Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia
Soal Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil TA 2012/2013 Matakuliah Dosen Waktu Hari/Tanggal
: Aplikasi Akuntansi Komputer : Irsan Lubis, SE.Ak, BKP Tugas UAS: : 120 Menit Melanjutkan Database Gbd saat UTS lalu. • Input transaksi : …………………….. • Input penyesuaian Kunci ada pada halaman terakhir.
INSTRUKSI (harus dibaca terlebih dahulu) Dibawah ini disajikan data-data awal perusahaan dagang untuk transaksi bulan Desember 2010. Perusahaan berkeinginan menggunakan program komputer akuntansi Accurate versi Enterprise 4.2. Anda sebagai staf akunting ditugaskan untuk input transaksi dan penyesuaian. File database diberi nama “UAS_
(nama lengkap anda)” dan disimpan di My Document.
Anda diminta mengumpulkan FLASH DISK berisi file database Gdb.
I. INFORMASI UMUM A. Identitas Perusahaan Dan Usaha Pokok Nama Perusahaan : PD ANGKASA Alamat : Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung No. Telepon : (022) 325 5575 No. Faksimili : (022) 325 5575 E-mail address :
[email protected]. Bulan Transaksi : Desember 2010 Tanggal Mulai (Tutup buku) : 30/11/2010 Tahun Fiskal : 2010 No. Seri Faktur Pajak : 010.000.10NPWP : 06.864.767.6-418.000 NPPKP : 06.864.767.6-418.000 Tanggal Pengukuhan PKP : 15/08/2008 Kode Cabang : 000 Jenis Usaha : Perdagangan KLU SPT : 51900 PD ANGKASA adalah badan usaha yang bergerak dalam perdagangan. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit/tunai ke beberapa toko dan para langganan lainnya di Bandung. B. Kebijakan Akuntansi PD ANGKASA mengambil kebijakan akuntansinya sebagai berikut : 1. Umum a. Sistem berpasangan, dengan dasar akrual basis b. Periode akuntansi tahunan (1 Januari s.d. 31 Desember) dibagi dalam 12 periode bulanan.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
c. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo d. Dipergunakan Special Journal dan General Journal untuk mencatat transaksi e. Mata uang menggunakan Rupiah Pembelian a. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN Income 10% dari nilai pembelian b. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN Income c. Termin pembayaran N/30 d. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar e. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian termasuk PPN Income Pengeluaran Kas a. Pengeluaran kas diatas Rp 1.000.000,00 dibayar dengan cek dan didukung dengan Bukti Pengeluaran Kas b. Untuk pengeluaran sebesar Rp 1.000.000,00 atau kurang dibayar dengan dana kas kecil, dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap (sistem fluktuasi) Penjualan a. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN Outcome 10% dari nilai penjualan b. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN Outcome c. Termin pembayaran yang berlaku adalah N/30 d. Untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar e. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan termasuk PPN Outcome Penerimaan Kas a. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam brankas perusahaan b. Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro nomor 0011-10-12663 Bank Permata, KC-Moch. Toha Bandung Penilaian Persediaan Barang a. Sistem pencatatannya menggunakan sistem Perpetual b. Metode yang dipergunakan adalah metode Rata-Rata Bergerak (Average) Penyusutan Aktiva Tetap a. Penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus nilai residu Rp 10.500.000,00 umur ekonomis 4 tahun b. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan
DAFTAR AKUN DAN SALDO AWAL NERACA
No. Akun 1-1100 1-1200 1-1300
Nama Akun Cash in Bank Petty Cash Accounts Receivable
Tipe Akun Bank Bank Akun Piutang
Mata Uang Rupiah Rupiah Rupiah
Saldo 41.520.000 9.800.000 85.800.000
1-1400 1-1500 1-1600 1-1700 1-1800 1-1900 1-2100 1-2110 2-1100 2-1200 2-1300 2-1400 2-1500 2-1600 2-2100 3-1100 3-1200 3-1300 4-1100 4-1200 5-1100 5-1200 6-1000 6-1100 6-1200 6-1300 6-1400 6-1500 6-1600 6-1700 6-1800 8-1100 9-1100 9-1200 9-1300
Allowance for Doubtful Debt Merchandise Inventory Store Supplies Prepaid Insurance Prepaid Rent Prepaid Tax Equipment at Cost Equipment Accum Dep Accounts Payable Expense Payable Income Tax Payable PPN Payable PPN Outcome PPN Income Bank Permata Loan Andrian Capital Andrian Drawings Income Summary Sales Sales Retur Cost of goods Sold Freight Paid Advertising Expenses Telp & Electricity Expenses Store Supplies Expenses Bad Debts Expenses Depreciation expenses Insurance expense Rent Expense Wages & Salaries Other Operating Expenses Interest Revenue Interest Expense Bank Service Charge Income Tax Expense
Aset Lancar Lainnya Persediaan Aset Lancar Lainnya Aset Lancar Lainnya Aset Lancar Lainnya Aset Lancar Lainnya Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Akun Hutang Hutang Lancar Lainnya Hutang Lancar Lainnya Hutang Lancar Lainnya Hutang Lancar Lainnya Hutang Lancar Lainnya Hutang Jangka Panjang Ekuitas Ekuitas Ekuitas Pendapatan Pendapatan Harga Pokok Penjualan Harga Pokok Penjualan Beban Beban Beban Beban Beban Beban Beban Beban Beban Pendapatan Lain Beban Lain Beban Lain Beban Lain
Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah
(11.800.000) 520.000.000 9.800.000 15.300.000 21.300.000 15.000.000 63.300.000 (16.500.000) 69.300.000 3.900.000 1.500.000
301.000.000 365.250.000 ( 25.400.000) 503.300.000 314.100.000 8.800.000 4.200.000 8.700.000 4.750.000 15.100.000 16.500.000 14.300.000 23.300.000 36.300.000 9.300.000 6.100.000 9.480.000 6.600.000
Catatan Neraca Saldo, per 30 Nopember 2010 Equipment dibeli dan digunakan tanggal 1 Agustus 2009. Umur ekonomis Equipment adalah 4 tahun dan Nilai Residunya sebesar Rp. 10.500.000,-. III.
SYARAT PEMBAYARAN Termin COD N/30
IV.
DAFTAR CUSTOMER DAN SALDO AWAL PIUTANG DAGANG
No. C001 C002 C003 C004
Nama Customer Techno Computer Trans Computer Mega Computer Prima Computer
No. Faktur F-11/12 F-11/25 F-11/10 F-11/14
Tanggal 25/11/2010 29/11/2010 23/11/2010 24/11/2010
Jumlah 34.100.000 28.600.000 19.800.000 3.300.000
V. No. S001 S002 S003
DAFTAR SUPPLIER DAN SALDO AWAL HUTANG DAGANG Nama No. Faktur Tanggal PT MAKMUR JAYA C.15234 23/11/2010 CV SETIA ABADI F.1289 20/11/2010 PT LODAN Fk.2011 28/11/2010
VI. No. 1 2
PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN Kode Nama Barang Kuantitas I230P IBM P-230 20 A60PC Acer P-60 16
VII.
DAFTAR TIPE ASET TETAP PAJAK
Tipe Aset Tetap Pajak
Umur Aset Fiskal
Bangunan Permanen Gol 1 [Garis Lurus]
Biaya/Unit Rp. 16.000.000 Rp. 12.500.000
Total Biaya 320.000.000 200.000.000
Metode Penyusutan Fiskal
20
Straight Line Method
4
Straight Line Method
Gol 1 [Saldo Menurun]
4
Straight Line Method
Tidak Disusutkan
0
Non Depreciable
VIII.
DAFTAR TIPE ASET TETAP Tipe Aset Tetap
Tipe Aset Tetap Pajak
Tanah
Tidak Disusutkan
Gedung
Bangunan Permanen
Peralatan
Gol 1 (garis lurus)
Kendaraan 1
Gol 1 (garis lurus)
DAFTAR ASET TETAP Tipe Aset Kode Aset Tetap Tetap Peralatan FA01
Jumlah 23.100.000 17.600.000 28.600.000
IX.
Umur Bulan Aset (tahun) 4
Keterangan Aset Equipment
Metode Penyusutan Metode Garis Lurus
Akun Beban Depresiasi 6-1400 Depreciation Expense
Tanggal Pembelian 31/08/2009
Akun Aset 1-2100 Equipment at Cost
Sumber Dana
Tanggal Pemakaian 31/08/2009
Akun Akum Depresiasi 1-2110 Equipment Accum. Depreciation
Akun Sumber Dana Opening Balance Equity 63.300.000
Nilai Residu 10.500.000
Dokumen Transaksi No 1 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-1 Tanggal : 1 Desember 2010
Cek Nomor Cek : CP12-001
Tanggal Cek : 6/12/2010
Dibayar kepada Jumlah Dengan Huruf
Karyawan PD ANGKASA Bandung Rp 2.500.000,00 Dua juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan
Pembayaran gaji karyawan bulan November 2010
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Andrian (Andrian)
Lina (Lina)
Dibukukan oleh
(………………) Dokumen Transaksi No. 2
PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung Bandung VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-1 Tanggal : 2 Desember 2010 VOUCHER KAS KECIL Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf
Percetakan ”OLYMPIA”, Jl. Supratman 21, Bandung Nomor : V12-1 Rp 675.000,00 Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah Tanggal : 2 Desember 2010
Keterangan Disetujui oleh : Disetujui oleh : Dibayarkan Kepada Andrian Jumlah (Andrian) Andrian Dengan Huruf
Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan Dibayar oleh : Dibukukan oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh : Percetakan ”OLYMPIA”, Jl. Supratman 21, Bandung Lina Rp 675.000,00 (Lina) (………………) Lina Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
Keterangan
Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan
Dokumen Transaksi No. 3 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-1 Tanggal : 3 Desember 2010
Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : BS21
Tanggal Cek : 3/12/2010
Diterima Dari Jumlah Dengan Huruf
Techno Computer, Tirtayasa Bandung Rp 34.100.000,00 Tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 Nopember 2010
Diketahui Diketahuioleh oleh: :
Diterima Diterima oleh oleh : :
Andrian (Andrian) Andrian
Lina (Lina) Lina
Dibukukan oleh Dibukukan oleh : :
(………………)
Dokumen Transaksi No. 4 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-2 Tanggal : 4 Desember 2010 Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf
Kantor PLN dan PT Telkom Rp 975.000,00 Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
Keterangan
Rekening listrik bulan November 2010 Rp 425.000,Rekening telepon bulan November 2010 Rp 550.000,-
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Lina (Lina)
(………………)
Dokumen Transaksi No. 5 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung
COPY FAKTUR
No. F12-1 Kepada Yth. Trans Computer Tgl. Kirim Jl. Cileunyi Raya No. 70 Purchase Order # Bandung Termin
Tanggal: 6 Desember 2010 6 Desember 2010 121 N/30
Jumlah Dengan Huruf
Rp 286.000.000,Dua ratus delapan puluh enam juta rupiah
Keterangan
Perincian sbb :
Qty 9 7
Item No. Description I230P IBM P-230 A60PC Acer P-60 Total jumlah
Price (Rp) 18.000.000 14.000.000
Total Harga PPN JUMLAH 162.000.000 16.200.000 178.200.000 98.000.000 9.800.000 107.800.000 260.000.000 26.000.000 286.000.000
Disetujui oleh :
Salesman,
Andrian (Andrian)
Andri
Dibukukan oleh :
(………………)
(Andri)
Dokumen Transaksi No. 6 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-2 Tanggal : 6 Desember 2010
Cek Nomor Cek : CP12-002
Tanggal Cek : 6/12/2010
Dibayar kepada Jumlah Dengan Huruf
PT LODAN, ITC – Bandung Rp. 28.600.000,00 Dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan Faktur Fk2011 tertanggal 28 Nopember 2010
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Lina (Lina)
(………………)
Dokumen Transaksi No.7 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung No. NK12-1 Kepada Yth. Trans Computer Jl. Cimahi Raya No.63 Bandung
Tanggal : 7 Desember 2010
Atas Faktur No. Tertanggal
Jumlah Dengan Huruf
Rp. 55.000.000,Lima puluh lima juta rupiah
Keterangan
Perincian sbb :
Qty 2 1
Item No. I230P A60PC
COPY COPY
NOTA KREDIT
Description IBM P-230 Acer P-60
Price (Rp) 18.000.000 14.000.000
F12-1 6 Desember 2010
Total Harga 36.000.000 14.000.000 50.000.000
PPN 3.600.000 1.400.000 5.000.000
Jumlah 39.600.000 15.400.000 55.000.000
Disetujui oleh :
Salesman,
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Andri (Andri)
(………………)
Dokumen Transaksi No. 8 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-3 Tanggal : 9 Desember 2010 Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf
Toko Alfa Niaga, Jl. Dewi Sartika, Bandung Rp 900.000,Sembilan ratus ribu rupiah
Keterangan Disetujui oleh :
Pembelian perlengkapan toko Dibayar oleh :
Andrian (Andrian)
Lina (Lina)
Dibukukan oleh :
(………………)
Dokumen Transaksi No. 9 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-3 Tanggal : 9 Desember 2010
Cek Nomor Cek : CP12-003
Tanggal Cek : 9/12/2010
Dibayar kepada Jumlah Dengan Huruf
PT MAKMUR JAYA, BEC - Bandung Rp. 23.100.000,Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan Faktur C15234 tertanggal 23 Nopember 2010
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Lina (Lina)
(………………)
Dokumen Transaksi No. 10 PT LODAN ITC Lantai 2 No. 29 Bandung
Tanggal : 10 Des. 2010
FAKTUR Kepada Yth. PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung Jumlah Dengan Huruf Keterangan Qty 11 10
Item No. I230P A60PC Diterima oleh Andrian ( Andrian)
Tgl. Kirim Purchase Order # Termin
No. F05 10 Desember 2010 14A N/30
Rp. 331.100.000 Tiga ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah Perincian sbb : Description IBM P-230 Acer P-60 :
Price (Rp.) Total Harga 16.000.000,- 176.000.000 12.500.000,- 125.000.000
PPN Jumlah 17.600.000 193.600.000 12.500.000 137.500.000
301.000.000
30.100.000 331.100.000
Bagian Penjualan : câÑâà ( Puput)
Dokumen Transaksi No. 11 PT LODAN ITC Lantai 2 No. 29 Bandung
COPY
NOTA KREDIT
No. NK-1
Kepada Yth. PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung
Tanggal: 11 Desember 2010
Atas Faktur No. Tertanggal
F05 10 Desember 2010
Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan : Jumlah Rp 45.100.000,Dengan Huruf Empat puluh lima juta seratus ribu rupiah. Keterangan Perincian sbb : Qty 1 2
Item No. I230P A60PC
Description IBM P-230 Acer P-60
Price (Rp.) Total harga 16.000.000,- 16.000.000 12.500.000,- 25.000.000 41.000.000
PPN 1.600.000 2.500.000
Jumlah 17.600.000 27.500.000
4.100.000
45.100.000
Mengetahui :
Bag. Penjualan :
Bag. Pembukuan :
Faisal
câÑâà (Puput)
(Novel)
(Faisal)
Novel
Dokumen Transaksi No. 12 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-3 Tanggal : 12 Desember 2010
Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : SS142
Tanggal Cek : 12/12/2010
Diterima Dari Jumlah Dengan Huruf
Trans Computer, Jl. Cileunyi Raya No. 70 Bandung Rp 231.000.000 Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta rupiah
Keterangan
Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember 2010 dikurangi dengan sales return
Diketahui oleh : Andrian (Andrian)
Diterima oleh : Lina (Lina)
Dibukukan oleh : (………………)
Dokumen Transaksi No. 13 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung
COPY
NOTA KONTAN
No. KN01
Tanggal : 13 Desember 2010
Kepada Yth. Penjualan tunai
Jumlah Dengan Huruf Keterangan Qty 7 8
Tgl. Kirim Purchase Order # Termin
13Desember 2010 122 COD
Rp 266.200.000,Dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah. Perincian sbb :
Item No. I230P A60PC
Description IBM P-230 Acer P-60
Price (Rp.) Total Harga 18.000.000 126.000.000 14.500.000 116.000.000
PPN 12.600.000 11.600.000
Jumlah 138.600.000 127.600.000
242.000.000
24.200.000
266.200.000
Jumlah
Disetujui oleh :
Salesman,
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Saepudin (Asep Saepudin)
(………………)
Dokumen Transaksi No. 14 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-4 Tanggal : 14 Desember 2010
Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : SS510
Tanggal Cek : 14/12/2010
Diterima Dari Jumlah Dengan Huruf
Trans Computer, Jl. Cileunyi Raya No. 70 Bandung Rp. 28.600.000,Dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan faktur F11-25 tertanggal 29 November 2010 Sales plus PPN Outcome.
Diketahui oleh :
Diterima oleh :
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Lina (Lina)
(………………)
Dokumen Transaksi No. 15 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-4 Tanggal : 15 Desember 2010
Cek Nomor Cek : CP12-004
Tanggal Cek : 15/12/2010
Dibayar kepada Jumlah Dengan Huruf
Kas Negara Via Kantor Pos Bandung Rp. 1.500.000,Satu juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan
Pembayaran PPN untuk bulan Nopember 2010
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Lina (Lina)
(………………) Dokumen Transaksi No. 16
PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-4 Tanggal : 17 Desember 2010 Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf
Tn Andrian Rp 800.000,Delapan ratus ribu rupiah
Keterangan
Pengambilan uang untuk keperluan pribadi
Disetujui oleh: Disetujui oleh : Andrian (Andrian)
Dibayar oleh ; Salesman, Lina (Lina)
Dibukukan oleh : Dibukukan oleh : (.......................)
Dokumen Transaksi No. 17 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung No. F12-2 Kepada Yth. Techno Computer Jl. Tirtayasa No. 22 Bandung Jumlah Dengan Huruf Keterangan Qty 6 4
Item No. I230P A60PC
COPY
FAKTUR
Tanggal : 18 Desember 2010
Tgl. Kirim Purchase Order # Termin
18 Desember 2010 123 2/10, N/30
Rp. 188.100.000 Seratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah. Perincian sbb : Description IBM P-230 Acer P-60
Price (Rp.) Total Harga 18.500.000,- 111.000.000 15.000.000,- 60.000.000
PPN Jumlah 11.100.000 122.100.000 6.000.000 66.000.000
171.000.000
17.100.000 188.100.000
Jumlah Disetujui oleh :
Salesman,
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Andri (Andri)
(………………)
Dokumen Transaksi No. 18
PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-5 Tanggal : 18 Desember 2010
Cek Nomor Cek : CP12-005
Tanggal Cek : 18/12/2010
Dibayar kepada Jumlah Dengan Huruf
PT LODAN, ITC - Bandung Rp 286.000.000 Dua ratus delapan puluh enam juta rupiah
Keterangan
Pelunasan Faktur F05 tertanggal 10 Desember 2010 dikurangi dengan retur pembelian Dibayar oleh : Dibukukan oleh :
Disetujui oleh : Andrian (Andrian)
Lina (Lina)
(………………)
Dokumen Transaksi No. 19 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung BUKTI PENERIMAAN KAS Uang Tunai
Cek Nomor Cek : JC11
Nomor : BKM12-5 Tanggal : 20 Desember 2010 Tanggal Cek : 20/12/2010
Diterima Dari Perincian (Rp) Dengan Huruf
Prima Computer, Jl. Jend. Sudirman No. 35 Bandung Rp 7.200.000,Tujuh juta dua ratus ribu rupiah
Keterangan
Piutang sebesar Rp. 12.000.000,- yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2010 atas nama pelanggan Prima, ternyata dapat di bayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya.
Diketahui oleh :
Diterima oleh :
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Lina (Lina)
(………………)
Dokumen Transaksi No. 20 PT MAKMUR JAYA BEC, Lantai 1 No.12 Bandung Bandung
Tanggal: 22 Desember 2010
FAKTUR Kepada Yth. PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung Jumlah Dengan Huruf Keterangan Qty 13 15
Item No. I230P A60PC
Tgl. Kirim Purchase # Termin
No. A17 22 Desember 2010 29B N/30
Rp 439.560.000,Empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah Perincian sbb : Description IBM P-230 Acer P-60
Price (Rp.) Total Harga 16.200.000,- 210.600.000 12.600.000,- 189.000.000
PPN 21.060.000 18.900.000
Jumlah 231.660.000 207.900.000
399.600.000
39.960.000
439.560.000
Mengetahui :
Bag. Penjualan
Bag. Pembukuan :
Dadang
Imas (Imas)
(………………)
(Dadang)
Dokumen Transaksi No. 21 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-6 Tanggal : 23 Desember 2010
Cek Nomor Cek : CP12-006
Tanggal Cek : 23/12/2010
Dibayar kepada Jumlah Dibayar Dengan Huruf
CV. SETIA ABADI, BIP - Bandung Rp. 17.600.000,Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan Faktur F1289 tertanggal 20 Nopember 2010
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Lina (Lina)
(………………)
Dokumen Transaksi No. 22
PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung BUKTI PENERIMAAN KAS
Uang Tunai
Nomor : BKM12-6 Tanggal : 25 Desember 2010
-- Cek Nomor Cek : PC212
Tanggal Cek : 25/12/2010
Diterima Dari Jumlah Diterima Dengan Huruf
Mega Computer, Jl. Sukajadi No. 57Bandung Rp 19.800.000,Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah
Keterangan
Pelunasan faktur F11-10 tertanggal 23 November 2010
Diketahui oleh : Andrian (Andrian)
Diterima oleh:
Dibukukan oleh :
Lina (Lina)
(...........................)
Dokumen Transaksi No. 23 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung VOUCHER KAS KECIL Nomor : V12-5 Tanggal : 26 Desember 2010 Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf
Bp. Rochiman, Jl. Dewi Sartika, Bandung Rp. 500.000,Lima ratus ribu rupiah
Keterangan
Perbaikan atap toko yang rusak. (Masukan sebagai beban operasi lain-lain/Other Operating Expense)
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Lina (Lina)
(………………)
Dokumen Transaksi No. 24 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Bandung No. F12-3 Kepada Yth. Mega Computer Jl. Sukasari No. 12 Bandung Jumlah Dengan Huruf Keterangan Qty 15 10
Item No. I230P A60PC
COPY
FAKTUR
Tanggal : 27 Desember 2010
Tgl. Kirim Purchase Order # Termin
27 Desember 2010 124 2/10, N/30
Rp 467.500.000,Empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah Perincian sbb : Description IBM P-230 Acer P-60
Price (Rp.) Total Harga 18.000.000,- 270.000.000 15.500.000,- 155.000.000
PPN 27.000.000 15.500.000
Jumlah 297.000.000 170.500.000
425.000.000
42.500.000
467.500.000
Disetujui oleh:
Salesman:
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Andri (Andri)
(………………)
Dokumen Transaksi No. 25 CV. SETIA ABADI BIP, Lantai 3, No. 31 Bandung
Tanggal : 29 Desember 2010
FAKTUR Kepada Yth. PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15
Jumlah Dengan Huruf Keterangan Qty 12 11
Item No. I230P A60PC
No. G11
Tgl. Kirim Purchase # Termin
29 Desember 2010 34C N/30
Rp 366.520.000 Tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah Perincian sbb: Description IBM P-230 Acer P-60
Price (Rp.) Total Harga 16.400.000,- 196.800.000 12.400.000,- 136.400.000
PPN Jumlah 19.680.000 216.480.000 13.640.000 150.040.000
333.200.000
33.320.000 366.520.000
Jumlah Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Lina (Lina)
(………………)
Dokumen Transaksi No. 26 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No. 15 Mengetahui : Bandung
Bag. Penjualan
Aditya BUKTI PENGELUARAN KAS
Bag. Pembukuan : Nomor : BKK12-7 Tanggal : 30 Desember 2010
Levi
Cek Nomor Cek: CP12-007 Tanggal Cek: 30/12/2010 Bank Permata, KC-Moh. Toha, Bandung Pinjaman (Loan) Bunga Jumlah Rp. 16.000.000,3.000.000,Rp. 19.000.000,Dengan Huruf Sembilan belas juta rupiah Dibayar kpd Perincian
Keterangan
Pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang (Loan) dari Bank Permata ditambah bunga.
Disetujui oleh :
Dibayar oleh :
Dibukukan oleh :
Andrian (Andrian)
Lina (Lina)
(………………)
DATA PENYESUAIAN: Dokumen Transaksi No. 27 PD ANGKASA MendutTimur Barat No. Jl.Jl.Rajawali I No.4715 BUKTI MEMORIAL Kepada BUKTI Dari Isi Memo MEMORIAL
Kepada
Nomor : BM12-1 Tanggal: 31 Desember 2010 Teknisi Akuntansi Nomor : BM12-1 Andrian Telah diterima Rekening Koran dari BankTanggal: Permata31 KCDesember Moh. Toha per tanggal 2010 31 Desember 2010,menunjukkan informasi sebagai berikut: Interest Revenue Rp 5.320.000,00 Bank Service Charge Rp 250.000,00 Teknisi Akuntansi
Pimpinan: Dari
Sepri
Isi Memo Andrian
Telah diterima Rekening Koran dari Bank Permata KC Moh. Toha per tanggal 31 Desember 2010,menunjukkan informasi sebagai berikut: (………………………) Interest Revenue Rp 5.320.000,00 Dokumen Transaksi No. 28 Bank Service Charge Rp 250.000,00
(Andrian)
Dibukukan Oleh:
PD ANGKASA Jl.Jl.Rajawali MendutTimur Barat No. I No.4715
BUKTI MEMORIAL
Nomor : BM12-2 Tanggal: 31 Desember 2010
Kepada BUKTI Dari Isi Memo MEMORIAL
Teknisi Akuntansi Nomor : BM12-1 Andrian Data penyesuaian akhir periode: Tanggal: 31 Desember 2010 1. Persediaan akhir store supplies dinilai Rp 4.850.000,00 2. Beban sewa toko bulan Desember 2010 Rp 2.500.000,00 3. Beban Asuransi bulan Desember 2010 Rp 1.250.000,00 Teknisi Akuntansi 4. Taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Des 2010
Kepada Dari Pimpinan: Isi Memo
Andrian
Sepri Dibukukan Oleh: Data penyesuaian akhir periode: 5. 6. 7. 8.
Persediaan akhir store supplies dinilai Rp 4.850.000,00 Beban sewa toko bulan Desember 2010 Rp 2.500.000,00 Beban Asuransi bulan Desember 2010 Rp 1.250.000,00 Taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Des 2010
Dokumen Transaksi No. 29 PD ANGKASA Jl. Rajawali Timur I No 15 Bandung BUKTI MEMORIAL Kepada Dari Isi Memo
Nomor : BM12-3 Tanggal: 31 Desember 2010 Teknisi Akuntansi Andrian 1. Gaji bulan Desember sebesar Rp 3.500.000,00 akan dibayar tanggal 2 Januari 2011 2. Listrik dan telepon bulan Desember sebesar Rp. 975.000,- akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2011 3. Melakukan proses akhir bulan Desember untuk menghitung otomatis beban penyusutan bulan Desember 2010.
Pimpinan:
Dibukukan Oleh:
Andrian Dokumen Transaksi No. 30
PD ANGK ASA Jl. Rajawali Timur No. 51 Bandung BUKTI MEM OR IA L Kepada Dari I si Memo
Pimpinan Andrian (Andr ian)
No mor : BM 12-4 Tanggal: 31 Dese mber 2010 T eknisi Akuntansi A ndrian 1. O leh karena p encatatan PPN Inco me dan PPN Outco me sesuai dengan faktur paja k standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dipindakan ke PPN Payable. 2. PD Angkasa adalah Perusahaan Perseorangan. H itung Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Tahun 2010 dengan ketentuan sebagai ber ikut: N ama Wajib Pajak : Andrian Status : Kawin belum memiliki anak (K/0) T arif Pajak: 5% x 50% x (Penghasilan Kena Pajak Rp. 0,- s.d Rp.50 Juta) 15% x 50% x (Penghasilan Kena Pajak Rp. 50 Juta s.d Rp. 250 Juta) 25% x 50% x (Penghasilan Kena Pajak Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta) 30% x 50% x (Penghasilan Kena Pajak diatas Rp. 500 Juta) Penghasilan kena pajak dihitung dari Laba Sebelum Pajak dikurangi kor eksi fiskal sebagai ber ikut: 1. Bad De bts Expense Rp. 29.045.000,2. I nterest Re venue Rp. 11.420.000,Perhitungka n Income Tax Payable dengan Prepaid T ax, terdiri dari: angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp.15.000.000,-
Kunci Laba Rugi: Jumlah Pendapatan= 1.551.300.000,Laba sebelum pajak= 145.335.062,11 Laba setelah pajak= 136.900.062,11
D ibukukan Oleh:
Kunci Neraca: Cash in Bank= 255.190.000 Inventory= 600.390.062,11 Total aktiva (setelah pajak)=
(…………… …………)
Acc. Receivable= 658.900.000 Acc. Payable= 806.080.000 1.577.450.062,11