REVIEW RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAEARAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Menindak
lanjuti
Review
Renstra
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Malang, maka dianggap perlu untuk mereview Renja sesuai dengan Renstra. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dalam hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Daerah No. 2 Tahun 2011
tentang
Visi
Misi
Pemerintah
Kabupaten
Malang
yaitu
terwujudnya masyarakat yang Mandiri, Agamis, Demikratis, Produktif, Aman Tertib dan Berdaya Saing . Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang
berada
dalam wilayah
Kabupaten
Malang,
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan
Bencana
Daerah
yang akan
digunakan
sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanaja Negara. Rencana Kerja perencanaan
daerah,
mempunyai fungsi penting dalam sistem karena
Rencana
Kerja
menerjemahkan
perencanan strategis jangka menengah( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Stategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja
menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana
Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja
merupakan pedoman bagi
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dimana
kebijakan
umum Anggaran
Pendapatan
Belanja
Daerah
ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut : 1.
Menjadi
pedoman
Belanja Daerah
dalam
penyusunan
Anggaran
Pendapatan
karena memuat arah kebijakan Pembangunan
Daerah satu tahun; 2.
Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan
aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunantahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan
Daerah
pada
tahun
sebelumnya.
Lebih
lanjut
penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan
prioritas
pembangunan
Pemerintah
Provinsi
maupun
Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 (dua) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam
dan
Pembangunan
Sumber
Daya
berfungsi
lainnya. sebagai
Musyawarah forum
untuk
Perencanaan menghasilkan
kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah , yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan
Kabupaten Malang. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pembanguan Daerah yang dilanjutkan dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana
regional dengan memuat arah kebijakan
pembangunan, Prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional. Rencana Kerja Pembangunan Daerah
merupakan pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 1.2
Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu : 1.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
2.
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Undang –
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 ); 5.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484 ); 6.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Malang Tahun 2010-2015;
Kabupaten
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 27. Surat
Keputusan
Bupati
Malang
Nomor
:
180/829/KEP/421.013/2011TentangPengesahan Rancangan Akhir Rencana
Strategis
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; 28. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.
1.3
Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud penyusunan Renja Kerja Badan Penanggulangan Becana Daerah Kabupaten Malang tahun 2014: 1) Menjabarkan arahan umum Rencana strategis tahun 2011 – 2015 dikaitkan
dengan
diperkirakan
hasil kajian
akan
mengenai isu
berdampak
terhadap
strategis
yang
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan tahun 2014. 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan . 3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan. 4) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.
b. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2014:
1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Bencana Daerah
Kabupaten Malang
Badan Penanggulangan yang menjadi acuan
kegiatan; 2) Terciptanya
kepastian
dan
sinergitas
perencanaan
program
kegiatan Penanggulangan Bencana . 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana.
1.4
Sistematika Penyusunan BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Perangkat Daerah Tahun 2013
Kerja
Satuan
Kerja
dan Capaian Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
Tabel 4.1 BAB V
PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 dan Capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; f.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
g. Kegiatan
Penyediaan
Komponen
instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor; h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan; i.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
j.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : -
Kegiatan
Pemeliharaan
Dinas/Operasional
Rutin/Berkala
Kendaraan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; -
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; -
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
danIkhtisar
Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; -
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
-
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam: -
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
6. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat; -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana;
-
Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.
7. Program Penanggulangan Bencana -
Kegiatan Kesiapsiagaan Dalam mengahadapi Bencana;
-
Kegiatan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
Anggaran
yang
disediakan
dalam
tahun
2013
sebesar
Rp. 2.000.000.000,- ( Dua milyard rupiah )
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk : a. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
b. Umpan balik peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektifefisien dan responsive terhadap lingkungannya.
Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut dilakukan
melalui pembobotan
bertingkat setiap
tahapan
dengan
membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana Strategis yang disertai dengan pembiayaan
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada 2.1
tabel
Tabel 2.1 : Rekapitulasi hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
Kode
1 1 01
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiat an
2 Urusan Bid. Urusan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Target Capaian Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
4
Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2012
Target Program / Kegiatan ( Renja SKPD ) Tahun 2013
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisa si Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
5
6
7
8
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2013 Tingkat Realisasi Capaian Capaian realisasi Program target dan Renstra Kegiatan SKPD s/d 2013 (%) 10 11
1 01 01
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
48 bulan
-
12 bulan
12 bulan
100 %
12 bulan
24 bulan
50 %
1 01 01 01
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
Output : Terbayarnya Honor Non PNS dan Jasa pengiriman Surat menyurat Outcome: Administrasi perkantoran berjalan lancer
48 bulan
-
12 bulan
12 bulan
100 %
12 bulan
24 bulan
50 %
Catatan
12
1 01 01 02
1
Keg. Jasa Komunokasi Sumberdaya air dan listrik
2
Output : Sarana dan Prasarana Komunikasi SDA dan Listrik terpelihara Outcome : Sarana dan Prasarana Komunikasi SDA dan Listrik terpelihara
3
48 bulan
4
5 -
12 bulan
6
12 bulan
7
100 %
8
12 bulan
9
24 bulan
10
50 %
11
1 01 01 03
Keg. Penyediaan Jasa administrasi dan Keuangan
Output : Terbayarnya Honor administrasi keuangan Outcome : Meningkatnya administrasi keuangan
48 bulan
-
12 bulan
12 bulan
100 %
12 bulan
24 bulan
50 %
1 01 01 04
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output : Terpenuhinya Alat Kebersihan Kantor Outcome : Meningkatnya Kebersihan Kantor
48 bulan
-
12 bulan
12 bulan
100 %
12 bulan
24 bulan
50 %
1 01 01 05
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Terlaksananya Alat Tulis Kantor Outcome : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
48 bulan
-
12 bulan
12 bulan
100 %
12 bulan
24 bulan
50 %
12
1 1 01 01 06
2
Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3 Output : Terlaksananya Cetakan & Penggandaan Outcome : Terpenuhinya Barang Cetakan & Penggandaan
4 48 bulan
5 -
6 12 bulan
7 12 bulan
8 100 %
9 12 bulan
10 24 bulan
11 50 %
1 01 01 07
Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan
Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Outcome : Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
48 bulan
-
12 bulan
12 bulan
100 %
12 bulan
24 bulan
50 %
1 01 01 09
Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Output : TerlaksananyaBaha n Bacaan & Peraturan Perundangundangan Outcome : TerpenuhinyaBaha n Bacaan & Peraturan Perundangundangan
48 bulan
-
12 bulan
12 bulan
100 %
12 bulan
24 bulan
50 %
12
1 1 01 01 10
2 Keg. Penyediaan makanan dan minuman
1 01 01 11
Keg. RapatOutput : rapat Terpenuhinya koordinasi dan Undangan. konsultasi ke Outcome : luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2 2 01 2 01 01
Urusan Bid. Urusan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keg. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal
2 01 01 01
3 Output : Tersedianya Makanan dan Minuman. Outcome : Terpenuhinya Makanan dan Minuman
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional. Outcome :Terpenuhinya Kendaraan Dinas Oprasional.
4 48 bulan
5 -
6 12 bulan
7 12 bulan
8 100 %
9 12 bulan
10 24 bulan
11 50 %
48 bulan
-
12 bulan
12 bulan
100 %
12 bulan
24 bulan
50 %
100 %
-
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
41,66 %
36 kendaran
-
5 kendar aan
12 bulan
100 %
15 kendaraa n
24 bulan
41,66 %
12
1 2 2 01 2 01 01
2 01 01 01
3 3 01 3 01 01
3 01 01 01
2 Urusan Bid. Urusan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keg. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal
Urusan Urusan Bidang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
100 %
-
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
41,66 %
Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional. Outcome :Terpenuhinya Kendaraan Dinas Oprasional.
36 kendaran
-
5 kendar aan
12 bulan
100 %
15 kendaraa n
24 bulan
41,66 %
Meningkatnya kemampuan SDM pegawai
18 0rang
-
4 orang
4 orang
100 %
7 orang
11 orang
50 %
Output : Terpenuhinya Undangan Outcome : Meningkatnya kapasitas Sumber daya manusia
18 0rang
-
4 orang
4 orang
100 %
7 orang
11 orang
50 %
12
4 4 01
1
4 01 01
4 01 01 01
4 01 01 02
2 3 Urusan Urusan Bidang Pengembangan Meningkatnya sistim administrasi pelaporan laporan keuangan capaian kinerja dan keuangan Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Outcome : Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja
Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Outcome : Terwujudnya Laporan Keuangan Semesteran
4
5
6
7
8
9
10
11
24 buku
-
6 buku
6 buku
100 %
6 buku
12 buku
50 %
16 buku
-
4 buku
4 buku
100 %
4 buku
8 buku
50 %
4 buku
-
1 buku
1 buku
100 %
1 buku
2 buku
50 %
12
1 4 01 01 03
2 Keg. Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
5 5 01 5 01
Urusan Bid. Urusan Program Pencegahan Dini dan Penanggulanga n Bencana Alam
6 6 01 6 01 01
Urusan Bid. Urusan Program Penanggulanga n Bencana Berbasis Masyarakat
3 Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Outcome : Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Prosentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan
Terlaksananya Sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana
4 4 buku
5 -
6 1 buku
7 1 buku
8 100 %
9 1 buku
10 2 buku
11 50 %
- 10 kegiatan Sosialisa si - 150 kegiatan koordina si
-
7 Kegiat an Sosiali sasi
7 kegiatan sosialisa si
100 %
50 kegiatan Koordina si
7 kegiatan Sosialisa si 50 Kegiata n Koordin asi
50 %
100 %
-
-
-
-
33,33 %
33,33 %
33,33 %
12
1 6 01 01 01
2 Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana
3 Output : Terlaksananya sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana Outcome : Terwujudnya Pemahaman dan kesadaran masyarakat bertambah dalam menghadapi bencana
4 15 kegiatan Sosialisa si
5 -
6 -
7 -
8 -
9 5 Kegiatan Sosialisa si
10 11 5 33,33 % Kegiatan Sosialisa si
6 01 01 02
Keg. Sosialisasi Penanggulang an Bencana di Sekolah
Output : Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana di Sekolah Outcome : Terwujudnya Pemahaman dan kesadaran anak didik dalam menghadapi bencana
33 Kegiatan
-
-
-
-
11 Kegiatan
11 33,33 % Kegiatan
12
1 7 7 01 7 01 01
2 Urusan Bid. Urusan Program Penanggulang an Bencana
7 01 01 01
Keg. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Terlaksananya koordinasi dalam menghadapi bencana serta Bimbingan teknis dalam penilaian keurusakan dan kerugian akibat bencana
100 %
-
-
-
-
33,33 %
33,33 %
33,33 %
Output : Terlaksananya koordinasi dalam menghadapi bencana Outcome : Terwujudnya koordinasi dalam menghadapi bencana
36 bulan
-
-
-
-
12 bulan
12 bulan
33,33 %
12
1 7 01 01 02
2 Keg. Tanggap Daerurat di Daerah Bencana
7 01 01 03
Keg. Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat bencana
3 Output: Terlaksanannya koordinasi penanganan secara terpadu di daerah bencana Outcome : Pelaksanaan penanganan bencana di daerah bencana secara terpadu dapat terwujud Output : Terlaksananya Pelatihan Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana Outcome : Terwujudnya Pelatihan Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
4 36 bulan
5 -
6 -
7 -
8 -
9 12 bulan
3 kegiatan
-
-
-
-
1 kegiatan
10 12 bulan
11 33,33
1 33,33 % kegiatan
12
2.2.
Analisis
Kinerja
Pelayanan
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah Dalam pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan
dapat memberikan
suatu
gambaran
mengenai tingkat
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome), terhadap pelaksanaan kegiatan mencapai visi
Badan Penanggulangan
Becana Daerah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2011 – 2015.sesuai dengan tugas pokok adalah sebagai berikut : -
Mewujudkan
ketangguhan
masyarakat
melalui
peningkatan
pengetahuan, kesadaran, dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; -
Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana;
-
Mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat)
dalam
upaya
penanggulangan
bencana
melalui
peningkatan kapasitas di tingkat kecamatan dan desa; -
Mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui
peningkatan
koordinasi
penanganan
kedaruratan,
peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan -
Meningkatkan tertib administrasi perkantoran. Permasalahan
yang
dimiliki
serta
dihadapi
oleh
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang diuraikan didalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal sebagaimana uraian berikut:
1. Faktor Lingkungan Internal Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Malang termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; Masih tersebar dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi; Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana; Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral; Belum
optimalnya
koordinasi
pelaksanaan
penanggulangan
bencana; Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Beban kerja dan jumlah personil yang terbatas termasuk Sumber Daya Manusia yang kurang memadai 2. Faktor Lingkungan Eksternal Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian / Instansi selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
bagi
kegiatan
penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Indonesia; Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia; Adanya keterbatasan sarana komunikasi di kecamatan dan Desa/Kelurahan sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke Kabupaten;
Luasnya
cakupan
wilayah
penanganan
penanggulangan
kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.
Tabel 2.2 :Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
No
Indikator
1
2 Program Pencegahan Dini 1 dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemantauan dan a Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Program Penanggulangan 2 Bencana Berbasis Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat a Dalam menghadapi bencana Sosialisasi Penanggulangan b Bencana di Sekolah 3
Program Penanggulangan Bencana
Target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2012 5
Tahun 2013 6
Tahun 2014 7
Tahun 2015 8
Tahun 2012 9
Tahun 2013 10
Tahun 2014 11
Tahun 2015 12
25 %
25 %
25 %
25 %
98,90 %
75 %
100 %
100 %
25 %
25 %
25 %
25 %
-
100 %
100 %
100 %
25 %
25 %
25 %
25 %
-
100 %
100 %
100 %
Catatan Analisis 13
1
5
6
7
8
a Kesiapsiagaan Dalam menghadapi bencana
25 %
25 %
25 %
25 %
b Tanggap darurat di daerah terkena bencana
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
c
2
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
Rehabilitasi dan d Rekonstruksi prasarana fisik di wilayah pasca bencana e
Penanganan pengungsi akibat bencana
9
10
-
100 %
-
-
-
100 %
-
-
-
-
11
12
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada
kenyataannya
wilayah
Kabupaten
Malang
memiliki
tingkat
kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, faktor Sosial dan dampak
kerusakan
perencanaan
non
materi
pembangunan
sedemikian
rupa
di
dengan
maupun
Kabupaten
maksud
psikologis. Malang
dan
Meskipun
telah
tujuan
didesain
meningkatkan
kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat
terhadap
ancaman
bencana.
Namun
kenyataan
pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif. Dalam
Peraturan
Daerah
Nomor
4
tahun
2011
tentang
Penanggulangan Bencana, disebutkan pula bahwa kejadian bencana dapat menghambat dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan
masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan Kabupaten Malang yang
telah
menjadi
agenda
kepentingan(StakeHolder).
maupun
Sehingga
prioritas
para
distorsi-distorsi
pemangku
pembangunan
semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin, jikalau penanganan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanganan penanggulangan bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan
sosial,
budaya,
maupun
ekonomi
masyarakat
dalam
menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen
Pengurangan Risiko Bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sedangkan beberapa hal yang menjadi kelemahan dan ancaman Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Malang antara lain: Belum
sepenuhnya
penyelenggaraan
penanganan
bencana
di
Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun
2007
terutama
untuk
kewenangan-kewenangan
yang
sebelumnya sudah ada di Kementerian / Instansi selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana ; Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan
bencana di Indonesia; Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia; Adanya keterbatasan sarana komunikasi di kecamatan dan desa sehingga
menghambat
kecepatan
penyebaran
arus
data
ke
Kabupaten; Luasnya
cakupan
wilayah
penanganan
penanggulangan
kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam. Namun demikian kondisi ekonomi di wilayah kabupaten Malang 2012 – 2014 yang diperkirakan akan cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah seperti Milenium Development Goals serta komitmen pemerintahan daerah dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk terus berusaha
meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
pelayanan
penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana.
2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
diselaraskan
dengan
Rencana
Program
dan
Prioritas
pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 yaitu Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan Sasaran Pemantauan dan Penyebar luasan informasi bencana alam; Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat dengan sasaran Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat baik laki-laki maupun
perempuan
dalam
usaha
mitigasi
resiko
bencana
serta
penanganan bencana, terbentuknya Desa Tangguh dan Satuan Tugas Penanggulangan
Bencana
di daerah
rawan
bencana,
Sosialisasi
Penanggulangan Bencana di Sekolah ( PENA Sekolah ), Terbentuknya Tim Reaksi
Cepat
Penanggulangan
Penanggulangan Bencana
dengan
Bencana sasaran
Kabupaten;
Program
mewujudkan
sistem
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana, serta terwujudnya sistim penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistim logistik peralatan penanggulangan bencana terwujudnya
upaya
dan
yang efektif dan efisien serta
rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik
dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
dan
Program
Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur dengan sasaran peningkatan Aparatur.
Adapun besarnya plafon anggaran program prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 1.519.452.900,- ( satu milyard lima ratus Sembilan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah ) lebih rendah dari tahun anggran 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Milyar Rupiah), turun sebesar Rp. 480.547.100,- ( Empat ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah ) sedangkan dalam tahun 2013 dengan anggaran tersebut masih dirasa sangat kurang dilihat dari intensitas kegiatan dan kejadian bencana yang tidak dapat diprediksikan pada setiap tahunnya.
Tabel 2.4 :Review Terhadap Rencana Kerja Pembvangunan Daerah Tahun 2014 Kabupaten Malang
No 1 1.
Program/ Kegiatan 2
Rancangan Awal RKPD Indikator Target Lokasi Kinerja Capaian 3 4 5
Pagu Indikatif (Rp.) 6
Program/ Kegiatan 7
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Target Lokasi Kinerja Capaian 8 9 10
Kebutuhan Dana (Rp) 11
Program pelayanan Adm perkantoran
BPBD Kab Malang
Meningkatnya Koordinasi, administrasi dan sarana prasarana di lingkungan BPBD
100 %
579.809.200, -
Program pelayanan Adm perkantoran
BPBD Kab Malang
Terlaksananya pelaksanaan koordinasi, administrasi dan sarana prasarana di lingkungan BPBD
100 %
759.235.000,-
- Keg.penyediaan jasa surat menyurat
BPBD Kab Malang
Meningkatnya pelaksanaan surat menyurat
12 bulan
109.200.000,-
- Keg.penyediaan jasa surat menyurat
BPBD Kab Malang
Terlaksananya pengiriman jasa surat menyurat
12 bulan
125.000.000,-
- Keg.jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
BPBD Kab Malang
Meningkatnya kegiatan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 bulan
18.480.000,-
- Keg.jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
BPBD Kab Malang
Terpenuhinya rekening yang terbayar untuk jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
12 bulan
18.480.000,-
Catatan Penting 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
- Keg.penyedia jasa admin dan keuangan
BPBD Kab Malang
Meningkatnya administrasi keuangan
12 bulan
46.080.000,-
- Keg.penyedia jasa admin dan keuangan
BPBD Kab Malang
Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Aparatur
12 bulan
46.080.000,-
- Keg.penyedia jasa kebersihan kantor
BPBD Kab Malang
Meningkatnya Kebersihan kantor
12 bulan
12.563.000,-
- Keg.penyedia jasa kebersihan kantor
BPBD Kab Malang
Tersedianya Jasa dan bahan kebersihan
12 bulan
15.000.000,-
- Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
BPBD Kab Malang
Lancarnya pelaksanaan adminitrasi perkantoran
12 bulan
6.000.000,-
- Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
BPBD Kab Malang
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan
12.000.000,-
- Keg.penyedia alat tulis dan kantor
BPBD Kab Malang
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
12 bulan
41.013.000,-
- Keg.penyedia alat tulis dan kantor
BPBD Kab Malang
Tersedianya jumlah kebutuhan alat tulis kantor
12 bulan
63.000.000,-
- Keg.penyediaan barang cetakan &penggandaan
BPBD Kab Malang
Tersedianya barang cetakan
12 bulan
27.107.200,-
- Keg.penyediaan barang cetakan &penggandaan
BPBD Kab Malang
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
35.000.000,-
12
1
2
3
4
5
- Keg.penyedia komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor
BPBD Kab Malang
Tersedianya komponen instalasi listrik
12 bulan
- Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BPBD Kab Malang
Tersedianya Peralatan Kantor
7
8
- Keg.penyedia komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor
BPBD Kab Malang
Peningkatan penerangan bangunan kantor
12 bulan
-
- Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BPBD Kab Malang
Peningkatan Peralatan Kantor
1 paket
- Keg. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan
BPBD Kab Malang
Meningkatnya pemahaman Peraturan Perundangundangan
12 bulan
4.320.000,-
- Keg. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan
BPBD Kab Malang
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
12 bulan
15.000.000,-
- Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman
BPBD Kab Malang
Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
10.620.000,-
- Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman
BPBD Kab Malang
Tersedianya makan minum untuk rapat
12 bulan
30.000.000,-
-
6 4.251.000,-
9
10
11 4.500.000,-
125.000.000,-
12
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
- Keg. Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BPBD Kab Malang
Meningkatnya Koordinasi dengan instansi terkait
12 bulan
300.175.000,-
- Keg. Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BPBD Kab Malang
Terlaksananya koordinasi rapat dan komsultasi ke luar daerah
12 bulan
Program peningkatan sarana & Prasarana Aparatur
BPBD Kab Malang
Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur
100 %
32.860.000,-
Program peningkatan sarana & Prasarana Aparatur
BPBD Kab Malang
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendartaan dinas/operasional
100 %
1.225.000.000,-
- Keg. Pembangunan gedung kantor
BPBD Kab Malang
Meniningkatnya sarana dan prasarana aparatur
-
- - Keg. Pembangunan gedung kantor
BPBD Kab Malang
Tersedianya bangunan gedung gudang bahan peralatan dan logistik BPBD
1 paket
1.000.000.000,-
- Keg Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BPBD Kab Malang
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
12 bulan
- - Keg Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BPBD Kab Malang
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
12 bulan
150.000.000,-
300.175.000,-
12
1
3
4
2
3
4
5
6
- Keg.pemelihara an rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
BPBD Kab Malang
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
12 bulan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
BPBD Kab Malang
Meningkatnya kemampuan SDM
100 %
20.000.000,-
- Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal
BPBD Kab Malang
Meningkatnya kemampuan SDM
12 bulan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
BPBD Kab Malang
Meningkatnya sistim pengembangan capaian kinerja dan keuangan
100 %
7
32.860.000,- - Keg.pemelihar aan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
8
9
10
11
BPBD Kab Malang
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
12 bulan
75.000.000,-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
BPBD Kab Malang
Terlaksananya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS
100 %
25.000.000,-
20.000.000,-
- Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal
BPBD Kab Malang
Terlaksananya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS
12 bulan
25.000.000,-
16.783.700,-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
BPBD Kab Malang
Tersedianya laporan capian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan keuangan
100 %
26.500.000,-
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
- Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD
BPBD Kab Malang
Meningkatnya pelaporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4 buku
8.263.000,-
- Keg. Penyusunan Laporn Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD
BPBD Kab Malang
Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD ( Lakip, Renstra )
4 buku
11.500.000,-
- Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
BPBD Kab Malang
Meningkatnya penyusunan laporan keuangan semesteran
1 buku
3.727.700,-
- Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
BPBD Kab Malang
Tersedianya laporan semesteran
1 buku
6.500.000,-
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
BPBD Kab Malang
Meningkatnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1 buku
4.793.000,-
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
BPBD Kab Malang
Tersedianya laporan akhir tahun
1 buku
8.500.000,-
12
1
2
3
4
5
6
7
5
Program Pencegahan dini & penanggulanga n Bencana Alam
Kabupaten Malang
Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
10 Kec
110.000.000,-
Program Pencegahan dini & penanggulang an Bencana Alam
- Keg. Pemantauan dan Penyebaranlu asan informasi Potensi Bencana Alam
Kabupaten Malang
Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana serta meningkatnya ketrampilan masyarakat
10 Kec
110.000.000,-
- Keg. Pemantauan dan Penyebaranl uasan informasi Potensi Bencana Alam
Program Penanggulang an Bencana
Kabupaten Malang
Melakasanakan penanggulangan bencana sebelum, saat terjadi dan pasca bencana
100 %
570.000.000,-
6
Program Penanggula ngan Bencans
8
9
10
11
Daerah Bencana
Terlaksananya program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam
10 Kec
110.000.000,-
Kabupaten Malang
Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana serta meningkatkan ketrampilan masyarakat
10 Kec
110.000.000,-
Kabupate n Malang
Terlaksananya penanggulangan bencana sebelum, saat terjadi dan pasca bencaba
100 %
2.500.000.000,-
12
1
2
3
4
5
6
12 bulan
100.000.000,-
7
8
10
Terlaksananya koordinasi dan monitoring kesiapsiagaan di daerah bencana
12 bulan
- Keg. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
Kabupaten Malang
Melaksanakan koordinasi dan monitoring kesiapsiagaan daerah bencana
- Keg. Tanggap Darurat di daerah terkena bencana
Kabupaten Malang
Menyelenggarakan DSP di 120.000.000,koordinasi Daerah penanganan bencana secara terpadu di daerah bencana
- Keg. Tanggap Darurat di daerah terkena bencana
Kabupaten Malang
Terselenggara 12 nya koordinasi bulan/D penanganan aerah secara terpadu bencana di daerah bencana
- Keg. Penilaian Kerusakan dan kerugian akibat bencana
Kabupaten Malang
Melaksanakan pelatihan DALA (Damage And Losses Assesmed)
- Keg. Penilaian Kerusakan dan kerugian akibat bencana
Kabupaten Malang
Terlaknanya pelatihan DALA
75 orang
100.000.000,-
Kabupaten - Keg. Kesiapsiagaan Malang dalam menghadapi bencana
9
150 orang
11 150.000.000,-
1.000.000.000,-
300.000.000,00
12
1
7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
- Keg. Rehabilitasi dan Rekonstruksi prasarana fisik di wilayah pasca bencana
Kabupaten Malang
Melaksanakan Rehab Rekons Prasarana fisik Pasca Bencana
1 paket perbaiak an ringan
150.000.000,-
- Keg. Kabupaten Rehabilitasi Malang dan Rekonstruksi prasarana fisik di wilayah pasca bencana
Terlaksananya Rehab Rekons Prasarana fisik pasca bencana
1 paket
750.000.000,00
- Keg. Penanganan Pengungsi akibat bencana
Kabupaten Malang
Melaksanakan sosialisasi penanganan pengungsi akibat bencana
75 orang
100.000.000,-
- Keg. Penanganan Pengungsi akibat bencana
Terlaksananya sosialisasi penanganan pengungsi akibat bencana
150 orang
300.000.000,-
Kabupaten Malang
Meningkatnya pemahaman masyarakat dan siswa didik dalam menghadapi bencana
12 Desa
185.000.000,-
12 Desa
285.000.000,-
Program Penanggulan gan Bencana Berbasis Masyarakat
Program Penanggula ngan Bencana Berbasis Masyarakat
Kabupaten Malang
Kabupaten Terlaksananya Malang Sosialisasi pemahaman masyarakat dan siswa didik dalam menghadapi bencana
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
- Keg. Kabupaten Pemberdayaan Malang Masyarakat dalam menghadapi bencana
Melaksanakan sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana
12 Desa
110.000.000,0 0
- Keg. Pemberdaya an Masyarakat dalam menghadapi bencana
Kabupate n Malang
Terlaksananya Sosialisasi Pemahaman dan kesadaraan masyarakat dalam menghadapi bencana
12 Desa
210.000.000,00
- Keg. Sosialisasi Penanggulang an Bencana di Sekolah
Melaksanakan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
12 Desa
75.000.000,00
- Keg. Sosialisasi Penanggulan gan Bencana di Sekolah
Kabupate n Malang
Terlaksananya Sosialisasi penanggulang an bencana di Sekolah
10 Desa
75.000.000,00
Kabupaten Malang
12
Tabel 2.5 : Penelaaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
No 5
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
Program Pencegahan dini & Penanggulangan Bencana
5.1
- Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam
6
Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
6.1
Lokasi
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana
Kabupaten Malang
Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana serta meningkatnya ketrampilan masyarakat
12 bulan
Usulan Kec. Kasembon Pemetaan Desa Rawan Bencana 13 Desa/lokasi
Kabupaten Malang
Terlaksananya Sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana
12 Desa
Usulan dari kecamatan Kasembon Pelatihan Siaga Bencana untuk 6 Desa
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Kabupaten
Malang
terhadap
usaha
mempunyai tugas : 1)
Menetapkan
pedoman
dan
pengarahan
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; 2)
Menetapkan
standarisasi
penanggulangan
bencana
dan
kebutuhan
berdasarkan
penyelenggaraan
peraturan
perundang-
undangan; 3)
Menyusun,
menetapkan
dan
menginformasikan
peta
rawan
bencana; 4)
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5)
Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6)
Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7)
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan;
8)
Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Dalam
pelaksanaan
tugas
tersebut
maka
Rencana
Kerja
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 ini disusun
dengan
memperhatikan
arah
kebijakan
nasional
bidang
penanggulangan bencana yang masuk dalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan kepada pengarusutamaan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan di daerah, optimalisasi instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber
daya
penanganan
kedaruratan
dan
bantuan
kemanusiaan,
serta
percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Maksud
penyusunan
Rencana
Bencana Daerah Kabupaten Malang
Kerja
Badan
Penanggulangan
untuk Periode satu Tahun anggaran
dan mempunyai fungsi : a. Menjadi
acuan
bagi
seluruh
komponen
yang
ada
di
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Sekretariatan,
Bidang
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan,
( Bidang
Kedaruratan dan logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi) , karena memuat seluruh kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran
selama
satu tahun; c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Malang Sedangkan tujuan dan Sasaran dari
Rencana Kerja Badan
Penanggulanagn Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 adalah mengacu pada Review Renstra Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Malang yaitu : 1. Meningkatkan
Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pencegahan dan
Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal 2. Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang respronsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik. 3. Meningkatkan pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik 4. Mengoptimalisasikan tata kelolah kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
Dan Sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan : 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal 2. Penanganan logistik
Darurat Bencana
serta
peralatan
untuk
yang respronsifdan penanganan
dukungan
Penanggulangan
Bencana yang lebih baik. 3. Pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik 4. Tata kelolah kebencanaan
untuk meningkatkan pelayanan dan
kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana; 3.3. Program dan Kegiatan Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang pada Rencana Kerja tahun 2014 ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang terkait dengan kebijakan nasional dan isu-isu di wilayah daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut: 1. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas. 2. Optimalisasi instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan resiko bencana;. 3. Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya penanggulangan bencana; 4. Peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan 5. Percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana 6. Visi Misi Pembangunan Kabupaten Malang. 7. Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014.
Sedangkan
Program yang
ditetapkan
Badan
Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah tujuh
Penanggulangan
program yaitu rutin
yang dilaksankan oleh Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
yaitu
:
1)
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN;2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR; 3) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR dan 4) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN, serta program yang dilaksanakan oleh Bidang yaitu 5). PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
dengan satu
kegiatan
yaitu 1. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam ; 6). PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA dengan lima
kegiatan
yaitu1)
Kegiatan
Kesiapsiagaan
dalam
menghadapi
bencana, 2) Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah terkenah bencana, 3) Kegiatan Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, 4) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana fisik di wilayah pasca bencana dan 5) Kegiatan Penanganan pengungsi akibat bencana, 7) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT dengan dua kegiatan yaitu 1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana, 2) Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA Sekolah) Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada seluruh Bidang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan berlokasi di Daerah bencana
BAB IV RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 Tabel 4.1
Kode
1 1
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output) 3
Rencana Tahun 2014
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Catatan Penting
Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 9
Pagu Indikatif 10
Urusan Wajib
1
19
Bid Urusan:Kesatuan Bangsa dan Politik
1
19
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Outcome : Meningkatnya Koordinasi, administrasi dan Sarana dan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPBD Kab Malang
100 %
560.030.600,-
100 %
580.528.200,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kegiatam Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output : Terlaksananya pengiriman jasa surat menyurat
BPBD Kab Malang
12 bulan
111.600.000,00
12 bulan
152.400.000,00
Kegiatan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
Output: Terpenuhinya rekening yang terbayar untuk jasa komunikasi sumberdaya listrik dan air
BPBD Kab Malang
12 bulan
18.480.000,00
12 bulan
18.480.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Keuangan
Output : Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan aparatur
BPBD Kab Malang
12 bulan
47.520.000,00
12 bulan
43.320.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output : Tersedianya jasa dan bahan kebersihan
BPBD Kab. Malang
12 bulan
12.600.000,00
12 bulan
16.680.800,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kegiatan Penyediaan alat tulis dan kantor
Output : Tersedianya jumlah kebutuhan alat tulis dan kantor
BPBD Kab. Malang
12 bulan
51.805.000,00
12 bulan
35.667.900,00
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Output : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
BPBD Kab Malang
12 bulan
31.645.000,00
12 bulan
34.065.000,00
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Peningkatan penerangan bangunan kantor
BPBD Kab. Malang
12 bulan
3.000.000,00
12 bulan
3.500.000,00
Kegiatan Penyediaan barang bacaan dan Peraturan perundangundangan
Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
BPBD Kab. Malang
12 bulan
4.200.000,00
12 bulan
3.394.500,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makan dan minum rapat
BPBD Kab Malang
12 bulan
7.080.000,00
12 bulan
10.620.000,00
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BPBD Kab. Malang
12 bulan
272.100.000,00
12 bulan
262.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Outcame : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
BPBD Kab. Malang
100 %
48.290.000,00
100 %
58.890.000,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
Output: Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
BPBD Kab. Malang
12 bulan
48.290.000,00
12 bulan
58.890.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Outcome : Meningkatnya Kemampuan SDM
BPBD Kab. Malang
100 %
25.000.000,00
100 %
19.385.000,00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Terlaksananya kursus, pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
BPBD Kab Malang
12 bulan
50.000.000,00
12 bulan
19.385.000,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Outcome : Meningkatnya Sistim Pengembangan capaian kinerja dan keuangan
BPBD Kab. Malang
100 %
16.733.700,00
100 %
16.192.600,00
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD
Output : Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhitisar SKPD ( Lakip, Renja, RKA, DPA )
BPBD Kab. Malang
4 buku
8.263.000,00
5 buku
8.304.600,00
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Output: Tersedianya laporan semesteran keuangan
BPBD Kab Malang
1 buku
3.677.700,00
1 buku
3.878.400,00
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Output : Tersedianya laporan akhirtahun keuangan
BPBD Kab Malang
1 buku
4.793.000,00
1 buku
4.009.600,00
1
2
1
19 05
22
1
19 05
22
PROGRAM PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASA N INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM 01 Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam
3
4
5
6
Outcome : Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Daerah Bencana
Kab Malang
63.335.300,00
Output: Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana di daerah rawan bencana dan meningkatnya ketrampilan masyarakat
15 kali
15 kali
63.335.300,00
7 APBD
8
9
10
Kab. Malang
77.564.800,00
42 kali
77.564.800,00
1 0
23
2
3
4
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
Outcome : Melaksanakan Sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat serta anak didik dalam menghadapi bencana
Kab Malang
1
19
1
19 04
23
01 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana
Output: Terlaksananya Sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana
1 kali
1
19 04
23
02 Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA Sekolah)
Output: Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah
15 kali
5
6
16 Kali
177.066.200,00
7 APBD
8
9
10
19 kali
162.895.200,00
1 kali
92.075.900,00
12 Desa
92.552.400,00
15 kali
84.990.300,00
12 Desa
70.342.800,00
1
2
1
19
04
24
1
19
04
24
1
19
04
1
19
04
3
4
5
6
7
8
9
10
100 %
1.173.997.100,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Outcome: Melakasanakan penanggulangan bencana sebelum, saat terjadi dan pasca bencana
Kab. Malang
100 %
1.173.997.100,00
02
Kegiatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
Output : Terlaksananya koordinasi dan monitoring kesiapsiagaan di daerah bencana
Kabupaten Malang
12 bulan
88.997.100,00
12 bulan
88.997.100,00
24
03
Kegiatan Tanggap Darurat di daerah terkena bencana
Output : Terselenggaranya koordinasi penanganan bencana secara terpadu di daerah bencana
Kabupaten Malang
DSP di Daerah Bencana
1.000.000.000,00
12 bulan / Daerah Bencana
1.000.000.000,00
24
06
Kegiatan Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencan
Output : Terlaksananya pelatihan DALA
Kabupaten Malsng
1 kali
85.000.000,00
1 kali
85.000,000,00
BAB IV PENUTUP Dengan adanya Review Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
diharapkan prioritas program dan kegiatan
sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS)
dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014. Dengan rencana kerja ini diharapkan kepada
seluruh Bidang akan
mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Daerah pedoman
Badan
pelaksanaan
Tahun 2014.
Perencanaan
Rencana
Kerja
Rencana Kerja ini juga menjadi
Pembangunan
Badan
Daerah
Penganggulangan
mengevaluasi
Bencana
Daerah
Kabupaten Malang dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur Jawa Timur. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG
Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM Pembina Utama NIP. 19610813 199001 1 001
KATA PENGANTAR Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam penyusunan Review Rencana Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Tahun 2014 dapat diselesaikan.
Penyusunan Review Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 selama satu tahun memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang ada. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis untuk jangka waktu satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan kegiatan pembangunan. Kami menyadari dalam mpenyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 ini masih terdapat kekurangankekurangan, kiranya tidak berlebihan jika masukan, saran dan pendapat sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan dimasa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan
dan
perencanaan
program
pembangunan
pada
tahun-tahun
mendatang
Malang,
Juli 2014
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG
Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM Pembina Utama MudaI NIP. 19610813 199001 1 001
REVIEWRENCANA RENCANA KERJA(RENJA) KERJA(RENJA) REVIEW BADANPENANGGULANGAN PENANGGULANGAN BADAN BENCANADAERAH DAERAH BENCANA KABUPATENMALANG MALANG KABUPATEN TAHUN2014 2014 TAHUN
BADANPENANGGULANGAN PENANGGULANGANBENCANA BENCANA DAERAH DAERAH BADAN KABUPATENMALANG MALANG KABUPATEN