Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.13 URUSAN WAJIB Sosial : 1.13.01 Dinas Sosial
KODE REKENING 1 1
13
01
00
00
4
1
13
01
00
00
4
1
1
13
01
00
00
4
1
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 2
17,800,000.00
Retribusi Daerah
17,800,000.00
JUMLAH PENDAPATAN 1
13
01
00
00
5
1
13
01
00
00
5
1
1
13
01
00
00
5
1
1
13
01
00
00
5
2
1
13
01
29
1
13
01
29
01
1
13
01
29
01
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
29
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
29
02
1
13
01
29
02
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
29
02
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
29
03
1
13
01
29
03
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
29
03
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
29
04
1
13
01
29
04
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
29
04
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
47
Lampiran III PERDA
17,800,000.00
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 1
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Daerah Pengendalian Program Dan Validasi Data Pmks, Psks
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyusunan Program Aspek Pembangunan Kesos
Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 Dan Fasilitasi Musrenbang Tahun 2013
Perencanaan Kawasan Dan Penyusunan Ded Pengembangan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua (brsbk) Cisarua Dan Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (brskw) Palimanan Cirebon
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak
45,668,879,808.00 45,668,879,808.00
53,024,950,000.00 1,765,000,000.00 300,000,000.00 33,800,000.00 266,200,000.00 565,000,000.00 15,600,000.00 549,400,000.00 350,000,000.00 30,000,000.00 320,000,000.00 550,000,000.00
10,100,000.00 539,900,000.00 244,000,000.00
Hal. 1
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1
13
01
47
01
1
13
01
47
01
5
2
1
Belanja Pegawai
47,700,000.00
1
13
01
47
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
66,300,000.00
1
13
01
47
02
1
13
01
47
02
5
2
1
Belanja Pegawai
42,800,000.00
1
13
01
47
02
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
87,200,000.00
1
13
01
54
1
13
01
54
01
1
13
01
54
01
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
54
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
57
1
13
01
57
09
1
13
01
57
09
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
57
09
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
59
1
13
01
59
01
1
13
01
59
01
5
2
1
Belanja Pegawai
549,200,000.00
1
13
01
59
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
370,800,000.00
1
13
01
60
1
13
01
60
01
1
13
01
60
01
1
13
01
60
03
1
13
01
60
03
1
13
01
60
04
Lampiran III PERDA
Peningkatan Pengetahuan Kemampuan Dan Pemberdayaan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan Dan Pemberdayaan Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan Sistem Informasi Dan Komunikasi Dinas Sosial
Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah Penerapan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001 : 2008 Di Uptd Lanjut Usia
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan Dan Kesejahteraan Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (bpsbr) Cibabat-cimahi
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Pelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Palimanan Cirebon Dan Sub Unit
114,000,000.00
130,000,000.00
385,000,000.00 385,000,000.00 28,400,000.00 356,600,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 44,200,000.00 155,800,000.00 920,000,000.00 920,000,000.00
4,587,480,000.00 1,550,000,000.00 1,550,000,000.00 224,000,000.00 224,000,000.00 220,680,000.00 Hal. 2
KODE REKENING 1 1
13
01
60
04
1
13
01
60
05
1
13
01
60
05
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
60
05
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
60
06
1
13
01
60
06
1
13
01
60
07
1
13
01
60
07
1
13
01
60
08
1
13
01
60
08
1
13
01
60
10
1
13
01
60
10
1
13
01
60
12
1
13
01
60
12
1
13
01
60
56
1
13
01
60
56
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
60
56
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
61
1
13
01
61
01
1
13
01
61
01
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
61
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
61
01
5
2
3
Belanja Modal
Lampiran III PERDA
5
2
2
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
Belanja Barang Dan Jasa Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Sub Unit
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bpps Cimahi 5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat-cimahi
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang - Bandung Barat
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Pagaden Subang Dan Sub Unit
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay Dan Sub Unit
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
220,680,000.00 345,500,000.00 57,600,000.00 287,900,000.00 187,910,000.00 187,910,000.00 213,910,000.00 213,910,000.00 125,040,000.00 125,040,000.00 240,950,000.00 240,950,000.00 519,340,000.00 519,340,000.00 960,150,000.00 6,500,000.00 953,650,000.00 3,292,000,000.00 1,292,000,000.00 8,600,000.00 120,500,000.00 1,162,900,000.00
Hal. 3
KODE REKENING
URAIAN
1
2
DASAR HUKUM
3
4
1
13
01
61
27
1
13
01
61
27
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
61
27
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
61
27
5
2
3
Belanja Modal
1
13
01
62
1
13
01
62
01
1
13
01
62
01
1
13
01
62
03
1
13
01
62
03
5
2
1
Belanja Pegawai
216,000,000.00
1
13
01
62
03
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
311,980,000.00
1
13
01
62
04
1
13
01
62
04
5
2
1
Belanja Pegawai
504,000,000.00
1
13
01
62
04
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
546,560,000.00
1
13
01
62
05
1
13
01
62
05
5
2
1
Belanja Pegawai
100,800,000.00
1
13
01
62
05
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
530,450,000.00
1
13
01
62
06
1
13
01
62
06
5
2
1
Belanja Pegawai
116,700,000.00
1
13
01
62
06
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
213,300,000.00
1
13
01
62
09
1
13
01
62
09
5
2
1
Belanja Pegawai
115,200,000.00
1
13
01
62
09
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
248,800,000.00
1
13
01
62
10
1
13
01
62
10
Lampiran III PERDA
Peningkatan Gedung Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial Anak Balita Cibabat Cimahi Dan Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak Ciumbuleuit Bandung
JUMLAH (Rp)
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Sub Unit
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Bpstw Ciparay Dan Sub Unit
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat-cimahi
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Bpps Cimahi
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang - Bandung Barat 5
2
1
Belanja Pegawai
2,000,000,000.00
31,600,000.00 82,000,000.00 1,886,400,000.00 7,021,410,000.00 1,650,330,000.00 1,650,330,000.00 527,980,000.00
1,050,560,000.00
631,250,000.00
330,000,000.00
364,000,000.00
309,340,000.00 162,720,000.00 Hal. 4
KODE REKENING 1 2
2
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1
13
01
62
10
1
13
01
62
17
1
13
01
62
17
5
2
1
Belanja Pegawai
244,800,000.00
1
13
01
62
17
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
293,550,000.00
1
13
01
62
18
1
13
01
62
18
5
2
1
Belanja Pegawai
170,400,000.00
1
13
01
62
18
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
386,510,000.00
1
13
01
62
23
1
13
01
62
23
5
2
1
Belanja Pegawai
365,000,000.00
1
13
01
62
23
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
697,690,000.00
1
13
01
66
1
13
01
66
35
1
13
01
66
35
5
2
1
Belanja Pegawai
10,020,000.00
1
13
01
66
35
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
89,980,000.00
1
13
01
70
1
13
01
70
01
1
13
01
70
01
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
70
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
70
02
1
13
01
70
02
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
70
02
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
70
04
1
13
01
70
04
Lampiran III PERDA
5
URAIAN
Belanja Barang Dan Jasa Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (bpsbr) Cibabat-cimahi
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Palimanan Cirebon Dan Sub Unit
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Pagaden Subang Dan Sub Unit
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Skpd
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia Di Bpstw Dan Sub Unit Rumah Perlindungan
Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Sub Unit
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat 5
2
1
Belanja Pegawai
146,620,000.00 538,350,000.00
556,910,000.00
1,062,690,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
30,143,060,000.00 4,800,000,000.00 854,400,000.00 3,945,600,000.00 2,220,000,000.00 534,140,000.00 1,685,860,000.00 1,800,000,000.00 439,925,000.00 Hal. 5
KODE REKENING 1 2
2
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1
13
01
70
04
1
13
01
70
08
1
13
01
70
08
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
70
08
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
70
13
1
13
01
70
13
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
70
13
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
70
14
1
13
01
70
14
5
2
1
Belanja Pegawai
372,150,000.00
1
13
01
70
14
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
202,850,000.00
1
13
01
70
15
1
13
01
70
15
5
2
1
Belanja Pegawai
307,400,000.00
1
13
01
70
15
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
617,600,000.00
1
13
01
70
17
1
13
01
70
17
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
70
17
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
70
28
1
13
01
70
28
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
70
28
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
70
43
1
13
01
70
43
5
2
1
Belanja Pegawai
1,116,880,000.00
1
13
01
70
43
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
4,055,680,000.00
Lampiran III PERDA
5
URAIAN
Belanja Barang Dan Jasa Pelayanan Dan Pemberdayaan Sosial Remaja Di Balai Pemberdayaan Sosial Remaja (bpsbr) Dan Sub Unit Rumah Pemberdayaan
1,360,075,000.00 Bina
Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika Brspp Lembang - Bandung Barat
Peningkatan Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesejahteraan Janda Pkri
Peningkatan Pengetahuan Kemampuan Dalam Rangka Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Di Masyarakat
Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor
Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Brskw Dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial
Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Anak Di Bpsaa Dan Sub Unit Rumah Perlindungan
3,000,000,000.00 779,210,000.00 2,220,790,000.00 2,100,000,000.00 668,960,000.00 1,431,040,000.00 575,000,000.00
925,000,000.00
1,700,000,000.00 476,760,000.00 1,223,240,000.00 2,200,000,000.00 747,010,000.00 1,452,990,000.00 5,172,560,000.00
Hal. 6
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1
13
01
70
45
1
13
01
70
45
5
2
1
Belanja Pegawai
70,800,000.00
1
13
01
70
45
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
92,200,000.00
1
13
01
70
51
1
13
01
70
51
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
70
51
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
70
53
1
13
01
70
53
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
70
53
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
70
54
1
13
01
70
54
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
70
54
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
70
59
1
13
01
70
59
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
70
59
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
70
60
1
13
01
70
60
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
70
60
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
70
61
1
13
01
70
61
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
70
61
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
70
62
1
13
01
70
62
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
70
62
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
Lampiran III PERDA
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat
Verifikasi Proposal Bantuan Hibah
Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan Dan Perlindungan Sosial Anak Terlantar Di Luar Balai
Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan Dan Pemberdayaan Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Balai
Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan Dalam Rangka Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Di Luar Balai
Peningkatan Pengetahuan Kemampuan Dalam Rangka Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal / Anak Berhadapan Hukum (abh)
Peningkatan Pengetahuan Kemampuan Dalam Rangka Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika
Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (pkh)
163,000,000.00
200,000,000.00 11,700,000.00 188,300,000.00 200,000,000.00 54,600,000.00 145,400,000.00 238,000,000.00 78,900,000.00 159,100,000.00 287,500,000.00 52,000,000.00 235,500,000.00 155,000,000.00 31,000,000.00 124,000,000.00 145,000,000.00 27,000,000.00 118,000,000.00 300,000,000.00 209,000,000.00 91,000,000.00 Hal. 7
KODE REKENING
URAIAN
1
2
DASAR HUKUM
3
4
1
13
01
70
65
1
13
01
70
65
5
2
1
Belanja Pegawai
1,226,000,000.00
1
13
01
70
65
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
2,299,000,000.00
1
13
01
70
88
1
13
01
70
88
5
2
1
Belanja Pegawai
136,100,000.00
1
13
01
70
88
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
193,900,000.00
1
13
01
70
89
1
13
01
70
89
5
2
1
Belanja Pegawai
38,700,000.00
1
13
01
70
89
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
68,300,000.00
1
13
01
71
1
13
01
71
01
1
13
01
71
01
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
71
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
71
15
1
13
01
71
15
5
2
1
Belanja Pegawai
115,800,000.00
1
13
01
71
15
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
209,200,000.00
1
13
01
71
63
1
13
01
71
63
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
71
63
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
71
69
1
13
01
71
69
5
2
1
Belanja Pegawai
103,600,000.00
1
13
01
71
69
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
496,400,000.00
1
13
01
71
71
1
13
01
71
71
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
71
71
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
Lampiran III PERDA
Penanganan Anak Jalanan Terpadu Bersama Kabupaten/kota Di Jawa Barat
JUMLAH (Rp)
Pemberdayaan Keluarga Miskin Dalam Kelompok Usaha Bersama (kube)
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (psks) Bimbingan Teknis Pendayaagunaan Sumber Dana Sosial
Lembaga Koordinasi Peningkatan Dan Pengendalian Kesejahteraan Sosial (lkp2ks) Dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas
Peningkatan Peran Karang Taruna, Psm Dan Orsos Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyuluhan Dan Bimbingan Sosial
Peningkatan Jejaring Csr Bidang Kesejahteraan Sosial
3,525,000,000.00
330,000,000.00
107,000,000.00
3,167,000,000.00 200,000,000.00 53,400,000.00 146,600,000.00 325,000,000.00
372,000,000.00 84,300,000.00 287,700,000.00 600,000,000.00
200,000,000.00 45,200,000.00 154,800,000.00
Hal. 8
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1
13
01
71
72
1
13
01
71
72
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
71
72
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
71
89
1
13
01
71
89
5
2
1
Belanja Pegawai
281,400,000.00
1
13
01
71
89
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
568,600,000.00
1
13
01
71
90
1
13
01
71
90
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
71
90
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
71
91
1
13
01
71
91
5
2
1
Belanja Pegawai
1
13
01
71
91
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
1
13
01
72
1
13
01
72
01
1
13
01
72
01
5
2
1
Belanja Pegawai
381,600,000.00
1
13
01
72
01
5
2
2
Belanja Barang Dan Jasa
818,400,000.00
Lampiran III PERDA
Forum Jejaring Orsos Dalam Penanggulangan Anak Yatim Dan Anak Duafa
270,000,000.00 79,200,000.00 190,800,000.00
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan Dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pada Bpps
Kegiatan Pengembangan Pelatihan Untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan Dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pada Bpps
850,000,000.00
250,000,000.00 172,500,000.00 77,500,000.00
Pembuatan Profil Keberhasilan Pmks Dan Psks Di Jawa Barat
100,000,000.00 5,200,000.00 94,800,000.00
Program Penanggulangan Bencana Alam Dan Perlindungan Masyarakat
1,200,000,000.00
Penanggulangan Korban Bencana
1,200,000,000.00
JUMLAH BELANJA
98,693,829,808.00
DEFISIT
(98,676,029,808.00)
Hal. 9