1.1.1. Burgerzaken/Bevolking
1.1.1/
UITGAVEN 1.1/BURGERZAKEN 1.1.1/Bevolking PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 10450/123-02 verkiezingen 10450/123-06 verkiezingen 10460/123-06 identiteitskaarten ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 burgerzaken diversen Werkingskosten 10450/124-02 verkiezingen 10450/124-06 verkiezingen 10450/124-12 verkiezingen OVERDRACHTEN 104/415-01 terugbet. loonkost E-id werknemers
TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
+/-
budget 10
561 442 561 442 328 751
19 296 19 296 -3 787
580 738 580 738 324 964
2 750 73 000 169 837
-137 -3 650
2 613 69 350 169 837
ONTVANGSTEN
5 000 46 379
5 000 46 379
10 292 17 384 4 109 40 865 40 865
10 292 17 384 4 109 40 865 OVERDRACHTEN 40 865 040/361-04 retributie identiteitskaarten
931 058 681 058
0
15 509
946 567 TOTAAL 696 567
2de BW 09
budget 10
+/-
250 000 250 000
0
250 000 250 000
250 000
0
250 000
6
$FWLHV RYHUQDPHYDQKHWVWUDIUHJLVWHU VWDUWNLGV ,'
5HJXOLHUHZHUNLQJ %HYRONLQJ 9ORWWHFRUUHFWHNZDOLWHLWVYROOHHQNODQWYULHQGHOLMNHEHGLHQLQJPEWYROJHQGHWDNHQ $GPLQLVWUDWLHDIOHYHUHQDFWLYHUHQYDQQLHXZHHOHNWURQLVFKHLGHQWLWHLWVNDDUWHQUHLVSDVVHQHQNLGV,'¶V 2SQHPHQRSYROJHQHQDIKDQGHOHQYDQDGUHVZLM]LJLQJHQGRVVLHUVSHQVLRHQHQDDQYUDJHQWHJHPRHWNRPLQJ3P+HQGRVVLHUVZHWWHOLMNHVDPHQZRRQVW $IOHYHUHQDWWHVWHQDOOHUKDQGHRSJHPDDNWDDQGHKDQGYDQGHJHJHYHQVXLWKHWULMNVUHJLVWHUHQDWWHVWHQHQXLWWUHNVHOVDINRPVWLJXLWGHUHJLVWHUVYDQGHEXUJHUOLMNHVWDQGJHERRUWH±KXZHOLMN±RYHUOLMGHQ ,QYRRUNRPHQGJHYDOLQVWDDQYRRUHHQYORWWHHQFRUUHFWHRUJDQLVDWLHYDQGHYHUNLH]LQJHQ 9UHHPGHOLQJHQ 9ORWWHFRUUHFWHNZDOLWHLWVYROOHHQNODQWYULHQGHOLMNHEHGLHQLQJPEWYROJHQGHWDNHQ $OOHDGPLQLVWUDWLHRPWUHQWYUHHPGHOLQJHQZHWJHYLQJVDPHQVWHOOHQYDQGRVVLHUVQLHXZHLQVFKULMYLQJHQJH]LQVKHUHQLJLQJHQYHUEOLMIVNDDUWDIOHYHUHQ«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«
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
7
1.1.2. Burgerzaken/Burgerlijke stand
1.1.2/
UITGAVEN 1.1.2/Burgerlijkestand PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 104/123-06 herinbind. van registers burg.stand ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 832/124-02 tech. ben.sociale bijstand beh. 832/124-48 andere techn. kosten behoeftigen OVERDRACHTEN
TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
364 178 364 178 19 745
+/-
111 348 111 348 0
5 250
ONTVANGSTEN
budget 10
475 526 475 526 19 745 PRESTATIES 832/161-01 begrafenis van behoeftigen 5 250
2 000
2 000
11 310 1 185
11 310 1 185 OVERDRACHTEN 040/361-04 huwelijken, geboorten, overlijdens
383 923 383 223
111 348
495 271 TOTAAL 494 571
2de BW 09
budget 10
+/-
700 700
0
700 700
0 0
0
0 0
700
0
700
8
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 9ORWWHFRUUHFWHNZDOLWHLWVYROOHHQNODQWYULHQGHOLMNHEHGLHQLQJPEWYROJHQGHWDNHQ $OJHPHQHLQIRHQGRRUYHUZLM]LQJ %HKDQGHOHQYDQVQHOOHSURFHGXUHV $DQYUDDJDWWHVWDNWHQHQXLWWUHNVHOVDOOHUKDQGHULMNVUHJLVWHUHQUHJLVWHUVEXUJHUOLMNHVWDQG $IJHYHQYDQNODDUOLJJHQGHVWXNNHQUHLVSDVEHZLMVVWXNNHQ« HQZHWWLJHQKDQGWHNHQLQJ $IOHYHUHQYDQJHERRUWHJHVFKHQNHQRQWKDDOSDNNHWQLHXZHLQZRQHUVDGKRFDFWLHV 6SHGLILHNHLQIRUPDWLHHQDIJHYHQGRFXPHQWHQODDWVWHZLOVEHVFKLNNLQJRUJDDQGRQDWLH« .ZDOLWHLWVYROEDFNRIILFHZHUNYRRUHHQNODQWYULHQGHOLMNHEHGLHQLQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
9
1.1.3. Burgerzaken/Onthaal en vreemdelingen
1.1.3/
UITGAVEN 1.1.3/Onthaal PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait laptops Werkingskosten 104/124-06 ontwerp onthaalpakket 104/124-06 info. geboorte, overlijden, huw. 10460/124-06 onthaalpakket 10460/124-06 info. geboorte, overlijden, huw. 10460/124-02 benodigdheden TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
100 894 100 894 21 737
+/-
-100 894 -100 894 0
budget 10
1 950
15 000 4 787
15 000 4 787 0 0 0 -100 894
2de BW 09
+/-
budget 10
0 0 21 737
1 950
122 631 122 631
ONTVANGSTEN
21 737 21 737
10
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 9ORWWHFRUUHFWHNZDOLWHLWVYROOHHQNODQWYULHQGHOLMNHEHGLHQLQJPEWYROJHQGHWDNHQ $OJHPHQHLQIRHQGRRUYHUZLM]LQJ %HKDQGHOHQYDQVQHOOHSURFHGXUHV $DQYUDDJDWWHVWDNWHQHQXLWWUHNVHOVDOOHUKDQGHULMNVUHJLVWHUHQUHJLVWHUVEXUJHUOLMNHVWDQG $IJHYHQYDQNODDUOLJJHQGHVWXNNHQUHLVSDVEHZLMVVWXNNHQ« HQZHWWLJHQKDQGWHNHQLQJ $IOHYHUHQYDQJHERRUWHJHVFKHQNHQRQWKDDOSDNNHWQLHXZHLQZRQHUVDGKRFDFWLHV 6SHGLILHNHLQIRUPDWLHHQDIJHYHQGRFXPHQWHQODDWVWHZLOVEHVFKLNNLQJRUJDDQGRQDWLH« .ZDOLWHLWVYROEDFNRIILFHZHUNYRRUHHQNODQWYULHQGHOLMNHEHGLHQLQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
11
2.1. Brandweer/Brandbestrijding + 22 wettelijke opdrachten
2.1/
UITGAVEN 2.1/BRANDBESTRIJDING+22WETT.OPDRACHTEN PERSONEEL brutoloonkost 351/117-01 premies verzekering arbeidsongevallen 351/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 351/123-02 kantoorbenodigdheden 351/123-06 prestaties van derden 351/123-11 telefoonkosten 351/123-12 huur- en onderhoudskosten 351/123-19 boeken, documentatie 351/124-05 werkkledij 351/125-02 benodigdheden voor gebouwen 351/125-03 brandstoffen voor gebouwen 351/125-06 prestaties van derden 351/125-12 levering elektriciteit 351/125-13 levering gas 351/125-15 levering water 351/127-02 materialen voor voertuigen 351/127-03 olie en brandstoffen 351/127-06 prestaties van derden 351/127-10 belastingen en taksen 351/127-48 andere kosten voor voertuigen ICT 351/123-13 informatica 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 351/121-01 reis- en verblijfskosten 351/121-48 andere vergoedingen personeel 351/122-04 auteursr., erelonen, vergoed.,… 351/124-02 technische benodigdheden 351/124-06 techn. prestaties van derden 351/124-12 huur, onderhoud tech. benodigd. 351/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 351/124-08 verzekeringen b.a. diefstal 351/125-08 verzekering voor gebouwen 351/127-08 verzekering voor voertuigen
2de BW 09
budget 10
+/-
3 273 347 3 171 697 76 900 24 750 397 193
-775 451 -775 451
491 218 21 036 100 2 000 34 000 4 000 5 787 11 000 26 740 19 000 20 000 15 838 38 180 40 231 264 100
-25 -11 -1 473
-3 740
-200 626 -200 -550 -1 337 -570
ONTVANGSTEN
2 497 896 2 396 246 76 900 24 750 393 453 PRESTATIES 351/161-01 prestaties 466 351/161-48 diverse terugvorderingen 207 19 563 100 OVERDRACHTEN 1 800 351/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 34 626 351/380-01 vergoedingen kleine schade 3 800 5 787 10 450 25 403 18 430 20 000 15 838 38 180 40 231 264 100
6 800 4 000
6 800 4 000
164 3 724 1 256 45 265 9 725 50 000 2 699
164 3 724 1 256 45 265 9 725 50 000 2 699
825 2 750 31 000
825 2 750 31 000
2de BW 09
budget 10
+/-
47 394 31 394 16 000
0
47 394 31 394 16 000
12 800 12 600 200
0
12 800 12 600 200
12
2.1/
UITGAVEN
2de BW 09
2.1/BRANDBESTRIJDING+22WETT.OPDRACHTEN OVERDRACHTEN Toelage 351/332-02 toel. trommel- en klaroenkorps Vakbondspremies 351/415-02 tussenkomst vakbondspremies Andere 351/301-01 onw. op nt geïnde vastgst. recht. 351/332-01 lidgeld W-Vl. Brandweerfed TOTAAL NETTOKOST=
budget 10
+/-
0
8 936
248
2 886
2 886
2 555 3 247
2 555 3 247 -779 191
2de BW 09
budget 10
+/-
8 936
248
3 679 476 3 619 282
ONTVANGSTEN
2 900 285 TOTAAL 2 840 091
60 194
0
60 194
$FWLHV 6FKDDOYHUJURWLQJELQQHQGHKXOSYHUOHQLQJV]RQH=XLG:HVW9ODDQGHUHQKHUYRUPLQJFLYLHOHYHLOLJKHLGHQLPSOHPHQWDWLHYDQGH]RQH DFWLHYHGHHOQDPHELQQHQGHGLYHUVHZHUNJURHSHQRUJDQLVDWLHVWUXFWXXUSHUVRQHHOPDWHULHHOSUHYHQWLHGLHQVW«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µV%1,3 JHwQWHJUHHUGLQGHDOJHPHQHQRRGSODQQLQJGLWHYHQHHQVELQQHQGHVFKRRWYDQGHYHLOLJKHLGVFHO
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG YHUYDQJLQJVLQYHVWHULQJHQ VLJQDOLVDWLHOZDJHQ JHVXEVLGLHHUGHDDQNRRSXLWJDYHQLQNRPVWHQ UHYLVLHDXWRODGGHU0DJLUXV.
GLYHUVPDWHULHHOLQWHUYHQWLHMDVVHQHQYHVWHQGURRJSDNNHQGXLNHUVKHOPHQWHUVWRUNRSGRPSHOSRPSHQLQIUDURRGFDPHUD *HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
13
2.2. Brandweer/dienst 100
2.2/
UITGAVEN 2.2/DIENST100 PERSONEEL brutoloonkost 352/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 352/127-02 materialen voor voertuigen 352/127-06 prestaties van derden 352/123-11 telefoonkosten 352/124-05 werkkledij 352/127-10 belastingen en taksen voertuigen Werkingskosten 352/121-48 andere vergoedingen 352/124-02 technische benodigdheden 352/124-06 techn. prestaties van derden 352/124-12 huur, onderh. techn. benodigd. 352/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 352/127-08 verzekering voertuigen OVERDRACHTEN Toelagen 352/332-02 toelage medisch urgentiegroep Vakbondspremies 352/415-02 tussenkomst vakbondspremies Andere 352/301-01 onw. op nt geïn. vastgest. recht. TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
413 399 410 999 2 400 41 041 4 702 7 063 0 1 000 10
budget 10
+/-
840 738 840 738 -353
-353
100 7 353 1 545 5 870 100 13 298 20 514
1 254 137 1 251 737 2 400 40 688 PRESTATIES 352/161-01 prestaties dienst 100 4 702 6 710 0 1 000 10
2de BW 09
budget 10
+/-
240 950 240 950
0
240 950 240 950
0
0
0
240 950
0
240 950
100 7 353 1 545 5 870 100
0
13 298 20 514
0
0
183
183
20 331
20 331
474 954 234 004
ONTVANGSTEN
840 385
1 315 339 TOTAAL 1 074 389
14
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ ]LHEUDQGEHVWULMGLQJZHWWHOLMNHRSGUDFKWHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
15
2.3. Brandweer/brandvoorkoming
2.3/
UITGAVEN
2de BW 09
+/-
budget 10
2.3/BRANDVOORKOMING PERSONEEL brutoloonkost
428 206 428 206
-428 206 -428 206
0 0
TOTAAL NETTOKOST=
428 206 428 206
-428 206
0 TOTAAL 0
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
16
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ VDPHQPHWDFWLYLWHLWHQRQGHU 1DDVWKHWUHSUHVVLHYHOXLNYDQRQ]HKXOSYHUOHQLQJNULMJHQRQ]HGLHQVWHQPHHUHQPHHUWDNHQGLH]LFKLQGHWLMGVLWXHUHQYRRUHQQDGHLQWHUYHQWLH'H]H RSGUDFKWHQPDNHQGHHOXLWYDQHHQLQWHJUDDOYHLOLJKHLGVEHOHLG RSPDNHQYDQELM]RQGHUHQRRGSODQQHQYRRUVSHFLILHNHULVLFRµV%1,3 JHwQWHJUHHUGLQGHDOJHPHQHQRRGSODQQLQJGLWHYHQHHQVELQQHQGHVFKRRWYDQGHYHLOLJKHLGVFHO QDDVWGHUHJXOLHUHSUHYHQWLHGRVVLHUVXLWYRHUHQYDQSHULRGLHNHFRQWUROHVYDQVSHFLILHNHULVLFRJHERXZHQ VHQVLELOLVHUHQYDQGHEHYRONLQJHQRSOHLGHQYDQVSHFLILHNHGRHOJURHSHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
17
3.1.1. Cultuur/bibltioheek/Huidige bib-werking
3.1.1/
UITGAVEN 3.1/BIBLIOTHEEK 3.1.1/HuidigeBib-werking PERSONEEL brutoloonkost 767/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 767/123-02 kantoorbenodigdheden 767/123-06 prestaties van derden 767/123-11 telefoonkosten 767/123-12 huur en onderhoud 767/125-02 benodigdheden 767/125-03 brandstof gebouwen 767/125-06 prestaties van derden 767/125-12 elektriciteit 767/125-13 gas 767/125-15 water ICT 767/123-13 onderhoud Bibsoftware 767/123-13 onderhoud 3M 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 767/121-01 reis- en verblijfskosten 767/122-04 erelonen 767/123-16 representatiekosten 767/123-48 andere administratiekost 767/124-02 technische benodigdheden 767/124-06 technische prestaties derden 767/124-12 huur proton 767/124-08 verzekering collectie 767/126-01 huur en huurlasten 767/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 767/124-08 verzekering burg.aansprakelijkh. 767/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 76701/415-02 vakbondspremies 76702/415-02 vakbondspremies 767/415-02 vakbondspremies Toelagen 767/301-01 onwaarden, oninbaren 763/332-02 toelage Speel-o-theek TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
1 786 690 1 784 490 2 200 584 370
-50 219 -50 219
1 126 16 000 9 500 424 5 250
-56 -8 719 -665
23 000 28 120 28 700 1 581
-1 150 -1 406 -861
-43 119
-262
1 736 471 1 734 271 2 200 541 251 PRESTATIES 76701/161-48 andere ontvangst. en terugvord. 1 070 76702/161-48 andere ontvangst. en terugvord. 7 281 767/161-01 prestaties bibliotheek 8 835 424 4 988
22 832 0 26 759
3 125 8 500 2 000 1 553 340 000 22 900 100 1 500 23 150 10 000
3 125 8 500 2 000 1 553 310 000 22 900 100 1 500 23 150 10 000
2 025 6 225 5 600 1 866 654 30
2 025 6 225 5 600 OVERDRACHTEN 767/465-02 bijdrage hogere overheid vr personeel 1 866 76702/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 654 30
50 3 000
50 3 000
2 376 660 1 154 894
0
-93 338
2de BW 09
budget 10
+/-
197 000 5 000 4 000 188 000
0
197 000 5 000 4 000 188 000
1 024 766 914 766 110 000
0
1 024 766 914 766 110 000
1 221 766
0
1 221 766
21 850 26 714 27 839 1 581
22 832 0 26 759
-30 000
ONTVANGSTEN
2 283 322 TOTAAL 1 061 556
18
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
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG *HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ %LE///LRWKHHN
19
3.2.1. Cultuur/Cultuurcentrum/De Kortrijkse Schouwburg-Muziekcentrum
3.2.1/
UITGAVEN 3.2/CULTUURCENTRUM 3.2.1/DeKortrijkseSchouwburg/Muziekcentrum PERSONEEL brutoloonkost 76210/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 76210/123-02 kantoorbenodigdheden 76210/123-06 prestaties van derden 76210/123-11 telefoonkosten 76210/123-12 huur en onderhoud 76210/123-19 boeken en documentatie 76210/124-05 werkkledij 76210/125-02 benodigdheden 76210/125-06 prestaties van derden 76210/125-12 elektriciteit 76210/125-13 gas 76210/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 76210/121-01 reis- en verblijfskosten 76210/121-48 andere vergoedingen 76210/123-48 andere administratiekosten Verzekeringen 76210/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 76210/125-08 verzekering voor gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 76210/415-02 tussenkomst vakbondspremies Toelagen 76230/332-02 De Kortrijkse Schouwburg 76230/332-02 werk. CC & Wijkh. TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
906 203 902 003 4 200 153 149
73 881 73 881
600 500 2 650
-30 -25 -185
1 721 858 2 827 31 582 33 680 55 100 6 000
-172
-5 486
-141 -1 579 -1 684 -1 653
980 084 975 884 4 200 147 663 PRESTATIES 76210/161-01 prestaties kortrijkse schouwburg 570 76210/161-48 diverse terugvorderingen 475 76210/163-01 verhuur van gebouwen 2 465
3 500
461 100 345
461 100 328
550 12 675 191 660
0
1 160 125 000 65 500 1 251 012 798 012
68 395
2de BW 09
budget 10
+/-
17 000 4 000 6 000 7 000
0
17 000 4 000 6 000 7 000
436 000 46 000 325 000 65 000
0
436 000 46 000 325 000 65 000
453 000
0
453 000
1 549 858 2 686 30 003 31 996 53 447 6 000
3 500
-17
ONTVANGSTEN
550 12 675 191 660 OVERDRACHTEN 76210/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 1 160 762/465-01 basistoelage cultuurcentr. werkingstoel. 762/465-01 bijk subs cat A 125 000 65 500 1 319 407 TOTAAL 866 407
20
$FWLHV 6SLQUDJYHUVWHUNHQDOV&. SURMHFWPHWEHWHUHRPNDGHULQJGHHOSURJUDPPDWLHLQGH2& VVWXGLHGDJYRRUSURIHVVLRQHOHQ 3URJUDPPDWLHURQGVWDGVSURMHFW2Q*(/22)OLMN 1H[WYHUGHUXLWERXZHQWRWKqWIHVWLYDOGH(XURPHWURSRRO,QWHUUHJ .XQVWEHQGH&. QHHPWGHRUJDQLVDWLHRS]LFKYRRUHHQQLHXZHHGLWLHLNYHHQQLHXZH9ODDPVHDDQSDNROY9LOODQHOOD %LQQHQ7UDIILFJURWHUDFFHQWRSMRQJHUHQSURGXFWLHHQNLQGHUSURMHFWHQ,QWHUUHJ
5HJXOLHUHZHUNLQJ 9HUVWHUNLQJHQXLWERXZQLHXZHFRPPXQLFDWLHURQG-RQFNIRRGDDQERGEHWUHNNHQYDQVFKROHQKRJHVFKROHQXQLYHQYULMZLOOLJHUVKLHUELM 0X]LHNFHQWUXPZHUNWUHVLGHQWLHEHOHLGXLWHQUHDOLVHHUWJRHGHRPVWDQGLJKHGHQKLHUYRRU &. ZHUNWDFWLHIPHHDDQVWDGVSURMHFWHQ6LQ[HQ(LODQGYDQ/LFKWHQ]RHNWQDDUSURJUDPPDWRULVFKHDIVWHPPLQJPHWHLJHQDDQERG 9HUGHUHSURILOHULQJYDQHLJHQSURJUDPPDWLHRPHHQXQLHNDDQERGLQGHUHJLRWHUHDOLVHUHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DDQNRRSWHFKQLVFKPDWHULDDO
ORJHV'H.RUWULMNVH6FKRXZEXUJ *HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ VWDGVVFKRXZEXUJYHUGHUHXLWYRHULQJYDQKHWPDVWHUSODQ RQGHUGHHOPX]LHNFHQWUXPLQ%,%///
21
3.2.2. Cultuur/OC's, buurthuizen
3.2.2/
UITGAVEN 3.2.2/Oc's,Buurthuizen PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 76201/123-11 telefoonkosten OC Aalbeke 76201/123-12 huur en onderhoud OC Aalbeke 76201/125-02 benodigdheden OC Aalbeke 76201/125-06 prestaties van derden OC Aalbeke 76201/125-12 elektriciteit OC Aalbeke 76201/125-13 gas OC Aalbeke 76201/125-15 water OC Aalbeke 76202/123-11 telefoonkosten OC Bellegem 76202/123-12 huur en onderhoud OC Bellegem 76202/125-02 benodigdheden OC Bellegem 76202/125-06 prestaties van derden OC Bellegem 76202/125-12 elektriciteit OC Bellegem 76202/125-13 gas OC Bellegem 76202/125-15 water OC Bellegem 76203/123-11 telefoonkosten OC Bissegem 76203/125-02 benodigdheden OC Bissegem 76203/125-06 prestaties van derden OC Bissegem 76203/125-12 elektriciteit OC Bissegem 76203/125-13 gas OC Bissegem 76203/125-15 water OC Bissegem 76204/123-11 telefoonkosten OC Heule 76204/125-02 benodigdheden OC Heule 76204/125-06 prestaties van derden OC Heule 76204/125-12 tv-distributie OC Heule 76204/125-15 water OC Heule 76205/125-02 benodigdheden buurthuis Kooigem 76205/125-06 prestaties van derden buurthuis Kooigem 76207/123-11 telefoonkosten OC Marke 76207/123-12 huur en onderhoud OC Marke 76207/125-02 benodigdheden OC Marke 76207/125-06 prestaties van derden OC Marke 76207/125-12 elektriciteit OC Marke 76207/125-13 gas OC Marke 76207/125-15 water OC Marke 76208/123-11 telefoonkosten buurthuis Rollegem
2de BW 09
1 246 001 1 246 001 257 494
budget 10
+/-
-539 427 -539 427 -8 842
3 000
-210
5 000 5 488 7 420 18 425 1 855 1 000
-250 -274 -371 -553
4 051 8 000 15 610 13 600 1 650 1 000 3 000 12 000 8 970 9 200 2 900 7 000 12 598 6 889 300 3 000 100 100 4 000 3 000 3 410 6 328 17 940 7 245 2 750 100
-203 -400 -780 -408
-70
-70 -150 -600 -448 -276 -490 -630 -344 -15 -5 -5 -280 -170 -316 -897 -217
706 574 706 574 248 652 PRESTATIES 76201/161-48 2 790 76201/163-01 76202/161-48 4 750 76202/163-01 5 214 76203/161-48 7 049 76203/163-01 17 872 76204/161-01 1 855 76204/161-48 930 76204/163-01 76207/161-01 3 848 76207/163-01 7 600 76207/161-48 14 830 76230/163-01 13 192 1 650 930 2 850 11 400 8 522 8 924 2 900 6 510 11 968 6 545 285 3 000 95 95 3 720 3 000 3 240 6 012 17 043 7 028 2 750 100
ONTVANGSTEN
andere ontvangsten OC Aalbeke verhuring vn onroer, goederen OC Aalbeke andere ontvangsten OC Bellegem verhuring onroer goederen OC Bellegem andere ontvangsten OC Bissegem verhuring van onroer. goederen OC Bissegem prestaties OC Heule andere ontvangsten OC Heule verhuring onroerende goederen OC Heule prestaties verhuring onroerende goederen andere ontvangsten huurinkomsten 't Sente
2de BW 09
18 887 342 2 500 342 1 700 660 2 500 70 730 6 500 70 2 000 762 711
budget 10
+/-
0
18 887 342 2 500 342 1 700 660 2 500 70 730 6 500 70 2 000 762 711
22
3.2.2/
UITGAVEN 3.2.2/Oc's,Buurthuizen 76208/125-06 prestaties van derden buurthuis Rollegem 76208/125-12 energie buurthuis Rollegem 76208/125-13 gas buurthuis Rollegem 76208/125-15 water buurthuis Rollegem 76208/126-01 erfpacht parochiecentr Rollegem ICT 104/123-13 forfait pc's 762/123-13 informaticakosten Werkingskosten 76201/122-48 erelonen en verg. prest. OC Aalbeke 762/121-01 reis- en verblijfskosten 762/121-48 andere vergoedingen 762/122-04 vergoedingen optredens 762/122-05 presentiegeld, commiss. en jury 762/122-48 erelonen, vergoedingen 762/123-16 kosten voor representatie 762/123-19 abonnementen 762/123-48 andere administratiekosten 762/124-02 technische benodigdheden 762/124-06 technische prestaties 762/124-12 huur, onderh. techn. benodigdh. 762/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 76201/125-08 verzekering gebouwen OC Aalbeke 76202/125-08 verzekering gebouwen OC Bellegem 76203/125-08 verzekering gebouwen OC Bissegem 76204/125-08 verzekering gebouwen OC Heule 76205/125-08 verzekering gebouwen buurthuis Kooigem 76207/125-08 verzekering gebouwen OC Marke 76208/125-08 verzekering gebouwen buurthuis Rollegem OVERDRACHTEN Specifiekebijdragen 76207/415-01 tussenk. wedden, werkingsuitg. 76201/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Aalbeke 76202/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Bellegem 76203/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Bissegem 76204/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Heule 76205/415-02 tussenk vakbondsprem buurthuis Kooigem 76206/415-02 tussenkomst vakbondspremies 76207/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Marke Toelagen 762/332-03 toelage oc's vr omschreven projecten 76230/332-02 indir.toel. Cubelplan 76230/332-02 toelage vzw Sente TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
3 000 100 3 450 1 400 2 650
budget 10
+/-
-150 -103
3 200 8 412
100 4 100 100 5 332 21 87 0 400 2 336 16 688 2 354 1 415 85
100 4 100 100 5 332 21 87 0 360 2 219 16 688 2 354 1 415 85
825 900 600 960 225 1 350 475 56 076
7 108
45 000 248 165 165 248 124 83 207 7 500
2de BW 09
budget 10
+/-
2 850 100 3 347 1 400 2 650
3 200 8 412
-40 -117
ONTVANGSTEN
825 900 600 960 225 1 350 475 131 540 63 184 OVERDRACHTEN 31 524 76201/465-05 bijdr hogere overheid gesco's OC Aalbeke 16 842 45 000 76202/465-05 bijdr. hogere overheid gesco's OC Bellegem 21 730 248 76203/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's OC Bissegem 28 629 165 76204/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's OC Heule 11 988 165 76206/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's OC zuid 19 870 248 76207/465-05 bijdr hog overh gesco's OC Marke 957 124 76208/465-05 bijdr hog overh gesco's buurthuis Rollegem 83 207
0
131 540 31 524 16 842 21 730 28 629 11 988 19 870 957
0
150 427
7 500
2 336
7 108
1 559 571 1 409 144
-541 161
9 444 1 018 410 TOTAAL 867 983
150 427
23
24
$FWLHV XLWERXZFRPPXQLFDWLHVWUDWHJLHYDQXLWDOOH2& VLVPJHELHGVZHUNLQJHQEXXUWHQVWUDDWKRHNZHUN *H]LQVKDSSHQLQJ%RQNYHUGHUXLWERXZHQ YHUERXZLQJHQ2&HQ%HOOHJHP UHRUJDQLVHUHQ5ROORIHHVWHQHQ&RUQHOLXVIHHVWHQMDDU'H1HHUEHHN 6SLQUDJXLWERXZHQLQGHYHUVFKLOOHQGH2& VWUDMHFWEHJHOHLGLQJPHWDPDWHXUJH]HOVFKDSSHQORFDWLHSURMHFWHQRSPDDW
5HJXOLHUHZHUNLQJ EDVLVSURJUDPPHULQJDDQNZDOLWDWLHYHYRRUVWHOOLQJHQLQRYHUOHJPHWHQDIJHVWHPGRSSURJUDPPDWLHLQFHQWUXP XLWERXZJHELHGVZHUNLQJ RSVWDUWJHPHHQVFKDSVSODWIRUPV *HPHHQVFKDSVSURMHFWHQRS]HWWHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG 2&%HOOHJHPYHUERXZLQJ
2&%LVVHJHPDDQVWHOOLQJRQWZHUSHU
2&$DOEHNHDDQVWHOOLQJRQWZHUSHU
NODQN OLFKWLQVWDOODWLHVRQWPRHWLQJVFHQWUD
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
25
3.3.1. Cultuur/Musea & Erfgoed/Broelmuseum
3.3.1/
UITGAVEN 3.3/MUSEAENERFGOED 3.3.1/Broelmuseum PERSONEEL brutoloonkost 771/117-02 bijdr. arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 771/124-05 werkkledij 771/125-02 benodigdheden 771/125-03 brandstof voor gebouwen 771/125-06 prestaties van derden 771/125-12 elektriciteit 771/125-13 gas 771/125-15 water 77110/123-11 telefoonkosten ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 77110/122-02 honorarium Westtoer Verzekeringen 771/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 771/415-02 tussenkomst vakbondspremies 77110/415-02 tussenkomst vakbondspremies Toelagen 77110/332-03 vzw St.M: aankoopbudget TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
437 305 435 705 1 600 154 306
+/-
budget 10
-80 427 -80 427
356 878 355 278 1 600 154 306 PRESTATIES 771/163-01 100 771/161-48 6 000 77110/161-48 77110/106-01 29 956 55 000 43 125 2 600 5 000
0
100 6 000 29 956 55 000 43 125 2 600 5 000 2 200
10 325 25 911
huurinkomsten andere ontvangsten andere ontvangsten creditnota's en ristorno's
2de BW 09
budget 10
+/-
28 900 18 000 500 2 400 8 000
0
28 900 18 000 500 2 400 8 000
98 291 14 291 84 000
0
98 291 14 291 84 000
127 191
0
127 191
2 200
0
331 580 25 000 617 522 490 331
ONTVANGSTEN
10 325 25 911 OVERDRACHTEN 771/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 331 77110/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 580 25 000
-80 427
537 095 TOTAAL 409 904
26
$FWLHV WHQWRRQVWHOOLQJKHWYHUOHGHQYDQGHDFDGHPLHLQKHWNDGHUYDQMDDUDFDGHPLHPHGHZHUNLQJDDQWHQWRKHWKHGHQYDQGHDFDGHPLH WHQWRRQVWHOOLQJWDSLMWHQYDQNXQVWHQDDUVLQKHWNDGHUYDQ,QWHULHXU YRRUEHUHLGLQJWHQWRRQVWHOOLQJ5RHODQG6DYHU\ RQGHUVWHXQLQJSURMHFW2Q*(/22)/,-.RSJHELHGYDQNXQVWHQGHVLJQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ DDQYXOOHQEHKRXGHQEHKHHURQGHU]RHNHQSUHVHQWDWLHYDQGHYDVWHFROOHFWLH YHUGHUHXLWERXZYDQGHHGXFDWLHYHZHUNLQJHQ0X]HXP]RQGDJHQ GHHOQDPHDDQJHPHHQVFKDSSHOLMNHPRPHQWHQYDQFXOWXXU(UIJRHGGDJ2SHQ0RQXPHQWHQGDJRSHQLQJVZHHNHQGFXOWXXUVHL]RHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ 7HQWRRQVWHOOLQJ5RHODQG6DYHU\LVP1DWLRQDDO0XVHXP3UDDJ VDPHQZHUNLQJPHWOLOOHLQNDGHUYDQGH2O\PSLVFKH6SHOHQ
27
3.3.2. Cultuur/Kortrijk 1302 UITGAVEN
3.3.2/
3.3.2/Kortrijk1302 PERSONEEL Brutoloonkost OVERDRACHTEN Toelagen 77110/332-03 toelage museum TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
+/-
budget 10
ONTVANGSTEN
250 267 250 267
44 955 44 955
50 000
-25 000
25 000 OVERDRACHTEN
50 000
-25 000
25 000
300 267 300 267
-25 000
2de BW 09
budget 10
+/-
295 222 295 222
320 222 TOTAAL 320 222
0
0
0
0
0
0
28
$FWLHV 7HQWRRQVWHOOLQJ-R]HI'HOHX +DSSHQLQJ7HUXJQDDUGH0LGGHOHHXZHQ MXOL 'HHOQDPHDDQ2Q*(/22)OLMN+DOORZHHQ2SHQ0RQXPHQWHGDJ([SRVp-RV.ROGHZH\
5HJXOLHUHZHUNLQJ DDQYXOOHQEHKRXGRQGHU]RHNHQSUHVHQWDWLHYDQGHYDVWHFROOHFWLH)RFXVYHUZHUYHQRILQEUXLNOHHQQHPHQREMHFWHQGHHHXZDDQNRRSNXQVWZHUN-RQDWKDQ0HHVHVFKLOGHULMHQEHKHHUFROOHFWLHUHJLVWUDWLH YRRUEHUHLGLQJWHQWRRQVWHOOLQJHQ56DYHU\HQWHFKQLHN ZHWHQVFKDS YHUGHUHXLWERXZYDQGHHGXFDWLHYHZHUNLQJSDNNHWGHNOHXWHUNODV HQ0X=HXP]RQGDJHQ([SRVpSDUFRXUVYDQ%UXJJHQDDU.RUWULMN WRHULVPH SDUFRXUVYDQ%UXJJHQDDU.RUWULMN GHHOQDPHDDQJHPHHQVFKDSSHOLMNHPRPHQWHQYDQFXOWXXU(UIJRHGGDJ2SHQ0RQXPHQWHQGDJ2SHQLQJVZHHNHQGFXOWXXUVHL]RHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG *UDYHQNDSHO
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ PHGHZHUNLQJDDQWHQWR5RHODQG6DYHU\ WHQWRRYHUVWDQGYDQ]DNHQZHWHQVFKDSHQWHFKQRORJLHURQG
29
3.3.3. Cultuur/Vlas-, Kant- en linnenmuseum
3.3.3/
UITGAVEN 3.3.3/Vlas-,kant-enlinnenmuseum PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's OVERDRACHTEN Vakbondspremies 77120/415-02 tussenkomst vakbondspremies Toelagen 77110/332-03 toelage TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
ONTVANGSTEN
+/-
budget 10
398 052 398 052 1 600
-43 583 -43 583 0
1 600 25 497
0
354 469 354 469 1 600 PRESTATIES 77120/161-48 andere ontvangsten 1 600 25 497 OVERDRACHTEN 77120/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 497 77120/380-06 bijdr. ondern. en vzw's in weddes
497 25 000 425 149 366 149
2de BW 09
budget 10
+/-
2 000 2 000
0
2 000 2 000
57 000 41 000 16 000
0
57 000 41 000 16 000
59 000
0
59 000
25 000 -43 583
381 566 TOTAAL 322 566
30
$FWLHV 2Q*(/22)/,-.WHQWRRQVWHOOLQJ 9HUERUJHQNDQWMHVYDQKHW9ODVPXVHXPUHOLJLHXVOLQQHQ5HOLJLHX]H7DIHUHOHQ +HUSURILOHULQJ0XVHXP (GXFDWLHYHZHUNLQJHQJH]LQVZHUNLQJURQGOHLGLQJRYHUVPDDNFXOWXXU((7LNHW )HVWLYDOGDJ 7RHULVPHYRRUEHUHLGLQJUHJLRQDDOQHWZHUNYODVHUIJRHG
5HJXOLHUHZHUNLQJ $DQYXOOHQEHKRXGRQGHU]RHNHQSUHVHQWDWLHYDQGHYDVWHFROOHFWLH)RFXVZHUYLQJLIY9HUERUJHQ.DQWMHVRQGHU]RHNURQGUHOLJLHXVOLQQHQYODVVLWHVHQYHUERXZLQJLQWHJUDOHFROOHFWLHUHJLVWUDWLH 9HUGHUHXLWERXZHGXFDWLHYHZHUNLQJXLWERXZ.RUWULMNV.DQWDWHOLHU0X]HXP]RQGDJHQ 'HHOQDPHDDQJHPHHQVFKDSHOLMNHPRPHQWHQYDQFXOWXXU(UIJRHGGDJ20'RSHQLQJVZHHNHQG
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG YHUERXZHQ9ODVPXVHXP
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ YHUERXZLQJ
31
3.3.4. Cultuur/Erfgoed
3.3.4/
UITGAVEN 3.3.4/Erfgoed PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Facility 77140/123-02 kantoorbenodigheden 77140/123-06 prestaties van derden 77140/123-11 telefoonkosten 77140/123-12 huur en onderhoudkosten 77140/125-02 benodigdheden 77140/125-06 prestaties gebouwen erfgoed 77140/125-12 elektriciteit 77140/125-13 gas 77140/125-15 levering van water Werkingskosten 77140/121-01 reis- en verblijfskosten 77140/122-02 diverse erelonen 77140/122-04 erfgoed interviewdag 77140/123-16 receptiekosten 77140/124-02 benodigdheden 77140/124-06 prestaties van derden 77140/124-12 huur Verzekeringen 77140/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 77140/125-08 verzekering voor gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 77110/332-03 Kon. Geschied & Oudheidkund. Kring De Gaverstreke: kon. Geschied. & heemkund kring 77110/332-03 TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
269 060 269 060 135 472
budget 10
+/-
-104 157 -104 157 -10 686
1 050 100 100 4 000 100 617 2 335 3 450 2 530 2 440 1 000 5 000 5 000 2 000 8 000 95 000 2 000 700 50 3 798
2de BW 09
budget 10
+/-
164 903 164 903 124 786 1 050
-5 -5 -280 -31 -117 -172 -76
-5 000 3 000 2 000 -10 000
0
1 899 1 899 404 532 199 532
ONTVANGSTEN
-114 843
95 95 3 720 100 586 2 218 3 278 2 454 2 440 1 000 0 8 000 4 000 8 000 85 000 2 000 700 50 3 798 OVERDRACHTEN 77140/465-01 erfgoedconvenant 1 899 1 899 293 487 TOTAAL 88 487
205 000 205 000
0
205 000 205 000
205 000
0
205 000
32
$FWLHV 3URMHFWRQ*(/22)OLMNODDJGUHPSHOLJHWHQWRRQVWHOOLQJURQGYRONVJHORRILQKHGHQHQYHUOHGHQPHWDDQVOXLWHQGRQWZLNNHOLQJYDQHHQSDUFRXUVHQLQWHUDFWLHYHGLJLWDOHNDDUW
5HJXOLHUHZHUNLQJ *HKHXJHQYDQ.RUWULMNRSYROJHQVWDSSHQSODQV\VWHPDWLVFKLQNDDUWEUHQJHQYDQHUIJRHGRUJDQLVDWLHVYHUGHUHLQYHQWDULVDWLHHQRQWVOXLWLQJYDQUHOLJLHXVHUIJRHGRSYROJHQPXOWLPHGLDGDWDEDQN,&7 1HWZHUNHUIJRHGFHOGLYHUVHSDUWQHUVEHWUHNNHQELMORNDOHHUIJRHGEHOHLGHQRQGHUVWHXQHQFR|UGLQDWLH(UIJRHGGDJHQ20'YHU]RUJHQYDQJHwQWHJUHHUGHHUIJRHGFRPPXQLFDWLH (UIJRHGHGXFDWLHJH]LQVYULHQGHOLMNOXLN(UIJRHGGDJ(UIJRHGGULHGDDJVHHGXFDWLHISDNNHWRQ*(/22)OLMN.RUWULMN 5HJLRQDDOHUIJRHGRSYROJHQUHJLRQDDOGHSRWEHOHLGSDUWLFLSHUHQDDQZHUNJURHSUHJLRQDDOHUIJRHGSDUWLFLSHUHQDDQSURMHFWMRQJHUHQHQWDDOYDQ:HVW9ODDPVHHUIJRHGFHOOHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ XLWERXZGLJLWDDO*HKHXJHQYDQ.RUWULMNPHWDDQGDFKWYRRU+LVWRULVFK.RUWULMNHQGHHOJHELHGHQYDQ.RUWULMN UHJLRQDDOSURMHFWWH[WLHOLQGXVWULH
33
3.3.5. Cultuur/Sculpturen in de stad
3.3.5/
UITGAVEN 3.3.5/Sculpturenindestad WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 77130/124-06 prestaties van derden Verzekeringen 762/124-08 verzeker. burgerl. aansprakelijkh. OVERDRACHTEN Toelagen
TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
20 041
budget 10
+/-
0
20 000 41 0
20 041 20 041
ONTVANGSTEN
2de BW 09
budget 10
+/-
20 041 20 000
0
0
41 0 OVERDRACHTEN
20 041 TOTAAL 20 041
0
0
0
0
0
0
34
$FWLHV 6FXOSWXXU0DUNH3ODDWVHQ$DOEHNH3ODDWV 7HUXJSODDWVHQYDQEHHOGHQLQGHVWDGQDDIZHUNLQJXUEDQLVDWLHZHUNHQ 7RHODJHYRRU6FXOSWXXUMDDU$FDGHPLHHXUR %HHOGHQERHN 2QWZLNNHOLQJEHOHLGVYLVLH.XQVWLQGHRSHQEDUHUXLPWH 5HJXOLHUHZHUNLQJ 'HFHOEHPLGGHOWELMGHFUHDWLHUHVWDXUDWLHHQUHwQWHJUDWLHYDQEHHOGHQLQGHRSHQEDUHUXLPWH
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG $DQNRRSVFXOSWXXUVFXOSWXXU0DUNH
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
35
3.3.6. Cultuur/Tentoonstellingenbeleid
3.3.6/
UITGAVEN 3.3.6/Tentoonstellingenbeleid PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 77130/121-01 reis- en verblijfskosten 771/121-48 andere vergoedingen personeel OVERDRACHTEN Toelagen 77110/332-03 toelage tentoonstellingenbeleid TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
0 0 700
budget 10
+/-
110 495 110 495 0
700
0 0 25 000
0 0 25 000
25 000 25 700 25 700
2de BW 09
+/-
budget 10
110 495 110 495 700
700
0
ONTVANGSTEN
25 000 110 495
136 195 136 195
36
$FWLHV 0HGHZHUNLQJDDQWHQWRRQVWHOOLQJ+HW9HUOHGHQYDQGH$FDGHPLHHQWHQWRRQVWHOOLQJ2Q*(/22)/,-. 6WLPXODQV 9HUVWHUNLQJFRPPXQLFDWLHHQQHWZHUNLQJURQGWHQWRRQVWHOOLQJHQKHGHQGDDJVHNXQVW 5HJXOLHUHZHUNLQJ 6WHXQDDQWHQWRRQVWHOOLQJHQGHUGHQ 8LWERXZSURJUDPPDWLH%HQHGHQJDOHULM
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ 6HFUHW*DUGHQVELMGUDJHHLQGHVWDGVZHUNHQEULMGUDJHDDQWHQWR56DYHU\ 3ODVWLFDULXPLNYOLOOHHQ2O\PSLVFKH6SHOHQ
37
3.4.1. Cultuur/Evenementen/Organisatie & ondersteuning
3.4.1/
UITGAVEN 3.4/EVENEMENTEN 3.4.1/OrganistatieenOndersteuning PERSONEEL brutoloonkost 763/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 763/123-02 kantoorbenodigdheden 763/123-06 prestaties van derden 763/124-13 energie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 552/124-06 keuring en herstel elektriciteitskast 763/121-01 reis- en verblijfskosten 763/121-48 andere vergoedingen personeel 763/122-04 vergoeding optredens 763/123-16 receptiekosten 763/124-02 benodigdheden 763/124-06 prestaties van derden 763/124-48 andere kosten 763/124-12 huur en onderhoud Verzekeringen 763/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 763/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 763/415-02 tussenkomst vakbondpremies Toelagen 763/332-02 directe toelage FIK 763/332-02 toelage zomercarnaval 763/332-02 toelage evenementen derden TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
423 325 421 525 1 800 136 935
budget 10
-41 490 -41 490
381 835 380 035 1 800 136 935 PRESTATIES 763/161-01 prestaties 763/161-48 diverse terugvorderingen
0
45 240
45 240
2 650
2 650
5 500 1 170 100 9 500 2 500 35 000 27 500 100 3 000
5 500 1 170 100 9 500 2 500 35 000 27 500 100 3 000
4 400 275 311 696
ONTVANGSTEN
+/-
-284 500
4 400 275 27 196 OVERDRACHTEN 763/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 746
250 000 32 500 28 450
-250 000 -32 500 -2 000
0 0 26 450
871 956 829 706
-325 990
746
545 966 TOTAAL 503 716
2de BW 09
budget 10
+/-
4 250 250 4 000
0
4 250 250 4 000
38 000 38 000
0
38 000 38 000
42 250
0
42 250
38
$FWLHV RSVWDUWHQYHUEHWHUGPDWHULDOHQEHKHHUHQXLWOHHQLIY6LWH&DOOHQV
5HJXOLHUHZHUNLQJ LQIREURFKXUHRQWZLNNHOHQYRRUHYHQHPHQWHQRUJDQLVDWRUHQ DDQVSUHHNSXQWHQVXEVLGLHVVWUDDWEXXUWHQVWUDDWIHHVWHQ DDQVSUHHNSXQWHQVXEVLGLHVRSHQOXFKWHYHQHPHQWHQHQJURWHHYHQHPHQWHQ DGPLQLVWUDWLHIORJLVWLHNHQVRPVDUWLVWLHNDGYLHVHQGRVVLHUDIKDQGHOLQJ YUDJHQYDQRUJDQLVDWRUHQHYHQHPHQWHQORNHW GLVSDWFKHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG LQYHVWHULQJLQXLWOHHQPDWHULDDOLNY6LWH&DOOHQV
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ 8LWERXZHYHQHPHQWHQORNHWLNYGHYHUKXLVQDDUVLWH&DOOHQV
39
3.4.2. Cultuur/Evenementen/Protocol en ontvangsten algemeen stad
3.4.2/
UITGAVEN 3.4.2/ProtocolenontvangstenalgemeenStad PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 76310/124-05 werkkledij ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 105/122-04 vergoeding optredens 105/124-02 benodigdheden 105/124-06 prestaties van derden 105/123-16 receptiekosten 105/124-12 huur en onderhoud TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
211 187 211 187 241 545
+/-
-101 339 -101 339 -10 000
budget 10
1 000
700
700
5 000 16 595 10 000 207 250 1 000
5 000 16 595 10 000 197 250 1 000
452 732 452 732
-111 339
2de BW 09
+/-
budget 10
109 848 109 848 231 545
1 000
-10 000
ONTVANGSTEN
341 393 341 393
40
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ RQWYDQJVWHQHQUHFHSWLHVDOJHPHHQHQUHODWLHJHVFKHQNHQ RIILFLsOHSOHFKWLJKHGHQ MDDUOLMNVWHUXJNHUHQGHDFWLYLWHLWHQ RSHQLQJHQVWUDWHQSOHLQHQHQSDUNHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
41
3.4.3. Cultuur/Evenementen/11-daagse
3.4.3/
UITGAVEN 3.4.3/11-daagse WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 763/122-04 vergoeding optredens 763/124-02 benodigdheden 763/124-06 prestaties van derden Verzekeringen 762/124-08 verzekering burg. aanspr. OVERDRACHTEN Toelagen 763/332-02 toelage Kortrijk Congé TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
+/-
budget 10
22 249
-22 249
0
9 000 5 046 5 744
-9 000 -5 046 -5 744
0 0 0
2 459 20 000
-2 459 -20 000
0 0
20 000
-20 000
0
42 249 42 249
-42 249
0 0
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
42
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 2YHUJHEUDFKWQDDUDFWLYLWHLWHQFHQWUXP*URWH(YHQHPHQWHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
43
3.4.4. Cultuur/Evenementen/Toelagen ceremoniële activiteiten
3.4.4/
UITGAVEN 3.4.4/Toelagenceremoniëleactiviteiten OVERDRACHTEN Toelagen 76310/331-01 oudstrijders 76310/332-02 toelage vaderlandse vereniging 76310/332-02 toelage Leieslag 76310/332-02 toelage huwelijksjubileum TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
14 578
budget 10
+/-
0
7 337 2 702 1 239 3 300 14 578 14 578
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
14 578 7 337 2 702 1 239 3 300
0
14 578 14 578
44
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 'LW]LMQUHJXOLHUHWRHODJHQDDQERYHQYHUPHOGHGRHOJURHSHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
45
3.4.5. Grote evenementen
3.4.5/
UITGAVEN 3.4.5/Groteevenementen WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 763/122-04 vergoeding optredens 763/124-02 benodigdheden 763/124-06 prestaties van derden 763/123-16 receptiekosten Verzekeringen 762/124-08 verzekering burg. aanspr. OVERDRACHTEN Toelagen 763/332-02 directe toelage FIK 763/332-02 toelage zomercarnaval 763/332-02 toelage Kortrijk Congé TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
+/-
budget 10
59 000
22 249
81 249
25 000 10 000 15 000 9 000
9 000 5 046 5 744
34 000 15 046 20 744 9 000
0 0
2 459 275 500
2 459 275 500
0 0 0
228 000 32 500 15 000
228 000 32 500 15 000
59 000 59 000
297 749
356 749 356 749
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
46
$FWLHV %XLWHQNDQVHQRSYODNYDQFLW\PDUNHWLQJYE)DWD0RUJDQD5RGHQEXUJV0LMQ5HVWDXUDQW«
5HJXOLHUHZHUNLQJ JURWHVWDGVHYHQHPHQWHQ 3DDVIRRU 6LQNVHQIHHVWHQ MXOL (LODQGYDQ/LFKW NOHLQHVWDGVHYHQHPHQWHQ %RWHUKDPPHQRSKHW3OHLQ 7RUHQPX]LHN ,QWUHGHYDQ6LQWHUNODDV 2SHQLQJHQ YXXUZHUNHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ XLWZHUNHQYDQHHQHYHQHPHQWHQVWUXFWXXU
47
3.5.1. Cultuur/Promotie & toerisme/Toerisme
3.5.1/
UITGAVEN
2de BW 09
budget 10
+/-
3.5/PROMOTIEENTOERISME 3.5.1/Toerisme PERSONEEL brutoloonkost 561/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 76260/123-11 tel toerisme streekbez centr 76211/125-02 benodigdheden 76211/125-06 prestaties van derden 76211/125-12 elektriciteit 76211/125-13 gas 76211/125-15 water 76260/123-02 kantoorbenodigdheden 561/125-02 benodigdheden gebouwen 561/125-06 prestaties van derden 561/125-13 gas 561/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's 76260/123-13 onderhoud pc toerisme vlaanderen 76211/123-13 informatica 76211/123-13 LVP Cultuurwinkel Werkingskosten 76260/121-01 reis- en verblijfskosten 76260/124-06 prestaties van derden 561/126-01 huur en onderhoud Verzekeringen 561/125-08 verzekering gebouwen 76211/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 76211/415-02 tussenkomst vakbondspremies 76260/415-02 tussenkomst vakbondspremies 76220/415-02 tussenkomst vakbondspremies Toelagen 561/332-02 toelage Toerisme vzw
130 000
-11 000
TOTAAL NETTOKOST=
537 370 489 975
-132 199
387 489 386 989 500 19 316
-121 197 -121 197 -2
1 800 100 4 000 100 100 100 20 11 10 10
-1 -1
266 292 265 792 500 19 314 PRESTATIES 76260/161-48 andere ontvangsten toerisme 1 800 100 4 000 100 100 100
2 200 100 100 8 415
500 399 1
500 399 1
-11 000
42 373 150
2de BW 09
budget 10
+/-
395 395
0
395 395
47 000 47 000
0
47 000 47 000
47 395
0
47 395
19 10 10 10
2 200 100 100 8 415
275 1 075 130 565
ONTVANGSTEN
275 1 075 119 565 OVERDRACHTEN 76260/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 42 373 150 119 000 405 171 TOTAAL 357 776
48
$FWLHV 2SVWDUWZDQGHOQHWZHUNLVP:HVWWRHU 2QWZLNNHOLQJ,SRLQWVLVPGLUHFWLH,&7 6WDUWUHDOLVDWLHSDVVDQWHQKDYHQLVPGLUHFWLH)DFLOLW\ $IEDNHQLQJHQHHUVWHRQWVOXLWLQJJHELHG+LVWRULVFK.RUWULMN 5HJXOLHUHZHUNLQJ 2QWZLNNHOLQJYDQYLMIQLHXZHWRHULVWLVFKHSURGXFWHQYRRUGLYHUVHGRHOJURHSHQ +XLVVWLMOGRRUWUHNNHQLQDOOHSURPRWLHPLGGHOHQEURFKXUHVZHEVLWHEHXU]HQWRHULVWLVFKHHYHQHPHQWHQDGYHUWHQWLHVUHSRUWDJHV« 6WUDWHJLVFKHVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGHQHQSURGXFWHQPHW/HLHVWUHHN:HVWWRHU(XURPHWURSRRO7RHULVPH9ODDQGHUHQ«
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG SDVVDQWHQKDYHQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ 9RHWJDQJHUVEHZHJZLM]HULQJLVPYHUVFKLOOHQGHGLUHFWLHV .DPSHHUDXWRWHUUHLQ
49
3.6.1. Cultuur/Cultuurbeleid/Algemene directie ondersteuning & beleidscoördinatie
3.6.1/
UITGAVEN 3.6/CULTUURBELEID 3.6.1/Algdirondersteuningenbeleidscoördin PERSONEEL brutoloonkost 762/117-02 arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 76250/123-02 kantoorbenodigdheden 76250/123-11 telefoonkosten 76250/123-12 huur en onderhoud 76250/123-19 boeken, documentatie,… 76250/123-48 andere administratiekosten 762/123-11 telefoonkosten 762/125-02 benodigdheden gebouwen 762/125-03 brandstoffen gebouwen 762/125-06 prestaties van derden 762/125-12 elektriciteit 762/125-13 gas 762/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's 762/123-13 informatica Werkingskosten 76250/121-01 reis- en verblijfskosten 76250/122-01 erelonen 76250/122-04 auteursrechten, erelonen,… 76250/122-02 presentiegelden 76250/123-16 representatiekosten 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden 76250/124-12 huur en onderhoud 76250/124-48 andere kosten 762/126-01 huur en huurlasten Verzekeringen 762/125-08 verzekering gebouwen 762/127-08 verzekering van voertuigen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 762/415-02 tussenkomst vakbondspremies
TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
-1 905 -1 905
250 653 246 989 3 664 282 162
88 702
2 200 7 000
-110 -490
1 782 100 1 000 8 000 3 000 20 180 44 160 60 950 5 000
-178 -5 -70 -400 -1 009 -2 208 -1 828
1 300 2 338 250 100 9 644 5 500 3 500 182 6 454 4 227 100 89 020 4 525 1 650 290
248 748 245 084 3 664 370 864 PRESTATIES 762/161-48 diverse teruggave 2 090 6 510
2de BW 09
budget 10
+/-
2 000 2 000
0
2 000 2 000
84 421 30 421 50 000 4 000
0
84 421 30 421 50 000 4 000
86 421
0
86 421
1 604 95 930 7 600 3 000 19 171 41 952 59 122 5 000 1 300 2 338
100 000 -5 000
0
290
533 105 446 684
ONTVANGSTEN
86 797
250 100 100 4 644 5 500 3 500 182 6 454 4 227 100 89 020 4 525 1 650 290 OVERDRACHTEN 762/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 290 76250/465-01 werkingstoelage 762/380-06 bijdrage v. ondern. en vzw's weddelast 619 902 TOTAAL 533 481
50
$FWLHV 5HIOHFWLHURQG&XOWXXULQGH(XURPHWURSRRO 2QGHU]RHNPRJHOLMNKHGHQ&DVLQRJHERXZLQKHWNDGHUYDQRQGHUVWHXQLQJVEHOHLGYHUHQLJLQJHQ 0HGHZHUNLQJDDQUHIOHFWLHRYHUVWUDWHJLVFKHDDQSDNGHVLJQ ,QWHQGDQW&XOWXXU 5HJXOLHUHZHUNLQJ &R|UGLQDWLHYDQGHGLYHUVHFXOWXXUGRPHLQHQ +XXUYDQGH%XGDVFRRS %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
51
3.6.2. Cultuur/Cultuurbeleid/Cultuurcommunicatie
3.6.2/
UITGAVEN 3.6.2/Cultuurcommunicatie PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden 76211/124-02 benodigdheden 76211/124-06 prestaties van derden TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
+/-
50 394 50 394 137 386
132 514 132 514 -30 000
5 000 132 386 0 0
-5 000 -132 386 5 000 102 386
187 780 167 780
102 514
budget 10
ONTVANGSTEN
182 908 182 908 107 386 PRESTATIES 76211/161-01 inkomsten cultuurwinkel 0 0 5 000 102 386 290 294 270 294
2de BW 09
budget 10
+/-
20 000 20 000
0
20 000 20 000
20 000
0
20 000
52
$FWLHV UHVW\OLQJ 8LWLQ.RUWULMN DOVRQGHUGHHOYDQGH6WDGVNUDQW EUDQGLQJ ORNHW 8LWLQ.RUWULMN
XLWERXZYULMHWLMGVFRPPXQLFDWLHLVPYHUVFKLOOHQGHGLUHFWLHV )RFXVNLQGHUHQJH]LQVFRPPXQLFDWLH9LWR HQMRQJHUHQFRPPXQLFDWLH)LQDQFLHVFXEHOSODQHQDQGHUHGLUHFWLHV LQKRXGHOLMNHRSYROJLQJFRPPXQLFDWLHSODQ2Q*(/22)/,-.)LQDQFLHV(UIJRHGSURMHFWHQFXOWXXU
5HJXOLHUHZHUNLQJ SURMHFWFRPPXQLFDWLH RQGHUVWHXQLQJFRPPXQLFDWLHLQLWLDWLHYHQYDQGHGLYHUVHFXOWXXUKXL]HQVHFWRUHQ UHGDFWLHUDDGHQRYHUNRHSHOHQGFRPPXQLFDWLHRYHUOHJ ,QYXOOLQJHQDFWXDOLVHULQJZHEVLWHHQFXOWXXUDJHQGD %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
53
3.6.4. Cultuur/Cultuurbeleid/Cultuurbeleidsplan
3.6.4/
UITGAVEN
+/-
budget 10
ONTVANGSTEN
2de BW 09
212 483
-60 900
-60 900
181 483 79 900 27 583 74 000 0
-29 900 -79 900
20 000 164 900 27 583
151 583 OVERDRACHTEN 762/465-01 Interreg Lille 3000, koren 20 000 76250/465-01 project armoede 104 000 76250/465-01 cubelplan 1 € /inw 27 583 762/465-01 kunsteneducatie provincie West-Vlaanderen
50 000
151 583 0 27 583 74 000 50 000
151 583 TOTAAL 0
181 483
-29 900
151 583
2de BW 09
3.6.4/Cultuurbeleidsplan WERKINGSKOSTEN Andere 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden 76250/124-06 project Armoede TOTAAL NETTOKOST=
212 483 31 000
-60 900
+/-
budget 10
54
$FWLHV RSVWDUWNXQVWHGXFDWLHYHFHO RIISURJUDPPDRQ*(/22)OLMN JHFR|UGLQHHUGHDDQSDNMRQJHUHQSDUWLFLSDWLHHQVWHXQDDQMRQJWDOHQW -DDUYDQKHWNLQGYDQGHDUPRHGHLNY*H]LQVYULHQGHOLMN.RUWULMNHQ3DUWLFLSDWLHGHFUHHW
5HJXOLHUHZHUNLQJ VWHXQDDQGLYHUVHJHPHHQVFKDSVYRUPHQGHLQLWLDWLHYHQ RSYROJLQJSDUWLFLSDWLHWUDMHFWHQFXOWXXUDGYLVHULQJLQWHUFXOWXUDOLWHLW
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
55
3.6.5. Cultuur/Cultuurbeleid/Projecten
3.6.5/
UITGAVEN
2de BW 09
+/-
budget 10
3.6.5/Projecten WERKINGSKOSTEN Andere 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden
89 000
-2 500
86 500
17 500 71 500
-2 500
17 500 69 000
TOTAAL NETTOKOST=
89 000 89 000
-2 500
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
86 500 86 500
56
$FWLHV 2Q*(/22)/,-. MDDU$FDGHPLH
5HJXOLHUHZHUNLQJ VDPHQZHUNHQQDDUHHQJHwQWHJUHHUGHFXOWXXUFRPPXQLFDWLH
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ GHHOQDPHDDQ%HWKXQHUHJLRQDOHFXOWXUHOHKRRIGVWDG1RUG3DVGH&DODLVRY /LOOHHQ2O\PSLVFKH6SHOHQRY
57
3.7.1. Cultuur/Inspraak & advies/Betoelaging adviesstructuur
3.7.1/
UITGAVEN 3.7/INSPRAAKENADVIES 3.7.1/Betoelagingadviesstructuur OVERDRACHTEN Toelagen 76250/332-02 cultuurraad 76250/332-02 ver. platform 76250/332-02 erfgoedplatform 76250/332-02 kunstenplatform TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
3 500
0
3 500
1 100 800 800 800
-300 300
800 1 100 800 800
3 500 3 500
0
3 500 3 500
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
58
$FWLHV ,PSOHPHQWHULQJWUDMHFWFXOWXXUDGYLVHULQJKHUYRUPLQJYRRU]LWWHUVSODWIRUPHQLPSOHPHQWDWLH HHQDGYLHVLVHHQSURMHFW
8LWERXZORNDOHJHPHHQVFKDSVUDGHQLNY*HELHGVZHUNLQJ
5HJXOLHUHZHUNLQJ 5HJXOLHURYHUOHJGLYHUVHUDGHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
59
3.8.1. Cultuur/Steun aan actoren/Socio-cultureel verenigingsleven en amateurkunsten
3.8.1/
UITGAVEN
2de BW 09
+/-
budget 10
3.8/STEUNAANACTOREN 3.8.1/Socio-cultureelvereningsleven&amateurkunsten PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 76250/122-04 auteursrechten, erelonen,… 76250/123-16 representatiekosten 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden 76250/124-12 huur en onderhoud OVERDRACHTEN Toelagen 76220/332-02 dir. toel. veren. regl. 76220/332-02 dir. toel. muziekles 76220/332-02 dir.toel. muziekuniformen 76220/332-02 dir. toel. proj. & jub. 76220/332-02 dir. toel. intern. proj.
65 000 9 000 3 000 2 500 2 000
10 000 -1 000 1 000
75 000 8 000 4 000 2 500 2 000
TOTAAL NETTOKOST=
91 500 91 500
100 307
191 807 191 807
0 0 10 000 3 000 1 500 1 000 3 000 1 500 81 500
ONTVANGSTEN
90 307 90 307 0
90 307 90 307 10 000
10 000
3 000 1 500 1 000 3 000 1 500 91 500 OVERDRACHTEN
2de BW 09
budget 10
+/-
0
0
0
0
0
0
60
$FWLHV $WWDNDWDPRHYDPX]LVFKSURMHFWYRRUGHODJHUHVFKROHQWHNDGHUHQLQGHXLWERXZYDQHHQFHONXQVWHGXFDWLHHQHHQHHUVWHVWDSQDDUHHQJHwQWHJUHHUGDPDWHXUNXQVWHQEHOHLGILQDQFLHVFXOWXXUEHOHLGVSODQ 8LWJLIWHYDQHHQPX]LHNEURFKXUHGRRUVWURPLQJYDQOHHUOLQJHQPX]LHNRQGHUZLMVQDDUGHPX]LHNJH]HOVFKDSSHQ]LHKLHUERYHQ 6WHPPLQJ.RUWULMNRQWPRHWLQJVHQYRUPLQJVGDJUHJLRQDOHNRUHQRQGHU]RHNYHUVWHUNLQJJUHQVRYHUVFKULMGHQGH VDPHQZHUNLQJ 1DWLRQDDO)RWRVDORQGHELsQQDOHLQ.RUWULMNXLWEUHLGLQJQDDUDOOHDFWLHYH.RUWULMNVHIRWRFOXEV 'HHOQDPHDDQ2Q*(/22)/,-.
5HJXOLHUHZHUNLQJ YRUPLQJHQLQIRFXUVXVZHEVLWHYRRUYHUHQLJLQJHQ ZHHNYDQDPDWHXUNXQVWHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
61
3.8.2. Cultuur/Steun aan actoren/Creatie
3.8.2/
UITGAVEN 3.8.2/ Creatie OVERDRACHTEN Toelagen 772/332-02 subsidie bijzondere projecten 77130/332-02 toelage stimulans 772/332-02 profess. kunsthuizen TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
103 000 15 500 2 500 85 000 103 000 103 000
+/-
budget 10
5 000
108 000
5 000
15 500 2 500 90 000
5 000
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
108 000 108 000
62
$FWLHV 6WHXQDDQ:LWKHQ3DVVHUHOOH %HQFKPDUNLQJVXEVLGLHVDQGHUHVWHGHQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ %HWRHODJLQJSURIHVVLRQHHOHUNHQGHNXQVWRUJDQLVDWLHVYLDHYDOXDWLHMDDUYHUVODJHQMDDUDFWLHSODQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
63
3.8.3. Cultuur/Steun aan actoren/Toelagen priv. musea & beeld. kunsten
3.8.3/
UITGAVEN
2de BW 09
3.8.3/Toelagenpriv.musea&beeld.kunsten OVERDRACHTEN Toelagen 77130/332-02 dir. toel. Preetjes 77130/332-02 dir. toel. vzw Van Clé
1 239 11 114
TOTAAL NETTOKOST=
12 353 12 353
12 353
budget 10
+/-
0
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
12 353 1 239 11 114
0
12 353 12 353
64
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ -DDUOLMNVHWRHODJHQDDQ3UHHWMHV0ROHQYHQ%DNNHULMHQ0ROHQPXVHXP
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
65
3.8.4. Cultuur/Steun aan actoren/Toelagen aan andere culturele actoren
3.8.4/
UITGAVEN
2de BW 09
3.8.4/Toelagenaananderecultureleactoren OVERDRACHTEN Toelagen 76250/332-02 dir. toel. V.W.S. 76250/332-02 dir. toel. komité Frans Vlaanderen 76250/332-02 dir. toel. persbond
245 124 279
TOTAAL NETTOKOST=
648 648
648
budget 10
+/-
0
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
648 245 124 279
0
648 648
66
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 5HJXOLHUHWRHODJHQDDQGLYHUVHYHUHQLJLQJHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
67
3.8.5. Cultuur/Steun aan actoren/Toelagen voor semi-professionele initiatieven
3.8.5/
UITGAVEN
2de BW 09
+/-
budget 10
ONTVANGSTEN
3.8.5/Toelagenvoorsemi-professioneleinitiatieven OVERDRACHTEN Toelagen 76220/332-02 dir. toel. semi-prof. 76220/332-02 dir. toel. Volkshogeschool
25 000
2 500
27 500 OVERDRACHTEN
22 500 2 500
2 500
25 000 2 500
TOTAAL NETTOKOST=
25 000 25 000
2 500
27 500 27 500
2de BW 09
budget 10
+/-
0
0
0
0
0
0
68
$FWLHV 6WHXQDDQWRWQLHXZHLQLWLDWLHYHQ 'HHOQDPH2Q*(/22)/,-.
5HJXOLHUHZHUNLQJ 6WHXQDDQHHQDFKWWDOVHPLSURIHVVLRQHOHRUJDQLVDWLHVYLDHHQUHJOHPHQWHQGRVVLHU
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
69
3.8.6. Cultuur/Steun aan actoren/Gebiedswerking
3.8.6/
UITGAVEN
2de BW 09
+/-
budget 10
3.8.6/Gebiedswerking OVERDRACHTEN Toelagen 762/332-02 subsidie uitgifte dorpskrant 762/332-02 culturele werkgroepen 762/332-02 straat-, buurt- en wijkfeesten 762/332-02 tinekesfeesten 762/332-02 toelage vr vzw OC's, onderst kleine centra 762/332-02 11 juliviering deelgemeentes
96 750
-5 000
91 750
13 000 3 000 64 250 12 500 0 4 000
5 000
18 000 3 000 49 250 17 500 0 4 000
TOTAAL NETTOKOST=
96 750 96 750
-15 000 5 000
-5 000
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
91 750 91 750
70
$FWLHV $FWLHSODQVDPHQZHUNLQJ&. RQWPRHWLQJVFHQWUD *HPHHQVFKDSVYRUPHQGHSURMHFWHQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ &XOWXXUDDQERGYRRUGHORNDOHJHPHHQVFKDS
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
71
3.9.1. Cultuur/Regionale samenwerking & communicatie/Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen
3.9.1/
UITGAVEN 3.9/REGIONALESAMENWERKINGENCOMMUNICATIE 3.9.1/OverlegCultuurZuid-West-Vlaanderen OVERDRACHTEN Toelagen 76250/332-02 dir. toel. overleg Cultuur 76250/332-02 Weddetoelage detachering 76260/332-02 dir. toel. Leiestreek TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
+/-
59 309
1 485
19 294 18 500 21 515
1 485
59 309 26 099
1 485
budget 10
ONTVANGSTEN
2de BW 09
budget 10
+/-
60 794 OVERDRACHTEN 76250/465-01 terugbet diversen 19 294 18 500 23 000
33 210 33 210
0
33 210 33 210
60 794 TOTAAL 27 584
33 210
0
33 210
72
$FWLHV $IVWHPPLQJ2YHUOHJ&XOWXXUPHWDQGHUHUHJLRQDOHRYHUOHJVWUXFWXUHQLQ9ODDPVH]LMGH(XURPHWURSRRO 'HHOQDPHDDQRYHUOHJURQGFXOWXXULQGH(XURPHWURSRROGHQNRHIHQLQJURQGWRSSURJUDPPHULQJYRRUGH(XURPHWURSRRO 8LWZHUNHQUHJLRQDDOHUIJRHGEHOHLGPHWIRFXVRSLQGXVWULHHOHUIJRHGHQYODV
5HJXOLHUHZHUNLQJ $IVWHPPHQDDQERGFXOWXXULQGHUHJLR &ROOHFWLHYH&RPPXQLFDWLH &RQFUHWHVDPHQZHUNLQJHQRD20'
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
73
3.10.1. Cultuur/Buda-eiland/Buda Kunsteneiland
3.10.1/
UITGAVEN 3.10/BUDAEILAND 3.10.1/BudaKunsteneiland WERKINGSKOSTEN Andere 76250/124-02 benodigheden 76250/124-06 prestaties van derden TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
0
budget 10
+/-
0
0 0 0 0
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
0 0 0
0
0 0
74
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ =LHDFWLYLWHLWHQFHQWUXP$*%%XGD
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
Door externe partner (Buda) : verblijfsmogelijkheden voor residerende kunstenaars onderzoeken
75
3.10.2. Cultuur/Buda-eiland/AGB Buda
3.10.2/
UITGAVEN
2de BW 09
3.10/BUDAEILAND 3.10.2/AGBBuda WERKINGSKOSTEN Andere OVERDRACHTEN Toelagen 762/332-02 werkingstoelage
140 000
TOTAAL NETTOKOST=
140 000 140 000
budget 10
+/-
0
0
140 000
0
ONTVANGSTEN
0 PRESTATIES 76250/163-01 verhuur lokalen 140 000
2de BW 09
budget 10
+/-
0 0
0
0 0
0
0
0
140 000 0
140 000 TOTAAL 140 000
76
$FWLHV 2QGHU]RHNVWUDMHFWHQSDUWLFLSDWHSURMHFWURQGSURILOHULQJ%XGDHQ%XGDIDEULHN 9RRUEHUHLGLQJH[SORLWDWLHHQLQKRXGHOLMNHLQYXOOLQJ%XGDIDEULHN 5HJXOLHUHZHUNLQJ ([SORLWDWLHHQFRPPXQLFDWLH
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG YHUERXZLQJ%XGDIDEULHN
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ 9HUERXZLQJ%URHOPXVHXP
77
3.11.1. Cultuur/Restauratie monumenten/Betoelaging van restauratiedossiers beschermde monumenten
3.11.1/
UITGAVEN
2de BW 09
3.11/RESTAURATIEMONUMENTEN 3.11.1/Betoelagingvanrestauratiedossiersbeschermdemonumenten OVERDRACHTEN 65 476 Toelagen 773/321-01 restauratiepremies allerhande 65 476 TOTAAL NETTOKOST=
65 476 65 476
+/-
budget 10
-65 475
1
-65 475
1
-65 475
1 1
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
78
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ WRHNHQQHQYDQDOOHUKDQGHUHVWDXUDWLHSUHPLHVYRRUEHVFKHUPGHPRQXPHQWHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG /LWWRUDO'URRJORRGVHQ.RUDPLF UHVWDXUDWLH%URHOWRUHQV *HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
79
3.11.2. Cultuur/Restauratie monumenten/Beschermde gebouwen
3.11.2/
UITGAVEN 3.11.2/Beschermdegebouwen PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 773/125-02 benodigd. bescherm. gebouwen 773/125-06 prestaties van derden 773/125-12 elektriciteit 773/125-15 water ICT 773/123-13 Werkingskosten 773/124-02 benodigdheden 773/124-06 prestaties van derden Verzekeringen 773/125-08 verzekering gebouwen TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
3 190 3 190 17 318
-3 190 -3 190 -469
0 0 16 849
1 338 5 250 4 140 200
-262 -207
1 338 4 988 3 933 200
100
100
1 000 1 090
1 000 1 090
4 200
4 200
20 508 20 508
-3 659
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
16 849 16 849
80
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
81
4.1.1. Economie/Reguliere werking/Markten- en pleinenbeleid
4.1.1/
UITGAVEN 4.1/REGULIEREWERKING 4.1.1/Markten-enpleinenbeleid PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facililty 500/123-02 kantoorbenodigdheden 500/123-06 prestaties van derden - drukwerk 500/125-06 prest. v. derden (ruiten wassen) 500/125-12 energie 521/123-11 telefoonkosten 521/124-13 energie 521/125-02 benodigdheden 521/125-06 prestaties van derden 521/125-12 elektriciteit 521/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 500/122-04 erelonen 500/124-06 prestaties van derden 521/124-06 prestaties van derden 521/126-01 huur Verzekeringen 500/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 521/125-08 verzekering voor gebouwen TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
109 983 109 983 134 608
291 3 000 1 400 16 600 2 779 5 660 19 320 1 500
budget 10
-27 382 -27 382 3 212
82 601 82 601 137 820 PRESTATIES 521/163-01 huurinkomsten 521/161-01 rechtstreekse prestaties OVERDRACHTEN 291 500/465-01 bijdragen hogere overheid 3 000 1 302 16 600 2 640 5 225 18 354 1 500
-98 -139 -435 -966
1 000 6 758 55 500 3 750
2de BW 09
budget 10
+/-
43 000 42 000 1 000 0
0
0
43 000 42 000 1 000 0
43 000
0
43 000
1 000
-31 500 36 350
300 16 750 244 591 201 591
ONTVANGSTEN
+/-
6 758 24 000 40 100
300 16 750 -24 170
220 421 TOTAAL 177 421
82
$FWLHV QLHXZHPDUNWRSGH/DQJH0XQWHRS]DWHUGDJYDQDIRNWREHU,QSUREHUHQZHGHPDUNWRS2YHUOHLHQLHXZOHYHQLQWHEOD]HQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ RQGHUVWHXQLQJUHJXOLHUHPDUNWHQ0DDQGDJPDUNWGLQVGDJPDUNW%LVVHJHP2YHUOHLHPDUNW.*0 2QWZLNNHOLQJHQRUJDQLVDWLHWKHPDPDUNWHQ=RQGDJPDWLQpH=RPHUPDUNWHQ%RHUHQPDUNW«
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
83
4.1.2. Economie/Reguliere werking/Historisch Kortrijk
4.1.2/
UITGAVEN 4.1.2/HistorischKortrijk PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 500/124-06 prestaties van derden TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
+/-
budget 10
79 171 79 171 0
-79 171 -79 171 0
0 0 0
79 171 79 171
-79 171
0 0
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
84
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ $IVWHPPLQJYDQ+LVWRULVFK.RUWULMNPHWZLQNHOZDQGHOFHQWUXPHQLQWHJUDWLHLQWHRQWZLNNHOHQKRUHFDEHOHLGVSODQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
85
4.1.3. Economie/Reguliere werking/Starterspremie en leegstandsbestrijding
4.1.3/
UITGAVEN
2de BW 09
budget 10
+/-
4.1.3/Starterspremieenleegstandbestrijding PERSONEEL brutoloonkost OVERDRACHTEN Toelagen 500/321-01 uitkering van premies
0 0 66 965
-13 000
0 0 53 965
66 965
-13 000
53 965
TOTAAL NETTOKOST=
66 965 66 965
-13 000
53 965 53 965
0
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
86
$FWLHV EXXUWZLQNHO/DQJH0XQWH
5HJXOLHUHZHUNLQJ RSYROJLQJVWDUWHUVHQOHHJVWDQGVSUHPLHVWHOVHO
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
87
4.1.4. Economie/Reguliere werking/Diversen
4.1.4/
UITGAVEN
2de BW 09
4.1.4/Diversen PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 500/124-06 prestaties van derden OVERDRACHTEN Toelagen 529/322-01 onrechtstreekse subs. ondern. (BID) 562/332-02 toelage Interieur (2-jaarlijks) 500/321-01 premie hinder OW 530/321-01 toelage Leiedal TOTAAL NETTOKOST=
405 705 405 705
+/-
budget 10
33 769 33 769 32 446
71 099 71 099 0
104 868 104 868 32 446
32 446 339 490
31 189
32 446 370 679
178 000 0 39 000 122 490
3 000 -20 000 48 189
178 000 3 000 19 000 170 679
102 288
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
507 993 507 993
88
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 2QGHUVWHXQLQJORNDOHKDQGHOVLQLWLDWLHYHQSURMHFWDFWLYLWHLWHQ]RDOV6PDDNHQYHUELQGLQJYHUVWHUNHQ;SRHQELQQHQVWDG
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DDQNRRSDDQGHOHQ/HLHGDO
HOHNWULFLWHLWODDJVSDQQLQJ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
89
4.2.1. Economie/Uitbouw ondernemerscentrum/Stadsgebonden opvolg. & dienstverl. van ondern.cent.
4.2.1/
UITGAVEN 4.2/UITBOUWOND 4.2.1/Stadsgebondenopvolgingvanondernemingscentrum PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's OVERDRACHTEN Toelagen 500/322-01 toelage ondernemingscentrum 500/322-01 toelage ondern.centr. v Foruminvest
TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
0 0 350
budget 10
+/-
0 0
ONTVANGSTEN
-10 000
350 90 000 OVERDRACHTEN
25 000 75 000
-10 000
25 000 500/380-48 65 000
-10 000
budget 10
+/-
0 0 350
350 100 000
100 350 100 350
2de BW 09
90 350 90 350
0
0
activeringstoelage aan OCK van Foruminvest
0 0
0
0
0
90
$FWLHV )RFXVVHQRSKHWKDQGHOVZHHIVHOLQGHUDQGJHPHHQWHQLQVDPHQZHUNLQJPHWKHWRQGHUQHPHUVFHQWUXP
5HJXOLHUHZHUNLQJ VDPHQZHUNLQJPHWRQGHUQHPHUVFHQWUXPLYPRQGHUPHHUFRPPHUFLsOHLQQRYDWLHHQNHQQLVYDORULVDWLH
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
91
4.2.2. Economie/Uitbouw ondernemerscentrum/Creatie innovatiefonds & startersbegeleids.
4.2.2/
UITGAVEN
2de BW 09
4.2.2/Creatieinnovatief&startersbegeleids. OVERDRACHTEN Toelagen 500/322-01 innovatiefonds
75 000
TOTAAL NETTOKOST=
75 000 75 000
75 000
budget 10
+/-
0
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
75 000 75 000
0
75 000 75 000
92
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 2QWZLNNHOLQJSURGXFWHQWHUYHUQLHXZLQJHQYHUVWHUNLQJYDQKHWHFRQRPLVFKZHHIVHOHQRQWZLNNHOLQJSURGXFWHQWHURQGHUVWHXQLQJYDQVWDUWHQGHEHGULMYHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
93
4.3.1. Econ./Kortrijk 'Stad v ontw.'/Samenw. creat. onderwijs werkinsk. & invul. techn. creat. ateliers overdr.
4.3.1/
UITGAVEN
2de BW 09
budget 10
+/-
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
4.3/KORTRIJK'STADVANONTWERPERS' 4.3.1/Samenwerkingmetcreatieveonderwijsinstell.werkingsk.&invullingtechn.creat.ateliersoverdrachten WERKINGSKOSTEN 0 350 350 ICT 104/123-13 forfait pc's 350 350 OVERDRACHTEN 0 105 000 105 000 Toelagen 500/443-48 toelage aan Kortrijkse Hogescholen 55 000 55 000 500/433-01 toelage aan het PIH 50 000 50 000 TOTAAL NETTOKOST=
105 350 105 350
0
105 350 105 350
94
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ %UXJWXVVHQHFRQRPLHHQRQGHUZLMVKHOSHQEHZHUNVWHOOLJHQPHWRPRQGHUVWHXQLQJ:HHNYDQKHW2QWZHUSHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
95
4.4.1. Economie/Landbouw/Landbouweducatie
4.4.1/
UITGAVEN 4.4/LANDBOUW 4.4.1/Landbouweducatie PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 62001/124-02 technische benodigdheden 62001/124-06 prestaties van derden OVERDRACHTEN Toelagen 620/322-01 premies landbouwcomité's 620/331-01 premies a gezinnen TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
0
0
10 100
0
100 10 000 7 972
0
500 7 472 18 072 16 572
ONTVANGSTEN
2de BW 09
budget 10
+/-
0 10 100 PRESTATIES 620/163-01 huurinkomsten landbouwgronden 100 10 000 7 972
1 500 1 500
0
1 500 1 500
1 500
0
1 500
500 7 472 0
18 072 TOTAAL 16 572
96
$FWLHV $FWLHVWHURQGHUVWHXQLQJYDQGH.RUWULMNVHODQGERXZHUV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 9HUGHU]HWWLQJYDQDFWLHVLQKHWODJHUHRQGHUZLMVPHWRPEHGULMIVEH]RHN
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
97
4.6. Economie/Uniek ondernemersloket
4.6/
UITGAVEN
4.6/UNIEKONDERNEMERSLOKET PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 500/123-11 telefoonkosten ICT 500/123-13 informaticakosten Werkingskosten 500/121-01 reis- en verblijfkosten 500/122-01 erelonen voor expertise 500/122-02 erelonen voor studie en werken 500/123-02 kantoorbenodigdheden 500/123-03 voorraad bestemd voor verkoop 500/123-48 andere administratiekosten 500/124-06 prestaties van derden 500/124-12 huur techn. benodigdheden TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
162 276 162 276 64 150
+/-
24 870 24 870 0
2 200
budget 10
187 146 187 146 64 150 OVERDRACHTEN 500/465-01 toelage Vlaanderen 2 200
6 000
6 000
7 500 8 000 1 250 1 500 1 000 2 000 27 200 7 500
7 500 8 000 1 250 1 500 1 000 2 000 27 200 7 500
226 426 51 426
24 870
ONTVANGSTEN
251 296 TOTAAL 76 296
2de BW 09
budget 10
+/-
175 000 175 000
0
175 000 175 000
175 000
0
175 000
98
$FWLHV RSPDDNEHGULMYHQJLGV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 6WHXQPDDWUHJHOHQYHUJXQQLQJHQEHGULMIVKXLVYHVWLQJDGYLHVHQYHUZLM]LQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
99
5.1. Facility/Beheer van economaat
5.1/
UITGAVEN
5.1/BEHEERVANECONOMAAT PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 104/123-02 kantoorbenodigdheden 104/123-06 drukwerk, prestaties van derden 104/123-07 frankeerkosten 104/123-11 telefoonkosten 104/123-12 huur, onderhoud machines 104/123-19 boeken, abonnementen ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 104/123-14 betaling van prestaties 104/123-48 andere administratiekosten 050/124-08 burgerlijke aansprakelijkheid TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
+/-
237 168 237 168 820 814
-113 602 -113 602 -30 803
101 000 65 990 270 000 95 000 175 000 56 558
-5 050 36 701 -7 481 -6 650 -40 000 -5 656
1 200
budget 10
ONTVANGSTEN
123 566 123 566 790 011 PRESTATIES 104/161-01 kantoorbenodigdheden 95 950 104/161-02 huur en onderhoud machines econ. 102 691 104/106-01 diverse terugbetalingen cn 262 519 88 350 135 000 50 902
2de BW 09
+/-
budget 10
105 400 99 700 700 5 000
143 600 143 600
249 000 243 300 700 5 000
105 400
143 600
249 000
1 200
53 331 2 735
-2 667
1 057 982 952 582
-144 405
50 664 2 735 913 577 TOTAAL 664 577
100
$FWLHV QLHXZHWHOHIRRQFHQWUDOHV QLHXZFRQWUDFWYRRUOHYHULQJNDQWRRUEHQRGLJGKHGHQSDSLHUNRSLHPDFKLQHV EHSHUNHQDDQWDODERQQHPHQWHQRSSDSLHURQOLQHYHUVLHVYHUPHHUGHUHQ VDPHQZHUNHQPHWVWDGVELEOLRWKHHN EHKHHUIUDQNHULQJGLJLWDOLVHUHQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWHFRQRPDDWLVHUWHURQGHUVWHXQLQJYDQKHWVWDGVSHUVRQHHORSYODNYDQNDQWRRUEHQRGLJGKHGHQGUXNZHUNYHU]HQGLQJHQHQWHOHFRPPXQLFDWLH
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG YHUYDQJHQWHOHIRRQFHQWUDOHVLQVWDGVDUFKLHIYODVPXVHXPVWUHHNEH]RHNHUVFHQWUXPDFDGHPLHGLYHUVHFXOWXXUJHERXZHQELE2& V
YHUYDQJHQSORWWHUSODQDIGUXN
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ YHUGHUHYHUQLHXZLQJWHOHIRRQFHQWUDOHV UHJHOPDWLJHYHUQLHXZLQJFRQWUDFWHQ
101
5.2. Facility/Beheer van werkkledij
5.2/
UITGAVEN 5.2/BEHEERVANWERKKLEDIJ PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 131/124-05 werkkledij personeel TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
292 226 292 226 68 168
+/-
-292 226 -292 226 0
68 168 360 394 360 394
budget 10
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
0 0 68 168 68 168
-292 226
68 168 68 168
102
$FWLHV DDQNRRSYDQSDUND VIOHHFHVYRRUFRQWDLQHUSDUN YHUQLHXZLQJDDQYXOOLQJ]DDJYHLOLJHNOHGLM NOHGLMYRRU]DDOZDFKWHUV 5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWEHKHHUYDQZHUNHQEHVFKHUPLQJVXLWUXVWLQJYRRUKHWVWDGVSHUVRQHHOEHKHOVWGHDDQNRRSHQGHYHUGHOLQJYDQGHFRUUHFWHZHWWHOLMNHQRRG]DNHOLMNHZHUNHQEHVFKHUPXLWUXVWLQJGLHRRNKHWFRPIRUWYDQGH JHEUXLNHUQLHWVFKDDGW %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ DDQNRRSVLJQDDOWVKLUWV
103
5.3. Facility/Beheer van gebouwen
5.3/
UITGAVEN 5.3/BEHEERVANGEBOUWEN PERSONEEL brutoloonkost 137/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 138/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 104/125-02 benodigdheden gebouwen 104/125-03 brandstoffen gebouwen 104/125-06 prestaties van derden 104/125-12 elektriciteit 104/125-13 gas 104/125-15 water 124/125-02 benodigdheden gebouwen 124/125-06 prestaties van derden 124/125-12 elektriciteit 124/125-13 gas 124/125-15 water 124/125-48 andere kosten 137/123-02 kantoorbenodigdheden 137/123-06 drukwerk, prestaties van derden 137/123-11 telefoonkosten 137/123-12 huur, onderhoud machines 137/123-19 boeken, abonnementen 137/125-02 benodigdheden gebouwen 137/125-03 brandstof gebouwen 137/125-06 prestaties van derden 138/125-12 techn. diensten elektr. 138/125-13 techn. gas 138/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 onderhoud nieuwe fmis 104/123-13 aannemingssoftware (3P) 137/123-13 informatica
2de BW 09
1 594 568 1 587 018 7 000 550 972 742 92 000 3 000 254 050 119 740 115 650 11 263 1 626 42 050 6 900 8 050 1 392 100 1 961 10 000 3 350 3 000 10 386 20 000 4 700 1 380 1 955
6 450 6 282 0 6 258
budget 10
+/-
407 117 407 117
21 288 -4 600 -12 702 -5 987 1 565 -81 -2 102 -345 -241
-598 -500 -234 -1 039 -1 000 -710 -69 -59
2 001 685 1 994 135 7 000 550 994 030 PRESTATIES 137/161-01 87 400 137/161-48 3 000 138/161-48 241 348 124/163-01 113 753 124/164-01 117 215 11 263 1 545 39 948 6 555 7 809 1 392 100 1 363 9 500 3 116 3 000 9 347 19 000
ONTVANGSTEN
prestaties diverse terugvorderingen diverse terugvorderingen huurinkomsten private gebouw. huurinkomsten
2de BW 09
363 200 4 000 11 000 2 200 173 000 173 000
budget 10
+/-
0
363 200 4 000 11 000 2 200 173 000 173 000
3 990 1 311 1 896
6 450 6 282 0 6 258
104
5.3/
UITGAVEN 5.3/BEHEERVANGEBOUWEN Werkingskosten 124/125-10 belastingen en taksen 124/126-01 huur en huurlasten 137/121-01 reis- en verblijfskosten 137/121-48 andere vergoedingen 137/122-02 erelonen 137/123-48 andere administratiekosten 137/124-02 benodigdheden 137/124-06 prestaties van derden 137/124-12 huur en onderhoud 137/124-48 andere kosten 138/121-01 reis- en verblijfskosten Verzekeringen 104/125-08 verzekering gebouwen 124/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 137/415-02 tussenkomst vakbondspremies 124/321-02 éénmalige toelage aan ondernemingen
TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
175 000 145 4 939 716 2 885 200 25 000 1 700 6 000 540 124
budget 10
+/-
50 000
-10
15 950 8 000 52 886
-50 000
2 886 50 000
-50 000
2 620 196 2 091 029
378 405
ONTVANGSTEN
2de BW 09
budget 10
+/-
225 000 145 4 939 716 2 885 190 25 000 1 700 6 000 540 124 15 950 8 000 2 886 OVERDRACHTEN 137/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 2 886 138/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 0 124/380-01 vergoedingen vr kleine schade 137/485-01 bijdr Eandis & Gaselwest (groenstroom) 2 998 601 TOTAAL 2 469 434
165 967 114 500 23 300 2 500 25 667
0
165 967 114 500 23 300 2 500 25 667
529 167
0
529 167
105
106
$FWLHV YHUGHUHXLWYRHULQJYDQKHWPDVWHUSODQHQHUJLH VHQVLELOLVHULQJ SUHYHQWLHIRQGHUKRXG LQYHVWHULQJHQ RSWLPDOLVDWLHSDWULPRQLXPSDWULPRQLXPVWXGLH YHLOLJKHLGHQWRHJDQNHOLMNKHLGJHERXZHQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWEHKHHUYDQGHVWDGVJHERXZHQRPYDWGHLQWHJUDOHDDQSDNYDQXLWHHQGXXU]DDPRQWZHUSWRWGHH[SORLWDWLHHQSODQPDWLJRQGHUKRXGYDQDOOHVWDGVJHERXZHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG KLVWRULVFKVWDGKXLVUDDGVNHOGHUVFKHSHQ]DDO
VLWH&DOOHQV
%URHOWRUHQV
XLWZHUNLQJSDWULPRQLXPVWXGLH LQULFKWLQJ,&7JHERXZVWDGKXLV ERXZHQYHUGLHSLQJRS'HQ$VW+HXOH LQVWDQGKRXGLQJVZHUNHQNLQGHUERHUGHULM0DUNH PDVWHUSODQ%LVVHJHP KHULQULFKWHQ2&%HOOHJHP JRUGLMQHQ ]RQQHZHULQJ UDDPFRQWUDFWWHFKQLVFKEHKHHUVWDGKXLV
PHXELODLUDOJHPHHQ
QXWVYRRU]LHQLQJHQGLYHUVHJHERXZHQ
WXLJKXL]HQ5HNNHPVHVWUYHUQLHXZHQLQULMSRRUWHQ
UHQRYDWLHGDNHQRXGJHPHHQWHKXL]HQ+HXOHHQRI0DUNH
LQYHVWHULQJHQYRRUHQHUJLHEHVSDUHQGHPDDWUHJHOHQHQPDDWUHJHOHQGXXU]DDPEHOHLG
PDDWUHJHOHQLNY/HJLRQHOODGHFUHHW
YHLOLJKHLG WRHJDQNHOLMNKHLGYDQJHERXZHQ
YHLOLJKHLGVFR|UGLQDWRU (3%YHUVODJJHYHU
YHLOLJKHLGVFR|UGLQDWRU (3%YHUVODJJHYHU EXLWHQJHZRRQRQGHUKRXGIDFLOLW\
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ VLWH&DOOHQVKHUKXLVYHVWLQJ
107
5.4. Facility/Beheer van wagenpark
5.4/
UITGAVEN 5.4/BEHEERVANWAGENPARK PERSONEEL brutoloonkost 136/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 136/112-48 maaltijdcheques WERKINGSKOSTEN Facility 136/123-11 telefoonkosten 136/125-02 benodigdheden gebouwen 136/125-06 prestaties van derden 136/125-12 elektriciteit 136/125-13 gas 136/125-15 water 136/127-02 materialen voertuigen 136/127-03 brandstof voertuigen 136/127-06 prestaties van derden 136/127-10 belastingen en taksen 136/127-12 huur van transport 136/127-48 andere kosten ICT 104/123-13 forfait pc's 136/123-13 informatica Werkingskosten 136/124-02 benodigdheden 136/124-06 prestaties 136/124-12 huur en onderhoud Verzekeringen 136/125-08 verzekering gebouwen 136/127-08 verzekering voertuigen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 136/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
ONTVANGSTEN
+/-
budget 10
227 825 226 925 900 0 252 830
-18 087 -18 087
1 900 2 025 1 389 16 560 17 710 100 51 219 91 000 22 198 1 628 9 000 100
-224 -101 -69 -828 -531
209 738 208 838 900 0 245 417 PRESTATIES 136/161-48 div terugv 1 676 104/106-01 opbr contr Telenet 1 924 1 320 15 732 17 179 100 51 219 86 450 21 088 1 628 9 000 100
-7 413
-4 550 -1 110
700 100
700 100
14 955 1 971 1 000
14 955 1 971 1 000
775 18 500 327
775 18 500 327 OVERDRACHTEN 136/380-01 vergoedingen kleine schade 327
0
327 480 982 478 772
-25 500
455 482 TOTAAL 453 272
2de BW 09
budget 10
+/-
1 210 1 210 0
0
1 210 1 210 0
1 000 1 000
0
1 000 1 000
2 210
0
2 210
108
$FWLHV XLWYRHUHQPDVWHUSODQHQHUJLHZDJHQSDUNRP&2ODJHXLWVWRRWYDQZDJHQV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 'HVWHGHOLMNHJDUDJHVWDDWLQYRRUKHWGDJHOLMNVSUHYHQWLHIHQFXUDWLHIRQGHUKRXGYDQGHPHHUGDQVWDGVYRHUWXLJHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG ]LHDQGHUHDFWLYLWHLWHQFHQWUD/HHIPLOLHX0RELOLWHLW LQIUDVWUXFWXXU EXLWHQJHZRQHKHUVWHOOLQJHQZDJHQSDUN
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ VLWH&DOOHQVKHUKXLVYHVWLQJZDJHQSDUN
109
5.5. Facility/Kerkfabrieken
5.5/
UITGAVEN
5.5/KERKFABRIEKEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 790/125-02 benodigdheden gebouwen 790/125-06 prestaties van derden Werkingskosten 790/121-02 woningsvergoeding bedienaars 790/126-01 huur gebouwen Verzekeringen 790/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 790/435-01 kerkfabrieken TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
0
0 0 66 443
-10 157
0 0 56 286
10 3 150
-157
10 2 993
33 183
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
33 183
30 100 1 441 405
-10 000 -103 191
1 441 405
-103 191
1 507 848 1 392 848
-113 348
20 100 1 338 214 OVERDRACHTEN 790/406-01 terugvordering kerkfabrieken 1 338 214 1 394 500 1 394 500
115 000 115 000
-115 000 -115 000
0 0
115 000
-115 000
0
110
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG GRRUJHHIOHQLQJHQNHUNIDEULHNHQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
111
6.1. Financiën/Boekhouding
6.1/
UITGAVEN
6.1/BOEKHOUDING PERSONEEL brutoloonkost 121/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 121/123-11 telefoonkosten ICT 104/123-13 forfait pc's 121/123-13 onderhoudscontract NGB 121/123-13 onderhscontr module belasting + fac. 121/123-13 onderhoud CPU IBM 121/123-13 onderhoud Alfa Werkingskosten 121/121-01 reiskosten 121/122-03 erelonen en vergoedingen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 121/415-02 tussenkomst vakbondspremies 121/301-01 onwaarden/oninbaren TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
857 148 856 048 1 100 179 670
-172 396 -172 396 -84 126
684 752 683 652 1 100 95 544
1 805
-126
1 679
4 000 8 297 5 032 7 536 0 3 000 150 000 552
2de BW 09
budget 10
+/-
4 000 8 297 5 032 7 536 0
-84 000 0
539 13 1 037 370 947 370
ONTVANGSTEN
-256 522
3 000 66 000 552 OVERDRACHTEN 121/465-05 premie hogere overheid geco's 539 13 121/485-01 bijdrage hogere overheid CBL Leiedal 780 848 TOTAAL 690 848
90 000 70 000
0
20 000 90 000
90 000 70 000 20 000
0
90 000
112
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWYRHUHQYDQGHERHNKRXGLQJYDQGHVWDGGHDXWRQRPHJHPHHQWHEHGULMYHQHQGHVWHGHOLMNHY]Z V +HWRSPDNHQYDQKHWEXGJHWHQEXGJHWZLM]LJLQJHQ +HWELMKRXGHQYDQGHLQYHQWDULVYDQKHWYROOHGLJVWDGVSDWULPRQLXP +HWYHUOHQHQYDQILQDQFLHHODGYLHVQDDUKHWEHOHLGWRH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
113
6.2. Financiën/Ontvangsten
6.2/
UITGAVEN
6.2/ONTVANGSTEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 121/123-15 procedure- en vervolgingskost OVERDRACHTEN Vakbondspremies 121/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
449 560 449 560 6 937
budget 10
-83 496 -83 496 0
366 064 366 064 6 937 PRESTATIES 121/161-48 and. ontvangst. en vorderingen 2 200 SCHULD 121/265-01 nalatigheidsintrest 4 737 539
2 200 4 737 539
0
539 457 036 443 536
ONTVANGSTEN
+/-
2de BW 09
budget 10
+/-
5 500 5 500 8 000 8 000
0
13 500
0
0
5 500 5 500 8 000 8 000
539 -83 496
373 540 TOTAAL 360 040
13 500
114
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 9HUDQWZRRUGHOLMNYRRUNDVYHUULFKWLQJHQ )DFWXUDWLHUHWULEXWLHV 2SPDDNEHODVWLQJUHJOHPHQWHQEHODVWLQJNRKLHUHQHQDDQVODJELOMHWWHQ 9HUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHLQQLQJ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
115
7.1. ICT/Beheer ICT
7.1/
UITGAVEN 7.1/BEHEERICT PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility bijfichefacility ICT 104/123-13 ICT algemeen 104/123-13 forfait pc 104/123-13 servers Verzekeringen 050/124-08 verz. burgerl. aansprakelijkh. TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
544 207 544 207 115 572
+/-
42 138 42 138 0
budget 10
104 676 0 0
10 896
10 896 42 138
2de BW 09
+/-
budget 10
586 345 586 345 115 572
104 676 0 0
659 779 659 779
ONTVANGSTEN
701 917 701 917
116
$FWLHV QLHXZHZHEVLWHVWDG.RUWULMN GHGLJLWDOHGRUSVNUDQWDOVYHUOHQJVWXNYDQGHQLHXZHZHEVLWH RQOLQHEHWDOHQYRRUVSRUWDFWLYLWHLWHQ NLRVNHQHQDXWRPDWLVFKHDIOHYHULQJYDQDWWHVWHQ GUDDGORRVLQWHUQHWWHQLQ.RUWULMNFUHDWLHYDQHHQKRWVSRWQHWZHUN LQIRVFKHUPHQDOVGLJLWDOHEOLNYDQJHUV VDPHQZHUNLQJPHWDQGHUHVWHGHQJHPHHQVFKDSSHOLMNHDDQNRRSYDQHHQPXOWLPHGLDGDWDEDQNHQDDQQHPLQJVVRIWZDUH
5HJXOLHUHZHUNLQJ VDPHQZHUNLQJPHWDQGHUHRUJDQLVDWLHV/HLHGDO2&0:FHQWUXPVWHGHQ(XURSHHVQHWZHUN« XLWYRHUHQDFWLHV,&7EHOHLGVSODQ RQGHUKRXGYDQKDUGHQVRIWZDUH RQGHUKRXGVFRQWUDFWHQ HVVHQWLsOHHQQRRG]DNHOLMNHRQGHUVWHXQLQJGRRUQHWZHUNVSHFLDOLVWHQJHFHUWLILHHUGWHFKQLHNHUYLD,&7UDDPFRQWUDFW %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG LQIRUPDWLFD
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ RQGHUKRXGVFRQWUDFWHQYRRUVRIWZDUHJHUDDPGRS(85LQ%OLMIWLQVWLMJHQGHOLMQYRRUGHNRPHQGHMDUHQ
117
7.2. ICT/Interreg Citizen First Digitale Kloof
7.2/
UITGAVEN 7.2/INTERREGCITIZINFIRSTDIGITALEKLOOF PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 104/123-02 bureaumaterieel ICT 104/123-13 forfait pc 10420/123-13 informatica Werkingskosten 10420/121-01 reiskosten citizen first 10420/123-16 receptiekosten 10420/124-06 prestaties van derden 10420/122-04 externe experts en adviseurs Verzekeringen 10420/124-08 verzekering interreg TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
31 039 31 039 15 707
+/-
-31 039 -31 039 0
budget 10
0 0 15 707 OVERDRACHTEN 10420/465-48 spec subsidies Midwest regional authority
0 100
0 100
988 4 345 7 099 3 000
988 4 345 7 099 3 000
175
175
46 746 -33 254
-31 039
ONTVANGSTEN
15 707 TOTAAL -64 293
2de BW 09
budget 10
+/-
80 000 80 000
0
80 000 80 000
80 000
0
80 000
118
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ &LWL]HQ)LUVWHLQGLJWSHU$FWLYLWHLWHQFHQWUXPEOLMIWYRRUORSLJLIYGHDIZHUNLQJYDQKHWILQDQFLsOHOXLN,QKRXGHOLMNJHHQDFWLHVPHHU
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
119
7.3. ICT/Smart cities
7.3/
UITGAVEN 7.3/SMARTCITIES PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 10421/121-01 reiskosten 10421/122-03 Auditorkosten 10421/123-16 receptiekosten 10421/124-06 prestaties van derden Verzekeringen 10421/124-08 verz. burgerlijke aansprakelijkheid TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
53 138 53 138 15 600
budget 10
+/-
-125 -125 0
3 500 1 500 3 500 7 000
100
100 -125
2de BW 09
+/-
budget 10
53 013 53 013 15 600
3 500 1 500 3 500 7 000
68 738 68 738
ONTVANGSTEN
68 613 68 613
120
$FWLHV 9LDGLW(XURSHHVSURMHFWZLOOHQZHRQVDOVVWDGIRFXVVHQRSHHQEHWHUHGLJLWDOHVHUYLFHYRRUGHLQZRQHUVYDQRQ]HVWDGFIURD %HGRHOLQJLVRPWHVWUHYHQQDDUGLJLWDDODDQELHGHQYDQGLHQVWHQWHJHQ:HFRQFHQWUHUHQRQVHHUVWHQYRRUDORSGLHGLHQVWYHUOHQLQJRYHULQWHUQHWZDDURSGHLQZRQHUVKHWPHHVWHEHURHSGRHQ LQVFKULMYLQJHQYRRUEYVSRUWNDPSHQRIVSRUWUHVHUYDWLHVYRRUWHQQLVVTXDVKHQ]«'HJURRWVWHHIILFLsQWLHNXQQHQZHEHUHLNHQDOVZHRRNKHWV\VWHPDWLVFKEHWDOHQYLDGHZHEVLWHNXQQHQRUJDQLVHUHQ
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
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
121
8. Kabinetten (incl. mandatarissen en gepensioneerde mandatarissen)
8.1/ TOT 8.9/
UITGAVEN
8.1/tot8.9/KABINETTEN PERSONEEL brutoloonk.kabinett brutoloonk.mandat. brutoloonk.gepens. 101/111-22 presentiegelden raadsleden 101/117-01 premies arbeidsongevallen 101/116-01 pensioenen burgemeester en schepenen WERKINGSKOSTEN Facility 101/123-02 kantoorbenodigdheden 101/123-06 prestaties van derden 101/123-11 telefoonkosten 101/123-12 onderhoud 101/123-19 documentatie 101/127-02 materialen 101/127-03 brandstof voertuigen 101/127-06 prestaties van derden ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 101/123-17 opleiding 101/123-18 kosten voor het inrichten examens 101/121-01 reiskosten mandatarissen 101/121-48 andere vergoedingen 101/123-16 receptiekosten 101/124-48 andere technische kosten 10440/124-06 project Imago 830/124-48 kleine post noodhulp Verzekeringen 101/124-08 BA diefstal 101/127-08 verzekering wagens OVERDRACHTEN Toelagen 101/332-02 toelage Andere 101/321-02 terugbetaling lonen mandatarissen TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
2 185 232 2 052 407 0 0 130 000 2 825 0 353 951
-130 521 -1 255 624 717 974 407 129
-2 035
2 054 711 796 783 717 974 407 129 130 000 2 825 0 351 916
6 600 1 050 2 900
-330 -52 -203
6 270 998 2 697
10 000 100 6 000 3 000
-1 000
9 000 100 5 700 2 850
-300 -150
8 500
8 500
171 100 26 870 54 465 25 000 4 970 200 000 100
171 100 26 870 54 465 25 000 4 970 200 000 100
2 425 1 700 5 200
825
5 200
825
2 544 383 2 503 383
-131 731
ONTVANGSTEN
2 425 1 700 6 025 OVERDRACHTEN 101/380-02 inhouding pensioenbijdrage 6 025
2 412 652 TOTAAL 2 371 652
2de BW 09
budget 10
+/-
41 000 41 000
0
41 000 41 000
41 000
0
41 000
122
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
123
9.1.1. Leefmilieu/Projecten/Werking van het team UITGAVEN
9.1.1/
9.1/PROJECTEN 9.1.1/Werkingvanhetteam PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's 879/123-13 onderhoudscontract Werkingskosten 879/124-02 aankoop materiaal 879/124-06 drukken folders 879/124-06 sensibilisatie (bloemen ad macht, …) OVERDRACHTEN Toelagen 879/332-03 verplichte subsidies vr instellingen vr gezinnen TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
434 373 434 373
-2 546 -2 546
41 915
0
2 200 3 899 12 000 11 908 11 908 0
431 827 PRESTATIES 431 827 879/161-01 rechtstreekse prestaties 879/161-02 verkoop van goederen 41 915
2de BW 09
budget 10
+/-
3 000 2 000 1 000
0
3 000 2 000 1 000
600 000 0 600 000
0
600 000 0 600 000
603 000
0
603 000
2 200 3 899
0
0 476 288 -126 712
ONTVANGSTEN
-2 546
12 000 11 908 11 908 0 OVERDRACHTEN 879/465-02 bijdrage hogere overheid 0 879/465-01 subs hemelwaterput, Kioto, Eandis 473 742 TOTAAL -129 258
124
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 2QWZLNNHOWSURMHFWHQURQGRHOJURHSHQZHUNLQJLVPGXXU]DDPKHLGVDPEWHQDDU KHU DDQOHJJURHQEHJUDDISODDWVHQEHEORHPLQJH[WHUQHHQLQWHUQHDGYLH]HQ«
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG PDVWHUSODQ+HXOHEHHN +HHUOLMNH+HXOHEHHN6WLMQ6WUHXYHOVODDQ DDQNRRSJURQGHQ +HHUOLMNH+HXOHEHHN+HLUZHJYHUNDYHOLQJ'XPRELO DDQNRRSJURQGHQ
+HHUOLMNH+HXOHEHHNSURMHFW+HHUOLMNH+HXOHEHHN DDQNRRSJURQGHQ
+HHUOLMNH+HXOHEHHNRSPDDNLQULFKWLQJVHQEHKHHUVSODQDDQOHJJURQGHQ5LSSOH
+HHUOLMNH+HXOHEHHNDDQOHJJURQGHQ
YRRUVWXGLHKHUDDQOHJ+HXOHSDUNLNY:,6(5
0HOOHVWUDDWDDQNRRSJURQGHQSDUNLQJUHFUHDWLHJHELHG7RRUWHOEHHN
*URHQ/LQW=XLGLQULFKWLQJEH]RHNHUVFHQWUXPHQRPJHYLQJ *URHQ/LQW=XLGDDQOHJRPJHYLQJ 2OLHPROHQVWUDDWUHFKWYDQYRRUNRRSDDQNRRSJURQGHQ +RHYH7H&RXF[UHQRYDWLHVFKXXU SRRUWJHERXZKHU]LHQLQJ PHHUZHUNHQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
125
9.2.1. Leefmilieu/Vergunningen & subsidies/Werking van het team
9.2.1/
UITGAVEN 9.2/VERGUNNINGENSUBSIDIES 9.2.1/Werkingvanhetteam PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 879/123-02 kantoorbenodigdheden 879/123-06 prestaties van derden - drukwerk 879/123-11 telefoonkosten 879/123-12 huur, onderhoud bureaumateriaal 879/123-19 boeken en abonnementen ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 879/121-01 reis- en verblijfskosten 879/121-48 andere vergoedingen 879/122-01 erelonen voor expertise 879/122-02 erelonen-duurzaamheidstoets 879/122-04 erelonen kinderen aan de macht 879/124-06 onderhoud en analyse peilputten 879/124-06 publicaties milieuvergunningen 879/124-06 drukken aanplakkingsformulieren 879/124-12 keuring sonometer 879/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 879/124-08 verzekering 879/125-08 verzekering van onroer. goederen OVERDRACHTEN Toelagen 879/331-01 duurzaam milieubeleid 879/332-02 subsidies voor BBL en Minaraad TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
+/-
budget 10
222 231 222 231 58 355
-33 523 -33 523 -1 160
188 708 188 708 57 195
550 8 000 1 900
-27 -400 -133
523 7 600 1 767
6 000
-600
5 400
1 800
1 800
647 100 5 387 20 000 1 500 3 749 7 498 149 600 100
647 100 5 387 20 000 1 500 3 749 7 498 149 600 100
200 175 147 950
200 175 42 950
-105 000
145 000 2 950
-105 000
40 000 2 950
428 536 428 536
-139 683
288 853 288 853
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
126
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ %HKDUWLJWGRVVLHUVURQG9ODUHPERGHPVDQHULQJZDWHUZLQQLQJQRWDULVLQIR VHQVXEVLGLHGRVVLHUVVDPHQPHWGHGXXU]DDPKHLGVDPEWHQDDU
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
127
9.3.1. Leefmilieu/Exploitatie/Administratie & leiding
9.3.1/
UITGAVEN 9.3/EXPLOITATIE 9.3.1/Administratie&leiding PERSONEEL brutoloonkost 875/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 875/123-02 kantoorbenodigdheden 875/123-11 telefoonkosten 875/123-12 huur, onderhoud bureaumateriaal 875/123-19 boeken en abonnementen 875/123-48 andere kosten 875/125-02 benodigdheden gebouwen 875/125-06 prestaties van derden 875/125-12 elektriciteit 875/125-13 gas 875/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's 875/123-13 Informaticakosten Werkingskosten 875/121-01 reis- en verblijfskosten 875/121-48 andere vergoedingen personeel 875/123-16 receptiekosten Verzekeringen 875/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 875/415-02 tussenkomst vakbondpremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
528 813 521 816 6 997 109 723
-184 154 -184 154
605 8 000 1 900 3 519 100 3 861 12 157 33 120 29 325 11 000
-30 -560
-6 084
-2 152 -5 -193 -608 -1 656 -880
344 659 337 662 6 997 103 639 PRESTATIES 875/161-48 diverse terugvorderingen 575 875/161-01 prestaties dienst volksgezondheid 7 440 1 900 1 367 95 3 668 11 549 31 464 28 445 11 000
1 450 100
1 450 100
974 100 1 402
974 100 1 402
2 110 2 511
0
2 511 641 047 495 247
-190 238
ONTVANGSTEN
2 110 2 511 OVERDRACHTEN 875/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 2 511 450 809 TOTAAL 305 009
2de BW 09
budget 10
+/-
16 800 8 800 8 000
0
16 800 8 800 8 000
129 000 129 000
0
129 000 129 000
145 800
0
145 800
128
$FWLHV HUNRPWHHQGXXU]DDPKHLGVFKDUWHUYRRUVFKROHQHHQFRPELQDWLHYDQKXLGLJHFKDUWHUVRYHUPLOLHXPRELOLWHLWYHUNHHUSUHYHQWLH«'DDUELM]DODDQGDFKW]LMQYRRUHQHUJLH]XLQLJHPDDWUHJHOHQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ 6WXULQJYDQKHWEHKHHUVPDWLJHDVSHFWYDQGHYHUVFKLOOHQGHXLWYRHUHQGHFHOOHQELQQHQ/HHIPLOLHX *URHQ0HOGSXQWDGPLQLVWUDWLHHQVWDWLVWLHN %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
129
9.3.2. Leefmilieu/Exploitatie/Groenaanleg en onderhoud
9.3.2/
UITGAVEN 9.3.2/Groenaanleg&onderhoud PERSONEEL brutoloonkost 766/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 777/123-02 kantoorbenodigdheden 777/125-02 benodigdheden gebouwen 777/125-06 prestaties van derden 777/125-12 huur en onderhoud 777/125-13 gas 777/125-15 water 766/123-11 telefoonkosten 766/123-19 boeken en documentatie 766/123-48 andere administratiekosten 766/124-13 parken en platsoenen energie 766/124-21 benodigdheden prijsuitdelingen 766/125-02 benodigdheden 766/125-06 prestaties van derden 766/125-12 elektriciteit 766/125-13 gas 766/125-15 water 766/126-01 huur en huurlasten 765/125-12 elektriciteit ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 766/121-01 reis- en verblijfskosten 766/121-48 andere vergoedingen 766/124-02 aankoop sproeistoffen 766/124-02 klimuitrusting 766/124-02 alternatieve onkruidbestrijding 766/124-02 aankoop diverse materialen 766/124-02 aankoop wisselstukken machines 766/124-02 aankoop bloemen en planten 766/124-06 herstellingswerken door Jongerenatelier 766/124-06 tuinexpo, Dag Park 766/124-06 kleine werken door derden 766/124-06 meerjarenplan groot onderhoud 766/124-06 verwerking groenafval 766/124-06 manuele onkruidbestrijding 766/124-06 uitfrezen wortels 766/124-06 uitvoeren herstellingswerken 766/124-06 scheren hagen
2de BW 09
budget 10
+/-
1 576 840 1 569 301 7 539 615 158
-115 850 -115 850
174 100 500 360 600 4 934 100 100 250 880 3 795 8 238 8 970 2 875 6 753 130 900
-9 -5 -25 -11
-18 926
-345 -10 -5
-190 -412 -448 -86
1 460 990 1 453 451 7 539 596 232 PRESTATIES 766/161-48 andere ontvangsten 766/162-01 prestaties 165 95 475 349 600 4 589 90 95 250 880 3 605 7 826 8 522 2 789 6 753 130 900
350
350
588 100 3 000 6 000 3 500 16 000 40 000 45 000 0 5 000 15 000 0 40 000 141 000 15 000 16 000 30 000
588 100 3 000 6 000 3 500 15 000 42 000 42 000 0 3 000 20 000 0 50 000 158 000 15 000 0 5 000
-1 000 2 000 -3 000 -2 000 5 000 10 000 17 000 -16 000 -25 000
ONTVANGSTEN
2de BW 09
12 620 12 000 620
budget 10
+/-
0
12 620 12 000 620
130
9.3.2/
UITGAVEN 9.3.2/Groenaanleg&onderhoud 766/124-06 scheren hagen (soc.ec.) 766/124-06 vellen en heraanplanten bomen 766/124-06 herstellingen van schadedossiers 766/124-12 huren hoogtewerker 766/124-21 sensibiliserende acties 777/124-02 aankopen voor natuurbeheer 777/124-06 inzet minawerkers 777/124-06 natuurbeheerswerken 765/124-02 techn. benodigdheden visvijver 765/124-06 prestaties van derden 765/124-13 energie visvijver, minigolf Verzekeringen 777/125-08 verzekering gebouwen 766/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 620/322-01 subsidie groenbemesters 620/321-01 toelagen verharding privé wegen 766/332-01 vereniging openbaar groen 766/332-01 bosgroep Ijze en Leie vzw 766/332-02 stedelijk groencomité 766/435-01 subsidie onderhoud Rozentuin 777/331-01 aanleg kleine landschapselem. 777/331-01 subsidie hoogstamfruitbomen 777/331-01 beschermen zwaluwnesten 777/332-02 vzw natuurpunt Vakbondspremies 766/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
0 40 000 6 000 235 0 4 880 105 000 40 000 691 100 1 380 75 600 72 377 8 500 5 000 4 620 10 000 30 000 4 000 500 1 500 5 000
budget 10
+/-
1 500 -880 -5 000
1 430
180 250 1 000
3 257 2 264 375 1 985 755
ONTVANGSTEN
2de BW 09
budget 10
+/-
0 40 000 6 000 235 1 500 4 000 105 000 35 000 691 100 1 380 75 600 73 807 OVERDRACHTEN 766/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 8 500 777/465-01 subsidies Minawerkers 5 000 777/465-02 bijdrage hogere overheden 4 800 250 10 000 31 000 4 000 500 1 500 5 000
266 000 149 000 117 000 0
0
266 000 149 000 117 000 0
278 620
0
278 620
3 257 -133 346
2 131 029 TOTAAL 1 852 409
131
132
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ =RUJWYRRUXLWYRHULQJYDQJURHQHQEHEORHPLQJVSURMHFWHQ 'HOHQYDQKHWWDNHQSDNNHWZRUGHQXLWEHVWHHGDDQSULYDWHDDQQHPHUVHQVRFLDOHHFRQRPLH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG JHIDVHHUGHKHUDDQOHJZLMNJURHQ:HLPHHUVHQ7XOSHQSDUN5R]HQSDUN%HJRQLDSDUN5LQJHUI« DDQNRRSEORHPHQSRWJURQGEORHPEDNNHQ KHUVWHOZHJHQLQSDUNHQHQJURHQ]RQHV
NOHLQHDDQSDVVLQJVZHUNHQ
RPJHYLQJVDDQOHJHQRSPHWHQJURHQ]RQHV
ZHJEHSODQWLQJ
DDQOHJJHQYDQYRONVWXLQWMHV
VDQHUHQHQRSNXLVHQYDQYLMYHUV
DDQNRRSOHYHUHQHQKHUVWHOOHQSDUNPHXELODLU
YHLOLJKHLGVFR|UGLQDWLH
LQWHJUDOHWRHJDQNHOLMNKHLG1HHUEHHNYDOOHL
HLQGDIUHNHQLQJKHUDDQOHJGRORPLHWSDGHQ DDQNRRSNOHLQPDWHULDDOOHHIPLOLHX
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
133
9.3.3. Leefmilieu/Exploitatie/Logistiek
9.3.3/
UITGAVEN 9.3.3/Logistiek PERSONEEL brutoloonkost 876/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 876/124-13 levering energie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 876/124-02 aankoop diverse materialen 876/124-02 aankoop wisselstukken werktuigen 876/124-04 aankoop afvalbakken 876/124-04 aankoop rattenvergif 876/124-06 actie zwerfkatten 876/124-06 actie verdelging bruine rat 876/124-06 integrale aanpak vuile hoeken 876/124-12 herstellingen aan werktuigen 876/128-01 adm. kost voor financieel beheer Verzekeringen 876/124-08 verzekering burg. aansprakelijkheid OVERDRACHTEN Andere 876/301-01 onw. op nt geïn. vastgest. recht. Vakbondspremies 876/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
540 948 534 448 6 500 79 712
budget 10
+/-
16 919 16 919 -6 300
6 650 350 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 15 000 0 7 287 300 125 2 344
5 000 -5 000 -5 000 -7 000 3 000 2 700
0
557 867 551 367 6 500 73 412 PRESTATIES 875/161-02 verkoop rattenvergif 6 650 876/106-01 creditnota's en ristorno's 875/161-03 retributies afvalcontainers evenementen 350
+/-
10 000
budget 10
10 000 1 000 9 000 0
10 000
20 000 1 000 9 000 10 000
10 000
10 000
20 000
125 2 344 770
1 574
1 574 10 619
2de BW 09
15 000 5 000 10 000 5 000 3 000 15 000 3 000 9 987 300
770
623 004 613 004
ONTVANGSTEN
633 623 TOTAAL 613 623
134
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ =RUJWYRRUIDFLOLWDLUHRQGHUVWHXQLQJYDQDQGHUHFHOOHQELQQHQH[SORLWDWLHHQVSHFLILHNHWDNHQ]RDOVUDWWHQEHVWULMGLQJOHYHUHQEDNNHQHQEHNHUVYRRUHYHQHPHQWHQXLW]HWWLQJHQ«
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG YHUYDQJLQJVLQYHVWHULQJHQYUDFKWZDJHQ7PHWODDGNUDDQ7QUWEYGLUHFWLH/HHIPLOLHXZRUGWYHUYDQJHQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
135
9.3.4. Leefmilieu/Exploitatie/Stadsreiniging 'Net tot en met'
9.3.4/
UITGAVEN 9.3.4/Stadsreiniging'Nettotenmet' PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 876/124-02 aankoop klein materiaal 876/124-06 verwerking veegvuil 876/124-06 kleine werken uitgev. dr derden 876/124-06 inzet ploeg "Kruid en Blad" 876/127-12 huren extra-borstelveegwagens TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
1 226 891 1 226 891 236 869
budget 10
+/-
64 266 64 266 2 400
350 17 419 25 000 10 000 184 000 100 1 463 760 1 463 760
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
1 291 157 1 291 157 239 269 350
2 500
-100 66 666
17 419 27 500 10 000 184 000 0 1 530 426 1 530 426
136
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ =RUJWYRRUQHWWHVWUDWHQHQSOHLQHQLQ.RUWULMN 2SNXLVYDQHYHQHPHQWHQDDQSDN]ZHUIYXLOHQVOXLNVWRUWKRQGHQWRLOHWWHQ«
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DDQNRRSVSHFLILHNPDWHULDDO DDQSDNYXLOHKRHNMHV YHUYDQJLQJNOHLQPDFKLQHV YHUYDQJLQJVLQYHVWHULQJHQVWUDDWYHJHUQUZRUGWYHUYDQJHQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
137
9.3.5. Leefmilieu/Exploitatie/Ophaling afval
9.3.5/
UITGAVEN
2de BW 09
9.3.5/Ophalingafval PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 876/125-02 benodigdheden gebouwen 876/125-06 prestaties van derden 876/125-15 water 876/127-02 materialen voor voertuigen 876/127-03 olie en brandstof 876/127-06 prestaties van derden 876/127-12 huur transport 876/127-10 belastingen en taksen ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 876/122-01 verw dode gezelschapsdieren 876/122-03 erelonen veeartsen 876/124-04 aankoop huisvuilzakken IMOG 876/124-04 aankoop PMD-zakken 876/124-04 aankoop groenafvalzakken 876/124-04 aankoop bedrijfsafvalzakken 876/124-04 aankoop compostvaten 876/124-04 aankoop klein materieel 876/124-06 verw houtafval groot huisvuil 876/124-10 milieuheffing IMOG 876/124-06 exploitatiekosten IMOG Verzekeringen 876/127-08 verzekeringen voertuigen OVERDRACHTEN 876/435-01 beheerskosten IMOG SCHULD 876/222-01 bijdrage IMOG
34 000 64 063 64 063 2 821 193 2 821 193
TOTAAL NETTOKOST=
5 266 683 3 258 683
budget 10
+/-
807 943 807 943 1 573 484
3 988 3 988 189 231
811 931 811 931 1 762 715
549 4 750 1 000 80 350 200 000 60 493
-27 -475
522 4 275 1 000 80 350 190 000 57 468
-10 000 -3 025
11 000
11 000
350
350
100
100
70 000 29 500 5 000 0 10 000 15 000 5 000 226 392 820 000
60 000 6 500
-5 000 -5 000 46 258 100 000
0 51 650 51 650 244 869
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
130 000 36 000 5 000 0 5 000 15 000 0 272 650 920 000 34 000 64 063 OVERDRACHTEN 64 063 040/363-16 verkoop huisvuilzakken etc. 2 872 843 876/465-01 bijdr.hogere overh.verwerking huisvuil 2 872 843 040/363-05 retributie ophaling bedrijfsafval 5 511 552 TOTAAL 3 383 552
2 008 000 1 290 000 7 000 711 000
120 000
120 000
2 128 000 1 290 000 7 000 831 000
2 008 000
120 000
2 128 000
138
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ =RUJWYRRURUJDQLVDWLHHQXLWYRHULQJYDQGHYHUVFKLOOHQGHRSKDOLQJHQYDQDIYDOEHGULMIVDIYDOJURHQ 2SKDOLQJJURRWKXLVYXLORSDIURHS %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
139
9.3.6. Leefmilieu/Exploitatie/Containerparken
9.3.6/
UITGAVEN 9.3.6/Containerparken PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN zieex-afval ICT 104/123-13 forfait pc's
TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
643 661 643 661 350
budget 10
-29 246 -29 246 0
614 415 614 415 350 PRESTATIES 876/161-02 recuperatievergoed. verwerk. metaal 876/161-01 gebruik diftar-park 350 876/161-48 diverse vorderingen OVERDRACHTEN 876/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's
350
644 011 331 011
ONTVANGSTEN
+/-
-29 246
614 765 TOTAAL 286 765
2de BW 09
+/-
budget 10
166 000 84 000 73 000 9 000 147 000 147 000
15 000
181 000 84 000 88 000 9 000 147 000 147 000
313 000
15 000
15 000 0
328 000
140
$FWLHV RQGHU]RHNKHUORFDOLVDWLHFRQWDLQHUSDUNHQ0DDQGDJZHJHQ*UDDI.DUHOGH*RHGHODDQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ 2UJDQLVDWLHHQEHKHHUYDQDOOHFRQWDLQHUSDUNHQHQGLIWDUSDUN 6WDDWRRNLQYRRUKHWEHKHHUSODDWVHQHQRSKDOHQ YDQJURWHFRQWDLQHUV %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG XLWEUHLGLQJFRQWDLQHUSDUN5ROOHJHP
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
141
9.3.7. Leefmilieu/Exploitatie/Begraafplaatsen
9.3.7/
UITGAVEN 9.3.7/Begraafplaatsen PERSONEEL brutoloonkost 878/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 878/123-06 prestaties van derden 878/123-11 telefoonkosten 878/125-02 benodigdheden gebouwen 878/125-03 energie 878/125-06 prestaties van derden 878/125-12 elektriciteit 878/125-13 gas 878/125-15 water 878/124-05 aankoop, onderhoud en huur ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 878/121-01 verplaatsingskosten 878/122-02 erelonen vr grafmonumenten 878/124-02 bouwmaterialen voor onderhoud graven 878/124-02 aank. specif. reinigingsmiddelen 878/124-02 benodigdheden 878/124-06 bijplaatsen urnekelders 878/124-06 scheren hagen door aannemers 878/124-06 algemeen groenonderhoud 878/124-12 huur en onderhoud machines 878/124-12 herstellingen machines Verzekeringen 878/127-08 verzekering wagens 878/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 878/435-01 bijdrage werkingskosten Vakbondspremies 878/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
ONTVANGSTEN
+/-
budget 10
371 341 369 341 2 000 117 944
-39 736 -39 736
1 300 253 1 876 6 850 2 070 6 440 2 488 2 085
-91 -13
331 605 329 605 2 000 159 202 PRESTATIES 878/161-01 prestaties 878/161-05 toegestane begraafplaatsconcessies 1 209 878/161-48 diverse vorderingen 240 1 876 6 508 1 967 6 247 2 488 2 085
41 258
-342 -103 -193
350
350
1 500 0 10 000 1 007 7 800 0 4 000 65 000 100 3 000
1 500 0 10 000 1 007 7 800 0 29 000 80 000 2 100 3 000
1 000 825 80 115
25 000 15 000 2 000
0
79 493 622 569 400 267 400
1 000 825 80 115 OVERDRACHTEN 878/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 79 493 878/485-01 bijdrage andere overheden
2de BW 09
budget 10
+/-
273 000 12 000 258 000 3 000
0
273 000 12 000 258 000 3 000
29 000 25 000 4 000 0
0
29 000 25 000 4 000 0
302 000
0
302 000
622 1 522
570 922 TOTAAL 268 922
142
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 2UJDQLVDWLHEHKHHUHQFHUHPRQLsOHEHJHOHLGLQJRSDOOHEHJUDDISODDWVHQ +HWRQGHUKRXGYDQVRPPLJHEHJUDDISODDWVHQLVXLWEHVWHHGDDQVRFLDOHHFRQRPLH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG JHIDVHHUGHKHUDDQOHJ6LQW-DQVEHJUDDISODDWV GLHQVWJHERXZ6LQW-DQVEHJUDDISODDWVEXGJHWIDFLOLW\
KHUVWHOZHJHQRSEHJUDDISODDWVHQ
RQWJUDYHQ
KHUDDQOHJ5ROOHJHP
RSPHWHQEHJUDDISODDWVHQHQZDDUGHYROOHJUDIPRQXPHQWHQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
143
9.3.8. Leefmilieu/Exploitatie/WEP+
9.3.8/
UITGAVEN 9.3.8/WEP+ PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 876/124-02 divers materiaal OVERDRACHTEN
TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
20 199 20 199 1 000
-20 199 -20 199 0
1 000 0
0
21 199 21 199
-20 199
ONTVANGSTEN
2de BW 09
budget 10
+/-
0 0 1 000 PRESTATIES
0
0
0
1 000 0 OVERDRACHTEN
0
0
0 0
0
0
0
1 000 TOTAAL 1 000
144
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 3ORHJPHWVSHFLILHNVWDWXXWpQEHJHOHLGHUGLHLQVWDDWYRRUVSHFLILHNHODDJGUHPSHOLJHWDNHQELQQHQ/HHIPLOLHX
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
145
10.1.1. Mobiliteit & Infrastructuur/Wegen & pleinen/Beheer & onderhoud
10.1.1/
UITGAVEN 10.1/WEGENENPLEINEN 10.1.1/Beheerenonderhoud PERSONEEL brutoloonkost 421/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 421/123-02 kantoorbenodigdheden 421/123-06 drukwerk, prestaties van derden 421/123-11 telefoonkosten 421/123-12 onderhoud bureaumaterieel 421/123-19 boeken, abonnementen 421/123-48 andere administratiekost 422/125-12 elektriciteit 421/127-02 benodigdheden 421/127-06 prestaties van derden 421/127-03 brandstoffen voertuigen 421/127-10 belastingen en taksen ICT 104/123-13 forfait pc's 421/123-13 informatica Werkingskosten 421/121-01 reis- en verblijfskosten 421/122-02 erelonen 421/124-02 technische benodigdheden 421/124-06 technische prestaties derden 421/124-12 huur, onderhoud, techn. benodigdh. 421/124-48 andere technische kosten 421/140-02 aankopen materialen 421/140-06 prestaties van derden 421/140-11 onderhoudswerken 421/140-12 huur, onderhoud van materieel 421/140-13 sneeuwopruiming/ijzelbestrijding 421/140-48 andere werkingsuitgaven 421/126-01 huur gebouwen 422/126-01 huur en huurlasten Verzekeringen 421/124-08 verzekering burg. aanspr. 421/125-08 verzekering gebouwen 421/127-08 verzekeringen wagens
2de BW 09
budget 10
+/-
2 180 379 2 174 379 6 000 575 310
-199 876 -199 876
414 8 400 6 650 100 2 714 700 300 26 250 20 417 57 750 150
-21 -420 -492
-6 181
-271 -35 -15 -1 021 -2 887
1 100 100 2 218 20 000 23 005 4 606 1 500 100 230 000 89 235 100 8 772 33 784 100 21 695
450 200 14 500
ONTVANGSTEN
1 980 503 1 974 503 6 000 569 129 PRESTATIES 421/161-01 verkoop van bestekken 393 421/180-01 prestaties (voetpadbedekking) 7 980 421/161-48 diverse terugvorderingen 6 158 100 2 443 665 285 26 250 19 396 54 863 150
2de BW 09
69 800 1 000 60 000 8 800
budget 10
+/-
0
69 800 1 000 60 000 8 800
1 100 100
-5 000 3 000 -1 000
-15 000 25 765
-8 784
2 218 15 000 26 005 3 606 1 500 100 215 000 115 000 100 8 772 25 000 100 21 695
450 200 14 500
146
10.1.1/
UITGAVEN 10.1/WEGENENPLEINEN 10.1.1/Beheerenonderhoud OVERDRACHTEN Toelagen 450/321-01 toelage vliegveld Wevelgem 421/332-48 kleine schadeloosstellingen Vakbondspremies 421/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
23 790
budget 10
+/-
0
19 000 2 000 2 790 2 779 479 2 600 679
ONTVANGSTEN
23 790 OVERDRACHTEN 421/465-05 bijdrage hogere overheden geco's 19 000 421/380-01 vergoed. voor kleine schade 2 000
2de BW 09
budget 10
+/-
109 000 105 000 4 000
0
109 000 105 000 4 000
178 800
0
178 800
2 790 -206 057 -206 057
2 573 422 TOTAAL
147
$FWLHV EHYRUGHUHQYDQGHYHUNHHUVYHLOLJKHLGVFKROHQ YHUGHUHDIZHUNLQJLQIUDVWUXFWXXU+LVWRULVFK.RUWULMN KHUZDDUGHULQJYDQGH2XGH/HLHDUP DIVSUDNHQPHW9ODDPVH*HZHVWRPGHWRHJDQNHOLMNKHLGYDQGHVWDGWHYHUKRJHQRQWVOXLWLQJYDQKHW$=*URHQLQJH ILHWVEHOHLGILHWVQHWZHUNYHUGHUXLWERXZHQHQRQGHUKRXGHQ YRHWSDGEHOHLGEOLMYHQGDDQGDFKWVSXQW RQGHUKRXGVHQSUHYHQWLHSURJUDPPDRSHQEDUHLQIUDVWUXFWXXUEOLMYHQGDDQGDFKWVSXQW XLWEUHLGLQJHQ.02HQZRRQ]RQHV7HU'RHQDHUW0DUNH
5HJXOLHUHZHUNLQJ EHUPRQGHUKRXG NXLVHQILHWVSDGHQ VQHHXZHQLM]HOEHVWULMGLQJRSHQEDDUGRPHLQ YRHJKHUVWHOOLQJZHJHQ SXWWHQHQYHU]DNNLQJHQZHJHQILHWVSDGHQYRHWSDGHQSDUNHHUVWURNHQHQZDWHUJUHSSHOVKHUVWHOOHQLQHLJHQUHJLH SHUPDQHQWELMKRXGHQPRELQIUDGDWDEDQNZHJHQULROHULQJHQVWUDDWPHXELODLURYVLJQDOLVDWLHHQ]«
148
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG KHULQULFKWHQYDQGH%URHONDDL
KHULQULFKWHQ.HQQHG\ODDQ 0DULRQHWWHQ0XQNHQGRRUQVWUDDW
0XQNHQGRRUQVWUDDW%HQHOX[ODDQ
XLWEUHLGHQYDQGH.02]RQH7HU'RHQDHUW
XLWEUHLGHQHQDIZHUNHQILHWVQHWZHUN.RQJRZHJ+HXOVHVWUDDW=XLGVWUDDW/RRIVWUDDW:ROYHQVWUDDW
YHUYDQJLQJVLQYHVWHULQJHQSLFNXSQUZRUGWYHUYDQJHQ YHUYDQJLQJVLQYHVWHULQJHQYUDFKWZDJHQPHWODDGNUDDQQUZRUGWYHUYDQJHQ DDQNRRSJURQGHQYRRUGRRUWUHNNLQJ'XPROLQODDQWRW%DOLHVWUDDWJURQGHQ0HZDI/HLHGDO
YHUQLHXZHQHQVQHOKHUVWHOSORHJHQYRHWSDGHQ
RQGHUKRXGEHVWDDQGHILHWVSDGHQ
RQGHUKRXGVHQSUHYHQWLHSURJUDPPDRSHQEDUHLQIUDVWUXFWXXU IXQGHULQJHQHQYHUKDUGLQJHQ
DVIDOWYHUKDUGLQJHQ
$DQSDVVLQJZHJHQ
EHYRUGHUHQYHUNHHUVYHLOLJKHLGVFKROHQ /DXZVHVWUDDW
6WHHQEDNNHUVVWUDDW
YRHWSDGHQ
HUHORRQZHJHQ
YHLOLJKHLGVFR|UGLQDWRUHQ SURHINRVWHQ
YHUUHNHQLQJHQ
VWUDDWPHXELODLU
DDQNRRSNOHLQPDWHULDDO
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
149
10.1.2. Mobiliteit & Infrastructuur/Wegen & pleinen/Nutsleidingen
10.1.2/
UITGAVEN 10.1.2/Nutsleidingen WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
350
budget 10
+/-
0
350 350 350
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
350 350
0
350 350
150
$FWLHV DIVWHPPLQJQXWVOHLGLQJVZHUNHQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ 8LWEUHQJHQYDQDGYLHVHQPHHJHYHQUDQGYRRUZDDUGHQELMKHWDIOHYHUHQYDQGHYHUJXQQLQJHQDDQGHQXWVPDDWVFKDSSLMHQ90:(DQGLV%HOJDFRP7HOHQHW$OFDWHOHQ]« ELMGRRUKXQXLWWHYRHUHQZHUNHQLQKHWRSHQEDDUGRPHLQ 1D]LFKWHQFRQWUROHYDQGHZHUNHQGRRUGHQXWVPDDWVFKDSSLMHQRSHQLQKHWRSHQEDDUGRPHLQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG GLVWULEXWLHQHWWHQ79UDGLR QHWDDQSDVVLQJHQZDWHU
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
151
10.2. Mobiliteit & Infrastructuur/Beheer & onderhoud waterlopen en rioleringen
10.2/
UITGAVEN
10.2/BEHENONDERHWATERLENRIOLERINGEN WERKINGSKOSTEN Facility 421/125-02 benodigdheden 421/125-03 energiekost 421/125-06 prestaties van derden 421/125-12 elektriciteit 421/125-13 gas 421/125-15 water 443/124-13 levering van energie 874/124-13 watertoevoer energie 877/123-11 telefoonkosten pompinstallatie 877/124-13 elektriciteit ICT 104/123-13 onderhoud software 877/123-13 onderhoud Luciad (inventarisatieprogr) Werkingskosten 443/124-02 technische benodigdheden 443/124-06 technische prestaties derden 877/125-10 belasting op afvalwater 481/140-02 aankopen materialen 482/140-02 aankopen materialen 443/140-06 prestaties van derden 481/140-06 prestaties van derden 482/140-06 prestaties van derden 443/140-48 andere werkingsuitgaven 481/140-48 andere werkingsuitgaven 482/140-48 andere werkingsuitgaven 877/122-02 diverse erelonen 877/124-02 technische benodigdheden 877/124-06 technische prestaties 877/124-12 huur, onderhoud 877/124-48 andere technische kosten 87701/124-06 technische prestaties 877/126-01 huur en huurlasten 874/124-02 techn. bevoegd. watertoevoer 874/124-06 prestaties van derden 874/124-48 andere kosten OVERDRACHTEN Andere 877/301-01 onw. op nt geînde vastgestelde rechten 877/331-01 subsidie gescheiden rioolstelsel TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
430 649 473 488 1 050 6 210 4 600 7 100 7 000 25 000 300 1 000
budget 10
+/-
-7 932 -24 -52 -310 -138
1 331 1 500 2 341 1 537
terugb. door derden voor werken rechtstreekse premies creditnota's gewone dienst creditnota's en ristorno's creditnota's en ristorno's
2de BW 09
budget 10
+/-
2 272 000 64 000 2 200 000 2 000 5 000 1 000
0
2 272 000 64 000 2 200 000 2 000 5 000 1 000
28 000 28 000
0
28 000 28 000
2 300 000
0
2 300 000
1 331 1 500 1 000
2 000 7 000 100 3 000 77 000 350 100 400 4 145 24 185 225 000 100 310 26 299 480 100 100 50 126 600
-60 000
1 600 125 000
-60 000
557 249 -1 742 751
422 717 PRESTATIES 877/180-01 449 877/161-01 488 874/106-01 998 877/106-01 5 900 87701/106-01 4 462 7 100 7 000 25 000 300 1 000
ONTVANGSTEN
3 000
-10 000
-1 408
-67 932
3 341 1 537 2 000 7 000 100 3 000 80 000 350 100 400 4 145 24 185 215 000 100 310 24 891 480 100 100 50 66 600 OVERDRACHTEN 874/485-01 financiële tegemoetkoming VMW 1 600 65 000 489 317 TOTAAL -1 810 683
152
$FWLHV DFWLHVGLHKHWVWHGHOLMNSDWULPRQLXPLQ]DNHULROHULQJVHQDIZDWHULQJVVWHOVHOLQJRHGHVWDDWPRHWHQKRXGHQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ UXLPHQJUDFKWHQHQEHNHQ RQWVWRSSHQKXLVDDQVOXLWLQJHQ KHUVWHONDDLHQHQOHXQLQJHQ NOHLQHJUDFKWKHUVWHOOLQJHQ NOHLQHKHUVWHOOLQJHQULROHULQJHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DFWLHVYRRUKHWRQGHUKRXGHQEHKHHUYDQKHWVWHGHOLMNULROHULQJVHQDIZDWHULQJVVWHOVHO DDQSDVVLQJVZHUNHQZDWHUORSHQ
FDPHUDRQGHU]RHNULROHULQJHQ
RQGHUKRXGVWUDDWNRONHQ
DDQSDVVLQJVZHUNHQULROHULQJHQ
ZDWHUSDUWLMHQ
NDDLOHXQLQJHQ
,%$ V HUHORQHQULROHULQJHQ YHUUHNHQLQJHQ
ULROHULQJVWXGLHV
JHVFKHLGHQULROHULQJHQ'RRUQLNVHULMNVZHJ
XLWEUHLGHQ.02URQH7HU'RHQDHUW]LHRRN
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
153
10.3. Mobiliteit & Infrastructuur/Beheer & onderhoud verkeersuitrusting
10.3/
UITGAVEN
2de BW 09
10.3/BEHEERENONDERHVERKEERSUITRUSTING PERSONEEL brutoloonkost 423/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 423/123-02 kantoorbenodigdheden 423/123-06 drukwerk, prestaties van derden 423/123-11 telefoonkosten 423/123-12 onderhoud, herstelling machines 423/123-19 boeken, abonnementen 423/123-48 andere administratiekost 423/124-13 levering energie ICT 421/123-13 informaticamateriaal Werkingskosten 423/122-02 erelonen 423/123-16 receptiekosten 423/124-02 technische benodigdheden 423/124-06 technische prestaties 423/124-12 huur, onderhoud techn. 425/124-02 technische benodigdheden 425/124-06 prestaties van derden 425/124-12 huur, onderhoud benodigd. 425/124-48 andere technische kosten 425/140-02 aankopen materialen 425/140-06 prestaties van derden 425/140-48 andere werkingsuitgaven OVERDRACHTEN 423/301-01 onwaarden, oninbaren
8 000 2 600 126 000 45 000 9 703 30 000 32 000 100 4 500 100 970 100 80 80
TOTAAL NETTOKOST=
708 766 587 049
budget 10
+/-
446 043 444 143 1 900 262 723
-444 143 -444 143
100
-5
1 900
-133
1 767
100 100 1 450
-10 -5
90 95 1 450
-12 326
2 400 -13 000 3 000 297 -1 000 -3 000
-870 0
-456 469
ONTVANGSTEN
1 900 0 1 900 250 397 PRESTATIES 423/161-03 huurinkomsten signalisatie 95 423/161-48 diverse terugvorderingen
8 000 5 000 113 000 48 000 10 000 29 000 29 000 100 4 500 100 100 100 80 OVERDRACHTEN 80 423/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 423/380-01 vergoedingen kleine schade 425/380-01 vergoedingen kleine schade 252 297 TOTAAL 130 580
2de BW 09
budget 10
+/-
34 980 33 000 1 980
0
34 980 33 000 1 980
86 737 60 737 16 000 10 000
0
86 737 60 737 16 000 10 000
121 717
0
121 717
154
$FWLHV VQHOKHLGVUHPPHQGHPDDWUHJHOHQ DFWLHVVQHOKHLGVUHJLPHV VQHOKHLGVERUGHQ RQGHUVWHXQHQGHFDPSDJQHV VWXGLHDOJHPHQHEHZHJZLM]HULQJ VWXGLHWRHULVWLVFKHEHZHJZLM]HULQJ KHULQULFKWHQVSRRUZHJODDQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ RQGHUKRXGKHUVWHOYHUYDQJLQJYHUQLHXZLQJYDQDOOHYHUNHHUVVLJQDOLVDWLHDDQZLM]LQJVERUGHQSDOHQHQLQVWDOODWLHVRSHQODQJVKHWRSHQEDDUGRPHLQ RQGHUKRXGHQDDQEUHQJHQYDQPDUNHULQJHQRSKHWRSHQEDDUGRPHLQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG VWXGLHWRHULVWLVFKHEHZHJZLM]HULQJ VWXGLHNRVWHQYHUNHHUVPRGHOEHZHJZLM]HULQJ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
155
10.4. Mobiliteit & Infrastructuur/Mobiliteit
10.4/
UITGAVEN 10.4/MOBILITEIT PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 423/121-01 reis- en verblijfskosten 423/123-16 receptiekosten 423/124-48 andere technische kosten 423/124-22 kosten voor schoolreizen 423/124-24 andere voordelen onderwijs OVERDRACHTEN Toelagen 423/332-03 verplichte subsidies 423/332-02 subsidies aan instellingen 422/434-01 bijdrage fin. kosten 422/435-01 bijdrage in werkingskosten Vakbondspremies 423/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
185 308 185 308 17 750
budget 10
+/-
46 754 46 754 11 900
1 850 10 700 800 4 200 100 100 157 281 69 500 500 1 742 84 000
11 900 0 500 -500
1 539 360 339 88 339
ONTVANGSTEN
232 062 232 062 29 650 PRESTATIES 422/161-05 concessies van toegestane rechten 1 850 423/106-01 creditnota's en ristorno's
2de BW 09
budget 10
+/-
272 000 266 000 6 000
0
272 000 266 000 6 000
272 000
0
272 000
10 700 800 4 200 100 12 000 157 281 70 000 0 1 742 84 000 1 539
58 654
418 993 TOTAAL 146 993
156
$FWLHV VWXGLHYHUSODDWVLQJVJHGUDJ
5HJXOLHUHZHUNLQJ RQGHUVWHXQHQGHDFWLHVILHWVJHEUXLN Y]Z0RELHO
RQGHUVWHXQLQJJHEUXLNVWXGHQWHQILHWV
ILHWVHQVWDOOLQJHQRSWLPDOLVHUHQ RQGHUVWHXQLQJRSHQEDDUYHUYRHU WXVVHQNRPVWYHUYRHUNRVWVWXGHQWHQ
EXVDFFRPPRGDWLHYHUEHWHUHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG VWXGLHYHUSODDWVLQJVJHGUDJ YROVWRUWLQJGHHOQHPLQJHQLQ'H/LMQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
157
10.5. Mobiliteit & Infrastructuur/Openbare verlichting
10.5/
UITGAVEN
10.5/OPENBAREVERLICHTING PERSONEEL brutoloonkost 426/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN ICT 423/123-13 informatica 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 426/121-01 reis- en verblijfskosten 426/140-02 aankopen materialen ov 426/140-06 prestaties van derden ov 426/140-12 huur, onderhoud materialen 426/140-48 andere werkingsuitgaven OV OVERDRACHTEN Vakbondspremies 426/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
48 171 47 821 350 1 260 998
budget 10
+/-
-47 821 -47 821 -40 000
100 350 100 10 269 1 250 000 79 100 40
-40 000
0
40 1 309 209 1 296 989
-87 821
ONTVANGSTEN
350 0 350 1 220 998 PRESTATIES 426/161-48 andere ontvangsten 100 350 100 10 269 1 210 000 79 100 40 OVERDRACHTEN 426/465-05 premie hogere overheid geco's 40 426/380-01 vergoeding kleine schade 1 221 388 TOTAAL 1 209 168
2de BW 09
budget 10
+/-
132 132
0
132 132
12 088 11 988 100
0
12 088 11 988 100
12 220
0
12 220
158
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 2QGHUKRXGKHUVWHOHQYHUYDQJLQJYHUQLHXZLQJYDQDOOHYHUOLFKWLQJVHOHPHQWHQRSKHWRSHQEDDUGRPHLQ 7HFKQLVFKHEHJHOHLGLQJHQDGPLQLVWUDWLHYHRSYROJLQJHQXLWZHUNLQJYDQDOOHYHUOLFKWLQJVGRVVLHUVJHNRSSHOGDDQLQIUDVWUXFWXXUSURMHFWHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG YHUOLFKWLQJLQIUDVWUXFWXXU YHUOLFKWLQJVFKRRORPJHYLQJHQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
159
10.6. Mobiliteit & Infrastructuur/Algemene administratie
10.6/
UITGAVEN 10.6/ALGEMENEADMINISTRATIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
158 108 158 108 1 100
+/-
114 861 114 861 0
1 100 159 208 159 208
budget 10
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
272 969 272 969 1 100 1 100
114 861
274 069 274 069
160
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ DGPLQLVWUDWLHYHRQGHUVWHXQLQJRSYROJLQJHQFRQFUHWHXLWZHUNLQJYRRUDOOHGLYHUVHDGPLQLVWUDWLHYHWDNHQELQQHQPRELOLWHLW LQIUDVWUXFWXXU
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DOJHPHQHYHUYDQJLQJVLQYHVWHULQJHQGLHQVWZDJHQVHQZRUGHQYHUYDQJHQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
161
10.7. Mobiliteit & Infrastructuur/Cel studie en coördinatie UITGAVEN
10.7/
10.7/CELSTUDIE EN COORDINATIE PERSONEEL brutoloonkost
2de BW 09
budget 10
+/-
0 0
363 924 363 924
363 924 363 924
1 000
0
1 000
WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's
1 000
TOTAAL NETTOKOST=
1 000 1 000
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
1 000 363 924
364 924 364 924
162
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 8LWZHUNHQYDQHLJHQVWXGLHVLQIUDVWUXFWXXUZHUNHQ %HJHOHLGLQJVWXULQJHQFR|UGLQDWLHYDQVWXGLHEXUHDXVLQIUDVWUXFWXXUZHUNHQ $GYLVHUHQGRUJDDQQDDUDQGHUHGLUHFWLHVYRRUWKHPD VJHOLQNWDDQKHWRSHQEDDUGRPHLQOHHIPLOLHXVWHGHQERXZIDFLOLW\MXULGLVFKHGLHQVWVSRUWHQ]« $GYLVHUHQGRUJDDQQDDUDUFKLWHFWHQRQWZHUSHUVGLYHUVHERXZKHUHQDDQQHPHUVSDUWLFXOLHUHQLYPHJHQULROHULQJHQZDWHUDIYRHUHQQXWVOHLGLQJHQHQ]« 6WXUHQGHQFR|UGLQHUHQGHRSGUDFKWHQYRRUGLYHUVHGLUHFWLHRYHUVFKULMGHQGHSURMHFWHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
163
10.8. Mobiliteit & Infrastructuur/Algemene leiding en coördinatie
10.8/
UITGAVEN
2de BW 09
+/-
budget 10
10.8/ALGEMENE LEIDING EN COÖRDINATIE PERSONEEL brutoloonkost
0
99 301 99 301
99 301 99 301
TOTAAL NETTOKOST=
0 0
99 301
99 301 99 301
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
164
$FWLHV GRRUWRFKW$DOEHNH KHULQULFKWHQNUXLVSXQWHQ XLWYRHULQJVRYHUHHQNRPVWPHW$*%3DUNR HYDOXHUHQHQKHUEHNLMNHQVDPHQZHUNLQJVRYHUHHQNRPVWPHWY]Z0RELHO DFWLHVGLHGHYHUEHWHULQJYDQGHNZDOLWHLWYDQGHULROHULQJHQHQZDWHUORSHQWRWGRHOKHEEHQ ULROHULQJVVWXGLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ $OJHPHQHFR|UGLQDWLHHQOHLGLQJYDQGHJHKHOHGLUHFWLH]RZHORSWHFKQLVFKDGPLQLVWUDWLHIDOVSHUVRQHHOVYODN /LQNWXVVHQEHOHLGHQGLUHFWLH /LQNWXVVHQDOOHGLUHFWLHV $OJHPHQHFR|UGLQDWLHGRVVLHUVPHWDQGHUHRYHUKHGHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG KHULQULFKWHQGRRUWRFKWHQ*HZHVWZHJHQGRRUWRFKWWH$DOEHNH
KHULQULFKWHQNUXLVSXQWHQ 3RWWHOEHUJ5
DFWLHVGLHGHYHUEHWHULQJYDQGHNZDOLWHLWYDQGHULROHULQJHQHQZDWHUORSHQWRWGRHOKHEEHQ KHUDDQOHJ%RXGHZLMQ,;ODDQ .RQLQNOLMNHVWUDDW.RRLJHP GRRUWRFKWYDQ$DOEHNH DDQNRRSJURQGHQ
]LHKRJHU
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
165
10.9. Mobiliteit & Infrastructuur/Parko UITGAVEN
10.9/
10.9/PARKO PERSONEEL brutoloonkost 424/117-02
2de BW 09
bijdrage arbeidsgeneeskunde
budget 10
+/-
1 141 241 1 137 238 4 003
-1 118 689 -1 118 689
2 900 770
0
OVERDRACHTEN Toelagen 424/435-01 parkeergelden Vakbondspremies 424/415-02 tussenkomst vakbondspremies
2 900 000
TOTAAL NETTOKOST=
4 042 011 71 958
770 -1 118 689
ONTVANGSTEN
22 552 18 549 4 003 PRESTATIES 424/161-48 andere ontv. & terugvorderingen 2 900 770 OVERDRACHTEN 424/465-05 bijdrage gesco's parko 2 900 000 424/380-06 bijdrage parko wedde last 040/366-07 belasting op parkeren 770 2 923 322 TOTAAL -25 333
2de BW 09
+/-
budget 10
0 7 000 7 000 3 963 053 -1 021 398 41 655 1 021 398 -1 021 398 2 900 000
7 000 7 000 2 941 655 41 655 0 2 900 000
3 970 053 -1 021 398
2 948 655
166
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
167
11.1. Onderwijs/Basisonderwijs
11.1/
UITGAVEN 11.1/BASISONDERWIJS PERSONEEL brutoloonkost 721/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 722/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 721/123-06 prestaties van derden 721/123-19 abonnementen 721/125-02 benodigdheden gebouwen 721/125-06 prestaties van derden 722/125-02 benodigdheden 722/125-06 prestaties 721/125-12 elektriciteit 721/125-13 gas 721/125-15 water 722/125-12 elektriciteit 722/125-13 gas 722/125-15 water 722/123-02 kantoorbenodigdheden 722/123-06 prestaties van derden - drukwerk 722/123-11 telefoonkosten 722/123-12 huur, onderhoud bureaumateriaal 722/123-19 boeken en abonnementen 721/123-02 kantoorbenodigdheden 721/123-11 telefoonkosten 722/123-48 andere administratiekosten 722/126-01 huur en huurlasten ICT 104/123-13 forfait pc's 722/123-13 ond. contr. schoolbank AVSG Werkingskosten 721/121-01 reis- en verblijfskosten 722/121-01 reis- en verblijfskosten 721/122-04 auteurslonen, erelonen,… 721/123-16 receptiekosten 721/124-02 techn. benodigdh. kleuteronderwijs 721/124-06 technische prestaties derden kleuteronderwijs 721/124-48 andere technische kosten 721/124-21 prijsuitdelingen, speelgoed enz.
2de BW 09
budget 10
+/-
102 722 101 922 400 400 129 349
132 335 132 335
100 100 548 3 731 6 000 4 556 4 140 8 050 3 000 5 520 7 600 2 500 386 788 1 508
-5 -5 -27 -187 -300 -228 -207 -241
289 100 3 974 1 931 3 600
-4 052
-276 -228 0 -19 -39 -106 -29 -5 -1 673 -477
ONTVANGSTEN
235 057 234 257 400 400 125 297 PRESTATIES 721/161-09 tussenkomt ouders 95 722/161-09 bijdrage vd oud. vr toezicht 95 521 3 544 5 700 4 328 3 933 7 809 3 000 5 244 7 372 2 500 367 749 1 402
2de BW 09
19 000 9 000 10 000
budget 10
+/-
0
19 000 9 000 10 000
260 95 2 301 1 454 3 600
3 000 1 295
3 000 1 295
418 922 665 1 500 22 000 2 000 58 1 000
418 922 665 1 500 22 000 2 000 58 1 000
168
11.1/
UITGAVEN 11.1/BASISONDERWIJS 721/124-22 kosten schoolreiz., uitstappen 722/124-02 technische benodigdheden 722/124-06 technische prestaties derden 722/124-48 andere technische kosten 722/124-21 prijsuitdelingen, speelgoed enz. 722/124-22 schoolr., uitstap & openluchtklassen lager onderwij Verzekeringen 721/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 721/125-08 verzekering gebouwen 722/127-08 verzekering voertuigen 721/127-08 verzekering voertuigen 722/124-08 verzeker. burgerl. aansprakelijkh. 722/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 722/332-02 subsidies instellingen vr gezinnen lager onderwijs Vakbondspremies 721/415-02 tussenkomst vakbondspremies 722/415-02 tussenkomst vakbondspremies Andere 722/415-01 tussenkomst in weddes TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
+/-
3 000 21 000 5 000 100 1 000 4 000 1 000 700 520 1 000 250 500 401
budget 10
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
3 000 21 000 5 000 100 1 000 4 000
300 000
300 71 30
1 000 700 520 1 000 250 500 300 401 OVERDRACHTEN 721/461-01 bijdrage hogere overheid wedden kleuter 300 722/461-01 bijdrage hogere overheid wedden lager 721/463-01 bijdrage hogere overheid werking kleuter 71 722/463-01 bijdrage hogere overheid werking lager 30 720/463-01 bijdrage hogere overheid
0
300 000
300 000
232 472 -79 170
428 283
660 755 TOTAAL 359 995
292 642 149 034 52 058 54 400 37 150 0
-10 882 -8 065 -2 817
281 760 140 969 49 241 54 400 37 150 0
311 642
-10 882
300 760
$FWLHV SDUWLFLSDWLHDDQVWHGHOLMN*2.SURMHFW DDQGDFKWYRRUPD[LPXPIDFWXXUHQJUDWLVRQGHUZLMVYHUVWUHNNLQJ VDPHQZHUNLQJPHWIDFLOLW\LQ]DNHQLHXZERXZ.RRLJHP
5HJXOLHUHZHUNLQJ QRUPDDORQGHUZLMVYHUVWUHNNHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DDQNRRSGLGDFWLVFKPDWHULDDO
DDQNRRSGLGDFWLVFKPDWHULDDO
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ VFKRRO.RRLJHP
169
11.2. Onderwijs/Cel onderwijs
11.2/
UITGAVEN
11.2/CELONDERWIJS PERSONEEL brutoloonkost 701/117-02 arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 707/124-06 prestaties van derden (probl. allochtonen & kansarmen) OVERDRACHTEN Toelagen 735/332-02 beroepsopleidingen 742/332-02 Kulak Furman (2 jaarlijks) 742/332-02 Toelage Bib Kulak 701/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
538 405 537 955 450 185 350
+/-
-274 801 -274 801 -12 000
350 185 000
-12 000
11 444
3 719
11 155 0 0 289 735 199 623 820
3 719
-283 082
budget 10
ONTVANGSTEN
263 604 263 154 450 173 350 PRESTATIES 701/161-48 and.ontvangstent en terugvord. 350
2de BW 09
budget 10
+/-
660 660
0
660 660
110 719 26 939
0
110 719 26 939
173 000 15 163 OVERDRACHTEN 701/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 11 155 701/465-01 bijdrage werkingsuitgaven 3 719 701/463-01 bijdrage hogere overheid, GOK & time-out 0 289 452 117 TOTAAL 340 738
83 780
111 379
83 780
0
111 379
170
$FWLHV RQGHU]RHNHQRSVWDUWNXQVWHGXFDWLHYHFHOEXGJHWRRNJHGHHOWHOLMNYDQ IODQNHUHQGHPDDWUHJHOHQLQRYHUOHJPHWVFKROHQHQH[WHUQHSDUWQHUVWHUYRRUNRPLQJYDQVFKRROXLWYDOHQOHHUDFKWHUVWDQGWLPHRXWVSLMEHOHQKXLVZHUNEHJHOHLGLQJ IODQNHUHQGHPDDWUHJHOHQYRRUEDVLVHQVHFXQGDLURQGHUZLMVYDVWOHJJHQLVPVFKROHQYEJUDWLVEXVYHUYRHUQDDUFXOWDFW 5HJXOLHUHZHUNLQJ FRQWLQXHULQJ*2.SURMHFW FRQWLQXHULQJZHUNLQJPHWHQYRRUVWXGHQWHQLNYXLWERXZHQSURILOHULQJ.RUWULMN6WXGHQWHQVWDG FRQWLQXHULQJJUDWLVEXVYHUYRHUYRRUVWXGHQWHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
171
11.3. Onderwijs/Conservatorium
11.3/
UITGAVEN
2de BW 09
11.3/CONSERVATORIUM PERSONEEL 1 749 347 brutoloonkost 1 748 268 73410/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 1 079 WERKINGSKOSTEN 241 846 ICT 104/123-13 forfait pc's secretariaat 1 300 73410/123-13 de Berdt 0 73410/123-13 informatica 20 456 Facility 73410/123-02 kantoorbenodigdheden 550 73410/123-11 telefoonkosten 5 400 73410/123-19 kosten voor aankoop boeken,… 184 73410/123-48 andere administratiekosten 215 73410/125-02 benodigdheden 5 096 73410/125-06 prestaties van derden 18 147 73410/125-12 elektriciteit 33 120 73410/125-13 gas 46 000 73410/125-15 water 4 188 Werkingskosten 73410/121-01 reis- en verblijfskosten 2 000 73410/122-04 auteursrechten, erelonen en vergoedingen optredens 16 473 + erelonen lesg.initiat. deconcentratie 73410/123-16 receptiekosten 4 072 73410/122-05 presentiegelden commiss. & jury 4 000 73410/124-02 technische benodigdheden 14 000 + werk.kost initiat.deconcentratie 73410/124-06 technische prestaties derden 30 889 73410/124-12 huur, onderh. techn. benodigdh. 7 413 73410/124-48 andere technische kosten 200 73410/126-01 huurlasten gebouwen 21 688 Verzekeringen 73410/124-08 verzeker. burgerl. aansprakelijkh. 2 650 73410/125-08 verzekering gebouwen 3 805 OVERDRACHTEN 5 773 Toelagen 73410/433-01 bijdrage werkingskosten andere scholen 5 000 73410/413-48 sociale en andere voordelen 100 Vakbondspremies 73410/415-02 tussenkomst vakbondspremies 673 TOTAAL NETTOKOST=
1 996 966 465 358
budget 10
+/-
-102 171 -102 171 -2 632
-27 -378 -18 -11 -255 -907 -1 656 -1 380
ONTVANGSTEN
1 647 176 1 646 097 1 079 239 214 PRESTATIES 73410/161-01 prestaties conservatorium 1 300 73410/161-48 diverse terugvorderingen 0 20 456 73410/163-01 huurinkomsten
2de BW 09
14 110 4 300 2 310
budget 10
+/-
0
7 500
14 110 4 300 2 310 7 500
523 5 022 166 204 4 841 17 240 31 464 44 620 4 188 2 000 16 473 4 072 4 000 14 000
-2 000
4 000
0
-104 803
28 889 7 413 200 25 688 2 650 3 805 5 773 OVERDRACHTEN 73410/481-01 bijdrage Avelgem en Wevelgem in wedden 5 000 73410/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 100 73410/463-01 bijdrage hogere overheden werking 73410/483-01 bijdrage andere overheden administr kosten 673 73410/461-01 bijdrage hogere overheden bezoldigingen 1 892 163 TOTAAL 436 913
1 517 498 59 000 13 488 33 000 1 000 1 411 010
-76 358
-76 358
1 441 140 59 000 13 488 33 000 1 000 1 334 652
1 531 608
-76 358
1 455 250
172
$FWLHV PHHZHUNHQDDQSURMHFWNXQVWHGXFDWLH YHUGHUHXLWERXZ(862(XUHJLR6\PSKRQLF2UFKHVWUD 5HJXOLHUHZHUNLQJ QRUPDOHRQGHUZLMVYHUVWUHNNLQJPHWLQEHJULSYDQZLVVHOZHUNLQJPX]LVFKHYRUPLQJHQRQGHUVWHXQLQJPX]LHNSHGDJRJLVFKHLQLWLDWLHYHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG DDQNRRSLQVWUXPHQWHQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ YHUODJLQJLQVWDSOHHIWLMGYRRUPX]LHN IRUPDOLVHUHQILOLDDO%LVVHJHP
173
11.4. Onderwijs/Academie
11.4/
UITGAVEN 11.4/ACADEMIE PERSONEEL brutoloonkost 73420/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 73420/123-02 kantoorbenodigdheden 73420/123-11 telefoonkosten 73420/123-12 onderh., herstel. bureaumateriaal 73420/123-19 boeken, abonnementen 73420/123-48 andere administratiekosten 73420/125-02 benodigdheden 73420/125-03 brandstof 73420/125-06 prestaties van derden 73420/125-12 elektriciteit 73420/125-13 gas 73420/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's secretariaat 73420/123-13 onderhoud software Werkingskosten 73420/121-01 reis - en verblijfskosten 73420/122-04 auteursr., erelonen & vergoedingen optredens 73420/123-16 receptiekosten 73420/122-05 presentiegelden commissies 73420/124-02 technische benodigdheden 73420/124-06 technische prestaties derden 73420/124-06 éénmalige meer-uitgave 250 jr KASK 73420/124-12 huur, onderh. techn. benodigdh. 73420/124-48 andere technische kosten 73420/126-01 huurlasten gebouwen Verzekeringen 73420/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 73420/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 73420/332-02 toelage aan KASK (EENMALIG) 73420/433-01 bijdrage werk.kost and. academies 73420/443-01 sociale voordelen a/h onderwijs Vakbondspremies 73420/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
703 515 702 615 900 133 365
11 476 11 476
102 1 000
-5 -70
700 446 5 000
-70 -22 -250
630 424 4 750
14 000 15 180 16 675 1 100
-800 -759 -500
13 200 14 421 16 175 1 100
-2 476
714 991 714 091 900 130 889 PRESTATIES 73420/161-01 prestaties 97 73420/161-48 and. ontvangst. en terugvord. 930 73420/163-01 verhuring onroerende goederen
4 000 600
4 000 600
900 7 000 3 070 800 13 500 7 469 0 1 928 100 35 000
900 7 000 3 070 800 13 500 7 469 0 1 928 100 35 000
2 550 2 245 2 645
0
0 2 064 100 481 839 525 151 579
ONTVANGSTEN
2 550 2 245 2 645 OVERDRACHTEN 73420/481-01 bijdrage andere overheden 0 73420/463-01 bijdrage hogere overheden werking 2 064 73420/461-01 bijdrage hogere overheden wedden 100 73420/465-05 bijdrage hogere overheden geco's
2de BW 09
budget 10
+/-
1 925 1 285 440 200
0 0
1 925 1 285 440 200
686 021 1 859 30 000 649 482 4 680
-35 148
650 873 1 859 30 000 614 334 4 680
687 946
-35 148
-35 148
481 9 000
848 525 TOTAAL 195 727
652 798
174
$FWLHV PHHZHUNHQDDQSURMHFW.XQVWHGXFDWLH XLWERXZQLHXZHRSWLHVWHHQHQEHHOGNXQVWDPEDFKW 5HJXOLHUHZHUNLQJ QRUPDOHRQGHUZLMVYHUVWUHNNLQJPHWLQEHJULSYDQZLVVHOZHUNLQJPX]LVFKHYRUPLQJHQSURMHFWJHKDQGLFDSWHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG XLWUXVWLQJQLHXZHRSWLHVWHHQHQEHHOG
$FDGHPLHYHUUHNHQLQJHQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
175
12.1. Personeel/Beleid
12.1/
UITGAVEN 12.1/BELEID PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 131/123-11 telefoonkosten ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 131/121-01 reis- en verblijfskosten Verzekeringen
TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
100 375 100 375 2 807
12 132 12 132 -70
1 000
-70
112 507 112 507 2 737 PRESTATIES 131/161-48 diverse terugvorderingen maaltijdcheques 930 104/161-48 diverse terugvorderingen maaltijdcheques
700
700
1 107
1 107
103 182 77 792
12 062
ONTVANGSTEN
115 244 TOTAAL 89 854
2de BW 09
budget 10
+/-
25 390 5 390 20 000
0
25 390 5 390 20 000
25 390
0
25 390
176
$FWLHV XLWUROQLHXZVWDWXXWXLWZHUNHQWUDMHFWRPDOOHVDIWHVWHPPHQRSGHQLHXZHUHFKWVSRVLWLHUHJHOLQJ
5HJXOLHUHZHUNLQJ RQGHUGHHO0DYLP!]LHQLHXZDFWLYLWHLWHQFHQWUXP
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
177
12.2. Personeel/Loon & tijd
12.2/
UITGAVEN
12.2/LOONENTIJD PERSONEEL brutoloonkost 104/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 131/115-01 sociaal abonnement contractuelen 131/115-02 sociale abonnement statutairen 131/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 104/117-01 premies arbeidsongevallen WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's 131/123-13 onderhoudscontr. NLP cfr. ICT 104/123-13 captor Werkingskosten 104/121-01 reis- en verblijfskosten 104/121-48 andere vergoedingen 131/121-48 andere vergoedingen personeel 131/122-03 erelonen (securex….) 104/123-06 loonstroken Schaubroeck 131/124-06 aanmaak maaltijdcheques Verzekeringen 050/124-08 burgerlijke aansprakelijkheid 131/127-08 verzekering voertuigen OVERDRACHTEN 131/332-02 subsidies aan instellingen Vakbondspremies 104/415-02 tussenkomst vakbondspremies 131/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
385 088 262 781 1 500 63 846 4 652 3 659 48 650 326 441
budget 10
+/-
56 313 56 313
0
1 800 22 115 9 500
13 834 22 171 1 236 30 000 6 000 18 000
13 834 22 171 1 236 30 000 6 000 18 000
0
3 367 770 720 988 329 188
56 313
2de BW 09
budget 10
+/-
441 401 319 094 1 500 63 846 4 652 3 659 48 650 326 441
1 800 22 115 9 500
196 585 5 200 9 459 5 322
ONTVANGSTEN
196 585 5 200 9 459 OVERDRACHTEN 5 322 131/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 104/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 3 367 770 777 301 TOTAAL 385 501
391 800 100 800 291 000
0
391 800 100 800 291 000
391 800
0
391 800
178
$FWLHV IDVHSHUVRQHHOVIRUPDWLH
5HJXOLHUHZHUNLQJ WLMGVUHJLVWUDWLHFDSWRU YHUGHUXLWZHUNHQUDSSRUWHULQJHQRSYROJLQJWEYOHLGLQJJHYHQGNDGHU HUHORQHQJHGDDOGFRQVXOWDQF\QLHXZVWDWXXWLVDIJHURQG %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
179
12.3. Personeel/HRM-werving & selectie-vorming & evaluatie
12.3/
UITGAVEN
12.3.HRM/WERVINGENSELECTIE/VORMING PERSONEEL brutoloonkost 131/115-41 tegemoetkoming gem.person. 131/115-42 tegemoetkoming gesub.contr. 104/117-02 arbeidsgeneeskunde 131/112-21 begrafenisvergoeding 131/118-01 bijdrage sociale dienstverlening WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 evaluatiesoftware Werkingskosten 131/123-18 inricht. select. en testbatterijen 131/122-05 vacatietoelagen 131/123-17 kredieten vorming 131/124-06 P.W.A.'s voor stadsorganisatie 13110/124-06 alcohol en arbeid (inclusief mobbing en O.S.G.) 131/123-16 recepties & receptieactiviteiten TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
406 699 378 999 12 000 8 000 5 500 2 200
-123 713 -123 713
282 986 255 286 12 000 8 000 5 500 2 200
510 710
0
510 710
2 000 15 972
2 000 15 972
68 500 38 897 300 000 74 421 5 000
68 500 38 897 300 000 74 421 5 000
5 920
5 920
917 409 917 409
-123 713
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
793 696 793 696
180
$FWLHV WUDMHFWOHLGHUVFKDS LPSOHPHQWHUHQLQQRYDWLHIHYDOXDWLHV\VWHHP RQWZLNNHOHQYDQHHQQLHXZYRUPLQJVEHOHLG DIZHUNHQ,L3SURMHFW DDQGDFKWYRRUDOFRKROSUHYHQWLH 5HJXOLHUHZHUNLQJ ELM]RQGHUHDDQGDFKWYRRUKHWQLHXZVWDWXXWHQGHPRJHOLMNKHLGYDQEHYRUGHULQJYRRUFRQWUDFWDQWHQ 026*YRRU]LHQYRRUHYHQWXHOHPREELQJSURFHGXUHV %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
181
12.4. Personeel/Organisatie UITGAVEN
2de BW 09
12.4/
12.4/ORGANISATIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility
50 494 50 494 7 385
+/-
1 580 1 580 0
budget 10
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
52 074 52 074 7 385 0
ICT 104/123-13 Werkingskosten 131/124-06
TOTAAL NETTOKOST=
Mavim kosten voor audit
7 385
7 385
0
0
57 879 57 879
1 580
59 459 59 459
182
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ DIZHUNHQHQYDORULVHUHQYDQKHWSURMHFWYDQGHSURFHVVHQ0DYLP LVP,&7
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
183
13.1. Recht & communicatie/Stadsarchief
13.1/
UITGAVEN
2de BW 09
13.1/STADSARCHIEF PERSONEEL 373 089 brutoloonkost 373 089 WERKINGSKOSTEN 32 577 Facility 778/123-19 abonnementen, boeken 200 778/125-06 prestaties van derden 260 ICT 104/123-13 informatica 350 Werkingskosten 778/121-01 reis- en verblijfskosten 517 778/122-01 erelonen en vergoedingen expertises (vooral inzake 100 778/123-16 receptie- en representatiekost 500 778/124-02 aankoop conserveringsmaterialen 4 106 778/124-02 aankoop collecties, archivalia 12 213 778/124-06 restauraties boekbanden 13 981 Verzekeringen 778/125-08 verzekering gebouwen 350 TOTAAL NETTOKOST=
405 666 405 516
ONTVANGSTEN
+/-
budget 10
-98 759 -98 759 -98
274 330 274 330 32 479 PRESTATIES 778/161-01 prestaties archief 115 778/161-02 verkoop van goederen archief 247
-85 -13
2de BW 09
150
budget 10
+/-
0
150
150 150
350 517 100 500 4 106 12 213 13 981 350 -98 857
306 809 TOTAAL 306 659
150
0
150
184
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 'HEHZDULQJHQRQWVOXLWLQJYDQKHWJHGHSRQHHUGHDUFKLHIRSWLPDOLVHUHQRDFRQVHUYHULQJHQLQYHQWDULVHULQJ 'HDGPLQLVWUDWLHRQGHUVWHXQHQELMGHDUFKLYHULQJYDQKXQGRFXPHQWHQLQEHJUHSHQXLWERXZGLJLWDOHPDSSHQVWUXFWXXU 'HEXUJHUGLHLQKHWDUFKLHI]DNHQZLONRPHQLQNLMNHQDFWLHIELMVWDDQRDYHUGHUHXLWERXZOHHV]DDOZHUNLQJ 'HKLVWRULVFKHGRFXPHQWDWLHURQGGHJHVFKLHGHQLVYDQ.RUWULMNYHUGHUXLWERXZHQDXGLRYLVXHHODUFKLHI HQGDDUPHHGHJHwQWHUHVVHHUGHJHVFKLHGYRUVHUFROOHJDHUIJRHGZHUNHU«RQGHUVWHXQHQELMKXQRS]RHNLQJHQ SXEOLFDWLHVWHQWRRQVWHOOLQJHQ«RI]HOIDFWLHIQDDUEXLWHQWUHGHQRS(UIJRHGGDJRIYLDSXEOLFDWLHVWHQWRRQVWHOOLQJHQHQ] %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
185
13.2. Recht & communicatie/Bestuurszaken
13.2/
UITGAVEN
13.2/BESTUURSZAKEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 onderhoud remmicom 104/123-13 onderhoud e-decision OVERDRACHTEN Toelagen 104/332-02 toel. federaties wett. graden TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
359 887 359 887 13 760 1 450 4 560 7 750 186
budget 10
+/-
-138 620 -138 620 0
221 267 221 267 13 760
0
1 450 4 560 7 750 186
186 373 833 373 833
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
186 -138 620
235 213 235 213
186
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 9LDHGHFLVLRQ YRRUEHUHLGHQYDQFROOHJHHQJHPHHQWHUDDGV]LWWLQJHQ XLWZHUNHQYDQGHQRWXOHQYDQFROOHJHHQJHPHHQWHUDDGV]LWWLQJHQ %HKHHUYDQELQQHQNRPHQGHEULHIZLVVHOLQJYLD5HPPLFRP 2SPDNHQYDQYHUJXQQLQJHQDOOHUKDQGH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
187
13.3.2 Recht & Communicatie/Communicatie/Communicatie
13.3.2/
UITGAVEN 13.3.2/Communicatie PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 10480/123-02 kantoorbenodigdheden 10480/123-06 prestaties van derden 10480/124-13 energie Ledwall 10480/123-19 abonnementen, boeken ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 website Werkingskosten 10480/121-01 reiskosten 10480/122-02 erelonen en vergoedingen 10480/124-02 technische benodigdheden 10480/124-06 prestaties van derden destadskrant(drukwerk)
2de BW 09
budget 10
+/-
280 443 280 443 361 954
22 580 22 580 -176
303 023 303 023 361 778
405
-20
385
5 000 1 560
-156
5 000 1 404
2 000 7 198
2 000 7 198
43 100 2 648 343 000
43 100 2 648 343 000
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
stadskrant(drukwerk+postbedeling+bedelingonderhandelaars) trefpunt+dag-TV digitaletelevisie foto-opdrachten communicatiecampagnes website internecommunicatie freelance-opdrachten jaarverslag varia:infovergaderingen,grensoverschrijdendesamenwerking TOTAAL NETTOKOST=
642 397 642 397
22 404
664 801 664 801
188
$FWLHV UDDPFRQWUDFWPHWGH5HJLRQOH0HGLDPDDWVFKDSSLMPHWRQGHUDQGHUHYHUQLHXZGIRUPDWYRRU7UHISXQWHQVWDUW'LJLWH[WWHOHWHNVPHWYLGHDPDWHULDDORS)RFXV:79 FDPSDJQH -RQJ.RUWULMN LQQDYROJLQJYDQKHW]RPHUFRQFODDI YHUGHUHLQWHJUDWLH 8LWLQ.RUWULMN LQ6WDGVNUDQW LPSOHPHQWDWLHVMDEORQHQQLHXZHKXLVVWLMO
5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWPDDQGHOLMNVVFKULMYHQHQOD\RXWHQYDQGH6WDGVNUDQW +HWPDNHQYDQDOOHUOHLXLWQRGLJLQJHQHQDIILFKHV +HWXSWRGDWHKRXGHQYDQGHZHEVLWH 5HGDFWLHYDQ6WDGVNUDQW([WUD'DJWY7UHISXQWHQGLJLWH[W:79 9HU]RUJHQYDQGHLQWHUQHFRPPXQLFDWLHQDDUDOOHFROOHJD V )LOPSMHVDDQPDNHQYRRUGHOHGZDOOHQGHVFKHUPHQLQGHYHUVFKLOOHQGHVWDGVKXLVVLWHV 9HU]RUJHQYDQGHSHUVUHODWLHV %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
189
13.3.3. Recht & Communicatie/Communicatie/Externe betrekkingen & jumelages
13.3.3/
UITGAVEN 13.3.3/Externebetrekkingenjumelages PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 76320/121-01 reis- en verblijfskosten (Kortrijk) 76320/122-04 auteursrechten jumelages 76320/123-16 receptie- en representatiekosten 76320/121-01 externe betrekk. (Greenville, ...) 76320/123-16 externe betrekk. (Greenville, ...) 76320/124-02 technische benodigdheden 76320/124-06 werkingskosten Verzekeringen 76320/124-08 verzeker. burgerl. aansprakelijkh. OVERDRACHTEN Toelagen 76320/332-02 subs. instell. zustersteden TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
20 250 20 250 27 821
budget 10
+/-
-20 250 -20 250 0
350
0 0 27 821 PRESTATIES 76320/161-01 prestaties (bijdragen vr feestjes) 350
838 500 10 440 1 918
838 500 10 440 1 918
1 000 12 500
1 000 12 500
275 4 363
0
4 363 52 434 46 434
ONTVANGSTEN
2de BW 09
budget 10
+/-
6 000 6 000
0
6 000 6 000
6 000
0
6 000
275 4 363 4 363
-20 250
32 184 TOTAAL 26 184
190
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
191
13.4. Recht & Communicatie/Immobilliën
13.4/
UITGAVEN 13.4/IMMOBILIEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 93010/123-02 benodigdheden 93010/123-11 telefoonkosten 93010/123-19 boeken en abonnementen ICT 93010/123-13 CFR juridische dienst Werkingskosten 93010/121-01 reis- en verblijfskosten 93010/122-01 erelonen & verg vr expertises 93010/124-02 technische benodigdheden 93010/124-06 technische prestaties TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
97 601 97 601 33 238
-42 919 -42 919 -57
54 682 54 682 33 181
100 100 446
-5 -7 -45
95 93 401
100
100
100 30 738 100 1 554
100 30 738 100 1 554
130 839 130 839
-42 976
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
87 863 87 863
192
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ %HKHHUYDQGHLPPRELOLDLUHWUDQVDFWLHVELMYRRUEHHOGDDQNRRSYHUNRRSUXLOHUISDFKWRSVWDOJHEUXLNKXXUYHUKXXU« ZDDUELMGHVWDGEHWURNNHQSDUWLMLV
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
193
13.5. Recht & Communicatie/Juridische zaken
13.5/
UITGAVEN
2de BW 09
+/-
budget 10
13.5/JURIDISCHEZAKEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's juridisch + immo Werkingskosten 104/123-15 procedure- en vervolgingskost 104/122-03 diverse erelonen
15 000 138 753
-6 000 -10 000
9 000 128 753
TOTAAL NETTOKOST=
404 029 404 029
128 840
532 869 532 869
248 476 248 476 155 553
144 840 144 840 -16 000
1 800
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
393 316 393 316 139 553 1 800
194
$FWLHV WRHSDVVLQJ*HPHHQWHOLMNH$GPLQLVWUDWLHYH6DQFWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ %HKHHUYHU]HNHULQJVSRUWHIHXLOOH %HKHUHQYDQVFKDGHGRVVLHUVLQKHWNDGHUYDQGHYHU]HNHULQJHQ 2SYROJHQYDQJHUHFKWHOLMNHSURFHGXUHV 2SPDNHQYDQRYHUHHQNRPVWHQDOOHUKDQGH 9HUOHQHQYDQMXULGLVFKHDGYLH]HQ %LMKRXGHQYDQMXULGLVFKHGRFXPHQWDWLH 2SYROJHQYDQGHEHKHHUVHQVDPHQZHUNLQJVRYHUHHQNRPVWHQYDQYHU]HOIVWDQGLJGHVWUXFWXUHQ *HPHHQWHOLMNH$GPLQLVWUDWLHYH6DQFWLHV*$6 %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
195
13.6. Recht & Communicatie/Communicatie & participatie
13.6/
UITGAVEN
13.6/COMMUNICATIEENPARTICIPATIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 10430/124-02 technische benodigdheden 10430/124-06 prestaties van derden TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
0 0 15 317
budget 10
+/-
0 0
317 15 000 15 317 15 317
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
0 0 15 317 317 15 000
0
15 317 15 317
196
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWRSVWHOOHQHQYHUVSUHLGHQYDQEHZRQHUVEULHYHQHQQLHXZVEULHYHQHQRSYHUQLHXZHQGHPDQLHUHQFRPPXQLFHUHQPHWEHZRQHUVRYHUVWDGVSURMHFWHQ«
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
197
13.7. Recht & Communicatie/Klantendienst
13.7/
UITGAVEN
13.7/KLANTENDIENST PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 10480/123-02 benodigdheden 10480/123-19 abonnementen 10480/123-48 andere administratiekosten ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 onderhoud meldpunt Werkingskosten 10480/124-02 technische benodigdheden 10480/124-06 publiciteit (folders/affiches/stickers) TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
56 723 56 723 6 952
40 213 40 213 149
96 936 96 936 7 101
200 1 440 140
185 -36
385 1 404 140
700 3 872
700 3 872
100 500
100 500
63 675 63 675
40 362
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
104 037 104 037
198
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ EHKHHUHQFR|UGLQDWLHPHOGSXQWHQ WHOHIRQLVFKRQWKDDO %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ LPSOHPHQWDWLHPHOGSXQWGLVFULPLQDWLH XLWERXZNODQWHQGLHQVWLQNDGHUYDQ GDWDNQRRSSXQW
199
13.8. Recht & Communicatie/Communictie gebiedsgerichte werking
13.8/
UITGAVEN
2de BW 09
13.8/COMMUNICATIEGEBIEDSGERICHTEWERKING WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 10490/124-06 prestaties van derden
25 000
TOTAAL NETTOKOST=
25 000 25 000
25 000
budget 10
+/-
0
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
25 000 25 000
0
25 000 25 000
200
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
201
14.1. Sport/Exploitatie sportcentra en openluchtvelden
14.1/
UITGAVEN 14.1/EXPLOITATIE SPORTCENTRA EN OPENLUCHTVELDEN PERSONEEL brutoloonkost 76410/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 764/123-02 kantoorbenodigdheden 764/123-06 prestaties 764/123-11 telefoonkosten 764/123-12 huur, onderhoud 764/123-19 boeken en abonnementen 76410/125-02 benodigdheden 76410/125-03 brandstoffen gebouwen 76410/125-06 prestaties van derden 76410/125-12 elektriciteit 76410/125-13 gas 76410/125-15 water 764/127-06 prestaties van derden ICT 104/123-13 forfait pc's 764/123-13 onderhoudscontract 104/123-13 onderhoud Werkingskosten 764/121-01 reiskosten 764/122-04 Sabam 764/123-16 representatie en receptie 76410/123-16 representatie en receptie 764/123-48 andere kosten 76410/124-02 producten belijning voetbalvelden 76410/124-02 onderhoud en herstelling in eigen beheer 76410/124-02 aank. klein sporttechnisch materieel ( 76410/124-06 onderhoud en herstelling machinepark 76410/124-06 ren. openluchtv. dolomiet-omgevingsw. 76410/124-06 jaarlijkse herinzaai voetbalvelden 76410/124-06 tussenkomst verspreidingsk. dorpskranten 76410/124-12 atletiek huur + onderhoudsc. 76410/124-06 sportcentra-drukwerk 76410/124-06 sport ifv integratie/diversiteit 76410/126-01 huur gebouwen Verzekeringen 76410/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 76410/125-08 verzekering gebouwen
2de BW 09
2 539 857 2 530 357 9 500 1 115 134 1 658 5 477 28 500 1 000 1 416 36 500 3 000 208 250 284 217 148 005 61 800 72
budget 10
+/-
-153 594 -153 594 -65 594
-1 825 -10 412 -21 755 -4 440 -4
2 386 263 2 376 763 9 500 1 049 540 PRESTATIES 76410/161-01 1 658 76410/161-04 5 477 76410/161-48 28 500 76410/163-01 1 000 1 416 34 675 3 000 197 838 262 462 143 565 61 800 68
10 000 17 272 2 000
10 000 17 272 2 000
18 930 5 500
18 930 5 500
3 250 395 19 652 22 599 21 617 9 969 3 123 80 000 665 5 893 14 658 16 500 65 841
3 250 395 18 652 20 099 17 617 9 969 2 623 78 000 665 1 393 12 000 6 500 65 841
2 050 15 325
-1 000 -2 500 -4 000 -500 -2 000 -4 500 -2 658 -10 000
ONTVANGSTEN
prestaties toegangsgelden diverse terugvorderingen huurinkomsten
2de BW 09
77 000 16 000 29 000 11 000 21 000
+/-
5 571 5 571
budget 10
82 571 21 571 29 000 11 000 21 000
2 050 15 325
202
14.1/
UITGAVEN 14.1/EXPLOITATIE SPORTCENTRA EN OPENLUCHTVELDEN OVERDRACHTEN Vakbondpremies 76410/415-02 tussenkomst vakbondpremies
TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
3 713
budget 10
+/-
0
3 713
3 658 704 3 209 704
-219 188
ONTVANGSTEN
3 713 OVERDRACHTEN 76410/465-05 bijdrage geco's 3 713 76410/380-06 bijdrage gedetach. personeel 76410/380-01 vergoeding kleine schade 3 439 516 TOTAAL 2 984 945
2de BW 09
budget 10
+/-
372 000 179 000 192 000 1 000
0
372 000 179 000 192 000 1 000
449 000
5 571
454 571
203
204
$FWLHV +HWYHUGHUXLWZHUNHQYDQHHQVSHFLILHNVSRUWDDQERGLQVDPHQZHUNLQJPHWEXXUWZHUNHUV2&0:MHXJGGLHQVW,QLVKHWEXXUWVSRUWRYHUOHJRSJHVWDUW ZDDULQDOOHSDUWQHUVYHUWHJHQZRRUGLJG]LMQ2PGHJURHLHQGHSRVLWLHYHHYROXWLHYDQEXXUWVSRUWLQ.RUWULMNWHVWLPXOHUHQLVKHWXLWEUHLGHQYDQGH ILQDQFLs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sOH FRQVHTXHQWLHV'HEXGJHWWHQYRRUGHKHULQ]DDLYDQGHYRHWEDOYHOGHQGLHQHQPHW¼WHZRUGHQXLWJHEUHLGRPHHQGHJHOLMNHQLYHOOHULQJ HHQNZDOLWDWLHYHKHULQ]DDLHQHHQXLWJHEUHLGRQGHUKRXGPHWSULNEHXUWHQSHUMDDUPRJHOLMNWHPDNHQ 2QGHU]RHNHQGRRUOLFKWLQJ VFKRROVSRUWKDOOHQ LQIXQFWLHYDQKHWQDVFKRROVJHEUXLNYDQGH]HVFKRROVSRUWKDOOHQ LQHHUVWHLQVWDQWLHJDDWKHWRYHUKHWKHUEHNLMNHQYDQGHRYHUHHQNRPVWPHWGHVSRUWKDOFDPSXV'ULH+RIVWHGHQHQKHW6LQW$PDQGVFROOHJH XLWZHUNHQYDQHHQEHWHUHEHZHJZLM]HULQJQDDUHQLQGHVSRUWFHQWUD
5HJXOLHUHZHUNLQJ 6SRUWKHHIWHHQELM]RQGHUSRVLWLHYHLQYORHGRSGHOHYHQVNZDOLWHLWYDQGHEXUJHUV'HEDVLVZHUNLQJYDQGHGLUHFWLH6SRUWLVGDQRRNGHYRRUZDDUGHQWH FUHsUHQRPHHQ]REUHHGPRJHOLMNSXEOLHNWHVHQVLELOLVHUHQHQWHVWLPXOHUHQWRWDFWLHYHVSRUWEHRHIHQLQJLQGHPHHVWNZDOLWHLWVYROOHRPVWDQGLJKHGHQ +LHUWRH]DOGHVWDGGHGLYHUVHVSRUWLQIUDVWUXFWXXURSWLPDDOH[SORLWHUHQHQEHKHUHQ 'DDUQDDVW]RHNHQZHQDDUH[WUDRSHQ UXLPWHVRPPD[LPDDODDQGHEHZHJLQJV EHKRHIWHQYDQGHEHYRONLQJWHJHPRHWWHNRPHQ'HVSRUWYHUHQLJLQJHQ DOVVRFLDDOHQYLWDDOZHHIVHONULMJHQG\QDPLVFKHRQGHUVWHXQLQJHQPD[LPDOHRQWZLNNHOLQJVNDQVHQ$DQVOXLWHQGRQWZLNNHOHQZHHHQVWHGHOLMNVSRUWDDQERG RSPDDWYDQGLYHUVHGRHOJURHSHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG PDVWHUSODQEXLWHQVSRUWLQIUDVWUXFWXXU VSRUWWHFKQLVFKPDWHULDDOWHONHQVZHHUWHFKQLVFKHYHUEHWHULQJHQHQEURRGQRGLJHYHUDQGHULQJHQDDQPDWHULDDOHQXLWUXVWLQJLQGHVSRUWFHQWUDHQ]ZHPEDGHQ
PDVWHUSODQ.9.-HXJGGHIDVH 5HQRYDWLHHQYHUQLHXZHQGUDDGDIVOXLWLQJHQGLYHUVHGRPHLQHQ
$OJYHUEHWHULQJVZHUNHQVSRUWWHUUHLQHQ
DDQOHJKRRJZDDUGLJHVSRUWYORHU6&/DJDHSOHLQ DDQSDNHQUHQRYDWLHNOHHGNDPHUV6&0LPRVD
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ PDVWHUSODQEXLWHQVSRUWLQIUDVWUXFWXXU PDVWHUSODQ.9.-HXJG
205
14.2. Sport/Exploitatie zwembaden
14.2/
UITGAVEN 14.2/EXPLOITATIEZWEMBADEN PERSONEEL brutoloonkost 76420/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 76420/125-02 benodigdheden 76420/125-06 prestaties van derden 76420/125-12 elektriciteit 76420/124-13 energie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 76420/123-16 receptiekosten 76420/126-01 huur gebouwen 76420/124-02 reiniging 76420/124-02 herstelling 76420/124-02 zwembad-technisch 76420/124-02 waterbehandeling 76420/124-02 machinepark 76420/124-06 herstelling 76420/124-06 reiniging 76420/124-06 zwembad-technisch 76420/124-06 zwembad-drukwerken 76420/124-06 waterbehandeling 76420/124-06 machinepark 76420/124-06 veiligheidsaanpassingen 76420/124-12 beheerscontract 76420/124-12 losse contracten (waterbehandeling, …) Verzekeringen 76420/124-08 verzekering burgerlijke aanspr. 76420/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 76420/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
1 647 975 1 639 741 8 234 808 368 16 610 26 234 155 070 188 000
budget 10
+/-
-48 113 -48 113 -26 330 -830
1 599 862 1 591 628 8 234 782 038 PRESTATIES 76420/161-01 15 780 76420/161-04 26 234 76420/161-48 155 070 76420/163-01 188 000 76420/106-01
700
700
3 365 1 19 273 10 707 23 870 9 247 5 891 2 632 569 4 413 24 844 142 3 134 4 978 301 301 1 251
3 365 1 19 273 7 707 18 870 9 247 3 891 2 632 569 2 413 15 344 142 2 134 1 978 301 301 1 251
78 6 058 3 878
-3 000 -5 000 -2 000
-2 000 -9 500 -1 000 -3 000
0
3 878 2 460 221 1 815 698
-74 443
ONTVANGSTEN
prestaties toegangsgelden diverse terugvorderingen huurinkomsten creditnota's
78 6 058 3 878 OVERDRACHTEN 76420/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 3 878 76420/380-01 vergoed. kleine schade 2 385 778 TOTAAL 1 730 745
2de BW 09
508 023 11 000 443 000 11 000 32 000 11 023
+/-
budget 10
10 510
518 533 11 000 453 510 11 000 32 000 11 023
10 510
136 500 136 000 500
0
136 500 136 000 500
644 523
10 510
655 033
206
$FWLHV 9HUGHUXQLIRUPLVHUHQYDQGHZHUNLQJELQQHQGHYHUVFKLOOHQGH]ZHPEDGHQWRH]LFKWVSODQQHQHYDFXDWLHSODQQHQ« 9HUEHWHUHQHQYHUGHUXLWEUHLGHQYDQGHFRPPXQLFDWLHPLGGHOHQWHUSURPRWLHYDQGH]ZHPEDGHQHQKHW]ZHPPHQLQKHWDOJHPHHQ .DVVWURPHQHQWRHJDQJVFRQWUROHYHUGHUGLJLWDOLVHUHQZDWRRN]LMQJHYROJHQKHHIWYRRUKHWDDQNRSHQYDQVSRUWNDDUWHQHQGXVKHWGUXNZHUN
5HJXOLHUHZHUNLQJ =RUJHQGDW.RUWULMN]DDQHQQLHW.RUWULMN]DDQFRPSHWLWLHRIUHFUHDWLHVSRUWHULQHHQYHU]RUJGHYHLOLJHHQJH]RQGHRPJHYLQJNDQ]ZHPPHQ+LHUELMGHQNHQ ZHQLHWHQNHODDQUHLQLJLQJKHUVWHOHQZDWHUEHKDQGHOLQJPDDURRNHQYRRUQDPHOLMNDDQ]ZHPEDGWHFKQLVFKHNRVWHQ%RYHQGLHQUHVVRUWHUHQKLHURRNGH RQGHUKRXGVFRQWUDFWHQHQGHYHLOLJKHLGVDDQSDVVLQJHQRQGHU
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG RSHQOXFKW]ZHPEDG$EGLMNDDLGULQJHQGHZHUNHQ
"""
NDVVWURPHQ]ZHPEDGHQ VSRUWFHQWUD
"""
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ QLHXZRSHQOXFKW]ZHPEDG NDVVDVWURPHQHQWRHJDQJVFRQWUROH]ZHPEDGHQHQVSRUWFHQWUD
207
14.3. Sport/Subsidies aan instellingen
14.3/
UITGAVEN
2de BW 09
14.3/SUBSIDIESAANINSTELLINGEN OVERDRACHTEN 764/331-01 toelage aan individuele sporters 764/332-02 ronde van Vlaanderen 764/332-02 Driedaagse van West-Vlaanderen 764/332-02 basketbalclub Kortrijk Sport CB 764/332-02 sportverenigingen 764/332-02 jeugdsportpromotie 764/332-02 sportver hoogste nationale 764/332-02 toel voor huur infrastructuur 764/332-02 jubilea sportverenigingen 764/332-02 Integr maatschappelijk kwetsb 764/332-02 ontspanningsverenigingen 764/332-03 vzw Sportplus 764/332-03 impulssubsidies 76430/332-02 inrichting wielerk. & sportmanifest 76440/332-02 hoogst.nat. & internat. sportmanifestaties 76440/332-02 toelage stedelijke adviesraad
392 717 2 500 0 0 0 84 375 24 720 14 046 17 000 3 830 2 000 2 297 120 000 60 000 14 449 45 000 2 500
TOTAAL NETTOKOST=
392 717 195 150
+/-
-6 330
-2 330
-2 000
-1 000 -1 000
-6 330
budget 10
ONTVANGSTEN
2de BW 09
budget 10
+/-
386 387 OVERDRACHTEN 2 500 764/465-01 bijdrage BLOSO 0 0 0 84 375 24 720 14 046 17 000 1 500 2 000 2 297 118 000 60 000 14 449 44 000 1 500
197 567 197 567
0
197 567 197 567
386 387 TOTAAL 188 820
197 567
0
197 567
208
$FWLHV ,QGHORRSYDQZHUGHHQUHJOHPHQWXLWJHZHUNWJRHGJHNHXUGGRRUGH*5 YRRUHHQWRHODJHYRRUVSRUWYHUHQLJLQJHQGLHLQLWLDWLHYHQQHPHQYRRUPDDWVFKDSSHOLMNNZHWVEDUHQ ,QKHW6SRUWEHOHLGVSODQ +LJK)LYH LVRSJHQRPHQRQGHU2SHUDWLRQHOH'RHOVWHOOLQJGDWHUHHQEXGJHWYDQ¼YRRU]LHQ]RXZRUGHQYRRUGH]HWRHODJH 'HFRQFOXVLHVYDQKHWFRQFODDIYDQMXQLHQMXOLVWHOOHQGDWKHWFROOHJHHHQVFHQDULRZHQVWXLWWHZHUNHQYRRUHHQJHOHLGHOLMNHYHUKRJLQJ YDQGHWRHODJHQDDQGHVSRUWYHUHQLJLQJHQ:HVWHOOHQHHQJHOHLGHOLMNHYHUKRJLQJYDQYRRUELMGHSRVWHQ VSRUWYHUHQLJLQJHQ DOJHPHQHZHUNLQJ MHXJGVSRUWSURPRWLH HQELMJHYROJYHUGXEEHOLQJ RRNELMGHSRVW VSRUWYHUHQLJLQJHQKRRJVWHQDWLRQDOH 'HXLWYRHULQJYDQHHQEHVOLVVLQJLQKHWFROOHJH&%6 YRRU]LHWHHQEXGJHWYDQ¼YRRUGH'ULHGDDJVHYDQ:HVW9ODDQGHUHQ6DPHQPHWGH¼ YDQKHW,PDJREXGJHWHYHQWXHHORRNRSGLWDUWLNHOLQWHVFKULMYHQ RUJDQLVHHUW.69%HOOHJHPVWDUWHQDDQNRPVWYDQGHVWHULWYDQGHGULHGDDJVHYDQ:HVW9ODDQGHUHQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ 'HWRHODJHQ]LMQJHULFKWRSKHWVWLPXOHUHQHQVWXUHQYDQVSHFLILHNHDFWLHSXQWHQELQQHQYHUHQLJLQJHQHQRUJDQLVDWLHV2PGLWWHUHDOLVHUHQZRUGHQGH]HVXEVLGLHVWRHJHNHQGYLDILMQXLWJHZHUNWHUHJOHPHQWHQ YRRUQDPHOLMNJHEDVHHUGRSNZDOLWHLWVHOHPHQWHQ'HWRHODJHQYDQXLWGH9ODDPVHRYHUKHLG]LMQVWULNWJHUHJOHPHQWHHUGHQZRUGHQHYHQHHQVYLDGH]HEHJURWLQJVSRVWHQRSHHQYDVWJHOHJGHZLM]HDDQGHVSHFLILHNHDFWRUHQWRHJHNHQG %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
209
15.1. Stadsplanning/Stedenbouw & ruimtelijke ordening
15.1/
UITGAVEN
15.1/STEDENBOUWENRUIMTELIJKEORDENING PERSONEEL brutoloonkost 930/117-02 arbeidsgeneeskunde WERKINGKOSTEN Facility 93020/123-02 kantoorbenodigdheden 93020/123-06 prestaties van derden 93020/123-11 telefoonkosten 93020/123-12 huur en onderhoud 93020/123-19 boeken,documentatie en abon. 93020/123-48 admin. kosten ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 nestor 2 93020/123-13 informatica Werkingskosten 93020/121-01 reis- en verblijfskosten 93020/122-01 erelonen, vergoedingen 93020/122-02 studies stadsplanning 93020/122-05 presentiegelden 93020/123-16 receptie- en representatiekosten 93020/124-02 techn. benodigdheden 93020/124-06 prestaties van derden 93020/124-48 andere technische kosten 93020/126-01 huur en huurlasten Verzekeringen 930/125-08 verzekering voor gebouwen 930/127-08 verzekering voertuigen OVERDRACHTEN 930/301-02 tgb onwaard. op geïnd.v.rechten 930/415-02 tussenkomst vakbondspremies 930/301-01 onwaarden/oninbaar TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
1 120 156 1 119 056 1 100 162 042
-22 113 -22 113
2 307 4 478 2 940
-115 -224 -206
1 886 1 000
-189 -50
-81 854
1 098 043 1 096 943 1 100 80 188 PRESTATIES 930/161-48 diverse terugvorderingen 2 192 930/161-01 afleveren conformiteitsattesten 4 254 2 734
5 000 0 17 257
1 654 15 100 0 14 000 346 100 94 974 100 25
1 654 15 100 0 14 000 346 100 13 904 100 25
775 100 3 991 3 000 791 200 1 286 189 857 459
0
-103 967
2de BW 09
budget 10
+/-
86 730 4 730 82 000
0
86 730 4 730 82 000
342 000 300 000 39 000 3 000
0
342 000 300 000 39 000 3 000
428 730
0
428 730
1 697 950
5 000 0 17 257
-81 070
ONTVANGSTEN
775 100 3 991 OVERDRACHTEN 3 000 040/367-09 bel. op onbeb.percelen 791 930/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 200 930/465-01 subsidie erosie-bestrijding 1 182 222 TOTAAL 753 492
210
$FWLHV ZRQHQ 6WUDWHJLVFKHGHILQLWLHHQHHUVWHLPSOHPHQWDWLHZRRQFDPSDJQHZRRQYUDDJVWLPXOHULQJZRRQDDQERGSURPRWLHZRQLQJHQZRRQRPJHYLQJVWHYUHGHQGKHLG 2QWZLNNHOLQJJHw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
5HJXOLHUHZHUNLQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG JDUDJHVWUDWHQDDQNRRSJURQGHQDOJHPHHQYRRU]LHQLQ%3$ VRSSRUWXQLWHLWHQ .RUWULMN:HLGHDDQNRRSJURQGHQ2&0: .RUWULMN:HLGHDDQNRRSJURQGHQ10%69ODDPV*HZHVW .RUWULMN:HLGHDDQNRRS10%6ORRGV %DG*RGHVEHUJODDQ9DQKHH DDQNRRSJURQGHQEHJUDDISODDWVFUHPDWRULXP
5DPHQ9HUGRQFNW*DVHOZHVW DDQNRRSJURQGHQ
=ZHYHJHPVHVWUDDW%RFNRU
*URHQLQJHNDDLDDQNRRSJURQGHQFXUDWRU6WHYHUO\QFN=:9/6+0
DDQNRRSJHERXZHQDOJHPHHQ
583%OHNHULM5837RUNRQMHVWUDDW583*URWH:DOOHEHHN5836SLQQHULMNDDL9HQQLQJ583:DUDQGH
/DQJZDWHU
VWUHHIEHHOG1PRELOLWHLWVHQVWHGHQERXZNXQGLJHVWXGLH
SODQ0(5VWXGLHV
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
211
15.2. Stadsplanning/Huisvesting
15.2/
UITGAVEN
15.2/HUISVESTIGING PERSONEEL brutoloonkost 921/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 921/123-02 kantoorbenodigdheden 921/123-06 prestaties van derden 921/123-11 telefoonkosten 921/123-19 boeken, documentatie en abon. 921/123-48 adm. kosten 921/125-06 prest. van derden 921/127-02 materialen voor voertuigen 921/127-06 prestaties van derden ICT 104/123-13 informatica 921/123-13 informatica Werkingskosten 921/121-01 reis- en verblijfskosten 921/122-02 erelonen + vergoedingen 921/124-02 techn. benodigdheden 921/124-06 techn. prestaties 921/124-48 andere techn. kosten 929/124-06 nieuw woningenbeleid OVERDRACHTEN Toelagen 922/331-01 premies 921/331-01 isolatiepremie 929/332-02 nu of nooit premie 929/332-03 FRGE-fonds (leningen vr energebesp) Vakbondspremies 921/415-02 tussenkomst vakbondspremies
2de BW 09
272 123 271 573 550 455 173 100 100 950 1 200 100 500 241 100
ONTVANGSTEN
+/-
budget 10
-97 726 -97 726
174 397 173 847 550 204 942 PRESTATIES 921/161-48 andere ontvangsten 95 95 884 1 080 95 475 241 95
-250 231 -5 -5 -66 -120 -5 -25 -5
1 450 100 109 25 400 100 9 623 100 415 000 587 337
-250 000 935
0 500 000 85 000 2 000
935
337
1 314 633 1 250 252
budget 10
+/-
1 430 1 430
0
1 430 1 430
59 951 21 951 38 000
0
59 951 21 951 38 000
3 000 3 000
0
3 000 3 000
64 381
0
64 381
1 450 100 109 25 400 100 9 623 100 165 000 588 272 OVERDRACHTEN 921/465-05 bijdrage hogere overheid geco's 0 922/380-48 terugbetalingen stedelijke premies 500 000 85 000 2 935 337 SCHULD 922/275-01
TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
-347 022
967 611 TOTAAL 903 230
dividend huisvestigingsmaatsch.
212
$FWLHV ]LHVWHGHQERXZ UXLPWHOLMNHRUGHQLQJ
5HJXOLHUHZHUNLQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
213
15.3. Stadsplanning/Strategische cel
15.3/
UITGAVEN
2de BW 09
15.3/STRATEGISCHECEL PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facilty 93030/123-02 kantoorbenodigdheden 93030/123-06 prest. van derden 93030/123-11 telefoon 93030/123-19 boeken, documentatie en abon. 93040/123-02 bureaubenodigdheden admire 93040/123-06 prestaties van derden admire 93040/123-11 telefoonkosten admire 93040/123-19 abonnementen admire ICT 104/123-13 forfait pc 's 3 toestellen 93030/123-13 interreg 93040/123-13 informatica admire Werkingskosten 93030/121-01 reis- en verblijfskosten 93030/122-01 erelonen en vergoedingen 93030/123-16 receptiekost 93030/124-06 prest. van derden 93030/124-12 huur- en onderhoudskosten 93040/121-01 reis- en verblijfskost INNOVATION WEEK* 93040/122-01 erelonen en vergoedingen INNOVATION 93040/123-16 receptiekosten INNOVATION 93040/124-06 techn. Prest. van derden INNOVATION 93060/121-01 reis-en verblijfkost Creat space Verzekeringen 93030/124-08 verzekering Interreg 93040/124-08 verzekering INNOVATION WEEK 93050/124-08 verzekering VISP 93060/124-08 verzekering CREN 93070/124-08 verzekering WISER 050/124-08 verzeker. burgerl. aansprakel. 93040/127-08 verzekering wagens OVERDRACHTEN 93040/332-02 toelage designregio (Innovation) 93030/332-02 toelage designregio
100 275 0 250 0 9 100 100 000 100 000 0
TOTAAL NETTOKOST=
478 848 275 548
budget 10
+/-
298 914 298 914 79 934
179 380 179 380 -250
478 294 478 294 79 684
100 100 1 000 100 500 1 000 500 500
-5 -5 -70 -10 -25 -50 -35 -50
95 95 930 90 475 950 465 450
700 100 500
700 100 500
1 500 4 000 3 000 8 000 100 3 000 1 000 2 500 50 000 1 000
1 500 4 000 3 000 8 000 100 3 000 1 000 2 500 50 000 1 000
0
179 130
ONTVANGSTEN
100 275 0 250 0 9 100 100 000 OVERDRACHTEN 100 000 93030/465-01 fibre @ home 0 93040/465-01 bijdrage hogere overheid INNOVATION 93050/465-01 bijdr hogere overheid VISP 93060/465-01 bijdr hogere overheid CREN 93070/465-01 bijdr hogere overheid WISER 657 978 TOTAAL 454 678
2de BW 09
budget 10
+/-
203 300 8 000 100 000 95 300 0 0
0
203 300 8 000 100 000 95 300 0 0
203 300
0
203 300
214
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ibre to the home : implementatie van een hoogwaardige glasvezelverbinding in 1 of 2 wijken van Kortrijk. In 2010 wordt in principe het netwerk geïnstalleerd en zullen applicaties uitgetest worden. Masterplan Overleie Masterplan Venning Toeristische bewegwijzering : uitvoering studie en start realisatie
5HJXOLHUHZHUNLQJ RSYROJHQ/HLHZHUNHQ RSVWDUWHQGLYHUVHQLHXZH(XURSHVHSURMHFWHQQDDUJHODQJJRHGJHNHXUGGRRU(XURSD3$&7&UHDWLYH5HJLRQV67(5.GRRUZDWHU« GHHOQHPHQDDQ(XURSHVHQHWZHUNHQ LQGLHQHQVWUDWHJLVFKSURMHFWSDVVHQGLQ GRHOVWHOOLQJ,,SURJUDPPD
DIZHUNHQ6WDGVYHUQLHXZLQJVIRQGV%XGD VDPHQZHUNLQJPHW.HQQLVFHQWUXP9ODDPVHVWHGHQ YRRUEHUHLGHQHQRSYROJHQYDQRYHUOHJPRPHQWHQPHWRQ]HH[WHUQHSDUWQHUVKRJHUHRYHUKHLG2&0:3=9ODV;SR10%6%HOJDFRP« %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG /HLHZHUNHQ DIZHUNHQ&ROOHJHEUXJEDVWLRQ EHJHOHLGLQJ/HLHZHUNHQ
VWDGVYHUQLHXZLQJVSURMHFW%LMVWDQGVVLWH DDQNRRSJHERXZHQ=ZHYHJHPVHVWUDDW6ODFKWKXLVVWUDDW +67DFKWHUNDQWVWDWLRQYHUUHNHQLQJHQ PHHUZHUNHQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
215
16.1.1. Welzijn/Kinderen/Buitenschools: de Puzzel
16.1.1/
UITGAVEN 16.1/KINDEREN 16.1.1/Buitenschools:dePuzzel PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 84420/123-13 informatica 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84420/121-01 reiskosten 84420/122-04 auteursrechten, erelonen 84420/123-16 representatiekosten 84420/123-19 documentatie 84420/124-02 technische benodigdheden rechtstreeks verbruik 84420/124-06 prestaties van derden 84420/124-12 huur- en onderhoudskosten 84420/126-01 huur- en huurlasten Verzekeringen 84420/125-08 OVERDRACHTEN Toelagen 84420/301-02 terugvordering deel toelage 84420/301-01 onwaarden/oninbaar Vakbondspremies 84420/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
287 837 287 837 141 207
budget 10
1 281 1 281 -10 000
289 118 289 118 131 207 PRESTATIES 84420/161-01 buitenschoolse opv.: de puzzel 100 84420/161-48 buitenschoolse opv.: de puzzel 350
100 350 800 1 112 638 100 12 350 124 000 955 2 800 522
-10 000
0
25 497 429 566 173 974
ONTVANGSTEN
+/-
2de BW 09
budget 10
+/-
93 592 93 000 592
0
93 592 93 000 592
162 000 40 000 122 000
0
162 000 40 000 122 000
255 592
0
255 592
800 1 112 638 100 12 350 114 000 955 2 800 522 OVERDRACHTEN 84420/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 84420/465-01 buitensch. opvang: de puzzel 25 497
-8 719
420 847 TOTAAL 165 255
216
$FWLHV (YDOXDWLHXLWZHUNLQJHQLQYXOOLQJYDQGHEDOLHIXQFWLHNLQGHURSYDQJ
5HJXOLHUHZHUNLQJ YHUGHU]HWWHQ&.2SURMHFW DFWXDOLVHUHQYDQKHWNZDOLWHLWVKDQGERHN RSWLPDOLVHUHQYDQGHDGPLQLVWUDWLHYHVRIWZDUHPHWHYHQWXHOHZLM]LJLQJYDQOHYHUDQFLHU WRHJDQJWRWRFFDVLRQHOHRSYDQJSODDWVHQVWUXFWXUHHOUHJHOHQ LVPVSRUWMHXJGHQFXOWXXUXLWZHUNHQYDQHHQJHwQWHJUHHUGYDNDQWLHDDQERGYRRUNLQGHUHQXLWKHWEDVLVRQGHUZLMV ZDDUPRJHOLMNXLWEUHLGLQJPRJHOLMNKHGHQNLQGHURSYDQJ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
217
16.1.2. Welzijn/Kinderen/Kinderopvanginitiatieven: kortstondige opvang: blokkenhuis
16.1.2/
UITGAVEN 16.1.2/Minicreche:Blokkenhuis PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 84410/123-11 telefoonkosten 84410/123-12 onderhoud 84410/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84410/121-01 reis- en verblijfskosten 84410/123-16 representatiekosten 84410/124-02 technische benodigdheden 84410/124-06 techn. prestaties van derden 84410/125-06 prest. derden (ruiten wassen) 84410/126-01 huur nieuwe tijdelijke infrastr. OVERDRACHTEN 84410/415-02 tussenkomst vakbondspremies 84410/301-01 onwaarden, oninbaren TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
211 603 211 603 8 154
ONTVANGSTEN
+/-
budget 10
-18 870 -18 870 0
192 733 192 733 8 154 PRESTATIES 84410/161-01 blokkenhuis 0 84410/161-48 andere ontvangsten
0 0
0
350
350
100 74 7 500 100 30
100 74 7 500 100 30
531 331 200
0
220 288 150 788
-18 870
531 OVERDRACHTEN 331 84410/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 200 84410/465-01 toelage hogere overheden 201 418 TOTAAL 118 418
2de BW 09
budget 10
+/-
19 000 18 000 1 000
13 500 13 500
32 500 31 500 1 000
50 500 43 000 7 500
0
50 500 43 000 7 500
69 500
13 500
83 000
218
$FWLHV XLWZHUNHQLQYXOOLQJEDOLHIXQFWLHNLQGHURSYDQJLVP'H3X]]HO LPSOHPHQWHUHQYDQ=,.2]HOIHYDOXDWLHLQVWUXPHQW.LQGHURSYDQJ 5HJXOLHUHZHUNLQJ 2FFDVLRQHOHNLQGHURSYDQJYRRUNLQGHUHQYDQPDDQGWRWMDDUSODDWVHQSHURSYDQJPRPHQWSODDWVHQNXQQHQJHUHVHUYHHUGZRUGHQYRRURFFDVLRQHOHEHKRHIWHV
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
219
16.1.3. Welzijn/Kinderen/Kinderopvanginitiatieven : ondersteuning derden
16.1.3/
UITGAVEN
2de BW 09
budget 10
+/-
16.1.3/Kinderopvanginitiat:onderstderden PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 informatica Werkingskosten 76172/124-06 prestaties van derden 761/126-01 huur P. Deconincklaan 4 OVERDRACHTEN 76172/332-02 toelage adviesraad
1 452
1 452
45 000 0 500 500
45 000 0 500 500
TOTAAL NETTOKOST=
46 952 46 952
0
0
0
46 452
0
46 452
0
0
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
46 952 46 952
220
$FWLHV RQGHUVWHXQLQJLQLWLDWLHYQHNLQGHURSYDQJRSYODNYDQYHUSOLFKWHYRUPLQJ OHYHQVUHGGHQGKDQGHOHQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ PHOGSXQWNLQGHURSYDQJXSGDWHQHQRQGHUKRXGZHEVLWH RQGHUVWHXQLQJZHUNLQJDGYLHVUDDGNLQGHURSYDQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG LQYHVWHULQJVWRHODJHDDQ2&0:YRRUUHDOLVDWLH%XLWHQVFKRROVH.LQGHURSYDQJ+HXOH
LQYHVWHULQJVEXGJHWYRRUUHDOLVDWLH%XLWHQVFKRROVH.LQGHURSYDQJLQVDPHQZHUNLQJPHWY]Z%XXUWHQ1DELMKHLGVGLHQVWHQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
221
16.1.4. Welzijn/Kinderen/Kinderopvanginitiatieven : Kinderopvang aan huis
16.1.4/
UITGAVEN
2de BW 09
16.1.4/Kinderopvanginitiat:Kinderopvangaanhuis PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 84460/121-01 verplaatsingskosten 84460/123-16 representatiekosten 84460/124-02 benodigdheden 84460/124-06 Prestaties v derden 84460/124-48 diverse werkingskosten
200 250 100 1 074 350 100
TOTAAL NETTOKOST=
1 167 568 -2 987
92 568 92 568 1 075 000
+/-
4 170 4 170 0
4 170
budget 10
ONTVANGSTEN
96 738 96 738 1 075 000 PRESTATIES 84460/161-01 Prestaties kinderopvang 200 250 100 OVERDRACHTEN 1 074 350 84460/465-01 bijdr overh in werkingsuitg 100 84460/465-02 bijdr overh in weddelast 1 171 738 1 183
2de BW 09
budget 10
+/-
75 000 75 000
0
75 000 75 000
1 095 555 1 000 000 95 555
0
1 095 555 1 000 000 95 555
1 170 555
0
1 170 555
222
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 3LORRWSURMHFWLQKHWNDGHUYDQXLWWHVWHQGLHQVWHQFKHTXHVLQKHWNDGHUYDQNLQGHURSYDQJDDQKXLV
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
223
16.1.5. Welzijn/Kinderen/Kinderopvanginitiatieven: Lokale dienst buitenschoolse opvang De Puzzel St Jan
16.1.5/
UITGAVEN 16.1.2/lokaledienstbuitenschoolseopvangdebuurtpuzzel PERSONEEL Brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 84470/123-11 telefoonkosten 84470/123-12 onderhoud 84470/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84470/121-01 reis- en verblijfskosten 84470/123-16 representatiekosten 84470/124-02 technische benodigdheden 84470/124-06 techn. prestaties van derden
1ste bw 2009
Budg 10
+/-
0
0
0
131 500
0
300
0
100
0
400
100 0 400
0 0 0 0
1 000 100 7 000 115 100
1 000 100 7 000 115 100
84470/126-01 huur infrastructuur OVERDRACHTEN 84470/415-02 tussenkomst vakbondspremies
0
7 500
TOTAAL NETTOKOST=
0
131 500
ONTVANGSTEN
1ste BW 09
+/-
Budget 10
0 131 500 PRESTATIES 84470/161-01 de buurtpuzzel 300 84470/161-48 andere ontvangsten
7 500 0 OVERDRACHTEN 84470/465-05 Bijdrage hogere overheden 84470/465-01 Toelage hogere overheden 131 500 TOTAAL -331
0 0
10 000 10 000
10 000 10 000 0
0 0 0
121 831 40 031 81 800
121 831 40 031 81 800
0
131 831
131 831
224
$FWLHV RSVWDUWHQORNDOHDQWHQQHEXLWHQVFKRROVHNLQGHURSYDQJ'H3X]]HORS6W-DQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ 1LHXZVWDUWLQKHWYRRUMDDUYDQNLQGHURSYDQJSODDWVHQYRRUEXLWHQVFKRROVHRSYDQJYRRUVFKRROJDDQGHNLQGHUHQYDQMDDUWRWMDDURRNWLMGHQVYDNDQWLHSHULRGHVHQSHGDJRJLVFKHVWXGLHGDJHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG LQYHVWHULQJVWRHODJH%1'YRRULQULFKWLQJ(852
225
16.2.1. Welzijn/Jeugd/Algemene werking
16.2.1/
UITGAVEN
2de BW 09
16.2/JEUGD 16.2.1/Algemenewerking PERSONEEL 191 873 brutoloonkost 190 033 761/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 1 840 WERKINGSKOSTEN 261 418 Facility 761/123-02 kantoorbenodigdheden 1 065 761/123-06 prestaties van derden 100 761/123-11 telefoonkosten 5 700 761/123-12 huur en onderhoud 100 761/123-19 documentatie 170 761/123-48 andere administratiekosten 1 500 761/124-13 foorkast skatebowl 400 761/125-02 benodigdheden gebouwen 5 880 761/125-03 brandstoffen 3 000 761/125-06 prestaties van derden 17 550 761/125-12 elektriciteit 44 600 761/125-13 gas 23 000 761/125-15 water 6 000 ICT 761/123-13 onderhoud 1 602 761/123-13 informatica 598 104/123-13 forfait pc's 2 000 Werkingskosten 761/121-01 reis- en verblijfskost personeel jeugdzorg 2 884 761/122-04 auteursrechten, erelonen 23 569 761/123-16 representatiekost jeugddienst 1 231 761/124-02 techn. benodigdh. jeugdzorg 2 934 761/124-06 techn. prest. van derden (VERHUIS van 123 PLUS verh 67 800 761/124-12 huur, ond. techn.benodigd. jeug 100 761/124-21 prijsuitdelingen, speelgoed 126 761/124-48 andere technische kosten 100 761/126-01 huur(lasten) gebouwen jeugdzorg 39 484
budget 10
+/-
39 384 39 384 -11 640 -53 -5 -399 -17 -75 -294 -877 -2 230 -690
231 257 229 417 1 840 249 778 PRESTATIES 761/161-01 1 012 761/161-04 95 761/161-48 5 301 761/163-01 100 153 1 425 400 5 586 3 000 16 673 42 370 22 310 6 000
ONTVANGSTEN
prestaties toegangsgelden diverse terugvorderingen huurinkomsten
2de BW 09
109 712 107 452 247 1 517 496
+/-
-106 213 -106 213
budget 10
3 499 1 239 247 1 517 496
1 602 598 2 000
4 000
-7 000
2 884 27 569 1 231 2 934 60 800 100 126 100 39 484
226
16.2.1/
UITGAVEN 16.2/JEUGD 16.2.1/Algemenewerking Verzekeringen 761/124-08 verzekeringen 761/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 761/332-03 subsidies instellingen (jeugdorganisaties): Vakbondspremies 761/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
+/-
2 175 7 750 605 520
-4 000 -26 500
605 068
-26 500
452 1 058 811 612 873
1 244
budget 10
ONTVANGSTEN
2 175 3 750 579 020 OVERDRACHTEN 761/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 578 568 761/465-48 specifieke subsidies 761/380-48 bijdrage ondern. en gez. (hier jeugdbew) 452 1 060 055 TOTAAL 745 330
2de BW 09
+/-
budget 10
336 226 28 409 282 817 25 000
-25 000
-25 000
311 226 28 409 282 817 0
445 938
-131 213
314 725
$FWLHV JHOLMNHEHKDQGHOLQJYDQSULYDWHVSHHOSOHLQZHUNLQJHQJHOLMNVFKDNHOLQJVSHHOSOHLQZHUNLQJ5RGHQEXUJ RYHUJDYHYDQVNDWHZHUNLQJ$EXEDFDDDQ,9$GLHYULMZLOOLJHLQLWLDWLHYHQLNY6NDWH%ODGHHQ%LNH]DORQGHUVWHXQHQ
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s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
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ LQYHVWHULQJHQLQHHQQLHXZ-2&JHILQDQFLHUGYLDRSEUHQJVWHQYHUNRRSRXG-2&
227
16.2.2. Welzijn/Jeugd/IVA Jeugd
16.2.2/
UITGAVEN 16.2.2/IVAJeugd PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 76110/123-02 kantoorbenodigdheden 76110/123-11 telefoonkosten 76110/125-02 benodigdheden 76110/125-06 prestaties van derden 76110/125-12 elektriciteit 76110/125-13 gas 76110/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 76110/122-04 auteursrechten 76110/123-16 representatiekosten 76110/123-48 administratieve kosten 76110/124-02 techn. benodigdheden 76110/124-04 benodigdh. rechtstr. verkoop 76110/124-06 techn. prestaties van derden 76110/124-12 huur en onderhoud 76110/124-22 kosten voor uitstappen 76110/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 76110/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN
TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
151 597 151 597 192 160
-1 844 -1 844 -6 811
110 700 500 5 250 17 800 18 500 2 167
-5 -49 -25 -262 -890 -555
149 753 149 753 185 349 PRESTATIES 76110/161-01 prestaties 105 76110/161-48 terugbetaling security grote evenementen 651 475 4 988 16 910 17 945 2 167
0
0
17 000 550 500 20 333 14 000 74 750 3 500 15 000 50
17 000 550 475 20 333 14 000 69 750 3 500 15 000 50
1 450 0
343 757 259 457
-25
-5 000
0
-8 655
ONTVANGSTEN
1 450 0 OVERDRACHTEN
335 102 TOTAAL 250 802
2de BW 09
budget 10
+/-
84 300 84 300 0
0
84 300 84 300 0
0
0
0
84 300
0
84 300
228
$FWLHV 'RRUKHWZHJYDOOHQYDQGHZHUNJURHSHQYDQY]Z-2&GLHYHU]HOIVWDQGLJG]LMQ NZDPHULQKHHOZDWPLQGHUJHOGELQQHQ'DDUQDDVWYLHOHQRRNGHLQNRPVWHQYDQGHH[SORLWDWLHYDQGHNOHL]DDO ZHJ ,QZHUGHQQLHXZHZHUNJURHSHQYRRUEHUHLGHQRSJHVWDUWHQGLWDGKYKHWDDQELHGHQYDQYHUQLHXZGHSURJUDPPDWLH,QPRHWGLWYHUGHUZRUGHQXLWJHERXZG :DWIXLIRQGHUVWHXQLQJEHWUHIWZRUGWGHVHFXULW\WRHODJHGLHDDQMHXJGYHUHQLJLQJHQZRUGWWRHJHNHQGYHUGHUJH]HW'LWWRWGDWKHWQLHXZHHLGV\VWHHPLVRQWZLNNHOG
5HJXOLHUHZHUNLQJ ]LH-HXJG
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
229
16.2.3. Welzijn/jeugd/vzw Warande
16.2.3/
UITGAVEN 16.2.3/VzwWarande PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 76120/123-11 telefoonkosten 76120/125-02 benodigdheden 76120/125-06 prestaties van derden 76120/125-12 elektriciteit 76120/125-13 gas 76120/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Verzekeringen 76120/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 76120/332-03 subsidies Warande Vakbondspremies 76120/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
210 957 210 957 58 690
-6 266 -6 266 -2 222
4 000 2 000 12 000 17 940 11 500 10 400
-280 -100 -600 -897 -345
ONTVANGSTEN
204 691 204 691 56 468 PRESTATIES 76120/161-48 andere ontvangsten 3 720 76120/161-01 rechtstreekse prestaties 1 900 11 400 17 043 11 155 10 400
2de BW 09
budget 10
+/-
2 863 757 2 106
0
2 863 757 2 106
28 602 22 602 6 000
28 000 28 000
56 602 22 602 34 000
31 465
28 000
59 465
0 850 81 238
0
81 031 207 350 885 319 420
850 81 238 OVERDRACHTEN 76120/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 81 031 76120/380-06 bijdrage weddelast 207
-8 488
342 397 TOTAAL 282 932
230
$FWLHV 'HEHVWDDQGHELQQHQHQEXLWHQLQIUDVWUXFWXXURSHHQJRHGHHQGHJHOLMNHPDQLHUWHUEHVFKLNNLQJVWHOOHQYDQKHWMHXJGZHUNEOLMIWpp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
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ PDVWHUSODQ'H:DUDQGH
231
16.2.4. Welzijn/Jeugd/Europese projecten Jeugd
16.2.4/
UITGAVEN
2de BW 09
budget 10
+/-
16.2.4/Europeseprojectenjeugd PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 76140/121-01 reis- en verblijskosten 76140/122-04 auteursrechten 76140/123-16 representatiekosten 76140/124-06 tech. benodigdheden 76140/124-48 andere kosten Verzekeringen 76140/124-08 verzekering activiteiten OVERDRACHTEN Toelagen 76130/301-01 onwaarden, oninbaren 76130/332-03 subsidies jeugdinfra
1 2 000
-1 -2 000
2 000 0
-2 000
TOTAAL NETTOKOST=
2 001 2 001
-2 001
0
0
0
1
-1
0
0 0 0 0 0
ONTVANGSTEN
2de BW 09
budget 10
+/-
0 0 0 0 0 0 0 OVERDRACHTEN 76130/380-06 bijdrage voor vzw in weddelast 0 76140/465-48 toelage europees project 0 0 TOTAAL 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0
0
232
$FWLHV YHUGZLMQWZHJHQVQLHWJRHGJHNHXUG
5HJXOLHUHZHUNLQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
233
16.2.5. Welzijn/Jeugd/Vzw Van Clé Kinderboerderij
16.2.5/
UITGAVEN 16.2.5/VzwvanClékinderboederij WERKINGSKOSTEN Verzekeringen 76150/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 76150/332-03 subsidie kinderboerderij TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
275
0
275
275 71 134
0
275 71 134
71 134 71 409 71 409
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
71 134 0
71 409 71 409
234
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ Y]Z9DQ&OpLVHHQVRFLRFXOWXUHHORQWPRHWLQJVFHQWUXPELQQHQGHVWDG.RUWULMNHQGUDDJWELMWRWGHODQGERXZHQQDWXXUHGXFDWLHYDQGHMHXJGLQKHWELM]RQGHU&RQFUHHWNULMJWGLWYRUPGRRU 'HXLWERXZYDQGHZHUNLQJYDQGH.LQGHUERHUGHULMLQKHWDOJHPHHQ 'HXLWERXZYDQGHZHUNLQJYDQGH.LQGHUERHUGHULMYRRUGH.RUWULMNVHMHXJGLQGHYULMHWLMGYLD +HWRSHQVWHOOHQYDQGHERHUGHULMRSZRHQVGDJQDPLGGDJHQWLMGHQVGHVFKRROYDNDQWLHV +HWRUJDQLVHUHQYDQRSHQDFWLYLWHLWHQLQNDGHUYDQPLOLHXHQQDWXXUHGXFDWLHLQGHYULMHWLMGYRRUNLQGHUHQ +HWEHKRXGHQHQXLWEUHLGHQYDQGHYULMZLOOLJHUVZHUNLQJPHW.RUWULMNVHMRQJHUHQGLHDFWLYLWHLWHQDDQELHGWYRRUNLQGHUHQLQGHYULMHWLMG 'HXLWERXZYDQHHQQHWZHUNELQQHQGHVWDGHQKLHUDDQJHNRSSHOGGHXLWZHUNLQJYDQFRQFUHWHSURMHFWHQLNYRQGHUZLMVWRHULVPH +HWXLWEDWHQYDQGHYHUEOLMIVKRHYHLQKHWNDGHUYDQMHXJGWRHULVPH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
235
16.2.6. Welzijn/Jeugd/Speelruimte
16.2.6/
UITGAVEN
2de BW 09
16.2.6/Speelruimte OVERDRACHTEN Toelagen 76160/332-03 toelage vr speelruimteprojecten
172 000
TOTAAL NETTOKOST=
172 000 172 000
172 000
budget 10
+/-
0
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
172 000 172 000
0
172 000 172 000
236
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ XLWERXZHQRQGHUKRXGVSHHOUXLPWHYHUVSUHLGRYHUGHVWDG
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG JURQGZHUNHQVSHHOSOHLQHQ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
237
16.2.7. Welzijn/Jeugd/Vzw Groeningeheem
16.2.7/
UITGAVEN 16.2.7/VzwGroeningeheem WERKINGSKOSTEN 76140/125-02 technische benodigdheden 76140/125-06 prestaties van derden 76140/125-12 elektriciteit 76140/125-13 gas 76140/125-15 water Verzekeringen 76140/125-08 verzekering groeningeheem OVERDRACHTEN Toelagen 76140/332-03 toelage groeningeheem TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
77 590 1 050 11 950 25 100 33 000 5 100
+/-
-2 894 -52 -597 -1 255 -990
budget 10
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
74 696 998 11 353 23 845 32 010 5 100
1 390 58 371
-2 371
1 390 56 000
58 371
-2 371
56 000
135 961 135 961
-5 265
130 696 130 696
238
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ +HWHIILFLsQWHQNZDOLWHLWVYROEHKHUHQYDQKHW*URHQLQJHKHHP
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
239
16.3. Welzijn/Ouderen
16.3/
UITGAVEN
2de BW 09
16.3/OUDEREN PERSONEEL 51 268 brutoloonkost 51 268 WERKINGSKOSTEN 8 535 Werkingskosten 834/122-02 erelonen 0 834/123-16 representatiekosten 100 834/124-02 technische benodigdheden 910 834/124-06 technische prestaties van derden voor bejaardenzorg 7 400 834/124-12 huur, onderhoud techn.benodigdheden bejaardenzorg 100 834/124-48 andere technische kosten (seniorenraad) 25 OVERDRACHTEN 26 528 Toelagen 834/332-02 subs. a instell. (telecomm.proj.) 26 528 TOTAAL NETTOKOST=
86 331 84 431
budget 10
+/-
-26 532 -26 532 0
0
-26 532
ONTVANGSTEN
2de BW 09
budget 10
+/-
24 736 24 736 8 535 0 100 910 7 400 100 25 26 528 OVERDRACHTEN
1 900
26 528 834/465-01
1 900
59 799 57 899
toelage hogere overheid
1 900
0
1 900 1 900
0
1 900
240
$FWLHV RSPDDNRXGHUHQEHOHLGVSODQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ RQGHUVWHXQLQJRXGHUHQDGYLHVUDDG RQGHUVWHXQLQJ%XUHQYRRU%XUHQ 2SGHNRIILHPHW :HHNYDQGHVHQLRUHQ FXOWXXUWRHJDQNHOLMNKHLG %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
241
16.4. Welzijn/Minderheden
16.4/
UITGAVEN 16.4/MINDERHEDEN PERSONEEL brutoloonkost 84011/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 84011/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84011/121-01 reis- en verblijfskosten 84011/122-04 auteursr., erelonen en vergoed. 84011/123-16 representatiekosten 84011/124-02 techn.benodigdh. intercult. bem 84011/124-06 prestaties van derden 84011/124-06 werkingskosten doortrekkersterrein 84011/124-12 huur, onderhoud 84011/124-48 andere technische kosten 84016/124-06 prestaties van derden nieuw OVERDRACHTEN Toelagen 84011/332-03 toelagen integratie Vakbondspremies 84011/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
85 923 85 658 265 63 639
budget 10
-85 658 -85 658
265 0 265 103 059 PRESTATIES 84011/161-48 andere ontvangsten
39 420
350 296 1 450 1 233 100 60 010 0 100 100 46 579
2de BW 09
budget 10
+/-
385 385
0
385 385
60 662 60 662 0
0
60 662 60 662 0
61 047
0
61 047
350
20 250
17 670
1 500 0
46 493 86 196 141 135 094
ONTVANGSTEN
+/-
296 21 700 1 233 100 77 680 0 100 100 1 500 46 579 OVERDRACHTEN 84011/465-01 toel. hogere overheid 46 493 84011/465-48 toelage open forum 86
-46 238
149 903 TOTAAL 88 856
242
$FWLHV WDOHQSODQWDDOWRHWVHQSDNHWWHQWDDOFDPSDJQHVWXWRULQJSURMHFWVWXGLHER[HQRSOHLGLQJVOHXWHOILJXUHQ HHUVWHYROOHGLJZHUNMDDUGRRUWUHNNHUVWHUUHLQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ XLWYRHULQJGLYHUVLWHLWVFRQYHQDQW RQGHUVWHXQHQLQWHJUDWLHUDDG LQWHUFXOWXUHOHZDQGHOLQJ .RUWULMN5LMNDDQ&XOWXUHQ QLHXZNRPHUV NZHWVEDUHMRQJHUHQ YRUPLQJRSPDDW
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
243
16.5. Welzijn/Personen met een handicap
16.5/
UITGAVEN 16.5/PERSONENMETHANDICAP PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 833/127-02 materialen voertuigen Werkingskosten 833/123-16 representatiekosten 833/122-02 erelonen en vergoedingen 833/124-02 technische benodigdheden 833/124-06 techn. prestaties van derden 833/124-12 huur, onderhoud 833/124-48 andere technische kosten OVERDRACHTEN Toelagen 833/332-02 subs. instellingen vr gezinnen Vakbondspremies 833/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
0 0 17 010
budget 10
+/-
0 0
100 4 900 100 11 843 42 25 92 092
-3 732
91 927
-3 732
165 109 102 87 788
ONTVANGSTEN
0 0 17 010 PRESTATIES 833/161-01 vervoer rolstoelpatiënten 833/161-48 andere ontvangsten 100 4 900 100 11 843 42 25 88 360 OVERDRACHTEN 833/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 88 195
2de BW 09
550
budget 10
+/-
0
550
550 550
20 764 20 764
0
20 764 20 764
21 314
0
21 314
165 -3 732
105 370 TOTAAL 84 056
244
$FWLHV PDDQGYDQGHWRHJDQNHOLMNKHLG LQWHJUDOHSURMHFWHQ XLWEUHLGLQJHQSURPRWLHIXLINRIIHU
5HJXOLHUHZHUNLQJ RQGHUVWHXQHQDGYLHVUDDGSHUVRQHQPHWHHQKDQGLFDS ZHEVLWHWRHJDQNHOLMNKHLG QHWZHUNWRHJDQNHOLMNKHLG LQIRUPHUHQHQVHQVLELOLVHUHQ WRHJDQNHOLMNKHLGVDFWLHVHQDGYLH]HQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
245
16.6.1. Welzijn/Welzijn/Algemene werking
16.6.1/
UITGAVEN 16.6/WELZIJN 16.6.1/Algemenewerking PERSONEEL brutoloonkost 844/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 844/123-02 kantoorbenodigdheden 844/123-11 telefoonkosten 844/123-12 huur en onderhoud 844/123-19 boeken, documentatie, … ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 844/121-01 reis- en verblijfskosten 844/122-04 auteursrechten, erelonen, … 844/123-16 representatiekosten 844/124-02 technische benodigdheden 844/124-06 prestaties voor derden 84460/124-06 jaar van de armoede 84430/124-06 techn. prestaties gezinsbeleid 844/124-12 huur, ond. techn. benodigdhed. 844/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 844/124-08 verzekering OVERDRACHTEN Vakbondspremies 844/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
343 724 339 549 4 175 8 341
-6 924 -6 924
100 2 900
-5 -203
967
-97
-305
336 800 332 625 4 175 8 036 PRESTATIES 844/161-01 prestaties 95 844/161-48 diverse terugvorderingen 2 697
750
808 100 609 100 1 307 0 0 100 25
808 100 609 100 1 307 0 0 100 25
0
290 352 355 322 130
-7 229
2de BW 09
budget 10
+/-
1 225 125 1 100
0
1 225 125 1 100
29 000 29 000
0
29 000 29 000
30 225
0
30 225
870
750
575 290
ONTVANGSTEN
575 290 OVERDRACHTEN 844/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 290 345 126 TOTAAL 314 901
246
$FWLHV MDDUYDQGHDUPRHGH
5HJXOLHUHZHUNLQJ RQWZLNNHOHQYDQHHQJHELHGVPRQLWRU ORNDDOVRFLDDOEHOHLGYHUGHUHRSYROJLQJSURFHVDDQSDNLNYGRRUJHGUHYHQQHWZHUNYRUPLQJ YHUGHUHRQWZLNNHOLQJYDQKHWVRFLDDOKXLV
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
247
16.6.2. Welzijn/Welzijn/Gelijke kansen
16.6.2/
UITGAVEN
2de BW 09
16.6.2/GelijkeKansen PERSONEEL Brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 801/123-02 kantoorbenodigdheden 801/123-06 prestaties van derden 801/123-19 boeken, documentatie Werkingskosten 801/122-48 erelonen vergoedingen 801/123-16 representatiekosten 801/124-02 techn.benodigd. rechtstr. verbr. 801/124-06 prestaties van derden 80110/124-06 prest.derd meldpunt discrimin. Verzekeringen 801/124-08 verzekering OVERDRACHTEN Toelagen 801/332-02 gelijkekansenplatform
17 479
TOTAAL NETTOKOST=
30 187 -5 813
budget 10
+/-
12 708
-15
12 693
10 100 100
-5 -10
10 95 90
87 100 1 246 11 000 65 17 479
ONTVANGSTEN
2de BW 09
budget 10
+/-
87 100 1 246 11 000
0
-15
65 17 479 OVERDRACHTEN 801/465-02 toelage hogere overheden 17 479 80110/465-02 toelage hogere overh project meldpunt 30 172 TOTAAL -5 828
36 000
0
36 000 36 000
36 000 36 000
0
36 000
248
$FWLHV VHQVLELOLVHULQJHQSURPRWLHPHOGSXQWGLVFULPLQDWLH
5HJXOLHUHZHUNLQJ LQWHUQDWLRQDOHHQQDWLRQDOHYURXZHQGDJLVPYURXZHQRUJDQLVDWLHV VHQVLELOLVHULQJVDFWLHV %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
249
16.6.3. Welzijn/Welzijn/Drugpreventie
16.6.3/
UITGAVEN 16.6.3/Drugpreventie PERSONEEL brutoloonkost 84020/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 84020/123-02 kantoorbenodigdheden 84020/123-06 prestaties van derden 84020/123-12 onderhoud 84020/123-19 boeken, documentatie, … ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84020/121-01 reis- en verblijfskosten 84020/122-04 auteursrechten 84020/123-16 representatiekosten 84020/124-02 technische benodigdheden 84020/124-06 techn. prestaties van derden 84020/124-12 huur, onderhoud 84020/124-48 andere techn. kost. drugsprev. Verzekeringen 84020/124-08 verzekeringen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 84020/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
108 359 107 314 1 045 12 407
-84 256 -84 256
100 100
-5 -5
109
-11
-21
24 103 23 058 1 045 12 386 PRESTATIES 84020/161-01 prestaties 95 84020/161-48 terugvorderingen 95
350
134 570 100 2 009 8 760 25 100
134 570 100 2 009 8 760 25 100
0
129 120 895 116 498
2de BW 09
budget 10
+/-
4 397 3 737 660
0
4 397 3 737 660
4 397
0
4 397
98
350
50 129
ONTVANGSTEN
50 129 129
-84 277
36 618 TOTAAL 32 221
250
$FWLHV HGXFDWLHIWRQHHO3DQGD GUXJEHOHLGHQYULMHWLMGMHXJGKXL]HQ
5HJXOLHUHZHUNLQJ GUXJRYHUOHJ.RUWULMN ZHUNJURHSVFKROHQHQGUXJEHOHLGRSVFKRRO YRUPLQJRSPDDW
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
251
16.6.4. Welzijn/Welzlijn/Schoolopbouwwerk
16.6.4/
UITGAVEN 16.6.4/Schoolopbouwwerk PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 84016/123-11 telefoonkosten 84016/123-12 onderhoud 84016/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84016/121-01 reis- en verblijfkosten 84016/122-04 auteursr., erelonen en vergoed. 84016/123-16 receptie- en representatiekost 84016/124-02 technische benodigdheden 84016/124-06 prestaties van derden 84016/124-12 huur, onderhoud 84016/124-48 andere technische kosten OVERDRACHTEN Vakbondspremies 84016/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
0 0 53 062
115 164 115 164 -41
115 164 115 164 53 021
19
-1
18
97
-40
57
350 120 100 100 447 51 705 100 24 14
2de BW 09
+/-
budget 10
350
0
14 53 076 48 076
ONTVANGSTEN
115 123
120 100 100 447 51 705 100 24 14 OVERDRACHTEN 84011/465-02 bijdragen v hogere overheden 14 168 199 TOTAAL 168 199
5 000 5 000
-5 000 -5 000
0 0
5 000
-5 000
0
252
$FWLHV ODDWVWHSURMHFWMDDU%UHGH6FKLRRO HGXFDWLHISDNNHWODDJJHOHWWHUGKHLGSDNNHWYRRUNOHXWHUVHQOHHUOLQJHQEDVLVRQGHUZLMV
5HJXOLHUHZHUNLQJ QHWZHUN]RUJOHHUNUDFKWHQ/23RXGHUUDGHQ HGXFDWLHHQLQIRUPDWLH NOHXWHUSDUWLFLSDWLHSURMHFW6,0 RQGHUVWHXQLQJRXGHUUDGHQ JHOLMNHNDQVHQRQGHUZLMVSURMHFW*2. PHWYULMZLOOLJHUVLQH[WUDVFKROHQWRWDDOVFKROHQ YHUGHU]HWWLQJ1HGHUODQGVHSUDDWJURHSHQLQEDVLVVFKROHQLNYVFKROHQFRPPXQLFDWLH EUHGHVFKRROXLWEUHLGLQJQDDUVFKROHQWRWDDOVFKROHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
253
16.6.5. Welzijn/Welzijn/Ontwikkelingssamenwerking
16.6.5/
UITGAVEN 16.6.5/Ontwikkelingssamenwerking PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 849/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 849/121-01 reis- en verblijfskosten 849/122-04 auteursr., erelonen & vergoed. 849/123-16 representatiekosten 849/124-02 technische benodigdheden 849/124-06 prestaties voor derden 849/124-12 huur, ond. techn. benodigdhed. 849/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 849/124-08 verzekering OVERDRACHTEN Toelagen 849/332-02 diverse subsidies instellingen 849/331-01 energietoelagen TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
56 992 56 992 55 886
2 610 2 610 -10
100
-10
59 602 59 602 55 876 PRESTATIES 849/161-01 terugvorderingen 90
350
350
217 100 4 575 409 49 810 100 100
217 100 4 575 409 49 810 100 100
125 56 000
-1 000
56 000 0
-1 000
168 878 125 878
1 600
ONTVANGSTEN
125 55 000 OVERDRACHTEN 849/465-01 toelage hogere overheid 55 000 0 170 478 TOTAAL 127 228
2de BW 09
budget 10
+/-
250 250
0
250 250
43 000 43 000
0
43 000 43 000
43 000
0
43 250
254
$FWLHV ZHUNEH]RHNDDQ&HEX HGXFDWLHPLGIGHOEDDURQGHUZLMV PLOOHQLXPGRHOVWHOOLQJHQMDDUYDQGHDUPRHGH
5HJXOLHUHZHUNLQJ ZHUHOGODERHGXFDWLHODJHURQGHUZLMV RQGHUVWHXQLQJQRRUG]XLGUDDG RQGHUVWHXQLQJDFWLH RSYROJLQJ.RUWULMNIDLUWUDGHJHPHHQWHPHWDFWLHV SURMHFWVXPPHUVFUHHQ HGXFDWLH YRUPLQJ LQIRUPDWLHHQVHQVLELOLVHULQJVDFWLHV %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
255
16.6.6. Welzijn/Welzijn/Sociale zaken
16.6.6/
UITGAVEN
2de BW 09
16.6.6/Socialezaken PERSONEEL 84013/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 84040/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN 830/122-04 auteursrechten, erelonen, … OVERDRACHTEN Toelagen 825/331-01 geboortepremies 831/435-01 bijk.werk.kosten OCMW 84013/332-03 toel. aan org. en initiatieven 84040/435-01 toelage pyscho-soc. hulp. verl. net.
16 000 9 183 673 298 795 3 000
TOTAAL NETTOKOST=
9 501 968 9 501 968
400 300 100 100 100 9 501 468
budget 10
+/-
0
0 -110 716
-110 716
-110 716
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
400 300 100 100 100 9 390 752 16 000 9 183 673 188 079 3 000 9 391 252 9 391 252
256
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ WRHODJHQZRUGHQKHU]LHQ JURWHUHWRHODJHQZRUGHQJHNRSSHOGDDQVDPHQZHUNLQJVRYHUHHQNRPVWHQ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
257
16.6.7. Welzijn/Welzijn/Alternatieve sanctionering
16.6.7/
UITGAVEN 16.6.7Alternatievesanctiontering PERSONEEL brutoloonkost 84050/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde OVERDRACHTEN Vakbondspremies 84050/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
1 711 1 486 225 129
budget 10
+/-
-1 486 -1 486 0
129 1 840 1 065
ONTVANGSTEN
225 PRESTATIES 0 84050/161-01 prestaties 225 84050/161-48 andere ontvangsten 129
2de BW 09
budget 10
+/-
775 500 275
0
775 500 275
775
0
775
129 -1 486
354 TOTAAL -421
258
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 'HRYHUHHQNRPVWDOWHUQDWLHYHJHUHFKWHOLMNHPDDWUHJHOHQKHHIWWRWGRHOLQGHVWDGSHUVRQHHOWHZHUNWHVWHOOHQPHWKHWRRJRSKHWSURPRWHQYDQGHWRHSDVVLQJYDQYROJHQGHJHUHFKWHOLMNHPDDWUHJHOHQ GHRSOHLGLQJLQKHWNDGHUYDQGHSUREDWLHZHW GHEHPLGGHOLQJLQVWUDI]DNHQ GHDOWHUQDWLHYHPDDWUHJHOHQWHUYHUYDQJLQJYDQGHYRRUORSLJHKHFKWHQLV GHJUDWLHPDDWUHJHOHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
259
16.6.8. Welzijn/Welzijn/Vrijwilligerswerking
16.6.8/
UITGAVEN 16.6.8/Vrijwilligerswerking PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 84440/121-01 reis- en verblijfskosten 84440/122-04 auteursrechten 84440/123-16 representatiekosten 84440/124-02 technische benodigdheden 84440/124-06 prestatie van derden 84440/124-12 huur en onderhoud 84440/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 84440/124-08 verzekering TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
0 26 900 0 3 000 1 500 0 22 400 0 0
+/-
23 058 23 058 -5 000
-5 000
0 26 900 26 900
budget 10
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
23 058 23 058 21 900 0 3 000 1 500 0 17 400 0 0 0
18 058
44 958 44 958
260
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ YRUPLQJVWUDMHFWHQ LQIRUPHUHQHQVHQVLELOLVHUHQ YHUVWHUNHQLQIRSXQWYULMZLOOLJHUV ZDDUGHULQJVDFWLHV %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
261
16.6.9. Welzijn/Welzijn/Gezinsbeleid
16.6.9/
UITGAVEN 16.6.9/Gezinsbeleid PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 84430/121-01 reis- en verblijfskosten 84430/122-04 auteursrechten 84430/123-16 representatiekosten 84430/124-06 technische benodigdheden 84440/124-06 prestatie van derden 84430/124-48 huur en onderhoud 84440/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 84440/124-08 verzekering TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
0 0 6 100
+/-
20 091 20 091 0
budget 10
0 0 0 6 100 0 0 0
0
0 20 091
2de BW 09
+/-
budget 10
20 091 20 091 6 100
0 0 0 6 100 0 0 0
6 100 6 100
ONTVANGSTEN
26 191 26 191
262
$FWLHVNUHGLHWHQNRPHQYDQDOJHPHQHZHUNLQJ VSHOHOHPHQWHQRSHQEDUHJHERXZHQ ORJRJH]LQVYULHQGHOLMNKHLG
5HJXOLHUHZHUNLQJ DGYLHV LQIRUPDWLH RQGHUVWHXQHQGHDFWLHV URQGHWDIHOJHVSUHNNHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
263
16.6.10. Welzijn/Welzijn/Opvoedingswinkel UITGAVEN
16.6.10/
16.6.10/Opvoedingswinkel PERSONEEL brutoloonkost
2de BW 09
+/-
budget 10
ONTVANGSTEN
0 0
15 822 15 822
15 822 15 822
9 686
29 314
39 000 OVERDRACHTEN 84450/465-01 subsidie opvoedingswinkel 0 0 0 39 000 0
WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 84450/121-01 reis- en verblijfskosten 844/122-04 auteursrechten 84450/123-16 representatiekosten 84450/124-06 technische benodigdheden 84450/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 84450/124-08 verzekering
0 0 0 9 686 0
TOTAAL NETTOKOST=
9 686 0
29 314
0
2de BW 09
budget 10
+/-
9 686 9 686
0
9 686 9 686
9 686
0
9 686
0 45 136
54 822 TOTAAL 45 136
264
$FWLHV RSHQLQJRSYRHGLQJVZLQNHO
5HJXOLHUHZHUNLQJEHWRHODDJGHZHUNLQJ9ODDPVH*HPHHQVFKDS QHWZHUNRSYRHGLQJVRQGHUVWHXQLQJRQGHUVWHXQHQ UHDOLVDWLHVDPHQZHUNLQJVDNNRRUGHQ ZHEVLWHRSYRHGLQJVZLQNHO LQIRUPDWLH DGYLHV RUJDQLVDWLHDDQVSUHHNSXQWRSYRHGLQJVZLQNHO YRRUEHUHLGHQZHUNLQJRSYRHGLQJVZLQNHOVWDUWLQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG LQULFKWLQJRSYRHGLQJVZLQNHO
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
265
16.7.1. Welzijn/Buurtwerking/Algemeen
16.7.1/
UITGAVEN 16.7/BUURTWERKING 16.7.1/Algemeen PERSONEEL 83040/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 83040/123-11 telefoonkosten 84030/123-19 abonnementen 84012/125-12 elektr. aandachtswijken 84012/125-13 gas aandachtswijken 83040/125-12 elektriciteit 83040/125-02 benodigdheden gebouwen 83040/125-06 prestaties van derden 83040/125-13 gas ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 83040/121-01 reiskosten 83040/122-04 vergoed. lesgev., auteursrecht 83040/123-16 representatiekosten 83040/124-02 technische werkingskosten 83040/124-06 prestaties van derden 83040/124-12 huur materialen en lokalen 83040/124-48 andere werkingskosten 84012/126-01 huur gebouw dienst buurtwerk Verzekeringen 83040/124-08 verzekeringen 84012/125-08 verzekeringen OVERDRACHTEN 84030/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
244 533 2 800 241 733 20 056
-192 261
1 504 255 0 0 4 950 100 1 000 6 500
-105
-192 261 -602
-247 -5 -50 -195
52 272 2 800 49 472 19 454 PRESTATIES 84012/161-48 diverse ontvangsten 1 399 84030/161-48 diverse ontvangsten 255 0 0 4 703 95 950 6 305
1 000
1 000
548 500 163 100 725 100 50 0
548 500 163 100 725 100 50 0
2 475 86 248 248 264 837 245 976
0
-192 863
ONTVANGSTEN
2 475 86 248 OVERDRACHTEN 248 84030/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 71 974 TOTAAL 53 113
2de BW 09
budget 10
+/-
1 320 495 825
0
1 320 495 825
17 541 17 541
0
17 541 17 541
18 861
0
18 861
266
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ JHULFKWHDFWLHVDOVYHUHQLJGHEXXUWZHUNHQ]RDOVSDDVHLHUHQUDDS XLWYRHUHQYDQFRQFUHWHEXXUWJHULFKWHDFWLHVFRPPXQLFDWLHJHPHHQVFKDSVYRUPLQJSDUWLFLSDWLH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
267
16.7.2. Welzijn/Buurtwerking/Lange Munte
16.7.2/
UITGAVEN 16.7.2/LangeMunte PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 83010/125-06 prestaties van derden 83010/125-12 elektriciteit 83010/125-13 gas 83010/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 83010/121-01 reis- en verblijfskosten 83010/122-04 auteursrechten 83010/123-16 receptie- en representatiekosten 83010/124-02 technische benodigdheden 83010/124-06 werkingskosten buurtwerk 83010/124-12 huur en onderhoudkosten 83010/124-48 andere technische kosten 83010/126-01 huur gebouwen Verzekeringen 83010/125-08 verzekering TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
2 774 2 774 21 976
41 617 41 617 237
2 100 2 208 1 610 400
-105 -110 -48
100 383 300 1 000 3 000 100 50 10 625
500
100 24 750 23 750
ONTVANGSTEN
44 391 44 391 22 213 PRESTATIES 83010/106-01 creditnota's gewone dienst 1 995 2 098 1 562 400
2de BW 09
budget 10
+/-
1 000 1 000
0
1 000 1 000
1 000
0
1 000
100 383 300 1 000 3 000 100 50 11 125 100
41 854
66 604 TOTAAL 65 604
268
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 8LWERXZEXXUWOLYLQJPHWYULMZLOOLJHUV 2S]HWWHQDFWLYLWHLWHQPHWYRRUHQGRRUGHEXXUWEHZRQHUVYE+DOORZHHQZDQGHOLQJUHX]HSLFQLF« %XXUWNUDQW/DQJH0XQWH %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
269
16.7.3. Welzijn/Buurtwerking/Venning
16.7.3/
UITGAVEN 16.7.3/Venning PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 83020/125-06 prestaties van derden 83020/121-01 reis- en verblijfskosten 83020/122-04 auteursrechten 83020/123-16 kosten representatie en receptie 83020/124-02 technische benodigdheden 83020/124-06 werkingskosten buurtwerk 83020/124-12 huur en onderhoud 83020/124-48 andere technische kosten TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
54 254 54 254 2 133
-13 739 -13 739 -5
40 515 40 515 2 128
100 100 260 100 100 1 323 100 50
-5
95 100 260 100 100 1 323 100 50
56 387 56 387
-13 744
42 643 42 643
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
270
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 8LWERXZZHUNLQJ-XZHOLHUVKXLVMHPHWYULMZLOOLJHUV 2S]HWWHQDFWLYLWHLWHQPHWYRRUHQGRRUGHEXXUWEHZRQHUVEYE6QRHLGDJEXXUWIHHVW9HQQLQJ9OLQGHUW« %XXUWNUDQW9HQQLQJ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
271
16.7.4. Welzijn/Buurtwerking/Overleie
16.7.4/
UITGAVEN 16.7.4/Overleie PERSONEEL brutoloonkost 83030/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 83030/125-02 benodigdheden gebouwen 83030/125-06 prestaties van derden 83030/125-12 elektriciteit 83030/125-13 gas 83030/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 83030/121-01 reis- en verblijfskosten aandachtswijken 83030/123-16 representatiekosten 83030/124-02 technische benodigdheden 83030/124-06 techn.prest.derden aandachtsw 83030/124-12 huur en onderhoud 83030/124-48 andere technische kosten 83030/126-01 huur lokalen (tramhuisje) 83030/122-04 auteursrechten TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
51 139 51 039 100 16 428
4 871 4 871
100 526 0 7 000 3 000
-5 -26
-241
-210
+/-
budget 10
95 500 0 6 790 3 000 350
100 115 650 3 908
100 115 650 3 908
50
50
629
629 4 630
2de BW 09
56 010 55 910 100 16 187
350
67 567 67 567
ONTVANGSTEN
72 197 72 197
272
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 8LWERXZYULMZLOOLJHUVZHUNLQJ2YHUOHLH 2S]HWWHQDFWLYLWHLWHQPHWYRRUHQGRRUGHEXXUWEHZRQHUVEYE=RPHUEDUEHFXHHQWHQWRRQVWHOOLQJEHOXLNHQRSYROJHQYULMZLOOLJHUV0RVVHOEDQN« %XXUWNUDQW2YHUOHLH 7UHNNHQSURMHFW%XUHQYRRU%XUHQ %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
273
16.7.5. Welzijn/Buurtwerking/Gebiedswerking
16.7.5/
UITGAVEN
2de BW 09
16.7.5/Gebiedswerking PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 83050/121-01 verplaatsing 83050/123-16 representatiekosten 83050/124-02 technische benodigdheden 83050/124-06 techn.prest.derden aandachtsw 83050/124-12 huur en onderhoud 83050/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 83050/124-08 OVERDRACHTEN 83050/332-02 TOTAAL NETTOKOST=
toelage
0 98 780 250 200 3 000 95 130 0 200 0 30 000
budget 10
+/-
335 379 335 379 -13 250
-13 250 0
0
30 000 128 780 116 280
322 129
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
335 379 335 379 85 530 250 200 3 000 81 880 0 200 0 30 000 OVERDRACHTEN
12 500
-12 500
0
30 000 000/465-48
12 500
-12 500
0
12 500
-12 500
0
450 909 450 909
andere specifieke subsidies
274
$FWLHV LQIRIODVKHV RQGHUVWHXQLQJJHELHGVZHEVLWHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 9HUGHURQWZLNNHOHQYDQ RS]HWWHQYDQVSHFLILHNHSDUWLFLSDWLHSURFHVVHQLQGHJHELHGHQ DIVWHPPLQJYDQJHELHGVZHUNLQJRSRQGHUKRXGVHQEHOHLGVSURJUDPPD V IODQNHUHQGHPDDWUHJHOHQRSKHWRSHQEDDUGRPHLQDOVJHYROJYDQLQVSUDDNSURFHVVHQ XLWERXZEDVLVFRPPXQLFDWLHNDQDDOLQHONJHELHG RSYROJLQJHQDDQVWXULQJYDQJHELHGVZHUNLQJHQEXXUWZHUNLQJYLDGHUHVSVWXXUJURHSHQHQLQQDXZHVDPHQZHUNLQJPHWKHW2&0: %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG LQYHVWHULQJHQYLDJHELHGVZHUNLQJ
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
275
16.7.6. Welzijn/Buurtwerking/V-tex
16.7.6/
UITGAVEN 16.7.6/V-tex WERKINGSKOSTEN Facility 83060/125-02 benodigdheden gebouwen 83060/125-06 werken gebouwen 83060/125-12 elektriciteit 83060/125-13 gas 83060/125-15 water Werkingskosten 83060/121-01 reis- en verblijfskosten 83060/122-04 auteursrechten 83060/123-16 representatiekosten 83060/124-02 technische benodigdheden 83060/124-06 techn.prest.derden aandachtsw 83060/124-12 huur en onderhoud 83060/124-48 andere technische kosten TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
16 500
budget 10
+/-
0
100 100 9 100 5 100 100
100 500 100 100 1 050 100 50
100 500 100 100 1 050 100 50 0
2de BW 09
+/-
budget 10
16 500
100 100 9 100 5 100 100
16 500 16 500
ONTVANGSTEN
16 500 16 500
276
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 8LWERXZZHUNLQJ9WH[VSRUW VFKXXU 2S]HWWHQDFWLYLWHLWHQPHWYRRUHQGRRUGHEXXUWEHZRQHUVEYEJHULFKWHVSRUWDFWLYLWHLWHQFLQHPD9WH[VRHSHIMHVWH« %XXUWNUDQW9WH[ 6DPHQZHUNLQJVFKROHQJHPHHQVFKDSSHQLQGHEXXUW %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
277
16.8. Welzijn/Preventieteam
16.8/
UITGAVEN
16.8/PREVENTIETEAM PERSONEEL brutoloonkost 84032/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 84033/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 84033/123-02 kantoorbenodigdheden 84033/123-11 telefoonkosten 84033/123-12 huur en onderhoud 84033/124-05 werkkledij ICT 84033/123-13 informaticakosten Werkingskosten 84033/121-01 reis- en verblijfskosten 84033/122-04 pestcampagne 84033/123-16 receptiekosten 84033/124-02 benodigdheden 84033/124-06 prestaties van derden 84033/124-12 huur en onderhoud 84033/124-48 andere kosten Verzekeringen 84033/124-08 verzekeringen OVERDRACHTEN 84033/321-01 rechtstreekse premies 84033/331-01 inbraak premies woningen 84033/332-02 inbraak premies 84033/332-02 lange time-outproject 84033/415-02 tussenkomst vakbondpremies 84032/415-02 tussenkomst vakbondpremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
budget 10
+/-
755 394 751 878 3 253 263 91 938
-131 161 -131 161
103 800
-5 -56
-14 228
624 233 620 717 3 253 263 77 710 PRESTATIES 84032/161-48 diverse terugvorderingen 98 744
7 000
7 000
100
100
1 197 6 000 333 8 227 66 528 1 251 49
1 197 6 000 333 8 227 52 361 1 251 49
350 160 495 1 500 73 646 4 972 80 000 129 248 1 007 827 597 822
-14 167
0
-145 389
ONTVANGSTEN
350 160 495 OVERDRACHTEN 1 500 84033/465-01 bijdrage hogere overheid 73 646 4 972 80 000 129 248 862 438 TOTAAL 452 433
2de BW 09
budget 10
+/-
1 005 1 005
0
1 005 1 005
409 000 409 000
0
409 000 409 000
410 005
0
410 005
278
$FWLHV HYDOXHUHQHQELMVWXUHQYDQGHRSGUDFKWHQYDQGHJHPHHQVFKDSVZDFKWHQ SURPRWLHFDPSDJQHJHPHHQVFKDSVZDFKWHQELQQHQGHJHELHGVZHUNLQJ HYDOXDWLHHQXSGDWHQDQWLSHVWSURMHFW
5HJXOLHUHZHUNLQJ 'HWRWDOHZHUNLQJYDQKHWSUHYHQWLHWHDPNDGHUWLQKHWYHLOLJKHLGVHQSUHYHQWLHSODQ9ROJHQGHNUDFKWOLMQHQZRUGHQLQQDXZHVDPHQZHUNLQJPHWGH SROLWLH]RQH9/$6HQGHGLUHFWLHPRELOLWHLW LQIUDVWUXFWXXUXLWJHZHUNW EXUJHUVRQGHUVWHXQHQLQKHWYRRUNRPHQYDQGLHIVWDOYDQHLJHQGRP KHWYHUVWHUNHQYDQKHWVDPHQOHYHQLQGHRSHQEDUHUXLPWH HGXFDWLHIHQSUHYHQWLHIRQGHUVWHXQHQYDQUDQGJURHS MRQJHUHQ EHYRUGHUHQYDQGHOHHIEDDUKHLGLQJHELHGHQEXXUWHQHQZLMNHQ YHUKRJHQYDQGHYHUNHHUVYHLOLJKHLG RQGHUVWHXQHQGZHWHQVFKDSSHOLMNRQGHU]RHN %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
279
16.9. Welzijn/Centrum Overleie
16.9/
UITGAVEN
16.9/CENTRUMOVERLEIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 83031/123-06 prestaties van derden 83031/123-11 telefoonkosten 83031/123-19 kost vr boeken, documentatie 83031/125-02 benodigdheden vr gebouwen 83031/125-06 werken aan gebouwen 83031/125-12 elektriciteit 83031/125-13 gas 83031/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 83031/121-01 reis- en verblijfskosten 83031/122-04 vergoeding lesgevers, artiesten 83031/123-16 receptiekosten 83031/124-02 benodigdheden 83031/124-06 prestaties van derden 83031/124-12 huur en onderhoud 83031/124-48 andere kosten Verzekeringen 83031/124-08 verzekeringen OVERDRACHTEN
TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
ONTVANGSTEN
+/-
budget 10
54 861 54 861 104 322
-28 109 -28 109 -920
525 3 800 1 000 2 100 3 295 828 7 245 1 478
-26 -266 -100 -105 -165 -41 -217
26 752 26 752 103 402 PRESTATIES 83031/161-01 prestaties buurt centrum overl. 499 3 534 900 1 995 3 130 787 7 028 1 478
1 000
1 000
100 8 000 1 104 30 000 43 022 600 100
100 8 000 1 104 30 000 43 022 600 100
125
125 OVERDRACHTEN 83031/485-48 bijdrage OCMW 83031/380-48 bijdrage CAW
159 183 102 683
-29 029
130 154 73 654
2de BW 09
budget 10
+/-
32 000 32 000
0
32 000 32 000
24 500 12 250 12 250
0
24 500 12 250 12 250
56 500
0
56 500
280
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ YHUGHUXLWERXZHQZHUNLQJYDQKHWFHQWUXPLVP2&0:HQ&$:3LUDPLGH
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
281
16.10. Welzijn/Sociale Economie
16.10/
UITGAVEN 16.10/SOCIALEECONOMIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 850/124-02 technische benodigdheden 850/124-02 ondersteuning foruminvest 850/124-06 aandeel stad 850/124-06 promotie 850/124-06 onderzoek hiva 850/124-06 technische prest. derden 850/121-01 reis- en verblijfskosten 850/126-01 huur Verzekeringen 850/125-08 verzekeringen 850/127-08 bromfietsproblematiek OVERDRACHTEN WERK+ 850/332-03 RCWSE Sinergiek WERK(85010) 85011/332-03 vzw JOPRO 85011/332-03 vzw Jongerenatelier 85011/332-02 TRAVAK 85012/332-03 projecttoelagen met derden 85013/332-03 jeugd-Werk-Plan (Jonk!) 85014/332-03 SNORKO SOCIALEECONOMIE(85020) 85021/332-03 fonds voor Sociaal Kapitaal 85022/332-03 projecten met derden LOKALEDIENSTENECONOMIE(85030) 85031/332-03 diensteneconomie TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
249 859 249 859 180 891
budget 10
-13 408 -13 408 0
236 451 236 451 180 891 PRESTATIES 850/164-01 verhuring onroerende goederen 3 740 25 000 10 440 10 000 25 000 52 000 600 50 711
3 740 25 000 10 440 10 000 25 000 52 000 600 50 711 400 3 000 752 544
-93 000
37 751 121 362 151 381 18 000 35 000 0 8 050 125 000 56 000
400 3 000 659 544 OVERDRACHTEN 850/465-02 subsidie coördinator 37 751 850/465-48 andere specifieke subsidies
2de BW 09
budget 10
+/-
51 111 51 111
0
51 111 51 111
82 531 25 000 57 531
-25 000 -25 000 0
57 531 0 57 531
133 642
-25 000
108 642
121 362 151 381 18 000 35 000 0 8 050 -93 000
200 000 1 183 294 1 049 652
ONTVANGSTEN
+/-
32 000 56 000 200 000
-106 408
1 076 886 968 244
282
$FWLHV :HUN 9HUGHU]HWWHQYDQ-RQNDDQYXOOHQGRSMHXJGZHUNORRVKHLGVSODQ9'$% 2SWLPDDOEHQXWWHQWHZHUNVWHOOLQJVNDQVHQLQ.LQ.RUWULMN 2S]HWWHQJH]DPHQOLMNSURMHFWPHWHHQHVHFWRUIRQGVELQQHQKHWDFWLYLWHLWHQWHUUHLQYDQ+RVSLWDOLW\YEYHU]RUJLQJVVHFWRUWKXLV]RUJWKXLVRQGHUKRXG«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sQHQQLHXZHQLFKHVYLDRDKHW)RQGVYRRU6RFLDDO.DSLWDDOHQ6LQHUJLHN 'HDDQGDFKWYRRUHQRQGHUVWHXQLQJYDQKHW'HHOWLMGV/HUHQ :HUNHQYORHLWYRRUWXLWKHWQDXZHDDQOHXQHQELMEHLGHDQGHUHSLMOHUVHQGHELM]RQGHUNZHWVEDUHSRVLWLHYDQGHHOWLMGVOHUHQGHQ RSGH$0,QKHEELM]RQGHUEOLMYHQZLMIRFXVVHQRSKHWUHDOLVHUHQYDQKHWYROWLMGVHQJDJHPHQW 'RRUKHHQRQ]HZHUNLQJLVGHUHJLRQDOHFRPSRQHQWDDQERGDIVWHPPLQJ« HHQ]HHUEHODQJULMNJHJHYHQGDWRQ]HDDQGDFKWYHUGLHQWHQYRRUDOJHUHDOLVHHUG]DOZRUGHQYLDGHVWHGHOLMNH
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
283
17. PZVlas
17/
UITGAVEN 17/PZVLAS OVERDRACHTEN Toelagen 330/435-01 toelage PZ Vlas
2de BW 09
+/-
budget 10
12 688 881
190 333
12 879 214
12 688 881
190 333
12 879 214
ONTVANGSTEN
2de BW 09
+/-
budget 10
284
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
285
18. IDPB
18/
UITGAVEN 18/IDPB PERSONEEL brutoloonkost 13120/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 13120/123-11 telefoonkosten 13120/123-19 boeken, abonnementen Werkingskosten 13120/124-02 benodigdheden 13120/124-02 koffie personeel 13120/124-12 drinkwater OVERDRACHTEN 13120/415-02 tussenkomst vakbondpremies TOTAAL NETTOKOST=
2de BW 09
ONTVANGSTEN
+/-
budget 10
141 537 141 187 350 64 008
-14 967 -14 967
100 6 000
-7 -600
126 570 126 220 350 63 401 PRESTATIES 13120/161-48 andere ontvangsten 93 5 400
20 700 32 400 4 808 125 125 205 670 189 225
-607
0
-15 574
20 700 32 400 4 808 125 OVERDRACHTEN 125 13120/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 190 096 TOTAAL 173 651
2de BW 09
budget 10
+/-
1 045 1 045
0
1 045 1 045
15 400 15 400
0
15 400 15 400
16 445
0
16 445
286
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ 2QWKDDOYDQQLHXZHSHUVRQHHOVOHGHQPHWLQIRUPDWLHLQYHUEDQGPHWZHO]LMQVDVSHFWHQRSKHWZHUN $GYLH]HQLQYHUEDQGPHWGHDDQNRRSYDQPDFKLQHVZHUNWXLJHQHQSURGXFWHQ $GYLH]HQLQYHUEDQGPHWJHERXZHQQDDUXLWUXVWLQJHQEUDQGYHLOLJKHLGRQGHUDQGHUHLQVWUXFWLHVLQJHYDOYDQ« 7RH]LFKWGDWGHYHUSOLFKWHNHXULQJHQZRUGHQXLWJHYRHUG 3ODQQLQJYDQGHYHUSOLFKWHSHULRGLHNHPHGLVFKHRQGHU]RHNHQ 7RH]LFKWRSLQVWUXFWLHVELMPDFKLQHVZHUNWXLJHQHQSURGXFWHQ $DQNRRSHQEHGHOLQJYDQ(+%2PDWHULDDO %XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
287
19. Algemene Financiering UITGAVEN
2de BW 09
19/
19/ALGEMENEFINANCIERING PERSONEEL brutoloonkost 050/117-01 verzekeringen arbeidongevallen WERKINGSKOSTEN werkingskosten 000/128-10 roerende voorheffing 050/124-08 verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 104/123-48 kenniscentrum Vl. Steden 000/124-10 factuur federaal agentschap 551/128-02 adm.kosten beheer portefeuille 552/128-02 adm.kosten beheer portefeuille 104/124-02 techn.benodigdheden alg.adm. 104/124-06 interne controle 104/122-04 auteursrechten, erelonen, … 104/124-12 huur benodigdheden 104/124-48 andere technische kosten 104/126-01 huur gebouwen en terreinen 104/128-01 kosten fin. rekening OVERDRACHTEN 124/322-48 562/332-02 562/321-01 000/302-01 040/301-01 040/301-02 040/415-01 010/301-01 SCHULD 000/214-01 000/215-01 000/216-01 000/219-01 010/211-01 010/911-01 010/213-01 010/913-01 010/211-03 010/911-03
uitzettingsv. raadskelder toelage eenmalige activiteit. rechtstreekse subsidies aan ondernemingen thesaurietekorten onwaard. nt. vastg.rechten GD tgb.onwaard. geïnde vast.recht. GD inningskosten personenbelastingen onwaarden debetintrest nalatigheidsintrest wisselkoersverschillen eeuwigdurende rente fin.kosten van gemeentelen. aflossingen van gemeentelening fin.kosten van leningen period.afl. van lening. leasing wagens leasing wagens
248 120 795 247 325 144 316
budget 10
+/-
1 470 385 1 470 385 0
25 976 100 13 000 1 250 13 400 20 200 602 50 457 285 346 6 000 5 300 7 400 1 050 614 0 150 000 100 000 60 550 000 50 000 198 554 2 000 17 221 310 5 000 20 000 100 96 5 792 084 9 037 733 865 948 1 447 613 10 613 42 123
9 633 50 000 -50 000
9 633 -46 464
-837 836 619 595 -75 337 249 571 -1 493 -964
ONTVANGSTEN
1 718 505 1 471 180 247 325 144 316 PRESTATIES 050/106-01 creditnota's en ristorno's GD 25 976 104/163-01 huurinkomsten stadhuiszalen 100 13 000 871/163-01 huurink. openbare hygiëne 1 250 13 400 20 200 602 50 457 285 346 6 000 OVERDRACHTEN 5 300 021/466-01 gemeentefonds 7 400 021/466-48 compensatie Elia 022/466-08 stedenfonds 1 060 247 025/466-09 vergoed. wegens derving v. OV 0 040/361-01 bel. bewar. in beslag gen.voert. 200 000 040/362-01 bel. verwerving vd wegbedding 50 000 040/362-02 bel. op de bestrating 60 040/362-03 bel. op het leggen van trottoirs 550 000 040/362-05 bel. op aansluiten riolen 50 000 040/363-07 belasting op sluikstorten 208 187 104/485-02 bijdr. andere overhed. pers.uitg. 2 000 040/363-08 belasting op rioolnet 17 174 846 040/363-15 belasting op grafstenen 5 000 040/364-15 belasting op leurhandel 20 000 040/364-48 andere belastingen op ond. 100 040/364-16 agentsch. vr weddenschappen 96 040/364-17 openblijven v drankgelegenhed. 4 954 248 040/364-18 belasting op privé clubs 9 657 328 040/364-21 ond. van vervoer en taxi's 790 611 040/364-23 belasting op reclameborden 1 697 184 040/364-24 gebruik openbare weg publicit. 9 120 040/364-25 belasting op wegwijzers 41 159 040/365-01 vertoningen en vermakel. 040/366-48 andere bel. gebr. openb. dom. 040/366-01 plaatsrecht op markten 040/366-03 belast. op kermissen, kramen, … 040/366-06 belasting op plaatsen v terras 040/366-09 dagbladkiosken,frituurkramen 040/366-14 bel. op ander gebruik openb. weg 040/367-15 krotw. en onbew./verw.geb.
2de BW 09
26 000 13 000 11 000
budget 10
+/-
0
2 000
78 346 279 4 166 700 25 126 551 1 050 567 1 459 418 2 337 474 6 877
26 000 13 000 11 000 2 000
82 512 979 26 177 118 1 459 418 2 337 474 6 877
4 958 150 13 700 32 000 8 000 9 000
4 958 150 13 700 32 000 8 000 9 000
28 000 500 78 000 3 000 13 500 600 5 000 156 000 800 000 29 000 210 000 480 000 117 000 226 000 24 000 47 000 49 000 65 000
28 000 500 78 000 3 000 13 500 600 5 000 156 000 800 000 29 000 210 000 480 000 117 000 226 000 24 000 47 000 49 000 65 000
288
UITGAVEN
2de BW 09
+/-
ONTVANGSTEN
budget 10
2de BW 09
+/-
budget 10
19/ALGEMENEFINANCIERING jacht- en wapenvergunningen bel.op valse alarmmeldingen aanv. belast. onr.voorheffing aanv.belast. op personenbel. aanvullende bel. motorrijt. bestrijding v. leegstand bijdragen v.d. hog.overheden pr. vd hog.overh. gesubsid. p. meldpunt compensatie Eliaheffing het leggen van riolen bijdrage hogere overheid bijdr. hogere overhed. rijbewijz. and. specif. subs. hogere overh vergoedingen vr kleine schade andere bijdrag. uit onderneming …
SCHULD 551/272-01 552/272-01 000/264-02 000/264-03 010/263-01 010/264-01 010/893-01 000/261-01 000/264-01 124/274-01 521/261-03 780/272-01
dividend uit intercom. vr gas dividend uit intercom. vr elektr. creditintresten op termijnrek. intresten vanwege fin.inst. terugv.v. derden v. fin.kosten creditintresten op rc GKB terugv.v. derden v.afl.v.leningen intresten op beleggingen creditintresten op r/c dividenden dexia Intresten op toegest. leningen dividend uit intercomm's voor tv en fm
1 800 14 000 26 017 183 1 152 812 18 855 374 1 963 321 1 058 922 19 400 1 600 25 000 724 021 500 14 000 9 000 194 551 81 000 200
1 800 14 000 27 169 995 20 818 695 1 058 922 19 400 1 600 25 000 724 021 500 14 000 9 000 194 551 81 000 200
7 860 222 2 645 947 4 000 1 763 400 3 073 260 2 467 713 40 000 5 000 -75 337 865 948 5 000 249 571 1 447 613 500 000 145 000 1 15 000 0
10 506 169 1 767 400 5 540 973 40 000 5 000 790 611 5 000 1 697 184 500 000 145 000 1 15 000 0
86 232 501 6 812 647
93 045 148
19/
040/368-05 040/368-17 040/371-01 040/372-01 040/373-01 040/377-02 040/465-01 10410/465-05 552/466-48 040/362-04 104/465-06 104/465-03 84032/465-48 050/380-01 050/380-48
TOTAAL NETTOKOST=
18 664 360 -67 568 141
1 433 554
20 097 914 TOTAAL -72 947 234
289
$FWLHV
5HJXOLHUHZHUNLQJ
%XLWHQJHZRQHXLWJDYHQKLHUDDQJHNRSSHOG
*HSODQGYRRUGHYROJHQGHMDUHQ
290