Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO(OV.) JAARRAPPORT 2012/2013
-1-
Mefaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT Algemeen
3
~1~~:~:~ ~1.~ ~l~l l~[ei 1 2 3 4 5 6
Balans per 31 augustus 2013 Staat van baten en lasten over het boekjaar 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 Kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op posten van de balans per 31 augustus 2013 Toelichting op posten van de staat van baten en lasten over het boekjaar 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013
4 6 7 8 10 15
OVERIGE GEGEVENS Bestemming van het resultaat
18
SAMENSTELLINGSVRKLARING 19
Samenstellingsverklaring
-2-
Síichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
ALGEMEEN Oprichting stichting Bij notariële akte d.d. 20 december 1982 verleden door notaris mr. F.C.J. Majoor te Hengelo is opgericht Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente. Doel van de stichting Het doel van de stichting is het verzorgen van opleidingen in de metaal- en electrotechnische industrie, met name de verzorging van praktijk-opleidingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Door de stichting worden opleidingen gegeven voor mechanische bewerkingen, constructie, bankwerken en electro. Inschrijving Kamer van Koophandel De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder nummer 410.28.648. Vaststellingjaarrekening voorgaand boekjaar In de bestuursvergadering gehouden op 11 december 2012 is de jaarrekening over de periode 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012 vastgesteld en goedgekeurd.
-3-
Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 31 augustus 2013 €
31 augustus 2012 €
ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en —terreinen Machines en installaties
1.778.880 453.403
1.875.200 410.684
2.232.283
2.285.884
20.050
10.500
30.003 7.257 102.501
80.300 15.389 55.067
139.761
150.756
794.299
748.357
3.186.393
3.195.497
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
-4-
Sfichting Metaa/- en E/ectro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
31 augustus 2013 €
31 augustus 2012 €
PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserves
KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA
-5-
2.579.309 555.540
2.486.122 584.090
3.134.849
3.070.212
19.592 13.265 18.687
70.684 15.831 38.770
51.544
125.285
3.186393
3.195.497
Metaa/- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 1 SEPTEMBER 2012 TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2013 Begroting 2012/2013 €
Realisatie 2012/2013 €
Realisatie 2011/2012 €
i~11 Y ~1►1 Opbrengsten uit reguliere onderwijsactiviteiten Vergoeding bedrijven
985.475
1.125.025
909.825
Overige opbrengsten Vergoedingen contract onderwijs Overige baten
99.657 157.002
130.000 83.925
163.715 102.214
1.242.134
1.338.950
1.175.754
638.532 205.512 90.547 172.194 27.660 52282
650.000 250.000 110.000 170.000 10.000 67.500
636.590 216.730 93.790 141.91 S 3.615 60.137
1.186.727
1.257.500
1.152.780
55.407
81.450
22.974
9.230
5.000
9.340
64.637
86.450
32314
28.550 (93.187)
28.550 (115.000)
28.550 (60.864)
0
0
0
Som der baten
LASTEN Personeelskosten Afschrijving op materiële vaste activa Huisvestingskosten Bedrijfskosten Verkoopkosten Algemene kosten
Som der lasten Saldo uit onderwijsactiviteiten Overige baten en lasten Rentelasten en -baten Saldo voor- nadelig Onttrekking aan de bestemmingsreserves Toevoeging aan de algemene reserve
-6-
Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen Dejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's. Activiteiten De activiteit van de stichting is het verzorgen van opleidingen in de metaal- en elektrotechnische industrie, met name de verzorging van praktijkopleidingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Door de stichting worden opleidingen gegeven voor mechanische bewerkingen, constructie, bankwerken en elektro. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs vernunderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verla-ijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incourantheid. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde. Waardering van vorderingen geschiedt, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Opbrengsten Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten.
-7-
Metaal- en Elecho Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
Afschrijvingen De afschrijving op de materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Overige kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 ACTIVA 31 augustus 2013 €
31 augustus 2012 €
Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en—terreinen Machines en installaties
1.778.880 453.403
1.875200 410.684
2.232.283
2285.884
Het verloop van het totaal der materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
Boekwaarde per 1 september 2012 Bij: investeringen Af: afschrijvingen
Boekwaarde per 31 augustus 2013
Som van de aanschafwaarden Som van de afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 augustus 2013
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: - bedrijfsgebouwen en —terreinen : 3 - 10; 10 - 20 - machines en installaties
Bedrijfsgebouwen en Machines en installaties - terreinen € € 410.684 1.875.200 145.964 5.947 (102.267) (103.245)
f~~E:~:~:~1;
453.403
3.253.628 (1.474.748)
2.136.255 (1.682.852)
1.778.880
453.403
Stichting Metaal- en E/ectro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
Vorderingen Debiteuren Voor mogelijke oninbaarheid is geen voorziening opgenomen per 31 augustus 2013 (per 31 augustus 2012 : nihil).
Belastingen en premies sociale verzekeringen 31 augustus 2013 € Omzetbelasting
31 augustus 2012 €
7.257
15.389
78.596 1.000 3.670 0 0 0 0 9.505
0 1.000 3.542 1.500 19.052 1.500 1.724 4.695
5.130 4.600
16.554 5.500
102.501
55.067
Overige vorderingen en overlopende activa Te factureren schoolgeld OBM Twente B.V. Vooruitbetaald schoolgeld Te ontvangen ziekengeld IPC 9100 Lonen en salarissen Energie Vooruit betaalde assuranties Vooruitbetaalde service- en onderhoudscontracten, vaste lasten Rente
IPC project 91 UO Dit betreft subsidieregeling "Innovatie Prestatie Contracten", waarvan de SMEOT penvoerder is. Het IPC project 9100 dient te worden uitgevoerd in de periode 24 juni 2009 tot en met 23 juni 2012. Dit project is in dit boekjaar afgerond. OBM Twente B.I! De renteloze lening verstrekt aan OBM Twente B.V. is in 2009 omgezet in 1 aandeel á € 1.000 nominaal.
-10-
Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Hieronder is opgenomen het cumulatieve saldo van baten en lasten tot en met het boekjaar 2012/2013, vermeerderd en verminderd met overboekingen van en naar de onder het eigen vermogen opgenomen specifieke reserverekeningen. Het verloop is als volgt: 2012/2013 €
2011/2012 €
Stand per 1 september Saldo van baten en lasten over het boekjaar
2.486.122 93.187
2.425.258 60.864
Stand per 31 augustus
2.579.309
2.486.122
Bestemmingsreserve CNC-machine Dit betreft een schenking van een CNC-machine door de Stichting Vrienden van de SMEOT ten bedrage van € 285.500. Dit bedrag is rechtstreeks toegevoegd aan het eigen vermogen. Het bedrag valt vrij ten gunste van de algemene reserve naar rato van de afschrijvingen. 2012/2013
Stand per 1 september Vrijval afschrijving CNC-machine
Stand per 31 augustus
2011/2012
114.200 -28.550
142.750 -28.550
85.650
114.200
Bestemmingsreserve machinepark Dit betreft een schenking door de Stichting Vrienden van de SMEOT ten bedrage van € 469.890. Dit bedrag is rechtstreeks toegevoegd aan het eigen vermogen. Het is bestemd voor de instandhouding van het machinepark.
-11-
Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
31 augustus 2013 €
31 augustus 2012 €
Recapitulatie eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve CNC-machine Bestemmingsreserve instandhouding machinepark
2.579.309 85.650 469.890
2.486.122 114.200 469.890
3.134.849
3.070.212
Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen 31 augustus 2013 € 13.265
Loonheffing
31 augustus 2012 € 15.831
Overige schulden en overlopende passiva 31 augustus 2013 € Vakantiegeldverplichting Vakantiedagenverplichting Accountants- en administratiekosten Assurantiepremie Vooruitontvangen SWB bijdrage Bestuurskosten
-12-
31 augustus 2012 €
9.837 2.000 6.000 0 0 850
9.943 16.035 6.500 4.424 1.868 0
18.687
38.770
Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR BATEN Overige opbrengsten
Realisatie 2012/2013 €
Overige baten Huuropbrengsten Overige
Realisatie 2011/2012 €
35.980 121.022
38.030 64.184
157.002
102.214
491.283 102.042 45207
480.274 100.254 56.062
638.532
636.590
LASTEN
Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten
-13-
Stichting Metaa!- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.J
Realisatie 2012/2013 €
Realisatie 2011/2012 €
Lonen en salarissen Brutolonen en -salarissen Ingehuurd personeel
457.998 37.412
450.920 32.937
A£ ontvangen ziekengeld
495.410 4.127
483.857 3.583
491.283
480.274
58.437 43.605
57.596 42.658
102.042
100.254
25.667 4.986 7.833 0 6.721
28.437 10.666 5.609 64 11.286
45.207
56.062
Sociale lasten Premies sociale verzekeringen Werkgeverslasten pensioenen
Overige personeelskosten Reis- en onkostenvergoedingen Ziekengeldverzekering Kosten cursussen Eindheffing spaarloon Diverse personeelskosten
Personeelsleden Bij de SMEOT waren in 2012/2013 gemiddeld 8,5 personeelsleden werkzaam op basis van een volledig dienstverband (2011/2012 8,5). Directie/Manager opleidingen Secretarieel/Conciërge Leermeesters
-14-
2 1,5 5
2 1,5 5
8,5
8,5
Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
Realisatie 2012/2013 €
Afschrijving op materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties
Huisvestingskosten Vaste lasten onroerend goed Energiekosten Onderhoud Schoonmaakkosten Kosten afvoer afval Diverse huisvestingskosten
Bedrijfskosten Inkoop materialen Inkoop gereedschap en hulpmaterialen Reparatie en onderhoud machines Leernuddelen en examenkosten Overige bedrijfskosten
Verkoopkosten Representatiekosten Kosten Public Relations Afboeking debiteuren
-15-
Realisatie 2011/2012 €
102.267 103.245
102.244 114.486
205.512
216.730
22.456 34.105 7393 17.159 7.947 1.487
33.902 33.830 3.108 13.544 7.786 1.620
90.547
93.790
78.573 14.289 20.620 55.646 3.066
66.033 21.677 11.784 42.077 347
172.194
141.918
1.526 2.474 23.660
541 3.074 0
27.660
3.615
Stichting Metaal- en Eleciro Opleidingen Twente te Hengelo(Ov.)
Realisatie 2012/2013 Algemene kosten Kantoorbenodigdheden Abonnementen, contributies en bijdragen Telefoon en porti Drukwerk en kopieën Accountantskosten Advieskosten Assuranties Bestuurskosten Computer- en inventariskosten Incassokosten
Realisatie 2011/2012
772 7.715 2.961 5.375 15.141 3.160 980 8.977 6.142 1.059
742 4.362 1.439 8.362 15.481 7.567 367 7.567 14.250 0
52.282
60.137
(9.230) 0
(10.230) 890
(9.230)
(9.340)
OVERIGE BATEN EN LASTEN Bijzondere baten en lasten Rentelasten en -baten Rente en kosten bank Opbrengsten effecten
-16-
Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twenfe te Hengelo(Ov.)
OVERIGE GEGEVENS Bestemming van het resultaat Vooruitlopend op cie beslissing van het bestuur is het voordelig saldo over het boekjaar 2012/2013 groot € 93.187 toegevoegd aan het eigen vermogen.
-17-
~~~~~ ACCOUNTANTS
SAMENSTELLINGSVERKLARING Aan het bestuur van Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente Sportlaan Driene 2 7552 HA HENGELO(O.) Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012-2013 van de Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo bestaande uit de balans per 31 augustus 2013 en de winst-en-verliesrekening over het boekjaar 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de directie van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Enschede, 22 november 2013 Hoogachtend, SMK Accountants B.V. namens deze, was getekend 22 november 2013
■ ■ ■ ■
Rembrandtlaan 225, 7545 ZW Enschede Postbus 150, 7500 AD Enschede T. (053) 434 05 82 F. (053)430 44 89
SMK Accountants BV. K.v.K. nr.: 08188892
■ ■ ■ ■
Blankenburgerstraat 41, 7481 EA Haaksbergen Postbus 296, 7480 AG Haaksbergen T. (053) 574 19 79 F.(053) 574 19 78
~T~ C~ n l~lil