, Sistem Pengendalian Intern (SPI) Auditing bagi Pengelola KUKM
Kankop & UKM
150.000.000
-
150.000.000
-
13 Penumbuhan Kewirausahaan Baru melalui Keterampilan teknis bagi Santri dan Siswa SMK/SMTA
Kankop & UKM
200.000.000
-
200.000.000
-
14 Bintek Akuntansi Koperasi Perempuan
Kankop & UKM
150.000.000
-
150.000.000
-
15 Bintek Pengemasan Produk UKM Gender
Kankop & UKM
150.000.000
-
150.000.000
-
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
b. Bimbingan teknis / pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada 10 unit LKM/Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
c. Pelatihan budaya, motivasi dan teknis manajemen usaha kepada 20 usaha mikro
f.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
g. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
II Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
2 Berkembangnya usaha kecil dan menengah yang ditandai dengan meningkatnya nilai transaksi dan investasi yang tercermin dalam neraca usaha yang sehat
-
IV - 3
1
2
3
4
7
9
8
10
11
12
1
Bimbingan Teknis Manajemen Perkoperasian
Kankop & UKM
200.000.000
-
-
200.000.000
2
Pelatihan Budaya Usaha dari Teknis Managemen Usaha Mikro
Kankop & UKM
400.000.000
-
-
400.000.000
3
Pembinaan Sentra-sentra Produksi Tradisional
Kankop & UKM
400.000.000
-
-
400.000.000
4.125.000.000
-
-
4.125.000.000
III Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM 1
Bantuan Modal UMKM di Desa Tertinggal
Kankop & UKM
250.000.000
-
-
250.000.000
2
Penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro
Kankop & UKM
-
-
-
1.400.000.000
- Pembangunan pasar desa
3
1.400.000.000
-
-
- Pengadaan alat-alat
-
-
-
-
- mesin kemasan
675.000.000
-
-
675.000.000
- mesin open
250.000.000
-
-
250.000.000
- mesin crude jatropha oil (pengolahan biji jarak)
350.000.000
-
-
350.000.000
-
-
-
-
Pengembangan Klaster Bisnis
Kankop & UKM
- Penguatan permodalan bagi sentra
-
-
-
-
- gula semut
400.000.000
-
-
400.000.000
- kripik pisang
400.000.000
-
-
400.000.000
- emping melinjo
400.000.000
-
-
400.000.000
9.500.000.000
-
-
9.500.000.000
IV Pengembangan Agribisnis Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu,pengolahan hasil dan pemasaran dan pengembangan agroindustri di pedesaan
-
1
Pengembangan Usaha Koperasi di bidang Palawija
Kankop & UKM
700.000.000
-
-
700.000.000
2
Pengembangan Usaha Koperasi di bidang Karet
Kankop & UKM
3.000.000.000
-
-
3.000.000.000
-
-
-
-
- Pengembangan Budidaya Tanaman Karet (Bantuan bibit & mesin pengolahan) 3
Pengembangan Budidaya Tanaman Jarak Pagar
Kankop & UKM
4.400.000.000
-
-
4.400.000.000
4
Budidaya Tanaman Aren
Kankop & UKM
1.400.000.000
-
-
1.400.000.000
-
-
-
-
-
2.500.000.000
-
-
1.000.000.000
-
-
-
V Pengembangan Sumberdaya Perikanan 1
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir a.
2
Kankop & UKM
Pemberdayaan nelayan tradisional/petani budidaya perikanan anggota koperasi
Peningkatan Usaha Perikanan Skala Kecil, termasuk di pulau-pulau kecil yang potensial a.
2.500.000.000
Pengembangan KUKM dalam pengembangan Usaha Sarana Penunjang Produksi Perikanan dan Peternakan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
1.000.000.000
Kankop & UKM
-
Kankop & UKM
-
IV - 4
1
2
4
3 -
Pengembangan Budidaya Lele Dumbo
7 Kankop & UKM
JUMLAH
8
9
10
11
1.500.000.000
-
-
19.750.000.000
1.575.000.000
1.050.000.000
12
1.500.000.000
17.125.000.000
PRIORITAS IV : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 III
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
Jumlah (Rp.)
7
8
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN AKSES KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KEPADA SUMBERDAYA PRODUKTIF a. Peningkatan akses Koperasi dan UMKM pada sumber pembiayaan, peningkatan kualitas SDM dan mobilitas tenaga kerja serta peningkatan peluang pasar;
b. Pengembangan jaringan antar Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Simpan Pinjam (LKM/KSP);
c.
Pengembangan sarana perdagangan yaitu tercapainya pembangunan pasar sebanyak 2 unit;
I
Peningkatan Ketahanan Pangan
APBN 11
12
21.805.000.000
-
-
21.805.000.000
9.000.000.000
-
-
9.000.000.000
Pengadaan Pangan Koperasi dengan Sistem Bank Padi
KANKOP & UKM
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
2
Pengembangan Koperasi dalam produksi tanaman pangan melalui hamparan padi
KANKOP & UKM
500.000.000
-
-
500.000.000
3
Pengembangan Budidaya Penggemukan Sapi Potong
KANKOP & UKM
7.500.000.000
-
-
7.500.000.000
2.000.000.000
-
-
2.000.000.000
KANKOP & UKM
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
KANKOP & UKM
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
II Program Pembiayaan Produktif (P3KUM) Perkuatan Modal Pola Syariah
1
Perkuatan Modal Pola Syariah
KANKOP & UKM
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
2
Perkuatan Modal Pola Konvensional
KANKOP & UKM
500.000.000
-
-
500.000.000
1.200.000.000
-
-
1.200.000.000
1.200.000.000
-
-
1.200.000.000
-
-
-
-
-
2.250.000.000
IV Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Pengembangan sarana dan penyelenggaraan promosi produk UMKM.
APBD Prop. 10
1
2 Perkuatan Modal Pola Konvensional d. Pembinaan industri kecil kerajinan masyarakat sehingga tercapai peningkatan industri kecil dari 14.426 unit menjadi 14.637 unit; III Program Perempuan Keluarga
f.
APBD Kab. 9
LOKASI
Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasaan sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, & peningkatan minat & kemudahan konsumsi pangan alternatif
1
e. Pembinaan dan peningkatan permodalan PD. LPK dan PD. BPR di 12 kecamatan serta BUMD;
PAGU INDIKATIF Sumber
1
Peningkatan Pelayanan koperasi
KANKOP & UKM
- Retail Modern V Program Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
2.250.000.000
IV - 5
1
2
4
3 1
Bantuan Sarana Tempat Praktek Usaha santri
7 KANKOP & UKM
VI Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
9
8
10
11
12
2.250.000.000
-
-
2.250.000.000
1.075.000.000
-
-
1.075.000.000
1
Revitalisasi & Restrukturisasi Koperasi
KANKOP & UKM
1.075.000.000
-
-
1.075.000.000
2
Pengembangan Kader Koperasi
KANKOP & UKM
-
-
-
-
3
Klasifikasi Koperasi
KANKOP & UKM
-
-
-
-
4
Rintisan Pemapanan Teknologi Manajemen Koperasi
KANKOP & UKM
-
-
-
-
5
Komputerisasi Akuntansi Koperasi
KANKOP & UKM
-
-
-
-
VII Penumbuhan Wira Usaha Baru
4.780.000.000
-
-
4.780.000.000
1
Bantuan Perkuatan Usaha Mikro kecil perempuan di desa tertinggal
KANKOP & UKM
280.000.000
-
-
280.000.000
2
Fasilitasi Pengembangan UKM berbasis Teknologi
KANKOP & UKM
-
-
-
-
4.500.000.000
-
-
4.500.000.000
- Mesin Pengolahan Batubara menjadi briket
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
21.805.000.000
-
-
21.805.000.000
IV - 6
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS I : PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SERTA PENGURANGAN JUMLAH DESA TERTINGGAL ORGANI INDIKATOR PROGRAM FOKUS DAN KEGIATAN NO PROGRAM / KEGIATAN SASI Jumlah (Rp.) PRIORITAS Hasil 4 8 1 2 3 7 II
MENYEMPURNAKAN DAN MEMPERLUAS CAKUPAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT
a. Mengoptimalkan bantuan
I
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di daerah perdesaan (PNPMPPK) dan di daerah perkotaan (PNPM-P2KP)
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
58.883.700.000
6.026.500.000
25.470.000.000
27.387.200.000
10.400.000.000
50.000.000
-
10.350.000.000
1
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
PMD
9.350.000.000
9.350.000.000
2
Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan daerah melalui program penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah
PMD
1.000.000.000
1.000.000.000
3
Penyempurnaan Strategi Penanngulangan Kemiskinan Dearah (SPKD)
PMD
50.000.000
50.000.000
48.483.700.000
5.976.500.000
12
b. Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat dengan target perwujudan koordinasi program pembangunan berbasis masyarakat secara sistematis.
II
Pemberdayaan Komunitas Perumahan
25.470.000.000
17.037.200.000
1
Peningkatan kapasitas masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
PMD
3.000.000.000
2
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( FK LPM ) Tk. Kecamatan
PMD
225.000.000
225.000.000
28 Kecamatan
3
Fasilitasi Bulan bakti Gotong Royong Masyaraka
PMD
250.000.000
250.000.000
28 Kecamatan
4
Pelatihan Kader LPM
PMD
1.962.200.000
125.000.000
5. Penunjang Kegiatan Tim Revitalisasi Posyandu Tk. Kabupaten
PMD
290.000.000
290.000.000
6 Pengembangan / Pembangunan Pasar Desa
PMD
750.000.000
8 Sosialisasi dan Pembinaan Lumbung Desa
PMD
256.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
3.000.000.000
-
256.000.000
1.837.200.000
140 orang KLPM
28 Kecamatan 320 Desa/ Kelurahan ) 750.000.000
(
10 Unit
28 Kecamatan
IV - 3
1
2
4
3 9 Lomba desa/Kelurahan.
7
8
9
10
11
12
PMD
200.000.000
200.000.000
23 kec
10 Pengembangan TTG dan Gelar TTG
PMD
218.000.000
218.000.000
5 Paket
11 Program Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan
PMD
24.720.000.000
12 PAP Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/kel. dengan pola PPK.
PMD
612.500.000
612.500.000
13. BLM PNPM PPK ( Cost Sharing PNPM PPK )
PMD
12.250.000.000
2.450.000.000
14. Program Terpadu dan Program Pasca P2WKSS
PMD
250.000.000
250.000.000
15. BLM CEP-WJEMP ( Cost Sharing )
PMD
3.000.000.000
600.000.000
16 PAP CEF- WJEMP
PMD
150.000.000
150.000.000
Rangkasbitung. ( 6 Lokasi )
17. Penunjang Kegiatan TP PKK
PMD
350.000.000
350.000.000
28 Kecamatan
58.883.700.000
6.026.500.000
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
-
320 desa/kel
24.720.000.000
10 Kec
9.800.000.000
10 Kec
Kecamatan Cileles 1. desa Gumuruh dan Desa Margamulya 2.400.000.000
25.470.000.000
6 Lokasi
27.387.200.000
IV - 4
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS I : PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SERTA PENGURANGAN JUMLAH DESA TERTINGGAL NO 1 III
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS 2
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran 5
3
Hasil 6
7
MENINGKATKNYA AKSES MASYARAKAT MISKIN KEPADA PELAYANAN DASAR
a. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar bagi 8.000 siswa SMP dan MTs
b. Beasiswa untuk siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) dengan target penyediaan beasiswa sejumlah 1.000 siswa SMA/SMK/MA
I Program Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah 1
Pemberian beasiswa bagi 8.000 siawa SMP dan MTs.
Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi 50 orang siswa SLTA yang lulus PMDK.
2
Bantuan operasional Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Lebak.
8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
3.323.750.000
3.323.750.000
2.880.000.000
2.880.000.000
Terlaksananya pemberian beasiswa bagi 8.000 siawa SMP dan MTs.
Terbantunya 8.000 siswa SMP dan MTs.
BPKAD/ BAG. SOSIAL
2.880.000.000
2.880.000.000
443.750.000
443.750.000
Terlaksananya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi 50 orang siswa SLTA yang lulus PMDK.
Terbantunya biaya pendidikan bagi 50 orang siswa SLTA yang lulus PMDK.
BPKAD/ BAG. SOSIAL
250.000.000
250.000.000
BPKAD/ BAG. SOSIAL
193.750.000
193.750.000
3.323.750.000
3.323.750.000
II Program Pembinaan Pendidikan Menengah. 1
Jumlah (Rp.)
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
-
-
-
-
c. Pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin di Puskesmas dan kesehatan rujukan pada RSUD Dr. Adjidarmo secara cuma-Cuma
d. Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin dengan target penyediaan pelayanan kontrasepsi gratis bagi Peserta Baru (PB) dan Peserta Aktif (PA)
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
-
-
IV - 3
1
2
5
3
6
7
8
ORGANI SASI
Jumlah (Rp.)
9
10
11
12
PRIORITAS V : PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA NO 1 VI
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS 2
INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran 5
3
Hasil 6
7
PENINGKATAN KETERSEDIAAN TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS Pemenuhan tenaga kesehatan XIII Pembinaan PLS, Pemuda dan Olahraga dokter umum, dokter gigi, dokter 1 Bantuan Kegiatan Beasiswa Kedokteran dan spesialis dan paramedis baik untuk kebidanan Negeri serta mahasiswa berprestasi pelayanan kesehatan dasar di tidak mampu Puskesmas maupun pelayanan kesehatan rujukan di PKM DTP dan RSUD.
Adanya Dana untuk SDM Kedokteran = 7 orang, Kebidanan = 40, ITB = 2 Orang
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
8 500.000.000
Terealisasinya beasiswa Kedokteran = 7 BAGIAN SOSIAL orang, Kebidanan = 40, ITB = 2 Orang
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9 500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
-
12 -
-
-
-
-
IV - 4
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS I : PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SERTA PENGURANGAN JUMLAH DESA TERTINGGAL NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 V
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN
Hasil 4
Keluaran 5
Hasil 6
7
MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DESA TERTINGGAL
a. Meningkatkan aksesibilitas jalan poros desa tertinggal dan desa lainnya melalui Kegiatan Hotmix Masuk Desa (HMD) dan pembangunan serta stimulan jembatan gantung sepanjang 4.000 m
Jumlah (Rp.) 8 12.250.000.000
II Pengembangan Tenaga Listrik 1
Pemasangan PJU Baru
2
Pemeliharaan PJU
3
Pembangunan Jaringan LMD
b. Pembangunan listrik masuk desa pada 7 desa tertinggal
c. Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi 26 paket
a. Bertambahnya desa yang memperoleh listrik b. Meningkatnya kegiatnan Industri rumah tangga yang menggunakan elektonik Jumlah PJU baru c. alat Meningkatnya
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
12.250.000.000
APBN 11
-
12 -
12.250.000.000
12.250.000.000
-
-
Bertambahnya PJU Baru sebanyak 200 titik
Meningkatnya jumlah PJU dan lampu sorot
Distamben
750.000.000
750.000.000
-
-
Kab. Lebak
Terpeliharanya penerangan jalan umum 1 paket
Terpeliharanya penerangan jalan umum (PJU)
Distamben
1.000.000.000
1.000.000.000
-
-
Kab. Lebak
Meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian masyarakat perdesaan di 7 desa :
Terpenuhinya Listri Perdesaan
Distamben
-
-
Kab. Lebak
a.
Ds. Cikaret Kec. Cijaku
1 paket
Distamben
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab. Lebak
b.
Ds. Cikadongdong Kec. Cijaku
1 paket
Distamben
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab. Lebak
c.
Ds. Cikate Kec. Cijaku
1 paket
Distamben
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab. Lebak
d.
Ds. Lebakpeundeuy Kec. Panggarangan
1 paket
Distamben
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab. Lebak
e.
Ds. Gunung Gede Kec. Panggarangan
1 paket
Distamben
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab. Lebak
f.
Ds. Hegarmanah Kec. Cibeber
1 paket
Distamben
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab. Lebak
g.
Ds. Sirna Galih Kec. Cibeber
1 paket
Distamben
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Kab. Lebak
JUMLAH
12.250.000.000
12.250.000.000
-
-
PRIORITAS III : PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 I
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
7
PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR A. Sub Bidang Sumber Daya Air; a. Pembangunan Jaringan Irigasi Air seluas 2.770 ha;
X Pengusahaan dan Permanfaatan Pertambangan
a. meningkatnya areal sawah yang dapat terairi dan ditanami dua musim tanam
Jumlah (Rp.) 8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
46.200.000.000
300.000.000
45.900.000.000
-
300.000.000
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
-
-
b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air seluas 4.782,1 ha;
1
Penelitian Potensi Air Bawah Tanah (ABT)
Tersediannya Data Potensi Air Bawah Tanah (ABT) 1 kecamatan
Terwujudnya Potensi Air Bawah Tanah (ABT)
Distamben
100.000.000
100.000.000
-
-
Kab. Lebak
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air seluas 4.143 ha;
2
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah
terbangunnya sumur bor 2 unit
Terpenuhinya kebutuhan air
Distamben
200.000.000
200.000.000
PM
-
Kab. Lebak
c.
d. Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir di dua lokasi;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 3
1
2
3
4
5
6
7
C. Sub Bidang Ketenagalistrikan a. Listrik masuk desa di wilayahwilayah perdesaan sebanyak tujuh desa;
I
Pengembangan Tenaga Listrik 1
b. Pemeliharaan PJU 1.200 titik dan pembangunan PJU 200 titik; c.
Mendorong upaya penghematan energi tenaga listrik dan bahan bakar minyak serta diversifikasi sumber energi baru.
2
3
Listrik Pedesaan Pemb. Jaringan
Tersedianya Jaringan Listrik Pedesaan
Meningkatkan Jaringan Listrik Pedesaan
8
9
10
11
12
45.900.000.000
-
45.900.000.000
-
45.900.000.000
-
45.900.000.000
-
25.000.000.000
-
25.000.000.000
-
a.
Ds. Muara Kec. Cikulur
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
1.500.000.000
-
Kab. Lebak
b.
Ds. Sukaresmi Kec. Sobang
1 paket
Distamben
1.750.000.000
-
1.750.000.000
-
Kab. Lebak
c.
Ds. Segong Kec. Panggarangan
1 paket
Distamben
1.750.000.000
-
1.750.000.000
-
Kab. Lebak
d.
Ds. Sukaraja Kec. Malingping
1 paket
Distamben
1.250.000.000
-
1.250.000.000
-
Kab. Lebak
e.
Ds. Cibungur Kec. Cijaku
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
1.500.000.000
-
Kab. Lebak
f.
Ds. Mekarjaya Kec. Cijaku
1 paket
Distamben
2.000.000.000
-
2.000.000.000
-
Kab. Lebak
g.
Ds. Kramatjaya Kec. Gunung Kencana
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
1.500.000.000
-
Kab. Lebak
h.
Ds. Kandang Sapi Kec. Cijaku
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
1.500.000.000
-
Kab. Lebak
i.
Ds. Gunungkendeng Kec. GunungKencana
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
1.500.000.000
-
Kab. Lebak
j.
Ds. Pasir Haur Kec. Cipanas
1 paket
Distamben
1.000.000.000
-
1.000.000.000
-
Kab. Lebak
k.
Ds. Sukarame Kec. Sajira
1 paket
Distamben
1.000.000.000
-
1.000.000.000
-
Kab. Lebak
l.
Ds. Caringin Kec. Gunung Kencana
1 paket
Distamben
1.250.000.000
-
1.250.000.000
-
Kab. Lebak
m.
Ds. Wanasalam Kec. Wanasalam
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
1.500.000.000
-
Kab. Lebak
n.
Ds. Taman Jaya Kec. Cikulur
1 paket
Distamben
1.250.000.000
-
1.250.000.000
-
Kab. Lebak
o.
Ds. Sukajaya Kec. Cikulur
1 paket
Distamben
1.250.000.000
-
1.250.000.000
-
Kab. Lebak
p.
Ds. Cikatomas Kec. Bayah
1 paket
Distamben
1.750.000.000
-
1.750.000.000
-
Kab. Lebak
q.
Ds. Cidikit Kec. Bayah
1 paket
Distamben
1.750.000.000
-
1.750.000.000
-
Kab. Lebak
-
-
-
0
8.100.000.000
-
8.100.000.000
-
0
Lisdes KWH Meter
Tersedianya Jaringan Listrik Pedesaan
Meningkatkan Jaringan Listrik Pedesaan
a.
Ds. Ciusul Kec. Cibeber
1 paket
Distamben
500.000.000
-
500.000.000
-
Kab. Lebak
b.
Ds. Karangcombong Kec. Muncang
1 paket
Distamben
500.000.000
-
500.000.000
-
Kab. Lebak
c.
Ds. Ciapus Kec. Cijaku
1 paket
Distamben
700.000.000
-
700.000.000
-
Kab. Lebak
d.
Ds. Senanghati Kec. Malingping
1 paket
Distamben
700.000.000
-
700.000.000
-
Kab. Lebak
e.
Ds. Cilangkap Kec. Wanasalam
1 paket
Distamben
750.000.000
-
750.000.000
-
Kab. Lebak
f.
Ds. Katapang Kec. Wanasalam
1 paket
Distamben
750.000.000
-
750.000.000
-
Kab. Lebak
g.
Ds. Jalupanggirang Kec. Banjarsari
1 paket
Distamben
500.000.000
-
500.000.000
-
Kab. Lebak
h.
Ds. Cibeureum Kec. Cijaku
1 paket
Distamben
1.000.000.000
-
1.000.000.000
-
Kab. Lebak
i.
Ds. Jatake Kec. Panggarangan
1 paket
Distamben
750.000.000
-
750.000.000
-
Kab. Lebak
j.
Ds. Cihambali Kec. Cibeber
1 paket
Distamben
750.000.000
-
750.000.000
-
Kab. Lebak
k.
Ds. Nangerang Kec. Bojongmanik
1 paket
Distamben
500.000.000
-
500.000.000
-
Kab. Lebak
l.
Ds. Sukajaya Kec. Sobang
1 paket
Distamben
700.000.000
-
700.000.000
-
Kab. Lebak
12.800.000.000
-
-
12.800.000.000
Prolisdes
Tersedianya Jaringan Listrik Pedesaan
Meningkatkan Jaringan Listrik Pedesaan
a.
Ds. Pagelaran Kec. Malingping
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
Kab. Lebak
b.
Ds. Panyaungan Kec. Panggarangan
1 paket
Distamben
1.250.000.000
-
-
1.250.000.000
Kab. Lebak
c.
Ds. Malabar Kec. Cibadak
1 paket
Distamben
800.000.000
-
-
800.000.000
Kab. Lebak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
d.
Ds. Sindangwangi Kec. Muncang
1 paket
Distamben
1.100.000.000
-
-
1.100.000.000
Kab. Lebak
e.
Ds. Cibeber Kec. Cibeber
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
Kab. Lebak
f.
Ds. Lebaksangka Kec. Cipanas
1 paket
Distamben
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
Kab. Lebak
g.
Ds. Pondok Panjang Kec. Panggarangan
1 paket
Distamben
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
Kab. Lebak
h.
Ds. Pasir Haur Kec. Cipanas
1 paket
Distamben
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
Kab. Lebak
i.
Ds. Margamulya Kec. Cileles
1 paket
Distamben
900.000.000
-
-
900.000.000
Kab. Lebak
j.
Ds. Cimayang Kec. Bojongmanik
1 paket
Distamben
1.250.000.000
-
-
1.250.000.000
Kab. Lebak
k.
Ds. Lebak Keusik Kec. Banjarsari
1 paket
Distamben
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
Kab. Lebak
JUMLAH
46.200.000.000
300.000.000
45.900.000.000
-
PRIORITAS IV : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 III
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
ORGANI SASI
Jumlah (Rp.)
7
8
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN AKSES KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KEPADA SUMBERDAYA PRODUKTIF XIII Pengusahaan dan Permanfaatan Pertambangan a. Peningkatan akses Koperasi dan UMKM pada sumber pembiayaan, peningkatan kualitas SDM dan mobilitas tenaga kerja serta peningkatan peluang pasar;
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
600.000.000
600.000.000
-
-
600.000.000
600.000.000
-
-
b. Pengembangan jaringan antar Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Simpan Pinjam (LKM/KSP);
1
Pengawasan dan Penertiban Pertambangan
Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Pertambangan 140 unit usaha
Terkendalinya usaha Pertambangan 140 DISTAMBEN unit usaha secara baik
200.000.000
200.000.000
-
-
Kab. Lebak
Pengembangan sarana perdagangan yaitu tercapainya pembangunan pasar sebanyak 2 unit;
2
Penelitian dan Pemetaan Sebaran Bahan Galian Pertambangan
Terlaksananya Penelitian dan Pemetaan Sebaran Bahan Galian Pertambangan 2 kecamatan
Diperolehnya data Sebaran Bahan Galian Pertambangan 2 kecamatan
DISTAMBEN
200.000.000
200.000.000
-
-
Kab. Lebak
d. Pembinaan industri kecil kerajinan masyarakat sehingga tercapai peningkatan industri kecil dari 14.426 unit menjadi 14.637 unit;
3
Bimbingan Teknis Usaha Pertambangan Umum
Terlaksananya Bimbingan Teknis Usaha Pertambangan Umum 80 orang
Meningkatnya Usaha Pertambangan Umum 80 orang
DISTAMBEN
100.000.000
100.000.000
-
-
Kab. Lebak
e. Pembinaan dan peningkatan permodalan PD. LPK dan PD. BPR di 12 kecamatan serta BUMD;
5
Penelitian Deposit Andesit dengan Metode Geolistrik
Terlaksananya Penelitian Deposit Andesit dengan Metode Geolistrik 4 lokasi
Diperolehnya data Deposit Andesit dengan Metode Geolistrik 4 lokasi
DISTAMBEN
100.000.000
100.000.000
-
-
Kab. Lebak
c.
f.
Pengembangan sarana dan penyelenggaraan promosi produk UMKM. JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
600.000.000
600.000.000
-
-
IV - 5
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS I : PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SERTA PENGURANGAN JUMLAH DESA TERTINGGAL NO 1 V
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS 2
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran 5
3
Hasil 6
7
MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DESA TERTINGGAL
a. Meningkatkan aksesibilitas jalan poros desa tertinggal dan desa lainnya melalui Kegiatan Hotmix Masuk Desa (HMD) dan pembangunan serta stimulan jembatan gantung sepanjang 4.000 m
b. Pembangunan listrik masuk
Jumlah (Rp.) 8 87.562.960.000
I
Penataan Lingkungan Permukiman
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9 57.973.308.000
55.000.000.000
55.000.000.000
1
Hotmix Masuk Desa (HMD)
Terlaksananya Hotmix Masuk Desa (HMD) 200 km
Lancarnya lalu lintas di desa.
PU
50.000.000.000
50.000.000.000
2
Peningkatan Jalan Poros Desa
Terlaksananya Peningkatan Jalan Poros Desa 20 km
Meningkatnya Jalan Poros Desa.
PU
5.000.000.000
5.000.000.000
32.562.960.000
2.973.308.000
III Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
6.572.000.000
12
23.017.652.000
-
-
6.572.000.000
23.017.652.000
desa pada 7 desa tertinggal A.
c. Peningkatan sarana air bersih
Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Sistem Baru) 1
Pembangunan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 50 m/dtk (Penunjang Perumahan Mutiara Lebak)
Meningkatnya cakupan air bersih 1 paket
Terpenuhinya kebutuhan air
PU
6.127.960.000
933.308.000
2
Pembangunan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 20 m/dtk (Kec. Panggarangan)
Meningkatnya cakupan air bersih 1 paket
Terpenuhinya kebutuhan air
PU
8.125.000.000
385.000.000
2.900.000.000
4.840.000.000
3
Pembangunan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 20 m/dtk (Kec. Leuwidamar)
Meningkatnya cakupan air bersih 1 paket
Terpenuhinya kebutuhan air
PU
5.934.000.000
385.000.000
1.300.000.000
4.249.000.000
4
Pembangunan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 20 m/dtk (Kec. Cimarga)
Meningkatnya cakupan air bersih 1 paket
Terpenuhinya kebutuhan air
PU
5.912.000.000
385.000.000
1.278.000.000
4.249.000.000
5
Pembangunan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 20 m/dtk (Kec. Cikulur)
Meningkatnya cakupan air bersih 1 paket
Terpenuhinya kebutuhan air
PU
5.964.000.000
385.000.000
1.094.000.000
4.485.000.000
6
Pendampingan Program Pembangunan PAMSIMAS
Meningkatnya cakupan air bersih 1 paket
Terpenuhinya kebutuhan air
PU
250.000.000
250.000.000
7
Pendampingan Program Pembangunan SANIMAS
Meningkatnya cakupan air bersih 1 paket
Terpenuhinya kebutuhan air
PU
250.000.000
250.000.000
dan sanitasi 26 paket
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
87.562.960.000
57.973.308.000
5.194.652.000
6.572.000.000
23.017.652.000
IV - 3
PRIORITAS II : REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 I
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran 5
2
Hasil 6
7
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN a. Pemeliharaan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dengan target jaringan irigasi perdesaan seluas 5.446 ha
I
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Jumlah (Rp.) 8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
-
-
906.680.000
906.680.000
-
-
-
-
DI Cijor (Rks/Rks Timur)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 40 Ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
39.600.000
39.600.000
DI Cimarga (Cimarga/Margajaya)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 75 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
18.000.000
18.000.000
3
DI Cilejet (Cipanas/Giriharja)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 300 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
72.000.000
72.000.000
4
DI Cibunut (Cipanas/Bintangsari)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 364 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
37.360.000
37.360.000
5
DI Cipanas (Cipanas/Banjaririgasi)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 346 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
83.040.000
83.040.000
6
DI Cilaki (Muncang/Ciminyak)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 330 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
79.200.000
79.200.000
7
DI Cilangkahan II (Malingping/Sukaraja)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 349 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
83.760.000
83.760.000
d. Penyediaan dana kredit ketahanan pangan
8
DI Cipeucang Pare (Malingping/Pagelaran)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 480 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
115.200.000
115.200.000
e. Memfasilitasi ketersediaan pupuk dan benih bersubsidi
9
DI Cimandiri (Panggarangan/ Panggarangan)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 200 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
48.000.000
48.000.000
10
DI Cisiih (Panggarangn/ Situregen)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 400 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
96.000.000
96.000.000
11
DI Cikidang (Cibeber/ Cisungsang)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 300 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
72.000.000
72.000.000
12
DI Cijambu (Cipanas/Jayapura)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 177 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
42.480.000
42.480.000
13
DI Ciselaraja (Wr. Gunung/ Wr. Gunung)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 150 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
36.000.000
36.000.000
14
DI Cikupa (Cikulu/ Sumur Bandung)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 106 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
26.440.000
26.440.000
15
DI Cimangeunteung (Cipanas/Luhurjaya)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 90 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
21.600.000
21.600.000
16
DI Pasirbedil (Wr. Gunung/Wr. Gunung)
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 150 ha
Berfunginya jaringan irigasi secara baik.
PU
36.000.000
36.000.000
906.680.000
906.680.000
f.
Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan pangan dengan target meningkatnya kegiatan pasca panen di 20 sentra produksi padi
Pengembangan populasi ternak untuk meningkatkan produksi daging dari 5.621 ton menjadi 5.744 ton
JUMLAH
12
906.680.000
2
c.
APBN 11
906.680.000
1
b. Pembinaan kelompok petani dan kelompok penangkar benih padi
LOKASI
APBD Prop. 10
PRIORITAS III : PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NO 1 I
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
7
PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR A. Sub Bidang Sumber Daya Air; a. Pembangunan Jaringan Irigasi Air seluas 2.770 ha;
I
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (APBD Propinsi) 1
DI Cisangu Atas (Wr. Gunung/Baros)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 245 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
Jumlah (Rp.) 8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
APBD Prop. 10
LOKASI APBN 11
12
402.997.550.000
167.498.430.000
158.196.620.000
77.302.500.000
71.670.100.000
44.125.180.000
27.544.920.000
-
1.219.920.000
-
1.219.920.000
-
58.800.000
58.800.000
IV - 4
1
5
2 b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air seluas 4.782,1 ha;
c.
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air seluas 4.143 ha;
d. Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir di dua lokasi;
6
7
8
9
10
11
2
DI Cipalabuh (Cijaku/Cijaku)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 385 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
92.400.000
92.400.000
3
DI Cilangkahan I (Malingping/ Kd. Sapi)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 288 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
691.200.000
691.200.000
4
DI Cikoncang (Wanasalam/Katapang)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 400 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
96.000.000
96.000.000
5
DI Cibinuangeun (Malingping/Bolang)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 1.173 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
281.520.000
281.520.000
II Pembangunan Jaringan Irigasi Baru (APBD Propinsi)
25.500.000.000
-
25.500.000.000
1
DI Cisiih / Cipurun (Panggarangan /Situregen)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 850 Ha
PU
6.000.000.000
6.000.000.000
2
DI Cijangkar (Malingping/Sukaraja)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 300 Ha
PU
4.500.000.000
4.500.000.000
3
DI Cikidang (Gng. Kencana/Cimanyangray)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 1.000 Ha
PU
15.000.000.000
15.000.000.000
III Penyusunan DED Irigasi (APBD Propinsi)
825.000.000
-
825.000.000
1
DED DI Curug Agung (Bj.Manik/Parakanlima)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 1.500 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
412.500.000
412.500.000
2
DED DI Curug Kebo (Cilograng/Curugpanjang)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 1.500 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
412.500.000
412.500.000
IV Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
906.680.000
906.680.000
1
DI Cijor (Rks/Rks Timur)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 Ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
39.600.000
39.600.000
2
DI Cimarga (Cimarga/Margajaya)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
18.000.000
18.000.000
3
DI Cilejet (Cipanas/Giriharja)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 300 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
72.000.000
72.000.000
4
DI Cibunut (Cipanas/Bintangsari)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 364 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
37.360.000
37.360.000
5
DI Cipanas (Cipanas/Banjaririgasi)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 346 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
83.040.000
83.040.000
6
DI Cilaki (Muncang/Ciminyak)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 330 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
79.200.000
79.200.000
7
DI Cilangkahan II (Malingping/Sukaraja)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 349 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
83.760.000
83.760.000
8
DI Cipeucang Pare (Malingping/Pagelaran)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 480 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
115.200.000
115.200.000
9
DI Cimandiri (Panggarangan/ Panggarangan)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
48.000.000
48.000.000
10
DI Cisiih (Panggarangn/ Situregen)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 400 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
96.000.000
96.000.000
11
DI Cikidang (Cibeber/ Cisungsang)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 300 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
72.000.000
72.000.000
12
DI Cijambu (Cipanas/Jayapura)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 177 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
42.480.000
42.480.000
13
DI Ciselaraja (Wr. Gunung/ Wr. Gunung)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
36.000.000
36.000.000
14
DI Cikupa (Cikulu/ Sumur Bandung)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 106 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
26.440.000
26.440.000
15
DI Cimangeunteung (Cipanas/Luhurjaya)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 90 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
21.600.000
21.600.000
16
DI Pasirbedil (Wr. Gunung/Wr. Gunung)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
36.000.000
36.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
-
12
-
-
-
IV - 5
1
5
2
6
7
V Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (APBD Kabupaten)
8
9
792.000.000
792.000.000
1
DI Cimarga (Cimarga/Margajaya)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 136 ha
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 136 ha
PU
272.000.000
272.000.000
2
DI Cikidang (Cibeber/ Cisungsang)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 260 ha
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 260 ha
PU
520.000.000
520.000.000
6.942.000.000
6.942.000.000
VI Rehabilitasi Jaringan Irigasi Semi Teknis (APBD Kabupaten) 1
DI Cikatomas I
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 332 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
664.000.000
664.000.000
2
DI Cilembun
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 102 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
204.000.000
204.000.000
3
DI Cicanggong II
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
400.000.000
400.000.000
4
DI Cadas Mahtar
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 115 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
230.000.000
230.000.000
5
DI Citeupeuseun
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 71 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
142.000.000
142.000.000
6
DI Cikadu
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 870 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
1.740.000.000
1.740.000.000
7
DI Cibiuk
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 29 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
58.000.000
58.000.000
8
DI Nangewer
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 130 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
260.000.000
260.000.000
9
DI Ciwangun
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 103 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
206.000.000
206.000.000
10
DI Cipeyah
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 113 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
226.000.000
226.000.000
11
DI Cibojan
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 115 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
230.000.000
230.000.000
12
DI Cipinggar
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 90 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
180.000.000
180.000.000
13
DI Bunut
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 232 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
464.000.000
464.000.000
14
DI Cirape
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 97 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
194.000.000
194.000.000
15
DI Beas
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 145 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
290.000.000
290.000.000
16
DI Bengkok
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 167 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
334.000.000
334.000.000
17
DI Rancadundu
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 91 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
182.000.000
182.000.000
18
DI Leuwiheurwung
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
100.000.000
100.000.000
19
DI Curug Dengdong
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 222 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
444.000.000
444.000.000
20
DI Cimanggu
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 116 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
232.000.000
232.000.000
21
DI Cisimeut
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 81 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
162.000.000
162.000.000
31.774.000.000
31.774.000.000
VII Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sederhana (APBD Kabupaten) 1
DI Cisiih Girang
2
DI Cirumah Landak
3
DI Cikerut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 140 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
400.000.000
400.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
150.000.000
150.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
280.000.000
280.000.000
10
11
12
-
-
-
-
-
-
IV - 6
1
5
2 4
DI Hideung
5
DI Cisoka
6
DI Cigempoy
7
DI Cimanahu
8
DI Ciputih
9
DI Citorek II
10
DI Cibatu Belang II
11
DI Peucang
12
DI Ciburial
13
DI Cicaringin
14
DI Cisuren
15
DI Curug Dengeng
16
DI Cikiray
17
DI Serdang
18
DI Cijambu
19
DI Waru II
20
DI Leuwi Panjang
21
DI Cisoka
22
DI Cihambarang
23
DI Cipeucang Bera
24
DI Gandung
25
DI Cibenyer Girang
26
DI Cisono II
27
DI Cibengkung
28
DI Ciungwanara II
29
DI Lebak Picung
30
DI Cilobang
31
DI Cicaringin
32
DI Cisungsang
33
DI Lebak Picung
34
DI Cijoho
35
DI Gembong
36
DI Citomo II
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 115 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 95 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 110 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 240 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 160 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 125 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 120 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 120 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 120 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 160 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 140 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 93 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 120 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 120 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 175 ha
6
7
8
9
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
230.000.000
230.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
190.000.000
190.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
300.000.000
300.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
400.000.000
400.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
300.000.000
300.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
220.000.000
220.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
480.000.000
480.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
320.000.000
320.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
250.000.000
250.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
240.000.000
240.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
240.000.000
240.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
240.000.000
240.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
320.000.000
320.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
280.000.000
280.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
186.000.000
186.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
240.000.000
240.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
300.000.000
300.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
240.000.000
240.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
350.000.000
350.000.000
10
11
12
IV - 7
1
5
2 37
DI Catang Limus
38
DI Cimajan
39
DI Cikoncer
40
DI Cituak
41
DI Cisalam
42
DI Cikacapi
43
DI Leuwi Banen
44
DI Cikalung
45
DI Cililitan
46
DI Cinaretel
47
DI Cibogo
48
DI Cikaranghilir
49
DI Curuggoong
50
DI Cikambuy
51
DI Bunut Oleng
52
DI Supit II
53
DI Ajid
54
DI Pandat
55
DI Cilengkong
56
DI Cimayang II
57
DI Cibiuk I
58
DI Citamiang
59
DI Cinagkaruka
60
DI Citiis
61
DI Cirinteun
62
DI Cisaat
63
DI Cibengku
64
DI Cimuli
65
DI Cicala
66
DI Cimindang
67
DI Keboncau
68
DI Cibeas
69
DI Cikekel
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 120 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 65 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 85 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 45 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 127 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 72 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 65 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha
6
7
8
9
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
240.000.000
240.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
400.000.000
400.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
130.000.000
130.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
170.000.000
170.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
300.000.000
300.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
90.000.000
90.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
254.000.000
254.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
144.000.000
144.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
130.000.000
130.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
10
11
12
IV - 8
1
5
2 70
DI Leuwi Urug
71
DI Bantarwaru
72
DI Cirengis
73
DI Cibuluheun
74
DI Cijanetreng
75
DI Rancakalo
76
DI cimanual
77
DI Karangbuang
78
DI Cinangkaruka
79
DI Cibilik
80
DI Kaduguling
81
DI Siklek
82
DI Cimayak
83
DI Cijambu II
84
DI Cipancar
85
DI Srikandi
86
DI Cimaung
87
DI Baranang Siang
88
DI Cikumpay
89
DI Sangiang Tales
90
DI Karangbolong
91
DI Gunung Haur
92
DI Cisoban
93
DI Cijaha
94
DI Cisoban
95
DI Cikeuyeup
96
DI Kisamun
97
DI Ciladeun
98
DI Ciupih
99
DI Leuwidolog
100 DI Sampaleun 101 DI Cidangdang 102 DI Cipadurung
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 140 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 125 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 180 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 125 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 135 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 107 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 155 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 115 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha
6
7
8
9
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
280.000.000
280.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
250.000.000
250.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
150.000.000
150.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
360.000.000
360.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
300.000.000
300.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
150.000.000
150.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
300.000.000
300.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
250.000.000
250.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
270.000.000
270.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
150.000.000
150.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
214.000.000
214.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
400.000.000
400.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
310.000.000
310.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
400.000.000
400.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
230.000.000
230.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
150.000.000
150.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
10
11
12
IV - 9
1
5
2 103 DI Cimanguli 104 DI Cibondol 105 DI Bantarjaya 106 DI Ketug 107 DI Cimalaung 108 DI Cimalang 109 DI Cijalarang 110 DI Lebak Rame 111 DI Cikumpay I 112 DI Cimandang 113 DI Curug Manjangan 114 DI Cibaharahung 115 DI Cibeureum 116 DI Cisampih 117 DI Ciruji 118 DI Talaga 119 DI Cimanggor 120 DI Cimangarang 121 DI Ciraga 122 DI Cipandang 123 DI Cigoeng 124 DI Cicikral 125 DI Cibarial 126 DI Cikeong Mas 127 DI Cibeef 128 DI Cibolerang 129 DI Cicinggang 130 DI Situkompeni 131 DI Leuwibuleud 132 DI Sangiang 133 DI Cipeundeuy 134 DI Citimo I 135 DI Citomo
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 55 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 67 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 65 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 66 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 90 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 56 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 85 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 175 ha
6
7
8
9
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
110.000.000
110.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
150.000.000
150.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
150.000.000
150.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
134.000.000
134.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
130.000.000
130.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
150.000.000
150.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
150.000.000
150.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
132.000.000
132.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
180.000.000
180.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
150.000.000
150.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
112.000.000
112.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
170.000.000
170.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
350.000.000
350.000.000
10
11
12
IV - 10
1
5
2 136 DI Cigemlong 137 DI Cikate 138 DI Cisangkeuteuk 139 DI Cadasgantung 140 DI Cimapag I 141 DI Cisuren 142 DI Cijengkol 143 DI Sawarna Bawah 144 DI Cibeber 145 DI Ciseunteul 146 DI Ciherang II 147 DI Ciusul II 148 DI Ciparay II 149 DI Cibadak 150 DI Cikabuyutan 151 DI Cidadap 152 DI Cingagoler 153 DI Cihambali 154 DI Cibitung 155 DI Cituturbayu 156 DI Cibatu Hideung 157 DI Ciranghong 158 DI Ciawi I 159 DI Cikarang II 160 DI Cilangi 161 DI Curugkuda 162 DI Bantarkelapa 163 DI Cirumah Landak 164 DI Cipakus 165 DI Pagelaran
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 106 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 110 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 200 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 125 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 90 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 100 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 53 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 80 ha
6
7
DI Cibodas
2
DI Malangnengah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 75 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha
9
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
300.000.000
300.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
212.000.000
212.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
220.000.000
220.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
300.000.000
300.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
400.000.000
400.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
250.000.000
250.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
150.000.000
150.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
180.000.000
180.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
200.000.000
200.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
106.000.000
106.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
140.000.000
140.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
150.000.000
150.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
120.000.000
120.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
160.000.000
160.000.000
2.935.500.000
2.935.500.000
VIII Bantuan Stimulan Pembangunan Irigasi Pedesaan (APBD Kabupaten) 1
8
meningkatnya perekonomian masyarakat
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
56.250.000
56.250.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
112.500.000
112.500.000
10
11
-
12
-
IV - 11
1
5
2 3
DI Ciasem
4
DI Cisorong
5
DI Ciruyung
6
DI Cipurang
7
DI Cijangkar
8
DI Cigoleh
9
DI Cigembong
10
DI Ciawi II
11
DI Cikatomas II
12
DI Ciserdang
13
DI Ciparay
14
DI Cianjeun
15
DI Ciamung
16
DI Cikarang rompang
17
DI Ciawi Hilir
18
DI Cipeucang
19
DI Cikamurudin
20
DI Citembong
21
DI Ciladaeun
22
DI Cisamen
23
DI Curug Landak
24
DI Ciemas
25
DI Ciemay
26
DI Cisunten
27
DI Cijaipang
28
DI Cicarihweheun
29
DI Cinangela
30
DI Cibodas
31
DI Ciateul
32
DI Curug Handap
33
DI Cipager
34
DI Ciparigi
35
DI Cigemblong
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 150 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 94 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 39 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 35 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 35 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 36 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 25 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 34 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 26 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 23 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 37 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 72 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 25 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 21 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 25 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 39 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 25 ha
6
7
8
9
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
112.500.000
112.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
112.500.000
112.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
70.500.000
70.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
22.500.000
22.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
45.000.000
45.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
29.250.000
29.250.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
37.500.000
37.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
30.000.000
30.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
26.250.000
26.250.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
26.250.000
26.250.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
30.000.000
30.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.000.000
15.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.000.000
15.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
22.500.000
22.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
27.000.000
27.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
18.750.000
18.750.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
25.500.000
25.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
19.500.000
19.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
17.250.000
17.250.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
37.500.000
37.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
27.750.000
27.750.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.000.000
15.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
54.000.000
54.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
18.750.000
18.750.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.000.000
15.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.000.000
15.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.750.000
15.750.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
22.500.000
22.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
18.750.000
18.750.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
30.000.000
30.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
22.500.000
22.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
29.250.000
29.250.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
18.750.000
18.750.000
10
11
12
IV - 12
1
5
2 36
DI Cikarang II
37
DI Cilajim
38
DI Cimandiri Leutik
39
DI Cilubang
40
DI Leuwiciung
41
DI Cimendeut II
42
DI Cileungsir
43
DI Cisarua
44
DI Lebak Pinang
45
DI Cipunglu
46
DI Cikariaan
47
DI Parakan Kenanga
48
DI Cisurupan
49
DI Cisage
50
DI Ciparangrang
51
DI Cimunyam
52
DI Cisawarna
53
DI Ciawi Bawah
54
DI Cipangasahan
55
DI Cilimus
56
DI Cisaireun
57
DI Cigobang
58
DI Gandung
59
DI Ciparage
60
DI Cibunar
61
DI Ciminyak
62
DI Cisanen
63
DI Ciangsana
64
DI Cimokprok
65
DI Ciastin II
66
DI Citiis
67
DI Cikiray
68
DI Cimundu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 70 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 26 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 48 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 58 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 56 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 36 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 55 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 26 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 96 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 44 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 35 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 32 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 35 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 22 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 27 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 16 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha
6
7
8
9
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
45.000.000
45.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
52.500.000
52.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
19.500.000
19.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
36.000.000
36.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
45.000.000
45.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
43.500.000
43.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
42.000.000
42.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
27.000.000
27.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
22.500.000
22.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
41.250.000
41.250.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
37.500.000
37.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
30.000.000
30.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
19.500.000
19.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
72.000.000
72.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
37.500.000
37.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
30.000.000
30.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
30.000.000
30.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
37.500.000
37.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
33.000.000
33.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
22.500.000
22.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
30.000.000
30.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.000.000
15.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
30.000.000
30.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
26.250.000
26.250.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
24.000.000
24.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
26.250.000
26.250.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
37.500.000
37.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.000.000
15.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
16.500.000
16.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
20.250.000
20.250.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
22.500.000
22.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
12.000.000
12.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
22.500.000
22.500.000
10
11
12
IV - 13
1
5
2 69
DI Pagelaran
70
DI Cicurug
71
DI Cipangasih
72
DI Karang Ompong
73
DI Leuwi Anjing
74
DI Cisurupan
75
DI Cibadak
76
Cisawarna
77
DI Ciparay Hilir
78
DI Cipatat
79
DI Citaraje
80
DI Cipatat
81
DI Cicurug
82
DI Ciraras
83
DI Cisepan
84
DI Cijaleo
85
DI Citipar
86
DI Cibinong
87
DI Cisata
88
DI Cikeusik
89
DI Ciseureun
90
DI CikopengJugala
91
DI Ciputan
92
DI Cimundang
93
DI Cinagroge
94
DI Cibaraung
95
DI Cisindu
96
DI Cikarang Girang
97
DI Leuwi Padat
98
DI Cibarani
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 56 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 21 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 26 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 36 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 28 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 36 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 36 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 25 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 24 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 25 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 28 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 28 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 30 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 23 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 40 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 36 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 60 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 24 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 20 ha Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 24 ha
6
7
DED DI Cisono (Cibeber/Cisungsang)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 500 ha
9
PU
42.000.000
42.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.000.000
15.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.000.000
15.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
22.500.000
22.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
37.500.000
37.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
45.000.000
45.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.750.000
15.750.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
19.500.000
19.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
27.000.000
27.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
30.000.000
30.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
21.000.000
21.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
27.000.000
27.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
27.000.000
27.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
18.750.000
18.750.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
18.000.000
18.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
18.750.000
18.750.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
21.000.000
21.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
21.000.000
21.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.000.000
15.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
22.500.000
22.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
22.500.000
22.500.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
17.250.000
17.250.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
30.000.000
30.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.000.000
15.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
27.000.000
27.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
45.000.000
45.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
18.000.000
18.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.000.000
15.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
15.000.000
15.000.000
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
18.000.000
18.000.000
775.000.000
775.000.000
137.500.000
137.500.000
IX Penyusunan Data Inventarisasi Irigasi (APBD Kabupaten) 1
8
meningkatnya perekonomian masyarakat
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
10
11
-
12
-
IV - 14
1
5
2
6
7
I
9
10
11
DED DI CurugKebo (Panggarangan/Crgpanjang)
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah500 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
137.500.000
137.500.000
3
Inventarisasi Jaringan Irigasi
Berfungsinya jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah 50.000 ha
meningkatnya perekonomian masyarakat
PU
500.000.000
500.000.000
331.327.450.000
123.373.250.000
130.651.700.000
77.302.500.000
168.219.200.000
500.000.000
104.529.200.000
63.190.000.000
15.919.200.000
-
15.389.200.000
530.000.000
B. Sub Bidang Transportasi a. Pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten sepanjang 303,8 kilometer;
8
2
Pemeliharaan Peningkatan dan Pembangunan Jalan 1
Pemeliharaan Rutin Jalan
b. Pembangunan Jalan sepanjang 24,50 km dan jembatan enam buah;
a.
Ruas Jalan Bypass (082 11K)
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 3.98 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
995.000.000
-
597.000.000
398.000.000
b.
Ruas Jalan Cikande (082 12 K)
jalan sepanjang 1.32
Melancarkan arus lalu lintas
PU
330.000.000
-
198.000.000
132.000.000
b. Pembangunan Jalan sepanjang 24,50 km dan jembatan enam buah;
c.
jalan sepanjang 13.86
Melancarkan arus lalu lintas
PU
415.800.000
415.800.000
jalan sepanjang 25.03
Melancarkan arus lalu lintas
PU
750.900.000
750.900.000
jalan sepanjang 49.00
Melancarkan arus lalu lintas
PU
980.000.000
980.000.000
jalan sepanjang 11.40
Melancarkan arus lalu lintas
PU
399.000.000
399.000.000
jalan sepanjang 22.70
Melancarkan arus lalu lintas
PU
794.500.000
794.500.000
jalan sepanjang 39.20
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.372.000.000
1.372.000.000
jalan sepanjang 30.70
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.074.500.000
1.074.500.000
jalan sepanjang 10.50
Melancarkan arus lalu lintas
PU
367.500.000
Ruas Jalan Gunungkencana - Banjarsari
Terpeliharanya ruas km Terpeliharanya ruas km Terpeliharanya ruas km Terpeliharanya ruas km Terpeliharanya ruas km Terpeliharanya ruas km Terpeliharanya ruas km Terpeliharanya ruas km Terpeliharanya ruas km
367.500.000
Rehabilitasi Jalan Propinsi Cikande (80+100)Rangkasbitung
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 5.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.500.000.000
3.500.000.000
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 5.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.600.000.000
2.600.000.000
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 4.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.340.000.000
2.340.000.000
c.
d.
Pembangunan Jalan poros desa 20 km ;
e. f.
d. Penyusunan DED pembangunan jalan Kaum Lebak - Lebak Saninten – Muara - Kampung Jeruk
g. h. j.
e. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ sebanyak dua unit; pembangunan marka jalan sepanjang 2.000 M, rambu lalu lintas 200 buah, RPPJ lima buah;
f.
k. l.
Ruas Jalan Bayah - Cikotok Ruas Jalan Cikotok - Batas Jabar Ruas Jalan Cipanas Warungbanten Ruas Jalan Maja - Koleang Ruas Jalan Ciruas - Petir - Wr. Gunung Ruas Jalan Warunggunung - Gunung Kencana Ruas Jalan Gunungkencana - Malingping
m. Rehabilitasi Jalan Propinsi Maja - Koleang
Pengembangan budaya keselamatan transportasi;
n.
2
3
Rehabilitasi Jalan Propinsi Gunung Kencana Malingping
Peningkatan Jalan
55.350.000.000
-
33.210.000.000
22.140.000.000
a.
Ruas Jalan Cikande - Rangkasbitung (082)
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 10.20 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
5.100.000.000
-
3.060.000.000
2.040.000.000
b.
Ruas Jalan Warunggunung - Gunung Kencana (171)
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 49.20 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
24.600.000.000
-
14.760.000.000
9.840.000.000
c.
Ruas Jalan Warunggunung - Petir
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 6.10 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.050.000.000
-
1.830.000.000
1.220.000.000
d.
Ruas Jalan Gunung Kencana - Malingping
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 34.70 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
17.350.000.000
-
10.410.000.000
6.940.000.000
e.
Ruas Jalan Gunung Kencana - Banjarsari
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 10.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
5.250.000.000
-
3.150.000.000
2.100.000.000
Pembangunan Jalan
96.950.000.000
500.000.000
55.930.000.000
40.520.000.000
a.
Ruas Jalan Maja - Koleang (lanjutan)
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 16.40 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
12.300.000.000
-
7.380.000.000
4.920.000.000
b.
Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 59.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
44.250.000.000
-
26.550.000.000
17.700.000.000
c.
Pemb. Jalan Propinsi Cipanas - Warung Banten (Lapen)
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 10.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
6.000.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
12
6.000.000.000
IV - 15
1
5
2 d.
6
7
9
8
10
Melancarkan arus lalu lintas
PU
10.000.000.000
10.000.000.000
Pembangunan Citeras - Rangkasbitung (Beton)
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 3.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
6.000.000.000
6.000.000.000
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 1.10 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
8.000.000.000
Pembangunan Jalan Nasional Sunan Kalijaga
8.000.000.000
g.
Pembangunan Jalan Nasional Simpang Bayah
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 9.90 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
9.900.000.000
9.900.000.000
h.
Pembangunan ruas jalan Cikatomas-Curug Anteh (Wisata air terjun)
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 3 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
500.000.000
500.000.000
134.756.000.000
114.316.000.000
e. f.
II Pemeliharaan Peningkatan dan Pembangunan Jembatan (APBD Propinsi)
20.440.000.000
1
Pembanguna Jembatan Ciladaeun I
Terbangunnya Jembatan sepanjang 50.00 m
Melancarkan arus lalu lintas
PU
5.600.000.000
5.600.000.000
2
Pembanguna Jembatan Ciladaeun II
Terbangunnya Jembatan sepanjang 40.00 m
Melancarkan arus lalu lintas
PU
4.500.000.000
4.500.000.000
3
Pembanguna Jembatan Ciawi
Terbangunnya Jembatan sepanjang 67.60 m
Melancarkan arus lalu lintas
PU
6.300.000.000
6.300.000.000
4
Pembanguna Jembatan Cidikit
Terbangunnya Jembatan sepanjang 30.00 m
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.060.000.000
3.060.000.000
5
Rehabilitasi Jembatan Jalan Cipanas warungbanten
Terbangunnya Jembatan sepanjang 49.00 m
Melancarkan arus lalu lintas
PU
980.000.000
1
Pemeliharaan Rutin
2
3
4
11
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 10.00 km
Pemb. Jalan Propinsi Warunggunung Gunung Kencana (Hotmix Pelebaran)
-
980.000.000
a.
Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 309.45 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
4.750.000.000
4.750.000.000
b.
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 50.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
750.000.000
750.000.000
Pemeliharaan Periodik Jalan (DAK)
12
-
a.
Ruas Jalan Bolang – Wanasalam
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 6.10 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.050.000.000
3.050.000.000
b.
Ruas Jalan Bejod – Katapang
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 2.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.200.000.000
1.200.000.000
c.
Ruas Jalan Kerta – Pasir Buntu
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 3.60 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.800.000.000
1.800.000.000
d.
Ruas Jalan Cilajim – Senanghati
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 6.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.000.000.000
3.000.000.000
e.
Ruas Jalan Ciawi - Sawarna
Terpeliharanya ruas jalan sepanjang 11.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.800.000.000
3.800.000.000
Peningkatan Jalan Dalam Kota
-
a.
Jalan R. Denda Kusumah
Terpeliharanya ruas jalan Dalam Kota sepanjang 1.70 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
850.000.000
850.000.000
b.
Jalan TB. Hasyim / Keong
Terpeliharanya ruas jalan Dalam Kota sepanjang 1.15 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
400.000.000
400.000.000
c.
Jalan TB. Maulana Yusuf
Terpeliharanya ruas jalan Dalam Kota sepanjang 1.20 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
600.000.000
600.000.000
d.
Jalan Syeh Nawawi
Terpeliharanya ruas jalan Dalam Kota sepanjang 1.25 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
625.000.000
625.000.000
peningkatan Jalan Luar Kota
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 16
1
5
2
6
7
8
9
a.
Ruas Jalan Cibadak – Sengkol
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.650.000.000
1.650.000.000
b.
Ruas Jalan Sengkol – Pasar Keong
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 4.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.250.000.000
2.250.000.000
c.
Ruas Jalan Sumur Bandung – Lenggana
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 5.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.750.000.000
2.750.000.000
d.
Ruas Jalan Muara Dua – Jambubol
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 1.80 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
990.000.000
990.000.000
e.
Ruas Jalan Mekarjaya – Cikapek
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 4.70 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.500.000.000
2.500.000.000
f.
Ruas Jalan Sangiangjaya – Sangiang Tanjung
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 17.90 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.500.000.000
2.500.000.000
g.
Ruas Jalan Sangiangjaya – Muncang
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 10.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.000.000.000
3.000.000.000
h.
Ruas Jalan Ciminyak – Sobang
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 7.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.700.000.000
3.700.000.000
i.
Ruas Jalan Majasari – Cikuning
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 4.20 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.000.000.000
2.000.000.000
j.
Ruas Jalan Cirinten – Sareweh
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 0.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
500.000.000
500.000.000
k.
Ruas Jalan Sareweh – Cikareo
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 7.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.500.000.000
3.500.000.000
l.
Ruas Jalan Parigi - Karoya
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 4.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.000.000.000
2.000.000.000
m.
Ruas Jalan Jurukalang – Wates
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.050.000.000
1.050.000.000
n.
Ruas Jalan Curugbitung – Candi
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 0.80 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
500.000.000
500.000.000
o.
Ruas Jalan Kaducikur – Umbul Pinang
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 1.30 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
715.000.000
715.000.000
p.
Ruas Jalan Kopi – Bojongdatar
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.650.000.000
1.650.000.000
q.
Ruas Jalan Picung – Cisampih
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.700.000.000
1.700.000.000
r.
Ruas Jalan Cisamping – Kadu Bana
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.200.000.000
2.200.000.000
s.
Ruas Jalan Kumpay – Cisampih
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.20 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.760.000.000
1.760.000.000
t.
Ruas Jalan Pantai Bagedur – Pantai Wanasalam
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 3.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.925.000.000
1.925.000.000
u.
Ruas Jalan Wanasalam – Cipedang
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 2.90 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.595.000.000
1.595.000.000
v.
Ruas Jalan Sareweh – Pasar Kupa
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 9.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
4.950.000.000
4.950.000.000
w.
Ruas Jalan Pasarkupa – Cikadongdong
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 1.5 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
750.000.000
750.000.000
x.
Ruas Jalan Cikate - Cibarengkok
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 12.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
6.600.000.000
6.600.000.000
y.
Ruas Jalan Situregen – Cikadongdong
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 5.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.500.000.000
2.500.000.000
z.
Ruas Jalan Sukahujan – Cikadongdong
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 2.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.400.000.000
1.400.000.000
aa. Ruas Jalan Pasar Sukahujan – Ciparahu/Cikaret
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 4.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.000.000.000
2.000.000.000
ab. Ruas Jalan Cihara – Ciparahu
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 6.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.000.000.000
2.000.000.000
ac. Ruas Jalan Sempur – Cirotan
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 10.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
1.250.000.000
1.250.000.000
ad. Ruas Jalan Warunglame – Sogong
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 6.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.000.000.000
3.000.000.000
ae. Ruas Jalan Cibayawak – Sawarna
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 6.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.200.000.000
3.200.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
10
11
12
IV - 17
1
5
2 af.
5
6
6
7
2
9
10
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.000.000.000
3.000.000.000
a.
Ruas Jalan Cileles Lama – Posko
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 11.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
4.000.000.000
4.000.000.000
b.
Ruas Jalan Kadubitung – Bujal
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 4.00 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
2.640.000.000
2.640.000.000
c..
Ruas Jalan Cikareo – Cigemlong
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 9.40 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
4.510.000.000
4.510.000.000
d.
Ruas Jalan Sogong – Cirotan
Terbangunnya ruas jalan sepanjang 7.50 km
Melancarkan arus lalu lintas
PU
3.500.000.000
3.500.000.000
11
12
Pemeliharaan dan Pemeliharaan Jembatan a.
Pemeliharaan Rutin Jembatan
terpeliharanya jembatan 10 buah
Terbukanya daerah terisolir
PU
1.000.000.000
1.000.000.000
b.
Bantuan Stimulan Jemb. Gantung dan Jemb. Desa Pembangunan Jembatan Cipeuteuy
terpeliharanya jembatan sepanjang 4000 Meter terbangunnya jembatan Cipeuteuy 20 Meter
Terbukanya daerah terisolir
PU
1.500.000.000
1.500.000.000
Terbukanya daerah terisolir
PU
1.500.000.000
1.500.000.000
Operasional dan Pemeliharaan Alat Berat a.
Pemeliharaan Alat Berat
terpeliharanya alat berat
meningkatkan kinerja alat berat
PU
756.000.000
756.000.000
b.
Mesin Gilas 6-8 Ton
meningkatkan peralatan mesin gilas 6 Buah
tersedianya alat berat Mesin Gilas
PU
1.500.000.000
1.500.000.000
c..
Buldouzer
meningkatkan peralatan buldozer 3 Buah
tersedianya alat berat Buldozer
PU
1.500.000.000
1.500.000.000
28.352.250.000
8.557.250.000
5.682.500.000
14.112.500.000
tersedianya Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
Meningkatkan Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
1.966.000.000
1.966.000.000
-
-
1.170.000.000
-
VII Penataan Lingkungan Permukiman 1
8
Terpeliharanya ruas jalan Luar Kota sepanjang 8.00 km
Pembangunan Jalan
c..
7
Ruas Jalan Cikatomas - Tegallumbu
Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan (APBD Kabupaten) a.
Jalan Kp. Ranca gawe
1.350 m
PU
150.000.000
150.000.000
b.
Jalan Desa Sukamekarsari
1.500 m
PU
165.000.000
165.000.000
c.
Jalan desa Pasirkupa
5.500 m
PU
610.000.000
610.000.000
d.
Jalan desa Aweh (Pesantren Darullqori'in)
750 m
PU
85.000.000
85.000.000
e.
Jalan setapak Kel. MC Barat
1200 m
PU
135.000.000
135.000.000
f.
Jalan setapak Kel. MC Barat (Pes. Tarbiyyatubanat)
700 m
PU
78.000.000
78.000.000
g.
Jalan Kel. Rangkasbitung Barat
1480 m
PU
165.000.000
165.000.000
h.
Jalan Kel. Rangkasbitung Barat (Pes, Irsyadul Hamdi)
750 m
PU
85.000.000
85.000.000
i.
Jalan Lingkungan PEPABRI Lebong
500 m
PU
60.000.000
60.000.000
j.
Jalan Lingkungan RW 01 Malang Nengah
300 m
PU
50.000.000
50.000.000
k.
Jalan Lingkungan Pasir jengkol - Cigoong
600 m
PU
55.000.000
55.000.000
l.
Jalan Lingkungan Aweh
400 m
PU
55.000.000
55.000.000
m.
Jalan Lingkungan Keong - Angsana
900 m
PU
98.000.000
98.000.000
n.
Jalan Lingkungan Aweh- Cibeureum
1500m
PU
175.000.000
175.000.000
1.170.000.000
-
Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan (APBD Propinsi)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
tersedianya Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
Meningkatkan Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
IV - 18
1
5
2
3
4
6
7
8
9
10
11
a.
Bangunan Pengamanan Komplek PEPABRI Bojong Leles
112 m
PU
165.000.000
165.000.000
b.
Jalan Desa Kaduagung Timur
1.150 m
PU
205.000.000
205.000.000
c.
Jalan Desa Asem
1.000 m
PU
198.000.000
198.000.000
d.
Jalan Desa Kalang Anyar
900 m
PU
165.000.000
165.000.000
e.
Jalan Desa Kolelet Wetan
500 m
PU
87.000.000
87.000.000
f.
Jalan Desa Kaduagung Barat
2.000 m
PU
350.000.000
350.000.000
Penataan Lingkungan Perdesaan (APBN)
tersedianya Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
Meningkatkan Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
14.112.500.000
-
-
12
14.112.500.000
a.
Jalan Desa Cisampang
4.500 m
PU
562.500.000
562.500.000
b.
Jalan Desa Sindangwangi
5.000 m
PU
625.000.000
625.000.000
c.
Jalan Desa Muncang
5.000 m
PU
625.000.000
625.000.000
d.
Jalan Desa Malingping Utara
5.000 m
PU
625.000.000
625.000.000
e.
Jalan Desa Cijengkol
4.700 m
PU
587.500.000
587.500.000
f.
Jalan Desa Bayah Timur
4.000 m
PU
500.000.000
500.000.000
g.
Jalan Desa Cisuren
4.000 m
PU
500.000.000
500.000.000
h.
Jalan Desa Cimancak
4.000 m
PU
500.000.000
500.000.000
i.
Jalan Desa Pasir Gombing
4.000 m
PU
500.000.000
500.000.000
j.
Jalan Desa Cidikit
6.000 m
PU
500.000.000
500.000.000
k.
Jalan Desa Suakan
4.000 m
PU
750.000.000
750.000.000
l.
Jalan Desa Darmasari
5.000 m
PU
500.000.000
500.000.000
m.
Jalan Desa Giri laya
5.000 m
PU
625.000.000
625.000.000
n.
Jalan Desa Ciginggang
3.000 m
PU
625.000.000
625.000.000
o.
Jalan Desa Bojong Koneng
4.200 m
PU
375.000.000
375.000.000
p.
Jalan Desa Cilangkat
5.000 m
PU
525.000.000
525.000.000
q.
Jalan Desa Sangiang Tanjung
3.000 m
PU
625.000.000
625.000.000
s.
Jalan Desa Nameng
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
t.
Jalan Desa Sukaraja
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
u.
Jalan Desa Banjar Irigasi
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
v.
Jalan Desa Lebak Sangka
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
w.
Jalan Desa Lebak Gedong
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
x.
Jalan Desa Lebak Situ
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
y.
Jalan Desa Pasir Haur
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
z.
Jalan Desa Banjarsari
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
aa. Jalan Desa Sukasari
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
ab. Jalan Desa Cimarga
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
ac. Jalan Desa Ciruji
3.000 m
PU
375.000.000
375.000.000
ad. Jalan Desa Malabar
3.500 m
PU
437.500.000
437.500.000
Penataan Lingkungan Perdesaan (APBD Kabupaten)
tersedianya Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
Meningkatkan Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
2.306.250.000
2.306.250.000
a.
Jalan Desa Cikulur
1.000 m
PU
125.000.000
125.000.000
b.
Jalan Desa Situregen
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
c.
Jalan Desa Sukamrga
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
d.
Jalan Desa Muncangkopong
1.200 m
PU
150.000.000
150.000.000
e.
Jalan Desa Cilograng
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
f.
Jalan Desa Cibareno
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
g.
Jalan Desa Cikamunding
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
h.
Jalan Desa Kadurahayu
1.000 m
PU
125.000.000
125.000.000
i.
Jalan Desa Sudamanik
900 m
PU
112.500.000
112.500.000
j.
Jalan Desa Girimukti
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
k.
Jalan Desa Cibadak
600 m
PU
75.000.000
75.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
-
-
IV - 19
1
5
2
5
6
7
6
7
8
9
10
l.
Jalan Desa Pasirkupa
1.500 m
PU
187.500.000
187.500.000
m.
Jalan Desa Ciburuy
1.600 m
PU
200.000.000
200.000.000
n.
Jalan Desa Pasarkeong
1.650 m
PU
206.250.000
206.250.000
4.512.500.000
-
Penataan Lingkungan Perdesaan (APBD Propinsi)
tersedianya Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
Meningkatkan Penataan Lingkungan Kumuh Perkotaan
11
4.512.500.000
a.
Jalan Desa Bayah Barat
3.300 m
PU
412.500.000
412.500.000
b.
Jalan Desa Sajira Mekar
2.500 m
PU
312.500.000
312.500.000
c.
Jalan Desa Tambak
2.500 m
PU
312.500.000
312.500.000
d.
Jalan Desa Lebak Tipar
2.500 m
PU
312.500.000
312.500.000
e.
Jalan Desa Warungbanten
1.800 m
PU
225.000.000
225.000.000
f.
Jalan Desa Margatirta
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
g.
Jalan Desa Wanasalam
2.500 m
PU
312.500.000
312.500.000
h.
Jalan Desa Citujah
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
i.
Jalan Desa Inten Jaya
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
j.
Jalan Desa Sukajaya
2.500 m
PU
312.500.000
312.500.000
k.
Jalan Desa Cipanas
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
l.
Jalan Desa Bintangresmi
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
m.
Jalan Desa Talagahiang
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
n.
Jalan Desa Malangsari
2.500 m
PU
312.500.000
312.500.000
o.
Jalan Desa Haurgajrug
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
p.
Jalan Desa Sipayung
2.000 m
PU
250.000.000
250.000.000
Penunjang P2WKSS (APBD Kabupaten)
1.785.000.000
1.785.000.000
12
-
-
-
-
-
a.
Penataan Jalan Lingkungan
Terbangunnya Jalan Lingkungan sepanjang 10.000 m
Tersedianya Jalan Lingkungan
PU
1.135.000.000
1.135.000.000
b.
Penataan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman
Terwujudnya Penataan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman 1 Unit
Meningkatkan Penataan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman
PU
650.000.000
650.000.000
2.500.000.000
2.500.000.000
Terwujudnya Penataan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman 1 Paket
Meningkatkan Penataan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman
PU
2.500.000.000
2.500.000.000
9.310.000.000
1.720.000.000
4.590.000.000
3.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
-
-
250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
840.000.000
-
840.000.000
-
Penunjang MTQ 2008 a.
Penataan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman
D. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman a. Penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan (jalan lingkungan, air bersih, persampahan, drainase);
III Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih 1
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih (APBD Kabupaten)
Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih (APBD Kabupaten)
Terbangunya Sarana Dan Prasarana Air Bersih (APBD Kabupaten)
Pemabangunan Permanfaatan Mata Air : b. Penataan dan revitalisasi fasilitas umum kawasan perkotaan;
c.
Peningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan;
d. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/PAMSIMAS) di 11 desa;
1 2 3 4 2
Desa Cibeureum Desa Sindanglaya Desa Cikareo Desa Gumuruh
Penyediaan Air Bersih Fasilitasi AMPL (APBD Kabupaten + APBD Propinsi)
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Terlaksananya Penyediaan Air Bersih Fasilitasi AMPL (APBD Kabupaten + APBD Propinsi)
PU PU PU PU Tersedianya Air Bersih Fasilitasi AMPL (APBD Kabupaten + APBD Propinsi)
Sumur Pompa Tangan Dalam 1
Desa Pasir Kupa
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
2
Desa Tamanjya
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
3
Desa Sukarendah
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
4
Desa Gunung Kencana
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 20
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/PAMSIMAS) di 11 2 desa;
1
5
e. Pembangunan sarana air bersih di daerah rawan air bersih, pesisir dan daerah terpencil ;
f.
Pengelolaan persampahan melalui penyediaan lahan TPA, pengadaan gerobak sampah, pengadaan kontainer, pengadaan kendaraan angkutan sampah, pemagaran TPA dan pembuatan TPS; 3
g. Pembangunan sistem drainase primer di lingkungan pemukiman perkotaan.
8
9
10
11
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
6
Desa Tanjungsari
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
7
Desa Mekarsari
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
8
Desa Banjarsari
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
9
Desa Bendungan
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
10 Desa Gng Kencana
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
11 Desa Gng Anten
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
12 Desa Cigoong Selatan
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
13 Desa Curug Panjang
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
14 Desa Muncangkopong
4 Unit
PU
60.000.000
60.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBD Kabupaten + APBN)
b.
b.
c.
Terbangunnya Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBD Kabupaten + APBN)
720.000.000
720.000.000
1 Desa Karangnunggal
1 Paket
PU
220.000.000
220.000.000
2 Desa Cipedang
1 Paket
PU
250.000.000
250.000.000
3 Desa Tamansari
1 Paket
PU
250.000.000
250.000.000
3.750.000.000
-
-
-
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBD Propinsi)
Terbangunnya Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBD Propinsi)
3.750.000.000
-
Sumur Bor Dalam 1 Desa Guradog
1 Paket
PU
250.000.000
250.000.000
2 Desa Ciburuy
1 Paket
PU
200.000.000
200.000.000
Pembangunan Sipas Gravitasi
PU
1 Desa Cilebang/ Sobang
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
2 Desa Sukanegara / Gunung Kencana
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
3 Desa Cijengkol / Cilograng
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
4 Desa Gunung Batu/ Cilograng
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
5 Desa Sindanglaya / Sobangr
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
6 Desa Cikatomas / Cilograng
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
7 Desa Sukamulya / Cibeber
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
8 Desa Situmulya / Cibeber
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
9 Desa Lebak Sangka / Malingping
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
10 Desa Senaghati / Malingping
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
11 Desa Cileles / Cileles
1 Paket
PU
300.000.000
300.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBN) a.
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBD Kabupaten + APBN)
12
Pembangunan Sipas Gravitasi
Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBD Propinsi) a.
5
7
Desa Sangiangtanjung
a.
4
6
5
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBN)
Terbangunnya Sarana dan Prasaran Air Bersih (APBN)
3.000.000.000
-
-
3.000.000.000
Sumur Bor Dalam 1 Desa Curugbitung
1 Paket
PU
250.000.000
250.000.000
2 Desa Cisarap
1 Paket
PU
350.000.000
350.000.000
Pembangunan Sipas Gravitasi
PU
1 Desa Margaluyu
1 Paket
PU
210.000.000
210.000.000
2 Desa Sangiangjaya
1 Paket
PU
220.000.000
220.000.000
3 Desa Majasari
1 Paket
PU
195.000.000
195.000.000
4 Desa Panyaungan
1 Paket
PU
275.000.000
275.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
Pembangunan Sumur Bor Jet pump 1 Pembangunan Sumur Bor Jet pump terbesar
PU 100 Unit
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
PU
402.997.550.000
167.498.430.000
158.196.620.000
77.302.500.000
IV - 21
1
5
2
6
7
8
9
10
11
12
PRIORITAS VI : REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT. NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 I
2
3
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
7
OPTIMALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH a.
Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
b.
Penataan kelembagaan perangkat daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan nyata daerah;
c.
Menerapkan sistem merit dalam manajemen kepegawaian;
d.
Meningkatkan kapasitas dan tata kelola keuangan daerah berdasarkan pada prinsipprinsip yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
I
Penataan Gedung Kantor Pemerintah 1
Jumlah (Rp.) 8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
61.389.828.000
61.389.828.000
-
-
55.000.000.000
55.000.000.000
-
-
Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Kantor (APBD Kabupaten) a.
Pemeliharaan Gedung Kantor Pemerintah
Terpeliharanya Gedung Kantor Pemerintah 3 Unit
Meningkatkan Gedung Kantor Pemerintah
PU
45.000.000.000
45.000.000.000
b.
Pembangunan Gedung Kantor Setda
terbangunnya Gedung Kantor Setda 1 Paket
Meningkatkan Gedung Kantor Pemerintah
PU
10.000.000.000
10.000.000.000
12
Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2008 dan Pembayaran Dappen
PNS dan Lulusan SMU sederajat
BKD
180.000.000
180.000.000
-
-
13
Pelaksanaan Ujian Dinas Tahun 2008
PNS sebanyak 80 Orang
BKD
100.000.000
100.000.000
-
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 22
1
5
2
6
7
9
10
11
12
Pelaksanaan Pendidikan pelatihan Teknis dan sosialisasi di luar wilayah kab. Lebak
PNS dilingkungan Pemda Kab. Lebak
BKD
300.000.000
300.000.000
-
-
15
Pemberian Beasiswa bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi
PNS dilingkungan Pemda Kab. Lebak
BKD
200.000.000
200.000.000
-
-
16
Analisis Formasi Jabatan Struktural
Para Pejabat Struktural
BKD
100.000.000
100.000.000
-
-
17
Proses Kenaikan Pangkat Tahun 2008
PNSD Kab. Lebak sebanyak 3.015 orang
BKD
150.000.000
150.000.000
-
-
18
Proses Pensiun
225 Orang
BKD
75.000.000
75.000.000
-
-
19
Pengelolaan Data Honorer ( Verifikasi TKK )
6.357 Orang Tenaga Honorer
BKD
40.000.000
40.000.000
-
-
1.900.000.000
1.900.000.000
-
-
PNS & non PNS Sebanyak 16.500. Orang
BKD
1.900.000.000
1.900.000.000
-
-
175.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
175.000.000
-
-
534.000.000
534.000.000
-
-
III Program Penyelenggaraan Disiplin Aparatur Pemerintahan 1
Pemberian pakaian hari -hari tertentu untuk PNS dan Tenaga Honorer
IV Program Pengembangan Sistem Informasi 1
V
8
14
Pengelolaan Sistem Manajemen Kepegawaian
9600 Record data
BKD
Program Peningkatan Kesadaran Hukum & Pengembangan Budaya Hukum 1
Pemantauan, Kajian, Konsultasi dan Penindaklanjutan Pengaduan Publik
Seluruh Badan Publik yang tersedia di Kab. Lebak
BKD
375.000.000
375.000.000
-
-
2
Penunjang Kegiatan Komisi Transparansi dan Partisipasi ( KTP ) Kab. Lebak
Ketua 1 ( satu ) orang Sekretaris 1 (satu) orang Anggota 3 (tiga) orang
BKD
159.000.000
159.000.000
-
-
380.000.000
380.000.000
-
-
BPKAD
40.000.000
40.000.000
-
-
BPKAD
40.000.000
40.000.000
-
-
BPKAD
300.000.000
300.000.000
-
-
3.400.828.000
3.400.828.000
-
-
VI Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
-
1
Penyusunan Lap. Keuangan Semesteran.
Tersusunnya laporan Keuangan Semester.
2
Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan Keuangan Akhir Tahun
3
Verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Jumlah RKA-SKPD & DPA-SKPD yang terverifikasi selama th.2008 pada seluruh SKPD.
-
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Yang Tranparan dan akuntabel. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tranparan dan akuntabel. Terverifikasinya RKA-SKPD dan DPASKPD sesuai peraturan Perundangundangan yang berlaku
VII Program Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah serta Inventarisasi Subyek dan Obyek Pajak/Retribusi 1
Pembinaan Adm.Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah.
Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
Tercapainya Effesiensi dan Efektivitas.
BPKAD
75.000.000
75.000.000
-
-
2
Penunjang Operasional intensifikasi dan ektensifikasi PAD non Pajak (Kegiatan Operasional Pendapatan Asli Daerah)
Terealisasinya Prosentase capaian target PAD.
Terpenuhinya target PAD.
BPKAD
519.628.000
519.628.000
-
-
3
Jasa pelampauan target PAD
Terealisasinya persentase capaian target PAD
Terpenuhinya target PAD
BPKAD
400.000.000
400.000.000
-
-
4
Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terealisasinya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Terpenuhinya Target APBD.
BPKAD
1.171.200.000
1.171.200.000
-
-
5
Pembinaan Aparat Pengelola Keuangan Daerah
Terbinanya aparatur pengelola Keuangan daerah.
Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
BPKAD
200.000.000
200.000.000
-
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 23
1
II
5
2
6
7
b.
c.
d.
e.
Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
500.000.000
500.000.000
-
-
7
Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak dengan Propinsi
Terdatanya Rencana Bagi Hasil
Tersedianya Data Bagi Hasil
BPKAD
60.000.000
60.000.000
-
-
8
Penunjang sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terciptanya tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah
BPKAD
200.000.000
200.000.000
-
-
9
Pemutahiran Data Obyek / Subyek PBB
Adanya sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Tersedianya Data Subyek Obyek PBB
Dasar Perhitungan PBB
BPKAD
75.000.000
75.000.000
-
-
10
Pembangunan Kawasan Periklanan
Tersedianya Tempat Periklanan
Tertibnya Pemasangan Periklanan
BPKAD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah
200.000.000
200.000.000
-
-
66.889.375.000
66.889.375.000
-
-
2.606.675.000
2.606.675.000
-
-
-
-
-
-
Terjaringnya Aspirasi masyarakat Pembahasan Raperda
SETWAN
340.000.000
340.000.000
2
Jaring Asmara dalam rangka Penetapan APBD TA. 2009
Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Penetapan APBD TA. 2009
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam SETWAN rangka Penetapan APBD TA. 2009
150.000.000
150.000.000
3
Jaring Asmara dalam rangka Perubahan APBD TA. 2008
Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Perubahan APBD TA. 2008
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam SETWAN rangka Perubahan APBD TA. 2008
150.000.000
150.000.000
4
Jaring Asmara dalam rangka Reses
Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Reses
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Reses
SETWAN
353.175.000
353.175.000
Memfasilitasi penyelenggaraan PILKADA yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5
Jaring Asmara dalam rangka Perubahan KUA dan PPAS 2008
Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Perubahan KUA dan PPAS 2008
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam SETWAN rangka Perubahan KUA dan PPAS 2008
120.000.000
120.000.000
6
Jaring Asmara dalam rangka Perhitungan dan penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati Tahun 2007
Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Perhitungan dan penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati Tahun 2007
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam SETWAN rangka Perhitungan dan penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati Tahun 2007
125.000.000
125.000.000
Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya;
7
Jaring Asmara dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS 2009
Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS 2009
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS 2009
SETWAN
120.000.000
120.000.000
8
Penjaringan dan Penetapan Bupati / Wakil Bupati Lebak 2008-2013
Terlaksananya Penjaringan dan Penetapan Bupati / Wakil Bupati Lebak 2008-2013
Terpilihnya Bupati / Wakil Bupati Lebak 2008-2013
SETWAN
650.000.000
650.000.000
Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
9
Pansus Fit and Proper Test Anggota KTP Kab. Lebak
Terlaksananya Pansus Fit and Proper Test Anggota KTP Kab. Lebak
Terpilihnya Anggota KTP Kab. Lebak
SETWAN
60.000.000
60.000.000
10
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
SETWAN
238.500.000
238.500.000
11
Penyusunan RPJPD (Lanjutan)
Terlaksananya Penyusunan RPJPD (Lanjutan)
Tersusunnya RPJPD (Lanjutan)
BAPPEDA
300.000.000
300.000.000
g.
Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
II
12
BPKAD
Terlaksananya Jaring Asmara Pembahasan Raperda
Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
11
Tercapainya target PBB pedesaan
Jaring Asmara Pembahasan Raperda
Menyusun LKPJ akhir masa jabatan Kepala Daerah;
10
Jumlah penerimaan PBB pedesaan dalam 1 tahun
1
f.
g.
I
9
Pemberian Hadiah Kepala Desa yang Lunas PBB.
PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB a.
8
6
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
659.000.000
659.000.000
1
Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
Perolehan sertifikat pengadaan barang/jasa 2 Kali, 240 orang
Tersertifikasinya 240 orang aparatur pengadaan barang/jasa
BAGIAN PROGRAM
100.000.000
100.000.000
2
Bimtek Operator Radio Komunikasi
Terselenggara bimtek 1 Kali
Terdapatnya 40 orang operator radio Komunikasi yang profesional
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
150.000.000
150.000.000
3
Bimtek Pembina Desa
TerlaksananyaBimtek 148 orang
Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa 148 orang
BAGIAN PEMERINTAHAN
259.000.000
259.000.000
4
Diklat Kehumasan
Terlaksananya 1 Kali Diklat Kehumasan
Terdapatnya 100 Orang Petugas humas yang handal dan profesional
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
150.000.000
150.000.000
34.585.000.000
34.585.000.000
III Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 24
Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
6
7
1
Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa
Terlaksananya Kegiatan Perimbangan 315 Desa
Terselenggaranya Pemerintahan Desa 315 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
21.000.000.000
21.000.000.000
Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar dan pelayanan umum yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
2
Dana Penunjang Perimbangan Keuangan antara Kabupaten dan Desa
Terlaksananya Kegiatan Perimbangan
Terkelolanya dana Perimbangan
BAGIAN PEMERINTAHAN
150.000.000
150.000.000
3
Dana Stimulan Pembangunan Kantor Desa Bagi Desa Baru Pemekaran Tahun 2007
Dibangunnya Kantor Desa Baru 20 Desa
Tertatanya Sarana dan Prasarana yang BAGIAN representatif dalam rangka pelayanan PEMERINTAHAN kepada masyarakat 20 Desa
1.575.000.000
1.575.000.000
Menegakkan supremasi hukum dan meningkatkan pemasyarakatan budaya hukum;
4
Pemberian Uang Kadeudeuh Kepada Mantan Kepala Desa
Terlaksananya Pemberian Kadeudeuh 150 Desa
Penghargaan bagi mantan Kepala Desa BAGIAN 150 Desa PEMERINTAHAN
300.000.000
300.000.000
5
Bantuan Stimulan Pemilihan Kepala Desa
Tersalurkannya Bantuan Stimulan 75 Kepala Desa
Terlaksananya Kegiatan PILKADES 75 BAGIAN Kepala Desa PEMERINTAHAN
1.125.000.000
1.125.000.000
j.
Penerapan manajemen Asset Daerah;
6
Insentif Pembina Desa
Terlaksananya Insentif 148 Orang
Meningkatnya Kinerja 148 Orang
BAGIAN PEMERINTAHAN
1.000.000.000
1.000.000.000
k.
Menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG).
7
Operasional Kepala Desa dan Sekretaris Desa
Tersalurkannya Operasional 315 Desa
Meningkatnya Kinerja 315 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
5.670.000.000
5.670.000.000
8
Pengadaan Atribut Kepala Desa dan BPD
Tersedianya Atribut 315 Desa
Tersedianya Atribut 315 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
100.000.000
100.000.000
9
Sertifikasi Tanah Kas Desa
Terlaksananya Setifikasi 28 Desa
Terlaksananya Sertifikasi 28 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
140.000.000
140.000.000
10
Insentif Pimpinan BPD
Tersalurkannya Insentif 314 Desa
Meningkatnya kinerja Pimpinan BPD 314 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
1.130.400.000
1.130.400.000
11
Bimtek Bagi Sekretaris Desa
Terlaksananya Bimtek 200 orang
Meningkatnya kinerja 200 orang
350.000.000
350.000.000
12
Bimtek Bagi Kepala Desa Baru
Terlaksananya Bimtek 250 Orang
Meningkatnya kinerja 250 Orang
BAGIAN PEMERINTAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN
350.000.000
350.000.000
13
Bimtek Bagi Ketua BPD
Terlaksananya Bimtek 314 Orang
Meningkatnya Kinerja 314 Orang
BAGIAN PEMERINTAHAN
439.600.000
439.600.000
14
Penyusunan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tersusunnya Rencana 315 Desa
Terlaksananya Peningkatan Pemerintahan Desa 315 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
150.000.000
150.000.000
15
Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Jabatan Struktural Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi kerja 50 Buku
Tersedianya Kep. Bupati ttg standar Kompetensi Kerja 50 Buku
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000
50.000.000
16
Analisa Jabatan Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyusunan uraian tugas untuk perangkat daerah 300 Buku
Tersedianya Kep. Bupati ttg uraian tugas Perangkat Daerah 300 Buku
BAGIAN ORGANISASI
150.000.000
150.000.000
17
Penyusunan Informasi Jabatan Struktural dan Fungsional
Terlaksananya Penyusunan buku informasi Jabatan 50 Buku
Tersedianya buku Pedoman informasi jabatan struktural dan Fungsional 50 Buku
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000
50.000.000
18
Evaluasi dan Assistensi Peningkatan Pelayanan Publik
Terlaksananya evaluasi dan assistensi peningkatan pel. Publik 50 Buku
Tersedianya buku evaluasi pelayanan Publik 50 Buku
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000
50.000.000
19
Perbaikan Tanda Pengenal PNS
Terlaksananya perbaikan Tanda Pengenal PNS 2000 Buah
Terlaksananya perbaikan Tanda Pengenal PNS yang rusak/hilang 2000 Buah
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000
50.000.000
20
osialisasi Pakaian Dinas PNS
Terlaksananya 200 Buku sosialisasi pakaian dinas PNS
Tersedianya buku pedoman pakaian dinas PNS 200 Buku
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000
50.000.000
21
Pengadaan Buku-buku Perpustakaan Setda Kabupaten Lebak
Terlaksananya Pengadaan buku perpust. 300 Exp.
Terlaksananya penambahan koleksi buku perpustakaan 300 Exp.
BAGIAN ORGANISASI
30.000.000
30.000.000
22
Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemerintah
Terlaksananya pengembangan Budaya Kerja 734 orang
Terselenggaranya Peningkatan Disiplin/budaya kerja 734 Orang
BAGIAN ORGANISASI
75.000.000
75.000.000
23
Penyusunan Juknis Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat
Terlaksananya Peny. Juknis Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat 28 Kecamatan
Tersusunnya juknis pelimpahan kewenangan bupati kepada camat 28 Kecamatan
BAGIAN PEMERINTAHAN
150.000.000
150.000.000
24
Dana Operasional 5 Kecamatan
Tersedianya dana Operasional 5 Kec. Baru
Berfungsinya Kantor Tersedianya dana BAGIAN Kecamatan Baru operasional 5 kec. PEMERINTAHAN
450.000.000
450.000.000
11.474.000.000
11.474.000.000
2.589.000.000
2.589.000.000
1
5
2
h.
i.
IV Program Penataan Sarana Prasarana Aparatur dan Kearsipan Daerah 1
Pengadaan kendaraan operasional Pemda Lebak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Terpenuhinya sarana ops. kantor kendaraan roda empat 14 unit, roda dua 50 unit
Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan kendaraan roda empat 14 unit, roda dua 50 unit
BAGIAN UMUM
8
9
10
11
-
12
-
IV - 25
1
5
2
6
7
8
9
10
2
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
Terpenuhinya sarana kantor sebanyak 1 paket
bertambahnya asetinventaris sarana dan prasarana kantor sebanyak 1 paket
BAGIAN UMUM
200.000.000
200.000.000
3
Pengadaan alat-alat rumah tangga gedung negara
terpenuhinya kebutuhan alat RT sebanyak1 Paket
1 paket
BAGIAN UMUM
60.000.000
60.000.000
4
Pengadaan tenda
Terpenuhinya Kebutuhan sebanyak 1 Paket
1 paket
BAGIAN UMUM
750.000.000
750.000.000
5
Pengadaan Tanah untuk bangunan sekolah
BAGIAN PEMERINTAHAN
2.000.000.000
2.000.000.000
6
Rehabilitasi Rumah Dinas Camat di Kabupaten Lebak
Terlaksananya Rehabilitasi sarana dan Prasarana kec. Tersedianya Rumah Dinas Camat
Tertatanya sarana dan prasarana yang representatif dalam rangka pel. Thd masy.
BAGIAN PEMERINTAHAN
1.300.000.000
1.300.000.000
7
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Baru (Citeras)
Tersedianya sarana dan prasarana kec
BAGIAN PEMERINTAHAN
1.250.000.000
1.250.000.000
8
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Lurah
Terlaksananya rehabilitasi Kantor dan Rumah Dinas Lurah 5 Kelurahan
Tertatanya sarana dan prasarana yang representatif dalam rangka pel. Thd masy. Tertatanya sarana dan prasarana yang representatif dalam rangka pel. Thd masy. 5 Kelurahan
BAGIAN PEMERINTAHAN
525.000.000
525.000.000
9
Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan di Kab. Lebak
Terlaksananya rehabilitasi Kantor Kec. 6 Kecamatan
Tertatanya sarana dan prasarana yang representatif dalam rangka pel. Thd masy. 6 Kecamatan
BAGIAN PEMERINTAHAN
700.000.000
700.000.000
10
Penataan Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan.
Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan.
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai.
PMD
11
12.000.000.000
Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan, dan perawatan gedung dan peralatan sesuai kebutuhan.
11
V
Kegiatan 28 Kecamatan (@ Rp. 75.000.000,-).
Pembangunan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (SCBD) 1 Penunjang SCBD 2
Pendamping SCBD
12
-
Tersedianya bantuan operasional Kecamatan.
Terlaksananya kegiatan Pemerintahan Kecamatan.
KECAMATAN
Tersedianya dana Penunjang SCBD
Terlaksananya kegiatan SCBD
Tersedianya dana Pendamping SCBD
Terlaksananya kegiatan SCBD
BAGIAN PEMERINTAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN
VI Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum
2.100.000.000
2.100.000.000
600.000.000
600.000.000
100.000.000
100.000.000
500.000.000
500.000.000
1.685.000.000
1.685.000.000
1
Pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah
Ditetapkannya Perda dan dibuatnya LD 20 Perda dan 20 LD
Legislasi kebijakan daerah dalam bentuk Perda dan LD 20 Perda dan 20 LD
BAGIAN HUKUM
300.000.000
300.000.000
2
Pembuatan Peraturan Bupati dan Penerbitan Berita Daerah
Ditetapkannya Perbup dan Dibuatnya BD 30 Perbup dan 30 BD
Legislasi kebijkan daerah dalam bentuk Perbup dan BD 30 Perbup dan 30 BD
BAGIAN HUKUM
150.000.000
150.000.000
3
Program Legislasi Daerah
Memberikan acuan dan standar dalam setiap perencanaan produk hukum daerah, Standar legislasi untuk tahun 2009
Rancangan rencana legislasi daerah, BAGIAN HUKUM Legislasi di daerah dapat berjalan secara efektif
250.000.000
250.000.000
4
Penyuluhan Hukum
Dilaksanakannya penyuluhan hukum dan peraturan daerah yang ada kepada masyarakat 28 Kecamatan
meningkatnya pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat thd Hukum 28 Kecamatan
BAGIAN HUKUM
560.000.000
560.000.000
5
Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (SJDI Hukum)
Tersedianya informasi Hukum dan Peraturan Daerah Pemerintah Kab. Lebak Perda 2000 s/d 2005
Penyusunan produk Hukum Nasional dan Daerah, Perda 2000 s/d 2005
BAGIAN HUKUM
75.000.000
75.000.000
6
Pelayanan dan Bantuan Hukum
Terselesaikannya perkara pidana, perdata dan TUN yang melibatkan PNS, 5 Perkara
Pemberian pelayanan dan bantuan hukum, 5 Perkara
BAGIAN HUKUM
250.000.000
250.000.000
7
Pemberdayaan PPNS dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah
Ditegakkannya Perda melalui penyidikan PPNS, 10 Perkara
Penegakkan Perda 10 Perda
BAGIAN HUKUM
100.000.000
100.000.000
-
-
-
-
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 26
1
5
2
6
7
VII Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
8
9
600.000.000
600.000.000
1
Biaya Pembinaan Adm. pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pekerjaan, Laporan Bulanan 12, Triwulanan dan hasil monitoring dan Evaluasi.
Tersedianya data hasil laporan evaluasi BAGIAN pelaksanaan pekerjaan, Tercapainya PROGRAM persentase target realisasi fisik dan keuangan
350.000.000
350.000.000
2
Evaluasi Kinerja Rekanan
Tersusunnya hasil penilaian kinerja rekanan pelaksana pembangunan 1 paket
Laporan hasil penilaian kinerja rekanan pelaksana pembangunan 1 paket
BAGIAN PROGRAM
100.000.000
100.000.000
3
Standar Pembakuan Biaya Belanja Daerah Tahun 2008
Tersusunya buku standar belanja daerah 300 buku
Adanya Pedoman Penyusunan RAPBD 2009, 300 Buku
BAGIAN PROGRAM
100.000.000
100.000.000
4
Penyusunan Renja-SKPD TA. 2008, Lakip 2007 dan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
Tersusunnya dokumen Renja, Lakip dan Penetapan Kinerja Setda 2 paket, 30 buku
Tersusunnya dokumen Renja 2008 Lakip dan Penetapan Kinerja Setda 2007, Renja = 15 Buku, Lakip = 15 Buku.
BAGIAN PROGRAM
50.000.000
50.000.000
500.000.000
500.000.000
Terlaksananya kegiatan hari jadi Kab.Lebak dan Hut RI
BAGIAN SOSIAL
500.000.000
500.000.000
1.575.000.000
1.575.000.000
75.000.000
75.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
Penyelenggaraan pemerintahan umum daerah
10
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII 1
Penunjang kegiatan hari jadi dan HUT RI
IX Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
X
1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan daerah bencana
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan daerah bencana, Laporan hasil monitoring
Tersedianya data hasil monitoring BAGIAN daerah bencana, Diperolehnya informasi PROGRAM mengenai daerah bencana, untuk bahan penanganan lebih lanjut
2
Bantuan Penanganan Bencana
Terbantunya masyarakat korban bencana
Terbantunya para korban bencana dan sarana/prasarana umum
BAGIAN SOSIAL
Penataan Gedung Kantor Pemerintah 1
Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Kantor (APBD Kabupaten) a. Pembangunan Gedung RSPD Kab.Lebak
PU Tebangunnya Gedung RSPD Kab.Lebak 1 Paket
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat
PU
XI Program Penataan Ruang
1.350.000.000
1.350.000.000
1
Penyusunan RUTR Kecamatan Cibeber
Tersedianya Data Rencana Tata Ruang Kec. Cibeber
Terkendalinya Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan Masyarakat
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
2
Penyusunan RUTR Kec. Leuwidamar
Tersedianya Data Rencana Tata Ruang Kec. Leuwidamar
Terkendalinya Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan Masyarakat
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
3
Penyusunan RUTR Kec. Bojongmanik
Tersedianya Data Rencana Tata Ruang Kec. Bojongmanik
Terkendalinya Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan Masyarakat
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
4
Penyusunan RUTR Kec. Cileles
Tersedianya Data Rencana Tata Ruang Kec. Cileles
Terkendalinya Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan Masyarakat
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
5
Penyusunan Rencana Pengembangan RDTR Wil. 1&3
Tersedianya dokumen pengembangan
Terciptanya Rencana Tata Ruang & keterpaduan Program Pembangunan
BAPPEDA
350.000.000
350.000.000
6
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah P2TPD
Terpenuhinya Penunjang Pelaksanaan Investasi Dana P2TPD
Terwujudnya Partisipasi dan Transparansi
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
3.435.000.000
3.435.000.000
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan TA. 2008
Meningkatnya Motivasi & Partisipasi Masyarakat serta Transparansi Prog. Pembangunan
BAPPEDA
900.000.000
900.000.000
XII Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 1
Perencanaan Umum TA. 2008
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 27
1
5
6
2
PAP AWP PISP TA. 2008
Terbentuknya Penguatan Kelembagaan sumber daya air di Kab. Lebak
Terlaksananya Kegiatan Participatory Irrigation Sector Project
BAPPEDA
100.000.000
100.000.000
3
PAP WJEMP
Terlaksananya Sosialisasi WJEMP
Meningkatnya Kualitas lingkungan & Tingkat Kesehatan Masyarakat
BAPPEDA
100.000.000
100.000.000
4
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tersedianya data RKPD Tahun 2008
Digunakan sebagai dasar perencanaan Tahun Pembangunan 2008
BAPPEDA
125.000.000
125.000.000
5
Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2008
Tersedianya Rancangan & Perubahan KUA / PPAS Tahun 2008
Digunakannya Rancangan KUA-PPAS 2008 untuk bahan dokumen penganggaran
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
6
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Non APBD TA. 2007
Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Lebak
Termonitornya kegiatan proyek-proyek Non APBD
BAPPEDA
75.000.000
75.000.000
7
LKPJ Bupati Lebak Tahun 2007
Tersedianya Dokumen & Visualisasi LKPJ Bupati TA. 2007
Terlaksananya Penyusunan LKPJ Bupati Tahun 2007
BAPPEDA
150.000.000
150.000.000
8
LAKIP & LPPD TA. 2007 Serta Penetapan Kinerja Pemkab Lebak TA. 2008
Tersedianya data LAKIP, LPPD serta Penetapan Kinerja TA. 2007
Tersedianya Informasi mengenai Kinerja BAPPEDA TA. 2007 & Pen. Kinerja TA. 2008
200.000.000
200.000.000
9
PAP SANIMAS
Tersedianya dana pendamping untuk kegiatan SANIMAS.
Tersedianya Sosialisasinya SANIMAS
BAPPEDA
75.000.000
75.000.000
10
PAP PAMSIMAS
Tersedianya dana pendamping untuk kegiatan PAMSIMAS.
Tersedianya Sosialisasinya PAMSIMAS
BAPPEDA
150.000.000
150.000.000
11
Pendataan Jalan Poros Desa
Tersedianya data jalan poros desa pada daerah IDT
Terselenggaranya Program & Kegiatan Jalan Poros Desa pada Daerah IDT
BAPPEDA
10.000.000
10.000.000
12
PAP PPIP
Tersedianya dana pendamping untuk kegiatan PPIP.
BAPPEDA
100.000.000
100.000.000
13
Penyususnan IPM 2007
Tersusunnya buku IPM Kabupaten Lebak tahun 2007.
BAPPEDA
125.000.000
125.000.000
14
Sinkronisasi dan koordinasi dengan TNGHS
BAPPEDA
75.000.000
75.000.000
15
Pemutahiran Data Sarana Pendidikan dan Kesehatan.
BAPPEDA
300.000.000
300.000.000
16
Analisis SPM di Kabupaten Lebak
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
17
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Listrik di Kab. Lebak.
BAPPEDA
250.000.000
250.000.000
18
LKPJ Lima Tahunan
300.000.000
300.000.000
2
Terukurnya keberhasilan pembangunan manusia.
7
Tersusunnya LKPJ akhir masa jabatan Bupati 2003-2008.
Terlaporkannya Kinerja Bupati 20032008.
BAPPEDA
Pengembangan Sistem Informasi
8
9
900.000.000
900.000.000
1
Penyusunan PDRB Triwulanan Tahun 2008
Tersedianya data PDRB Triwulanan Tahun 2007
Tersedianya Data PDRB sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
2
Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya Data Dasar untuk Perencanaan Pemb. Daerah
Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan daerah
BAPPEDA
250.000.000
250.000.000
3
Pemutakhiran Data Simpras
Tersedianya data Sistem Informasi Prasarana Daerah
Tersedianya Data Prasarana Daerah
BAPPEDA
100.000.000
100.000.000
4
Pendataan & Visualisasi SLTP/SLTA
Tersedianya data dan visualisasi SLTP/SLTA di Kab. Lebak
Data Visual SLTP/SLTA di Kab. Lebak
BAPPEDA
200.000.000
200.000.000
5
Penyusunan dan Pengembangan Informasi Sistem Transportasi Se-Kabupaten Lebak.
Tersusunnnya Informasi Sistem Transportasi Se-Kabupaten Lebak.
Tersedianya Informasi Sistem Transportasi Se-Kabupaten Lebak.
BAPPEDA
150.000.000
150.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
10
11
12
-
-
-
-
XIII
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan XI Kemiskinan V 1 PAP Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Tersusunnya Rencana Program / Proyek tahun yg akan datang
Tersosialisasi dan Termonitornya Kegiatan Program Paket P2KP
BAPPEDA
IV - 28
1
5
2
6
7
Pengembangan Sarana & Prasarana Permukiman
8
9
225.000.000
225.000.000
10
11
12
-
-
-
-
XV 1
Sosialisasi Pemilihan Desa Program PAMSIMAS
Tersedianya data Desa Pelaksanaan PAMSIMAS
Tersosialisasikannya Kegiatan PAMSIMAS
BAPPEDA
100.000.000
100.000.000
2
Penyusunan Strategi Prog. K-3
Tersedianya dokumen Strategi Program K3
Strategi Program K-3 yang dapat diimplementasikan
BAPPEDA
125.000.000
125.000.000
Pengarustama-an Gender
475.000.000
475.000.000
1
Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Gender
Tersedianya Buku Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Meningkatnya pemanfaatan data IPG dalam perencanaan Pembangunan
BAPPEDA
150.000.000
150.000.000
2
PAP PNPM-P2KP
Tersedianya dana pendamping PNPMP2KP
Terlaksananya BLM untuk Program P2KP
BAPPEDA
100.000.000
100.000.000
3
Buku Produk Ekspor
Tersusunnya Buku Produk Ekspor
Tersedianya data Produk Ekspor
BAPPEDA
125.000.000
125.000.000
4
Strada Pemberdayaan Pemuda & Olahraga
Tersusunnya Strada Pemberdayaan Pemuda & Olahraga
Tersedianya dokumen Strada Pemberdayaan Pemuda & Olahraga
BAPPEDA
100.000.000
100.000.000
XV
Penyelenggaraa Pemerintahan Umum
2.120.000.000
2.120.000.000
-
-
XV 1
Optomalisasi Fungsi Sistem Manajemen Daerah
Terlaksananya Sistem Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan Pembangunan secara Optimal.
Terselenggaranya Pendataan dan Pembinaan kearsipan pada Dinas/Instansi Kantor secara bertahap dan berkesinambungan.
Kantor Arsip
150.000.000
150.000.000
-
-
2
Pengadaan Sarana Prasaranakearsipan secara bertahap dan berkesinambungan
Terselenggaranya mekanisme pengendalian dan pelaporan Satuan Kerja.
Terlaksananya mekanisme pengendalian dan pelaporan satuan kerja.
Kantor Arsip
400.000.000
400.000.000
-
-
3
Pembangunan SIMDA
Terlaksananya Evaluasi SIMDA tehap I dan Persiapan Pembangunan SIMDA Tahap II
Terlaksananya Akuisis/Merger Arsip pada Dinas/Instansi/Kantor secara bertahap dan berkesinambungan
Kantor Arsip
100.000.000
100.000.000
-
-
4
Penataan Arsip Sejarah Kabupaten Lebak
Terselenggaranya Penelusuran Arsip Statis/Sejarah Kabupaten Lebak
Terhimpunnya Data Arsip Statis/Sejarah Kabupaten Lebak
Kantor Arsip
250.000.000
250.000.000
-
5
Operasi Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah.
Terselenggaranya Operasi Penertiban & Penegakan Peraturan Daerah.
Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah.
Satpol PP
450.000.000
450.000.000
Kab. Lebak
6
Opersional penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat
Terselenggaranya Operasional Penertiban terhadapap masyarakat
Terujudntnya Operasional Koordinasi Ketertiban Masyarakat
Satpol PP
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
7
Pengadaan Kelengkapan dan Pakaian Satpol PP.
Tersedianya Pakaian Dinas Anggota Satpol PP Kab.Lebak.
Meningkatnya kinerja Anggota Satpol PP Kab. Lebak.
Satpol PP
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
8
Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan sarana Damkar dan Operasional Petugas Damkar
Tersedianya Inventaris dan Kelengkapan Damkar Satpol PP Kab. Lebak.
Meningkatnya Kinerja Anggota Satpol PP.
Satpol PP
250.000.000
250.000.000
Kab. Lebak
9
Pengadaan Kendaraan Dinas
Terpenuhinya Kendaraan Dinas Patroli Satpol PP
Meningkatnya Kinerja Satpol PP
Satpol PP
170.000.000
170.000.000
1 Unit Mobil Dinas 2 Unit Motor Dinas
10
Pengadaan Perlengkapan Kantor.
Tersedianya Inventaris kantor Satpol PP
Meningklatnya Kinerja Satpol PP
Satpol PP
50.000.000
50.000.000
Kab. lebak
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
950.000.000
950.000.000
1
Pengembangan Pemancar Radio AM RSPD
Peningkatan Jaringan komunikasi
Perluasan area jaringan komunikasi
INKOSBUDPAR
150.000.000
150.000.000
2
Pembuatan Pemancar Radio FM RSPD
Terbangunnya pemancar Radio FM RSPD
tersedianya alat komunikasi daerah
INKOSBUDPAR
450.000.000
450.000.000
3
OBIVAN
Peningkatan alat komunikasi
tersedianya alat komunikasi daerah
INKOSBUDPAR
350.000.000
350.000.000
-
-
-
-
XV
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
284.700.000
284.700.000
1
Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah keluaran belanja pengadaan kendaraan dinas/operasional
tersedianya kendaraan Dinas / Operasional
Bawasda
200.000.000
200.000.000
2
Pengadaan mebelair
Terlaksananya Pengadaan mebelair
Tersedianya peralatan mebelair
Bawasda
25.000.000
25.000.000
XI
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 29
1
5
2
6
7
8
9
3
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terawatnya gedung kantor
Bawasda
7.500.000
7.500.000
4
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
Terawatnya kendaraan
Bawasda
37.200.000
37.200.000
5
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor
Terawatnya peralatan kantor
Bawasda
5.000.000
5.000.000
6
Pemeliharaan rutin/ berkala taman/ tempat parkir dan halaman
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala taman/ tempat parkir dan halaman
Terawatnya taman/ tempat parkir
Bawasda
10.000.000
10.000.000
1.900.000.000
1.900.000.000
Pendayagunaan dan Pelaksanaan Pengawasan
10
11
12
-
-
-
-
XX 1
Perencanaan pelayanan pengawasan fungsional
Terlaksananya PKPT, Bimbingan, konsultasi dan tindak lanjut hasil pengawasan
Meningkatnya kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur
Bawasda
330.000.000
330.000.000
2
Pelayanan pengawasan fungsional
Terlaksananya pengawasan, perencanaan satuan kerja, pemeriksaan reguler, pengawasan pembangunan fisik, pengawasan proses lelenag dan disiplin pegawai
Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparat dalam pembangunan
Bawasda
880.000.000
880.000.000
3
Pemeriksaan khusus dan kasus
Terlaksananya Pemeriksaan khusus dan kasus
Tertanganinya penyelesaian kasus yang Bawasda bersifat khusus
250.000.000
250.000.000
4
Pengembangan sistem pengawasan
Terlaksananya pelatihan lanjut sistem pengawasan
Tersedianya tenaga fungsional yang terampil
Bawasda
400.000.000
400.000.000
5
Koordinasi, monitoring dan evaluasi Inpres No. 5/2004
Terlaksananya kormonev
Terpantaunya diptum-diptum Inpres 5/2004
Bawasda
40.000.000
40.000.000
90.000.000
90.000.000
Jml keluaran belanja pengadaan sarana prasarana pengawasan
Tersedianya peralatan untuk pengawasan yang lebih obyektif
Bawasda
90.000.000
90.000.000
49.391.000.000
49.391.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Peningkatan kapasitas kinerja aparatur XX 1 III
Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan
PENINGKATAN KUALITAS KEAGAMAAN, SOSIAL, BUDAYA, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama melalui peningkatan kualitas pendidikan agama dan kehidupan beragama, peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, mengeluarkan infaq dan shodaqoh, peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas sarana ibadah;
b.
Memberdayakan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, LSM, organisasi kepemudaan dan olahraga serta pengembangan kemampuan pemuda, pelajar dan mahasiswa;
I
II
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
5.700.000.000
5.700.000.000
1
Bantuan Stimulan Sarana dan Kegiatan Keagamaan
Terbantunya sarana keagamaan 350 mesjid, 350 ponpes, 100 MT, 150 Mushola
Adanya Bantuan sarana Keagamaan 350 mesjid, 350 ponpes, 100 MT, 150 Mushola
BAGIAN SOSIAL
2.500.000.000
2.500.000.000
2
Bantuan untuk pimpinan Ponpes Salafi
Terbantunya Ponpes Salafi 1400 Ponpes salafi
Terlaksananya bantuan untuk ponpes salafi, 1400 Ponpes salafi
BAGIAN SOSIAL
1.500.000.000
1.500.000.000
3
Penunjang Kegiatan MTQ/LPTQ
Terbinanya 897 Qori/Qoriah
Terlaksananya pembinaan 897 Qori/Qoriah melalui MTQ
BAGIAN SOSIAL
1.200.000.000
1.200.000.000
4
Penghargaan berupa ONH bagi PNS dan Tokoh Masyarakat
Terbantunya 20 Orang PNS dan Tokoh Masyarakat
Terlaksananya pemberian penghargaan kpd PNS dan Tokmas 20 Orang
BAGIAN SOSIAL
500.000.000
500.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
Terbantunya sarana dan prasarana Madrasah Diniyah, 2750 orang 112 unit
Terlaksananya pemberian insentif kepada guru Madin, Sarana dan prasarana, 2750 orang 112 unit
BAGIAN SOSIAL
3.000.000.000
3.000.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
500.000.000
500.000.000
Pembinaan Pendidikan dasar dan prasekolah 1
Bantuan Madrasah Diniyah
III Pembinaan PLS, Pemuda dan Olahraga c.
Pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
1
Bantuan Kegiatan Sekolah Swasta
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Terbantunya sarana dan prasarana sekolah swasta TK = 5 unit, MI = 20 Unit, SLTP = 20 Unit, SLTA = 10 Unit.
Terlaksananya pemberian kepada sekolah swasta, TK = 5 unit, MI = 20 Unit, SLTP = 20 Unit, SLTA = 10 Unit.
BAGIAN SOSIAL
IV - 30
1
5
2 d.
Pengembangan pariwisata daerah;
e.
Pembangunan sarana dan prasarana pendukung PORPROV III Banten.
2
Bantuan Kegiatan Pemuda dan Olahraga
6
Terpenuhinya Paket bantuan sarana olahraga dan OKP
Terpenuhinya Paket permohonan bantuan sarana olahraga dan OKP.
7 BAGIAN SOSIAL
IV Pengembangan Sistem Informasi
V
8
9
1.000.000.000
1.000.000.000
2.775.000.000
2.775.000.000
1
Penyusunan Buku Hari Jadi Kab. Lebak Ke-180 Tahun 2008
Tersusunnya Buku Hari Jadi Kab. Lebak 1 Kali
Tersedianya Buku Hari Jadi Kab. Lebak BAGIAN HUMAS 1 Kali DAN PROTOKOL
150.000.000
150.000.000
2
Penerbitan Tabloid Lebak 1828
Terlaksananya penerbitan tabloid Lebak 1828 milik Pemkab Lebak, 12 Kali
Tersedianya Tabloid Lebak 1828 Milik Pemkab Lebak, bagi Masyarakat, dunia usaha dan Lembaga lainnya, 60.000 exp.
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
350.000.000
350.000.000
3
Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemkab Lebak Tahun 2008
Adanya Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemkab Lebak, 12 Bulan
Terpublikasinya Kebijakan dan Kegiatan BAGIAN HUMAS Pemkab Lebak Tahun 2008 12 Bulan DAN PROTOKOL
700.000.000
700.000.000
4
Pemilihan Duta Pembangunan dan Pariwisata (Saija dan Adinda Tahun 2008)
Terlaksananya pemilihan duta daerah saija dan adinda, 1 Kali
Kab. Lebak Memiliki 1 Duta Pembangunan dan Pariwisata
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
300.000.000
300.000.000
5
Percepatan dan penanganan berita dan liputan
Adanya Penyerapan liputan dan penanganan berita secara cepat, akurat, 12 Bulan
Terserapnya berita dan terlaksananya peliputan media secara cepat dan akurat, 12 Bulan
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
300.000.000
300.000.000
6
Penerbitan Buku Putih Wartawan Kabupaten Lebak
Tersusunnya buku putih wartawan Kab. Lebak, 1 Kali
Tersedianya buku putih wartawan yang bertugas di Kabupaten Lebak, 1 Buku
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
170.000.000
170.000.000
7
Diklat Profesionalisme Wartawan
Terlaksananya Diklat, 3 Kali
Adanya Peningkatan Profesionalisme Wartawan, 60 Orang
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
500.000.000
500.000.000
8
Pekan Safari Jurnalistik Wartawan Kabupaten Lebak
Terlaksananya Pekan Safari Jurnalistik,1 Kali
Terdapatnya wartawan yang berwawasan luas dan profesional orang
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
150.000.000
150.000.000
9
Pengadaan sarana dan prasarana komunikasi
Terbangunnya fasilitas penunjang Komunikasi, 1 Kali
Tersedianya fasilitas penunjang komunikasi antara kec. Dan setda, 5 Kec. Baru
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
125.000.000
125.000.000
10
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang keprotokolan, 12 Bulan
Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan kepotrokolan, 12 Bulan
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
30.000.000
30.000.000
33.000.000.000
33.000.000.000
60
Penataan Gedung Kantor Pemerintah 1
11
12
-
-
-
-
Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Kantor (APBD Kabupaten) a.
Pembangunan Stadion Ona
Tersedianya bangunan Stadion Ona 1 Paket
Meningkatkan Sarana Olah Raga
PU
20.000.000.000
20.000.000.000
b.
Pemabangunan Kolam Renang
Tersediannya Kolam Renang 1 Paket
Meningkatkan Sarana Olah Raga
PU
8.000.000.000
8.000.000.000
c.
Pembangunan GOR II
Tersediannya Bangunan GOR 1 Paket
Meningkatkan Sarana Olah Raga
PU
5.000.000.000
5.000.000.000
2.927.000.000
2.927.000.000
-
-
329.000.000
329.000.000
-
-
VI PARIWISATA 1
10
Promosi Wisata dan Pengembangan Pariwisata a.
Pameran Pekan Raya Jakarta
b.
Pameran Semanggi Expo
c.
Pekan Promosi Budaya Pariwisata Banten
d.
Promosi Wisata Internasioal di Bali
e.
Pekan Promosi Wisata Cisadane Banten
f.
Gebyar Seni Budaya Banten
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
terselenggarakannya promosi pariwisata daerah terselenggarakannya promosi pariwisata daerah terselenggarakannya promosi pariwisata daerah terselenggarakannya promosi pariwisata daerah terselenggarakannya promosi pariwisata daerah terselenggarakannya promosi pariwisata daerah
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
25.000.000
25.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
30.000.000
30.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
20.000.000
20.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
45.000.000
45.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
19.000.000
19.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
22.000.000
22.000.000
IV - 31
1
5
2
2
3
g.
Gebyar Wisata Banten Selatan
h.
Promosi Wisata Bandung Jawa Barat
j. k.
Festival Musik Jalanan se-Banten Nuansa Alami Pembuatan 2000 buah Liflet ODTW Lebak
l.
Pembuatan 500 buah Film CD ODTW Lebak
m.
Pengadaan Materi Promosi Wisata
Pembinaan Masyarakat Wisata dan Sarpras Wisata a. Seminar potensi wisata Kabupaten Lebak
6
7
9
8
10
terselenggarakannya promosi pariwisata daerah terselenggarakannya promosi pariwisata daerah Terselenggarakan pementasan seni budaya daerah tersedianya sarana promosi pariwisata daerah tersedianya sarana promosi pariwisata daerah tersedianya sarana promosi pariwisata daerah
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
20.000.000
20.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
26.000.000
26.000.000
Meningkatnya seni budaya daerah
INKOSBUDPAR
32.000.000
32.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
30.000.000
30.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
25.000.000
25.000.000
Meningkatnya pariwisata daerah
INKOSBUDPAR
35.000.000
35.000.000
618.000.000
618.000.000
terselenggarakannya pembinaan masyarakat wisata
meningkatnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata tentang pariwisata
INKOSBUDPAR
25.000.000
25.000.000
b.
Pendidikan latihan pemandu wisata
terselenggarakannya Diklat pemandu wisata
meningkatkan pelayanan pemandu wisata
INKOSBUDPAR
65.000.000
65.000.000
c.
Sosialisasi kebijakan dan program pariwisata
terselenggarakannya sosialisai kebijakan dan program pariwisata
meningkatnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata tentang pariwisata
INKOSBUDPAR
48.000.000
48.000.000
d.
Pembuatan kolam rendam anak-anak di Cipanas
tersedianya kolam renang anak-anak di Cipanas
meningkatnya pelayanan fasilitas wisata INKOSBUDPAR
225.000.000
225.000.000
e.
Pembuatan fasilitas ibadah di kolam rendam Cipanas
tersedianya fasilitas ibadah di kolam renang Cipanas
meningkatnya pelayanan fasilitas wisata INKOSBUDPAR
30.000.000
30.000.000
f.
Pembuatan 20 kios wisata pada ODTW
tersedianya 20 kios wisata pada ODTW
meningkatnya pelayanan fasilitas wisata INKOSBUDPAR
200.000.000
200.000.000
g.
Pengadaan 2 buah komputer dan 2 printer
tersedianya 2 buah komputer dan 2 printer
tersedianya sarana untuk meningkatkan INKOSBUDPAR kinerja pegawai
25.000.000
25.000.000
Jasa dan Usaha Kepariwisataan
1.980.000.000
1.980.000.000
a.
Penataan kawasan wisata Ranca Lentah Indah
tersedianya Penataan kawasan wisata Ranca Lentah Indah
meningkatkan obyek wisata
INKOSBUDPAR
1.250.000.000
1.250.000.000
b.
Pemagaran pembuatan pos jaga Karang Taraje
tersedianya Pemagaran pembuatan pos jaga Karang Taraje
terpeliharanya obyek wisata
INKOSBUDPAR
120.000.000
120.000.000
c.
Pembuatan stop over budya Baduy
tersedianya stop over budaya Baduy
meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke Baduy
INKOSBUDPAR
550.000.000
550.000.000
d.
Studi banding ke kawasan Bandung dan sekitarnya
terlaksananya Studi banding ke kawasan Bandung dan sekitarnya
meningkatkan wawasan pariwisata
INKOSBUDPAR
60.000.000
60.000.000
239.000.000
239.000.000
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
VII SENI BUDAYA 1
Penataan pemeliharaan gedung sejarah (BCB)
tersedianya Penataan pemeliharaan gedung sejarah (BCB) tersedianya Penataan kampung adat Cibedug
terpeliharanya obyek wisata
INKOSBUDPAR
-
2
Penataan kampung adat Cibedug
meningkatkan obyek wisata
INKOSBUDPAR
25.000.000
25.000.000
3
Pembangunan gedung kesenian/balai budaya Lebak
tersedianya gedung kesenian/balai budaya Lebak
meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung
INKOSBUDPAR
30.000.000
30.000.000
4
Pembuatan Musium Multatuli
tersedianya Musium Multatuli
INKOSBUDPAR
20.000.000
20.000.000
5
Pembinaan kesenian
tersedianya Pembinaan kesenian
meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung terjaganya kelestarian kesenian daerah
INKOSBUDPAR
45.000.000
45.000.000
6
Promosi seni budaya daerah
tersedianya Promosi seni budaya daerah
ditampilkannya seni budaya daerah
INKOSBUDPAR
19.000.000
19.000.000
7
Dokumentasi jenis kesenian dan budaya daerah
tersedianya Dokumentasi jenis kesenian dan budaya daerah
tersedianya dokumentasi seni dan budaya
INKOSBUDPAR
22.000.000
22.000.000
8
Dokumentasi BCB
tersedianya Dokumentasi BCB
INKOSBUDPAR
20.000.000
20.000.000
9
Festival seni budaya daerah
tersedianya Festival seni budaya daerah
tersedianya dokumentasi seni dan budaya terjaganya kelestarian kesenian daerah
INKOSBUDPAR
26.000.000
26.000.000
10
Penulisan dan pengadaan buku budaya daerah
tersedianya buku budaya daerah
INKOSBUDPAR
32.000.000
32.000.000
250.000.000
250.000.000
TATA USAHA VIII
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 32
1
5
2 1
IV
Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Inkosbudpar Kabupaten Lebak (728 m2)
terbangunnya Gedung Kantor Dinas Inkosbudpar Kabupaten Lebak
6 tersedianya Gedung Kantor Dinas Inkosbudpar Kabupaten Lebak
7 INKOSBUDPAR
PEMBENTUKAN KARAKTER MASYARAKAT LEBAK YANG LEBIH BERMARTABAT a.
b.
c.
Peningkatan budaya kerja PNS, Dunia Usaha dan Masyarakat (disiplin, kerja keras, produktif, jujur);
Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan agama;
Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya insan yang kompetitif;
I.
Pendidikan & Pelatihan aparatur.
8
9
10
11
12
250.000.000
250.000.000
9.342.195.750
8.742.195.750
-
600.000.000
6.915.382.000
6.915.382.000
-
-
1.
Diklat Prajabatan Gol.II.
Terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kantor Diklatda
1.500.000.000
1.500.000.000
Kab. Lebak
2.
Diklat Prajabatan Gol. III.
Terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kantor Diklatda
550.000.000
550.000.000
Kab. Lebak
3.
Diklat Kepemimpinan Tk.II.
Terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kantor Diklatda
157.500.000
157.500.000
Kab. Lebak
4.
Diklat Kepemimpinan Tk.III.
Terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kantor Diklatda
690.000.000
690.000.000
Kab. Lebak
5.
Diklat Kepemimpinan Tk.IV.
Terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kantor Diklatda
350.000.000
350.000.000
Kab. Lebak
6.
Diklat Teknis Analisa Jabatan
Terl;aksananya kegiatan Diklat Teknis analisa jabatan
Meningkatnya kemampuan teknis dalam analisa jabatan
Kantor Diklatda
150.000.000
150.000.000
Kab. Lebak
7.
Diklat Teknis Bendaharawan Daerah
Terlaksananya Kegiatan Diklat Bendaharawan Daerah
Meningkatnya kemampuan mengelolaKeuangan
Kantor Diklatda
250.000.000
250.000.000
Kab. Lebak
8.
Diklat Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
Terlaksananya kegiatan Pelatihan penyidik PNS
Meningkatnya pemahaman dan kemampuan sebagai penyidik PNS
Kantor Diklatda
175.000.000
175.000.000
Kab. Lebak
9.
Diklat Teknis Bendaharawan Pengeluaran dan Penerimaan
Terlaksananya kegiatan Pelatihan Bendaharawan
Meningkatnya kemampuan mengelolaKeuangan
Kantor Diklatda
300.000.000
300.000.000
Kab. Lebak
10.
Diklat Teknis Bendaharawan Barang
Terlaksananya kegiatan Pelatihan Bendahara Barang
Meningkatnya kemampuan mengelola administrasi barang
Kantor Diklatda
175.000.000
175.000.000
Kab. Lebak
11.
Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan
Terlaksananya diklat penatausahaan keuangan
Meningkatnya kemampuan mengelola keuangan
Kantor Diklatda
175.000.000
175.000.000
Kab. Lebak
12.
Diklat Administrasi Pertanahan bagi Sekretaris PPAT
Terlaksananya Diklat Administrasi Pertanahan
Meningkatnya kapasitas SDM dibidang Administrasi Pertanahan
Kantor Diklatda
196.000.000
196.000.000
Kab. Lebak
13.
Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
Terlaksananya Diklat Peningkatan Aparatur Kecamatan
Meningkatnya kemampuan Aparatur Kecamatan
Kantor Diklatda
340.000.000
340.000.000
Kab. Lebak
14.
Diklat Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa Pemula
Terlaksananya diklat bagi Kepala desa Pemula
Meningkatnya Kemampuan Kepala desa pemula mengenai Pemerintahan Desa
Kantor Diklatda
514.500.000
514.500.000
Kab. Lebak
15.
Diklat Pengendalian Huru Hara bagi Anggota Satpol PP
Terlaksananya pelatihan pengendalian Huru hara
Meningkatnya kemampuan Aparatur dalam pengendalian Huru Hara
Kantor Diklatda
140.000.000
140.000.000
Kab. Lebak
16
Pengiriman peserta Diklat Teknis Fungsional ke Luar Daerah
Terlaksananya Diklat Teknis Fungsional
Meningkatkan kemampuan Aparatur
Kantor Diklatda
180.000.000
180.000.000
Kab. Lebak
17
Diklat Pengadaan barang dan Jasa
Terlaksananya Diklat Pengadaan barang dan Jasa
Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam Pengadaan Barang dan jasa
Kantor Diklatda
303.800.000
303.800.000
Kab. Lebak
18
Diklat Auditor
Terlaksananya Diklat Auditor
Meningkatkan KompetensiAparatur dalam Teknis Pengawasan
Kantor Diklatda
84.000.000
84.000.000
Kab. Lebak
19
Duklat Pengawasan Konstruksi
Terlaksananya Diklat Pengawasan
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pengawasa Bidang Konstruksi
Kantor Diklatda
140.000.000
140.000.000
Kab. Lebak
20
Diklat Teknis Pelayanan Prima
Terlaksananya Diklat Pelayanan Prima
Meningkatnya Kompetensi Aparatur dibidang Pelayanan
Kantor Diklatda
140.000.000
140.000.000
Kab. Lebak
21
Diklat Teknis Penilaian Angka Kredit
Terlaksananya Diklat teknis Penilaian angka Kredit
MeningkatnyaKompetensi Aparatur dibidang Penilaian Angka Kredit
Kantor Diklatda
140.000.000
140.000.000
Kab. Lebak
22
Diklat Teknis Pendataan dan Penyusunan Profil Desa
Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Profil Desa
Meningkatnya Kompetensi Aparatur dalam bidang pendataan dan penyusunan Profil Desa
Kantor Diklatda
196.000.000
196.000.000
Kab. Lebak
23
Pengadaan barang Administrasi Kantor
Tersedianya ATK
Meningkatkan Kinerja Kantor Diklat
Kantor Diklatda
68.582.000
68.582.000
Kab. Lebak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 33
1
5
2
6
7
II. Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1
Pengembangan standar kompetensi kerja pada sektor industri dan jasa
9
8 300.000.000
meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
Tersedianya tenaga kerja yang terampil
DISNAKER
Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
10 -
11 -
300.000.000
300.000.000
12
300.000.000 300.000.000
-
-
300.000.000
III. 1
Koordinasi penempatan tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan konsolidasi kebutuhan pelatihan TKI
Terciptanya kesempatan kerja produktif
Terserapnya angkatan kerja produktif dan terampil di pasar kerja lokal, nasional dan internasional.
DISNAKER
Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
300.000.000
1.826.813.750
300.000.000
1.826.813.750
-
-
IV. 1
Pengadaan Sarana Ruang Rapat :
Tersedianya sarana rapat yang Representatif
DISNAKER
-
a.
Kursi Lipat
Tersedianya kursi lipat sebanyak 40 buah
DISNAKER
13.915.000
13.915.000
b.
Meja Rapat
Tersedianya Meja Rapat sebanyak 6 buah
DISNAKER
24.750.000
24.750.000
2
Kompilasi Data Ketenagakerjaan
Terlaksananya Kompilasi Data Ketenagakerjaan 100 buku
Tersedianya data base bidang ketenagakerjaan
DISNAKER
248.690.000
248.690.000
3
Perlindungan Sarana Hubungan Industri
Terlaksananya Perlindungan Sarana Hubungan Industri 25 perusahaan
Meningkatkan Hubungan Industri yang harmonis antara pekerja dan pengusaha
DISNAKER
67.850.000
67.850.000
4
Sosialisasi UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap P2K3 ( Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja )
Terlaksananya Sosialisasi UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap P2K3 ( Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ) 30 perusahaan
Meningkatkan pemahaman kepada para DISNAKER pembina K3 diperusahaan didalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
112.435.500
112.435.500
5
Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kab. Lebak
Terlaksananya Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kab. Lebak 6 Kecamatan
Mewujudkan Kinerja Dewan Pengupahan dalam kebijakan bidang pengupahan dan peningkatan kesejahteraan pekerja
DISNAKER
72.473.250
72.473.250
6
Sosialisasi Pengupahan dan Syarat-syarat Kerja
Terlaksananya Sosialisasi Pengupahan dan Syarat-syarat Kerja 50 perusahaan
Meningkatkan pemahaman terhadap pekerja dan pihak perusahaan tentang sistim pengupahan dan syarat-syarat kerja
DISNAKER
50.000.000
50.000.000
7
Sosialisasi UU No. 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Terlaksananya Sosialisasi UU No. 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 50 perusahaan
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Perusahaan maupun Pekerja
DISNAKER
124.500.000
124.500.000
8
Sosialisasi Program Transmigrasi
Terlaksananya Sosialisasi Program Transmigrasi 15 lokasi
Memberikan pemahaman tentang program dan pelaksanaan kegiatan transmigrasi
DISNAKER
50.000.000
50.000.000
9
Konsolidasi, Seleksi dan Pembekalan Calon Transmigrasi
Terlaksananya Konsolidasi, Seleksi dan Pembekalan Calon Transmigrasi 50 KK
Mengurangi pengangguran dan peningkatan taraf hidup keluarga miskin
DISNAKER
163.250.000
163.250.000
10
Biaya Operasional Bursa Kerja secara On Line melalui Akses FAKSIMILE, Telepon ( Internet )
Pencari Kerja, Disnakertrans Kab. Lebak, Prop. Banten dan Depnakertrans RI
Menunjang operasional alat Bursa Kerja DISNAKER On Line yang telah dialokasi dalam tugas pembantuan APBN
56.000.000
56.000.000
11
Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja
Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja
Meningkatkan Keterampilan tenaga kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan usaha mandiri
DISNAKER
-
a.
Kejuruan Menjahit
60 orang
60 orang
DISNAKER
158.150.000
158.150.000
b.
Kejuruan Otomotif
40 orang
40 orang
DISNAKER
90.400.000
90.400.000
c.
Kejuruan Instalasi Listrik
20 orang
20 orang
DISNAKER
82.400.000
82.400.000
d.
Kejuruan Elektronik
40 orang
40 orang
DISNAKER
82.400.000
82.400.000
e.
Kejuruan Las Karbit
20 orang
20 orang
DISNAKER
90.400.000
90.400.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 34
1
8
9
20 orang
5 20 orang
DISNAKER
51.700.000
51.700.000
2 f.
Kejuruan Tata Rias
6
7
12
Perekrutan dan seleksi calon TKI Kab. Lebak.
Terlaksananya perekrutan calon TKI yang memenuhi persyaratan untuk bekerja ke Luar Negeri 150 orang.
Tersedianya calon TKI yang memenuhi persyaratan untuk bekerja ke Luar Negeri 150 orang.
DISNAKER
37.500.000
37.500.000
13
Monitoring dan Perlindungan bagi TKI yang bekerja di Luar Negeri.
Terselenggaranya Monitoring dan Perlindungan Tenaga Kerja yang bekerja di Luar Negeri 283 orang.
Termonitor dan terlindunginya Tenaga Kerja yang bekerja di Luar Negeri 283 orang.
DISNAKER
250.000.000
250.000.000
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
187.012.398.750
186.412.398.750
10
11
-
12
600.000.000
IV - 35
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PRIORITAS II : REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 I
INDIKATOR PROGRAM
PROGRAM / KEGIATAN
Hasil 4
2
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
Jumlah (Rp.) 7
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN a. Pemeliharaan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dengan target jaringan irigasi perdesaan seluas 5.446 ha
II
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Agribisnis 1.
1
Perencanaan Pembangunan Pertanian a. Penyusunan Data Base Dinas Pertanian
b. Pembinaan kelompok petani dan kelompok penangkar benih padi
APBD Kab. 9
APBD Prop. 10
LOKASI APBN 11
41.272.315.000
12.431.715.000
7.825.000.000
21.015.600.000
41.272.315.000
12.431.715.000
7.825.000.000
21.015.600.000
125.000.000
250.000.000
Tersusunnya data base sektor pertanian
Tertatanya data potensi dan kondisi pembangunan pertanian di Kabupaten Lebak
DINAS PERTANIAN
450.000.000
75.000.000
Tersusunaniannya perencanaan pembangunan per
Tersedianya data pembangunan pertanian dan data statistik pertanian
DINAS PERTANIAN
190.000.000
100.000.000
2
Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan
3
Berkembangnya kegiatan usaha tani yang berorientasi bisnis
a. Pengembangan Intensifrikasi Padi dan Palawija
4
Meningkatnya investasi masyarakat di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan
Tercapainya penerapan teknologi usahatani padi sawah seluas 200 Ha dg produktivitas 75 kw GKP di 23 kecamatan
terwujudnya pengembangan intensifikasi padi dan palawija
DINAS PERTANIAN
850.000.000
850.000.000
d. Penyediaan dana kredit ketahanan pangan
b. Kaji Terap Teknologi Pertanian
5
Meningkatnya nilai tukar petani
Terlaksananya kaji terap teknologi
Tersusunnya rekomendasi paket teknologi pertanian berdasarkan komoditas di Kabupaten Lebak
DINAS PERTANIAN
400.000.000
250.000.000
150.000.000
e. Memfasilitasi ketersediaan pupuk dan benih bersubsidi
c. Optimalisasi Lahan Pekarangan (P2WKSS)
7
Meningkatnya produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein melalui peningkatan produksi palawija, ternak dan ikan
Terwujudnya optimalisasi lahan pekarangan
Terlaksananya Kebun KWT, PKK dan Pekarangan
DINAS PERTANIAN
250.000.000
100.000.000
150.000.000
d. Pengelolaan Lahan dan Air
8
Meningkatnya keterampilan petani melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi budidaya pertanian, peternakan dan perikanan
Terlaksananya pengelolaan dan perbaikan jaringan irigasi teknis dan jaringan irigasi pedesaan
Tercapainya peningkatan produksi pertanian
DINAS PERTANIAN
6.472.100.000
750.000.000
5.722.100.000
e. Peningkatan Jalan Usaha Tani
Terlaksananya pengelolaan dan perbaikan jalan usaha tani
Terwujudnya kelancaran distribusi produk pertanian
DINAS PERTANIAN
2.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
f. Perluasan Areal Lahan Sawah
Terlaksananya perluasan areal lahan sawah melalui perbaikan jaringan irigasi pedesaan dan pompanisasi
Terwujudnya peningkatan luasan areal produksi
DINAS PERTANIAN
1.550.000.000
500.000.000
1.050.000.000
a. Pengembangan dan Penyediaan sarana dan prasarana Pertanian
Tersedianya Sarana Prasarana alat mesin pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian
Terwujudnya pengembangan pertanian
DINAS PERTANIAN
2.250.000.000
1.150.000.000
350.000.000
750.000.000
b. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Terlaksananya penanganan pasca panen di tingkat usahatani
Terwujudnya penanganan pasca panen DINAS PERTANIAN pertanian
1.350.000.000
750.000.000
c. Pengembangan dan Penanganan ketersediuaan Pupuk
Terjalinya distribusi ketersediaan pupuk di tingkat usahatani
Terwujudnya penanganan ketersediaan DINAS PERTANIAN pupuk
1.150.000.000
150.000.000
250.000.000
750.000.000
d. Penguatan Modal Usaha Kelompok Pertanian dan Peternakan
Tersedianya penguatan modal usaha
Terlaksananya Dinamika Kelompok dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan Peternakan.
2.050.000.000
350.000.000
200.000.000
1.500.000.000
c.
f.
Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan pangan dengan target meningkatnya kegiatan pasca panen di 20 sentra produksi padi
b. Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pengolahan Statistik Pertanian
Meningkatnya produktivitas, kualitas dn produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan
8
PAGU INDIKATIF Sumber
2.
Pengembangan populasi ternak untuk meningkatkan produksi daging dari 5.621 ton menjadi 5.744 ton
3.
Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija
12
90.000.000
Pengembangan & Penyediaan Sarana Teknologi Pertanian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
DINAS PERTANIAN
600.000.000
IV - 10
1
4
2 4.
5.
6.
6
7
9
8
10
11
a. Pembinaan dan Pengembangan komoditas tanaman pangan.
Terlaksananya pengembangan komoditas tanaman pangan
Terciptanya sentra - sentra produktifitas DINAS PERTANIAN padi baik lahan sawah maupun lahan darat
1.621.600.000
350.000.000
500.000.000
771.600.000
b. Pengembangan Komoditas Hortikultura
Terlaksananya pengembangan komoditas hortikultura
Terciptanya sentra - sentra komoditas hortikultura
2.350.000.000
350.000.000
500.000.000
1.500.000.000
DINAS PERTANIAN
-
Buah-Buahan
Terlaksananya pengembangan Intensifikasi komoditas buah - buahan komoditas Mangga, Rambutan, Manggis dan Durian
DINAS PERTANIAN
-
Sayuran dataran Menengah
Terlaksananya pengembangan Cabe Merah
DINAS PERTANIAN
Terlaksananya Pengembangan Kentang
DINAS PERTANIAN
250.000.000
12
250.000.000
Pembangunan Pertanian di Lahan Kering a. Perluasan Areal Tanam Padi Ladang
Terlaksananya intensifikasi tanam padi gogo di lahan Kering di 15 Kecamatan
Terwujudnya perluasan areal tanam padi ladang
DINAS PERTANIAN
900.000.000
650.000.000
b. Optimalisasi Lahan Sawah Tadah Hujan
Terlaksananya optimalisasi lahan sawah tadah hujan pompanisasi
Terwujudnya optimalisasi lahan sawah tdah hujan
DINAS PERTANIAN
4.300.000.000
450.000.000
DINAS PERTANIAN
-
DINAS PERTANIAN
700.000.000
DINAS PERTANIAN
-
DINAS PERTANIAN
800.000.000
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan a. Pembinaan dan Pengadaan Sarana prasara na POPT
7.
5
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hasil Pertanian
Tersedianya Sarana Prasarana Pengendalian OPT serta terjaganya tanaman dari gangguan OPT
Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Terlaksananya pemeliharaan kesehatan ternak besar, Kecil dan unggas sebanyak 50.000 ekor di 23 Kecamatan
Terpeliharanya kesehatan ternak
250.000.000
350.000.000
450.000.000
450.000.000
3.500.000.000
250.000.000
350.000.000
IV - 11
1
4
2 8.
9.
5
6
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
7
9
8
DINAS PERTANIAN
-
10
11
12
a. Pengembanga Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
- Terjalinnya distribusi pemasaran hasil peternakan di lapangan
Terwujudnya pemasaran hasil ternak yang tepat
DINAS PERTANIAN
1.650.000.000
350.000.000
500.000.000
800.000.000
b. Pengembangan dan Populasi Ternak
Terlaksananya pengembangan ternak Sapi, Kerbau, domba, kambing dan ayam buras di 23 Kecamatan
Meningkatnya populasi ternak
DINAS PERTANIAN
2.575.000.000
950.000.000
350.000.000
1.275.000.000
c. Pembibitan dan Perawatan Ternak
Terlayaninya pemeliharaan ternak sapi kemitraan 760 ekor di 14 Kecamatan
Terpeliharnaya ternak dengan baik
DINAS PERTANIAN
450.000.000
450.000.000
DINAS PERTANIAN
-
a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian
Terlaksananya peningkatan kapsitas penyuluh
Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani, dalam rangka penerapan teknologi pertanian serta meningkatnya kemampuan kelompoktani 159 kelompok
DINAS PERTANIAN
1.200.000.000
650.000.000
550.000.000
b. Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian
Terwujudnya bangunan BPP/kantor KCD 3 unit, Sarana prasarana BPP/kantor KCD 3 paket dan sarana penyuluhan di 23 Kecamatan
Terciptanya kelancaran penyuluhan pertanian
DINAS PERTANIAN
1.450.000.000
950.000.000
500.000.000
c. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Terlaksananya peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan
Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan
DINAS PERTANIAN
1.036.900.000
250.000.000
350.000.000
d. Pengembangan administrasi dan Manajemen Pengembangan SDM Pertanian
Terlaksananya pengembangan manajemen pengembangan SDM Pertanian
Terwujudnya manajemen pengembangan SDM pertanian
DINAS PERTANIAN
770.000.000
325.000.000
445.000.000
e. Pengarusutamaan gender
Terlaksananya pembinaan kelompok tani
Meningkatnya peran wanita pertanian DINAS PERTANIAN dalam rangka menunjang pembangunan pertanian
125.000.000
50.000.000
75.000.000
f. Revitalisasi Kelembagaan Tani
Terlaksananya revitalisasi kelembagaan tani
Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani, dalam rangka penerapan teknologi pertanian serta meningkatnya kemampuan kelompoktani 159 kelompok
DINAS PERTANIAN
250.000.000
100.000.000
Tersedianya dana pendamping proyek APBN.
Lancarnya pelaksanaan proyek APBN.
DINAS PERTANIAN
1.881.715.000
1.881.715.000
41.272.315.000
12.431.715.000
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
10. PAP Dana Pembantuan Pusat
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
436.900.000
150.000.000
-
7.825.000.000
21.015.600.000
IV - 12
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PRIORITAS II : REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN NO 1 II
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
INDIKATOR PROGRAM
PROGRAM / KEGIATAN
Hasil 4
2
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
Jumlah (Rp.) 7
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS PRODUK PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN
8 17.223.575.000
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
APBD Prop. 10
LOKASI APBN 11
5.577.675.000
80.000.000
11.565.900.000
5.577.675.000
80.000.000
11.565.900.000
12
Peningkatan produksi dan pendapatan petani dilaksanakan dengan mendorong:
a. Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) dengan target terselenggaranya intensifikasi tanaman pangan di 28 kecamatan
b. Peremajaan tanaman perkebunan rakyat dengan target terselenggaranya: pengembangan areal perkebunan seluas 250 ha
I
Pengembangan & Pengelolaan Sumberdaya Kelautan 1 & Perikanan.
1.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penangkapan 2 Ikan.
Terselenggaranya kegiatan Kelautan dan Perikanan secara optimal
17.223.575.000
Terbina dan meningkatnya keterampilan sumberdaya masyarakat pesisir
Tersedianya sarana dan prasarana penangkapan ikan.
Meningkatkan sarana prasarana penangkapan ikan yang memadai
DKP
Kec. Wanasalam, Malingping, Panggarangan, Cihara,Bayah dan Cilograng.
a Armada Penangkapan
3
Tersedianya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
Tersedianya Armada Penangkapan.
Meningkatnya hasil tangkapan.
2.000.000.000
b Peremajaan Alat Tangkap Nelayan
4
Tercapainya pendapatan petani ikan dan nelayan
Terlaksananya Peremajaan Alat Tangkap Nelayan.
Meningkatnya kemampuan Alat Tangkap Nelayan.
1.000.000.000
-
c
5
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan
Terlaksananya Peremajaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap ikan.
Meningkatnya kemampuan Mesin Penggerak Kapal Penangkap ikan.
500.000.000
-
Peremajaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap ikan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 10
1
5
6
d Pembuatan Rumpon
4
Terlaksananya Pembuatan Rumpon
Meningkatnya jumlah populasi ikan
500.000.000
e Peningkatan Sarana Kelengkapan Melaut (pengadaan cool box & sarana navigasi) :
Terlaksananya peningkatan sarana Kelengkapan melaut (pengadaan cool box & sarana navigasi) :
Meningkatnya sarana kelengkapan melaut (pengadaan cool box & sarana navigasi) :
500.000.000
Tersedianya sarana prasarana PPI/TPI
Meningkatkan sarana prasarana PPI/TPI yang memadai
a Penataan Lingkungan PPI dan TPI (pengaspalan jalan dan perbaikan drainase)
Terlaksananya penataan lingkungan PPI dan TPI (pengaspalan jalan dan perbaikan drainase)
Meningkatnya kualitas lingkungan PPI dan TPI (pengaspalan jalan dan perbaikan drainase)
-
225.000.000
225.000.000
b Peningkatan Sarana Docking
Terlaksananya Peningkatan Sarana Docking Terlaksananya Rehabilitasi Pasar Ikan
Meningkatnya Sarana Docking
-
245.000.000
245.000.000
125.000.000
125.000.000
d Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI Tj.Panto
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI Tj.Panto
Meningkatnya Sarana dan Prasarana TPI Tj.Panto
-
338.000.000
338.000.000
e Rehabilitasi TPI Sukahujan
Terlaksananya Rehabilitasi TPI Sukahujan
Berfungsinya TPI Sukahujan secara baik
-
338.000.000
338.000.000
f
Terlaksananya Rehabilitasi TPI Bayah
Berfungsinya TPI Bayah secara baik
-
96.000.000
96.000.000
g Pengadaan Pintu Gerbang dan Renovasi Pagar PPI
Terlaksananya Pengadaan Pintu Gerbang dan Renovasi Pagar PPI
Tertatanya lingkungan PPI
-
112.500.000
112.500.000
h Rehabilitasi Kantor PPI
Terlaksananya Rehabilitasi Kantor PPI
Berfungsinya kantor PPI secara baik
-
100.000.000
100.000.000
i
Pembuatan Bantalan Dermaga (Pender) PPI
Terlaksananya Pembuatan Bantalan Dermaga (Pender) PPI
Tertatanya lingkungan PPI
-
200.000.000
200.000.000
j
Pembangunan TPI Cihara
Terlaksananya Pembangunan TPI Cihara
Terbangunnya TPI Cihara
-
125.000.000
125.000.000
k
Pembangunan Rumah Dinas DKP
Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas DKP 6 x 11m
Terbangunnya Rumah Dinas DKP 6 x 11m
-
-
Kec. Wanasalam
l
Pembangunan Mess Nelayan
Terlaksananya Pembangunan Mess Nelayan 7 x 20m
Terbangunnya Mess Nelayan 7 x 20m
-
-
Kec. Wanasalam
m Pembangunan Klinik Nelayan
Terlaksananya Pembangunan Klinik Nelayan 15 x 20m
Terbangunnya Klinik Nelayan 15 x 20m
-
-
Kec. Wanasalam
2 c.
Pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan gabungan kelompok tani dengan target terbentuknya 12 gapoktan 2.
d. Pengembangan magang petani dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT)
e. Peningkatan kapasitas dan fasilitas tenaga penyuluh lapangan serta peningkatan sumberdaya manusia petani
c
Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir lainnya dilaksanakan dengan melakukan:
a.
Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan air tawar dengan target terbinanya dan berkembangnya sistem usaha perikanan di 10 kecamatan yang memiliki potensi sumber daya air
3.
b.
Peningkatan Sarana dan Prasarana PPI/TPI.
Penyelenggaraan revitalisasi perikanan dengan target peningkatan produksi perikanan air tawar dari 2.575,26 ton menjadi 2.649,36 ton serta peningkatan produksi perikanan tangkap dari 8.937,26 ton menjadi 8.975 ton
Rehabilitasi Pasar Ikan
Rehabilitasi TPI Bayah
Terlaksananya Penanaman Mangrove 10 ha
Tertanamnya Mangrove
b Tembok Talud 5250 m
Terlaksananya pembuatan Tembok Talud 5250 m Terlaksananya Pengerukan Alur Tanjung panto 7500 m3 Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi Sumberdaya Pesisir
Terbangunnya Talud
Pengerukan Alur Tanjung panto 7500 m3
d Inventarisasi dan Identifikasi Sumberdaya Pesisir e
Pengerukan alur Pelayaran
11
12 -
Bayah (Ds Bayah Barat), Panggarangan (Ds. Pondokpanjang), Wanasalam (Ds. Muara Binuangeun) dan Cilograng.
DKP
a Penanaman Mangrove 10 ha
c
10
DKP
Meningkatnya pasar ikan
Pelestarian dan Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Laut
9
8
7
500.000.000
500.000.000
3.050.000.000
3.050.000.000
Terselenggaranya pelayaran keluar masuk kapal Tersedianya data RTP dan nelayan
487.500.000
487.500.000
50.000.000
50.000.000
Terlaksananya Pengerukan alur Pelayaran
Terselenggaranya Pelayaran kapal
-
Terlaksananya Peningkatan Produksi Ikan Budidaya
Meningkatnya produksi ikan budidaya
Terlaksananya pengadaan benih lele 2 juta ekor Terlaksananya pengadaan benih ikan mas 2 jt ekor
Tersedianya benih lele 2 juta ekor
500.000.000
200.000.000
300.000.000
Tersedianya benih ikan mas 2 jt ekor
500.000.000
200.000.000
300.000.000
60.000.000
60.000.000
Kec. Wanasalam, Malingping, Panggarangan, Cihara,Bayah dan Cilograng.
Kec. Cihara, Panggarangan
c.
Peningkatan kapasitas dan fasilitas tenaga penyuluh lapangan
4.
Peningkatan Produksi Ikan Budidaya a Penangkaran dan Pengadaan Benih Ikan 1) Benih lele 2 juta ekor
d.
e.
Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan
Pengelolaan dan rehabilitasi hutan mangrove
2) Benih ikan mas 2 jt ekor
DKP DKP
-
3) Benih ikan tilapia 1 jt ekor
Terlaksananya pengadaan benih ikan tilapia 1 jt ekor
Tersedianya benih ikan tilapia 1 jt ekor
4) Benur 1 jt ekor
Terlaksananya pengadaan benur 1 jt ekor Terlaksananya pengadaan nener 1 jt
Tersedianya benur 1 jt ekor
100.000.000
100.000.000
Tersedianya nener 1 jt ekor
50.000.000
50.000.000
Tersedianya benih ikan nila 1 jt ekor
75.000.000
75.000.000
5) Nener 1 jt ekor
ekor 6) Benih ikan nila 1 jt ekor
Terlaksananya pengadaan benih ikan
Kec. Cikulur, Cijaku, Malingping, Cimarga, Banjarsari, Bayah Cipanas, Lw. Damar, Panggarangan, Cibeber, Cipanas, Leuwidamar, Cibadak, Cipanas, Leuwidamar.
nila 1 jt ekor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 11
1
4
2
5
6
b Pengadaan Benih Ikan Mas 1) Induk ikan mas 2.000 kg
Tersedianya induk ikan mas 2.000 kg
180.000.000
180.000.000
Tersedianya induk ikan lele 2.000 kg
72.000.000
72.000.000
Terlaksananya pengadaan induk tilapia 20 paket
Tersedianya induk tilapia 20 paket
70.000.000
70.000.000
Terlaksananya pengadaan pakan lele 200 Kg
Tersedianya pakan lele 200 Kg
1) Pakan lele 50.000 kg
Terlaksananya pengadaan pakan lele
Tersedianya pakan lele 50.000 kg
250.000.000
2) Pakan udang 10.000 kg
50.000 kg Terlaksananya pengadaan pakan
Tersedianya pakan udang 10.000 kg
110.000.000
3) Induk tilapia 20 paket Pengadaan Pakan Ikan
udang 10.000 kg Terselenggaranya Kegiatan Budidaya Ikan 15 ha
d. Budidaya Ikan di Kolam Air Tenang
Meningkatkan pemanfaatan potensi
DKP
Terselenggaranya Kegiatan Budidaya Ikan di Keramba 40 unit
Meningkatkan pemanfaatan PU
366.000.000 -
Meningkatkan produksi ikan e. Budidaya Ikan di Keramba
1.033.400.000
DKP
Meningkatkan pendapatan petani/kelompok
DKP
Meningkatkan produksi ikan dan pendapatan petani Meningkatkan produksi ikan konsumsi & meningkatkan pendapatan petani
DKP
24.000.000
g. Budidaya Ikan diTambak
Terselenggaranya Budidaya Ikan diTambak
Mengoptimalisasikan unit pertambakan rakyat
DKP
60.000.000
Terlaksananya Revitalisasi Perikanan
5.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR).
Tersedianya induk ikan untuk meningkatkan UPR
6.
Restocking Perikanan Air Tawar
7.
-
1.033.400.000 250.000.000 110.000.000 366.000.000
Kec. Cikulur, Muncang, Sobang
207.000.000
Kec. Cikulur, Kec.Sajira (5 Klp), Maja (20
24.000.000
Kec Maja (22 unit)
-
Terselenggaranya kegiatan bud.ikan japung
Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan
60.000.000
620.000.000
Meningkatkan produksi benih ikan dan pendapatan petani pembudidaya ikan
DKP
25.000.000
5.000.000
Terlaksananya Restocking Perikanan Air Tawar
Meningkatkan produksi ikan di Perairan Umum
DKP
34.175.000
34.175.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Terselenggaranya kegiatan penyuluhan secara optimal
Meningkatnya kualitas penyuluhan perikanan
DKP
350.000.000
8.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan.
Tersedianya dan berfungsinya alat pengolahan ikan
DKP
1.770.000.000
9.
Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan
Tersusunnya Perencanaan
DKP
125.000.000
10. Penyusunan Perencanaan, Teknis Program, Monev Kelautan dan Perikanan.
Tersusunnya Administrasi Kegiatan dan Keuangan
-
-
Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi
-
-
Tersedianya perencanaan program kelautan dan perikanan.
Meningkatkan sistem perencanaan teknis Meningkatkan sistem pelaporan dan evaluasi
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
DKP
150.000.000 -
Kec. Malingping
-
DKP
Meningkatnya kualitas manajemen keuangan.
12
-
f. Budidaya Ikan Sistem jaring Apung
5
11
-
207.000.000 -
Meningkatkan produktifitas tambak rakyat
10
-
Terlaksananya pengadaan induk ikan mas 2.000 kg Terlaksananya pengadaan induk ikan lele 2.000 kg
2) Induk ikan lele 2.000 kg
c
9
8
7 DKP
620.000.000
20.000.000
Kec. Malingping (2 unit), Sobang
350.000.000
Blok Apel Kec. Malingping,Maja (450 kg), Muncang,
1.770.000.000 125.000.000 Kabupaten
150.000.000
Kabupaten
-
17.223.575.000
5.577.675.000
80.000.000
11.565.900.000
IV - 12
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PRIORITAS II : REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN NO 1
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
PROGRAM / KEGIATAN
2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
Jumlah (Rp.) 7
8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
APBD Prop. 10
LOKASI APBN 11
12
IV - 10
1 III
4
2
5
6
7
PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN HUTAN DAN LINGKUNGAN a. Pengembangan hutan tanaman rakyat melalui fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi Hutan dan Lahan serta penyediaan bibit melalui Kebun Bibit Desa;
I
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBERDAYA ALAM 1
Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)
1
Berkurangnya lahan kritis dan tingkat erosi dan sedimentasi
2
Perlindungan kawasan fungsi lindung di luar kawasan hutan
Pembibitan di desa yang berkulitas
b. Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah aliran sungai (DAS); c.
Koordinasi dan integrasi pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak;
d. Koordinasi dan integrasi pengelolaan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) serta pengendalian dampak lingkungan;
e. Pelestarian dan pemeliharaan sumber mata air dan embung/ tandon.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
0,20 ha
Terciptanya kebun bibit yang berkualitas
9
8
10
11
12
92.469.800.000
17.421.000.000
1.550.000.000
73.498.800.000
21.127.300.000
3.403.500.000
650.000.000
17.073.800.000
DINAS HUTBUN
1.056.000.000
1.056.000.000
-
DINAS HUTBUN
-
Gunungsari
DINAS HUTBUN
-
Ciruji
DINAS HUTBUN
-
Cisampih
DINAS HUTBUN
-
Jalupanggirang
DINAS HUTBUN
-
Cilegon Hilir
DINAS HUTBUN
-
Keusik
DINAS HUTBUN
-
Cidahu
DINAS HUTBUN
-
Leuwiipuh
DINAS HUTBUN
-
Kumpay
DINAS HUTBUN
-
Tamansari
DINAS HUTBUN
-
Kerta
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
- Bayah
DINAS HUTBUN
-
Bayah Barat
DINAS HUTBUN
-
- - Banjarsari
DINAS HUTBUN
-
- Bojongmanik
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Mekarmanik
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Parakanbeusi
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Keboncau
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Bojongmanik
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cimayang
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
- Cibeber
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Neglasari
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Wanasari
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cikadu
0,25 ha
DINAS HUTBUN
-
Citorek Tengah
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
- Cijaku
DINAS HUTBUN
-
Cibeureum
DINAS HUTBUN
-
Cibungur
DINAS HUTBUN
-
- Cikulur
DINAS HUTBUN
-
Anggalan
DINAS HUTBUN
-
Pasirgintung
DINAS HUTBUN
-
Muaradua
DINAS HUTBUN
-
Sukaharja
DINAS HUTBUN
-
Cikulur
DINAS HUTBUN
-
- Cilograng
DINAS HUTBUN
-
Cijengkol
DINAS HUTBUN
-
Cilograng
DINAS HUTBUN
-
Lebak Tipar
DINAS HUTBUN
-
Girimukti
DINAS HUTBUN
-
Cikamunding
IV - 11
1
2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
4
5
6
7
9
8
10
11
12
DINAS HUTBUN
-
Cireundeu
DINAS HUTBUN
-
Cibareno
DINAS HUTBUN
-
Gunungbatu
DINAS HUTBUN
-
- Cimarga
DINAS HUTBUN
-
Mekarjaya
DINAS HUTBUN
-
Intenjaya
DINAS HUTBUN
-
Gununganten
DINAS HUTBUN
-
Jayasari
DINAS HUTBUN
-
- Cipanas
DINAS HUTBUN
-
Malangsari
DINAS HUTBUN
-
Sukasari
DINAS HUTBUN
-
Pasirhaur
DINAS HUTBUN
-
Girilaya
DINAS HUTBUN
-
Giriharja
DINAS HUTBUN
-
Jayapura
DINAS HUTBUN
-
- Gunungkencana
DINAS HUTBUN
-
Gunungkendeng
DINAS HUTBUN
-
Cicaringin
DINAS HUTBUN
-
- Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Ciladaeun
DINAS HUTBUN
-
Banjarsari
DINAS HUTBUN
-
Lebaksitu
DINAS HUTBUN
-
- Leuwidamar
DINAS HUTBUN
-
Cicimeut Raya
DINAS HUTBUN
-
Bojong Menteng
DINAS HUTBUN
-
Cisimeut
DINAS HUTBUN
-
Cibungur
DINAS HUTBUN
-
- Maja
DINAS HUTBUN
-
Cilangkap
DINAS HUTBUN
-
Sindangmulya
DINAS HUTBUN
-
Mekarsari
DINAS HUTBUN
-
Cibeurueum
DINAS HUTBUN
-
Binong
DINAS HUTBUN
-
Sangiang
DINAS HUTBUN
-
- Malingping
DINAS HUTBUN
-
Kersaratu
DINAS HUTBUN
-
Kadujajar
DINAS HUTBUN
-
- Panggarangan
DINAS HUTBUN
-
Panggarangan
DINAS HUTBUN
-
Mekarjaya
DINAS HUTBUN
-
Cimandiri
DINAS HUTBUN
-
- Sajira
DINAS HUTBUN
-
Parungsari
DINAS HUTBUN
-
- Wanasalam
DINAS HUTBUN
-
Karangpamidangan
DINAS HUTBUN
-
Parungsari
DINAS HUTBUN
-
Cilangkap
DINAS HUTBUN
-
Katapang
DINAS HUTBUN
-
- Warunggunung
DINAS HUTBUN
-
Warunggunung
DINAS HUTBUN
-
Sukaraja
DINAS HUTBUN
-
Cibuah
IV - 12
1
4
2
2
Rehabilitasi dan dan Konservasi Sumber Mata Air
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
5
6
7
9
8
10
11
12
DINAS HUTBUN
-
Baros
DINAS HUTBUN
-
Pasirtangkil
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
525.000.000
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Sawarna
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Pasir Gombong
DINAS HUTBUN
-
Cisuren
10 ha
DINAS HUTBUN
-
- Bojongmanik
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Parakanbeusi
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Keboncau
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Bojongmanik
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Kadurahayu
DINAS HUTBUN
-
Mekarmanik
DINAS HUTBUN
-
- Cibadak
DINAS HUTBUN
-
Tambak Baya
80 ha
Terehabilitasinya sumber mata air
Jagabaya 525.000.000
-
- Bayah
DINAS HUTBUN
-
- Cibeber
15 ha
DINAS HUTBUN
-
Cikadu
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Cikotok
DINAS HUTBUN
-
- Cilograng
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Cireundeu
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Gunungbatu
DINAS HUTBUN
-
- Cimarga
DINAS HUTBUN
-
- Cipanas
DINAS HUTBUN
-
Pasirhaur
DINAS HUTBUN
-
Girilaya
DINAS HUTBUN
-
Giriharja
DINAS HUTBUN
-
Jayapura
DINAS HUTBUN
-
- Curugbitung
DINAS HUTBUN
-
Sekarwangi
DINAS HUTBUN
-
- Gunungkencana
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Cicaringin
10 ha
DINAS HUTBUN
-
Gunungkendeng
DINAS HUTBUN
-
- Kalanganyar
DINAS HUTBUN
-
Cilangkap
DINAS HUTBUN
-
Aweh
DINAS HUTBUN
-
- Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Banjaririgasi
DINAS HUTBUN
-
Lebaksitu
DINAS HUTBUN
-
- Leuwidamar
DINAS HUTBUN
-
Cisimeut Raya
DINAS HUTBUN
-
Jalupang Mulya
2 unit
DINAS HUTBUN
-
Sangkanwangi
2 unit
DINAS HUTBUN
-
Cibungur
DINAS HUTBUN
-
- Panggarangan
0,7 ha
DINAS HUTBUN
-
Hegarmanah
0,5 ha
DINAS HUTBUN
-
Situregen
1,2 ha
DINAS HUTBUN
-
Sogong
2 ha
DINAS HUTBUN
-
Gununggede
1 ha
DINAS HUTBUN
-
Sindangratu
1 ha
DINAS HUTBUN
-
Jatake
DINAS HUTBUN
-
- Sajira
DINAS HUTBUN
-
Kubang
IV - 13
1
4
2
3
4
5
11
12
DINAS HUTBUN
-
Cilangkap
DINAS HUTBUN
-
Parungsari
DINAS HUTBUN
-
Parungpanjang
DINAS HUTBUN
-
- Warunggunung
DINAS HUTBUN
-
Warunggunung
DINAS HUTBUN
-
Sukarendah
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
300.000.000
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cijengkol
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cikamunding
25 ha
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
400.000.000
DINAS HUTBUN
-
Mekarmanik
DINAS HUTBUN
-
- Maja
DINAS HUTBUN
-
Tanjungsari
DINAS HUTBUN
-
Padasuka
DINAS HUTBUN
-
Cilangkap
DINAS HUTBUN
-
Sangiang
DINAS HUTBUN
-
- Cipanas
3 km
DINAS HUTBUN
-
Luhurjaya
3 km
DINAS HUTBUN
-
Haurgajug
DINAS HUTBUN
-
- Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Ciladaeun
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
15.073.800.000
DINAS HUTBUN
-
- Banjarsari
200 ha
DINAS HUTBUN
-
Kertaraharja
400 ha
DINAS HUTBUN
-
Gunungsari
300 ha
DINAS HUTBUN
-
Ciruji
250 ha
DINAS HUTBUN
-
Tamansari
200 ha
DINAS HUTBUN
-
Jalupanggirang
100 ha
DINAS HUTBUN
-
Keusik
200 ha
DINAS HUTBUN
-
Leuwiipuh
250 ha
DINAS HUTBUN
-
Cilegong Hilir
300 ha
DINAS HUTBUN
-
Cibaturkeusik
200 ha
DINAS HUTBUN
-
Cisampih
DINAS HUTBUN
-
- Bayah
40 ha
DINAS HUTBUN
-
Cisuren
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Bayah Barat
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Sawarna
20 ha
DINAS HUTBUN
-
Darmasari
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cidikit
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cisuren
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Bayah Timur
DINAS HUTBUN
-
- Cibeber
100 ha
DINAS HUTBUN
-
Sinargalih
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Neglasari
terehabilitasinya daerah tangkapan air bendungan
5 km
Tertanganinya sempadan sungai dengan baik
Tertanganinya lahan kritis
a. GN RHL Pembuatan Hutan/Kebun Rakyat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
10
- Wanasalam
Penanganan Lahan Kritis
-
9
8 -
3 km 5
7 DINAS HUTBUN
Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air Bendungan
Penanganan Sempadan Sungai
6
Sukaraja 300.000.000
- Cilograng
- Maja 400.000.000
- Bojongmanik
15.073.800.000
IV - 14
1
2
4
5
7
9
8
10
11
12
DINAS HUTBUN
-
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Hegarmanah
DINAS HUTBUN
-
- Cihara
DINAS HUTBUN
-
Cihara
DINAS HUTBUN
-
- Cipanas
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Luhurjaya
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Bintangsari
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Haurgajrug
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Giriharja
DINAS HUTBUN
-
- Cilograng
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Girimukti
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cikamunding
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Lebak Tipar
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cirendeu
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cibareno
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cilograng
DINAS HUTBUN
-
- Cirinten
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Cirinten
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Datarcae
DINAS HUTBUN
-
Nangerang
DINAS HUTBUN
-
- Gunungkencana
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Bojongkoneng
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Tanjungsari Indah
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cisampang
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Bulakan
DINAS HUTBUN
-
Kec. Leuwidamar
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Nayagati
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Bojongmenteng
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Cisimeut Raya
200 ha
DINAS HUTBUN
-
Kec. Malingping
DINAS HUTBUN
-
Senanghati*)
DINAS HUTBUN
-
Sukaraja
DINAS HUTBUN
-
Kadujajar
DINAS HUTBUN
-
Sumberwaras
DINAS HUTBUN
-
Senanghati
DINAS HUTBUN
-
Pagelaran
DINAS HUTBUN
-
Kec. Muncang
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Pasir Nangka
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Karangcombong
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Ciminyak
500 ha
DINAS HUTBUN
-
Kec. Sajira
400 ha
DINAS HUTBUN
-
Sindangsari
550 ha
DINAS HUTBUN
-
Calungbungur
150 ha
DINAS HUTBUN
-
Sajira
DINAS HUTBUN
-
Kec. Sobang
20 ha
DINAS HUTBUN
-
Sukamaju
20 ha
DINAS HUTBUN
-
Cirompang
5 ha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
6
50 ha
IV - 15
1
4
2
5
6
10
11
12
-
Citujah
20 ha
DINAS HUTBUN
-
Sindanglaya
20 ha
DINAS HUTBUN
-
Sobang
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Sukamaju
125 ha
DINAS HUTBUN
-
Kec. Wanasalam
125 ha
DINAS HUTBUN
-
4 desa
DINAS HUTBUN
-
Cilangkap
DINAS HUTBUN
-
- Warunggunung
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Sukarendah
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Padasuka
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cibadak
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Rancamini
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Ciasem
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cipanas
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Jayapura
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Girilaya
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Pasirhaur
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Sukasari
DINAS HUTBUN
-
Kec. Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
3 unit
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cibadak
2 unit
DINAS HUTBUN
-
Bojongleles
2 unit
DINAS HUTBUN
-
Kaduagung Timur
3 unit
DINAS HUTBUN
-
Kadurahayu
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cipanas
DINAS HUTBUN
-
Giriharja
DINAS HUTBUN
-
Kec. Lebakgedong
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Lebaksitu
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Banjaririgasi
DINAS HUTBUN
-
Kec. Leuwidamar
DINAS HUTBUN
-
Cisimeut
DINAS HUTBUN
-
- Muncang
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Cikarang
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Sindangwangi
1 unit
DINAS HUTBUN
-
Muncang
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cijaku
DINAS HUTBUN
-
Cipalabuh
DINAS HUTBUN
-
Cikaratuan
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
Kec. Sobang
DINAS HUTBUN
-
Sindanglaya
1. Dam Penahan
3. Embung 1 unit
1 unit
- Block grant
- Penghijauan Penanggulangan Bencana Alam
100 ha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
9
8
DINAS HUTBUN
- Sipil Teknis
2. Sumur resapan
7
20 ha
Terehabilitasinya hutan lindung
IV - 16
1
4
2 6
5
6
Rehabilitasi Hutan Lindung
9
8
10
11
300.000.000
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cibeber
DINAS HUTBUN
-
Cibeureum
DINAS HUTBUN
-
- Sobang
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Hariang
20 ha
DINAS HUTBUN
-
Sukaraja
7
Penghijauan Kota dan Turus Jalan
Daerah di sekitar kota yang kurang rindang sebanyak 1 unit dan turus jalan sepanjang 10 km.
Terwujudnya penghijauan kota dan turus jalan
DINAS HUTBUN
192.500.000
192.500.000
8
Sinkronisasi aktivitas Masyarakat di sekitar kawasan hutan
1 paket
Terwujudnya sinkronisasi aktivitas masyarakat sekitar kawasan hutan
DINAS HUTBUN
150.000.000
150.000.000
9
Pembibitan Tanaman Kehutanan
Tersedianya bibit tanaman kehutanan
DINAS HUTBUN
780.000.000
780.000.000
10 Pembinaan Kader Konservasi Hutan
Terbinanya kader konservasi hutan
DINAS HUTBUN
150.000.000
150.000.000
11 Operasi Pengamanan Hutan
terlaksananya operasi pengamanan hutan
DINAS HUTBUN
200.000.000
200.000.000
12 Tata Batas TNGHS
Terlaksananya tata batas` TNGHS
DINAS HUTBUN
1.250.000.000
13 Inventarisasi Hutan Hak
Tersedianya data hutan hak
Pengembangan Areal Komoditas Perkebunan Komoditas : - Karet
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
69.327.500.000 Areal pengembangan perkebunan komoditas :
Terwujudnya pengembangan areal perkebunan
Rangkasbitung, Malingping
1.250.000.000 750.000.000
PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1
12
300.000.000
300 m2
II
7 DINAS HUTBUN
DINAS HUTBUN
-
13.652.500.000
-
55.675.000.000
DINAS HUTBUN
8.000.000.000
8.000.000.000
35 ha
DINAS HUTBUN
50.000.000
50.000.000
Kec. Bayah Pasir Gombong
40 ha
DINAS HUTBUN
40.000.000
40.000.000
Darmasari
5.000 btg
DINAS HUTBUN
40.000.000
40.000.000
Sawarna
DINAS HUTBUN
-
Kec. Bojongmanik
100 ha
DINAS HUTBUN
-
Mekarmanik
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Parakanbeusi
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Harjawana
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cijaku
50.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cijaku
100.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cipalabuh
50.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cihujan
100.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Mekarjaya
100.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cibeurueum
50.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Peucangpari
50.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cibungur
100.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikaret
100.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikadongdong
50.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikaratuan
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cikulur
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Curugpanjang
75 ha
DINAS HUTBUN
-
Anggalan
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cikulur
45 ha
DINAS HUTBUN
-
Desa ???
75 ha
DINAS HUTBUN
-
Desa ???
DINAS HUTBUN
-
30 ha
DINAS HUTBUN
60.000.000
60.000.000
Margamulya
30 ha
DINAS HUTBUN
60.000.000
60.000.000
parungkujang
20 ha
DINAS HUTBUN
40.000.000
40.000.000
Mekarjaya
20 ha
DINAS HUTBUN
40.000.000
40.000.000
Cikareo
Kec. Cileles
IV - 17
1
2
4
5
7
9
8
10
11
12
DINAS HUTBUN
80.000.000
80.000.000
Pasindangan
25 ha
DINAS HUTBUN
50.000.000
50.000.000
Daroyon
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cilograng
DINAS HUTBUN
-
Cilograng
DINAS HUTBUN
-
Lebak Tipar
DINAS HUTBUN
-
Cibareno
DINAS HUTBUN
-
Cireundeu
DINAS HUTBUN
-
Cijengkol
DINAS HUTBUN
-
Cikamunding
DINAS HUTBUN
-
Girimukti
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cimarga
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Sangkanmanik
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Girimukti
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Sudamanik
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cimarga
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Margajaya
25 ha
DINAS HUTBUN
-
GunungAnten
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Jayasari
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Margaluyu
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Margatirta
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cipanas
60 ha
DINAS HUTBUN
-
Cipanas
200 ha
DINAS HUTBUN
-
Giriharja
100 ha
DINAS HUTBUN
-
Malangsari
100 ha
DINAS HUTBUN
-
Harumsari
150 ha
DINAS HUTBUN
-
Jayapura
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Bintangsari
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cirinten
DINAS HUTBUN
-
Cirinten
DINAS HUTBUN
-
Karangnunggal
DINAS HUTBUN
-
Badur
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
400.000.000
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Kec. Gunungkencana Cicaringin
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Bulakan
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Cimanyangray
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Sukanegara
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Ciakar
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Gunungkencana
50 ha
DINAS HUTBUN
-
kramatjaya
50 ha
DINAS HUTBUN
-
25 ha
DINAS HUTBUN
62.500.000
DINAS HUTBUN
-
Kec. Kalanganyar
DINAS HUTBUN
-
Sangiang Tanjung
DINAS HUTBUN
-
Kec. Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Kec. Banjarsari
DINAS HUTBUN
-
Kec. Leuwidamar
DINAS HUTBUN
-
9 desa
DINAS HUTBUN
-
Kec. Maja
DINAS HUTBUN
-
Sindangmulya
DINAS HUTBUN
-
Padasuka
DINAS HUTBUN
-
Mekarsari
50 ha
15 ha
25 ha
250 ha
450 ha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
6
40 ha
Cempaka 400.000.000
Tanjungsari indah 62.500.000
Cimanyangray*)
IV - 18
1
4
2
- Jarak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
5
6
7
9
8
10
11
12
DINAS HUTBUN
-
Kec. Malingping
50 ha
DINAS HUTBUN
-
Sangiang
2.000 btg
DINAS HUTBUN
-
30 ha
DINAS HUTBUN
300.000.000
Kadujajar 300.000.000 Kec. Sajira
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
350.000.000
DINAS HUTBUN
-
Cikadu
DINAS HUTBUN
-
Kec. Malingping
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Senanghati
25 ha
DINAS HUTBUN
-
Cilangkahan
125 ha
Sukajaya 350.000.000
Kec. Cibeber
IV - 19
1
4
2
5
- Melinjo
7
9
8
10
11
12
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cijaku
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cijaku
4.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cipalabuh
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Ciapus
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Peucangpari
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikadongdong
2.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Mugijaya
2.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikaratuan
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
Kec. Warunggunung Sindangsari
DINAS HUTBUN
-
Banjarsari
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
1.800.000.000
30.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cipalabuh
30.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Peucangpari
30.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cijaku
30.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cihujan
18.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cibungur
24.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cigemblong
18.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikaratuan
18.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Kandangsapi
DINAS HUTBUN
-
- Kakao
Cempaka 1.800.000.000
Kec. Cijaku
DINAS HUTBUN
-
5 ha
DINAS HUTBUN
-
25 ha
DINAS HUTBUN
50.000.000
DINAS HUTBUN
-
Kec. Gunungkencana Cisampang
- Aren
Kec. Cirinten Cempaka 50.000.000
DINAS HUTBUN
-
- Cijaku
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cimenga
2.250 pohon
DINAS HUTBUN
-
Ciapus
2.250 pohon
DINAS HUTBUN
-
Sukaseneng
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Peucangpari
2.250 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cibungur
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cigemblong
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikate
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikaret
3.000 pohon
DINAS HUTBUN
-
Cikaratuan
DINAS HUTBUN
-
Ke. Cimarga
DINAS HUTBUN
-
Margatirta
DINAS HUTBUN
-
Kec. Panggarangan
DINAS HUTBUN
-
Panggarangan
DINAS HUTBUN
-
Hegarmanah
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
400.000.000
DINAS HUTBUN
-
Girilaya
DINAS HUTBUN
-
Kec. Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Banjaririgasi
- Buah-buahan
750 batang
- Cengkeh 50 ha
50 ha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
6
Sukajadi 400.000.000
Kec. Cipanas
IV - 20
1
4
2 2
3
5
Peningkatan Mutu Bibit Tanaman Perkebunan
Pembibitan tanaman perkebunan sebanyak 3 unit.
Pengembangan aneka usaha hasil hutan bukan kayu
Terlaksananya pengembangan aneka usaha hasil hutan bukan kayu
a. Usaha Jamur Kayu
1 kelompok
6 tersedianya bibit tanaman perkebunan
Berkembangnya aneka usaha hasil hutan bukan kayu
Pengembangan/Peremajaan Kelapa Sawit
10
11
450.000.000
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cibadak
DINAS HUTBUN
-
KaduAgung Timur
DINAS HUTBUN
-
Kec. Muncang
DINAS HUTBUN
-
Sindangwangi
DINAS HUTBUN 25.000.000 -
DINAS HUTBUN
250.000.000
100 stup
DINAS HUTBUN
-
Cikulur
100 stup
DINAS HUTBUN
-
Tamanjaya
100 stup
DINAS HUTBUN
-
Sumurbandung
100 stup
DINAS HUTBUN
-
Muaradua
DINAS HUTBUN
-
Kec. Cilograng
DINAS HUTBUN
-
Cilograng
DINAS HUTBUN
-
- Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
Lebakgedong
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
925.000.000
DINAS HUTBUN
-
Cijaku
DINAS HUTBUN
-
Cigemblong
DINAS HUTBUN
-
Kec. Gunungkencana
Terlaksananya Pengembangan/Peremajaan Kelapa Sawit 200 ha
Meningkatnya produksi kelapa sawit
25.000.000
Kec. Cibeber Cibeuruem
250.000.000
Kec. Cikulur
Lebaksangka 925.000.000
Kec. Cijaku
DINAS HUTBUN
130.000.000
5
P2HP
Terwujudnya pengelolaan hasil perkebunan
Tertanganinya hasil perkebunan
DINAS HUTBUN
975.000.000
975.000.000
6
PLA
Terwujudnya pengelolaan lahan dan air
Tertanganinya lahan dan air
DINAS HUTBUN
3.075.000.000
3.075.000.000
7
Revitalisasi Perkebunan
Terwujudnya revitalisasi perkebunan
Tertanganinya revitalisasi perkebunan
DINAS HUTBUN
50.075.000.000
50.075.000.000
8
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Perkebunan
tersedianya sarana prasarana pembibitan tanaman perkebunan
Tertanganinya sarana prasarana pembibitan tanaman perkebunan
DINAS HUTBUN
1.250.000.000
1.250.000.000
- Pengadaan Kebun Bibit Induk
DINAS HUTBUN
-
- Pengadaan Bangunan Kantor KBI
DINAS HUTBUN
-
- Pemagaran Lokasi Pembibitan
DINAS HUTBUN
-
- Pengadaan Kendaraan Operasional
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
350.000.000
350.000.000
2.015.000.000
365.000.000
DINAS HUTBUN
100.000.000
100.000.000
9
Bina Kelompok Usaha Produktif
Terwujudnya kelompok usaha produktif yang memadai
Tertanganinya kelompok usaha produktif yang memadai
PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN SDM APARATUR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1
Perencanaan Kegiatan Kehutanan dan Perkebunan
2
Peningkatan Kinerja Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan
3
Pengembangan Metoda dan Materi Penyuluhan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
-
Tersusunnya Rencana Kerja th. 2008
-
Tersusunnya Laporan kegiatan th. 2007 Pembaharuan data
DINAS HUTBUN
-
-
DINAS HUTBUN
-
-
Tersusunnya Lakip Dinas tahun 2007
DINAS HUTBUN
-
-
Tersusunnya Laporan tahunan 2007
DINAS HUTBUN
-
-
12 Kec. Rangkasbitung
DINAS HUTBUN
50 ha
III
9
8 450.000.000
DINAS HUTBUN
b. Budidaya Lebah Madu
4
7 DINAS HUTBUN
Terarahnya perencanaan kehutanan dan perkebunan
DINAS HUTBUN
-
Terdapatnya kendaraan roda dua sebanyak 23 buah.
Meningkatnya kinerja penyuluh
DINAS HUTBUN
250.000.000
Terselenggaranya magang usaha jamur sebanyak 15 org.
terwujudnya metode dan materi penyuluhan yang tepat.
DINAS HUTBUN
165.000.000
130.000.000
Cimanyangray
900.000.000
750.000.000 Kabupaten Lebak
250.000.000 Kabupaten Lebak 165.000.000
Kabupaten Lebak
IV - 21
1
4
2 4
Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam
5 -
Demplot Area Konservasi dan intensifikasi Usaha Tani Lahan Kering sebanyak 3 unit
-
Sekolah lapang Teknik Budidaya Tanaman Perkebunan dan konservasi sebanyak 40 orang.
6 Terwujudnya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam
7
9
8
DINAS HUTBUN
-
DINAS HUTBUN
-
10
5
Pengeuatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tertinggal
Terwujudnya kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat
Tertanganinya kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat
DINAS HUTBUN
100.000.000
6
Temu Lapang Petani/SLPHT
Terwujudnya peningkatan kemampuan petani SLPHT
Meningkatnya kemampuan petani SLPHT
DINAS HUTBUN
700.000.000
700.000.000
7
Temu Lapang Penangkar Benih
Terwujudnya peningkatan kemampuan penangkar benih
Meningkatnya kemampuan penangkar benih
DINAS HUTBUN
200.000.000
200.000.000
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
92.469.800.000
100.000.000
17.421.000.000
11
12
500.000.000
1.550.000.000
73.498.800.000
IV - 22
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PRIORITAS III : PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
NO 1 I
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN
Hasil 4
Keluaran 5
Hasil 6
7
PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR
Pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten sepanjang 303,8 kilometer;
III
b. Pembangunan Jalan sepanjang 24,50 km dan jembatan enam buah;
c.
Pembangunan Jalan poros desa 20 km ;
d. Penyusunan DED pembangunan jalan Kaum Lebak - Lebak Saninten – Muara - Kampung Jeruk
IV
e. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ sebanyak dua unit; pembangunan marka jalan sepanjang 2.000 M, rambu lalu lintas 200 buah, RPPJ lima buah;
f.
Pengembangan budaya keselamatan transportasi;
V
APBN 11
12
3.204.887.500
1.251.182.000
12.439.669.500
7.983.600.000
3.204.887.500
1.251.182.000
7.000.000.000
6.000.000.000
1.000.000.000
-
DISHUB
1.500.000.000
1.500.000.000
-
-
Rangkasbitung
DISHUB
3.500.000.000
3.500.000.000
-
-
Warunggunung
1
Pemb. Sub Terminal Curug Tahap IV
2
Pemb. Sub Terminal Sampay Tahap IV
3
Rehab Terminal Kaduagung
DISHUB
500.000.000
500.000.000
-
-
Cibadak
4
Rehab Terminal Binuangeun
DISHUB
500.000.000
500.000.000
-
-
Wanasalam
5
Pemb. Terminal Bayah Tipe A
DISHUB
1.000.000.000
-
1.000.000.000
-
Bayah
4.084.887.500
1.880.000.000
2.204.887.500
-
Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
tersedianya rambu-rambu lalu lintas jalan
Tersedianya sarana dan prasarana transportasi
8
LOKASI
APBD Prop. 10
7.983.600.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan terpeliharanya kebutuhan optimal sarana dan prasarana jasa transportasi sebagi pendukung upaya pertumbuhan ekonomi wilayah
APBD Kab. 9
12.439.669.500
B. Sub Bidang Transportasi a.
PAGU INDIKATIF Sumber
Jumlah (Rp.)
meningkatkan kelancaran dan keselamatan arus lalulintas
1
Pengadaan Traffic Light
2 unit
DISHUB
700.000.000
-
700.000.000
- 0
2
Pengadaan RPPJ
5 buah
DISHUB
79.887.500
-
79.887.500
- 0
3
Pengadaan Rambu Lalu Lintas
200 buah
DISHUB
1.400.000.000
700.000.000
700.000.000
- 0
4
Pengadaan Marka Jalan
2000 m'
DISHUB
500.000.000
500.000.000
-
-
Kab. Lebak
5
Pengadaan Kendaraan Roda empat Patwal (R.4)
1 unit
DISHUB
250.000.000
-
250.000.000
-
Kab. Lebak
6
Pengadaan Kendaraan Roda dua Dinas (R.2)
2 unit
DISHUB
30.000.000
-
30.000.000
-
Kab. Lebak
7
Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Patwal
2 unit
DISHUB
400.000.000
-
400.000.000
-
0
8
Pengadaan Kendaraan Roda dua Patwal (R.2)
2 unit
DISHUB
45.000.000
-
45.000.000
-
Kab. Lebak
9
Guadriil
1 paket
DISHUB
-
-
PM
-
0
10 Pengadaan Warning Light
12 buah
DISHUB
480.000.000
480.000.000
-
-
Kab. Lebak
11 Pemeliharaan RPPJ dan rambu-rambu
1 paket
DISHUB
200.000.000
200.000.000
-
-
Kab. Lebak
103.600.000
103.600.000
-
-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
Tersedianya sarana untuk kinerja pegawai
Meningkatkan kinerja pegawai
1
Pengadaan Radio Panggil Stasion
3 unit
DISHUB
18.000.000
18.000.000
-
-
Kab. Lebak
2
Pengadaan Radio Panggil Portabel/HT
3 unit
DISHUB
24.000.000
24.000.000
-
-
Kab. Lebak
3
Pengadaan Baterai Pengatur Lalu Lintas Pengadaan Rompi dan Jas Hujan
20 buah
DISHUB
1.800.000
1.800.000
-
-
Kab. Lebak
4
10 buah
DISHUB
6.000.000
6.000.000
-
-
Kab. Lebak
5
Pengadaan Tralis Jendela Kantor
20 set
DISHUB
28.800.000
28.800.000
-
-
Kab. Lebak
6
Pengadaan Kerucut
192 lubang
DISHUB
25.000.000
25.000.000
-
-
Kab. Lebak
1.251.182.000
-
-
1.251.182.000
105.618.000
-
-
105.618.000
50 buah VI
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1
Head Light Teste (alat Uji Lampu)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
tersedianya kendaraan operasional
1 unit
meningkatkan operasional kendaraan DISHUB
0
IV - 26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Sound Level Master
1 unit
DISHUB
47.000.000
-
-
47.000.000
0
3
Speedo Meter Tester
1 unit
DISHUB
268.897.000
-
-
268.897.000
0
4
Axle Load Meter
1 unit
DISHUB
393.552.000
-
-
393.552.000 0
5
Compressor 7,5 PK
1 unit
DISHUB
42.000.000
-
-
42.000.000 0
6
Generator Set 30 KVA
1 unit
DISHUB
140.000.000
-
-
140.000.000 0
7
Instalasi & Training Peralatan
1 unit
DISHUB
254.115.000
-
-
254.115.000 0
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
12.439.669.500
7.983.600.000
3.204.887.500
1.251.182.000
IV - 27
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PRIORITAS III : PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 I
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
7
Jumlah (Rp.) 8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR
9.780.000.000
4.680.000.000
5.100.000.000
-
D. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman
9.780.000.000
4.680.000.000
5.100.000.000
-
6.100.000.000
1.000.000.000
5.100.000.000
-
a. Penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan (jalan lingkungan, air bersih, persampahan, drainase);
b. Penataan dan revitalisasi fasilitas umum kawasan perkotaan;
c.
Peningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan;
I
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1
Studi Penetapan Kelas Air
Terwujudnya Penetapan Kelas Air 1 paket
Terwujudnya Penetapan Kelas Air 1 paket
LH dan Kebersihan
200.000.000
200.000.000
-
-
Sungai Cimadur, Ciujung
2
Studi Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air
Terlaksananya Studi Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air 1 paket
Terwujudnya Studi Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air 1 paket
LH dan Kebersihan
200.000.000
200.000.000
-
-
Sungai Cimadur, Ciujung
3
Pemantauan Kualitas Air Sungai
Terlaksananya pemantaun Kualitas Air Sungai 35 titik
Terpantaunya Kualitas Air Sungai 35 titik
LH dan Kebersihan
40.000.000
40.000.000
-
-
Kab. Lebak
4
Monitoring dan Evaluasi Implementasi AMDAL,UKL/UPL
Terlaksananya pemantaun Implementasi AMDAL,UKL/UPL130 usaha
Terpantaunya Implementasi AMDAL,UKL/UPL130 usaha
LH dan Kebersihan
50.000.000
50.000.000
-
-
Kab. Lebak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 26
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
d. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/PAMSIMAS) di 11 desa;
5
Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2008
Terlaksananya penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2008 20 buku
Terwujudnya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2008 20 buku
LH dan Kebersihan
45.000.000
45.000.000
-
-
Kab. Lebak
6
Pengembangan SDM dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pengembangan SDM dan Pengelolaan Lingkungan Hidup10 orang
terwujudnya Pengembangan SDM dan Pengelolaan Lingkungan Hidup10 orang
LH dan Kebersihan
100.000.000
100.000.000
-
-
Kab. Lebak
7
Studi Identifikasi Terumbu Karang
Terlaksananya Identifikasi Terumbu Karang 1 paket
terwujudnya Identifikasi Terumbu Karang 1 paket
LH dan Kebersihan
200.000.000
200.000.000
-
-
Kab. Lebak
e. Pembangunan sarana air bersih di daerah rawan air bersih, pesisir dan daerah terpencil ;
8
Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Terlaksananya Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 60 orang
LH dan Kebersihan
75.000.000
75.000.000
-
-
Kab. Lebak
9
Pengendalian Dampak Lingkungan TPA
Terlaksananya pengendalian Dampak Lingkungan TPA 1 paket
terwujudnya Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 60 orang Terkendalinya Dampak Lingkungan TPA 1 paket
LH dan Kebersihan
45.000.000
45.000.000
-
-
Kab. Lebak
10 Pengendalian Dampak Lingkungan Permukiman Perkotaan
Terlaksananya pengendalian Dampak Lingkungan Permukiman Perkotaan 2 unit
Terkendalinya Dampak Lingkungan Permukiman Perkotaan 2 unit
LH dan Kebersihan
45.000.000
45.000.000
-
-
Kab. Lebak
11 In-House Training Amdal Penilai bagi Eksekutif se-Kabupaten Lebak
Terlaksananya In-House Training Amdal Penilai bagi Eksekutif seKabupaten Lebak 50 orang
terwujudnya In-House Training Amdal Penilai bagi Eksekutif seKabupaten Lebak 50 orang
LH dan Kebersihan
600.000.000
-
600.000.000
-
Kab. Lebak
12 Kajian dan Valuasi Ekonomi Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak
Terlaksananya Kajian dan Valuasi Ekonomi Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak 1 paket
terwujudnya Kajian dan Valuasi Ekonomi Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak 1 paket
LH dan Kebersihan
500.000.000
-
500.000.000
-
Wil DAS Ciujung
13 Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
terwujudnya Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
LH dan Kebersihan
-
-
-
-
Kab. Lebak
1.250.000.000
-
1.250.000.000
-
Kab. Lebak
400.000.000
-
400.000.000
-
Kab. Lebak
1 paket
LH dan Kebersihan LH dan Kebersihan LH dan
350.000.000
-
350.000.000
-
Kab. Lebak
Terbangunnya Penataan Kawasan Lahan Bekas Tambang Rakyat 50 Ha
Kebersihan LH dan Kebersihan
2.000.000.000
-
2.000.000.000
-
Kab. Lebak
3.680.000.000
f.
Pengelolaan persampahan melalui penyediaan lahan TPA, pengadaan gerobak sampah, pengadaan kontainer, pengadaan kendaraan angkutan sampah, pemagaran TPA dan pembuatan TPS;
g. Pembangunan sistem drainase primer di lingkungan pemukiman perkotaan.
-
Pengadaan Mobil Laboratorium
1 unit
-
Pengadaan Alat Pantau Kualitas Udara Pengadaan Peralatan
1 unit
-
Laboratorium 14 Penataan Kawasan Lahan Bekas Tambang Rakyat
II
Pengembangan Sarana dan Prasarana
3.680.000.000
-
-
1
Pemeliharaan Drainase
Terlaksananya pemeliharaan Drainase sepanjang 3000 m
Terpeliharanya Drainase sepanjang 3000 m
LH dan Kebersihan
300.000.000
-
- 0
2
Pemeliharaan Taman Kota
- 0
Pembangunan/Penataan Taman GGM
150.000.000
-
- 0
Penyediaan Lahan TPA Malingping
LH dan Kebersihan LH dan Kebersihan LH dan Kebersihan
-
4
Terpeliharanya Taman Kota 19 titik Terpeliharanya Taman GGM 1 titik Tersedianya Lahan TPA Malingping 1 lokasi
400.000.000
3
Terlaksananya pemeliharaan Taman Kota 19 titik Terlaksananya pemeliharaan Taman GGM 1 titik Terlaksananya penyediaan Lahan TPA Malingping 1 lokasi
500.000.000
-
- 0
5
Pengadaan Tong Sampah
Terlaksananya penyediaan Tong Sampah 100 buah
Tersedianya Tong Sampah 100 buah
LH dan Kebersihan
30.000.000
-
- 0
6
Pembuatan Gerobag Sampah
- 0
Pemagaran Kantor
55.000.000
-
- 0
Rehab Kantor Dinas LH dan Kebersihan Kab. Lebak
LH dan Kebersihan LH dan Kebersihan LH dan
-
8
Tersedianya Tong Sampah 18 unit Terbangunnya Pagar Kantor 1 paket Terpeliharanya Kantor Dinas
55.000.000
7
Terlaksananya penyediaan Tong Sampah 18 unit Terlaksananya Pemagaran Kantor 1 paket Terlaksananya pemeliharaan Kantor
55.000.000
-
- 0
Dinas LH dan Kebersihan Kab. Lebak 1 lokasi
LH dan Kebersihan Kab. Lebak 1 lokasi
Kebersihan
Terlaksananya Pengadaan mesin Chain Saw 1 unit
Tersedianya mesin Chain Saw 1 unit
LH dan Kebersihan
10.000.000
-
- 0
10 Kamar WC Berjalan
Terlaksananya pengadaan Kamar WC Berjalan 1 unit
Tersedianya Kamar WC Berjalan 1 unit
LH dan Kebersihan
250.000.000
-
- 0
11 Pengadaan Kontainer
Terlaksananya Pengadaan Kontainer 15 unit
Tersedianya Kontainer 15 unit
LH dan Kebersihan
525.000.000
-
- 0
12 Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Arm Roll
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Arm Roll 2 unit
Tersedianya Kendaraan Angkutan Sampah Arem Roll 2 unit
LH dan Kebersihan
600.000.000
-
- 0
13 Pemagaran TPA
Terlaksananya Pemagaran TPA 1500 m
Tertatanya lingkungan TPA 1500 m
LH dan Kebersihan
600.000.000
-
- 0
9
Pengadaan mesin Chain Saw
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
IV - 27
1
2
6
7
14 Pengadaan Mesin Potong Rumput
Terlaksananya Pengadaan Mesin Potong Rumput 10 unit
Tersedianya Mesin Potong Rumput 10 unit
LH dan Kebersihan
40.000.000
-
- 0
15 Pembuatan TPS
Terlaksananya Pembuatan TPS 10 titik
Tersedianya TPS 10 titik
LH dan Kebersihan
35.000.000
-
- 0
16 Pengadaan Kendaraan Roda Dua
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Roda Dua 5 unit
Tersedianya Kendaraan Roda Dua 5 unit
LH dan Kebersihan
75.000.000
-
- 0
3
4
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
5
8
9.780.000.000
9
10
4.680.000.000
5.100.000.000
11
12
-
IV - 28
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS IV : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH NO 1 I
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
Jumlah (Rp.) 7
MENINGKATKAN DAYA TARIK INVESTASI a. Penyusunan peta komoditi unggulan yang meliputi 28 kecamatan dari 4 sektor unggulan
I
b. Peningkatan promosi dengan melaksanakan promosi langsung kepada perusahaan nasional/ internasional yang siap melakukan ekspansi usaha dan/ atau investasi baru
II
Program Pengembangan Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan
- Bertambahnya jenis usaha masyarakat
8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
12.164.025.000
7.171.000.000
1.125.000.000
3.868.025.000
2.950.000.000
700.000.000
-
2.250.000.000
1.
Temu Usaha
- Berkembangnya dunia usaha ditandai dengan meningkat nya volume dan aset usaha
Telaksananya temu usaha
Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha
Disperindag
75.000.000
75.000.000
-
-
Kab. Lebak
2.
Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Bertambahnya nilai investasi baru sebesar milyar yang berasal dari investasi swasta baik PMA, PMDN dan Non Fasilitas
Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Terpantaunya dan terkendalinya penanaman modal
Disperindag
75.000.000
75.000.000
-
-
Wil.I,II,III,IV,V dan VI.
3.
Promosi Potensi Peluang Investasi
- Bertambahnya investor sebanyak investor
Terlaksananya Promosi Potensi Investasi
Tersebarnya informasi potensi investasi
Disperindag
250.000.000
250.000.000
-
-
Luar Kab.Lebak
4.
Penyusunan Profil Peluang Investasi
- Bertambahnya nilai kredit yang disalurkan kepada dunia usaha
Terlaksananya penyusunan profil peluang investasi
Tersedianya profil potensi investasi
Disperindag
300.000.000
300.000.000
-
-
Kab. Lebak
5.
Pengembangan Potensi di Kawasan Ekonomi Khusus
Terlaksananya Potensi di Kawasan Ekonomi Khusus
Berkembangnya Potensi di Kawasan Disperindag Ekonomi Khusus
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
6.
Pengembangan Sistem Komunikasi data dan Sistem aplikasi Penanaman Modal terpadu
Terlaksananya Sistem Komunikasi data dan Sistem aplikasi Penanaman Modal terpadu
Berkembangnya Sistem Komunikasi Disperindag data dan Sistem aplikasi Penanaman Modal terpadu
750.000.000
-
-
750.000.000
7.597.000.000
6.471.000.000
Program Pengembangan Industri,Perdagangan,Koperasi dan Usaha Kecil / Menengah ( UKM )
1.
Pembinaan dan Pengembangan Dagang Kecil
2.
Pemantauan Harga / Ketersediaan bahan pokok dan barang beredar
3.
Sosialisasi Perlindungan Konsumen
4.
Pembangunan Pasar Desa & Bantuan Gerobak Jualan
5.
Pembangunan Show Room SentraSentra Produk Tradisional
6.
Stabilitas Harga Pasca Panen
7.
Penguatan Modal Usaha Kecil dan Menengah ( UKM )
8.
Pembangunan Pasar Kecamatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
- Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan produktif yang mengarah kepada peningkatan jumlah koperasi mandiri
1.125.000.000
1.000.000
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan PEdagang kecil 150 Org/ 6 Kali
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan di bidang usaha perdagangan 150 orang
Disperindag
250.000.000
250.000.000
-
-
Kab. Lebak
- Stabilitas harga dan persediaan barangbarang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di pasaran
Terlaksananya pemantauan harga dan pengawasan barang beredar 216 Kali/ l7 Jenis
Tersedianya informasi harga bahan pokok dan barang beredar
Disperindag
100.000.000
100.000.000
-
-
Wil.I,II,III,IV,V dan VI.
- Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen
Terlaksananya sosialisasi perlindungan konsumen
Meningkatnya wawasan tentang UU Disperindag perlindungan konsumen
75.000.000
75.000.000
-
-
Kec. Rangkasbitung, Cibadak dan Maja
Tertampungnya para pedagang yang ada di Pasar
Terlaksananya pembangunan pasar Desa
Tersedianya pasar Kecamatan yang Disperindag memadai dan presentatif
1.125.000.000
-
1.125.000.000
-
Kab. Lebak
Meningkatnya jaringan pemasaran produk dari sentra-sentra tradisional
Terlaksananya pembangunan Show Room Sentra-sentra produk tradisional
Tersedianya Show Room untuk Disperindag pemasaran produk dari sentra sentra tradisional
750.000.000
750.000.000
-
-
Kab. Lebak
Tersedianya dana pembelian gaba 1 paket
Tersedianya dana untuk pembelian gabah giling
Disperindag
2.000.000.000
2.000.000.000
-
-
Desa Bojongleles Kec.Cibadak
Tersedianya dana untuk penguatan modal usaha kecil dan Menengah (UKM)
Tersalurkan dana untuk modal usaha industri dan dagang kecil
Disperindag
1.051.000.000
1.051.000.000
-
-
Kab. Lebak
Terlaksananya pembangunan Pasar Kecamatan 1 Paket
Tersedianya pasar yang memadai dan presentatif
Disperindag
1.000.000
-
-
1.000.000
Kab. Lebak
- Berkembangnya usaha produktif masyarakat Meningkatnya pendapatan perajin industri dan pedagang kecil dan menengah
IV - 47
1
2
3 9.
Pembinaan dan Pengembangan Agro industri dan Potensial
5
6
7
8
9
10
11
12
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan industri kecil potensial 180 orang / 5 Hari
Meningkatnya pengetahunan dan keterampilan dibidang industri kecil 180 orang
Disperindag
650.000.000
650.000.000
-
-
Kab. Lebak
Meningkatnya pendapatan perajin industri kecil dan menengah ( IKM )
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan TTG industri kecil 45 orang/ 6 Hari
Meningkatnya pengetahunan dan keterampilan dibidang industri
Disperindag
250.000.000
250.000.000
-
-
Kab. Lebak
11. Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil di Kawasan Agro Politan dan P2WKSS
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan industri kecil di kawasan agropolitan dan P2WKSS 75 Org/ 5 Hari
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dibidang industri kecil 75 orang
Disperindag
250.000.000
250.000.000
-
-
Kec.Wanasalam, Malingping, Cijaku, Panggarangan dan Banjarsari
12. Penataan Pemukiman Industri Kecil
Terlaksananya penataan pemukinan industri kecil,profil sentra dan komoditi
Tersedianya pemukinan industri kecil 30 Unit usaha 10 Sentra dan 5 Komoditi
Disperindag
795.000.000
795.000.000
-
-
Kab. Lebak
13. Penataan Lingkungan Rice Milling Plant ( RMP )
Terlaksananya penataan lingkungan Rice Milling Plant(RMP)
Tersedianya lingkungan RMP yang memadai 1 Paket
Disperindag
300.000.000
300.000.000
-
-
Desa Bojongleles Kec.Cibadak
1.617.025.000
-
1.617.025.000
-
10. Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna ( TTG ) Industri Kecil
III
4 Berkembangnya usaha kecil dan menengah yang di tandai dengan meningkatnya nilai transaksi dan investasi yang tercemin dalam rencana usaha yang sehat
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ( IKM ) 1. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah ( IKM )
Terlaksananya pemberdayaan industri kecil dan menengah(UKM)
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
Meningkatnya pengetahuan, Disperindag keterampilan dan wawasan di bidang industri kecil dan menengah
12.164.025.000
7.171.000.000
-
1.617.025.000
-
1.617.025.000
1.125.000.000
3.868.025.000
Kab. Lebak
IV - 48
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS IV : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH NO 1 II
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM Hasil 4
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Jumlah (Rp.)
Hasil 6
7
MENGURANGI HAMBATAN POKOK PADA PROSEDUR PERIJINAN Penyederhanaan mekanisme dan prosedur perijinan sesuai standar internasional (ISO 9001-2000) serta peningkatan kualitas pelayanan.
I
Penyelenggaraan Pemerintahn Umum Daerah
8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
APBN 11
12
450.000.000
-
-
450.000.000
450.000.000
-
-
Sosialisasi Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu
Terlaksananya Sosilisasi Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu
Tersebarluasnya informasi tentang KPPT jenis-jenis dan proses perijinan pada KPPT
100.000.000
100.000.000
2
Koordinasi Perijinan Teknis
Terlaksananya koordinasi tim teknis dalam rangka rapat, pemeriksaan, pengecekan lapangan dan BAP perijinan
Teridentifikasinya data-data di lapapangan atas permohonan perijinan yang diajukan
KPPT
250.000.000
250.000.000
3
Pelatihan, Konsultansi dan Implementasi System Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 pada KPPT Kab. Lebak
Terlaksananya Pelatihan, Konsultansi dan Implementasi System Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 pada KPPT Kab. Lebak
Terpenuhinya persya ratan sertifikasi ISO 9001 : 2000.
KPPT
100.000.000
100.000.000
450.000.000
450.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
APBD Prop. 10
450.000.000
1
JUMLAH
LOKASI
-
-
IV - 47
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS IV : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
NO 1 III
2
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran 5
3
Hasil 6
Jumlah (Rp.) 7
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN AKSES KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KEPADA SUMBERDAYA PRODUKTIF a. Peningkatan akses Koperasi dan UMKM pada sumber pembiayaan, peningkatan kualitas SDM dan mobilitas tenaga kerja serta peningkatan peluang pasar;
IX
b. Pengembangan jaringan antar Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Simpan Pinjam (LKM/KSP); c.
Pengembangan sarana perdagangan yaitu tercapainya pembangunan pasar sebanyak 2 unit;
d. Pembinaan industri kecil kerajinan masyarakat sehingga tercapai peningkatan industri kecil dari 14.426 unit menjadi 14.637 unit; X e. Pembinaan dan peningkatan permodalan PD. LPK dan PD. BPR di 12 kecamatan serta BUMD;
f.
Pengembangan sarana dan penyelenggaraan promosi produk UMKM.
Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah serta BUMD
8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
12
-
-
14.705.164.050
14.705.164.050
-
-
-
-
Diketahui kondisi dan masalah serta aktifitas usaha BUMD, 9 LPK, 3 BPR, dan 2 BUMD
Terbinanya BUMD Kab. Lebak 100% BAGIAN EKONOMI
30.000.000
30.000.000
2
Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kredit Peduli Lebak (KPL)
Pelaksanaan Kredit Peduli Lebak dapat terealisasi dengan baik 100%
Termonitor dan terevaluasi serta teralokasinya pelaksanaan Kredit Peduli Lebak 100%
BAGIAN EKONOMI
50.000.000
50.000.000
3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana Pelaksanaan Distribusi Raskin dapat Talangan dan Ops. Distribusi Raskin Terkoordinasi dengan baik, 100%
Termonitor dan terevaluasi serta teralokasinya pelaksanaan bantuan dana ops. Raskin ke Desa dan Kecamatan, 100%
BAGIAN EKONOMI
1.625.164.050
1.625.164.050
4
Penyertaan Modal pada Bank Jabar
Bertambahnya Modal pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung, 100%
Meningkatnya pelayanan pada Nasabah 100%
BAGIAN EKONOMI
6.000.000.000
6.000.000.000
5
Penyertaan Modal pada PDAB
Bertambahnya Modal pada PDAM Kab. Lebak 100%
Meningkatnya Pelayanan Kepada Konsumen 100%
BAGIAN EKONOMI
2.500.000.000
2.500.000.000
6
Penyertaan Modal pada PD BPR/LPK
Bertambahnya Modal pada BPR/LPK Kab. Lebak, 9 LPK, 3 BPR
Meningkatnya pelayanan pada Nasabah, 9 LPK, 3 BPR
BAGIAN EKONOMI
4.500.000.000
4.500.000.000
400.000.000
400.000.000
1
Pengembangan Produk Unggulan dan Potensi Daerah
Bertambahnya wawasan dan pengetahuan para pengusaha Kecil Menengah serta Aparat Pengelola Promosi Daerah di bid. Promosi Daerah 100%.
Turut Serta/partisipasi dalam kegiatan promosi untuk event prop. dan nasional 100%.
BAGIAN EKONOMI
300.000.000
300.000.000
2
Pelatihan PD, BPR/LPK Kab. Lebak
Meningkatnya Pengetahuan tentang pembukuan dan Akuntansi Keuangan 100%
Terlatihnya pengurus PD, BPR/LPK Kab. Lebak 100%
BAGIAN EKONOMI
100.000.000
100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
APBN 11
15.105.164.050
Pembinaan BUMD Kab. Lebak
JUMLAH
APBD Prop. 10
15.105.164.050
1
Program Pengembangan Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan
LOKASI
15.105.164.050
15.105.164.050
-
-
IV - 47
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS IV : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
NO 1 III
INDIKATOR PROGRAM
PROGRAM / KEGIATAN
2
Hasil 4
3
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN Keluaran 5
Hasil 6
Jumlah (Rp.) 7
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN AKSES KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KEPADA SUMBERDAYA PRODUKTIF a. Peningkatan akses Koperasi dan UMKM pada sumber pembiayaan, peningkatan kualitas SDM dan mobilitas tenaga kerja serta peningkatan peluang pasar;
XI
b. Pengembangan jaringan antar Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Simpan Pinjam (LKM/KSP);
c.
Pengembangan sarana perdagangan yaitu tercapainya pembangunan pasar sebanyak 2 unit;
d. Pembinaan industri kecil kerajinan masyarakat sehingga tercapai peningkatan industri kecil dari 14.426 unit menjadi 14.637 unit;
XII e. Pembinaan dan peningkatan permodalan PD. LPK dan PD. BPR di 12 kecamatan serta BUMD;
f.
Pengembangan sarana dan penyelenggaraan promosi produk UMKM.
Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan
1
Pembangunan baru Pasar Bayah
2
1
Tertampungnya para pedagang yang ada baik di pasar kecamatan maupun di pasar kota Rangkasbitung sesuai dengan hak huni semula
2
Terciptanya pasar Kota Rangkasbitung yang bersih, tertib dan nyaman
8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
6.900.000.000
2.100.000.000
-
4.800.000.000
4.500.000.000
2.100.000.000
-
2.400.000.000
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Bayah 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
600.000.000
600.000.000
-
-
Pembangunan baru Pasar Barengkok (Wanasalam)
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Barengkok (Wanasalam) 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
450.000.000
450.000.000
-
-
3
Pembangunan baru Pasar Cileles
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Cileles 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
450.000.000
450.000.000
-
-
4
Rehabilitasi Pasar Ciminyak (Muncang)
Terlaksananya Rehabilitasi Pasar Ciminyak (Muncang) 1 unit
Terehabilitasinya bangunan pasar sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
300.000.000
300.000.000
-
-
5
Rehabilitasi Pasar Kupa (Cigemblong)
Terlaksananya Rehabilitasi Pasar Kupa (Cigemblong) 1 unit
Terehabilitasinya bangunan pasar sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
300.000.000
300.000.000
-
-
6
Pembangunan baru Pasar Sawarna (Bayah)
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Sawarna (Bayah) 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
600.000.000
-
-
600.000.000
7
Pembangunan baru Pasar Hariang (Sobang)
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Hariang (Sobang) 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
600.000.000
-
-
600.000.000
8
Pembangunan baru Pasar Bojongmenteng
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Bojongmenteng 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
600.000.000
-
-
600.000.000
9
Pembangunan baru Pasar Cibubur
Terlaksananya Pembangunan baru Pasar Cibubur 1 unit
Tersedianya bangunan pasar baru sebanyak 1 unit
KANTOR PASAR
600.000.000
Peningkatan / pengadaan sarana pasar
600.000.000
2.400.000.000
-
-
2.400.000.000
1
Pembangunan pasar cikupa kec. Cijaku
Terlaksananya Pembangunan pasar cikupa kec. Cijaku
Terbangunnya pasar cikupa kec. Cijaku
KANTOR PASAR
600.000.000
-
-
600.000.000
2
Pembangunan/penataan fasum dan drainase pasar pasar desa
Terlaksananya Pembangunan/penataan fasum dan drainase pasar pasar desa
Terbangunnya fasum dan drainase pasar pasar desa
KANTOR PASAR
500.000.000
-
-
500.000.000
3
Pengadaan peralatan sarana mobilitas operasional penanggulanagan kebersihan pasar kota/ kab
Terlaksananya Pengadaan peralatan sarana mobilitas operasional penanggulanagan kebersihan pasar kota/ kab
Tersedianya peralatan sarana mobilitas operasional penanggulanagan kebersihan pasar kota/ kab
KANTOR PASAR
750.000.000
-
-
750.000.000
4
Pengadaan kebutuhan alat bantu kebersihan dan keamanan
Terlaksananya Pengadaan kebutuhan alat bantu kebersihan dan keamanan
Tersedianya kebutuhan alat bantu kebersihan dan keamanan
KANTOR PASAR
250.000.000
-
-
250.000.000
5
Pembinaan / pemberdayaan pedagang kecil dan menengah
Terlaksananya Pembinaan / pemberdayaan pedagang kecil dan menengah
Terbinannya pedagang kecil dan menengah
KANTOR PASAR
300.000.000
-
-
300.000.000
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
6.900.000.000
2.100.000.000
-
4.800.000.000
IV - 47
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS VI : REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT. NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 I
PROGRAM / KEGIATAN
2
3
INDIKATOR PROGRAM
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN
Hasil 4
Keluaran 5
Hasil 6
7
OPTIMALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH a.
b.
c.
d.
Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
II
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Jumlah (Rp.) 8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
7.504.500.000
7.504.500.000
-
-
4.895.500.000
4.895.500.000
-
-
1
Desiminasi / Sosialisasi Peraturan Kepegawaian / Pembinaan Pegawai dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian
Untuk Menciptakan optimalisasi kinerja serta efektivitas pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing
Para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sebanyak 9.226 orang
BKD
150.000.000
150.000.000
-
-
2
Peyelesaian Karpeg/Karis/Karsu/ Taspen
Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
Seluruh Pegawai Negeri Sipil
BKD
75.000.000
75.000.000
-
-
3
Rekruitmen CPNS 2008 dari Tenaga Honorer
Memenuhi Program Pengangkatan Tenaga Honorer
1.030 Orang Tenaga Honorer
BKD
800.000.000
800.000.000
-
-
4
Rekruitmen CPNS 2008 dari Pelamar Umum
Memenuhi Formasi lowong
8.000 Orang Pelamar
BKD
1.000.000.000
1.000.000.000
-
-
Menerapkan sistem merit dalam manajemen kepegawaian;
5
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Memperlancar proses pengangkatan CPNS ke PNS
1.030 CPNS
BKD
30.000.000
30.000.000
-
-
6
Penyusunan Formasi Pegawai
Menyusun kebutuhan riil Formasi PNS
62 Satker
BKD
50.000.000
50.000.000
-
-
Meningkatkan kapasitas dan tata kelola keuangan daerah berdasarkan pada prinsipprinsip yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
7
Pemberian uang kadeudeuh bagi Pensiunan PNS & TKK
Meningkatkan kesejaheraan PNS & TKK yang pensiun
Gol IV : 49 Orang
BKD
1.153.500.000
1.153.500.000
-
-
Gol III : 81 Orang
-
-
Gol II
: 65 Orang
-
-
Gol I
: 16 Orang
-
-
TKK
: 20 Orang
-
-
-
-
Penataan kelembagaan perangkat daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan nyata daerah;
PNS & TKK, TKK/ Perorang Rp. 3000.000,8
Pemberian uang duka wafat bagi PNSD & TKK yang meninggal dunia Tahun 2008
Meringankan beban biaya ahli waris PNS & TKK yang meninggal dunia
PNS & TKK dilingkungan Pemda Kab. Lebak
BKD
50.000.000
50.000.000
-
-
9
Peningkatan Kompetensi aparatur / Uji kesehatan Pejabat Esselon III
Meningkatkan Kinerja Pejabat Esselon III
Esselon III / 122 Orang
BKD
192.000.000
192.000.000
-
-
10
Penunjang Baperjakat
Ketetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan
Pejabat Struktural
BKD
100.000.000
100.000.000
-
-
11
Penyelenggaraan seleksi Akademis Diklatpim Tingkat III, Tingkat IV, dan seleksi Administrasi TSPDI untuk Diklatpim Tingkat II
Terpenuhinya Kep Mendagri No. 38 Tahun 2002 dan memenuhi Keplan RI No. 1 Tahun.2004
PNS sebanyak Orang
BKD
150.000.000
150.000.000
-
-
12
Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2008 dan Pembayaran Dappen
Terpenuhinya calon praja IPDN dilingkungan Kab. Lebak
PNS dan Lulusan SMU sederajat
BKD
180.000.000
180.000.000
-
-
13
Pelaksanaan Ujian Dinas Tahun 2008
untuk pencapaian kenaikan pangkat khusus yang di persyaratkan /pilihan
PNS sebanyak 80 Orang
BKD
100.000.000
100.000.000
-
-
14
Pelaksanaan Pendidikan pelatihan Teknis dan sosialisasi di luar wilayah kab. Lebak
untuk menambah wawasan bagi PNS sebagai Aparatur Negara
PNS dilingkungan Pemda Kab. Lebak
BKD
300.000.000
300.000.000
-
-
15
Pemberian Beasiswa bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi
Membantu meringankan biaya Pendidikan bagi PNS yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi
PNS dilingkungan Pemda Kab. Lebak
BKD
200.000.000
200.000.000
-
-
16
Analisis Formasi Jabatan Struktural
Sebagai Pedoman dalam Pengkualifikasian Pejabat Struktural
Para Pejabat Struktural
BKD
100.000.000
100.000.000
-
-
17
Proses Kenaikan Pangkat Tahun 2008
Terwujudnya SK KP Fungsional & Struktural periode April & Oktober 2008
PNSD Kab. Lebak sebanyak 3.015 orang
BKD
150.000.000
150.000.000
-
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
100
IV - 66
1
2
3
III
6
7
8
9
10
11
12
Terwujudnya SK Pensiun
225 Orang
BKD
75.000.000
75.000.000
-
-
19
Pengelolaan Data Honorer ( Verifikasi TKK )
Terpenuhinya Data akurat Tenaga Honorer
6.357 Orang Tenaga Honorer
BKD
40.000.000
40.000.000
-
-
1.900.000.000
1.900.000.000
-
-
1.900.000.000
1.900.000.000
-
-
175.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
175.000.000
-
-
Program Penyelenggaraan Disiplin Aparatur Pemerintahan Pemberian pakaian hari -hari tertentu untuk PNS dan Tenaga Honorer
Meningkatkan Kesejaheraan PNS & non PNS
PNS & non PNS Sebanyak 16.500. Orang
BKD
Program Pengembangan Sistem Informasi 1
V
5
Proses Pensiun
1
IV
4
18
Pengelolaan Sistem Manajemen Kepegawaian
Meningkatkan Kecepatan Penyajian data Kepegawaian dari 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja setiap
9600 Record data
BKD
Program Peningkatan Kesadaran Hukum & Pengembangan Budaya Hukum
534.000.000
534.000.000
-
-
1
Pemantauan, Kajian, Konsultasi dan Penindaklanjutan Pengaduan Publik
Terawasi dan Terevaluasinya Proses Transparasi dan Partisipasi serta Tertindaklanjutinya Pengaduan Publik
Seluruh Badan Publik yang tersedia di Kab. Lebak
BKD
375.000.000
375.000.000
-
-
2
Penunjang Kegiatan Komisi Transparansi dan Partisipasi ( KTP ) Kab. Lebak
Terpenuhinya Honorarium Ketua, Sekretaris dan Anggota KTP sebanyak 5 (lima) Orang
Ketua 1 ( satu ) orang Sekretaris 1 (satu) orang Anggota 3 (tiga) orang
BKD
159.000.000
159.000.000
-
-
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
7.504.500.000
7.504.500.000
-
-
IV - 67
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS VI : REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT. NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 I
2
ORGANI SASI
INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN Keluaran 5
3
Hasil 6
7
OPTIMALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH a.
Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
b.
Penataan kelembagaan perangkat daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan nyata daerah;
d.
Menerapkan sistem merit dalam manajemen kepegawaian;
Meningkatkan kapasitas dan tata kelola keuangan daerah berdasarkan pada prinsipprinsip yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
8 3.780.828.000
VI
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
VII
-
1
Penyusunan Lap. Keuangan Semesteran.
Tersusunnya laporan Keuangan Semester.
2
Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan Keuangan Akhir Tahun
3
c.
Jumlah (Rp.)
Verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Jumlah RKA-SKPD & DPA-SKPD yang terverifikasi selama th.2008 pada seluruh SKPD.
APBD Kab. 9
LOKASI
APBD Prop. 10
APBN 11
12
3.780.828.000
-
-
380.000.000
380.000.000
-
-
BPKAD
40.000.000
40.000.000
-
-
BPKAD
40.000.000
40.000.000
-
-
BPKAD
300.000.000
300.000.000
-
-
3.400.828.000
3.400.828.000
-
-
-
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Yang Tranparan dan akuntabel. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir
PAGU INDIKATIF Sumber
Tahun Yang Tranparan dan akuntabel. Terverifikasinya RKA-SKPD dan DPASKPD sesuai peraturan Perundangundangan yang berlaku
Program Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah serta Inventarisasi Subyek dan Obyek Pajak/Retribusi 1
Pembinaan Adm.Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah.
Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
Tercapainya Effesiensi dan Efektivitas.
BPKAD
75.000.000
75.000.000
-
-
2
Penunjang Operasional intensifikasi dan ektensifikasi PAD non Pajak (Kegiatan Operasional Pendapatan Asli Daerah)
Terealisasinya Prosentase capaian target PAD.
Terpenuhinya target PAD.
BPKAD
519.628.000
519.628.000
-
-
3
Jasa pelampauan target PAD
Terealisasinya persentase capaian target PAD
Terpenuhinya target PAD
BPKAD
400.000.000
400.000.000
-
-
4
Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terealisasinya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Terpenuhinya Target APBD.
BPKAD
1.171.200.000
1.171.200.000
-
-
5
Pembinaan Aparat Pengelola Keuangan Daerah
Terbinanya aparatur pengelola Keuangan daerah.
Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
BPKAD
200.000.000
200.000.000
-
-
6
Pemberian Hadiah Kepala Desa yang Lunas PBB.
Jumlah penerimaan PBB pedesaan dalam 1 tahun
Tercapainya target PBB pedesaan
BPKAD
500.000.000
500.000.000
-
-
7
Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak dengan Propinsi
Terdatanya Rencana Bagi Hasil
Tersedianya Data Bagi Hasil
BPKAD
60.000.000
60.000.000
-
-
8
Penunjang sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terciptanya tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah
BPKAD
200.000.000
200.000.000
-
-
9
Pemutahiran Data Obyek / Subyek PBB
Adanya sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Tersedianya Data Subyek Obyek PBB
Dasar Perhitungan PBB
BPKAD
75.000.000
75.000.000
-
-
Pembangunan Kawasan Periklanan
Tersedianya Tempat Periklanan
Tertibnya Pemasangan Periklanan
BPKAD
200.000.000
200.000.000
-
-
10
JUMLAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
3.780.828.000
3.780.828.000
-
-
IV - 66
USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PRIORITAS VI : REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT. NO
FOKUS DAN KEGIATAN PRIORITAS
1 II
INDIKATOR PROGRAM
PROGRAM / KEGIATAN
2
Hasil 4
3
INDIKATOR KEGIATAN Hasil 6
ORGANI SASI 7
PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB a.
Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
I
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah
Jumlah (Rp.) 8
PAGU INDIKATIF Sumber APBD Kab. 9
12
2.306.675.000
-
-
2.306.675.000
2.306.675.000
-
-
Jaring Asmara Pembahasan Raperda
Terjaringnya Aspirasi masyarakat Pembahasan Raperda
SETWAN
340.000.000
340.000.000
b.
Menyusun LKPJ akhir masa jabatan Kepala Daerah;
2
Jaring Asmara dalam rangka Penetapan APBD TA. 2009
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Penetapan APBD TA. 2009
SETWAN
150.000.000
150.000.000
c.
Memfasilitasi penyelenggaraan PILKADA yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3
Jaring Asmara dalam rangka Perubahan APBD TA. 2008
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Perubahan APBD TA. 2008
SETWAN
150.000.000
150.000.000
d.
Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya;
4
Jaring Asmara dalam rangka Reses
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Reses
SETWAN
353.175.000
353.175.000
e.
Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
5
Jaring Asmara dalam rangka Perubahan KUA dan PPAS 2008
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Perubahan KUA dan PPAS 2008
SETWAN
120.000.000
120.000.000
f.
Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
6
Jaring Asmara dalam rangka Perhitungan dan penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati Tahun 2007
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Perhitungan dan penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati Tahun 2007
SETWAN
125.000.000
125.000.000
g.
Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
7
Jaring Asmara dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS 2009
Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS 2009
SETWAN
120.000.000
120.000.000
h.
Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar dan pelayanan umum yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
8
Penjaringan dan Penetapan Bupati / Wakil Bupati Lebak 2008-2013
Terpilihnya Bupati / Wakil Bupati Lebak 2008-2013
SETWAN
650.000.000
650.000.000
i.
Menegakkan supremasi hukum dan meningkatkan pemasyarakatan budaya hukum;
9
Pansus Fit and Proper Test Anggota KTP Kab. Lebak
Terpilihnya Anggota KTP Kab. Lebak
SETWAN
60.000.000
60.000.000
j.
Penerapan manajemen Asset Daerah;
10
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
SETWAN
238.500.000
238.500.000
k.
Menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008
APBN 11
2.306.675.000
1
JUMLAH
LOKASI
APBD Prop. 10
2.306.675.000
2.306.675.000
-
-
IV - 66