1. számú melléklet a .........../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Bevételek
Polgárm. Önkorm. Hiv.
0 Megnevezés
Sorszám
2010. évi 0
Óvoda
Iskola
Egészségügy
2011.évi 0
Intézmények Mindössze 2012 évi összesen sen megoszlás
Közművelődés
2012. évi
ei.
előiárnyzat
I.1.
Közhatalmi bevételek
0
0
0
5 650
0
0
0
0
5 650
5 650
0,62%
I.2.
Kamat bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
I.3.
Egyéb működési bevételek
I.
Intézmények működési bevétele
0
0
20 985
1 420
3 921
19 086
1 142
2 587
28 155
49 140
5,41%
46 631
42 286
20 985
7 070
3 921
19 086
1 142
2 587
33 805
54 790
6,03%
II.11
Iparűzési adó
164 000
175 000
189 398
0
0
0
0
0
0
189 398
20,84%
II.12
Építmény adó
46 000
42 000
33 000
0
0
0
0
0
0
33 000
3,63%
II.13
Kommunális adó
8 500
8 500
8 500
0
0
0
0
0
0
8 500
0,94%
II.14
Pótlékok
II.1
Helyi adók összesen
II.21
Személyi jöv.adó helyben maradó része
44 818
II.22
Normatív módon elosztott szja.
-14 350
II.2
Szja összesen:
30 468
II.31
Gépjármű adó
II.32
Talajterhelési díj
II.3
Átengedett adó összesen
II.4
Egyéb különféle bevételek
II.
Önk. Sajátos bevétele összesen
III.1.
Támogatás értékű működési bevételek
III.2.
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
III.
Működési célú pénzeszköz átvétel össz.
IV.11
Nomatív állami hozzájárulás
IV.12.
Normatív kötött felhasználású állami hj.
IV.13
Egyéb támogatás/kisebbség,bér /
IV.1.
Költségvetési támogatás összesen
V.
Önkormányzati támogatás
VI.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
A
Működési bevételek 0
0
2 000
2 000
2 500
0
0
0
0
0
0
2 500
0,28%
220 500
227 500
233 398
0
0
0
0
0
0
233 398
25,68%
39 552
35 325
0
0
0
0
0
0
35 325
3,89%
-10 356
-18 408
0
0
0
0
0
0
-18 408
-2,03%
29 196
16 917
0
0
0
0
0
0
16 917
1,86%
19 550
19 550
19 550
0
0
0
0
0
0
19 550
2,15%
900
900
400
0
0
0
0
0
0
400
0,04%
50 918
49 646
36 867
0
0
0
0
0
0
36 867
5,92%
474
474
474
0
0
0
0
0
0
474
0,05%
271 892
277 620
270 739
0
0
0
0
0
0
270 739
0,05%
81 523
0
2 880
0
0
8 343
25 732
3 950
38 025
40 905
4,50%
25 224
30 340
600
0
0
0
0
0
0
600
0,07%
53 218
60 832
3 480
0
0
8 343
25 732
3 950
38 025
41 505
4,57%
137 205
131 565
128 194
0
0
0
0
0
0
128 194
14,10%
15 927
16 694
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
153 132
148 259
128 194
0
0
0
0
0
0
128 194
14,10%
0
0
0
101 471
45 280
108 031
11 581
31 425
297 788
297 788
32,76%
12 289
27 179
100
0
0
0
0
0
0
100
0,01%
642 898
556 177
423 498
108 541
49 201
135 460
38 454
37 962
369 618
793 117
87,25%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I.1
Felhalmozási bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I.2
Központi költségvetésből kapott támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. oldal
1. számú melléklet a .........../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Bevételek
Polgárm. Önkorm. Hiv.
0 Megnevezés
Sorszám
2010. évi 0
Óvoda
Iskola
Egészségügy
2011.évi 0
Intézmények Mindössze 2012 évi összesen sen megoszlás
Közművelődés
2012. évi
ei.
előiárnyzat
I.3.
Támogatásértékű fejlesztési bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I.4
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I.5.
Önkrományzati lakásért. Részletei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
Felhalmozási költségvetés bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I.
0 Kapott kölcsönök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II.
Visszatérülések
0
0
400
0
0
0
0
0
0
400
0,04%
0
0
400
0
0
0
0
0
0
400
0,04%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C
0
Kölcsönök összesen 0
0
0
0
425 218
108 541
49 201
135 460
38 454
37 962
369 618
794 836
87,44%
I
0 Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
II.
Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.
0
0
40 150
0
0
0
0
0
0
40 150
4,42%
49 970
64 840
75 329
0
0
0
0
0
0
75 329
8,29%
0
0
65 329
0
0
0
0
0
0
65 329
7,19%
62 684
94 714
10 000
0
0
0
0
0
0
10 000
1,10%
0
0
115 479
0
0
0
0
0
0
115 479
12,70%
736 171
716 330
539 377
108 541
49 201
135 460
38 454
37 962
369 618
908 996
100,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242 340
240 522
13 432
67 355
25 099
73 402
16 817
16 685
199 358
212 790
23,41%
60 596
59 694
3 653
16 811
6 477
18 905
4 360
4 177
50 730
54 383
5,98%
III
Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. 0 előzőből: működési hiány 0
D
fejlesztési hiány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek
0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások
0
I.
Működési célú kiadások
II
Személyi jellegű kiadások
III
Munkaadót terhelő járulékok
IV
Dologi és egyéb kiadások
191 360
190 008
78 593
23 995
17 625
43 153
17 278
17 099
119 149
197 742
21,75%
V
Szociális ellátások
38 901
32 563
30 523
0
0
0
0
0
0
30 523
3,36%
VI
Támogatás értékű működési kiadások
18 017
11 508
306 124
0
0
0
0
0
0
306 124
33,68%
VII.
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
A
Működési célú kiadás összesen
II
Fejlesztési célú kiadások
53 562
76 451
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
604 776
610 747
432 326
108 160
49 201
135 460
38 454
37 962
369 237
801 563
88,18%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 223
10 301
30 556
381
0
0
0
0
381
30 937
2 Felújítások
36 748
73 214
0
0
0
0
0
0
0
0
3 Egyéb felhalmozási kiadások
52 072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 Intézmények felhalmozási kiadása
2. oldal
3,40%
1. számú melléklet a .........../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Bevételek
Polgárm. Önkorm. Hiv.
0 Megnevezés
Sorszám
2010. évi 0
B
Felhalmozási kiadás összesen
I
Kölcsönök nyújtása
Óvoda
Iskola
Egészségügy
2011.évi 0
Intézmények Mindössze 2012 évi összesen sen megoszlás
Közművelődés
2012. évi
ei.
előiárnyzat
93 043
83 515
30 556
381
0
0
0
0
381
30 937
1 000
600
0
0
0
0
0
0
0
0
3,40%
II.
Kölcsönök törlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C
Kölcsönök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
Általános tartalék
0
0
53 534
0
0
0
0
0
0
53 534
5,89%
II.
Céltartalék
0
0
19 622
0
0
0
0
0
0
19 622
2,16%
D
Tartalékok
94 043
84 115
73 156
0
0
0
0
0
0
73 156
8,05%
0
0
513 533
108 541
49 201
135 460
38 454
37 962
369 618
883 151
97,16%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) 0
0
I
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
27 352
21 049
0
0
0
0
0
0
0
0
II
Érékpapírok vásárlása
10 000
420
0
0
0
0
0
0
0
0
III
Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai
37 352
21 469
3 339
0
0
0
0
0
0
3 339
0,37%
0 előzőből működési hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
3 339
0
0
0
0
0
0
3 339
0,37%
E
fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen
0
0
3 339
0
0
0
0
0
0
3 339
0,37%
0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)
736 171
716 330
539 377
108 541
49 201
135 460
38 454
37 962
369 618
908 996
100,00%
3. oldal
2. számú melléklet a ……/2012. (……..) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként
Cím
Szakfeladat
11
Telep. Üzemelt.össz.
12
Szociális ellátás össz.
13
Egyéb felad. Össz.
14
Intézményfinanszírozás 1 Önkormányzati feladatok összesen
Műk.bev.
Egyéb Műk. bev. átv.
Helyi adó
Áteng.adó
Közp. tám
Önk. Tám.
Műk.bev.
fejl. bev. Fejl. hitel Fejl.átv. Össz.
Fejl.c. b.
Műk. Pénzm.. hitel
Fejl. hitel
Bev.össz.
942
0
600
0
0
0
1 542
0
0
0
0
40 150
0
0
41 692
1 813
0
0
0
0
0
1 813
400
0
0
400
0
0
0
2 213
18 230
474
2 880
233 398
36 867
128 194
420 043
0
0
0
0
100
65 329
10 000
495 472
20 985
474
3 480
233 398
36 867
128 194
0
423 398
400
0
0
400
40 250
65 329
10 000
539 377
0
0
0
108 541
0
0
0
0
0
0
49 201
15
Önkorm. Igazgatási tev.
7 070
0
0
0
0
101 471
108 541
0
16
Óvodai ellátás összesen
3 921
0
0
0
0
45 280
49 201
0
17
Ált. isk. ellát. Össz.
0
8 343
0
0
108 031
135 460
0
0
0
0
0
0
135 460
18
Eü.ellátás össz.
1 142
0 25 732
0
0
11 581
38 454
0
0
0
0
0
0
38 454
19
Művk. és könyvt össz
2 587
0
0
0
31 425
37 962
0
0
0
0
0
0
37 962
27 551
3 950
Intézmények összesen
42 270
0 38 025
0
0
Rétság Váro Önkormányzata össz.
63 254
474 41 505
233 398
36 867
128 194
0
0
297 788
369 618
0
0
0
0
0
0
0
369 618
297 788
793 016
400
0
0
400
40 250
65 329
10 000
908 996
3. számú melléklet a ……/2012. (……..) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként
Cím Intézmény
alcím Feladat 0 12
2012. évi kiadások
Szem.jell. Munka.a. 0 kiad.
Település üzemelt.össz.
járulék 0
0
Dologi
Pénzb.
Int. Pénze. Finansz.
Működési Fejl.
Fejlesz. fejl.kiad.
kiadás
ellátás
átadás
kiad.össz átadott
kiadás
25 046
0
355
13
Szociális ellátás össz.
2 326
777
2 025
30 523
0
1.4
Egyéb feladatok össz.
11 105
2 876
51 522
0
7 981
#### Önkormányzati kiadások összesen
13 432
3 653
78 593
30 523
8 336
11
67 355
16 811
23 995
0
0
Intézményfinanszírozás Önkorm. Igazgatási tev.
0
Tartalék
össz.
ált.
25 401
0
30 556
35 651
0
0
0
73 484
0
0
0
297 789
297 789
297 789
432 326
0
30 556
108 160
0
381
30 556 53 434 0
Mind.
Hitel
cél
működ. fejl. 0
0
össz. 0
109 391
0
0
0
35 651
100 19 622
0
3 339
96 545
30 556 53 534 19 622
0
3 339
539 377
0
0
108 541
297 789 381
0
0
2 Óvodai ellátás összesen
25 099
6 477
17 625
0
0
49 201
0
0
0
0
0
0
0
49 201
3 Iskolai ellátás összesen
73 402
18 905
43 153
0
0
135 460
0
0
0
0
0
0
0
135 460
4 Egészségügyi ellát.össz.
16 817
4 360
17 278
0
0
38 454
0
0
0
0
0
0
38 454
6 Közművelődési Intézmény ö
16 685
4 177
17 099
0
0
37 962
0
0
0
0
0
0
37 962
Intézmények összesen
199 358
50 730
119 149
0
0
381
0
0
0
0
369 618
Rétság Város Önkormányzata össz.
212 790
54 383
197 742
30 523
8 336
30 937 53 534 19 622
0
3 339
908 996
297 789
369 237
0
381
801 563
0
30 937
0
4. számú melléklet a ……/2012. (……..) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma intézményenként
0 Cím 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 1 2 5 1 2 0
0
2 1 0 0 0 0
0
Intézmény feladat Önkormányzati jogalkotás Önkorm igazgatás M.n.s. egyéb szolg. Adóig Önkormányzati igazgatási tevékenység Köztemető M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz) Építményüzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadása M.n.s. egyéb szolg. Gépjárműüzemeltetés Közhasznú foglalkoztatott 14x0,75 Településüzemeltetési feladatok Általános iskolai nevelés 1‐4 évfolyam 5‐8 évfolyam Tolmács SNI nevelésú tanulók Tanulószoba Konyha Iskola összesen Óvodai ellátás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Család és nővédelmi eü.gond. Ifjúság eü. gond. Egészségügy egyéb feladatai Egészségügyi és Szoc. Int. Közművelődési tevékenység Könyvtári szolg. Közművelődési szinterek RTV Művelődési Központ és Könyvtár
Rétság Város Önkormányzata Előzőből közhasznú 0 Önkormányzat mindösszesen
Tervezett 0 Záró Nyitó 2011.12.31 2012.01.01 vátozás záró lsz. 1 19,8 1,5 1,2 23,5 0 1 1 0 4 1 11 18
1 20 1,50 1 23,5 0 1 0 1 5 0 10,5 17,5
7,5 12 3 1 4 5 32,5 12,5 1,875 3,5 2 0,9 0,5 8,775 2 2,688 3 1 8,6875
7,5 12 3 1 4 5 32,5 12,5 1,875 3,5 2 0,9 0,5 8,775 2 2,688 3 1 8,6875
103,9625 14 89,9625
103,4625 14 89,4625
0 0
3,5 3,5
0
0
0
1 20 1,5 1 23,5 0 1 0 1 5 0 14 21 7,5 12 3 1 4 5 32,5 12,5 1,875 3,5 2 0,9 0,5 8,775 2 2,6875 3 1 8,6875
3,5 106,9625 14 3,5 92,9625
5. számú melléklet a .../2012. (….) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek központi és Szja támogatása
forintban Cím 11
Megnevezés
Létszám
Mutatószám
Támogatás
Normatív
Kötött felhasználású
Központi tám.
évi mértéke
támogatás 3. mell.
támogatás 5. mell.
mindösszesen
Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás
3 000 000
3 000 000
14 076
14 076
276
3 884 976
3 884 976
gyámügyi körzeti feladatok
231
231
28 600
6 606 600
6 606 600
építésügyi körzeti feladatok kiegészítés
500
500
7 729
3 864 500
3 864 500
25 164
25 164
56
1 409 184
1 409 184
2 920
2 920
4 074
11 896 080
11 896 080
7
7
2 612
18 284
18 284
okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/
építésügyi körzeti feladatok Körzeti igazgatási feladatok 12
Települési ig.,kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
12
Település üzemeltetés összesen
13
Szociálpolitikai támogatás Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés
18 765 260
11 914 364
0
0
18 765 260
11 914 364
2 920
2 920
7 032
20 533 238
20 533 238
10
10
55 360
553 600
553 600
13 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen
21 086 838
0
21 086 838
Óvodai ellátás 21 21
Alap normatívaI. 8 hóra
102
68,00
191 225
13 003 333
Alap normatíva 4 hóra
86
28,67
191 279
5 483 333
9
9,00
6 300
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvodai ellátás támogatása
22 22
SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 hóra
18 486 666 1
0,67
358 400
238 933
5 483 333 56 700
56 700
56 700
18 543 366 238 933
SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 4 hóra
0
0,00
0
0
SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 hóra
1
0,67
156 800
104 533
104 533
SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 hóra
0
0,00
156 800
0
0
Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen 23
13 003 333
343 467
Kedvezmnyes étkeztetés Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
0
343 467
0 17
17
68 000
1 156 000
1 156 000
Három vagy több gyermekes családban élók
6
6
68 000
408 000
408 000
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
3
3
68 000
204 000
204 000
1 768 000
1 768 000
1 824 700
20 654 833
Óvodai intézményi étkeztetés összesen 2 Óvodai ellátás támogatása összesen 3 Általános iskolai ellátás
18 830 133
Cím 31
Megnevezés
Létszám
Mutatószám
Támogatás
Normatív
Kötött felhasználású
Központi tám.
évi mértéke
támogatás 3. mell.
támogatás 5. mell.
mindösszesen
1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra
125
83,33
141 000
11 750 001
11 750 001
1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra
152
50,67
143 783
7 285 000
7 285 000
5-8 évfolyam normatívája 8 hónapra
135
90,00
170 593
15 353 333
15 353 333
5-8 évfolyam normatívája 4 hónapra
114
38,00
169 035
6 423 333
6 423 333
Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 8 hóra
13
8,67
32 000
277 333
277 333
Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 4 hóra
11
3,67
32 000
117 333
117 333
Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf. 8 hóra
26
17,33
32 000
554 667
554 667
224 000
Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf.4 hóra Tanulói tankönyvtámogatás Pedagósus továbbképzés
21
7,00
32 000
131
131,00
12 000
1 572 000
1 572 000
224 000
25
25,00
6 300
157 500
157 500
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó
260
173,33
1 750
303 333
303 333
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó
266
88,67
1 750
155 167
155 167
2 188 000
44 173 000
31
Általános iskolai ellátás összesen
32
SNI-s ellátás 16.baa, jogcím 8 hónap
1
0,67
224 000
41 985 000 149 333
149 333
SNI-s ellátsá 16.baa. Jogcím 4 hónapra
1
0,33
224 000
74 667
74 667
SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 hóra
3
2,00
358 400
716 800
716 800
SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 hóra
3
1,00
358 400
358 400
358 400
SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 hóra
3
2,00
179 200
358 400
358 400
SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 hóra
2
0,67
179 200
119 467
119 467
SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 hóra
6
4,00
156 800
627 200
627 200
SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 hóra
8
2,67
156 800
418 133
418 133
Különleges gondozás összesen 33
2 822 400
0
2 822 400
Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 hóra
96
64
22 031
1 410 000
1 410 000
Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 hóra
110
37
23 500
861 667
861 667
Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 hóra
15
5
15 667
78 333
78 333
Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra
20
13
35 250
470 000
470 000
Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra
28
9
33 571
313 333
313 333
Napközis és iskolaothonos ellátás összesen Kedvezményes étkeztetés Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Három vagy több gyermekes családban élók Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Iskolai intézményi étkeztetés összesen 3 Általános iskolai ellátás mindösszesen Központi támogatás mindösszesen
3 133 333 59 19 5
59 19 5
68 000 68 000 68 000 0
0
3 133 333
0 4 012 000 1 292 000 340 000
4 012 000 1 292 000 340 000
5 644 000
5 644 000
47 940 733
7 832 000
55 772 733
118 537 328
9 656 700
128 194 028
Cím
Megnevezés Szja.helyben maradó rész Adóerőképesség miatti elvonás Szja. összesen Központi támogatás és szja. Együtt
Létszám
Mutatószám
Támogatás
Normatív
Kötött felhasználású
Központi tám.
évi mértéke
támogatás 3. mell.
támogatás 5. mell.
mindösszesen
35 324 720
35 324 720
-18 407 680
-18 407 680
16 917 040
16 917 040
135 454 368
9 656 700
145 111 068
6. számú melléklet a …………./2012. …… sz. költségvetési rendelethet Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként
0 Megnevezés 2. 0 I. Beruházások 841 126 Igazgatás 841 402 Közvilágítás 0 Beruházás összesen 0 II. Felújítások 841 403 Város és Községgazd.m.n.s.szolg. 0 Felújítás összesen 0 III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. 0 IV. Hiteltörlesztések 0 Akadálymentesítések 0 Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása 890 121 Fizikai akadálymentesítés 0 Önkormányzat fejlesztés összesen
1.
Feladat megnevezése 3.
2011. évi előirányzat 4. 0
Használt számítógépek beszerzése Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén) 0 0 Városközpontrehabilitációs pályázat 0 0 0 0 0 ÖKIF hiteltörlesztés 0
0 381 3 556 3 937 0 27 000 27 000 0 0 840 2 499 3 339 34 276
10. számú melléklet a ../2012. ( ....) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai
forintban A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Főkefe Kft. - csökkent 1 munkakép.alk.
Sorsz.
Összesen:
Működési bevétel mentesség jogcíme
mértéke
150000 mentesség Ft/hó
összege
Támogatás Adókedvezmény mértéke jogcíme összege összesen %
1 800 000
1 800 000
1 800 000
0
0
0 1 800 000
10/a sz. melléklet 10. sz. melléklet a ………../2012. (
) költségvetési rendeletéhez
KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt
ezer Ft Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 1. Városközpont-rehabilitációs pályázat
10 000
2. 3.
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek 1. 2. 3.
Összesen
10 000
10/b. sz. melléklet KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről
ezer Ft Kezességvállalás megnevezése
Összesen
Összeg
11. számú melléklet a... /2012. (….) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása ezer Ft-ban Sorsz. 1.
Megnevezés ÖKIF
Keret összege Felvét éve Össz. Tényl. felvett 11 931
2010
Hitel 3-as cél iskola
2
10 127
Óvoda
1 459
ÖKIF
42 897
városközpont r.pály. 3
Célhitel Járóbetegell. Kp.
Fejl. Hitel össz.
11 586 Tőke
8 709
2013
2014
2015
Össz.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
420
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
591
Kamat
464
447
415
382
349
317
284
251
219
186
154
121
88
56
23
3 756
Össz.
884
1 287
1 255
1 222
1 189
1 157
1 124
1 091
1 059
1 026
994
961
928
896
614
9 209
1 554
3 108
3 108
3 108
3 108
3 108
3 108
3 108
3 108
3 108 3 108 3 108 2 327
38 069
569
417
266
11 931
Kamat
1 860
1 860
1 822
1 784
1 632
1 480
1 329
1 177
1 025
873
721
114
16 929
Össz.
1 860
1 860
3 376
4 892
4 740
4 588
4 437
4 285
4 133
3 981
3 829
3 677 3 525 3 374 2 441
54 998
2 499
3 332
3 332
3 332
3 332
3 332
3 332
3 332
3 332
3 332
3 332 3 332 3 332 3 332 3 332
Kamat
5 550
5 273
4 903
4 533
4 163
3 793
3 423
3 053
2 683
2 313
1 943 1 573 1 203
Össz.
8 049
8 605
8 235
7 865
7 495
7 125
6 755
6 385
6 015
5 645
420
3 339
5 726
7 280
7 280
7 280
7 280
7 280
7 280
7 280
7 280
7 280 7 280 7 280 6 250 3 332
853 100 000
2 324
7 857
7 510
7 069
6 514
5 960
5 405
4 850
4 297
3 742
3 188
34 188 50 000
2011
50 000 Tőke
Tőke Kamat
Összesen
2012
38 069 Tőke
hitel 2-es cél temető
Lejárati évek 2011
99 655 Össze.
2 744 11 196 13 236 14 349 13 794 13 240 12 685 12 130 11 577 11 022 10 468
853
50 000
463
93
45 791
5 275 4 905 4 535 4 165 3 795
946
95 791
2 633 2 078 1 524
833
969
463
9 913 9 358 8 804 7 219 3 795
93
66 476
946 166 476
12. számú melléklet …………/2012. számú költségvetési rendelethez 2012. évi adósságszolgálat KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2013-2015. év
ezer Ft Saját bevétel megnevezése * Helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
2013. év
2014. év
2015. év
233 398 474
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel
22 405
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen
256 277
0
0
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm rendelet 2 § alapján
KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről 2013-2015. év
ezer Ft Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás
2013. év
2014. év
3 339
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke Egyéb értékpapír vételára
0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
0 0
0
0
0
0
0
2015. év
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen
3 339
0
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján
0
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei
Szakf.sz.
Bevétel összege Ft
Megnevezése
Szorzó
Ft-ban
Bev. Össz. 0 Ft-ban
SzámlaBevételi nem csoport
Szakfela. Össz.
össz. Ft.
1000 Ft
1000 Ft
360000 Víztermelés, kezelés-ellátás 913116 Közkutak vízdíj térítés 0
0
919131 Felszámított áfa 0 91 összesen
2 000
12
24 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 000
0,27
6 480
0
0
0
0
0
0
30 480
30
0
30 480
30 480
30
30
Szakfeladat összesen: 370000 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése 600 000
1
600 000
600 000
600
0
913118 Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj
47212 Lakossági befizetés
0
4
0
0
0
0
919131 áfa 27%
0
0,27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600 000
600 000
600
600
91 összesen: Szakfeladat összesen: 813000 Zöldterület kezelés 913111 Földhaszonbér 91311 Közter.használat 912121 Parkgondozás 0
913 összesen:
919131 Felszámított áfa
282 000
1
282 000
0
0
0
20 000
1
20 000
0
0
0
20 000
12
240 000
0
0
0
0
0
542 000
542 000
542
0
240 000
0,27
64 800
64 800
65
0
606 800
606 800
607
607
Szakfeladat Összesen: 841403 M.n.s.Város és községrend. 8 089 376
1
8 089 376
0
0
0
9811 Pénzmaradvány városközpontrehab pályázat
17 000 000
1
17 000 000
0
0
0
9811 Pénzmaradvány lakossági szemétszállításra
7 995 000
1
7 995 000
0
0
0
9811 Pénzmaradvány laktanya áramra
1 397 000
1
1 397 000
0
0
0
9811 Pénzmaradvány városközpontrehab pályázat
1 812 500
1
1 812 500
0
0
0
9811 Pénzmaradvány laktanya közvilágításra
3 556 000
1
3 556 000
0
0
0
300 000
1
300 000
40 149 876
40 150
0
0
0
40 149 876
40 149 876
40 150
40 150
20 000
12
240 000
240 000
240
0
9811 2011. évi számlamaradvány szabad felhasználású
9811 Pénaradvány műhely kialakításra Szakfeladat összesen: 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 912125 Sírhely, ravatalozó, urnahely 919131 áfa
240 000
0,27
64 800
64 800
65
0
Szakfeladat összesen:
0
0
304 800
304 800
305
305
Mindösszesen:
0
0
41 691 956
41 691 956
41 692
41 692
5 560
236
1 312 160
1 312 160
1 312
0
1 312 160
27%
354 283
0
0
0
621
236
146 556
0
0
0
0
0
0
500 839
501
0
0
0
1 812 999
1 812 999
1 813
1 813
0
0
0
0
0
0
889921 Szociális étkezés 91312 Ellátottak tér.díja 10 fő x 556 Ft*251 nap 919131 Felszámított áfa 91911 Áfa visszaig. (10 fő x 230 Ft) x 251 nap x 27% 0 áfa összesen 0 Szakfeladat összesen: 0 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 194342 Lakástámogatás visszafizetése
0
0
0
0
0
0
0
400 000
1
400 000
400 000
400
0
1. oldal
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei 0 Szakfeladat összesen:
0
0
400 000
400 000
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46414 Munkaügyi Központtól átvett
0
1
0
0
0
0
Szakfeladat összesen:
0
0
0
0
0
0
Szociális feladatok összesen
0
0
2 212 999
2 212 999
2 213
2 213
46416 Kistérségtől átvett 38 fő(25 fő időarányosan) x 70.
80 000
25
2 000 000
0
0
0
0 Kistérségtől átvett 33 fő (11 fő időarányosan) x 80
80 000
11
880 000
0
0
0
0
0
2 880 000
2 880 000
2 880
0
600
200
120 000
120 000
120
0
120 000
0,27
32 400
32 400
32
0
0
0
3 032 400
3 032 400
3 032
3 032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
890443 Közmunka (100 % támogatás) Általános igazgatás
493909 M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás
0 Összesen 91212 Térítési díj 600 km 919121 Áfa bevétel 0
Szakfeladat összesen:
0
0
562920 Egyéb vendéglátás 91212 Külső étkezők 0 10 fő x 556 Ft/nap 919131 Felszámított áfa 91911 Áfa visszaigénylés 10 fő x 230 Ft x 236 nap
0
0
0
0
0
0
5 560
236
1 312 160
1 312 160
1 312
0
1 312 160
0,27
354 283
0
0
0
542 800
0,27
146 556
0
0
0
0 áfa összesen-
0
0
0
500 839
501
0
0
0
0
1 812 999
1 812 999
1 813
1 813
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
34 795
12
417 540
0
0
0
5 820
12
69 840
0
0
0
Szakfeladat összesen:
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 92911 Lakbérbevétel 913 Szolg.lakás Rákóczi út 34. 98 m2x 92 Ft 913 Jogcím nél. Bérlő 913 Nyárfa u. 9, . 60 m2 x 92 Ft 913 Kossuth u 22.
5 025
12
60 300
0
0
0
913 Kossuth u. 22/2 2 db
3 750
12
45 000
592 680
593
0
105 000
4
420 000
0
0
0
913 Rákóczi út 32 Logopédia 0
Judo Club 6 óra x 1000
0 EÜ lakások fűtés 0
37
222 000
0
0
0
12
399 731
1 041 731
1 042
0
0
0
0
0
0
0
0
0,25
0
0
0
0
0
0
1 634 411
1 634 411
1 634
1 634
0
0
0
0
0
0
6 270
12
75 240
0
0
0
0 József A. u. 4 db 6270+6270+8000+8000
28 540
12
342 480
0
0
0
0 Jegypénztár
10 108
12
121 299
0
0
0
0 Kossuth u. 10 Takarmánybolt
10 800
12
129 600
0
0
0
0 Lotéria kft Kossuth u. 8.
28 000
12
336 000
0
0
0
91311 Áfa bev. 0 Szakfeladat összesen:
0
6 000 33 311
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Város, városháza 913112 Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján 0 Rákóczi út 34. 1 db garázs
0 Templom u. garázs
6 270
12
75 240
0
0
0
0 Rákóczi út 34. garázs 1 db
6 270
12
75 240
0
0
0
0 Rákóczi út 34. garázs 1 db
8 000
12
96 000
0
0
0
2. oldal
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei 0 Regionális Civilközpont Alapítvány 0 Laktanya bérlő bérleti díja 0 CF.Mayer 0 Gresina István 0 Extrém Légisport Egyesület 0 Szondi Sportlövő
16 000
12
192 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 020 000
1
1 020 000
0
0
0
280
12
3 360
0
0
0
59 040
14
826 560
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0 Rákóczi út-Mező út közötti közter.
19 400
12
232 800
0
0
0
0 Misik -telephely terület
14 008
12
168 096
0
0
0
0
0
0
3 693 915
0
0
0
0
0
0
0
0
0 bérleti díj összesen 913113 Közterület használat . 0 üzlethelyek után nyilvántart. alapján
0
0
0
0
0
0
0 Közterület használat üzletek és árusok
462 600
1
462 600
0
0
0
0 Közterület haszn. hirdető táblák éves
332 800
1
332 800
0
0
0
30 000
1
30 000
0
0
0
0
0
0
825 400
0
0
0 Közterület használat eseti éves 0 Összesen: 9141121 ÁH. Belülre továbbszáml.:
0
0
0
0
0
0
16 817
12
201 806
0
0
0
0 Kormányhivatal gáz, víz
0
0
0
0
0
0
0 összesen
0
0
0
201 806
0
0
9142121 Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.
0
1
0
0
0
0
0 Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped
0
0
0
0
0
0
2 314 156
1
2 314 156
2 314 156
0
0
0
0,25
0
0
0
0
0
0
0
0
7 035
0
0 OMSZ fűtés
0 Rét-Sors Bona, Garancia Biztosító, Laczkó E., Be 919131 áfa 0 0
0 91 összesen
0 Szakfeladat összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
7 035 277
7 035 277
7 035
7 035
33 000 000
1
33 000 000
0
0
0
8 500 000
1
8 500 000
0
0
0
220 000 000
1
220 000 000
0
0
0
-30 601 618
1
-30 601 618
0
0
0
2 500 000
1
2 500 000
0
0
0
0
0
0
233 398 382
0
0
35 324 720
1
35 324 720
0
0
0
-18 407 680
1
-18 407 680
0
0
0
841901 Önkormányzatok elszámolásai 92211 Építményadó 92214 Kommunális adó 922171 Iparűzési adó 0 Adóerőképesség miatti elv.megtér. 922171 Pótlék 0 922
Összesen
92311 SZJA helyben maradó része 92312 Adóerőképesség miatti elvonás 0 SZJA összesen: 92314 Gépjárműadó 9261 Talajterhelési díj 0
923 összesen:
0 92 összesen: 93211 Lakás részletfizetések 94211 Normatív áll.hj.5 sz.melléklet
0
0
0
16 917 040
0
0
9 775 000
2
19 550 000
0
0
0
200 000
2
400 000
0
0
0
0
0
0
19 950 000
0
0
0
0
0
270 265 422
270 265
0
39 500
12
474 000
474 000
474
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Lakosságszámhoz kötött
11 914 364
1
11 914 364
0
Feladatmutatóhoz kötött
116 279 663
1
116 279 663
0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
128 194 027
128 194
0
0
0
398 933 449
398 933 449
398 933
398 933
0
1
0
0
0
0
10 000 000
1
10 000 000
10 000 000
10 000
0
0
Szakfeladat összesen:
841906 Finanszírozási műveletek 45 Fejlesztési hitel felvétele áthúzódó 2010-ről 0 Városközpontrehab.pályázathoz
3. oldal
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei 981 2011. évi számlamaradvány felhasználása 0 2012. évi feladatok költségvetési hiánya 0 Szakfeladat összesen:
0
1
0
0
0
0
65 329 360
1
65 329 360
65 329 360
65 329
0
0
0
75 329 360
75 329 360
75 329
75 329
100 000
1
100 000
100 000
100
0
0
0
100 000
100 000
100
100
20 000
12
240 000
240 000
240
0
612 876
12
7 354 512
7 354 512
7 355
0
0
0
7 594 512
7 594 512
7 595
7 595
0
0
0
0
0
0
0
0
495 472 408
495 472 408
495 472
495 472
539 377 363
539 377 363
539 377
539 377
842531 Polgári védelem 0 9811 Pénzmradvány 0
Szakfeladat összesen:
0 Egészségügy egyéb feladatai 912123 Községektől kiszállási díj 100 Ft 912123 Községektől ügyeletre 18.572 főx33=612876 Ft 0 Szakfeladat összesen: 0
0
0 Egyéb feladatok öszesen Rétság Város Önkormányzata összesen
4. oldal
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai
A1
MEGNEVEZÉS
szorzó szám
összeg
360000 Víztermelés, kezelés-ellátás
Számlacsop.1000 Ft- Szakf. 1000 Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban
Kiadás Ft-ban
0
0
0
0
0
0
55217 Közkutak vízdíj
200 000
3
600 000
600 000
600
0
56111 Áfa
600 000
0,27
162 000
0
0
0
24 000
0,27
6 480
0
0
0
0
0,00
0
168 480
168
0
56121 Áfa befizetés vízdíj után 0
0
5911 Kötelező tartalék 0 Szakfeladat összesen: 0
0
370000 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése 0
Szakfeladat összesen:
0
0
381103 Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása 3811 Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 fő x 120 Ft
0
0
0
0
0
0
0
0
768 480
768 480
768
768
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 956
120
354 720
354 720
355
0
0 Szakfeladat összesen
0
0
354 720
354 720
355
355
0 Költségfelosztás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650 000
1
650 000
0
0
0
0
0
631211 Közutak üzemeltetése 5491 Közúti jelzőtáblák pótlása, cseréje 5491 Út kátyúzás, padkázás
2 500 000
1
2 500 000
0
0
0
5491 Járda felújítás, árkok karbantartása
3 500 000
1
3 500 000
0
0
0
0
0
0
6 650 000
6 650
0
0 54 összesen: 56111 Áfa
6 650 000
0,27
1 795 500
1 795 500
1 796
0
0 Kötelező tartalék
0
0
0
0
0
0
0 Szakfeladat összesen:
0
0
8 445 500
8 445 500
8 446
8 446
813000 Zöldterület kezelés 5461 Üzemanyag fűnyíróba
0
0
0
0
0
0
500 000
1
500 000
0
0
0
0
1
0
0
0
0
501 415
1
501 415
0
0
0
2 212 125
1
2 212 125
0
0
0
5461 Üzemanyag kommunális gépbe 0 Téli időszak 170 óra x 8,5 l x 347 Ft 0 Egyéb időszak 750 óra x 8,5 l x 347 Ft 54712 Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás 5491 Karbantart ási anyag közterület
200 000
1
200 000
0
0
0
300 000
1
300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5491 Karbantartási anyag kommunális gép 5491 olajak, szűrők
47 244
3
141 732
0
0
0
5491 Hidraulika olaj
50 000
1
50 000
0
0
0
5491 Tolólapra gumi
35 000
1
35 000
0
0
0
5491 Tolólapra kés
50 000
1
50 000
0
0
0
200 000
1
200 000
0
0
0
0
0
0
4 190 272
4 190
0
55219 Egyéb üzemeltetés
300 000
1
300 000
0
0
0
55219 Fa kivágások eseti
100 000
1
100 000
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5491 Közterületekre virág, fa, cserje 0
54 összesen:
55219 Területek kaszálása 0 552 összesen 56 Kommunális gép biztosítás 56111 Áfa 56121 Áfa befizetés
0
0
0
400 000
400
0
50 000
4
200 000
200 000
200
0
4 590 272
0,27
1 239 374
1 239 374
1 239
0
240 000
0,27
64 800
64 800
65
0
0
1
6 094 446
6 094 446
6 094
6 094
5921 Kötelező tartalék
5. oldal
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai
A1
MEGNEVEZÉS 0
szorzó szám
összeg 0
841401 Közvilágítás 1 Közvilágítás bővítés 18 Beruházás áfa 55215 Közvilágítás díja
Kiadás Ft-ban
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 800 000
1
2 800 000
0
0
0
2 800 000
0,27
756 000
3 556 000
3 556
0
450 000
12
5 400 000
0
0
0
0 55 összesen 56111 ÁFA 27 %
Számlacsop.1000 Ft- Szakf. 1000 Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban
0
0
0
5 400 000
5 400
0
5 400 000
0,27
1 458 000
1 458 000
1 458
0
0 Tartalék
0
0
0
0
0
0
0 Szakfeladat összesen:
0
0
10 414 000
10 414 000
10 414
10 414
841402 M.n.s. város és községgazd.
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21 259 843
1
21 259 843
21 259 843
21 260
0
21 259 843
0,27
5 740 157
5 740 157
5 740
0
530 000
4
2 120 000
2 120 000
2 120
0
0
1
0
0
0
0
27 434 000
1
27 434 000
27 434 000
26 000 000
1
26 000 000
26 000 000
53 434
0
0
0
82 554 000
82 554 000
82 554
82 554
2 000
12
24 000
0
0
0
5 000
12
60 000
0
0
0
100 000
1
100 000
0
0
0
1231 Ingatlan vás.2010. évi pénzmaradvány terhére 1 Településrehab.pály.önr. 18 áfa 57 Fejlesztési hitel kamat 5911 Általános tartalék Általános tartalék zárolások miatt 14.498 + 12.936 0 Céltartalék iparűzési adó visszafizetésre 0 Szakfeladat összesen: 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 55215 Villamosenergia 55217 Vízdíj 55219 Egyéb üzemeltetési ktg.
0
0
0
184 000
184
0
56111 Áfa 27 %
0 55 összesen:
184 000
0,27
49 680
0
0
0
56112 Áfa befizetés bevétel után
240 000
0,27
64 800
0
0
0
0
0
0
114 480
114
0
115 394
4
461 577
461 577
462
0
0
0
760 057
760 057
760
760
0
0
109 391 203
109 391 203
109 391
109 391
0
0
0
0
0
0
0 56 összesen: 57 Fejlesztési hitelkamat 8.709.000 x 5,3% Szakfeladat összesen: 0 Településüzemeltetési feladatok 854234 Szociális ösztöndíjak 55219 Postaktg 5831199 Bursa Hungarica ösztöndíj 0 Arany J. tehetségg.ösztönd. (2015)
0
1
0
0
0
0
600 000
1
600 000
600 000
600
0
3 000
10
30 000
30 000
30
0
0
0
630 000
630 000
630
630
0 Szakfeladat összesen: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 000
12
228 000
228 000
228
0
882111 Rendszeres szoc. segély 55219 Postaktg 5831 Foglalkoztatást segítő juttatás 5831111 15 fő 27.000 x 10 %=40.500 5831119 BPJ 73 fő 22.800 x 20%=
0
0
0
0
0
0
40 500
12
486 000
486 000
486
0
332 880
12
3 994 560
3 994 560
3 995
0
0
0
4 708 560
4 708 560
4 709
4 709
0
0
0
0
0
0
12 000
12
144 000
144 000
144
0
0 Szakfeladat összesen:
882113 Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 55219 Postaktg
6. oldal
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai
A1
MEGNEVEZÉS
szorzó szám
összeg
5831 Lakásfenntartási támogatás 90 főx 5.600 x 10%
12
604 800
604 800
605
0
0
0
748 800
748 800
749
749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 770
12
81 243
81 243
81
0
882115 Ápolási díj alanyi jogon 5311 Nyugdíjjárulék 24 % * 25% 0
0
55219 Postaktg
0
0
0
0
0
0
1 500
12
18 000
18 000
18
0
5831 Ápolási díj 0 11 fő x 38350 x 25% 0 1 fő x 29.500 x25% 0 58 összesen
0
0
0
0
0
0
105 463
12
1 265 556
0
0
0
7 375
12
88 500
0
0
0
112 838
0
0
1 354 056
1 354
0
0
0
1 453 299
1 453 299
1 453
1 453
0 Szakfeladat összesen: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 664
12
67 968
67 968
68
0
1 500
12
18 000
18 000
18
0
23 600
12
283 200
283 200
283
0
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 5311 Nyugdíjjárulék 24 % 55219 Postaktg 5831 1 fő x 23.600 0
0
0 Szakfeladat összesen: 0
0
5832171 Rendkívüli szoc.segély
0
0
0
0
0
0
1 300
12
15 600
15 600
16
0
1 300 000
1
1 300 000
1 300 000
1 300
0
0
0
1 315 600
1 315 600
1 316
1 316
4 200
4
0
500 000
500
0
0
0
504 200
504 200
504
504
0
0
0
0
0
0
0
0
12
93 600
93 600
94
0
1
1 000 000
0
0
0
15 000
30
450 000
0
0
0
1 500 000
1
1 500 000
0
0
0
0
1
0
2 950 000
2 950
0
0
0
3 043 600
3 043 600
3 044
3 044
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 955 700
1
1 955 700
1 955 700
1 956
0
15 000
1066
15 990 000
15 990 000
15 990
0
7 995 000
1
7 995 000
7 995 000
7 995
0
0
0
17 945 700
17 945 700
17 946
17 946
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225 000
1
225 000
225 000
225
0
0
0
225 000
225 000
225
225
0
0
0
0
0
0
0 Szakfeladat összesen 0
0 0
7 800
882202 Közgyógyellátás 5831 Közgyógyellátás 5fő x 45.000
0 0 1 000 000
0 Szakfeladat összesen 0
0 0
4 200
882129 Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.
5831 2011. évi le nem számlázott sz.sz.tám
0 0
500 000
0
5831 Szemétszállítás támogatása
0 0
12
0 Szakfeladat összesen
5831 HPV védőoltás 208/2009.(XI.13.)
0 0
20
0 Segély összesen 0
0 0
350
0
0 Beiskolázási segély 300fő x 5.000
0 0 25 000
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
0 Egyszeri segély gyermek születéskor
0 369
0
0 Szakfeladat összesen
5831 Rendk.gyerm.véd.támog.,
0 369
0
0
55219 Postaktg
0 369 168
0
55219 Postaktg
0
0 369 168
0
882123 Temetési segély 5831 Temetési segély
0 0
0
0 Szakfeladat összesen 0
0 0 0
882122 Átmeneti segély 55219 Postaktg
Kiadás Ft-ban
50 400
0 Szakfeladat összesen: 0
Számlacsop.1000 Ft- Szakf. 1000 Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban
0
7. oldal
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai
A1
MEGNEVEZÉS
szorzó szám
összeg
Számlacsop.1000 Ft- Szakf. 1000 Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban
Kiadás Ft-ban
882203 Köztemetés
0
0
0
0
0
0
5831 Köztemetés
250 000
1
250 000
250 000
250
0
0
0
250 000
250 000
250
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 395 560
0,27
376 801
376 801
377
0
73 886
12
886 634
886 634
887
0
886 634
27%
239 391
239 391
239
0
0
1 502 826
1 502 826
1 503
0 Szakfeladat összesen 0
0
889921 Szociális étkezés 56131 Áfa befizetés 552 Vásárolt élelmezés konyháról átszámlázás 561111 Áfa befizetés 0 Szakfeladat összesen 0
0
1 503
0
0
0
0
0
0
890441 Rövid idejű foglalkoztatás
0
0
0
0
0
0
511115 Átmeneti időszak tám
0
0
0
0
0
0
107 700
12
1 292 400
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0 10 fő x 71.800/2 x 30 % 0 1 fő x 94.000 x 30% 0 1 fő x 98.450 (100 % tám)x5hó
0
0
0
1 292 400
1 292
0
1 292 400
0,27
348 948
0
0
0
531121 Természetbeni eü.j. 1,5 %
0
0,015
0
0
0
0
531122 Pénzbeni eü. jár. 0,5 %
0
0,005
0
0
0
0
531123 Munkaerőpiaci jár. 1 %
0
0,01
0
0
0
0
0 53 összesen:
0
0
0
348 948
349
0
0 Tartslék
0
0
0
0
0
0
0 Szakfeladat összesen
0
0
1 641 348
1 641 348
1 641
1 641
0
0
0
0
0
0
53111 Szociális hozzájárulási adó
890442 Hosszú idejű közfoglalkozatás 511115
0
0 4 fő x 71800 x 30%
0
0
0
0
0
0
86 160
12
1 033 920
0
0
0
0
0
0
0
0
1 033 920
1 034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 033 920
0,27
279 158
0
0
0
0 53 összesen:
0
0
0
279 158
279
0
0 Tartalék
0
0
0
0
0
0
0 Szakfeladat összesen
0
0
1 313 078
1 313 078
1 313
1 313
1 000
1 000
1
1
35 652 180
35 652 180
35 652
35 652
53111 Szociális hozzájárulási adó
kerekíítés 0 Szociális feladatok összesen
0
493909 M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás
0
0
0
0
0
0
0
511115 Buszvezető bére
98 400
12
1 180 800
0
0
0
51414 Cafetéria juttatás
147 580
1
147 580
0
0
0
0
0
0
1 328 380
1 328
0
1 180 800
0,27
318 816
0
0
0
17 569
1
17 569
0
0
0
0
0
0
336 385
336
0
0 51 összesen: 53111 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria EHO 0 53 összesen: 5461 Üzemanyag 0 iskolások napi száll. 40 km/nap/100*12,8 l *185 tanítási nap 3
0
0
0
0
0
0
1 792
185
331 520
0
0
0
0
82
0
0
0
0
26 880
1
26 880
0
0
0
300 000
1
300 000
0
0
0
0 Társuláson kívüli iskolások szállítása 0 Hétvági sportrendezvények, osztálykirándulások (600 km) 54911 Javítás - karbantartás anyagktg
8. oldal
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai
A1
MEGNEVEZÉS
szorzó szám
összeg
0 54 Összesen: 55213 Tolmácsi tan.bérlet (üzema. hely.) 5591 Műszaki vizsga, ellenőrzés
Számlacsop.1000 Ft- Szakf. 1000 Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban
Kiadás Ft-ban
0
0
0
658 400
658
0
107 100
2
214 200
214 200
214
0
50 000
1
50 000
50 000
50
0
56111 Áfa
350 000
0,27
94 500
94 500
95
0
56131 Áfa befizetés
120 000
0,27
32 400
32 400
32
0
57 Kötelező biztosítás - éves
291 680
1
291 680
0
0
0
0 Casco biztosítás - éves
132 710
2
265 420
0
0
0
57211 Egyszeri biztosítási díj
0
1
0
0
0
0
57 Cafetéria juttatás szja
28 109
1
28 109
0
0
0
0 57 összesen
0
0
0
585 209
585
0
0 Szakfeladat összesen
0
0
3 299 474
3 299 474
3 299
3 299
1 312 160
0,27
354 283
562920 Egyéb vendéglátás 56131 Áfa befizetés 5520 Vásárolt élelmezés - konyha átszámlázás 56111 áfa
80 448
12
965 374
965 374
27%
260 651
0
0
0
1 580 308
1 580
0
354
0
1 580 308
1 580 308
1 580
1 580
3 500
12
42 000
0
0
0
32 000
7
224 000
0
0
0
0 Szakfeladat összesen 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 55111 Telefondíj (üres szolg.lakás) 55214 Gázdíj (üres szolg.lakás) 55215 Villamos energia (üres lakás alapdíja) 55218 Önk.lakás eseti karbantartások 25 % 554221 Továbbszámlázott szolgáltatások
1 200
12
14 400
0
0
0
200 000
1
200 000
0
0
0
48 533
7
339 731
0
0
0
0
0
0
820 131
820
0
820 131
0,27
221 435
221 435
221
0
0
0
1 041 566
1 041 566
1 042
1 042
104 700
12
1 256 400 1 403 980
1 404
0 55 összesen 56111 áfa 0 Szakfeladat összesen: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 51 1 fő takaríó bére 514 Cafetéria juttatás 531111 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria EHO
147 580
1
147 580
1 256 400
27%
339 228
17 569
1
17 569
356 797
357
120 000
120
54911 Tisztítószer
10 000
12
120 000
55215 Laktanya áramdíj (alapdíj)
40 000
12
480 000
91 667
12
1 100 004
235 200
12
2 822 400
55215 Laktanya áramdíj többlet 1 évre 55219 Laktanya órzés 588 x 400 x 12 hó 55214 Gázenergia
230 000
12
2 760 000
55215 Villamosenergia
158 000
12
1 896 000
19 000
12
228 000
55217 Víz-és csatornadíjak 55218 Karbantartási szolg. 554121 ÁHT-n belül tovább számlázott szolg. 555121 ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás
90 000
1
90 000
135 144
12
1 621 728
2 314 156
1
2 314 156
0 Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped 0 Rét-Sors Bona, Garancia Biztosító, Laczkó E., Berecz 0 55 összesen 56111 Áfa
0
0
0
13 312 288
13 312
0
9 496 404
27%
2 564 029
2 564 029
2 564
0
9. oldal
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai
A1
MEGNEVEZÉS 57211 Cafetéria Szja
szorzó szám
összeg
Számlacsop.1000 Ft- Szakf. 1000 Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban
Kiadás Ft-ban
28 109
1
28 109
28 109
28
0
0
0
17 785 203
17 785 203
17 785
17 785
112 000
1
112 000
0
0
0
0 Szakfeladat összesen: 750000 Állateü. Ellátás 5531 Vásárolt közszolgáltatás 0 55 összesen 56121 Áfa
0
1
0
112 000
112
0
112 000
0,27
30 240
0
0
0
0 56 összesen
0
0
0
30 240
30
0
0 Szakfeladat összesen
0
0
142 240
142 240
142
142
0
1
0
0
0
0
0 Finanszírozási műveletek elszámolás 451 2010. évi folyószla hitel rend. 0 Fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF)
210 000
4
840 000
840 000
840
0
0 Fejlesztési hitel törlesztése Járóbeteg
833 000
3
2 499 000
2 499 000
2 499
0
0
0
3 339 000
3 339 000
3 339
3 339
507 900
12
6 094 800
0
0
0
101 800
12
1 221 600
0 Szakfeladat összesen 841169 M.n.s. egyéb kieg.szolg. 511116 4 fő bére (műszaki csoport) 1 fő gépkocsivezető bére 0 csop.vez.pótlék
9 000
12
108 000
0
0
0
0 készenléti pótlék átl.bér 129800x20%
25 845
3
77 535
0
0
0
0 Éjszakai, délutános és vasárnapi pótlék
38 940
3
116 820
0
0
0
2 000
12
24 000
0
0
0
147 580
5
590 320
0
0
0
20 000
7
140 000
0
0
0
0
0
0
8 373 075
8 373
0
7 758 755
0,27
2 094 864
0
0
0
17 569
5
87 845
0
0
0
53 összesen:
0
0
0
2 182 709
2 183
0
54712 Szerszámok bszerzése
0
0
0
513212 Belföldi kiküldetés 514414 Cafetéria juttatás 511152 Fűtési pótlék 1 főx 20.000.- Ftx 7hó 0 51 összesen: 53111 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria EHO 0
200 000
1
200 000
5461 Hajtó és kenőanyag Toyota
350 000
1
236 220
54911 Toyota karbantartási anyag
300 000
1
300 000
54911 Műhely kialakítás anyagköltsége
236 220
1
236 220
0
0
0
0
0
0
1 372 441
1 372
0
0
54 összesen:
55219 Foglalkozt. eü. 55219 Intézmények munkavédelmi felügyelete 0 Egyéb üzemeltzetési kiadás (műsz.csop)
6 800
5
34 000
0
0
0
11 000
12
132 000
0
0
0
50 000
1
50 000
0
0
0
0
0
0
216 000
216
0
1 554 441
27%
419 699
0
0
0
0
0
0
419 699
420
0
4,65 964500
4 484 925
0
0
0
0
0
0
0 55 összesen 56111 Áfa 56 összesen: 57119 Rehabilitációs hozzájár.100.fő x 5%=.5,0 57213 Biztosítási díj Toyota 573111 Likvid hitel kamata 57311 Számla kezelési ktg.OTP 573111 Eseti kamatok 57213 Intézmények vagyon biztosítási díja 57211 Cafetéria szja-ja 0
110 000
1
110 000
1 300 000
4
5 200 000
240 000
4
960 000
0
0
0
200 000
1
200 000
0
0
0
250 000
4
1 000 000
0
0
0
28 109
5
140 545
0
0
0
0
0
0
12 095 470
12 095
0
57 összesen:
10. oldal
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai
A1
MEGNEVEZÉS
szorzó szám
összeg
0 Szakfeladat Összesen
Számlacsop.1000 Ft- Szakf. 1000 Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban
Kiadás Ft-ban
0
0
24 659 394
24 659 394
24 659
24 659
37411 Kistérségi tagdíj
25 000
4
100 000
0
0
0
0 Dipo tagdíj
5 000
1
5 000
0
0
0
0 374 összesen
0
0
0
105 000
105
0
0 Szakfeladat összesen:
0
0
105 000
105 000
105
105
841172 Ált.gazdasági tev. helyi szinten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
629 833
1
629 833
629 833
630
0
54 192
1
54 192
54 192
54
0
0
0
684 025
684 025
684
684
841902 Központi költségvetési befizetési köt. 57 2010. évi beszámoló felülvizsgálat 0 kamatkiadása 0 Szakfeladat összesen: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
1
100 000
100 000
100
0
100 000
1
100 000
100 000
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
145 000
4
580 000
580 000
580
0
0
0
580 000
580 000
580
580
0
0
0
0
0
0
842531 Polgári Védelem 5921 Tartalék Kistérségi támogatás 2011. 0 Szakfeladat összesen 0
0
890121 Fizikai akadálymentesítés 451 Fejlesztési hitel visszafizetés 57311 Fejl. hitel kamata 11.586 eFt x 5% 0 Szakfeladat összesen 0
0
890301 Civil szervezetek támogatása
0
0
0
0
0
0
1 300 000
1
1 300 000
0
0
0
3811 Intézményi kulturális alap
200 000
1
200 000
0
0
0
3811 Nyári programok támogatása
150 000
1
150 000
0
0
0
3811 Nyugdíjas klubok támogatása
400 000
1
400 000
0
0
0
3811 Polgárőrség tám
450 000
1
450 000
0
0
0
0 38 összesen
0
0
0
2 500 000
2 500
0
0 Szakfeladat összesen
0
0
2 500 000
2 500 000
2 500
2 500
4 200 000
1
4 200 000
4 200 000
4 200
0
0
0
4 200 000
4 200 000
4 200
4 200
37 Önk. Tűzoltó EgyesületTámogatás
931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás 53821 Sportegyesületek támogatása 0
Szakfeladat összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 176 000
1
1 176 000
1 176 000
1 176
250 000
1
250 000
250 000
250
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 38115 Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt 54711 Elismerések plakett ktg.
0
55211 Május 1. rendezvény,
250 000
1
250 000
0
0
0
0 Mindenki Karácsonya
250 000
1
250 000
0
0
0
0
11
0
0
0
0
5531 www.retsag.hu honlap karbantartás 0
55 összesen
56111 Áfa
0
0
0
500 000
500
0
750 000
0,27
202 500
202 500
203
0
0
0
2 128 500
2 128 500
2 129
2 129
0
0
0
0
0
0
19 621 900
1
19 621 900
0
0
0
0
0
0
19 621 900
19 622
0
0 Szakfeladat összesen 862240 Egyéb, M.n.s. járóbetegellátás 59 Tartalék működés hiányára (tájékozató alapján) 0 Tartalék összesen
11. oldal
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai
A1
MEGNEVEZÉS 56 Kamatfizetési kötelezettség
szorzó szám
összeg
Kiadás Ft-ban
Számlacsop.1000 Ft- Szakf. 1000 Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban
1 500 000
4
6 000 000
6 000 000
6 000
0
0
0
25 621 900
25 621 900
25 622
25 622
612 876
12
7 354 512
0
0
0
97 515
12
1 170 180
8 524 692
8 525
0
200 000
1
200 000
200 000
200
0
200 000
0
54 000
54 000
54
0
0
0
8 778 692
8 778 692
8 779
8 779
96 545 303
96 545 303
96 545
96 545
297 788 678
297789
297789
0 Szakfeladat összesen: 862101 Háziorvosi ügyeleti ellátás 5531 Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876 5531 Orvosi ügy. Rétság 2955 fő x33Ft=97515 Ft 5531 Ügyeleti ellátás egyéb kiadás 56111 ÁFA 25 % 0 Szakfeladat Összesen Egyéb feladatok összesen 841907 Önkormányzatok elszámolásai kvi szerveikkel Igazgatási tevékenység finanszírozása
8 455 953
12
101 471 441
Óvoda finanszírozása
3 773 343
12
45 280 112
Iskola finanszírozása
9 002 615
12
108 031 378
965 071
12
11 580 855
2 618 741
12
31 424 892
Egészségügy finanszírozása Művelődési tevékenység finanszírozása Intézményfinanszírozás összesen
297 788 678
539 377 363 539 377 363
Rétság Város Önkormányzata összesen
12. oldal
539 377 539 377
Bevételek Sor‐ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A
Közhatalmi bevételek Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT‐n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel össz. Nomatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hj. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / Költségvetési támogatás összesen Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési bevételek
I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B
Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Önkrományzati lakásért. Részletei Felhalmozási költségvetés bevételei
474 474
I. II. C
Kapott kölcsönök Visszatérülések Kölcsönök összesen
400 400
I II. III
D
Megnevezés
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2012. évi előiárnyzat
2012. évi megoszlás % 0
20 985 20 985 189 398 33 000 8 500 2 500 233 398 35 325 ‐18 408 16 917 19 550 400 36 867 0 270 265 2 880 600 3 480 128 194 0 0 128 194
3,89% 3,89% 35,11% 6,12% 1,58% 0,46% 43,27% 6,55% ‐3,41% 3,14% 3,62% 0,07% 6,84% 0,07% 36,76% 0,00% 3,90% 8,22% 21,20% 2,46% 0,00% 20,14%
100 423 024
0,00% 69,82%
423 898 40 150 75 329 65 329 10 000 115 479 539 377
7,44% 13,97% 12,11% 8,66% 21,41% 100,00%
I. II III IV V VI VII. A II
B I II. C I II. D
I II III
E
Kiadások Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Támogatás értékű működési kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése Kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Érékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)
0 13 432 3 653 78 593 30 523 306 124 432 326 0 30 556 0 30 556 0 0 0 73 156 0 73 156 536 038 0
0,00% 39,63% 10,12% 33,98% 5,68% 1,55% 3,73% 94,69% 0,00% 0,73% 3,96% 0,00% 4,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,69%
3 339
0,00% 0,62% 0,62%
3 339 3 339 539 377
100,00%
0 539 377 363 539 377 363 0 0 0
2. számú melléklet a ….. /2012. (………) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat bevételei szakfeladatonként
Cím
Szakfel.sz.
Szakfeladat
121
360000 Víztermelés, kezelés-ellátás
122
370000 Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.
123
381103 Tel. hullad. gyűjtése, száll,
127
813000 Zöldterület kezelés
1210
841403 Város és községgazd. Mns.szolg
1212
960302 Köztemető-fennt. és műk.
12
0 Telep. Üzemelt.össz.
1312
889921 Szociális étkezés
1320
889942 Önkorm.által nyújtott lakástám.
13
0 Szociális ellátás össz.
141
0 Polgári védelem
Egyéb Műk. Műk.bev. bev. átv. 30
Áteng.ad Közp. Helyi adó ó tám
Fejl.c. Fejl. fejl. bev. Műk.bev. b. hitel Fejl.átv. Össz. 0
Műk. Pénzm.. hitel
Fejl. hitel
Bev.össz.
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
0
0
600
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
607
0
0
0
0
0
607
0
0
0
0
0
0
0
607
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 150
0
0
40 150
305
0
0
0
0
0
305
0
0
0
0
0
0
0
305
942
0
600
0
0
0
1 542
0
0
0
0
40 150
0
0
41 692
1 813
0
0
0
0
0
1 813
0
0
0
0
0
0
0
1 813
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
400
0
0
0
400
1 813
0
0
0
0
0
1 813
400
0
0
400
0
0
0
2 213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
100
143
Munkahelyi vendéglátás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142
493909 M.n.s.belf.szem.szállítás
152,4
0
2880
0
0
0
3 032
0
0
0
0
0
0
0
3 032
144
562920 Egyéb vendéglátás
1812,999
0
0
0
0
0
1 813
0
0
0
0
0
0
0
1 813
145
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1634,411
0
0
0
0
0
1 634
0
0
0
0
0
0
0
1 634
146
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7035,277
0
0
0
0
0
7 035
0
0
0
0
0
0
0
7 035
147
841169 M.n.s. egyéb kig.szolg.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1410
841172 Ált.gazdasági tev. helyi szinten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1420
841901 Önkormányzatok elszámolásai
0
474
0 233398,4
36867
128194
398 933
0
0
0
0
0
0
0
398 933
1412
841906 Finanszírozási műveletek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 65 329 10 000
75 329
Háziorvosi ügyeleti ellátás
1414
7595
0
0
0
0
0
7 595
0
0
0
0
0
0
0
7 595
1413
890301 Civil szervezetek támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1415
931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1416
932919 M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.
0
0
0
0
14
0 Egyéb felad. Össz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 230
0
474 2 880
233 398
36 867 128 194
420 043
0
0
0
0
100 65 329 10 000
495 472
20 985
474 3 480
233 398
36 867 128 194
423 398
400
0
0
400
40 250 65 329 10 000
539 377
Intézményfinanszírozás Önkormányzati feladatok összesen
3. számú melléklet a ….. /2012. (………) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként Cím
Szf.
Intézmény
alcím
Száma
Feladat
0
0
2012. évi kiadások Szem.jell. Munka.a. Dologi 0 kiad.
járulék
kiadás
ellátás
768
átadás 0
0
Fejl.
kiad.össz
átadott kiadás
768
Fejlesz. fejl.kiad. 0
össz. 0
Tartalék ált.
0
cél 0
Mind.
Hitel működ. fejl. 0
0
össz.
360 000 Víztermelés, kezelés-ellátás
1.2.2
370 000 Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3
381 103 Tel. hullad. gyűjtése, száll,
0
0
0
0
355
355
0
0
0
0
0
0
0
355
1.2.4
631 211 Közutak üzemelt.
0
0
8 446
0
0
8 446
0
0
0
0
0
0
0
8 446
1.2.7
813 000 Zöldterület kezelés
0
0
6 094
0
0
6 094
0
0
0
0
0
0
0
6 094
1.2.9
841 402 Közvilágítás
0
0
6 858
0
0
6 858
0
3 556
3 556
0
0
0
0
10 414
1.2.10
841 403 Város és községg. M.n.s. szolg
0
0
2 120
0
0
2 120
0
27 000
27 000
53 434
0
0
0
82 554
1.2.12
960 302 Köztemető-fennt. és műk.
0
0
760
0
0
760
0
0
0
0
0
0
0
760
0
0 25 046
0
355
25 401
0
30 556
30 556
53 434
0
0
0 109 391
0 Település üzemelt.össz.
0
Működési
1.2.1
12
0
Pénzb. Pénze.
0
768
1.3.1.
854 234 Szoc. Ösztöndíjak
0
0
0
630
0
630
0
0
0
0
0
0
0
630
1.3.2
882 111 Rendszeres szoc. segély
0
0
228
4 481
0
4 709
0
0
0
0
0
0
0
4 709
1.3.3
882 113 Lakásf. tám. norm.alapon
0
0
144
605
0
749
0
0
0
0
0
0
0
749
1.3.4
882 115 Ápolási díj alanyi jogon
0
81
18
1 354
0
1 453
0
0
0
0
0
0
0
1 453
1.3.5
882 116 Ápolási díj mélt. alapon
0
68
18
283
0
369
0
0
0
0
0
0
0
369
1.3.6
882 122 Átmeneti segély
0
0
16
1 300
0
1 316
0
0
0
0
0
0
0
1 316
1.3.7
882 123 Temetési segély
0
0
4
500
0
504
0
0
0
0
0
0
0
504
1.3.8
882 124 Rendkívüli gyermekvéd. tám.
0
0
94
2 950
0
3 044
0
0
0
0
0
0
0
3 044
1.3.9
882 129 Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.
0
0
0 17 946
0
17 946
0
0
0
0
0
0
0
17 946
1.3.10
882 202 Közgyógyellátás
0
0
0
225
0
225
0
0
0
0
0
0
0
225
1.3.11
882 203 Köztemetés
0
0
0
250
0
250
0
0
0
0
0
0
0
250
1.3.12
889 921 Szociális étkezés
0
0
1 503
0
0
1 503
0
0
0
0
0
0
0
1 503
1.3.15
890 441 Közcélú foglalkoztatás
1 292
349
0
0
0
1 641
0
0
0
0
0
0
0
1 641
1.3.16
890 442 Közhasznú foglalkoztatás
1 034
279
0
0
0
1 313
0
0
0
0
0
0
0
1 313
2 326
777
2 025 30 523
0
35 652
0
0
0
0
0
0
0
35 652
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
100
1 328
336
1 635
0
0
3 299
0
0
0
0
0
0
0
3 299
0
0
1 580
0
0
1 580
0
0
0
0
0
0
0
1 580
13
0 Szociális ellátás össz.
1.4.1
842 531 Polgári Védelem
1.4.2
493 909 M.n.s belf.személyszáll.
1.4.4
562 920 Egyéb vendéglátás
0
0
18. oldal
Cím
Szf.
Intézmény
alcím
Száma
Feladat
0
0
2012. évi kiadások Szem.jell. Munka.a. Dologi 0 kiad.
járulék 0
kiadás
1.4.5
682 001 Lakóing.bérbeadása, üzemelt.
1.4.6
682 002 Nem lakóing.bérbead.
1.4.8
750 000 állateü.ellátás
1.4.9
841 169 M.n.s. egyéb kig.szolg.
1.4.10
841 172 Ált.gazdasági tev. helyi szinten
0
0
1.4.11
841 902 Központi költségvetési befizetési köt.
0
0
1.4.12
841 906 Finanszírozási műveletek
0
0
0
1.4.13
890 301 Civil szervezetek támogatása
0
0
1.4.14
890 121 Fizikai akadálymentesítés
0
0
1.4.15
931 903 M.n.s. egyéb sporttámogatás
0
0
1.4.16
932 919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
0
0
1 404 0 8 373
0
Pénzb. Pénze.
Működési
Fejl.
ellátás
kiad.össz
átadott kiadás
átadás
Fejlesz. fejl.kiad. össz.
Tartalék ált.
Mind.
Hitel
cél
működ. fejl.
össz.
1 042
0
0
1 042
0
0
0
0
0
0
0
1 042
357 16 024
0
0
17 785
0
0
0
0
0
0
0
17 785
142
0
0
142
0
0
0
0
0
0
0
142
2 183 14 104
0
0
24 659
0
0
0
0
0
0
0
24 659
0
0
105
105
0
0
0
0
0
0
0
105
684
0
0
684
0
0
0
0
0
0
0
684
0
0
0
0
0
0
0
0
3 339
3 339
0
0
2 500
2 500
0
0
0
0
0
0
0
2 500
580
0
0
580
0
0
0
0
0
0
0
580
0
0
4 200
4 200
0
0
0
0
0
0
0
4 200
953
0
1 176
2 129
0
0
0
0
0
0
0
2 129
0
1.4.17
0 Járóbetegellátás
0
0
6 000
0
0
6 000
0
0
0
0 19 622
0
0
25 622
1.4.18
0 Háziorvosi ügyelezti ellátás
0
0
8 779
0
0
8 779
0
0
0
0
0
0
0
8 779
1.4.19
0 Napközi konyha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 876 51 522
0
0
0
0
100 19 622
0
3 339
1.4
0 Egyéb feladatok össz.
11 105
841 907 Önk.elsz.kvi.szerveikkel Önkormányzati kiadások összesen
13 432
7 981
73 484
297 789
297 789
3 653 78 593 30 523 306 124
432 326
19. oldal
96 545 297 789
0
30 556
30 556
53 534 19 622
0
3 339 539 377
Cím 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 5 0 1 2 0 1 5 1 6 1 1 6 3 1 6 2
2 1
1 3 6 1 6 2
Intézmény feladat Önkormányzati jogalkotás Önkorm igazgatás Pénzügyi ig. Adóig Önkormányzati igazgatási tevékenység Köztemető M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz) Építményüzemeltetés Közhasznú foglalkoztatott közcélú foglalkoztatás Település üzemeltetés összesen
2010.12.31 2011 01.01 2011 II.01. Évközi terv létszám 0 létszám változás 1 0 1 0 17,5 3,8 21,3 0 3,5 ‐3,5 0 0 1,5 ‐0,3 1,2 0 23,5 0 23,5 0 0,5 0 0,5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 26 2 0 2 ‐2 4,5 0 4,5 24 0 0 0 0 0 1,5 2 3,5 0 2 ‐2 0 0
Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat Műszaki csoport Városüzemeltetési csoport Gépjármű üzemeltetés Konyha Egyéb feladatok 1 Polgármesteri hivatal összesen Óvodai ellátás 0 0 3 Általános iskolai nevelés 3 Iskola fizikai 3 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev. 3 Napközis ellátás, tanulószoba Konyha 3 Iskolai ellátás össeseen 0 Háziorvosi szolgálat 0 Fogorvosi ellátás 0 Család és nővédelmi eü.gond. 0 Ifjúság eü. gond. 0 Fizikoterápia és labor 4 Egészségügy ellátás összesen 5 Hivatásos önkormányzati tűzoltóság Házi szociális gondozás Művelődési központ: közalkalmazott 0 közhasznú foglalkoztatott. Könyvtár közalkalmazott 0 közhasznú foglalkoztatott 0 0 6 Művelődési Központ és Könyvtár 0 0 0 Önállóan működő kv.szervek össz. 0 Önkormányzat mindösszesen 0 Előzőből közhsznú, közcélú fogl.
1 5
0 0
1 5
0 0
33,5 12,5 0 21,45 5 1 4,65
0 0 0 0 0 0 0
33,5 12,5 0 21,45 5 1 4,65
23 0 0 ‐1 0 0 0
32,1 1,7 3,5 2 0,5 5,8 13,5 3 1 6 0 2,7 0 0 8,7 0 69,8 103,3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32,1 1,7 3,5 2 0,5 5,8 13,5 3 1 6 0 2,7 0 0 8,7 0 69,8 103,3 2
‐1 0 0 0 0 0 0 0 ‐1 0 0 0 0 0 0 0 ‐1 22 24
Tervezett Tervezett lsz. Nyitó 2011.12.31 2012.01.01 vátozás záró lsz. 1 1 1 21,3 20 20 0 0 1,2 1 1 23,5 22 0 22 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 26 14 14 0 0 28,5 16 0 16 0 0 3,5 1,5 1,5 0 0 4 4 1 1 1 5 0 0 6,5 0 6,5 56,5 44,5 0 44,5 12,5 12,5 0 12,5 0 0 20,45 0 5 0 1 0 4,65 0 5 5 31,1 5 0 5 1,7 0 3,5 3,5 3,5 2 2 2 0,5 0,5 0,5 5,8 0 0 13,5 6 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 2,7 2,7 2,7 0 0 0 0 8,7 8,7 0 8,7 0 0 68,8 32,2 32,2 125,3 76,7 76,7 26 0
5. számú melléklet a .../2012. (….) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. évi központi és Szja. támogatása forintban Cím 11
Megnevezés
Létszám
Mutatószám
Támogatás
Normatív
Kötött felhasználású
Központi tám.
évi mértéke
támogatás 3. mell.
támogatás 5. mell.
mindösszesen
Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás
3 000 000
3 000 000
14 076
14 076
276
3 884 976
3 884 976
gyámügyi körzeti feladatok
231
231
28 600
6 606 600
6 606 600
építésügyi körzeti feladatok kiegészítés
500
500
7 729
3 864 500
3 864 500
25 164
25 164
56
1 409 184
1 409 184
2 920
2 920
4 074
11 896 080
11 896 080
7
7
2 612
18 284
18 284
okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/
építésügyi körzeti feladatok Körzeti igazgatási feladatok 12
Települési ig.,kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
12
Település üzemeltetés összesen
13
Szociálpolitikai támogatás Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés
18 765 260
11 914 364
0
0
18 765 260
11 914 364
2 920
2 920
7 032
20 533 238
20 533 238
10
10
55 360
553 600
553 600
13 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen
21 086 838
0
21 086 838
Óvodai ellátás 21 21
Alap normatívaI. 8 hóra
102
68,00
191 225
13 003 333
Alap normatíva 4 hóra
86
28,67
191 279
5 483 333
9
9,00
6 300
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvodai ellátás támogatása
22 22
SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 hóra
18 486 666 1
0,67
358 400
238 933
5 483 333 56 700
56 700
56 700
18 543 366 238 933
SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 4 hóra
0
0,00
0
0
SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 hóra
1
0,67
156 800
104 533
104 533
SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 hóra
0
0,00
156 800
0
0
Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen 23
13 003 333
343 467
Kedvezmnyes étkeztetés Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
0
343 467
0 17
17
68 000
1 156 000
1 156 000
Három vagy több gyermekes családban élók
6
6
68 000
408 000
408 000
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
3
3
68 000
204 000
204 000
1 768 000
1 768 000
1 824 700
20 654 833
Óvodai intézményi étkeztetés összesen 2 Óvodai ellátás támogatása összesen
18 830 133
Cím
Megnevezés
Létszám
Mutatószám
Támogatás
Normatív
Kötött felhasználású
Központi tám.
évi mértéke
támogatás 3. mell.
támogatás 5. mell.
mindösszesen
3 Általános iskolai ellátás 31
1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra
125
83,33
141 000
11 750 001
11 750 001
1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra
152
50,67
143 783
7 285 000
7 285 000
5-8 évfolyam normatívája 8 hónapra
135
90,00
170 593
15 353 333
15 353 333
5-8 évfolyam normatívája 4 hónapra
114
38,00
169 035
6 423 333
6 423 333
Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 8 hóra
13
8,67
32 000
277 333
277 333
Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 4 hóra
11
3,67
32 000
117 333
117 333
Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf. 8 hóra
26
17,33
32 000
554 667
554 667
Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf.4 hóra
21
7,00
32 000
224 000
224 000
131
131,00
12 000
1 572 000
1 572 000
Tanulói tankönyvtámogatás Pedagósus továbbképzés
25
25,00
6 300
157 500
157 500
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó
260
173,33
1 750
303 333
303 333
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó
266
88,67
1 750
155 167
155 167
2 188 000
44 173 000
31
Általános iskolai ellátás összesen
32
SNI-s ellátás 16.baa, jogcím 8 hónap
1
0,67
224 000
41 985 000 149 333
149 333
SNI-s ellátsá 16.baa. Jogcím 4 hónapra
1
0,33
224 000
74 667
74 667
SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 hóra
3
2,00
358 400
716 800
716 800
SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 hóra
3
1,00
358 400
358 400
358 400
SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 hóra
3
2,00
179 200
358 400
358 400
SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 hóra
2
0,67
179 200
119 467
119 467
SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 hóra
6
4,00
156 800
627 200
627 200
SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 hóra
8
2,67
156 800
418 133
418 133
Különleges gondozás összesen 33
2 822 400
Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 hóra
96
64
Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 hóra
110
Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 hóra
15
Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra
0
2 822 400
22 031
1 410 000
1 410 000
37
23 500
861 667
861 667
5
15 667
78 333
78 333
20
13
35 250
470 000
470 000
28
9
33 571
313 333
313 333
Napközis és iskolaothonos ellátás összesen
3 133 333
Kedvezményes étkeztetés
0
3 133 333
0
Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
59
59
68 000
4 012 000
4 012 000
Három vagy több gyermekes családban élók
19
19
68 000
1 292 000
1 292 000
5
5
68 000
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Iskolai intézményi étkeztetés összesen 3 Általános iskolai ellátás mindösszesen
340 000
340 000
0
5 644 000
5 644 000
47 940 733
7 832 000
55 772 733
Cím
Megnevezés Központi támogatás mindösszesen Szja.helyben maradó rész Adóerőképesség miatti elvonás Szja. összesen Központi támogatás és szja. Együtt
Létszám
Mutatószám
Támogatás
Normatív
Kötött felhasználású
Központi tám.
évi mértéke
támogatás 3. mell.
támogatás 5. mell.
mindösszesen
118 537 328
9 656 700
128 194 028
35 324 720
35 324 720
-18 407 680
-18 407 680
16 917 040
16 917 040
135 454 368
9 656 700
145 111 068
6. számú melléklet a …………./2012. …… sz. költségvetési rendelethet Rétság Város Öknkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai ezer Ft-ban Szakfeladat
Megnevezés
Feladat megnevezése
2011. évi előirányzat
1.
2.
3.
4.
841 126 841 402
I. Beruházások Igazgatás
Közvilágítás
Használt számítógépek beszerzése Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)
Beruházás összesen 841 403
II. Felújítások Város és Községgazd.m.n.s.szolg.
3 556 3 556
Városközpontrehabilitációs pályázat
27 000 27 000
Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.
0
Pénzeszköz átadás
890 121
IV. Hiteltörlesztések Akadálymentesítések Városközpont rehab. Pályázat Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása Fizikai akadálymentesítés Önkormányzat fejlesztés összesen
ÖKIF hiteltörlesztés
840 2 499 3 339 33 895
Támogatásértékű bevé BEVÉTELEK JOGCÍMEI
M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz
IV. Támogatásértékű bevételek összesen
Államháztartáson kívülről átvett BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Lakossági befizetés
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.
Támogatásértékű kiad KIADÁSOK JOGCÍMEI
Tel. hullad. gyűjtése, száll, Ált.gazdasági tev. helyi szinten
IV. Támogatásértékű kiadások összesen
Államháztartáson kívülre átadott BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.
……...sz. melléklet
ételek Ezer Ft-ban Önkormányzat
2 880
2 880
pénzeszközök Ezer Ft-ban Önkormányzat
600
600
dások Ezer Ft-ban Önkormányzat
355 105
460
pénzeszközök Ezer Ft-ban Önkormányzat
2 500 4 200
6 700
7 160
2012. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Költségvetési Bevétel Kiadás
Hitel Kötvény Felvétel Törlesztés Kibocsátás Beváltás
É Eladás
8 sz. melléklet
Ezer Ft‐ban Értékpapír Vétel
9. számú melléklet a ../2012. ( ....) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai
forintban Sor- sz.
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Főkefe Kft. - csökkent 1 munkakép.alk.
Összesen:
Működési bevétel mentesség jogcíme
mértéke
150000 mentesség Ft/hó
összege
1 800 000
Támogatás
Adókedvezmény jogcíme
mértéke %
összege
összesen
10/a sz. melléklet Rétság Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletéhez KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt
ezer Ft Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 1. Városközpont-rehabilitációs pályázat
10 000
2. 3.
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek 1. 2. 3.
Összesen
10 000
10/b. sz. melléklet KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről
ezer Ft Kezességvállalás megnevezése
Összesen
Összeg
11. számú melléklet a... /2011. (….) számú költségvet Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állom
Sorsz. 1.
Megnevezés
Keret összege Tényl. felvett
ÖKIF
11 931
Felvét éve 2010
Hitel 3-as cél iskola
10 127
Óvoda
1 459
2
ÖKIF
42 897
hitel
2010 2011
2-es cél temető
8 709
városközpont r.pály. 3
Célhitel
2011
11 586 Tőke
2012
2013
2014
2015
2016
420
840
840
840
840
840
Kamat
464
447
415
382
349
317
Össz.
884
1 287
1 255
1 222
1 189
1 157
1 554
3 108
3 108
3 108
42 897 Tőke Kamat
1 860
1 860
1 822
1 784
1 632
1 480
Össz.
1 860
1 860
3 376
4 892
4 740
4 588
420
840
2 394
3 948
3 948
3 948
Kamat
2 324
2 307
2 237
2 166
1 981
1 797
104 483 Össze.
2 744
3 147
4 631
6 114
5 929
5 745
34 188 50 000
Járóbetegell. Kp.
Lejárati évek
Össz.
2011
50 000 Tőke Kamat Össz.
Fejlesztési Hitel össz.
Összesen
Kamat mértéke 2010.12.31-én 2-es cél
4,8860%
3-as cél
3,8860%
Tőke
tési rendelethez mányának alakulása
ezer Ft-ban
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Össz.
840
840
840
840
840
840
840
840
591
11 931
284
251
219
186
154
121
88
56
23
3 756
1 124
1 091
1 059
1 026
994
961
928
896
614
9 209
3 108
3 108
3 108
3 108
3 108
3 108
3 108
3 108
2 327
38 069
1 329
1 177
1 025
873
721
569
417
266
114
16 929
4 437
4 285
4 133
3 981
3 829
3 677
3 525
3 374
2 441
54 998
3 948
3 948
3 948
3 948
3 948
3 948
3 948
3 948
2 918
50 000
1 613
1 428
1 244
1 059
875
690
505
322
137
20 685
5 561
5 376
5 192
5 007
4 823
4 638
4 453
4 270
3 055
70 685
13. számú melléklet a ……../2012. (
) költsévetési rendelethez
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai A költségvetés készítésekor a projekt kidolgozás alatt áll, pontos adatok nem ismertek.
EU-s projekt címe: Projekt azonosítója: Bevételek
ezer Ft 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Összesen
Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Bevételek összesen
Kiadások
Kadások összesen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Összesen
14. sz. mellékelt …………/2012. számú költségvetési rendelethez 2012. évi adósságszolgálat KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2013-2015. év
ezer Ft Saját bevétel megnevezése * Helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
2013. év
2014. év
2015. év
233 398 474
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel
20 985
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen
254 857
0
0
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm rendelet 2 § alapján
KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről 2013-2015. év
ezer Ft Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás
2013. év
2014. év
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke Egyéb értékpapír vételára
0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
2015. év
3 339
0 0
0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve a Szt szerinti valódi Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
0 0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen
0
0
3 339
0
0
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján
Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei
Megnevezése
Bevétel összege Ft 0 Ft‐ban
Bevételi nem össz. Ft.
Szorzó Bev. Össz. 0 Ft‐ban
Számla‐ csoport 1000 Ft
Szakfela. Össz. 1000 Ft
0
0
0
0
0
0
2 500
12
30 000
0
0
0
Okm. iroda szolgáltatási bevétel
360 000
12
4 320 000
0
0
0
Építéshatósági bevételek
100 000
12
1 200 000
5 550 000
5 550
0
Kamatbevétel
100 000
1
100 000
100 000
100
0
0
0
5 650 000
5 650 000
5 650
5 650
118 327
12
1 419 924
1 419 924
1 420
1 419 924
1 419 924
1 420
1 420
12 101 471 441 101 471 441 0 108 541 365 108 541 365
101 471 108 541
101 471 108 541
Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Hatósági engedélyek díja,
Szakfeladat összesen
M.n.s. Egyéb szolg. Kormányhivatal fűtés, víz térítmény Szakfeladat összesen
Intézményfinanszírozás Összesen
8 455 953
1. oldal
Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai Szakfeladat száma
MEGNEVEZÉS
szorzó szám
összeg
841112 Önkormányzati jogalkotás 1 fő 511111 Polgármester bére 511914 Polgármest. ktg.átalány 483.100 Ft 20 %-a 511914 Alpolgárm. ktg.átalány 55000 Ft 10 %-a 51411 Cafetéria rendszer törvényi minimum 514191 Egyéb költségtérítés 0 51 összesen 52216 Képviselők tiszteletdíja
Kiadás Ftban
Számlacsop.1000 Ft-ban
Kiad.nem Ftban
Szakf. 1000 Ft-ban
0
0
0
0
0
0
483 100
12
5 797 200
0
0
0
96 620
12
1 159 440
0
0
0
5 500
12
66 000
0
0
0
147 580
1
147 580
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7 170 220
7 170
0
0
0
0
0
0
0
0 2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő
100 000
12
1 200 000
0
0
0
0 3 fő képviselő 40000 Ft/fő
120 000
12
1 440 000
0
0
0
55 000
12
660 000
0
0
0
0
0
0
3 300 000
3 300
0
9 097 200
0,27
2 456 244
0
0
0
17 569
1
17 569
0
0
0
27 608
0,27
7 454
0
0
0
0 alpolgármester tisztelet díja 0 522 összesen: 53111 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria EHO 0 Reprezentáció EHO 0 53 Összesen: 5431 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 5461 Üzemanyag 200 km x 9,5 l/100*400 0
0
0 54 összesen 55111 Telefon, fax, 8 % 55212 Fénymásoló bérleti dija 55218 Számítógép karbantartás 55219 Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés, posta, stb. 0 55 összesen: 56111 Áfa 56213 Reprezentáció 0 56 összesen 57 Cafetéria SZJA 0 Reprezentáció szja 20.000 x 1,19 x16% 5911 Tartalék (önk.választás miatt) 0 Szakfeladat összesen 0
0
841126 Önkormányzati ig. tevékenység 20 fő 13152 használt számítógép és monitor vás. 0 18211 Áfa 0 I. számlaosztály összesen 511111 19 fő bére
0
0
0
0
2 481 267
2 481
0
12 000
12
144 000
0
0
0
7 600
12
91 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235 200
235
0
10 000
12
120 000
0
0
0
2 450
12
29 400
0
0
0
0
1
0
0
0
0
100 000
1
100 000
0
0
0
0
0,25
0
249 400
249
0
393 400
0,27
106 218
0
0
0
20 000
1
20 000
0
0
0
0
0
0
126 218
126
0
28 109
1
28 109
28 109
28
0
23 800
0,16
3 808
3 808
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13 594 222
13 594 222
13 594
13 594
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
1
300 000
0
0
0
0
1
0
0
0
0
300 000
0,27
81 000
0
0
0
0
0
0
381 000
381
0
3 126 786
12
37 521 432
0
0
0
0 vezetői pótlék (jegyző, aljegyző, csop.vez)
192 477
12
2 309 724
0
0
0
0 Munkáltatói döntés alapján eltérítés
120 912
12
1 450 944
0
0
0
94 113
12
1 129 356
0
0
0
0 2011. évi garantált bérminimumra kieg
8 722
12
104 664
0
0
0
0 Kiegészítés garantált bérminimumra
6 948
11
76 428
0
0
0
0 Középfokúak illetményeltér.
0 Kerekítések miatti különbözet
306
12
3 672
0
0
0
511111 Évközi soros előlépés 1 hóra
2 126
1
2 126
0
0
0
0 Évközi soros előlépés 4 hóra
4 058
4
16 232
0
0
0
0 Évközi soros előrelépés 5 hó
3 865
5
19 325
0
0
0
0 Évközi soros előlépés 8 hóra
7 730
8
61 840
0
0
0
2. oldal
Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai Szakfeladat száma
MEGNEVEZÉS
szorzó szám
összeg
0 Évközi soros előlépés 9 hóra
Kiadás Ftban
Számlacsop.1000 Ft-ban
Kiad.nem Ftban
Szakf. 1000 Ft-ban
15 460
9
139 140
0
0
0
0 Évközi soros előlépés 10,0 hóra
2 126
10
21 260
0
0
0
0 Évközi soros előrelépés 11 hó
2 126
11
23 386
0
0
0
511131 Nyelvpótlék (7 fő)
160 398
12
1 924 776
0
0
0
511116 Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére
130 000
12
1 560 000
0
0
0
0
0
0
46 364 305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 5111 összesen 0
0
0 513 összesen
147 580
20
2 951 600
0
0
0
514132 Bérlettérítés, munkába járás (6 fő)
51411 Cafetéria rendszer törvényi minimum
72 000
12
864 000
0
0
0
514191 Jegyző költségátalány
35 000
12
420 000
0
0
0
514196 Hivatásos gondnok ktg.átalánya (3 fő)
60 000
12
720 000
0
0
0
0
0
0
4 955 600
0
0
0 514 összesen 0 51 összesen 52211 Hivatásos gondnok 0 3 fő 30.000 Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj 0 52 összesen 0 Személyi jellegű kiadás összesen: 53111 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria EHO 53 Reprezentáció EHO 531123
0
0 53 összesen: 5431 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 54411 Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny 5461 Hajtó és kenőa. (300 km x9,5/100 l x400) 54712 Kisérétű tárgyi eszköz 54711 Takar-net program előfizetés 54711 Irodákba székcsere 0
0
0
51 319 905
0
0
0
0
0
0
0
90 000
12
1 080 000
0
0
0
0
0
0
1 080 000
0
0
0
0
0
52 399 905
52 400
0
47 444 305
0,27
12 809 962
0
0
0
17 569
20
351 380
0
0
0
27 608
0,27
7 454
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 168 797
13 169
0
133 333
12
1 599 996
0
0
0
400 000
1
400 000
0
0
0
11 400
12
136 800
0
0
0
100 000
1
100 000
0
0
0
60 000
1
60 000
0
0
0
7 000
5
35 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 000
1
150 000
0
0
0
0 54 összesen
0
0
0
2 481 796
2 482
0
55111 Telefon, fax,
75 000
12
900 000
0
0
0
55119 Internet, előfizetés
25 000
12
300 000
0
0
0
5491 Egyéb készlet
55211 Vásárolt élelmezés 55212 Fénymásoló bérleti dija és többlet másolás 55219 Posta levél 55219 Foglalkoztatás eü ellátás 55218 Gép, berendezés karbantartás 55219 Egyéb üzemeltetési ktg (irattározás folyt.)
0
0 0
0
12
0
0
0
0
30 000
12
360 000
0
0
0
282 067
12
3 384 800
0
0
0
5 600
20
112 000
0
0
0
384 800
1
384 800
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5531 Ügygondnoki díjak
100 000
1
100 000
0
0
0
5531 Vás. Közszolg. (földhiv.ktg.stb)
400 000
1
400 000
0
0
0
5531 Kötelező könyvvizsgálat
450 000
1
450 000
0
0
0
5531 Ügyvéd megbízási díja
62 400
12
748 800
0
0
0
5531 Kötelező továbbképzések, alapvizsga 5531 Számítógépes rendszergazda 0 55 összesen: 56111 Áfa: 56112 Belföldi kiküldetés
150 000
1
150 000
0
0
0
60 000
12
720 000
0
0
0
0
0
0
8 010 400
8 010
0
10 492 196
0,27
2 832 893
0
0
0
17 500
12
210 000
0
0
0
3. oldal
Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai Szakfeladat száma
MEGNEVEZÉS
összeg
56213 Reprezentáció 0
szorzó szám
20 000
56 összesen
57213 Biztosítás Opel gk. (köt.Casco 7.819)
Kiadás Ftban 1
Számlacsop.1000 Ft-ban
Kiad.nem Ftban
Szakf. 1000 Ft-ban
20 000
0
0
0
0
0
0
3 062 893
3 063
0
17 200
4
68 800
0
0
0
57211 Cafetéria SZJA
28 109
20
562 180
0
0
0
57211 Reprezentáció szja
23 800
0,16
3 808
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
634 788
635
0
0
1
0
0
0
0
57 Működési kamat kiadások 0
57 összesen:
59211 Kötelező tartalék 0
Szakfeladat összesen:
0
0
841133 Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%) 0
0
511111 1 fő bére 51131 nyelvpótlék 1 fő 0 Kerekítés 51411 Cafetéria rendszer törvényi minimum 514191 Egyéb költségtérítés 0 51 összesen: 53111 Szociális hozzjáulási adó 53 Cafetéria EHO 0 53 összesen: 5431 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 54411 Köny, folyóirat 0
0
0 54 összesen 55111 Telefon, fax, 55219 Posta levél, számlavezetés, stb 55219 Foglalkoztatás eü ellátás 0 55 összesen: 56111 Áfa: 5%
0
0
80 139 578
80 139 578
80 140
80 140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 980
12
2 411 760
0
0
0
23 190
12
278 280
0
0
0
30
12
360
0
0
0
147 580
1
147 580
0
0
0
0
1,2
0
0
0
0
0
0
0
2 837 980
2 838
0
2 690 400
0,27
726 408
0
0
0
17 569
1
17 569
0
0
0
0
0
0
743 977
744
0
7 000
12
84 000
0
0
0
15 000
1
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99 000
99
0
4 000
12
48 000
0
0
0
21 000
12
252 000
0
0
0
5 600
1
5 600
0
0
0
0
0
0
305 600
306
0
15 000
0,05
750
750
1
0
0 Áfa 27 %
389 600
0,27
105 192
105 192
105
0
57211 Cafetéria szja
28 109
1
28 109
28 109
28
0
0
0
4 120 608
4 120 608
4 121
4 121
516116 2 fő részfoglalkozású bére
97 500
12
1 170 000
0
0
0
516116 2 fő minimálbérre kiegészítés
18 750
11
206 250
0
0
0
516116 1 fő részfoglalkozású dec. havi bére
56 000
1
56 000
0
0
0
29 859
1
29 859
0
0
0
147 580
1,25
184 475
0
0
0
0
0
0
1 646 584
1 647
0
1 462 109
0,27
394 769
0
0
0
17 569
1,25
21 961
0
0
0
0
0
0
416 731
417
0
0 Szakfeladat összesen 841169 M.n.s. egyéb kieg.szolg.
0 1 fő szabadságmegváltása 51614 Cafetéria juttatás 0 51 összesen: 53111 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria EHO 0
53 összesen:
5491 Tisztítószer, egyéb készlet
200 000
1
200 000
0
0
0
5491 Fenntartási anyagok
200 000
1
200 000
0
0
0
0
0
0
400 000
400
0
55214 Gáz
0
54 összesen:
414 286
7
2 900 000
0
0
0
55215 Villamosenergia
130 000
12
1 560 000
0
0
0
4. oldal
Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai Szakfeladat száma
MEGNEVEZÉS
szorzó szám
összeg
55217 Víz és csatornadíj
Kiadás Ftban
Számlacsop.1000 Ft-ban
Kiad.nem Ftban
Szakf. 1000 Ft-ban
40 000
12
480 000
0
0
0
100 000
1
100 000
0
0
0
6 800
2
13 600
0
0
0
118 327
12
1 419 924
0
0
0
6 473 524
6 474
0
6 859 924
0,25
1 714 981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 714 981
1 715
0
28 109
1,25
35 136
0
0
0
0
0
0
35 136
35
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Szakfeladat Összesen
0
0
10 686 956
10 686 956
10 687
10 687
0 Igazgatás mindösszesen
0
0
108 541 365
108 541 365
108 541
108 541
55218 Karbantartási szolgáltatások 55219 Foglalkozt. eü. 554 ÁHT-n belül továbbszámlázott szolg. 0 55 összesen 56111 Áfa 0
0 56 összesen:
57211 Cafetéria szja-ja 0
57 összesen:
5921 Működési tartalék 0
0
5. oldal
Bevételek Sor‐ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A
Közhatalmi bevételek Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT‐n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel össz. Nomatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hj. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / Költségvetési támogatás összesen Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési bevételek
I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B
Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Önkrományzati lakásért. Részletei Felhalmozási költségvetés bevételei
0
I. II. C
Kapott kölcsönök Visszatérülések Kölcsönök összesen
0
I II. III
D
Megnevezés
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2012. évi 2012. évi előiárnyzat megoszlás % 5 650 5,21% 1 420 7 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 471 0 108 541
108 541
1,31% 6,51%
0,00%
0,00% 93,49% 93,49%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 108 541
0,00% 100,00%
I. II III IV V VI VII. A II
B I II. C I II. D
I II III
E
Kiadások Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Támogatás értékű működési kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése Kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Érékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)
0 67 355 16 811 23 995 0 0
0,00% 63,09% 15,75% 22,48%
108 160 0 381
101,31% 0,00% 0,36%
0 381 0 0 0
0,00% 0,36% 0,00% 0,00%
0 0 108 541 0
0 108 541
Finanszírozási igény 108 541 365 108 541 365 0
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,62% 0,62%
100,00%
2. számú melléklet a ….. /2012. (………) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként
Cím
Szakfel.sz.
Szakfeladat Önkorm. igazg.tev.
Egyéb bev.
Műk.bev.
Műk. átv.
Helyi adó
Áteng.a dó Önkp. tám Műk.bev. Fejl.c. b.
Fejl. hitel
Fejl.átv.
fejl. bev. Össz. Pénzm..
Műk. hitel
Fejl. hitel
Bev.össz.
5 650
0
0
0
0
0
5 650
0
0
0
0
0
0
0
5 650
Önkormányzati jogalkotás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
Adóigazgatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
Intézményfinanszírozás
0
0
0
0
101 471
101 471
0
0
0
0
0
0
0
101 471
0
0
0
0
101 471
108 541
0
0
0
0
0
0
0
108 541
111 112
841112
841169 11
N.m.s. egyb kieg szolg
1 420
Önkorm. igazg.tev.
7 070
1 420
1 420
3. számú melléklet a ….. /2012. (………) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban
11
Cím
Szf.
Intézmény
alcím
Száma
Feladat
2011. évi kiadások Fejlesz. fejl.kiad.
Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Működési
Fejl.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
kiad.össz
átadott
1.1.1
841126
Önkorm. igazg.tev.
52 400
13 169
1.1.2
841112
Önkormányzati jogalkotás
10 470
2 481
643
1.1.3
841133
Adóigazgatás
2 838
744
539
1.1.4
841126
M.n.s. egyéb kieg szolg.
1 647
417
8 624
Önkorm. Igazgatási tev.
67 355
16 811
23 995
14 190
0
0
kiadás
össz.
381
Tartalék ált.
381
hitel
cél 0
működ.
0
79 759
0
0
0
13 594
0
0
0
0
0
0
0
4 121
0
0
0
0
0
0
0
10 687
0
0
0
0
0
0
0
108 160
0
381
381
0
0
Mind. fejl.
össz. 0
80 140
0
0
13 594
0
0
4 121
0
0
10 687
0
0
108 541
4. számú melléklet a 2012. évi költsgégvetési rendelethet Önkormányzati hivatal létszáma Cím 0 0 0 0 0 1 1
Intézmény feladat Önkormányzati jogalkotás Önkorm igazgatás Pénzügyi ig. Adóig N.m.s. egyéb kieg szolg. Önkormányzati hivatal összesen
Tervezett 2010.12.31 2011 01.01 2011 II.01. Évközi terv Tervezett lsz. Nyitó létszám 0 létszám változás 2011.12.31 2012.01.01 vátozás záró lsz. 1 0 1 0 1 1 1 17,5 3,8 21,3 0 21,3 20 20 3,5 ‐3,5 0 0 0 0 1,5 ‐0,3 1,2 0 1,2 1 1 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 24,75 1,25 24,75 0 24,75 23,25 0 23,25
5. számú melléklet a …………./2012. …… sz. költségvetési rendelethet Igazgatási tevékenység 2012. évi fejlesztési kiadásai
Szakfeladat
Megnevezés
Feladat megnevezése
1.
2.
3.
841 126
I. Beruházások Igazgatás Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen
Használt számítógépek beszerzése
ezer Ft-ban
2012. évi előirányzat
4. 381 381
6. sz. melléklet
Önkormányzati hivatal pénzeszköz átavételei-átadásai Támogatásértékű bevételek Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Önkormányzati hivatal
Mindösszesen
IV. Támogatásértékű bevételek összesen
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Polgárm.-i Hivatal
Mindösszesen
0
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.
Támogatásértékű kiadások Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI
Polgárm.-i Hivatal
Mindösszesen
0
IV. Támogatásértékű kiadások összesen
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.
Polgárm.-i Hivatal
Mindösszesen
0
7. sz. melléklet Önkormányzati hivatal előirányzat‐felhasználási terve a 2012. évi költségvetési rendelezhez
Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Költségvetési Bevétel Kiadás
Hitel Kötvény Felvétel Törlesztés Kibocsátás Beváltás
Ezer Ft‐ban Értékpapír Eladás Vétel
10. számú melléklet a ../2012. ( ....) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzati hivatalának 2012. évi közvetett támogatásai
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)
Sor- sz.
Működési bevétel mentesség jogcíme
mértéke
Adókedvezmén
összege
jogcíme
mértéke %
1
Összesen:
0
0
0
0
0
forintban ny
Támogatás összege
összesen
0
0
Általános Iskola 2012. évi bevételei
Szakfel.sz.
Bevétel összege Ft
Megnevezése 0
Szorzó
0 Ft-ban
Bev. Össz. 0 Ft-ban
SzámlaBevételi nem csoport
Szakfela. Össz.
össz. Ft.
1000 Ft
1000 Ft
562913 Iskolai intézményi étkezés 912 Étkezési bev óvoda
721 407
12
8 656 890
912 Étketés szoc + vendég 10 fő x 2
160 896
12
1 930 748
91312 Ellátottak étkezési térítési díja
0
0
0
0
0
0
0 napközi: norm.k.6 fő x 167,5Ft
1 005
185
185 925
0
0
0
0 napközi:24 főx335Ft
8 040
185
1 487 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 menza:norm.k.10 főx115Ft
1 150
185
212 750
0
0
0
0 menza:34 főx230Ft
7 820
185
1 446 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 napközi: ingyenes 41 fő
0 menza: ingyenes 19 fő 0 ellátottak összesen
0
0
0
0
0
0 913 összesen:
0
0
13 920 413
13 920
0
13 920 413
0,27
3 758 511
0
0
0
3 731 450
0,27
1 007 492
0
0
919131 Felszámított áfa 91911 áfa visszaigénylés 74 fő után 0 919 összesen: 0 Szakfeladat összesen: 0
0 0
0
0
18 686 416
18 686 416
18 686
18 686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46416 Kistérségtől átvett 0 Bejáró gyermekek után
0
0
0
0
0
0
0 2011 évi kvi tv. Alapján 8 hóra
70 000
13
606 667
0
0
0
0 2012 évi kvi tv. Alapján 4 hóra
70 000
11
256 667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 000
13
303 333
0
0
0
0 Helyben lakóra 0 2011. évi kvi.tv.a.8hóra 0 2012.évi kvi.tv.a4 hó
35 000
11
128 333
0
0
0
0 Tagintézményi 8 hóra
90 000
20
1 200 000
0
0
0
0 Tagintézményi 4 hóra
90 000
28
653 333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2011. évi kvi.tv.alapján 8 hó
21 000
20
280 000
0
0
0
0 2012. évi tv. Alapján 4 hó
16 710
28
155 960
0
0
0
0
0
0
3 584 293
0
0
1 600 000
1
1 600 000
1 600 000
5 184 293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 184 293
5 184 293
5 184
5 184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Kistelepülési támogatás
0
0
46415 Tolmácstól átvett pénzeszköz 0 Összesen: 0 Szakfeladat összesen: 0
0
202 Általános iskola 5-8 évf. 46416 Kistérségtől átvett 0 2011 évi kvi tv. alapján 8 hóra
0
0
0
0
0
0
90 000
26
1 560 000
0
0
0
0 2012 évi kvi tv. Alapján 4 hóra
78 000
21
546 000
0
0
0
0 Helybenlakó 8 hóra
45 000
26
780 000
0
0
0
0 2011.évi kvi.tv.a.12/2*4 hó
39 000
21
273 000
0
0
0
0 támogatás összesen
0
0
0
3 159 000
3 159
0
0 Szakfeladat összesen:
0
0
3 159 000
3 159 000
3 159
3 159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0 681002/202
0 4 766
0
202 Általános Iskolai oktatás 1-4 évf. 0
0 4 766 003
0 Nem lakóingatlan hasznosítás
913115 Terembérleti díjak 0 OTP terembérlet
1.oldal
Általános Iskola 2012. évi bevételei
Szakfel.sz.
Bevétel összege Ft
Megnevezése 0
Szorzó
0 Ft-ban
0 Tornaterem eseti bérbeadása
Bev. Össz. 0 Ft-ban
SzámlaBevételi nem csoport
Szakfela. Össz.
össz. Ft.
1000 Ft
1000 Ft
40 000
10
400 000
0
0
0
0 kistérségtől bérleti díj (szakszolg.)
0
0
0
0
0
0
0 913 összesen:
0
0
400 000
0
0
0
0
Szakfeladat összesen:
0
0
841907 Önkormányzaok elsz. Kvi szev.
0
0
400 000
400 000
400
400
0
0
0
0
0
0
9 002 615
12
108 031 378
108 031 378
108 031
108 031
-1 000
-1 000
-1
-1
135 460 087
135 460 087
135 460
135 460
kerekítés 0 Általános iskola összesen
0
2.oldal
0
Általános Iskola 2012. évi kiadása Szakfeladat száma
MEGNEVEZÉS
562913 Iskolai intézményi étkezés 56112 Áfa befizetés tér. Díj után 0 Szakfeladat összesen: 852011 Általános isk. okt. 1-4. évf.: 6,5 ped + 1 fő tech. 511112 Közalk. decemberi alapilletménye 0 Alapilletmény 0 Soros előrelépés 01.01.-től 0 illetménykiegészítés 0 Pótlék emelkedés soros lépés miatt 0 minőségi bérpótlék 12x5250Ft 511142 Osztályfőnöki pótlék 6 fő 0 vezetői pótlék 0 munkaközösségvezetői pótlék 1 fő 0 511 összesen
szorzó szám
összeg
SzámlaKiad.nem Ft- csop.1000 ban Ft-ban
Kiadás Ftban
Szakfeladat 1000 Ft-ban
0
0
0
0
0
0
3 332 775
0,27
899 849
899 849
900
0
0
0
899 849
899 849
900
900
0
0
0
0
0
0
1 236 845
12
14 842 140
0
0
0
0
11
0
0
0
0
21 411
11
235 521
0
0
0
8 990
11
98 890
0
0
0
0
11
0
0
0
0
55 750
12
669 000
0
0
0
38 000
12
456 000
0
0
0
30 000
12
360 000
0
0
0
2 700
12
32 400
0
0
0
0
0
0
16 693 951
0
0
512132 Túlóra 2 ó x 1862
3 724
3
11 172
0
0
0
0 Túlóra 2 ó x 1895
0
19
0
0
0
0
3 790
34
128 860
0
0
0
0 Túlóra 6 óra x 1895 0 Tanulmányi versenyek kis.díja 0 10 alk.x5órax1895Ftx50% 512142 Helyettesítés 0 15 napx 4ó x 1895Ftx60% bet.szab. 0 512 összesen: 514132 Közlekedési költségtérítés 0 1 főre 514142 Cafeteria 514192 Pedagógus szakkönyv vásárlás 0 514 összesen
0
0
0
0
0
0
4 738
10
47 380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68 220
2
136 440
0
0
0
0
0
0
323 852
0
0
0
0
0
0
0
0
5 200
10
52 000
0
0
0
147 580
7,5
1 106 850
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
1 158 850
0
0
0
0
0
0
0
0
0 5 alk.x5 órax1895Ftx50% alkalom
4 738
5
23 690
0
0
0
0 oszt. kirándulás3 órax1895Ftx50%/alkalom
2 843
12
34 116
0
0
0
0
0
0
57 806
0
0
51722 Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)
0 517 összesen: 0 51 összesen: 5311 Szociális hozzájárulási adó 53 EHO cafetéria 0 EHO reprezentáció 11.250 x 1,19 x 1,16 0 53 összesen: 5421 Gyógyszer
0
0
0
18 234 459
18 234
0
17 075 609
0,27
4 610 414
0
0
0
17 569
7,5
131 768
0
0
0
15 530
0,27
4 193
0
0
0
0
0
0
4 746 375
4 746
0
7 500
1
7 500
0
0
0
5431 Irodaszer, nyomtatvány, papír
200 000
1
200 000
0
0
0
5441 Szakmai könyv, folyóirat
100 000
1
100 000
0
0
0
70 000
1
70 000
0
0
0
0
0
75 000
0
0
0
300 000
1
300 000
0
0
0
0
0
0
752 500
753
0
54711 Szakmai készlet (min. taneszk. 2012-ig való időarnyos 5471 Kisértékű tárgyi eszköz 5491 karbantartási anyag, higénés készlet stb. 0 54 összesen: 55111 Telefon 55119 Egyéb komm. Szolgáltatás 55214 Gázenergia 55215 Villamos energia
0
0
0
0
0
0
6 250
12
75 000
0
0
0
515 000
7
3 605 000
0
0
0
39 200
12
470 400
0
0
0
3. oldal
Általános Iskola 2012. évi kiadása 55217 Víz- és csatornadíj 55218 Szolg., kisjav., karbantartás, Internet 55219 Fogl. eü. szolg (9 főre) ÁFA-mentes 0 Fiókbérlet 0 Kéményseprés 0 Ped.szakm.szolg. 5531 Ped. továbbképzés 0 Kötelező tövábbképzés interaktív tábla 0 55 összesen: 56111 ÁFA 27% 0 ÁFA 18%
24 000
6
144 000
0
0
0
300 000
1
300 000
0
0
0
5 000
9
45 000
0
0
0
8 500
1
8 500
0
0
0
25 000
1
25 000
0
0
0
260 000
1
260 000
0
0
0
6 300
7,5
47 250
0
0
0
100 000
1
100 000
0
0
0
0
0
0
5 080 150
5 080
0
4 730 400
0,27
1 277 208
0
0
0
0
0,18
0
0
0
0
56211 Belföldi kiküldetés
3 000
10
30 000
0
0
0
56213 Reprezentáció
1 500
7,5
11 250
0
0
0
0 56 összesen:
0
0
0
1 318 458
1 318
0
57 Cafetéria szja
28 109
7,5
210 818
13 388
0,16
2 142
212 960
213
0
0
0
30 344 901
30 344 901
30 345
30 345
0 Reprezentáció szja 11.250 x 1,19 0 Szakfeladat összesen:
0
852021 Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 12,96 fő (9,96 pedagógus + 3 fő technikai) 511112 Közalk. decemberi alapilletménye
1 837 231
12
22 046 772
0
0
0
0 vezetői pótlék
46 000
12
552 000
0
0
0
0 Osztályfőnöki pótlék 6 fő
45 600
12
547 200
0
0
0
0 Diákönkormányzat vez.pótlék
2 700
12
32 400
0
0
0
0 munkaközösségvez. Pótlék
8 100
12
97 200
0
0
0
31 418
11
345 598
0
0
0
1 953
11
21 483
0
0
0
0 gar. Illetmény kieg
20 500
11
225 500
0
0
0
0 További szakképesítés miatti pótlék
91 911
12
1 102 932
0
0
0
0 Egyéb pótlék
15 000
12
180 000
0
0
0
0 minőségi bérpótlék 9 fő
68 350
12
820 200
0
0
0
0
0
0
25 971 285
0
0
512132 Túlóra 10,5 ó x 1895
19 898
34
676 515
0
0
0
0 Túlóra 10,5 ó x 1895
19 551
3
58 653
0
0
0
4 738
20
94 760
0
0
0
0 Soros előrelépés 01.01.-től 3 fő 0 Soros miatti kiegészítés növekedés
0 511 összesen
0 20 alk.x5órax1895Ftx50% 512142 Helyettesítés
0
0
0
0
0
0
0 4 óx1895 Ft (gyereknap)
1 895
4
7 580
0
0
0
0 15 napx 4ó x 1895 x60%
68 220
8
545 760
0
0
0
0
0
0
1 383 268
0
0
0
0
0
0
0
0
0 512 összesen: 514132 Közlekedési költségtérítés 0 4 főre
14 000
10
140 000
0
0
0
147 580
12,00
1 770 960
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
1 910 960
0
0
0 15 alk.x5 órax1895Ftx50% alkalom
4 738
15
71 070
0
0
0
0 oszt. kirándulás3 órax1895Ftx50%alkalom
2 843
12
34 116
0
0
0
0
0
0
105 186
0
0
514142 Cafeteria (bruttó) 514192 Pedagógus szakkönyv vásárlás 0 514 összesen
0 517 összesen: 0 51 összesen: 5311 Szociális hozzájárulási adó
0
0
0
0
29 371
0
27 459 739
0,27
7 414 130
0
0
0
53 Cafetéria EHO
17 569
12
210 828
0
0
0
53 Reprezentáció EHO 18000 x 1,19 x 1,16
24 847
0,27
6 709
0
0
0
0
0
0
7 631 666
7 632
0
0 53 összesen:
4. oldal
Általános Iskola 2012. évi kiadása 5421 Gyógyszer
7 500
1
7 500
0
0
0
25 000
1
25 000
0
0
0
5431 Irodaszer, nyomtatvány, papír
200 000
1
200 000
0
0
0
5441 Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv
120 000
1
120 000
0
0
0
200 000
1
350 000
0
0
0
54212 Vegyszer
0 Szakmai készletb. (min. taneszk. 2012-ig való időarny 5471 Kisértékű tárgyi eszköz* 5491 karbantartási anyag, higénés készlet stb.* 0 54 összesen: 55111 Telefon* 55213 Szállítási szolg.* 55214 Gázenergia* 55215 Villamos energia* 55217 Víz- és csatornadíj*
75 000
1
75 000
0
0
0
300 000
1
300 000
0
0
0
0
0
0
1 077 500
1 078
0
16 000
12
192 000
0
0
0
0
1
20 000
0
0
0
515 000
7
3 605 000
0
0
0
65 000
12
780 000
0
0
0
25 000
6
150 000
0
0
0
100 000
1
100 000
0
0
0
50 000
1
50 000
0
0
0
55219 Fogl. eü. szolg (15 főre; ÁFA-mentes)
5 000
12
60 000
0
0
0
0 Postai levél, csomag, távirat stb.*
40 000
1
40 000
0
0
0
55218 Szám.techn. szolg. kisjav. Karbantartás* 0 Tűzvédelem*
0 Fiókbérlet* 0 Kéményseprés* 5531 Ped. továbbképzés 5531 Óraadók óradijai 10,5 óra /hét 0 55 összesen: 56111 Áfa
8 500
1
8 500
0
0
0
25 000
1
25 000
0
0
0
6 300
12
75 600
0
0
0
31 500
37
1 165 500
0
0
0
0
0
0
6 271 600
6 272
0
6 123 600
0,27
1 653 372
0
0
0
56211 Belföldi kiküldetés
6 000
10
60 000
0
0
0
56213 Reprezentáció
1 500
12
18 000
0
0
0
0 56 összesen:
0
0
0
1 731 372
1 731
0
57 Cafetéria szja
28 109
12
337 308
337 308
337
0
21 420
0,16
3 427
3 427
3
0
0
0
46 423 572
46 423 572
46 424
46 424
98 134
12
1 177 608
0
0
0
7 600
12
91 200
0
0
0
2 050
12
24 600
0
0
0
0 Reprezentáció szja 18000 x 1,19 0 Szakfeladat összesen: 852022 SNI tanulók oktatása 5-8. évf.: 0,75 fő 511112 Alapilletménye 511152 Gyógyped. Pótlék 100% 0 minőségi bérpótlék 0,5x20500 511 összesen: 514132 Közl.ktstér. 514142 Cafeteria 514192 Pedagógus szakkönyv várlás támogatás 1 fő 0 514 öszesen: 0 51 összesen: 5311 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetériia EHO 0 Reprezentáció EHO 0 53 összesen: 5481 Munkaruha 1 fő 0 54 összesen: 55219 Fogl. eü. szolg.
0
0
0
1 293 408
0
0
10 100
10
101 000
0
0
0
147 580
1
147 580
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
248 580
0
0
0
0
0
0
1 542
0
1 293 408
0,27
349 220
0
0
0
17 569
0,75
13 177
0
0
0
1 786
0,27
482
0
0
0
0
0
0
362 879
363
0
13 000
0,75
9 750
0
0
0
0
0
0
9 750
10
0
5 621
1
5 621
0
0
0
5531 Óraadók heti 2 óra 3000 Ft/óra
6 000
37
222 000
0
0
0
5531 Ped. Továbbképzés
6 300
1
6 300
0
0
0
0 Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.)
0
0
250 000
0
0
0
0 55 összesen:
0
0
0
483 921
484
0
5. oldal
Általános Iskola 2012. évi kiadása 56111 Áfa 27 %-os
9 750
0,27
2 633
0
0
0
56213 Reprezentáció
1 500
1
1 500
0
0
0
0 56 összesen:
0
0
0
4 133
4
0
57 Cafetéria szja
28 109
0,75
21 082
1 785
0,16
286
21 367
21
0
0
0
2 424 038
2 424 038
2 424
2 424
511112 Alapilletménye
32 711
12
392 532
0
0
0
0 511 összesen:
0
0
0
392 532
0
0
57211 Reprezentáció szja 0 Szakfeladat mindösszesen:
0
852012 SNI tanulók oktatása 1-4. évf.: 0,25 fő
0 51 összesen: 5311 Szociális hozzájárulási adó 0 53 összesen:
0
0
0
0
393
0
392 532
0,27
105 984
0
0
0
0
0
0
105 984
106
0
6 000
37
222 000
0
0
0
750 000
1
750 000
0
0
0
0 55 összesen:
0
0
0
972 000
972
0
0 Szakfeladat mindösszesen:
0
0
1 470 516
1 470 516
1 471
1 471
690 005
12
8 280 060
0
0
0
9 232
11
101 552
0
0
0
13 000
12
156 000
0
0
0
2 700
12
32 400
0
0
0
0
0
0
8 570 012
0
0
5531 Óraadó óradíja (heti 2órax3000Ft/óra) szurdopedagóg 0 Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.)
855911 Ált. isk. napközi otthoni nev.: 4 fő 511112 Közalklamazottak alapill. 0 Soros előrelépés 01.01.-től 0 Min. bérpótlék 3 fő 0 Köt.pótlék munkaközösség vezető 0 511 összesen: 512142 Helyettesítés 0 Gyereknap 4 ó x 1813Ft 0 Bet. szab. 4 ó x 1763x 15 nap x 60% 0 512 összesen:
0
0
0
0
0
0
7 252
2
14 504
0
0
0
65 268
1
65 268
0
0
0
0
0
0
79 772
0
0
514132 Közl.ktsgtér. 2 főre
15 200
10
152 000
0
0
0
51414 Cafeteria (bruttó)
147 580
4
590 320
0
0
0
0
4
0
0
0
0
514192 Pedagógus szakköny vás. tám. 0 514 összesen: 51711 Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1763 Ft x 50 % 0 51 összesen: 5311 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria szja 0 Reprezentáció EHO 4.500 x 1,19 x 1,16 0 53 összesen: 54812 Munkaruha 5491 Kiállítások anyagszükséglete 0 54 összesen: 55219 Fogl. eü. szolgálat 0 Ped. Továbbképzés 0 55 összesen: 56111 Áfa 27 %-os 56213 Reprezentáció
0
0
0
742 320
0
0
5 289
3
15 867
15 867
0
0
0
0
0
9 408
0
8 665 651
0,27
2 339 726
0
0
0
17 659
4
70 636
0
0
0
10 353
0,27
2 795
0
0
0
0
0
0
2 413 157
2 413
0
13 000
4
52 000
0
0
0
0
1
50 000
0
0
0
0
0
0
102 000
102
0
5 000
4
20 000
0
0
0
6 300
4
25 200
0
0
0
0
0
0
45 200
45
0
102 000
0,27
27 540
0
0
0
1 500
5
7 500
0
0
0
0 56 összesen:
0
0
0
35 040
35
0
57 Cafetéria szja
28 109
4
112 436
112 436
112
0
5 355
0,16
857
857
1
0
0
0
12 116 661
12 116 661
12 117
12 117
0 Reprezentáció szja 0 Szakfeladat összesen:
6. oldal
Általános Iskola 2012. évi kiadása 931204 Iskolai, diáksport tev. 56211 Sportversenyek: nevezési díj, utaztatás
0
0
200 000
0
0
0
0 56 összesen:
0
0
0
200 000
200
0
0 Szakfeladat összesen:
0
0
200 000
200 000
200
200
498 285
12
852011 Ált.isk. iskolaotthon 1-4. évf.: 3,1 fő 511112 Közalk.
Tolmácsi tagintézmény
alapilletménye
0 Alapilleltmény
5 979 420
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0 Soros előrelépés 01.01.-től
5 200
11
57 200
0
0
0
0 minőségi bérpótlék 2 fő
2 600
12
31 200
0
0
0
511142 Kötelező pótlékok vezetői
21 000
12
252 000
0
0
0
0 osztályfőnöki
7 600
12
91 200
0
0
0
0 munkaközösségvezetői pótlék
8 000
12
96 000
0
0
0
0
0
0
6 507 020
0
0
4 203
3
12 609
0
0
0
0 Tulóra 2,5 óx1700Ft
4 250
34
144 500
0
0
0
0 2 alk.x5órax1700Ftx50%
4 250
2
8 500
0
0
0
0 511 összesen 512132 Túlóra 2,5óx1681 Ft
512142 Helyettesítés
0
0
0
0
0
0
0 4 óx1700 Ft (gyereknap)
6 800
4
27 200
0
0
0
0 15 napx 4ó x 1700Ftx65% bet.szab.
4 080
15
61 200
0
0
0
0
0
0
254 009
0
0
28 500
10
285 000
0
0
0
147 580
3
442 740
0
0
0
0
0
0
727 740
0
0
0 512 összesen: 514132 Közlekedési költségtérítés 514142 Cafeteria 0 514 összesen 51722 Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)
0
0
0
0
0
0
0 2 alk.x5 órax1700Ftx50% alkalom
4 250
2
8 500
0
0
0
0 oszt. kirándulás3 órax1700Ftx50%/alkalom
2 550
3
7 650
0
0
0
0 517 összesen:
0
0
0
16 150
0
0
0 51 összesen:
0
0
0
0
7 505
0
2 000
37
74 000
0
0
0
0
0
0
74 000
74
0
6 877 578
0,27
1 856 946
0
0
0
0
0,015
0
0
0
0
17 659
3
52 977
0
0
0
6 212
0,27
1 677
0
0
0
0
0
0
1 911 600
1 912
0
52221 Áll.nem tart.megb.díjai 0 52 összesen: 531121 Szociális hozzájárulási adó 531121 53 Cafetéria EHO 53 Reprezentáció EHO 0 53 összesen: 55219 Fogl. eü. szolg (3 főre) ÁFA-mentes 5531 Ped. továbbképzés 0 55 összesen: 56111 ÁFA 27% 56213 Reprezentáció
0
5 000
3
15 000
0
0
0
6 300
3
18 900
0
0
0
0
0
0
33 900
34
0
0
0,27
0
0
0
0
1 500
3
4 500
0
0
0
0 56 összesen:
0
0
0
4 500
5
0
57 Cafetéria szja
28 109
3,1
87 138
87 138
87
0
5 355
0,16
857
857
1
0
0
0
9 616 914
9 616 914
9 617
9 617
12 000
63
756 000
0
0
0
0 Reprezentáció szja 0 Szakfeladat összesen: 0 Könyvtári állomány gyarapítása 54411 Tankönyvtármogatás 54411 Tankönyvtámogatás
12 000
57
684 000
0
0
0
54411 Tankönyvtámogatás
12 000
11
132 000
1 572 000
1 572
0
0
0
1 572 000
1 572 000
1 572
1 572
0 Szakfeladat összesen:
7. oldal
Általános Iskola 2012. évi kiadása 0
0
0 Alapfokú oktatás összesen
621 Napközi konyha: 5 fő
0
0
0
0
0
0
0
0
105 068 452
105 068 452
105 068
105 068
0
0
0
0
0
0
511 112 5 fő főfogl. Illetménye
489 600
1
489 600
0
0
0
0 5 fő főfogl. Illetménye
489 600
11
5 385 600
0
0
0
0 Soros lépés 01.01-től
2 700
11
29 700
0
0
0
0 1 fő pótlék
7 000
12
84 000
0
0
0
0 Illetménykiegészités
2 700
11
29 700
0
0
0
0 511 összesen:
0
0
0
0
0
0
51 324 Bet.szab. miatti hely.
0
0
0
0
0
0
32 400
2
64 800
0
0
0
0
0
0
64 800
0
0
4 500
12
54 000
0
0
0
147 580
5
737 900
0
0
0
0
0
0
791 900
0
0
0 15napx6órax600Ftx60% 2 főre 0 513 összesen: 514 132 Közl.tér. 51 414 Cafeteria 0 514 összesen 0 51 összesen: 53 111 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria EHO 0 Reprezentáció EHO 0 53 összesen: 5 411 Élelmiszer:
0
0
0
6 875 300
6 875
0
6 083 400
0
1 642 518
0
0
0
17 659
5
88 295
0
0
0
10 353
0
2 795
0
0
0
0
0
0
1 733 608
1 734
0
0
0
0
0
0
0
0 Óvoda: 75 fő x 275 Ft
20 625
236
4 867 500
0
0
0
0 napközi: 73 fő x 335 Ft
24 455
185
4 524 175
0
0
0
0 menza: 70 fő x 230 Ft
16 100
185
2 978 500
0
0
0
0 Szoc.étk.: 10 fő x 230 Ft
2 300
236
542 800
0
0
0
0 Külső étk.: 10 fő x 230 Ft
2 300
236
542 800
0
0
0
0
0
0
13 455 775
13 456
0
5 421 Gyógyszer, vegyszer
16 000
1
16 000
0
0
0
5 431 Nyomtatvány
60 000
1
60 000
0
0
0
0 541 összesen:
54 711 2 db hűtő
0
0
0
0
0
0
120 000
1
120 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 491 Karbantart. Anyag
100 000
1
100 000
0
0
0
5 491 Tisztitószer
350 000
1
350 000
0
0
0
5 471 Kisértékű tárgyi eszk. 0
0 54 összesen:
0
0
0
0
646 000
646
0
20 000
12
240 000
0
0
0
55 214 Gázenergia
1 000 000
1
1 000 000
0
0
0
55 215 Villamos energia
1 000 000
1
1 000 000
0
0
0
300 000
1
300 000
0
0
0
5 511 Telefon
55 217 Viz-csatornadij 55 218 Karbantartás
160 000
1
160 000
0
0
0
55 219 Szemétszállitás
200 000
1
200 000
0
0
0
8 400
5
42 000
0
0
0
55 219 Foglalkozás eü.szolg. 5fő 0 55 összesen: 56 111 Áfa 27 %-os 56 112 Áfa befiz. Térítési díj után
0
0
0
2 942 000
2 942
0
17 001 775
0
4 590 479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500
5
7 500
0
0
0
56 221 Belföldi kiküldetés
0
1
0
0
0
0
0 56 összesen:
0
0
0
4 597 979
4 598
0
28 109
5
140 545
140 545
0
0
56 213 Reprezentáció
57 211 Cafetéria szja-ja
8. oldal
Általános Iskola 2012. évi kiadása 0 Reprezentáció szja 0
0
0 Napközi konyha összesen
8 925
0
1 428
1 428
0
0
0
0
0
0
142
0
0
0
30 392 636
30 392 636
30 393
30 393
-1 000
-1 000
-1
-1
0
0
135 460 087
135 460 087
135 460
135 460
Kerekítés 0 Intézmény összesen
9. oldal
1. számú melléklet a ................. önkormányzati rendelethez Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek Sor‐ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A
Közhatalmi bevételek Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT‐n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel össz. Nomatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hj. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / Költségvetési támogatás összesen Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési bevételek
I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B
Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Önkrományzati lakásért. Részletei Felhalmozási költségvetés bevételei
0
I. II. C
Kapott kölcsönök Visszatérülések Kölcsönök összesen
0
I II. III
D
2012. évi előiárnyzat
Megnevezés
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
10. oldal
2012. évi megoszlás % 0
19 085 19 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 343 0 8 343 0 0 0 0 108 031 0 135 459
135 459
14,09% 14,09%
6,16% 6,16%
100,00%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 135 459
0,00% 100,00%
1. számú melléklet a ................. önkormányzati rendelethez Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak mérlege I. II III IV V VI VII. A II
B I II. C I II. D
I II III
E
Kiadások Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Támogatás értékű működési kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése Kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Érékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)
11. oldal
0 73 402 18 905 43 153 0 0 135 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 460 0
0,00% 39,63% 10,12% 33,98% 5,68% 1,55% 3,73% 94,69% 0,00% 0,73% 3,96% 0,00% 4,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,69%
0
0,00% 0,62% 0,62%
0 0 135 460
100,00%
2. számú melléklet a ….. /2012. (………) önkormányzati rendelethez Általános Iskola bevételei szakfeladatonként
1000 Ft‐ban Szakfel.sz.
Cím
Szakfeladat
Műk.bev.
Egyéb bev.
Műk. átv.
Helyi adó
Áteng.ad ó Önk. tám Műk.bev.
Fejl.c. b.
fejl. bev. Össz.
Fejl.átv.
Pénzm..
Műk. hitel
Bev.össz.
321
552323
Iskolai intézményi étkeztetés
18 685
0
0
0
0
0
18 685
0
0
0
18 685
331
682002
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
400
0
0
0
0
0
400
0
0
0
400
341
852000
Alapf.okt.int.pr. komplex tám.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
351
852011
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam
0
0
3 584
0
0
0
3 584
0
0
0
3 584
351
852011
Ált.isk.okt. Tolmács
0
0
1 600
0
0
0
1 600
0
0
0
1 600
361
852012
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
371
852021
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
0
0
3 159
0
0
0
3 159
0
0
0
3 159
841907
Önkormányzatok elsz.kvi.sz.
108 031
108 031
108 031
135 460
3
Ált. isk. ellát. Össz.
19 085
0
8 343
0
0
108 031 0
0
0
0
0
135 460
3. számú melléklet a ….. /2012. (………) önkormányzati rendelethez Általános Iskola kiadásai szakfeladatonként
Cím
Szf.
Intézmény
alcím
Száma
Feladat
2011. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze.
Működési
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás
kiad.össz
átadott
kiadás
össz.
Tartalék ált.
Mind.
hitel cél
működ.
fejl.
össz.
3.3.1 552323
Iskolai intézményi étkeztetés
0
0
900
0
0
900
0
0
0
0
0
0
0
900
361 852011
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam
18 234
4 746
7 364
0
0
30 345
0
0
0
0
0
0
0
30 345
371 852011
Ált.isk.okt. Tolmács
7 579
1 912
126
0
0
9 616
0
0
0
0
0
0
0
9 616
381 852012
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.
393
106
972
0
0
1 471
0
0
0
0
0
0
0
1 471
391 852021
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
29 371
7 632
9 421
0
0
46 424
0
0
0
0
0
0
0
46 424
3.10.1 852022
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.
1 542
363
519
0
0
2 424
0
0
0
0
0
0
0
2 424
3.11.1. 852031
Alapfokú művészeto.zenem.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12.1
Alap.fműv.okt.táncm.
3.13.1. 855911
Napközi otthon
910121 3.2.14 931204 621 552323 3
Könyvtári állomány gyar. Isk. diáksport tev és tám. Konyha Iskolai ellátás összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 408
2 413
296
0
0
12 117
0
0
0
0
0
0
0
12 117
0
0
1 572
0
0
1 572
0
0 6 875
0 1 734
200 21 784
0 0
0 0
200 30 393
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
200 30 393
73 402
18 905
43 153
0
0
135 460
0
0
0
0
0
0
0
135 460
0
1 572
4. számú melléklet a ……….. számú költsgégvetési rendel Általános Iskola létszáma Cím
Intézmény feladat Általános iskolai okt. 1‐4 évf. Általános iskolai okt. 1‐4 évf. Tolmács SNI tanulók oktatása 1‐4 évf. Ált. iskolai oktatás 5‐8 évf. SNI tanulók oktatása 5‐8 évf. Napközi otthon Konyha 3 Iskolai ellátás össeseen 0 Intézmény mindösszesen 0 Előzőből közhsznú, közcélú fogl.
0 3 3 3 3
2010.12.31 2011 01.01 2011 II.01. Évközi terv létszám 0 létszám változás
0
0
0
0
5. számú melléklet a …………./2012. …… sz. költségvetési ren Általános iskola 2012. évi fejlesztési kiadásai
Szakfeladat
Megnevezés
1.
2. I. Beruházások Beruházás összesen II. Felújítások Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen
F
ethet
Tervezett lsz. Nyitó Tervezett 2011.12.31 2012.01.01 vátozás záró lsz. 7,5 7,5 7,5 3 3 3 0 0 0,00 12 12 12 1 1 1 4 4 4 5 5 5 32,5 32,5 0 32,5 32,5 32,5 0 32,5 0 0 0 0
ndelethet
eladat megnevezése
Kiadás 1 000 Ft
3.
0 0 0 0
6. sz. melléklet
Általános iskola pénzeszköz átavételei-átadásai Támogatásértékű bevételek Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Általános Iskola
Mindösszesen
Tolmácstól tagintézményhez átvett
3 584 3 159 1 600
3 584 3 159 1 600
IV. Támogatásértékű bevételek összesen
8 343
8 343
Kistérségtől átvett pe. 1-4 évfolyam Kistérségtől átvett pe. 5-8 évfolyam
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Általános Iskola
Mindösszesen
0
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.
Támogatásértékű kiadások Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI
Általános iskola
Mindösszesen
0
IV. Támogatásértékű kiadások összesen
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.
Általános iskola
Mindösszesen
0
7. sz. melléklet Napköziotthonos óvoda előirányzat‐felhasználási terve a 2012. évi költségvetési rendelezhez
Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Költségvetési Bevétel Kiadás
Hitel Kötvény Felvétel Törlesztés Kibocsátás Beváltás
Ezer Ft‐ban Értékpapír Eladás Vétel
10. számú melléklet a ../2012. ( ....) számú költségvetési rendelethez Általános iskola 2012. évi közvetett támogatásai
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)
Sor- sz.
Működési bevétel mentesség jogcíme
mértéke
Adókedvezmén
összege
jogcíme
mértéke %
1
Összesen:
0
0
0
0
0
forintban ny
Támogatás összege
összesen
0
0
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi bevételei Bevétel összege Ft
Szakfel.sz. Megnevezése
Szorzó
Ft-ban 862101 Háziorvosi szolgálat
Bev. Össz. 0 Ft-ban
Bevételi nem
Számlacsoport
Szakfela. Össz.
össz. Ft.
1000 Ft
1000 Ft
0
0
0
0
0
0
256 100
12
3 073 200
0
0
0
38 000
12
456 000
0
0
0
46413 Teljesitményfinansz
750 000
12
9 000 000
0
0
0
46413 Indikátor elszámolás
25 000
12
300 000
0
0
0
46413 Rendelő fenntart. 46413 Területi pótlék
46413 Eseti ellátás 46413 Jogviszony ellenőrzés díja 0
462 Összesen:
91212 Vizsgálati bevételek 0 91 összesen: 0 Szakfeladat összesen:
800
12
9 600
0
0
0
68 000
12
816 000
0
0
0
0
0
0
13 654 800
13 655
0
5 000
12
60 000
0
0
0
0
0
0
60 000
60
0
0
0
13 714 800
13 714 800
13 715
13 715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
862301 Fogorvosi ellátás
0
0
0
0
0
0
46413 Rendelő fenntart.
225 000
12
2 700 000
0
0
0
46413 Teljesitménya. finansz.
260 000
11
2 860 000
0
0
0
8 500
11
93 500
0
0
0
46413 Jogviszony ellenőrzés díja 0 46 összesen: 91212 Saját bevételek 0 91 összesen: 0 Szakfeladat összesen: 0
0
869041 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 46413 Eü finansz. 0 Kiegészítő pótlék 0 Fejkvóta szerinti díj 0 Szakfeladat öszesen 0
0
0
0
0
5 653 500
5 654
0
10 000
11
110 000
0
0
0
0
0
0
110 000
110
0
0
0
5 763 500
5 763 500
5 764
5 764
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
12
2 400 000
0
0
0
40 000
12
480 000
0
0
0
279 000
12
3 348 000
0
0
0
0
0
6 228 000
6 228 000
6 228
6 228
0
0
0
0
0
0
869042 Ifjúság eü.-i gondozás
0
0
0
0
0
0
46413 Iskola eü. finanszírozás
16 300
12
195 600
0
0
0
0 Összesen:
0
0
0
0
0
0
0 46 összesen:
0
0
0
195 600
196
0
0
0
195 600
195 600
196
196
0
0
0
0
0
0
0 Szakfeladat összesen: 0
0
869039 Egyéb m.n.s.kiegészítő szolgáltatás 912124 Kórháztól szolg. díj 9811 2010. évi pénzmaradvány 4 x 631.700 0 Szakfeladat összesen: 0 841907 Önkormányzatok elszámolásai kvi.int. 0 Egészségügyi feladatok összesen
0
0
0
0
0
0
0
971 700
1
971 700
971 700
972
0
0
4
0
0
0
0
0
0
971 700
971 700
972
972
0
0
0
0
0
0
965 071
12
11 580 855
11 580 855
11 581
11 581
0
0
38 454 455
38 454 455
38 454
38 454
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi kiadásai Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS
összeg
862101 Háziorvosi szolgálat 1,875 511112 1 fő bére 511112 Garantált bérminimumra kiegészítés (2011) 511112 Garantált bérminimumra kiegészítés (2012.) 514142 Cafetéria juttatás 1 fő
516112 Garantált bérminimumra kieg 516122 Munkahelyi pótlék 1 fő 516122 Helyettesités
0
0
84 900
12
1 018 800
0
0
0
9 100
1
9 100
0
0
0
11
254 100
0
0
0
1
147 580
0
0
0
0
0
0
1 429 580
0
0
74 500
12
894 000
0
0
0
6 900
11
75 900
0
0
0
2 000
12
24 000
0
0
0
55 000
1
55 000
0
0
0
0
1
0
0
0
0
147 580
0,875
129 133
0
0
0
0
0
0
1 178 033
0
0
0 51 összesen: 53 EHO cafetéria után
0
0
0
2 607 613
2 608
0
2 330 900
0,27
629 343
0
0
0
17 569
1,875
32 942
0
0
0
0
0
0
662 285
662
0
25 000
12
300 000
0
0
0
0 53 összesen: 5421 Gyógyszer, vegyszer 5431 Irodaszer, nyomtatvány
0
23 100
0 516 összesen 53111 Szociális hozzájárulási adó
0
147 580
0 Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves (02.18) 516142 Cafetéria juttatás 2 fő
0
Szakfeladat 1000 Ft-ban
0
0 511-513-514 összesen 516112 Részfogl.bér 2 fő részfoglalkozású bére 0,875
SzámlaKiad.nem Ft- csop.1000 Ft-ban Kiadás Ft-ban ban
szorzó szám
5 000
12
60 000
0
0
0
80 000
1
80 000
0
0
0
50 000
1
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5491 Karbantartási anyagok
40 000
1
40 000
0
0
0
5491 Tisztitószer, mosószer
200 000
1
200 000
0
0
0
0
0
0
730 000
730
0
15 000
12
180 000
0
0
0
520 000
1
520 000
0
0
0
5441 Könyv, folyóirat 5471 Kisértékű tárgyi eszköz 0
0
0 54 Összesen 55111 Telefon 55119 Számítást.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet 55214 Gázenergia szolg.díjai Bánk
30 000
7
210 000
0
0
0
55215 Villamosenergia Bánk
6 700
12
80 400
0
0
0
55217 Víz-és csatorna díjak Bánk
2 000
12
24 000
0
0
0
55218 Gépek, berendezések karbantartása 552129 Bérleti díj 55219 Postai díjak
70 000
1
70 000
0
0
0
42 900
12
514 800
0
0
0
5 000
12
60 000
0
0
0
0
1
0
0
0
0
55219 Szemétszállítás, kéményseprés 55219 Üzemeltetési kiadás 5531 Vállalkozó háziorvos és ápolónő díja
100 000
1
100 000
0
0
0
711 000
12
8 532 000
0
0
0
0
0
0 10 291 200
10 291
0
0 55 Összesen 56111 ÁFA 5 %
80 000
0,05
4 000
0
0
0
0 ÁFA 27%
2 649 200
0,27
715 284
0
0
0
56211 Belföldi kiküldetés
5 000
12
60 000
0
0
0
0 56 Összesen
0
0
0
779 284
779
0
57213 Biztosítási díj
4 000
4
16 000
16 000
16
0
57211 Cafetéria szja
28 109
1,875
52 704
52 704
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 139 086 15 139 086
15 139
15 139
0 Közvetlen kiadás összesen: 0 Műszaki csoportról felosztott
0
0
0 Szakfeladat öszesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
869039 Egyéb m.n.s.kiegészítő eü. szolg. 0,5 fő
2. oldal
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi kiadásai Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS 511142 Vezetői pótlék
összeg 60 000
0 511 összesen 51414 Cafetéria juttatás 0 514 összesen 516112 Részfoglalk. bére 0,5 fő
720 000
0
0
0
0
0
0
720 000
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
573 600
0
0
0
0
11
0
0
0
0
6 200
11
68 200
0
0
0
516122 Munkahelyi pótlék 1 fő
0
12
0
0
0
0
516122 Helyettesítés
0
1
0
0
0
0
0
0
0
641 800
0
0
0 516 összesen 0 51 összesen:
0
0
0
1 361 800
1 362
0
1 361 800
0,27
367 686
0
0
0
0
0,015
0
0
0
0
531122 Pénzbeni eü. jár. 0,5 %
0
0,005
0
0
0
0
531123 Munkaerőpiaci jár. 1 %
0
0,01
0
0
0
0
53111 Szociális hozzájárulási adó 53 Természetbeni eü.j. 1,5 %
:
12
Szakfeladat 1000 Ft-ban
47 800
0 Bérfejlesztés soros 0 Kiegészítés minimálbérre
SzámlaKiad.nem Ft- csop.1000 Ft-ban Kiadás Ft-ban ban
szorzó szám
53 összesen:
0
0
0
367 686
368
0
0
1
0
0
0
0
20 000
1
20 000
0
0
0
0 Gyógyszer, vegyszer 5431 Irodaszer, nyomtatvány 5441 Könyv, folyóirat
220 000
1
220 000
0
0
0
54711 Szakmai anyag
0
1
0
0
0
0
54712 Kisértékű tárgyi eszköz 5481 Védőruha 5491 Tisztítószer,mosószer
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
240 000
240
0
5 000
12
60 000
0
0
0
0 54 összesen 55111 Telefon
0 0
55214 Gázenergia szolg. díja
0
7
0
0
0
0
55215 Villamosenergia
0
12
0
0
0
0
55217 Víz-és csatorna díjak
0
12
0
0
0
0
55218 Gép- , berendezés karbantartás
0
1
0
0
0
0
2 000
12
24 000
0
0
0
50 000
1
50 000
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0 Továbbképzések
0
1
0
0
0
0
0 55 összesen
0
0
0
134 000
134
0
56111 ÁFA 5 %
220 000
0,05
11 000
0
0
0
0 ÁFA 27 %
130 000
0,27
35 100
0
0
0
4 000
12
48 000
0
0
0
55219 Posta ktg. 55219 Számítógépek üzemeltetése 55219 Szemétszállítás, kéményseprés
56211 Belföld kiküldetés
0
0
0
94 100
94
0
57213 Biztositási dij
0 56 Összesen:
0
4
0
0
0
0
57211 Cafetéria szja
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2 197 586
2 197 586
2 198
2 198
0
0
0
0
0
0
59 Tartalék (költözés, eszközpótlás, stb) 0 Szakfeladat összesen 862301 Fogorvosi szolgálat 3,5 fő 511112 3 fő bére
473 900
12
5 686 800
0
0
0
511112 Garantált bérminimumra kiegészítés 2011
5 100
1
5 100
0
0
0
511112 Garantált bérminimumra kiegészítés 2012
24 400
11
268 400
0
0
0
511142 Munkahelyi pótlék 2 főx8000.-
16 000
12
192 000
0
0
0
3. oldal
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi kiadásai Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS
összeg
514142 Cafetéria juttatás 3 fő 0
147 580 0
516112 Részfoglalkozású bére 1 fő 516112 soros lépés
SzámlaKiad.nem Ft- csop.1000 Ft-ban Kiadás Ft-ban ban
szorzó szám 3
442 740
0
Szakfeladat 1000 Ft-ban 0
0
0
0
0
6 595 040
0
0
37 500
12
450 000
0
0
0
700
11
7 700
0
0
0
516112 Kiegészítés minimálbérre 2011
1 500
1
1 500
0
0
0
516112 Kiegészítés minimálbérre 2012
8 300
11
91 300
0
0
0
65 000
1
65 000
615 500
0
0
0
0
0
7 210 540
7 211
0
6 767 800
0,27
1 827 306
0
0
0
17 569
3
52 707
0
0
0
531122 Pénzbeni eü. jár. 0,5 %
0
0,005
0
0
0
0
531123 Munkaerőpiaci jár. 1 %
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
1 880 013
1 880
0
280 000
1
280 000
0
0
0
30 000
1
30 000
0
0
0
516122 Helyettesítés 0 51összesen 53111 Szociális hozzájárulási adó 53 EHO cafetéria után
0 53 összesen 5421 Gyógyszer, vegyszer 5431 Irodaszer, nyomtatvány 5441 Könyv, folyóirat
50 000
1
50 000
0
0
0
54711 Szakmai anyag
550 000
1
550 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 000
12
216 000
0
0
0
0
0
0
1 126 000
1 126
0
15 000
12
180 000
0
0
0
9 000
12
108 000
0
0
0
0
0
5491 Tisztitószer, mosószer 0 54 összesen 55111 Telefon 55119 Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet 55214 Gázenergia szolgáltatás díja
59 000
7
413 000
0
0
0
55215 Villamosenergia
17 000
12
204 000
0
0
0
6 000
12
72 000
0
0
0
55217 Víz- és csatorna díjak 55218 Gépek karbantart. 55219 Szemétszállitás, kéményseprés 55219 Posta 5531 Vásárolt szolgáltatás 0
1
90 000
0
0
0
6 000
12
72 000
0
0
0
3 500
12
42 000
0
0
0
90 000
1
90 000
0
0
0
0
0
0
1 271 000
1 271
0
55 összesen:
56111 ÁFA 5 % 56111 ÁFA 27 % 0
50 000
0,05
2 500
0
0
0
2 305 000
0,27
622 350
0
0
0
0
56211 Belföldi kiküldetés 0
90 000
0
0
0
0
0
0
8 000
1
8 000
0
0
0
0
0
0
632 850
633
0
57213 Biztositási dij
56 összesen:
13 350
4
53 400
53 400
53
0
57211 Cafetéri szja
28 109
3
84 327
84 327
84
0
12 258 130 12 258 130
12 258
12 258
0
0
0
Szakfeladat összesen:
0
0
869041 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6+0,4 fő 511112 1,6 fő bére 5111152 Munkahelyi pótlék 1,6 fő 0 Bérfejlesztés soros 51413 Bérlettérítés 51414 Cafetéria juttatás 1,6 fő 0 516112 Részfoglalozású dolg. Bére 0,8 fő 516112 munkahelyi pótlék 0,8 fő
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290 400
12
3 484 800
0
0
0
8 000
12
96 000
0
0
0
5 840
11
64 240
0
0
0
4 100
12
49 200
0
0
0
147 580
1,6
236 128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 880
12
418 560
0
0
0
1 600
12
19 200
0
0
0
0
4. oldal
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi kiadásai Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS
összeg
516112 Kiegészítés minimálbérre
2 320
516112 helyettesítés 0 Cafetéria juttatás 0,8 fő/4 óra
SzámlaKiad.nem Ft- csop.1000 Ft-ban Kiadás Ft-ban ban
szorzó szám
Szakfeladat 1000 Ft-ban
11
25 520
0
0
0
58 200
1
58 200
0
0
0
147 580
0,4
59 032
0
0
0
0 51 összesen
0
0
0
4 510 880
4 511
0
4 166 520
0,27
1 124 960
0
0
0
17 569
2
35 138
0
0
0
531122 Pénzbeni eü. jár. 0,5 %
0
0,005
0
0
0
0
531123 Munkaerőpiaci jár. 1 %
0
0,01
0
0
0
0
53111 Szociális hozzájárulási adó 53 EHO cafetéria után
0
0
0
1 160 098
1 160
0
5421 Gyógyszer, vegyszer
0
53 összesen:
16 000
1
16 000
0
0
0
5431 Irodaszer, nyomtatvány
32 000
1
32 000
0
0
0
5441 Könyv, folyóirat
38 000
1
38 000
0
0
0
54711 Szakmai anyag.
20 000
1
20 000
0
0
0
0
0
5491 Tisztítószer,mosószer
0
0
0
0
0
0
112 000
1
112 000
0
0
0
0 54 összesen 55111 Telefon
0
0
0
218 000
218
0
7 000
12
84 000
0
0
0
0
7
0
0
0
0
55214 Gázenergia szolgáltatás díja 55215 Villamosenergia
0
12
0
0
0
0
7 200
12
86 400
0
0
0
38 688
12
464 256
0
0
0
24 000
1
24 000
0
0
0
48 000
1
48 000
0
0
0
0
0
0
706 656
707
0
56111 ÁFA 5 %
38 000
0,05
1 900
0
0
0
0 ÁFA 27%
862 656
0,27
232 917
0
0
0
24 000
1
24 000
0
0
0
55119 Számitástechn. rendszer műk. kiadása 552129 Bérleti díj 55219 Posta 5531 Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés 0 55 összesen
56211 Belföldi kiküldetés 0 56 összesen 57213 Biztositási dijak 57211 Cafetéria szja 1,6 + 04 fő 0
0
0
0
258 817
259
0
3 680
4
14 720
14 720
15
0
28 109
2
56 218
56 218
56
0
0
0
6 925 390
6 925 390
6 925
6 925
0
0
0
0
0
0
Szakfeladat összesen:
0
0
869042 Ifjúság eü.-i gondozás 0,5 fő 511112 0,4 fő bére
0
0
0
0
0
0
72 600
12
871 200
0
0
0
5111152 Munkahelyi pótlék 0,4 fő
2 000
12
24 000
0
0
0
5111152 Bérfejlesztés soros
1 460
11
16 060
0
0
0
147 580
0,4
59 032
0
0
0
1 020
12
12 240
0
0
0
8 720
12
104 640
0
0
0
51414 Cafetéria juttatás 0,4 fő 514 Bérlettérítés 516112 Rész.foglalkozású munkabére 0,5 fő 516112 Munkahelyi pótlék
400
12
4 800
0
0
0
516112 Kiegészítés minimálbérre
580
11
6 380
0
0
0
13 000
1
13 000
0
0
0
147 580
0,1
14 758
0
0
0
0
0
0
1 126 110
1 126
0
1 040 080
0,27
280 822
0
0
0
17 569
0,5
8 785
0
0
0
531122 Pénzbeni eü. jár. 0,5 %
0
0,005
0
0
0
0
531123 Munkaerőpiaci jár. 1 %
0
0,01
0
0
0
0
516112 Helyettesítés 516141 Cafetéria juttatás 0,5 fő x 0 51 összesen 53111 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria EHO
5. oldal
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi kiadásai Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS
SzámlaKiad.nem Ft- csop.1000 Ft-ban Kiadás Ft-ban ban
szorzó szám
összeg
0 53 összesen
0
0
0
289 606
Szakfeladat 1000 Ft-ban
290
0
5421 Gyógyszer, vegyszer
8 000
1
8 000
0
0
0
5431 Irodaszer, nyomtatvány
8 000
1
8 000
0
0
0
5441 Könyv, folyóirat
9 600
1
9 600
0
0
0
54711 Szakmai anyag.
10 000
1
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 000
1
28 000
0
0
0
0
0
0
63 600
64
0
2 000
12
24 000
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
5491 Tisztítószer,mosószer 0 54 összesen 55111 Telefon 55214 Gázenergia szolgáltatás díja 55215 Villamosenergia 55119 Számitástechn. rendszer műk. kiadása 552129 Bérleti díj 55219 Posta
0
12
0
0
0
0
1 800
12
21 600
0
0
0
9 672
12
116 064
0
0
0
6 000
1
6 000
0
0
0
5531 Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés
12 000
1
12 000
0
0
0
5531 Iskola egészségügyi ellátás
15 800
12
189 600
0
0
0
0
0
0
369 264
369
0
56111 ÁFA 5 %
9 600
0,05
480
0
0
0
0 ÁFA 27%
227 664
0,27
61 469
0
0
0
6 000
1
6 000
0
0
0
0 55 összesen
56211 Belföldi kiküldetés 0 56 összesen 57213 Biztositási dijak 57211 Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő
0
0
0
67 949
68
0
920
4
3 680
3 680
4
0
28 109
0,5
14 055
14 055
14
0
0
0
1 934 264
1 934 264
1 934
1 934
0
0
0
0
0
0
0
0
38 454 455 38 454 455
38 454
38 454
0 Szakfeladat összesen 0
0
0 Egyesített Egészségügyi Intézmény össz.
6. oldal
1. sz. melléklet a ....../2012. (......) önkormányzati rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek Sor‐ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A
Közhatalmi bevételek Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT‐n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel össz. Nomatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hj. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / Költségvetési támogatás összesen Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési bevételek
I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B
Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Önkrományzati lakásért. Részletei Felhalmozási költségvetés bevételei
0
I. II. C
Kapott kölcsönök Visszatérülések Kölcsönök összesen
0
I II. III
D
2012. évi előiárnyzat
Megnevezés
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
7. oldal
2012. évi megoszlás % 0 1 142 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 732 0 25 732 0 0 0 0 11 581 0 38 454
38 454
2,97% 2,97%
66,92% 66,92%
30,12% 100,00%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 38 454
0,00% 100,00%
1. sz. melléklet a ....../2012. (......) önkormányzati rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege I. II III IV V VI VII. A II
B I II. C I II. D
I II III
E
Kiadások Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Támogatás értékű működési kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése Kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Érékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)
8. oldal
0 16 817 4 360 17 278 0 0 0 38 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 454 0
43,73% 11,34% 44,93%
100,00%
100,00%
0
0,00% 0,62% 0,62%
0 0 38 454
100,00%
2. számú melléklet a ….. /2012. (………) önkormányzati rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételei szakfeladatonként
Cím
Szakfel.sz .
Szakfeladat
412 862101
Háziorvosi szolgálat
413 862102
Ügyeleti ellátás
414 862301
Fogorvosi szolgálat
415 869031
Labor.szol (vérvétel-labor)
416 869039
Egyéb m.n.s eü.szolg.
417 869041
Műk.bev.
Egyéb bev.
Műk. átv.
Helyi adó
Áteng.a Önk.tá dó m
Műk.bev. Fejl.c. b.
Fejl. hitel
Fejl.átv.
fejl. bev. Össz.
Pénzm..
Bev.össz .
60
0
13 655
0
0
0
13 715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 715 0
110
0
5 654
0
0
0
5 764
0
0
0
0
0
5 764
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
972
0
0
0
0
0
972
0
0
0
0
0
972
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)
0
0
6 228
0
0
0
6 228
0
0
0
0
0
6 228
418 869042
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)
0
0
196
0
0
0
196
0
0
0
0
0
841907
Önkorm.elsz.kvi szerveikkel
11 581
11 581
11 581
38 454
4
Eü.ellátás össz.
1 142
0
25 732
0
0
196 11 581
0
0
0
0
0
38 454
3. számú melléklet a ….. /2012. (………) önkormányzati rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény kiadásai szakfeladatonként
alcím
41
4
Száma
Feladat
Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
Pénze. Működési
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
Tartalék
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
átadás kiad.össz
átadott
kiadás
össz.
ált.
Mind. cél
összesen
862 240
Egyéb m.n.s.járóeteg ellátás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
682002
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
862101
Háziorvosi szolgálat
2 608
662
11 869
0
0
15 139
0
0
0
0
0
15 139
862102
Ügyeleti ellátás
862301
Fogorvosi szolgálat
869031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 211
1 880
3 168
0
0
12 258
0
0
0
0
0
12 258
Labor.szol (vérvétel-labor)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
869039
Egyéb m.n.s.kieg.eü.szolg
1 362
368
468
0
0
2 198
0
0
0
0
0
2 198
869041
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)
4 511
1 160
1 254
0
0
6 925
0
0
0
0
0
6 925
869042
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügyi ellát.össz.
1 126
290
519
0
0
1 934
0
0
0
0
0
1 934
16 817
4 360
17 278
0
0
38 454
0
0
0
0
0
38 454
4. számú melléklet a ……… /2012. ( ) költsgégvetési rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény létszáma Cím 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Tervezett 2010.12.31 2011 01.01 2011 II.01. Évközi terv Tervezett lsz. Nyitó létszám 0 létszám változás 2011.12.31 2012.01.01 vátozás záró lsz. 1,7 0 1,7 0,175 1,875 1,875 1,875 3,5 0 3,5 0 3,5 3,5 3,5 2 0 1,6 0 1,6 1,6 1,6 0,5 0 0,9 0 0,9 0,9 0,9 5,8 0 5,8 ‐5,3 0,5 0,5 0,5 13,5 0 13,5 ‐6,125 8,375 8,375 0 8,375 13,5 0 13,5 ‐6,125 8,375 8,375 0 8,375 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézmény feladat Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Család és nővédelmi eü.gond. Ifjúság eü. gond. M.n.s. egyéb eü.szolg. Egészségügy ellátás összesen Intézmény mindösszesen Előzőből közhsznú, közcélú fogl.
5. számú melléklet a …………./2012. …… költségvetési rendelethet Egyesített Egsészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi fejlesztési kiadásai
Szakfeladat
Megnevezés
Feladat megnevezése
1.
2.
3.
890 121
I. Beruházások Beruházás összesen II. Felújítások Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Fizikai akadálymentesítés Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen
Kiadás 1 000 Ft
0 0 0 0 0
6. sz. melléklet a ……./2012. (
) költségvetési rendelethez
Egyestett egészségügyi és Szociális Intézmény pénzeszköz átavételei-átadásai
Támogatásértékű bevételek Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Egyesített Eü. És Szoc. Int.
OEP támogatás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat Család‐és nővéd.eü.gondozás (0‐6) Ifjúság‐eü. Gondozás (6‐18)
13 655 5 654 6 228 196 25 732
IV. Támogatásértékű bevételek összesen
Mindösszesen
13 655 5 654 6 228 196 25 732
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Egyesített Eü. És Szoc. Int.
Mindösszesen
0
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.
Támogatásértékű kiadások Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI
Egyesített Eü. És Szoc. Int.
Mindösszesen
0
IV. Támogatásértékű kiadások összesen
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.
Egyesített Eü. És Szoc. Int.
0
Mindösszesen
7. sz. melléklet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény előirányzat‐felhasználási terve a 2012. évi költségvetési rendelezhez
Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Költségvetési Bevétel Kiadás
Hitel Kötvény Felvétel Törlesztés Kibocsátás Beváltás
Ezer Ft‐ban Értékpapír Eladás Vétel
10. számú melléklet a ../2012. ( ....) számú költségvetési rendelethez Egyesített Egsészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi közvetett támogatása
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)
Sor- sz.
Működési bevétel mentesség jogcíme
mértéke
Adókedvezmén
összege
jogcíme
mértéke %
1
Összesen:
0
0
0
0
0
ai
forintban ny
Támogatás összege
összesen
0
0
11. számú melléklet a ….. /2012. (……) számú költségvetési rendelethez Egyesített Egsészségügyi és Szociális Intézmény céltartaléka
Ezer Ft-ban Megnevezés
Céltartalék összesen
Előirányzat összege
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei Bevétel összege Ft Megnevezése
Szorzó Bev. Össz.
Ft-ban
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
0 0
91312 Ellátottak étkezési térítési díja
Ft-ban 0
Bevételi nem
Számla- Szakfela. csoport Össz.
össz. Ft.
1000 Ft
1000 Ft
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 norm kedvezm. 14 fő x 137,5 Ft=1925 Ft/nap
1 925
236
454 300
0
0
0
0 31 fő x 275 Ft=8525Ft/nap
8 525
236
2 011 900
0
0
0
0 913 Összesen:
0
0
0
2 466 200
2 466
0
2 466 200
0
665 874
0
0
0
2 920 500
0
788 535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 919 összesen
0
0
0
1 454 409
0
0
0 Szakfeladat öszseen
0
0
3 920 609
3 920 609
3 921
3 921
0
0
0
0
0
0
919131 Felszámított áfa 91911 Áfa visszaigénylés 14+31 fő x 275 x 236 0
0
0
0 Intézményfinanszírozás
0
0
0
0
0
0
3 773 343
12
45 280 112
45 280 112
45 280
0
0 Szakfeladat összesen:
0
0
45 280 112
45 280 112
45 280
45 280
0 Óvodai ellátás összesen
0
0
49 200 721
49 200 721
49 201
49 201
Önkormányzati támogatás
0 Cím 562912 2 1 Óvodai int. Étk.
Szakfel.sz.
Szakfela Műk.bev.
Egyéb bev.
Műk. átvHelyi adó
562912
0
3 921
0
0
0
8510000 Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.
851000
0
0
0
0
0
0 Óvodai nevelés, ellátás
851011
0
0
0
0
0
0 SNI óvodások ellátása
851012
0
0
0
0
0
0
0
3 921
0
0
0
0 Óvodai ellátás összesen
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei
Áteng.adó Önk.tám Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. ÖsPénzm.. Műk. hite Fejl. hitel 0 0 3 921 0 0 0 0 0 0 0 0 45 280 45 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 280
49 201
0
0
0
0
0
0
0
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei
Bev.össz. 3 921 45 280 0 0 49 201
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kiadásai Szakfeladat száma
MEGNEVEZÉS
szorzó szám
összeg
562912 Óvodai intézményi étekeztetés 552 Vásárolt élelmezés 5611111 Áfa kiadás 56112 Áfa befizetés térítési díj után 0
adat SzámlaKiad.nem Ft- csop.1000 1000 Ftban Ft-ban ban
Kiadás Ftban
0
0
0
0
0
721 407
12
8 656 890
8 656 890
8 657
8 656 890
0,27
2 337 360
2 466 200
0,27
665 874
3 003 234
3 003
0
0
0
11 660 124
11 660 124
11 660
11 660
Szakfeladat összesen:
0
851011 Óvodai nevelés, ellátás 511112 Közalkalmazottak illetménye 0 12 fő alapilletménye
1 752 049
1
1 752 049
0
0
0
0 12 fő alapilletménye január
1 612 304
1
1 612 304
0
0
0
0 12 fő alapilletménye
1 699 079
10
16 990 790
0
0
0
14 640
11
161 040
0
0
0
0 Évközi soros előlépés 2 fő 0 Besorolás helyesbítés
6 154
11
67 694
0
0
0
0 8fő x 5.250.- kereset kiegészités
42 000
12
504 000
0
0
0
0 Kiegészítés minimálbérre
25 245
11
277 695
0
0
0
21 225
10
212 250
0
0
0
511142 Közalkalmazottak illetménypótléka
0 Kiegészítés minimálbérre
66 000
12
792 000
0
0
0
0 jub.jut. 40 éves 5 havi szeptember
0
5
0
0
0
0
0 511 összesen
0
0
0
22 369 822
0
0
0
0
0
0
0
0
147 580
12
1 770 960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 000
12
72 000
0
0
0
0
0
0
1 842 960
0
0
42 462
12
509 544
0
0
0
51414 Cafetéria 0 12fő x 193 250 Ft 51413 Dolgozó bérlettérítése 0 1 fő 6000 0 514 összesen 516112 1 fő bére 516112 soros lépés 516112 Kiegészítés minimálbérre 0 1 fő x 96 250 Ft Rész foglalkozású cafetéria
988
11
10 868
0
0
0
10 550
11
116 050
0
0
0
147 580
0,5
73 790
0
0
0
0
0
0
710 252
0
0
0 516 Összesen. 0
Személyi juttatás összesen:
53111 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria EHO 0
0
0%
0
24 923 034
24 923
0
23 006 284
0,27
6 211 697
0
0
0
17 569
12
210 828
0
0
0
53 összesen:
5421 Gyógyszer 5431 Irodaszer, nyomtatvány, papír,patron
0
0
0
6 429 513
6 430
0
5 000
1
5 000
0
0
0
80 000
1
80 000
0
0
0
102 000
1
102 000
0
0
0
54712 Ábrázolás, kézimunka,kreativ fejl. 4. csoport
30 000
4
120 000
0
0
0
54913 Tisztítószer, egyéb készlet
62 500
4
250 000
0
0
0
0
0
0
557 000
557
0
55111 Telefon költség
8 400
12
100 800
0
0
0
55112 Internet
5 500
12
66 000
0
0
0
54712 Szakmai könyv, folyóirat
0 54 összesen:
55214 Gáz
215 000
7
1 505 000
0
0
0
55215 Villamos energia
45 500
12
546 000
0
0
0
55217 Víz és csatorna dij
25 000
12
300 000
0
0
0
55219 Posta levél, csomag
2 500
12
30 000
0
0
0
55219 Pályázati dij,önrész
50 000
1
50 000
0
0
0
100 000
1
100 000
0
0
0
36 500
4
146 000
0
0
0
55119 Egyéb üzemeltetési kiadás 55119 Szemétszállítás
4. oldal
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kiadásai Szakfeladat száma
MEGNEVEZÉS
szorzó szám
összeg
55219 Foglalk.eü. Szolgáltatás 55218 Karbantartás, javitás fénymásoló, számítógép 55118 Karbantartás,, kisjavítás 5531 Biztonsági rendszer távfelügyelet 0 Pedagósus szakvizsga
adat SzámlaKiad.nem Ft- csop.1000 1000 Ftban Ft-ban ban
Kiadás Ftban
5 000
13
65 000
0
0
0
42 000
4
168 000
0
0
0
100 000
1
100 000
0
0
0
2 500
12
30 000
0
0
0
6 300
8
50 400
0
0
0
0 55 összesen:
0
0
0
3 257 200
3 257
0
0 27%
3 481 800
27%
940 086
0
0
0
0 0,05
107 000
0,05
5 350
0
0
0
50 000
1
50 000
0
0
0
1 500
12,5
18 750
0
0
0
56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 13 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)
0
0
0
1 014 186
1 014
0
57211 Reprezentáció Szja (18750x1,19)
0 56 Összesen:
22 313
0,16
3 570
0
0
0
57 211 Cafetéria szja
28 109
13
351 363
354 933
355
0
0
0
36 535 865
36 535 865
36 536
36 536
10 000
1
10 000
10 000
10
0
0
Szakfeladat összesen:
851019 Sajátos nevelési igényű óvodás gyermeke 5431 Nyomtatvány, irodaszer 52211 Megbízási díj
0
0
0
0
0
0
0 4x1 órax2.500Ft. =10.000 Ft. Pszichopedagógus
10 000
8
80 000
0
0
0
0 4x1 órax3000Ft. =12.000Ft. Logopédus
12 000
8
96 000
0
0
0
0 52 összesen: 53111 Szociális hozzájárulási adó
0
0
0
176 000
176
0
176 000
0,27
47 520
0
0
0
0 53 összesen:
0
0
0
47 520
48
0
0
0
0
0
0
0
12 064
8
96 512
0
0
0
21 000
32
672 000
768 512
769
0
0
0
0
0
0
0
5531 Vásárolt közszolg. Óradij 0 4x2óra=8x 1500 Ft =12064 Ft.-Szurdopedagógus 5531 Vásárolt köz szolg. Logopédia 27főx23000 0 56111 Vásárolt terméákek áfája
0
10 000
0,27
2 700
2 700
3
0
0 Szakfeladat összesen:
0
0
1 004 732
1 004 732
1 005
1 005
0 Mindösszesen
0
0
49 200 721
49 200 721
49 201
49 201
5. oldal
Bevételek Sor‐ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A
Közhatalmi bevételek Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT‐n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel össz. Nomatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hj. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / Költségvetési támogatás összesen Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési bevételek
I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B
Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Önkrományzati lakásért. Részletei Felhalmozási költségvetés bevételei
0
I. II. C
Kapott kölcsönök Visszatérülések Kölcsönök összesen
0
I II. III
D
Megnevezés
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2012. évi előiárnyzat
2012. évi megoszlás % 0
3 921 3 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 280 0 49 201
49 201
7,97% 7,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,03% 0,00% 100,00%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 49 201
0,00% 100,00%
I. II III IV V VI VII. A II
B I II. C I II. D
I II III
E
Kiadások Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Támogatás értékű működési kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése Kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Érékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)
Finanszírozási igény
0 25 099 6 477 17 625 0 0 49 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 201 0 0 0 0 49 201 0 49 201 49 200 721 49 200 721 0
51,01% 13,16% 35,82%
100,00%
100,00% 0,00% 0,62% 0,62%
100,00%
2. számú melléklet a ………../2012. (
) költségvetési rendeletéhez
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei
Cím
Szakfel.sz.
221 231 241 251 2
562912 851000 851011 851012
Szakfeladat Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nev.int.prog.kompl.tám. Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen
Műk.bev.
Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó Önk.tám. Műk.bev. Fejl.c. b.
3 921 0 0 0 3 921
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3. számú melléklet a ………../2012. (
0 45 280 0 0 45 280
3 921 45 280 0 0 49 201
Fejl. hitel
0 0 0 0 0
Fejl.átv. 0 0 0 0 0
fejl. bev. Össz.
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Pénzm..
Műk. hitel
0 0 0 0 0
Bev. össz.
Fejl. hitel 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 921 45 280 0 0 49 201
) költségvetési rendeletéhez
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kiadásai 1000 Ft-ban Cím
Szf.
Intézmény
alcím
Száma
Feladat
2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1. 2.5.1 2
890121
Fiz. akadálym. prog.és tám.
562912 851000 851011 851012
Óvodai intézményi étkeztetés Óv.nev.int.prog.kompl.tám. Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen
2011. évi kiadások Szem.jell.
Munka.a.
Dologi
Pénzb.
kiad.
járulék
kiadás
ellátás
0 0 0 24 923 176 25 099
0 0 0 6 430 48 6 477
0 11 660 0 5 183 781 17 625
Pénze. átadás 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Működési
Fejl.
kiad.össz 0 11 660 36 536 0 1 005 49 201
átadott
Fejlesz. fejl.kiad. kiadás
0
össz.
0
Tartalék ált.
0
cél
0
Mind.
hitel működ.
0
0
fejl.
0
össz. 0 11 660 36 536 0 1 005 49 201
4. számú melléklet a 2012. évi költsgégvetési rendelethet Napköziotthonos óvoda létszáma Cím
Intézmény 0 feladat Óvodai ellátás 0 Intézmény mindösszesen 0 Előzőből közhsznú, közcélú fogl.
2 1
2010.12.31 2011 01.01 2011 II.01. Évközi terv Tervezett lsz. Nyitó Tervezett létszám 0 létszám változás 2011.12.31 2012.01.01 vátozás záró lsz. 12,5 0 12,5 0 12,5 12,5 0 12,5 12,5 0 12,5 0 12,5 12,5 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0
5. számú melléklet a …………./2012. …… sz. költségvetési rendelethet Napköziotthonos óvoda 2012. évi fejlesztési kiadásai
Szakfeladat 1.
Megnevezés
Feladat megnevezése
2.
3.
I. Beruházások Beruházás összesen II. Felújítások Felújítás összesen
890 121
III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Fizikai akadálymentesítés Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen
Kiadás 1 000 Ft
0 0 0 0 0
6. sz. melléklet
Naköziotthonos óvoda pénzeszköz átavételei-átadásai Támogatásértékű bevételek Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Önkormányzati hivatal
Mindösszesen
IV. Támogatásértékű bevételek összesen
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Polgárm.-i Hivatal
Mindösszesen
0
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.
Támogatásértékű kiadások Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI
Polgárm.-i Hivatal
Mindösszesen
0
IV. Támogatásértékű kiadások összesen
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.
Polgárm.-i Hivatal
Mindösszesen
0
7. sz. melléklet Napköziotthonos óvoda előirányzat‐felhasználási terve a 2012. évi költségvetési rendelezhez
Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Költségvetési Bevétel Kiadás
Hitel Kötvény Felvétel Törlesztés Kibocsátás Beváltás
Ezer Ft‐ban Értékpapír Eladás Vétel
10. számú melléklet a ../2012. ( ....) számú költségvetési rendelethez Napköziotthonos óvoda 2012. évi közvetett támogatásai
forintban Sor- sz.
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)
Támogatás Adókedvezmény mértéke összeg jogcíme mértéke összege jogcíme összesen % e
Működési bevétel mentesség
1
Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei
Szakf.sz.
Bevétel összege Ft
Megnevezése
Szorzó
Ft-ban BEVÉTELEK
0
581100 Könyvkiadás 9121
Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.
0
91 összesen
9191
áfa
Bev. Össz. 0 Ft-ban
Bevételi nem
Számla- Szakfela. csoport Össz.
össz. Ft.
1000 Ft
1000 Ft
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
1
100 000
0
0
0
0
0
0
100 000
100
0
100 000
0,05
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
5
0
Szakfeladat összesen
0
0
0
105 000
105 000
105
105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
1
20 000
0
0
0
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 9131
Egyéb bev. hird., reklám
0
91 összesen
9191
áfa
0
0
0
20 000
20
0
20 000
0,27
5 400
0
0
0
0
0
0
0
0
5 400
5
0
Szakfeladat összesen
0
0
0
25 400
25 400
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 667
12
200 000
0
0
0
591113 Egyéb televízióműsor-készítés 9121
RTV reklám bev.
0
91 összesen
9191
áfa
0
0
0
Szakfeladat összesen
0
0
0
200 000
200
0
200 000
0,27
54 000
0
0
0
0
0
0
54 000
54
0
0
0
254 000
254 000
254
254
0
0
0
0
0
0
0
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
45 000
12
540 000
0
0
0
0
9131
Bérleti díjak
0
0
12
0
0
0
0
0
(CISZ-ház) gáz-áram
0
0
12
0
0
0
0
0
91 összesen
0
0
0
540 000
540
0
0
Szakfeladat összesen
0
0
540 000
540 000
540
540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 000
1
120 000
0
0
0
0
0 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
9121
Fénymásolási bev.
0
91 összesen
9191
áfa
0 0
0 Szakfeladat összesen
0
0
0
120 000
120
0
120 000
0,27
32 400
0
0
0
0
0
0
32 400
32
0
0
0
152 400
152 400
152
152
0
0
0
0
0
0
0
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
0
0
0
0
0
0
0
4641
Működésre átv. pályázati pénze.
300 000
1
300 000
0
0
0
0
91 összesen
0
0
0
300 000
300
0
0
Szakfeladat összesen
0
0
300 000
300 000
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
910123 Könyvtári szolgáltatások 4641
Működésre átv. pályázati pénze.
0
TÁMOP pályázat
0
46 összesen
150 000
1
150 000
0
0
0
3 000 000
1
3 000 000
0
0
0
0
0
0
3 150 000
3 150
0
1. oldal
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei 9121
Beiratkozási díj
100 000
1
100 000
0
0
0
0
Internet
100 000
1
100 000
0
0
0
0
Kvtári e. bev. Kés. díj
30 000
1
30 000
0
0
0
0
91 összesen
0
0
0
230 000
230
0
9811
Pénzmaradvány pály.előleg 2010
0
1
0
0
0
0
0
Szakfeladat összesen
0
0
3 380 000
3 380 000
3 380
3 380
0
0
0
0
0
0
0
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
0
0
0
0
0
0
500 000
1
500 000
0
0
0
0
4621
Működésre átv. pályázati pénze.
0
DIPO-s pályázarta átvett pe.
0
1
0
0
0
0
0
46 összesen
0
0
0
500 000
500
0
9121
Gyermekszínházi ea.
80 000
3
240 000
0
0
0
0
Angol tanf.
0
Felnőtt színházi és egyéb előadá
9131
Egyéb bev. reklám, rend. tám.
0
91 összesen
0
Szakfeladat összesen Intézményfinanszírozás
0
Intézmény összes bevétel
62 000
10
620 000
0
0
0
100 000
4
400 000
0
0
0
20 000
1
20 000
0
0
0
0
0
0
1 280 000
1 280
0
0
0
1 780 000
1 780 000
1 780
1 780
2 618 741
12
31 424 892 31 424 892
31 425
31 425
0
0
37 961 692 37 961 692
37 962
37 962
2. oldal
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai
Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS
SzámlaKiadás Ft- Kiad.nem Ft- csop.1000 ban ban Ft-ban
szorzó szám
összeg
Szakfeladat 1000 Ft-ban
581100 Könyvkiadás 5531 Évkönyv, Spangár előáll. nyomda
200 000
0 55 összesen
1
200 000
0
0
0
0
0
0
200 000
200
0
5611 Beszerzések áfája (25%)
200 000
0,27
54 000
0
0
0
5613 Áfa befizetés könyvbevétel után
100 000
0,05
5 000
0
0
0
0 56 összesen
0
0
0
59 000
59
0
0 Szakfeladat összesen
0
0
259 000
259 000
259
259
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5531 Hangadó szerk. díja 0 Hangadó nyomdai munk.
36 300
12
435 600
0
0
0
73 000
12
876 000
0
0
0
0 55 összesen
0
0
0
1 311 600
1 312
0
876 000
0,27
236 520
0
0
0
20 000
0,27
5 400
0
0
0
0 56 összesen
0
0
0
241 920
242
0
0 Szakfeladat összesen
0
0
1 553 520
1 553 520
1 554
1 554
87 000
12
1 044 000
0
0
0
5611 Beszerzések áfája (25%) 5613 Áfa befizetés hirdetések után
591100 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 5111 Alapilletmény 0 Soros lépés 0 Kieg.garantált bérminimumra 5141 Cafeteria juttatások 0 Közlekedési költség 28.000
1 900
11
20 900
0
0
0
19 100
11
210 100
0
0
0
147 580
1
147 580
0
0
0
28 000
12
336 000
0
0
0
0 51 összesen 53111 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria EHO
0
0
0
1 758 580
1 759
0
1 275 000
0,27
344 250
0
0
0
17 569
1
17 569
0
0
0
0 53 összesen 5471 RTV kiért. tárgyi eszk. 0 Mikrofon beszerzés 0 5491 Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília
0
0
0
361 819
362
0
100 000
1
100 000
0
0
0
30 000
2
60 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 000
1
90 000
0
0
0
0
0 54 összesen 5511 Internet költségek 0 551 összesen
0
0
0
250 000
250
0
1 500
12
18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
12
30 000
0
0
0
5521 RTV egyéb üz. ORTT jogdíj
25 000
12
300 000
0
0
0
5521 RTV egyéb üz. ORTT jogdíj
5 000
12
60 000
0
0
0
0
0
0
408 000
408
0
5611 Beszerzések áfája (25%)
658 000
0,27
177 660
0
0
0
5613 Áfa befizetés hirdetések után
200 000
0,27
54 000
0
0
0
5521 Szám.gépek karbantartás
0 55 összesen
0 56 összesen 57211 Cafetéria szja
0
0
0
231 660
232
0
28 109
1
28 109
28 109
28
0
0
0
3 038 168
3 038 168
3 038
3 038
2 500
12
30 000
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0 Szakfeladat összesen 631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 5521 Web-tárhely, domain név, mail szerver 5531 Honlap 5 éves archívumok feltöltése
3. oldal
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai
Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS
SzámlaKiadás Ft- Kiad.nem Ft- csop.1000 ban ban Ft-ban
szorzó szám
összeg
Szakfeladat 1000 Ft-ban
5531 Honlap karbantartás
45 000
12
540 000
0
0
0
5531 Szerver üzemeltetés
5 000
12
60 000
0
0
0
0 55 összesen 5611 Áfa
0
0
0
630 000
630
0
30 000
0,27
8 100
8 100
8
0
0
0
638 100
638 100
638
638
5 000
5
25 000
0
0
0
0
0
0
25 000
25
0
25 000
0,27
6 750
0
0
0
0
0
0
6 750
7
0
0 Szakfeladat összesen 841191 Nemzeti ünnepek programjai 5221 Megbízási díjak 0 52 összesen 53111 Szociális hozzájárulási adó 0 53 összesen 5471 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz besz.
60 000
1
60 000
0
0
0
5491 Egyéb készletbeszerzés
50 000
1
50 000
0
0
0
0
0
0
110 000
110
0
0 54 összesen 5531 Kult. tev. költségei:
0
1
0
0
0
0
0 Majális
450 000
1
450 000
0
0
0
0 Aug.20. rendezv.+tüzijáték
650 000
1
650 000
0
0
0
20 000
1
20 000
0
0
0
0
0
0
1 120 000
1 120
0
1 230 000
0,27
332 100
332 100
332
0
0
0
1 593 850
1 593 850
1 594
1 594
700 000
1
700 000
0
0
0
300 000
1
300 000
0
0
0
0 Okt.23. nemz.ünn. 0 55 összesen 5611 Beszerzések áfája (27%) 0 Szakfeladat összesen 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 5421 Gyógyszerláda feltöltése 5441 Könyvbeszerzés 0 Folyóirat beszerzés
0
0
0
1 000 000
1 000
0
5611 Beszerzések áfája (5%)
0 54 összesen
1 000 000
0,05
50 000
50 000
50
0
0 Szakfeladat összesen
0
0
1 050 000
1 050 000
1 050
1 050
257 200
12
3 086 400
0
0
0
25 000
11
275 000
0
0
0
20 000
12
240 000
0
0
0
348 400
1
348 400
0
0
0
910123 Könyvtári szolgáltatások (2 fő + 0,6875) 5111 Alapilletmény 0 Kiegészítés garantált bérminimumra 0 Vezetői pótlék 0 jubileumi jut 0 511 összesen 5141 Cafeteria juttatások
0
0
0
3 949 800
0
0
147 580
2
295 160
0
0
0
0
0
0
295 160
0
0
59 900
12
718 800
0
0
0
4 038
11
44 418
0
0
0
0 514 összesen 5161 Részmunkaidős 59.900 0 Kiegészítés garantált bérminimumra 0 Cafeteria juttatások
147 580
0,6875
101 461
0
0
0
0 516 összesen
0
0
0
864 679
0
0
0 51 összesen
0
0
0
5 109 639
5 110
0
4 713 018
0,27
1 272 515
0
0
0
17 569
2,6875
47 217
0
0
0
53111 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria EHO 0 53 összesen 5421 Gyógyszerláda feltöltése
4. oldal
0
0
0
1 319 732
1 320
0
5 000
1
5 000
0
0
0
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai
Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS
SzámlaKiadás Ft- Kiad.nem Ft- csop.1000 ban ban Ft-ban
szorzó szám
összeg
Szakfeladat 1000 Ft-ban
5431 Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok
15 000
12
180 000
0
0
0
5471 Kisért. szám.tech. segéda., szakmai készlet
90 000
1
90 000
0
0
0
116 000
1
116 000
0
0
0
0
0
0
391 000
391
0
11 000
12
132 000
0
0
0
6 000
12
72 000
0
0
0
5491 Egyéb készletbesz. tisztítószer, textília 0 54 összesen 5511 Telefondíj 0 Internet költségek 0 551 összesen
0
0
0
204 000
0
0
6 600
12
79 200
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5 000
2,6875
13 438
0
0
0
38 400
1
38 400
0
0
0
0 Postaköltség 0 Szemétszáll.kéményell. 0 Fogl.eü. 55219 Prop.anyagok TÁMOP 0 552 összesen
0
0
0
131 038
0
0
20 000
3
60 000
0
0
0
0 Szakmai ktg., továbbképzés
22 500
1
22 500
0
0
0
0 Szakmai ktg. szolg.díj
40 000
1
40 000
0
0
0
0 Fénymásoló szerzői díja
60 000
1
60 000
0
0
0
0 553 összesen
0
0
0
182 500
0 55 összesen
0
0
0
908 538
0,27
245 305
5531 Kult. tev.krg: könyvbemut.
5611 Beszerzések áfája (27%) 0 Belföldi kiküld. saját dolgozó 0 Belföldi kiküld. idegen 5613 Áfa befizetés fénymás. Után
0 0
0
0
7 000
1
7 000
0
0
0
50 000
1
50 000
0
0
0
120 000
0,27
32 400
0
0
0
0
0
0
334 705
335
0
28 109
2,6785
75 290
75 290
75
0
0
0
7 747 903
7 747 903
7 748
7 748
0
1
0
0
0
0
0 56 összesen 57211 Cafeteria juttatások szja
0
0 518
0 Szakfeladat összesen 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 1315 Hangosítási rendszer beszerzése 1821 Áfa
0
0,27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341 000
12
4 092 000
0
0
0
0 Felhalmozás összesen 5111 Alapilletmény 0 Soros lépés 0 Vezetői pótlék
7 300
11
80 300
0
0
0
60 000
12
720 000
0
0
0
0 Garantáltan felüli 5141 Cafeteria juttatások
8 100
12
97 200
0
0
0
147 580
2
295 160
0
0
0
4 000
12
48 000
0
0
0
0
0
0
5 332 660
5 333
0
4 989 500
0,27
1 347 165
0
0
0
17 569
2
35 138
0
0
0
0
0
0
1 382 303
1 382
0
0 Közlekedési költség 9000x0,3 0 51 összesen 53111 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria EHO 0 53 összesen 5431 Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok 5471 Szakmai készletbeszerzéskézműves, kreatív körök, kiállítás
1 500
12
18 000
0
0
0
12 500
12
150 000
0
0
0
0
1
0
0
0
0
60 000
1
60 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5471 Kisért. szám.tech. segéda. 5471 Kisértékű tárgyi eszköz 0
0
0 54 összesen 5511 Telefondíj
5. oldal
0
0
0
228 000
228
0
8 250
12
99 000
0
0
0
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai
Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS
SzámlaKiadás Ft- Kiad.nem Ft- csop.1000 ban ban Ft-ban
szorzó szám
összeg
Szakfeladat 1000 Ft-ban
5511 Internet költségek
2 500
12
30 000
0
0
0
5531 Angol tanf. költsége
4 000
120
480 000
0
0
0
150 000
1
150 000
0
0
0
50 000
1
50 000
0
0
0
0 Gyereknap 0 Szüreti mulats. (zenekar+jogd.) 0 Advent, Mindenki Karácsonya
50 000
1
50 000
0
0
0
0 Gyermek színházi ea.
130 000
3
390 000
0
0
0
0 Nemzeti kult. Jár. Szerzői jogdíj
300 000
1
300 000
0
0
0
26 250
2
52 500
0
0
0
0
0
0
1 601 500
1 602
0
1 829 500
0,27
493 965
0
0
0
3 500
40
140 000
0
0
0
0 Szakmai ktg., továbbképzés 0 55 összesen 5611 Beszerzések áfája (27%) 5621 Angol tanf.v. utazási költsége 0 56 összesen 57211 Cafeteria juttatások szja
0
0
0
633 965
634
0
28 109
2
56 218
56 218
56
0
0
0
9 234 646
9 234 646
9 235
9 235
299 800
12
3 597 600
0
0
0
10 500
11
115 500
0
0
0
2 900
11
31 900
0
0
0
11 200
12
134 400
0
0
0
0
0
0
3 879 400
0
0
0 Szakfeladat összesen 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 5111 Alapilletmény 0 Kieg. Minimálbérre 0 Soros lépés 0 Garantáltan felüli 0 511 összesen 5141 Cafeteria juttatások
147 580
3
442 740
0
0
0
0 Közlekedési költség
9 360
12
112 320
0
0
0
0 514 összesen
0
0
0
555 060
0
0
0 51 összesen
0
0
0
4 434 460
4 434
0
2 500
10
25 000
0
0
0
5221 Megbízási díjak 0 52 összesen 53111 Szociális hozzájárulási adó 53 Cafetéria EHO
0
0
0
25 000
25
0
3 904 400
0,27
1 054 188
0
0
0
17 569
3
52 707
0
0
0
0
0
0
1 106 895
1 107
0
5 000
1
5 000
0
0
0
60 000
1
60 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 000
1
45 000
0
0
0
0
0
0
110 000
110
0
8 250
12
99 000
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
12
3 600 000
0
0
0
68 333
12
820 000
0
0
0
8 000
12
96 000
0
0
0
0 53 összesen 5421 Gyógyszerláda feltöltése 5471 Kislrtékű tárgyi eszköz 0 5491 Egyéb készletbesz. tisztítószer, textília
0
0 54 összesen 5511 Telefondíj 0 551 összesen 5521 Gázenergia 0 Villamosenergia 0 Víz, csatorna 0 Ing. jav. karbantartás 0 Berend. jav. karb. (színpad) 0 Szám.gépek karbantartás
10 000
12
120 000
0
0
0
100 000
1
100 000
0
0
0
22 500
12
270 000
0
0
0
0 Egyéb üz. (riasztó)
20 000
4
80 000
0
0
0
0 Postaköltség
13 200
12
158 400
0
0
0
0 Szemétszáll, kéményell.
25 000
1
25 000
0
0
0
5 000
3
22 500
0
0
0
0 Fogl. eü. (9x5000)
6. oldal
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai
Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS
SzámlaKiadás Ft- Kiad.nem Ft- csop.1000 ban ban Ft-ban
szorzó szám
összeg
0 551 összesen
0
0
0
0 55 összesen
0
0
0
5611 Beszerzések áfája (27%)
5 390 900
Szakfeladat 1000 Ft-ban 0
0
5 391
0
5 500 900
0,27
1 485 243
0
0
0
5621 Belföldi kiküld. saját dolgozó
126 000
1
126 000
0
0
0
5621 Belföldi kiküld. idegen
100 000
1
100 000
0
0
0
0
0
0
1 711 243
1 711
0
0 56 összesen 57211 Cafeteria juttatások szja
30 912
2,2
68 006
68 006
68
0
0 Szakfeladat összesen
0
0
12 846 504
12 846 504
12 847
12 847
0 Intézmény összes kiadás
0
0
37 961 692
37 961 692
37 962
37 962
7. oldal
Bevételek Sor‐ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A
Közhatalmi bevételek Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT‐n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel össz. Nomatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hj. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / Költségvetési támogatás összesen Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési bevételek
I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B
Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Önkrományzati lakásért. Részletei Felhalmozási költségvetés bevételei
0
I. II. C
Kapott kölcsönök Visszatérülések Kölcsönök összesen
0
I II. III
D
Megnevezés
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2012. évi előiárnyzat
2012. évi megoszlás % 0
2 587 2 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 950 0 3 950 0 0 0 0 31 425 0 37 962
37 962
6,81% 6,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 10,41% 0,00% 10,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,78% 0,00% 100,00%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0 37 962
0,00% 100,00%
I. II III IV V VI VII. A II
B I II. C I II. D
I II III
E
Kiadások Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Támogatás értékű működési kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése Kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Érékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E) Támogatási igény
0 16 685 4 177 17 099 0 0
0,00% 39,63% 10,12% 33,98%
37 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 962
100,00%
0
100,00%
0
0,00% 0,62% 0,62%
0 0 37 962
100,00%
37 961 692 37 961 692 0
2. számú melléklet a ….. /2012. (………) önkormányzati rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként
Szakfel.sz.
Cím
Szakfeladat
Műk.bev.
Egyéb bev.
Műk. átv.
Helyi adó
Áteng.a dó
Önk.tám
Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel
Fejl.átv fejl. bev. . Össz.
Pénzm..
Műk. hitel
Fejl. hitel
Bev.össz.
611
682002
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
540
0
0
0
0
0
540
0
0
0
0
0
0
0
540
612
581100
Könyvkiadás
105
0
0
0
0
0
105
0
0
0
0
0
0
0
105
613
581400
Folyóirat, időszaki kiadvány
25
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
25
614
591113
Egyéb televízióműsor-készítés
254
0
0
0
0
0
254
0
0
0
0
0
0
0
254
616
821900
Fénymás. egyéb irodai szolg.
152
0
0
0
0
0
152
0
0
0
0
0
0
0
152
619
910121
Könyvtári állomány gyarapítása
0
0
300
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
300
621
910123
Könyvtári szolgáltatások
230
0
3 150
0
0
0
3 380
0
0
0
0
0
0
0
3 380
622
910501
1 280
0
500
0
0
0
1 780
0
0
0
0
0
0
0
1 780
31 425
31 425
2 587
0
3 950
0
0
31 425
37 962
0
0
0
0
0
0
0
37 962
Közműv. Tev. És tám. Intézményfinanszírozás
6
Művk. és könyvt össz
31 425
3. számú melléklet a ….. /2012. (………) önkormányzati rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként
Cím
Szf.
Intézmény
alcím
Száma
Feladat
2011. évi kiadások Szem.jell. Munka.a. Dologi kiad.
61 6
járulék
kiadás
Pénzb.
Pénze.
Működési
Fejl.
Fejlesz.
fejl.kiad.
ellátás
átadás
kiad.össz
átadott
kiadás
össz.
Tartalék ált.
hitel
cél
működ.
Mind. fejl.
össz.
581100
Könyvkiadás
0
0
259
0
0
259
0
0
0
0
0
0
0
259
581400
Folyóirat, időszaki kiadvány
0
0
1 554
0
0
1 554
0
0
0
0
0
0
0
1 554
591113
Egyéb televízióműsor-készítés
1 759
362
918
0
0
3 038
0
0
0
0
0
0
0
3 038
631 100
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
841191
Nemzeti ünnepek programjai
910121
Könyvtári állomány gyarapítása
910123
Könyvtári szolgáltatások
0
0
638
0
0
638
0
0
0
0
0
0
0
638
25
7
1 562
0
0
1 594
0
0
0
0
0
0
0
1 594
0
0
1 050
0
0
1 050
0
0
0
0
0
0
0
1 050
5 110
1 320
1 319
0
0
7 748
0
0
0
0
0
0
0
7 748
910501
Közműv. Tev. És tám.
5 333
1 382
2 520
0
0
9 235
0
0
0
0
0
0
0
9 235
910502
Közm.nt., köz.színterek műk.
4 459
1 107
7 280
0
0
12 847
0
0
0
0
0
0
0
0
Közművelődési Intézmény ö
16 685
4 177
17 099
0
0
37 962
0
0
0
37 962
4. számú melléklet a 2012. évi költsgégvetési rendelethet Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár létszáma Cím
Intézmény 0 feladat Művelődési Központ és Könyvtár 0 közhasznú foglalkoztatott. Könyvtár közalkalmazott 0 közhasznú foglalkoztatott 0 6 Művelődési Központ és Könyvtár 0 0 Önállóan működő kv.szervek össz. 0 Intézmény mindösszesen 0 Előzőből közhsznú, közcélú fogl.
6 1 6 2
Tervezett 2010.12.31 2011 01.01 2011 II.01. Évközi terv Tervezett lsz. Nyitó létszám 0 létszám változás 2011.12.31 2012.01.01 vátozás záró lsz. 6 0 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,7 0 2,7 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 0 8,7 0 8,7 8,7 0 8,7 0 0 0 0 0 0 0 69,8 0 69,8 ‐1 68,8 32,2 32,2 12,5 0 12,5 0 12,5 12,5 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0
5. számú melléklet a …………./2012. …… sz. költségvetési rendelethet Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi fejlesztési kiadásai
Szakfeladat
Megnevezés
Feladat megnevezése
1.
2.
3.
I. Beruházások Beruházás összesen II. Felújítások Felújítás összesen
890 121
III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Fizikai akadálymentesítés Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen
Kiadás 1 000 Ft
0 0 0 0 0