STICHTING BIJ-1 TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013
INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 2
Algemeen Resultaat
2 3
JAARREKENING 1 2 3 4 5
Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2013 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2013
5 7 8 9 11
BESTUURSVERSLAG
Aan het bestuur van Stichting bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT 's-Gravenhage
Behandeld door Datum
G.J.J. Slaman 10 maart 2014
Geachte heer / mevrouw, Hierbij brengen wij als bestuur van Stichting bij-1 verslag uit over boekjaar 2013. 1
ALGEMEEN
1.1
Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door: M. Raven-van Steekelenburg, Voorzitter G.J. Tilborgh van den Broek, Secretaris G.J.J. Slaman, Penningemeester
Stichting bij-1 te 's-Gravenhage _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
2
RESULTAAT 2013 €
Ontvangen fondsen en giften
2012 %
€
%
54.615
100,0
63.623
100,0
32.255 9.132 9.063 4.170
59,1 16,7 16,6 7,6
30.961 9.368 9.472 7.478
48,7 14,6 14,9 11,8
54.620
100,0
57.279
90,0
-5
-
6.344
10,0
Kosten Personeelskosten Huisvestingskosten Kosten activiteiten Algemene kosten
Begrotingsoverschot
_______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ -3-
JAARREKENING
Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2013 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2013
Stichting bij-1 te 's-Gravenhage _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
1
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
31 december 2013 €
€
31 december 2012 €
€
ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen
(1) (2)
27.908 4.908
10.500 9.271 32.816
19.771
32.816
19.771
_______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ -5-
_______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________
31 december 2013 €
31 december 2012
€
€
€
PASSIVA Stichtingsvermogen
(3)
Vrije reserves Onverdeeld te kort / overschot boekjaar
Kortlopende schulden
(4)
193
193
-5
6.344 188
6.537
32.628
13.234
32.816
19.771
_______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ -6-
Stichting bij-1 te 's-Gravenhage _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
2
WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013
2013 €
Ontvangen fondsen en giften
(5)
2012 €
€
54.615
€
63.623
Kosten Personeelskosten Huisvestingskosten Kosten activiteiten Algemene kosten
Onverdeeld te kort / overschot boekjaar
(6) (7) (8) (9)
32.255 9.132 9.063 4.170
30.961 9.368 9.472 7.478 54.620
57.279
-
-
-5
6.344
_______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ -7-
Stichting bij-1 te 's-Gravenhage _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
3
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Ontvangen fondsen en giften De verantwoorde ontvangen giften fondsen en donaties betreffen de aan het verslagjaar toe te wijzen ontvangen bedragen.
_______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ -8-
Stichting bij-1 te 's-Gravenhage _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
4
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2013
31-12-2012
€
€
22.500 5.408
10.500 -
27.908
10.500
100 5.308
-
5.408
-
4.908
9.271
1. Vorderingen Nog te ontvangen bedragen fondsen Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa Voorschot inzake declaraties Te ontvangen bedragen ziekengelduitkering / loonbelasting
2. Liquide middelen Rabobank
_______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ -9-
Stichting bij-1 te 's-Gravenhage _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
PASSIVA 3. Stichtingsvermogen 2013
2012
€
€
Vrije reserves Stand per 1 januari
193
193
6.344 -5 -3.498 -2.846
6.344 -
-5
6.344
Onverdeeld te kort / overschot boekjaar Stand per 1 januari Dotatie Subsidies 2012 terugbetaald Subsidie 2012 overgeheveld naar 2013 Stand per 31 december
31-12-2013
31-12-2012
€
€
4. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva
878 31.750
2.000 2.508 8.726
32.628
13.234
-
2.000
878
2.508
2.294 25.335 4.121
1.676 5.000 2.050
31.750
8.726
Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing
Overige schulden en overlopende passiva Vakantiegeld Vooruitontvangen bedragen Te betalen bedragen
_______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ - 10 -
Stichting bij-1 te 's-Gravenhage _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
5
TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013 2013
2012
€
€
50.275 4.340
62.170 1.453
54.615
63.623
29.615 2.640
26.702 4.259
32.255
30.961
36.938 6.062 -13.385
23.413 3.289 -
29.615
26.702
1.529 1.111
1.044 981 1.073 1.161
2.640
4.259
6.394 1.584 444 710
6.112 1.369 485 1.402
9.132
9.368
3.722 1.356 581 2.404 985 15
2.619 1.067 1.203 1.652 2.000 931
9.063
9.472
5. Ontvangen fondsen en giften Ontvangen fondsen Ontvangen giften
6. Personeelskosten Lonen en salarissen Overige personeelskosten
Lonen en salarissen Bruto lonen Sociale lasten Ontvangen ziekengelduitkeringen
Overige personeelskosten Opleidingskosten Advieskosten Overige personeelskosten Cadeautjes vrijwilligers
Overige bedrijfskosten 7. Huisvestingskosten Huur schimmelweg 1 Gas water licht Gemeentelijke heffingen Overige huisvestingskosten
8. Kosten activiteiten Knutsel- en spelmaterialen Consumpties Kosten activiteitendag Cursuskosten voor ouders Promotie Overige activiteitenkosten
_______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ - 11 -
Stichting bij-1 te 's-Gravenhage _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
2013
2012
€
€
9. Algemene kosten Bestuurskosten / kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Administratiekosten Diverse algemene kosten Bankkosten Kleine aanschaffingen Kosten werving vrijwilligers
231 329 1.085 147 2.378 -
549 355 514 1.106 129 2.775 2.050
4.170
7.478
Ondertekening bestuur voor akkoord
's-Gravenhage, 10 maart 2014
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
_______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ - 12 -