WET VAN .................. HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 01-STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE (S.B. 2015 no. 114) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, bekrachtigd de onderstaande Wet. Suppletoire begroting 2015 Artikel 1 In de wet 8 juli 2015 tot vaststelling van de 01-STE Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2015 betreffende het MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE (S.B. 2015 no. 114) worden de volgende wijzigingen aangebracht: A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: (1) Op pagina 1 wordt tabel Titel I Apparaatskosten vervangen met de onderstaande tabel: TITEL I: Apparaatskosten Code 10 20 30 40
Kostensoort Personeelskosten Materielekosten Subsidies en Bijdragen Aanschaffingen Totaal
Bedragen x SRD 1.000 Bedrag 282.000 78.779 500 16.336 377.615
(2) Op pagina 2 wordt tabel Titel II Beleidsprogramma’s vervangen met de onderstaande tabel: TITEL II: Beleidsprogramma’s Code 176 178 182 183 184 185 186
Beleidsmaatregel Infrastructurele voorzieningen J en P Versterking rechtsstaat Rechtshandhaving en Rechtsbescherming Mensenrechten Immigratiebeleid Interne en externe veiligheid Kinder- en Jeugdbeleid en Gender Totaal Beleidsprogramma’s 1
Bedragen x SRD 1.000 Bedrag 2.000 500 553 20 100 10.000 300 13.473
B. De MEMORIE VAN TOELICHTING wordt als volgt gewijzigd: (3) Op pagina 10 wordt tabel Titel I Apparaatskosten vervangen met de onderstaande tabel: TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD 1.000 Code Kostensoort
10 20 30 40
Personeelskosten Materiële kosten Subsidies en bijdragen Aanschaffingen Totaal Apparaatskosten
Realisatie Vermoedelijk Raming Raming Raming Raming Raming 2013 beloop 2016 2017 2018 2019 2015 2014 136.885 129.980 282.000 139.206 146.167 153.475 161.149 37.098 48.730 78.779 58.193 61.103 64.158 67.365 470 576 695 725 745 778 500 8.982 182.965
10.850 189.560
16.336 11.440 12.012 12.612 13.243 377.615 208.839 219.282 230.245 241.757
(4) Op pagina 10 wordt tabel 2 Apparaatskosten vervangen met de onderstaande tabel: Kostensoort 10 Personeelskosten Salaris Vacatie en Onderstanden Toelagen Vergoedingen Opleidingen Externen Subtotaal kostensoort 10 Personeelskosten Kostensoort 20 Materiële kosten Kantoorkosten Gebouwen en energie Reis en verblijfskosten Automatisering Voorlichting Algemeen Onderwijs Medische voorziening Subtotaal kostensoort 20 Materiële kosten Kostensoort 30 Subsidies en bijdragen Subsidies en bijdragen Subtotaal kostensoort 30 Subsidies en bijdragen Kostensoort 40 Aanschaffingen Gebouwen en terreinen Inventaris Automatisering Gereedschappen Vervoersmiddelen Subtotaal kostensoort 40 Aanschaffingen Totaal Apparaatskosten
2
Raming 260.255.100 3.515.500 12.233.100 4.189.300 1.061.250 745.750 282.000.000 6.920.250 5.207.000 24.133.500 4.571.000 885.500 32.351.750 0 4.710.000 78.779.000 500.000 500.000 1.436.000 2.204.000 1.765.000 2.145.500 8.785.500 16.336.000 377.615.000
(5) Op pagina 11 wordt tabel 3 Beleidsprogramma’s vervangen met onderstaande tabel: TITEL II: Beleidsprogramma’s Bedragen x SRD 1.000 Realisatie Vermoede Raming Raming Raming Raming Raming
2013
-lijk 2016 2015 beloop 2014 Ontwikkelingsplan 2012 - 2016 Hoofd Beleidsgebied: Bestuur en Justitie 176 Infrastructurele voorzieningen J&P 6.407 9.510 2.000 13.700 178 Versterking Rechtsstaat 2.459 898 3.650 500 182 Rechtshandhaving en 0 120 1.250 553
2017
2018
2019
14.150 2.600 1.200
14.600 14.850 2.300 1.550 1.200 1.300
100 150 18.560 500 37.260
100 0 150 0 19.415 20.425 300 400 38.065 38.525
Rechtsbescherming
0 0 23.526 62 32.454
183 Mensenrechten 184 Immigratiebeleid 185 Interne en Externe Veiligheid 186 Kinder- , Jeugdbeleid en Gender
Totaal
0 0 7.255 90 17.873
20 100 10.000 300 13.473
100 150 17.925 575 37.350
(6) Op pagina 12 wordt tabel 5 Apparaatskosten vervangen met onderstaande tabel: TITEL I: Apparaatskosten Code Kostensoort
10 20 40
Personeelskosten Materiële kosten Aanschaffingen Totaal apparaatskosten
Bedragen x SRD 1.000 RealisatieVermoede- Raming Raming Raming Raming Raming 2013 lijk 2016 2017 2018 2019 2015 beloop 2014 4.301 16.795 25.195 18.045 18.940 19.880 20.865 1.271 2.274 1.200 2.430 2.560 2.697 2.841 0 715 1.000 1.050 1.100 1.157 1.215 5.572
19.784 27.395 21.525 22.600 23.734 24.921
(7) Op pagina 12 wordt tabel 6 Personeelskosten vervangen met onderstaande tabel: Personeelskosten Salaris Ambtelijk salaris Vakantiegeld Overwerk Werkgeverslasten pensioen Werkgeverslasten SZF Bonussen en gratificaties Overig salaris Vacatie en onderstanden Vacatiegelden Toelagen Detacheringtoelage Functionele toelage Persoonlijke toelage Lesurenvergoeding Gezinstoelagen Waarnemingstoelage Inconveniënten
Raming 19.260.000 945.000 170.000 575.000 835.000 25.000 220.000 850.000 10.000 50.000 45.000 80.000 55.000 445.000 150.000
3
Vergoedingen Telefoonvergoeding Representatietoelage Huishuurvergoeding Vervoersvergoeding Opleidingen Kosten opleidingen binnenland Seminars en workshops Deskundigen binnenland Deskundigen buitenland Externen Overige externen Totaal Personeelskosten
25.000 915.000 70.000 275.000 55.000 20.000 45.000 45.000 30.000 25.195.000
(8) Op pagina 20 wordt tabel 25 Beleidsprogramma’s vervangen met onderstaande tabel: TITEL II: Beleidsprogramma’s Bedragen x SRD 1.000 Realisatie Vermoede- Raming Raming 2013 lijk beloop 2015 2016
Raming Raming Raming 2017 2018 2019
2014 Ontwikkelingsplan 2012-2016 – Hoofdbeleidsgebied: 1 Bestuur en Justitie
176 Infrastructurele voorzieningen J en P Bouw en inrichting Kantongerechtsstrafzaken Renovatie en inrichting Hof van Justitie Bouw en inrichting Parket van de Procureur Generaal Bouw, aanschaf, renovatie en inrichting gebouwen Rechterlijke Macht Subtotaal 178 Versterken Rechtsstaat Opleiding Wetgevingsjuristen Project Modernisering en Verbetering Rechterlijke Organisatie (PMVRO) Institutionalisering onderzoek HvJ Professionalisering van de Parketorganisatie Automatisering Rechterlijke Macht RAIO en RIO opleidingen Opleidingen Rechterlijke Macht Subtotaal Totaal
1.005
955
0
0
0
0
0
440
335
0
0
0
0
0
78
670
0
0
0
0
0
0
0
475
600
300
100
100
1.523
1.960
475
600
300
100
100
0
0
25
1.000
500
500
0
120 75
50 50
25
400
450
400
350
50
500
250
250
100
0 0 850 0 1.045 2.568
0 0 518 0 618 2.578
50
200
150
150
100
50 0 50 250 725
150 0 1.000 3.250 3.850
150 0 800 2.300 2.600
0 0 800 2.100 2.200
0 0 800 1.350 1.450
4
(9) Op pagina 24 wordt tabel 26 Verdeelsleutel van de bedragen voor 2015 ten behoeve van de Rechterlijke Macht vervangen met onderstaande tabel: Bedragen x SRD 1.000 Ontwikkelingsplan 2012-2016 - Hoofd Beleidsgebied: 1 Bestuur en Justitie Programma: Infrastructurele voorzieningen J & P
Bouw, aanschaf, renovatie en inrichting gebouwen Rechterlijke Macht
Het afronden, opleveren en inrichten van de nieuwbouw van het Kantongerecht strafzaken aan de Wulfinghstraat en het gebouw van het Hof van justitie aan de Tamarindelaan.
Aanvang renovatie oud parket gebouw Subtotaal
Programma: Versterking Rechtsstaat Opleiding Wetgevingsjuristen Het opleiden van juristen tot wetgevingsjuristen Project Modernisering en Aantrekking Technische bijstander PMVRO, aantrekken Verbetering Rechterlijke beheerder Financiële en materiële zaken, beschrijven Organisatie (PMVRO) werkprocessen van de rechterlijke macht en opzetten van flowcharts met beschrijving Institutionalisering onderzoek HvJ Bemensing en training onderzoeksunit, rechtsvergelijkend onderzoek common en civil law, onderzoek naar de mogelijkheden van snelrecht, uitvoering pilot project invoering administratief gerecht en mediation Professionalisering Terugkeer bedrijfsvoeringdeskundige Nederlandse OM, Parketorganisatie snelle berechting en resocialisatie van jeugdigen ter ondersteuning van de vervolgingsambtenaar, het vestigen van een permanente vertegenwoordiging in het district Nickerie Opleiding Rechterlijk Macht Trainingen verzorgen ten behoeve van de Rechterlijk Macht Automatisering Rechterlijke Opzetten van een OM-website; ontwikkelen van Macht beschermde software en het automatiseren van werkprocessen; elektronische dossieraanlevering en versturing; automatisering van verdere standaardisering van ten laste leggingen. Computers en randapparatuur en softwareprogrammas aanschaffen om het archief te digitaliseren. Invoeren van het prikklok systeem en het aantrekken van een ICT deskundige. Computers, randapparatuur en softwareprogrammas aanschaffen om het archief en de werkprocessen te digitaliseren. Het lopende automatiseringsproces van het PMVRO project voortzetten, invoeren van het prikklok systeem; het ontwikkelen van een courtmanagementsysteem ten behoeve van de Rechterlijke Macht. Opzetten van een netwerksysteem om snel en eenvoudig toegang te krijgen tot recente en relevante informatie t.b.v. rechtzaken en voortzetting van het geautomatiseerde zaaksregistratiesysteem. Subtotaal Totaal
5
Raming Raming Reguliere Donor begroting 2015 2015 275 200 475 25
300
25
50
50
50
10
20
20
250 725
300 300
(10) Op pagina 26 wordt tabel 29 Titel 1 Apparaatskosten vervangen met onderstaande tabel: TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD 1.000 Code 10 20 30 40
Kostensoort
Realisatie Vermoede Raming Raming Raming Raming Raming lijk beloop 2015 2013 2016 2017 2018 2019
Personeelskosten Materiële kosten Subsidie en Bijdrage Aanschaffingen Totaal Apparaatskosten
62.043 19.000
2014 55.600 55.760 58.500 61.360 64.310 20.000 20.000 22.322 23.478 24.755
67.210 25.949
455 646 82.144
570 630 660 680 450 3.000 2.850 3.650 3.830 3.970 79.170 79.060 85.102 89.328 93.715
710 4.145 98.014
(11) Op pagina 34 wordt tabel 39 Subsidies en bijdragen vervangen met onderstaande tabel: Subsidies en bijdragen Subsidie en bijdragen Subsidies aan particuliere ondernemingen Subsidies aan overigen Rechtsbijstand on- en minvermogenden Bijdragen aan overigen Subsidie aan niet-commerciële instellingen. Totaal 30 Subsidies en Bijdragen
Raming 50.000 100.000 150.000 50.000 100.000 450.000
(12) Op pagina 36 wordt tabel 41 Beleidsprogramma’s ten behoeve van Dienstonderdeel Justitie vervangen met onderstaande tabel: Bedragen x SRD 1.000 Ontwikkelingsplan 2012-2016- Hoofd Beleidsgebied: Bestuur en Justitie Rechtszekerheid Realisatie VerRa- Raming Raming Raming Raming OP-Beleidsprogramma’s 2013 moede ming 2016 2017 2018 2019 lijk beloop 2014
176 Infrastructurele voorzieningen J en P Aanschaf, bouw, renovatie en Inrichting gebouwen Justitie Subtotaal Beleidsprogramma 178 Versterking Rechtsstaat Herstructuring DZ Organisatie Resocialisatie beleid Capaciteitsversterking menskracht DZ
Capaciteitsversterking personeel justitie Verbetering communicatie en informatievoorziening DZ Samenwerking en Partnerschap
2015
3.079 5.000
475
8.000
8.500
9.000
9.000
3.079 5.000
475
8.000
8.500
9.000
9.000
332
0
50 50
25
25
0
0
0
0
50
25
25
0
0
340
80
25
200
100
50
50
0
200
25
50
50
0
0
25
6
Automatisering Justitie Subtotaal
742 1.414
0 280
100 300
150 200
150 200
Tip Unit Justitie 0 0 250 250 100 Professionalisering en Institionalisering 0 75 100 50 150 MOT Professionalisering en Institutionalisering 0 45 100 50 150 SFI Subtotaal 0 120 400 450 350 Ontwikkelingsplan 2012-2016 - Hoofd Beleidsgebied:Veiligheid en Nationaal Beleid
300
300
0
0
0
0
300
300
25 250
100 400
182 Rechtshandhaving en Rechtsbescherming
183 Mensenrechten Voorbereiding en het schrijven van het rapport inzake de Universal Periodic Review (BMR) Voorbereidingen en het schrijven van het Commoncore Document (BMR) Subtotaal 184 Immigratiebeleid Capaciteitsversterking menskracht Project Bordermanagement Systeem (Installatie checklist met JCRR/Interpol/USA Organisatie versterking VZ Subtotaal
0
0
10
50
50
50
0
0
0
10
50
50
50
0
0
0
20
100
100
100
0
0
0
50
50
50
50
0
0
0
25
50
50
50
0
0 0
0 0
25 100
50 150
50 150
50 150
0 0
0
0
420
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
420
2.000
2.000
2.000
2.000
0 62
50 40
75 180
100 175
100 200
100 200
150 250
0
0
45
300
200
0
0
62 90 4.555 5.490
300 1.965
575 11.675
500 11.900
300 12.050
400 11.900
185 Interne en Externe Veiligheid Beveiligingsplan en bewaking inrichtingen Subtotaal Ontwikkelingsplan 2012-2016 – Kernthema 186 Kinder-, Jeugdbeleid en Gender Stuurgroep Huiselijk Geweld en Platform en steunpunt huiselijk geweld Uitvoering nationaal Actieplan Kinderen en Aanpak sexueel molest Bureau Slachtofferzorg en het opzetten van landelijke meldpunten Subtotaal Totaal
(13) Op pagina 38 wordt tabel 42 Verdeelsleutel van de bedragen voor 2015 ten behoeve van Dienstonderdeel Justitie vervangen met onderstaande tabel: Bedragen x SRD 1.000 Ontwikkelingsplan 2012-2016 - Hoofd Beleidsgebied: 1 Bestuur en Justitie
Code Programma: Infrastructurele werken Aanschaf, bouw, renovatie en De diverse gebouwen van het ministerie van Justitie en Inrichting gebouwen Justitie Politie bouwen, renoveren en inrichten Subtotaal
7
Raming Raming Reguliere Donor Begroting 2015 2015 475 475
Programma: Institionele versterking - Evaluatie en aanpassing organogram Herstructuring Delinqentenzorg - Opzetten van een HRM afdeling Resocialisatie beleid Capaciteitsversterking KPA & Managementteam DZ Capaciteitsversterking DZ Capaciteitsversterking personeel De functionarissen van de diverse afdelingen van het justitie ministerie trainen ter verbetering van de dienstverlening. Verbetering communicatie en De radio communicatieapparatuur en syteem binnen de informatievoorziening DZ inrichtingen aan te passen/ uitbreiden. Automatisering Justitie Verbetering Projectinformatieverzameling van OPD middels het opzetten van Centrale Statistiek Unit. Software programma kopen t.b.v. Agenda en Registratuur, Bufaz, OPD en overige afdelingen binnen het dienstonderdeel justitie) Samenwerking en Partnerschap Subtotaal Programma: Rechtshandhaving en Rechtsbescherming Tip Unit Justitie Vanuit het Ministerie van Justitie en Politie zal uitgekeken worden waar het tip unit ondergebracht zal worden om van daaruit haar activiteiten uit te voeren. De conceptstrategie is reeds aangeboden aan de departementsleiding, van waaruit de verdere implementatie zal plaatsvinden. Met de aanschaffing van het pand t.b.v. MOT zullen de Professionalisering en randvoorwaarden in place worden gebracht zodat MOT Institionalisering MOT conform de internationale gemaakte aanbevelingen haar werkzaamheden kan uitvoeren. Na de oplevering van het SFI gebouw zullen alle Professionalisering en subafdelingen (onderdelen) in één gebouw gehuisvest Institutionalisering SFI worden, zodat de forensische onderzoekswerkzaamheden effectief uitgevoerd kunnen worden Subtotaal Voorbereiding en het schrijven van het rapport inzake de 183 Mensenrechten Universal Periodic Review (BMR) Voorbereidingen en het schrijven van het Commoncore Document (BMR) Subtotaal Capaciteitsversterking menskracht 184 Immigratiebeleid Project Bordermanagement Systeem (Installatie checklist met JCRR/ Interpol/ USA Organisatie versterking VZ Subtotaal Programma: Interne en Externe Veiligheid Beveiligingsplan en bewaking De veiligheid binnen de diverse inrichting op te voeren inrichtingen door camera’s, callblockers en andere beveiligingsmaatregelen te nemen of verscherpen.
50 50 50 25 25 25
25 250
100
150
150 400 10 10 20 50 25 25 100 420
420
Subtotaal Programma: Kinder-, Jeugdbeleid en Gender Stuurgroep Huiselijk Geweld en Voortzetting van de projecten in het kader van aanpak Platform en steunpunt huiselijk huiselijk geweld. geweld Uitvoering nationaal Actieplan Bewustwordingscampagnes voeren in het kader van het Kinderen en Aanpak sexueel project “seksueel misbruik van kinderen”. molest
8
0
75
0
180
Bureau Slachtofferzorg en het opzetten van landelijke meldpunten Subtotaal Totaal
45 45 1.710
(14) Op pagina 49 wordt tabel 45 Apparaatskosten vervangen met onderstaande tabel: TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD 1.000 Code Kostensoort
Realisatie Vermoedelijk Raming Raming Raming Raming Raming beloop 2013 2016 2017 2018 2019 2015 2014 136.885 129.980 137.705 139.206 146.167 153.475 161.149
10
Personeelskosten
20 40
Materiële kosten Aanschaffingen
37.098 8.982
48.730 10.850
Totaal Apparaatskosten
182.965
189.560
61.103 12.012
64.158 12.612
67.365 13.243
198.164 208.839 219.282
230.245
241.757
50.064 10.395
58.193 11.440
(15) Op pagina 53 wordt tabel 52 Materiele Kosten vervangen met onderstaande tabel: Raming 1.000.000 17.250 2.000.000 350.000 40.000 30.000 1.000 55.000
Kantoorkosten Kantoormiddelen (papier, pennen etc.) Kopiëren Telefoon Drukwerk en grafisch materiaal Onderhoud meubilair en inventaris Onderhoud kantoormiddelen Vergaderkosten Overige kantoorkosten Gebouwen en energie Huur gebouwen en terreinen Onderhoud gebouwen en terreinen Verbouwingen Gas Water Elektriciteit Overige kosten gebouwen en energie Reis- en verblijfskosten Binnenlandse reiskosten Binnenlandse verblijfskosten Huur van voertuigen Buitenlandse reiskosten Buitenlandse verblijfskosten Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen Overige reis- en verblijfskosten Automatisering Verbruiksgoederen (cartridges) Onderhoudskosten automatisering Licenties en programmakosten Datalijnen Overige kosten automatisering
150.000 1.250.000 0 30.000 160.000 40.000 0 65.000 250.000 1.300.000 250.000 250.000 16.000.000 10.000 2.000.000 500.000 15.000 1.000.000 150.000
9
255 255
Voorlichting Advertenties en bekendmakingen Radio en TV programma's Seminars, workshops etc. Overige kosten voorlichting Algemeen Representatie (nationale en internationale vertegenwoordiging) Abonnementen en vakliteratuur Verzekeringen Schoonmaak Gereedschappen en apparatuur Kleding en bewassing Verzorgingskosten Voeding Contributie Vrachtkosten en porti Laboratoriumkosten Onderzoekskosten Rechterlijke vonnissen Geheime uitgaven Huur en onderhoud zwaar materieel Dienst specifieke exploitatiekosten Nationale en internationale manifestaties Onderscheidingen Overig Algemene kosten Medische verzorging Medicijnen Hulpmiddelen Lig- en verpleegkosten Poliklinische kosten Preventieve medische voorzieningen Overig medische kosten Totaal 20 Materiële kosten
350.000 75.000 2.000 10.000
2.500 30.000 20.000 500.000 100.000 8.000.000 10.000 6.037.000 460.000 3.000 1.000 2.000.000 0 750.000 0 20.000 791.500 956.750 500.000 500.000 15.000 17.000 1.000.000 0 1.000.000 50.064.000
(16) Op pagina 56 wordt tabel 54 Beleidsprogramma’s vervangen met onderstaande tabel: TITEL II Beleidsprogramma’s Bedragen x SRD 1.000 Ontwikkelingsplan 2012-2016 -Kernthema : Infrastructuur Realisatie Vermoede- Raming Raming Raming Raming Raming Beleidsprogramma 2013 lijk beloop 2015 2016 2017 2018 2019 2014 176 Infrastructurele Voorzieningen J en P Bouw,renovatie en inrichtingen 250 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 475 van dienstwoningen, politiebureaus en cellenhuis Subtotaal 250 1.500 475 2.000 2.000 2.000 2.000 Ontwikkelingsplan 2012-2016 Hoofd Beleidsgebieden: 1. Bestuur en Justitie 182 Rechtshandhaving en Rechtsbescherming Aanpak openbare orde en 0 0 800 850 900 1.000 553 verkeersveiligheid Subtotaal 0 0 553 800 850 900 1.000
10
Ontwikkelingsplan 2012-2016 Hoofd Beleidsgebieden: 5. Veiligheid en Nationaal Beleid 185 Interne en externe veiligheid Telecom Netwerk KPS 0 0 2.000 2.000 2.250 400 Aanschaf technisch apparatuur 0 0 800 850 900 700 Aanpak zware criminaliteit 0 0 1.325 700 700 750 Specialistische opleidingen KPS 0 550 2.150 2.250 2.300 400 Reorganisatie KPS 6.333 0 1.000 1.150 1.250 1.350 Subtotaal 6.333 550 3.825 6.800 7.050 7.550 Totaal 6.583 2.050 4.853 9.600 9.900 10.450
2.500 1.000 800 2.500 1.400 8.200 11.200
(17) Op pagina 57 wordt tabel 55 Verdeelsleutel van de bedragen voor 2015 ten behoeve van het Dienstonderdeel KPS vervangen met onderstaande tabel: Hoofdproject
Deelproject
Uit de reguliere begroting Gefinancierd
176 Infrastructurele Voorziening 182 Rechtshandhaving en Rechtsbescherming 185 Interne Veiligheid
Bouw,renovatie en inrichtingen van dienstwoningen en politiestations en cellenhuizen Aanpak openbare orde en verkeersveiligheid Telecom netwerken KPS Aanschaf technisch apparatuur Aanpak zware criminaliteit Speciale Opleidingen KPS Reorganisatie KPS
Totaal
475 553 400 700 1.325 400 1.000 4.853
(18) Op pagina 67 wordt tabel 68 Beleidsprogramma’s vervangen met onderstaande tabel: TITEL II : Beleidsprogramma’s
Bedragen x SRD 1.000
Realisatie Vermoede Raming Raming Raming Raming Raming 2013 lijk 2016 2017 2018 2019 2015
beloop 2014 Rechtszekerheid/ Brandveiligheid Ontwikkelingsplan 2012- 2016 Kernthema: Infrastructuur Beleidsprogramma: 176 Infrastructurele Voorzieningen J en P Verbetering Infrastructuur KBS 1.555 800 475 3.000 3.250 3.500 Subtotaal 1.555 800 475 3.000 3.250 3.500 Ontwikkelingsplan 2012-2016 Hoofd Beleidsgebied: Veiligheid en Nationaal Beleid Beleidsprogramma: 185 Interne en Externe Veiligheid 0 400 800 855 910 645 Institutionele versterking KBS 455 0 0 0 0 0 Capaciteitsversterking menskracht Verbetering mobiliteit, communicatie en 700 1.050 1.100 1.150 informatievoorziening Versterking brandweerzorg 16.000 6.000 4.155 7.020 7.300 7.555 Subtotaal 16.455 6.400 5.500 8.870 9.255 9.615 Totaal 18.010 7.200 5.975 11.870 12.505 13.115
11
3.750 3.750
965 0 1.200 7.810 9.975 13.725
(19) Op pagina 68 wordt tabel 69 Verdeelsleutel van bedragen voor 2015 ten behoeve van het Korps Brandweer Suriname vervangen met onderstaande tabel: Rechtszekerheid/ Brandveiligheid Beleidsprogramma
Bedragen x SRD 1.000 Uit de reguliere begroting gefinancierd
Deelproject
176 Infrastructurele Voorzieningen
Bouw en inrichting nieuwe hoofdkazerne te Nieuw Nickerie. Vestiging van nieuwe kazernes: Flora, Kwatta, Tijgerkreek, Brokopondo, Para en Moengo. Bouw en inrichting van doorgangshuizen te Albina, Lelydorp en Coronie. Afbouw en inrichting Opleidingscentrum te Santo Boma. Bouw en inrichting hoofdkantoorgebouw verlengde Gemenlandsweg
475
Subtotaal
475
185 Interne en Externe Veiligheid
Herstructurering KBS organisatie Capaciteitsversterking menskracht Versterking Brandweerzorg Verbetering mobiliteit, communicatie en informatievoorziening
45 600 4.155 700
Subtotaal Totaal
5.500 5.975
Artikel 2 1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 3. De Ministers van Financiën en Justitie en Politie zijn belast met de uitvoering van deze wet.
Gegeven te Paramaribo,
DESIRÉ D. BOUTERSE
12
2015
WET VAN .................. HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 02-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE (S.B. 2015 no. 114)
MEMORIE VAN TOELICHTING OP SUPPLETOIRE BEGROTING 2015 Oorzaken die ten grondslag liggen voor de indiening van een suppletoire begroting: Het tekort op de “Personeelskosten” in de begrotingen De lage realisatiegraad van de begrotingen 2015 De verminderde Staatsinkomsten Bezuinigingsmaatregelen die moeten leiden tot efficiënter beheer van de Overheidsbestedingen (o.a. doorlichting Parastatalen en sanering Overheidssubsidies).
Gegeven te Paramaribo,
2015
DESIRÉ D. BOUTERSE
13