Urusan Pemerintahan Organisasi
: 2.03 URUSAN PILIHAN Energi dan Sumberdaya Mineral : 2.03.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
KODE REKENING 1 2
03
01
00
00
4
2
03
01
00
00
4
1
2
03
01
00
00
4
1
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 2
420,000,000.00
Retribusi Daerah
420,000,000.00
JUMLAH PENDAPATAN 2
03
01
00
00
5
2
03
01
00
00
5
1
2
03
01
00
00
5
1
2
03
01
00
00
5
2
2
03
01 100
2
03
01 100 01
2
03
01 100 01
2
03
01
29
2
03
01
29
01
2
03
01
29
01
2
03
01
34
2
03
01
34
01
2
03
01
34
01
2
03
01
41
2
03
01
41
01
2
03
01
41
01
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
41
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
53
Lampiran III PERDA
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 1
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Pembinaan, Pengembangan Panas Bumi Dan Migas Pengelolaan Dan Pengembangan Panas Bumi Dan Migas Di Jawa Barat
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat 5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Program Peningkatan Iklim, Promosi Dan Kerjasama Investasi Pengembangan Investasi Dan Kerjasama Sektor Esdm
5
420,000,000.00
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penciptaan Wirausahaan Baru Sektor Esdm
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
26,548,498,498.00 26,548,498,498.00
54,835,592,775.00 950,000,000.00 950,000,000.00 950,000,000.00
350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 193,000,000.00 1,807,000,000.00 1,353,100,000.00
Hal. 1
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
2
03
01
53
01
2
03
01
53
01
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
53
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
435,100,000.00
2
03
01
53
02
Clth - Kkp Buku Geopark
450,000,000.00
2
03
01
53
02
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
53
02
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
53
03
2
03
01
53
03
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
53
03
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
59
2
03
01
59
01
2
03
01
59
01
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
59
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
60
2
03
01
60
01
2
03
01
60
01
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
60
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
60
02
2
03
01
60
02
5
2
2
2
03
01
60
03
2
03
01
60
03
5
2
2
2
03
01
60
04
2
03
01
60
04
5
2
2
2
03
01
60
05
2
03
01
60
05
5
2
2
2
03
01
60
06
Lampiran III PERDA
Manajemen Data Dan Informasi Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral
Clth - Penyusunan Dosir Geopark Global Network
453,100,000.00 18,000,000.00
3,800,000.00 446,200,000.00 450,000,000.00 15,400,000.00 434,600,000.00
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
1,206,250,000.00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Esdm
1,206,250,000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Esdm
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Uptd Esdm Wilayah I Cianjur Belanja Barang Dan Jasa Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Uptd Esdm Wilayah Ii Purwakarta Belanja Barang Dan Jasa Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Uptd Esdm Wilayah Iii Bandung Belanja Barang Dan Jasa Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Uptd Esdm Wilayah Iv Tasikmalaya Belanja Barang Dan Jasa Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Uptd Esdm Wilayah V Cirebon
200,800,000.00 1,005,450,000.00 4,600,921,150.00 2,357,000,000.00 8,400,000.00 2,348,600,000.00 427,500,000.00 427,500,000.00 340,606,150.00 340,606,150.00 332,500,000.00 332,500,000.00 357,440,000.00 357,440,000.00 365,750,000.00 Hal. 2
KODE REKENING 1 2
2
5
2
2
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
2
03
01
60
06
2
03
01
60
07
2
03
01
60
07
2
03
01
61
2
03
01
61
01
2
03
01
61
01
5
2
1
Belanja Pegawai
15,900,000.00
2
03
01
61
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
51,250,000.00
2
03
01
61
01
5
2
3
Belanja Modal
2
03
01
61
02
2
03
01
61
02
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
61
02
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
61
02
5
2
3
Belanja Modal
2
03
01
61
03
2
03
01
61
03
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
61
03
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
61
03
5
2
3
Belanja Modal
2
03
01
61
04
2
03
01
61
04
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
61
04
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
120,000,000.00
2
03
01
61
04
5
2
3
Belanja Modal
443,100,000.00
2
03
01
61
05
2
03
01
61
05
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
61
05
5
2
3
Belanja Modal
2
03
01
61
06
2
03
01
61
06
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
61
06
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
290,000,000.00
2
03
01
61
06
5
2
3
Belanja Modal
132,450,000.00
Lampiran III PERDA
5
URAIAN
Belanja Barang Dan Jasa Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengujian Esdm Belanja Barang Dan Jasa Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Esdm
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Esdm Wilayah I Cianjur
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Esdm Wilayah Ii Purwakarta
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Esdm Wilayah Iii Bandung
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Esdm Wilayah Iv Tasikmalaya
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Esdm Wilayah V Cirebon
365,750,000.00 420,125,000.00 420,125,000.00 4,945,000,000.00 1,167,700,000.00
1,100,550,000.00 473,500,000.00 3,800,000.00 17,200,000.00 452,500,000.00 456,000,000.00 3,000,000.00 65,400,000.00 387,600,000.00 570,000,000.00 6,900,000.00
494,000,000.00 6,800,000.00 487,200,000.00 456,000,000.00 33,550,000.00
Hal. 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2
03
01
61
07
2
03
01
61
07
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
61
07
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
61
07
5
2
3
Belanja Modal
2
03
01
61
08
2
03
01
61
08
5
2
1
Belanja Pegawai
19,600,000.00
2
03
01
61
08
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
12,200,000.00
2
03
01
61
08
5
2
3
Belanja Modal
2
03
01
62
2
03
01
62
01
2
03
01
62
01
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
62
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
62
02
2
03
01
62
02
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
62
02
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
62
03
2
03
01
62
03
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
62
03
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
62
04
2
03
01
62
04
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
62
04
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
62
05
2
03
01
62
05
5
2
2
2
03
01
62
06
2
03
01
62
06
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
62
06
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
Lampiran III PERDA
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Balai Pengujian Esdm
Pengembangan Gedung Laboratorium Balai Pengujian Esdm
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Esdm
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Esdm Wilayah I Cianjur
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Esdm Wilayah Ii Purwakarta
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Esdm Wilayah Iii Bandung
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Esdm Wilayah Iv Tasikmalaya Belanja Barang Dan Jasa Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Esdm Wilayah V Cirebon
435,500,000.00 8,200,000.00 12,900,000.00 414,400,000.00 892,300,000.00
860,500,000.00 4,334,908,000.00 1,440,000,000.00 4,500,000.00 1,435,500,000.00 500,250,000.00 4,600,000.00 495,650,000.00 422,750,000.00 4,600,000.00 418,150,000.00 475,000,000.00 2,300,000.00 472,700,000.00 450,978,000.00 450,978,000.00 460,750,000.00 3,800,000.00 456,950,000.00
Hal. 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1 2
03
01
62
07
2
03
01
62
07
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
62
07
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
63
2
03
01
63
01
2
03
01
63
01
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
63
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
65
2
03
01
65
01
2
03
01
65
01
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
65
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
65
02
2
03
01
65
02
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
65
02
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
66
2
03
01
66
01
2
03
01
66
01
2
03
01
66
02
2
03
01
66
02
2
03
01
98
2
03
01
98
01
2
03
01
98
01
2
03
01
98
02
Lampiran III PERDA
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Balai Pengujian Esdm
513,000,000.00
Penyusunan Bahan Rancangan Produk Hukum Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral
513,000,000.00
Pengembangan Laboratorium Geomekanika Dan Laboratorium Kimia Mineral Dalam Rangka Mendukung Pengusahaan Mineral
Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Energi Dan Sumberdaya Mineral
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Dinas Esdm 2
2
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Pengelolaan Keuangan Dinas Esdm Belanja Barang Dan Jasa Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi Dan Air Tanah Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan Umum, Pemanfaatan Batubara Dan Air Tanah Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah I Cianjur
5
2
2
5,300,000.00 579,880,000.00
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum Dan Ham
Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah
5
585,180,000.00
Belanja Barang Dan Jasa Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan Umum, Pemanfaatan Batubara Dan Air Tanah Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah Ii Purwakarta
3,600,000.00 509,400,000.00 782,000,000.00 402,000,000.00 29,000,000.00 373,000,000.00 380,000,000.00 1,800,000.00 378,200,000.00 163,875,000.00 63,875,000.00 63,875,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 8,089,163,625.00 450,000,000.00
450,000,000.00 225,000,000.00
Hal. 5
KODE REKENING 1 2
2
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
2
03
01
98
02
2
03
01
98
03
2
03
01
98
03
2
03
01
98
04
2
03
01
98
04
2
03
01
98
05
2
03
01
98
05
2
03
01
98
07
2
03
01
98
07
5
2
1
Belanja Pegawai
12,350,000.00
2
03
01
98
07
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
55,438,625.00
2
03
01
98
07
5
2
3
Belanja Modal
2
03
01
98
08
2
03
01
98
08
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
98
08
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
98
08
5
2
3
Belanja Modal
2
03
01
98
09
2
03
01
98
09
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
98
09
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
98
09
5
2
3
Belanja Modal
2
03
01
98
10
2
03
01
98
10
Lampiran III PERDA
5
URAIAN
Belanja Barang Dan Jasa Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan Umum, Pamanfatan Batubara Dan Airtanah Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah Iii Bandung
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan Umum, Pamanfatan Batubara Dan Air Tanah Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah Iv Tasikmalaya
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan Umum, Pemanfaatan Batubara Dan Air Tanah Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah V Cirebon
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Pembangunan Sarana Air Baku Bersumber Dari Air Tanah Dalam Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah Ii Purwakarta
Pembangunan Sarana Air Baku Bersumber Dari Air Tanah Dalam Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah Iii Bandung
Pembangunan Sarana Air Baku Bersumber Dari Air Tanah Dalam Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah Iv Tasikmalaya
Pembangunan Sarana Air Baku Bersumber Dari Air Tanah Dalam Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah V Cirebon 5
2
1
Belanja Pegawai
225,000,000.00 300,000,000.00
300,000,000.00 200,000,000.00
200,000,000.00 150,000,000.00
150,000,000.00 403,788,625.00
336,000,000.00 410,000,000.00 14,150,000.00 36,850,000.00 359,000,000.00 372,000,000.00 15,950,000.00 20,800,000.00 335,250,000.00 410,000,000.00 14,150,000.00 Hal. 6
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1 2
03
01
98
10
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
98
10
5
2
3
Belanja Modal
2
03
01
98
11
2
03
01
98
11
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
98
11
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
98
12
2
03
01
98
12
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
98
12
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
98
13
2
03
01
98
13
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
98
13
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
98
14
2
03
01
98
14
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
98
14
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
98
15
2
03
01
98
15
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
98
15
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
98
15
5
2
3
Belanja Modal
2
03
01
98
16
2
03
01
98
16
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
98
16
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
98
16
5
2
3
Belanja Modal
2
03
01
98
17
2
03
01
98
17
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
98
17
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
99
Lampiran III PERDA
Pengelolaan Sektor Mineral, Geologi Dan Air Tanah
Penataan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan
Penyelidikan Umum Sumber Daya Mineral Di Jawa Barat
Evaluasi Zona Konservasi Air Tanah Di Cat Kritis
Pemantauan Fluktuasi Muka Air Tanah
Clth - Pembuatan Sarana Air Baku Bersumber Dari Air Tanah Dalam
Clth - Kajian Hydrogeologi Ciletuh
Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan Dan Pemanfaatan Energi
94,194,000.00 301,656,000.00 363,375,000.00 25,000,000.00 338,375,000.00 475,000,000.00 15,550,000.00 459,450,000.00 730,000,000.00 30,800,000.00 699,200,000.00 810,000,000.00 46,200,000.00 763,800,000.00 380,000,000.00 12,350,000.00 97,650,000.00 270,000,000.00 1,910,000,000.00 48,350,000.00 106,650,000.00 1,755,000,000.00 500,000,000.00 15,400,000.00 484,600,000.00 25,357,375,000.00
Hal. 7
KODE REKENING
URAIAN
1
2
2
03
01
99
01
2
03
01
99
01
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
99
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
99
02
2
03
01
99
02
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
99
02
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
99
03
2
03
01
99
03
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
99
03
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
99
04
2
03
01
99
04
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
99
04
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
99
05
2
03
01
99
05
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
99
05
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
99
06
2
03
01
99
06
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
99
06
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
99
08
2
03
01
99
08
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
99
08
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2
03
01
99
10
2
03
01
99
10
5
2
1
Belanja Pegawai
2
03
01
99
10
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
Lampiran III PERDA
Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah I Cianjur
Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah Ii Purwakartaa
Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah Iii Bandung
Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah Iv Tasikmalaya
Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi Di Wilayah Kerja Uptd Esdm Wilayah V Cirebon
Pengembangan Infrastruktur Energi Dan Ketenagalistrikan Di Jawa Barat
Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah
Gcb - Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
3
4
4,080,000,000.00 256,600,000.00 3,823,400,000.00 3,705,000,000.00 214,200,000.00 3,490,800,000.00 3,500,000,000.00 201,400,000.00 3,298,600,000.00 4,000,000,000.00 227,000,000.00 3,773,000,000.00 3,875,000,000.00 227,000,000.00 3,648,000,000.00 1,890,000,000.00 138,300,000.00 1,751,700,000.00 513,000,000.00 38,800,000.00 474,200,000.00 2,804,375,000.00 107,600,000.00 1,468,893,500.00 Hal. 8
KODE REKENING 1 2
03
01
99
10
2
03
01
99
11
2
03
01
99
2
03
01
99
Lampiran III PERDA
5
2
3
11
5
2
1
Belanja Pegawai
11
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
Belanja Modal
1,227,881,500.00
Peningkatan Upaya Konservasi Dan Penghematan Energi
990,000,000.00 40,600,000.00 949,400,000.00
JUMLAH BELANJA
81,384,091,273.00
DEFISIT
(80,964,091,273.00)
Hal. 9