PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016
DAFTAR ISI
BAB I.
PENDAHULUAN.............................................................................................................
1
1.1.
Latar Belakang..................................................................................... .........................
1
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan.............................................................................. .............
4
1.3.
Hubungan Antar Dokumen.........................................................................................
7
1.4.
Sistematika Dokumen RKPD.........................................................................................
10
1.5.
Maksud dan Tujuan......................................................................................................
11
BAB II.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN........................................................................
13
2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah.............................................................................
13
2.1.1.
Aspek Geografi dan Demografi…..............................................................
13
2.1.2.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat..............................................................
30
2.1.3.
Aspek Pelayanan Umum………..…..............................................................
38
2.1.4.
Aspek Daya Saing Daerah……..…..............................................................
53
2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....................................................................................................
58
2.3.
Permasalahan Pembangunan Daerah.....................................................................
93
2.3.1.
Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah……………………………………………..
95
BAB III.
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH……………………………………………………..…………………………………
107
3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah...............................................................................
107
3.2.
3.1.1.
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015............
107
3.1.2.
Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016……………………………………………………………….………..
110
Arah Kebijakan Keuangan Daerah............................................................................
112
3.2.1.
Arah Kebijakan Pendapatan Daerah........................................................
113
3.2.2.
Arah Kebijakan Belanja Daerah.................................................................
114
3.2.1.
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.......................................................
115
BAB IV.
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH................................................
117
4.1.
Tema Pembangunan...................................................................................................
117
4.2.
Prioritas Pembangunan................................................................................................
118
4.3.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Terhadap Prioritas Kota Tangerang Selatan......................................................................................................
120
i
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH…………………….…….
122
5.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan……………………………………………............
122
5.2.
Musrenbang Kota Tangerang Selatan…..………………………………………………
125
5.2.1.
Musrenbang Kelurahan………………………………………………………….
125
5.2.2.
Musrenbang Kecamatan……………………………………………………….
126
5.2.3.
Forum SKPD……………………………….........................................................
129
5.2.4.
Musrenbang Kota Tangerang Selatan……………………………………........................................................
132
5.3.
Musrenbang Kota Tangerang Selatan…..………………………………………………
140
BAB VI.
PENUTUP........................................................................................................................
143
ii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1
Tahapan dan Mekasnisme Perencanaan Tahun 2016...........................................
3
Gambar 2
Proses Perencanaan dan Penganggaran Kota Tangerang Selatan…................
8
Gambar 3
Kedudukan RKPD Kota Tangerang Selatan Diantara Dokumen Perencanaan Lainnya..........................................................................................................................
9
Gambar 4
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).................................
11
Gambar 5
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Tangerang Selatan…………………………….
15
Gambar 6
Peta Penggunaan Lahan Kota Tangerang Selatan………….................................
21
Gambar 7
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan tahun 2013…………………………………………………………………………………………..
28
Gambar 8
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2013
30
Gambar 9
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2013……………………………………………………………………………………
33
Gambar 10
Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang Selatan Tahun 2013…………………………………………………………
35
Gambar 11
Peta Jaringan Transportasi Darat Kota Tangerang Selatan………………………...
54
Gambar 12
7 (Tujuh) Permasalahan Pokok Kota Tangerang Selatan…..……………………….
93
Gambar 13
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2) Tangerang Selatan dan Banten tahun 2010-2013…………….……………………..............................................
96
Gambar 14
Inflasi Tahunan di Tangerang, Tahun 2002-2013 ……….…..……………………..…..
97
Gambar 15
Sandingan Tema RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 dan Tema RKP Tahun 2016……………………...
117
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Potensi Fisik Dasar Kota Tangerang Selatan…………………………………………..
14
Tabel 2.2
Demografi Kota Tangerang Selatan.........................................................................
15
Tabel 2.3
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan................................
16
Tabel 2.4
Temperatur Udara Maksimum Dan Minimum Di Stasiun Klimatologi Pondok Betung Tahun 2013 (°C)…………………………………………………………………….
18
Tabel 2.5
Kelembaban Udara Di Stasiun Klimatologi Pondok Betung Tahun 2013…………
18
Tabel 2.6
Banyak Hari dan Curah Hujan di Stasiun Klimatologi Pondok Betung Tahun…................................................................................................ .........................
19
Tabel 2.7
Banyak Hari dan Curah Hujan di Stasiun Klimatologi Pondok Betung Tahun…..
19
Tabel 2.8
Luas Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan……………………………….
20
Tabel 2.9
Jumlah Kawasan Perumahan di Tiap Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010……………………………………………………………………………………
22
Tabel 2.10
Luas Panen Pertanian Per Komoditas (Ha) Tahun 2013……………………………..
23
Tabel 2.11
Populasi Ternak Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013..
23
Tabel 2.12
Situ di Kota Tangerang Selatan………………………………………………………….
24
Tabel 2.13
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013……….
25
Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Tangeranag Selatan Tahun 2013................................................................................................................................
28
Tabel 2.15
Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2013…………………………..
29
Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Rasio jenis Kelamin dan laju Pertumbuhan Penduduk ...........................................................................................
29
Tabel 2.17
Angka Agregat PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2013......................................................................
32
Tabel 2.18
Nilai Dan Konstribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2011 S/D 2013 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang Selatan………………………………………………
34
Tabel 2.19
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kelompok Sektor ………………………
36
Tabel 2.20
Indeks Implisit dan Inflasi Sektoral Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2013
37
Tabel 2.21
Pencapaian IPM) Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 – 2013..............................
38
Tabel 2.22
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 -2013……………………………………………………………………………
39
Tabel 2.23
Tingkat Angka Partisipasi Murni dan Angka Patisipasi Kasar Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2009-2013……………...…………………………………….
41
Tabel 2.24
Jumlah Sekolah Negeri di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Kecamatan...
43
Tabel 2.25
Jumlah Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Tahun 2013………..
44
Tabel 2.26
Keadaan Gizi Balita yang ditimbang menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013…..................................................................................................
iv
45
Tabel 2.27
Data Terkait Kesehatan Ibu menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013……………………………………………………………………………………
46
Tabel 2.28
Jumlah Prasarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013......................................................................................................
47
Tabel 2.29
Jumlah Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013......................................................................................................
48
Tabel 2.30
Angka Kejadian Penyakit di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013.......................
49
Tabel 2.31
Peningkatan Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN di Kota Tangerang Selatan
50
Tabel 2.32
Peningkatan Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kota Tangerang Selatan…..
50
Tabel 2.33
Persentase Penduduk Usia >15 Tahun Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013…………………….
52
Tabel 2.34
Persentase Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerja Utama………………………………………………………………………………
52
Tabel 2.35
Pasar Daerah/ Tradisional di Kota Tangerang Selatan 2012…...............................
53
Tabel 2.36
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan 2013…….…................
54
Tabel 2.37
Stasiun Kereta Rel Listrik di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012..........................
55
Tabel 2.38
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013……………………………………
56
Tabel 2.39
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kota Tangerang Selatan Tahun 2013..................................................................................
57
Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Makro 2011-2013….........................................................
59
Tabel 2.41
Matriks Target Dan Capaian Rpjmd (Realisasi Sampai Dengan Tahun 2014, Proyeksi Capaian Target 2015 Dan Kumulatif Sisa Target Di 2016)........................
60
Tabel 2.42
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2013…………………..……. 95
Tabel 2.43
Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2013…………..……………..
97
Tabel 2.44
Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2013…………………………………..………..
98
Tabel 2.45
Jumlah Rumah Tangga dan Individu Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 Menurut Status Kesejahteraan di Kota Tangerang Selatan.................
99
Tabel 2.46
Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kota Tangerang Selatan.................
100
Tabel 2.47
Titik Rawan Kemacetan Kota Tangerang Selatan Tahun 2011...............................
102
Tabel 2.48
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) .........
105
Tabel 3.1
Indikator Sosial Ekonomi Kota Tangerang Selatan dan Terget Indikator Ekonomi Tahun 2014………………………………………………………………………...
108
Tabel 3.2
Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 dan Rencana Pendapatan Tahun 2016…..........................................................................................
113
Tabel 3.3
Rencana Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015..................
116
Tabel 4.1
Prioritas Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Pembangunan 120 Nasional (Nawa Cita)………………………………………………………………..
Tabel 4.2
Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Pembangunan 121 Nasional (Nawa Cita)……………………………………………………………….. v
Tabel 4.3
Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Prioritas Provinsi 121 Banten…………………………………………………………………………………..
Tabel 5.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan 2011122 2016……………………………………………………………………………………
Tabel 5.2
Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2015….…………………………………………...
125
Tabel 5.3
Rekap Usulan Musrenbang Kecamatan berdasarkan Isu Strategis RPJMD……
127
Tabel 5.4
Rekap Usulan Musrenbang Kecamatan berdasarkan Urusan RPJMD……………
128
Tabel 5.5
Rekap Usulan Forum SKPD berdasarkan SKPD..…………………………,,……………
129
Tabel 5.6
Rekap Usulan Forum SKPD berdasarkan Urusan……….. ………,,…………………...
131
Tabel 5.7
Format 1 Hasil Musrenbang Per SKPD untuk Tahun Anggaran 2016………………
132
Tabel 5.8
Format 2 Hasil Musrenbang Per SKPD untuk Tahun Anggaran 2016………………
134
Tabel 5.9
Format 4 Hasil Musrenbang Per SKPD untuk Tahun Anggaran 2016………………
135
Tabel 5.10
Hasil Musrenbang Kota Perurusan Tahun Anggaran 2016…………………………..
vi
135
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN RKPD
1.1 LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan di daerah diwujudkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Tahun 2011 – 2016 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016, memuat ,evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan capaian kinerja sasaran tahun 2014, kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong
partisipasi
masyarakat.
Penyusunan
RKPD
juga
merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dilaksanakan melalui penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana. Rancangan awal disusun berupa prioritas yang didasarkan
pada
data
kondisi
daerah
dan
analisisnya.
Setelah
dilaksanakan Musrenbang Kota untuk mendapatkan masukan dari
itu
para
pemangku kepentingan Kota Tangerang Selatan.
1
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
Perumusan rancangan akhir dilakukan dengan melakukan penyusunan urutan prioritas dari usulan-usulan yang masuk pada saat Musrenbang Kota Tangerang Selatan dan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah dan selanjutnya ditetapkan berupa Peraturan Walikota. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Kota Tangerang Selatan sudah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 mengacu kepada RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016. RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 memuat isu strategis, kondisi perekonomian
daerah,
arah
kebijakan
keuangan
daerah,
prioritas
pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan yang merupakan prioritas daerah baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian dokumen RKPD Tahun 2016 ini menjadi acuan dalam penyusunan anggaran, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 serta RenjaSKPD mengacu kepada RKPD ini sekaligus menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016. Penyusunan
dokumen
mengumpulkan data dari tersedia
sesuai
bab berbagai
subjek, analisis
beberapa
data
dan
dokumen
ini merupakan data
per
bab
dilakukan
instansi, memilah
data tersebut serta
analisisnya. Data
yang
dengan
data
yang
penarasian
dikumpulkan
dalam
sekunder yang didapatkan dari
berbagai instansi, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan, SKPD Kota Tangerang Selatan serta dari berbagai dokumen lain yang telah
lebih dulu tersusun. Materi
yang tersaji
dalam
buku
ini
disesuaikan dengan ketersediaan data. Data yang disajikan umumnya adalah
data
pada
tahun
2013, namun
ada juga beberapa data
2
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya penyajian uraian disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada. Penyusunan RKPD Tahun 2016 dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode atau kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Proses partisipatif dilakukan
dengan
melibatkan
seluruh
pemangku
kepentingan
pembangunan antara lain melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), yang dipaparkan pada gambar 1 berikut ini. Gambar 1. Tahapan & Mekanisme Perencanaan Tahun 2016
3
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atasbawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yanag diselaraskan dalam
musyawarah
pembangunan
yang
dilaksanakan
mulai
dari
desa/kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga nasional. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD Tahun 2016 ini disusun mengacu kepada sejumlah peraturan perundangan sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran
Negara
Tahun
2005
Nomor
140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4
8.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 101); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 16);
5
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tanggal 30 Desember tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610); 17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); 18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211); 19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016. 20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota
Tangerang Selatan Tahun 2015. 21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 58); 22. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran 2015 Nomor 1);
6
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
pada
dasarnya
mengamanatkan
bahwa
perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan yang kesemuanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Penyusunan RKPD
Tahun
2016
adalah
perencanaan
tahunan
yang
merupakan
penjabaran perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2011 – 2016). Pada dasarnya, perencanaan tahunan merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah untuk waktu 1 tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya
dengan
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran
lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan suatu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (4) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan (5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Mengacu pada gambar 2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut: a. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi melalui mekanisme Musrenbang;
7
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
b. RKPD
disusun
dengan
berpedoman
pada
RPJM
Daerah
yang
didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah; c. RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD; d. RKPD menjadi pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2. Proses Perencanaan & Penganggaran Kota Tangerang Selatan
Sumber: Undang-undang No. 25 Tahun 2004.
8
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2016, RKPD Provinsi Banten Tahun 2016, RPJM Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016, Renstra SKPD Tahun 2011-2016, serta Renja SKPD Tahun 2016. Selain itu kedudukan RKPD Kota Tangerang Selatan tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 3 dibawah ini. Gambar 3. KEDUDUKAN RKPD KOTA TANGERANG SELATAN DIANTARA DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
RKP NASIONAL
RPJP
RPJMN
RPJPD PROVINSI RKPD PROVINSI
RTRW NASIONAL
RTRW PROV. BANTEN RPJMD PROVINSI
RPJPD KOTA TANGSEL
PERATURAN LAIN YANG BERSIFAT UMUM PERATURAN DAERAH PROVINSI YANG BERSIFAT UMUM
RTRW TANGSEL
RPJMD KOTA TANGSEL RKPD TANGSEL
RDTR KAWASAN RDTR KAWASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YANG BERSIFAT UMUM
Sumber: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
9
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKPD
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 disajikan dengan tata urut sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistemaitka Dokumen RKPD serta Maksud dan Tujuan;
BAB II
: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini berisikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah;
BAB III
: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini berisikan uraian tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
BAB IV
: PRIORITAS DAN SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini berisikan uraian tentang Tujuan, Sasaran, Tema dan Prioritas Pembangunan;
BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Bab ini berisikan uraian tentang Pelaksanaan Urusan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Derah Tahun 2016;
BAB VI
: PENUTUP Bab ini berisikan uraian tentang kaidah pelaksanaan umum dan pengorganisasian pelaksanaan agenda pembangunan di Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2016.
10
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Gambar 4. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pemerintah Daerah
menyusun
Rencana Strategis (Renstra SKPD) menggunakan bahan
penjabaran dari
evaluasi pencapaian pelaksanaan program & kegiatan tahun-tahun sebelumnya
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 th
Rencana Kerja (Renja SKPD) disusun berdasarkan
Tujuan Penyusunan
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Paling lambat akhir Mei thn anggaran sblmnya
Memuat: • Rancangan kerangka ekonomi daerah • Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah • Rencana kerja yang terukur & pendanaannya
Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 ditujukan untuk: 1. Menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2016; 2. Merumuskan kerangka ekonomi daerah; 3. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja Pembangunan
Daerah
(RKPD)
Kota
Tangerang
Selatan
Tahun
2016
mempunyai fungsi sebagai berikut:
11
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016; 2. Menjadi acuan dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016; 3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016; 4. Sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016; 5. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016.
12
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 disusun berdasarkan Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2014. Kegiatan evaluasi kinerja pada dasarnya dapat dipandang dari dua fungsi utamanya yakni: (1) bagi keperluan ”eksternal pemerintah”,
menjadikan
evaluasi
sebagai
sarana
pertanggungjawaban
pemerintah atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama ini. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk kepada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai. (2) bagi keperluan ”internal pemerintah”, menjadikan evaluasi sebagai sarana monitoring pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah dapat merumuskan strategi
pemecahan masalahnya
sehingga
capaian
kinerja
pemerintah dapat ditingkatkan dimasa mendatang secara berkelanjutan.
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan
Kota
Tangerang
Selatan
di
Provinsi
Banten.
Pembentukan daerah otonom baru tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106˚38’ - 106˚47’ Bujur Timur dan 06˚13’30” - 06˚22’30”
13
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Lintang Selatan memiliki Luas Kota Tangerang Selatan sebesar 147,19 Km2 mempunyai 7 (tujuh) Kecamatan yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) Kelurahan berdasarkan Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2012. Kota Tangerang Selatan terletak di sebelah Timur Provinsi Banten dengan batas wilayah: a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta; b) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Tabel 2.1. Potensi Fisik Dasar Kota Tangerang Selatan No
Potensi Fisik Dasar
1
Letak geografis
2
Luas Wilayah
3
Batas-batas
Di sebelah timur Propinsi Banten 147,19 Km2 atau 14.719 Ha
- Sebelah Utara
Kota Tangerang
- Sebelah Timur
Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Selatan - Sebelah Barat 4
Keterangan
Kota Depok dan Kabupaten Bogor Kabupaten Tangerang
Wilayah Pemerintahan - Kecamatan
7 Kecamatan
- Kelurahan
54 Kelurahan
Sumber: - Hasil Olah Potensi Desa Tahun 2006 dalam Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008) - Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008
14
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Gambar 5. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Tangerang Selatan
Paparan diatas digambarkan pada Peta Rencana Struktur Ruang Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan peta rupa bumi dengan skala 1 : 25.000, Bakosurtanal 1990. Tabel 2.2 Demografi Kota Tangerang Selatan Demografi
Kota Tangsel 7 Kecamatan
Kelurahan
54
Jumlah (Orang)
1.443.403
Luas Wilayah (Km2) *)
147,19
Kepadatan (Orang/Km2)
9.806
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2014
15
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2. 3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan No
Kecamatan
Luas Wilayah (Km2)
1
Serpong
24.04
Persentase terhadap luas kota (%) 16.33%
2
Serpong Utara
17.84
12.12%
3
Ciputat
18.38
12.49%
4
Ciputat Timur
15.43
10.48%
5
Pamulang
26.82
18.22%
6
Pondok Aren
29.88
20.30%
7
Setu
14.80
10.06%
147.19
100.00%
Kota Tangerang Selatan
Sumber : Profil Kota Tangerang Selatan Tahun 2014
Luas wilayah masing-masing kecamatan tertera dalam Tabel 2.2. Kecamatan dengan wilayah paling besar adalah Pondok Aren dengan luas 29,88 Km2 atau 20,30% dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan, sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Setu dengan luas 14,80 Km2 atau 10,06%
b. Topografi (Ketinggian dan Kemiringan) Sebagian dataran rendah
besar
wilayah
Kota
Tangerang
dan memiliki topografi
Selatan
merupakan
yang relatif datar
dengan
kemiringan tanah rata- rata 0 – 3% sedangkan ketinggian wilayah antara 0 – 25 m dpl. Untuk kemiringan garis besar terbagi dari 2 (dua) bagian, yaitu : 1. Kemiringan antara 0 – 3% meliputi Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan
Pamulang, Kecamatan
Serpong
dan
Kecamatan Serpong Utara. 2. Kemiringan antara
3 – 8% meliputi
Kecamatan Pondok Aren dan
Kecamatan Setu.
16
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 c. Geologi dan Jenis Tanah Kota Tangerang
Selatan merupakan daerah
yang
relatif datar.
Beberapa kecamatan memiliki lahan yang bergelombang seperti perbatasan antara Kecamatan
Setu dan Kecamatan
sebagian di Kecamatan Ciputat Timur. Kondisi Selatan
umumnya
adalah
Pamulang
geologi
di serta
Kota Tangerang
batuan alluvium, yang terdiri dari batuan
lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Dilihat dari
sebaran jenis tanahnya, pada
Tangerang Selatan berupa kemerahan
yang
secara
asosiasi
umumnya
latosol merah
umum cocok
untuk
Meskipun demikian, dalam kenyataannya makin
di Kota
dan latosol coklat
pertanian/perkebunan. banyak
yang berubah
penggunaannya untuk kegiatan lainnya yang bersifat non-pertanian. Untuk sebagian wilayah seperti Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu, jenis tanah ada yang mengandung pasir khususnya untuk wilayah yang dekat dengan Sungai Cisadane.
d. Keadaan Iklim Keadaan iklim didasarkan pada info dari Stasiun Pos Pengamatan Balai Besar Wilayah II Ciputat pada Koordinat 06° 18' 15.2"LS - 106° 45' 38.2"BT dan elevasi 41 meter pada tahun 2013, yaitu berupa data temperatur (suhu) udara, kelembaban udara dan intensitas matahari, curah hujan dan rata-rata kecepatan angin. Temperatur udara
rata-rata berada
disekitar
26,4°C – 28,2°C dengan temperatur udara minimum berada di 23,9°C dan temperatur udara
maksimum sebesar
33,9°C. Rata-rata
kelembaban
udara adalah 98% sedangkan keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu 526,8 mm, sedangkan rata- rata curah hujan dalam setahun adalah 225,9 mm. Hari hujan tertinggi pada bulan Januari dengan hari hujan sebanyak 25 hari. Rata-rata kecepatan angin dalam
setahun
adalah 4 m/detik dan kecepatan maksimum rata-rata 12,3 m/detik.
17
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.4. Temperatur Udara Maksimum Dan Minimum Di Stasiun Klimatologi Pondok Betung Tahun 2013 (°C) Temperatur
Bulan
Rata-rata
Maksimum
Minimum
Januari
26,4
30,6
23,9
Februari
27,2
31,9
24,2
Maret
28,1
33,5
24,9
April
27,9
32,9
24,9
Mei
27,9
33
25
Juni
28
33
24,8
Juli
26,5
31,1
23,7
Agustus
27,7
33,3
23,9
September
28,2
33,3
24,6
Oktober
28,2
33,9
24,4
Nopember
27,7
33,9
23,9
Desember
27,1
32
23,9
Rata-rata
27,6
32,6
24,3
Sumber: BMKG, Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah II, Ciputat
Tabel 2.5. Kelembaban Udara Di Stasiun Klimatologi Pondok Betung Tahun 2013 Bulan
Kelembaban Udara (%)
Januari
89
Februari
85
Maret
82
April
84
Mei
84
Juni
79
Juli
84
Agustus
73
September
74
Oktober
74
Nopember
78
Desember
82
Rata-rata
98
Sumber: BMKG, Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah II, Ciputat
18
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.6. Banyak Hari dan Curah Hujan di Stasiun Klimatologi Pondok Betung Tahun 2013 Banyak Hari Hujan (hari) 25 19 16 19 16 14 22 5 6 15 14 25 16,3
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Rata-rata
Banyak Curah Hujan (mm) 526,8 224,8 105,6 336,9 227,2 82,7 348,8 81,6 34,8 133,5 261,6 346,2 225,9
Sumber: BMKG, Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah II, Ciputat
Tabel 2.7. Rata-Rata Kecepatan Angin di Stasiun Klimatologi Pondok Betung Tahun 2013 Bulan
Kec. Rata-rata (Km/Jam)
Arah
Kec. Max (Km/Jam)
Arah
Januari
5
270
15
260
Februari
4
270
13
250
Maret
5
270
15
90
April
4
60
17
250
Mei
4
90
11
70
Juni
4
270
9
270
Juli
4
80
10
70
Agustus
5
60
11
60
September
4
350
10
350
Oktober
4
190
14
190
Nopember
4
260
17
180
Desember
4
270
13
250
Rata-rata
4
270
17
250
Sumber: BMKG, Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah II, Ciputat
19
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 e. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan Kota Tangerang Selatan sebagian besar adalah untuk permukiman kepadatan sedang yaitu seluas 38,17%. Permukiman kepadatan rendah menempati posisi kedua terluas dengan 23,62%. Kebun atau ladang menempati posisi ketiga dengan 15,04%. Penggunaan lahan paling kecil adalah untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara 0,42%. Tabel 2.8. Luas Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan No
Jenis Penggunaan Lahan
Persentase
1
Permukiman Kepadatan Sedang
38,17%
2
Permukiman Kepadatan Rendah
23,62%
3
Industri
2,01%
4
Kawasan Bandar Udara
0,70%
5
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
0,42%
6
Negara Kawasan PUSPIPTEK
1,78%
7
Perdagangan dan Jasa
3,65%
8
Pariwisata
1,64%
9
Pendidikan
0,47%
10
Sawah
2,71%
11
Semak, Belukar
2,84%
12
Kebun/Ladang
15,04%
13
Danau/ Situ/ Tambak/ Kolam/
1,18%
14
Empang Tanah Kosong
5,79% Jumlah
100,00%
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031, 2011
20
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Gambar 6. Peta Penggunaan Lahan Kota Tangerang Selatan
21
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Di Kota Tangerang Selatan terdapat tiga pengembang perumahan skala besar yaitu Bumi Serpong Damai (BSD), Bintaro dan Alam Sutera. Sejak tahun 2010, terdapat 192
kawasan
perumahan baik yang berdiri
sendiri atau berupa klaster dari lingkup kawasan perumahan skala besar. Tabel 2.9. Jumlah Kawasan Perumahan di Tiap Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 No
Nama Kecamatan
Jumlah Kawasan Perumahan
1
Pondok Aren
26
2
Ciputat Timur
33
3
Serpong
13
4
Ciputat
44
5
Pamulang
44
6
Setu
18
7
Serpong Utara
14
Jumlah
192
Sumber: Hasil Olah Data RTRW Kota Tangerang Selatan 2011-2031, 2011
f. Potensi pengembangan wilayah (Pertanian dan Peternakan) Jenis komoditas pertanian yang diproduksi antara lain adalah padi sawah, tanaman palawija, buah-buahan dan tanaman hias. Komoditas tanaman hias banyak terdapat di tiga kecamatan yaitu Setu, Serpong, dan Pamulang. Berbagai jenis ternak dengan populasi yang
terdapat di Kota Tangerang Selatan
beraneka ragam. Menurut
Dinas
Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan, ada beberapa jenis ternak yang dipelihara di masyarakat. Ternak besar terdiri dari sapi potong, kerbau dan kuda dengan didominasi oleh sapi potong dengan ekor yang tersebar di semua
kecamatan. Ternak
populasi
336
kecil yang dipelihara
adalah domba, kambing, babi dan dinominasi kambing dengan populasi sebesar 525 ekor, sementara ternak unggas terdiri dari itik dan ayam dengan jumlah pupulasi ayam pedaging sebesar 88.800 ekor.
22
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.10. Luas Panen Pertanian Per Komoditas (Ha) Tahun 2013 Komoditas
Ciputat Timur
Ciputat
Serpong
Serpong Utara
1 Padi - Padi sawah 51,0 93,0 4,0 - Padi Gogo 2 Tanaman Palawija - Jagung 8,0 24,0 34,0 22,0 - Ubi Kayu 3,0 13,0 5,0 24,0 - Ubi Jalar 8,0 13,0 19,0 - Kacang Tanah 4,0 15,0 12,0 24,0 3 Sayuran - Bayam 6,0 8,0 8,0 3,0 - Terung 9,0 8,0 5,0 4,0 - Mentimun 10,0 2,0 10,0 2,0 - Kangkung 6,0 7,0 8,0 3,0 - Petsai/ sawi 3,0 2,0 - Jamur 5,0 1,0 - Cabe rawit 10,0 1,0 4,0 - Cabe besar 13,0 2,0 4,0 4 Tanaman Hias - Anggrek 4,0 0,5 4,0 - Anturium - Melati - Palem 1,0 0,2 Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2014
Setu
Pamulang
Pondok Aren
43,0 -
8,0 -
8,0 -
207,0 207,0 -
43,0 31,0 54,0
38,0 34,0 9,0 35,0
13,0 4,0 7,0
182,0 114,0 49,0 151,0
6,0 12,0 3,0 3,0
12,0 2,0 4,0 12,0 1,0
4,0
11,0 8,0
8,0 3,0 2,0 7,0 1,0 16,0 5,0 2,0
2,0
6,0
0,3
0,2
1,0
51,0 43,0 33,0 46,0 7,0 22,0 35,0 29,0 19,2 16,8 2,4
Tangsel
Tabel 2.11. Populasi Ternak Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 No
Jenis
Ciputat
Ciputat Timur
Serpong
Serpong Utara
Setu
Pamulang
Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan
1
Kerbau
-
-
-
5
1
-
17
23
2
Sapi Potong
1
-
71
-
94
94
76
336
3
Sapi Perah
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Kuda
-
-
17
-
-
50
6
73
5
Domba
18
-
73
-
45
52
40
228
6
Kambing
13
-
196
52
61
130
73
525
7
Babi
-
-
13
-
-
-
9
22
8
Kelinci
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Hamster
-
-
-
-
-
-
-
-
705
-
18
-
250
27
55
1.055
5.200
3.100
7.114
3.046
9.475
7.860
8.200
43.995
-
-
-
-
6.000
17.000
60.800
83.800
45.000
-
-
-
-
-
600
45.600
10 Itik 11 Ayam Buras 12 Ayam Ras Pedaging 13 Ayam Ras Petelur
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan, 2014
23
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Di Kota Tangerang kecamatan. Secara
Selatan terdapat 9 situ, yang tersebar di 5
umum, situ-situ
tersebut mengalami
penyusutan air
dan pendangkalan pada bagian tepi yang terutama disebabkan oleh sedimentasi. Ada juga yang dalam kenyataannya sudah bukan berupa situ
karena
sudah
mengalami pengurugan. Situ Gintung sempat tidak
berfungsi akibat jebolnya tanggul pada akhir Maret 2009, namun ini berfungsi
kembali setelah
saat
dilakukan revitalisasi pada tahun 2009 dan
2010. Tabel 2.12. Situ di Kota Tangerang Selatan No
Nama Situ
Kecamatan
Luas Situ Kapasitas Seharusnya (m3) (Ha)
Status/ Kewenangan
1
Situ Parigi
Pondok Aren
5,25
10.500
Pusat/ Provinsi
2
Situ Bungur
Ciputat
3,25
6.500
Pusat/ Provinsi
3
Situ Kayu Antap
Ciputat
1,63
3.260
Bermasalah
4
Situ Rompong
Ciputat Timur
1,74
3.480
Pusat/ Provinsi
5
Situ Legoso
Ciputat
4,00
8.000
Hilang
6
Situ Gintung
Ciputat Timur
21,49
42.980
Pusat/ Provinsi
7
Situ Pamulang/ Pondok Benda
Pamulang
25,32
50.640
Pusat/ Provinsi
8
Situ Ciledug/ Kedaung
Pamulang
31,44
62.880
Pusat/ Provinsi
9
Situ Pondok Jagung/ Rawa Kutup
Serpong Utara
7,95
15.900
Pusat/ Provinsi
102,07
204.140
Kota Tangerang Selatan Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, 2011
g. Potensi Bencana Bencana yang terjadi di Kota Tangerang Selatan merupakan masalah yang harus dihadapi oleh penduduk yang bahkan di lokasi tertentu harus dihadapi secara sepanjang
rutin.
Lokasi
rawan
banjir
misalnya
terdapat di
beberapa sungai yang mengalir di Kota Tangerang Selatan.
Potensi bencana limpasan air dari situ seperti yang pernah terjadi dengan Situ Gintung akibat jebolnya tanggul juga masih ada, karena
terdapat
beberapa situ yang permukaannya lebih tinggi dibandingkan wilayah permukiman.
24
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.13. Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 No
Jenis Fak tor Penyebab Bencana
1
Banjir
Curah hujan yang tinggi dan luapan dari kali angke
Kecamatan Pondok Aren
Kelurahan Jurang Mangu Barat
Lok as i Perumahan Jurang Mangu Permai Blok A, B, C RW.14
Pondok Kacang Kp. Bulak RT.004 RW .002; Timur Perumahan Pondok Maharta
Serpong Utara
Paku Jaya
Curah hujan yang tinggi dan luapan s aluran drainas e.
Pamulang
Pamulang Barat Perumahan Reni Jaya RW .020 Blok AE dan AG
Curah hujan yang tinggi dan dis ertai angin kencang. Curah hujan yang tinggi dan Jebolnya tanggul Curah hujan yang tinggi dan Luapan Kali Pes anggrahan Curah hujan yang tinggi dan s aluran drainas e yang ters umbat akibat longs or Curah hujan yang tinggi dan s aluran drainas e yang ters umbat dan Sempit.
Pondok Jagung Timur
Perumahan Kayu Gede I
Perumahan Villa Mutiara Serpong Blok B dan C
Pamulang Timur
Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok A RT.002 RW .04
Ciputat Timur
Cempaka Putih
Pamulang
Benda Baru
Ciputat Timur
Cireundeu
Angin Kencang di Jl. Ir. H. Juanda (Samping UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Bas ement RS. Permata Pamulang
Ciputat
Cipayung
Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok C RT.008 RW .05
Perumahan Cireundeu Permai
Ketinggian air s ekitar 40 cm dan Jumlah KK yang terendam adalah 180 KK. Ketinggian air s ekitar 70 cm dan Jumlah KK yang terendam adalah 39KK. Ketinggian air s ekitar 50-60 cm dan Jumlah KK yang terendam adalah 966 KK Ketinggian Air s ekitar 40 cm. Ketinggian air s ekitar 50 cm dan Jumlah KK yang terendam adalah 280 KK. Ketinggian air s ekitar 70 cm. Ketinggian air s ekitar 35-50 cm. Ketinggian air s ekitar 40 cm.
Ukuran Reklame adalah 5 Meter x 10 Meter x 1 Meter. Ketinggian Air s ekitar 25 cm.
Ketinggian air s ekitar 130 cm dan Jumlah KK yang terendam adalah 130 KK. Ketinggian air s ekitar 40 cm dan Jumlah KK yang terendam adalah 112 KK. Ketinggian air s ekitar 100-150 cm dan Jumlah KK yang terendam adalah 114 KK
Pondok Aren
Jurang Mangu Barat
Ciputat
Cipayung
Perumahan Cipayung Mas
Ketinggian Air s ekitar 70 cm.
Serua Permai
Perumahan Roos wood Garden
Ketinggian Air s ekitar 50 cm.
Pamulang
Serua
Sawah
Perumahan Taman Mangu Permai Blok G dan H RW .07
Keterangan
Perumahan Cipayung Mas
Jalan Raya Aria Putera (Depan Perumahan Green Hill) Jalan Merpati Kp. Sawah
Pamulang Barat MTs Negeri Pamulang Pamulang Timur
Perumahan Reni Jaya Blok AG RW .019, Blok AE RW .018, Blok AF RW .019 Kp. Lamtoro RT.003 RW .016 Perumahan Bukit Pamulang Indah Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok A dan B
Ketinggian Air s ekitar 30 cm. Ketinggian Air s ekitar 50 cm. Ketinggian air s ekitar 40 cm.
Ketinggian air s ekitar 50 cm dan Jumlah KK yang terendam sebanyak 200 KK Ketinggian Air s ekitar 30 cm.
Ketinggian Air s ekitar 40 cm dan Jumlah KK yang terendam adalah 90 KK Ketinggian air s ekitar 40 cm dan Jumlah KK yang terendam s ebanyak 98 KK.
25
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
Pondok Aren
Serpong
Curah hujan yang Ciputat tinggi dan s aluran drainas e yang ters umbat.
Pondok Ilir
Perumahan Mahkamah Agung
Cabe Jalan Raya Pondok Cabe
Pondok Kacang Kp. Bulak RT.004 RW .002 Timur
Perumahan Pondok Kacang Prima Blok A s .d K RT.001 RW .008 Pondok Pucung Perumahan Pondok Pucung Indah II Rawa Buntu
Cipayung Jombang
Sawah Baru Serua
Kp. Cijenterang (Samping Rawa Buntu) RT.002 RW .001 Kampung Cijenterang (Samping Rawa Buntu)
Perumahan Cipayung Mas Perumahan Inhutani
Perumahan Pondok Hijau Perumahan Puri Bintaro
Perumahan Ciputat Baru
Benda Baru Kedaung
Pamulang Barat Pondok Aren Serpong
Serpong Utara
Rawa Buntu
Jelupang
Paku Alam Paku Jaya
Ketinggian air s ekitar 100 cm dan Jumlah KK yang terendam sebanyak 1113 KK Ketinggian Air s ekitar 30 cm Ketinggian Air s ekitar 30 cm. Ketinggian Air s ekitar 50 cm
Ketinggian air s ekitar 40 cm. Ketinggian Air s ekitar 70 cm.
Ketinggian air s ekitar 70 cm. Ketinggian Air s ekitar 40 cm
Ketinggian Air s ekitar 50 cm.
Perumahan Green Hill
Ketinggian Air s ekitar 30-50 cm
Perumahan Serua Makmur
Ketinggian Air s ekitar 25-30 cm
RS. Permata Pamulang
Perumahan Bank Indones ia Jl. Tabanas IV Perumahan Reni Jaya
Pondok Cabe Jalan Raya Pondok Cabe Ilir Pondok Kp. Bulak RT.004 RW.002 Kacang Perumahan Pondok Kacang Timur Prima Buaran
Ketinggian Air s ekitar 40 cm dan menyebabkan kemacetan lalu lintas . Ketinggian air s ekitar 150 cm dan Jumlah KK yang terendam sebanyak 103 KK.
Jalan Raya Aria Putera Ketinggian Air s ekitar 40 cm dan (Depan Perumahan Green Hill) menyebabkan kemacetan lalu lintas . Perumahan Roos wood
Pamulang
Ketinggian air s ekitar 40 cm.
Perumahan Puri Serpong Blok A, F, H Depan Perumahan De Latinos
RT 02 RW .01 Kp. Rawa Buntu
Perumahan Graha Mas RT.003 RW .012 Perumahan Griya Sutera dan 9 Jalan Raya Bhayangkara
Ketinggian air s ekitar 25-30 cm. Ketinggian Air s ekitar 100 cm dan tanggul jebol s epanjang 20-30 cm Ketinggian air s ekitar 20-30 cm
Ketinggian air s ekitar 50 cm dan Jumlah KK yang terendam adalah 650 KK Ketinggian Air s ekitar 30 cm. Ketinggian Air s ekitar 30-70 cm.
Ketinggian air s ekitar 30-60 cm. Ketinggian air s ekitar 60 cm. Ketinggian Air s ekitar 20 cm
Ketinggian Air s ekitar 45 cm dan Jumlah KK yang terendam adalah 14 KK Ketinggian air s ekitar 50 cm.
8 Ketinggian Air 100 cm dan Jumlah KK yang terendam adalah 50 KK Ketinggian Air s ekitar 30-35 cm
Perumahan Kayu Gede I RT. Ketinggian air s ekitar 40-50 cm 001, 005, 008 RW .004 dan Jumlah KK yang terendam sebanyak 175 KK. Perumahan Kayu RT.03 RW .04
Gede
I Ketinggian air s ekitar 50 cm dan Jumlah KK yang terendam adalah 44 KK
26
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Curah hujan yang Serpong tinggi di W ilayah Utara Bogor dan Setu Meluapnya Sungai Cis adane Luapan Kali Angke
Pondok Jagung
RM. Kampung Air
Ketinggian Air s ekitar 100 cm.
Ciputat
Serua
Perumahan Villa Dago Tol
Ketinggian Air s ekitar 40 cm.
Pamulang
Pondok Benda Jelupang
Ciputat Timur
Serpong Utara
2
Longsor
Kademangan
Cireundeu
Paku Jaya
Pondok Jagung Timur Kademangan
Curah hujan yang Setu tinggi dan luapan s aluran drainas e. Curah hujan yang Setu tinggi.
Muncul
Perumahan Pes ona Serpong RT.09 dan RT.012 RW .003
Ketinggian Air s ekitar 60 cm dan Jumlah KK yang terendam adalah s ebanyak 90 Kepala Keluarga
Perumahan Cireundeu Permai
Ketinggian Air s ekitar 40 cm.
Perumahan Villa Pamulang Blok DD Perumahan Graha Mas RT.003 RW .012
Ketinggian Air s ekitar 30 cm.
Ketinggian Air s ekitar 50 cm dan merendam s ebanyak 2 Kepala Keluarga. Ketinggian Air s ekitar 60 cm.
Perumahan Kayu Gede I Perumahan Villa Mutiara Serpong
Ketinggian Air s ekitar 100 cm.
Longs or di Kp. Kademangan Pondas i Bangunan yang Lebak RT.004/003 oleh air Longs or di Kp. Babakan RT.008 RW .003
Panjang 7 Meter dan Tinggi 3 Meter
h. Demografi Jumlah penduduk merupakan aset mempunyai peran
cukup
pembangunan daerah
besar
bagi
dalam
apabila didukung
suatu
produsen
dan
konsumen.
daerah
yang
penentuan percepatan
dengan
kualitas
Penduduk mempunyai dua peranan dalam bidang sebagai
yang baik.
ekonomi
yaitu
Perkembangan penduduk suatu
daerah ditentukan oleh tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2010 oleh BPS Kota Tangerang tahun
Selatan
jumlah
terkikis
penduduk Kota Tangerang
2013 adalah 1.443.403 jiwa. Penduduk berjenis
Selatan
pada
kelamin laki-laki
sebesar 727.802jiwa sedangkan perempuan 715.601 jiwa. Rasio jenis kelamin adalah sebesar 101,71, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan (Tabel 2.6).
27
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2013 Kecamatan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
1 Setu 2 Serpong 3 Pamulang 4 Ciputat 5 Ciputat Timur 6 Pondok Aren 7 Serpong Utara Jumlah
38.352 78.007 159.014 108.225 97.453 172.787 73.964 727.802
36.650 79.245 155.917 104.599 96.031 168.629 74.530 715.601
75.002 157.252 314.931 212.824 193.484 341.416 148.494 1.443.403
Rasio Jenis Kelamin 104,64 98,44 101,99 103,47 101,48 102,47 99,24 101,71
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan 2013
Gambar 7. Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan tahun 2013 400,000
Jumlah (Orang)
350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 Serpong
Serpong Utara
Setu
Pamulang
Ciputat
Ciputat Timur
Pondok Aren
Jumlah (Orang)
157,252
148,494
75,002
314,931
212,824
193,484
341,416
Dengan
luas
wilayah
147,19
Km2, kepadatan penduduk Kota
mencapai 9.806 orang/Km2 di tahun 2013. Kepadatan tertinggi terdapat di
Kecamatan Ciputat
Timur
yaitu
12.539
orang/Km2
sedangkan
kepadatan terendah di Kecamatan Setu yaitu 5.068orang/Km2. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2013 menunjukkan bahwa kelompok umur dengan jumlah penduduk terbesar adalah 30-34 tahun
(9,94%)
dan
kelompok
umur
25-29 tahun (9,82%)
sedangkan
kelompok umur dengan jumlah penduduk terkecil adalah kelompok umur 7074 tahun, yaitu sebesar 0,71%.
28
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.15. Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2013 Kecamatan
Luas Wilayah ( Km2 )
Jumlah Penduduk (orang)
Kepadatan Penduduk (orang per km2)
14,8
75.002
5.068
1
Setu
2
Serpong
24,04
157.252
6.541
3
Pamulang
26,82
314.931
11.742
4
Ciputat
18,38
212.824
11.579
5
Ciputat Timur
15,43
193.484
12.539
6
Pondok Aren
29,88
341.416
11.426
7
Serpong Utara
17,84
148.494
8.324
147,19
1.443.403
9.806
Jumlah
Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Serpong, Serpong Utara, Setu, Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren dari 7 (tujuh) kecamatan tersebut terdiri dari 54 Kelurahan. Pada tahun 2014, dengan jumlah penduduk 1.443.403 orang (715.601 orang perempuan dan 727.802 orang laki-laki). Dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Pondok Aren 341.416 orang dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Setu 75.002 orang. Tabel 2.16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Rasio Jenis Kelamin (%)
Laju Pertumbuhan Penduduk
2010
652,281
638,041
1,290,322
102.23
4.6
2011
684,155
671,771
1,355,926
101.84
3.6
2012
708,767
696,403
1,405,170
101.78
3.63
2013
727,802
715,601
1,443,403
101.71
2.72
Sumber : BPSumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2014
29
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Kepadatan penduduk yang tinggi baik laki-laki maupun perempuan disebabkan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, yang bukan hanya disebabkan oleh pertambahan secara alamiah, tetapi juga tidak terlepas dari kecenderungan masuknya para migran yang disebabkan oleh daya tarik Kota Tangerang Selatan seperti banyaknya perumahan-perumahan
baru
yang
dibangun
sebagai
daerah
yang
berbatasan langsung dengan Kota Jakarta dan menjadi limpahan penduduk yang sebagian besar bekerja di kota Jakarta. Apabila dilihat dari perkembangannya, laju pertumbuhan untuk penduduk Kota Tangerang Selatan rata-rata dari tahun 2010 - 2013 sebesar 2.72 %. Gambar 8. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 20102013 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
4.6 3.6
3.63 2.72
2010
2011
2012
Laju Pertumbuhan Penduduk
2013
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2014
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kinerja
pembangunan
pada
aspek
kesejahteraan
masyarakat
merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, Kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga melalui indikator-indikator yang diuraikan berikut ini:
30
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 2.1.2.1.
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Pertumbuhan PDRB Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan besaran nilai tambah bruto yang dihasilkan dalam memproduksi barang dan jasa oleh sektor produktif dalam perekonomian suatu daerah (region) tanpa melihat pelaku ekonominya. PDRB dapat dilihat dari 3 sisi pendekatan, yaitu produksi, pengeluaran dan pendapatan. Ketiganya
menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sektor
ekonomi, komponen penggunaan dan sumber pendapatan. Pelaku ekonomi bisa berasal dari daerah tersebut dan atau dari luar daerah tersebut. PDRB selalu dihitung dalam dua harga yaitu atas dasar harga berlaku dan konstan (tahun dasar 2000). PDRB atas dasar harga konstan memperlihatkan perkembangan produksi riil dari masing-masing sektor ekonomi yang tidak dipengaruhi inflasi. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan perkembangan produksi masing-masing sektor yang masih dipengaruhi oleh harga. Perkembangan
PDRB
Kota
Tangerang
Selatan
cenderung
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun demikian juga dengan PDRB per
kapita. Pada tahun 2013, berdasarkan PDRB adh konstan, laju
pertumbuhan ekonomi
(LPE) adalah
sebesar
8,48%.
Percepatan
pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 terutama didukung oleh percepatan pada sektor tersier, yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan dan jasa-jasa yang tumbuh
sangat signifikan. Dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun 2013 mencapai 1.443.403 orang, PDRB per kapita adh berlaku adalah sebesar Rp. 11.872.618,96 sedangkan PDRB per kapita adh konstan adalah Rp. 6.303.477,21.
31
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.17. Angka Agregat PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2013 URAIAN
2011
2012
2013
Laju Pertumbuhan
a.
PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp)
13,223,884.58
14,971,047.80
17,136,973.82
14.5%
b.
PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp)
5,823,833.34
6,303,477.21
6,838,167.96
8.5%
c.
Jumlah penduduk pertengahan tahun (Jiwa)
1,325,832.00
1,325,832.00
1,443,403.00
8.9%
d.
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Rp)
9,974,027.31
10,882,763.55
11,872,618.90
9.1%
4,582,127.65
4,737,532.04
3.4%
PDRB per kapita atas dasar harga konstan 4,392,587.70 2000 (Rp) Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2014 e.
Pada tahun 2013, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
(adh)
berlaku
Kota
Tangerang
Selatan
adalah
sebesar
Rp.17.136.9873,82 juta sedangkan PDRB adh konstan adalah sebesar Rp. 6.838.167,96 juta. Angka-angka tersebut meningkat dari total PDRB adh berlaku pada tahun 2012 yang sebesar Rp.14.971.047,80 juta dan PDRB adh konstan yang sebesar Rp.6.303.477,21
juta. Dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun 2013 mencapai 1.443.403 orang, PDRB per kapita adh berlaku adalah sebesar Rp. 11.872.618,90 sedangkan PDRB per kapita adh konstan adalah Rp. 4.737.532,04.
32
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Gambar 9. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
PRODUK DOMESTIK BRUTO
Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2013 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0
1
2
3
2011
2012
2013
13,223,884.59
14,971,047.81
17,136,973.83
TAHUN PDRB
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2014
PDRB per kapita masih dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro yang dapat dijadikan cermin kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi PDRB per kapita yang
diterima
oleh
penduduk
berarti
semakin
tinggi
tingkat
kesejahteraannya. Sebaliknya, penurunan PDRB per kapita pada suatu daerah menggambarkan penurunan tingkat kesejahteraan. Perlu diingat pula, bahwa kesejahteraan penduduk akan meningkat jika peningkatan PDRB per kapita melebihi inflasi yang terjadi. Di dalam PDRB, yang dimaksud PDRB per kapita adalah PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Besaran
nilai
PDRB
Kota
Tangerang
Selatan
diperoleh
melalui
penjumlahan nilai tambah yang tercipta pada setiap sektor kegiatan ekonomi sebagai akibat adanya proses produksi di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Nilai PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Nilai yang dihasilkan tersebut sangat tergantung pada potensi sumber daya dan faktor produksi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.4
33
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.18 Nilai Dan Konstribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2011 S/D 2013 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang Selatan NO
1 2
2011
SEKTOR
(Rp)
Pertanian Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
Bangunan
6 7 8 9
2012
TOTAL
(Rp)
%
(Rp)
%
113,626.09
0.86
121,419.95
0.81
133,726.57
0.78
2,898.33
0.02
3,150.21
0.02
3,420.47
0.02
1,975,201.50 14.94
Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Jasa-jasa
%
2013
2,109,546.57 14.09
2,262,836.51 13.20
447,042.35
3.38
507,502.05
3.39
619,198.06
3.61
1,083,119.72
8.19
1,268,128.35
8.47
1,487,209.76
8.68
4,062,873.65 30.72
4,618,702.13 30.85
5,347,917.73 31.21
1,980,411.21 14.98
2,243,272.78 14.98
2,547,863.87 14.87
1,603,953.69 12.13
1,803,179.59 12.04
2,033,827.24 11.87
1,954,758.05 14.78
2,296,146.18 15.34
2,700,973.62 15.76
13,223,884.59
100
14,971,047.81
100
17,136,973.83
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2014
Berdasarkan
data
sementara
PDRB
tahun
2013
adh
berlaku,
perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan. Laju Pertumbuhan EKnomi berdasrkan PDRB adh konstan sebesar 8,48%. Struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor tersier, yaitu perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; perbankan dan lembaga keuangan serta jasa-jasa yang memberikan kontribusi hingga 73,70%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan bangunan) memberikan kontribusi 25,50%, dan sektor
primer
(pertanian,
pertambangan
dan
penggalian)
hanya
memberikan kontribusi 0,80%.
34
100
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Gambar 10. Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 1% 0% 13%
16%
12%
Pertanian Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian
3%
Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih
9%
Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran
15%
Pengangkutan dan Komunikasi
31%
Keuangan, Persewaan dan Jasa Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2014
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, peranan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan jasa yang merupakan fasilitator terhadap aktivitas ekonomi selalu mendominasi dan nilainya terus meningkat. Untuk tahun 2013 mencapai angka 31,21 persen. Sektor Pengangkutan dan komunikasi menjadi sektor dengan kontribusi terbesar kedua mencapai 14,87 persen. Selanjutnya pada urutan ketiga adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 13,20 persen. Berdasarkan data sementara PDRB tahun 2013 adh berlaku, struktur ekonomi
Kota Tangerang
perdagangan,
hotel
Selatan didominasi
dan
perbankan dan lembaga
restoran;
keuangan
oleh sektor
pengangkutan serta
jasa-jasa
dan
tersier, yaitu komunikasi;
yang memberikan
kontribusi hingga 71,71%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan bangunan) memberikan kontribusi 28,29%, dan sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) hanya memberikan kontribusi 0,80%. Dalam tiga tahun terakhir, kecenderungan peranan yang
berbasis jasa
meningkat
sektor-sektor
tiap tahunnya kecuali sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan sedikit menurun.
35
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Sedangkan mengalami
sektor
pertanian perananannya dalam
penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh
masyarakat perkotaan sangat
tinggi dan
tingkat
tiga tahun daya
beli
luas lahan pertanian semakin
berkurang dan tidak menjanjikan terutama bagi para tenaga kerja muda. Maka pilihan lain yang tersedia adalah bekerja pada sektor industri atau bekerja pada sektor berbasis jasa. Tabel 2.19. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kelompok Sektor 2012*
No.
Kelompok Sektor
2013**
Pertumbuhan Distribusi Distribusi 2012 ke 2013 (Juta Rupiah) (Juta Rupiah) (%) (%) (%)
Atas Dasar Harga Berlaku 1
Primer
124.570,16
0,73%
137.147,04
0,80%
10,10%
2
Sekunder
3.909.211,48
22,81%
4.369.244,33
25,50%
11,77%
3
Tersier
10.961.300,68
63,96% 12.630.582,46 73,70%
15,23%
Total
14.995.082,32 87,50% 17.136.973,83 100,00%
14,28%
Atas Dasar Harga Konstan 1
Primer
58.796,30
0,86%
60.168,05
0,88%
2,33%
2
Sekunder
1.686.381,46
24,66%
1.785.616,84
26,11%
5,88%
3
Tersier
4.558.263,05
66,66%
4.992.383,06
73,01%
9,52%
6.303.440,81
92,18%
6.838.167,95 100,00%
Total
8,48%
*) Angka Perbaikan **) Angka Sementara
b. Inflasi Kenaikan harga atau lebih dikenal dengan inflasi yang akan diuraikan disini berbeda dengan inflasi yang biasa diumumkan BPS setiap bulannya. Angka inflasi yang dipublikasikan BPS merupakan perubahan harga yang diukur langsung dari sisi konsumen melalui survey harga di pasar terhadap beberapa komoditas yang umum dikonsumsi masyarakat. Inflasi sektoral menggambarkan perubahan harga barang dan jasa secara umum pada seluruh sektor pembentuk PDRB. Inflasi sektoral diperoleh dari pergerakan indeks harga implisit atau sering disebut deflator PDRB, yang diperoleh dengan cara membagi PDRB harga berlaku dengan PDRB harga konstan dikali 100%.
36
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.20. Indeks Implisit dan Inflasi Sektoral Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2013 Sektor
2011*)
2012*)
2013**)
PDRB adhb (Miliar Rp.) PDRB adhk (Miliar Rp.) Indeks Implisit/Deflator PDRB Inflasi Sektoral
13.232,23 5.823,83 227,21 5,00
14.995,08 6.303,44 237,89 4,70
17.136,97 6.838,17 250,61 5,35
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan
Melalui Tabel 2.5 terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir inflasi sektoral berfluktuatif tetapi masih berada pada level 1 digit. Inflasi sektoral tahun 2013 sebesar 5,35 persen, meningkat cukup signifikan disbandingkan tahun 2012 sebesar 4,70 persen.
2.1.2.2.
Fokus Kesejahteraan Sosial Dalam perhitungan IPM pada tahun 2013 menurut BPS Kota Tangerang
Selatan, angka melek huruf yang digunakan adalah AMH penduduk usia berusia 15 tahun ke atas, yaitu 98,62. Meskipun AMH di Kota Tangerang Selatan ini tergolong cukup baik namun sebagai daerah terbuka yang juga berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta tentunya juga harus menjadi kewaspadaan dan perhatian Pemerintah Kota Tangerang Selatan karena bukan tidak mungkin dengan potensi pertumbuhan yang pesat mendorong terjadinya urbanisasi masuk ke Kota Tangerang Selatan baik dari wilayah sekitar seperti dari daerah lain di Provinsi Banten, maupun sekitar Bogor Jawa Barat. Rata-rata lama sekolah ini sangat dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan penduduk untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi namun disisi lain juga peningkatan fasilitas serta prasarana gedung sekolah menjadi faktor tingginya angka RLS dan yang lebih penting adalah program kebijakan dari pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah khusunya bagi kalangan masyarakat kurang mampu. Indikator pendidikan yang lain dalam komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu rata-rata lama sekolah (RLS), Kota Tangerang Selatan untuk tahun 2013 mencapai 10,99 tahun.
37
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Gambar 2.21. Pencapaian IPM Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 - 2013
Tahun
Angka Harapan Hidup (tahun)
Angka Melek Huruf (%)
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
2010
68.54
98.15
10.15
Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Rp.000) 643,75
2011
68.65
98.19
10.7
645.78
76.01
2012
68.77
98.51
10.98
649.12
76.61
2013
69.17
98.62
10.99
652.52
77.13
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75.38
Sumber : Badan Pusat Statistik 2014
Hal ini dipengaruhi lokasi secara geografis sebagian besar wilayah kecamatannya berbatasan dan berinteraksi langsung dengan Provinsi DKI Jakarta seperti Pondok Aren, Pamulang dan Ciputat juga banyak tersebar sekolah dan perguruan tinggi yang berada di wilayah tersebut, seperti terdapat kampus Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Pamulang di Pamulang, Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) di Pondok Aren, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) di Ciputat Timur Institut Teknologi Indonesia (ITI) di Setu, Binus di Serpong Utara dan perguruan tinggi swasta lainya.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal RPJMD provinsi terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut Kota Tangerang Selatan.
38
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 2.1.3.1.
Fokus Layanan Urusan Wajib
a. Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan dan merupakan
faktor
yang
dominan
dalam
proses
pembentukan
sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan selain dibutuhkan dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul seiring perubahan zaman juga dapat membawa pengaruh positif dalam berbagai sendi-sendi kehidupan, sehingga tidaklah mengherankan apabila pendidikan senantiasa
banyak
mendapat perhatian yang lebih. Tabel 2.22. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 -2013 Kelompok Umur (1) Usia 7 – 12 tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Usia 13 – 15 tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Usia 16 – 18 tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Sumber : Susenas Tahun 2012 - 2013
2012
2013
Persentase (2)
Persentase (3)
99,23 100 99,61
99,77 98,74 99,25
91,99 95,34 93,58
94,36 96,91 95,59
72,44 65,68 68,85
76,61 63,86 69,96
Partisipasi penduduk dalam mengikuti program pendidikan di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dari besarnya indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah
(APS) didefinisikan sebagai
perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah
pada
berbagai jenjang pendidikan dengan
penduduk
kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.
39
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. APS disajikan dalam tiga tingkatan usia, yaitu APS anak usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun. Pada tahun 2013 APS Kota Tangerang Selatan untuk anak usia 7-12 tahun sebesar 99,77 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun masih bersekolah, kurang dari 1 (satu) persen yang tidak bersekolah. Anak yang tidak bersekolah terdiri dari anak yang sudah memasuki usia sekolah tetapi
belum bersekolah dan anak yang putus
sekolah. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, untuk usia 7-12 tahun anak laki-laki
lebih tinggi partisipasinya dibanding
anak
perempuan,
tetapi
untuk anak usia 13-15 tahun partisipasi sekolah anak laki-laki lebih rendah dibanding anak perempuan. Sedangkan untuk usia 16-18 tahun partisipasi sekolah anak laki-laki lebih tinggi dibanding anak perempuan. APS anak usia 13-15 tahun lebih rendah dibanding APS anak usia 7-12 tahun. Demikian juga APS anak usia 16-18 tahun jauh lebih rendah dibanding APS anak usia 7-12 tahun. Pada tahun 2013 APS anak usia 7-12 tahun sebesar 99,77, APS anak usia 13-15 tahun sebesar 95,59 persen dan APS anak usia 1618 tahun sebesar 69,96 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 7-12 tahun hampir semuanya sedang bersekolah, untuk anak usia 13-15 tahun dari 100 anak ada sekitar 5 orang yang tidak bersekolah. Sedangkan untuk anak usia 16-18 tahun keadaanya lebih rendah, yaitu dari 100 anak usia 16-18 tahun hanya sekitar 70 anak yang sedang bersekolah sedangkan yang tidak bersekolah ada sekitar 30 anak. Semakin tinggi usia anak, partisipasi sekolahnya
semakin menurun.
Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat
pendidikan maka semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan. Bila dibandingkan dengan tahun 2012 terlihat bahwa APS tahun 2013 terdapat penurunan khususnya APS usia 7-12 tahun, sedangkan APS usia 7-
40
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 12 tahun dan APS usia 16-18 mengalami kenaikan. APS usia 7-12 tahun sebesar 99,61 persen tahun 2012 turun menjadi 99,25 persen tahun 2013. Penurunan ini sebagian besar terjadi pada anak perempuan
yaitu dari 100
persen tahun 2012 turun menjadi 98,74 persen pada tahun 2013. APS usia 13-15 tahun
sebesar 93,58 persen pada 2012 naik
menjadi 95,59 persen
tahun 2013. Demikian juga APS usia 16-18 tahun juga mengalami kenaikan. Tahun 2012 APS usia 16-18 tahun sebesar 68,85 persen naik menjadi 69,96 persen (naik 1,11 persen). Selain APS sebagai
salah
satu
indikator
pendidikan juga ada Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga digunakan sebagai indikator pendidikan. APM dan APK digunakan untuk melihat partisipasi anak/masyarakat terhadap
dunia pendidikan. APM merupakan persentase penduduk usia
sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Sedangkan APK merupakan persentase penduduk yang masih sekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun
usianya) terhadap
jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Tabel 2.23. Tingkat Angka Partisipasi Murni dan Angka Patisipasi Kasar Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 – 2013 2011 2012 2013 Jenjang Pendidikan APM (%) APK (%) APM (%) APK (%) APM (%) APK (% SD/Sederajat Laki-laki 91.71 101.84 93.71 102.47 98.16 107.85 Perempuan 90.26 99.11 91.67 100.13 97.44 107.83 Jumlah 91.04 100.59 92.74 101.36 97.8 107.84 SMP/Sederajat Laki-laki 68.84 99.14 77.44 94.06 69.3 85.39 Perempuan 78.67 107.16 71.85 97.05 79.16 86.01 Jumlah 73.21 102.7 74.79 95.47 73.96 85.68 SMA/Sederajat Laki-laki 63.45 87.84 67.53 81.87 52.01 67.69 Perempuan 56.69 71.84 56.79 75.24 51.74 64.75 Jumlah 60.1 79.9 61.83 78.35 51.87 66.15 Sumber : Badan Pusat Statistik KotaTangerang Selatan, 2014
41
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tangerang Selatan menduduki peringkat ke -2 dibawah Kota Tangerang dan diatas Kabupaten Tangerang menurut statistik Kementrian Pendidikan Nasional di wilayah Kabupaten / Kota yang ada di Tangerang dan Bidang Statistik Pelaporan pada Bappeda Kota Tangerang Selatan. Untuk Sekolah Dasar (SD) Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 107,84% sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 85.68% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 66.15%. Kemudian Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tangerang Selatan juga menduduki peringkat ke -2 dibawah Kota Tangerang dan diatas Kabupaten Tangerang menurut statistik Kementrian Pendidikan Nasional di wilayah Kabupaten / Kota yang ada di Tangerang dan Bidang Statistik Pelaporan pada Bappeda Kota Tangerang Selatan. Untuk Sekolah Dasar (SD) Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 97.8% sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 73.96% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 51.87%. (Tabel 2.7 Tingkat Angka Partisipasi Murni dan Angka Patisipasi Kasar Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2009-2013) Dapat ditarik kesimpulan sementara, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin menurun nilai APK dan APM-nya, dari penurunan IPM tersebut terdapat orang yang putus sekolah karena alasan ekonomi dan akses pendidikan. Oleh karena itu bidang pendidikan untuk Tahun 2016 masih diprioritaskan di berbagai aspek untuk menunjang peningkatan capaian target-target perbaikan bidang pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Karena pendidikan merupakan salah satu sektor yang penting dalam hal peningkatan kualitas manusia. Indikator pendidikan yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain indikator kesehatan dan indikator ekonomi. AMH Kota Tangerang Selatan tahun 2013 berdasarkan perhitungan sementara BPS adalah sebesar 98.62% (meningkat 0,11% dari angka perbaikan tahun 2012 yang sebesar 98.51%) sedangkan RLS tahun 2013 sebesar 10,99 tahun (meningkat dari angka perbaikan tahun 2012 yaitu sebesar 10,98 tahun).
42
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.24 Jumlah Sekolah Negeri di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Kecamatan No.
Kecamatan
SDN
%
SMPN
%
SMAN
%
SMKN
%
1
Setu
13
6.25
0
0.00
1
8.33
1
20.00
2
Serpong Utara
17
8.17
2
9.52
1
8.33
0
0.00
3
Serpong
25
12.02
6
28.57
1
8.33
1
20.00
4
Pondok Aren
47
22.60
3
14.29
1
8.33
1
20.00
5
Pamulang
40
19.23
5
23.81
2
16.67
1
20.00
6
Ciputat Timur
26
12.50
2
9.52
2
16.67
0
0.00
7
Ciputat
40
19.23
3
14.29
4
33.33
1
20.00
208
100.00
21
100.00
12
100.00
5
100.00
JUMLAH
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, 2013.
Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013 menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah paling besar yaitu 35.64%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi juga cukup tinggi, yaitu 20.05%.Dilihat dari sisi pendidikan tinggi, di Kota Tangerang Selatan terdapat 19 unit perguruan tinggi / akademi di antaranya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), Institut Teknologi Indonesia (ITI), Bina Nusantara dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Pamulang (Unpam), Universitas Terbuka (UT).
b. Kesehatan Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota Tangerang Selatan adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Posyandu. Rumah sakit yang ada bertaraf internasional seperti Rumah Sakit Internasional Bintaro, Omni Hospital dan Eka Hospital. Keberadaan rumah sakit swasta memang mengikuti “urban core” yang ada dan berkembang tentunya hal ini juga untuk melayani warga perumahan yang termasuk golongan menengah keatas. Namun hingga saat ini belum ada rumah sakit umum yang dapat melayani masyarakat golongan menengah ke bawah.
43
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Table.2.25 Jumlah Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Tahun 2013 Puskesmas Biasa
DTP
Pembantu
Keliling
Balai Pengobatan
2010
25
7
14
-
285
14
2011
25
7
14
-
298
21
2012
25
7
14
-
298
21
2013
29
7
15
-
298
48
Tahun
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2014
Rumah Bersalin
Jumlah sarana prasarana kesehatan yang memiliki tempat perawatan (DTP)
Kota Tangerang Selatan memiliki 7 Puskesmas DTP namun belum
teralokasikan secara merata. Balai Pengobatan dengan jumlah 298 tersebar di ketujuh kecamatan, namun jumlahnya dan tingkatannya berbeda-beda. Karena itu pemerintah perlu memberikan perhatian yang besar untuk sarana prasarana kesehatan dan pengalokasian tenaga kesehatan yang ada di tiap kecamatan, agar penanganan kesehatan dapat berjalan lebih baik lagi. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat tercermin dari tingkat kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu indikator pembangunan manusia. Salah satu indikator kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang menunjukkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Indikator ini dalam perhitungannya didapatkan dari Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Kedua angka ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan balita dan kesehatan reproduksi ibu. Pelayanan kesehatan dan sarana prasarana kesehatan terkait hal tersebut terlayani oleh fasilitas Rumah Bersalin sebanyak 48 unit tersebar di ketujuh Kecamatan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan perhitungan sementara BPS Kota Tangerang Selatan, AHH Kota Tangerang Selatan tahun 2014 adalah sebesar 69.17 yang mengindikasikan bahwa penduduk Kota Tangerang Selatan yang lahir pada tahun 2014 rata-rata bisa mencapai usia 69.17 tahun.
44
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.26 Keadaan Gizi Balita yang ditimbang Per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Kecamatan
Ditimbang
Keadaan Gizi Baik
Buruk
Kurang
Gizi Lebih
1
Ciputat
13.981
13.351
25
283
322
2
Ciputat Timur
11.786
10.981
52
554
199
3
Pamulang
23.166
21.881
55
476
754
4
Pondok Aren
22.279
20.090
47
974
1.168
5
Serpong
13.222
12.858
17
132
215
6
Serpong Utara
10.902
10.521
6
273
102
7
Setu
5.624
5.212
10
258
144
100.960
94.894
212
2.950
2.904
Jumlah
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Selain indikator makro tersebut, kondisi kesehatan masyarakat juga di antaranya dapat dilihat dari keadaan gizi balita, kondisi kesehatan ibu, kesehatan keluarga miskin, dan kesehatan orang lanjut usia. Dilihat dari keadaan gizi balita, masih ada balita dengan status gizi buruk yang tentunya harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2013, dari 100.960 orang balita yang ditimbang, sebesar 94.894 balita atau 93,99% dalam keadaan gizi baik, 212 balita atau 0.21% gizi buruk, 2.950 balita atau 2.92% gizi kurang dan 2.904 balita atau 2.88% gizi lebih. Meskipun sebagian balita memiliki keadaan gizi baik, masih ada 6.14% yang harus mendapat perhatian dan intervensi khusus dalam hal gizi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang didasarkan dari data seluruh Puskesmas, pada tahun 2013 jumlah kunjungan ibu hamil adalah sebesar 30.516 orang, dan ibu bersalin sebesar 29.129 orang. Terdapat cukup banyak rumah sakit bersalin dan praktek bidan swasta serta sudah ada pelayanan Pelatihan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas Ciputat, namun belum ada pusat pelayanan kesehatan ibu ataupun unit pelayanan kesehatan ibu di Puskesmas yang lengkap dengan cakupan yang besar yang dibutuhkan terutama untuk melayani ibu hamil dari kalangan masyarakat miskin. Hal ini menjadi penting karena kesehatan ibu merupakan salah satu unsur penentu angka harapan hidup.
45
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.27 Data Terkait Kesehatan Ibu menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7
Ibu
Neonatus Sasaran Sasaran
Hamil
Bersalin
Nifas
Meneteki 0-28 hari
WUS
PUS
Ciputat Ciputat Timur Pamulang Pondok Aren Serpong Serpong Utara Setu
4,499
4,295
4,295
-
4,090
65,323
36,407
4,091
3,905
3,905
-
3,719
60,339
33,098
6,658
6,356
6,356
-
6,053
97,486
53,874
7,218
6,890
6,890
-
6,562
105,933
58,405
3,325
3,173
3,173
-
3,022
47,753
26,900
3,139
2,997
2,997
-
2,854
46,792
25,402
1,586
1,514
1,514
-
1,442
22,560
12,830
Jumlah
30,516
29,129
29,129
-
27,742
446,186
246,917
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Sarana kesehatan merupakan sarana sosial yang sangat penting dalam pembangunan manusia yang sehat. Oleh karena itu pembangunan dalam bidang kesehatan antara lain dilakukan pada pemenuhan sarana dan prasarana
kesehatan
serta
pelayanan
kesehatan
pada
masyarakat.
Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di antaranya dilakukan dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi keluarga miskin dan pelayanan kesehatan bagi balita melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Selain itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan selalu berupaya meningkatkan pelayanan pada Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes. Masih cukup banyak keluarga miskin yang membutuhkan bantuan dari segi kesehatan. Jumlah keseluruhan peserta jamkesmas sudah melebihi target, dari 88.544 orang RTS, yang masuk dalam kuota jamkesmas adalah sebanyak 113.632 orang. Akan tetapi, berdasarkan basis data terpadu untuk program perlindungan social tahun 2011, pada tahun 2012 masih ada 2,65% dari rumah tangga sasaran yang belum tercakup dalam program jaminan kesehatan. Lansia yang mendapat bantuan pelayanan kesehatan berjumlah
46
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 65.459 orang. Pelayanan kesehatan bagi kaum marjinal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Keberadaan fasilitas kesehatan sangatlah diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota Tangerang Selatan di antaranya Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Posyandu. Jumlah total Posyandu berjumlah 801 unit yang terdiri dari Posyandu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri dengan 794 orang kader aktif. Tabel 2.28 Jumlah Prasarana Kesehatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Kecamatan No
Jenis
Setu 3
25
1
Puskesmas
3
2
3
4
Ciputat Timur 4
2
Pusk. dengan Tempat Perawatan
3
2
3
3
3
6
2
22
3
Puskesmas Pembantu
1
1
2
1
2
0
3
10
4
Tempat Tidur Pusk.Perawatan
20
16
26
18
24
46
12
162
5
Balai Pengobatan Swasta
8
32
47
10
49
46
5
197
6
Praktek Dokter Umum Swasta
162
134
69
24
80
39
6
514
7
Praktek Dokter Gigi Swasta
30
36
29
11
13
23
3
145
8
Praktek Dokter Spesialis
58
21
28
3
20
12
1
143
Praktek Bidan Swasta 10 Laboratorium Klinik Swasta 11 Optik
34
28
68
34
24
35
16
239
29
8
12
6
10
5
0
70
13
8
9
7
17
9
1
64
12 Apotik 13 Toko Obat Berijin
42
17
21
14
11
33
5
143
8
3
17
14
2
7
2
53
14 Industri Kecil Obat Tradisional 15 Rumah Bersalin Swasta
49
0
12
2
3
4
1
71
4
1
5
8
2
7
1
28
16 Pengobatan Tradisional 17 Puskesmas Keliling
3
2
3
4
4
6
3
25
1
1
1
1
1
1
1
7
9
Serpong
Serpong Utara
Pamulang
Ciputat
Pondok Aren 6
Kota Tangerang Selatan
Sumber: Kota Tangerang Selatan Dalam Angka, 2013
Satu di antaranya merupakan Rumah Sakit Umum Daerah yang terletak di Kecamatan Pamulang. Pada tahap pertama pembangunan, RSU sudah mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan kapasitas 66 tempat tidur untuk rawat inap kelas III. Keberadaan rumah sakit swasta mengikuti “urban core” yang ada dan berkembang pada umumnya untuk melayani warga perumahan yang termasuk golongan menengah ke
47
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 atas yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Rumah sakit di Kota Tangerang Selatan ada yang bertaraf internasional seperti Rumah Sakit Internasional Bintaro, Omni Hospital di Serpong Utara dan Eka Hospital. Tabel 2.29 Jumlah Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 No
Tenaga Kesehatan
Total
1
Bidan
264
2
Perawat
336
3
Dokter Spesialis
22
4
Dokter Umum
106
5
Dokter Gigi
39
6
Tenaga Kefarmasian
13
7
Tenaga Gizi
2
8
Tenaga Sanitasi
21
9
Jumlah Tenaga Teknisi Medis
1
10
Jumlah Tenaga Kesmas
6
11
Fisioterapis
4
Sumber: Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 2013
Penyakit
menular
masih
menjadi
permasalahan
yang
harus
mendapatkan perhatian serius. Penyakit yang tercatat oleh Dinas Kesehatan di antaranya demam berdarah, filariasis, tuberculosis, HIV, AIDS, Pneumonia pada balita, infeksi menular seksual (IMS), diare, kusta, difteri dan campak. Penyakit dengan angka kejadian tertinggi di tahun 2013 adalah Pneumonia Pada Balita dengan 6.175 kejadian kemudian TB Paru dengan 840 kejadian. Penyakit lain dengan angka kejadian yang cukup besar adalah DBD 782 kejadian dan Diare 583 kejadian. Pada tahun 2012, kejadian HIV/ AIDS di puskesmas Kota Tangerang Selatan terdata 31 kejadian HIV dan 18 kejadian AIDS yang tercatat. Diduga kuat masih banyak pasien yang berobat di rumah sakit baik di dalam daerah maupun di luar Kota Tangerang Selatan serta fenomena gunung es yang biasanya terjadi pada penyakit ini.
48
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.30 Angka Kejadian Penyakit di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 TB
Pneumonia
Paru
Pada Balita
141
Ciputat Timur 133
No.
Kecamatan
1
Ciputat
2
HIV
AIDS
629
11
10
712
2
IMS
Diare
Kusta
Difteri
Campak
DBD
Filariasis
70
1597
9
0
24
122
0
3
0
1184
7
0
0
85
0
Lainnya
3
Pamulang
167
1573
7
7
26
4054
13
0
40
190
0
4
Pondok Aren
147
1638
0
10
9
2600
25
0
5
168
1
5
Serpong
109
1118
3
3
34
353
3
0
42
90
0
Serpong Utara 64
148
0
0
21
311
3
0
12
75
0
79
357
5
1
124
459
3
0
11
52
1
840
6.175
28
34
263
583
63
0
134
782
2
6 7
Setu TOTAL
Sumber: Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 2013
2.1.3.2.
Fokus Layanan Urusan Pilihan
a. investasi Industri
bukan
merupakan
sektor
utama
yang
menggerakkan
perekonomian Kota Tangerang Selatan. Namun demikian, perannya masih lebih besar dibandingkan dengan sektor primer seperti sektor pertanian. Terdapat beberapa jenis industri di Kota Tangerang Selatan yaitu industri pakaian jadi/ konveksi, makanan dan minuman, kertas, percetakan dan penerbitan, industri alat elektronika dan komponennya, serta
alat listrik
dan komponennya. Berdasarkan data Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terdapat beberapa investor berskala
nasional, pada
tahun
2013Jumlah perusahaan sebanyak
190
perusahaan antara lain: 172 perusahaan PMA, dan 18 Perusahaan PMDN dimana mengalami kenaikan dari tahun 2012 yaitu PMA 167 Perusahaan dan PMDN 12 Perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Tangerang Selatan masih menjadi daerah tujuan calon investor untuk menanamkan modalnya.
49
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Nilai investasi
PMA pada
dan nilai investasi kenaikan
dari
PMDN sebesar Tahun
Rp.340.687.976.000
tahun
dan
2012
nilai
2013
adalah
Rp.426.592.556.000
Rp. 3.230.423.144 juga mengalami dimana
investasi
PMA
adalah
PMDN sebesar
adalah
Rp. 2.934.539.498
denganpersentase kenaikan PMA sebesar 25,22% dan kenaikan PMDN sebesar 10,08%. Tabel 2.31. Peningkatan Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN di Kota Tangerang Selatan Tahun
PMA
PMDN
Jumlah
1
2010
102
15
117
2
2011
143
17
160
3
2012
167
12
179
4
2013
172
18
190
Sumber : KPMD Kota Tangerang Selatan, 2014
Tabel 2.32. Peningkatan Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kota Tangerang Selatan Tahun
PMDN (IDR)
PMA (USD)
1
2010
215,525,276,000
25,954,271,976
2
2011
243,775,276,000
2,691,106,298
3
2012
340,687,976,000
2,934,539,498
4
2013
426,592,556,000
3,230,423,144
Sumber : KPMD Kota Tangerang Selatan, 2014
Sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Kota Tangerang Selatan. Kegiatan perdagangan dan jasa tersebar hampir di seluruh
wilayah Kota Tangerang Selatan. Namun,
yang paling menonjol adalah
kegiatan
perdagangan dan
jasa
di
sepanjang koridor jalan-jalan utama seperti Jalan Raya Serpong, Jalan Raya Ceger, Jalan Raya Bintaro Pondok
Betung
Utama – Jalan kesehatan, Jalan Raya
- Jalan Raya WR Supratman, Jalan Raya Pamulang
–
Ciputat, Jalan Raya Pamulang – Pondok Cabe dan Jalan Raya Ir. H. Juanda (Ciputat Raya).
50
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Fasilitas perdagangan dan jasa yang tersedia berupa pasar, baik modern maupun tradisional, bank, BPR, KUD/ koperasi, kompleks ruko dan minimart. Pasar daerah
tradisional yang terdapat di tanah
milik pemerintah
adalah sebanyak 6 unit, yaitu Pasar Ciputat, Pasar Ciputat Permai,
Pasar Jombang, Pasar Bintaro Sektor 2, Pasar Serpong, dan Pasar Gedung Hijau. Seluruhnya berfungsi kecuali Pasar Gedung Hijau. Secara total, luas lahan yang ditempati oleh pasar- pasar tersebut adalah 25.721 m2 dengan 1.966 kios, 875 los dan 1.795 pedagang kaki lima.
b. Rasio daya serap tenaga kecil Letak Kota Tangerang
Selatan
yang berdekatan dengan ibu kota
negara menyebabkan perekonomian berjalan karenanya banyak tersedia lapangan bagi para
dengan
cepat dan oleh
kerja yang merupakan daya tarik
penduduk daerah lain untuk bermigrasi ke Kota Tangerang
Selatan. Berdasarkan perhitungan BPS Kota Tangerang
Selatan, tingkat
partisipasi angkatan
sebesar 60,73%,
angka
kerja
pada
tahun
2013
adalah
tersebut memberikan gambaran bahwa ada sekitar 61 persen dari
penduduk usia kerja di Kota Tangerang Selatan yang berpotensi untuk mendapatkan pendapatan/ penghasilan, walaupun di dalamnya termasuk mereka
yang sedang mencari pekerjaan.
Sedangkan
tingkat
pengangguran terbuka sebesar 4,56% dari angkatan kerja. Berdasarkan sebaran
penyerapan
tenaga
kerja
pada
sektor lapangan
usaha,
sebagian besar tenaga kerja diserap oleh sektor jasa-jasa yaitu sebesar 29,87%, sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar
29,69%, sektor
industri sebesar 7,59%, serta sektor pertanian dengan 0,40%. Sisanya yaitu sebesar
32,45% bekerja pada sektor lainnya yaitu pertambangan dan
penggalian; listrik, gas dan air bersih;
bangunan;
pengangkutan dan
komunikasi; keuangan; dan jasa perusahaan.
51
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.33. Persentase Penduduk Usia >15 Tahun Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 No
Karakteristik
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
1
Penduduk Usia Kerja
537.927
532.849
1.070.776
2
Angkatan Kerja
429.377
220.882
650.259
3
- Bekerja
409.505
211.122
620.627
4
- Pengangguran
19.872
9.760
29.632
5
Bukan Angkatan Kerja
108.550
311.967
420.517
6
- Sekolah dan Mengurus Rumah
89.081
305.858
394.919
7
- Lainnya
19.489
6.109
25.598
8
Tingkat partisipasi Angkatan kerja (%)
79,82%
41,45%
60,73%
9
Tingkat Pengangguran terbuka (%)
4,63%
4,42%
4,56%
95,37%
95,58%
95,44%
10 Tingkat Kesempatan Kerja (%) Sumber: Sakernas, 2013
Tabel 6.10. Persentase Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerja Utama Jumlah
Persentase %
1. Pertanian
2.467
0,40%
2. Industri
47.083
7,59%
3. Perdagangan, Hotel, Restoran
184.287
29,69%
4. Jasa – jasa
185.410
29,87%
5. Lainnya
201.380
32,45%
620.627
100%
Sektor/ Lapangan Usaha
Total Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2013
52
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1.
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Semenjak lima tahun terbentuk, Kota Tangerang Selatan sudah memiliki
beberapa kawasan industri dan perdagangan. Luas yang disediakan untuk zona industri di Kota Tangerang Selatan adalah seluas 2218,31 hektar dengan 2386 unit industri yang termanfaatkan. Sedangkan luas yang disediakan untuk kawasan industri adalah seluas 1284 hektar dengan 1614 unit industri yang termanfaatkan. Kawasan perdagangan di Kota Tangerang Selatan terbagi menjadi dua, yaitu kawasan dengan skala kota dan lokal serta kawasan perdagangan jasa. Luas yang disediakan untuk kawasan perdagangan skala kota dan lokal adalah seluas 1050 hektar, sedangkan untuk kawasan perdagangan jasa seluas 1224,79 hektar. Tabel 2.35. Pasar Daerah / Tradisional Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 NO.
NAMA PASAR
1
Pasar Ciputat
2
Pasar Jombang
3
Pasar Serpong
4
Pasar Bintaro Sektor 2
5
Pasar Ciputat Permai
6
Pasar Gedung Hijau
7
Pasar Modern BSD
8
Pasar Segar Graha Raya Bintaro
9
Pasar Delapan
10
Pasar Modern Bintaro Jaya
11
Pasar Jengkol
12
Pasar Kita
LUAS AREAL (M2)
LOKASI (KECAMATAN)
PEDANGANG (ORANG)
PENGELOLA
Ciputat
816
PD. Pasar Niaga Kerta Raharja
Ciputat
386
PD. Pasar Niaga Kerta Raharja
Serpong
837
PD. Pasar Niaga Kerta Raharja
Ciputat Timur
135
PD. Pasar Niaga Kerta Raharja
Ciputat
55
PD. Pasar Niaga Kerta Raharja & PT. Tritama Nila Griya
Serpong Utara
3
PT. Alam Sutera Reality, TBK & PD. Pasar Niaga Kerta Raharja
Serpong
730
PT. BSD
10,250
Serpong Utara
644
PT. Wahana Jaya Sentosa
34,945
Serpong Utara
208
PT. Alam Sutera Reality, TBK
Pondok Aren
492
PT. Bintaro Jaya
Setu
40
PemKot Tangerang Selatan
5,670 6,095 8,730 2,600 1,000 3,395 30,000
17,000 1,500
Pamulang (Baru) 17,000 Sumber: Disperindag Kota Tangerang Selatan, Tahun 2012
-
53
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Selain kawasan perindustrian dan perdagangan, Kota Tangerang Selatan juga memiliki kawasan pergudangan di Taman Tekno, dalam kawasan taman tekno disaat ini ada kurang lebih 1.696 perusahaan. Lahan kawasan pergudangan pun terbagi menjadi dua, yaitu lahan yang disediakan untuk kawasan pergudangan, yaitu sebesar 2218,31 hektar dengan perusahaan 2386 unit dan lahan yang disediakan untuk zona gudang, yaitu sebesar 3502,31 hektar dengan 2386 unit perusahan. Terdaftar ada 12 (dua belas) pasar tradisional yang berada di tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selata, diantaranya:
2.1.4.2.
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kota Tangerang Selatan juga memiliki ruas jalan dengan total panjang
405,67 kilometer. Kondisi ruas jalan yang kualitasnya baik sepanjang 330,26 kilometer sedangkan yang kurang baik sepanjang 72,49 kilometer dan ruas jalan yang rusak berat sepanjang 2,92 kilometer. Kota Tangerang Selatan memiliki jembatan sejumlah 117 buah dengan total panjang 711,27 meter yang tersebar di masing-masing kecamatan. Tabel 2.36. Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan 2013 Kondisi Jalan (Km) Kecamatan Setu Serpong Pamulang Ciputat Ciputat Timur Pondok Aren Serpong Utara TOTAL
Status Ruas Jalan Jalan Kota Jalan Strategis Kota Jalan Kota Jalan Strategis Kota Jalan Kota Jalan Strategis Kota Jalan Kota Jalan Strategis Kota Jalan Kota Jalan Strategis Kota Jalan Kota Jalan Strategis Kota Jalan Kota Jalan Strategis Kota
Sumber : Badan Pusat Statistik KotaTangerang Selatan, 2014
Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
4.7 13.69 18.18 24.61 45.73 20.02 28.02 17.23 21.76 29.11 50.05 32.62 18.32 7.29 330.26
1.26 3.67 3.12 6.01 12.69 6.64 5.57 4.98 2.34 5.33 7.34 5.8 6.71 6.22 72.49
0.69 0.01 0.13 0.07 0.13 0.45 0.22 0.22 0.16 0.4 0.01 0.38 0.01 1.03 2.92
54
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Gambar 11. Peta Jaringan Transportasi Darat Kota Tangerang Selatan
Tabel 2.37 Stasiun Kereta Rel Listrik di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012
Kelurahan/ Desa
Kecamatan
Lokasi
Panjang
(KM+HM )
SPUR (M)
Serpong
Serpong
30+185
4x1376,70
Rawabuntu
Serpong
-
-
Jombang
Ciputat
24+244
3x2077
Stasiun
Pondok Jaya
Pondok
Jurangmangu
& Sawah Baru
Aren
-
-
-
-
20+071
2x1626
2.800
64
Nama Stasiun Kereta Rel Listrik Stasiun Serpong Stasiun Rawabuntu Stasiun Sudimara
Stasiun Pondok Ranji
Pondok Ranji
Ciputat Timur
Luas (m2) Tanah
Bangunan
34.25 0 34.22 6
231 150
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 2012
55
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Untuk mendukung pengoperasian angkutan kereta api, di wilayah Kota Tangerang Selatan dilengkapi dengan 5 stasiun dengan kondisi yang belum memadai dari segi kapasitas maupun tingkat pelayanan. Jaringan kereta api pada Jalur padat yang melayani angkutan komuter seperti pada lintas Tangerang-Jakarta dan lintas Serpong-Jakarta yang masih dilayani dengan spur tunggal (single track) dan saat ini, terdapat 5 stasiun kereta api di Kota Tangerang Selatan:
2.1.4.3.
Fokus Sumber Daya manusia
a. Kualitas tenaga kerja Sebanyak 35.64% penduduk Kota Tangerang Selatan berpendidikan lulus SLTA, angka ini merupakan angka terbesar dibandingkan tingkat pendidikan yang lainnya. Sementara itu sebesar 19.06% penduduk Kota Tangerang Selatan berpendidikan tingkat perguruan tinggi. Tabel 2.38 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013
No
Tingkat Pendidikan
2011
2012
2013
1
Tidak/BelumTamat SD/MI/Sederajat
13.74
11.32
11.57
2
SD/MI/Sederajat
17.75
15.65
15.81
3
SMP/Sederajat
17.68
18.75
17.92
4
SMA/SMK/Sederajat
34.18
35.33
35.64
5
Universitas
16.65
18.94
19.06
100
100
100
Jumlah
Sumber : Badan Pusat Statistik KotaTangerang Selatan, 2014
56
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) Dari data jumlah penduduk berdasarkan usia yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, pada tahun 2014 sebagian besar penduduk Kota Tangerang Selatan masih terpusat pada selang umur yang produktif. Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 370.851 orang atau sebanyak 25,69%, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 1.034.216 orang atau 71.65%, dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebanyak 38.336 orang atau sebanyak 2,65%. Tabel 2.39 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Kelompok Umur
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
0-4
71,177
9.78
68,199
9.53
139,376
9.66
5-9
63,120
8.67
60,091
8.40
123,211
8.54
10-14
55,355
7.61
52,909
7.39
108,264
7.50
15-19
59,135
8.13
62,174
8.69
121,309
8.40
20-24
64,453
8.86
66,772
9.33
131,225
9.09
25-29
69,686
9.57
71,993
10.06
141,679
9.82
30-34
70,982
9.75
72,486
10.13
143,468
9.94
35-39
66,839
9.18
66,848
9.34
133,687
9.26
40-44
60,025
8.25
57,382
8.02
117,407
8.13
45-49
48,912
6.72
47,022
6.57
95,934
6.65
50-54
37,293
5.12
34,440
4.81
71,733
4.97
55-59
27,737
3.81
23,126
3.23
50,863
3.52
60-64
15,043
2.07
11,868
1.66
26,911
1.86
65-69
8,684
1.19
8,568
1.20
17,252
1.20
70-74
4,903
0.67
5,327
0.74
10,230
0.71
75+
4,458
0.61
6,396
0.89
10,854
0.75
Jumlah
727,802
100
715,601
100
1,443,403
100
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2014
57
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Akuntabilitas kinerja pada hakekatnya menggambarkan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah
Kota
Tangerang
Selatan
sebagai
bentuk
fasilitasi
atas
pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat. Indikator kinerja makro perlu
diungkapkan
mengingat
indikator
ini
merupakan
perwujudan
menyeluruh dan komprehensif atas kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kinerja makro merupakan kinerja yang dihasilkan dari beberapa variabel yang saling terkait antara lain kinerja pemerintah, swasta, dan partisipasi masyarakat. Selain itu capaian indikator makro ini dapat diperbandingkan antar Pemerintah Daerah yang lain, karena umumnya indikator kinerja makro ini juga digunakan secara seragam oleh Pemerintah Daerah lainnya. Dalam dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016 terdapat 110 program dan 209 indikator program yang dicapai pada setiap tahunnya, diantaranya:
Target dan Capaian Program pada Tahun 2013: Indikator tercapai sebanyak 177 indikator (84.7%) Yang belum tercapai 32 indikator (15.3%)
Target dan Capaian Program pada Tahun 2014: Indikator tercapai sebanyak 203 indikator (97%) Yang belum tercapai 6 indikator (3%)
Proyeksi Capaian Program pada Tahun 2015: Indikator tercapai sebanyak 205 indikator (98.08%) Yang belum tercapai 4 indikator (1.91%)
58
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2011-2013 INDIKATOR MAKRO
2011
2012
2013
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) a. Atas Dasar Harga Berlaku (jutaan rupiah) b. Atas Dasar Harga Konstan/Th. 2000 (jutaan rupiah)
13.223.884,58
14.971.047,80
17.136.973,82
5.823.833,34
6.303.477,21
6.838.167,96
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
8,52
8,24
8.48
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)
69,64
64,90
60.73
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
76,01
76,61
77.13
Angka Harapan Hidup / AHH (Tahun)
68,65
68,77
69.17
Rata-rata Lamanya Sekolah / RLS (Tahun)
10,70
10,98
10.99
Angka Melek Huruf / AMH (%)
98,19
98,51
98.62
2011
2012
2013
- SD
100,59
101,36
107.84
- SLTP
102,70
95,47
85.68
- SLTA
79,90
78,35
66.15
- SD
91,04
92,74
97.8
- SLTP - SLTA
73,21 60,21
74,79 61,83
73.96 51.87
tentang
kemajuan
INDIKATOR MAKRO Angka Partisipasi Sekolah a. APK (Angka Partisipasi Kasar)
b. APM (Angka Partisipasi Murni)
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014
Kemudian
ada
beberapa
catatan
penyelenggaraan pemerintahan dari DPRD Kota Tangerang Selatan, yaitu: 1. Total APBD dari tahun ke tahun meningkat; 2. Porsi anggaran berpihak kepada Masyarakat; 3. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran sebanyak 3 (tiga) tahun berturut turut; 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur; 5. Peningkatan layanan kesehatan gratis; dan 6. Sekolah gratis. Apabila dikaitkan dengan pencapaian misi yang telah ditetapkan, maka pemetaan sasaran beserta capaian dan predikatnya terpaparkan pada tabel 2.41. :
59
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Tabel 2.41 MATRIKS TARGET DAN CAPAIAN RPJMD (REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2014, PROYEKSI CAPAIAN TARGET 2015 DAN KUMULATIF SISA TARGET DI 2016)
NO
1
1
URUSAN DAN PROGRAM
2 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
INDIKATOR PROGRAM
3
Target Akhir RPJMD
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD
Target
capaian
Sisa Target
Kumulatif Capaian s/d Tahun 2014
Sisa Target s/d Tahun 2014
Target dan Proyeksi capaian Tahun 2015
Target
Proyeksi Capaian
Proyeksi Sisa Target
TOTAL SISA TARGET (Transisi 2016)
Status Indikator
SKPD PENANGGUNG JAWAB
23
24
25
(16 + 19 + 20)
4
5
6
17
18
19
20
21
22
Jumlah Pos Jaga Linmas dalam upaya penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat
Jumlah Pos jaga Linmas yang ada di Kelurahan/desa
47
7
10
10
0
27
10
10
10
0
10
Final
Kesbangpolinmas
Jumlah Linmas yang dilatih
Jumlah satuan perlindungan masyarakat linmas yang dilatih per tahun
3,400
100
750
800
0
2,855
0
800
800
0
0
Final
Kesbangpolinmas
3
0
1
0
0
2
0
1
1
0
0
Final
Satpol PP
90%
0
80%
80%
0
80%
0
90%
90%
0
0
Berkelanju tan
Satpol PP
30
6
6
6
0
24
0
6
6
0
0
Berkelanju tan
Kesbangpolinmas
1.750 berkas
250
400
400
0
1.104
300
450
450
0
196 berkas
Berkelanju tan
Setda
Tersedianya pos jaga di lingkungan pasar
Penegakkan PERDA
Pengembangan wawasan kebangsaan
RUMUSAN INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2014
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Rasio tempat Ibadah persatuan penduduk
Jumlah pos jaga pasar Jumlah penyelesaian penegakkan PERDA / jumlah pelanggaran PERDA x 100% jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Fasilitasi penyaluran Bansos dan Hibah , Masjid : 522, Gereja : 34, Pura : 0, Vihara : 5 dan Klenteng 4
60
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Pendidikan Politik Masyarakat 2
Kegiatan Pembinaan politik daerah
Jumlah perserta kegiatan pembinaan politik daerah
5.150 orang
200
1,150
1,150
0
3,790
210
1,150
1,150
0
210
Berkelanju tan
Kesbangpolinmas
100%
23% ( 3 lembaga)
10%
10%
0
76% ( 9 lembaga)
0
10%
10%
0
24%
Berkelanju tan
Dinsosnakertrans
16 keg
4 keg
4 keg
4 keg
0
19 keg
0
4 keg
4 keg
0
0
Berkelanju tan
Setda
SOSIAL Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan masyarakat yang diberdayakan
Jumlah lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang difasilitasi
Lembaga Kesos yg Diberdayakan : Lembaga Kesos SeKota Tangsel x 100% Jumlah lembaga sosial dan keagamaan yang difasilitasi/Jumlah lembaga sosial dan keagamaan yang seharusnya difasilitasi x 100%
Meningkatnya peran dan fungsi Panti Asuhan/Panti Jompo dalam peningkatan kesejahteraan sosial
Panti Asuhan/Jompo yg Dibina : Panti Asuhan/Jompo seKota Tangsel x 100%
100%
0
20%
20%
0
60%
0
20%
20%
0
20%
Berkelanju tan
Dinsosnakertrans
Meningkatnya sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo di Kota Tangerang Selatan
Panti Asuhan/Jompo yg diberikan bantuan sarana dan prasarana : Panti Asuhan/Jompo seKota Tangsel x 100%
100%
0
20%
20%
0
60%
0
20%
20%
0
20%
Berkelanju tan
Dinsosnakertrans
Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat
Korban bencana alam yg menerima bantuan : korban bencana alam x 100%
100%
0
100%
100%
0
100%
0
100%
100%
0
0
Berkelanju tan
Dinsosnakertrans
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Trepencil (KAT) & Penyendang Masalah
Prosentase PMKS yang dilatih
PMKS yg dilatih : PMKS se-Kota Tangsel x 100%
100%
0
20%
20%
0
60%
0
20%
20%
0
20%
Berkelanju tan
Dinsosnakertrans
Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
61
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Prosentase keluarga miskin yang dilatih
Keluarga miskin yg dilatih terampil berusaha : keluarga miskin yg ada di Kota Tangsel x 100 %
100%
0
10%
10'%
0
90%
0
10%
10%
0
0
Berkelanju tan
Dinsosnakertrans
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Jumlah PMKS yang ditangani/jumlah PMKS yang ada x 100
100%
0%
20%
20%
0
60%
0
20%
20%
0
20%
Berkelanju tan
Dinsosnakertrans
100%
0%
20%
20%
0
60%
0
20%
20%
0
20%
Berkelanju tan
Dinsosnakertrans
100%
100%
100%
100%
0
100%
0
100%
100%
0
0
Berkelanju tan
BPBD
100%
43%
100%
100%
0
100%
0
100%
100%
0
0
Final
BPMPP - KB
7 Kec
Lokasi Kecamata n Setu
2 Kec
6 kec
0
7 kec
0
7 kec
7 kec
0
0
Final
BPMPP - KB
7 kec
3
80
80
-
80
-
90
5
85
85
Final
BPMPP - KB
PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Penanggulangan Akibat Bencana
3
Prosentase korban bencana yang dievakuasi selama tanggap darurat
Jumlah PMKS yang diberi bantuan sosial/jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan x 100 Korban bencana alam yg dievakuasi : korban bencana alam x 100%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Cakupan BKM/UPK PNPM
Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
Cakupan Pengelolaan SDA
Cakupan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat
Pengelolaan dan pengembangan dana BLM Jumlah pembangunan sarana dan prasarana melalui orientasi, pelatihan kordinasi, bimtek air minum dan penyehatan lingkungan dan sanitasi berbasis masyarakat. Jumlah Lembaga Ekonomi mikro perdesaan
62
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
4
Jumlah kegiatan usaha ekonomi masyarakat keluarga
7 Kec
50
70
397
0
527
0
80
80
0
0
Final
BPMPP - KB
Prosentase Posyandu Aktif
(Jumlah Posy. Aktif)/(Jumlah Posy. seluruhnya) x 100%
60%
0
65%
100%
0
100%
0
81%
81%
0
0
Berkelanju tan
BPMPP - KB
PKK Aktif
Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100%
62%
32%
40%
100%
0
100%
0
50%
50%
0
0
Berkelanju tan
BPMPP - KB
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga perbedayaan masyarakat (LPM)
Jumlah binaan kelompok LPM
75
54 LPM
65
54
6
54
6
70
70
0
5
Berkelanju tan
BPMPP - KB
Rata-rata jumlah kelompok binaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Jumlah Binaan KPM / Jumlah KPM x 100%
100%
38%
20%
21,3%
0
85,3%
0
20%
20%
0
0
Final
BPMPP - KB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
IPG 70%;IDG 55,5% Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Jumlah perempuan yang di lembaga pemerintah
IPG 75%;ID G 60%
17,77% dilembaga legislatif,6. 66% eselon II
IPG 69%;ID G 55,3%
IPG 63,7%;ID G 59,94%
IPG 5,3%
IPG 63,7%;ID G 59,94%
IPG 6,3%
IPG 70%;ID G 55,5%
60%
0
IPG 75%;IDG 60%
Berkelanju tan
BPMPP - KB
Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam pembangunan
Pembinaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan di lokasi P2WKSS di bagi dengan seleuruh jumlah perempuan yang ada di Lokasi P2WKSS
75%
10%
50%
53.3%
-
53.3%
0%
60%
90%
0
15%
Final
BPMPP - KB
Peningkatan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu
100%
50%
80%
100%
0%
100%
0%
90%
90%
0
10%
Berkelanju tan
BPMPP - KB
Penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak
63
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A dan PPT/ PKT di rumah sakit
5
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundangundangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak / Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan x 100% jumlah korban kekerasan yg memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A/ atau PPT/ PKTdirumah sakit disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu ( dibagi ) jumlah seluruh korban KtP/ A yg terdata datang ke ppuskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/ A dan kerumah sakit di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu ( kali 100% )
50%
20%
45%
100%
0%
100%
0
50%
50%
0
0
Berkelanju tan
BPMPP - KB
100%
15%
90%
100%
0%
100%
0
100%
2.50%
0
0
Berkelanju tan
BPMPP - KB
0
0
Final
Dispora
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan peran serta kepemudaan
3% Jumlah organisasi kepemudaan
Jumlah organisasi kepemudaan
26 organis asi
4 organisasi
26 organis asi
26 organisasi
0
56 organisasi
0
26 organis asi
26 organisasi
64
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Jumlah kegiatan kepemudaan
Jumlah kegiatan kepemudaan
16 keg
0
4 kegiata n
4 kegiatan
0
11 kegiatan
0
4 keg
4 keg
0
0
Berkelanju tan
Dispora
Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Jumlah kegiatan penyuluhan narkoba
Jumlah pemuda yang diberi penyuluhan narkoba
1.200 Pemuda
0
150 Pemuda
0
150 Pemuda
800 pemuda
350 pemuda
150 Pemuda
150 Pemuda
0
250 pemuda
Berkelanju tan
Dispora
Pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga
Terwujudnya peningkatan prestasi 21 cabang olahraga prestasi tingkat daerah, nasional, regional dan internasional
21 cabang olahrag a
0
5 cabang olahrag a
32 cabang olahraga
0
32 cabang olahraga
0
5 cabang olahrag a
5 cabang olahraga
0
0
Berkelanju tan
Dispora
Terwujudnya Penyelenggaraan kompetisi olahraga yang diikuti 54.000 atlet
36.000 atlet
0
9000 atlet
9.000 atlet
0
9000 atlet
0
9.000 atlet
9.000 atlet
0
0
Berkelanju tan
Dispora
Jumlah lapangan olahraga di kecamatan
7 kec
0
3 kec
3 kec
0
3 kec
0
4 kec
4 kec
0
0
Final
Dispora
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 6
7
Prosentase lapangan olahraga
KEBUDAYAAN
150 Orang
Pengembangan nilai budaya
Jumlah gedung serbaguna (kesenian, dll) yang terbangun
Pengelolaan kekayaan budaya
Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Tangerang Selatan
Jumlah gedung serbaguna (kesenian, dll) yang terbangun Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi
100%
0%
30%
30%
0
87%
13%
0
13%
0
0
Final
Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
100%
0%
20%
0
20%
50%
30%
20%
0
20%
50%
Final
Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
PENATAAN RUANG
20.000 org
Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Tersedianya RTH yang tertata
Jumlah RTH yang ditata/Jumlah target RTH pada akhir masa periode RPJMD x 100%
Perencanaan tata ruang
Tersedianya informasi mengenai perencanaan ruang
Jumlah dokumen terkait penataan ruang
100%
11 dok, 6 Perda
9,90%
20%
0
1 dokume n
20%
0
64%
0
1 dokume n
17 dokumen, 1 perda
0
20%
20%
0
16%
Final
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
5 perda
1 dokume n, 1 perda
65%
0
4 perda
Final
Dinas Tata Kota dan Bangkim
65
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
8
Kebijakan Pemanfaatan Ruang
Tersedianya kebijakan pemanfaatan ruang sesuai fungsi kota
Jumlah dokumen kebijakan pemanfaatan ruang sesuai fungsi kota
12 dok, 3 Perda
1 dokumen
5 dok, 2 Perda
2 dokumen
3 dokume n, 2 perda
10 dokumen
2 dokumen, 3 perda
0
7 dokumen
0
3 perda
Final
Dinas Tata Kota dan Bangkim
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dalam 5 hari kerja
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti / Jumlah pengaduan keseluruhan x 100 %
100%
0
30%
100%
0
100%
0
20%
1
0
0
Berkelanju tan
Dinas Tata Kota dan Bangkim
Jumlah arahan/kebijakan/regulasi pemanfaatan dan pengendalian ruang kota dan bangunan
Jumlah dokumen arahan/kebijakan/re gulasi dan peningkatan pengawasan pemanfaatan dan pengendalian ruang kota dan bangunan
7 Kec.
0
1
1.877 dokumen
0
1.877 dokumen (tresebar di 7 kecamata n)
0
7 Kec.
40%
0
0
Final
Dinas Tata Kota dan Bangkim
Prosentase terbangunnya gedung pusat pemerintahan
Persentase penyelesaian gedung pusat pemerintahan
100%
0
0
25% (gedung balaikota)
83,33%
25% (gedung balaikota)
75%
0
20%
0
63,3%
Final
Dinas Tata Kota dan Bangkim
Prosentase gedung kantor kecamatan dan kelurahan yang layak
Jumlah gedung kantor kecamatan dan kelurahan yg layak/jml gedung kantor yg dibutuhkan
100%
0
0
47.37%
0
47.37%
52,63% (kantor kelurahan)
0%
20%
0
17,70% (kantor kelurahan)
Final
Dinas Tata Kota dan Bangkim
LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
30%
Persentase penanganan sampah
Jumlah timbulan sampah yang tertangani/ Volume produksi sampah x 100%
80%
20%
50%
50%
0
125%
0
65%
65%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Jumlah komunitas yang terlibat dalam pengelolaan persampahan (PSBM)
Jumlah kecamatan yang memiliki komunitas yang terlibat dalam pengelolaan persampahan (PSBM)
7 Kec
20%
7
7
0
7
0
7
7
0
0
Final
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
66
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA
Pengelolaan sampah kerja sama Swasta dan daerah sekitar ( TPS Regional)
Jumlah Nota Kesepakatan dengan swasta atau daerah lain
4 dokume n
0%
1
1
0
1
1
1
1
0
2 dokumen
Final
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Penanganan sampah perkotaan
Persentase peningkatan operasional TPA Cipeucang
100%
0
40%
40%
0
128%
0
40%
40%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Penegakkan hukum lingkungan
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh Pemda/Jumlah kasus lingkungan yang ada
90%
0
90%
90%
0
90%
0
90%
20%
0
0
Berkelanju tan
BLHD
Terlayaninya pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup
Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
90%
0
90%
90%
0
90%
0
90%
20%
0
0
Berkelanju tan
BLHD
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi / Jumlah perusahaan wajib AMDAL x 100%
100 perusah aan
100 perusah aan
100 perusahaa n
0
232 perusahaa n
0
100 perusah aan
30%
0
0
Berkelanju tan
BLHD
Meningkatnya upaya reservasi air
Jumlah sumur/lubang resapan air
762 sumur resapan dan 40.000 lubang biopori
188 sumur resapan dan 10.000 lubang biopori
70 sumur resapan dan 12.000 lubang bio pori
118 sumur resapan
183 sumur resapan dan 22.000 lubang bio pori
391 sumur resapan dan 8.000 lubang bio pori
188 sumur resapan dan 10.000 lubang biopori
30%
0
393 sumur resapan dan 8.000 lubang bio pori
Final
BLHD
Meningkatnya rehabilitasi SDA
Persentase RHL
45%
10%
10%
0
68%
0
10%
10%
0
0
Final
BLHD
Jumlah orang yang berperan serta melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup
1200 org
350 org
350 org
-
350 org
-
350 org
350 org
0
150 org
Berkelanju tan
BLHD
Meningkatnya peran serta sekolah, LSM, pihak swasta serta masyarakat lainnya tentang pengelolaan lingkungan hidup
67
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN 9
PEKERJAAN UMUM (Panjang jalan (Panjang jalan dan jembatan yangdalam dipelihara/Panjang jalan seluruhnya)x100% kondisi 70% baik/Panja ng jalan seluruhny a)x100%
60%
94%
0
94%
0
70%
70%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
60%
(Panjang jaringan sungai dalam kondisi baik/Panja ng jaringan sungai seluruhny a)x100%
50%
50%
0
50%
0
60%
60%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
60%
(Panjang saluran/dr ainase/gor ong gorong dalam kondisi baik/Panja ng saluran/dr ainase/gor onggorong seluruhny a)x100%
50%
50%
0
50%
0
60%
60%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
60%
0
50%
55%
0
55%
0
60%
60%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Panjang Panjang
Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pengembangan, Pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Prosentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara
Prosentase jaringan sungai dan anak sungai yang berkondisi baik
jalan jalan
(Panjang jaringan sungai yang ditata/dipelihara/Pan jang jaringan sungai seluruhnya)x100%
Pembangunan saluran drainase/goronggorong
Prosentase panjang saluran drainase dan gorong-gorong yang berkondisi baik
(Panjang saluran/ drainase/gorong gorong yang ditata/dipelihara /Panjang saluran/drainase/gor ong-gorong seluruhnya)x100%
Pengendalian banjir
Prosentase wilayah rawan banjir yang ditangani
(Jumlah titik rawan banjir yang di tangani/Jumlah titik rawan banjir seluruhnya)x100%
kondisi baik seluruhnya
68
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Pengembangan kinerja pengelomaan air minum dan air limbah 10
Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih
Jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih/Jumlah seluruh rumah tangga x 100%
90%
Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ terpelihara
Terehab ilitasi nya ramburambu lalu lintas sebany ak 196 unit; ° Terehab ilitasi nya RPPJ sebany ak 110 Unit; ° Terehab ilitasi nya 25 titik simpan
0
1
Jumlah ramburambu lalu lintas yang rusak sebanyak 156 unit;
Terehab ilitasi nya ramburambu lalu lintas sebany ak 50 unit; ° Terehab ilitasi nya RPPJ sebany ak 30 Unit; ° Terehab ilitasi nya 5 titik simpan
82.02%
0
90%
0
90%
90%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Tata Kota dan Bangkim
54 rambu, 45 RPPJ, 7 titik simpang.
Terehab ilitasi nya ramburambu lalu lintas sebany ak 50 unit; ° Terehab ilitasi nya RPPJ sebany ak 30 Unit; ° Terehab ilitasi nya 5 titik simpan
Tersebar di 7 Kec.
0
54 rambu, 45 RPPJ, 7 titik simpang.
Berkelanju tan
Dishubkominfo
PERHUBUNGAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Terpelihara dan terehabilitasi nya prasarana dan fasilitas LLAJ
20 unit RPPJ, 5 titik simpang, 1 rehab gedung uji.
50 rehab rambu, 30 RPPJ dan 5 titik simpan g.
32 unit rambu, 35 RPPJ, 13 titik simpang, rehab 1 gedung uji.
69
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
Pemasangan rambu-rambu
Pengembangan sistem angkutan masal perkotaan
Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n/Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia x 100%
Jumlah kegiatan pengembangan angkutan masal perkotaan
° RPPJ 161 Unit; ° Traffic Light 6 titik lokasi; ° Ramburambu lalu lintas 834 Unit; °Cermin tikunga n 66 Unit; °Traffic cone/ba rrier 180 Unit; °Marka jalan 23.220 m2; ° Pengad aan / Pemasa ngan CCTV 19 Unit
3 kegiata n
° Jumlah ramburambu lalu lintas saat tersedia 642 unit;
0
° RPPJ 10 Unit; ° Traffic Light 2 titik lokasi; ° Ramburambu lalu lintas 40 Unit; °Cermin tikunga n 12 Unit; °Traffic cone/ba rrier 50 Unit; °Marka jalan 4000 m2; ° Pengad aan / Pemasa ngan CCTV 4 Unit
26 unit rambu, 10 RPPJ, 2. 588.9 m² marka jalan, 1 mobil derek, 1 trafic light, 10 cermin tikungan, 80 cone barier.
3 kegiata n
3 Keg (FS Circle Line, DED Circle Line dan Pengadaa n 5 Unit Bus)
14 unit rambu, 1.400 m2 marka jalan, 11 trafic light, pemasa ngan CCTV
162 unit rambu, 20 RPPJ, 12.995.1 m² (67.6%) marka jalan, 3 titik trafic light, 20 cermin tikungan, 620 cone barier.
7 unit rambu, 15 unit RPPJ, 2.225 m² (11.6%) marka jalan, 1 unit mobil tangga, 1 titik trafic light, 15 cermin tikungan, FS dan DED CCTV
° RPPJ 10 Unit; ° Traffic Light 2 titik lokasi; ° Ramburambu lalu lintas 40 Unit; °Cermin tikunga n 12 Unit; °Traffic cone/ba rrier 50 Unit; °Marka jalan 4000 m2; ° Pengad aan / Pemasa ngan CCTV 4 Unit
0
3 Keg (FS Circle Line, DED Circle Line dan Pengadaa n 5 Unit Bus)
0
3 kegiata n
° RPPJ 10 Unit; ° Traffic Light 2 titik lokasi; ° Ramburambu lalu lintas 40 Unit; °Cermin tikungan 12 Unit; °Traffic cone/barri er 50 Unit; °Marka jalan 4000 m2; ° Pengadaa n / Pemasang an CCTV 4 Unit
3 kegiatan
0
7 unit rambu, 15 unit RPPJ, 2.225 m² (11.6%) marka jalan, 1 unit mobil tangga, 1 titik trafic light, 15 cermin tikungan, FS dan DED CCTV
Final
Dishubkominfo
0
0
Final
Dishubkominfo
70
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Peningkatan pelayanan angkutan
Jumlah uji kir angkutan umum
Jumlah titik rawan macet
pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
Jumlah uji kir angkutan umum
° Terlaya ninya uji kendara an bermoto r dalam 5 tahun sebany ak 244.000 unit; ° Pengaw asan dan pengen dalian angkuta n barang dan umum di 7 Kecama tan
Jumlah titik rawan macet
titik rawan kemace tan lalu lintas berkura ng menjadi 25 titik
jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
1 gedung terminal tipe A Ciputat dengan luas 6 Ha; Halte sebany ak 11 Unit
32.500 Unit kendaraan bermotor yang di uji
° Terlaya ninya uji kendara an bermoto r sebany ak 38.500 unit; ° Pengaw asan dan pengen dalian angkuta n barang dan umum di 7 Kecama tan
50 titik rawan kemaceta n lalu lintas
40 titik rawan kemace tan lalu lintas
Belum tersediany a fasilitas terminal angkutan umum
1 gedung terminal tipe A Ciputat dengan luas 6 Ha; Halte sebany ak 3 Unit
83.75% (35.175 unit) kendaraan yg diuji kir, 100% pengawas an
40 titik rawan kemaceta n lalu lintas
0
3.400 kendara an uji kir.
0
0
139.537 Unit (71.92%) kendaraan yg diuji kir, 170 titik kemaceta n, 100% pengawas an kendaraan barang.
100%
0
104 ribu lebih kendaraan yg diuji kir.
° Terlaya ninya uji kendara an bermoto r sebany ak 38.500 unit; ° Pengaw asan dan pengen dalian angkuta n barang dan umum di 7 Kecama tan
° Terlayanin ya uji kendaraan bermotor sebanyak 38.500 unit; ° Pengawas an dan pengendal ian angkutan barang dan umum di 7 Kecamata n
0
104 ribu lebih kendaraan yg diuji kir.
Berkelanju tan
Dishubkominfo
0
titik rawan kemace tan lalu lintas berkura ng menjadi 25 titik
100%
0
0
Final
Dishubkominfo
Halte sebany ak 3 Unit
1 gedung terminal tipe A Ciputat dengan luas 6 Ha; Halte sebanyak 3 Unit
0
Final
Dishubkominfo
0
71
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN 11
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tersedianya tower bersama
Jumlah tower bersama
Pengaturan penggunaan frekuensi pemancar radio
12
Rasiona lisasi menara telekom unikasi bersam a dengan cell plannin g menara telelkom unikasi bersam a
Tersedi anya tower bersam a sebany ak 219 unit
Belum tersediany a tower bersama
Terkend alinya frekuen si radio
Belum terkendali nya frekuensi radio
-
0
0
0
Terseba r di 7 Kec.
-
Terseba r di 7 Kec.
323 unit
0
323 unit
tersebar di 7 kec
-
Terseba r di 7 Kec.
37.67%
0
37.67%
100%
0
1 perwal, sosialisasi dan rasionalisa si menara.
0
Pengadaa n alat pengendal i frekuensi radio (balmon)
Pengaw asan dan Pengen dalian menara telekom unikasi bersam a dengan penarik an retribusi nya
Pengawas an dan Pengendal ian menara telekomun ikasi bersama dengan penarikan retribusiny a
0
0
Final
Dishubkominfo
Berkelanju tan
Dishubkominfo
0
0
0
Pengadaa n alat pengendal i frekuensi radio (balmon)
282 unit
Terseba r di 7 Kec.
Tersebar di 7 Kec.
0
0
Final
Dinas Tata Kota dan Bangkim
62.33%
Terseba r di 7 Kec.
Tersebar di 7 Kec.
0
0
Berkelanju tan
Dinas Tata Kota dan Bangkim
0
Final
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
10%
Berkelanju tan
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
PERUMAHAN Pengembangan infrastruktur permukiman
Lingkungan Sehat Perumahan
Pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU
Rumah layak huni
Persentase rumah tinggal bersanitasi
Prosentase pemasangan PJU di lokasi Strategis
Terpeliharanya lampu PJU yang telah terpasang
Jumlah rumah layak huni/Jumlah rumah keseluruhan x 100% Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi/Jumlah rumah tinggal x 100% Jumlah PJU yang dipasang/Jumlah PJU yang seharusnya dipasang x 100% Jumlah PJU yang dipelihara/Jumlah PJU yang seharusnya dipelihara x 100%
100%
100%
0%
0%
20%
10%
20%
20%
0
0
80%
70%
0
10%
20%
20%
20%
20%
0
0
72
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Jumlah sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
jumlah armada = jumlah armada damkar
15 unit mobil damkar
1 unit 5000 ltr
3 Unit mobil damkar 3.000 ltr
4 unit mobil pancar 3000 lt
0
9 unit mobil pancar 3000 ltr, 1 unit mbl damkar 10.000 ltr
1 unit mobil tangga
0
0
0
0
0
1 unit mobil tangga
0
1 unit water suply
1 unit water suply
1 unit water suply
2 unit mobil damkar 5000 ltr
2 unit mobil damkar 5000 ltr
2 unit mobil damkar 5000 ltr
4 unit mobil damkar 5000 ltr
Final
1 unit mobil tangga
Final
0
1 unit water suply
Final
Kantor Pemadam Kebakaran
0
Kantor Pemadam Kebakaran
4 unit mobil water Supply
-
0
0
0
2 unit mobil water suply
2 unit mobil parame dis
-
1 unit mobil parame dis
0
1 unit mobil parame dis
1 unit mobil paramedis
1 unit mobil paramedis
0
0
0
1 unit mobil paramedis
Final
Kantor Pemadam Kebakaran
1 unit mobil rescue
-
-
0
0
1 unit mobil resque
0
0
0
0
0
Final
Kantor Pemadam Kebakaran
0
2 paket equipment damkar dan rescue
0
1 paket equipm ent damkar dan rescue
1 paket equipment damkar dan rescue
Final
3 paket equipm ent damkar dan rescue
0
0
0
73
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Jumlah sarana dan prasarana yang di pelihara
14 unit mobil damkar, 3 unit mobil water supply, 2 unit mobil parame dis, 3 unit mobil operasi onal dan 1 unit mobil tangga
Penyusunan masterplan sistem proteksi kebakaran
Tersedianya kebiajakan/masterpl an untuk sistem proteksi kebakaran
1 dokume n sistem proteksi kebakar an, 11 dok penceg ahan kebakar an
Jumlah sarana dan prasarana yang di pelihara
Jumlah daya tampung TPU/Jumlah penduduk x 100%
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional maupun kendaraan pemadam kebakaran
Penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman 13
-
9 unit mobil damkar, 2 unit mobil water supply, 1 unit mobil parame dis, 3 unit mobil operasi onal dan 1 unit mobil tangga
100%
-
sosialis asi masterp lan sistem proteksi kebakar an di 3 kecama tan
sosialisasi masterpla n sistem proteksi kebakaran di 7kecamat an
0
100%
0
1 dokumen dan sosialisasi masterpla n sistem proteksi kebakaran di 7 kecamata n
0
14 unit mobil damkar, 3 unit mobil water supply, 2 unit mobil parame dis, 3 unit mobil operasi onal dan 1 unit mobil tangga
14 unit mobil damkar, 3 unit mobil water supply, 2 unit mobil paramedis , 3 unit mobil operasion al dan 1 unit mobil tangga
0
0
Berkelanju tan
Kantor Pemadam Kebakaran
1 dokumen
1 dokume n sistem proteksi kebakar an, 11 dok penceg ahan kebakar an
1 dokumen sistem proteksi kebakaran , 11 dok pencegah an kebakaran
0
0
Final
Kantor Pemadam Kebakaran
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
100%
0%
30%
30%
0
80%
30%
30%
30%
0
0
Berkelanju tan
Rasio Murid per Kelas
1:32
1 : 64
1:44
1:48
0
1:48
0
1:35
1:35
0
1 : 32
Final
Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah
0.50%
0.43%
0,10%
0,10%
0
0,10%
0
0.50%
0.50%
0
0
Final
Dinas Pendidikan
99%
95%
99%
100%
0
100%
0
99%
99%
0
0
Final
Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Prosentase Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
74
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Prosentase Lulusan SMP melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas(SMP)/Madrasah Aliyah (MA) Jumlah siswa terutama siswa miskin penerima BOS
99%
99%
99%
100%
0
100%
0
99%
99%
0
0
Final
Dinas Pendidikan
11.200 siswa miskin
11.200 siswa miskin
2.306 siswa miskin
6.013 siswa miskin
0
25.370 siswa miskin
0
823 siswa miskin
823 siswa miskin
0
0
Berkelanju tan
Dinas Pendidikan
100%
0
0
0
0
0
Final
Dinas Pendidikan
Penyediaan bantuan BOS jenjang SD dan SMP Subsidi untuk pemeliharaan gedung sekolah Pengembangan gedung sekolah yang murah dan mudah pemeliharaannya Pendidikan Menengah
Rasio Murid per Kelas
240 lokal
1333 lokal ruang kelas
240 lokal
40 lokal
200 lokal
369 lokal
0
240 lokal
240 lokal
0
0
Berkelanju tan
Dinas Pendidikan
208 gedung sekolah
208 gedung sekolah
41 sekolah
50 sekolah
0
115 sekolah
99 sekolah
208 gedung sekolah
208 gedung sekolah
0
0
Final
Dinas Pendidikan
1:32
N.A
1:38
1 : 38
0
1 : 38
masih kekuranga n RK
1 : 35
1 : 35
0
1 : 32
Final
Dinas Pendidikan
0
100%
0
1 paket DSP
0
0
0
0
0
Berkelanju tan
Dinas Pendidikan
0
0,31%
0
0,30%
0,30%
0
0,10%
Final
Dinas Pendidikan
;0
200 siswa miskin
200 siswa miskin
0
0
Berkelanju tan
Dinas Pendidikan
Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA Angka Putus Sekolah
0.10%
1.50%
0,50%
0,31%
Cakupan siswa terutama siswa miskin penerima BOS
200 siswa miskin
1400 siswa miskin
200 siswa miskin
2000 siswa miskin
0
8.725 siswa miskin
90%
75%
90%
82.31%
0
82.31%
0
90%
90%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Pendidikan
85%
35%
55%
48.23%
35%
36.77%
35%
85%
85%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Pendidikan
1.396 org
0
270 org
1.850 Orang
0
1.850 Orang
0
250. org
250. org
0
0
Berkelanju tan
Dinas Pendidikan
Prosentase lulusan SMA/ MA melanjutkan ke perguruan tinggi
Prosentase lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya Pendidikan Formal dan Non Formal
Jumlah peserta kelompok belajar A, B, C
75
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
14
sertifika si pendidik 666 org guru
sertifikasi pendidik 4.629 org guru
0
2.664 guru bersertifik asi
0
sertifika si pendidik 666 org guru
sertifikasi pendidik 666 org guru
0
0
Final
Dinas Pendidikan
PERPUSTAKAAN Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah
15
sisa 2.107 guru sudah bersertif ikasi
Guru SD/SMP/SMA,SMK memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensi
jumlah pendidik/g uru 3.715 org, guru yang sudah bersertifik asi 1.608 pendidik
Jumlah kunjungan ke perpustakaan per tahun/Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah/Jumlah buku koleksi di perpustakaan daerah x 100%
100%
0%
60%
60%
0
60%
0
80%
80%
0
20%
Berkelanju tan
Kantor Perpustakaan
5500 judul
2324 Judul
2000 judul
2000 judul
0
5.328 judul
0
2000 judul
2000 judul
0
0
Final
Kantor Perpustakaan
KESEHATAN Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masy. Miskin (Jamkesda)
Jumlah kunjungan pasien miskin dan rentan di sarana kesehatan/Jumlah seluruh masy miskin (Jamkesda)
16.680 pasien
12510 Pasien
15.012 pasien
18.284 pasien
0
59.517 pasien
0
15.846 pasien
15.846 pasien
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan kesehatan penduduk miskin sebesar 100 %
Jml realiasi pelayanan penduduk miskin/ Jml rencana pelayanan penduduk miskin x 100%
100%
0
100%
100%
0
27-100%
0
100%
100%
0
0
Berkelanju tan
RSU
Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Jumlah puskesmas yang melayani pelayanan dasar kesehatan
30 pkm
25 pkm
27 pkm
25 pkm
2 pkm
25 pkm
2 pkm
29 pkm
29 pkm
0
1 pkm
Final
Dinas Kesehatan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan penggunaan obat
Persentase penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
90%
0
85%
90,32%
0
82-100%
0
85%
85%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
76
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan Kunjungan ibu hamil K-4
Prosentase ibu yang melaksanakan kunjungan antenatal 4 kali
97%
95%
96%
99%
0
97-100%
0
97%
97%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan di satu wilayah kerja pada kurun wkt tertentu/Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah dan waktu yang sama
81%
0
79%
100%
0
100%
0
80%
80%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang ditolong nakes di satu wil.kerja pada satu wkt tertentu/Seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
91%
0
90%
100%
0
100
0
90%
90%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan ibu nifas (Kf lengkap)
Presentase pelayanan ibu nifas (Kf lengkap)
91%
0
90%
96,1%
0
88-100%
0
90%
90%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Presentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
86%
0
84%
100%
0
100
0
85%
85%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wil kerja/Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wil kerja x 100%
91%
0
90%
95%
0
95-100%
0
90%
90%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
77
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan pertolongan persalinan di RS oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan
Presentase komplikasi persalinan yang ditangani sesuai standar pelayan minmal RS
100%
40%
80%
72.55%
7.45%
72.55%
7.45%
90%
90%
0
peningkat an 10% dr capaian 2015
Berkelanju tan
RSU
Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Cakupan pelayanan anak balita
Presentase pelayanan anak balita
87%
0
85%
95%
0
95-100%
0
85%
85%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Presentase penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100%
0
90%
100%
0
93-100%
0
95%
95%
0
Peningkat an 3-5%
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln
Jumlah anak usia 6-24 bln yang diberikan MP-ASI
100%
0
90%
80%
10%
80-100%
10%
100%
100%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Jumlah gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wil kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja di wilayah yg sama
100%
0
100%
100%
0
100
0
100%
100%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Jumlah kader kesehatan
Jumlah kader aktif
6000
0
6000
5.861
139
5.861
139
6000
6000
0
0
Final
Dinas Kesehatan
Cakupan desa/kelurahan siaga aktif
Jumlah desa siaga aktif/Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada
100%
0
90%
93%
0
93%
0
93%
93%
0
peningkat an 7%
Final
Dinas Kesehatan
Rasio posyandu per satuan balita
Jumlah balita dilayani di satu posyandu
100
177
120
159
0
159
59
100
100
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Perbaikan Gizi Masyarakat
Promosi dan pemberdayaan masyarakat
Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan saranan dan prasarana layanan kesehatan
78
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan
Prosentase RS terbangun
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit
Jumlah sarana dan prasarana yang ada / Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x 100%
Pengadaan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit
Kebutuhan obat RS terpenuhi sebesar 100%
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization)
Penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular 100% sesuai standar
Jml total obat generik yg dikeluarkan/ Jml total item resep obat generik x 100%. Jml total obat non generik yg dikeluarkan/ Jml total item obat non generik x 100%. Jml total BMPH yg digunakan/ Jml total item BMPH x 100%. Jml Total reagen yg digunakan/ Jml total reagen yg tersedia x 100% Jumlah desa/kelurahan UCI / Jumlah desa/kelurahan UCI x 100% Penanganan Penyakit Menular dan tidak menular (PTM) sesuai standar / Penanganan Penyakit Menular & PTM diseluruh layanan kesehatan X 100%
100%
100%
7%
30%
0
80%
0
76.45%
0
3,6%
70%
29-76,4%
30%
3,6%
100%
85%
100%
85%
0
0
Final
Dinas Kesehatan
0
peningkat an 15% dr capaian 2015
Final
RSU
Berkelanju tan
RSU
100%
0
80%
80%
0
90,3%
0,7%
85%
85%
0
Peningkat an 15% dari capaian 2015
80%
0
85%
100%
0
100%
0
80%
100%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
100%
45%
85%
100%
0
100%
0
95%
95%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
79
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil.kerja selama 1 thn/Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wil dan kurun wkt yg sama
100%
0
100%
100%
0
100%
0
100%
100%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
% ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (MDGs)
Penderita mendapat pengobatan ARV sesuai protokol yang ditetapkan/ Jumlah Penderita X 100%
100%
0%
90%
84%
2%
84%
6%
95%
95%
0
peningkat an 5%
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Jumlah penderita baru TBC(BTA +) yang ditemukan dan diobati di satu wil kerja selama 1 tahun/Jumlah perkiraan penderita baru TBC (BTA +) dalam kurun waktu yang sama
95%
45%
80%
47%
33%
47-56%
24%
85%
85%
0
peningkat an 5%
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Tertanggulanginya kasus KLB < 24 jam
Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiolagi < 24 jam
100
90
100
100
0
100
0
100
100
0
0
Berkelanju tan
Dinas Kesehatan
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Penanganan penyakit menular 70%
∑ Pasien terdiagnosa penyakit menular / ∑ pasien seluruhnya x 100%
85%
0
75%
70%
5%
70%
5%
80%
80
0
Peningkat an 5% dari capaian 2015
Berkelanju tan
RSU
Pengembangan lingkungan sehat
Prosentase pemukiman sehat
Jumlah rumah sehat dibagi jumlah rumah diperiksa dikali 100
80%
40%
80%
80,49%
0
80,49
0
80%
80%
0
0
Final
Dinas Kesehatan
80
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit
16
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di RS
Jml realisasi pelayanan kesehatan dasar RS/ Jml rencana pelayanan kesehatan dasar RS x 100%
Prosentase Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit
jumlah realisasi pemeliharaan peralatan RS/ jumlah rencana pemeliharaan peralatan RS x 100%
100%
0
80%
80%
0
80'0
0
90%
90%
0
Peningkat an 10% dari capaian 2015
Berkelanju tan
RSU
Berkelanju tan
RSU
100%
20%
80%
80%
0
80%
0
90%
90%
0
Peningkat an 10% dari capaian 2015
2.00%
3.75%
3.00%
1,84%
0
1,84
0
2.50%
2.50%
0
0
Berkelanju tan
BPMPP - KB
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Keluarga Berencana
Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 tahun
Proporsi PUS yang istrinya di bawah 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang dalam suatu wilayah
Unmet Need (cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi)
unmet need =(å PUS IAT+ TIAL)/ å PUS 15-49 th x 100%
12%
18%
5%
7.30%
0%
7.30%
0
3%
3%
0
0
Berkelanju tan
BPMPP - KB
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) br-KB
Jumlah anggota ber-KB dibandingkan dengan seluruh PUS anggota BKB
88.00%
70%
83.50%
97.00%
0
97%
0
85.00%
85.00%
0
0
Berkelanju tan
BPMPP - KB
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) berKB
Jumlah anggota ber-KB dibandingkan dengan seluruh PUS anggota BKR
82.00%
72%
80.0%
95,3%
0
95,3
0
82.0%
82.0%
0
0
Berkelanju tan
BPMPP - KB
81
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
17
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif
Jumlah anggota BKL dibandingkan dengan anggota yang aktif mengikuti kegiatan
Kesehatan Reproduksi Remaja
84.00%
73%
81.0%
96,5%
0
96,5%
0
84.0%
84.0%
0
0
Berkelanju tan
BPMPP - KB
Kualitas dan kuantitas kelembagaan di masyarakat meningkat
25%
PIK Tumbuh 32, Tegak 1, Tegar 1
18%
20%
0%
20%
0%
20%
20%
0
5%
Berkelanju tan
BPMPP - KB
Pravalensi Peserta KB aktif
Jumlah Peserta KB aktif / PUS x 100%
75%
56,63%
67.50%
80,06%
0
80,06%
0
70%
70%
0
0
Berkelanju tan
BPMPP - KB
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)
PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi / jumlah PUS x 100%
7.50%
20,14%
12.50%
7.3%
5.20%
7.3%
5.20%
10%
10%
0
0
Berkelanju tan
BPMPP - KB
Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan
Jumlah PLKB / PKB, PPKBD
160 Orang
25 Org
100 Orang
54 plkb, 655 ppkb
0 orang
54 plkb, 655 ppkb
0 orang
150 Orang
150 Orang
0
10 orang
Final
BPMPP - KB
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi penunjang pelayanan KB
Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang terpenuhi/Jumlah yang dibutuhkan x 100%
30%
Nihil
20%
168%
0%
168%
0
25%
25%
0
0
Berkelanju tan
BPMPP - KB
100% (64 unit)
12.533 unit UMKM sampai awal 2011
47%
330 unit
0
330 unit
0
63%
63%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Koperasi dan UKM
Terfasili tasi UMKM/ sektor informal 786 unit
s.d thn 2011=411 unit
75 unit
511 unit
0
511 unit
0
75 unit
75 unit
0
101 unit
Final
Dinas Koperasi dan UKM
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang difasilitasi oleh pemda
Σ Usaha Mikro & Kecil ------------------- x 100% Jumlah Seluruh UKM Jumlah Usaha Mikro Kecil atau sektor informal (K5, asongan) yang memperoleh bantuan
82
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
18
2 rintisan sentra (kranggan dan pondok aren)
1 sentra
1 sentra
0
3 sentra
0
1 sentra
1 sentra
0
1 sentra
Final
Dinas Koperasi dan UKM
Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM
Σ Usaha Mikro & Kecil ------------------- x 100% Jumlah Seluruh UKM
Tumbuh nya UMKM sebany ak 1200 unit
12.533 unit UMKM sampai awal 2011
2-3%
2-3%
0
2-3%
0
2-3%
2-3%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Koperasi dan UKM
Koperasi Aktif
Σ Koperasi Aktif ------------------- x 100% Seluruh Koperasi
∑ koperas i aktif = 381 unit
th 2011 jml kop total 407 unit, kop aktif 281 unit
5%
5%
0%
5%
0
∑ koperas i aktif = 381 unit
∑ koperasi aktif = 381 unit
0
0
Berkelanju tan
Dinas Koperasi dan UKM
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Jumlah penduduk angkatan kerjan / Jumlahpenduduk usia kerja (15-64 th) x 100%
20%
0%
20%
20%
0
20%
0
20%
20%
0
0
Berkelanju tan
Dinsosnakertrans
20%
0
20%
20%
0
20%
0
20%
20%
0
0
Berkelanju tan
Dinsosnakertrans
100%
0
100%
100%
0
100%
0
100%
100%
0
0
Berkelanju tan
Dinsosnakertrans
20%
0
15%
15%
0
15%
0
20%
20%
0
0
Final
Dinsosnakertrans
KETENAGAKERJA AN Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
19
Terfasilitasinya pengembagan sentra-sentra potensial UMKM
Tumbuh dan berkem bangny a5 sentra unggula n Tangsel
Peningkatan Kesempatan Kerja
Pencari kerja yang ditempatkan
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenegekerjaan
Angka penyelesaian sengketa pengusaha pekerja pertahun
Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan dalam 1 tahun / Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar x 100 % Jumlah sengketa pengusaha yang terselesaikan / Jumlah sengketan x 100%
KETRANSMIGRASI AN Program Transmigrasi Regional
% transmigrasi Swakarsa
jumlah transmigrasi swakarsa/ jumlah transmigrasi x 100%
83
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN 20
PERDAGANGAN Peningkatan dan pengembangan ekspor
21
Ekspor Bersih perdagangan
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Persentase kasus pengaduan konsumen yang terselesaikan
Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Nilai Ekspor Bersih = Nilai Ekspor - Nilai Impor Banyaknya Kasus yang terselesaikan berbanding banyaknya kasus yang diadukan * 100% Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal yang mendapat binaan Pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pedagang/Usaha Informal * 100%
60%
0
7%
15%
0
60%
0
9%
9%
0
0
Berkelanju tan
Disperindag
30%
0%
25%
80%
0%
80%
0%
30%
30%
0
0
Berkelanju tan
Disperindag
24
0
7
8
0
8
0
9
9
0
0
Berkelanju tan
Disperindag
20.000 org
0
0
Berkelanju tan
Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
0
1 Paket Software Aplikasi RIPDA Tangeran g Selatan
Final
Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
Berkelanju tan
Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
Berkelanju tan
Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
PARIWISATA Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi
60 Peningkatan kunjungan wisatawan
Capaian jumlah kunjungan tahun n / jumlah kunjungan tahun n-1 x 100%
20.000 org
Rencana Induk Pariwisata
tersedianya Software Aplikasi dan Pemeliharaan Software Aplikasi Setiap Tahunnya
1 Paket Sofware Aplikasi dan Pemelih araan Berkala
Penataan dan pengembangan wisata belanja (Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Ciputat Timur)
Pengembangan dan Penataan Serta Pemberdayaan Wisata Kuliner di 4 Kecamatan Kota Tangerang Selatan
4 Lokasi Wisata Kuliner di 4 Kecama tan
-
1 Kali
1 kali
0
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
0
4 Lokasi Wisata Kuliner di 4 Kecamata n
Pengembangan dan Pemeliharaan Potensi Wisata Alam Unggulan
4 Lokasi
-
1 Kali
1 Kali
0
2 kali
1 kali
1 kali
1 kali
0
1 lokasi
Pengembangan rekreasi dan wisata alam (Sungai Cisadane, dan Situ Gintung , Situ Ciledug, Rawa Kutuk)
20.000 org
-
1kali
20.000 org
1 kali
0
0
20.000/th
0
1 kali
1 Paket Software Aplikasi RIPDA Tangeran g Selatan
20.000 org
1 kali
1 kali
84
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN 22
PERTANIAN Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebun an
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
23
produksi hasil pertanian/luas areal pertanian (ha) x 100%
40%
0%
30%
18.31%
11.6%
18.31%
11.6%
40%
40%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Cakupan bina kelompok tani
jumlah kelompok petani terbina sampai tahun ke-n / jumlah kelompok tani se-Tangerang Selatan x 100 %
43%
6%
36%
80%
0
80%
0
43%
43%
0
0
Final
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Cakupan bina kelompok peternak 75%
Kelompok peternak yang telah mengikuti penyuluhan / total peternak di Kota Tangsel x 100%
60%
0%
45%
81.48%
0
81.48%
0
60%
60%
0
0
Final
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produksi hasil peternakan
peningkatan produksi sampai tahun n / produksi tahun awal x 100%
40%
0%
30%
90.10%
0
90.10%
0
40%
40%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
60%
50%
KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengembangan Budidaya Perikanan
Peningkatan mutu dan pengembangan pengelolaan hasil perikanan
24
Peningkatan produksi hasil pertanian
KETAHANAN PANGAN Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebun an
Prosentase produksi perikanan
produksi budidaya perikanan sampai Tahun n / produksi budidaya perikanan Tahun awal x 100%
50%
10%
40%
57.25%
0
57.25%
0
50%
80%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Cakupan bina POKDAKAN,UPR dan Kelompok Pengolah
Jumlah kelompok binaan Pokdakan yang mendapatkan Bantuan PEMDA Tahun n/ Jumlah Kelompok POKDAKAN,UPR dan Kelompok Pengolah x 100%
80%
0%
60%
65%
0
65%
0
80%
80%
0
0
Final
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
80%
80%
80%
80%
0
0
Berkelanju tan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penguatan cadangan pangan
(Jumlah cadangan kota/100 ton) x 100%
60%
0
70%
0
70%
40%
30%
85
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Regulasi ketahanan pangan
25
Kebijakan Pengembangan potensi Unggulan Daerah
0
70%
77.59%
0
77.59%
0
80%
80%
0
0
Final
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 dok
0 dokumen PERDA / PERWAL
Ada
1 dok
0
1 dok
2 dok
0
0
0
2 dok
Final
Setda
0
5 Pamera n
13 pameran
0
28 pameran
0
5 Pamera n
5 Pameran
0
0
Berkelanju tan
KPMD
0
0
0
1 dok
0
0
0
0
0
Final
Setda
1 dok
1 dok
0
3 dok
0
0
0
0
0
Final
Setda
1 dok 5 Pamera n/ tahun
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Jumlah pameran expo per tahun
Peraturan Daerah tentang Investasi
Jumlah kajian perda yang mendukung iklim usaha
1 dok
Tersususnya kajian dan kebijakan tentang Potensi Unggulan daerah
Jumlah dok. Tentang Potensi Unggulan Daerah
3 dok
0 dokumen PERDA / PERWAL 0 dokumen PERDA / PERWAL
INDUSTRI Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah produk berbasis Industri Kecil dan Menengah yang mendaftarkan HAKI
Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin Industri Kecil dan Menengah
27
80%
PENANAMAN MODAL Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
26
Jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi/Jumlah total sample pangan yang diperdagangkan x 100% Ada atau tidak kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, dan sebagainya
Jumlah Produk Industri Kecil dan Menengah yang mendapatkan fasilitasi untuk mendaftarkan HAKI Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapat binaan Pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pengrajin * 100%
60
belum ada
12
15
0
215
0
15
15
0
0
Final
Disperindag
35
belum ada
7
25
0
65
0
9
9
0
0
Berkelanju tan
Disperindag
65%
5%
55%
74.85%
0
74.85%
0
65%
65%
0
0
Berkelanju tan
Disdukcapil
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan adminstrasi kependudukan
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
Jumlah penduduk berusia >17 thn yang memiliki KTP/Jumlah penduduk >17 thn atau sudah menikah
86
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
28
75%
5%
60%
48.18%
11.8%
48.18%
11.8%
75%
75%
0
0
Berkelanju tan
Disdukcapil
Rasio bayi berakte kelahiran
Jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran/jumlah keseluruhan bayi yang lahir
75%
0%
60%
86.76%
0
86.76%
0
75%
75%
0
0
Berkelanju tan
Disdukcapil
Terwujudnya fasilitasi tahapan pelaksanaan pengadaan tanah
Jumlah Fasilitasi Pengadaan Tanah
37
-
6
6
0
21
10
6
6
0
10
Berkelanju tan
Setda
Terciptanya pengamanan tanah aset pemerintah
Jumlah tanah aset yang bersertifikat/Jumlah aset lahan kesleuruhan x 100%
100%
-
100
100%
100%
0
100%
100%
0
0
100%
Berkelanju tan
Setda
Jumlah Perwal ttg pengamanan tanah aset
1
-
0
0
0
15
1
0
0
0
0
Final
Setda
PERTANAHAN Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
29
Rasio pasangan berakte nikah
Jumlah pasangan berakte nikah/Jumlah keseluruhan pasangan nikah
33 dokume n
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pengembangan data/informasi
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
Pengendalian kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan Non APBD
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
Jumlah data / informasi kegiatan pembangunan
52
11
13
13
0
13
0
13
13
0
0
Berkelanju tan
Bappeda
33 dokume n
12 dok realisasi fisik - keu, 4 dok realisasi PBJ, 2 dok rencana PBJ
3 dokume n
3 dokumen
0
20 dokumen
0
33 dokume n
33 dokumen
0
0
Berkelanju tan
Setda
87
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Jumlah rekomendasi rumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan
Kerjasama Pembangunan
Perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan dengan wilayah perbatasan
Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan dengan wilayah perbatasan
15 rekom
4 kali rapat evaluasi, 4 kali rakor dalbang
3 rekom
3 rekom
0
13 rekom
0
3 rekom
3 rekom
0
0
Berkelanju tan
Setda
6
1
1
2
0
4
0
1
1
0
1
Berkelanju tan
Bappeda
11
11
13
0
Jan-00
0
11
11
0
0
Berkelanju tan
Bappeda
Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor
Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor
11
Tersedianya dokumen perencanaan Jangka Panjang yang telah ditetapkan dengan Perda
Ada atau tidak
Ada
0
0
0
0
0
ada
ada
0
0
Berkelanju tan
Bappeda
Tersedianya dokumen perencanaan Jangka Menengah yang telah ditetapkan dengan Perda
Ada atau tidak
Ada
0
0
0
0
0
ada
ada
0
0
Berkelanju tan
Bappeda
Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada
Ada atau tidak
Ada
ada
ada
0
ada
0
ada
ada
0
0
Berkelanju tan
Bappeda
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun n / Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun n x 100%
Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan Jasa Kosntruksi
Prosentase jumlah penyedia jasa beserta IUJK nya.
100%
0%
20%
100%
0
100%
0
20%
100%
0
0
Berkelanju tan
Bappeda
17%
0
15%
15%
0
15%
0
20%
20%
0
0
Berkelanju tan
Setda
88
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
30
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
Tersedianya Perda Kota Tangerang Selatan
Fasilitasi kegiatan lingkup Sekretariat Daerah
Rasio jumlah perda yang diselesaikan Jumlah kegiatan yang difasilitasi/Jumlah kegiatan yang diadakan x 100% Rasio keterbukaan informasi pembangunan daerah di media massa
69 Perda (100%)
8 Perda
14.49% (10perd a)
10% (6 Perda)
4 Perda
71% (49 Perda)
4 Perda
14% ( 10 Perda)
14% ( 10 Perda)
0
10 Perda
Final
Sekretariat Dewan
100%
0
100%
100%
0
100%
0
100%
100%
0
0
Berkelanju tan
Setda
100%
0
60%
100%
0
100%
0
100%
100%
0
0
Berkelanju tan
Setda
0
55 Raperda dan 131 Perwal
169 Perwal
15 Raperda dan 50 Perwal
50 perwal
30 Raperda dan 319 Perwal
Beerkelanj utan
Setda
680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel
0
680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel
0
680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel
0
0
Berkelanju tan
Setda
Kerjasama informasi dan media massa
Publikasi informasi pembangunan daerah melalui media massa
Penataan Peraturan Perundangundangan
Jumlah legislasi rancangan peraturan perundangundangan
Jumlah Draft Rancangan Peraturan Daerah / Perwal
Peningkatan kapasitas lembaga RT dan RW
Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada RT dan RW
Jumlah fasilitasi pemberian bantuan
Penataan organisasi penyelenggara pemerintahan daerah
Terciptanya Penataan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru
Persentase Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Tangerang Selatan
20%
0%
15%
15%
0
55%
0
20%
20%
0
0
Final
Setda
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP pada SKPD
Prosentase ketersediaan SPM dan SOP pada SKPD
20%
0
25%
25%
0
55%
0
25%
25%
0
0
Final
Setda
100 Raperd a dan 500 Perwal 680 RW; 3.470 RT; 288 perangk at desa/kel
6 Raperda
15 Raperd a dan 100 Perwal 680 RW; 3.470 RT; 288 perangk at desa/kel
15 Raperda dan 100 Perwal
15 Raperd a dan 100 Perwal 680 RW; 3.470 RT; 288 perangk at desa/kel
89
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD di lingkungan Kota Tangerang Selatan
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD di Lingkungan Kota Tangerang Selatan
20%
0
25%
25%
0
45%
15%
20%
20%
0
0
Berkelanju tan
Setda
Jumlah tapal batas wilayah administratif antar daerah
Jumlah tapal batas wilayah administratif antar daerah
96 tugu batas
0
48 tugu batas
48 tugu batas
0
48 tugu batas
0
24 tugu batas
24 tugu batas
0
24 tugu batas
Final
Setda
Prosentase komposisi belanja langsug terhadap APBD sebesar 60 %
Anggaran BL/ Total Anggaran APBD x 100
100%
49.44%
100%
76,01%
0
76,01%
0
100%
100%
0
0
Berkelanju tan
DPPKAD
Cakupan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
Jumlah SKPD yang menyerahkan laporan keuangan/Jumlah keseluruhan SKPD
100%
Seluruh SKPD
100%
100%
0
100%
0
100%
100%
0
100%
Berkelanju tan
DPPKAD
Prosentase target pendapatan
Realisasi / Target Pendapatan x 100
100%
0%
100%
106.62%
0
106.62%
0
100%
100%
0
100%
Berkelanju tan
DPPKAD
Persentase aset daerah yang diadministrasikan
Aset yang diadministrasikan/da ta aset x 100
Distribu si dan Pemanf aatan aset daerah 10 %
0%
Inventar isasi dan distribus i aset daerah 20 %
20%
0
20%
0
Distribu si dan Pemanf aatan aset daerah 10 %
Distribusi dan Pemanfaa tan aset daerah 10 %
0
Pelimpaha n asset tahap II dan III dalam proses.
Berkelanju tan
DPPKAD
Cakupan pengelolaan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah
Jumlah laporan bagian yang diserahkan/Jumlah bagian lingkup Setda
100%
100%
100%
100%
0
100%
0
100%
100%
0
0
Berkelanju tan
Setda
Jumlah dokumen Standarisasi Harga Satuan
Jumlah dokumen kebijakan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa.
2 dok
1 PERWAL tentang Standar Harga Satuan Barang/Ja sa
2 dok
2 dok
0
2 dok/tahun
0
2 dok
2 dok
0
0
Berkelanju tan
Setda
Jumlah peserta diklatpim
Jumlah peserta diklatpim, prajab, dan diklat struktural lainnya
3,688
765
665
100
665
100
765
765
0
1.845
Berkelanju tan
BKPP
90
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Pendidikan Kedinasan
Jumlah peserta diklat kedinasan
Jumlah peserta diklat kedinasan
260
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Pengembangan eprocurement
Prosentase layanan e-procurement
50%
Sistem informasi Pemerintah Daerah
Jumlah Website SKPD yang menginduk ke Domain Tangsel / Jumlah website SKPD yang ada *100
Pelayanan Perijinan Online Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pembinaan aparatur dalam peningkatan jiwa korsa
0
200
0
200
0
0
0
0
0
Berkelanju tan
BKPP
50%
50%
100%
0
100%
0
50%
100%
0
0
Berkelanju tan
Setda
15%
-
15%
15%
0
15%
0
15%
15%
0
0
Final
Setda
Terpenuhinya permohonan pelayanan perijinan
99%
0
99 %
99%
0
99%
0
99 %
99 %
0
0
Berkelanju tan
BP2T
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi LPPD
Dokumen LPPD dan Informasi LPPD
6
1
1
0
4
0
1
1
0
0
Berkelanju tan
Setda
Pengawasan kegiatan yang bersumber pada dana pusat atau provinsi
Jumlah dokumen pengawasan kegiatan yang bersumber pada dana pusat atau provinsi
6
1
1
1
0
3
1
1
1
0
2 (Tidak tercapai)
Final
Setda
Terealisasinya Laporan Hasil Pemeriksaan
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
360 LHP
64 LHP
72 LHP
88 LHP
0
316 LHP
0
72 LHP
72 LHP
0
0
Berkelanju tan
Inpektorat
Tertanganinya Kasus Litigasi dan Non Litigasi
Tersedianya Jasa Konsultasi Advokat/Pengacara dan Laporan Penanganan Kasus Litigasi dan Non Litigasi
6 dokume n
-
1 dokume n
1 dokumen
0
3 dok
1 dokumen
1 dokume n
1 dokumen
0
2 dok (tdk tercapai)
Final
Setda
95%
20%
90%
90%
0
90%
0
95%
95%
0
0
Berkelanju tan
Sekretariat Korpri
Terselenggaranya pembinaan pegawai
Jumlah pegawai yang dibina/Jumlah pegawai keseluruhan x 100%
91
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN 31
KEARSIPAN Pengembangan sistem admnistrasi kearsipan
Meningkatnya sistem informasi arsip elektronik/digital
Pembangunan sistem informasi arsip digital / elektronik
100%
50%
90%
85%
5%
85&
5%
100%
100%
0
0
Final
Kantor Arsip
Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah
Prosentase penyelamatan dan pelestariann dokumen/arsip daerah
Jumlah arsip SKPD tertentu/Jumlah SKPD keseluruhan x 100%
92%
17%
70%
71%
0
71%
0
92%
92%
0
0
Berkelanju tan
Kantor Arsip
Peningkatan kualitas pelayanan informasi
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi kearsipan
Pelayanan informasi kearsipan
100%
20%
100%
80%
20%
80%
20%
100%
100%
0
0
Berkelanju tan
Kantor Arsip
110program
210 indikator program
Diproyeksikan tercapai 88% untuk target 2014
92
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 2.3.Permasalahan Pembangunan Daerah. Seperti pada tahun sebelumnya, Kota Tangerang Selatan masih menghadapi 7 (tujuh) permasalahan pokok
yang
menjadi masalah
mendesak di Kota Tangerang Selatan, yaitu: Gambar. 12 7 (Tujuh) Permasalahan Pokok Kota Tangerang Selatan Tingkat pendidikan belum optimal
Pertumbuhan ekonomi belum meningkatkan daya beli
Pelayanan publik yang belum optimal
Lingkungan perkotaan belum tertata dengan baik
Permasalahan Pokok
Jaringan dan kualitas jalan belum menduakung pada fungsi kota
Permasalahan
utama
yang
menjadi
Layanan kesehatan masih belum optimal
Perumahan layak huni belum terjangkau masyarakat luas
isu
strategis
dan
masalah
mendesak adalah sebagai berikut:
Kemiskinan dan pengangguran Isu ini terkait dengan perluasan lapangan pekerjaan, termasuk didalamnya penguatan serta pengembangan usaha berbasis masyarakat.
Sumber daya manusia Isu ini terkait dengan peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM Kota Tangerang Selatan sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan.
93
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
Perekonomian daerah Isu ini terkait dengan pengembangan Kota Tangerang Selatan sebagai kota perdagangan dan jasa serta peningkatan iklim investasi.
Infrastruktur dasar dan kawasan perkotaan Isu ini terkait dengan penataan jaringan jalan dan infrastruktur dasar lainnya, serta pelestarian lingkungan.
Tata kelola pemerintahan Isu ini terkait dengan peningkatan layanan publik, penyelenggaraan pemerintahan
yang
baik
dan
bersih,
serta
peningkatan
pendapatan daerah dari pajak dan retribusi. Kemampuan
keuangan
daerah
tidak
akan
mencukupi
untuk
menyelesaikan semua permasalahan sekaligus, sehingga harus disusun berdasarkan skala prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2016 dan bantuan keuangan atau bantuan pembangunan dari Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat. Kemudian ada beberapa masukan dari DPRD Kota Tangerang Selatan mengenai isu-isu yang mengemuka di Kota Tangerang Selatan yang mana harus diselesaikan, yaitu: 1. Di bidang infrastruktur: a. Peningkatan kemacetan lalu-lintas; b. Persampahan; c. Titik-titik banjir; dan d. Pembebasan lahan. 2. Masih banyaknya sekolah-sekolah yang siswanya melebihi kapasitas daya tampung sekolah tersebut; 3. Akses Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat; 4. Jumlah pegawai / SDM yang masih kurang; 5. Belum tergalinya produk unggulan tiap daerah dan Pelaksanaan Perizinan (Investasi) yang masih terkendala;
94
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 6. Penanggulangan kemiskinan yang belum menyeluruh dan masih banyaknya penganggguran yang belum terserap oleh dunia kerja; 7. Kualitas pelaksanaan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan: a. Transparansi kebijakan; b. Pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif; c. Pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi dan sinergis; dan d. Pencatatan aset-aset (inventarisasi) pemerintah Kota Tangerang Selatan yang belum terselesaikan.
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 2.3.1.1.
Kemiskinan dan pengangguran
Jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan masih cukup banyak hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data BPS Tahun 2013 (sampai dengan bulan September 2013) sebanyak 25.400 jiwa, Jika dihitung berdasarkan prosentase dengan jumlah penduduk tahun 2013 adalah sebesar 1.75%, dengan nilai garis kemiskinan Rp. 378.303,- perkapita perbulan. Karena itu, pengurangan beban masyarakat yang mempunyai pendapatan terendah (penerima BLT) dalam pembiayaan pendidikan (terutama tingkat dasar)
dan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
masih
harus
diprioritaskan. Tabel 2.42 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2013 Tahun
Jumlah Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin
Garis Kemiskinan (Rp./Kap/bulan)
2010
21.900
1.67
275.643
2011
20.144
1.5
317.887
2012
18.700
1.33
344.681
2013 *)
25.400
1.75
378.303
sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2014. (* keadaan bulan September 2013)
95
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Pada Tahun 2009, Harga BBM mengalami penurunan sehingga tingkat inflasi juga mengalami penurunan yaitu sebesar 1,3 persen namun pada tahun 2013, Harga BBM kembali mengalami kenaikan sehingga tingkat inflasi juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 10,02 persen. Dengan mencermati fenomena tersebut menjelaskan bahwa kenaikan inflasi mempengaruhi secara langsung tingkat ketimpangan kemiskinan secara positif. Gambar. 13 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Tangerang Selatan dan Banten tahun 2010-2013
0.28
0.3
0.29
0.28 0.22
0.25 0.2 0.15
0.11
0.1 0.05
0.01
0.03
0.04
2012
2013
0 2010
2011 Tangsel
Banten
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 (Data Makro Kota Tangerang Selatan 2014,)
Apabila diperhatikan dari grafik diatas menunjukan bahwa terjadinya penurunan
pada
P2
kemiskinan,
namun
di
mengindikasikan periode
tahun
berkurangnya 2013
terjadi
ketimpangan
kembali
kenikan
ketimpangan kemiskinan dengan nilai P2 sebesar 0.04 dari nilai P2 0.03 di tahun 2012, namun hal tersebut terjadi secara global di Provinsi banten yang mengalami kenaikan ketimpangan kemiskinan pula pada tahun 2013. Dan perihal tersebut akan dijabarkan pada grafik berikut:
96
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Gambar. 14 Inflasi Tahunan di Tangerang, Tahun 2002-2013
Sumber: BPS (1979-2013)
Berdasarkan tingkat pendidikan dari data pencari kerja yang tercatat pada BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2014, pencari kerja dengan tingkat pendidikan SMK merupakan kelompok pencari kerja yang cukup besar dengan jumlah 1.219 orang dari total 4.966 orang. Pencari kerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi (DI-DII, DIII dan Sarjana) juga tercatat sebagai jumlah terbesar yaitu berjumlah 2.734 orang atau 55.05% dari total jumlah sebanyak 4.966 orang. Perihal tersebut dipaparkan pada tabel berikut. Tabel. 2.43 Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2013 Tahun
SD
SMP
SMA
SMK
D I-D II
D III
Universitas
Jumlah
2010
23
43
3,562
-
189
5 968
8,439
18,324
2011
15
178
2,372
-
11
230
521
3,327
2012
6
80
1,336
-
15
225
846
2,644
2013
6
65
942
1 219
52
589
2,093
4,966
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2014
97
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 2.3.1.2.
Sumber Daya Manusia
Kemudaian dari tabel
2.16 dibawah dapat dilihat bahwa Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 60.73% dari jumlah penduduk usia kerja sebanyak
1.070.776
orang,
bila
dibandingkan
tingkat
partisipasi
pengangguran terbuka sebesar 4.56% menunjukan bahwa kesempatan kerja di Kota Tangerang Selatan sangat tinggi dan itu dibuktikan dengan Tingkat Kesempatan Kerja sebesar 95.44%. dari uraian data tersebut dapat disimpulkan daya serap terhadap penduduk angkatan kerja di Kota Tangerang
Selatan
sangat
baik
dan
diharapkan
dengan
terus
berkembangnya dunia usaha dapat meminimilasir tingkat pengangguran yang masih ada kedepannya. Tabel.2.44 Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2013
Karakteristik
Laki-Laki
Wanita
Jumlah
1. Penduduk Usia Kerja
537,927
532,849
1,070,776
2. Angkatan Kerja
429,377
220,882
650,259
a. Bekerja
409,505
211,122
620,627
b. Pengangguran
19,872
9,760
29,632
108,550
311,967
420,517
a. Sekolah dan Mengurus RT
89,081
305,858
394,919
b. Lainnya
19,489
6,109
25,598
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
79.82
41.45
60.73
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
4.63
4.42
4.56
6. Tingkat Kesempatan Kerja (%)
95.37
95.58
95.44
3. Bukan Angkatan Kerja :
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 (Data Makro Kota Tangerang Selatan 2014, Sumber, Sakernas, 2013)
Jumlah peserta KB baru tahun 2013 adalah 83.416 orang dari 24.347 orang total perkiraan permintaan masyarakat (PPM) atau melebihi target sebesar 242.61%. Petugas Keluarga Berencana berjumlah petugas KB sebanyak 687 orang yang terdiri dari 288 orang dokter dan 360 orang bidan.
98
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Berdasarkan data Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2013, jumlah rumah tangga miskin di Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 25.705 Rumah tangga. Rumah tangga miskin paling banyak terdapat di Pamulang yaitu sebanyak 7.938 rumah tangga , sedangkan paling sedikit di Serpong Utara yaitu sebanyak 1.590 rumah tangga. Hasil PPLS 2013 tersebut menunjukan
kenaikan
jumlah
rumah
tangga
miskin
dari
PPLS
2011
dikarenakan perbedaan metodologi pendataannya. Berdasarkan hasil Susenas 2011, presentase penduduk miskin Kota Tangerang
Selatan
tahun
2013
mengalami
kenaikan
78%.
Adanya
perbedaaan angka antara data hasil PPLS 2011 dan hasil Susenas adalah karena perbedaan metode yang digunakan. Berdasarkan hasil Susenas tersebut, bila dibandingkan dengan Kabupaten ataupun Kota lainnya yang ada di Provinsi Banten maka tingkat kemiskinan Kota Tangerang Selatan adalah yang paling kecil. Tabel 2.45 Jumlah Rumah Tangga Miskin Hasil Updating Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 Kota Tangerang Selatan, Tahun 2013
Kecamatan Setu
Jumlah Rumahtangga Miskin Hampir Sangat Miskin Miskin Miskin 1.136 1.136 245
Jumlah 2.517
Serpong
1.146
1.239
408
2.793
Pamulang
5.796
1.898
244
7.938
Ciputat
1.93
1.284
214
3.428
Ciputat Timur
1.579
1.332
194
3.105
Pondok Aren
2.623
1.486
237
4.346
983
542
65
1.59
15.183
8.915
1.607
25.705
Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
Keterangan: Kelompok 1: Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah Kelompok 2: Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan antara 11 - 20% terendah Kelompok 3: Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan antara 21 - 30% terendah Sumber : Data hasil PPLS 2013
99
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 2.3.1.3.
Perekonomian Daerah.
Pasar tradisional pemerintah seluruhnya berada di Serpong, Serpong Utara, Ciputat dan Ciputat Timur. Fasilitas perdagangan jasa lain pun tidak merata yang sebagian besarnya tersebar di Serpong, Ciputat Timur dan Pamulang. Kecamatan dengan fasilitas perdagangan dan jasa yang paling sedikit adalah Setu (dapat dilihat pada table 2.8 Pasar Daerah / Tradisional Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 ). Tabel 2.46 Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kota Tangerang Selatan SEBARAN NO.
KECAMATAN
PASAR MODERN
PASAR TRADISIONAL
MINI MARKET
SUPER MARKET
HYPER MARKET
RESTORAN
HOTEL
BANK
1
Serpong
1
1
60
3
0
106
2
32
2
Serpong Utara
2
1
59
6
1
105
2
18
3
Ciputat
0
2
44
2
0
7
1
7
4
Ciputat Timur
0
1
46
1
0
19
1
12
5
Pamulang
0
0
44
4
0
22
0
10
6
Pondok Aren
1
1
96
3
0
90
1
14
7
Setu
0
0
38
0
0
2
0
3
4
6
387
19
1
351
7
96
JUMLAH
Sumber : Profil Kota Tangerang Selatan, 2012
Kegiatan perdagangan dan jasa tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Namun, yang paling menonjol adalah kegiatan perdagangan dan jasa disepanjang koridor jalan-jalan utama seperti Jalan Raya Serpong, Jalan Raya Ceger, Jalan Raya Bintaro Utama – Jalan kesehatan, Jalan Raya Pondok Betung - Jalan Raya WR Supratman, Jalan Raya Pamulang – Ciputat, Jalan Raya Pamulang – Pondok Cabe dan Jalan Raya Ir. H. Juanda (Ciputat Raya).
100
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 2.3.1.4.
Infrastruktur Dasar dan Kawasan Perkotaan. Kota Tangerang Selatan juga memiliki ruas jalan dengan total panjang
405,67 kilometer. Kondisi ruas jalan yang kualitasnya baik sepanjang 330,26 kilometer sedangkan yang kurang baik sepanjang 72,49 kilometer dan ruas jalan yang rusak berat sepanjang 2,92 kilometer. Kota Tangerang Selatan memiliki jembatan sejumlah 117 buah dengan total panjang 711,27 meter yang tersebar di masing-masing kecamatan. Jumlah jembatan yang terbanyak dimiliki Kecamatan Pondok Aren, yaitu sebanyak 64 buah jembatan, sedangkan yang paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Pamulang, yaitu hanya memiliki jembatan sebanyak 7 buah. Akan tetapi panjang jembatan yang paling panjang terdapat di Kecamatan Serpong, sedangkan yang terpendek dimiliki oleh Kecamatan Pamulang. (Sumber: Badan Pusat Statistik KotaTangerang Selatan, 2014). Pengelolaan sampah, terutama di perkotaan, merupakan hal yang sangat penting. Kota Tangerang Selatan belum memiliki tempat pemrosesan akhir sampah sesuai yang diamanatkan Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya menyediakan sistem pengelolaan sampah yang terpadu sejak di tingkat rumah tangga, komunitas hingga lokal. Pada tahun 2016 masih dialokasikan dana untuk perluasan lahan Tempat pembuangan akhir sampah (TPS Cipeucang) dan beberapa utilitas lainnya. Namun, hal tersebut belum mencukupi untuk menangani timbulan sampah yang
sebesar
4.516,13
m3
sampah/hari. Pembiayaan yang
dibutuhkan dalam pengelolaan sampah sangat besar dan kapasitas keuangan daerah belum dapat mencakup keseluruhan pengelolaan sampah. Karena itu, perlu upaya untuk mendorong peran serta masyarakat untuk mengelola sampah terutama di permukiman tertata dan pasar-pasar. Selain itu juga perlu dilakukan upaya kerjasama dengan swasta. Pada ruasruas jalan tertentu terdapat titik-titik kemacetan yang umumnya berlokasi di persimpangan jalan (pertigaan dan perempatan), sekitar pasar, sekitar lintasan kereta rel listrik dan sekitar pabrik. Dalam hal banjir, belajar dari musibah banjir yang dikarenakan hujan lebat pada akhir tahun 2015, di Kota Tangerang Selatan terdapat 32 (tiga puluh dua) permukiman rawan banjir
101
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 yang umumnya berlokasi di sekitar sungai, yaitu Kali Angke, Kali Serua, Kali Pasanggrahan,
Kali
Ciputat,
Kali
Kedaung
dan lain-lainnya.
Tempat
pemakaman umum (TPU) berjumlah 21 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sebesar 1.443.403 orang, luasan tersebut belum mencukupi.
Kondisi
tersebut
menunjukkan
bahwa
penanggulangan
kemacetan, banjir dan penyediaan sarana pemakaman masih menjadi permasalahan pada tahun 2016. Tabel 2.47 Titik Rawan Kemacetan Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 KECAMATAN
SERPONG UTARA
SERPONG
SETU
PAMULANG
NO
TITIK KEMACETAN
1.
Simpang TL Gading Serpong
2.
PT. Pratama
3.
Putaran Plaza Serpong
4.
Simpang Paku Jaya
5.
Simpang Pondok Jagung
6.
Jl. Bhayangkara
7.
Bundaran Alam Sutera
8.
U – Turn Depan Hyundai
9.
Depan WTC Serpong
10.
U – Turn Melati Mas Serpong
11.
Plaza BSD
1.
Pasar Serpong
2.
Simpang German Centre
3.
PT. Sinar Mas, Cilengggang
4.
Simpang Taman Tekno
5.
ITC BSD / Junction
6.
Simpang Santa Ursula
7.
Simpang Tiga Jalan Ciater
1.
Bundaran Taman Tekno
2.
Simpang Muncul
3.
Simpang Viktor
4.
Puspiptek
5.
Kodiklat TNI Rawa Buntu
1.
Simpang Pamulang 2, Pondok Benda
2.
Bundaran Pamulang / UNPAM
3.
Simpang Sasak Tinggi
102
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
CIPUTAT
Pondok Aren
4.
Simpang Tiga Perumahan Villa Dago
5.
Simpang Reni Jaya
6.
Simpang Gaplek (Depan Mc. D)
7.
Modern Hill, Pondok Cabe
8.
Depan MTSN / SDN Pamulang
9.
Pamulang Square
1.
Pasar Jombang / Stasiun Sudimara
2.
Simpang Maruga
3.
Bawah Fly Over, Jl. Arya Putra
4.
Bawah Fly Over, Jl. Ki Hajar Dewantara
5.
Simpang Empat Kp. Duren
6.
Simpang Tanah Tinggal
7.
Simpang Kedaung
6.
Pasar Cimanggis
7.
Simpang Legoso
1
Simpang Kp. Utan
2
Simpang Gintung
3
Bukit Cirenderu
4
Simpang Kertamukti
5
Depan UIN
6
Depan UMJ
7
Stasiun KA Pondok Ranji
8
Simpang Kompas – WR. Supratman
9
Jl. Pahlawan
1
Simpang Pertigaan Jurang Mangu
2
Bundaran Sektor 7
3
Pertigaan LIA
4
Bundaran British School
5
Simpang Zoadiak
6
Simpang Mesjid Al – Qopur
7
Simpang Sekolah Pembangunan
8
Simpang Mitra 10
9
Simpang Bangke
10
Simpang Gopli
11
Simpang Plaza Bintaro
12
Simpang Puskesmas Pondok Aren
13
Simpang Puri Maharta
14
Simpang Tegal Rotan
Sumber : Profil Kota Tangerang Selatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 2013
103
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Selain hal-hal tersebut di atas, pelayanan air bersih, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan drainase, meskipun sudah menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2014 dan 2015, masih menjadi permasalahan dan karenanya menjadi prioritas untuk ditangani pada tahun 2016.
2.3.1.5.
Tata Kelola Pemerintahan.
Penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
masih
belum
dapat
dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih kurangnya prasarana dan sarana penyelenggaraan pemerintahan seperti gedung kantor dan perlengkapan serta peralatannya sehingga SKPD-SKPD belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. SKPD-SKPD bertempat sementara di Kecamatan Pamulang, yaitu gedung Kantor Kecamatan Pamulang dan gedung eks Akademi Perawat Universitas Pamulang di Kompleks Witanaharja; dan di Kecamatan Serpong, yaitu gedung kantor di Cilenggang, gedung eks BLK Kabupaten Tangerang, gedung Pasar Ikan Higienis (PIH) dan gedung eks Kantor Kebersihan Wilayah Ciputat. Beberapa kecamatan juga belum memiliki gedung kantor yang sangat mendesak mengingat kecamatan melayani masyarakat secara langsung sehingga membutuhkan prasarana dan sarana yang memadai. Pada lokasilokasi tersebut, sudah tersedia sarana perkantoran seperti meja dan kursi, komputer dan perlengkapannya.Namun demikian, sarana tersebut masih belum mencukupi karena belum sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pegawai. Selain itu juga harus dipersiapkan sarana bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, regulasi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah juga masih harus dilengkapi. Peraturan-peraturan
daerah
yang
dibutuhkan
sebagai
acuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, di antaranya yang mengatur tentang tata tertib DPRD dan, pemungutan pajak dan retribusi, belum tersedia. Dokumen-dokumen terkait perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjangdaerah yang dibutuhkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga belum tersedia.
104
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), kuantitas SDM belum mencukupi kebutuhan untuk setiap SKPD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal dalam melayani masyarakat. Pada tahun 2013, jumlah PNS adalah sebesar 5.186 orang dan sebagian besarnya adalah tenaga kependidikan atau guru dan tenaga kesehatan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lebih dari satu juta orang, proporsi PNS masih di bawah 0,5%. Karena itu, pada tahun 2016 masih memungkinkan untuk dilakukan penambahan pegawai melalui penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus tenaga kependidikan atau guru dan tenaga kesehatan. Kompetensi pegawai juga masih harus ditingkatkan. Sebagian pejabat eselon belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan masih sedikit pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa padahal banyak dibutuhkan tenaga ahli dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, masih sedikit tenaga yang ahli dalam pengelolaan barang daerah, penatausahaan keuangan serta pengawas jembatan, jalan dan bangunan. Tabel 2.48 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian
2010
2011
2012
2013
105,499.99
113,626.09
121,419.95
133,726.57
2,615.14
2,898.33
3,150.21
3,420.47
1,780,230.92
1,975,201.50
2,109,546.57
2,262,836.51
Listrik, Gas dan Air Bersih
393,128.60
447,042.35
507502,05
619,198.06
Bangunan
929,156.27
1,083,119.72
1,268,128.35
1,487,209.76
3,595,368.51
4,062,873.65
4,618,702.13
5,347,917.73
1,718,619.20
1,980,411.21
2,243,272.78
2,547,863.87
1,430,404.39
1,603,953.69
1,803,179.59
2,033,827.24
1,657,241.78
1,954,758.05
2,296,146.18
2,700,973.62
11,612,264.00
13,223,884.58
14,971,047.80
17,136,973.82
Industri Pengolahan
Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
Sumber: BPS Kota Tangerang 2014
105
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Selain 5 (lima) isu strategis umum seperti diuraikan di atas, terdapat juga permasalahan kesenjangan antar wilayah. Pada tahun 2013, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga (adh) berlaku Kota Tangerang Selatan adalah sebesar Rp. 17,136,973.82 Juta dimana nilai tersebut meningkat dari total PDRB adh berlaku pada tahun 2012 yang sebesar Rp. 14,971,047.80 Juta, dengan sokongan terbesar dari sektor Perdagangan, hotel dan retoran serta jasa sebesar
Rp. 8.048.891,35 juta
dengan ruang lingkupnya terpusat di daerah Serpong dan Serpong Utara, sedangkan daerah lainnya sedikit tersentuh oleh sektor ini. Sehingga kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat terlihat secara kasat mata. Perkembangan Indeks Williamson yang dihitung untuk mengetahui tingkat kesenjangan antar wilayah, diperoleh informasi bahwa kesenjangan semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya angka indeks. Kesenjangan semakin melebar kemungkinan diakibatkan pembangunan yang sangat cepat di wilayah Serpong dan Serpong Utara dibandingkan wilayah lain, terutama Setu. Berdasarkan data PDRB per kapita dan perhitungan Indeks Williamson terlihat kesenjangan yang cukup besar antar wilayah Kota Tangerang Selatan. Karena itu perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan nilai PDRB per kapita di kecamatan-kecamatan
dengan
PDRB
per
kapita
yang
lebih
kecil
dibandingkan dengan kecamatan dengan PDRB per kapita yang lebih besar
106
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Kondisi
perekonomian
karakteristiknya
serta
Kota
proyeksi
Tangerang
Selatan
Tahun
perekonomian Tahun 2015
2016
berikut
– 2016
dapat
digambarkan melalui rencana kerangka ekonomi daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kota Tangerang Selatan berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun sebagai prioritas pembangunan. Pengambilan kebijakan
untuk
menghadapi
tantangan
dan
penyelesaian
masalah
pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2016 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektorsektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Banten Tahun 2016. Berdasarkan data sementara PDRB tahun 2013 adh berlaku, perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan. Berdasarkan PDRB adh konstan, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah sebesar 8,48%. Struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor tersier, yaitu perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan
107
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 komunikasi; perbankan dan lembaga keuangan serta jasa-jasa yang memberikan kontribusi hingga 73,22%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan bangunan) memberikan kontribusi 25,95%, dan sektor
primer
(pertanian,
pertambangan
dan
penggalian)
hanya
memberikan kontribusi 0,83%. Perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 terutama didukung oleh percepatan pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, pengangkutan dan komunikasi, dan bangunan yang tumbuh sangat signifikan. Secara keseluruhan, semua faktor ekonomi di Kota Tangerang Selatan menunjukkan pertumbuhan positif. Tabel 3.1 Indikator Sosial Ekonomi Kota Tangerang Selatan dan Target Idikator Ekonomi Tahun 201 NO
URAIAN
Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE (%) Tingkat Inflasi PDRB/ 2 harga konsumen (%) Tingkat inflasi harga konsumen. Tangsel belum menghitung IHK (Kota baru) sehingga masih menginduk dari Kota Tangerang. 1
Angka Pengangguran 3 (Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT)
4
Indeks Pembangunan Manusia / IPM
5
Penduduk Miskin Makro (%)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*)
*)
*)
*)
**)
***)
*****)
*****)
*****)
9,39% 6.73
10.75
8.49% 8.46% 8.52% 8.24% 8.48% 8.48% 8.48% 8.48% 5.09
2.49
4.88
6.08
4.94
3.78
4.60
5.09
5.09
4.44 10.02 10.03
5.09
2.49
Sasaran Prioritasnya - Peningkatan Daya Saing Perekonomian
5.09
2.49
- Peningkatan Daya Saing Perekonomian
- Percepatan Penanggulangan 10.86% 10.55% 8.22% 11,98% 8.07% 4.56% 4.56% 4.56% 4.56% Kemiskinan dan Pengangguran - Perkuatan akses pelayanan pendidikan - Perkuatan akses 74.8 75.01 75.38 76.01 76.61 77.13 77.13 77.13 77.13 pelayanan kesehatan - Peningkatan Daya Saing Perekonomian - Percepatan Penanggulangan - 1.67% 1.50% 1.33% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% Kemiskinan dan Pengangguran
Keterangan: *) Perbaikan ** ) Angka Sementara *** ) Angka Sangat Sementara *****) Angka Prediksi berdasarkan pertumbuhan
108
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Pada tahun 2013, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga (adh) berlaku Kota Tangerang Selatan adalah sebesar Rp.17.136.9873,82 juta sedangkan PDRB adh konstan adalah sebesar Rp. 6.838.167,96 juta. Angka-angka tersebut meningkat dari total PDRB adh berlaku pada tahun 2012 yang sebesar Rp.14.971.047,80 juta dan PDRB adh konstan yang sebesar Rp.6.303.477,21
juta. Dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun 2013 mencapai 1.443.403 orang, PDRB per kapita adh berlaku adalah sebesar Rp. 11.872.618,90 sedangkan PDRB per kapita adh konstan adalah Rp. 4.737.532,04. Distrbusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan
peranan
masing-masing
sektor
dalam
sumbangannya
terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, berarti semakin besar pula kontribusi sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah (tabel 2.5 Angka Angka Agregat PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2013). Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pencapaian target pendapatan daerah, diantaranya adalah: Membangun dan mengembangkan sistem data base on-line untuk pengelolaan BPHTB bekerja sama dengan Bank Jabar Banten dan Badan Pertanahan Nasional; Merancang penerapan dan mengembangkan perhitungan sistem on-line kewajiban pajak terhutang dengan wajib pajak; Pada
tahun
2016
Kota
Tangerang
Selatan
sudah
melaksanakan
pengelolaan PBB sebagai Pajak Asli Daerah (PAD); Pada Tahun 2014 dimulainya kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah di Kota Tangearng Selatan; Meningkatkan kualitas SDM dan sosialisasi pengelolaan pajak daerah kepada semua stakeholder; Melaksanakan koordinasi dengan Pusat, Provinsi dan SKPD penghasil lainnya dalam meningkatkan pendapatan daerah. .
109
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tantangan yang harus diperhatikan adalah dampak krisis ekonomi global yang berlangsung sejak tahun 2008. Dampak yang besar terhadap perekonomian regional diperkirakan akan semakin dirasakan pada tahun 2016. Dari sisi internal, kesenjangan perwilayahan masih cukup besar sehingga Pemerintah Daerah harus memperhatikan segi perwilayahan dalam perencanaan tahun 2016. Selain itu, kemampuan keuangan daerah juga tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan semua permasalahan sekaligus sehingga harus disusun prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2016. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global, kinerja ekonomi nasional dan regional hingga akhir tahun 2014 ini menunjukan arah yang belum pasti. Kombinasi eksternal inilah yang turut mendorong kinerja ekonomi nasional,
termasuk
Kota
Tangerang
Selatan
sebagai
daerah
yang
mengandalkan sektor perdagangan dan jasa akan mengalami suatu kondisi perlambatan pertumbuhan. Namun ditengah krisis keuangan di Eropa dan Amerika, perekonomian Indonesia termasuk Kota Tangerang Selatan tetap tumbuh dan relatif stabil, hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan PDRB dari tahun ke tahun (tabel. 3.1).
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan tahun 2016 a. Tantangan Prospek Kota Tangerang Selatan Sebagai daerah yang memiliki pendapatan dari sektor industri
dan perdagangan. Karena semenjak
terbentuknya Kota Tangerang selatan tahun 2008, wilayah ini sudah memiliki beberapa
kawasan
industri
dan
perdagangan.
disediakan untuk zona industri seluas
Luasan
lahan
yang
2.218,31 hektar dengan 2.381 unit
industri yang termanfaatkan pada tahun 2010 (berdasarkan Kajian Strategi Pengembangan Ekonomi Kota Tangerang
Selatan Tahun 2013). Dalam
perkeonomian Kota Tangerang Selatan, sektor perdagangan merupakan sektor dengan konstribusi terbesar.
110
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Struktur
ekonomi
tersebut
menunjukan
bahwa
perekonomian
tangerang selatan didominasi oleh sektor tersier dimana perdagangan menjadi sektor pendukung utama sebesar 30.85% sumbangannya terhadap pertumbuhan PDRB tahun 2012 (dapat dilihat di Gambar 3.1). Besarnya potensi perekonomian domestik perlu lebih ditumbuhkembangkan, investor perlu terus didorong, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hambatan perekonomian, terutama birokrasi dan korupsi, perlu ditangani secara serius agar tercipta iklim investasi dan usaha yang sehat. Pembangunan infrastruktur perlu dipercepat untuk memperkuat national connectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan, melalui pembiayan dari pemerintah, dunia usaha maupun kerjasama pemerintah dan swasta. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi. Inti dari tantangan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan tidak lagi dapat lagi dapat bergantung kepada sumber daya alam dan alokasi tenaga kerja (resources and low cost-driven growth). Namun harus mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dengan memanfaatkan modal fisik dan sumber daya manusia yang terampil (productivity-driven growth), agar pertumbuuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan lebih stabil. Disamping itu tantangan yang dihadapi adalah diketahui bahwa akibat adanya eksploitasi dan eksplorasi sektor perdagangan, hotel dan restoran secara signifikan tanpa ada pengawasan yang ketat akan amdal secara konsisten yang selama ini terjadi akibat dari pengalihan fungsi lahan hijau menjadi pusat perdagangan,
hotel, restoran dan pemukiman,
dikhawatirkan akan mempunyai dampak bukan dari sisi ekonomi saja tapi juga lingkungan hidup dan sosial pada masa yang akan datang.
b. Prospek Kota
Tangerang
Selatan
didominasi
oleh
sektor
tersier,
yaitu
pengangkutan dan komunikasi; perdagangan hotel dan restoran; jasa-jasa; dan bank, persewaan dan jasa perusahaan, yang memberikan kontribusi hampir 73,22%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan konstruksi) memberikan kontribusi 25,95% dan sektor primer (pertanian;
111
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 pertambangan dan penggalian) hanya memberikan kontribusi kurang dari 0,83%. Dari uraian tersebut dapat dilihat Kota Tangerang Selatan memiliki prospek pengembangan ekonomi yang sangat baik terutama dari sektor jasa, perdagangan, hotel dan restoran, sebagai sektor unggulan yang mengandalakan kemampuan sumber daya manusia dan banyak menyerap tenaga kerja. Dengan besarnya minat akan pasar lokal dan internasional terhadap produk-produk unggulan dari Kota Tangerang selatan memberikan prospektif bagi pengembangan sektor perdagangan dan jasa dimana trendnya menunjukan peningkatan yang sangat baik. Disamping itu pelaku disektor perdagangan, jasa dan industri sangat variatif dan kompetitif, dalam hubungannya dengan prospek persaingan terbuka dalam pasar global seperti sekarang ini, sehingga hal tersebut diatas juga sangat perlu ditunjang dengan trend penggunaan Teknologi Informasi (TI) sebagai perwujudan prinsip Good Governance yang nantinya akan menimbulakan kenyamanan bagi masyarakat bisnis untuk kemudahan akses.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah untuk sisi pendapatan daerah, hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan target Penerimaan Daerah adalah berdasarkan sebagai berikut : 1. Hasil Evaluasi Potensi Obyek Pajak dan Obyek Retribusi serta perkembangannya 2. Hasil Evaluasi Realisasi pPenerimaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan 3. Intensifikasi dan koordinasi dengan instansi atau mitra kerja tekait yang memiliki sumber-sumber pungutan/pendapatan 4. Kondisi Ekonomi Makro daerah 5. Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi
112
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Rencana
pendapatan
daerah
Kota
Tangerang
Selatan
tahun
anggaran 2016 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah
Kota
Tangerang Selatan pada
anggaran pendapatan tahun 2016 sangat bergantung dengan kondisi perekkonomian nasional, regional dan lokal serta ekonomi global. Tabel. 3.2 Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 dan Rencana Pendapatan Tahun 2016 Kode Rekening 4 4.1
Uraian
Pagu Anggaran (Rp.) 2015
Ket.
2016
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah
963.221.584.973
1.031.721.584.973
4.1.1
Hasil Pajak Daerah
847.000.000.000
910.500.000.000
4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
63.323.330.000
68.323.330.000
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
52.898.254.973
52.898.254.973
Dana Perimbangan
744.344.030.000
719.270.110.000
4.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
109.750.967.000
109.750.967.000
4.2.2
Dana Alokasi Umum
609.519.143.000
609.519.143.000
4.2.3
Dana Alokasi Khusus
25.073.920.000
0
614.076.835.125
561.843.517.214
4.2
4.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.3.1
Pendapatan Hibah
4.3.3
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
433.101.896.000
433.101.896.000
4.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
129.531.038.000
128.741.621.214
4.3.5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN
-
51.443.901.125 2.321.642.450.098
2.312.835.212.187
113
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal in sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak tidak harus dianggap tidak terlalu mudah, karean tiidak lepas dari kerja kerasa seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Dalam jangka panjang, pembangunan Kota Tangerang Selatan berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari sektor jasa, perdagangan dan hotel restoran, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di KotaTangerang Selatan.
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Ada beberapa kebijakan dalam Perencanaan Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2016 untuk Kebijakan Belanja Langsung yang terkait dengan pembangunan, diantaranya: 1. Mengakomodir hasil evaluasi sisa Target RPJMD s/d Tahun 2015; 2. Mengakomodir Target RPJMD Tahun Anggaran 2016; 3. Mengakomodir usulan Hasil Musrenbang Kecamatan dan hasil Reses DPRD; 4. Mengakomodir Belanja Non Urusan Wajib dan Mengikat SKPD.
114
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Keempat komponen diatas menjadi Pagu Indikatif SKPD (F1 SKPD), kemudian
usulan
dalam
F2
SKPD
ditindaklanjuti
penambahan penerimaan daerah. Sedangkan
apabila
terdapat
usulan dalam F3 SKPD
diusulkan dalam pra Musrenbang Tingkat Provinsi Banten serta usulan dalam F4 SKPD diusulkan pada Musrenbang TIngkat Nasional. Sementara untuk kebijakan Belanja tidak langsung sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai meliputi Gaji (Uang Representasi) dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. SKPD Kota Tangerang Selatan berjumlah 38 dengan rincian 7 badan, 13 dinas, 1 inspektorat, 5 kantor, 1 RSUD, 1 satuan, 3 sekretariat dan 7 kecamatan. Selain itu juga dialokasikan untuk belanja pegawai bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah. Jumlah pegawai pada tahun 2015 mencapai lebih dari 5.241 orang yang terdiri atas penjabat eselon II, eselon III dan eselon IV serta pelaksana dan jabatan fungsional seperti guru dan dokter, serta rencana CPNSD khusus tenaga kependidikan atau guru dan tenaga Pendidik sejumlah 3.175 orang. Belanja langsung diarahkan pada penanganan 5 (lima) isu strategis yang merupakan prioritas yang akan dibahas lebih lanjut dalam kebijakan pembangunan daerah. 3.2.3.
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kotatangerang Selatan memiliki kewenangan yang luas
dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, membawa konsekuensi yaitu pemerintah dituntut lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendanaan yang
sesuai
dengan
potensi
daerah
yang
ada,demi
tercapainya
penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan baik. Peningkatan belanja daerah tersebut dibutuhkan dalam rangka percepatan pertumbuhan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengengguaran. Kebijakan peningkatan penerimaan
daerah
yang
ditempuh
dengan
melakukan
optimalisasi
115
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 penerimaan daerah secara eksesif dengan meningkatkan hasil pajak dan hasil retribusi daerah, dalam jangka panjang namun harus menghindari efek kontra produktif dengan dunia usaha karena merasa dirugikan. Alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih akan terus diperkuat di Kota Tangerang Selatan adalah pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). Tabel 3.3 Rencana Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Kode Rekening 6
Pagu Anggaran (Rp.)
Uraian
2015
Ket.
2016
PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 6.1.1
Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
6.2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.2.5
Pembayaran Pembiayaan Lainnya Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembiayaan Netto
6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
522,245,595,969.00
190.000.000.00
522,245,595,969.00
190.000.000.00
522,245,595,969.00
190.000.000.00
-
522,245,595,969.00
190.000.000.00
0.00
0.00
Peningkatan kerjasamaantara pemerintahan dan swasta diantaranya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Perlu mendapat dukungan dari semua pihak terkait. Karena melihat karakteristik ekonomi Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah primadona dunia usaha lokal maupun internasional
untuk berinvestai mengembangkan usahanya
yang bergelut di bidang industri, jasa, perdagangan, hotel dan restoran, sehingga dengan keberadaan jumlah perusahaan yang cukup banyak maka potensi dana CSR yang bisa dicapai cukup besar. Kebijakan lainnya pada Tahun Anggaran 2016 adalah
rencana penerimaan pembiayaan
daerah adalah sebesar Rp. 190.000.000.000,- dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya.
116
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tema Pembangunan. Gambar. 15 Sandingan Tema RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 dan Tema RKP Tahun 2016
TEMA RKPD KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015
RANCANGAN TEMA RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016
RANCANGAN TEMA RKP TAHUN 2016
“Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan untuk Perkuatan Akses Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah”
“Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing SDM Untuk Kejahteraan Rakyat yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian, dan Bekedilan ”
“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”
Kelanjutan Dari Tema RKPD 2015, Sejalan Dengan Tema RKPD Provinsi Banten dan RKP Tahun 2016 Serta Sesuai Dengan Isu Faktual Daerah
TEMA RKPD TAHUN 2016 KOTA TANGERANG SELATAN “Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Damai dan Asri“
Tema Musrenbang RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 ini adalah “Peningkatan
Kualitas
Kesejahteraan
Masyarakat
Dalam
Rangka
Mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Damai dan Asri”. Tema tersebut sejalan dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 serta Tema RKP Tahun 2016 yang sesuai dengan isu faktual daerah.
117
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 4.2. Prioritas Pembangunan Berdasarkan 5 (Lima) isu strategis dan 7 (Tujuh) permasalahan utama yang ada di Kota Tangerang Selatan, maka diadakanlah Forum Konsultasi Publik pada tanggal 4 februari 2015 dengan dihadiri oleh Walikota Kota Tangerang Selatan, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, DPRD Kota Tangerang Selatan, Delegasi SKPD, delegasi kecamatan, delegasi dari kelompok Masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait, menetapkan 7 (Tujuh) prioritas dan fokus masing-masing serta program prioritas untuk Tahun 2016 dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016, sebagai berikut: Prioritas 1. Penataan Sarana dan Prasarana Infrastruktur; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • pemeliharaan atas sarana prasarana yang sudah baik ; • peningkatan atas sarana dan prasarana kota yang masih kurang terutama sampah, drainase kota, infrastuktur jalan, air bersih, revitalisasi kawasan kumuh serta sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah,
penanganannya
dilakukan
dengan
pelibatan
masyarakat/swasta dalam penyediaan sarana prasarana kota;
Prioritas 2. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM); • penghapusan buta aksara
Prioritas 3. Pemantapan Akses Pelayanan Kesehatan; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • peningkatan akses layanan kesehatan bermutu; • Peningkatan program Keluarga Berencana; Prioritas 4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia; Sasaran dari prioritas tersebut adalah :
118
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 • peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; • Peningkatan kegiatan kepemudaan dan olah raga; • Peningkatan pendidikan Formal dan Non Formal • Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Prioritas 5. Pengembangan Produk dan Jasa Unggulan Daerah; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • peningkatan prasarana dan sarana perekonomian; • peningkatan iklmin investasi yang kondusif; • pemberian insentif pajak dan perijinan; • pengembangan
teknologi
dalam
pertumbuhan
ekonomi
berkelanjutan; • percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Prioritas 6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • penurunan rumah tangga miskin; • peningkatan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja; • peningkatan peran UMKM-K; • perlindungan tenaga kerja; • fasilitasi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan ketenagakerjaan; • pengendalian arus migrasi kota; • pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Prioritas 7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem dan Teknologi; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan akses pelayanan publik; • Peningkatan kapasitas keuangan daerah; • Peningkatan ketaatan hukum; • Peningkatan kehidupan demokrasi; • Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum; • Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; • Peningkatan /pengembangan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan.
119
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 4.3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Terhadap Prioritas Kota Tangerang Selatan Tabel 4.1 Prioritas Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Pembangunan Nasional (Nawa Cita) PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2016
PRIORITAS NASIONAL (AGENDA NAWACITA)
1. Penataan Sarana dan Prasarana Infrastruktur
1. Pengendalian Tata Ruang, Kelestarian LH, SDA, Mitigasi dan Adaptasi Bencana
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara
2. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan
2. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan 2. Membuat Pemerintah selalu hadir Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Pemantapan Akses Pelayanan Kesehatan
3. Peningkatan Ketentraman dan 3. Membangun Indonesia dari Ketertiban, Perlindungan Masyarakat pinggiran dengan memperkuat (Pilkada Banten) daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan Kapasitas Naker dan 4. Memperkuat kehadiran Negara Pengurangan Tingkat Pengangguran dalam melakukan reformasi system dan penegakan hokum yang bebas korupsi, bermatabat, dan terpercaya
5. Pengembangan Produk dan 5. Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Jasa Unggulan Daerah Ekonomi, Antisipasi Kerawanan Sosial
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
6. Pemantapan Ketahanan Pangan
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem dan Teknologi
7. Peningkatan Daya Saing, Pemasaran Investasi dan Komoditas
7. Mewujudkannya kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Peningkatan Konektivitas dan Daya Dukung Kawasan Pusat Pertumbuhan 9. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Berbasis Kompetensi Pasar Kerja
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
10. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan dan Integrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
120
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 4.2 Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Pembangunan Nasional (Nawa Cita) PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 1. Penataan Sarana dan Prasarana Infrastruktur 2. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan 3. Pemantapan Akses Pelayanan Kesehatan 4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia 5. Pengembangan Produk dan Jasa Unggulan Daerah 6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem dan Teknologi
PRIORITAS NASIONAL (AGENDA NAWACITA) 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
Tabel 4.3 Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Prioritas Provinsi Banten PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2016
1. Penataan Sarana dan Prasarana Infrastruktur
1. Pengendalian Tata Ruang, Kelestarian LH, SDA, Mitigasi dan Adaptasi Bencana
2. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan
9. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Berbasis Kompetensi Pasar Kerja
3. Pemantapan Akses Pelayanan Kesehatan
10. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan dan Integrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
9. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Berbasis Kompetensi Pasar Kerja
5. Pengembangan Produk dan Jasa Unggulan Daerah
7. Peningkatan Daya Saing, Pemasaran Investasi dan Komoditas
6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
4. Peningkatan Kapasitas Naker dan Pengurangan Tingkat Pengangguran
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem dan Teknologi
2. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Daerah
121
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar
penyusunan
arsitektur
kinerja
pembangunan
daerah
secara
keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan Visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2011-2016 “Terwujudnya Kota
Tangerang
Selatan
yang
Mandiri,
Damai
dan
Asri”
dengan
menjabarkan dari masing-masing MISI Kota Tangerang Selatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah : Tabel 5.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan 2011-2016 MISI
TUJUAN
1.Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang berkualitas, dengan fokus sasaran sebagai berikut :
SASARAN ·Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman umum · Meningkatnya kehidupan beragama yang baik
· Peningkatan taraf hidup penyandang masalah sosial
· Meningkatnya masyarakat pembangunan
Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, dengan fokus sasaran sebagai berikut :
partisipasi dalam
· Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai program pembangunan
· Berkembangnya potensi dan motivasi pemuda
· Melestarikan budaya asli
PROGRAM Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pendidikan Politik Masyarakat Pengembangan wawasan kebangsaan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) & Penyendang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanggulangan Akibat Bencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam pembangunan Peningkatan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Pengembangan nilai budaya Pengelolaan kekayaan budaya
122
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
Meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan
Meningkatkan penataan kawasan yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan antar kegiatan, antar fungsi, dan antar pusat-pusat pertumbuhan, dengan fokus sasaran sebagai berikut :
· Meningkatnya penataan kawasan perkotaan yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan antar kegiatan, antar fungsi, dan antar pusatpusat pertumbuhan
Perencanaan tata ruang Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengembangan infrastruktur permukiman Lingkungan Sehat Perumahan Pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU
· Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
· Meningkatkan lingkungan sesuai kelayakan lingkungan.
kualitas standar
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Menata sistem sarana dan prasarana dasar perkotaan
Meningkatkan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang aman, nyaman dan berkelanjutan, dengan fokus sasaran berikut:
1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan fungsi pendidikan di Kota Tangerang Selatan, dengan fokus sasaran sebagai berikut:
Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat
2.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penyediaan fasilitas umum pada sektor pendidikan, dengan fokus sasaran sebagai berikut :
3.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat, dengan fokus sasaran sebagai berikut :
· Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kota, prasarana dan sarana perkotaan
· Menurunnya resiko terjadinya kebakaran · Meningkatkan pengelolaan TPU · Meningkatnya akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan dasar · Meningkatnya akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan menengah · Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, dan media informasi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / rehabilitasi Pengembangan, Pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pengendalian banjir Pengembangan kinerja pengelomaan air minum dan air limbah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Peningkatan pelayanan angkutan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Menengah
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Formal dan Non Formal
· Meningkatkan masyarakat
minat
· Meningkatkan kesehatan masyarakat
baca Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
derajat
Keluarga Berencana Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Upaya Kesehatan Masyarakat Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Perbaikan Gizi Masyarakat Promosi dan pemberdayaan masyarakat Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan saranan dan prasarana layanan kesehatan Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Pengadaan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pengembangan lingkungan sehat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit
123
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 · Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat 1.Mengembangkan produk unggulan daerah dan meningkatkan komptensi tenaga kerja, dengan fokus sasaran sebagai berikut :
· Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha, kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja · Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan lokal daerah.
Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa
2.Peningkatan ketertiban dan pengendalian arus barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen, dengan fokus sasaran sebagai berikut: 3.Mengembangkan sektor pertanian perkotaan, peternakan dan meningkatkan ketersediaan pangan, dengan fokus sasaran sebagai berikut: 4.Meningkatkan potensi investasi, usaha daerah dan sektor informal dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan pendapatan daerah, dengan fokus sasaran sebagai berikut : 5.Mewujudkan kegiatan industri dan perdagangan yang ramah lingkungan serta penerapan standarisasi produk, dengan fokus sasaran sebagai berikut:
· Perlindungan bagi konsumen dan pengamanan perdagangan · Meningkatnya wirausaha argobisnis
jumlah
· Meningkatnya potensi produksi perikanan · Terjaminnya pangan
ketersediaan
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenegekerjaan Kebijakan Pengembangan potensi Unggulan Daerah Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Destinasi Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan mutu dan pengembangan pengelolaan hasil perikanan Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
· Meningkatnya investasi dunia usaha dan peluang usaha
· Menerapkan produk
standarisasi
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Peningkatan dan pengembangan ekspor
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pengembangan data/informasi Kerjasama Pembangunan Perencanaan pembangunan daerah 1.Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah daerah, dengan fokus sasaran sebagai berikut :
· Meningkatnya kinerja dan efektifitas pelayanan publik pemerintah daerah
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan kapasitas lembaga RT dan RW Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan Kedinasan Pembinaan aparatur dalam peningkatan jiwa korsa Transmigrasi Regional Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
· Meningkatnya pelayanan publik
kualitas
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan informasi Penataan adminstrasi kependudukan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kerjasama informasi dan media massa Penataan Peraturan Perundang- undangan Penataan organisasi penyelenggara pemerintahan daerah
2. Meningkatnya sinergisitas, produktivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah, dengan fokus sasaran sebagai berikut:
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah · Transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah daerah
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengembangan sistem admnistrasi kearsipan Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
124
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 5.2.
Musrenbang Kota Tangerang Selatan
5.2.1. Musrenbang Kelurahan Awal
musrenbang
Kota
Tangerang
Selatan
diawali
dengan
musrenbang dari tingkat kelurahan yang dihadiri oleh delegasi Kelurahan, delegasi Kecamatan, perwakilan SKPD dan perwakilan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 16 Februari 2015 menghasilkan sejumlah usulan kegiatan dari masyarakat dengan rincian sebagai berikut; Tabel 5.2 Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Kelurahan Buaran Cilenggang Rawa Buntu Lengkong Wetan Lengkong Gudang Lengkong Gudang Timur Ciater Rawa Mekar Jaya Serpong Pondok Jagung Pondok Jagung Timur Paku Alam Paku Jaya Jelupang Lengkong Karya Pakulonan Cipayung Serua Serua Indah Jombang Ciputat Sawah Lama Sawah Baru Pondok Ranji Cempaka Putih Rempoa Rengas Cirendeau Pisangan Pondok Kacang Barat Pondok Kacang Timur
Usulan Kegiatan 2 18 19 52 40 49 74 50 93 100 42 100 151 113 60 13 140 104 125 25 114 81 15 288 120 126 101 174 167 142 149
Pagu (Rp) 1,925,900,000 1,352,365,200 12,637,516,758 3,379,556,724 5,814,046,500 16,390,203,000 202,723,092,790 5,501,136,347 11,157,321,167 15,001,829,991 4,450,695,739 26,336,067,950 43,528,069,900 11,841,043,900 9,218,665,000 2,046,756,000 22,144,085,598 15,102,250,000 13,200,140,000 3,038,966,085 6,417,067,924 14,769,534,741 4,419,703,000 39,697,667,534 24,112,689,975 14,717,374,000 17,069,122,000 9,044,775,000 15,545,110,000 32,139,458,508 14,428,588,000
125
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 No
Kelurahan
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Pondok Betung Pondok Karya Pondok Aren Pondok Jaya Perigi Perigi Baru Pondok Pucung Jurang Mangu Barat Jurang Mangu Timur Pamulang Barat Pamulang Timur Pondok Cabe Udik Pondok Cabe Ilir Bambu Apus Kedaung Pondok Benda Benda Baru Muncul Bakti Jaya Setu Kademangan Keranggan Babakan TOTAL
Usulan Kegiatan 123 7 91 52 13 40 134 166 162 176 160 45 46 12 146 1 59 138 63 65 51 76 71 4.744
Pagu (Rp) 18,645,382,950 20,365,544,314 11,503,491,801 10,824,358,000 15,839,250,000 37,314,277,076 13,873,905,570 11,244,949,195 27,505,260,000 43,153,470,259 51,351,250,000 7,824,534,000 3,850,460,000 36,968,939,021 9,934,542,198 16,728,375,000 18,293,925,145 30,068,166,720 14,050,031,497 11,909,375,000 11,433,784,823 38,640,240,180 63,182,475,578 1.143.656.787.658
5.2.2. Musrenbang Kecamatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan, delegasi Kelurahan, delegasi Kecamatan, perwakilan SKPD dan perwakilan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 13 Maret 2015 yang menghasilkan Dokumen usulan Musrenbang Kecamatan, Proposal usulan, Berita Acara Musrenbang Kecamatan dan delegasi atau perwakilan untuk Musrenbang RKPD Kota Tangerang Selatan dengan jumlah usulan dengan rincian sebagai berikut;
126
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 5.3 Rekap Usulan Musrenbang Kecamatan berdasarkan Isu Strategis RPJMD No
Isu Strategis
Usulan (Rp.)
(%)
1
Kemiskinan dan pengangguran
106.962.115.021
10.26
2
Sumber daya manusia
27.117.070.000
2.60
3
Perekonomian daerah
19.335.892.400
1.85
874.755.095.834
83.91
14.360.151.400
1.38
1,042,530,324,655
100
4 5
Infrastruktur dasar dan kawasan perkotaan Tata kelola pemerintahan Jumlah
ket
Rancangan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 memuat isu strategis, kondisi perekonomian daerah, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan yang merupakan prioritas daerah baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber
lain
yang
ditempuh
dengan
mendorong
partisipasi
masyarakat. Berdasarkan data yang dipaparkan pada tabel 5.2 diatas berdasarkan keinginan masyarakat atas usulan yang diajukan pada musrenbang kelurahan kebutuhan akan infrastruktur di Kota Tangerang Selatan masih sangat tinggi. Perihal tersebut dapat dilihat dari besaran usulan anggaran sebesar Rp. 874.755.095.834,00 dari total anggaran keseluruhan usulan Musrenbang Kelurahan Kota tangerang Selatan sebesar Rp. 1.042.530.324.655,00. Sedangkan pencapaian
target
target
program
Millenium
yang
dijabarkan
Development
Goals
mengacu (MDGs),
pada Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan target-target lain yang menjadi target wajib setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target-target yang telah ditetapkan dalam MDGs dan SPM menjadi dasar pengukuran kinerja terkait beberapa
urusan,
seperti
pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum,
penataan ruang, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kependudukan dan catatan sipil, dipaparkan pada tabel 5.3 Rekap usulan Musrenbang Kecamatan Berdasarkan Urusan RPJMD, sebagai berikut:
127
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Tabel 5.4 Rekap Usulan Musrenbang Kecamatan berdasarkan Urusan RPJMD No
Nama Urusan
Jumlah
Sumber Anggaran
Keg.
Lokasi
Apbd
Apbd - Prop
Apbn
Lainnya
1
Pendidikan
234
250
53.151.062.300
0
0
0
2
Kesehatan
387
469
37.610.959.301
0
0
0
3
Pekerjaan Umum
2.023
2.626
677.731.871.406
1.187.970.540
40.361.627.600
0
4
Perumahan
350
426
61.578.621.488
0
0
0
5
Penataan Ruang
37
44
15.795.542.500
0
0
0
6
Perencanaan Pembangunan
3
3
1.150.000.000
0
0
0
7
Perhubungan
26
27
3.152.010.400
0
0
0
8
Lingkungan Hidup
141
169
8.407.951.900
0
0
0
9
Pertanahan
25
30
60.539.500.000
6.000.000.000
0
0
1
1
330.000
0
0
0
7
14
194.000.000
0
0
0
4
5
37.191.000
0
0
0
10 11 12
Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
13
Sosial
164
241
14.661.202.420
0
0
0
14
Ketenagakerjaan
79
83
3.692.375.000
0
0
0
15
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
72
80
8.147.542.400
0
0
0
16
Kebudayaan
21
28
767.700.000
0
0
0
103
134
22.273.665.000
0
0
0
51
67
5.084.801.500
0
0
0
152
220
8.067.849.900
0
0
0
17
47
1.307.700.000
0
0
0
17 18
19
20
Kepemudaan Dan Olah Raga Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
21
Kearsipan
1
1
1.500.000
0
0
0
22
Komunikasi Dan Informatika
2
2
56.000.000
0
0
0
23
Perpustakaan
11
11
383.000.000
0
0
0
24
Pertanian
75
86
6.045.850.000
0
0
0
25
Pariwisata
1
1
3.000.000.000
0
0
0
26
Kelautan Dan Perikanan
24
26
2.013.000.000
0
0
0
27
Perdagangan
4
4
99.500.000
0
0
0
28
Industri
1
1
30.000.000
0
0
0
4.016
5.096
994.980.726.515
7.187.970.540
40.361.627.600
0
Jumlah Jumlah Keseluruhan Usulan Pagu
1.042.530.324.655
128
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Apabila melihat pemaparan pada tabel 5.3 diatas maka dapat disimpulkan hasil musrenbang kecamatan maka kebutuhan masyarakat masih mengharapkan perbaikan
akan infrastruktur di Kota Tangerang
Selatan. Perihal tersebut dapat terlihat dari sektor pekerjaan umum dengan nilai anggaran tersebut sebesar Rp 677.731.871.406,00 dari APBD dengan total
anggaran
keseluruhan
usulan
Musrenbang
Kecamatan
Kota
tangerang Selatan perurusan sebesar Rp. 1.042.530.324.655,00.
5.2.3. Forum SKPD Forum SKPD yang dilaksankan pada tanggal 18 s/d 24 Maret 2015 yang
dihadiri
oleh
delegasi
kecamatan,
delegasi
dari
kelompok
Masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait yang menghasilkan berupa rancangan Renja SKPD, berita acara, delegasi atau perwakilan untuk Musrenbang RKPD Kota Tangerang Selatan dan daftar Prioritas / usulan sebagai berikut; Tabel 5.5 Rekap Usulan Forum SKPD berdasarkan SKPD NO
NAMA SATKER
JUMLAH
JUMLAH AGGARAN (Rp)
JUMLAH
KGTN
SUB
APBD
APBD - Prop
APBN
LAINNYA
3
4
5
6
7
8
1 Dinas Pendidikan
227
542
358.020.738.160
0
0
0
358.020.738.160
2 Dinas Kesehatan
79
375
269.867.140.850
0
0
27.589.218.500
297.456.359.350
3 Rumah Sakit Umum
23
261
190.807.782.300
0
0
0
190.807.782.300
89
224
921.969.382.179
109.187.970.540
496.981.627.600
0
1.528.138.980.319
10
41
29.205.113.000
0
0
0
29.205.113.000
65
72 1.422.055.646.620
0
0
0
1.422.055.646.620
19
157
24.488.356.400
0
0
0
24.488.356.400
21
166
94.776.829.568
0
40.000.000.000
0
134.776.829.568
16
92
18.162.060.000
0
0
0
18.162.060.000
20
460
306.122.954.243
0
0
0
306.122.954.243
13
78
25.929.030.590
0
0
0
25.929.030.590
16
209
23.433.215.400
0
0
0
23.433.215.400
24
157
61.376.595.000
0
0
0
61.376.595.000
1
4
2
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
5 Kantor Pemadam Kebakaran 6 7 8 9 10 11
12
13
Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
9
129
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kantor Penanaman Modal 15 Daerah Kantor Kebudayaan dan 16 Pariwisata 14
13
125
61.108.885.488
0
0
0
61.108.885.488
10
44
8.970.000.000
0
0
0
8.970.000.000
13
75
15.300.000.000
0
0
0
15.300.000.000
22
88
49.105.435.000
0
0
0
49.105.435.000
Badan Kesatuan Bangsa, Politik 19 dan Perlindungan Masyarakat
119
14.054.700.000
0
0
0
14.054.700.000
17 Dinas Pemuda dan Olahraga 18
19 Satuan Polisi Pamong Praja
11
75
17.500.939.000
0
0
0
17.500.939.000
Badan Penanggulangan 20 Bencana Daerah
12
52
10.312.787.500
0
0
0
10.312.787.500
21 Bagian Pemerintahan
9
9
5.260.000.000
0
0
0
5.260.000.000
22 Bagian Kesejahteraan Sosial
5
5
10.909.500.000
0
0
0
10.909.500.000
23 Bagian Pertanahan
5
6
18.525.000.000
0
0
0
18.525.000.000
24 Bagian Organisasi
15
15
6.770.000.000
0
0
0
6.770.000.000
25 Bagian Perekonomian
13
13
4.200.000.000
0
0
0
4.200.000.000
26 Bagian Pembangunan
7
7
7.192.820.000
0
0
0
7.192.820.000
5
5
4.407.416.000
0
0
0
4.407.416.000
28 Bagian Hukum
8
8
5.800.000.000
0
0
0
5.800.000.000
29 Bagian Humas dan Protokol
6
6
11.383.000.000
0
0
0
11.383.000.000
5
5
56.406.085.800
0
0
0
56.406.085.800
31 Bagian Keuangan
4
33
2.835.000.000
0
0
0
2.835.000.000
32 Sekretariat DPRD
17
137
83.204.076.564
0
0
0
83.204.076.564
33 Inspektorat
15
99
13.659.138.600
0
0
0
13.659.138.600
34 Kecamatan Ciputat
13
40
13.757.395.000
0
0
0
13.757.395.000
35 Kecamatan Ciputat Timur
14
30
8.402.851.800
0
0
0
8.402.851.800
36 Kecamatan Pamulang
13
27
14.383.269.800
0
0
0
14.383.269.800
37 Kecamatan Serpong
13
33
13.590.000.000
0
0
0
13.590.000.000
38 Kecamatan Serpong Utara
13
41
17.456.823.800
0
0
0
17.456.823.800
39 Kecamatan Pondok Aren
13
14
18.630.570.400
0
0
0
18.630.570.400
40 Kecamatan Setu
14
14
19.000.000.000
0
0
0
19.000.000.000
Dinas Pendapatan Pengelolaan 46 Keuangan dan Aset Daerah
295
31.289.795.350
0
0
0
31.289.795.350
13
108
15.531.276.900
0
0
0
15.531.276.900
11
39
5.415.324.400
0
0
0
5.415.324.400
15
166
22.598.906.828
0
0
0
22.598.906.828
45 Kantor Arsip Daerah
11
58
4.430.225.000
0
0
0
4.430.225.000
46 Kantor Perpustakaan Daerah
8
68
15.077.787.000
0
0
0
15.077.787.000
125
62.311.781.100
0
0
0
62.311.781.100
94
20.194.367.200
0
0
0
20.194.367.200
1.087 4.912 4.435.190.002.840
109.187.970.540
536.981.627.600
27.589.218.500
5.108.948.819.480
27
30
41
Bagian Pengelola Teknologi Informasi
Bagian Umum dan Perlengkapan
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sekretariat Dewan Pengurus 43 KORPRI Badan Kepegawaian 44 Pendidikan dan Pelatihan 42
Dinas Pertanian dan Ketahanan 30 Pangan Dinas Perindustrian dan 24 48 Perdagangan 47
JUMLAH
130
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Hasil Forum SKPD pada tanggal 18 s/d 24 Maret 2015 dapat tersimpulkan pula pada tabel 5.5 Rekap Usulan Forum SKPD berdasarkan perurusan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 4.435.190.002.840,00 dengan peringkat utama penyerap anggaran pada Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman sebesar Rp. 1.422.055.646.620,00 sedangkan pada Tabel 5.6. Rekap Usulan Forum SKPD berdasarkan Urusan dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 4.435.190.002.840,00 dengan urusan yang paling tinggi anggarannya adalah Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 1.058.896.383.320,00. Tabel 5.6 Rekap Usulan Forum SKPD berdasarkan Urusan Nama Bidang Urusan/Program
No
Jumlah
Sumber Anggaran
Jumlah
KGTN
SUB
APBD
APBD Prop.
APBN
Lainnya
4
5
6
7
8
9
1 UMUM
155
1.399
419.678.248.969
0
0
0
419.678.248.969
2 PENDIDIKAN
232
486
520.386.523.400
0
0
0
520.386.523.400
3 KESEHATAN
94
527
391.580.724.150
0
0
27.589.218.500
419.169.942.650
4 PEKERJAAN UMUM
87
143
954.181.283.151
109.187.970.540
496.981.627.600
5 PERUMAHAN
19
204
282.190.840.143
0
0
0
6 PENATAAN RUANG
47
123
1.058.896.383.320
0
0
0 1.058.896.383.320
7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
38
156
33.807.983.600
0
0
0
33.807.983.600
8 PERHUBUNGAN
15
89
81.156.872.600
0
40.000.000.000
0
121.156.872.600
9 LINGKUNGAN HIDUP
17
177
135.617.378.900
0
0
0
135.617.378.900
10 PERTANAHAN
4
5
18.525.000.000
0
0
0
18.525.000.000
16
38
21.810.577.100
0
0
0
21.810.577.100
4
53
7.403.660.000
0
0
0
7.403.660.000
4
48
6.796.535.000
0
0
0
6.796.535.000
14 SOSIAL
30
95
69.949.351.100
0
0
0
69.949.351.100
15 KETENAGAKERJAAN
8
59
7.592.325.000
0
0
0
7.592.325.000
KOPERASI DAN USAHA KECIL 16 MENENGAH
18
110
58.399.476.900
0
0
0
58.399.476.900
17 PENANAMAN MODAL
12
27
8.700.000.000
0
0
0
8.700.000.000
18 KEBUDAYAAN
3
6
4.640.000.000
0
0
0
4.640.000.000
19 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
18
65
43.914.415.000
0
0
0
43.914.415.000
30
115
26.261.678.300
0
0
0
26.261.678.300
145
635
178.671.926.607
0
0
0
178.671.926.607
22 KETAHANAN PANGAN
15
31
5.860.652.750
0
0
0
5.860.652.750
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 23 DAN DESA
4
66
6.000.040.000
0
0
0
6.000.040.000
1
3
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 11 SIPIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 12 DAN PERLINDUNGAN ANAK 13
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN 21 DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 20
10
0 1.560.350.881.291
131
282.190.840.143
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 24 KEARSIPAN
8
34
3.000.802.000
0
0
0
3.000.802.000
25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3
30
2.918.000.000
0
0
0
2.918.000.000
26 PERPUSTAKAAN
4
42
11.059.996.500
0
0
0
11.059.996.500
27 PERTANIAN
12
36
7.485.485.350
0
0
0
7.485.485.350
28 PARIWISATA
6
22
7.290.000.000
0
0
0
7.290.000.000
29 KELAUTAN DAN PERIKANAN
5
25
45.901.803.000
0
0
0
45.901.803.000
30 PERDAGANGAN
14
24
4.759.540.000
0
0
0
4.759.540.000
31 INDUSTRI
6
29
10.582.500.000
0
0
0
10.582.500.000
32 KETRANSMIGRASIAN
2
3
170.000.000
0
0
0
170.000.000
1.075
4.902
4.435.190.002.840
109.187.970.540
536.981.627.600
JUMLAH
27.589.218.500 5.108.948.819.480
5.2.4. Musrenbang Tingkat Kota Musrenbang Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015 yang dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan, DPRD Kota Tangerang Selatan, Delegasi SKPD, delegasi kecamatan, delegasi dari kelompok Masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait, menghasilkan Rencana Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2015-2016 dengan berbagai bidang sebagai berikut :
a. Format 1 (F1) SKPD Pada Musrenbang Kota didapatkan hasil format 1 (F1) SKPD yang akan dibiayai APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.716.171.771.232,00 dengan 1.053 kegiatan. Tabel 5.7 Format 1 Hasil Musrenbang Per SKPD untuk Tahun Anggaran 2016 NO 1
NAMA SATKER 2
JUMLAH AGGARAN (Rp) APBD
APBD - Prop
3
4
APBN
JUMLAH
LAINNYA
5
6
7
1
Dinas Pendidikan
302.014.155.360
0
0
0
302.014.155.360
2
Dinas Kesehatan
177.674.330.850
0
0
27.589.218.500
205.263.549.350
3
Rumah Sakit Umum Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kantor Pemadam Kebakaran Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
190.807.782.300
0
0
0
190.807.782.300
871.383.798.612
109.187.970.540
496.981.627.600
0
1.477.553.396.752
28.906.663.000
0
0
0
28.906.663.000
1.046.646.210.129
0
0
0
1.046.646.210.129
24.488.356.400
0
0
0
24.488.356.400
4 5 6 7
132
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
23
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kantor Penanaman Modal Daerah Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bagian Pemerintahan Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Pertanahan
18.525.000.000
0
0
0
18.525.000.000
24
Bagian Organisasi
6.770.000.000
0
0
0
6.770.000.000
25
Bagian Perekonomian
4.200.000.000
0
0
0
4.200.000.000
26
7.192.820.000
0
0
0
7.192.820.000
4.407.416.000
0
0
0
4.407.416.000
5.800.000.000
0
0
0
5.800.000.000
11.383.000.000
0
0
0
11.383.000.000
56.406.085.800
0
0
0
56.406.085.800
31
Bagian Pembangunan Bagian Pengelola Teknologi Informasi Bagian Hukum Bagian Humas dan Protokol Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Keuangan
2.835.000.000
0
0
0
2.835.000.000
32
Sekretariat DPRD
83.204.076.564
0
0
0
83.204.076.564
33
Inspektorat
2.895.495.600
0
0
0
2.895.495.600
34
Kecamatan Ciputat Kecamatan Ciputat Timur Kecamatan Pamulang
13.757.395.000
0
0
0
13.757.395.000
8.402.851.800
0
0
0
8.402.851.800
14.383.269.800
0
0
0
14.383.269.800
Kecamatan Serpong Kecamatan Serpong Utara Kecamatan Pondok Aren
13.590.000.000
0
0
0
13.590.000.000
17.456.823.800
0
0
0
17.456.823.800
18.630.570.400
0
0
0
18.630.570.400
Kecamatan Setu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
19.000.000.000
0
0
0
19.000.000.000
31.289.795.350
0
0
0
31.289.795.350
15.531.276.900
0
0
0
15.531.276.900
8 9 10 11
12
13 14 15 16 17
18
19 20 21 22
27 28 29 30
35 36 37 38 39 40 41 42
92.776.829.568
0
0
0
92.776.829.568
17.272.060.000
0
0
0
17.272.060.000
239.406.791.343
0
0
0
239.406.791.343
25.929.030.590
0
0
0
25.929.030.590
19.881.985.400
0
0
0
19.881.985.400
59.132.595.000
0
0
0
59.132.595.000
48.204.376.588
0
0
0
48.204.376.588
8.695.204.000
0
0
0
8.695.204.000
13.641.000.000
0
0
0
13.641.000.000
40.645.290.000
0
0
0
40.645.290.000
9.682.700.000
0
0
0
9.682.700.000
17.500.939.000
0
0
0
17.500.939.000
9.701.181.500
0
0
0
9.701.181.500
5.260.000.000
0
0
0
5.260.000.000
10.909.500.000
0
0
0
10.909.500.000
133
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kantor Arsip Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan JUMLAH
43 44 45 46 47 48
5.415.324.400
0
0
0
5.415.324.400
22.598.906.828
0
0
0
22.598.906.828
4.430.225.000
0
0
0
4.430.225.000
12.769.656.500
0
0
0
12.769.656.500
35.391.634.650
0
0
0
35.391.634.650
19.344.367.200
0
0
0
19.344.367.200
3.716.171.771.232
109.187.970.540
496.981.627.600
27.589.218.500
4.349.930.587.872
b. Format 2 (F2) SKPD Pada Musrenbang Kota didapatkan hasil format 2 (F2) SKPD yang akan dibiayai APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dengan Jumlah Anggaran Rp. 523.070.878.850,00 dengan 67 kegiatan. Tabel 5.8 Format 2 Hasil Musrenbang Per SKPD untuk Tahun Anggaran 2016 JUMLAH ANGGARAN (Rp) NO
NAMA SATKER APBD
1
2
3
APBD Prop 4
JUMLAH APBN
LAINNYA
5
6
7
1
Dinas Pendidikan
54.047.715.000
0
0
0
54.047.715.000
2
Dinas Kesehatan
91.637.810.000
0
0
0
91.637.810.000
3
Kantor Pemadam Kebakaran
298.450.000
0
0
0
298.450.000
317.140.675.000
0
0
0
317.140.675.000
2.000.000.000
0
0
0
2.000.000.000
890.000.000
0
0
0
890.000.000
4.623.967.500
0
0
0
4.623.967.500
1.542.000.000
0
0
0
1.542.000.000
12.904.508.900
0
0
0
12.904.508.900
536.000.000
0
0
0
536.000.000
5.496.000.000
0
0
0
5.496.000.000
4.372.000.000
0
0
0
4.372.000.000
611.606.000
0
0
0
611.606.000
26.120.146.450
0
0
0
26.120.146.450
850.000.000
0
0
0
850.000.000
523.070.878.850
0
0
0
523.070.878.850
4 5 6 7 8 9
Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
10
Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
11
Dinas Pemuda dan Olahraga
12 13
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15
Dinas Perindustrian dan Perdagangan JUMLAH
134
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 c. Format 4 (F4) SKPD Pada Musrenbang Kota didapatkan hasil format 4 (F4) SKPD yang akan dibiayai APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dengan Jumlah Anggaran Rp. 40.000.000.000,00. Tabel 5.9 Format 4 Hasil Musrenbang Per SKPD untuk Tahun Anggaran 2016 NO 1 1
JUMLAH AGGARAN (Rp)
NAMA SATKER 2 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
JUMLAH
APBD 3
APBD - Prop 4
APBN 5
LAINNYA 6
0
0
40.000.000.000
0
40.000.000.000
0
0
40.000.000.000
0
40.000.000.000
JUMLAH
7
d. Hasil Musrenbang Kota Perurusan Berdasarkan Urusan yang menjadi target Pembangunan di Kota Tangerang
Selatan
pada
Tahun
2016
dalam
rangka
percepatan
pencapaian target RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Tabel 5.10 Hasil Musrenbang Kota Perurusan Tahun Anggaran 2016 Jumlah No
Sumber Anggaran
Nama Bidang Urusan/Program
Jumlah Kgtn SUB
1
3
4
5
APBD
APBD Prop
6
7
APBN
Lainnya
8
9
10
1
UMUM
153 1.366 415.377.352.978
0
0
0
415.377.352.978
1
PROGRAM NON URUSAN SETIAP SKPD
153 1.366 415.377.352.978
0
0
0
415.377.352.978
2
PENDIDIKAN
232
486
519.002.639.600
0
0
0
519.002.639.600
2
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
200
287
371.030.681.300
0
0
0
371.030.681.300
3
PENDIDIKAN MENENGAH
25
100
131.094.821.600
0
0
0
131.094.821.600
3
40
3.048.750.000
0
0
0
3.048.750.000
4
59
13.828.386.700
0
0
0
13.828.386.700
94
527
391.580.724.150
0
0
27.589.218.50 0
419.169.942.650
2
10
27.071.630.000
0
0
0
27.071.630.000
2
14
12.033.939.600
0
0
0
12.033.939.600
5
46
6.471.547.000
0
0
0
6.471.547.000
4 5 3 6 7 8
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KESEHATAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA RUMAH SAKIT
135
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18 19
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN RUMAH SAKIT PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA LAYANAN KESEHATAN PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3
32
6.708.129.200
0
0
0
6.708.129.200
1
36
40.441.150.000
0
0
0
40.441.150.000
2
29
158.023.543.850
0
0
0
158.023.543.850
5
83
77.853.110.600
0
0
0
77.853.110.600
2
8
1.481.800.000
0
0
0
1.481.800.000
2
13
2.036.649.200
0
0
0
2.036.649.200
1
5
490.000.000
0
0
0
490.000.000
8
48
31.513.767.150
0
0
0
31.513.767.150
1
21
2.387.240.000
0
0
0
2.387.240.000
1
6
8.584.675.000
0
0
0
8.584.675.000
0
27.589.218.50 0
44.072.761.050
59
176
16.483.542.550
0
4
PEKERJAAN UMUM
87
143
903.595.699.584 109.187.970.540 496.981.627.600
0
1.509.765.297.724
20
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG
14
16
235.492.046.785
1.037.970.540
31.100.000.000
0
267.630.017.325
21
-
1
1
40.000.000.000
0
0
0
40.000.000.000
22
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
14
17
93.707.409.817
28.000.000.000 414.261.627.600
0
535.969.037.417
23
PENGENDALIAN BANJIR
6
11
63.930.000.000
80.000.000.000
3.500.000.000
0
147.430.000.000
51
97
467.538.242.982
150.000.000
48.120.000.000
0
515.808.242.982
1
1
2.928.000.000
0
0
0
2.928.000.000
19
204
256.062.438.143
0
0
0
256.062.438.143
7
21
25.652.935.000
0
0
0
25.652.935.000
3
58
36.362.079.027
0
0
0
36.362.079.027
3
6
128.970.991.000
0
0
0
128.970.991.000
3
5
6.898.500.000
0
0
0
6.898.500.000
3
114
58.177.933.116
0
0
0
58.177.933.116
47
123 1.001.766.405.820
0
0
0
1.001.766.405.820
24 25 5 26
27 28 29 30 6 31 32
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PERUMAHAN PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PJU PENATAAN RUANG KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1
1
250.000.000
0
0
0
250.000.000
39
39
984.705.546.120
0
0
0
984.705.546.120
33
PERENCANAAN TATA RUANG
2
2
600.000.000
0
0
0
600.000.000
34
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
5
81
16.210.859.700
0
0
0
16.210.859.700
7
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
38
155
32.767.983.600
0
0
0
32.767.983.600
35
KERJASAMA PEMBANGUNAN
3
11
2.000.000.000
0
0
0
2.000.000.000
11
19
5.257.700.000
0
0
0
5.257.700.000
23
124
25.210.283.600
0
0
0
25.210.283.600
36 37
PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
136
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 38
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
1
300.000.000
0
0
0
300.000.000
8
PERHUBUNGAN
15
89
81.156.872.600
0
40.000.000.000
0
121.156.872.600
3
15
6.628.731.000
0
40.000.000.000
0
46.628.731.000
7
31
12.688.420.000
0
0
0
12.688.420.000
4
39
61.538.566.600
0
0
0
61.538.566.600
1
4
301.155.000
0
0
0
301.155.000
17
177
100.840.741.500
0
0
0
100.840.741.500
4
111
86.228.681.500
0
0
0
86.228.681.500
2
16
3.220.000.000
0
0
0
3.220.000.000
8
35
5.365.000.000
0
0
0
5.365.000.000
1
2
900.000.000
0
0
0
900.000.000
2
13
5.127.060.000
0
0
0
5.127.060.000
4
5
18.525.000.000
0
0
0
18.525.000.000
4
5
18.525.000.000
0
0
0
18.525.000.000
16
38
21.810.577.100
0
0
0
21.810.577.100
16
38
21.810.577.100
0
0
0
21.810.577.100
4
53
6.278.660.000
0
0
0
6.278.660.000
2
25
2.184.143.500
0
0
0
2.184.143.500
1
17
1.066.916.500
0
0
0
1.066.916.500
1
11
3.027.600.000
0
0
0
3.027.600.000
4
39
5.570.305.000
0
0
0
5.570.305.000
39 40 41 42 9 43 44
45
46
47 10 48 11 49 12 50
51
52 13
PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ LINGKUNGAN HIDUP PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SDA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SDA PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PERTANAHAN PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK PENINGKATAN PELAYANAN BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
53
KELUARGA BERENCANA
4
39
5.570.305.000
0
0
0
5.570.305.000
14
SOSIAL
30
95
69.834.351.100
0
0
0
69.834.351.100
4
16
1.890.000.000
0
0
0
1.890.000.000
PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA
2
18
6.746.770.000
0
0
0
6.746.770.000
13
26
17.129.462.100
0
0
0
17.129.462.100
2
6
36.560.000.000
0
0
0
36.560.000.000
1
2
300.000.000
0
0
0
300.000.000
8
27
7.208.119.000
0
0
0
7.208.119.000
15
KETENAGAKERJAAN
8
59
7.592.325.000
0
0
0
7.592.325.000
60
PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
3
18
5.173.825.000
0
0
0
5.173.825.000
54
55
56 57 58 59
137
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 61 16 62
63
64
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
5
41
2.418.500.000
0
0
0
2.418.500.000
18
110
58.399.476.900
0
0
0
58.399.476.900
11
34
12.458.552.900
0
0
0
12.458.552.900
4
48
40.558.894.400
0
0
0
40.558.894.400
3
28
5.382.029.600
0
0
0
5.382.029.600
17
PENANAMAN MODAL
12
27
8.425.204.000
0
0
0
8.425.204.000
65
PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
12
27
8.425.204.000
0
0
0
8.425.204.000
18
KEBUDAYAAN
3
6
4.440.000.000
0
0
0
4.440.000.000
66
PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
3
6
4.440.000.000
0
0
0
4.440.000.000
19
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
18
63
42.122.290.000
0
0
0
42.122.290.000
6
31
8.406.375.000
0
0
0
8.406.375.000
6
23
2.450.000.000
0
0
0
2.450.000.000
2
2
28.750.915.000
0
0
0
28.750.915.000
2
5
1.825.000.000
0
0
0
1.825.000.000
2
2
690.000.000
0
0
0
690.000.000
30
115
26.261.678.300
0
0
0
26.261.678.300
3
12
1.100.000.000
0
0
0
1.100.000.000
6
23
2.925.000.000
0
0
0
2.925.000.000
21
80
22.236.678.300
0
0
0
22.236.678.300
135
582
167.908.283.607
0
0
0
167.908.283.607
6
6
13.158.250.000
0
0
0
13.158.250.000
18
54
13.674.216.600
0
0
0
13.674.216.600
45
263
22.308.275.500
0
0
0
22.308.275.500
4
4
2.240.000.000
0
0
0
2.240.000.000
9
9
4.850.000.000
0
0
0
4.850.000.000
7
7
5.800.000.000
0
0
0
5.800.000.000
7
17
1.453.494.200
0
0
0
1.453.494.200
11
80
70.180.024.379
0
0
0
70.180.024.379
8
8
10.095.116.100
0
0
0
10.095.116.100
13
127
19.528.906.828
0
0
0
19.528.906.828
5
5
1.920.000.000
0
0
0
1.920.000.000
67 68 69 70 71 20 72 73 74
21
75 76 77
78
79 80 81 82 83 84 85
PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN PENATAAN ORGANISASI PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBINAAN APARATUR DALAM PENINGKATAN JIWA KORSA PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA RT DAN RW PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
138
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 86
PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
2
2
2.700.000.000
0
0
0
2.700.000.000
22
KETAHANAN PANGAN
15
31
5.860.652.750
0
0
0
5.860.652.750
15
31
5.860.652.750
0
0
0
5.860.652.750
4
66
4.800.040.000
0
0
0
4.800.040.000
3
48
4.247.024.000
0
0
0
4.247.024.000
1
18
553.016.000
0
0
0
553.016.000
8
34
3.000.802.000
0
0
0
3.000.802.000
3
10
279.707.000
0
0
0
279.707.000
1
6
466.935.000
0
0
0
466.935.000
4
18
2.254.160.000
0
0
0
2.254.160.000
87 23 88 89 24 90 91 92
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN /PERKEBUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA KEARSIPAN PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
25
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3
30
2.918.000.000
0
0
0
2.918.000.000
93
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
3
30
2.918.000.000
0
0
0
2.918.000.000
26
PERPUSTAKAAN
4
42
8.814.818.000
0
0
0
8.814.818.000
94
PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
4
42
8.814.818.000
0
0
0
8.814.818.000
27
PERTANIAN
12
36
7.485.485.350
0
0
0
7.485.485.350
5
20
4.175.491.150
0
0
0
4.175.491.150
7
16
3.309.994.200
0
0
0
3.309.994.200
6
22
6.430.000.000
0
0
0
6.430.000.000
3
14
2.830.000.000
0
0
0
2.830.000.000
3
8
3.600.000.000
0
0
0
3.600.000.000
5
25
45.101.803.000
0
0
0
45.101.803.000
2
8
2.031.803.000
0
0
0
2.031.803.000
3
17
43.070.000.000
0
0
0
43.070.000.000
14
24
4.759.540.000
0
0
0
4.759.540.000
1
1
200.000.000
0
0
0
200.000.000
3
6
1.474.540.000
0
0
0
1.474.540.000
10
17
3.085.000.000
0
0
0
3.085.000.000
95 96 28 97 98 29
PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN PARIWISATA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENINGKATAN MUTU DAN 99 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA 100 PERIKANAN 30
PERDAGANGAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI 101 LIMA DAN ASONGAN PENINGKATAN DAN 102 PENGEMBANGAN EKSPOR PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 103 PENGAMANAN PERDAGANGAN 31
INDUSTRI
6
29
10.582.500.000
0
0
0
10.582.500.000
PENGEMBANGAN INDUSTRI 104 KECIL DAN MENENGAH
6
29
10.582.500.000
0
0
0
10.582.500.000
32
KETRANSMIGRASIAN
2
3
170.000.000
0
0
0
170.000.000
105 TRANSMIGRASI REGIONAL
2
3
170.000.000
0
0
0
170.000.000
1.063 4.8044.239.242.650.082 109.187.970.540 536.981.627.600
27.589.218.50 0
4.913.001.466.722
JUMLAH
139
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 5.3.
Program Dan Kegiatan Prioritas 2016 RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, digunakan
penganggaran, sebagai
pelaksanaan
pedoman
dan
pengawasan
pemerintah
daerah
serta dalam
menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik, dengan demikian perlu ditetapkannya program prioritas dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2016. 5.3.1. Kegiatan Prioritas
5.3.1.1. 1.
Bidang Infrastruktur, Bangunan dan Pemukiman :
Lanjutan perbaikan jalan lingkungan (terutama di perumahan yang sudah terima aset) dan pemeliharaan jalan perkotaan;
2.
Lanjutan
perbaikan
drainase,
normalisasi
kali
dan
situ
serta
perencanaan pembersihan saluran air didepan rumah masing-masing; 3.
Lanjutan penanggulangan blok banjir;
4.
Penataan jalan ciater akan disambungkan sampai Jalan Aryaputra;
5.
Penyelesaian Fly Over Gaplek;
6.
Lanjutan penataan bantaran kali;
7.
Lanjutan penataan Pusat Pemerintahan;
8.
Lanjutan pembangunan Masjid Puspem;
9.
Rencana penataan Pasar Ciputat;
10. Rencana penataan Pasar Jombang; 11. Gelanggang Budaya; 12. Lanjutan Penataan Gedung DPRD; 13. Pembangunan Gedung Sekolah; 14. Pembangunana Gedung Kelurahan; 15. Pembangunan Perpustakaan Kota Tangerang Selatan; 16. Pembangunan Depo Arsip; 17. Pembangunan Perpustakaan skala Kecamatan; 18. Pembangunan GOR; 19. Pembangunan Balai Warga; 20. Bedah Rumah; dan 21. Rencana Pembangunan Flying Pedestrian.
140
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 5.3.1.2.
Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman :
1. Pembangunan TPU Sari Mulya; 2. Pembangunan Taman German Center; dan 3. TPST3R.
5.3.1.3.
Bidang Perhubungan dan Trasnportasi :
1. Pembangunan Terminal Pondok Cabe; 2. Pembangunan Terminal BSD Type C; 3. Pembangunan Halte; 4. Circle Tangsel; 5. CCTV; dan 6. TV Tangsel kerjasama dengan Pustekom.
5.3.1.4.
Bidang Pendidikan :
1. Kurikulum Muatan Lokal (Baca Tulis Qu’an), Tangsel Menulis; 2. Tangsel Menghafal; 3. Pendidikan Lingkungan Hidup sejak dini; dan 4. Pengembangan Budaya Pencak Silat Tangsel.
5.3.1.5.
Bidang Koperasi dan UKM :
1. Peningkatan Kulaitas Sumber Daya Koperasi untuk pengembangan wirausaha; 2. Pelatihan dan Workshop kepada para pemuda untuk menjadi wirausaha pemula; 3. Pengembangan dan pembangunan bedah warung untuk pemasaran dan promosi produk hasil UKM; 4. Pemberdayaan permodalan untuk UKM dengan peningkatan AJB menjadi Sertifikat Tanah; dan 5. Penciptaan peluang wirausaha muda dengan diberikan pembinaan teknis tentang Koperasi dan UKM;
141
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 5.3.1.6.
Bidang Perindustrian dan Perdagangan :
1. Bidang Perindustrian : e. Program Pembuatan Kampung Industri di 7 Kecamatan; f.
Program Sertifikasi Produk (Halal, PIRT, HAKI, dan Barcode); dan
g. Bantuan permodalan dan teknlogi pada para pelaku IKM. 2. Bidang Perdagangan : a. Pembangunan
gedung
UPT
Metrologi
dan
kelengkapan
Operesionalnya; b. Penataan pasar tradisional (Pasar Serpong, Pasar Jombang, Pasar Ciputat, Pasar Gintung, Pasar Cimanggis dan Pasar Ciputat); c. Pembangunan Pusat oleh-oleh Tangsel; dan d. Bantuan pemasaran IKM (Toko Tangsel Mart) di 7 Kecamatan, Hotel dan restoran se Kota Tangerang Selatan.
5.3.1.7. Bidang Strategis Lainnya 1. Percepatan capaian RPJMD / Renstra SKPD, SPM dan dokumen perencanaan lainnya serta mengacu kepada tupoksi SKPD 2. Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 44 tentang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pasal 7 dan Permendagri nomor 61 tahun 2007 pada tahun 2016 RSUD akan menerapkan fungsi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. 3. pada tahun 2016 Kota Tangerang Selatan akan melaksanakan event bertaraf tingkat nasional dan internasional diantaranya persiapan mengikuti Pekan Olah Raga Nasional (PON) Melalui Pekan Olah Raga Daerah (POPDA) dan “2016
Tangerang Selatan Global Innovation
Forum (2016 - TGIF)” merupakan pelaksanaan ke-2 Global Innovation Forum, setelah sebelumnya diselenggarakan 2014 Daejeon Global Innovation Forum (2014 DGIF) di Daejeon Korea Selatan. TGIF diharapkan menjadi momentum bagi Kota Tangerang Selatan dan Indonesia pada umumnya dalam memperkuat terwujudnya agenda prioritas daerah, nasional, khususnya pada aspek meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional.
142
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota
Tangerang Selatan Tahun
2011 - 2016 yang penyusunannya
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD
disusun
untuk
menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Penyusunan RKPD dilakukan dengan memperhatikan sinergitas antara program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2016 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2016, memusatkan
pada
pencapaian
tujuan,
sasaran,
prioritas
dan
tema
pembangunan tahun 2016 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
143
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD; 2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016 untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016; 3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya; 4. Dalam hal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam berpengaruh
terhadap
sasaran,
tahun
berjalan
yang
kebutuhan keuangan daerah serta
program dan kegiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian RKPD melalui penyusunan
Perubahan
RKPD
yang
menjadi
landasan
penyusunan
Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2016.
Serpong,
Mei 2015
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
AIRIN RACHMI DIANY
144