Lampiran I
Peraturan Daerah Nomor
:
11 TAHUN 2015
Tanggal
:
21 Desember 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1 1.1
PENDAPATAN
1.919.850.300.102,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
201.408.936.102,00
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
35.598.000.000,00
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2
9.388.087.028,00 5.389.244.074,00 151.033.605.000,00
DANA PERIMBANGAN
1.093.585.352.000,00
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
940.778.244.000,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
121.758.840.000,00
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.6
Alokasi Dana Desa
2 2.1
31.048.268.000,00
624.856.012.000,00 62.847.788.000,00 282.907.174.000,00 0,00 279.101.050.000,00
BELANJA
2.034.299.301.041,10
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.461.859.509.812,10
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.4
Belanja Hibah
1.042.189.034.976,52 8.985.718.000,00
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
7.568.350.000,00
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
4.356.280.412,00 377.316.058.000,00
Desa 2.1.8 2.2
Belanja Tidak Terduga
21.444.068.423,58
BELANJA LANGSUNG
572.439.791.229,00
2.2.1
Belanja Pegawai
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
253.789.427.027,00
50.285.637.500,00
2.2.3
Belanja Modal
268.364.726.702,00 SURPLUS / (DEFISIT)
3 3.1
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
3.2 3.2.2
(114.449.000.939,10)
119.449.000.939,10 119.449.000.939,10 0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
5.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
5.000.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO
114.449.000.939,10
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
Purworejo, 21 Desember 2015 Pj. BUPATI PURWOREJO
AGUS UTOMO
RINGKASAN APBD
Halaman 1
Lampiran Ia
PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2016 Nomor
:
47 TAHUN 2015
Tanggal
:
21 Desember 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hotel
4 . 1 . 1 . 01 . 06
Hotel Bintang Satu
4 . 1 . 1 . 01 . 07
Hotel Melati Tiga
4 . 1 . 1 . 02
Pajak Restoran
1.919.850.300.102,00 201.408.936.102,00 35.598.000.000,00 355.000.000,00 75.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 8 TAHUN 2010
280.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 8 TAHUN 2010
1.500.000.000,00
4 . 1 . 1 . 02 . 05
Katering
993.000.000,00
4 . 1 . 1 . 02 . 06
Warung
410.000.000,00
4 . 1 . 1 . 02 . 08 4 . 1 . 1 . 03
Pedagang Kaki Lima Pajak HIburan
97.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 10 TAHUN 2010 PERDA KAB. PURWOREJO NO. 10 TAHUN 2010
54.000.000,00
4 . 1 . 1 . 03 . 02
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
7.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2010
4 . 1 . 1 . 03 . 14
Balap Kendaraan Bermotor
10.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2010
4 . 1 . 1 . 03 . 15
Permainan Ketangkasan
20.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2010
4 . 1 . 1 . 03 . 20
Pasar Malam
17.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2010
4 . 1 . 1 . 04
Pajak Reklame
4 . 1 . 1 . 04 . 01
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron
4 . 1 . 1 . 04 . 02
Reklame Kain
4 . 1 . 1 . 05 4 . 1 . 1 . 05 . 03 4 . 1 . 1 . 07 4 . 1 . 1 . 07 . 01 4 . 1 . 1 . 08 4 . 1 . 1 . 08 . 01 4 . 1 . 1 . 09 4 . 1 . 1 . 09 . 01 4 . 1 . 1 . 11
Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Pajak Air Bawah Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
350.000.000,00 261.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 9 TAHUN 2010
89.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 9 TAHUN 2010
12.000.000.000,00 12.000.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 18 TAHUN 2010
29.000.000,00 29.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 11 TAHUN 2010
190.000.000,00 190.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 17 TAHUN 2010
20.000.000,00 20.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 15 TAHUN 2010
18.000.000.000,00 Halaman 1
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 4 . 1 . 1 . 11 . 03 4 . 1 . 1 . 12 4 . 1 . 1 . 12 . 03 4.1.2 4 . 1 . 2 . 01
PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum
DASAR HUKUM 4
18.000.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 6 TAHUN 2012
3.100.000.000,00 3.100.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 19 TAHUN 2010
9.388.087.028,00 5.211.769.458,00
4 . 1 . 2 . 01 . 07
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
263.914.020,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 7 TAHUN 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 17
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman
10.800.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 22 TAHUN 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 19
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 45
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4 . 1 . 2 . 01 . 46
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4 . 1 . 2 . 01 . 48
Retribusi Pelayanan Pasar
4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Jasa Usaha
1.981.800.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 9 TAHUN 2011
424.548.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 20 TAHUN 2011
15.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 23 TAHUN 2011
2.515.707.438,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 5 TAHUN 2011
2.732.017.570,00
4 . 1 . 2 . 02 . 01
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan
264.697.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 16 TAHUN 2010
4 . 1 . 2 . 02 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Alat Berat dan Laboratorium Jalan
96.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 16 TAHUN 2010
4 . 1 . 2 . 02 . 03
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan
600.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 16 TAHUN 2010
4 . 1 . 2 . 02 . 08
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
4 . 1 . 2 . 02 . 13
Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
4 . 1 . 2 . 02 . 14
Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 15
Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
611.930.250,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 12 TAHUN 2010
4 . 1 . 2 . 02 . 16
Retribusi Tempat Khusus Parkir
367.297.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 10 TAHUN 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 21
Retribusi Tempat Rekreasi
629.924.120,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 24 TAHUN 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 23
Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga
333.951.200,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 24 TAHUN 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 26
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
298.500.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2013
4 . 1 . 2 . 02 . 31
Retribusi Pemotongan Hewan
40.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 21 TAHUN 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 32
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium Air
15.000.000,00
4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Perizinan Tertentu
25.500.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 7 TAHUN 2012
4.745.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 12 TAHUN 2010
43.873.000,00
1.444.300.000,00
4 . 1 . 2 . 03 . 01
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
561.150.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 8 TAHUN 2011
4 . 1 . 2 . 03 . 03
Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi
865.150.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 6 TAHUN 2011
4 . 1 . 2 . 03 . 06
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan
18.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 11 TAHUN 2011
4.1.3 4 . 1 . 3 . 01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4 . 1 . 3 . 01 . 01
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
4 . 1 . 3 . 01 . 02
Graha Husada Medika
5.389.244.074,00 5.389.244.074,00 503.070.150,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 15 TAHUN 2011
66.367.700,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 16 TAHUN 2011
969.536.724,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 1 TAHUN 2014
4 . 1 . 3 . 01 . 03
Bank Purworejo
4 . 1 . 3 . 01 . 04
Bank Kredit Kecamatan (BKK)
66.358.000,00
PERDA PROV. JATENG NO. 12 TAHUN 2002
4 . 1 . 3 . 01 . 05
Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)
83.911.500,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 17 TAHUN 2011
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
NOMOR URUT 1 4 . 1 . 3 . 01 . 06 4.1.4 4 . 1 . 4 . 02
URAIAN
JUMLAH
2
3
PT Bank Jateng Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Jasa Giro
DASAR HUKUM 4
3.700.000.000,00
PERDA PROV. JATENG NO. 1 TAHUN 1999
151.033.605.000,00 3.550.000.000,00
4 . 1 . 4 . 02 . 01
Jasa Giro Kas Daerah
3.500.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 02 . 02
Jasa Giro Pemegang Kas
50.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2007
Penerimaan Bunga Deposito
5.000.000.000,00
4 . 1 . 4 . 03 4 . 1 . 4 . 03 . 01
Penerimaan Bunga Deposito BRI Purworejo
310.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 03 . 02
Penerimaan Bunga Deposito BRI Kutoarjo
200.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 03 . 03
Penerimaan Bunga Deposito Bank Jateng Purworejo
3.870.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 03 . 04
Penerimaan Bunga Deposito BNI Purworejo
280.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 03 . 05
Penerimaan Bunga Deposito Bank Mandiri Kutoarjo
340.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 16
Pendapatan BLUD - RSUD
115.000.000.000,00
4 . 1 . 4 . 16 . 01
Pendapatan Instalasi Rawat Inap
55.498.827.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 16 . 02
Pendapatan Instalasi Rawat Jalan
13.049.735.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 16 . 03
Pendapatan Instalasi Gawat Darurat
179.005.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 16 . 04
Pendapatan Instalasi Bedah Sentral
579.613.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 16 . 05
Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik
30.168.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 16 . 06
Pendapatan Instalasi Radiologi
195.765.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 16 . 07
Pendapatan Instalasi Laboratorium
147.249.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 16 . 08
Pendapatan Instalasi Farmasi
44.000.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 16 . 09
Pendapatan Instalasi Gizi
4.506.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 16 . 10
Pendapatan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain
180.161.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 16 . 11
Pendapatan Lain-lain
1.134.971.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2007
4 . 1 . 4 . 18
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
4 . 1 . 4 . 18 . 02
Penerimaan dari UPT Radio Publik Lokal
4 . 1 . 4 . 18 . 04
Penerimaan Lain-lain
4 . 1 . 4 . 22
Pendapatan Dana Kapitasi JKN
456.806.000,00 30.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2007
426.806.000,00 20.291.884.000,00
4 . 1 . 4 . 22 . 01
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Grabag
983.300.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 02
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ngombol
890.260.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 03
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bragolan
464.116.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 04
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bubutan
563.170.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 05
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bagelen
412.200.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 06
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Dadirejo
386.614.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 07
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kaligesing
985.144.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 08
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cangkrep
673.698.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 09
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mranti
581.120.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 10
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Purworejo
1.140.732.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 4 . 1 . 4 . 22 . 11
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banyuurip
4 . 1 . 4 . 22 . 12
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Seborokrapyak
4 . 1 . 4 . 22 . 13
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bayan
4 . 1 . 4 . 22 . 14
DASAR HUKUM 4
667.680.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
272.644.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
1.263.698.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Semawungdaleman
881.598.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 15
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kutoarjo
409.176.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 16
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Wirun
405.020.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 17
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Butuh
715.766.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 18
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sruwuhrejo
323.380.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 19
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kemiri
823.980.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 20
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karanggetas
512.280.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 21
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bruno
1.912.844.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 22
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gebang
1.057.900.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 23
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Loano
670.880.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 24
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banyuasin
380.520.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 25
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bener
1.413.920.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 26
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Winong
717.840.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 22 . 27
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pituruh
782.404.000,00
PERPRES NO. 32 TAHUN 2014
4 . 1 . 4 . 24 4 . 1 . 4 . 24 . 01 4 . 1 . 4 . 25 4 . 1 . 4 . 25 . 01
4.2 4.2.1 4 . 2 . 1 . 01
Pendapatan BLUD - P2KSM Pendapatan BLUD - P2KSM Pendapatan BLUD - Puskesmas Pendapatan BLUD - Puskesmas
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 10 TAHUN 2014
5.434.915.000,00 5.434.915.000,00
Perbup. Purworejo No. 39 Tahun 2015
1.093.585.352.000,00 31.048.268.000,00 24.293.628.000,00
4 . 2 . 1 . 01 . 01
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
486.545.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 1 . 01 . 05
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan
9.922.138.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 1 . 01 . 07
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (Bagi Hasil Merata)
3.427.799.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 1 . 01 . 08
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan
10.457.146.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4 . 2 . 1 . 02 . 02
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
4 . 2 . 1 . 02 . 05
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4 . 2 . 1 . 02 . 06
6.754.640.000,00 354.774.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
13.175.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
395.257.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 1 . 02 . 08
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi
225.915.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 1 . 02 . 09
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi
87.476.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 1 . 02 . 10
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi
15.416.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 1 . 02 . 11
Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
5.662.627.000,00
PERGUB. JATENG NO. 973/201/2014
Halaman 4
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.2.2 4 . 2 . 2 . 01 4 . 2 . 2 . 01 . 01 4.2.3 4 . 2 . 3 . 01
Dana Alokasi Umum
940.778.244.000,00
Dana Alokasi Umum
940.778.244.000,00
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK)
940.778.244.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
121.758.840.000,00 121.758.840.000,00
4 . 2 . 3 . 01 . 01
DAK Bidang Pendidikan
6.375.240.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 02
DAK Bidang Kesehatan
35.441.790.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 03
DAK Bidang Infrastruktur Jalan
47.213.867.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 04
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
11.915.853.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 05
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
3.540.470.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 06
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
2.635.300.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 08
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
1.991.970.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 09
DAK Bidang Pertanian
6.099.270.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 10
DAK Bidang Lingkungan Hidup
1.304.170.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 12
DAK Bidang Kehutanan
1.502.750.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 14
DAK Bidang Perdagangan
2.446.790.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4 . 2 . 3 . 01 . 15
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
1.291.370.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4.3 4.3.3 4 . 3 . 3 . 01
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
624.856.012.000,00 62.847.788.000,00 62.847.788.000,00
4 . 3 . 3 . 01 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor
18.208.576.000,00
SK GUB. JATENG NO. 971/201/2014
4 . 3 . 3 . 01 . 03
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
18.820.138.000,00
SK GUB. JATENG NO. 971/201/2014
4 . 3 . 3 . 01 . 05
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
18.256.592.000,00
SK GUB. JATENG NO. 971/201/2014
4 . 3 . 3 . 01 . 07
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
17.463.000,00
SK GUB. JATENG NO. 971/201/2014
4 . 3 . 3 . 01 . 08
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok
7.545.019.000,00
SK GUB. JATENG NO. 971/201/2014
4.3.4 4 . 3 . 4 . 01
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
282.907.174.000,00 282.907.174.000,00
4 . 3 . 4 . 01 . 01
Tunjangan Profesi Guru PNSD
275.963.174.000,00
PERPRES NO. 36 TAHUN 2015
4 . 3 . 4 . 01 . 02
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
1.944.000.000,00
PERPRES NO. 36 TAHUN 2015
4 . 3 . 4 . 01 . 03
Dana Insentif Daerah
5.000.000.000,00
PERPRES NO. 137 TAHUN 2015
4.3.5 4 . 3 . 5 . 01 4 . 3 . 5 . 01 . 01
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
0,00 0,00 0,00
DPA-PPKD No.
/DPA/2015
Halaman 5
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.3.6 4 . 3 . 6 . 01
Alokasi Dana Desa Dana Desa yang Bersumber Dari APBN
4 . 3 . 6 . 01 . 01
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01
Dana Desa
BELANJA
279.101.050.000,00 279.101.050.000,00 279.101.050.000,00
2.034.299.301.041,10
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
1.461.859.509.812,10 1.042.189.034.976,52 706.095.324.945,12 540.773.251.829,12 47.986.401.300,00 9.291.755.393,00 36.467.609.198,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
25.531.297.505,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
15.471.645.021,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
5 . 1 . 1 . 01 . 10
Uang Paket
86.058.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 11
Tunjangan Badan Musyawarah
28.318.500,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Komisi
55.867.800,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Badan Anggaran
30.510.900,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Badan Kehormatan
5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Badan Legislasi
5 . 1 . 1 . 01 . 16
Tunjangan Perumahan
5 . 1 . 1 . 01 . 18
Uang Jasa Pengabdian
5 . 1 . 1 . 01 . 19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5 . 1 . 1 . 01 . 21
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5 . 1 . 1 . 01 . 22
Iuran BPJS Ketenagakerjaan
5 . 1 . 1 . 02
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
8.368.466.920,00
8.679.867,00 14.930.283.273,00
7.856.100,00 24.664.500,00 3.444.000.000,00 12.600.000,00 393.120.000,00 47.136.600,00 3.135.802.239,00 48.623.431.680,00
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
829.560.000,00
5 . 1 . 1 . 02 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
530.443.200,00
5 . 1 . 1 . 02 . 03
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
10.762.207.680,00
5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
36.501.220.800,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
3.718.000.000,00
5 . 1 . 1 . 03
PERPRES NO. 162 TAHUN 2014
5 . 1 . 1 . 03 . 01
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 02
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.402.000.000,00 316.000.000,00
Halaman 6
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5 . 1 . 1 . 05 5 . 1 . 1 . 05 . 01 5 . 1 . 1 . 06 5 . 1 . 1 . 06 . 01
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.779.900.000,00 1.779.900.000,00 469.404.351,40 295.480.188,90
5 . 1 . 1 . 06 . 02
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan
5 . 1 . 1 . 06 . 06
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
99.090.000,00
5 . 1 . 1 . 06 . 08
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor
21.227.400,00
5 . 1 . 1 . 06 . 19
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal
33.027.412,50
5 . 1 . 1 . 06 . 20
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir
18.364.850,00
5 . 1 . 1 . 06 . 30
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek
5 . 1 . 1 . 07
Penghasilan Lainnya
5 . 1 . 1 . 07 . 01
Tunjangan Profesi Guru
5 . 1 . 1 . 07 . 02
Tambahan Penghasilan Guru
5.1.4 5 . 1 . 4 . 01 5 . 1 . 4 . 01 . 01 5 . 1 . 4 . 05
Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
1.314.500,00
900.000,00 281.502.974.000,00 275.963.174.000,00 5.539.800.000,00 8.985.718.000,00 527.243.000,00 527.243.000,00 8.408.475.000,00
5 . 1 . 4 . 05 . 01
Bantuan Sekolah Swasta
5 . 1 . 4 . 05 . 02
KONI
5 . 1 . 4 . 05 . 03
PRAMUKA
400.000.000,00
5 . 1 . 4 . 05 . 04
KORPRI
100.000.000,00
5 . 1 . 4 . 05 . 05
PMI
5 . 1 . 4 . 06 5 . 1 . 4 . 06 . 01 5.1.5 5 . 1 . 5 . 02
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat BLM untuk Kegiatan UED SP dan LPM Belanja Bantuan Sosial
6.951.975.000,00 900.000.000,00
56.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.568.350.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
1.346.350.000,00
5 . 1 . 5 . 02 . 01
Bantuan Beasiswa Siswa Keluarga Kurang Mampu
1.075.000.000,00
5 . 1 . 5 . 02 . 03
Bantuan Beasiswa Siswa Retrival
5 . 1 . 5 . 03
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
5 . 1 . 5 . 03 . 01
Belanja Bantuan Sosial Pemugaran Rumah
5 . 1 . 5 . 03 . 02
Belanja Bantuan Sosial Jaminan Hidup untuk Penyandang Cacat
5.1.6 5 . 1 . 6 . 03
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa (a)
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
271.350.000,00 6.222.000.000,00 5.700.000.000,00 522.000.000,00 4.356.280.412,00 1.236.502.593,00
Halaman 7
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 03 . 01
BHPD - DESA WONOROTO, KECAMATAN PURWOREJO
4.892.431,00
5 . 1 . 6 . 03 . 02
BHPD - DESA SEMAWUNG, KECAMATAN PURWOREJO
6.638.175,00
5 . 1 . 6 . 03 . 03
BHPD - DESA GANGGENG, KECAMATAN PURWOREJO
6.139.586,00
5 . 1 . 6 . 03 . 04
BHPD - DESA PACEKELAN, KECAMATAN PURWOREJO
5.768.560,00
5 . 1 . 6 . 03 . 05
BHPD - DESA PLIPIR, KECAMATAN PURWOREJO
5.106.353,00
5 . 1 . 6 . 03 . 06
BHPD - DESA BRENGGONG, KECAMATAN PURWOREJO
6.000.886,00
5 . 1 . 6 . 03 . 07
BHPD - DESA SIDOREJO, KECAMATAN PURWOREJO
5.461.287,00
5 . 1 . 6 . 03 . 08
BHPD - DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PURWOREJO
6.269.249,00
5 . 1 . 6 . 03 . 09
BHPD - DESA SUDIMORO, KECAMATAN PURWOREJO
4.760.250,00
5 . 1 . 6 . 03 . 10
BHPD - DESA DONORATI, KECAMATAN PURWOREJO
4.584.003,00
5 . 1 . 6 . 03 . 11
BHPD - DESA WONOTULUS, KECAMATAN PURWOREJO
4.892.163,00
5 . 1 . 6 . 03 . 12
BHPD - DESA SEBOROKRAPYAK, KECAMATAN BANYUURIP
6.539.163,00
5 . 1 . 6 . 03 . 13
BHPD - DESA TRIWARNO, KECAMATAN BANYUURIP
5.597.748,00
5 . 1 . 6 . 03 . 14
BHPD - DESA BAJANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP
5.470.378,00
5 . 1 . 6 . 03 . 15
BHPD - DESA BENCOREJO, KECAMATAN BANYUURIP
5.887.034,00
5 . 1 . 6 . 03 . 16
BHPD - DESA SUROREJO, KECAMATAN BANYUURIP
5.849.559,00
5 . 1 . 6 . 03 . 17
BHPD - DESA WANGUNREJO, KECAMATAN BANYUURIP
6.666.676,00
5 . 1 . 6 . 03 . 18
BHPD - DESA CENGKAWAKREJO, KECAMATAN BANYUURIP
7.687.687,00
5 . 1 . 6 . 03 . 19
BHPD - DESA POPONGAN, KECAMATAN BANYUURIP
5.896.169,00
5 . 1 . 6 . 03 . 20
BHPD - DESA BOROWETAN, KECAMATAN BANYUURIP
6.736.505,00
5 . 1 . 6 . 03 . 21
BHPD - DESA TEGALREJO, KECAMATAN BANYUURIP
6.194.200,00
5 . 1 . 6 . 03 . 22
BHPD - DESA BANYUURIP, KECAMATAN BANYUURIP
7.152.147,00
5 . 1 . 6 . 03 . 23
BHPD - DESA MALANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP
4.835.016,00
5 . 1 . 6 . 03 . 24
BHPD - DESA TEGALKUNING, KECAMATAN BANYUURIP
5.062.757,00
5 . 1 . 6 . 03 . 25
BHPD - DESA KLIWONAN, KECAMATAN BANYUURIP
4.827.218,00
5 . 1 . 6 . 03 . 26
BHPD - DESA KERTOSONO, KECAMATAN BANYUURIP
4.765.156,00
5 . 1 . 6 . 03 . 27
BHPD - DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BANYUURIP
5.315.703,00
5 . 1 . 6 . 03 . 28
BHPD - DESA SAWIT, KECAMATAN BANYUURIP
5.224.891,00
5 . 1 . 6 . 03 . 29
BHPD - DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BANYUURIP
6.835.512,00
5 . 1 . 6 . 03 . 30
BHPD - DESA PAKISREJO, KECAMATAN BANYUURIP
5.114.728,00
5 . 1 . 6 . 03 . 31
BHPD - DESA CANDINGASINAN, KECAMATAN BANYUURIP
6.110.283,00
5 . 1 . 6 . 03 . 32
BHPD - DESA SOKOWATEN, KECAMATAN BANYUURIP
4.678.581,00
5 . 1 . 6 . 03 . 33
BHPD - DESA GOLOK, KECAMATAN BANYUURIP
5.554.923,00
5 . 1 . 6 . 03 . 34
BHPD - DESA CANDISARI, KECAMATAN BANYUURIP
7.023.766,00
5 . 1 . 6 . 03 . 35
BHPD - DESA CONDONGSARI, KECAMATAN BANYUURIP
5.916.102,00
5 . 1 . 6 . 03 . 36
BHPD - DESA JATIREJO, KECAMATAN KALIGESING
4.968.165,00
5 . 1 . 6 . 03 . 37
BHPD - DESA SOMONGARI, KECAMATAN KALIGESING
5.810.081,00
5 . 1 . 6 . 03 . 38
BHPD - DESA DONOREJO, KECAMATAN KALIGESING
5.459.668,00
5 . 1 . 6 . 03 . 39
BHPD - DESA HULOSOBO, KECAMATAN KALIGESING
5.172.968,00
5 . 1 . 6 . 03 . 40
BHPD - DESA KALIHARJO, KECAMATAN KALIGESING
5.483.329,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 8
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 03 . 41
BHPD - DESA KALIGONO, KECAMATAN KALIGESING
6.333.977,00
5 . 1 . 6 . 03 . 42
BHPD - DESA TLOGOGUWO, KECAMATAN KALIGESING
5.798.186,00
5 . 1 . 6 . 03 . 43
BHPD - DESA PANDANREJO, KECAMATAN KALIGESING
4.878.597,00
5 . 1 . 6 . 03 . 44
BHPD - DESA TAWANGSARI, KECAMATAN KALIGESING
4.557.816,00
5 . 1 . 6 . 03 . 45
BHPD - DESA TLOGOBULU, KECAMATAN KALIGESING
4.596.841,00
5 . 1 . 6 . 03 . 46
BHPD - DESA PURBOWONO, KECAMATAN KALIGESING
4.537.060,00
5 . 1 . 6 . 03 . 47
BHPD - DESA NGARAN, KECAMATAN KALIGESING
4.502.578,00
5 . 1 . 6 . 03 . 48
BHPD - DESA KEDUNGGUBAH, KECAMATAN KALIGESING
4.722.557,00
5 . 1 . 6 . 03 . 49
BHPD - DESA JELOK, KECAMATAN KALIGESING
4.723.019,00
5 . 1 . 6 . 03 . 50
BHPD - DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KALIGESING
4.748.993,00
5 . 1 . 6 . 03 . 51
BHPD - DESA GUNUNGWANGI, KECAMATAN KALIGESING
4.211.104,00
5 . 1 . 6 . 03 . 52
BHPD - DESA HARDIMULYO, KECAMATAN KALIGESING
4.620.583,00
5 . 1 . 6 . 03 . 53
BHPD - DESA SUDOROGO, KECAMATAN KALIGESING
4.596.862,00
5 . 1 . 6 . 03 . 54
BHPD - DESA SOMOWONO, KECAMATAN KALIGESING
4.701.289,00
5 . 1 . 6 . 03 . 55
BHPD - DESA NGADIREJO, KECAMATAN KALIGESING
4.508.777,00
5 . 1 . 6 . 03 . 56
BHPD - DESA PUCUNGROTO, KECAMATAN KALIGESING
4.336.378,00
5 . 1 . 6 . 03 . 57
BHPD - DESA JONO, KECAMATAN BAYAN
4.527.316,00
5 . 1 . 6 . 03 . 58
BHPD - DESA POGUNGJR.TENGAH, KECAMATAN BAYAN
4.779.859,00
5 . 1 . 6 . 03 . 59
BHPD - DESA POGUNGREJO, KECAMATAN BAYAN
4.994.033,00
5 . 1 . 6 . 03 . 60
BHPD - DESA BANJARREJO, KECAMATAN BAYAN
4.677.575,00
5 . 1 . 6 . 03 . 61
BHPD - DESA POGUNGKALANGAN, KECAMATAN BAYAN
4.890.858,00
5 . 1 . 6 . 03 . 62
BHPD - DESA KETIWIJAYAN, KECAMATAN BAYAN
4.810.302,00
5 . 1 . 6 . 03 . 63
BHPD - DESA KRANDEGAN, KECAMATAN BAYAN
5.143.343,00
5 . 1 . 6 . 03 . 64
BHPD - DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN BAYAN
5.370.927,00
5 . 1 . 6 . 03 . 65
BHPD - DESA TANGKISAN, KECAMATAN BAYAN
4.678.685,00
5 . 1 . 6 . 03 . 66
BHPD - DESA JATINGARANG, KECAMATAN BAYAN
5.263.543,00
5 . 1 . 6 . 03 . 67
BHPD - DESA BANDUNGKIDUL, KECAMATAN BAYAN
5.688.098,00
5 . 1 . 6 . 03 . 68
BHPD - DESA BANDUNGREJO, KECAMATAN BAYAN
5.950.235,00
5 . 1 . 6 . 03 . 69
BHPD - DESA DEWI, KECAMATAN BAYAN
5.926.811,00
5 . 1 . 6 . 03 . 70
BHPD - DESA BOTOREJO, KECAMATAN BAYAN
5.783.459,00
5 . 1 . 6 . 03 . 71
BHPD - DESA DUKUHREJO, KECAMATAN BAYAN
6.175.549,00
5 . 1 . 6 . 03 . 72
BHPD - DESA BOTODALEMAN, KECAMATAN BAYAN
4.804.811,00
5 . 1 . 6 . 03 . 73
BHPD - DESA BESOLE, KECAMATAN BAYAN
5.568.144,00
5 . 1 . 6 . 03 . 74
BHPD - DESA BAYAN, KECAMATAN BAYAN
5.351.635,00
5 . 1 . 6 . 03 . 75
BHPD - DESA GRANTUNG, KECAMATAN BAYAN
6.732.461,00
5 . 1 . 6 . 03 . 76
BHPD - DESA KALIMIRU, KECAMATAN BAYAN
5.385.157,00
5 . 1 . 6 . 03 . 77
BHPD - DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN
4.790.790,00
5 . 1 . 6 . 03 . 78
BHPD - DESA PEKUTAN, KECAMATAN BAYAN
6.303.005,00
5 . 1 . 6 . 03 . 79
BHPD - DESA JRAKAH, KECAMATAN BAYAN
5.278.404,00
5 . 1 . 6 . 03 . 80
BHPD - DESA SAMBENG, KECAMATAN BAYAN
5.119.510,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 9
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 03 . 81
BHPD - DESA PUCANGAGUNG, KECAMATAN BAYAN
4.646.992,00
5 . 1 . 6 . 03 . 82
BHPD - DESA PURWOSARI, KECAMATAN KUTOARJO
5.581.598,00
5 . 1 . 6 . 03 . 83
BHPD - DESA KARANGWULUH, KECAMATAN KUTOARJO
5.256.971,00
5 . 1 . 6 . 03 . 84
BHPD - DESA KEBONDALEM, KECAMATAN KUTOARJO
5.211.083,00
5 . 1 . 6 . 03 . 85
BHPD - DESA TUNTUNGPAIT, KECAMATAN KUTOARJO
4.745.224,00
5 . 1 . 6 . 03 . 86
BHPD - DESA KIYANGKONGREJO, KECAMATAN KUTOARJO
4.969.952,00
5 . 1 . 6 . 03 . 87
BHPD - DESA PRINGGOWIJAYAN, KECAMATAN KUTOARJO
5.472.454,00
5 . 1 . 6 . 03 . 88
BHPD - DESA SUREN, KECAMATAN KUTOARJO
4.749.072,00
5 . 1 . 6 . 03 . 89
BHPD - DESA KEPUH, KECAMATAN KUTOARJO
5.497.676,00
5 . 1 . 6 . 03 . 90
BHPD - DESA MAJIR, KECAMATAN KUTOARJO
5.037.607,00
5 . 1 . 6 . 03 . 91
BHPD - DESA KUWUREJO, KECAMATAN KUTOARJO
4.594.516,00
5 . 1 . 6 . 03 . 92
BHPD - DESA SIDARUM, KECAMATAN KUTOARJO
5.267.515,00
5 . 1 . 6 . 03 . 93
BHPD - DESA SUKOHARJO, KECAMATAN KUTOARJO
4.766.175,00
5 . 1 . 6 . 03 . 94
BHPD - DESA PACOR, KECAMATAN KUTOARJO
5.150.668,00
5 . 1 . 6 . 03 . 95
BHPD - DESA TUNGGORONO, KECAMATAN KUTOARJO
5.216.310,00
5 . 1 . 6 . 03 . 96
BHPD - DESA TEPUSKULON, KECAMATAN KUTOARJO
5.061.566,00
5 . 1 . 6 . 03 . 97
BHPD - DESA KEMADULOR, KECAMATAN KUTOARJO
4.691.219,00
5 . 1 . 6 . 03 . 98
BHPD - DESA KALIGESING, KECAMATAN KUTOARJO
4.944.790,00
5 . 1 . 6 . 03 . 99
BHPD - DESA KARANGREJO, KECAMATAN KUTOARJO
5.049.420,00
5 . 1 . 6 . 03 . 00
BHPD - DESA WIRUN, KECAMATAN KUTOARJO
5.390.043,00
5 . 1 . 6 . 03 . 01
BHPD - DESA TEPUSWETAN, KECAMATAN KUTOARJO
4.171.016,00
5 . 1 . 6 . 03 . 02
BHPD - DESA TURSINO, KECAMATAN KUTOARJO
5.609.207,00
5 . 1 . 6 . 03 . 03
BHPD - DESA UKIRSARI, KECAMATAN GRABAG
4.280.108,00
5 . 1 . 6 . 03 . 04
BHPD - DESA KERTOJAYAN, KECAMATAN GRABAG
4.392.304,00
5 . 1 . 6 . 03 . 05
BHPD - DESA PASARANOM, KECAMATAN GRABAG
4.584.098,00
5 . 1 . 6 . 03 . 06
BHPD - DESA MUNGGANGSARI, KECAMATAN GRABAG
5.120.348,00
5 . 1 . 6 . 03 . 07
BHPD - DESA KETAWANGREJO, KECAMATAN GRABAG
6.239.289,00
5 . 1 . 6 . 03 . 08
BHPD - DESA PATUTREJO, KECAMATAN GRABAG
4.790.110,00
5 . 1 . 6 . 03 . 09
BHPD - DESA HARJOBINANGUN, KECAMATAN GRABAG
5.342.990,00
5 . 1 . 6 . 03 . 10
BHPD - DESA ROWOREJO, KECAMATAN GRABAG
5.566.027,00
5 . 1 . 6 . 03 . 11
BHPD - DESA TUNGGULREJO, KECAMATAN GRABAG
5.349.575,00
5 . 1 . 6 . 03 . 12
BHPD - DESA AGLIK, KECAMATAN GRABAG
5.117.927,00
5 . 1 . 6 . 03 . 13
BHPD - DESA GRABAG, KECAMATAN GRABAG
5.538.649,00
5 . 1 . 6 . 03 . 14
BHPD - DESA BANYUYOSO, KECAMATAN GRABAG
4.396.476,00
5 . 1 . 6 . 03 . 15
BHPD - DESA WONOENGGAL, KECAMATAN GRABAG
4.929.291,00
5 . 1 . 6 . 03 . 16
BHPD - DESA KALIREJO, KECAMATAN GRABAG
4.687.398,00
5 . 1 . 6 . 03 . 17
BHPD - DESA TEGALREJO, KECAMATAN GRABAG
4.974.814,00
5 . 1 . 6 . 03 . 18
BHPD - DESA REJOSARI, KECAMATAN GRABAG
4.971.954,00
5 . 1 . 6 . 03 . 19
BHPD - DESA DUDU WETAN, KECAMATAN GRABAG
4.737.441,00
5 . 1 . 6 . 03 . 20
BHPD - DESA DUDU KULON, KECAMATAN GRABAG
4.220.708,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 03 . 21
BHPD - DESA BAKUREJO, KECAMATAN GRABAG
4.130.788,00
5 . 1 . 6 . 03 . 22
BHPD - DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN GRABAG
5.072.340,00
5 . 1 . 6 . 03 . 23
BHPD - DESA NAMBANGAN, KECAMATAN GRABAG
4.494.794,00
5 . 1 . 6 . 03 . 24
BHPD - DESA BENDUNGAN, KECAMATAN GRABAG
4.301.297,00
5 . 1 . 6 . 03 . 25
BHPD - DESA ROWODADI, KECAMATAN GRABAG
4.505.394,00
5 . 1 . 6 . 03 . 26
BHPD - DESA TRIMULYO, KECAMATAN GRABAG
4.530.832,00
5 . 1 . 6 . 03 . 27
BHPD - DESA TULUSREJO, KECAMATAN GRABAG
4.364.320,00
5 . 1 . 6 . 03 . 28
BHPD - DESA KUMPULREJO, KECAMATAN GRABAG
5.082.939,00
5 . 1 . 6 . 03 . 29
BHPD - DESA TLEPOK KULON, KECAMATAN GRABAG
4.204.469,00
5 . 1 . 6 . 03 . 30
BHPD - DESA KESE, KECAMATAN GRABAG
4.509.413,00
5 . 1 . 6 . 03 . 31
BHPD - DESA TLEPOK WETAN, KECAMATAN GRABAG
4.653.047,00
5 . 1 . 6 . 03 . 32
BHPD - DESA DUKUHDUNGUS, KECAMATAN GRABAG
5.763.601,00
5 . 1 . 6 . 03 . 33
BHPD - DESA SANGUBANYU, KECAMATAN GRABAG
4.588.114,00
5 . 1 . 6 . 03 . 34
BHPD - DESA KEDUNGKAMAL, KECAMATAN GRABAG
5.065.556,00
5 . 1 . 6 . 03 . 35
BHPD - DESA PAKISARUM, KECAMATAN BRUNO
4.945.304,00
5 . 1 . 6 . 03 . 36
BHPD - DESA PLIPIRAN, KECAMATAN BRUNO
4.652.110,00
5 . 1 . 6 . 03 . 37
BHPD - DESA PUSPO, KECAMATAN BRUNO
5.301.726,00
5 . 1 . 6 . 03 . 38
BHPD - DESA SOMOLETER, KECAMATAN BRUNO
4.809.420,00
5 . 1 . 6 . 03 . 39
BHPD - DESA BRUNOSARI, KECAMATAN BRUNO
5.391.425,00
5 . 1 . 6 . 03 . 40
BHPD - DESA BRUNOREJO, KECAMATAN BRUNO
6.025.380,00
5 . 1 . 6 . 03 . 41
BHPD - DESA CEPEDAK, KECAMATAN BRUNO
5.295.596,00
5 . 1 . 6 . 03 . 42
BHPD - DESA GUNUNGCONDONG, KECAMATAN BRUNO
4.868.166,00
5 . 1 . 6 . 03 . 43
BHPD - DESA KAMRANGGEN, KECAMATAN BRUNO
4.639.448,00
5 . 1 . 6 . 03 . 44
BHPD - DESA KARANGGEDANG, KECAMATAN BRUNO
4.569.770,00
5 . 1 . 6 . 03 . 45
BHPD - DESA GIYOMBONG, KECAMATAN BRUNO
4.439.957,00
5 . 1 . 6 . 03 . 46
BHPD - DESA BRONDONG, KECAMATAN BRUNO
5.193.232,00
5 . 1 . 6 . 03 . 47
BHPD - DESA GOWONG, KECAMATAN BRUNO
4.691.830,00
5 . 1 . 6 . 03 . 48
BHPD - DESA BLIMBING, KECAMATAN BRUNO
4.926.520,00
5 . 1 . 6 . 03 . 49
BHPD - DESA TEGALSARI, KECAMATAN BRUNO
5.328.229,00
5 . 1 . 6 . 03 . 50
BHPD - DESA KALIWUNGU, KECAMATAN BRUNO
5.332.398,00
5 . 1 . 6 . 03 . 51
BHPD - DESA WATUDUWUR, KECAMATAN BRUNO
5.056.731,00
5 . 1 . 6 . 03 . 52
BHPD - DESA KAMBANGAN, KECAMATAN BRUNO
4.407.965,00
5 . 1 . 6 . 03 . 53
BHPD - DESA BAPANGSARI, KECAMATAN BAGELEN
6.006.571,00
5 . 1 . 6 . 03 . 54
BHPD - DESA DADIREJO, KECAMATAN BAGELEN
6.875.262,00
5 . 1 . 6 . 03 . 55
BHPD - DESA TLOGOKOTES, KECAMATAN BAGELEN
4.706.576,00
5 . 1 . 6 . 03 . 56
BHPD - DESA SOMOREJO, KECAMATAN BAGELEN
5.130.093,00
5 . 1 . 6 . 03 . 57
BHPD - DESA KRENDETAN, KECAMATAN BAGELEN
5.688.232,00
5 . 1 . 6 . 03 . 58
BHPD - DESA BUGEL, KECAMATAN BAGELEN
4.610.636,00
5 . 1 . 6 . 03 . 59
BHPD - DESA BAGELEN, KECAMATAN BAGELEN
7.551.804,00
5 . 1 . 6 . 03 . 60
BHPD - DESA KALIREJO, KECAMATAN BAGELEN
5.185.374,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 11
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 03 . 61
BHPD - DESA HARGOROJO, KECAMATAN BAGELEN
4.917.597,00
5 . 1 . 6 . 03 . 62
BHPD - DESA SOKOAGUNG, KECAMATAN BAGELEN
5.181.821,00
5 . 1 . 6 . 03 . 63
BHPD - DESA DURENSARI, KECAMATAN BAGELEN
4.957.539,00
5 . 1 . 6 . 03 . 64
BHPD - DESA SEMONO, KECAMATAN BAGELEN
4.794.671,00
5 . 1 . 6 . 03 . 65
BHPD - DESA SEMAGUNG, KECAMATAN BAGELEN
4.800.552,00
5 . 1 . 6 . 03 . 66
BHPD - DESA CLAPAR, KECAMATAN BAGELEN
4.753.791,00
5 . 1 . 6 . 03 . 67
BHPD - DESA SOKO, KECAMATAN BAGELEN
5.074.788,00
5 . 1 . 6 . 03 . 68
BHPD - DESA PIJI, KECAMATAN BAGELEN
5.318.606,00
5 . 1 . 6 . 03 . 69
BHPD - DESA KEMANUKAN, KECAMATAN BAGELEN
5.923.861,00
5 . 1 . 6 . 03 . 70
BHPD - DESA WINONGKIDUL, KECAMATAN GEBANG
4.733.503,00
5 . 1 . 6 . 03 . 71
BHPD - DESA SEREN, KECAMATAN GEBANG
5.560.468,00
5 . 1 . 6 . 03 . 72
BHPD - DESA GINTUNGAN, KECAMATAN GEBANG
4.561.224,00
5 . 1 . 6 . 03 . 73
BHPD - DESA BULUS, KECAMATAN GEBANG
5.084.052,00
5 . 1 . 6 . 03 . 74
BHPD - DESA RENDENG, KECAMATAN GEBANG
5.033.963,00
5 . 1 . 6 . 03 . 75
BHPD - DESA KROYO, KECAMATAN GEBANG
5.530.887,00
5 . 1 . 6 . 03 . 76
BHPD - DESA WINONG LOR, KECAMATAN GEBANG
4.468.093,00
5 . 1 . 6 . 03 . 77
BHPD - DESA MLARAN, KECAMATAN GEBANG
4.464.358,00
5 . 1 . 6 . 03 . 78
BHPD - DESA PELUTAN, KECAMATAN GEBANG
4.978.004,00
5 . 1 . 6 . 03 . 79
BHPD - DESA BENDOSARI, KECAMATAN GEBANG
4.648.913,00
5 . 1 . 6 . 03 . 80
BHPD - DESA GEBANG, KECAMATAN GEBANG
4.665.247,00
5 . 1 . 6 . 03 . 81
BHPD - DESA PAKEM, KECAMATAN GEBANG
4.593.051,00
5 . 1 . 6 . 03 . 82
BHPD - DESA SALAM, KECAMATAN GEBANG
4.753.916,00
5 . 1 . 6 . 03 . 83
BHPD - DESA WONOTOPO, KECAMATAN GEBANG
4.131.784,00
5 . 1 . 6 . 03 . 84
BHPD - DESA SIDOLEREN, KECAMATAN GEBANG
4.462.671,00
5 . 1 . 6 . 03 . 85
BHPD - DESA PENUNGKULAN, KECAMATAN GEBANG
5.178.481,00
5 . 1 . 6 . 03 . 86
BHPD - DESA REDIN, KECAMATAN GEBANG
4.153.515,00
5 . 1 . 6 . 03 . 87
BHPD - DESA TLOGOSONO, KECAMATAN GEBANG
4.572.088,00
5 . 1 . 6 . 03 . 88
BHPD - DESA NGEMPLAK, KECAMATAN GEBANG
4.367.254,00
5 . 1 . 6 . 03 . 89
BHPD - DESA KRAGILAN, KECAMATAN GEBANG
4.727.811,00
5 . 1 . 6 . 03 . 90
BHPD - DESA PRUMBEN, KECAMATAN GEBANG
4.463.629,00
5 . 1 . 6 . 03 . 91
BHPD - DESA NGAGLIK, KECAMATAN GEBANG
4.985.187,00
5 . 1 . 6 . 03 . 92
BHPD - DESA KALITENGKEK, KECAMATAN GEBANG
4.867.337,00
5 . 1 . 6 . 03 . 93
BHPD - DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG
4.290.788,00
5 . 1 . 6 . 03 . 94
BHPD - DESA KALINONGKO, KECAMATAN LOANO
5.261.177,00
5 . 1 . 6 . 03 . 95
BHPD - DESA TRIREJO, KECAMATAN LOANO
5.533.201,00
5 . 1 . 6 . 03 . 96
BHPD - DESA KARANGREJO, KECAMATAN LOANO
5.111.335,00
5 . 1 . 6 . 03 . 97
BHPD - DESA KALIKALONG, KECAMATAN LOANO
4.667.909,00
5 . 1 . 6 . 03 . 98
BHPD - DESA RIMUN, KECAMATAN LOANO
4.432.363,00
5 . 1 . 6 . 03 . 99
BHPD - DESA TEPANSARI, KECAMATAN LOANO
4.760.602,00
5 . 1 . 6 . 03 . 00
BHPD - DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN LOANO
4.530.673,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 12
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 03 . 01
BHPD - DESA TRIDADI, KECAMATAN LOANO
4.756.329,00
5 . 1 . 6 . 03 . 02
BHPD - DESA BANYUASINSEPARE, KECAMATAN LOANO
4.798.560,00
5 . 1 . 6 . 03 . 03
BHPD - DESA GUYANGAN, KECAMATAN LOANO
4.414.578,00
5 . 1 . 6 . 03 . 04
BHPD - DESA KALISEMO, KECAMATAN LOANO
4.874.534,00
5 . 1 . 6 . 03 . 05
BHPD - DESA LOANO, KECAMATAN LOANO
5.530.339,00
5 . 1 . 6 . 03 . 06
BHPD - DESA JETIS, KECAMATAN LOANO
4.870.378,00
5 . 1 . 6 . 03 . 07
BHPD - DESA KEDUNGPOH, KECAMATAN LOANO
4.713.169,00
5 . 1 . 6 . 03 . 08
BHPD - DESA MARON, KECAMATAN LOANO
5.125.961,00
5 . 1 . 6 . 03 . 09
BHPD - DESA KEBONGUNUNG, KECAMATAN LOANO
5.537.541,00
5 . 1 . 6 . 03 . 10
BHPD - DESA MUDALREJO, KECAMATAN LOANO
4.908.733,00
5 . 1 . 6 . 03 . 11
BHPD - DESA KEMEJING, KECAMATAN LOANO
4.683.334,00
5 . 1 . 6 . 03 . 12
BHPD - DESA BANYUASINKEMBARAN, KECAMATAN LOANO
4.731.341,00
5 . 1 . 6 . 03 . 13
BHPD - DESA SEDAYU, KECAMATAN LOANO
4.914.982,00
5 . 1 . 6 . 03 . 14
BHPD - DESA NGARGOSARI, KECAMATAN LOANO
4.506.245,00
5 . 1 . 6 . 03 . 15
BHPD - DESA KEDUNGPUCANG, KECAMATAN BENER
5.835.414,00
5 . 1 . 6 . 03 . 16
BHPD - DESA KALIURIP, KECAMATAN BENER
5.251.141,00
5 . 1 . 6 . 03 . 17
BHPD - DESA KALIWADER, KECAMATAN BENER
5.362.427,00
5 . 1 . 6 . 03 . 18
BHPD - DESA KALITAPAS, KECAMATAN BENER
4.527.972,00
5 . 1 . 6 . 03 . 19
BHPD - DESA BENOWO, KECAMATAN BENER
4.606.167,00
5 . 1 . 6 . 03 . 20
BHPD - DESA CACABAN KIDUL, KECAMATAN BENER
4.792.798,00
5 . 1 . 6 . 03 . 21
BHPD - DESA CACABAN LOR, KECAMATAN BENER
4.606.302,00
5 . 1 . 6 . 03 . 22
BHPD - DESA WADAS, KECAMATAN BENER
4.894.191,00
5 . 1 . 6 . 03 . 23
BHPD - DESA KEUDNGLOTENG, KECAMATAN BENER
4.542.262,00
5 . 1 . 6 . 03 . 24
BHPD - DESA BENER, KECAMATAN BENER
5.844.856,00
5 . 1 . 6 . 03 . 25
BHPD - DESA KALIBOTO, KECAMATAN BENER
5.708.918,00
5 . 1 . 6 . 03 . 26
BHPD - DESA SENDANGSARI, KECAMATAN BENER
5.704.260,00
5 . 1 . 6 . 03 . 27
BHPD - DESA KARANGSARI, KECAMATAN BENER
4.660.827,00
5 . 1 . 6 . 03 . 28
BHPD - DESA GUNTUR, KECAMATAN BENER
5.419.009,00
5 . 1 . 6 . 03 . 29
BHPD - DESA LEGETAN, KECAMATAN BENER
5.009.606,00
5 . 1 . 6 . 03 . 30
BHPD - DESA KETOSARI, KECAMATAN BENER
5.126.875,00
5 . 1 . 6 . 03 . 31
BHPD - DESA KAMIJORO, KECAMATAN BENER
4.677.497,00
5 . 1 . 6 . 03 . 32
BHPD - DESA BLEBER, KECAMATAN BENER
4.505.795,00
5 . 1 . 6 . 03 . 33
BHPD - DESA PEKACANGAN, KECAMATAN BENER
4.855.739,00
5 . 1 . 6 . 03 . 34
BHPD - DESA MEDONO, KECAMATAN BENER
4.734.747,00
5 . 1 . 6 . 03 . 35
BHPD - DESA JATI, KECAMATAN BENER
4.869.615,00
5 . 1 . 6 . 03 . 36
BHPD - DESA MAYUNGSARI, KECAMATAN BENER
4.720.102,00
5 . 1 . 6 . 03 . 37
BHPD - DESA KALIJAMBE, KECAMATAN BENER
5.528.292,00
5 . 1 . 6 . 03 . 38
BHPD - DESA SOKOWUWUH, KECAMATAN BENER
5.402.393,00
5 . 1 . 6 . 03 . 39
BHPD - DESA LIMBANGAN, KECAMATAN BENER
4.813.153,00
5 . 1 . 6 . 03 . 40
BHPD - DESA NGLARIS, KECAMATAN BENER
4.828.398,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 13
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 03 . 41
BHPD - DESA SIDOMUKTI, KECAMATAN BENER
4.839.553,00
5 . 1 . 6 . 03 . 42
BHPD - DESA NGASINAN, KECAMATAN BENER
5.236.127,00
5 . 1 . 6 . 04
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa (b)
1.133.325.660,00
5 . 1 . 6 . 04 . 01
BHPD - DESA KEBURUHAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.452.611,00
5 . 1 . 6 . 04 . 02
BHPD - DESA DEPOKREJO, KECAMATAN NGOMBOL
4.291.298,00
5 . 1 . 6 . 04 . 03
BHPD - DESA MALANG, KECAMATAN NGOMBOL
4.343.832,00
5 . 1 . 6 . 04 . 04
BHPD - DESA PAGAK, KECAMATAN NGOMBOL
4.370.988,00
5 . 1 . 6 . 04 . 05
BHPD - DESA WERO, KECAMATAN NGOMBOL
4.297.153,00
5 . 1 . 6 . 04 . 06
BHPD - DESA GIRIREJO, KECAMATAN NGOMBOL
4.312.863,00
5 . 1 . 6 . 04 . 07
BHPD - DESA NGENTAK, KECAMATAN NGOMBOL
4.507.531,00
5 . 1 . 6 . 04 . 08
BHPD - DESA WONOSRI, KECAMATAN NGOMBOL
6.197.075,00
5 . 1 . 6 . 04 . 09
BHPD - DESA PEJAGRAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.632.398,00
5 . 1 . 6 . 04 . 10
BHPD - DESA WONOROTO, KECAMATAN NGOMBOL
4.565.391,00
5 . 1 . 6 . 04 . 11
BHPD - DESA KESIDAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.862.636,00
5 . 1 . 6 . 04 . 12
BHPD - DESA KUMPULSARI, KECAMATAN NGOMBOL
4.981.875,00
5 . 1 . 6 . 04 . 13
BHPD - DESA AWU-AWU, KECAMATAN NGOMBOL
4.771.694,00
5 . 1 . 6 . 04 . 14
BHPD - DESA KALIWUNGU KIDUL, KECAMATAN NGOMBOL
4.553.556,00
5 . 1 . 6 . 04 . 15
BHPD - DESA KALIWUNGU LOR, KECAMATAN NGOMBOL
5.298.303,00
5 . 1 . 6 . 04 . 16
BHPD - DESA RINGGIT, KECAMATAN NGOMBOL
4.688.971,00
5 . 1 . 6 . 04 . 17
BHPD - DESA TUNJUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL
5.274.412,00
5 . 1 . 6 . 04 . 18
BHPD - DESA WASIAT, KECAMATAN NGOMBOL
5.449.266,00
5 . 1 . 6 . 04 . 19
BHPD - DESA LABAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.540.631,00
5 . 1 . 6 . 04 . 20
BHPD - DESA RASUKAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.940.103,00
5 . 1 . 6 . 04 . 21
BHPD - DESA WONOSARI, KECAMATAN NGOMBOL
4.484.456,00
5 . 1 . 6 . 04 . 22
BHPD - DESA JERUKEN, KECAMATAN NGOMBOL
4.820.234,00
5 . 1 . 6 . 04 . 23
BHPD - DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN NGOMBOL
4.611.719,00
5 . 1 . 6 . 04 . 24
BHPD - DESA KALITANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL
4.871.211,00
5 . 1 . 6 . 04 . 25
BHPD - DESA KUWUKAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.973.108,00
5 . 1 . 6 . 04 . 26
BHPD - DESA KEDONDONG, KECAMATAN NGOMBOL
4.741.059,00
5 . 1 . 6 . 04 . 27
BHPD - DESA CANDI, KECAMATAN NGOMBOL
5.562.928,00
5 . 1 . 6 . 04 . 28
BHPD - DESA JOSO, KECAMATAN NGOMBOL
4.880.584,00
5 . 1 . 6 . 04 . 29
BHPD - DESA NGOMBOL, KECAMATAN NGOMBOL
5.633.491,00
5 . 1 . 6 . 04 . 30
BHPD - DESA BRIYAN, KECAMATAN NGOMBOL
5.583.611,00
5 . 1 . 6 . 04 . 31
BHPD - DESA KLANDARAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.538.203,00
5 . 1 . 6 . 04 . 32
BHPD - DESA SUSUK, KECAMATAN NGOMBOL
4.557.687,00
5 . 1 . 6 . 04 . 33
BHPD - DESA KARANGTALUN, KECAMATAN NGOMBOL
4.765.575,00
5 . 1 . 6 . 04 . 34
BHPD - DESA BOJONG, KECAMATAN NGOMBOL
4.378.994,00
5 . 1 . 6 . 04 . 35
BHPD - DESA COKROYASAN, KECAMATAN NGOMBOL
5.059.609,00
5 . 1 . 6 . 04 . 36
BHPD - DESA SUMBEREJO, KECAMATAN NGOMBOL
5.550.666,00
5 . 1 . 6 . 04 . 37
BHPD - DESA WUNUT, KECAMATAN NGOMBOL
5.314.284,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 14
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 04 . 38
BHPD - DESA MENDIRO, KECAMATAN NGOMBOL
4.900.866,00
5 . 1 . 6 . 04 . 39
BHPD - DESA JOMBANG, KECAMATAN NGOMBOL
5.091.303,00
5 . 1 . 6 . 04 . 40
BHPD - DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN NGOMBOL
4.330.148,00
5 . 1 . 6 . 04 . 41
BHPD - DESA PULUTAN, KECAMATAN NGOMBOL
5.009.679,00
5 . 1 . 6 . 04 . 42
BHPD - DESA WALIKORO, KECAMATAN NGOMBOL
4.666.919,00
5 . 1 . 6 . 04 . 43
BHPD - DESA SRUWOH, KECAMATAN NGOMBOL
4.826.542,00
5 . 1 . 6 . 04 . 44
BHPD - DESA WONOBOYO, KECAMATAN NGOMBOL
5.152.976,00
5 . 1 . 6 . 04 . 45
BHPD - DESA SINGKIL WETAN, KECAMATAN NGOMBOL
5.307.985,00
5 . 1 . 6 . 04 . 46
BHPD - DESA SINGKIL KULON, KECAMATAN NGOMBOL
5.190.661,00
5 . 1 . 6 . 04 . 47
BHPD - DESA WINGKOHARJO, KECAMATAN NGOMBOL
5.166.473,00
5 . 1 . 6 . 04 . 48
BHPD - DESA TUMENGGUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL
5.401.091,00
5 . 1 . 6 . 04 . 49
BHPD - DESA CURUG, KECAMATAN NGOMBOL
4.554.552,00
5 . 1 . 6 . 04 . 50
BHPD - DESA WINGKOSANGGRAHAN, KECAMATAN NGOMBOL
5.654.091,00
5 . 1 . 6 . 04 . 51
BHPD - DESA WINGKOSIGROMULYO, KECAMATAN NGOMBOL
5.158.066,00
5 . 1 . 6 . 04 . 52
BHPD - DESA WINGKOMULYO, KECAMATAN NGOMBOL
4.908.305,00
5 . 1 . 6 . 04 . 53
BHPD - DESA WINGKOTINUMPUK, KECAMATAN NGOMBOL
5.663.956,00
5 . 1 . 6 . 04 . 54
BHPD - DESA PIYONO, KECAMATAN NGOMBOL
5.259.840,00
5 . 1 . 6 . 04 . 55
BHPD - DESA TANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL
5.141.783,00
5 . 1 . 6 . 04 . 56
BHPD - DESA SEBORO PASAR, KECAMATAN NGOMBOL
5.490.259,00
5 . 1 . 6 . 04 . 57
BHPD - DESA SECANG, KECAMATAN NGOMBOL
4.600.059,00
5 . 1 . 6 . 04 . 58
BHPD - DESA SUMBER, KECAMATAN PITURUH
4.628.548,00
5 . 1 . 6 . 04 . 59
BHPD - DESA PANGKALAN, KECAMATAN PITURUH
4.443.189,00
5 . 1 . 6 . 04 . 60
BHPD - DESA WONOYOSO, KECAMATAN PITURUH
4.444.181,00
5 . 1 . 6 . 04 . 61
BHPD - DESA TASIKMADU, KECAMATAN PITURUH
4.647.284,00
5 . 1 . 6 . 04 . 62
BHPD - DESA TAPEN, KECAMATAN PITURUH
4.947.899,00
5 . 1 . 6 . 04 . 63
BHPD - DESA TERSIDIKIDUL, KECAMATAN PITURUH
4.454.687,00
5 . 1 . 6 . 04 . 64
BHPD - DESA TERSIDILOR, KECAMATAN PITURUH
5.663.827,00
5 . 1 . 6 . 04 . 65
BHPD - DESA SEKARTEJO, KECAMATAN PITURUH
4.784.429,00
5 . 1 . 6 . 04 . 66
BHPD - DESA PEPE, KECAMATAN PITURUH
4.662.108,00
5 . 1 . 6 . 04 . 67
BHPD - DESA KALIMATI, KECAMATAN PITURUH
4.556.243,00
5 . 1 . 6 . 04 . 68
BHPD - DESA KENDALREJO, KECAMATAN PITURUH
5.751.966,00
5 . 1 . 6 . 04 . 69
BHPD - DESA NGAMPEL, KECAMATAN PITURUH
5.348.808,00
5 . 1 . 6 . 04 . 70
BHPD - DESA SIKAMBANG, KECAMATAN PITURUH
5.077.209,00
5 . 1 . 6 . 04 . 71
BHPD - DESA TUNJUNGTEJO, KECAMATAN PITURUH
4.963.050,00
5 . 1 . 6 . 04 . 72
BHPD - DESA DLISENWETAN, KECAMATAN PITURUH
4.770.621,00
5 . 1 . 6 . 04 . 73
BHPD - DESA DLISENKULON, KECAMATAN PITURUH
4.809.895,00
5 . 1 . 6 . 04 . 74
BHPD - DESA BLEKATUK, KECAMATAN PITURUH
4.643.775,00
5 . 1 . 6 . 04 . 75
BHPD - DESA WARU, KECAMATAN PITURUH
4.619.620,00
5 . 1 . 6 . 04 . 76
BHPD - DESA KEBURUSAN, KECAMATAN PITURUH
4.838.974,00
5 . 1 . 6 . 04 . 77
BHPD - DESA SEMAMPIR, KECAMATAN PITURUH
4.584.547,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 15
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 04 . 78
BHPD - DESA GUMAWANGREJO, KECAMATAN PITURUH
4.210.784,00
5 . 1 . 6 . 04 . 79
BHPD - DESA PETUGURAN, KECAMATAN PITURUH
4.748.138,00
5 . 1 . 6 . 04 . 80
BHPD - DESA PEKACANGAN, KECAMATAN PITURUH
4.642.118,00
5 . 1 . 6 . 04 . 81
BHPD - DESA KARANGGETAS, KECAMATAN PITURUH
4.532.273,00
5 . 1 . 6 . 04 . 82
BHPD - DESA LUWENGLOR, KECAMATAN PITURUH
4.898.845,00
5 . 1 . 6 . 04 . 83
BHPD - DESA LUWENGKIDUL, KECAMATAN PITURUH
4.636.551,00
5 . 1 . 6 . 04 . 84
BHPD - DESA SAMBENG, KECAMATAN PITURUH
4.641.771,00
5 . 1 . 6 . 04 . 85
BHPD - DESA MEGULUNGKIDUL, KECAMATAN PITURUH
5.437.422,00
5 . 1 . 6 . 04 . 86
BHPD - DESA PITURUH, KECAMATAN PITURUH
6.119.860,00
5 . 1 . 6 . 04 . 87
BHPD - DESA PRIGELAN, KECAMATAN PITURUH
5.221.540,00
5 . 1 . 6 . 04 . 88
BHPD - DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PITURUH
4.643.594,00
5 . 1 . 6 . 04 . 89
BHPD - DESA MEGULUNGLOR, KECAMATAN PITURUH
4.504.894,00
5 . 1 . 6 . 04 . 90
BHPD - DESA PRAPAGKIDUL, KECAMATAN PITURUH
4.607.778,00
5 . 1 . 6 . 04 . 91
BHPD - DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN PITURUH
4.358.278,00
5 . 1 . 6 . 04 . 92
BHPD - DESA BRENGKOL, KECAMATAN PITURUH
5.077.652,00
5 . 1 . 6 . 04 . 93
BHPD - DESA GIRIGONDO, KECAMATAN PITURUH
4.693.195,00
5 . 1 . 6 . 04 . 94
BHPD - DESA PRAPAGLOR, KECAMATAN PITURUH
4.607.626,00
5 . 1 . 6 . 04 . 95
BHPD - DESA KALIKOTES, KECAMATAN PITURUH
4.717.828,00
5 . 1 . 6 . 04 . 96
BHPD - DESA NGANDAGAN, KECAMATAN PITURUH
4.643.070,00
5 . 1 . 6 . 04 . 97
BHPD - DESA KESAWEN, KECAMATAN PITURUH
4.642.801,00
5 . 1 . 6 . 04 . 98
BHPD - DESA KEDUNGBATUR, KECAMATAN PITURUH
4.267.988,00
5 . 1 . 6 . 04 . 99
BHPD - DESA POLOWANGI, KECAMATAN PITURUH
4.369.873,00
5 . 1 . 6 . 04 . 00
BHPD - DESA KALIJERING, KECAMATAN PITURUH
4.870.699,00
5 . 1 . 6 . 04 . 01
BHPD - DESA SOMOGEDE, KECAMATAN PITURUH
4.822.130,00
5 . 1 . 6 . 04 . 02
BHPD - DESA KALIGONDANG, KECAMATAN PITURUH
4.610.984,00
5 . 1 . 6 . 04 . 03
BHPD - DESA KALIGINTUNG, KECAMATAN PITURUH
5.155.190,00
5 . 1 . 6 . 04 . 04
BHPD - DESA SAWANGAN, KECAMATAN PITURUH
4.603.850,00
5 . 1 . 6 . 04 . 05
BHPD - DESA WONOSIDO, KECAMATAN PITURUH
4.778.117,00
5 . 1 . 6 . 04 . 06
BHPD - DESA PAMRIYAN, KECAMATAN PITURUH
5.184.848,00
5 . 1 . 6 . 04 . 07
BHPD - DESA KROYOKULON, KECAMATAN KEMIRI
5.286.021,00
5 . 1 . 6 . 04 . 08
BHPD - DESA WALED, KECAMATAN KEMIRI
4.647.833,00
5 . 1 . 6 . 04 . 09
BHPD - DESA PAITAN, KECAMATAN KEMIRI
4.499.234,00
5 . 1 . 6 . 04 . 10
BHPD - DESA GEDONG, KECAMATAN KEMIRI
4.548.626,00
5 . 1 . 6 . 04 . 11
BHPD - DESA ROWOBAYEM, KECAMATAN KEMIRI
4.199.688,00
5 . 1 . 6 . 04 . 12
BHPD - DESA KEMIRIKIDUL, KECAMATAN KEMIRI
5.830.610,00
5 . 1 . 6 . 04 . 13
BHPD - DESA KEREP, KECAMATAN KEMIRI
5.324.803,00
5 . 1 . 6 . 04 . 14
BHPD - DESA GESIKAN, KECAMATAN KEMIRI
4.232.778,00
5 . 1 . 6 . 04 . 15
BHPD - DESA REJOSARI, KECAMATAN KEMIRI
5.253.598,00
5 . 1 . 6 . 04 . 16
BHPD - DESA KROYO LOR, KECAMATAN KEMIRI
4.601.592,00
5 . 1 . 6 . 04 . 17
BHPD - DESA KEMIRI LOR, KECAMATAN KEMIRI
5.648.420,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 16
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 04 . 18
BHPD - DESA BEDONO KLUWUNG, KECAMATAN KEMIRI
4.132.472,00
5 . 1 . 6 . 04 . 19
BHPD - DESA BEDONO PAGERON, KECAMATAN KEMIRI
5.327.619,00
5 . 1 . 6 . 04 . 20
BHPD - DESA BEDONO KARANGDUWUR, KECAMATAN KEMIRI
5.026.167,00
5 . 1 . 6 . 04 . 21
BHPD - DESA REBUG, KECAMATAN KEMIRI
4.427.793,00
5 . 1 . 6 . 04 . 22
BHPD - DESA KEDUNGLO, KECAMATAN KEMIRI
4.378.853,00
5 . 1 . 6 . 04 . 23
BHPD - DESA SIDODADI, KECAMATAN KEMIRI
4.457.138,00
5 . 1 . 6 . 04 . 24
BHPD - DESA KALIMENENG, KECAMATAN KEMIRI
4.954.938,00
5 . 1 . 6 . 04 . 25
BHPD - DESA REJOWINANGUN, KECAMATAN KEMIRI
5.065.152,00
5 . 1 . 6 . 04 . 26
BHPD - DESA SAMPING, KECAMATAN KEMIRI
5.882.692,00
5 . 1 . 6 . 04 . 27
BHPD - DESA WONOSARI, KECAMATAN KEMIRI
4.467.599,00
5 . 1 . 6 . 04 . 28
BHPD - DESA KAPITERAN, KECAMATAN KEMIRI
4.201.096,00
5 . 1 . 6 . 04 . 29
BHPD - DESA WANUREJO, KECAMATAN KEMIRI
4.443.194,00
5 . 1 . 6 . 04 . 30
BHPD - DESA SOKOGELAP, KECAMATAN KEMIRI
4.315.256,00
5 . 1 . 6 . 04 . 31
BHPD - DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN KEMIRI
4.290.787,00
5 . 1 . 6 . 04 . 32
BHPD - DESA PURBAYAN, KECAMATAN KEMIRI
4.371.508,00
5 . 1 . 6 . 04 . 33
BHPD - DESA GUNUNGTEGES, KECAMATAN KEMIRI
4.230.801,00
5 . 1 . 6 . 04 . 34
BHPD - DESA KD POMAHAN KULON, KECAMATAN KEMIRI
4.966.800,00
5 . 1 . 6 . 04 . 35
BHPD - DESA KALIURIP, KECAMATAN KEMIRI
4.372.969,00
5 . 1 . 6 . 04 . 36
BHPD - DESA KARANGLUAS, KECAMATAN KEMIRI
4.412.108,00
5 . 1 . 6 . 04 . 37
BHPD - DESA KD POMAHAN WETAN, KECAMATAN KEMIRI
4.775.675,00
5 . 1 . 6 . 04 . 38
BHPD - DESA WONOSUKO, KECAMATAN KEMIRI
4.686.925,00
5 . 1 . 6 . 04 . 39
BHPD - DESA DILEM, KECAMATAN KEMIRI
4.901.427,00
5 . 1 . 6 . 04 . 40
BHPD - DESA TURUS, KECAMATAN KEMIRI
4.650.841,00
5 . 1 . 6 . 04 . 41
BHPD - DESA LONING, KECAMATAN KEMIRI
4.594.874,00
5 . 1 . 6 . 04 . 42
BHPD - DESA WINONG, KECAMATAN KEMIRI
4.682.092,00
5 . 1 . 6 . 04 . 43
BHPD - DESA SUTORAGAN, KECAMATAN KEMIRI
5.382.532,00
5 . 1 . 6 . 04 . 44
BHPD - DESA JATIWANGSAN, KECAMATAN KEMIRI
4.546.579,00
5 . 1 . 6 . 04 . 45
BHPD - DESA GIRIMULYO, KECAMATAN KEMIRI
4.840.035,00
5 . 1 . 6 . 04 . 46
BHPD - DESA GIRIJOYO, KECAMATAN KEMIRI
4.837.068,00
5 . 1 . 6 . 04 . 47
BHPD - DESA KEDUNGMULYO, KECAMATAN BUTUH
4.933.214,00
5 . 1 . 6 . 04 . 48
BHPD - DESA MANGUNJAYAN, KECAMATAN BUTUH
4.630.025,00
5 . 1 . 6 . 04 . 49
BHPD - DESA KARANGANOM, KECAMATAN BUTUH
4.388.986,00
5 . 1 . 6 . 04 . 50
BHPD - DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BUTUH
4.444.377,00
5 . 1 . 6 . 04 . 51
BHPD - DESA SIDOMULYO, KECAMATAN BUTUH
4.730.765,00
5 . 1 . 6 . 04 . 52
BHPD - DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BUTUH
4.517.897,00
5 . 1 . 6 . 04 . 53
BHPD - DESA LANGENREJO, KECAMATAN BUTUH
4.628.615,00
5 . 1 . 6 . 04 . 54
BHPD - DESA TAMANSARI, KECAMATAN BUTUH
5.099.043,00
5 . 1 . 6 . 04 . 55
BHPD - DESA WARENG, KECAMATAN BUTUH
5.543.700,00
5 . 1 . 6 . 04 . 56
BHPD - DESA KETUG, KECAMATAN BUTUH
5.517.615,00
5 . 1 . 6 . 04 . 57
BHPD - DESA ROWODADI, KECAMATAN BUTUH
4.806.381,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 17
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 04 . 58
BHPD - DESA KEDUNGSARI, KECAMATAN BUTUH
4.819.916,00
5 . 1 . 6 . 04 . 59
BHPD - DESA SRUWOHDUKUH, KECAMATAN BUTUH
4.385.145,00
5 . 1 . 6 . 04 . 60
BHPD - DESA WONODADI, KECAMATAN BUTUH
4.462.474,00
5 . 1 . 6 . 04 . 61
BHPD - DESA WONOREJOKULON, KECAMATAN BUTUH
4.517.096,00
5 . 1 . 6 . 04 . 62
BHPD - DESA WONOREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH
4.486.789,00
5 . 1 . 6 . 04 . 63
BHPD - DESA KUNIREJO KULON, KECAMATAN BUTUH
4.438.202,00
5 . 1 . 6 . 04 . 64
BHPD - DESA KUNIREJO WETAN, KECAMATAN BUTUH
4.291.302,00
5 . 1 . 6 . 04 . 65
BHPD - DESA KEDUNGSRI, KECAMATAN BUTUH
4.793.747,00
5 . 1 . 6 . 04 . 66
BHPD - DESA KEDUNGAGUNG, KECAMATAN BUTUH
5.137.401,00
5 . 1 . 6 . 04 . 67
BHPD - DESA SRUWOHREJO, KECAMATAN BUTUH
5.105.490,00
5 . 1 . 6 . 04 . 68
BHPD - DESA LUGUREJO, KECAMATAN BUTUH
4.887.084,00
5 . 1 . 6 . 04 . 69
BHPD - DESA LUGU, KECAMATAN BUTUH
4.979.663,00
5 . 1 . 6 . 04 . 70
BHPD - DESA KUNIR, KECAMATAN BUTUH
5.182.245,00
5 . 1 . 6 . 04 . 71
BHPD - DESA LOBANGDUKUH, KECAMATAN BUTUH
4.353.324,00
5 . 1 . 6 . 04 . 72
BHPD - DESA TLOGOREJO, KECAMATAN BUTUH
4.361.638,00
5 . 1 . 6 . 04 . 73
BHPD - DESA POLOMARTO, KECAMATAN BUTUH
4.519.130,00
5 . 1 . 6 . 04 . 74
BHPD - DESA TEGALGONDO, KECAMATAN BUTUH
4.502.276,00
5 . 1 . 6 . 04 . 75
BHPD - DESA LOBANGLOR, KECAMATAN BUTUH
4.920.453,00
5 . 1 . 6 . 04 . 76
BHPD - DESA LOBANGINDANGAN, KECAMATAN BUTUH
4.651.588,00
5 . 1 . 6 . 04 . 77
BHPD - DESA LOBANGKIDUL, KECAMATAN BUTUH
4.856.209,00
5 . 1 . 6 . 04 . 78
BHPD - DESA LOBANGSAMPANGWETAN, KECAMATAN BUTUH
4.812.267,00
5 . 1 . 6 . 04 . 79
BHPD - DESA DLANGU, KECAMATAN BUTUH
5.732.997,00
5 . 1 . 6 . 04 . 80
BHPD - DESA ANDONG, KECAMATAN BUTUH
6.280.009,00
5 . 1 . 6 . 04 . 81
BHPD - DESA KALIWATUBUMI, KECAMATAN BUTUH
5.606.616,00
5 . 1 . 6 . 04 . 82
BHPD - DESA KALIWATUKRANGGAN, KECAMATAN BUTUH
5.762.097,00
5 . 1 . 6 . 04 . 83
BHPD - DESA PANGGELDLANGU, KECAMATAN BUTUH
4.798.570,00
5 . 1 . 6 . 04 . 84
BHPD - DESA BINANGUN, KECAMATAN BUTUH
4.683.354,00
5 . 1 . 6 . 04 . 85
BHPD - DESA BUTUH, KECAMATAN BUTUH
7.063.175,00
5 . 1 . 6 . 04 . 86
BHPD - DESA KLEPU, KECAMATAN BUTUH
5.184.498,00
5 . 1 . 6 . 04 . 87
BHPD - DESA WIRONATAN, KECAMATAN BUTUH
5.295.038,00
5 . 1 . 6 . 04 . 88
BHPD - DESA JATIMALANG, KECAMATAN PURWODADI
4.282.270,00
5 . 1 . 6 . 04 . 89
BHPD - DESA JATIKONTAL, KECAMATAN PURWODADI
4.927.106,00
5 . 1 . 6 . 04 . 90
BHPD - DESA GEDANGAN, KECAMATAN PURWODADI
4.865.389,00
5 . 1 . 6 . 04 . 91
BHPD - DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PURWODADI
4.737.085,00
5 . 1 . 6 . 04 . 92
BHPD - DESA JOGOBOYO, KECAMATAN PURWODADI
4.491.933,00
5 . 1 . 6 . 04 . 93
BHPD - DESA WATUKURO, KECAMATAN PURWODADI
4.704.970,00
5 . 1 . 6 . 04 . 94
BHPD - DESA KARANGSARI, KECAMATAN PURWODADI
5.705.136,00
5 . 1 . 6 . 04 . 95
BHPD - DESA BANJARSARI, KECAMATAN PURWODADI
5.343.844,00
5 . 1 . 6 . 04 . 96
BHPD - DESA KEBONSARI, KECAMATAN PURWODADI
5.832.075,00
5 . 1 . 6 . 04 . 97
BHPD - DESA SIDOHARJO, KECAMATAN PURWODADI
5.592.604,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 18
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 04 . 98
BHPD - DESA JOGORESAN, KECAMATAN PURWODADI
6.165.132,00
5 . 1 . 6 . 04 . 99
BHPD - DESA GEPARANG, KECAMATAN PURWODADI
5.107.891,00
5 . 1 . 6 . 04 . 00
BHPD - DESA NAMPUREJO, KECAMATAN PURWODADI
4.628.113,00
5 . 1 . 6 . 04 . 01
BHPD - DESA KENTENGREJO, KECAMATAN PURWODADI
5.511.944,00
5 . 1 . 6 . 04 . 02
BHPD - DESA NAMPU, KECAMATAN PURWODADI
4.929.445,00
5 . 1 . 6 . 04 . 03
BHPD - DESA GESING, KECAMATAN PURWODADI
5.011.425,00
5 . 1 . 6 . 04 . 04
BHPD - DESA KEPONGGOK, KECAMATAN PURWODADI
5 . 1 . 6 . 04 . 05
BHPD - DESA BUBUTAN, KECAMATAN PURWODADI
5 . 1 . 6 . 04 . 06
BHPD - DESA TEGALAREN, KECAMATAN PURWODADI
4.914.181,00
5 . 1 . 6 . 04 . 07
BHPD - DESA SOKOMANAH, KECAMATAN PURWODADI
6.329.310,00
5 . 1 . 6 . 04 . 08
BHPD - DESA BLENDUNG, KECAMATAN PURWODADI
5.137.325,00
5 . 1 . 6 . 04 . 09
BHPD - DESA GUYANGAN, KECAMATAN PURWODADI
5.479.804,00
5 . 1 . 6 . 04 . 10
BHPD - DESA BONGKOT, KECAMATAN PURWODADI
5.925.297,00
5 . 1 . 6 . 04 . 11
BHPD - DESA PURWODADI, KECAMATAN PURWODADI
5.195.483,00
5 . 1 . 6 . 04 . 12
BHPD - DESA SUMBERSARI, KECAMATAN PURWODADI
6.155.073,00
5 . 1 . 6 . 04 . 13
BHPD - DESA PURWOSARI, KECAMATAN PURWODADI
5.407.473,00
5 . 1 . 6 . 04 . 14
BHPD - DESA JENARWETAN, KECAMATAN PURWODADI
6.848.122,00
5 . 1 . 6 . 04 . 15
BHPD - DESA JENARKIDUL, KECAMATAN PURWODADI
6.603.609,00
5 . 1 . 6 . 04 . 16
BHPD - DESA JENARLOR, KECAMATAN PURWODADI
5.963.080,00
5 . 1 . 6 . 04 . 17
BHPD - DESA PUNDENSARI, KECAMATAN PURWODADI
5.545.494,00
5 . 1 . 6 . 04 . 18
BHPD - DESA KESUGIHAN, KECAMATAN PURWODADI
5.784.679,00
5 . 1 . 6 . 04 . 19
BHPD - DESA TLOGOREJO, KECAMATAN PURWODADI
5.934.665,00
5 . 1 . 6 . 04 . 20
BHPD - DESA PLANDI, KECAMATAN PURWODADI
5.363.807,00
5 . 1 . 6 . 04 . 21
BHPD - DESA BRAGOLAN, KECAMATAN PURWODADI
5.622.224,00
5 . 1 . 6 . 04 . 22
BHPD - DESA KETANGI, KECAMATAN PURWODADI
4.962.213,00
5 . 1 . 6 . 04 . 23
BHPD - DESA KARANGMULYO, KECAMATAN PURWODADI
4.798.283,00
5 . 1 . 6 . 04 . 24
BHPD - DESA KEDUREN, KECAMATAN PURWODADI
6.405.605,00
5 . 1 . 6 . 04 . 25
BHPD - DESA SUMBERREJO, KECAMATAN PURWODADI
5.319.067,00
5 . 1 . 6 . 04 . 26
BHPD - DESA BRONDONGREJO, KECAMATAN PURWODADI
4.367.641,00
5 . 1 . 6 . 04 . 27
BHPD - DESA SENDANGSARI, KECAMATAN PURWODADI
4.966.445,00
5 . 1 . 6 . 05
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (a)
5.056.366,00 15.571.331,00
1.018.628.275,00
5 . 1 . 6 . 05 . 01
BHRD - DESA WONOROTO, KECAMATAN PURWOREJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 02
BHRD - DESA SEMAWUNG, KECAMATAN PURWOREJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 03
BHRD - DESA GANGGENG, KECAMATAN PURWOREJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 04
BHRD - DESA PACEKELAN, KECAMATAN PURWOREJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 05
BHRD - DESA PLIPIR, KECAMATAN PURWOREJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 06
BHRD - DESA BRENGGONG, KECAMATAN PURWOREJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 07
BHRD - DESA SIDOREJO, KECAMATAN PURWOREJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 08
BHRD - DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PURWOREJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 09
BHRD - DESA SUDIMORO, KECAMATAN PURWOREJO
4.102.312,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 19
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 05 . 10
BHRD - DESA DONORATI, KECAMATAN PURWOREJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 11
BHRD - DESA WONOTULUS, KECAMATAN PURWOREJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 12
BHRD - DESA SEBOROKRAPYAK, KECAMATAN BANYUURIP
4.281.532,00
5 . 1 . 6 . 05 . 13
BHRD - DESA TRIWARNO, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 14
BHRD - DESA BAJANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 15
BHRD - DESA BENCOREJO, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 16
BHRD - DESA SUROREJO, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 17
BHRD - DESA WANGUNREJO, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 18
BHRD - DESA CENGKAWAKREJO, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 19
BHRD - DESA POPONGAN, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 20
BHRD - DESA BOROWETAN, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 21
BHRD - DESA TEGALREJO, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 22
BHRD - DESA BANYUURIP, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 23
BHRD - DESA MALANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 24
BHRD - DESA TEGALKUNING, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 25
BHRD - DESA KLIWONAN, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 26
BHRD - DESA KERTOSONO, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 27
BHRD - DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 28
BHRD - DESA SAWIT, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 29
BHRD - DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BANYUURIP
5.033.392,00
5 . 1 . 6 . 05 . 30
BHRD - DESA PAKISREJO, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 31
BHRD - DESA CANDINGASINAN, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 32
BHRD - DESA SOKOWATEN, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 33
BHRD - DESA GOLOK, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 34
BHRD - DESA CANDISARI, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 35
BHRD - DESA CONDONGSARI, KECAMATAN BANYUURIP
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 36
BHRD - DESA JATIREJO, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 37
BHRD - DESA SOMONGARI, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 38
BHRD - DESA DONOREJO, KECAMATAN KALIGESING
6.873.712,00
5 . 1 . 6 . 05 . 39
BHRD - DESA HULOSOBO, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 40
BHRD - DESA KALIHARJO, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 41
BHRD - DESA KALIGONO, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 42
BHRD - DESA TLOGOGUWO, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 43
BHRD - DESA PANDANREJO, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 44
BHRD - DESA TAWANGSARI, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 45
BHRD - DESA TLOGOBULU, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 46
BHRD - DESA PURBOWONO, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 47
BHRD - DESA NGARAN, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 48
BHRD - DESA KEDUNGGUBAH, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 49
BHRD - DESA JELOK, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 20
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 05 . 50
BHRD - DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 51
BHRD - DESA GUNUNGWANGI, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 52
BHRD - DESA HARDIMULYO, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 53
BHRD - DESA SUDOROGO, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 54
BHRD - DESA SOMOWONO, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 55
BHRD - DESA NGADIREJO, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 56
BHRD - DESA PUCUNGROTO, KECAMATAN KALIGESING
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 57
BHRD - DESA JONO, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 58
BHRD - DESA POGUNGJR.TENGAH, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 59
BHRD - DESA POGUNGREJO, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 60
BHRD - DESA BANJARREJO, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 61
BHRD - DESA POGUNGKALANGAN, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 62
BHRD - DESA KETIWIJAYAN, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 63
BHRD - DESA KRANDEGAN, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 64
BHRD - DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 65
BHRD - DESA TANGKISAN, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 66
BHRD - DESA JATINGARANG, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 67
BHRD - DESA BANDUNGKIDUL, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 68
BHRD - DESA BANDUNGREJO, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 69
BHRD - DESA DEWI, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 70
BHRD - DESA BOTOREJO, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 71
BHRD - DESA DUKUHREJO, KECAMATAN BAYAN
5.636.352,00
5 . 1 . 6 . 05 . 72
BHRD - DESA BOTODALEMAN, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 73
BHRD - DESA BESOLE, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 74
BHRD - DESA BAYAN, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 75
BHRD - DESA GRANTUNG, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 76
BHRD - DESA KALIMIRU, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 77
BHRD - DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 78
BHRD - DESA PEKUTAN, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 79
BHRD - DESA JRAKAH, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 80
BHRD - DESA SAMBENG, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 81
BHRD - DESA PUCANGAGUNG, KECAMATAN BAYAN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 82
BHRD - DESA PURWOSARI, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 83
BHRD - DESA KARANGWULUH, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 84
BHRD - DESA KEBONDALEM, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 85
BHRD - DESA TUNTUNGPAIT, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 86
BHRD - DESA KIYANGKONGREJO, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 87
BHRD - DESA PRINGGOWIJAYAN, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 88
BHRD - DESA SUREN, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 89
BHRD - DESA KEPUH, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 21
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 05 . 90
BHRD - DESA MAJIR, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 91
BHRD - DESA KUWUREJO, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 92
BHRD - DESA SIDARUM, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 93
BHRD - DESA SUKOHARJO, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 94
BHRD - DESA PACOR, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 95
BHRD - DESA TUNGGORONO, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 96
BHRD - DESA TEPUSKULON, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 97
BHRD - DESA KEMADULOR, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 98
BHRD - DESA KALIGESING, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 99
BHRD - DESA KARANGREJO, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 00
BHRD - DESA WIRUN, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 01
BHRD - DESA TEPUSWETAN, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 02
BHRD - DESA TURSINO, KECAMATAN KUTOARJO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 03
BHRD - DESA UKIRSARI, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 04
BHRD - DESA KERTOJAYAN, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 05
BHRD - DESA PASARANOM, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 06
BHRD - DESA MUNGGANGSARI, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 07
BHRD - DESA KETAWANGREJO, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 08
BHRD - DESA PATUTREJO, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 09
BHRD - DESA HARJOBINANGUN, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 10
BHRD - DESA ROWOREJO, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 11
BHRD - DESA TUNGGULREJO, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 12
BHRD - DESA AGLIK, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 13
BHRD - DESA GRABAG, KECAMATAN GRABAG
9.975.576,00
5 . 1 . 6 . 05 . 14
BHRD - DESA BANYUYOSO, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 15
BHRD - DESA WONOENGGAL, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 16
BHRD - DESA KALIREJO, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 17
BHRD - DESA TEGALREJO, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 18
BHRD - DESA REJOSARI, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 19
BHRD - DESA DUDU WETAN, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 20
BHRD - DESA DUDU KULON, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 21
BHRD - DESA BAKUREJO, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 22
BHRD - DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 23
BHRD - DESA NAMBANGAN, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 24
BHRD - DESA BENDUNGAN, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 25
BHRD - DESA ROWODADI, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 26
BHRD - DESA TRIMULYO, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 27
BHRD - DESA TULUSREJO, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 28
BHRD - DESA KUMPULREJO, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 29
BHRD - DESA TLEPOK KULON, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 22
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 05 . 30
BHRD - DESA KESE, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 31
BHRD - DESA TLEPOK WETAN, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 32
BHRD - DESA DUKUHDUNGUS, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 33
BHRD - DESA SANGUBANYU, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 34
BHRD - DESA KEDUNGKAMAL, KECAMATAN GRABAG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 35
BHRD - DESA PAKISARUM, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 36
BHRD - DESA PLIPIRAN, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 37
BHRD - DESA PUSPO, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 38
BHRD - DESA SOMOLETER, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 39
BHRD - DESA BRUNOSARI, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 40
BHRD - DESA BRUNOREJO, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 41
BHRD - DESA CEPEDAK, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 42
BHRD - DESA GUNUNGCONDONG, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 43
BHRD - DESA KAMRANGGEN, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 44
BHRD - DESA KARANGGEDANG, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 45
BHRD - DESA GIYOMBONG, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 46
BHRD - DESA BRONDONG, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 47
BHRD - DESA GOWONG, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 48
BHRD - DESA BLIMBING, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 49
BHRD - DESA TEGALSARI, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 50
BHRD - DESA KALIWUNGU, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 51
BHRD - DESA WATUDUWUR, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 52
BHRD - DESA KAMBANGAN, KECAMATAN BRUNO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 53
BHRD - DESA BAPANGSARI, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 54
BHRD - DESA DADIREJO, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 55
BHRD - DESA TLOGOKOTES, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 56
BHRD - DESA SOMOREJO, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 57
BHRD - DESA KRENDETAN, KECAMATAN BAGELEN
6.848.864,00
5 . 1 . 6 . 05 . 58
BHRD - DESA BUGEL, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 59
BHRD - DESA BAGELEN, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 60
BHRD - DESA KALIREJO, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 61
BHRD - DESA HARGOROJO, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 62
BHRD - DESA SOKOAGUNG, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 63
BHRD - DESA DURENSARI, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 64
BHRD - DESA SEMONO, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 65
BHRD - DESA SEMAGUNG, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 66
BHRD - DESA CLAPAR, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 67
BHRD - DESA SOKO, KECAMATAN BAGELEN
4.664.672,00
5 . 1 . 6 . 05 . 68
BHRD - DESA PIJI, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 69
BHRD - DESA KEMANUKAN, KECAMATAN BAGELEN
4.102.312,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 23
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 05 . 70
BHRD - DESA WINONGKIDUL, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 71
BHRD - DESA SEREN, KECAMATAN GEBANG
4.945.272,00
5 . 1 . 6 . 05 . 72
BHRD - DESA GINTUNGAN, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 73
BHRD - DESA BULUS, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 74
BHRD - DESA RENDENG, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 75
BHRD - DESA KROYO, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 76
BHRD - DESA WINONG LOR, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 77
BHRD - DESA MLARAN, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 78
BHRD - DESA PELUTAN, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 79
BHRD - DESA BENDOSARI, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 80
BHRD - DESA GEBANG, KECAMATAN GEBANG
4.897.476,00
5 . 1 . 6 . 05 . 81
BHRD - DESA PAKEM, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 82
BHRD - DESA SALAM, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 83
BHRD - DESA WONOTOPO, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 84
BHRD - DESA SIDOLEREN, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 85
BHRD - DESA PENUNGKULAN, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 86
BHRD - DESA REDIN, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 87
BHRD - DESA TLOGOSONO, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 88
BHRD - DESA NGEMPLAK, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 89
BHRD - DESA KRAGILAN, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 90
BHRD - DESA PRUMBEN, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 91
BHRD - DESA NGAGLIK, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 92
BHRD - DESA KALITENGKEK, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 93
BHRD - DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 94
BHRD - DESA KALINONGKO, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 95
BHRD - DESA TRIREJO, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 96
BHRD - DESA KARANGREJO, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 97
BHRD - DESA KALIKALONG, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 98
BHRD - DESA RIMUN, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 99
BHRD - DESA TEPANSARI, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 00
BHRD - DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 01
BHRD - DESA TRIDADI, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 02
BHRD - DESA BANYUASINSEPARE, KECAMATAN LOANO
5.124.276,00
5 . 1 . 6 . 05 . 03
BHRD - DESA GUYANGAN, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 04
BHRD - DESA KALISEMO, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 05
BHRD - DESA LOANO, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 06
BHRD - DESA JETIS, KECAMATAN LOANO
8.806.327,00
5 . 1 . 6 . 05 . 07
BHRD - DESA KEDUNGPOH, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 08
BHRD - DESA MARON, KECAMATAN LOANO
4.747.532,00
5 . 1 . 6 . 05 . 09
BHRD - DESA KEBONGUNUNG, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 24
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 05 . 10
BHRD - DESA MUDALREJO, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 11
BHRD - DESA KEMEJING, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 12
BHRD - DESA BANYUASINKEMBARAN, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 13
BHRD - DESA SEDAYU, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 14
BHRD - DESA NGARGOSARI, KECAMATAN LOANO
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 15
BHRD - DESA KEDUNGPUCANG, KECAMATAN BENER
7.363.844,00
5 . 1 . 6 . 05 . 16
BHRD - DESA KALIURIP, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 17
BHRD - DESA KALIWADER, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 18
BHRD - DESA KALITAPAS, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 19
BHRD - DESA BENOWO, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 20
BHRD - DESA CACABAN KIDUL, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 21
BHRD - DESA CACABAN LOR, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 22
BHRD - DESA WADAS, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 23
BHRD - DESA KEUDNGLOTENG, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 24
BHRD - DESA BENER, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 25
BHRD - DESA KALIBOTO, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 26
BHRD - DESA SENDANGSARI, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 27
BHRD - DESA KARANGSARI, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 28
BHRD - DESA GUNTUR, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 29
BHRD - DESA LEGETAN, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 30
BHRD - DESA KETOSARI, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 31
BHRD - DESA KAMIJORO, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 32
BHRD - DESA BLEBER, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 33
BHRD - DESA PEKACANGAN, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 34
BHRD - DESA MEDONO, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 35
BHRD - DESA JATI, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 36
BHRD - DESA MAYUNGSARI, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 37
BHRD - DESA KALIJAMBE, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 38
BHRD - DESA SOKOWUWUH, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 39
BHRD - DESA LIMBANGAN, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 40
BHRD - DESA NGLARIS, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 41
BHRD - DESA SIDOMUKTI, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 05 . 42
BHRD - DESA NGASINAN, KECAMATAN BENER
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (b)
967.823.884,00
5 . 1 . 6 . 06 . 01
BHRD - DESA KEBURUHAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 02
BHRD - DESA DEPOKREJO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 03
BHRD - DESA MALANG, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 04
BHRD - DESA PAGAK, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 05
BHRD - DESA WERO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 06
BHRD - DESA GIRIREJO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 25
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 06 . 07
BHRD - DESA NGENTAK, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 08
BHRD - DESA WONOSRI, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 09
BHRD - DESA PEJAGRAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 10
BHRD - DESA WONOROTO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 11
BHRD - DESA KESIDAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 12
BHRD - DESA KUMPULSARI, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 13
BHRD - DESA AWU-AWU, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 14
BHRD - DESA KALIWUNGU KIDUL, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 15
BHRD - DESA KALIWUNGU LOR, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 16
BHRD - DESA RINGGIT, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 17
BHRD - DESA TUNJUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 18
BHRD - DESA WASIAT, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 19
BHRD - DESA LABAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 20
BHRD - DESA RASUKAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 21
BHRD - DESA WONOSARI, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 22
BHRD - DESA JERUKEN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 23
BHRD - DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 24
BHRD - DESA KALITANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 25
BHRD - DESA KUWUKAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 26
BHRD - DESA KEDONDONG, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 27
BHRD - DESA CANDI, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 28
BHRD - DESA JOSO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 29
BHRD - DESA NGOMBOL, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 30
BHRD - DESA BRIYAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 31
BHRD - DESA KLANDARAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 32
BHRD - DESA SUSUK, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 33
BHRD - DESA KARANGTALUN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 34
BHRD - DESA BOJONG, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 35
BHRD - DESA COKROYASAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 36
BHRD - DESA SUMBEREJO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 37
BHRD - DESA WUNUT, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 38
BHRD - DESA MENDIRO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 39
BHRD - DESA JOMBANG, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 40
BHRD - DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 41
BHRD - DESA PULUTAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 42
BHRD - DESA WALIKORO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 43
BHRD - DESA SRUWOH, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 44
BHRD - DESA WONOBOYO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 45
BHRD - DESA SINGKIL WETAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 46
BHRD - DESA SINGKIL KULON, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 26
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 06 . 47
BHRD - DESA WINGKOHARJO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 48
BHRD - DESA TUMENGGUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 49
BHRD - DESA CURUG, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 50
BHRD - DESA WINGKOSANGGRAHAN, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 51
BHRD - DESA WINGKOSIGROMULYO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 52
BHRD - DESA WINGKOMULYO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 53
BHRD - DESA WINGKOTINUMPUK, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 54
BHRD - DESA PIYONO, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 55
BHRD - DESA TANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 56
BHRD - DESA SEBORO PASAR, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 57
BHRD - DESA SECANG, KECAMATAN NGOMBOL
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 58
BHRD - DESA SUMBER, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 59
BHRD - DESA PANGKALAN, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 60
BHRD - DESA WONOYOSO, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 61
BHRD - DESA TASIKMADU, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 62
BHRD - DESA TAPEN, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 63
BHRD - DESA TERSIDIKIDUL, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 64
BHRD - DESA TERSIDILOR, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 65
BHRD - DESA SEKARTEJO, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 66
BHRD - DESA PEPE, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 67
BHRD - DESA KALIMATI, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 68
BHRD - DESA KENDALREJO, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 69
BHRD - DESA NGAMPEL, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 70
BHRD - DESA SIKAMBANG, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 71
BHRD - DESA TUNJUNGTEJO, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 72
BHRD - DESA DLISENWETAN, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 73
BHRD - DESA DLISENKULON, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 74
BHRD - DESA BLEKATUK, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 75
BHRD - DESA WARU, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 76
BHRD - DESA KEBURUSAN, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 77
BHRD - DESA SEMAMPIR, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 78
BHRD - DESA GUMAWANGREJO, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 79
BHRD - DESA PETUGURAN, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 80
BHRD - DESA PEKACANGAN, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 81
BHRD - DESA KARANGGETAS, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 82
BHRD - DESA LUWENGLOR, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 83
BHRD - DESA LUWENGKIDUL, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 84
BHRD - DESA SAMBENG, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 85
BHRD - DESA MEGULUNGKIDUL, KECAMATAN PITURUH
5 . 1 . 6 . 06 . 86
BHRD - DESA PITURUH, KECAMATAN PITURUH
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.102.312,00 11.462.496,00 Halaman 27
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 06 . 87
BHRD - DESA PRIGELAN, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 88
BHRD - DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 89
BHRD - DESA MEGULUNGLOR, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 90
BHRD - DESA PRAPAGKIDUL, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 91
BHRD - DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 92
BHRD - DESA BRENGKOL, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 93
BHRD - DESA GIRIGONDO, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 94
BHRD - DESA PRAPAGLOR, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 95
BHRD - DESA KALIKOTES, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 96
BHRD - DESA NGANDAGAN, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 97
BHRD - DESA KESAWEN, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 98
BHRD - DESA KEDUNGBATUR, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 99
BHRD - DESA POLOWANGI, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 00
BHRD - DESA KALIJERING, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 01
BHRD - DESA SOMOGEDE, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 02
BHRD - DESA KALIGONDANG, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 03
BHRD - DESA KALIGINTUNG, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 04
BHRD - DESA SAWANGAN, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 05
BHRD - DESA WONOSIDO, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 06
BHRD - DESA PAMRIYAN, KECAMATAN PITURUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 07
BHRD - DESA KROYOKULON, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 08
BHRD - DESA WALED, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 09
BHRD - DESA PAITAN, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 10
BHRD - DESA GEDONG, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 11
BHRD - DESA ROWOBAYEM, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 12
BHRD - DESA KEMIRIKIDUL, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 13
BHRD - DESA KEREP, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 14
BHRD - DESA GESIKAN, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 15
BHRD - DESA REJOSARI, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 16
BHRD - DESA KROYO LOR, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 17
BHRD - DESA KEMIRI LOR, KECAMATAN KEMIRI
8.043.284,00
5 . 1 . 6 . 06 . 18
BHRD - DESA BEDONO KLUWUNG, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 19
BHRD - DESA BEDONO PAGERON, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 20
BHRD - DESA BEDONO KARANGDUWUR, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 21
BHRD - DESA REBUG, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 22
BHRD - DESA KEDUNGLO, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 23
BHRD - DESA SIDODADI, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 24
BHRD - DESA KALIMENENG, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 25
BHRD - DESA REJOWINANGUN, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 26
BHRD - DESA SAMPING, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 28
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 06 . 27
BHRD - DESA WONOSARI, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 28
BHRD - DESA KAPITERAN, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 29
BHRD - DESA WANUREJO, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 30
BHRD - DESA SOKOGELAP, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 31
BHRD - DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 32
BHRD - DESA PURBAYAN, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 33
BHRD - DESA GUNUNGTEGES, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 34
BHRD - DESA KD POMAHAN KULON, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 35
BHRD - DESA KALIURIP, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 36
BHRD - DESA KARANGLUAS, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 37
BHRD - DESA KD POMAHAN WETAN, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 38
BHRD - DESA WONOSUKO, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 39
BHRD - DESA DILEM, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 40
BHRD - DESA TURUS, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 41
BHRD - DESA LONING, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 42
BHRD - DESA WINONG, KECAMATAN KEMIRI
4.768.064,00
5 . 1 . 6 . 06 . 43
BHRD - DESA SUTORAGAN, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 44
BHRD - DESA JATIWANGSAN, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 45
BHRD - DESA GIRIMULYO, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 46
BHRD - DESA GIRIJOYO, KECAMATAN KEMIRI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 47
BHRD - DESA KEDUNGMULYO, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 48
BHRD - DESA MANGUNJAYAN, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 49
BHRD - DESA KARANGANOM, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 50
BHRD - DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 51
BHRD - DESA SIDOMULYO, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 52
BHRD - DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 53
BHRD - DESA LANGENREJO, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 54
BHRD - DESA TAMANSARI, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 55
BHRD - DESA WARENG, KECAMATAN BUTUH
4.560.544,00
5 . 1 . 6 . 06 . 56
BHRD - DESA KETUG, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 57
BHRD - DESA ROWODADI, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 58
BHRD - DESA KEDUNGSARI, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 59
BHRD - DESA SRUWOHDUKUH, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 60
BHRD - DESA WONODADI, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 61
BHRD - DESA WONOREJOKULON, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 62
BHRD - DESA WONOREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 63
BHRD - DESA KUNIREJO KULON, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 64
BHRD - DESA KUNIREJO WETAN, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 65
BHRD - DESA KEDUNGSRI, KECAMATAN BUTUH
5.051.144,00
5 . 1 . 6 . 06 . 66
BHRD - DESA KEDUNGAGUNG, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 29
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 06 . 67
BHRD - DESA SRUWOHREJO, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 68
BHRD - DESA LUGUREJO, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 69
BHRD - DESA LUGU, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 70
BHRD - DESA KUNIR, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 71
BHRD - DESA LOBANGDUKUH, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 72
BHRD - DESA TLOGOREJO, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 73
BHRD - DESA POLOMARTO, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 74
BHRD - DESA TEGALGONDO, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 75
BHRD - DESA LOBANGLOR, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 76
BHRD - DESA LOBANGINDANGAN, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 77
BHRD - DESA LOBANGKIDUL, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 78
BHRD - DESA LOBANGSAMPANGWETAN, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 79
BHRD - DESA DLANGU, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 80
BHRD - DESA ANDONG, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 81
BHRD - DESA KALIWATUBUMI, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 82
BHRD - DESA KALIWATUKRANGGAN, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 83
BHRD - DESA PANGGELDLANGU, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 84
BHRD - DESA BINANGUN, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 85
BHRD - DESA BUTUH, KECAMATAN BUTUH
5.730.204,00
5 . 1 . 6 . 06 . 86
BHRD - DESA KLEPU, KECAMATAN BUTUH
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 87
BHRD - DESA WIRONATAN, KECAMATAN BUTUH
5 . 1 . 6 . 06 . 88
BHRD - DESA JATIMALANG, KECAMATAN PURWODADI
20.697.472,00
5 . 1 . 6 . 06 . 89
BHRD - DESA JATIKONTAL, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 90
BHRD - DESA GEDANGAN, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 91
BHRD - DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 92
BHRD - DESA JOGOBOYO, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 93
BHRD - DESA WATUKURO, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 94
BHRD - DESA KARANGSARI, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 95
BHRD - DESA BANJARSARI, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 96
BHRD - DESA KEBONSARI, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 97
BHRD - DESA SIDOHARJO, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 98
BHRD - DESA JOGORESAN, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 99
BHRD - DESA GEPARANG, KECAMATAN PURWODADI
4.150.552,00
5 . 1 . 6 . 06 . 00
BHRD - DESA NAMPUREJO, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 01
BHRD - DESA KENTENGREJO, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 02
BHRD - DESA NAMPU, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 03
BHRD - DESA GESING, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 04
BHRD - DESA KEPONGGOK, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 05
BHRD - DESA BUBUTAN, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 06
BHRD - DESA TEGALAREN, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.102.312,00
Halaman 30
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
5 . 1 . 6 . 06 . 07
BHRD - DESA SOKOMANAH, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 08
BHRD - DESA BLENDUNG, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 09
BHRD - DESA GUYANGAN, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 10
BHRD - DESA BONGKOT, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 11
BHRD - DESA PURWODADI, KECAMATAN PURWODADI
5.755.100,00
5 . 1 . 6 . 06 . 12
BHRD - DESA SUMBERSARI, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 13
BHRD - DESA PURWOSARI, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 14
BHRD - DESA JENARWETAN, KECAMATAN PURWODADI
7.403.320,00
5 . 1 . 6 . 06 . 15
BHRD - DESA JENARKIDUL, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 16
BHRD - DESA JENARLOR, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 17
BHRD - DESA PUNDENSARI, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 18
BHRD - DESA KESUGIHAN, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 19
BHRD - DESA TLOGOREJO, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 20
BHRD - DESA PLANDI, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 21
BHRD - DESA BRAGOLAN, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 22
BHRD - DESA KETANGI, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 23
BHRD - DESA KARANGMULYO, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 24
BHRD - DESA KEDUREN, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 25
BHRD - DESA SUMBERREJO, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 26
BHRD - DESA BRONDONGREJO, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5 . 1 . 6 . 06 . 27
BHRD - DESA SENDANGSARI, KECAMATAN PURWODADI
4.102.312,00
5.1.7 5 . 1 . 7 . 03
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (a)
377.316.058.000,00 48.605.331.200,00
5 . 1 . 7 . 03 . 01
ADD - DESA HARJOBINANGUN, KECAMATAN GRABAG
238.037.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 02
ADD - DESA PATUTREJO, KECAMATAN GRABAG
228.336.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 03
ADD - DESA KETAWANGREJO, KECAMATAN GRABAG
330.741.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 04
ADD - DESA MUNGGANGSARI, KECAMATAN GRABAG
217.628.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 05
ADD - DESA KERTOJAYAN, KECAMATAN GRABAG
229.697.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 06
ADD - DESA PASARANOM, KECAMATAN GRABAG
241.924.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 07
ADD - DESA UKIRSARI, KECAMATAN GRABAG
209.969.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 08
ADD - DESA NAMBANGAN, KECAMATAN GRABAG
264.707.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 09
ADD - DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN GRABAG
253.166.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 10
ADD - DESA BENDUNGAN, KECAMATAN GRABAG
207.274.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 11
ADD - DESA ROWODADI, KECAMATAN GRABAG
185.656.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 12
ADD - DESA BAKUREJO, KECAMATAN GRABAG
219.043.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 13
ADD - DESA DUDUWETAN, KECAMATAN GRABAG
177.723.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 14
ADD - DESA DUDUKULON, KECAMATAN GRABAG
176.075.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 15
ADD - DESA REJOSARI, KECAMATAN GRABAG
205.153.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 16
ADD - DESA TRIMULYO, KECAMATAN GRABAG
181.221.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 31
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 03 . 17
ADD - DESA TULUSREJO, KECAMATAN GRABAG
193.841.000,00 190.660.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 18
ADD - DESA TEGALREJO, KECAMATAN GRABAG
5 . 1 . 7 . 03 . 19
ADD - DESA KALIREJO, KECAMATAN GRABAG
181.269.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 20
ADD - DESA WONOENGGAL, KECAMATAN GRABAG
189.676.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 21
ADD - DESA BANYUYOSO, KECAMATAN GRABAG
178.587.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 22
ADD - DESA GRABAG, KECAMATAN GRABAG
255.292.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 23
ADD - DESA AGLIK, KECAMATAN GRABAG
225.121.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 24
ADD - DESA ROWOREJO, KECAMATAN GRABAG
201.950.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 25
ADD - DESA TUNGGULREJO, KECAMATAN GRABAG
204.381.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 26
ADD - DESA KEDUNGKAMAL, KECAMATAN GRABAG
210.763.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 27
ADD - DESA SANGUBANYU, KECAMATAN GRABAG
198.575.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 28
ADD - DESA DUKUHDUNGUS, KECAMATAN GRABAG
202.824.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 29
ADD - DESA TLEPOKWETAN, KECAMATAN GRABAG
181.479.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 30
ADD - DESA TLEPOKKULON, KECAMATAN GRABAG
178.121.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 31
ADD - DESA KUMPULREJO, KECAMATAN GRABAG
198.406.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 32
ADD - DESA KESE, KECAMATAN GRABAG
178.787.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 33
ADD - DESA KEBONDALEM, KECAMATAN KUTOARJO
188.647.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 34
ADD - DESA TUNTUNGPAIT, KECAMATAN KUTOARJO
179.760.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 35
ADD - DESA KIYANGKONGREJO, KECAMATAN KUTOARJO
193.375.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 36
ADD - DESA SUREN, KECAMATAN KUTOARJO
267.991.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 37
ADD - DESA KARANGWULUH, KECAMATAN KUTOARJO
189.812.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 38
ADD - DESA PURWOSARI, KECAMATAN KUTOARJO
223.489.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 39
ADD - DESA KEPUH, KECAMATAN KUTOARJO
199.587.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 40
ADD - DESA MAJIR, KECAMATAN KUTOARJO
215.145.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 41
ADD - DESA KUWUREJO, KECAMATAN KUTOARJO
188.949.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 42
ADD - DESA PRINGGOWIJAYAN, KECAMATAN KUTOARJO
198.560.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 43
ADD - DESA SIDARUM, KECAMATAN KUTOARJO
186.917.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 44
ADD - DESA PACOR, KECAMATAN KUTOARJO
220.453.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 45
ADD - DESA TUNGGORONO, KECAMATAN KUTOARJO
206.753.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 46
ADD - DESA TEPUSKULON, KECAMATAN KUTOARJO
201.720.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 47
ADD - DESA SUKOHARJO, KECAMATAN KUTOARJO
179.527.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 48
ADD - DESA KEMADULOR, KECAMATAN KUTOARJO
172.946.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 49
ADD - DESA KALIGESING, KECAMATAN KUTOARJO
209.673.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 50
ADD - DESA TEPUSWETAN, KECAMATAN KUTOARJO
196.095.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 51
ADD - DESA WIRUN, KECAMATAN KUTOARJO
290.623.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 52
ADD - DESA KARANGREJO, KECAMATAN KUTOARJO
199.465.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 53
ADD - DESA TURSINO, KECAMATAN KUTOARJO
237.728.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 54
ADD - DESA KEDUNGMULYO, KECAMATAN BUTUH
223.273.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 55
ADD - DESA MANGUNJAYAN, KECAMATAN BUTUH
181.422.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 56
ADD - DESA KARANGANOM, KECAMATAN BUTUH
167.255.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 32
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 03 . 57
ADD - DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BUTUH
171.899.000,00 180.057.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 58
ADD - DESA SIDOMULYO, KECAMATAN BUTUH
5 . 1 . 7 . 03 . 59
ADD - DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BUTUH
170.947.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 60
ADD - DESA LANGENREJO, KECAMATAN BUTUH
190.872.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 61
ADD - DESA TAMANSARI, KECAMATAN BUTUH
200.025.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 62
ADD - DESA WARENG, KECAMATAN BUTUH
240.824.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 63
ADD - DESA KETUG, KECAMATAN BUTUH
213.463.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 64
ADD - DESA ROWODADI, KECAMATAN BUTUH
185.281.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 65
ADD - DESA KEDUNGSARI, KECAMATAN BUTUH
174.092.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 66
ADD - DESA SRUWOHDUKUH, KECAMATAN BUTUH
167.685.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 67
ADD - DESA WONODADI, KECAMATAN BUTUH
172.160.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 68
ADD - DESA WONOREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH
168.792.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 69
ADD - DESA WONOREJOKULON, KECAMATAN BUTUH
174.111.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 70
ADD - DESA KUNIREJOKULON, KECAMATAN BUTUH
176.335.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 71
ADD - DESA KUNIREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH
166.033.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 72
ADD - DESA KEDUNGSRI, KECAMATAN BUTUH
179.380.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 73
ADD - DESA KEDUNGAGUNG, KECAMATAN BUTUH
188.166.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 74
ADD - DESA SRUWOHREJO, KECAMATAN BUTUH
200.932.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 75
ADD - DESA LUGUREJO, KECAMATAN BUTUH
186.087.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 76
ADD - DESA LUGU, KECAMATAN BUTUH
178.928.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 77
ADD - DESA KUNIR, KECAMATAN BUTUH
201.970.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 78
ADD - DESA LUBANGDUKUH, KECAMATAN BUTUH
167.110.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 79
ADD - DESA TLOGOREJO, KECAMATAN BUTUH
164.086.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 80
ADD - DESA POLOMARTO, KECAMATAN BUTUH
180.058.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 81
ADD - DESA TEGALGONDO, KECAMATAN BUTUH
167.060.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 82
ADD - DESA LUBANGLOR, KECAMATAN BUTUH
195.159.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 83
ADD - DESA LUBANGINDANGAN, KECAMATAN BUTUH
184.879.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 84
ADD - DESA LUBANGKIDUL, KECAMATAN BUTUH
197.383.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 85
ADD - DESA LUBANGSAMPANG, KECAMATAN BUTUH
178.344.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 86
ADD - DESA DLANGU, KECAMATAN BUTUH
226.591.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 87
ADD - DESA ANDONG, KECAMATAN BUTUH
187.430.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 88
ADD - DESA KALIWATUBUMI, KECAMATAN BUTUH
235.238.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 89
ADD - DESA KALIWATUKRANGGAN, KECAMATAN BUTUH
203.943.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 90
ADD - DESA PANGGELDLANGU, KECAMATAN BUTUH
180.248.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 91
ADD - DESA BINANGUN, KECAMATAN BUTUH
180.336.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 92
ADD - DESA BUTUH, KECAMATAN BUTUH
238.089.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 93
ADD - DESA KLEPU, KECAMATAN BUTUH
174.355.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 94
ADD - DESA WIRONATAN, KECAMATAN BUTUH
224.954.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 95
ADD - DESA JATIMALANG, KECAMATAN PURWODADI
193.699.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 96
ADD - DESA JATIKONTAL, KECAMATAN PURWODADI
184.245.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 33
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 03 . 97
ADD - DESA GEDANGAN, KECAMATAN PURWODADI
170.088.000,00 171.578.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 98
ADD - DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PURWODADI
5 . 1 . 7 . 03 . 99
ADD - DESA JOGOBOYO, KECAMATAN PURWODADI
196.231.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 00
ADD - DESA WATUKURO, KECAMATAN PURWODADI
165.494.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 01
ADD - DESA KARANGSARI, KECAMATAN PURWODADI
188.281.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 02
ADD - DESA BANJARSARI, KECAMATAN PURWODADI
178.813.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 03
ADD - DESA KEBONSARI, KECAMATAN PURWODADI
177.583.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 04
ADD - DESA SIDOHARJO, KECAMATAN PURWODADI
179.416.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 05
ADD - DESA JOGORESAN, KECAMATAN PURWODADI
225.867.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 06
ADD - DESA GEPARANG, KECAMATAN PURWODADI
204.640.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 07
ADD - DESA NAMPUREJO, KECAMATAN PURWODADI
186.448.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 08
ADD - DESA KENTENGREJO, KECAMATAN PURWODADI
182.757.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 09
ADD - DESA NAMPU, KECAMATAN PURWODADI
165.399.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 10
ADD - DESA GESING, KECAMATAN PURWODADI
171.906.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 11
ADD - DESA KEPONGGOK, KECAMATAN PURWODADI
180.009.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 12
ADD - DESA BUBUTAN, KECAMATAN PURWODADI
185.258.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 13
ADD - DESA TEGALAREN, KECAMATAN PURWODADI
162.925.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 14
ADD - DESA SUKOMANAH, KECAMATAN PURWODADI
191.034.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 15
ADD - DESA BLENDUNG, KECAMATAN PURWODADI
169.050.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 16
ADD - DESA GUYANGAN, KECAMATAN PURWODADI
174.005.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 17
ADD - DESA BONGKOT, KECAMATAN PURWODADI
185.841.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 18
ADD - DESA PURWODADI, KECAMATAN PURWODADI
203.957.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 19
ADD - DESA SUMBERSARI, KECAMATAN PURWODADI
192.598.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 20
ADD - DESA PURWOSARI, KECAMATAN PURWODADI
195.294.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 21
ADD - DESA JENARWETAN, KECAMATAN PURWODADI
217.648.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 22
ADD - DESA JENARKIDUL, KECAMATAN PURWODADI
188.938.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 23
ADD - DESA JENARLOR, KECAMATAN PURWODADI
224.725.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 24
ADD - DESA PUNDENSARI, KECAMATAN PURWODADI
178.375.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 25
ADD - DESA KESUGIHAN, KECAMATAN PURWODADI
174.159.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 26
ADD - DESA TLOGOREJO, KECAMATAN PURWODADI
186.011.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 27
ADD - DESA PLANDI, KECAMATAN PURWODADI
169.798.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 28
ADD - DESA BRAGOLAN, KECAMATAN PURWODADI
203.828.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 29
ADD - DESA KETANGI, KECAMATAN PURWODADI
212.709.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 30
ADD - DESA KARANGMULYO, KECAMATAN PURWODADI
176.829.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 31
ADD - DESA KEDUREN, KECAMATAN PURWODADI
206.752.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 32
ADD - DESA SUMBEREJO, KECAMATAN PURWODADI
183.932.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 33
ADD - DESA BRONDONGREJO, KECAMATAN PURWODADI
168.851.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 34
ADD - DESA SENDANGSARI, KECAMATAN PURWODADI
179.090.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 35
ADD - DESA DADIREJO, KECAMATAN BAGELEN
277.777.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 36
ADD - DESA TLOGOKOTES, KECAMATAN BAGELEN
189.275.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 34
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 03 . 37
ADD - DESA BAPANGSARI, KECAMATAN BAGELEN
266.584.000,00 181.748.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 38
ADD - DESA BUGEL, KECAMATAN BAGELEN
5 . 1 . 7 . 03 . 39
ADD - DESA BAGELEN , KECAMATAN BAGELEN
235.582.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 40
ADD - DESA KRENDETAN, KECAMATAN BAGELEN
248.206.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 41
ADD - DESA SOMOREJO, KECAMATAN BAGELEN
260.801.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 42
ADD - DESA HARGOROJO, KECAMATAN BAGELEN
232.069.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 43
ADD - DESA DURENSARI, KECAMATAN BAGELEN
268.279.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 44
ADD - DESA SEMONO, KECAMATAN BAGELEN
227.150.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 45
ADD - DESA SOKOAGUNG, KECAMATAN BAGELEN
260.791.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 46
ADD - DESA KALIREJO, KECAMATAN BAGELEN
209.337.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 47
ADD - DESA CLAPAR, KECAMATAN BAGELEN
189.669.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 48
ADD - DESA SOKO, KECAMATAN BAGELEN
213.407.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 49
ADD - DESA SEMAGUNG, KECAMATAN BAGELEN
221.001.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 50
ADD - DESA PIJI, KECAMATAN BAGELEN
227.345.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 51
ADD - DESA KEMANUKAN, KECAMATAN BAGELEN
238.925.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 52
ADD - DESA NGENTAK, KECAMATAN NGOMBOL
172.547.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 53
ADD - DESA GIRIREJO, KECAMATAN NGOMBOL
166.360.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 54
ADD - DESA WERO, KECAMATAN NGOMBOL
169.861.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 55
ADD - DESA PAGAK, KECAMATAN NGOMBOL
173.797.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 56
ADD - DESA MALANG, KECAMATAN NGOMBOL
175.386.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 57
ADD - DESA DEPOKREJO, KECAMATAN NGOMBOL
174.536.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 58
ADD - DESA KEBURUHAN, KECAMATAN NGOMBOL
181.478.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 59
ADD - DESA AWU-AWU, KECAMATAN NGOMBOL
190.127.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 60
ADD - DESA KUMPULSARI, KECAMATAN NGOMBOL
179.958.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 61
ADD - DESA KESIDAN, KECAMATAN NGOMBOL
176.616.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 62
ADD - DESA WONOROTO, KECAMATAN NGOMBOL
177.011.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 63
ADD - DESA PEJAGRAN, KECAMATAN NGOMBOL
173.271.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 64
ADD - DESA WONOSARI, KECAMATAN NGOMBOL
210.275.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 65
ADD - DESA WONOSRI, KECAMATAN NGOMBOL
205.538.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 66
ADD - DESA JERUKEN, KECAMATAN NGOMBOL
165.213.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 67
ADD - DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN NGOMBOL
162.599.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 68
ADD - DESA KALITANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL
165.175.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 69
ADD - DESA KUWUKAN, KECAMATAN NGOMBOL
163.863.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 70
ADD - DESA KEDONDONG, KECAMATAN NGOMBOL
159.513.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 71
ADD - DESA RASUKAN, KECAMATAN NGOMBOL
165.191.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 72
ADD - DESA LABAN, KECAMATAN NGOMBOL
170.461.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 73
ADD - DESA WASIAT, KECAMATAN NGOMBOL
206.906.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 74
ADD - DESA TUNJUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL
181.308.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 75
ADD - DESA RINGGIT, KECAMATAN NGOMBOL
176.143.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 76
ADD - DESA KALIWUNGUKIDUL, KECAMATAN NGOMBOL
163.495.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 35
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 03 . 77
ADD - DESA KALIWUNGULOR, KECAMATAN NGOMBOL
178.559.000,00 191.511.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 78
ADD - DESA COKROYASAN, KECAMATAN NGOMBOL
5 . 1 . 7 . 03 . 79
ADD - DESA BOJONG, KECAMATAN NGOMBOL
165.117.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 80
ADD - DESA KARANGTALUN, KECAMATAN NGOMBOL
174.604.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 81
ADD - DESA SUSUK, KECAMATAN NGOMBOL
170.248.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 82
ADD - DESA KLANDARAN, KECAMATAN NGOMBOL
162.555.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 83
ADD - DESA BRIYAN, KECAMATAN NGOMBOL
171.891.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 84
ADD - DESA NGOMBOL, KECAMATAN NGOMBOL
175.095.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 85
ADD - DESA JOSO, KECAMATAN NGOMBOL
166.392.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 86
ADD - DESA CANDI, KECAMATAN NGOMBOL
179.514.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 87
ADD - DESA PULUTAN, KECAMATAN NGOMBOL
160.793.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 88
ADD - DESA WALIKORO, KECAMATAN NGOMBOL
155.642.200,00
5 . 1 . 7 . 03 . 89
ADD - DESA SRUWOH, KECAMATAN NGOMBOL
160.052.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 90
ADD - DESA WONOBOYO, KECAMATAN NGOMBOL
179.948.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 91
ADD - DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN NGOMBOL
164.354.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 92
ADD - DESA JOMBANG, KECAMATAN NGOMBOL
172.734.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 93
ADD - DESA MENDIRO, KECAMATAN NGOMBOL
163.023.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 94
ADD - DESA WUNUT, KECAMATAN NGOMBOL
178.416.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 95
ADD - DESA SUMBERREJO, KECAMATAN NGOMBOL
182.998.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 96
ADD - DESA WINGKOSIGROMULYO, KECAMATAN NGOMBOL
170.682.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 97
ADD - DESA WINGKOHARJO, KECAMATAN NGOMBOL
167.279.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 98
ADD - DESA SINGKILKULON, KECAMATAN NGOMBOL
173.865.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 99
ADD - DESA SINGKILWETAN, KECAMATAN NGOMBOL
170.723.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 00
ADD - DESA TUMENGGUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL
172.136.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 01
ADD - DESA CURUG, KECAMATAN NGOMBOL
159.028.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 02
ADD - DESA WINGKOSANGGRAHAN, KECAMATAN NGOMBOL
188.521.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 03
ADD - DESA WINGKOMULYO, KECAMATAN NGOMBOL
170.102.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 04
ADD - DESA WINGKOTINUMPUK, KECAMATAN NGOMBOL
183.514.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 05
ADD - DESA PIYONO, KECAMATAN NGOMBOL
173.167.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 06
ADD - DESA TANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL
178.435.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 07
ADD - DESA SECANG, KECAMATAN NGOMBOL
186.314.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 08
ADD - DESA SEBOROPASAR, KECAMATAN NGOMBOL
183.696.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 09
ADD - DESA WALED, KECAMATAN KEMIRI
171.879.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 10
ADD - DESA KROYOKULON, KECAMATAN KEMIRI
188.290.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 11
ADD - DESA REJOSARI, KECAMATAN KEMIRI
199.959.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 12
ADD - DESA GESIKAN, KECAMATAN KEMIRI
179.608.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 13
ADD - DESA PAITAN, KECAMATAN KEMIRI
201.621.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 14
ADD - DESA GEDONG, KECAMATAN KEMIRI
177.593.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 15
ADD - DESA ROWOBAYEM, KECAMATAN KEMIRI
200.776.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 16
ADD - DESA KEMIRIKIDUL, KECAMATAN KEMIRI
195.749.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 36
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 03 . 17
ADD - DESA BEDONOKLUWUNG, KECAMATAN KEMIRI
223.950.000,00 214.648.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 18
ADD - DESA BEDONOPAGERON, KECAMATAN KEMIRI
5 . 1 . 7 . 03 . 19
ADD - DESA BEDONOKARANGDUWUR, KECAMATAN KEMIRI
207.682.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 20
ADD - DESA REBUG, KECAMATAN KEMIRI
211.556.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 21
ADD - DESA LONING, KECAMATAN KEMIRI
237.274.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 22
ADD - DESA WINONG, KECAMATAN KEMIRI
235.654.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 23
ADD - DESA SUTORAGAN, KECAMATAN KEMIRI
219.899.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 24
ADD - DESA JATIWANGSAN, KECAMATAN KEMIRI
209.433.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 25
ADD - DESA GIRIMULYO, KECAMATAN KEMIRI
223.485.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 26
ADD - DESA GIRIJOYO, KECAMATAN KEMIRI
237.085.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 27
ADD - DESA TURUS, KECAMATAN KEMIRI
250.559.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 28
ADD - DESA DILEM, KECAMATAN KEMIRI
218.477.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 29
ADD - DESA KEDUNGLO, KECAMATAN KEMIRI
243.544.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 30
ADD - DESA WONOSUKO, KECAMATAN KEMIRI
228.691.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 31
ADD - DESA SIDODADI, KECAMATAN KEMIRI
212.994.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 32
ADD - DESA KALIMENENG, KECAMATAN KEMIRI
187.185.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 33
ADD - DESA KEMIRILOR, KECAMATAN KEMIRI
192.604.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 34
ADD - DESA KEREP, KECAMATAN KEMIRI
188.478.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 35
ADD - DESA KROYOLOR, KECAMATAN KEMIRI
201.458.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 36
ADD - DESA SAMPING, KECAMATAN KEMIRI
265.051.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 37
ADD - DESA WONOSARI, KECAMATAN KEMIRI
179.391.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 38
ADD - DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN KEMIRI
233.980.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 39
ADD - DESA KAPITERAN, KECAMATAN KEMIRI
182.475.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 40
ADD - DESA WANUROJO, KECAMATAN KEMIRI
210.419.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 41
ADD - DESA REJOWINANGUN, KECAMATAN KEMIRI
228.682.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 42
ADD - DESA KALIURIP, KECAMATAN KEMIRI
201.678.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 43
ADD - DESA KEDUNGPOMAHANWETAN, KECAMATAN KEMIRI
238.091.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 44
ADD - DESA KARANGLUAS, KECAMATAN KEMIRI
200.093.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 45
ADD - DESA KEDUNGPOMAHANKULON, KECAMATAN KEMIRI
252.032.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 46
ADD - DESA SUKOGELAP, KECAMATAN KEMIRI
190.553.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 47
ADD - DESA GUNUNGTEGES, KECAMATAN KEMIRI
180.977.000,00
5 . 1 . 7 . 03 . 48
ADD - DESA PURBAYAN, KECAMATAN KEMIRI
213.686.000,00
5 . 1 . 7 . 04
Alokasi Dana Desa (b)
48.577.320.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 01
ADD - DESA PUSPO, KECAMATAN BRUNO
398.220.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 02
ADD - DESA PLIPIRAN, KECAMATAN BRUNO
260.823.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 03
ADD - DESA PAKISARUM, KECAMATAN BRUNO
333.583.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 04
ADD - DESA BRUNOREJO, KECAMATAN BRUNO
347.543.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 05
ADD - DESA BRUNOSARI, KECAMATAN BRUNO
336.961.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 06
ADD - DESA SOMOLETER, KECAMATAN BRUNO
248.230.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 07
ADD - DESA BLIMBING, KECAMATAN BRUNO
327.284.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 37
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 04 . 08
ADD - DESA GOWONG, KECAMATAN BRUNO
266.896.000,00 313.571.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 09
ADD - DESA BRONDONG, KECAMATAN BRUNO
5 . 1 . 7 . 04 . 10
ADD - DESA CEPEDAK, KECAMATAN BRUNO
343.168.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 11
ADD - DESA GUNUNGCONDONG, KECAMATAN BRUNO
247.065.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 12
ADD - DESA KEMRANGGEN, KECAMATAN BRUNO
224.197.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 13
ADD - DESA KARANGGEDANG, KECAMATAN BRUNO
213.554.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 14
ADD - DESA GIYOMBONG, KECAMATAN BRUNO
293.431.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 15
ADD - DESA KAMBANGAN, KECAMATAN BRUNO
228.769.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 16
ADD - DESA WATUDUWUR, KECAMATAN BRUNO
281.908.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 17
ADD - DESA KALIWUNGU, KECAMATAN BRUNO
373.921.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 18
ADD - DESA TEGALSARI, KECAMATAN BRUNO
407.857.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 19
ADD - DESA KENDALREJO, KECAMATAN PITURUH
213.529.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 20
ADD - DESA KALIMATI, KECAMATAN PITURUH
179.716.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 21
ADD - DESA PEPE, KECAMATAN PITURUH
162.916.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 22
ADD - DESA TUNJUNGTEJO, KECAMATAN PITURUH
179.563.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 23
ADD - DESA SEKARTEJO, KECAMATAN PITURUH
173.299.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 24
ADD - DESA TERSIDILOR, KECAMATAN PITURUH
211.038.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 25
ADD - DESA TERSIDIKIDUL, KECAMATAN PITURUH
206.005.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 26
ADD - DESA TASIKMADU, KECAMATAN PITURUH
187.925.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 27
ADD - DESA PANGKALAN, KECAMATAN PITURUH
164.546.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 28
ADD - DESA SUMBER, KECAMATAN PITURUH
175.713.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 29
ADD - DESA GUMAWANGREJO, KECAMATAN PITURUH
163.961.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 30
ADD - DESA KEBURUSAN, KECAMATAN PITURUH
184.279.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 31
ADD - DESA WONOYOSO, KECAMATAN PITURUH
167.384.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 32
ADD - DESA TAPEN, KECAMATAN PITURUH
177.453.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 33
ADD - DESA WARU, KECAMATAN PITURUH
165.330.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 34
ADD - DESA BLEKATUK, KECAMATAN PITURUH
161.200.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 35
ADD - DESA DLINSENWETAN, KECAMATAN PITURUH
225.932.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 36
ADD - DESA DLINSENKULON, KECAMATAN PITURUH
160.229.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 37
ADD - DESA SEMAMPIR, KECAMATAN PITURUH
165.377.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 38
ADD - DESA PETUGURAN, KECAMATAN PITURUH
178.198.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 39
ADD - DESA PEKACANGAN, KECAMATAN PITURUH
183.599.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 40
ADD - DESA KARANGGETAS, KECAMATAN PITURUH
181.702.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 41
ADD - DESA LUWENGKIDUL, KECAMATAN PITURUH
177.857.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 42
ADD - DESA SAMBENG, KECAMATAN PITURUH
168.888.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 43
ADD - DESA MEGULUNGKIDUL, KECAMATAN PITURUH
205.527.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 44
ADD - DESA PITURUH, KECAMATAN PITURUH
261.909.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 45
ADD - DESA SIKAMBANG, KECAMATAN PITURUH
190.606.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 46
ADD - DESA NGAMPEL, KECAMATAN PITURUH
211.300.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 47
ADD - DESA PRIGELAN, KECAMATAN PITURUH
190.313.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 38
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 04 . 48
ADD - DESA NGANDAGAN, KECAMATAN PITURUH
188.081.000,00 166.277.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 49
ADD - DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PITURUH
5 . 1 . 7 . 04 . 50
ADD - DESA MEGULUNGLOR, KECAMATAN PITURUH
184.298.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 51
ADD - DESA PRAPAGKIDUL, KECAMATAN PITURUH
173.538.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 52
ADD - DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN PITURUH
166.028.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 53
ADD - DESA LUWENGLOR, KECAMATAN PITURUH
192.586.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 54
ADD - DESA BRENGKOL, KECAMATAN PITURUH
252.557.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 55
ADD - DESA GIRIGONDO, KECAMATAN PITURUH
249.833.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 56
ADD - DESA PRAPAGLOR, KECAMATAN PITURUH
214.187.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 57
ADD - DESA KALIKOTES, KECAMATAN PITURUH
228.276.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 58
ADD - DESA KESAWEN, KECAMATAN PITURUH
179.216.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 59
ADD - DESA KEDUNGBATUR, KECAMATAN PITURUH
169.243.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 60
ADD - DESA POLOWANGI, KECAMATAN PITURUH
180.592.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 61
ADD - DESA KALIJERING, KECAMATAN PITURUH
262.191.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 62
ADD - DESA SOMOGEDE, KECAMATAN PITURUH
231.489.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 63
ADD - DESA KALIGONDANG, KECAMATAN PITURUH
196.817.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 64
ADD - DESA KALIGINTUNG, KECAMATAN PITURUH
311.376.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 65
ADD - DESA SAWANGAN, KECAMATAN PITURUH
227.634.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 66
ADD - DESA WONOSIDO, KECAMATAN PITURUH
255.498.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 67
ADD - DESA PAMRIYAN, KECAMATAN PITURUH
230.512.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 68
ADD - DESA PACEKELAN, KECAMATAN PURWOREJO
257.181.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 69
ADD - DESA PLIPIR, KECAMATAN PURWOREJO
180.362.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 70
ADD - DESA BRENGGONG, KECAMATAN PURWOREJO
225.403.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 71
ADD - DESA GANGGENG, KECAMATAN PURWOREJO
208.661.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 72
ADD - DESA SEMAWUNG, KECAMATAN PURWOREJO
223.931.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 73
ADD - DESA WONOROTO, KECAMATAN PURWOREJO
169.742.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 74
ADD - DESA SIDOREJO, KECAMATAN PURWOREJO
202.494.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 75
ADD - DESA WONOTULUS, KECAMATAN PURWOREJO
185.434.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 76
ADD - DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PURWOREJO
288.971.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 77
ADD - DESA SUDIMORO, KECAMATAN PURWOREJO
195.852.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 78
ADD - DESA DONORATI, KECAMATAN PURWOREJO
195.546.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 79
ADD - DESA JONO, KECAMATAN BAYAN
196.832.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 80
ADD - DESA POGUNGJURUTENGAH, KECAMATAN BAYAN
205.078.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 81
ADD - DESA POGUNGREJO, KECAMATAN BAYAN
197.312.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 82
ADD - DESA BANJAREJO, KECAMATAN BAYAN
176.396.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 83
ADD - DESA POGUNGKALANGAN, KECAMATAN BAYAN
184.955.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 84
ADD - DESA KETIWIJAYAN, KECAMATAN BAYAN
179.381.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 85
ADD - DESA KRANDEGAN, KECAMATAN BAYAN
241.767.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 86
ADD - DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN BAYAN
194.594.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 87
ADD - DESA DEWI, KECAMATAN BAYAN
191.860.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 39
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 04 . 88
ADD - DESA TANGKISAN, KECAMATAN BAYAN
180.084.000,00 185.579.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 89
ADD - DESA JATINGARANG, KECAMATAN BAYAN
5 . 1 . 7 . 04 . 90
ADD - DESA BANDUNGKIDUL, KECAMATAN BAYAN
194.574.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 91
ADD - DESA BANDUNGREJO, KECAMATAN BAYAN
225.155.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 92
ADD - DESA BESOLE, KECAMATAN BAYAN
187.141.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 93
ADD - DESA BOTOREJO, KECAMATAN BAYAN
190.006.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 94
ADD - DESA BOTODALEMAN, KECAMATAN BAYAN
179.332.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 95
ADD - DESA DUKUHREJO, KECAMATAN BAYAN
196.823.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 96
ADD - DESA GRANTUNG, KECAMATAN BAYAN
229.589.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 97
ADD - DESA KALIMIRU, KECAMATAN BAYAN
181.240.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 98
ADD - DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN
228.598.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 99
ADD - DESA BAYAN, KECAMATAN BAYAN
194.269.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 00
ADD - DESA PEKUTAN, KECAMATAN BAYAN
242.730.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 01
ADD - DESA JRAKAH, KECAMATAN BAYAN
238.880.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 02
ADD - DESA SAMBENG, KECAMATAN BAYAN
240.581.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 03
ADD - DESA PUCANGAGUNG, KECAMATAN BAYAN
301.176.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 04
ADD - DESA JATIREJO, KECAMATAN KALIGESING
270.232.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 05
ADD - DESA SOMONGARI , KECAMATAN KALIGESING
315.448.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 06
ADD - DESA DONOREJO, KECAMATAN KALIGESING
287.945.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 07
ADD - DESA HULOSOBO, KECAMATAN KALIGESING
203.566.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 08
ADD - DESA KALIHARJO, KECAMATAN KALIGESING
211.719.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 09
ADD - DESA KALIGONO, KECAMATAN KALIGESING
317.500.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 10
ADD - DESA TLOGOGUWO, KECAMATAN KALIGESING
343.508.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 11
ADD - DESA PANDANREJO, KECAMATAN KALIGESING
205.794.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 12
ADD - DESA TAWANGSARI, KECAMATAN KALIGESING
217.105.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 13
ADD - DESA TLOGOBULU, KECAMATAN KALIGESING
196.116.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 14
ADD - DESA PURBOWONO, KECAMATAN KALIGESING
191.048.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 15
ADD - DESA NGARAN, KECAMATAN KALIGESING
208.556.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 16
ADD - DESA KEDUNGGUBAH, KECAMATAN KALIGESING
210.451.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 17
ADD - DESA JELOK, KECAMATAN KALIGESING
200.761.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 18
ADD - DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KALIGESING
199.286.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 19
ADD - DESA GUNUNGWANGI, KECAMATAN KALIGESING
165.799.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 20
ADD - DESA HARDIMULYO, KECAMATAN KALIGESING
212.730.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 21
ADD - DESA SUDOROGO, KECAMATAN KALIGESING
211.159.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 22
ADD - DESA SUMOWONO, KECAMATAN KALIGESING
219.376.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 23
ADD - DESA NGADIREJO, KECAMATAN KALIGESING
191.866.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 24
ADD - DESA PUCUNGROTO, KECAMATAN KALIGESING
184.591.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 25
ADD - DESA SEBOROKRAPYAK, KECAMATAN BANYUURIP
200.395.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 26
ADD - DESA TRIWARNO, KECAMATAN BANYUURIP
197.442.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 27
ADD - DESA BAJANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP
176.322.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 40
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 04 . 28
ADD - DESA BENCOREJO, KECAMATAN BANYUURIP
181.471.000,00 190.798.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 29
ADD - DESA SUROREJO, KECAMATAN BANYUURIP
5 . 1 . 7 . 04 . 30
ADD - DESA WANGUNREJO, KECAMATAN BANYUURIP
194.546.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 31
ADD - DESA CENGKAWAKREJO, KECAMATAN BANYUURIP
215.690.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 32
ADD - DESA POPONGAN, KECAMATAN BANYUURIP
198.874.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 33
ADD - DESA BOROWETAN, KECAMATAN BANYUURIP
205.753.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 34
ADD - DESA TEGALREJO, KECAMATAN BANYUURIP
181.994.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 35
ADD - DESA BANYUURIP, KECAMATAN BANYUURIP
191.350.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 36
ADD - DESA MALANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP
187.815.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 37
ADD - DESA TEGALKUNING, KECAMATAN BANYUURIP
192.963.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 38
ADD - DESA KLIWONAN, KECAMATAN BANYUURIP
178.752.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 39
ADD - DESA KERTOSONO, KECAMATAN BANYUURIP
187.516.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 40
ADD - DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BANYUURIP
220.175.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 41
ADD - DESA SAWIT, KECAMATAN BANYUURIP
172.918.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 42
ADD - DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BANYUURIP
224.041.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 43
ADD - DESA PAKISREJO, KECAMATAN BANYUURIP
171.791.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 44
ADD - DESA CANDINGASINAN, KECAMATAN BANYUURIP
204.410.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 45
ADD - DESA SOKOWATEN, KECAMATAN BANYUURIP
190.688.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 46
ADD - DESA GOLOK, KECAMATAN BANYUURIP
177.831.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 47
ADD - DESA CANDISARI, KECAMATAN BANYUURIP
201.346.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 48
ADD - DESA CONDONGSARI, KECAMATAN BANYUURIP
192.000.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 49
ADD - DESA KALINONGKO, KECAMATAN LOANO
227.875.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 50
ADD - DESA TRIREJO, KECAMATAN LOANO
240.848.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 51
ADD - DESA KARANGREJO, KECAMATAN LOANO
214.178.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 52
ADD - DESA KALIKALONG, KECAMATAN LOANO
194.418.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 53
ADD - DESA RIMUN, KECAMATAN LOANO
206.468.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 54
ADD - DESA TEPANSARI, KECAMATAN LOANO
239.535.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 55
ADD - DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN LOANO
199.374.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 56
ADD - DESA TRIDADI, KECAMATAN LOANO
198.762.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 57
ADD - DESA BANYUASINSEPARE, KECAMATAN LOANO
230.923.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 58
ADD - DESA GUYANGAN, KECAMATAN LOANO
179.575.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 59
ADD - DESA KALISEMO, KECAMATAN LOANO
241.039.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 60
ADD - DESA LOANO, KECAMATAN LOANO
284.679.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 61
ADD - DESA JETIS, KECAMATAN LOANO
247.201.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 62
ADD - DESA KEDUNGPOH, KECAMATAN LOANO
226.858.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 63
ADD - DESA MARON, KECAMATAN LOANO
225.126.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 64
ADD - DESA KEBON GUNUNG, KECAMATAN LOANO
225.053.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 65
ADD - DESA MUDALREJO, KECAMATAN LOANO
237.689.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 66
ADD - DESA KEMEJING, KECAMATAN LOANO
205.362.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 67
ADD - DESA BANYUASINKEMBARAN, KECAMATAN LOANO
220.334.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 41
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 04 . 68
ADD - DESA SEDAYU, KECAMATAN LOANO
237.087.000,00 210.800.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 69
ADD - DESA NGARGOSARI, KECAMATAN LOANO
5 . 1 . 7 . 04 . 70
ADD - DESA BENOWO, KECAMATAN BENER
217.758.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 71
ADD - DESA KALITAPAS, KECAMATAN BENER
194.406.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 72
ADD - DESA KALIWADER, KECAMATAN BENER
260.988.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 73
ADD - DESA KEDUNGPUCANG, KECAMATAN BENER
264.410.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 74
ADD - DESA SENDANGSARI, KECAMATAN BENER
234.047.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 75
ADD - DESA KALIBOTO, KECAMATAN BENER
228.582.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 76
ADD - DESA KALIURIP, KECAMATAN BENER
221.013.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 77
ADD - DESA KEDUNGLOTENG, KECAMATAN BENER
180.378.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 78
ADD - DESA WADAS, KECAMATAN BENER
238.168.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 79
ADD - DESA CACABANKIDUL, KECAMATAN BENER
230.772.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 80
ADD - DESA CACABANLOR, KECAMATAN BENER
206.915.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 81
ADD - DESA PEKACANGAN, KECAMATAN BENER
244.624.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 82
ADD - DESA MEDONO, KECAMATAN BENER
219.830.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 83
ADD - DESA BLEBER, KECAMATAN BENER
196.727.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 84
ADD - DESA BENER, KECAMATAN BENER
264.109.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 85
ADD - DESA KARANGSARI, KECAMATAN BENER
259.133.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 86
ADD - DESA GUNTUR, KECAMATAN BENER
343.625.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 87
ADD - DESA LEGETAN, KECAMATAN BENER
261.816.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 88
ADD - DESA KETOSARI, KECAMATAN BENER
246.744.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 89
ADD - DESA KAMIJORO, KECAMATAN BENER
226.987.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 90
ADD - DESA JATI, KECAMATAN BENER
252.565.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 91
ADD - DESA MAYUNGSARI, KECAMATAN BENER
235.334.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 92
ADD - DESA KALIJAMBE, KECAMATAN BENER
302.683.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 93
ADD - DESA SUKOWUWUH, KECAMATAN BENER
289.509.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 94
ADD - DESA LIMBANGAN, KECAMATAN BENER
245.008.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 95
ADD - DESA NGLARIS, KECAMATAN BENER
229.272.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 96
ADD - DESA SIDOMUKTI, KECAMATAN BENER
206.766.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 97
ADD - DESA NGASINAN, KECAMATAN BENER
253.195.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 98
ADD - DESA WINONGKIDUL, KECAMATAN GEBANG
216.926.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 99
ADD - DESA SEREN, KECAMATAN GEBANG
275.989.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 00
ADD - DESA GINTUNGAN, KECAMATAN GEBANG
237.707.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 01
ADD - DESA BULUS, KECAMATAN GEBANG
226.685.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 02
ADD - DESA RENDENG, KECAMATAN GEBANG
198.931.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 03
ADD - DESA KROYO, KECAMATAN GEBANG
219.197.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 04
ADD - DESA WINONGLOR, KECAMATAN GEBANG
215.104.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 05
ADD - DESA MLARAN, KECAMATAN GEBANG
221.149.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 06
ADD - DESA PELUTAN, KECAMATAN GEBANG
190.197.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 07
ADD - DESA BENDOSARI, KECAMATAN GEBANG
182.966.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 42
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 04 . 08
ADD - DESA GEBANG, KECAMATAN GEBANG
199.638.000,00 183.350.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 09
ADD - DESA SALAM, KECAMATAN GEBANG
5 . 1 . 7 . 04 . 10
ADD - DESA PAKEM, KECAMATAN GEBANG
217.204.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 11
ADD - DESA WONOTOPO, KECAMATAN GEBANG
194.151.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 12
ADD - DESA SIDOLEREN, KECAMATAN GEBANG
195.055.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 13
ADD - DESA PENUNGKULAN, KECAMATAN GEBANG
251.627.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 14
ADD - DESA REDIN, KECAMATAN GEBANG
265.143.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 15
ADD - DESA TLOGOSONO, KECAMATAN GEBANG
186.581.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 16
ADD - DESA NGEMPLAK, KECAMATAN GEBANG
195.206.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 17
ADD - DESA KRAGILAN, KECAMATAN GEBANG
187.443.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 18
ADD - DESA PRUMBEN, KECAMATAN GEBANG
182.055.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 19
ADD - DESA NGAGLIK, KECAMATAN GEBANG
232.916.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 20
ADD - DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG
221.193.000,00
5 . 1 . 7 . 04 . 21
ADD - DESA KALITENGKEK, KECAMATAN GEBANG
250.909.000,00
5 . 1 . 7 . 05 5 . 1 . 7 . 05 . 01 5 . 1 . 7 . 07
Bantuan Penyelenggaraan PILKADES Bantuan Penyelenggaraan PILKADES Dana Desa (a)
0,00 0,00 146.399.877.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 01
DANA DESA - DESA HARJOBINANGUN, KECAMATAN GRABAG
603.202.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 02
DANA DESA - DESA PATUTREJO, KECAMATAN GRABAG
600.181.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 03
DANA DESA - DESA KETAWANGREJO, KECAMATAN GRABAG
644.030.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 04
DANA DESA - DESA MUNGGANGSARI, KECAMATAN GRABAG
593.223.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 05
DANA DESA - DESA KERTOJAYAN, KECAMATAN GRABAG
598.883.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 06
DANA DESA - DESA PASARANOM, KECAMATAN GRABAG
607.095.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 07
DANA DESA - DESA UKIRSARI, KECAMATAN GRABAG
597.517.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 08
DANA DESA - DESA NAMBANGAN, KECAMATAN GRABAG
621.007.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 09
DANA DESA - DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN GRABAG
613.946.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 10
DANA DESA - DESA BENDUNGAN, KECAMATAN GRABAG
594.853.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 11
DANA DESA - DESA ROWODADI, KECAMATAN GRABAG
586.584.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 12
DANA DESA - DESA BAKUREJO, KECAMATAN GRABAG
596.327.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 13
DANA DESA - DESA DUDUWETAN, KECAMATAN GRABAG
584.999.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 14
DANA DESA - DESA DUDUKULON, KECAMATAN GRABAG
584.107.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 15
DANA DESA - DESA REJOSARI, KECAMATAN GRABAG
595.711.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 16
DANA DESA - DESA TRIMULYO, KECAMATAN GRABAG
584.552.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 17
DANA DESA - DESA TULUSREJO, KECAMATAN GRABAG
586.235.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 18
DANA DESA - DESA TEGALREJO, KECAMATAN GRABAG
586.113.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 19
DANA DESA - DESA KALIREJO, KECAMATAN GRABAG
586.398.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 20
DANA DESA - DESA WONOENGGAL, KECAMATAN GRABAG
589.384.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 21
DANA DESA - DESA BANYUYOSO, KECAMATAN GRABAG
588.395.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 22
DANA DESA - DESA GRABAG, KECAMATAN GRABAG
607.162.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 43
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 07 . 23
DANA DESA - DESA AGLIK, KECAMATAN GRABAG
603.896.000,00 597.987.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 24
DANA DESA - DESA ROWOREJO, KECAMATAN GRABAG
5 . 1 . 7 . 07 . 25
DANA DESA - DESA TUNGGULREJO, KECAMATAN GRABAG
595.068.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 26
DANA DESA - DESA KEDUNGKAMAL, KECAMATAN GRABAG
599.293.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 27
DANA DESA - DESA SANGUBANYU, KECAMATAN GRABAG
585.147.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 28
DANA DESA - DESA DUKUHDUNGUS, KECAMATAN GRABAG
590.116.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 29
DANA DESA - DESA TLEPOKWETAN, KECAMATAN GRABAG
585.297.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 30
DANA DESA - DESA TLEPOKKULON, KECAMATAN GRABAG
587.260.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 31
DANA DESA - DESA KUMPULREJO, KECAMATAN GRABAG
590.412.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 32
DANA DESA - DESA KESE, KECAMATAN GRABAG
583.689.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 33
DANA DESA - DESA KEBONDALEM, KECAMATAN KUTOARJO
585.299.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 34
DANA DESA - DESA TUNTUNGPAIT, KECAMATAN KUTOARJO
581.434.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 35
DANA DESA - DESA KIYANGKONGREJO, KECAMATAN KUTOARJO
589.197.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 36
DANA DESA - DESA SUREN, KECAMATAN KUTOARJO
619.536.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 37
DANA DESA - DESA KARANGWULUH, KECAMATAN KUTOARJO
587.856.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 38
DANA DESA - DESA PURWOSARI, KECAMATAN KUTOARJO
598.691.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 39
DANA DESA - DESA KEPUH, KECAMATAN KUTOARJO
592.954.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 40
DANA DESA - DESA MAJIR, KECAMATAN KUTOARJO
596.583.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 41
DANA DESA - DESA KUWUREJO, KECAMATAN KUTOARJO
590.853.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 42
DANA DESA - DESA PRINGGOWIJAYAN, KECAMATAN KUTOARJO
593.189.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 43
DANA DESA - DESA SIDARUM, KECAMATAN KUTOARJO
587.332.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 44
DANA DESA - DESA PACOR, KECAMATAN KUTOARJO
599.653.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 45
DANA DESA - DESA TUNGGORONO, KECAMATAN KUTOARJO
596.679.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 46
DANA DESA - DESA TEPUSKULON, KECAMATAN KUTOARJO
599.078.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 47
DANA DESA - DESA SUKOHARJO, KECAMATAN KUTOARJO
584.410.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 48
DANA DESA - DESA KEMADULOR, KECAMATAN KUTOARJO
580.416.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 49
DANA DESA - DESA KALIGESING, KECAMATAN KUTOARJO
594.149.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 50
DANA DESA - DESA TEPUSWETAN, KECAMATAN KUTOARJO
594.293.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 51
DANA DESA - DESA WIRUN, KECAMATAN KUTOARJO
627.063.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 52
DANA DESA - DESA KARANGREJO, KECAMATAN KUTOARJO
593.554.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 53
DANA DESA - DESA TURSINO, KECAMATAN KUTOARJO
609.769.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 54
DANA DESA - DESA KEDUNGMULYO, KECAMATAN BUTUH
602.537.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 55
DANA DESA - DESA MANGUNJAYAN, KECAMATAN BUTUH
586.267.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 56
DANA DESA - DESA KARANGANOM, KECAMATAN BUTUH
582.221.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 57
DANA DESA - DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BUTUH
584.380.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 58
DANA DESA - DESA SIDOMULYO, KECAMATAN BUTUH
583.296.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 59
DANA DESA - DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BUTUH
580.643.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 60
DANA DESA - DESA LANGENREJO, KECAMATAN BUTUH
585.641.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 61
DANA DESA - DESA TAMANSARI, KECAMATAN BUTUH
587.226.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 62
DANA DESA - DESA WARENG, KECAMATAN BUTUH
600.469.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 44
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 07 . 63
DANA DESA - DESA KETUG, KECAMATAN BUTUH
596.035.000,00 590.012.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 64
DANA DESA - DESA ROWODADI, KECAMATAN BUTUH
5 . 1 . 7 . 07 . 65
DANA DESA - DESA KEDUNGSARI, KECAMATAN BUTUH
584.034.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 66
DANA DESA - DESA SRUWOHDUKUH, KECAMATAN BUTUH
579.263.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 67
DANA DESA - DESA WONODADI, KECAMATAN BUTUH
582.519.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 68
DANA DESA - DESA WONOREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH
580.819.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 69
DANA DESA - DESA WONOREJOKULON, KECAMATAN BUTUH
580.044.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 70
DANA DESA - DESA KUNIREJOKULON, KECAMATAN BUTUH
585.268.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 71
DANA DESA - DESA KUNIREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH
584.874.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 72
DANA DESA - DESA KEDUNGSRI, KECAMATAN BUTUH
581.222.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 73
DANA DESA - DESA KEDUNGAGUNG, KECAMATAN BUTUH
586.326.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 74
DANA DESA - DESA SRUWOHREJO, KECAMATAN BUTUH
589.483.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 75
DANA DESA - DESA LUGUREJO, KECAMATAN BUTUH
590.905.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 76
DANA DESA - DESA LUGU, KECAMATAN BUTUH
586.193.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 77
DANA DESA - DESA KUNIR, KECAMATAN BUTUH
591.019.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 78
DANA DESA - DESA LUBANGDUKUH, KECAMATAN BUTUH
583.172.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 79
DANA DESA - DESA TLOGOREJO, KECAMATAN BUTUH
580.539.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 80
DANA DESA - DESA POLOMARTO, KECAMATAN BUTUH
580.982.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 81
DANA DESA - DESA TEGALGONDO, KECAMATAN BUTUH
579.317.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 82
DANA DESA - DESA LUBANGLOR, KECAMATAN BUTUH
591.024.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 83
DANA DESA - DESA LUBANGINDANGAN, KECAMATAN BUTUH
588.868.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 84
DANA DESA - DESA LUBANGKIDUL, KECAMATAN BUTUH
591.451.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 85
DANA DESA - DESA LUBANGSAMPANG, KECAMATAN BUTUH
584.219.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 86
DANA DESA - DESA DLANGU, KECAMATAN BUTUH
599.081.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 87
DANA DESA - DESA ANDONG, KECAMATAN BUTUH
583.559.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 88
DANA DESA - DESA KALIWATUBUMI, KECAMATAN BUTUH
602.109.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 89
DANA DESA - DESA KALIWATUKRANGGAN, KECAMATAN BUTUH
592.696.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 90
DANA DESA - DESA PANGGELDLANGU, KECAMATAN BUTUH
585.279.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 91
DANA DESA - DESA BINANGUN, KECAMATAN BUTUH
587.355.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 92
DANA DESA - DESA BUTUH, KECAMATAN BUTUH
605.941.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 93
DANA DESA - DESA KLEPU, KECAMATAN BUTUH
582.698.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 94
DANA DESA - DESA WIRONATAN, KECAMATAN BUTUH
597.709.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 95
DANA DESA - DESA JATIMALANG, KECAMATAN PURWODADI
589.623.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 96
DANA DESA - DESA JATIKONTAL, KECAMATAN PURWODADI
586.614.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 97
DANA DESA - DESA GEDANGAN, KECAMATAN PURWODADI
578.347.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 98
DANA DESA - DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PURWODADI
579.719.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 99
DANA DESA - DESA JOGOBOYO, KECAMATAN PURWODADI
585.957.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 00
DANA DESA - DESA WATUKURO, KECAMATAN PURWODADI
576.603.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 01
DANA DESA - DESA KARANGSARI, KECAMATAN PURWODADI
585.733.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 02
DANA DESA - DESA BANJARSARI, KECAMATAN PURWODADI
581.300.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 45
NOMOR URUT 1 5 . 1 . 7 . 07 . 03
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
DANA DESA - DESA KEBONSARI, KECAMATAN PURWODADI
579.990.000,00 583.440.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 04
DANA DESA - DESA SIDOHARJO, KECAMATAN PURWODADI
5 . 1 . 7 . 07 . 05
DANA DESA - DESA JOGORESAN, KECAMATAN PURWODADI
595.851.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 06
DANA DESA - DESA GEPARANG, KECAMATAN PURWODADI
592.086.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 07
DANA DESA - DESA NAMPUREJO, KECAMATAN PURWODADI
583.129.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 08
DANA DESA - DESA KENTENGREJO, KECAMATAN PURWODADI
585.134.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 09
DANA DESA - DESA NAMPU, KECAMATAN PURWODADI
579.829.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 10
DANA DESA - DESA GESING, KECAMATAN PURWODADI
577.295.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 11
DANA DESA - DESA KEPONGGOK, KECAMATAN PURWODADI
582.973.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 12
DANA DESA - DESA BUBUTAN, KECAMATAN PURWODADI
582.939.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 13
DANA DESA - DESA TEGALAREN, KECAMATAN PURWODADI
577.914.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 14
DANA DESA - DESA SUKOMANAH, KECAMATAN PURWODADI
586.787.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 15
DANA DESA - DESA BLENDUNG, KECAMATAN PURWODADI
580.593.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 16
DANA DESA - DESA GUYANGAN, KECAMATAN PURWODADI
579.618.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 17
DANA DESA - DESA BONGKOT, KECAMATAN PURWODADI
587.026.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 18
DANA DESA - DESA PURWODADI, KECAMATAN PURWODADI
589.825.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 19
DANA DESA - DESA SUMBERSARI, KECAMATAN PURWODADI
587.447.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 20
DANA DESA - DESA PURWOSARI, KECAMATAN PURWODADI
588.895.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 21
DANA DESA - DESA JENARWETAN, KECAMATAN PURWODADI
595.944.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 22
DANA DESA - DESA JENARKIDUL, KECAMATAN PURWODADI
587.585.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 23
DANA DESA - DESA JENARLOR, KECAMATAN PURWODADI
602.132.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 24
DANA DESA - DESA PUNDENSARI, KECAMATAN PURWODADI
584.652.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 25
DANA DESA - DESA KESUGIHAN, KECAMATAN PURWODADI
581.402.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 26
DANA DESA - DESA TLOGOREJO, KECAMATAN PURWODADI
585.579.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 27
DANA DESA - DESA PLANDI, KECAMATAN PURWODADI
583.321.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 28
DANA DESA - DESA BRAGOLAN, KECAMATAN PURWODADI
588.864.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 29
DANA DESA - DESA KETANGI, KECAMATAN PURWODADI
598.631.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 30
DANA DESA - DESA KARANGMULYO, KECAMATAN PURWODADI
585.760.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 31
DANA DESA - DESA KEDUREN, KECAMATAN PURWODADI
592.190.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 32
DANA DESA - DESA SUMBEREJO, KECAMATAN PURWODADI
586.066.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 33
DANA DESA - DESA BRONDONGREJO, KECAMATAN PURWODADI
580.867.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 34
DANA DESA - DESA SENDANGSARI, KECAMATAN PURWODADI
582.668.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 35
DANA DESA - DESA DADIREJO, KECAMATAN BAGELEN
611.021.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 36
DANA DESA - DESA TLOGOKOTES, KECAMATAN BAGELEN
585.883.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 37
DANA DESA - DESA BAPANGSARI, KECAMATAN BAGELEN
608.474.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 38
DANA DESA - DESA BUGEL, KECAMATAN BAGELEN
586.933.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 39
DANA DESA - DESA BAGELEN , KECAMATAN BAGELEN
602.957.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 40
DANA DESA - DESA KRENDETAN, KECAMATAN BAGELEN
600.959.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 41
DANA DESA - DESA SOMOREJO, KECAMATAN BAGELEN
616.503.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 42
DANA DESA - DESA HARGOROJO, KECAMATAN BAGELEN
593.448.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 46
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 07 . 43
DANA DESA - DESA DURENSARI, KECAMATAN BAGELEN
615.170.000,00 599.661.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 44
DANA DESA - DESA SEMONO, KECAMATAN BAGELEN
5 . 1 . 7 . 07 . 45
DANA DESA - DESA SOKOAGUNG, KECAMATAN BAGELEN
610.990.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 46
DANA DESA - DESA KALIREJO, KECAMATAN BAGELEN
594.433.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 47
DANA DESA - DESA CLAPAR, KECAMATAN BAGELEN
589.190.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 48
DANA DESA - DESA SOKO, KECAMATAN BAGELEN
595.582.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 49
DANA DESA - DESA SEMAGUNG, KECAMATAN BAGELEN
595.096.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 50
DANA DESA - DESA PIJI, KECAMATAN BAGELEN
598.597.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 51
DANA DESA - DESA KEMANUKAN, KECAMATAN BAGELEN
596.999.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 52
DANA DESA - DESA NGENTAK, KECAMATAN NGOMBOL
584.382.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 53
DANA DESA - DESA GIRIREJO, KECAMATAN NGOMBOL
581.498.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 54
DANA DESA - DESA WERO, KECAMATAN NGOMBOL
583.124.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 55
DANA DESA - DESA PAGAK, KECAMATAN NGOMBOL
584.286.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 56
DANA DESA - DESA MALANG, KECAMATAN NGOMBOL
585.999.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 57
DANA DESA - DESA DEPOKREJO, KECAMATAN NGOMBOL
584.317.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 58
DANA DESA - DESA KEBURUHAN, KECAMATAN NGOMBOL
585.930.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 59
DANA DESA - DESA AWU-AWU, KECAMATAN NGOMBOL
590.607.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 60
DANA DESA - DESA KUMPULSARI, KECAMATAN NGOMBOL
585.793.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 61
DANA DESA - DESA KESIDAN, KECAMATAN NGOMBOL
585.736.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 62
DANA DESA - DESA WONOROTO, KECAMATAN NGOMBOL
579.793.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 63
DANA DESA - DESA PEJAGRAN, KECAMATAN NGOMBOL
580.888.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 64
DANA DESA - DESA WONOSARI, KECAMATAN NGOMBOL
594.356.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 65
DANA DESA - DESA WONOSRI, KECAMATAN NGOMBOL
593.929.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 66
DANA DESA - DESA JERUKEN, KECAMATAN NGOMBOL
579.539.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 67
DANA DESA - DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN NGOMBOL
579.683.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 68
DANA DESA - DESA KALITANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL
581.299.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 69
DANA DESA - DESA KUWUKAN, KECAMATAN NGOMBOL
581.857.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 70
DANA DESA - DESA KEDONDONG, KECAMATAN NGOMBOL
580.382.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 71
DANA DESA - DESA RASUKAN, KECAMATAN NGOMBOL
581.823.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 72
DANA DESA - DESA LABAN, KECAMATAN NGOMBOL
582.138.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 73
DANA DESA - DESA WASIAT, KECAMATAN NGOMBOL
591.078.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 74
DANA DESA - DESA TUNJUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL
583.005.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 75
DANA DESA - DESA RINGGIT, KECAMATAN NGOMBOL
583.388.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 76
DANA DESA - DESA KALIWUNGUKIDUL, KECAMATAN NGOMBOL
581.292.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 77
DANA DESA - DESA KALIWUNGULOR, KECAMATAN NGOMBOL
582.808.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 78
DANA DESA - DESA COKROYASAN, KECAMATAN NGOMBOL
589.990.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 79
DANA DESA - DESA BOJONG, KECAMATAN NGOMBOL
580.612.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 80
DANA DESA - DESA KARANGTALUN, KECAMATAN NGOMBOL
583.222.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 81
DANA DESA - DESA SUSUK, KECAMATAN NGOMBOL
580.911.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 82
DANA DESA - DESA KLANDARAN, KECAMATAN NGOMBOL
581.010.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 47
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 07 . 83
DANA DESA - DESA BRIYAN, KECAMATAN NGOMBOL
583.615.000,00 579.243.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 84
DANA DESA - DESA NGOMBOL, KECAMATAN NGOMBOL
5 . 1 . 7 . 07 . 85
DANA DESA - DESA JOSO, KECAMATAN NGOMBOL
580.224.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 86
DANA DESA - DESA CANDI, KECAMATAN NGOMBOL
587.624.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 87
DANA DESA - DESA PULUTAN, KECAMATAN NGOMBOL
578.785.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 88
DANA DESA - DESA WALIKORO, KECAMATAN NGOMBOL
581.678.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 89
DANA DESA - DESA SRUWOH, KECAMATAN NGOMBOL
579.026.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 90
DANA DESA - DESA WONOBOYO, KECAMATAN NGOMBOL
588.371.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 91
DANA DESA - DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN NGOMBOL
576.995.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 92
DANA DESA - DESA JOMBANG, KECAMATAN NGOMBOL
580.444.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 93
DANA DESA - DESA MENDIRO, KECAMATAN NGOMBOL
578.999.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 94
DANA DESA - DESA WUNUT, KECAMATAN NGOMBOL
579.952.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 95
DANA DESA - DESA SUMBERREJO, KECAMATAN NGOMBOL
585.589.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 96
DANA DESA - DESA WINGKOSIGROMULYO, KECAMATAN NGOMBOL
579.146.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 97
DANA DESA - DESA WINGKOHARJO, KECAMATAN NGOMBOL
577.395.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 98
DANA DESA - DESA SINGKILKULON, KECAMATAN NGOMBOL
583.712.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 99
DANA DESA - DESA SINGKILWETAN, KECAMATAN NGOMBOL
581.540.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 00
DANA DESA - DESA TUMENGGUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL
583.849.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 01
DANA DESA - DESA CURUG, KECAMATAN NGOMBOL
580.012.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 02
DANA DESA - DESA WINGKOSANGGRAHAN, KECAMATAN NGOMBOL
585.230.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 03
DANA DESA - DESA WINGKOMULYO, KECAMATAN NGOMBOL
578.011.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 04
DANA DESA - DESA WINGKOTINUMPUK, KECAMATAN NGOMBOL
583.213.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 05
DANA DESA - DESA PIYONO, KECAMATAN NGOMBOL
581.176.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 06
DANA DESA - DESA TANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL
584.954.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 07
DANA DESA - DESA SECANG, KECAMATAN NGOMBOL
585.000.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 08
DANA DESA - DESA SEBOROPASAR, KECAMATAN NGOMBOL
585.490.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 09
DANA DESA - DESA WALED, KECAMATAN KEMIRI
582.144.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 10
DANA DESA - DESA KROYOKULON, KECAMATAN KEMIRI
587.201.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 11
DANA DESA - DESA REJOSARI, KECAMATAN KEMIRI
590.792.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 12
DANA DESA - DESA GESIKAN, KECAMATAN KEMIRI
585.885.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 13
DANA DESA - DESA PAITAN, KECAMATAN KEMIRI
593.908.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 14
DANA DESA - DESA GEDONG, KECAMATAN KEMIRI
584.855.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 15
DANA DESA - DESA ROWOBAYEM, KECAMATAN KEMIRI
594.587.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 16
DANA DESA - DESA KEMIRIKIDUL, KECAMATAN KEMIRI
586.395.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 17
DANA DESA - DESA BEDONOKLUWUNG, KECAMATAN KEMIRI
603.837.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 18
DANA DESA - DESA BEDONOPAGERON, KECAMATAN KEMIRI
602.773.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 19
DANA DESA - DESA BEDONOKARANGDUWUR, KECAMATAN KEMIRI
596.700.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 20
DANA DESA - DESA REBUG, KECAMATAN KEMIRI
599.248.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 21
DANA DESA - DESA LONING, KECAMATAN KEMIRI
610.500.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 22
DANA DESA - DESA WINONG, KECAMATAN KEMIRI
606.947.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 48
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 07 . 23
DANA DESA - DESA SUTORAGAN, KECAMATAN KEMIRI
604.567.000,00 597.151.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 24
DANA DESA - DESA JATIWANGSAN, KECAMATAN KEMIRI
5 . 1 . 7 . 07 . 25
DANA DESA - DESA GIRIMULYO, KECAMATAN KEMIRI
597.985.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 26
DANA DESA - DESA GIRIJOYO, KECAMATAN KEMIRI
607.831.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 27
DANA DESA - DESA TURUS, KECAMATAN KEMIRI
615.680.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 28
DANA DESA - DESA DILEM, KECAMATAN KEMIRI
598.947.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 29
DANA DESA - DESA KEDUNGLO, KECAMATAN KEMIRI
614.274.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 30
DANA DESA - DESA WONOSUKO, KECAMATAN KEMIRI
605.103.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 31
DANA DESA - DESA SIDODADI, KECAMATAN KEMIRI
600.730.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 32
DANA DESA - DESA KALIMENENG, KECAMATAN KEMIRI
589.097.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 33
DANA DESA - DESA KEMIRILOR, KECAMATAN KEMIRI
590.963.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 34
DANA DESA - DESA KEREP, KECAMATAN KEMIRI
588.236.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 35
DANA DESA - DESA KROYOLOR, KECAMATAN KEMIRI
592.135.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 36
DANA DESA - DESA SAMPING, KECAMATAN KEMIRI
613.621.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 37
DANA DESA - DESA WONOSARI, KECAMATAN KEMIRI
585.739.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 38
DANA DESA - DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN KEMIRI
602.292.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 39
DANA DESA - DESA KAPITERAN, KECAMATAN KEMIRI
584.874.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 40
DANA DESA - DESA WANUROJO, KECAMATAN KEMIRI
595.551.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 41
DANA DESA - DESA REJOWINANGUN, KECAMATAN KEMIRI
603.694.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 42
DANA DESA - DESA KALIURIP, KECAMATAN KEMIRI
593.368.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 43
DANA DESA - DESA KEDUNGPOMAHANWETAN, KECAMATAN KEMIRI
604.000.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 44
DANA DESA - DESA KARANGLUAS, KECAMATAN KEMIRI
592.314.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 45
DANA DESA - DESA KEDUNGPOMAHANKULON, KECAMATAN KEMIRI
605.693.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 46
DANA DESA - DESA SUKOGELAP, KECAMATAN KEMIRI
589.052.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 47
DANA DESA - DESA GUNUNGTEGES, KECAMATAN KEMIRI
583.831.000,00
5 . 1 . 7 . 07 . 48
DANA DESA - DESA PURBAYAN, KECAMATAN KEMIRI
594.453.000,00
5 . 1 . 7 . 08
Dana Desa (b)
132.701.173.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 01
DANA DESA - DESA PUSPO, KECAMATAN BRUNO
676.391.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 02
DANA DESA - DESA PLIPIRAN, KECAMATAN BRUNO
618.770.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 03
DANA DESA - DESA PAKISARUM, KECAMATAN BRUNO
639.115.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 04
DANA DESA - DESA BRUNOREJO, KECAMATAN BRUNO
659.699.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 05
DANA DESA - DESA BRUNOSARI, KECAMATAN BRUNO
646.230.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 06
DANA DESA - DESA SOMOLETER, KECAMATAN BRUNO
609.473.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 07
DANA DESA - DESA BLIMBING, KECAMATAN BRUNO
651.481.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 08
DANA DESA - DESA GOWONG, KECAMATAN BRUNO
621.416.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 09
DANA DESA - DESA BRONDONG, KECAMATAN BRUNO
642.060.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 10
DANA DESA - DESA CEPEDAK, KECAMATAN BRUNO
643.851.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 11
DANA DESA - DESA GUNUNGCONDONG, KECAMATAN BRUNO
604.700.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 12
DANA DESA - DESA KEMRANGGEN, KECAMATAN BRUNO
597.752.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 13
DANA DESA - DESA KARANGGEDANG, KECAMATAN BRUNO
595.533.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 49
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 08 . 14
DANA DESA - DESA GIYOMBONG, KECAMATAN BRUNO
615.208.000,00 603.728.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 15
DANA DESA - DESA KAMBANGAN, KECAMATAN BRUNO
5 . 1 . 7 . 08 . 16
DANA DESA - DESA WATUDUWUR, KECAMATAN BRUNO
631.363.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 17
DANA DESA - DESA KALIWUNGU, KECAMATAN BRUNO
671.421.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 18
DANA DESA - DESA TEGALSARI, KECAMATAN BRUNO
686.522.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 19
DANA DESA - DESA KENDALREJO, KECAMATAN PITURUH
598.168.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 20
DANA DESA - DESA KALIMATI, KECAMATAN PITURUH
586.885.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 21
DANA DESA - DESA PEPE, KECAMATAN PITURUH
577.957.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 22
DANA DESA - DESA TUNJUNGTEJO, KECAMATAN PITURUH
583.072.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 23
DANA DESA - DESA SEKARTEJO, KECAMATAN PITURUH
585.613.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 24
DANA DESA - DESA TERSIDILOR, KECAMATAN PITURUH
596.083.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 25
DANA DESA - DESA TERSIDIKIDUL, KECAMATAN PITURUH
588.128.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 26
DANA DESA - DESA TASIKMADU, KECAMATAN PITURUH
586.989.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 27
DANA DESA - DESA PANGKALAN, KECAMATAN PITURUH
579.936.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 28
DANA DESA - DESA SUMBER, KECAMATAN PITURUH
581.848.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 29
DANA DESA - DESA GUMAWANGREJO, KECAMATAN PITURUH
579.441.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 30
DANA DESA - DESA KEBURUSAN, KECAMATAN PITURUH
584.352.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 31
DANA DESA - DESA WONOYOSO, KECAMATAN PITURUH
579.994.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 32
DANA DESA - DESA TAPEN, KECAMATAN PITURUH
584.502.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 33
DANA DESA - DESA WARU, KECAMATAN PITURUH
580.163.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 34
DANA DESA - DESA BLEKATUK, KECAMATAN PITURUH
581.065.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 35
DANA DESA - DESA DLINSENWETAN, KECAMATAN PITURUH
594.720.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 36
DANA DESA - DESA DLINSENKULON, KECAMATAN PITURUH
579.944.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 37
DANA DESA - DESA SEMAMPIR, KECAMATAN PITURUH
580.060.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 38
DANA DESA - DESA PETUGURAN, KECAMATAN PITURUH
583.240.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 39
DANA DESA - DESA PEKACANGAN, KECAMATAN PITURUH
587.522.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 40
DANA DESA - DESA KARANGGETAS, KECAMATAN PITURUH
587.605.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 41
DANA DESA - DESA LUWENGKIDUL, KECAMATAN PITURUH
588.084.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 42
DANA DESA - DESA SAMBENG, KECAMATAN PITURUH
582.466.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 43
DANA DESA - DESA MEGULUNGKIDUL, KECAMATAN PITURUH
593.401.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 44
DANA DESA - DESA PITURUH, KECAMATAN PITURUH
612.685.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 45
DANA DESA - DESA SIKAMBANG, KECAMATAN PITURUH
591.412.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 46
DANA DESA - DESA NGAMPEL, KECAMATAN PITURUH
595.748.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 47
DANA DESA - DESA PRIGELAN, KECAMATAN PITURUH
585.861.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 48
DANA DESA - DESA NGANDAGAN, KECAMATAN PITURUH
589.632.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 49
DANA DESA - DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PITURUH
579.008.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 50
DANA DESA - DESA MEGULUNGLOR, KECAMATAN PITURUH
587.786.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 51
DANA DESA - DESA PRAPAGKIDUL, KECAMATAN PITURUH
585.073.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 52
DANA DESA - DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN PITURUH
581.625.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 53
DANA DESA - DESA LUWENGLOR, KECAMATAN PITURUH
591.655.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 50
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 08 . 54
DANA DESA - DESA BRENGKOL, KECAMATAN PITURUH
612.910.000,00 607.909.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 55
DANA DESA - DESA GIRIGONDO, KECAMATAN PITURUH
5 . 1 . 7 . 08 . 56
DANA DESA - DESA PRAPAGLOR, KECAMATAN PITURUH
594.140.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 57
DANA DESA - DESA KALIKOTES, KECAMATAN PITURUH
607.045.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 58
DANA DESA - DESA KESAWEN, KECAMATAN PITURUH
583.065.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 59
DANA DESA - DESA KEDUNGBATUR, KECAMATAN PITURUH
581.212.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 60
DANA DESA - DESA POLOWANGI, KECAMATAN PITURUH
584.660.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 61
DANA DESA - DESA KALIJERING, KECAMATAN PITURUH
617.346.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 62
DANA DESA - DESA SOMOGEDE, KECAMATAN PITURUH
608.080.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 63
DANA DESA - DESA KALIGONDANG, KECAMATAN PITURUH
590.618.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 64
DANA DESA - DESA KALIGINTUNG, KECAMATAN PITURUH
631.426.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 65
DANA DESA - DESA SAWANGAN, KECAMATAN PITURUH
600.548.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 66
DANA DESA - DESA WONOSIDO, KECAMATAN PITURUH
602.882.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 67
DANA DESA - DESA PAMRIYAN, KECAMATAN PITURUH
597.186.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 68
DANA DESA - DESA PACEKELAN, KECAMATAN PURWOREJO
612.336.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 69
DANA DESA - DESA PLIPIR, KECAMATAN PURWOREJO
585.620.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 70
DANA DESA - DESA BRENGGONG, KECAMATAN PURWOREJO
600.744.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 71
DANA DESA - DESA GANGGENG, KECAMATAN PURWOREJO
593.731.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 72
DANA DESA - DESA SEMAWUNG, KECAMATAN PURWOREJO
599.422.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 73
DANA DESA - DESA WONOROTO, KECAMATAN PURWOREJO
585.217.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 74
DANA DESA - DESA SIDOREJO, KECAMATAN PURWOREJO
595.853.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 75
DANA DESA - DESA WONOTULUS, KECAMATAN PURWOREJO
585.120.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 76
DANA DESA - DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PURWOREJO
637.387.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 77
DANA DESA - DESA SUDIMORO, KECAMATAN PURWOREJO
584.540.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 78
DANA DESA - DESA DONORATI, KECAMATAN PURWOREJO
587.875.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 79
DANA DESA - DESA JONO, KECAMATAN BAYAN
593.419.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 80
DANA DESA - DESA POGUNGJURUTENGAH, KECAMATAN BAYAN
593.936.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 81
DANA DESA - DESA POGUNGREJO, KECAMATAN BAYAN
592.589.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 82
DANA DESA - DESA BANJAREJO, KECAMATAN BAYAN
585.582.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 83
DANA DESA - DESA POGUNGKALANGAN, KECAMATAN BAYAN
588.305.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 84
DANA DESA - DESA KETIWIJAYAN, KECAMATAN BAYAN
586.008.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 85
DANA DESA - DESA KRANDEGAN, KECAMATAN BAYAN
609.743.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 86
DANA DESA - DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN BAYAN
589.213.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 87
DANA DESA - DESA DEWI, KECAMATAN BAYAN
587.489.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 88
DANA DESA - DESA TANGKISAN, KECAMATAN BAYAN
584.844.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 89
DANA DESA - DESA JATINGARANG, KECAMATAN BAYAN
589.096.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 90
DANA DESA - DESA BANDUNGKIDUL, KECAMATAN BAYAN
591.201.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 91
DANA DESA - DESA BANDUNGREJO, KECAMATAN BAYAN
600.710.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 92
DANA DESA - DESA BESOLE, KECAMATAN BAYAN
589.452.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 93
DANA DESA - DESA BOTOREJO, KECAMATAN BAYAN
590.709.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 51
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 08 . 94
DANA DESA - DESA BOTODALEMAN, KECAMATAN BAYAN
588.955.000,00 595.040.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 95
DANA DESA - DESA DUKUHREJO, KECAMATAN BAYAN
5 . 1 . 7 . 08 . 96
DANA DESA - DESA GRANTUNG, KECAMATAN BAYAN
605.918.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 97
DANA DESA - DESA KALIMIRU, KECAMATAN BAYAN
591.018.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 98
DANA DESA - DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN
610.844.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 99
DANA DESA - DESA BAYAN, KECAMATAN BAYAN
591.907.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 00
DANA DESA - DESA PEKUTAN, KECAMATAN BAYAN
609.019.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 01
DANA DESA - DESA JRAKAH, KECAMATAN BAYAN
609.433.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 02
DANA DESA - DESA SAMBENG, KECAMATAN BAYAN
613.326.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 03
DANA DESA - DESA PUCANGAGUNG, KECAMATAN BAYAN
634.845.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 04
DANA DESA - DESA JATIREJO, KECAMATAN KALIGESING
618.711.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 05
DANA DESA - DESA SOMONGARI , KECAMATAN KALIGESING
631.204.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 06
DANA DESA - DESA DONOREJO, KECAMATAN KALIGESING
624.414.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 07
DANA DESA - DESA HULOSOBO, KECAMATAN KALIGESING
594.419.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 08
DANA DESA - DESA KALIHARJO, KECAMATAN KALIGESING
597.641.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 09
DANA DESA - DESA KALIGONO, KECAMATAN KALIGESING
630.882.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 10
DANA DESA - DESA TLOGOGUWO, KECAMATAN KALIGESING
643.255.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 11
DANA DESA - DESA PANDANREJO, KECAMATAN KALIGESING
589.355.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 12
DANA DESA - DESA TAWANGSARI, KECAMATAN KALIGESING
604.438.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 13
DANA DESA - DESA TLOGOBULU, KECAMATAN KALIGESING
592.039.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 14
DANA DESA - DESA PURBOWONO, KECAMATAN KALIGESING
588.041.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 15
DANA DESA - DESA NGARAN, KECAMATAN KALIGESING
592.842.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 16
DANA DESA - DESA KEDUNGGUBAH, KECAMATAN KALIGESING
595.060.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 17
DANA DESA - DESA JELOK, KECAMATAN KALIGESING
590.106.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 18
DANA DESA - DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KALIGESING
589.137.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 19
DANA DESA - DESA GUNUNGWANGI, KECAMATAN KALIGESING
582.487.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 20
DANA DESA - DESA HARDIMULYO, KECAMATAN KALIGESING
597.482.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 21
DANA DESA - DESA SUDOROGO, KECAMATAN KALIGESING
598.694.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 22
DANA DESA - DESA SUMOWONO, KECAMATAN KALIGESING
602.623.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 23
DANA DESA - DESA NGADIREJO, KECAMATAN KALIGESING
586.440.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 24
DANA DESA - DESA PUCUNGROTO, KECAMATAN KALIGESING
586.858.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 25
DANA DESA - DESA SEBOROKRAPYAK, KECAMATAN BANYUURIP
589.671.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 26
DANA DESA - DESA TRIWARNO, KECAMATAN BANYUURIP
591.513.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 27
DANA DESA - DESA BAJANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP
580.571.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 28
DANA DESA - DESA BENCOREJO, KECAMATAN BANYUURIP
584.948.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 29
DANA DESA - DESA SUROREJO, KECAMATAN BANYUURIP
589.123.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 30
DANA DESA - DESA WANGUNREJO, KECAMATAN BANYUURIP
587.346.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 31
DANA DESA - DESA CENGKAWAKREJO, KECAMATAN BANYUURIP
595.691.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 32
DANA DESA - DESA POPONGAN, KECAMATAN BANYUURIP
588.981.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 33
DANA DESA - DESA BOROWETAN, KECAMATAN BANYUURIP
593.304.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 52
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 08 . 34
DANA DESA - DESA TEGALREJO, KECAMATAN BANYUURIP
584.737.000,00 589.951.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 35
DANA DESA - DESA BANYUURIP, KECAMATAN BANYUURIP
5 . 1 . 7 . 08 . 36
DANA DESA - DESA MALANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP
588.685.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 37
DANA DESA - DESA TEGALKUNING, KECAMATAN BANYUURIP
589.751.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 38
DANA DESA - DESA KLIWONAN, KECAMATAN BANYUURIP
585.304.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 39
DANA DESA - DESA KERTOSONO, KECAMATAN BANYUURIP
589.089.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 40
DANA DESA - DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BANYUURIP
599.273.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 41
DANA DESA - DESA SAWIT, KECAMATAN BANYUURIP
585.668.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 42
DANA DESA - DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BANYUURIP
598.293.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 43
DANA DESA - DESA PAKISREJO, KECAMATAN BANYUURIP
582.543.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 44
DANA DESA - DESA CANDINGASINAN, KECAMATAN BANYUURIP
596.089.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 45
DANA DESA - DESA SOKOWATEN, KECAMATAN BANYUURIP
588.354.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 46
DANA DESA - DESA GOLOK, KECAMATAN BANYUURIP
583.060.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 47
DANA DESA - DESA CANDISARI, KECAMATAN BANYUURIP
589.629.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 48
DANA DESA - DESA CONDONGSARI, KECAMATAN BANYUURIP
591.978.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 49
DANA DESA - DESA KALINONGKO, KECAMATAN LOANO
604.075.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 50
DANA DESA - DESA TRIREJO, KECAMATAN LOANO
609.924.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 51
DANA DESA - DESA KARANGREJO, KECAMATAN LOANO
599.199.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 52
DANA DESA - DESA KALIKALONG, KECAMATAN LOANO
590.712.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 53
DANA DESA - DESA RIMUN, KECAMATAN LOANO
594.217.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 54
DANA DESA - DESA TEPANSARI, KECAMATAN LOANO
613.720.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 55
DANA DESA - DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN LOANO
593.558.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 56
DANA DESA - DESA TRIDADI, KECAMATAN LOANO
592.419.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 57
DANA DESA - DESA BANYUASINSEPARE, KECAMATAN LOANO
603.235.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 58
DANA DESA - DESA GUYANGAN, KECAMATAN LOANO
584.200.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 59
DANA DESA - DESA KALISEMO, KECAMATAN LOANO
614.614.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 60
DANA DESA - DESA LOANO, KECAMATAN LOANO
619.706.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 61
DANA DESA - DESA JETIS, KECAMATAN LOANO
607.318.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 62
DANA DESA - DESA KEDUNGPOH, KECAMATAN LOANO
602.231.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 63
DANA DESA - DESA MARON, KECAMATAN LOANO
599.304.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 64
DANA DESA - DESA KEBON GUNUNG, KECAMATAN LOANO
602.437.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 65
DANA DESA - DESA MUDALREJO, KECAMATAN LOANO
609.691.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 66
DANA DESA - DESA KEMEJING, KECAMATAN LOANO
595.813.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 67
DANA DESA - DESA BANYUASINKEMBARAN, KECAMATAN LOANO
596.958.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 68
DANA DESA - DESA SEDAYU, KECAMATAN LOANO
607.974.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 69
DANA DESA - DESA NGARGOSARI, KECAMATAN LOANO
597.907.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 70
DANA DESA - DESA BENOWO, KECAMATAN BENER
600.745.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 71
DANA DESA - DESA KALITAPAS, KECAMATAN BENER
588.469.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 72
DANA DESA - DESA KALIWADER, KECAMATAN BENER
615.459.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 73
DANA DESA - DESA KEDUNGPUCANG, KECAMATAN BENER
619.425.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 53
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 08 . 74
DANA DESA - DESA SENDANGSARI, KECAMATAN BENER
612.142.000,00 605.499.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 75
DANA DESA - DESA KALIBOTO, KECAMATAN BENER
5 . 1 . 7 . 08 . 76
DANA DESA - DESA KALIURIP, KECAMATAN BENER
602.079.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 77
DANA DESA - DESA KEDUNGLOTENG, KECAMATAN BENER
589.295.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 78
DANA DESA - DESA WADAS, KECAMATAN BENER
609.819.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 79
DANA DESA - DESA CACABANKIDUL, KECAMATAN BENER
598.707.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 80
DANA DESA - DESA CACABANLOR, KECAMATAN BENER
588.233.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 81
DANA DESA - DESA PEKACANGAN, KECAMATAN BENER
604.192.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 82
DANA DESA - DESA MEDONO, KECAMATAN BENER
593.602.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 83
DANA DESA - DESA BLEBER, KECAMATAN BENER
589.967.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 84
DANA DESA - DESA BENER, KECAMATAN BENER
619.653.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 85
DANA DESA - DESA KARANGSARI, KECAMATAN BENER
622.916.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 86
DANA DESA - DESA GUNTUR, KECAMATAN BENER
647.521.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 87
DANA DESA - DESA LEGETAN, KECAMATAN BENER
618.049.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 88
DANA DESA - DESA KETOSARI, KECAMATAN BENER
612.731.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 89
DANA DESA - DESA KAMIJORO, KECAMATAN BENER
607.996.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 90
DANA DESA - DESA JATI, KECAMATAN BENER
608.844.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 91
DANA DESA - DESA MAYUNGSARI, KECAMATAN BENER
604.169.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 92
DANA DESA - DESA KALIJAMBE, KECAMATAN BENER
629.834.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 93
DANA DESA - DESA SUKOWUWUH, KECAMATAN BENER
624.139.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 94
DANA DESA - DESA LIMBANGAN, KECAMATAN BENER
604.199.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 95
DANA DESA - DESA NGLARIS, KECAMATAN BENER
593.291.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 96
DANA DESA - DESA SIDOMUKTI, KECAMATAN BENER
591.963.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 97
DANA DESA - DESA NGASINAN, KECAMATAN BENER
606.684.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 98
DANA DESA - DESA WINONGKIDUL, KECAMATAN GEBANG
603.113.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 99
DANA DESA - DESA SEREN, KECAMATAN GEBANG
616.877.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 00
DANA DESA - DESA GINTUNGAN, KECAMATAN GEBANG
611.739.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 01
DANA DESA - DESA BULUS, KECAMATAN GEBANG
610.740.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 02
DANA DESA - DESA RENDENG, KECAMATAN GEBANG
596.370.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 03
DANA DESA - DESA KROYO, KECAMATAN GEBANG
605.652.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 04
DANA DESA - DESA WINONGLOR, KECAMATAN GEBANG
601.860.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 05
DANA DESA - DESA MLARAN, KECAMATAN GEBANG
605.037.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 06
DANA DESA - DESA PELUTAN, KECAMATAN GEBANG
591.504.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 07
DANA DESA - DESA BENDOSARI, KECAMATAN GEBANG
591.114.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 08
DANA DESA - DESA GEBANG, KECAMATAN GEBANG
595.396.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 09
DANA DESA - DESA SALAM, KECAMATAN GEBANG
590.377.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 10
DANA DESA - DESA PAKEM, KECAMATAN GEBANG
606.569.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 11
DANA DESA - DESA WONOTOPO, KECAMATAN GEBANG
593.626.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 12
DANA DESA - DESA SIDOLEREN, KECAMATAN GEBANG
591.687.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 13
DANA DESA - DESA PENUNGKULAN, KECAMATAN GEBANG
610.708.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 54
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 1 . 7 . 08 . 14
DANA DESA - DESA REDIN, KECAMATAN GEBANG
624.795.000,00 589.823.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 15
DANA DESA - DESA TLOGOSONO, KECAMATAN GEBANG
5 . 1 . 7 . 08 . 16
DANA DESA - DESA NGEMPLAK, KECAMATAN GEBANG
596.565.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 17
DANA DESA - DESA KRAGILAN, KECAMATAN GEBANG
590.073.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 18
DANA DESA - DESA PRUMBEN, KECAMATAN GEBANG
587.940.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 19
DANA DESA - DESA NGAGLIK, KECAMATAN GEBANG
603.629.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 20
DANA DESA - DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG
590.071.000,00
5 . 1 . 7 . 08 . 21
DANA DESA - DESA KALITENGKEK, KECAMATAN GEBANG
611.485.000,00
5 . 1 . 7 . 15
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
1.032.356.800,00
5 . 1 . 7 . 15 . 01
Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan
5 . 1 . 7 . 15 . 02
Partai Golongan Karya
194.339.600,00 184.877.600,00
5 . 1 . 7 . 15 . 03
Partai GERINDRA
132.815.800,00
5 . 1 . 7 . 15 . 04
Partai DEMOKRAT
114.962.600,00
5 . 1 . 7 . 15 . 05
Partai Kebangkitan Bangsa
100.401.400,00
5 . 1 . 7 . 15 . 06
Partai Keadilan Sejahtera
67.091.300,00
5 . 1 . 7 . 15 . 07
Partai Hati Nurani Rakyat
65.305.000,00
5 . 1 . 7 . 15 . 08
Partai Persatuan Pembangunan
47.876.400,00
5 . 1 . 7 . 15 . 09
Partai NASDEM
74.684.600,00
5 . 1 . 7 . 15 . 10
Partai Amanat Nasional
50.002.500,00
5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 01
5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01
Belanja Tidak Terduga Belanja Tak Terduga Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
8.435.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5 . 2 . 1 . 01 . 04
Honorarium PNS Lainnya
5 . 2 . 1 . 03
572.439.791.229,00
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5 . 2 . 1 . 02 . 02
21.444.068.423,58
50.285.637.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 05
21.444.068.423,58
Belanja Pegawai
5 . 2 . 1 . 01 . 02
5 . 2 . 1 . 02
21.444.068.423,58
Uang Sidang Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Uang Lembur
5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur PNS
5 . 2 . 1 . 03 . 02
Uang Lembur Non PNS
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.247.808.000,00 261.840.000,00 0,00 88.560.000,00 5.836.842.000,00 555.660.000,00 555.660.000,00 1.157.286.900,00 604.318.000,00 70.768.000,00 Halaman 55
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 5 . 2 . 1 . 03 . 03 5 . 2 . 1 . 06 5 . 2 . 1 . 06 . 03 5 . 2 . 1 . 99 5 . 2 . 1 . 99 . 01 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
Uang Makan Lembur Belanja Honorarium Non Pegawai Honorarium Tim Kegiatan Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis
482.200.900,00 29.600.000,00 29.600.000,00 40.108.040.600,00 40.108.040.600,00 253.789.427.027,00 8.243.283.845,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
668.095.495,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
235.371.750,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 . 2 . 2 . 01 . 07
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5 . 2 . 2 . 01 . 08
Belanja Pengisian Tabung Gas
4.311.574.630,00
1.018.362.600,00 544.066.000,00 430.000,00 19.530.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja bahan dan kelengkapan pelatihan
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja bahan peraga
301.445.500,00
5 . 2 . 2 . 01 . 11
Belanja perlengkapan/peralatan kesehatan
131.110.000,00
5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat-Obatan
1.013.297.870,00
12.632.635.944,00 1.220.691.200,00 408.698.365,00 10.176.979.629,00
5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
146.013.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Persediaan Makanan Pokok
230.523.500,00
5 . 2 . 2 . 02 . 07
Belanja Benih Ikan
62.250.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08
Belanja Bahan Uji
101.436.250,00
5 . 2 . 2 . 02 . 09 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Sembako
286.044.000,00
Belanja Jasa Kantor
11.100.009.090,00 540.616.820,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
369.289.680,00 9.084.388.240,00
5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
281.337.100,00
7.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
596.537.250,00
5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
167.390.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12
Belanja Jasa Instalasi (Listrik, Telepon, air dll)
38.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan
14.450.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 56
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5 . 2 . 2 . 04 5 . 2 . 2 . 04 . 01 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
5 . 2 . 2 . 05 . 04
Belanja Jasa KIR
5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 2 . 05 . 06
Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 2 . 05 . 07
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
184.410.000,00 184.410.000,00 3.126.483.300,00 433.387.000,00 905.993.250,00 1.430.985.400,00 3.584.000,00 50.949.000,00 3.470.000,00 298.114.650,00 5.623.656.960,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
2.325.437.150,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
3.044.441.110,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03
Belanja Penjilidan
5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5 . 2 . 2 . 07 . 05
Belanja sewa kamar/penginapan
5 . 2 . 2 . 08 5 . 2 . 2 . 08 . 01 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
253.778.700,00 1.742.979.900,00 265.750.000,00 1.179.782.800,00 87.917.100,00 209.530.000,00 1.569.943.700,00 1.569.943.700,00 1.372.087.100,00
5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
5 . 2 . 2 . 10 . 02
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
340.159.600,00
5 . 2 . 2 . 10 . 03
Belanja Sewa Proyektor
1.400.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 04
Belanja Sewa Generator
66.859.300,00
1.250.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
5 . 2 . 2 . 10 . 06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
539.305.700,00
5 . 2 . 2 . 10 . 08
Belanja Sewa Perlengkapan Panggung/Pertunjukan
152.399.800,00
5 . 2 . 2 . 10 . 09
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman
238.501.200,00 30.816.500,00
1.395.000,00 14.723.457.750,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
10.839.572.650,00 807.483.700,00
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan dan minuman pelatihan
5 . 2 . 2 . 11 . 05
Makanan dan Minuman Pasien
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.712.047.000,00
314.774.400,00 1.049.580.000,00 Halaman 57
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5 . 2 . 2 . 12 . 01
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
275.588.000,00 10.500.000,00 143.550.000,00
5 . 2 . 2 . 12 . 03
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
46.350.000,00
5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
57.815.000,00
5 . 2 . 2 . 12 . 06
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
17.373.000,00
5 . 2 . 2 . 13 5 . 2 . 2 . 13 . 01 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
601.803.600,00 601.803.600,00 441.468.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
104.462.500,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
234.902.500,00
5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Pakaian Khusus Lainnya
102.103.000,00
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
28.158.845.100,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11.854.594.500,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
16.304.250.600,00
5 . 2 . 2 . 17
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
5 . 2 . 2 . 17 . 03
Belanja Bimbingan Teknis
5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 2 . 20 . 01
Belanja Pemeliharaan Jalan
5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharan Tanah
5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
3.488.472.400,00 3.466.872.400,00 21.600.000,00 12.818.455.374,00 5.259.000.000,00 339.662.350,00 1.769.768.510,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
3.240.730.214,00
5 . 2 . 2 . 20 . 06
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
1.974.690.900,00
5 . 2 . 2 . 20 . 07
Belanja Pemeliharan Perlengkapan Lainnya
5 . 2 . 2 . 20 . 08
Belanja Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi
175.803.400,00 58.800.000,00 2.864.730.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2.227.470.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
28.760.000,00
5 . 2 . 2 . 23
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 25 5 . 2 . 2 . 25 . 01
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diberikan kepada Masyarakat
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
608.500.000,00
26.914.260.060,00 26.910.735.060,00 3.525.000,00 1.452.047.500,00 1.452.047.500,00
Halaman 58
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5 . 2 . 2 . 26
Belanja Jasa Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 26 . 01
Dekorasi
5 . 2 . 2 . 26 . 02
Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 26 . 03
Publikasi
5 . 2 . 2 . 26 . 04
Jasa tenaga perseorangan
5 . 2 . 2 . 26 . 05
Iuran/kontribusi
5 . 2 . 2 . 26 . 06
Jasa pembuatan/pengembangan aplikasi
5 . 2 . 2 . 26 . 07
Jasa lainnya
17.590.633.400,00 226.373.900,00 83.175.300,00 89.407.500,00 12.818.619.700,00 1.080.725.000,00 193.500.000,00 2.135.523.900,00
5 . 2 . 2 . 26 . 08
Pengecatan
427.708.100,00
5 . 2 . 2 . 26 . 09
Jasa penyusunan data daerah
532.600.000,00
5 . 2 . 2 . 26 . 10
Pendaftaran perkara
5 . 2 . 2 . 27 5 . 2 . 2 . 27 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.000.000,00 3.701.992.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli
1.997.912.000,00
5 . 2 . 2 . 27 . 02
Belanja Jasa Narasumber
1.505.200.000,00
5 . 2 . 2 . 27 . 03
Belanja Jasa Instruktur
5 . 2 . 2 . 28
Belanja Jasa Lainnya
5 . 2 . 2 . 28 . 01
Jasa pelayanan kesehatan penduduk miskin
5 . 2 . 2 . 28 . 02
Jasa pendampingan haji daerah
5 . 2 . 2 . 28 . 04
Jasa pelayanan kesehatan
5 . 2 . 2 . 29
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
198.880.000,00 4.053.941.000,00 3.877.341.000,00 161.600.000,00 15.000.000,00 1.035.690.000,00
5 . 2 . 2 . 29 . 01
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
313.190.000,00
5 . 2 . 2 . 29 . 02
Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
722.500.000,00
5 . 2 . 2 . 30 5 . 2 . 2 . 30 . 01 5 . 2 . 2 . 31
Pengganti Uang Transport Pengganti Uang Transport Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial
5 . 2 . 2 . 31 . 01
Belanja Barang/Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Selain Hibah dan Bantuan
5 . 2 . 2 . 31 . 02
Belanja Barang/Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Selain Hibah dan Bantuan
5.335.337.000,00 5.335.337.000,00 4.377.264.500,00 4.243.103.500,00
Sosial 134.161.000,00
Sosial 5 . 2 . 2 . 32
Belanja Perlengkapan Rumah Tangga
251.963.300,00
5 . 2 . 2 . 32 . 01
Belanja Perlengkapan Dapur
5 . 2 . 2 . 32 . 02
Belanja Perlengkapan Kamar Tidur
5 . 2 . 2 . 32 . 03
Belanja Gordyn
9.225.000,00
5 . 2 . 2 . 32 . 04
Belanja alat elektronik
1.061.600,00
5 . 2 . 2 . 32 . 05
Belanja Papan Tulis
5 . 2 . 2 . 99
Belanja Barang dan Jasa BLUD
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
230.950.500,00 10.376.200,00
350.000,00 80.107.988.204,00
Halaman 59
NOMOR URUT 1 5 . 2 . 2 . 99 . 01 5.2.3 5 . 2 . 3 . 13 5 . 2 . 3 . 13 . 07 5 . 2 . 3 . 16 5 . 2 . 3 . 16 . 01 5 . 2 . 3 . 17
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Modal Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
80.107.988.204,00 268.364.726.702,00 4.250.000.000,00 4.250.000.000,00 34.647.500,00 34.647.500,00 8.407.415.700,00
5 . 2 . 3 . 17 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 . 2 . 3 . 17 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
1.926.279.600,00
5 . 2 . 3 . 17 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1.300.000.000,00
250.970.000,00
5 . 2 . 3 . 17 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
3.673.480.800,00
5 . 2 . 3 . 17 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1.073.724.800,00
5 . 2 . 3 . 17 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
182.960.500,00
5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5 . 2 . 3 . 18 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
5 . 2 . 3 . 18 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
5 . 2 . 3 . 23 5 . 2 . 3 . 23 . 04 5 . 2 . 3 . 24
10.300.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat
10.300.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
5 . 2 . 3 . 24 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5 . 2 . 3 . 24 . 10
43.150.000,00 200.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5 . 2 . 3 . 24 . 09
5 . 2 . 3 . 25
243.150.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
43.800.000,00 9.000.000,00 18.300.000,00 16.500.000,00 316.310.900,00
5 . 2 . 3 . 25 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan
202.240.000,00
5 . 2 . 3 . 25 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing
114.070.900,00
5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
151.562.100,00
5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
56.646.100,00
5 . 2 . 3 . 26 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
11.916.000,00
5 . 2 . 3 . 26 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
5 . 2 . 3 . 27 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 3 . 27 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5 . 2 . 3 . 28 5 . 2 . 3 . 28 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
83.000.000,00 2.359.960.277,00 782.142.977,00 1.577.817.300,00 4.791.651.450,00 2.345.063.900,00 Halaman 60
NOMOR URUT 1 5 . 2 . 3 . 28 . 02
URAIAN
JUMLAH
2
3
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
DASAR HUKUM 4 1.280.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
172.809.400,00
5 . 2 . 3 . 28 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
225.484.150,00
5 . 2 . 3 . 28 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
5 . 2 . 3 . 28 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 3 . 28 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
5 . 2 . 3 . 29 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
64.174.900,00 1.976.339.100,00 6.500.000,00 4.381.835.487,00 39.552.000,00 3.232.828.987,00
5 . 2 . 3 . 29 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
123.541.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
587.713.500,00
5 . 2 . 3 . 29 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
398.200.000,00
5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
110.420.100,00
5 . 2 . 3 . 30 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
641.000,00
5 . 2 . 3 . 30 . 03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
90.232.100,00
5 . 2 . 3 . 30 . 04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
5 . 2 . 3 . 31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
5 . 2 . 3 . 31 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
5 . 2 . 3 . 31 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5 . 2 . 3 . 32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
4.325.000,00 15.222.000,00 451.852.600,00 438.228.600,00 13.624.000,00 43.386.000,00
5 . 2 . 3 . 32 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
18.786.000,00
5 . 2 . 3 . 32 . 06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
24.600.000,00
5 . 2 . 3 . 33 5 . 2 . 3 . 33 . 10 5 . 2 . 3 . 34 5 . 2 . 3 . 34 . 01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
15.500.000,00 15.500.000,00 23.790.428.800,00 16.296.325.000,00
5 . 2 . 3 . 34 . 02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
3.152.971.500,00
5 . 2 . 3 . 34 . 09
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit
4.328.677.400,00
Kandungan 5 . 2 . 3 . 34 . 10 5 . 2 . 3 . 35 5 . 2 . 3 . 35 . 01 5 . 2 . 3 . 36
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
12.454.900,00 130.195.000,00 130.195.000,00 20.000.000,00
5 . 2 . 3 . 36 . 48
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
10.000.000,00
5 . 2 . 3 . 36 . 53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
10.000.000,00
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 61
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5 . 2 . 3 . 37 5 . 2 . 3 . 37 . 13 5 . 2 . 3 . 42 5 . 2 . 3 . 42 . 04 5 . 2 . 3 . 48 5 . 2 . 3 . 48 . 01 5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
364.012.500,00 364.012.500,00 326.100.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan
326.100.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
380.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
380.000.000,00 103.065.951.688,00
5 . 2 . 3 . 49 . 01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
43.446.408.388,00
5 . 2 . 3 . 49 . 06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
24.721.459.200,00
5 . 2 . 3 . 49 . 08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5 . 2 . 3 . 49 . 12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
5 . 2 . 3 . 49 . 27
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
107.852.500,00 24.948.860.000,00
Pertokoan/Koperasi/Pasar
5 . 2 . 3 . 50 5 . 2 . 3 . 50 . 08 5 . 2 . 3 . 53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
80.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
80.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5 . 2 . 3 . 53 . 02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan
5 . 2 . 3 . 53 . 03
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya
5 . 2 . 3 . 57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
5 . 2 . 3 . 57 . 01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5 . 2 . 3 . 57 . 02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
5 . 2 . 3 . 59 5 . 2 . 3 . 59 . 03 5 . 2 . 3 . 61
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
5 . 2 . 3 . 61 . 02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5 . 2 . 3 . 61 . 03
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5 . 2 . 3 . 61 . 05
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
5 . 2 . 3 . 67 5 . 2 . 3 . 67 . 03 5 . 2 . 3 . 68 5 . 2 . 3 . 68 . 02 5 . 2 . 3 . 71 5 . 2 . 3 . 71 . 02
9.841.371.600,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non
1.124.460.000,00 1.000.000.000,00 124.460.000,00 1.992.276.700,00 1.396.119.900,00 596.156.800,00 82.535.812.600,00 82.535.812.600,00 17.459.676.600,00 748.540.000,00 15.848.396.800,00 862.739.800,00 7.476.700.000,00 7.476.700.000,00 303.932.700,00 303.932.700,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
Organik
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 62
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5 . 2 . 3 . 74 5 . 2 . 3 . 74 . 03 5 . 2 . 3 . 82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
200.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
200.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
611.998.000,00
5 . 2 . 3 . 82 . 01
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
405.510.000,00
5 . 2 . 3 . 82 . 08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
206.488.000,00
5 . 2 . 3 . 84 5 . 2 . 3 . 84 . 08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
1.050.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer
1.050.000.000,00
(Computer Files) 5 . 2 . 3 . 85 5 . 2 . 3 . 85 . 03 5 . 2 . 3 . 86 5 . 2 . 3 . 86 . 04 5 . 2 . 3 . 88 5 . 2 . 3 . 88 . 03 5 . 2 . 3 . 89 5 . 2 . 3 . 89 . 01
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
20.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian
20.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
138.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
138.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman
90.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan
90.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
393.390.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
393.390.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
6 6.1 6.1.1 6 . 1 . 1 . 01 6 . 1 . 1 . 01 . 04 6 . 1 . 1 . 04 6 . 1 . 1 . 04 . 01
(114.449.000.939,10)
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
119.449.000.939,10 119.449.000.939,10
Pelampauan Penerimaan PAD
20.530.829.109,10
Lain-Lain PAD yang Sah
20.530.829.109,10
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
6 . 1 . 1 . 04 . 02
Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung
6 . 1 . 1 . 04 . 03
Belanja Barang dan Jasa
98.918.171.830,00 36.167.459.359,00 4.666.785.480,00 20.091.159.124,00
6 . 1 . 1 . 04 . 04
Belanja Modal
25.090.506.091,00
6 . 1 . 1 . 04 . 11
Belanja Tidak Terduga
12.902.261.776,00
6.1.2 6 . 1 . 2 . 01 6 . 1 . 2 . 01 . 01
Pencairan Dana Cadangan
0,00
Pencairan Dana Cadangan
0,00
Pencairan Dana Cadangan
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
0,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 12 TAHUN 2011 Halaman 63
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
6.2 6.2.2 6 . 2 . 2 . 02 6 . 2 . 2 . 02 . 01
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
5.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
5.000.000.000,00
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5.000.000.000,00
Penyertaan Modal pada Bank
5.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO
114.449.000.939,10
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
PERDA KAB. PURWOREJO NO. 1 TAHUN 2014
Purworejo, 21 Desember 2015 Pj. BUPATI PURWOREJO
AGUS UTOMO
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 64
Lampiran II
Peraturan Daerah Nomor
:
11 TAHUN 2015
Tanggal
:
21 Desember 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.02
2
81.936.000,00
735.775.765.800,00
33.743.591.387,00
769.519.357.187,00
81.936.000,00
735.775.765.800,00
33.743.591.387,00
769.519.357.187,00
140.753.089.000,00
83.695.350.500,00
199.143.556.624,00
282.838.907.124,00
25.753.089.000,00
59.604.361.500,00
64.168.264.624,00
123.772.626.124,00
115.000.000.000,00
24.090.989.000,00
134.975.292.000,00
159.066.281.000,00
213.588.000,00
23.770.710.400,00
203.638.183.088,00
227.408.893.488,00
213.588.000,00
14.657.934.400,00
182.363.262.488,00
197.021.196.888,00
0,00
9.112.776.000,00
21.274.920.600,00
30.387.696.600,00
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kesehatan
Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.06 . 1.06.01 1.07 1.07 . 1.07.01 1.08 1.08 . 1.08.01 1.09 1.09 . 1.20.03 1.10 1.10 . 1.10.01 1.11 1.11 . 1.11.01
6
Pendidikan
1.03 . 1.03.02
1.06
5
1.962.167.316.392,20
1.03 . 1.03.01
1.05 . 1.03.01
4
532.660.783.569,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.05
JUMLAH BELANJA
1.429.506.532.823,20
1.02 . 1.02.02
1.04
LANGSUNG
1.915.752.380.324,00
DINAS KESEHATAN
1.04 . 1.03.01
3
TIDAK LANGSUNG
Urusan Wajib
1.02 . 1.02.01
1.03
BELANJA
PENDAPATAN
Perumahan
0,00
0,00
235.000.000,00
235.000.000,00
0,00
0,00
235.000.000,00
235.000.000,00
0,00
0,00
620.000.000,00
620.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM
0,00
0,00
620.000.000,00
620.000.000,00
Perencanaan Pembangunan
0,00
3.556.575.344,00
2.917.737.800,00
6.474.313.144,00
0,00
3.556.575.344,00
2.917.737.800,00
6.474.313.144,00
3.482.193.250,00
7.293.494.662,50
6.126.657.100,00
13.420.151.762,50
3.482.193.250,00
7.293.494.662,50
6.126.657.100,00
13.420.151.762,50
0,00
1.404.321.000,00
3.477.339.000,00
4.881.660.000,00
0,00
1.404.321.000,00
3.477.339.000,00
4.881.660.000,00
0,00
0,00
163.780.000,00
163.780.000,00
0,00
0,00
163.780.000,00
163.780.000,00
0,00
3.978.457.000,00
2.083.108.100,00
6.061.565.100,00
0,00
3.978.457.000,00
2.083.108.100,00
6.061.565.100,00
1.300.000.000,00
15.095.063.000,00
2.321.440.712,00
17.416.503.712,00
1.300.000.000,00
15.095.063.000,00
2.321.440.712,00
17.416.503.712,00
DINAS PEKERJAAN UMUM Penataan Ruang
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lingkungan Hidup KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Pertanahan SEKRETARIAT DAERAH Kependudukan dan Catatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 1
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1 1.12 1.12 . 1.11.01 1.13 1.13 . 1.14.01
2 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sosial
3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
0,00
0,00
1.622.934.700,00
1.622.934.700,00
0,00
0,00
1.622.934.700,00
1.622.934.700,00
0,00
0,00
1.960.865.000,00
1.960.865.000,00
0,00
0,00
1.960.865.000,00
1.960.865.000,00
4.860.000,00
7.846.679.000,00
2.703.228.700,00
10.549.907.700,00
4.860.000,00
7.846.679.000,00
2.703.228.700,00
10.549.907.700,00
0,00
0,00
1.209.401.900,00
1.209.401.900,00
0,00
0,00
1.209.401.900,00
1.209.401.900,00
0,00
0,00
279.858.500,00
279.858.500,00
0,00
0,00
279.858.500,00
279.858.500,00
0,00
0,00
2.491.746.100,00
2.491.746.100,00
0,00
0,00
2.491.746.100,00
2.491.746.100,00
0,00
0,00
1.199.612.600,00
1.199.612.600,00
0,00
0,00
1.199.612.600,00
1.199.612.600,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
0,00
9.422.973.000,00
6.331.233.500,00
15.754.206.500,00
1.19 . 1.19.01
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0,00
1.468.604.000,00
833.115.000,00
2.301.719.000,00
1.19 . 1.19.02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0,00
5.396.170.000,00
2.170.735.000,00
7.566.905.000,00
1.19 . 1.19.03
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0,00
2.558.199.000,00
3.327.383.500,00
5.885.582.500,00
1.769.916.714.074,00
533.610.800.116,70
51.943.073.708,00
585.553.873.824,70 9.713.914.000,00
1.14 1.14 . 1.14.01 1.15 1.15 . 2.06.01 1.16 1.16 . 1.20.08 1.17 1.17 . 1.01.01 1.18 1.18 . 1.01.01 1.19
1.20
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BELANJA
PENDAPATAN
Tenaga Kerja DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA Penanaman Modal KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU Kebudayaan DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Pemuda dan Olah Raga DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20 . 1.20.01
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
0,00
9.713.914.000,00
0,00
1.20 . 1.20.02
BUPATI / WAKIL BUPATI
0,00
495.948.000,00
0,00
495.948.000,00
1.20 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
32.100.000,00
15.773.095.000,00
12.781.421.100,00
28.554.516.100,00
1.20 . 1.20.04
SEKRETARIAT DPRD
1.20 . 1.20.05
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.08
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
1.20 . 1.20.09
0,00
3.499.898.000,00
12.795.343.200,00
16.295.241.200,00
1.768.446.914.074,00
436.431.299.780,70
7.835.777.000,00
444.267.076.780,70
INSPEKTORAT
0,00
4.343.713.000,00
2.571.369.200,00
6.915.082.200,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0,00
3.390.315.680,00
6.327.584.000,00
9.717.899.680,00
1.397.550.000,00
1.529.685.500,00
153.206.100,00
1.682.891.600,00
KECAMATAN GRABAG
1.100.000,00
2.807.594.000,00
221.576.264,00
3.029.170.264,00
1.20 . 1.20.10
KECAMATAN NGOMBOL
1.600.000,00
4.047.223.000,00
317.403.000,00
4.364.626.000,00
1.20 . 1.20.11
KECAMATAN PURWODADI
1.100.000,00
3.299.883.000,00
245.937.000,00
3.545.820.000,00
1.20 . 1.20.12
KECAMATAN BAGELEN
1.600.000,00
2.112.591.000,00
238.538.000,00
2.351.129.000,00
1.20 . 1.20.13
KECAMATAN KALIGESING
500.000,00
2.024.246.000,00
207.612.500,00
2.231.858.500,00
1.20 . 1.20.14
KECAMATAN PURWOREJO
10.600.000,00
2.442.847.000,00
276.091.800,00
2.718.938.800,00
1.20 . 1.20.15
KECAMATAN BANYUURIP
3.600.000,00
2.649.401.000,00
207.274.032,00
2.856.675.032,00
1.20 . 1.20.16
KECAMATAN BAYAN
4.100.000,00
2.798.221.000,00
290.024.100,00
3.088.245.100,00
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 2
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1
2
BELANJA
PENDAPATAN 3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
1.20 . 1.20.17
KECAMATAN KUTOARJO
4.600.000,00
2.380.887.000,00
293.807.800,00
2.674.694.800,00
1.20 . 1.20.18
KECAMATAN BUTUH
1.600.000,00
3.285.379.000,00
253.476.000,00
3.538.855.000,00
1.20 . 1.20.19
KECAMATAN PITURUH
1.600.000,00
3.682.239.000,00
246.551.800,00
3.928.790.800,00
1.20 . 1.20.20
KECAMATAN KEMIRI
4.100.000,00
2.954.461.000,00
256.871.500,00
3.211.332.500,00
1.20 . 1.20.21
KECAMATAN BRUNO
1.100.000,00
1.909.575.000,00
251.533.700,00
2.161.108.700,00
1.20 . 1.20.22
KECAMATAN GEBANG
1.100.000,00
2.012.659.000,00
264.568.000,00
2.277.227.000,00
1.20 . 1.20.23
KECAMATAN LOANO
750.000,00
1.945.391.500,00
266.822.000,00
2.212.213.500,00
1.20 . 1.20.24
KECAMATAN BENER
1.100.000,00
2.238.766.000,00
259.038.000,00
2.497.804.000,00
1.20 . 1.20.25
KELURAHAN PURWOREJO
0,00
615.773.000,00
262.629.300,00
878.402.300,00
1.20 . 1.20.26
KELURAHAN PANGENREJO
0,00
647.240.000,00
229.033.500,00
876.273.500,00
1.20 . 1.20.27
KELURAHAN KEDUNGSARI
0,00
519.354.000,00
202.501.300,00
721.855.300,00
1.20 . 1.20.28
KELURAHAN CANGKREP KIDUL
0,00
709.504.000,00
214.521.300,00
924.025.300,00
1.20 . 1.20.29
KELURAHAN CANGKREP LOR
0,00
615.438.656,00
211.376.500,00
826.815.156,00
1.20 . 1.20.30
KELURAHAN TAMBAKREJO
0,00
736.913.000,00
210.329.900,00
947.242.900,00
1.20 . 1.20.31
KELURAHAN PANGEN JURU TENGAH
0,00
584.519.000,00
239.342.600,00
823.861.600,00
1.20 . 1.20.32
KELURAHAN DOPLANG
0,00
573.484.000,00
211.084.900,00
784.568.900,00
1.20 . 1.20.33
KELURAHAN SINDURJAN
0,00
722.992.000,00
212.200.500,00
935.192.500,00
1.20 . 1.20.34
KELURAHAN PADUROSO
0,00
549.640.000,00
197.797.600,00
747.437.600,00
1.20 . 1.20.35
KELURAHAN MRANTI
0,00
771.302.000,00
204.154.800,00
975.456.800,00
1.20 . 1.20.36
KELURAHAN MUDAL
0,00
578.062.000,00
199.243.900,00
777.305.900,00
1.20 . 1.20.37
KELURAHAN KESENENG
0,00
489.604.000,00
196.067.800,00
685.671.800,00
1.20 . 1.20.38
KELURAHAN BALEDONO
0,00
633.786.000,00
262.661.300,00
896.447.300,00
1.20 . 1.20.39
KELURAHAN BOROKULON
0,00
640.923.000,00
210.718.476,00
851.641.476,00
1.20 . 1.20.40
KELURAHAN KLEDUNG KRADENAN
0,00
695.397.000,00
210.948.988,00
906.345.988,00
1.20 . 1.20.41
KELURAHAN KLEDUNG KARANG DALEM
0,00
614.774.000,00
239.993.948,00
854.767.948,00
1.20 . 1.20.42
KELURAHAN SUCENJURUTENGAH
0,00
796.877.000,00
248.271.000,00
1.045.148.000,00
1.20 . 1.20.43
KELURAHAN KUTOARJO
0,00
651.448.000,00
229.221.200,00
880.669.200,00
1.20 . 1.20.44
KELURAHAN KATERBAN
0,00
638.229.000,00
196.667.900,00
834.896.900,00
1.20 . 1.20.45
KELURAHAN BAYEM
0,00
641.342.000,00
198.931.900,00
840.273.900,00
1.20 . 1.20.46
KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN
0,00
579.510.000,00
217.433.000,00
796.943.000,00
1.20 . 1.20.47
KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN
0,00
517.724.000,00
196.889.000,00
714.613.000,00
1.20 . 1.20.48
KELURAHAN BANDUNG
0,00
752.230.000,00
186.457.000,00
938.687.000,00
1.20 . 1.20.49
KELURAHAN LUGOSOBO
0,00
565.502.000,00
192.770.000,00
758.272.000,00
0,00
1.802.262.000,00
2.622.378.950,00
4.424.640.950,00
0,00
1.802.262.000,00
2.622.378.950,00
4.424.640.950,00
0,00
0,00
2.881.100.000,00
2.881.100.000,00
0,00
0,00
2.881.100.000,00
2.881.100.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.21 1.21 . 1.21.01 1.22 1.22 . 1.11.01 1.23
Ketahanan Pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Statistik
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 3
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1 1.23 . 1.06.01 1.24
2
3
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.25 1.25 . 1.07.01
2 2.01
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.01 . 2.02.01
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2.02
300.000.000,00 3.197.118.200,00
0,00
2.254.081.000,00
943.037.200,00
3.197.118.200,00
0,00
0,00
1.451.828.900,00
1.451.828.900,00
0,00
0,00
1.451.828.900,00
1.451.828.900,00
0,00
0,00
250.090.000,00
250.090.000,00
0,00
0,00
250.090.000,00
250.090.000,00
4.097.919.778,00
32.352.976.988,90
39.779.007.660,00
72.131.984.648,90
364.360.000,00
15.341.022.000,00
18.264.418.600,00
33.605.440.600,00
364.360.000,00
15.341.022.000,00
16.183.607.600,00
31.524.629.600,00
0,00
0,00
2.080.811.000,00
2.080.811.000,00
0,00
4.961.579.000,00
1.875.223.900,00
6.836.802.900,00
0,00
4.961.579.000,00
1.875.223.900,00
6.836.802.900,00
0,00
0,00
6.258.484.100,00
6.258.484.100,00
0,00
0,00
6.258.484.100,00
6.258.484.100,00
0,00
0,00
3.933.956.000,00
3.933.956.000,00
0,00
0,00
3.933.956.000,00
3.933.956.000,00
3.733.559.778,00
12.050.375.988,90
7.943.290.300,00
19.993.666.288,90
3.733.559.778,00
12.050.375.988,90
7.943.290.300,00
19.993.666.288,90
0,00
0,00
1.200.634.760,00
1.200.634.760,00
0,00
0,00
1.200.634.760,00
1.200.634.760,00
Kehutanan
2.02 . 2.02.01 2.04
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Pariwisata
2.04 . 2.06.01 2.05
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA Kelautan dan Perikanan
2.05 . 2.01.01 2.06
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Perdagangan
2.06 . 2.06.01 2.07
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA Perindustrian
2.07 . 2.06.01 2.08
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA Transmigrasi
2.08 . 1.14.01
0,00
0,00
303.000.000,00
303.000.000,00
0,00
0,00
303.000.000,00
303.000.000,00
1.919.850.300.102,00
1.461.859.509.812,10
572.439.791.229,00
2.034.299.301.041,10
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JUMLAH
6
943.037.200,00
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Pertanian
5 300.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.01 . 2.01.01
4 0,00
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Urusan Pilihan
JUMLAH BELANJA
2.254.081.000,00
Perpustakaan
1.26 . 1.24.01
LANGSUNG
0,00
Komunikasi dan Informatika
1.26
TIDAK LANGSUNG
0,00
Kearsipan
1.24 . 1.24.01
BELANJA
PENDAPATAN
SURPLUS / (DEFISIT) KODE
1.20 1.20 . 1.20.05
PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
1 1
(114.449.000.939,10)
2 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
SILPA TAB
PENERIMAAN
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN NETTO
3
4
5
119.449.000.939,10
5.000.000.000,00
114.449.000.939,10
119.449.000.939,10
5.000.000.000,00
114.449.000.939,10
119.449.000.939,10
5.000.000.000,00
114.449.000.939,10
6
Halaman 4
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
0,00
Purworejo, 21 Desember 2015 Pj. BUPATI PURWOREJO
AGUS UTOMO
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 5
Lampiran IIa
Peraturan Daerah Nomor
:
11 TAHUN 2015
Tanggal
:
21 Desember 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
2 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.01
BELANJA
PENDAPATAN 3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
81.936.000,00
735.775.765.800,00
37.434.950.087,00
773.210.715.887,00
1.01
Urusan Wajib Pendidikan
81.936.000,00
735.775.765.800,00
33.743.591.387,00
769.519.357.187,00
1.17
Urusan Wajib Kebudayaan
0,00
0,00
2.491.746.100,00
2.491.746.100,00
1.18
Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
0,00
0,00
1.199.612.600,00
1.199.612.600,00
25.753.089.000,00
59.604.361.500,00
64.168.264.624,00
123.772.626.124,00
25.753.089.000,00
59.604.361.500,00
64.168.264.624,00
123.772.626.124,00
115.000.000.000,00
24.090.989.000,00
134.975.292.000,00
159.066.281.000,00
115.000.000.000,00
24.090.989.000,00
134.975.292.000,00
159.066.281.000,00
213.588.000,00
14.657.934.400,00
183.218.262.488,00
197.876.196.888,00 197.021.196.888,00
DINAS KESEHATAN
1.02.01 1.02
Urusan Wajib Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02 1.02
Urusan Wajib Kesehatan DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01 1.03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
213.588.000,00
14.657.934.400,00
182.363.262.488,00
1.04
Urusan Wajib Perumahan
0,00
0,00
235.000.000,00
235.000.000,00
1.05
Urusan Wajib Penataan Ruang
0,00
0,00
620.000.000,00
620.000.000,00
0,00
9.112.776.000,00
21.274.920.600,00
30.387.696.600,00
0,00
9.112.776.000,00
21.274.920.600,00
30.387.696.600,00
0,00
3.556.575.344,00
3.217.737.800,00
6.774.313.144,00
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.02 1.03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01 1.06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
0,00
3.556.575.344,00
2.917.737.800,00
6.474.313.144,00
1.23
Urusan Wajib Statistik
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
3.482.193.250,00
7.293.494.662,50
7.578.486.000,00
14.871.980.662,50
3.482.193.250,00
7.293.494.662,50
6.126.657.100,00
13.420.151.762,50
0,00
0,00
1.451.828.900,00
1.451.828.900,00
0,00
1.404.321.000,00
3.477.339.000,00
4.881.660.000,00
0,00
1.404.321.000,00
3.477.339.000,00
4.881.660.000,00
0,00
3.978.457.000,00
2.083.108.100,00
6.061.565.100,00
0,00
3.978.457.000,00
2.083.108.100,00
6.061.565.100,00
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.01 1.07
Urusan Wajib Perhubungan
1.25
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01 1.08
Urusan Wajib Lingkungan Hidup DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.10.01 1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Halaman 1
KODE
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
2 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.11.01
BELANJA
PENDAPATAN 3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
1.300.000.000,00
15.095.063.000,00
6.825.475.412,00
21.920.538.412,00
1.11
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.300.000.000,00
15.095.063.000,00
2.321.440.712,00
17.416.503.712,00
1.12
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
0,00
0,00
1.622.934.700,00
1.622.934.700,00
1.22
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0,00
0,00
2.881.100.000,00
2.881.100.000,00
4.860.000,00
7.846.679.000,00
4.967.093.700,00
12.813.772.700,00
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.14.01 1.13
Urusan Wajib Sosial
0,00
0,00
1.960.865.000,00
1.960.865.000,00
1.14
Urusan Wajib Tenaga Kerja
4.860.000,00
7.846.679.000,00
2.703.228.700,00
10.549.907.700,00
2.08
Urusan Pilihan Transmigrasi
0,00
0,00
303.000.000,00
303.000.000,00
0,00
1.468.604.000,00
833.115.000,00
2.301.719.000,00
0,00
1.468.604.000,00
833.115.000,00
2.301.719.000,00
0,00
5.396.170.000,00
2.170.735.000,00
7.566.905.000,00
0,00
5.396.170.000,00
2.170.735.000,00
7.566.905.000,00
0,00
2.558.199.000,00
3.327.383.500,00
5.885.582.500,00
0,00
2.558.199.000,00
3.327.383.500,00
5.885.582.500,00
0,00
9.713.914.000,00
0,00
9.713.914.000,00
0,00
9.713.914.000,00
0,00
9.713.914.000,00
0,00
495.948.000,00
0,00
495.948.000,00
0,00
495.948.000,00
0,00
495.948.000,00
32.100.000,00
15.773.095.000,00
12.945.201.100,00
28.718.296.100,00
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.19.01 1.19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19.02 1.19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.19.03 1.19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1.20.01 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian BUPATI / WAKIL BUPATI
1.20.02 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03 1.09
Urusan Wajib Pertanahan
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian SEKRETARIAT DPRD
1.20.04 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian INSPEKTORAT
1.20.06 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
0,00
0,00
163.780.000,00
163.780.000,00
32.100.000,00
15.773.095.000,00
12.781.421.100,00
28.554.516.100,00
0,00
3.499.898.000,00
12.795.343.200,00
16.295.241.200,00
0,00
3.499.898.000,00
12.795.343.200,00
16.295.241.200,00
1.768.446.914.074,00
436.431.299.780,70
7.835.777.000,00
444.267.076.780,70
1.768.446.914.074,00
436.431.299.780,70
7.835.777.000,00
444.267.076.780,70
0,00
4.343.713.000,00
2.571.369.200,00
6.915.082.200,00
0,00
4.343.713.000,00
2.571.369.200,00
6.915.082.200,00
Halaman 2
KODE
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.07 1.20
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
1.20.08 1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN GRABAG
1.20.09 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN NGOMBOL
1.20.10 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN PURWODADI
1.20.11 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN BAGELEN
1.20.12 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN KALIGESING
1.20.13 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN PURWOREJO
1.20.14 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN BANYUURIP
1.20.15 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN BAYAN
1.20.16 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN KUTOARJO
1.20.17 1.20
1.20.18
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN BUTUH
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA
PENDAPATAN 3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
0,00
3.390.315.680,00
6.327.584.000,00
9.717.899.680,00
0,00
3.390.315.680,00
6.327.584.000,00
9.717.899.680,00
1.397.550.000,00
1.529.685.500,00
433.064.600,00
1.962.750.100,00
0,00
0,00
279.858.500,00
279.858.500,00
1.397.550.000,00
1.529.685.500,00
153.206.100,00
1.682.891.600,00
1.100.000,00
2.807.594.000,00
221.576.264,00
3.029.170.264,00
1.100.000,00
2.807.594.000,00
221.576.264,00
3.029.170.264,00
1.600.000,00
4.047.223.000,00
317.403.000,00
4.364.626.000,00
1.600.000,00
4.047.223.000,00
317.403.000,00
4.364.626.000,00
1.100.000,00
3.299.883.000,00
245.937.000,00
3.545.820.000,00
1.100.000,00
3.299.883.000,00
245.937.000,00
3.545.820.000,00
1.600.000,00
2.112.591.000,00
238.538.000,00
2.351.129.000,00
1.600.000,00
2.112.591.000,00
238.538.000,00
2.351.129.000,00
500.000,00
2.024.246.000,00
207.612.500,00
2.231.858.500,00
500.000,00
2.024.246.000,00
207.612.500,00
2.231.858.500,00
10.600.000,00
2.442.847.000,00
276.091.800,00
2.718.938.800,00
10.600.000,00
2.442.847.000,00
276.091.800,00
2.718.938.800,00
3.600.000,00
2.649.401.000,00
207.274.032,00
2.856.675.032,00
3.600.000,00
2.649.401.000,00
207.274.032,00
2.856.675.032,00
4.100.000,00
2.798.221.000,00
290.024.100,00
3.088.245.100,00
4.100.000,00
2.798.221.000,00
290.024.100,00
3.088.245.100,00
4.600.000,00
2.380.887.000,00
293.807.800,00
2.674.694.800,00
4.600.000,00
2.380.887.000,00
293.807.800,00
2.674.694.800,00
1.600.000,00
3.285.379.000,00
253.476.000,00
3.538.855.000,00 Halaman 3
KODE
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
2 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN PITURUH
1.20.19 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN KEMIRI
1.20.20 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN BRUNO
1.20.21 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN GEBANG
1.20.22 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN LOANO
1.20.23 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KECAMATAN BENER
1.20.24 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN PURWOREJO
1.20.25 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN PANGENREJO
1.20.26 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN KEDUNGSARI
1.20.27 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN CANGKREP KIDUL
1.20.28 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN CANGKREP LOR
1.20.29 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA
PENDAPATAN 3
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
1.600.000,00
3.285.379.000,00
253.476.000,00
3.538.855.000,00
1.600.000,00
3.682.239.000,00
246.551.800,00
3.928.790.800,00
1.600.000,00
3.682.239.000,00
246.551.800,00
3.928.790.800,00
4.100.000,00
2.954.461.000,00
256.871.500,00
3.211.332.500,00
4.100.000,00
2.954.461.000,00
256.871.500,00
3.211.332.500,00
1.100.000,00
1.909.575.000,00
251.533.700,00
2.161.108.700,00
1.100.000,00
1.909.575.000,00
251.533.700,00
2.161.108.700,00
1.100.000,00
2.012.659.000,00
264.568.000,00
2.277.227.000,00
1.100.000,00
2.012.659.000,00
264.568.000,00
2.277.227.000,00
750.000,00
1.945.391.500,00
266.822.000,00
2.212.213.500,00
750.000,00
1.945.391.500,00
266.822.000,00
2.212.213.500,00
1.100.000,00
2.238.766.000,00
259.038.000,00
2.497.804.000,00
1.100.000,00
2.238.766.000,00
259.038.000,00
2.497.804.000,00
0,00
615.773.000,00
262.629.300,00
878.402.300,00
0,00
615.773.000,00
262.629.300,00
878.402.300,00
0,00
647.240.000,00
229.033.500,00
876.273.500,00
0,00
647.240.000,00
229.033.500,00
876.273.500,00
0,00
519.354.000,00
202.501.300,00
721.855.300,00
0,00
519.354.000,00
202.501.300,00
721.855.300,00
0,00
709.504.000,00
214.521.300,00
924.025.300,00
0,00
709.504.000,00
214.521.300,00
924.025.300,00
0,00
615.438.656,00
211.376.500,00
826.815.156,00
0,00
615.438.656,00
211.376.500,00
826.815.156,00
Halaman 4
KODE
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
2 KELURAHAN TAMBAKREJO
1.20.30 1.20
KELURAHAN PANGEN JURU TENGAH
1.20.31 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN DOPLANG
1.20.32 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN SINDURJAN
1.20.33 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN PADUROSO
1.20.34 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN MRANTI
1.20.35 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN MUDAL
1.20.36 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN KESENENG
1.20.37 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN BALEDONO
1.20.38 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN BOROKULON
1.20.39 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN KLEDUNG KRADENAN
1.20.40 1.20
1.20.41
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN KLEDUNG KARANG DALEM
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA
PENDAPATAN TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
0,00
736.913.000,00
210.329.900,00
947.242.900,00
0,00
736.913.000,00
210.329.900,00
947.242.900,00
0,00
584.519.000,00
239.342.600,00
823.861.600,00
0,00
584.519.000,00
239.342.600,00
823.861.600,00
0,00
573.484.000,00
211.084.900,00
784.568.900,00
0,00
573.484.000,00
211.084.900,00
784.568.900,00
0,00
722.992.000,00
212.200.500,00
935.192.500,00
0,00
722.992.000,00
212.200.500,00
935.192.500,00
0,00
549.640.000,00
197.797.600,00
747.437.600,00
0,00
549.640.000,00
197.797.600,00
747.437.600,00
0,00
771.302.000,00
204.154.800,00
975.456.800,00
0,00
771.302.000,00
204.154.800,00
975.456.800,00
0,00
578.062.000,00
199.243.900,00
777.305.900,00
0,00
578.062.000,00
199.243.900,00
777.305.900,00
0,00
489.604.000,00
196.067.800,00
685.671.800,00
0,00
489.604.000,00
196.067.800,00
685.671.800,00
0,00
633.786.000,00
262.661.300,00
896.447.300,00
0,00
633.786.000,00
262.661.300,00
896.447.300,00
0,00
640.923.000,00
210.718.476,00
851.641.476,00
0,00
640.923.000,00
210.718.476,00
851.641.476,00
0,00
695.397.000,00
210.948.988,00
906.345.988,00
0,00
695.397.000,00
210.948.988,00
906.345.988,00
0,00
614.774.000,00
239.993.948,00
854.767.948,00
3
Halaman 5
KODE
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
2 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN SUCENJURUTENGAH
1.20.42 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN KUTOARJO
1.20.43 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN KATERBAN
1.20.44 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN BAYEM
1.20.45 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN
1.20.46 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN
1.20.47 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN BANDUNG
1.20.48 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KELURAHAN LUGOSOBO
1.20.49 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KANTOR KETAHANAN PANGAN
1.21.01 1.21
Urusan Wajib Ketahanan Pangan KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
1.24.01
BELANJA
PENDAPATAN TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
0,00
614.774.000,00
239.993.948,00
854.767.948,00
0,00
796.877.000,00
248.271.000,00
1.045.148.000,00
0,00
796.877.000,00
248.271.000,00
1.045.148.000,00
0,00
651.448.000,00
229.221.200,00
880.669.200,00
0,00
651.448.000,00
229.221.200,00
880.669.200,00
0,00
638.229.000,00
196.667.900,00
834.896.900,00
0,00
638.229.000,00
196.667.900,00
834.896.900,00
0,00
641.342.000,00
198.931.900,00
840.273.900,00
0,00
641.342.000,00
198.931.900,00
840.273.900,00
0,00
579.510.000,00
217.433.000,00
796.943.000,00
0,00
579.510.000,00
217.433.000,00
796.943.000,00
0,00
517.724.000,00
196.889.000,00
714.613.000,00
0,00
517.724.000,00
196.889.000,00
714.613.000,00
0,00
752.230.000,00
186.457.000,00
938.687.000,00
0,00
752.230.000,00
186.457.000,00
938.687.000,00
0,00
565.502.000,00
192.770.000,00
758.272.000,00
0,00
565.502.000,00
192.770.000,00
758.272.000,00
0,00
1.802.262.000,00
2.622.378.950,00
4.424.640.950,00
0,00
1.802.262.000,00
2.622.378.950,00
4.424.640.950,00
3
0,00
2.254.081.000,00
1.193.127.200,00
3.447.208.200,00
1.24
Urusan Wajib Kearsipan
0,00
2.254.081.000,00
943.037.200,00
3.197.118.200,00
1.26
Urusan Wajib Perpustakaan
0,00
0,00
250.090.000,00
250.090.000,00
364.360.000,00
15.341.022.000,00
20.117.563.600,00
35.458.585.600,00
364.360.000,00
15.341.022.000,00
16.183.607.600,00
31.524.629.600,00
0,00
0,00
3.933.956.000,00
3.933.956.000,00
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.01.01 2.01
Urusan Pilihan Pertanian
2.05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Halaman 6
KODE
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
2 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2.02.01
BELANJA
PENDAPATAN 3 0,00
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH BELANJA
4
5
6
4.961.579.000,00
3.956.034.900,00
8.917.613.900,00
2.01
Urusan Pilihan Pertanian
0,00
0,00
2.080.811.000,00
2.080.811.000,00
2.02
Urusan Pilihan Kehutanan
0,00
4.961.579.000,00
1.875.223.900,00
6.836.802.900,00
3.733.559.778,00
12.050.375.988,90
16.611.811.060,00
28.662.187.048,90 1.209.401.900,00
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
2.06.01 1.15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
0,00
0,00
1.209.401.900,00
2.04
Urusan Pilihan Pariwisata
0,00
0,00
6.258.484.100,00
6.258.484.100,00
2.06
Urusan Pilihan Perdagangan
3.733.559.778,00
12.050.375.988,90
7.943.290.300,00
19.993.666.288,90
2.07
Urusan Pilihan Perindustrian
0,00
0,00
1.200.634.760,00
1.200.634.760,00
1.919.850.300.102,00
1.461.859.509.812,10
572.439.791.229,00
2.034.299.301.041,10
JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT)
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(114.449.000.939,10)
Halaman 7
KODE
PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN NETTO
3
4
5
2 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
SILPA TAB
PENERIMAAN
6
119.449.000.939,10
5.000.000.000,00
114.449.000.939,10
119.449.000.939,10
5.000.000.000,00
114.449.000.939,10
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
0,00
Purworejo, 21 Desember 2015 Pj. BUPATI PURWOREJO
AGUS UTOMO
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Halaman 8
Lampiran IV
Peraturan Daerah Nomor
:
11 TAHUN 2015
Tanggal
:
21 Desember 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Urusan Wajib
49.685.717.500,00
225.469.651.267,00
257.505.414.802,00
532.660.783.569,00
Pendidikan
1.017.743.000,00
18.261.974.250,00
14.463.874.137,00
33.743.591.387,00
1.017.743.000,00
18.261.974.250,00
14.463.874.137,00
33.743.591.387,00
0,00
378.820.600,00
0,00
378.820.600,00
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.459.600,00
0,00
15.459.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
72.999.000,00
0,00
72.999.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
6.672.000,00
0,00
6.672.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
14.940.000,00
0,00
14.940.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
58.000.000,00
0,00
58.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
89.750.000,00
0,00
89.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
82.500.000,00
0,00
82.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
120.250.000,00
1.098.726.000,00
1.218.976.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
69.326.000,00
69.326.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 13
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
0,00
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48
Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas
0,00
0,00
989.400.000,00
989.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 49
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
26.400.000,00
0,00
26.400.000,00
0,00
26.400.000,00
0,00
26.400.000,00
41.165.000,00
934.696.900,00
0,00
975.861.900,00
1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 1.01 . 1.01.01 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
11.580.000,00
15.047.900,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
13.325.000,00
74.462.000,00
0,00
87.787.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
Pengelolaan Asset Dinas
16.260.000,00
213.987.000,00
0,00
230.247.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08
Pengelolaan Aset Sekolah (DID)
0,00
631.200.000,00
0,00
631.200.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini
26.627.900,00
42.770.000,00
637.752.000,00
17.070.000,00
697.592.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
3.280.000,00
52.129.000,00
17.070.000,00
72.479.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72
Pelayanan Perijinan PAUD
2.310.000,00
7.190.000,00
0,00
9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87
Pembinaan PAUD Terpadu Holitik Integratif
2.540.000,00
22.090.000,00
0,00
24.630.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88
Pembinaan Organisasi Mitra PAUD
3.810.000,00
20.617.500,00
0,00
24.427.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89
Ajang kreatifitas anak usia dini
13.170.000,00
85.257.600,00
0,00
98.427.600,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90
Seleksi lomba gugus PAUD dan Kelp.Bermain berprestasi
17.660.000,00
70.467.900,00
0,00
88.127.900,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92
Pengadaan APE PAUD Swasta
0,00
380.000.000,00
0,00
380.000.000,00
328.199.000,00
9.770.315.650,00
9.959.849.750,00
20.058.364.400,00
1.01 . 1.01.01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66
Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (DID)
267.819.000,00
6.759.574.250,00
1.733.559.750,00
8.760.953.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
Manajemen Berbasis Sekolah SD
1.500.000,00
236.619.700,00
0,00
238.119.700,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD (DID)
7.755.000,00
572.825.000,00
0,00
580.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Mapel Siswa SD dan MAPSI
5.310.000,00
82.830.000,00
0,00
88.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
Kegiatan anak beriman
23.430.000,00
1.886.360.400,00
0,00
1.909.790.400,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
Seleksi dan Pengiriman Lomba Siswa SMP
5.070.000,00
52.430.000,00
0,00
57.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
Beasiswa siswa berprestasi
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
Pengadaan sarana/prasarana kelas jauh SD (DID)
0,00
0,00
390.000.000,00
390.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132
Pengadaan talud dan pagar halaman SD dan SMP (DID)
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169
Penyelenggaraan Kantin Sehat
0,00
4.950.000,00
25.050.000,00
30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 170
Fasilitasi TPK Kurikulum SD/SMP
2.540.000,00
46.046.300,00
0,00
48.586.300,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 185
Pembinaan Pembelajaran Program Kesetaraan
2.540.000,00
12.460.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 187
Try Out Ujian Nasional Program Paket A, B, C
1.155.000,00
14.575.000,00
0,00
15.730.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 188
Pendampingan BSM SD/ SMP
11.080.000,00
16.645.000,00
0,00
27.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193
Rehabilitasi Ruang Belajar beserta Perabotnya SD (DAK)
0,00
0,00
2.266.500.000,00
2.266.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 194
Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya SD (DAK)
0,00
0,00
598.600.000,00
598.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 195
Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD (DAK)
0,00
0,00
1.124.000.000,00
1.124.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 196
Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Ruang Guru beserta Perabotnya SD (DAK)
0,00
0,00
562.140.000,00
562.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 197
Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru SD (DAK)
0,00
0,00
1.410.000.000,00
1.410.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 198
Penyediaan Peralatan/Media Pendidikan dan/atau Koleksi Perpustakaan SD (DAK)
0,00
0,00
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
149.674.000,00
2.990.458.000,00
2.021.000.000,00
5.161.132.000,00
103.790.000,00
2.595.742.000,00
2.021.000.000,00
4.720.532.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17
Program Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Seleksi Pengiriman lomba siswa berprestasi siswa SMA
14.940.000,00
151.060.000,00
0,00
166.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
Lomba Kompetensi siswa SMK
17.632.000,00
168.368.000,00
0,00
186.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83
Implementasi Kurikulum 2013
4.312.000,00
55.688.000,00
0,00
60.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 1.01 . 1.01.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pendataan dan monitoring Bantuan Murid Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK
Pendidikan Masyarakat dan Kursus Pelatihan
JUMLAH 6=3+4+5
9.000.000,00
19.600.000,00
0,00
28.600.000,00
20.475.000,00
150.723.800,00
0,00
171.198.800,00
2.730.000,00
30.672.600,00
0,00
33.402.600,00
530.000,00
4.090.000,00
0,00
4.620.000,00
2.685.000,00
29.940.000,00
0,00
32.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
Pendampingan Keaksaraan Fungsional
1.01 . 1.01.01 . 18 . 26
Sosialisasi dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DID)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29
Pameran dan Promosi Produk PNF
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32
Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
10.020.000,00
38.731.200,00
0,00
48.751.200,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33
Bintek Manajemen Pengelolaan Pendidikan Masyarakat
2.730.000,00
34.770.000,00
0,00
37.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 37
Sosialisasi dan pengembangan lembaga kursus dan pelatihan (DID)
1.780.000,00
12.520.000,00
0,00
14.300.000,00
233.795.000,00
1.193.637.300,00
0,00
1.427.432.300,00
1.01 . 1.01.01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
3.015.000,00
11.985.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
2.670.000,00
13.330.000,00
0,00
16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11
3.535.000,00
45.715.000,00
0,00
49.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
Pemetaan guru
1.01 . 1.01.01 . 20 . 30
5.280.000,00
9.720.000,00
0,00
15.000.000,00
11.425.000,00
37.335.000,00
0,00
48.760.000,00
Pembinaan Tenaga Lapangan PNF
3.660.000,00
34.839.800,00
0,00
38.499.800,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31
Workshop peningkatan Kompetensi PTK PNF
3.430.000,00
68.984.100,00
0,00
72.414.100,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 32
Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD/SMP
12.680.000,00
11.320.000,00
0,00
24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33
Seleksi Kepala Sekolah SD/SMP
4.740.000,00
233.495.000,00
0,00
238.235.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 34
Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP
72.360.000,00
80.135.000,00
0,00
152.495.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35
6.320.000,00
10.310.000,00
0,00
16.630.000,00
7.150.000,00
26.474.900,00
0,00
33.624.900,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 37
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD/SMP Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SD/SMP Pelaksanaan sertifikasi pendidik SMA/SMK
3.015.000,00
11.835.000,00
0,00
14.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 38
Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SMA/SMK
6.060.000,00
23.740.000,00
0,00
29.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40
3.320.000,00
16.753.300,00
0,00
20.073.300,00
4.020.000,00
10.780.200,00
0,00
14.800.200,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK Penilaian Angka Kredit Pendidik, Penilik dan Pamong belajar
11.850.000,00
63.150.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43
Penilaian Angka Kredit Pendidik SD/SMP, Pengawas
45.060.000,00
44.940.000,00
0,00
90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44
Penilaian Angka Kredit Pendidik SMA/SMK, Pengawas
4.935.000,00
250.215.000,00
0,00
255.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45
Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
6.305.000,00
43.695.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46
Pemilihan Guru/KS/Pengawas Berprestasi SD/SMP
6.030.000,00
53.120.000,00
0,00
59.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47
Pemilihan Guru/KS/Pengawas Berprestasi SMA/SMK
3.015.000,00
85.685.000,00
0,00
88.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48
Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
3.920.000,00
6.080.000,00
0,00
10.000.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
186.085.000,00
1.821.462.000,00
1.367.228.387,00
3.374.775.387,00
55.450.000,00
27.498.000,00
0,00
82.948.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36
1.01 . 1.01.01 . 20 . 41
1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
Penanganan Penyusunan RAPBS
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
Operasional Penanganan Bantuan Provinsi
18.430.000,00
110.100.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
Penanganan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
61.740.000,00
59.915.000,00
0,00
121.655.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
Operasional UPT
0,00
1.155.276.000,00
57.415.387,00
1.212.691.387,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19
Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Bantuan Hibah
9.150.000,00
34.980.000,00
0,00
44.130.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25
Koordinasi Pelaksanaan Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB)
4.950.000,00
15.310.000,00
0,00
20.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26
Beasiswa siswa keluarga kurang mampu
6.325.000,00
22.680.000,00
0,00
29.005.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27
Beasiswa Retrival
1.040.000,00
2.610.000,00
0,00
3.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28
Pengendalian Mutu Sekolah
0,00
77.875.000,00
0,00
77.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33
Pengembangan Fungsi Pendidikan (DID)
11.040.000,00
20.835.400,00
0,00
31.875.400,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 34
Penyusunan Rencana Strategis DINDIKBUDPORA 2016-2020
7.560.000,00
45.439.900,00
0,00
52.999.900,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35
Fasilitasi kegiatan Dewan Pendidikan
0,00
38.503.700,00
0,00
38.503.700,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 36
Lomba Dokter Kecil dan Sekolah Sehat
3.120.000,00
25.097.000,00
0,00
28.217.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 37
Pembinaan, Pengembangan UKS
2.310.000,00
23.012.000,00
0,00
25.322.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 40
Beasiswa Siswa Berprestasi
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41
Akreditasi SD
2.320.000,00
57.680.000,00
0,00
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42
Akreditasi SMP
960.000,00
17.740.000,00
0,00
18.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 43
Pendampingan Akreditasi Sekolah
1.690.000,00
6.910.000,00
0,00
8.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 44
Rehabilitasi Gedung UPT
0,00
0,00
1.309.813.000,00
1.309.813.000,00
15.580.000,00
237.458.000,00
0,00
253.038.000,00
13.040.000,00
228.998.000,00
0,00
242.038.000,00
2.540.000,00
8.460.000,00
0,00
11.000.000,00
39.972.791.600,00
101.401.815.747,00
57.768.949.277,00
199.143.556.624,00
335.026.000,00
43.300.753.647,00
20.532.484.977,00
64.168.264.624,00 368.710.550,00
1.01 . 1.01.01 . 23
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01
Penyelenggaraan perencanaan program pendidikan (Profil Pendidikan)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 02
Penyusunan Data Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal (PAUDNI)
1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
Kesehatan DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
128.530.000,00
26.880.000,00
341.830.550,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
137.700.000,00
0,00
137.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
26.880.000,00
10.320.000,00
0,00
37.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
30.080.000,00
0,00
30.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
30.558.000,00
0,00
30.558.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
51.512.600,00
0,00
51.512.600,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
67.990.000,00
0,00
67.990.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
8.350.000,00
0,00
8.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
4.319.950,00
0,00
4.319.950,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
145.331.856,00
3.809.373.800,00
3.954.705.656,00
1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
3.389.130.800,00
3.389.130.800,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 13
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
0,00
0,00
420.243.000,00
420.243.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
31.990.656,00
0,00
31.990.656,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
70.696.200,00
0,00
70.696.200,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
22.645.000,00
0,00
22.645.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51
Sewa Tanah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
28.440.000,00
91.164.130,00
0,00
119.604.130,00
19.450.000,00
14.846.600,00
0,00
34.296.600,00
8.990.000,00
20.067.330,00
0,00
29.057.330,00
0,00
56.250.200,00
0,00
56.250.200,00
57.406.000,00
99.594.000,00
0,00
157.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09
Penilaian angka Kredit bagi Jabatan Fungsional
1.02 . 1.02.01 . 05 . 38
Penilaian tenaga kesehatan teladan
1.02 . 1.02.01 . 05 . 39
Peningkatan kapasitas SDM
1.02 . 1.02.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
13.376.000,00
45.624.000,00
0,00
59.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
44.030.000,00
53.970.000,00
0,00
98.000.000,00
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
15.355.000,00
13.645.000,00
0,00
29.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 1.02 . 1.02.01 . 07 . 07 1.02 . 1.02.01 . 15
Penyusunan Data Kesehatan
Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan
15.355.000,00
13.645.000,00
0,00
29.000.000,00
19.290.000,00
9.660.970.679,00
452.687.077,00
10.132.947.756,00
16.190.000,00
9.495.338.569,00
0,00
9.511.528.569,00
760.000,00
22.881.400,00
0,00
23.641.400,00
0,00
22.773.900,00
0,00
22.773.900,00
760.000,00
21.953.240,00
0,00
22.713.240,00 67.942.420,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
Pembinaan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
Distribusi obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 1.02 . 1.02.01 . 15 . 10
Pembinaan dan pengawasan sarana produksi / distribusi sediaan farmasi, makanan dan minuman Registrasi dan sertifikasi PIRT
1.580.000,00
66.362.420,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11
Operasional UPT Instalasi Farmasi
0,00
31.661.150,00
0,00
31.661.150,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK)
0,00
0,00
452.687.077,00
452.687.077,00
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Perorangan
83.565.000,00
3.731.824.490,00
8.085.481.000,00
11.900.870.490,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
21.390.000,00
236.153.000,00
0,00
257.543.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Regristrasi dan sertifikasi tenaga & sarana pelayanan kesehatan
16.225.000,00
21.524.370,00
0,00
37.749.370,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
Pengadaan alat kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
Sertifikasi dan akreditasi sarana kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
Pemeliharaan dan pemulihan Puskesmas Grabag Pemeliharaan dan pemulihan Puskesmas Ngombol Pemeliharaan dan pemulihan Puskesmas Bragolan Pemeliharaan dan pemulihan Puskesmas Bubutan Pemeliharaan dan pemulihan Puskesmas Bagelen Pemeliharaan dan pemulihan Puskesmas Dadirejo Pemeliharaan dan pemulihan Puskesmas Kaligesing
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
0,00
0,00
8.085.481.000,00
8.085.481.000,00
14.300.000,00
182.095.120,00
0,00
196.395.120,00
kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
2.000.000,00
75.300.504,00
0,00
77.300.504,00
kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
1.500.000,00
206.018.433,00
0,00
207.518.433,00
kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
2.000.000,00
180.483.325,00
0,00
182.483.325,00
kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
2.100.000,00
55.537.993,00
0,00
57.637.993,00
kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
900.000,00
38.934.257,00
0,00
39.834.257,00
kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
0,00
66.436.591,00
0,00
66.436.591,00
kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
800.000,00
73.469.435,00
0,00
74.269.435,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Cangkrep Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Purworejo Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Mranti Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Bayan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Seborokrapyak Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Semawungdaleman Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Kutoarjo Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Wirun Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Butuh Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Sruwohrejo Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Pituruh Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Karanggetas Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Kemiri Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Winong Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Bruno Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Gebang Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Loano Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Banyuasin Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Bener Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas Banyuurip
JUMLAH 6=3+4+5
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
0,00
141.399.927,00
0,00
141.399.927,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
4.000.000,00
176.070.915,00
0,00
180.070.915,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
2.000.000,00
72.927.140,00
0,00
74.927.140,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
5.100.000,00
74.637.740,00
0,00
79.737.740,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
0,00
41.140.983,00
0,00
41.140.983,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
1.200.000,00
143.841.836,00
0,00
145.041.836,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
0,00
161.242.551,00
0,00
161.242.551,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
1.000.000,00
38.698.263,00
0,00
39.698.263,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
0,00
44.820.802,00
0,00
44.820.802,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
300.000,00
44.089.090,00
0,00
44.389.090,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
0,00
468.679.072,00
0,00
468.679.072,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
1.350.000,00
22.972.036,00
0,00
24.322.036,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
1.600.000,00
86.464.806,00
0,00
88.064.806,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
2.000.000,00
44.253.021,00
0,00
46.253.021,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
0,00
166.097.910,00
0,00
166.097.910,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
0,00
68.857.922,00
0,00
68.857.922,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
0,00
300.883.731,00
0,00
300.883.731,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
0,00
68.889.837,00
0,00
68.889.837,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
3.800.000,00
69.724.276,00
0,00
73.524.276,00
(Operasional dan pemeliharaan kesehatan)
0,00
60.179.604,00
0,00
60.179.604,00
Program Promosi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan
35.280.000,00
23.788.900.414,00
2.487.585.000,00
26.311.765.414,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Peningkatan perilaku kesehatan masyarakat
500.000,00
443.555.860,00
0,00
444.055.860,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
Penjaringan siswa SD dan setingkat
500.000,00
67.168.550,00
0,00
67.668.550,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11
Jaminan Kesehatan Daerah
0,00
4.989.897.000,00
0,00
4.989.897.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12
Fasilitasi pembiayaan kesehatan masyarakat
29.120.000,00
102.319.900,00
0,00
131.439.900,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13
Optimalisasi SIK
5.160.000,00
32.460.000,00
349.200.000,00
386.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Grabag
0,00
874.743.200,00
108.556.800,00
983.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 6
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Ngombol
0,00
820.556.000,00
69.704.000,00
890.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bragolan
0,00
457.116.000,00
7.000.000,00
464.116.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bubutan
0,00
463.070.000,00
100.100.000,00
563.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bagelen
0,00
326.248.000,00
85.952.000,00
412.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Dadirejo
0,00
375.114.100,00
11.500.000,00
386.614.100,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Kaligesing
0,00
877.999.204,00
107.144.800,00
985.144.004,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Cangkep
0,00
673.698.000,00
0,00
673.698.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Purworejo
0,00
982.140.900,00
158.591.100,00
1.140.732.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Mranti
0,00
506.120.000,00
75.000.000,00
581.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bayan
0,00
1.116.848.000,00
146.850.000,00
1.263.698.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Banyuurip
0,00
501.369.100,00
166.310.900,00
667.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Seborokrapyak
0,00
260.544.000,00
12.100.000,00
272.644.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Semawungdaleman
0,00
823.694.000,00
57.904.000,00
881.598.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Kutoarjo
0,00
399.676.000,00
9.500.000,00
409.176.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 29
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Wirun
0,00
334.365.000,00
70.655.000,00
405.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Butuh
0,00
657.966.000,00
57.800.000,00
715.766.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 31
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Sruwohrejo
0,00
272.980.000,00
50.400.000,00
323.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 32
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Pituruh
0,00
719.312.700,00
63.091.300,00
782.404.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Karanggetas
0,00
428.016.000,00
84.264.000,00
512.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 34
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Kemiri
0,00
756.410.000,00
67.570.000,00
823.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Winong
0,00
651.107.000,00
66.733.000,00
717.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 36
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bruno
0,00
1.803.213.000,00
109.631.000,00
1.912.844.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 37
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Gebang
0,00
899.308.900,00
158.591.100,00
1.057.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 38
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Loano
0,00
645.628.000,00
25.252.000,00
670.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 39
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Banyuasin
0,00
355.662.000,00
24.858.000,00
380.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 40
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bener
0,00
1.170.594.000,00
243.326.000,00
1.413.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Peningkatan Gizi, Kesehatan Keluarga dan Masyarakat
27.150.000,00
2.788.192.760,00
0,00
2.815.342.760,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
Perbaikan gizi masyarakat
24.550.000,00
1.700.591.260,00
0,00
1.725.141.260,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 12
Peningkatan kesehatan ibu
1.300.000,00
497.526.100,00
0,00
498.826.100,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 13
Peningkatan kesehatan anak
1.300.000,00
245.270.500,00
0,00
246.570.500,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 14
Peningkatan kesehatan reproduksi remaja
0,00
61.800.000,00
0,00
61.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15
Peningkatan kesehatan usia lanjut
0,00
34.942.800,00
0,00
34.942.800,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 16
Pengembangan desa/kelurahan siaga aktif
0,00
176.325.800,00
0,00
176.325.800,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17
Pengembangan posyandu
0,00
71.736.300,00
0,00
71.736.300,00
41.660.000,00
2.639.299.768,00
641.863.100,00
3.322.822.868,00
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
7.500.000,00
763.060.040,00
397.200.000,00
1.167.760.040,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Pelayanan Imunisasi
1.625.000,00
113.182.000,00
11.345.000,00
126.152.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
3.160.000,00
64.488.418,00
176.000.000,00
243.648.418,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Operasional Laboratorium air
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
Pelayanan kesehatan haji
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
Peningkatan kesehatan masyarakat bagi penderita penyakit akibat dampak merokok
JUMLAH 6=3+4+5
22.695.000,00
451.905.810,00
57.318.100,00
531.918.910,00
855.000,00
25.234.300,00
0,00
26.089.300,00
1.710.000,00
18.308.200,00
0,00
20.018.200,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
4.115.000,00
591.922.000,00
0,00
596.037.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
Pendataan rumah sehat
0,00
495.199.000,00
0,00
495.199.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
Pelatihan pengelola tempat pengolahan makanan
0,00
47.500.000,00
0,00
47.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19
Pemicuan CLTS
0,00
44.500.000,00
0,00
44.500.000,00
0,00
0,00
5.055.495.000,00
5.055.495.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 34
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Rehabilitasi sedang/berat puskesmas RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
0,00
0,00
5.055.495.000,00
5.055.495.000,00
39.637.765.600,00
58.101.062.100,00
37.236.464.300,00
134.975.292.000,00
39.637.765.600,00
58.101.062.100,00
37.236.464.300,00
134.975.292.000,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 01
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
39.637.765.600,00
58.101.062.100,00
107.488.000,00
97.846.315.700,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02
Pembangunan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
0,00
0,00
9.436.637.000,00
9.436.637.000,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 03
Rehabilitasi Gedung Cempaka menjadi Gedung Poliklinik dan Laboratorium
0,00
0,00
1.192.899.500,00
1.192.899.500,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 04
Pembangunan Gedung Radiologi, IMC dan Selasar
0,00
0,00
5.643.907.700,00
5.643.907.700,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 05
Rehabilitasi Gedung Kenanga menjadi Gedung Poliklinik
0,00
0,00
1.281.619.000,00
1.281.619.000,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 06
Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan
0,00
0,00
6.474.972.400,00
6.474.972.400,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 07
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
288.137.500,00
288.137.500,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 08
Pengadaan Peralatan Elektronik
0,00
0,00
932.876.700,00
932.876.700,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 09
Pengadaan Peralatan Kantor
0,00
0,00
23.687.000,00
23.687.000,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 10
Pengadaan Peralatan Mebelair
0,00
0,00
190.871.400,00
190.871.400,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 11
Rehabilitasi Atap Gedung Perkantoran
0,00
0,00
533.553.000,00
533.553.000,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 12
Rehabilitasi Pagar Rumah Sakit
0,00
0,00
289.538.100,00
289.538.100,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 13
Pembangunan Jalan Lingkar
0,00
0,00
301.622.000,00
301.622.000,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 14
Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III
0,00
0,00
2.110.901.000,00
2.110.901.000,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 16
Pengadaan Peralatan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
0,00
0,00
770.279.000,00
770.279.000,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 17
Pengadaan Peralatan Ruang Rawat Inap Kelas III
0,00
0,00
367.000.000,00
367.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 18
Pengadaan Peralatan Ruang Intensive Care Unit (ICU)
0,00
0,00
3.242.600.000,00
3.242.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 19
Pengadaan Peralatan Ruang Radiologi
0,00
0,00
1.110.690.000,00
1.110.690.000,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 20
Pengadaan Peralatan Ruang CSSD
0,00
0,00
2.333.311.000,00
2.333.311.000,00
1.02 . 1.02.02 . 34 . 21
Pengadaan Peralatan Ruang Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
0,00
0,00
603.874.000,00
603.874.000,00
892.374.000,00
28.720.167.000,00
174.025.642.088,00
203.638.183.088,00
810.919.000,00
25.270.785.000,00
156.281.558.488,00
182.363.262.488,00
2.060.000,00
395.990.000,00
0,00
398.050.000,00
1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
820.000,00
47.480.000,00
0,00
48.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
410.000,00
20.590.000,00
0,00
21.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
415.000,00
4.835.000,00
0,00
5.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
38.925.000,00
0,00
38.925.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
52.500.000,00
0,00
52.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
415.000,00
9.560.000,00
0,00
9.975.000,00
9.980.000,00
146.120.000,00
34.850.000,00
190.950.000,00
0,00
0,00
34.850.000,00
34.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
Pengadaan meubelair
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.290.000,00
54.310.000,00
0,00
57.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.510.000,00
49.442.000,00
0,00
51.952.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.665.000,00
9.597.000,00
0,00
11.262.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
1.145.000,00
6.363.000,00
0,00
7.508.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
1.370.000,00
13.645.000,00
0,00
15.015.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45
Sewa tempat gedung/kantor
0,00
12.763.000,00
0,00
12.763.000,00
5.295.000,00
29.705.000,00
0,00
35.000.000,00
5.295.000,00
29.705.000,00
0,00
35.000.000,00
28.330.000,00
40.070.000,00
0,00
68.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 38 1.03 . 1.03.01 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengembangan dan peningkatan SDM
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
6.075.000,00
2.325.000,00
0,00
8.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
22.255.000,00
37.745.000,00
0,00
60.000.000,00
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
2.065.000,00
47.935.000,00
0,00
50.000.000,00
Penyusunan Data Dasar bidang Pekerjaan Umum
2.065.000,00
47.935.000,00
0,00
50.000.000,00
79.510.000,00
5.585.490.000,00
85.585.812.600,00
91.250.812.600,00
57.670.000,00
4.942.330.000,00
0,00
5.000.000.000,00
9.950.000,00
490.050.000,00
0,00
500.000.000,00
415.000,00
124.585.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 1.03 . 1.03.01 . 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
Pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
DED Penanganan jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
Operasional dan pemeliharaan peralatan berat dan laboratorium
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Mitigasi
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
Penanganan longsor
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
Peningkatan Jalan Anggrek
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13
Peningkatan Jalan Kenanga
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15
Peningkatan Jalan Gesing - watukuro (lanjutan) dengan lapis hot mix
0,00
0,00
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17
Peningkatan Jalan Cangkrep - Argoputro - Kedungsari (Lanjutan)
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18
Peningkatan Jalan Bruno - Girijoyo (lanjutan)
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19
Penngkatan Jalan Pangenrejo - Tegalrejo (Lanjutan)
0,00
0,00
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 21
Peningkatan Jalan Mayjend Sutoyo Lanjutan
0,00
0,00
2.540.265.000,00
2.540.265.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
Peningkatan Jalan Wonosido - Kemranggen Lanjutan
0,00
0,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23
Peningkatan Jalan Bener-Guntur (Lanjutan) (DAK IPD)
0,00
0,00
2.238.660.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24
Peningkatan Jalan Agus Salim Lanjutan
0,00
0,00
800.000.000,00
2.238.660.900,00 800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25
Peningkatan jalan Katerban - Pringgowijayan Lanjutan (DAK IPD)
0,00
0,00
3.558.260.900,00
3.558.260.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
Peningkatan Jalan Jetis - Pantai (lanjutan)
0,00
0,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
Peningkatan jalan Kaliwader - Kalitapas Lanjutan
0,00
0,00
1.520.000.000,00
1.520.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
Pengembangan dan Pengelolaan Database jalan dan jembatan
11.475.000,00
28.525.000,00
0,00
40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 33
Peningkatan Jalan Kedungsri - Wonorejo Kulon (DAK IPD)
0,00
0,00
3.344.774.900,00
3.344.774.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 38
Peningkatan Jalan Purworejo - Loano (10) (Lanjutan) (DAK IPD)
0,00
0,00
2.449.500.000,00
2.449.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39
Peningkatan Jalan Grantunglegok - Tanjungrejo (DAK IPD)
0,00
0,00
1.721.810.900,00
1.721.810.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 40
Peningkatan Jalan Tunggorono - Butuh (DAK IPD)
0,00
0,00
2.142.355.900,00
2.142.355.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 41
Peningkatan Jalan Lengkong - Banyuurip (DAK IPD)
0,00
0,00
2.459.764.100,00
2.459.764.100,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 48
Peningkatan Jalan Kaliboto - Guntur (DAK IPD)
0,00
0,00
2.515.130.700,00
2.515.130.700,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 66
Penggantian Jembatan Kedondong (DAK IPD)
0,00
0,00
759.590.900,00
759.590.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 67
Penggantian Jembatan Loning (Ruas Jalan Karangduwur - Winong) (DAK IPD)
0,00
0,00
3.172.160.900,00
3.172.160.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 68
Penggantian Jembatan Somongari (DAK IPD)
0,00
0,00
1.447.800.900,00
1.447.800.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 69
Penggantian Jembatan Sirinding
0,00
0,00
2.250.000.000,00
2.250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 70
Penggantian Jembatan Secang Kecil (DAK IPD)
0,00
0,00
924.770.900,00
924.770.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 71
Penggantian Jembatan Kalirejo (Ruas Jalan Kalirejo - Hargorojo)
0,00
0,00
2.268.500.000,00
2.268.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 72
Penggantian Jembatan Semagung 4 (Ruas Jalan Semagung - Durensari)
0,00
0,00
2.526.000.000,00
2.526.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 76
Penggantian Jembatan Kaliwader
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 78
Penggantian Jembatan Sidomulyo
0,00
0,00
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 79
Penggantian Jembatan Sumbersari
0,00
0,00
1.135.000.000,00
1.135.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 80
Pembebasan Tanah Pembangunan Jembatan Sejiwan
0,00
0,00
4.250.000.000,00
4.250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 81
Pemeliharaan Berkala Jalan Kemiri - Pituruh (DAK IPD)
0,00
0,00
1.637.269.100,00
1.637.269.100,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 82
Pemeliharaan Berkala Jalan Purwodadi - Bubutan (DAK IPD)
0,00
0,00
853.765.900,00
853.765.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 83
Pemeliharaan Berkala Jalan Bubutan - Watukuro (DAK IPD)
0,00
0,00
1.122.265.900,00
1.122.265.900,00 1.122.269.100,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 84
Pemeliharaan Berkala Jalan Letjend Suprapto (DAK IPD)
0,00
0,00
1.122.269.100,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 85
Pemeliharaan Berkala Jalan Tamansari - Sembaon (DAK IPD)
0,00
0,00
853.765.900,00
853.765.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 86
Pemeliharaan Berkala Jalan Bagelen - Soko (DAK IPD)
0,00
0,00
1.122.278.000,00
1.122.278.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 87
Peningkatan Jalan Bagelen - Hargorojo (DAK IPD)
0,00
0,00
3.085.260.900,00
3.085.260.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 88
Peningkatan Jalan Tegalrejo - Plandi (DAK IPD)
0,00
0,00
3.866.973.200,00
3.866.973.200,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 89
Penggantian Jembatan Sedayu 2 (DAK IPD)
0,00
0,00
1.352.600.900,00
1.352.600.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 90
Penggantian Jembatan Jetis 1 (DAK IPD)
0,00
0,00
966.390.900,00
966.390.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 91
Peningkatan Jalan Puspo - Somoleter Lanjutan (DAK IPD)
0,00
0,00
1.461.700.900,00
1.461.700.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 92
Peningkatan Jalan Benowo - Sedayu (DAK IPD)
0,00
0,00
1.352.300.900,00
1.352.300.900,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 93
Pembangunan Jembatan Ketaun (DAK IPD)
0,00
0,00
5.880.264.100,00
5.880.264.100,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 94
Pembangunan Jalan Donorejo-Batas DIY Lanjutan (DAK)
0,00
0,00
1.034.360.000,00
1.034.360.000,00
14.785.000,00
1.237.865.000,00
2.291.000.000,00
3.543.650.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 1.03 . 1.03.01 . 24 . 12
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan Alun-Alun Cangkrep
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 24 . 14
Operasional Retribusi Pemakaman
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
Pemeliharaan Pertamanan dan Sarana Kebersihan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
DED Makam Kutoarjo
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
Penataan Makam
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
11.645.000,00
338.355.000,00
0,00
350.000.000,00
Renovasi Pulau Taman lanjutan
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan dan Kebersihan
0,00
0,00
91.000.000,00
91.000.000,00
3.140.000,00
71.860.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
823.650.000,00
0,00
823.650.000,00
Program Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase
12.250.000,00
387.750.000,00
6.476.700.000,00
6.876.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01
Rehabilitasi Drainase Kota Purworejo (Jl.TP-terminal s.d pengadilan negeri)
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02
Rehabilitasi Drainase Kota Purworejo (Jl.Oerip Soemohardjo)
0,00
0,00
175.500.000,00
175.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 03
Rehabilitasi Drainase Kota Purworejo (Jl.Jend.Sudirman)
0,00
0,00
660.000.000,00
660.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 04
Rehabilitasi Drainase Kota Kutoarjo (Jl.Diponegoro)
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05
Pemeliharaan drainase kota Purworejo
6.125.000,00
193.875.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 06
Pemeliharaan drainase kota Kutoarjo
6.125.000,00
193.875.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 07
Pembangunan Drainase Kawasan Purwodadi
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 09
Rehabilitasi Drainase Kota Purworejo (Jl.TP-SMA 1 s.d Lengkong)
0,00
0,00
2.641.200.000,00
2.641.200.000,00
2.425.000,00
197.575.000,00
57.916.873.888,00
58.116.873.888,00
1.03 . 1.03.01 . 34
1.03 . 1.03.01 . 35
Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung
1.03 . 1.03.01 . 35 . 01
Inventarisasi Bangunan Gedung Negara
2.425.000,00
197.575.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02
Pembangunan Gedung Kantor DPPKAD (Tahap I)
0,00
0,00
8.992.000.000,00
8.992.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03
Pembangunan Gedung Kantor DKK (Tahap I)
0,00
0,00
4.997.125.000,00
4.997.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04
Pembangunan Gedung Kantor Kel. Baledono (Tahap II)
0,00
0,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 05
Pembangunan Pasar Baledono
0,00
0,00
24.948.860.000,00
24.948.860.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 06
Pembangunan gedung DPRD
0,00
0,00
5.200.000.000,00
5.200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 08
Pembangunan gedung BPBD
0,00
0,00
2.500.888.888,00
2.500.888.888,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 09
Pembangunan gedung Satpol PP
0,00
0,00
3.478.000.000,00
3.478.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 10
Pembangunan Gedung Depo Arsip
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 12
Pembangunan Gedung Kel Kutoarjo
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 17
Pembangunan Gedung Kel Mranti
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
547.654.000,00
3.071.024.000,00
2.776.322.000,00
6.395.000.000,00
19.178.000,00
334.500.000,00
6.322.000,00
360.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
506.466.000,00
1.293.534.000,00
0,00
1.800.000.000,00
9.490.000,00
1.390.510.000,00
0,00
1.400.000.000,00
12.520.000,00
52.480.000,00
0,00
65.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01
Operasional dan pemeliharaan penataan TPA
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02
Pembuatan Sel Pembuangan Sampah
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03
Penanganan Kebersihan dan Pertamanan (upah PHL)
1.03 . 1.03.01 . 36 . 04
Pemeliharaan kendaraan dan operasional KP
1.03 . 1.03.01 . 36 . 05
Penanganan Retribusi Kebersihan Area Terlayani
1.03 . 1.03.01 . 36 . 06
Pengadaan Container sampah
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 07
Pengadaan Truk Sampah
0,00
0,00
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 08
Pengadaan Gerobag Motor Sampah
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
22.130.000,00
57.870.000,00
0,00
80.000.000,00
3.570.000,00
6.430.000,00
0,00
10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37 1.03 . 1.03.01 . 37 . 01
Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi Pembuatan Kartu PJT
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 37 . 02
Pembinaan Jasa Konstruksi
4.360.000,00
20.640.000,00
0,00
25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37 . 03
Pengendalian Jasa Konstruksi
8.650.000,00
16.350.000,00
0,00
25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37 . 04
Verifikasi dan Tinjauan Lapangan Permohonan Rekomendasi IUJK
4.360.000,00
10.640.000,00
0,00
15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 37 . 05
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
1.190.000,00
3.810.000,00
0,00
5.000.000,00
81.060.000,00
7.565.690.000,00
1.200.000.000,00
8.846.750.000,00
11.330.000,00
388.670.000,00
0,00
400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39
Program Pembangunan Trotoar dan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01
Pemeliharaan Trotoar
1.03 . 1.03.01 . 39 . 03
Pengecatan Kanstin Trotoar
6.940.000,00
293.060.000,00
0,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04
Pembayaran rekening lampu PJU
7.140.000,00
6.489.610.000,00
0,00
6.496.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05
Operasional dan pemeliharaan lampu PJU
55.650.000,00
394.350.000,00
0,00
450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39 . 06
Penambahan Titik Lampu PJU
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39 . 07
Meterisasi PJU
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.255.000,00
3.660.015.000,00
0,00
3.662.270.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41
Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
1.03 . 1.03.01 . 41 . 03
Penyusunan DED Pembangunan SPAM Perdesaan
2.255.000,00
67.745.000,00
0,00
70.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41 . 04
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (DAK)
0,00
791.470.000,00
0,00
791.470.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (DAK IPD)
0,00
2.800.800.000,00
0,00
2.800.800.000,00
1.120.000,00
2.847.686.000,00
0,00
2.848.806.000,00
1.120.000,00
34.880.000,00
0,00
36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 42
Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
1.03 . 1.03.01 . 42 . 01
Operasional dan pemeliharaan peralatan sedot WC
1.03 . 1.03.01 . 42 . 02
Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK)
0,00
679.300.000,00
0,00
679.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03
Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK IPD)
0,00
2.133.506.000,00
0,00
2.133.506.000,00
81.455.000,00
3.449.382.000,00
17.744.083.600,00
21.274.920.600,00
600.000,00
251.457.000,00
0,00
252.057.000,00
1.03 . 1.03.02 1.03 . 1.03.02 . 01
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.920.000,00
0,00
1.920.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
17.900.000,00
0,00
17.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
600.000,00
22.187.100,00
0,00
22.787.100,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
11.499.900,00
0,00
11.499.900,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.160.000,00
0,00
2.160.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
42.900.000,00
0,00
42.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
44.740.000,00
0,00
44.740.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
20.750.000,00
0,00
20.750.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
51.250.000,00
267.707.000,00
318.957.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 1.03 . 1.03.02 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
39.500.000,00
39.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 14
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
17.325.000,00
17.325.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 12
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.02 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
47.250.000,00
0,00
47.250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 68
Pengadaan AC Split 1 PK
0,00
0,00
15.882.000,00
15.882.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 69
Pengadaan Perlengkapan kearsipan
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 70
Pemasangan baru meteran listrik untuk penambahan daya
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
38.620.000,00
40.930.000,00
0,00
79.550.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03 . 1.03.02 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
10.000.000,00
9.850.000,00
0,00
19.850.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
28.620.000,00
31.080.000,00
0,00
59.700.000,00
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
2.010.000,00
12.290.000,00
16.700.000,00
31.000.000,00
2.010.000,00
12.290.000,00
16.700.000,00
31.000.000,00
40.225.000,00
3.093.455.000,00
16.596.936.800,00
19.730.616.800,00
25.935.000,00
2.224.065.000,00
0,00
2.250.000.000,00
0,00
251.630.000,00
0,00
251.630.000,00
2.325.000,00
17.675.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
348.550.000,00
0,00
348.550.000,00
1.03 . 1.03.02 . 07 1.03 . 1.03.02 . 07 . 01 1.03 . 1.03.02 . 43
Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan Data Sumber Daya Air
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
1.03 . 1.03.02 . 43 . 01
Operasi dan Pemeliharaan untuk areal kurang dari 1.000 Ha
1.03 . 1.03.02 . 43 . 02
Inventarisasi Areal Irigasi dan Pelayanan Baku (PAI)
1.03 . 1.03.02 . 43 . 03
Inventarisasi Pengembangan dan Pengkajian Areal Pedesaan
1.03 . 1.03.02 . 43 . 04
Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.02 . 43 . 05
Perencanaan Teknis DI Kalikalong
2.410.000,00
27.590.000,00
0,00
30.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 06
Perencanaan Teknis DI. Sudorogo
2.410.000,00
30.590.000,00
0,00
33.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 07
Perencanaan Teknis DI Tawangsari
2.410.000,00
30.590.000,00
0,00
33.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 08
Perencanaan Teknis DI Santren
2.410.000,00
30.590.000,00
0,00
33.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 09
Pendamping IPAIR
1.550.000,00
118.450.000,00
0,00
120.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 10
Sosialisasi dan Operasional Perijinan Tanah Pengairan
775.000,00
13.725.000,00
0,00
14.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 11
Rehabilitasi DI Bleber
0,00
0,00
229.500.000,00
229.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 12
Rehabilitasi DI Tuk Keposong
0,00
0,00
199.570.000,00
199.570.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 13
Rehabilitasi DI Kedung Bangkong (Suplesi DI Ngasinan)
0,00
0,00
109.697.500,00
109.697.500,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 14
Rehabilitasi DI Ploro
0,00
0,00
249.369.200,00
249.369.200,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 15
Rehabilitasi Bendung Tegalduren
0,00
0,00
748.540.000,00
748.540.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 16
Rehabilitasi DI Kebangsan
0,00
0,00
199.570.000,00
199.570.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 17
Rehabilitasi DI Prumben
0,00
0,00
149.622.500,00
149.622.500,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 18
Rehabilitasi DI Kedung Kidang
0,00
0,00
150.468.500,00
150.468.500,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 19
Rehabilitasi DI Siglagah
0,00
0,00
149.622.500,00
149.622.500,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 20
Rehabilitasi DI Sibatur
0,00
0,00
149.622.500,00
149.622.500,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 21
Rehabilitasi DI Jrakah
0,00
0,00
299.276.100,00
299.276.100,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 22
Rehabilitasi DI Kedung Lele
0,00
0,00
279.297.900,00
279.297.900,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 23
Rehabilitasi DI Tridadi
0,00
0,00
199.570.000,00
199.570.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 24
Rehabilitasi DI Ngasinan
0,00
0,00
299.276.100,00
299.276.100,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 26
Rehabilitasi DI Awis
0,00
0,00
244.200.000,00
244.200.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 27
Rehabilitasi DI Krandon
0,00
0,00
371.000.000,00
371.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 28
Rehabilitasi DI Gustingisor
0,00
0,00
371.000.000,00
371.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 29
Rehabilitasi DI Tegalduren
0,00
0,00
319.000.000,00
319.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 13
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.03 . 1.03.02 . 43 . 30
Rehabilitasi DI Onggowangsan
0,00
0,00
212.000.000,00
212.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 31
Rehabilitasi DI Dung Bendo
0,00
0,00
416.250.000,00
416.250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 32
Rehabilitasi DI Purbowono
0,00
0,00
397.500.000,00
397.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 33
Rehabilitasi DI Pandanrejo
0,00
0,00
371.530.000,00
371.530.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 34
Rehabilitasi DI Ngasem II
0,00
0,00
254.400.000,00
254.400.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 35
Rehabilitasi DI Ngadirejo
0,00
0,00
212.000.000,00
212.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 36
Rehabilitasi DI Sedayu I
0,00
0,00
212.000.000,00
212.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 37
Rehabilitasi DI PB. Watubelah
0,00
0,00
233.200.000,00
233.200.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 38
Rehabilitasi DI Kepising
0,00
0,00
209.880.000,00
209.880.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 39
Rehabilitasi DI Semawung
0,00
0,00
318.000.000,00
318.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 40
Rehabilitasi DI Cempedak
0,00
0,00
180.200.000,00
180.200.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 41
Rehabilitasi DI Gunung Butak
0,00
0,00
293.871.000,00
293.871.000,00 1.011.338.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 42
Rehabilitasi DI Kalisemo
0,00
0,00
1.011.338.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 43
Rehabilitasi DI Guntur
0,00
0,00
990.968.000,00
990.968.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 44
Rehabilitasi DI Penungkulan
0,00
0,00
725.693.000,00
725.693.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 45
Rehabilitasi DI Banaran
0,00
0,00
233.100.000,00
233.100.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 46
Rehabilitasi DI Bangkong
0,00
0,00
233.100.000,00
233.100.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 47
Rehabilitasi DI Beji
0,00
0,00
233.100.000,00
233.100.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 48
Rehabilitasi DI Bekok III
0,00
0,00
521.073.000,00
521.073.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 49
Rehabilitasi DI Bengkal
0,00
0,00
337.861.000,00
337.861.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 50
Rehabilitasi DI Bengkek I
0,00
0,00
385.951.000,00
385.951.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 51
Rehabilitasi DI Bengkek II
0,00
0,00
342.513.000,00
342.513.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 52
Rehabilitasi DI Bojong
0,00
0,00
233.100.000,00
233.100.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 53
Rehabilitasi DI Kalidono
0,00
0,00
372.202.000,00
372.202.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 54
Rehabilitasi DI Santren
0,00
0,00
233.100.000,00
233.100.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 55
Rehabilitasi DI Krasak
0,00
0,00
233.100.000,00
233.100.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 56
Rehabilitasi DI Mranti
0,00
0,00
219.780.000,00
219.780.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 57
Rehabilitasi DI Tridadi
0,00
0,00
301.989.000,00
301.989.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 58
Rehabilitasi DI Sedayu II
0,00
0,00
233.100.000,00
233.100.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 59
Rehabilitasi DI Kinger
0,00
0,00
133.200.000,00
133.200.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 60
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cluwek (Suplesi)
0,00
0,00
1.398.635.000,00
1.398.635.000,00
1.03 . 1.03.02 . 43 . 61
Rehabilitasi Saluran Sekunder Gelap DI Kalisemo
0,00
0,00
195.000.000,00
195.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 44
Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase
0,00
0,00
663.782.300,00
663.782.300,00
1.03 . 1.03.02 . 44 . 01
Rehabilitasi Drainase Kalideres
0,00
0,00
231.979.000,00
231.979.000,00
1.03 . 1.03.02 . 44 . 02
Rehabilitasi Drainase Batang
0,00
0,00
232.878.500,00
232.878.500,00
1.03 . 1.03.02 . 44 . 03
Rehabilitasi Drainase Cluwek
0,00
0,00
198.924.800,00
198.924.800,00
0,00
0,00
198.957.500,00
198.957.500,00
0,00
0,00
198.957.500,00
198.957.500,00
1.03 . 1.03.02 . 45 1.03 . 1.03.02 . 45 . 01
Program Pengendalian Daya Rusak Air Pemulihan kerusakan tebing/ talud sungai gesing
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.04 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01 . 22 1.04 . 1.03.01 . 22 . 01 1.04 . 1.03.01 . 23
Perumahan
151.075.000,00
80.000.000,00
235.000.000,00
151.075.000,00
80.000.000,00
235.000.000,00
2.255.000,00
77.745.000,00
0,00
80.000.000,00
2.255.000,00
77.745.000,00
0,00
80.000.000,00
1.670.000,00
73.330.000,00
80.000.000,00
155.000.000,00
1.670.000,00
73.330.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
51.900.000,00
568.100.000,00
0,00
620.000.000,00
51.900.000,00
568.100.000,00
0,00
620.000.000,00
51.900.000,00
568.100.000,00
0,00
620.000.000,00
7.500.000,00
492.500.000,00
0,00
500.000.000,00
44.400.000,00
75.600.000,00
0,00
120.000.000,00
512.155.000,00
2.355.582.800,00
50.000.000,00
2.917.737.800,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
512.155.000,00
2.355.582.800,00
50.000.000,00
2.917.737.800,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
254.999.800,00
Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh DED Penanganan Kawasan Permukiman kumuh
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04 . 1.03.01 . 23 . 05
Pembangunan Prasarana Pelengkap Rusunawa Bayem
1.05 . 1.03.01 . 21
Penataan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
1.05 . 1.03.01 . 21 . 01
Peninjauan kembali RTRW
1.05 . 1.03.01 . 21 . 02
Fasilitasi BKPRD
1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01
6=3+4+5
3.925.000,00
Updating Database Perumahan dan Permukiman
1.05 . 1.03.01
JUMLAH
3.925.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM
1.04 . 1.03.01 . 23 . 01
1.05
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Perencanaan Pembangunan
0,00
254.999.800,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
22.499.800,00
0,00
22.499.800,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
68.000.000,00
0,00
68.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
Penyediaan jasa keamanan kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
144.220.000,00
0,00
144.220.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
21.456.000,00
0,00
21.456.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
74.000.000,00
0,00
74.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
23.764.000,00
0,00
23.764.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.300.000,00
98.700.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 15
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.06.01 . 05 . 21 1.06 . 1.06.01 . 06
Capasity Building Pegawai
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
1.06 . 1.06.01 . 21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program perencanaan pembangunan daerah
JUMLAH 6=3+4+5
1.300.000,00
58.700.000,00
0,00
60.000.000,00
17.910.000,00
33.813.000,00
0,00
51.723.000,00 11.723.000,00
5.580.000,00
6.143.000,00
0,00
12.330.000,00
27.670.000,00
0,00
40.000.000,00
409.425.000,00
1.243.715.000,00
50.000.000,00
1.703.140.000,00
171.750.000,00
228.250.000,00
0,00
400.000.000,00
5.820.000,00
71.180.000,00
0,00
77.000.000,00 85.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
Penyusunan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Statistik, Litbang dan Pengendalian
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
15.000.000,00
70.000.000,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
14.765.000,00
35.235.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 26
Penyusunan RPJMD 2016-2020
68.125.000,00
131.875.000,00
0,00
200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28
Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
10.340.000,00
76.590.000,00
0,00
86.930.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29
Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Sosial Budaya
12.300.000,00
109.660.000,00
0,00
121.960.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30
Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Perekonomian
7.080.000,00
80.170.000,00
0,00
87.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 32
Review Dokumen Strategi Sanitasi
3.870.000,00
146.130.000,00
0,00
150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35
Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)
18.580.000,00
46.420.000,00
0,00
65.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 38
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD
45.580.000,00
54.420.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 39
12.250.000,00
77.750.000,00
50.000.000,00
140.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 40
Pengembangan Information and Communication Technology (ICT) untuk perencanaan Pembangunan Penyusunan Data Spasial Daerah
13.190.000,00
76.810.000,00
0,00
90.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 42
Penyusunan Data Dasar Pembangunan
10.775.000,00
39.225.000,00
0,00
50.000.000,00
Program Penelitian dan Pengembangan
83.520.000,00
580.135.000,00
0,00
663.655.000,00
8.020.000,00
75.635.000,00
0,00
83.655.000,00
19.750.000,00
80.250.000,00
0,00
100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27 1.06 . 1.06.01 . 27 . 07
Kajian Data Penanggulangan Kemiskinan
1.06 . 1.06.01 . 27 . 08
Kajian Kegiatan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Balanced Scorecard
1.06 . 1.06.01 . 27 . 09
Evaluasi Implementasi Kebijakan Pada Kawasan strategis
5.880.000,00
119.120.000,00
0,00
125.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27 . 10
Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Kabupaten Purworejo
5.880.000,00
119.120.000,00
0,00
125.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27 . 11
Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah
6.520.000,00
73.480.000,00
0,00
80.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27 . 12
Koordinasi Penguatan SIDA
20.530.000,00
29.470.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27 . 13
Pengembangan KRENOVA
16.940.000,00
83.060.000,00
0,00
100.000.000,00
86.735.000,00
4.024.258.900,00
2.015.663.200,00
6.126.657.100,00
86.735.000,00
4.024.258.900,00
2.015.663.200,00
6.126.657.100,00 237.347.100,00
1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01
Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
550.000,00
236.797.100,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.780.000,00
0,00
5.780.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
550.000,00
24.235.900,00
0,00
24.785.900,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.555.600,00
0,00
4.555.600,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
27.670.500,00
0,00
27.670.500,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
60.365.000,00
0,00
60.365.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
35.800.000,00
0,00
35.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
7.140.100,00
0,00
7.140.100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
187.877.500,00
0,00
128.891.000,00
58.986.500,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
1.07 . 1.07.01 . 02
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
58.986.500,00
58.986.500,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
56.250.000,00
0,00
56.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
41.898.000,00
0,00
41.898.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
9.405.000,00
0,00
9.405.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
21.338.000,00
0,00
21.338.000,00
2.250.000,00
97.434.900,00
0,00
99.684.900,00
1.07 . 1.07.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.07 . 1.07.01 . 05 . 38
Capacity Building
1.07 . 1.07.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
24.800.000,00
0,00
24.800.000,00
2.250.000,00
72.634.900,00
0,00
74.884.900,00
18.660.000,00
39.650.400,00
0,00
58.310.400,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
9.300.000,00
20.510.400,00
0,00
29.810.400,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
9.360.000,00
19.140.000,00
0,00
28.500.000,00
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
7.840.000,00
12.160.000,00
0,00
20.000.000,00
7.840.000,00
12.160.000,00
0,00
20.000.000,00
57.435.000,00
3.509.325.500,00
1.956.676.700,00
5.523.437.200,00
0,00
0,00
121.199.800,00
121.199.800,00
350.000,00
12.150.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
67.050.000,00
67.050.000,00
1.07 . 1.07.01 . 07 1.07 . 1.07.01 . 07 . 01 1.07 . 1.07.01 . 22
Penyusunan Data Dasar Pembangunan Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Transportasi Darat
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01
Pengadaan Rambu Lalu Lintas
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02
Pemeliharaan Rambu LL
1.07 . 1.07.01 . 22 . 03
Pengadaan Deliniator
1.07 . 1.07.01 . 22 . 04
Pengadaan Pita Penggaduh/Garis Kejut
600.000,00
50.400.000,00
0,00
51.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 05
Keselamatan Transportasi Darat (DAK)
500.000,00
49.010.000,00
334.307.000,00
383.817.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 06
Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross
1.675.000,00
65.235.000,00
0,00
66.910.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 08
Pembuatan Zona Selamat Sekolah
1.675.000,00
173.325.000,00
0,00
175.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 09
Pengadaan Traffic Light dan Counter Down
0,00
0,00
461.120.000,00
461.120.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 10
Rehabilitasi Traffic Light
0,00
0,00
259.999.900,00
259.999.900,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 11
Pengadaan Warning Light
0,00
0,00
496.000.000,00
496.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 12
Pengadaan Pelican Crossing
0,00
0,00
179.000.000,00
179.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 13
Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light
2.995.000,00
212.405.000,00
0,00
215.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 14
Pengadaan Halte
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 15
Operasional Kendaraan Lalu Lintas
0,00
65.388.000,00
0,00
65.388.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 16
Operasional UPT Pengelolaan Perparkiran
8.430.000,00
1.462.180.000,00
0,00
1.470.610.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 17
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran
2.995.000,00
100.135.000,00
0,00
103.130.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 18
Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Penumpang Umum
2.640.000,00
16.860.000,00
0,00
19.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 17
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.07 . 1.07.01 . 22 . 19
Pengadaan Papan Informasi Jalur dan Trayek Angkudes
0,00
0,00
20.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 20
Pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum
1.320.000,00
6.180.000,00
0,00
20.000.000,00 7.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 21
Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan
660.000,00
10.090.000,00
0,00
10.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 22
Operasional Perijinan Angkutan Umum
0,00
3.950.000,00
0,00
3.950.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 23
Operasional Uji Kelayakan Sarana Transportasi Darat
1.960.000,00
168.489.800,00
0,00
170.449.800,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 24
Pembinaan Perbengkelan dan Karoseri
1.980.000,00
8.019.800,00
0,00
9.999.800,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 25
Pemeliharaan Timbangan Portable
0,00
6.890.000,00
0,00
6.890.000,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 26
Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan
600.000,00
41.044.000,00
0,00
41.644.000,00
1.320.000,00
31.680.000,00
0,00
33.000.000,00
600.000,00
34.399.900,00
0,00
34.999.900,00 31.459.900,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 27
Posko Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru
1.07 . 1.07.01 . 22 . 28
Fasilitasi Sewa Bus
1.07 . 1.07.01 . 22 . 29
Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas
2.250.000,00
29.209.900,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 30
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Andalalin
2.240.000,00
2.759.900,00
0,00
4.999.900,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 31
Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
5.715.000,00
14.094.900,00
0,00
19.809.900,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 32
Operasional Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas
3.560.000,00
119.969.800,00
0,00
123.529.800,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 33
Operasional UPT Terminal
2.745.000,00
273.194.800,00
0,00
275.939.800,00
1.07 . 1.07.01 . 22 . 34
Pemeliharaan Terminal Tipe C
1.07 . 1.07.01 . 22 . 36
Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Sistem Transportasi Angkutan Jalan di Kabupaten Purworejo Operasional dan Pemeliharaan Perlintasan Sebidang
1.07 . 1.07.01 . 22 . 37 1.08 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01
Lingkungan Hidup KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
575.000,00
19.594.800,00
0,00
20.169.800,00
7.900.000,00
292.100.000,00
0,00
300.000.000,00
2.150.000,00
240.569.900,00
0,00
242.719.900,00
217.940.000,00
1.510.729.000,00
1.748.670.000,00
3.477.339.000,00
217.940.000,00
1.510.729.000,00
1.748.670.000,00
3.477.339.000,00
0,00
90.960.000,00
0,00
90.960.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
960.000,00
0,00
960.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
Penyediaan jasa keamanan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.08 . 1.08.01 . 02
0,00
58.000.000,00
224.500.000,00
282.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 13
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
0,00
9.000.000,00
74.500.000,00
83.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 18
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.08 . 1.08.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
17.886.000,00
0,00
17.886.000,00
0,00
17.886.000,00
0,00
17.886.000,00
13.300.000,00
6.700.000,00
0,00
20.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 05 1.08 . 1.08.01 . 05 . 03 1.08 . 1.08.01 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.08 . 1.08.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
5.400.000,00
2.600.000,00
0,00
8.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
7.900.000,00
4.100.000,00
0,00
12.000.000,00
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
12.140.000,00
17.360.000,00
0,00
29.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 07 1.08 . 1.08.01 . 07 . 01 1.08 . 1.08.01 . 25
Penyusunan laporan2 Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Sampah
12.140.000,00
17.360.000,00
0,00
29.500.000,00
57.595.000,00
636.605.000,00
1.118.070.000,00
1.812.270.000,00
1.08 . 1.08.01 . 25 . 01
Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 25 . 02
Sosialisasi, pelatihan , dan pembentukan KSM pengeloaan sampah
6.175.000,00
143.825.000,00
0,00
150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 25 . 03
Pengelolaan Sampah Organik di TPA
3.560.000,00
35.640.000,00
800.000,00
40.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 25 . 04
Pengadaan Sarana dan Prasarana kebersihan menunjang kegiatan adipura (DAK)
0,00
0,00
724.120.000,00
724.120.000,00
1.08 . 1.08.01 . 25 . 05
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang program adiwiyata (DAK)
0,00
0,00
393.150.000,00
393.150.000,00
1.08 . 1.08.01 . 25 . 06
Sosialisasi dan pembinaan sekolah adiwiyata
14.370.000,00
85.630.000,00
0,00
100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 25 . 07
Koordinasi dan fasilitasi program kota sehat/adipura
26.110.000,00
98.890.000,00
0,00
125.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 25 . 08
Seleksi calon Penerima Penghargaan di bidang LH
7.380.000,00
22.620.000,00
0,00
30.000.000,00
118.125.000,00
410.675.000,00
316.100.000,00
844.900.000,00
1.08 . 1.08.01 . 26
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 26 . 01
Pembangunan Biogas
1.08 . 1.08.01 . 26 . 02
Identifikasi, inventarisasi dan pengendalian terhadap B3 dan LB3
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
6.720.000,00
8.280.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 26 . 03
15.000.000,00
Pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup
19.825.000,00
29.475.000,00
0,00
49.300.000,00
1.08 . 1.08.01 . 26 . 05
Sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
15.320.000,00
64.680.000,00
0,00
80.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 26 . 06
Penyusunan Peraturan Pelaksana di Bidang Lingkungan Hidup
9.300.000,00
10.700.000,00
0,00
20.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 26 . 07
Pengadaan alat-alat laboratorium (DAK)
0,00
0,00
316.100.000,00
316.100.000,00
1.08 . 1.08.01 . 26 . 08
Inventarisasi GRK
1.08 . 1.08.01 . 26 . 09
Pengelolaan Laboratorium lingkungan hidup
1.08 . 1.08.01 . 26 . 10
Identifikasi Kerusakan Lahan dan/ atau tanah untuk Produksi Biomassa
1.08 . 1.08.01 . 26 . 11
Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen dan Perizinan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 26 . 12
Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan/usaha wajib SPPL
1.08 . 1.08.01 . 26 . 13
Penanganan pengaduan masyarakat
1.08 . 1.08.01 . 27
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
7.110.000,00
7.890.000,00
0,00
15.000.000,00
27.700.000,00
72.300.000,00
0,00
100.000.000,00
4.490.000,00
85.510.000,00
0,00
90.000.000,00
11.625.000,00
8.375.000,00
0,00
20.000.000,00
5.985.000,00
14.015.000,00
0,00
20.000.000,00
10.050.000,00
9.450.000,00
0,00
19.500.000,00
16.780.000,00
272.543.000,00
90.000.000,00
379.323.000,00 177.753.000,00
1.08 . 1.08.01 . 27 . 01
Pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan hutan
5.025.000,00
172.728.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 27 . 02
Menuju Indonesia Hijau
7.655.000,00
52.345.000,00
0,00
60.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 27 . 06
Peningkatan Keindahan Menunjang Kegiatan Adipura
4.100.000,00
47.470.000,00
90.000.000,00
141.570.000,00
29.505.000,00
134.275.000,00
0,00
163.780.000,00
1.09
Pertanahan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 19
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.09 . 1.20.03 1.09 . 1.20.03 . 19
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan
JUMLAH 6=3+4+5
29.505.000,00
134.275.000,00
0,00
163.780.000,00
29.505.000,00
134.275.000,00
0,00
163.780.000,00
1.09 . 1.20.03 . 19 . 01
Identifikasi tanah negara
5.295.000,00
83.485.000,00
0,00
88.780.000,00
1.09 . 1.20.03 . 19 . 02
Fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
13.830.000,00
36.170.000,00
0,00
50.000.000,00
1.09 . 1.20.03 . 19 . 03
Fasilitasi sengketa pertanahan
10.380.000,00
14.620.000,00
0,00
25.000.000,00
148.408.500,00
1.347.143.600,00
587.556.000,00
2.083.108.100,00
148.408.500,00
1.347.143.600,00
587.556.000,00
2.083.108.100,00
0,00
311.134.900,00
0,00
311.134.900,00
1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01
Kependudukan dan Catatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
164.979.600,00
0,00
164.979.600,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.250.000,00
0,00
10.250.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.999.800,00
0,00
8.999.800,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
13.416.400,00
0,00
13.416.400,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
64.970.000,00
0,00
64.970.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
9.020.000,00
0,00
9.020.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
4.999.100,00
0,00
4.999.100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
66.500.000,00
157.556.000,00
224.056.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
157.556.000,00
157.556.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
56.500.000,00
0,00
56.500.000,00
36.698.000,00
32.055.000,00
0,00
68.753.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.10 . 1.10.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
14.582.000,00
15.171.000,00
0,00
29.753.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
22.116.000,00
16.884.000,00
0,00
39.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan
111.710.500,00
937.453.700,00
430.000.000,00
1.479.164.200,00
4.800.000,00
60.326.800,00
0,00
65.126.800,00
0,00
0,00
190.000.000,00
190.000.000,00 71.062.400,00
1.10 . 1.10.01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 12
Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
Pengadaan Peralatan Pendukung Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 16
Pelayanan Pencatatan Sipil
10.762.500,00
60.299.900,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 17
Pelayanan KK
5.660.000,00
54.395.500,00
0,00
60.055.500,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 18
Pelayanan KTP Elektronik
6.358.500,00
308.641.500,00
0,00
315.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19
Pelayanan Surat Pindah Datang
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 24
Penataan Dokumen Kependudukan
17.128.500,00
131.776.000,00
0,00
148.904.500,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30
Pengelolaan Informasi Kependudukan
26.020.000,00
25.980.000,00
0,00
52.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.10 . 1.10.01 . 15 . 31
Intensifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32
Pemeliharaan Jaringan On Line dan Hardware
1.10 . 1.10.01 . 15 . 33
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 35
Peningkatan SDM Operator Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 36
Pembangunan Aplikasi Pelayanan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 37
Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan
1.11 1.11 . 1.11.01 1.11 . 1.11.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
24.964.000,00
135.036.000,00
0,00
1.275.000,00
87.725.000,00
0,00
160.000.000,00 89.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
29.015.000,00
0,00
29.015.000,00
500.000,00
9.500.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
14.242.000,00
15.758.000,00
0,00
30.000.000,00
137.235.000,00
1.332.971.712,00
851.234.000,00
2.321.440.712,00
137.235.000,00
1.332.971.712,00
851.234.000,00
2.321.440.712,00
0,00
370.898.800,00
0,00
370.898.800,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.880.000,00
0,00
5.880.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
44.900.000,00
0,00
44.900.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.360.000,00
0,00
5.360.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
81.258.800,00
0,00
81.258.800,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
24.800.000,00
0,00
24.800.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 20
Penyediaan jasa keamanan kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
8.700.000,00
0,00
8.700.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.012.768.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02
0,00
186.134.000,00
826.634.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
94.500.000,00
94.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 13
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
0,00
0,00
160.000.000,00
160.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
52.150.000,00
0,00
52.150.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.984.000,00
0,00
5.984.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 101
Pembangunan Pagar
0,00
0,00
572.134.000,00
572.134.000,00
14.260.000,00
99.222.900,00
0,00
113.482.900,00
1.11 . 1.11.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.11 . 1.11.01 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.11 . 1.11.01 . 05 . 23
Penilaian DUPAK bagi jabatan fungsional khusus PLKB
1.11 . 1.11.01 . 05 . 38
Capacity Building pegawai KBPM dalam rangka harmonisasi Tupoksi
1.11 . 1.11.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
12.960.000,00
1.522.900,00
0,00
14.482.900,00
1.300.000,00
73.700.000,00
0,00
75.000.000,00
31.080.000,00
55.420.000,00
0,00
86.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
13.500.000,00
26.500.000,00
0,00
40.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
17.580.000,00
28.920.000,00
0,00
46.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 21
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.11 . 1.11.01 . 07
Program penyusunan data dasar pembangunan
JUMLAH 6=3+4+5
7.340.000,00
5.383.100,00
0,00
12.723.100,00
Penyusunan Data Dasar Urusan KBKS, PP&PA,Pemberdayaan
7.340.000,00
5.383.100,00
0,00
12.723.100,00
Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
84.555.000,00
615.912.912,00
24.600.000,00
725.067.912,00
1.11 . 1.11.01 . 07 . 01 1.11 . 1.11.01 . 20
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01
Penguatan Aksi Daerah menuju KPLA
16.660.000,00
102.321.212,00
0,00
118.981.212,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 03
Penanganan Anak Bermasalah
4.640.000,00
29.588.400,00
0,00
34.228.400,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 04
Fasilitasi FORKARE
3.100.000,00
21.137.400,00
0,00
24.237.400,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 07
Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
17.390.000,00
41.397.600,00
0,00
58.787.600,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 08
Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
14.075.000,00
34.308.000,00
0,00
48.383.000,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 09
2.240.000,00
37.023.400,00
0,00
39.263.400,00
9.880.000,00
102.835.900,00
24.600.000,00
137.315.900,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 11
Sosialisasi Penerapan Kebijakan Responsif Gender Dalam Penyusunan Perencanaan Desa Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Penguatan Kelembagaan GSIB
3.905.000,00
50.004.400,00
0,00
53.909.400,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 12
Peningkatan Kapasitas Perempuan dan Pendampingan Kelompok Usaha Perempuan
4.940.000,00
67.254.000,00
0,00
72.194.000,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 13
Pembinaan Dharma Wanita
2.010.000,00
57.990.000,00
0,00
60.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 14
Pembinaan GOW
2.010.000,00
52.990.000,00
0,00
55.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 15
Pembekalan Pekerja Perempuan dan Bina Keluarga TKI
3.705.000,00
19.062.600,00
0,00
22.767.600,00
53.660.000,00
1.178.727.200,00
390.547.500,00
1.622.934.700,00
53.660.000,00
1.178.727.200,00
390.547.500,00
1.622.934.700,00
33.565.000,00
685.322.200,00
390.547.500,00
1.109.434.700,00 200.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 10
1.12 1.12 . 1.11.01 1.12 . 1.11.01 . 25
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program Keluarga Berencana (KB)
1.12 . 1.11.01 . 25 . 01
Pelayanan Kontrasepsi KB
22.715.000,00
177.285.000,00
0,00
1.12 . 1.11.01 . 25 . 02
Perlindungan Hak Reproduksi Individu
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.12 . 1.11.01 . 25 . 03
Pelayanan KB Medis Operasi
0,00
31.999.900,00
0,00
31.999.900,00
1.12 . 1.11.01 . 25 . 04
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1.550.000,00
34.147.300,00
0,00
35.697.300,00
1.12 . 1.11.01 . 25 . 05
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
1.550.000,00
26.240.000,00
0,00
27.790.000,00
1.12 . 1.11.01 . 25 . 06
Penyuluhan Penanggulan Napza dan HIV/AIDS
7.750.000,00
12.250.000,00
0,00
20.000.000,00
1.12 . 1.11.01 . 25 . 08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Petugas Lapangan KB (DAK)
0,00
396.900.000,00
0,00
396.900.000,00
1.12 . 1.11.01 . 25 . 09
Pengadaan GenRe KIT (DAK)
0,00
0,00
206.535.000,00
206.535.000,00
1.12 . 1.11.01 . 25 . 10
Pengadaan KIE KIT (DAK)
0,00
0,00
184.012.500,00
184.012.500,00
20.095.000,00
493.405.000,00
0,00
513.500.000,00
1.12 . 1.11.01 . 26
Program Keluarga Sejahtera
1.12 . 1.11.01 . 26 . 01
Pelayanan KIE
1.12 . 1.11.01 . 26 . 02
Dukungan Pendataan Keluarga
1.12 . 1.11.01 . 26 . 03
Pembinaan UPPKS
1.12 . 1.11.01 . 26 . 04
Peningkatan Kualitas Kader Kelompok Tri Bina Keluarga
1.12 . 1.11.01 . 26 . 05
Penyuluhan Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD
1.12 . 1.11.01 . 26 . 06
Pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)
1.13
Sosial
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
6.190.000,00
372.560.000,00
0,00
378.750.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.235.000,00
44.015.000,00
0,00
45.250.000,00
660.000,00
29.340.000,00
0,00
30.000.000,00
1.120.000,00
18.380.000,00
0,00
19.500.000,00
890.000,00
14.110.000,00
0,00
15.000.000,00
28.025.000,00
1.932.840.000,00
0,00
1.960.865.000,00
Halaman 22
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.14.01 1.13 . 1.14.01 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
JUMLAH 6=3+4+5
28.025.000,00
1.932.840.000,00
0,00
1.960.865.000,00
28.025.000,00
1.854.590.000,00
0,00
1.882.615.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 01
Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin
2.670.000,00
83.021.000,00
0,00
85.691.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 02
Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
9.030.000,00
718.866.000,00
0,00
727.896.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 03
Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
1.250.000,00
260.750.000,00
0,00
262.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 05
Pembinaan dan Pemberdayaan PGOT
625.000,00
34.375.000,00
0,00
35.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 06
Fasilitasi Rekomendasi Pengadopsian Anak
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 07
625.000,00
54.375.000,00
0,00
55.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 08
Penanganan dan Pemberdayaan Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak nakal dan Eks Napi Pemberdayaan Lanjut Usia Non Panti
625.000,00
55.875.000,00
0,00
56.500.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 09
Petirahan Anak
970.000,00
64.930.000,00
0,00
65.900.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 10
Fasilitasi Bantuan Alat dari UCPRUK
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 11
Operasional UPT Tat Twam Asi
3.300.000,00
197.022.000,00
0,00
200.322.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 12
Faslitasi Komda Lansia
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 13
Pembinaan Orsos, TKSK,PSM, Karang Taruna dan Penyuluhan Sosial
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 14
Pembinaan Panti-Panti
1.780.000,00
13.220.000,00
0,00
15.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 15
Validasi data PMKS dan PSKS
4.480.000,00
65.520.000,00
0,00
70.000.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 16
Penanganan Orang Terlantar dan Anak Terlantar luar Panti
2.670.000,00
87.636.000,00
0,00
90.306.000,00
1.13 . 1.14.01 . 22 . 17
Fasilitasi Operasional Penanggulangan Pasca Bencana dan Pengungsi
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
78.250.000,00
0,00
78.250.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23
Program Penghargaan Kepahlawanan
1.13 . 1.14.01 . 23 . 01
Pemberian Tali Asih Keluarga Perintis dan Veteran
0,00
13.250.000,00
0,00
13.250.000,00
1.13 . 1.14.01 . 23 . 02
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
140.891.000,00
2.286.658.600,00
275.679.100,00
2.703.228.700,00
140.891.000,00
2.286.658.600,00
275.679.100,00
2.703.228.700,00
1.700.000,00
527.807.800,00
0,00
529.507.800,00
1.14 1.14 . 1.14.01 1.14 . 1.14.01 . 01
Tenaga Kerja DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.568.000,00
0,00
5.568.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
19.096.000,00
0,00
19.096.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
31.730.800,00
0,00
31.730.800,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
41.840.000,00
0,00
41.840.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 20
Penyediaan jasa keamanan kantor
0,00
68.040.000,00
0,00
68.040.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 23
Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT LLK
0,00
159.301.000,00
0,00
159.301.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 23
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.14 . 1.14.01 . 01 . 24
Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Tat Twam Asi
1.14 . 1.14.01 . 01 . 25
Pembinaan kepangkatan terhadap jabatan fungsional
1.14 . 1.14.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
104.232.000,00
0,00
104.232.000,00
1.700.000,00
5.800.000,00
0,00
7.500.000,00 165.563.100,00
0,00
137.563.000,00
28.000.100,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
28.000.100,00
28.000.100,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
23.225.000,00
0,00
23.225.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
30.870.000,00
0,00
30.870.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
27.688.000,00
0,00
27.688.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 48
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur UPT LLK
0,00
16.182.000,00
0,00
16.182.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 49
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur UPT Tat Twam Asi
0,00
9.598.000,00
0,00
9.598.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 50
Rehabilitasi pagar UPT LLK
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.500.000,00
32.059.700,00
0,00
47.559.700,00
1.14 . 1.14.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.14 . 1.14.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
8.900.000,00
11.099.900,00
0,00
19.999.900,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
6.600.000,00
20.959.800,00
0,00
27.559.800,00
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
15.256.000,00
4.744.000,00
0,00
20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 07 1.14 . 1.14.01 . 07 . 01 1.14 . 1.14.01 . 15
Penyusunan database SKPD
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
15.256.000,00
4.744.000,00
0,00
20.000.000,00
31.075.000,00
763.194.100,00
247.679.000,00
1.041.948.100,00 247.679.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 03
Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan
0,00
0,00
247.679.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10
Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pemagangan Kerja
2.240.000,00
24.760.000,00
0,00
27.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11
Pelatihan Keterampilan Kejuruan Sepeda Motor
3.860.000,00
113.951.200,00
0,00
117.811.200,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12
Pelatihan Keterampilan Kejuruan Processing
6.300.000,00
191.603.100,00
0,00
197.903.100,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 13
Pelatihan Keterampilan Kejuruan Menjahit
3.860.000,00
112.168.200,00
0,00
116.028.200,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 15
Pelatihan Keterampilan Kejuruan Mebelair
2.740.000,00
78.985.400,00
0,00
81.725.400,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 16
Pelatihan Keterampilan Batik
1.770.000,00
40.586.200,00
0,00
42.356.200,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 18
Pembinaan LPKS
1.780.000,00
26.720.000,00
0,00
28.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 19
Pembinaan desa produktif
3.515.000,00
98.485.000,00
0,00
102.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 24
Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Sepeda Motor
2.530.000,00
28.735.000,00
0,00
31.265.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 25
Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Processing
2.480.000,00
27.520.000,00
0,00
30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 26
Peningkatan Kompetensi Instruktur UPT LLK
0,00
19.680.000,00
0,00
19.680.000,00
22.975.000,00
542.025.000,00
0,00
565.000.000,00
13.735.000,00
106.265.000,00
0,00
120.000.000,00
3.020.000,00
106.980.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
3.110.000,00
146.890.000,00
0,00
150.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08
Penyusunan dan Penyebarluasan IPK dan Penempatan Tenaga Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 09
Pelatihan Tenaga Kerja melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)
1.14 . 1.14.01 . 16 . 10
Monitoring Penempatan Tenaga Kerja AKAD
1.14 . 1.14.01 . 16 . 14
Padat Karya Infrastruktur IV
1.14 . 1.14.01 . 16 . 15 1.14 . 1.14.01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 17 . 09
Padat Karya Infrastruktur V
Program Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja Pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.110.000,00
146.890.000,00
0,00
150.000.000,00
54.385.000,00
279.265.000,00
0,00
333.650.000,00
775.000,00
18.925.000,00
0,00
19.700.000,00 Halaman 24
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10
Fasilitasi Dewan pengupahan daerah Kabupaten Purworejo
27.360.000,00
48.240.000,00
0,00
75.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 11
Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purworejo
8.140.000,00
36.860.000,00
0,00
45.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12
Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten
1.005.000,00
14.995.000,00
0,00
16.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 16
1.005.000,00
14.995.000,00
0,00
16.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 21
Penyuluhan Pencegahan/Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pemeriksaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
1.980.000,00
9.020.000,00
0,00
11.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 25
Pengujian peralatan K3
2.640.000,00
40.110.000,00
0,00
42.750.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 26
Sosialisasi Pekerja Anak
4.650.000,00
20.950.000,00
0,00
25.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 27
Pemeriksaan penerapan Norma Ketenagakerjaan
2.640.000,00
21.360.000,00
0,00
24.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 28
Operasional Tim Satgas TKI
2.640.000,00
17.360.000,00
0,00
20.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 30
Fasilitasi Penyelesaian kasus Hubungan Industrial
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 31
Penyuluhan Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit
775.000,00
14.225.000,00
0,00
15.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 32
Sosialisasi Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
775.000,00
15.225.000,00
0,00
16.000.000,00
67.005.000,00
1.142.396.900,00
0,00
1.209.401.900,00
67.005.000,00
1.142.396.900,00
0,00
1.209.401.900,00
29.280.000,00
417.720.000,00
0,00
447.000.000,00
1.15 1.15 . 2.06.01 1.15 . 2.06.01 . 18
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15 . 2.06.01 . 18 . 12
Pembinaan dan Pengawasan Koperasi.
6.200.000,00
98.800.000,00
0,00
105.000.000,00
1.15 . 2.06.01 . 18 . 17
Pemberadayaan kelembagaan Koperasi
6.200.000,00
99.800.000,00
0,00
106.000.000,00
1.15 . 2.06.01 . 18 . 19
Pelatihan Perkopersaian
9.045.000,00
160.955.000,00
0,00
170.000.000,00
1.15 . 2.06.01 . 18 . 20
Penilaian Kesehatan KSP/USP/KJKS/UJKS
6.200.000,00
33.800.000,00
0,00
40.000.000,00
1.15 . 2.06.01 . 18 . 21
Temu Kemitraan Koperasi
1.635.000,00
24.365.000,00
0,00
26.000.000,00
37.725.000,00
724.676.900,00
0,00
762.401.900,00
2.700.000,00
117.300.000,00
0,00
120.000.000,00
19.860.000,00
80.140.000,00
0,00
100.000.000,00
1.15 . 2.06.01 . 19
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil
1.15 . 2.06.01 . 19 . 01
Pembinaan dan Pemberdayaan UMK Berbasis Kelompok
1.15 . 2.06.01 . 19 . 02
Pembinaan dan Pemberdayaan PKL
1.15 . 2.06.01 . 19 . 03
Pelatihan Kewirausahaan
4.050.000,00
191.546.900,00
0,00
195.596.900,00
1.15 . 2.06.01 . 19 . 04
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi KUMK
2.700.000,00
45.070.000,00
0,00
47.770.000,00
1.15 . 2.06.01 . 19 . 05
Perkuatan Perijinan UMKM
3.015.000,00
36.020.000,00
0,00
39.035.000,00
1.15 . 2.06.01 . 19 . 06
Pelatihan Packing/Kemasan
2.700.000,00
157.300.000,00
0,00
160.000.000,00
1.15 . 2.06.01 . 19 . 07
Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Permodalan UMKM
2.700.000,00
97.300.000,00
0,00
100.000.000,00
17.730.000,00
262.128.500,00
0,00
279.858.500,00
17.730.000,00
262.128.500,00
0,00
279.858.500,00
1.16 1.16 . 1.20.08 1.16 . 1.20.08 . 19
Penanaman Modal KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
12.560.000,00
168.269.600,00
0,00
180.829.600,00
1.16 . 1.20.08 . 19 . 01
Pelayanan Perizinan
4.920.000,00
145.079.900,00
0,00
149.999.900,00
1.16 . 1.20.08 . 19 . 02
Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.980.000,00
3.019.800,00
0,00
4.999.800,00
1.16 . 1.20.08 . 19 . 03
Intensifikasi Pelayanan Perizinan
5.660.000,00
8.169.900,00
0,00
13.829.900,00
1.16 . 1.20.08 . 19 . 04
Pemeliharaan Aplikasi SIM Perizinan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
5.170.000,00
93.858.900,00
0,00
99.028.900,00
1.16 . 1.20.08 . 21
Program Peningkatan Promosi Investasi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 25
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.16 . 1.20.08 . 21 . 01
Promosi dan Kerjasama Investasi
2.700.000,00
66.328.900,00
0,00
69.028.900,00
1.16 . 1.20.08 . 21 . 02
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
2.470.000,00
27.530.000,00
0,00
30.000.000,00
1.17 1.17 . 1.01.01 1.17 . 1.01.01 . 19
Kebudayaan
51.045.000,00
2.440.701.100,00
0,00
2.491.746.100,00
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
51.045.000,00
2.440.701.100,00
0,00
2.491.746.100,00
Program Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya
29.585.000,00
1.605.068.800,00
0,00
1.634.653.800,00
1.17 . 1.01.01 . 19 . 01
Pementasan kesenian dalam daerah
1.17 . 1.01.01 . 19 . 02
Lomba Seni Pelajar
1.17 . 1.01.01 . 19 . 03
Pementasan Kesenian Keluar Daerah
1.17 . 1.01.01 . 19 . 04
pemberian dukungan, Penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya
1.17 . 1.01.01 . 19 . 05
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1.17 . 1.01.01 . 19 . 06
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keragaman budaya
1.17 . 1.01.01 . 19 . 07
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1.17 . 1.01.01 . 19 . 08 1.17 . 1.01.01 . 19 . 09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman Budaya Publikasi Seni dan Budaya
1.17 . 1.01.01 . 19 . 10
pelestarian dan aktualisasi adat Budaya Daerah
1.17 . 1.01.01 . 20
Program Pelestarian dan Pengelolaan Nilai Sejarah dan Budaya
2.700.000,00
372.177.900,00
0,00
374.877.900,00
12.120.000,00
137.620.200,00
0,00
149.740.200,00
0,00
58.826.000,00
0,00
58.826.000,00
5.375.000,00
716.203.000,00
0,00
721.578.000,00
0,00
91.988.300,00
0,00
91.988.300,00
1.780.000,00
27.343.000,00
0,00
29.123.000,00
3.560.000,00
79.530.400,00
0,00
83.090.400,00
4.050.000,00
26.724.000,00
0,00
30.774.000,00
0,00
29.134.000,00
0,00
29.134.000,00
0,00
65.522.000,00
0,00
65.522.000,00 857.092.300,00
21.460.000,00
835.632.300,00
0,00
1.17 . 1.01.01 . 20 . 01
Pelestarian fisik cagar budaya
3.000.000,00
81.390.200,00
0,00
84.390.200,00
1.17 . 1.01.01 . 20 . 02
Parade budaya
6.460.000,00
487.011.000,00
0,00
493.471.000,00
1.17 . 1.01.01 . 20 . 03
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah (ruwatan dan budaya tradisi)
1.500.000,00
59.926.000,00
0,00
61.426.000,00
1.17 . 1.01.01 . 20 . 04
Pengembangan nilai dan geografi sejarah
3.000.000,00
19.730.000,00
0,00
22.730.000,00
1.17 . 1.01.01 . 20 . 05
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
1.500.000,00
17.088.000,00
0,00
18.588.000,00
1.17 . 1.01.01 . 20 . 06
Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan.
6.000.000,00
90.076.100,00
0,00
96.076.100,00
1.17 . 1.01.01 . 20 . 07
Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
0,00
80.411.000,00
0,00
80.411.000,00
56.955.000,00
1.102.657.600,00
40.000.000,00
1.199.612.600,00
56.955.000,00
1.102.657.600,00
40.000.000,00
1.199.612.600,00
6.925.000,00
113.850.000,00
0,00
120.775.000,00
6.925.000,00
113.850.000,00
0,00
120.775.000,00
20.200.000,00
683.046.000,00
40.000.000,00
743.246.000,00
1.18 1.18 . 1.01.01 1.18 . 1.01.01 . 16 1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 1.18 . 1.01.01 . 20
Pemuda dan Olah Raga DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (KNPI)
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.18 . 1.01.01 . 20 . 18
Kompetisi Olahraga Pelajar (POPDA)
8.310.000,00
412.074.000,00
0,00
420.384.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 19
Pemeliharaan GOR/ Stadion WR. Soepratman
0,00
76.505.000,00
0,00
76.505.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 22
Penyelenggaraan Senam Pagi Masal Masyarakat
0,00
73.273.000,00
0,00
73.273.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 25
Pengiriman Peserta Qoaching Clinic
1.850.000,00
13.150.000,00
0,00
15.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 27
Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 28
Seleksi, Pengiriman Lari Borobudur 10K
2.775.000,00
16.485.000,00
0,00
19.260.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 29
Seleksi, Latihan dan Pengiriman Gerak Jalan 28K
1.850.000,00
23.150.000,00
0,00
25.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 30
Pengiriman Festival Olahraga Tradisional
925.000,00
8.639.000,00
0,00
9.564.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 26
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.18 . 1.01.01 . 20 . 31
Pengiriman Kejurda Tingkat Provinsi
1.850.000,00
28.150.000,00
0,00
30.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 32
Pengiriman Kejuaraan Tenis Piala Gubernur
2.640.000,00
31.620.000,00
0,00
34.260.000,00
Program Pembinaan Kepemudaan
29.830.000,00
305.761.600,00
0,00
335.591.600,00
1.18 . 1.01.01 . 22 . 03
Seleksi, Latihan dan Pengiriman Paskibra
5.775.000,00
129.224.600,00
0,00
134.999.600,00
1.18 . 1.01.01 . 22 . 06
Pembinaan Kesiswaan
3.465.000,00
23.952.000,00
0,00
27.417.000,00
1.18 . 1.01.01 . 22 . 07
Seleksi, Pengiriman, Pelatihan BB (Baris Berbaris)/ TUB (Tata Upacara Bendera)
5.540.000,00
59.160.000,00
0,00
64.700.000,00
1.18 . 1.01.01 . 22 . 08
Pembinaan Kepemudaan
4.355.000,00
22.991.000,00
0,00
27.346.000,00
1.18 . 1.01.01 . 22 . 09
Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemuda dan Olahraga
3.465.000,00
18.050.000,00
0,00
21.515.000,00
1.18 . 1.01.01 . 22 . 10
Seleksi dan Pengiriman Pemuda Berprestasi
3.765.000,00
30.849.000,00
0,00
34.614.000,00
1.18 . 1.01.01 . 22 . 12
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
3.465.000,00
21.535.000,00
0,00
25.000.000,00
732.214.000,00
4.862.015.300,00
737.004.200,00
6.331.233.500,00
214.205.000,00
618.910.000,00
0,00
833.115.000,00
1.18 . 1.01.01 . 22
1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
201.810.000,00
569.335.000,00
0,00
771.145.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
98.000.000,00
0,00
98.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
201.810.000,00
422.935.000,00
0,00
624.745.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 27
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
9.970.000,00
0,00
9.970.000,00
0,00
9.970.000,00
0,00
9.970.000,00
9.245.000,00
1.755.000,00
0,00
11.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 1.19 . 1.19.01 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19 . 1.19.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
4.340.000,00
660.000,00
0,00
5.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
4.905.000,00
1.095.000,00
0,00
6.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 27
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.01 . 07 1.19 . 1.19.01 . 07 . 01 1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan Penyusunan Data Dasar Pembangunan Dan Profil Daerah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
3.150.000,00
1.850.000,00
0,00
5.000.000,00
3.150.000,00
1.850.000,00
0,00
5.000.000,00
235.405.000,00
1.634.830.000,00
300.500.000,00
2.170.735.000,00
0,00
193.443.000,00
5.500.000,00
198.943.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.999.000,00
0,00
4.999.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08
Penyediaan tenaga kebersihan kantor
0,00
23.400.000,00
0,00
23.400.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
9.999.800,00
0,00
9.999.800,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
4.974.200,00
0,00
4.974.200,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.500.000,00
5.500.000,00
10.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
39.620.000,00
0,00
39.620.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
39.970.000,00
0,00
39.970.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
9.980.000,00
0,00
9.980.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
70.500.000,00
245.000.000,00
315.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 1.19 . 1.19.02 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 65
Renovasi Gedung Satpol PP
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 66
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
11.140.000,00
152.360.000,00
0,00
163.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.19 . 1.19.02 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
660.000,00
29.340.000,00
0,00
30.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 38
Kesamaptaan dan test kesehatan guna peningkatan kualitas SDM Satpol PP
1.090.000,00
18.910.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 39
Dukungan pelaksanaan pelatihan upacara
2.240.000,00
22.760.000,00
0,00
25.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 40
Apel siaga Satpol PP dan Linmas Tk. Kabupaten
2.240.000,00
17.760.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 41
Jambore Pol PP
1.550.000,00
18.450.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 42
Persemayaman, pemberangkatan dan pemakaman jenazah
2.240.000,00
17.760.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 44
Gelar pasukan Pol PP Tk. Provinsi
1.120.000,00
27.380.000,00
0,00
28.500.000,00
14.820.000,00
10.431.000,00
0,00
25.251.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19 . 1.19.02 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
7.410.000,00
2.590.000,00
0,00
10.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
7.410.000,00
7.841.000,00
0,00
15.251.000,00
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
8.960.000,00
11.040.000,00
0,00
20.000.000,00
8.960.000,00
11.040.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 07 1.19 . 1.19.02 . 07 . 01
Pelaporan Bidang Trantibum dan Linmas
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 28
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.02 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pemeliharaan Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
JUMLAH 6=3+4+5
200.485.000,00
1.197.056.000,00
50.000.000,00
1.447.541.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 06
Penegakan Produk Hukum Daerah
52.740.000,00
102.260.000,00
0,00
155.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 07
Patroli Wilayah
18.960.000,00
131.040.000,00
0,00
150.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 08
Operasi disiplin PNS
7.240.000,00
17.760.000,00
0,00
25.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 10
Operasi PGOT, PSK, Pelajar dan remaja jalanan
12.500.000,00
32.500.000,00
0,00
45.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 11
Fasilitasi pembinaan Ketentraman dan ketertiban Wilayah
2.240.000,00
17.760.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 12
Pendataan pelanggar produk hukum daerah
9.480.000,00
10.520.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 14
Teknik pencegahan kejahatan
1.780.000,00
18.220.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 15
Peningkatan koordinasi Satpol PP se ex Karesidenan Kedu
6.720.000,00
23.280.000,00
0,00
30.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 23
Pembentukan Sekretariat PPNS
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 24
Fasilitasi pengamanan objek vital Kantor dinas, rumah dinas
4.030.000,00
87.220.000,00
0,00
91.250.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 25
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
3.705.000,00
16.295.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 27
Pengamanan hari besar dan tamu daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum wilayah Kab. Purworejo Pelaksanaan kerjasama pemeliharaan Trantibumas Wilayah perbatasan Kabupaten dan Provinsi Rakor dan penyidikan PPNS
40.780.000,00
33.446.000,00
0,00
74.226.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 28
Penyiapan tenaga kerja pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
14.820.000,00
476.123.000,00
0,00
490.943.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 29
Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas
3.360.000,00
26.640.000,00
0,00
30.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 30
Pembinaan Satlinmas Kecamatan, Desa/Kelurahan
3.360.000,00
31.640.000,00
0,00
35.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 31
Pelatihan Linmas Kecamatan, Desa / Kelurahan
2.240.000,00
18.882.000,00
0,00
21.122.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 32
Fasilitasi Sarana prasarana penunjang tugas operasional anggota Satlinmas
1.620.000,00
18.380.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 33
Patroli,pengamanan,evakuasi daerah rawan bencana
5.690.000,00
24.310.000,00
0,00
30.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 34
Fasilitasi peningkatan kesejahteraan Satlinmas
3.360.000,00
16.640.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 35
Peningkatan Kapasitas Kasi Trantib/ Ex Officio Kasatpol PP Kecamatan
2.240.000,00
17.760.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 36
Sarasehan forum komunikasi trantib desa dan SKPD terkait
3.620.000,00
26.380.000,00
0,00
30.000.000,00
282.604.000,00
2.608.275.300,00
436.504.200,00
3.327.383.500,00 157.807.700,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 26
1.19 . 1.19.03 1.19 . 1.19.03 . 01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
151.303.500,00
6.504.200,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
31.999.800,00
0,00
31.999.800,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.760.000,00
0,00
5.760.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.999.200,00
0,00
7.999.200,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.794.600,00
505.400,00
3.300.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
0,00
5.998.800,00
5.998.800,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.03 . 01 . 21 1.19 . 1.19.03 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.799.900,00
0,00
3.799.900,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
181.075.800,00
0,00
131.075.800,00
50.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 14
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
57.750.000,00
0,00
57.750.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 27
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
4.925.800,00
0,00
4.925.800,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 65
Pengadaan pakaian dinas operasional lapangan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
3.160.000,00
96.840.000,00
0,00
100.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.19 . 1.19.03 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.19 . 1.19.03 . 05 . 48
Pelatihan teknis dasar manajemen penanggulangan bencana
1.19 . 1.19.03 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.160.000,00
71.840.000,00
0,00
75.000.000,00
44.824.000,00
25.176.000,00
0,00
70.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
10.860.000,00
9.140.000,00
0,00
20.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
16.044.000,00
13.956.000,00
0,00
30.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 08
Penatausahaan Keuangan
17.920.000,00
2.080.000,00
0,00
20.000.000,00
16.380.000,00
68.620.000,00
0,00
85.000.000,00
16.380.000,00
68.620.000,00
0,00
85.000.000,00
29.450.000,00
339.850.000,00
0,00
369.300.000,00
1.19 . 1.19.03 . 07 1.19 . 1.19.03 . 07 . 02 1.19 . 1.19.03 . 19
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1.19 . 1.19.03 . 19 . 14
Pelatihan regu PMK
1.19 . 1.19.03 . 19 . 16
Operasional Pemadam Kebakaran
1.19 . 1.19.03 . 22
Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana daerah
2.470.000,00
59.530.000,00
0,00
62.000.000,00
26.980.000,00
280.320.000,00
0,00
307.300.000,00
188.790.000,00
1.795.410.000,00
380.000.000,00
2.364.200.000,00
16.200.000,00
184.800.000,00
0,00
201.000.000,00
3.705.000,00
116.295.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
380.000.000,00
380.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05
Tanggap Darurat Bencana
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06
Penyuluhan Daerah Rawan Bencana
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10
Pengadaan Early warnning system
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11
Pelatihan SAR Penanganan Bencana
2.470.000,00
67.530.000,00
0,00
70.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12
Pemberdayaan masyarakat pasca bencana
3.740.000,00
41.260.000,00
0,00
45.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13
Operasional Posko Siaga SAR
4.940.000,00
46.060.000,00
0,00
51.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15
Operasional Tim Kaji Bencana
9.880.000,00
23.120.000,00
0,00
33.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17
Pemantauan lokasi pasca bencana
13.440.000,00
26.560.000,00
0,00
40.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 18
Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4.940.000,00
35.060.000,00
0,00
40.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19
Pemeliharaan sarpras penanggulangan bencana
10.050.000,00
59.950.000,00
0,00
70.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20
Penyusunan rencana teknis rehab rekon pasca bencana
8.240.000,00
56.760.000,00
0,00
65.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21
Pusdalops PB
18.960.000,00
181.040.000,00
0,00
200.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 23
Pengadaan logistik dan peralatan tanggap darurat
1.19 . 1.19.03 . 22 . 30
Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana
1.19 . 1.19.03 . 22 . 33
Koordinasi Bidang Kedaruratan dan Logistik
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
7.410.000,00
377.590.000,00
0,00
385.000.000,00
20.665.000,00
199.335.000,00
0,00
220.000.000,00
4.290.000,00
30.710.000,00
0,00
35.000.000,00 Halaman 30
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.19 . 1.19.03 . 22 . 34
Penataan Gudang Logistik
5.140.000,00
44.860.000,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 35
Gladi Posko Pusdalops
4.940.000,00
34.260.000,00
0,00
39.200.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 36
Gladi Lapang Penanggulangan Bencana
26.100.000,00
143.900.000,00
0,00
170.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 37
Koordinasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6.500.000,00
33.500.000,00
0,00
40.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 38
Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (DaLA)
7.500.000,00
52.500.000,00
0,00
60.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 39
Pelatihan Pngkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)
9.680.000,00
40.320.000,00
0,00
50.000.000,00
4.036.925.900,00
43.768.012.508,00
4.138.135.300,00
51.943.073.708,00
1.112.755.000,00
10.054.510.700,00
1.614.155.400,00
12.781.421.100,00
4.450.000,00
2.368.341.600,00
0,00
2.372.791.600,00
1.20 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
35.530.000,00
0,00
35.530.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
942.750.000,00
0,00
942.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
108.000.000,00
0,00
108.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
94.725.000,00
0,00
94.725.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.675.000,00
65.505.600,00
0,00
67.180.600,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
925.000,00
45.497.000,00
0,00
46.422.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
925.000,00
40.430.000,00
0,00
41.355.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
69.600.000,00
0,00
69.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
363.423.000,00
0,00
363.423.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
357.431.000,00
0,00
357.431.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
925.000,00
25.450.000,00
0,00
26.375.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
7.750.000,00
1.011.194.000,00
1.362.717.800,00
2.381.661.800,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
310.866.000,00
310.866.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
269.500.000,00
269.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
201.890.000,00
201.890.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 14
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
199.611.800,00
199.611.800,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 15
Pengadaan alat studio/Komunikasi
0,00
0,00
187.460.000,00
187.460.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.200.000,00
537.625.000,00
0,00
543.825.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
298.095.000,00
0,00
298.095.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
102.024.000,00
0,00
102.024.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
1.550.000,00
28.450.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 41
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
193.390.000,00
193.390.000,00
42.724.000,00
42.870.000,00
0,00
85.594.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
22.120.000,00
18.474.000,00
0,00
40.594.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
20.604.000,00
24.396.000,00
0,00
45.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan
JUMLAH 6=3+4+5
532.721.000,00
3.992.436.900,00
249.437.600,00
4.774.595.500,00
7.050.000,00
62.950.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
9.700.000,00
37.836.000,00
0,00
47.536.000,00
Operasional Sekretariat LPSE
26.400.000,00
16.460.000,00
0,00
42.860.000,00
Operasional Sekretariat ULP
4.340.000,00
37.092.000,00
0,00
41.432.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 10
Sosialisasi Peraturan perundang undangan pengadaan barang/jasa
8.940.000,00
38.596.000,00
0,00
47.536.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 12
Penyusunan LKPJ Bupati
47.300.000,00
82.700.000,00
0,00
130.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 13
Penyusunan LPPD dan EKPPD
12.650.000,00
37.350.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 14
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Kepala Daerah
12.800.000,00
17.200.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 17
Penanganan Perkara hukum secara litigasi dan/ atau non litigasi
12.000.000,00
199.425.800,00
0,00
211.425.800,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 18
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
17.375.000,00
21.596.000,00
0,00
38.971.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 19
Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)
6.615.000,00
16.052.900,00
0,00
22.667.900,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 20
Pembangunan Zona Integritas
7.950.000,00
19.025.000,00
0,00
26.975.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 21
Pembinaan dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
14.030.000,00
23.794.000,00
7.500.000,00
45.324.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 22
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0,00
41.420.000,00
0,00
41.420.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 23
Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda
14.400.000,00
7.058.000,00
0,00
21.458.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 24
Reformasi Birokrasi
13.905.000,00
27.405.900,00
0,00
41.310.900,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 25
Penyusunan LAKIP/LKjIP Daerah
25.289.000,00
44.128.000,00
0,00
69.417.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 26
Penyusunan Evaluasi Jabatan
96.255.000,00
26.753.800,00
0,00
123.008.800,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 27
operasional Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
20.120.000,00
31.880.000,00
0,00
52.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 28
Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-PM
1.740.000,00
279.893.000,00
0,00
281.633.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 29
Fasilitasi Penyelenggaaraan Haji Daerah
25.230.000,00
544.770.000,00
0,00
570.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 30
Fasilitasi Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Purworejo
3.155.000,00
16.845.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 31
Fasilitasi Badko TPQ
0,00
40.999.800,00
0,00
40.999.800,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 32
Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawail Qur'an
4.340.000,00
89.659.900,00
0,00
93.999.900,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 33
Penghargaan Masyarakat Berprestasi
5.860.000,00
244.140.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 34
Penyusunan Naskah Sambutan Bupati
3.750.000,00
6.250.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 35
Sosialisasi Keprotokolan
0,00
8.196.000,00
0,00
8.196.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 36
Fasilitasi Keprotokolan
0,00
75.926.000,00
0,00
75.926.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 37
Fasilitasi Tamu-tamu Daerah / Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
27.847.000,00
672.153.000,00
0,00
700.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 38
Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.350.000,00
322.358.500,00
0,00
325.708.500,00
925.000,00
35.449.500,00
0,00
36.374.500,00
0,00
0,00
203.396.600,00
203.396.600,00
1.675.000,00
62.250.000,00
0,00
63.925.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 43
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 44
Pengelolaan Informasi Publik
0,00
20.750.000,00
0,00
20.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 1.20 . 1.20.03 . 31 . 02
Pembakuan Nama Rupabumi / Toponimi
1.20 . 1.20.03 . 31 . 05
Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas
1.20 . 1.20.03 . 31 . 07
Bintek LPSE
1.20 . 1.20.03 . 31 . 08 1.20 . 1.20.03 . 31 . 09
1.20 . 1.20.03 . 31 . 39 1.20 . 1.20.03 . 31 . 40 1.20 . 1.20.03 . 31 . 41
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 32
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 31 . 45
Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah.
1.20 . 1.20.03 . 31 . 46
Penerbitan Media Daerah
1.20 . 1.20.03 . 31 . 47
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
58.000.000,00
0,00
58.000.000,00
10.260.000,00
84.740.000,00
0,00
95.000.000,00
Pengelolaan database informasi publik.
3.880.000,00
5.120.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 48
Pembinaan Bakohumas
3.945.000,00
26.055.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 49
Jumpa Pers
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 50
2.400.000,00
7.600.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 51
Penyusunan dan Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Melalui Media. Pengelolaan SMS Pengaduan masyarakat thd. penyelenggaraan pelay. publik
8.580.000,00
10.420.000,00
0,00
19.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 52
Advertensi
1.200.000,00
22.800.000,00
0,00
24.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 53
Pengadaan sarana dan prasarana operasional Media Center
0,00
0,00
38.541.000,00
38.541.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 54
Analisa Media Massa
4.340.000,00
10.660.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 55
Pembinaan Administrasi Desa pada Desa Pilot Project
8.130.000,00
79.421.400,00
0,00
87.551.400,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 56
Bintek Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan
3.390.000,00
51.504.000,00
0,00
54.894.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 57
Pelatihan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
7.410.000,00
181.940.600,00
0,00
189.350.600,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 58
Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Kas desa
9.680.000,00
50.120.300,00
0,00
59.800.300,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 59
Fasilitasi Pembekalan/Diklat Bagi Perangkat non PNS
1.000.000,00
16.500.000,00
0,00
17.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 60
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Dana Bantuan Desa
28.325.000,00
75.215.500,00
0,00
103.540.500,00
1.20 . 1.20.03 . 31 . 61
Fasilitasi dan Mediasi Tukar Menukar/Ganti Rugi Tanah Kas Desa
5.190.000,00
16.976.000,00
0,00
22.166.000,00
0,00
11.935.600,00
0,00
11.935.600,00
0,00
11.935.600,00
0,00
11.935.600,00
287.640.000,00
710.355.600,00
2.000.000,00
999.995.600,00
1.20 . 1.20.03 . 48 1.20 . 1.20.03 . 48 . 01 1.20 . 1.20.03 . 49
Program Penyelenggaraan Persandian Pelayanan dan penyediaan Jasa Persandian
Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.03 . 49 . 01
Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum
19.650.000,00
19.976.000,00
2.000.000,00
41.626.000,00
1.20 . 1.20.03 . 49 . 02
Pengkajian dan penelaahan produk-produk hukum daerah
41.000.000,00
70.529.900,00
0,00
111.529.900,00
1.20 . 1.20.03 . 49 . 03
Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah
167.650.000,00
139.248.800,00
0,00
306.898.800,00
1.20 . 1.20.03 . 49 . 04
Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk hukum Daerah
5.340.000,00
151.830.000,00
0,00
157.170.000,00
1.20 . 1.20.03 . 49 . 05
Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk hukum pusat
6.920.000,00
173.025.000,00
0,00
179.945.000,00
1.20 . 1.20.03 . 49 . 06
Penyuluhan Hukum Masyarakat
13.650.000,00
51.914.900,00
0,00
65.564.900,00
1.20 . 1.20.03 . 49 . 07
Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa Selain APBDes dan Pungutan Desa
14.480.000,00
5.520.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 49 . 08
Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
16.150.000,00
61.111.000,00
0,00
77.261.000,00
1.20 . 1.20.03 . 49 . 10
Penyusunan Raperda BUMD
2.800.000,00
37.200.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 50
Program Koordinasi Perangkat Daerah
237.470.000,00
1.917.377.000,00
0,00
2.154.847.000,00
1.20 . 1.20.03 . 50 . 01
Koordinasi Bidang Pembangunan
19.100.000,00
90.550.000,00
0,00
109.650.000,00
1.20 . 1.20.03 . 50 . 02
Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana Daerah
17.750.000,00
45.030.000,00
0,00
62.780.000,00
1.20 . 1.20.03 . 50 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
23.760.000,00
262.308.000,00
0,00
286.068.000,00
1.20 . 1.20.03 . 50 . 04
Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa
1.20 . 1.20.03 . 50 . 05
Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM
1.20 . 1.20.03 . 50 . 06
Koordinasi Bidang Organisasi dan Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 50 . 07
Koordinasi, konsultasi dan mediasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
71.661.000,00
0,00
71.661.000,00
12.915.000,00
33.084.800,00
0,00
45.999.800,00
2.900.000,00
40.264.800,00
0,00
43.164.800,00
19.155.000,00
99.378.900,00
0,00
118.533.900,00
Halaman 33
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 50 . 08
Koordinasi Kepala desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.03 . 50 . 09
Koordinasi Peningkatan Prasarana Perekonomian Daerah
1.20 . 1.20.03 . 50 . 10
Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah
1.20 . 1.20.03 . 50 . 11
Koordinasi Pengembangan Perekonomian Rakyat
1.20 . 1.20.03 . 50 . 12
Koordinasi Bidang Kesehatan, KB dan Pemberdayaan
1.20 . 1.20.03 . 50 . 13
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
JUMLAH 6=3+4+5
5.720.000,00
84.939.500,00
0,00
90.659.500,00
0,00
29.330.000,00
0,00
29.330.000,00
5.680.000,00
61.320.000,00
0,00
67.000.000,00
30.060.000,00
94.940.000,00
0,00
125.000.000,00
6.975.000,00
70.025.000,00
0,00
77.000.000,00
36.720.000,00
436.280.000,00
0,00
473.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 50 . 14
Koordinasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4.290.000,00
105.710.000,00
0,00
110.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 50 . 15
Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPAD) Kab. Purworejo
22.440.000,00
37.560.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 50 . 16
Fasilitasi Kerjasama Daerah
10.775.000,00
74.225.000,00
0,00
85.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 50 . 17
Koordinasi Konsultasi dan Mediasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
19.230.000,00
280.770.000,00
0,00
300.000.000,00
59.655.000,00
12.348.033.200,00
387.655.000,00
12.795.343.200,00
1.300.000,00
2.204.050.000,00
4.400.000,00
2.209.750.000,00
1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01
SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
126.000.000,00
0,00
126.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
0,00
265.750.000,00
0,00
265.750.000,00
1.300.000,00
76.200.000,00
0,00
77.500.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
15.600.000,00
4.400.000,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
62.000.000,00
0,00
62.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.500.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00
0,00
425.720.000,00
383.255.000,00
808.975.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
0,00
22.400.000,00
22.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
24.705.000,00
24.705.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
161.750.000,00
161.750.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
54.400.000,00
54.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
246.120.000,00
0,00
246.120.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 27
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
35.600.000,00
0,00
35.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
0,00
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
41.860.000,00
6.460.000,00
0,00
48.320.000,00
31.560.000,00
2.813.000,00
0,00
34.373.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 06 1.20 . 1.20.04 . 06 . 05
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 34
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.04 . 06 . 06 1.20 . 1.20.04 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Program Dukungan Penyelenggaraan Fungsi DPRD
JUMLAH 6=3+4+5
10.300.000,00
3.647.000,00
0,00
13.947.000,00
16.495.000,00
9.511.803.200,00
0,00
9.528.298.200,00
1.175.000,00
1.623.825.000,00
0,00
1.625.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02
0,00
46.230.000,00
0,00
46.230.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
0,00
93.000.000,00
0,00
93.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Rapat-rapat paripurna
0,00
52.998.200,00
0,00
52.998.200,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
0,00
2.750.000.000,00
0,00
2.750.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
0,00
73.500.000,00
0,00
73.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
0,00
1.117.500.000,00
0,00
1.117.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah
0,00
2.500.000.000,00
0,00
2.500.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10
Pembahasan KUA dan PPAS
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11
Penyediaan Jasa Staf AHLI
0,00
733.660.000,00
0,00
733.660.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD
0,00
139.410.000,00
0,00
139.410.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 14
Penerbitan Buletin DPRD Kab.Purworejo
15.320.000,00
151.680.000,00
0,00
167.000.000,00
1.664.791.000,00
5.961.942.000,00
209.044.000,00
7.835.777.000,00
1.000.000,00
255.286.000,00
0,00
256.286.000,00
1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.680.000,00
0,00
4.680.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
27.280.000,00
0,00
27.280.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
500.000,00
14.390.000,00
0,00
14.890.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
500.000,00
39.232.000,00
0,00
39.732.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.024.000,00
0,00
3.024.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
68.040.000,00
0,00
68.040.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
68.420.000,00
0,00
68.420.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
11.020.000,00
0,00
11.020.000,00
28.054.000,00
206.451.000,00
209.044.000,00
443.549.000,00 159.044.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
159.044.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
109.510.000,00
0,00
109.510.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 27
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 33
Pemeliharaan rutin/berkala arsip
28.054.000,00
36.941.000,00
0,00
64.995.000,00
0,00
57.785.000,00
0,00
57.785.000,00
0,00
57.785.000,00
0,00
57.785.000,00
20.759.000,00
25.442.500,00
0,00
46.201.500,00
1.20 . 1.20.05 . 05 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 35
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.004.000,00
4.496.000,00
0,00
10.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
9.625.000,00
5.676.500,00
0,00
15.301.500,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
5.130.000,00
15.270.000,00
0,00
20.400.000,00
10.845.000,00
13.155.000,00
0,00
24.000.000,00
10.845.000,00
13.155.000,00
0,00
24.000.000,00
1.604.133.000,00
5.403.822.500,00
0,00
7.007.955.500,00
1.20 . 1.20.05 . 07 1.20 . 1.20.05 . 07 . 07 1.20 . 1.20.05 . 51
Program penyusunan data dasar pembangunan Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Program pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 51 . 02
penyusunan standar satuan harga
17.750.000,00
257.250.000,00
0,00
275.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 21
Koordinasi dan pengelolaan administrasi keuangan daerah
31.627.000,00
118.393.000,00
0,00
150.020.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 22
Penghapusan aset
20.302.500,00
44.337.500,00
0,00
64.640.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 23
Penatausahaan utang piutang dan investasi daerah
18.510.000,00
42.310.000,00
0,00
60.820.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 24
Penyusunan Juklak APBD
10.860.000,00
23.992.000,00
0,00
34.852.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 25
Penanganan administrasi bantuan
27.195.000,00
117.355.000,00
0,00
144.550.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 26
Pengelolaan gaji pegawai
1.20 . 1.20.05 . 51 . 27
Penyusunan APBD
16.190.000,00
69.546.000,00
0,00
85.736.000,00
274.148.000,00
341.242.500,00
0,00
615.390.500,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 28 1.20 . 1.20.05 . 51 . 29
Pengendalian dan pelaporan dana pusat dan propinsi
15.800.000,00
67.925.000,00
0,00
83.725.000,00
Penyelesaian TPTGR
12.000.000,00
38.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 30
Pemeliharaan sistem informasi manajemen keuangan daerah
11.655.000,00
53.295.000,00
0,00
64.950.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 31
Pengendalian, evaluasi dan monitoring aset daerah
10.750.000,00
49.750.000,00
0,00
60.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 32
Pelayanan pajak daerah
19.280.000,00
44.354.000,00
0,00
63.634.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 33
Pendataan, pemeliharaan data pajak daerah dan penilaian PBB
46.100.000,00
258.593.000,00
0,00
304.693.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 35
Penetapan pajak daerah
1.20 . 1.20.05 . 51 . 36
Pemungutan dan penagihan pajak daerah
1.20 . 1.20.05 . 51 . 37 1.20 . 1.20.05 . 51 . 38 1.20 . 1.20.05 . 51 . 39
42.695.000,00
306.805.000,00
0,00
349.500.000,00
479.600.000,00
1.333.131.000,00
0,00
1.812.731.000,00
Pemberian hadiah pajak daerah
7.590.000,00
292.410.000,00
0,00
300.000.000,00
Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah
7.230.000,00
116.042.000,00
0,00
123.272.000,00
Koordinasi pengelolaan retribusi, perimbangan dan lain-lain pendapatan
42.191.000,00
272.809.000,00
0,00
315.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 40
Evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah
16.690.000,00
8.310.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 41
Cetak blanko pajak daerah
1.275.000,00
180.666.000,00
0,00
181.941.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 42
Pengelolaan benda berharga
4.115.000,00
25.885.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 44
Penagihan dana transfer dan PLL
200.000,00
57.800.000,00
0,00
58.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 46
Operasional petugas pajak wilayah kecamatan
350.000,00
99.650.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 48
Penyusunan KUA PPAS
141.105.000,00
133.147.000,00
0,00
274.252.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 50
Verifikasi laporan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
30.450.000,00
19.550.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 51
Pemeliharaan data base potensi PAD
8.185.000,00
91.815.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 52
Penyusunanan data base harga tanah
5.775.000,00
37.925.000,00
0,00
43.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 53
Pensertifikatan tanah-tanah milik pemda
27.600.000,00
172.400.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 54
Penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah
98.168.000,00
121.484.000,00
0,00
219.652.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 55
Analisa Standar Biaya (ASB)
8.620.000,00
141.380.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 56
Penyusunan Raperda pengelolaan BMD
1.950.000,00
33.050.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 58
Penyusunan NA Perda Pajak daerah
5.085.000,00
94.915.000,00
0,00
100.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 36
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.05 . 51 . 62
Pemeliharaan Simda BMD
3.733.000,00
36.267.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 64
Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan
6.520.000,00
40.480.000,00
0,00
47.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 65
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah
15.400.000,00
24.772.000,00
0,00
40.172.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 66
Pembinaan dan sosialisasi retribusi daerah
10.000.000,00
51.655.000,00
0,00
61.655.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 67
Bimbingan teknis bagi pengelola keuangan
11.980.000,00
56.926.000,00
0,00
68.906.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 68
Sosialiasasi permendagri tentang pedoman pengelolan keuangan
0,00
31.455.000,00
0,00
31.455.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 69
Pembinaan pengurus dan penyimpan barang daerah
78.658.500,00
70.686.500,00
0,00
149.345.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 70
Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8.160.000,00
8.704.000,00
0,00
16.864.000,00
1.20 . 1.20.05 . 51 . 71
Monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
8.640.000,00
17.360.000,00
0,00
26.000.000,00
414.568.400,00
2.016.984.800,00
139.816.000,00
2.571.369.200,00
0,00
126.234.000,00
3.816.000,00
130.050.000,00
1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01
INSPEKTORAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.850.000,00
0,00
5.850.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
9.950.000,00
0,00
9.950.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
1.294.000,00
1.206.000,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.240.000,00
2.610.000,00
5.850.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
6.400.000,00
0,00
6.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
4.620.000,00
150.459.100,00
136.000.000,00
291.079.100,00
1.20 . 1.20.06 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.06 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
85.000.000,00
85.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
51.000.000,00
51.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.310.000,00
19.769.200,00
0,00
22.079.200,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
78.000.000,00
0,00
78.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 27
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 100
Rehabilitasi Prasarana Kantor
2.310.000,00
27.689.900,00
0,00
29.999.900,00
10.522.600,00
3.477.400,00
0,00
14.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
5.097.600,00
1.402.400,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
5.425.000,00
2.075.000,00
0,00
7.500.000,00
399.425.800,00
1.736.814.300,00
0,00
2.136.240.100,00
1.20 . 1.20.06 . 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
81.660.000,00
728.340.000,00
0,00
810.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 02
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
12.555.000,00
65.445.000,00
0,00
78.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 37
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.06 . 20 . 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.06 . 20 . 05
Inventarisasi temuan pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06
JUMLAH 6=3+4+5
147.805.000,00
162.195.000,00
0,00
0,00
48.750.000,00
0,00
48.750.000,00
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
32.580.000,00
154.620.000,00
0,00
187.200.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
19.905.000,00
34.894.900,00
0,00
54.799.900,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
13.375.000,00
85.115.200,00
0,00
98.490.200,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 09
Pemeriksaan khusus
9.080.000,00
81.920.000,00
0,00
91.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 10
Pengelolaan Administrasi pengawasan
12.880.000,00
52.120.000,00
0,00
65.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 11
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
7.240.000,00
217.760.000,00
0,00
225.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 12
Pengelolaan Jabatan Fungsional
22.050.000,00
55.950.000,00
0,00
78.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 13
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
40.295.800,00
49.704.200,00
0,00
90.000.000,00
512.791.500,00
4.538.126.500,00
1.276.666.000,00
6.327.584.000,00
550.000,00
230.241.000,00
0,00
230.791.000,00
1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
310.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.940.000,00
0,00
2.940.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
81.600.000,00
0,00
81.600.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
12.668.000,00
0,00
12.668.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
300.000,00
12.625.000,00
0,00
12.925.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
250.000,00
7.352.000,00
0,00
7.602.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.746.000,00
0,00
1.746.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
1.975.000,00
0,00
1.975.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.520.000,00
0,00
2.520.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.832.000,00
0,00
20.832.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
54.540.000,00
0,00
54.540.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
3.280.000,00
0,00
3.280.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
28.163.000,00
0,00
28.163.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
39.292.000,00
850.294.000,00
889.586.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 1.20 . 1.20.07 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
578.000.000,00
578.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 13
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
0,00
0,00
272.294.000,00
272.294.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
14.993.000,00
0,00
14.993.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
24.299.000,00
0,00
24.299.000,00
31.067.500,00
18.932.500,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.07 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
17.252.500,00
7.747.500,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
13.815.000,00
11.185.000,00
0,00
25.000.000,00
6.030.000,00
3.970.000,00
0,00
10.000.000,00
6.030.000,00
3.970.000,00
0,00
10.000.000,00
475.144.000,00
4.245.691.000,00
426.372.000,00
5.147.207.000,00
7.210.000,00
18.273.000,00
0,00
25.483.000,00
1.20 . 1.20.07 . 07 1.20 . 1.20.07 . 07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 43 1.20 . 1.20.07 . 43 . 01
Program penyusunan data dasar pembangunan Penyusunan data bidang kepegawaian
Program Manajemen Kepegawaian Daerah Penanganan penerimaan calon praja IPDN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 38
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.07 . 43 . 02
Pengadaan pegawai
1.20 . 1.20.07 . 43 . 03
Penanganan mutasi intern dan antar daerah
1.20 . 1.20.07 . 43 . 04
Penataan jabatan
JUMLAH 6=3+4+5
138.320.000,00
352.650.000,00
0,00
5.340.000,00
24.660.000,00
0,00
490.970.000,00 30.000.000,00
133.300.000,00
269.520.000,00
0,00
402.820.000,00 148.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 05
Uji kompetensi pejabat
10.520.000,00
137.480.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 06
Rehabilitasi gedung diklat
0,00
0,00
222.452.000,00
222.452.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 07
Pengadaan sarana dan prasarana diklat
0,00
0,00
203.920.000,00
203.920.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 08
Pengadaan Peralatan diklat
600.000,00
10.823.000,00
0,00
11.423.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 09
Diklatpim Tk. II
2.470.000,00
123.157.000,00
0,00
125.627.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 10
Diklatpim Tk. III
4.710.000,00
522.951.000,00
0,00
527.661.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 11
Diklatpim Tk. IV
9.880.000,00
1.399.669.000,00
0,00
1.409.549.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 12
Pengembangan kompetensi aparatur
12.160.000,00
662.840.000,00
0,00
675.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 13
Diklat pengelolaan aset daerah
4.220.000,00
67.836.000,00
0,00
72.056.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 14
Diklat operator komputer
4.920.000,00
114.297.000,00
0,00
119.217.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 15
Diklat kepemimpinan perempuan
4.220.000,00
55.285.000,00
0,00
59.505.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 16
Penanganan kegiatan izin belajar, pemakaian gelar, tugas belajar
8.325.000,00
20.744.000,00
0,00
29.069.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 17
Fasilitasi pelaksanaan ujian penyesuaian ijasah
2.010.000,00
16.260.000,00
0,00
18.270.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 18
Penanganan dan penetapan jabatan fungsional
5.850.000,00
22.150.000,00
0,00
28.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 19
Pembinaan disiplin PNS
13.470.000,00
41.191.000,00
0,00
54.661.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 20
Penanganan LHKPN
1.550.000,00
13.450.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 21
Penanganan SK pensiun
10.800.000,00
59.200.000,00
0,00
70.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 22
Penanganan KARPEG/KPE, KARIS/KARSU, dan Kartu TASPEN
4.245.000,00
15.628.000,00
0,00
19.873.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 23
Penanganan kenaikan pangkat PNS
11.755.000,00
46.468.000,00
0,00
58.223.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 24
Penanganan database dan penyusunan formasi pegawai
11.740.000,00
72.474.000,00
0,00
84.214.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 25
Rapat-rapat koordinasi bidang kepegawaian
14.310.000,00
48.423.000,00
0,00
62.733.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 26
Penanganan PPK PNS, KGB dan Inpasing gaji pejabat
5.165.000,00
7.196.000,00
0,00
12.361.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 27
Fasilitasi pelaksanaan ujian dinas TK.I dan Tk. II
2.010.000,00
16.260.000,00
0,00
18.270.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 28
Fasilitasi usulan penghargaan satya lencana karya satya
4.450.000,00
10.550.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 29
Pemutakhiran data SAPK
22.715.000,00
8.685.000,00
0,00
31.400.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 30
Penetapan NIP
8.976.000,00
48.624.000,00
0,00
57.600.000,00
1.20 . 1.20.07 . 43 . 31
Penanganan tenaga honorer
9.903.000,00
38.947.000,00
0,00
48.850.000,00
14.300.000,00
138.906.100,00
0,00
153.206.100,00
0,00
105.420.700,00
0,00
105.420.700,00
1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.950.000,00
0,00
6.950.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
24.900.000,00
0,00
24.900.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.607.700,00
0,00
10.607.700,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.068.000,00
0,00
1.068.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.075.000,00
0,00
9.075.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 39
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
3.540.000,00
0,00
3.540.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
580.000,00
0,00
580.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
22.604.500,00
1.20 . 1.20.08 . 02
0,00
22.604.500,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
4.999.500,00
0,00
4.999.500,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
6.105.000,00
0,00
6.105.000,00
0,00
6.325.000,00
0,00
6.325.000,00
0,00
6.325.000,00
0,00
6.325.000,00
12.060.000,00
796.000,00
0,00
12.856.000,00
1.20 . 1.20.08 . 05 1.20 . 1.20.08 . 05 . 46 1.20 . 1.20.08 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.08 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
6.030.000,00
398.000,00
0,00
6.428.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
6.030.000,00
398.000,00
0,00
6.428.000,00
2.240.000,00
3.759.900,00
0,00
5.999.900,00
2.240.000,00
3.759.900,00
0,00
5.999.900,00
3.870.000,00
213.351.264,00
4.355.000,00
221.576.264,00
0,00
94.969.600,00
0,00
94.969.600,00
1.20 . 1.20.08 . 07 1.20 . 1.20.08 . 07 . 10 1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01
Program penyusunan data dasar pembangunan Penyusunan Data Dasar Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu KECAMATAN GRABAG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.996.000,00
0,00
15.996.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.972.600,00
0,00
6.972.600,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.151.000,00
0,00
8.151.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.140.000,00
0,00
1.140.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
5.360.000,00
0,00
5.360.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
18.550.000,00
0,00
18.550.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
27.485.664,00
0,00
27.485.664,00 17.985.664,00
1.20 . 1.20.09 . 02 1.20 . 1.20.09 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
17.985.664,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
1.290.000,00
8.766.600,00
0,00
10.056.600,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.290.000,00
3.766.600,00
0,00
5.056.600,00
1.20 . 1.20.09 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.09 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
1.20 . 1.20.09 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 40
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.09 . 07 1.20 . 1.20.09 . 07 . 09 1.20 . 1.20.09 . 44
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Program penyusunan data dasar pembangunan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Penyusunan Data Dasar Pembangunan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
33.097.000,00
0,00
33.097.000,00
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.09 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemerintahan
0,00
8.231.900,00
0,00
8.231.900,00
1.20 . 1.20.09 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembangunan
0,00
7.138.700,00
0,00
7.138.700,00
1.20 . 1.20.09 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Tramtibum
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0,00
13.726.400,00
0,00
13.726.400,00 41.967.400,00
1.20 . 1.20.09 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
860.000,00
41.107.400,00
0,00
1.20 . 1.20.09 . 45 . 01
Pembinaan Administrasi Desa/kel bidang Pemerintahan
0,00
11.750.000,00
0,00
11.750.000,00
1.20 . 1.20.09 . 45 . 02
Pembinaan Administrasi Desa/kel bidang Pembangunan
0,00
10.875.000,00
0,00
10.875.000,00
1.20 . 1.20.09 . 45 . 03
Pembinaan Administrasi Desa/kel bidang Kemasyarakatan
860.000,00
7.140.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 45 . 05
Pembinaan Administrasi desa/kel bidang Tramtibum
0,00
11.342.400,00
0,00
11.342.400,00
Program Pelayanan Masyarakat
1.720.000,00
2.925.000,00
4.355.000,00
9.000.000,00
Pelayanan Terpadu Kecamatan
1.720.000,00
2.925.000,00
4.355.000,00
9.000.000,00
4.940.000,00
292.463.000,00
20.000.000,00
317.403.000,00
0,00
94.364.000,00
0,00
94.364.000,00
1.20 . 1.20.09 . 46 1.20 . 1.20.09 . 46 . 01 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01
KECAMATAN NGOMBOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.276.000,00
0,00
5.276.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
6.960.000,00
0,00
6.960.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.240.000,00
0,00
9.240.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.802.000,00
0,00
4.802.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.016.000,00
0,00
5.016.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2.660.000,00
0,00
2.660.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
24.750.000,00
0,00
24.750.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 20
Penyediaan jasa keamanan kantor
0,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
2.760.000,00
0,00
2.760.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
22.750.000,00
20.000.000,00
42.750.000,00 20.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 1.20 . 1.20.10 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
4.550.000,00
0,00
4.550.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 31 1.20 . 1.20.10 . 06
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
4.940.000,00
6.030.000,00
0,00
10.970.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
2.470.000,00
2.940.000,00
0,00
5.410.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
2.470.000,00
3.090.000,00
0,00
5.560.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 41
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.10 . 07 1.20 . 1.20.10 . 07 . 02 1.20 . 1.20.10 . 44
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program penyusunan data dasar pembangunan Up Dating Data Base Kecamatan
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
128.889.000,00
0,00
128.889.000,00
1.20 . 1.20.10 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan
0,00
37.930.000,00
0,00
37.930.000,00
1.20 . 1.20.10 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan
0,00
25.600.000,00
0,00
25.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tramtibum
0,00
22.600.000,00
0,00
22.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0,00
18.329.000,00
0,00
18.329.000,00
1.20 . 1.20.10 . 44 . 05
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan
0,00
24.430.000,00
0,00
24.430.000,00
0,00
31.830.000,00
0,00
31.830.000,00
0,00
31.830.000,00
0,00
31.830.000,00
Program Pelayanan Masyarakat
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
Pelayanan Terpadu Kecamatan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
15.615.000,00
187.292.000,00
43.030.000,00
245.937.000,00
0,00
64.099.000,00
0,00
64.099.000,00
1.20 . 1.20.10 . 45 1.20 . 1.20.10 . 45 . 01 1.20 . 1.20.10 . 46 1.20 . 1.20.10 . 46 . 01 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01
Program Pembinaan Desa/Kelurahan Pembinaan Desa/kel bidang Pemerintahan
KECAMATAN PURWODADI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.932.000,00
0,00
8.932.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.383.000,00
0,00
5.383.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
11.644.000,00
0,00
11.644.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
4.740.000,00
0,00
4.740.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
20.200.000,00
0,00
20.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
20.750.000,00
43.030.000,00
63.780.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
37.700.000,00
37.700.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
8.750.000,00
0,00
8.750.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 79
Pengadaan perlengkapan kantor
0,00
0,00
5.330.000,00
5.330.000,00
0,00
7.120.000,00
0,00
7.120.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.11 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
3.950.000,00
0,00
3.950.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
3.170.000,00
0,00
3.170.000,00
6.545.000,00
53.782.000,00
0,00
60.327.000,00
1.20 . 1.20.11 . 44
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 42
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.11 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemerintahan
1.120.000,00
11.704.000,00
0,00
12.824.000,00
1.20 . 1.20.11 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembangunan
1.550.000,00
14.408.000,00
0,00
15.958.000,00
1.20 . 1.20.11 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Tramtibum
1.550.000,00
6.950.000,00
0,00
8.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.325.000,00
10.720.000,00
0,00
13.045.000,00
1.20 . 1.20.11 . 44 . 05
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kemasyarakatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00 45.871.000,00
1.20 . 1.20.11 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
7.750.000,00
38.121.000,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 45 . 04
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1.320.000,00
8.189.000,00
0,00
9.509.000,00
1.20 . 1.20.11 . 45 . 48
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang pemerintahan
2.670.000,00
21.197.000,00
0,00
23.867.000,00
1.20 . 1.20.11 . 45 . 49
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pembangunan
3.760.000,00
3.986.000,00
0,00
7.746.000,00
1.20 . 1.20.11 . 45 . 50
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Tramtibum
0,00
4.749.000,00
0,00
4.749.000,00
Program Pelayanan Masyarakat
1.320.000,00
3.420.000,00
0,00
4.740.000,00
Pelayanan Terpadu Kecamatan
1.320.000,00
3.420.000,00
0,00
4.740.000,00
5.370.000,00
208.168.000,00
25.000.000,00
238.538.000,00
0,00
70.884.000,00
0,00
70.884.000,00
1.20 . 1.20.11 . 46 1.20 . 1.20.11 . 46 . 01 1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01
KECAMATAN BAGELEN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
778.000,00
0,00
778.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
13.956.000,00
0,00
13.956.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
960.000,00
0,00
960.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
3.690.000,00
0,00
3.690.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
22.750.000,00
25.000.000,00
47.750.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.250.000,00
0,00
10.250.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 79
Pengadaan perlengkapan kantor
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 94
Pengadaan Peralatan Kantor
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.730.000,00
3.770.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 07
Program penyusunan data dasar pembangunan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 43
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.12 . 07 . 12
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Up Dating Data Base Pembangunan Kecamatan
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
JUMLAH 6=3+4+5
2.730.000,00
3.770.000,00
0,00
6.500.000,00
2.640.000,00
75.489.000,00
0,00
78.129.000,00
1.20 . 1.20.12 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemerintahan
0,00
23.300.000,00
0,00
23.300.000,00
1.20 . 1.20.12 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembangunan
2.640.000,00
15.289.000,00
0,00
17.929.000,00
1.20 . 1.20.12 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Tramtibum
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.20 . 1.20.12 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0,00
10.700.000,00
0,00
10.700.000,00
1.20 . 1.20.12 . 44 . 05
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kemasyarakatan
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
20.275.000,00
0,00
20.275.000,00
0,00
20.275.000,00
0,00
20.275.000,00
Program Pelayanan Masyarakat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Pelayanan Terpadu Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
13.275.000,00
174.785.500,00
19.552.000,00
207.612.500,00
0,00
65.006.600,00
0,00
65.006.600,00
1.20 . 1.20.12 . 44
1.20 . 1.20.12 . 45 1.20 . 1.20.12 . 45 . 82 1.20 . 1.20.12 . 46 1.20 . 1.20.12 . 46 . 01 1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01
Program Pembinaan Desa/Kelurahan Pembinaan Desa / Kelurahan Bidang Pemerintahan
KECAMATAN KALIGESING
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.019.900,00
0,00
7.019.900,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.499.900,00
0,00
2.499.900,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.750.000,00
0,00
1.750.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.572.000,00
0,00
1.572.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.875.000,00
0,00
7.875.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
18.039.800,00
0,00
18.039.800,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
16.225.000,00
19.552.000,00
35.777.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 1.20 . 1.20.13 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
10.276.000,00
10.276.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
12.550.000,00
0,00
12.550.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
3.675.000,00
0,00
3.675.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 84
Pengadaan LCD Proyektor
0,00
0,00
9.276.000,00
9.276.000,00
3.330.000,00
3.370.000,00
0,00
6.700.000,00
1.20 . 1.20.13 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.13 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
1.550.000,00
1.150.000,00
0,00
2.700.000,00
1.20 . 1.20.13 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
1.780.000,00
2.220.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 07 1.20 . 1.20.13 . 07 . 02
Program penyusunan data dasar pembangunan Up Dating Data Base Kecamatan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 44
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
JUMLAH 6=3+4+5
6.345.000,00
69.384.000,00
0,00
75.729.000,00
1.20 . 1.20.13 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemerintahan
3.790.000,00
14.702.000,00
0,00
18.492.000,00
1.20 . 1.20.13 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembangunan
1.550.000,00
23.090.000,00
0,00
24.640.000,00
1.20 . 1.20.13 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Tramtibum
0,00
8.410.000,00
0,00
8.410.000,00
1.20 . 1.20.13 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1.005.000,00
23.182.000,00
0,00
24.187.000,00
0,00
16.499.900,00
0,00
16.499.900,00
1.20 . 1.20.13 . 44
1.20 . 1.20.13 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.13 . 45 . 48
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang pemerintahan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 45 . 49
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pembangunan
0,00
4.499.900,00
0,00
4.499.900,00
Program Pelayanan Masyarakat
3.600.000,00
300.000,00
0,00
3.900.000,00
Pelayanan Terpadu Kecamatan
3.600.000,00
300.000,00
0,00
3.900.000,00
31.108.000,00
198.200.800,00
46.783.000,00
276.091.800,00
0,00
68.748.600,00
0,00
68.748.600,00 3.020.000,00
1.20 . 1.20.13 . 46 1.20 . 1.20.13 . 46 . 01 1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 01
KECAMATAN PURWOREJO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.020.000,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
9.879.000,00
0,00
9.879.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.047.900,00
0,00
8.047.900,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.205.400,00
0,00
7.205.400,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.505.600,00
0,00
2.505.600,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.240.000,00
0,00
9.240.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
3.981.000,00
0,00
3.981.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
10.370.000,00
0,00
10.370.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
2.499.700,00
0,00
2.499.700,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
22.000.000,00
46.783.000,00
68.783.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 21 1.20 . 1.20.14 . 02 1.20 . 1.20.14 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
19.600.000,00
19.600.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 75
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
0,00
0,00
2.525.000,00
2.525.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 79
Pengadaan perlengkapan kantor
0,00
0,00
24.658.000,00
24.658.000,00
1.980.000,00
8.842.600,00
0,00
10.822.600,00
1.20 . 1.20.14 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.20 . 1.20.14 . 05 . 39
Pelatihan Kearsipan
660.000,00
5.793.800,00
0,00
6.453.800,00
1.20 . 1.20.14 . 05 . 40
Pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan
660.000,00
1.551.000,00
0,00
2.211.000,00
1.20 . 1.20.14 . 05 . 41
Pembinaan penyusunan dan penilaian SKP
660.000,00
1.497.800,00
0,00
2.157.800,00
5.023.000,00
2.187.600,00
0,00
7.210.600,00
1.20 . 1.20.14 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 45
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
2.247.000,00
922.800,00
0,00
3.169.800,00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
2.776.000,00
1.264.800,00
0,00
4.040.800,00
Program penyusunan data dasar pembangunan
660.000,00
2.340.000,00
0,00
3.000.000,00
Up Dating Data Base Pembangunan Kecamatan
660.000,00
2.340.000,00
0,00
3.000.000,00
13.315.000,00
59.752.600,00
0,00
73.067.600,00
1.20 . 1.20.14 . 07 1.20 . 1.20.14 . 07 . 02 1.20 . 1.20.14 . 44
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.14 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemerintahan
3.960.000,00
24.107.900,00
0,00
28.067.900,00
1.20 . 1.20.14 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembangunan
2.870.000,00
12.829.800,00
0,00
15.699.800,00
1.20 . 1.20.14 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Tramtibum
1.205.000,00
4.395.000,00
0,00
5.600.000,00
1.20 . 1.20.14 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.095.000,00
8.455.000,00
0,00
10.550.000,00
1.20 . 1.20.14 . 44 . 05
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kemasyarakatan
3.185.000,00
9.964.900,00
0,00
13.149.900,00
1.20 . 1.20.14 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
10.130.000,00
34.329.400,00
0,00
44.459.400,00
1.20 . 1.20.14 . 45 . 01
Pembinaan Administrasi Desa/kel bidang Pemerintahan
4.190.000,00
18.619.800,00
0,00
22.809.800,00
1.20 . 1.20.14 . 45 . 02
Pembinaan Administrasi Desa/kel bidang Pembangunan
3.300.000,00
6.249.900,00
0,00
9.549.900,00
1.20 . 1.20.14 . 45 . 03
Pembinaan Administrasi Desa/kel bidang Kemasyarakatan
1.320.000,00
2.429.900,00
0,00
3.749.900,00
1.20 . 1.20.14 . 45 . 05
Pembinaan Administrasi desa/kel bidang Tramtibum
1.320.000,00
7.029.800,00
0,00
8.349.800,00
3.520.000,00
191.173.332,00
12.580.700,00
207.274.032,00
0,00
86.085.600,00
5.830.700,00
91.916.300,00
1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01
KECAMATAN BANYUURIP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.160.000,00
0,00
5.160.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.623.800,00
0,00
1.623.800,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
661.900,00
5.830.700,00
6.492.600,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.140.000,00
0,00
1.140.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.580.000,00
0,00
10.580.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
16.495.000,00
0,00
16.495.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
2.824.900,00
0,00
2.824.900,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 26
Penyediaan Jasa Keamanan
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
0,00
14.432.632,00
6.750.000,00
21.182.632,00
1.20 . 1.20.15 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.15 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
6.750.000,00
6.750.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
4.997.632,00
0,00
4.997.632,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
2.935.000,00
0,00
2.935.000,00
0,00
5.567.900,00
0,00
5.567.900,00
0,00
3.449.900,00
0,00
3.449.900,00
1.20 . 1.20.15 . 06 1.20 . 1.20.15 . 06 . 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 46
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.15 . 06 . 06 1.20 . 1.20.15 . 07 1.20 . 1.20.15 . 07 . 09 1.20 . 1.20.15 . 44
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
2.118.000,00
0,00
2.118.000,00
Program penyusunan data dasar pembangunan
3.520.000,00
4.229.900,00
0,00
7.749.900,00
Penyusunan Data Dasar Pembangunan Kecamatan
3.520.000,00
4.229.900,00
0,00
7.749.900,00
0,00
71.677.600,00
0,00
71.677.600,00
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.15 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan
0,00
8.937.900,00
0,00
8.937.900,00
1.20 . 1.20.15 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan
0,00
22.045.800,00
0,00
22.045.800,00
1.20 . 1.20.15 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tramtibum
0,00
10.921.000,00
0,00
10.921.000,00
1.20 . 1.20.15 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0,00
29.772.900,00
0,00
29.772.900,00
0,00
6.429.900,00
0,00
6.429.900,00
0,00
6.429.900,00
0,00
6.429.900,00
Program Pelayanan Masyarakat
0,00
2.749.800,00
0,00
2.749.800,00
Pelayanan Terpadu Kecamatan
0,00
2.749.800,00
0,00
2.749.800,00
18.340.000,00
271.684.100,00
0,00
290.024.100,00
0,00
84.079.000,00
0,00
84.079.000,00
1.20 . 1.20.15 . 45 1.20 . 1.20.15 . 45 . 82 1.20 . 1.20.15 . 46 1.20 . 1.20.15 . 46 . 01 1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01
Program Pembinaan Desa/Kelurahan Pembinaan Desa / Kelurahan Bidang Pemerintahan
KECAMATAN BAYAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
975.000,00
0,00
975.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.999.000,00
0,00
15.999.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
11.810.000,00
0,00
11.810.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.990.000,00
0,00
9.990.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2.005.000,00
0,00
2.005.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
18.700.000,00
0,00
18.700.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
25.250.000,00
0,00
25.250.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 1.20 . 1.20.16 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.250.000,00
0,00
10.250.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
3.640.800,00
0,00
3.640.800,00
0,00
3.640.800,00
0,00
3.640.800,00
1.965.000,00
4.534.800,00
0,00
6.499.800,00
925.000,00
2.074.800,00
0,00
2.999.800,00
1.040.000,00
2.460.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 31 1.20 . 1.20.16 . 05 1.20 . 1.20.16 . 05 . 42 1.20 . 1.20.16 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pelatihan TPK (Tim Pengelola Kegiatan)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.16 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
1.20 . 1.20.16 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 47
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
JUMLAH 6=3+4+5
6.940.000,00
83.011.300,00
0,00
89.951.300,00
1.20 . 1.20.16 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemerintahan
4.850.000,00
48.421.800,00
0,00
53.271.800,00
1.20 . 1.20.16 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembangunan
890.000,00
14.943.400,00
0,00
15.833.400,00
1.20 . 1.20.16 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Tramtibum
0,00
5.295.800,00
0,00
5.295.800,00
1.20 . 1.20.16 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1.200.000,00
14.350.300,00
0,00
15.550.300,00
9.435.000,00
71.168.200,00
0,00
80.603.200,00 19.406.300,00
1.20 . 1.20.16 . 44
1.20 . 1.20.16 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.16 . 45 . 86
Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang pemerintahan
1.350.000,00
18.056.300,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 45 . 87
Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pembangunan
0,00
1.439.900,00
0,00
1.439.900,00
1.20 . 1.20.16 . 45 . 88
Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Tramtibum
0,00
10.679.800,00
0,00
10.679.800,00
1.20 . 1.20.16 . 45 . 89
Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
8.085.000,00
40.992.200,00
0,00
49.077.200,00
3.075.000,00
259.508.800,00
31.224.000,00
293.807.800,00
0,00
101.937.800,00
0,00
101.937.800,00
1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01
KECAMATAN KUTOARJO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.580.000,00
0,00
2.580.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
14.436.000,00
0,00
14.436.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.869.800,00
0,00
8.869.800,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.265.000,00
0,00
3.265.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.460.000,00
0,00
2.460.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.420.000,00
0,00
9.420.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2.980.000,00
0,00
2.980.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
22.530.000,00
0,00
22.530.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.897.000,00
0,00
3.897.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
22.000.000,00
31.224.000,00
53.224.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 1.20 . 1.20.17 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
9.624.000,00
9.624.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 88
Pengadaan sarana dan prasarana menunjang kearsipan kantor
0,00
0,00
21.600.000,00
21.600.000,00
1.875.000,00
8.384.000,00
0,00
10.259.000,00
1.20 . 1.20.17 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.20 . 1.20.17 . 05 . 43
Pelatihan Protokoler
625.000,00
2.627.000,00
0,00
3.252.000,00
1.20 . 1.20.17 . 05 . 44
Sosialisasi Budaya Kerja dan UU ASN
625.000,00
2.667.000,00
0,00
3.292.000,00
1.20 . 1.20.17 . 05 . 45
Fasilitasi penyusunan dan penilaian SKP
625.000,00
3.090.000,00
0,00
3.715.000,00
0,00
7.275.000,00
0,00
7.275.000,00
1.20 . 1.20.17 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.17 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
3.700.000,00
0,00
3.700.000,00
1.20 . 1.20.17 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
3.575.000,00
0,00
3.575.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 48
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.17 . 07 1.20 . 1.20.17 . 07 . 02 1.20 . 1.20.17 . 44
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program penyusunan data dasar pembangunan Up Dating Data Base Kecamatan
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
6.674.000,00
0,00
6.674.000,00
0,00
6.674.000,00
0,00
6.674.000,00
1.200.000,00
81.533.000,00
0,00
82.733.000,00
1.20 . 1.20.17 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan
0,00
32.957.000,00
0,00
32.957.000,00
1.20 . 1.20.17 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan
1.200.000,00
12.655.000,00
0,00
13.855.000,00
1.20 . 1.20.17 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tramtibum
0,00
8.626.000,00
0,00
8.626.000,00
1.20 . 1.20.17 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0,00
24.628.000,00
0,00
24.628.000,00
1.20 . 1.20.17 . 44 . 05
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan
0,00
2.667.000,00
0,00
2.667.000,00 28.738.000,00
1.20 . 1.20.17 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
0,00
28.738.000,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 45 . 04
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0,00
3.498.000,00
0,00
3.498.000,00
1.20 . 1.20.17 . 45 . 48
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemerintahan
0,00
19.246.000,00
0,00
19.246.000,00
1.20 . 1.20.17 . 45 . 60
Pembinaan desa/kel bidang kemasyarakatan
0,00
5.994.000,00
0,00
5.994.000,00
Program Pelayanan Masyarakat
0,00
2.967.000,00
0,00
2.967.000,00
Pelayanan Terpadu Kecamatan
0,00
2.967.000,00
0,00
2.967.000,00
31.035.000,00
194.640.200,00
27.800.800,00
253.476.000,00
0,00
68.440.500,00
0,00
68.440.500,00
1.20 . 1.20.17 . 46 1.20 . 1.20.17 . 46 . 01 1.20 . 1.20.18 1.20 . 1.20.18 . 01
KECAMATAN BUTUH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
826.000,00
0,00
826.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.909.300,00
0,00
5.909.300,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
847.000,00
0,00
847.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.637.000,00
0,00
9.637.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.871.200,00
0,00
1.871.200,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
29.050.000,00
0,00
29.050.000,00
645.000,00
17.005.000,00
27.800.800,00
45.450.800,00
1.20 . 1.20.18 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.18 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
645.000,00
4.355.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
7.250.000,00
0,00
7.250.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 82
Pengadaan Rak Arsip
0,00
0,00
20.616.900,00
20.616.900,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 95 1.20 . 1.20.18 . 06 1.20 . 1.20.18 . 06 . 05
Pengadaan kursi rapat
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
7.183.900,00
7.183.900,00
3.875.000,00
9.425.500,00
0,00
13.300.500,00
2.325.000,00
5.197.000,00
0,00
7.522.000,00
Halaman 49
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.18 . 06 . 06 1.20 . 1.20.18 . 07 1.20 . 1.20.18 . 07 . 02 1.20 . 1.20.18 . 44
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Program penyusunan data dasar pembangunan Up Dating Data Base Kecamatan
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
JUMLAH 6=3+4+5
1.550.000,00
4.228.500,00
0,00
5.778.500,00
875.000,00
1.625.000,00
0,00
2.500.000,00
875.000,00
1.625.000,00
0,00
2.500.000,00
14.705.000,00
41.731.950,00
0,00
56.436.950,00
1.20 . 1.20.18 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan
8.550.000,00
26.628.400,00
0,00
35.178.400,00
1.20 . 1.20.18 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan
2.280.000,00
7.451.650,00
0,00
9.731.650,00
1.20 . 1.20.18 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tramtibum
775.000,00
3.048.800,00
0,00
3.823.800,00
1.20 . 1.20.18 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1.550.000,00
2.310.800,00
0,00
3.860.800,00
1.20 . 1.20.18 . 44 . 05
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan
1.550.000,00
2.292.300,00
0,00
3.842.300,00
1.20 . 1.20.18 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
7.620.000,00
55.686.950,00
0,00
63.306.950,00
1.20 . 1.20.18 . 45 . 01
Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang pemerintahan
2.310.000,00
29.051.150,00
0,00
31.361.150,00
1.20 . 1.20.18 . 45 . 02
Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pembangunan
0,00
5.540.000,00
0,00
5.540.000,00
1.20 . 1.20.18 . 45 . 03
Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Tramtibum
660.000,00
3.121.200,00
0,00
3.781.200,00
1.20 . 1.20.18 . 45 . 04
Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0,00
7.846.000,00
0,00
7.846.000,00
1.20 . 1.20.18 . 45 . 60
Pembinaan desa/kel bidang kemasyarakatan
4.650.000,00
10.128.600,00
0,00
14.778.600,00
Program Pelayanan Masyarakat
3.315.000,00
725.300,00
0,00
4.040.300,00
Pelayanan Terpadu Kecamatan
3.315.000,00
725.300,00
0,00
4.040.300,00
0,00
184.551.800,00
62.000.000,00
246.551.800,00
0,00
79.777.100,00
0,00
79.777.100,00
1.20 . 1.20.18 . 46 1.20 . 1.20.18 . 46 . 01 1.20 . 1.20.19 1.20 . 1.20.19 . 01
KECAMATAN PITURUH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
11.979.000,00
0,00
11.979.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.499.800,00
0,00
6.499.800,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.499.400,00
0,00
1.499.400,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.160.000,00
0,00
2.160.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
5.544.000,00
0,00
5.544.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
7.495.000,00
0,00
7.495.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
25.300.000,00
0,00
25.300.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.799.900,00
0,00
1.799.900,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
20.500.000,00
62.000.000,00
82.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 1.20 . 1.20.19 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
32.000.000,00
32.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 50
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.19 . 02 . 89
Pengadaan Gordyn
0,00
0,00
10.500.000,00
10.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 90
Kamera SLR
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 91
Pengadaan Almari Arsip
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
Program penyusunan data dasar pembangunan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
Up Dating Data Base Pembangunan Kecamatan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
62.174.700,00
0,00
62.174.700,00
1.20 . 1.20.19 . 07 1.20 . 1.20.19 . 07 . 02 1.20 . 1.20.19 . 44
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.19 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan
0,00
12.300.000,00
0,00
12.300.000,00
1.20 . 1.20.19 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan
0,00
21.049.800,00
0,00
21.049.800,00
1.20 . 1.20.19 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tramtibum
0,00
8.999.900,00
0,00
8.999.900,00
1.20 . 1.20.19 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0,00
19.825.000,00
0,00
19.825.000,00
0,00
12.100.000,00
0,00
12.100.000,00
1.20 . 1.20.19 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.19 . 45 . 48
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemerintahan
0,00
7.350.000,00
0,00
7.350.000,00
1.20 . 1.20.19 . 45 . 49
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pembangunan
0,00
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 46 1.20 . 1.20.19 . 46 . 01 1.20 . 1.20.20 1.20 . 1.20.20 . 01
Program Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan KECAMATAN KEMIRI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.540.000,00
236.331.500,00
16.000.000,00
256.871.500,00
0,00
84.598.100,00
0,00
84.598.100,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
9.750.000,00
0,00
9.750.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.497.900,00
0,00
2.497.900,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.340.000,00
0,00
2.340.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.100.000,00
0,00
9.100.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
3.495.000,00
0,00
3.495.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
35.410.000,00
0,00
35.410.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.505.200,00
0,00
1.505.200,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
26.198.400,00
16.000.000,00
42.198.400,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 12
1.20 . 1.20.20 . 02
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
8.998.400,00
0,00
8.998.400,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.700.000,00
0,00
11.700.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 51
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.20 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
1.20 . 1.20.20 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
1.20 . 1.20.20 . 07 1.20 . 1.20.20 . 07 . 02 1.20 . 1.20.20 . 44
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
3.495.000,00
4.005.000,00
0,00
7.500.000,00
825.000,00
2.175.000,00
0,00
3.000.000,00
2.670.000,00
1.830.000,00
0,00
4.500.000,00
Program penyusunan data dasar pembangunan
345.000,00
4.155.000,00
0,00
4.500.000,00
Up Dating Data Base Data Dasar Pembangunan
345.000,00
4.155.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
64.000.000,00
0,00
64.000.000,00
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.20 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemerintahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembangunan
0,00
11.800.000,00
0,00
11.800.000,00
1.20 . 1.20.20 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Tramtibum
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 44 . 05
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kemasyarakatan
0,00
15.200.000,00
0,00
15.200.000,00
700.000,00
52.770.000,00
0,00
53.470.000,00
1.20 . 1.20.20 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.20 . 45 . 01
Pembinaan Desa/kel bidang Pemerintahan
0,00
17.970.000,00
0,00
17.970.000,00
1.20 . 1.20.20 . 45 . 02
Pembinaan Desa/kel bidang Pembangunan
700.000,00
16.800.000,00
0,00
17.500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 45 . 03
Pembinaan Desa/kel bidang Kemasyarakatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 45 . 04
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 45 . 05
Pembinaan desa/kel bidang Tramtibum
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
Program Pelayanan Masyarakat
0,00
605.000,00
0,00
605.000,00
Pelayanan Terpadu Kecamatan
0,00
605.000,00
0,00
605.000,00
0,00
229.733.700,00
21.800.000,00
251.533.700,00
0,00
82.921.500,00
0,00
82.921.500,00
1.20 . 1.20.20 . 46 1.20 . 1.20.20 . 46 . 01 1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01
KECAMATAN BRUNO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
9.492.000,00
0,00
9.492.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
770.000,00
0,00
770.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.249.800,00
0,00
1.249.800,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.999.800,00
0,00
9.999.800,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2.960.000,00
0,00
2.960.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
2.499.900,00
0,00
2.499.900,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
30.876.900,00
21.800.000,00
52.676.900,00
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 1.20 . 1.20.21 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 52
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.21 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.876.900,00
0,00
15.876.900,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
3.300.000,00
3.300.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 98
Pengadaan Rak Kayu Papan Nama Kantor
0,00
0,00
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
6.999.800,00
0,00
6.999.800,00
1.20 . 1.20.21 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.21 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
2.999.900,00
0,00
2.999.900,00
1.20 . 1.20.21 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
3.999.900,00
0,00
3.999.900,00
0,00
3.999.900,00
0,00
3.999.900,00
0,00
3.999.900,00
0,00
3.999.900,00
0,00
78.685.800,00
0,00
78.685.800,00
1.20 . 1.20.21 . 07 1.20 . 1.20.21 . 07 . 11 1.20 . 1.20.21 . 44
Program penyusunan data dasar pembangunan Penyusunan Database Kecamatan dan Profil Desa
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.21 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemerintahan
0,00
21.186.000,00
0,00
21.186.000,00
1.20 . 1.20.21 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembangunan
0,00
22.499.800,00
0,00
22.499.800,00
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kemasyarakatan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
22.499.900,00
0,00
22.499.900,00
0,00
22.499.900,00
0,00
22.499.900,00
0,00
3.749.900,00
0,00
3.749.900,00
1.20 . 1.20.21 . 44 . 05 1.20 . 1.20.21 . 45 1.20 . 1.20.21 . 45 . 01 1.20 . 1.20.21 . 46 1.20 . 1.20.21 . 46 . 03 1.20 . 1.20.22 1.20 . 1.20.22 . 01
Program Pembinaan Desa/Kelurahan Pembinaan Administrasi Desa/kel bidang Pemerintahan
Program Pelayanan Masyarakat Operasional Pelayanan PATEN KECAMATAN GEBANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
3.749.900,00
0,00
3.749.900,00
2.400.000,00
232.168.000,00
30.000.000,00
264.568.000,00
0,00
72.234.000,00
0,00
72.234.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
8.700.000,00
0,00
8.700.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.650.000,00
0,00
8.650.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.265.000,00
0,00
6.265.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.160.000,00
0,00
2.160.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
8.181.000,00
0,00
8.181.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
4.018.000,00
0,00
4.018.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
16.260.000,00
0,00
16.260.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 20
Penyediaan jasa keamanan kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00 53.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
23.500.000,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
7.757.000,00
0,00
7.757.000,00
1.20 . 1.20.22 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 53
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.22 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
4.373.000,00
0,00
4.373.000,00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
3.384.000,00
0,00
3.384.000,00
0,00
5.174.000,00
0,00
5.174.000,00
0,00
5.174.000,00
0,00
5.174.000,00
800.000,00
85.824.000,00
0,00
86.624.000,00
1.20 . 1.20.22 . 07 1.20 . 1.20.22 . 07 . 02 1.20 . 1.20.22 . 43
Program penyusunan data dasar pembangunan Up Dating Data Base Kecamatan
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.22 . 43 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemerintahan
0,00
24.970.000,00
0,00
24.970.000,00
1.20 . 1.20.22 . 43 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembangunan
800.000,00
21.634.000,00
0,00
22.434.000,00
1.20 . 1.20.22 . 43 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Tramtibum
0,00
15.397.000,00
0,00
15.397.000,00
1.20 . 1.20.22 . 43 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0,00
23.823.000,00
0,00
23.823.000,00
1.20 . 1.20.22 . 44
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.600.000,00
32.814.000,00
0,00
34.414.000,00
1.20 . 1.20.22 . 44 . 01
Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang pemerintahan
800.000,00
25.674.000,00
0,00
26.474.000,00
1.20 . 1.20.22 . 44 . 02
Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pembangunan
800.000,00
7.140.000,00
0,00
7.940.000,00
Program Pelayanan Masyarakat
0,00
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
Pelayanan Terpadu Kecamatan
0,00
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
0,00
245.774.000,00
21.048.000,00
266.822.000,00
0,00
79.571.600,00
0,00
79.571.600,00
1.20 . 1.20.22 . 45 1.20 . 1.20.22 . 45 . 01 1.20 . 1.20.23 1.20 . 1.20.23 . 01
KECAMATAN LOANO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
8.520.000,00
0,00
8.520.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.037.000,00
0,00
6.037.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.650.000,00
0,00
1.650.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
18.685.000,00
0,00
18.685.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
2.054.600,00
0,00
2.054.600,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 27
Penyediaan alat rumah tangga kantor
0,00
9.225.000,00
0,00
9.225.000,00
0,00
30.150.000,00
21.048.000,00
51.198.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.23 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.650.000,00
0,00
10.650.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 79
Pengadaan perlengkapan kantor
0,00
0,00
11.813.000,00
11.813.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 93
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 94
Pengadaan Peralatan Kantor
0,00
0,00
9.235.000,00
9.235.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 54
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.23 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Program penyusunan data dasar pembangunan
0,00
7.040.000,00
0,00
7.040.000,00
1.20 . 1.20.23 . 07 . 03
Penyusunan data dasar bidang Pemerintahan
0,00
1.760.000,00
0,00
1.760.000,00
1.20 . 1.20.23 . 07 . 04
Penyusunan data dasar bidang Ekobang
0,00
1.760.000,00
0,00
1.760.000,00
1.20 . 1.20.23 . 07 . 05
Penyusunan data dasar bidang PMD
0,00
1.760.000,00
0,00
1.760.000,00
1.20 . 1.20.23 . 07 . 06
Penyusunan data dasar bidang Tramtibum
0,00
1.760.000,00
0,00
1.760.000,00
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
0,00
62.178.900,00
0,00
62.178.900,00
1.20 . 1.20.23 . 07
1.20 . 1.20.23 . 44 1.20 . 1.20.23 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
1.20 . 1.20.23 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembangunan
0,00
10.065.000,00
0,00
10.065.000,00
1.20 . 1.20.23 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Tramtibum
0,00
7.268.900,00
0,00
7.268.900,00
1.20 . 1.20.23 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0,00
31.645.000,00
0,00
31.645.000,00 52.333.500,00
1.20 . 1.20.23 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
0,00
52.333.500,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 45 . 01
Pembinaan Administrasi Desa/kel bidang Pemerintahan
0,00
24.723.500,00
0,00
24.723.500,00
1.20 . 1.20.23 . 45 . 02
Pembinaan Desa/kel bidang Pembangunan
0,00
12.370.000,00
0,00
12.370.000,00
1.20 . 1.20.23 . 45 . 50
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Tramtibum
0,00
5.275.000,00
0,00
5.275.000,00
1.20 . 1.20.23 . 45 . 90
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0,00
9.965.000,00
0,00
9.965.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
11.745.000,00
232.327.000,00
14.966.000,00
259.038.000,00
0,00
79.078.000,00
0,00
79.078.000,00
1.20 . 1.20.23 . 46 1.20 . 1.20.23 . 46 . 02 1.20 . 1.20.24 1.20 . 1.20.24 . 01
Program Pelayanan Masyarakat Pelayanan administrasi perijinan dan Non Perijinan PATEN KECAMATAN BENER
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
8.468.000,00
0,00
8.468.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.300.000,00
0,00
10.300.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.480.000,00
0,00
1.480.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
26.930.000,00
0,00
26.930.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
27.750.000,00
14.966.000,00
42.716.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 55
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.24 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
12.550.000,00
0,00
12.550.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
4.966.000,00
4.966.000,00
2.240.000,00
5.760.000,00
0,00
8.000.000,00
2.240.000,00
5.760.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
1.20 . 1.20.24 . 05 1.20 . 1.20.24 . 05 . 38 1.20 . 1.20.24 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pembinaan aparatur pemerintah tingkat kecamatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.24 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
1.20 . 1.20.24 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.547.000,00
0,00
4.547.000,00
1.20 . 1.20.24 . 07 1.20 . 1.20.24 . 07 . 02 1.20 . 1.20.24 . 44
Program penyusunan data dasar pembangunan Up Dating Data Base Kecamatan
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
0,00
4.547.000,00
0,00
4.547.000,00
4.940.000,00
61.700.000,00
0,00
66.640.000,00
1.20 . 1.20.24 . 44 . 01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemerintahan
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 44 . 02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembangunan
4.940.000,00
20.300.000,00
0,00
25.240.000,00
1.20 . 1.20.24 . 44 . 03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Tramtibum
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
1.20 . 1.20.24 . 44 . 04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 44 . 05
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kemasyarakatan
0,00
8.300.000,00
0,00
8.300.000,00
4.565.000,00
41.892.000,00
0,00
46.457.000,00
1.20 . 1.20.24 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.24 . 45 . 01
Pembinaan Desa/kel bidang Pemerintahan
1.005.000,00
15.995.000,00
0,00
17.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 45 . 02
Pembinaan Desa/kel bidang Pembangunan
1.550.000,00
9.242.000,00
0,00
10.792.000,00
1.20 . 1.20.24 . 45 . 03
Pembinaan Desa/kel bidang Kemasyarakatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 45 . 04
Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.010.000,00
6.655.000,00
0,00
8.665.000,00
1.20 . 1.20.24 . 45 . 05
Pembinaan desa/kel bidang Tramtibum
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Program Pelayanan Masyarakat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
Pelayanan Terpadu Kecamatan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.205.000,00
261.424.300,00
0,00
262.629.300,00
1.20 . 1.20.24 . 46 1.20 . 1.20.24 . 46 . 01 1.20 . 1.20.25 1.20 . 1.20.25 . 01
KELURAHAN PURWOREJO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
23.212.700,00
0,00
23.212.700,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.760.000,00
0,00
2.760.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.199.900,00
0,00
2.199.900,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
799.900,00
0,00
799.900,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 56
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.25 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
2.460.000,00
0,00
2.460.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.112.900,00
0,00
1.112.900,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
7.250.000,00
0,00
7.250.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02
1.20 . 1.20.25 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.25 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
538.000,00
0,00
538.000,00
1.20 . 1.20.25 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.205.000,00
229.423.600,00
0,00
230.628.600,00
1.20 . 1.20.25 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.25 . 45 . 08
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Purworejo
1.20 . 1.20.25 . 45 . 22
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purworejo
1.20 . 1.20.25 . 45 . 36 1.20 . 1.20.26 1.20 . 1.20.26 . 01
Operasional Kegiatan Kelurahan Purworejo KELURAHAN PANGENREJO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
660.000,00
10.867.800,00
0,00
11.527.800,00
0,00
164.000.000,00
0,00
164.000.000,00
545.000,00
54.555.800,00
0,00
55.100.800,00
8.040.000,00
220.993.500,00
0,00
229.033.500,00
0,00
26.073.500,00
0,00
26.073.500,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3.840.000,00
0,00
3.840.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.229.000,00
0,00
3.229.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.134.000,00
0,00
5.134.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
303.000,00
0,00
303.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.462.500,00
0,00
3.462.500,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
625.000,00
0,00
625.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.26 . 02
0,00
10.250.000,00
0,00
10.250.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
6.750.000,00
0,00
6.750.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00
1.20 . 1.20.26 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.26 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.26 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
788.000,00
0,00
788.000,00 191.172.000,00
1.20 . 1.20.26 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
8.040.000,00
183.132.000,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 45 . 14
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Pangenrejo
0,00
2.845.000,00
0,00
2.845.000,00
1.20 . 1.20.26 . 45 . 28
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangenrejo
0,00
137.348.000,00
0,00
137.348.000,00
1.20 . 1.20.26 . 45 . 42
Operasional Kegiatan Kelurahan Pangenrejo
8.040.000,00
42.939.000,00
0,00
50.979.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 57
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.27 1.20 . 1.20.27 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KELURAHAN KEDUNGSARI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
9.240.000,00
193.261.300,00
0,00
202.501.300,00
0,00
18.432.500,00
0,00
18.432.500,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.365.000,00
0,00
1.365.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.447.500,00
0,00
2.447.500,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
5.250.000,00
0,00
5.250.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 1.20 . 1.20.27 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00
1.20 . 1.20.27 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.27 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
538.000,00
0,00
538.000,00
1.20 . 1.20.27 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
9.240.000,00
168.040.800,00
0,00
177.280.800,00
1.20 . 1.20.27 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.27 . 45 . 15
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Kedungsari
1.20 . 1.20.27 . 45 . 29
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungsari
1.20 . 1.20.27 . 45 . 43
Operasional Kegiatan Kelurahan Kedungsari
1.20 . 1.20.28 1.20 . 1.20.28 . 01
KELURAHAN CANGKREP KIDUL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
660.000,00
2.676.900,00
0,00
3.336.900,00
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
8.580.000,00
20.363.900,00
0,00
28.943.900,00
5.195.000,00
209.326.300,00
0,00
214.521.300,00
0,00
22.150.500,00
0,00
22.150.500,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
2.548.000,00
0,00
2.548.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.998.900,00
0,00
1.998.900,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
999.700,00
0,00
999.700,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.903.900,00
0,00
3.903.900,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
2.220.000,00
0,00
2.220.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
7.588.000,00
0,00
7.588.000,00
1.20 . 1.20.28 . 02 1.20 . 1.20.28 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.838.000,00
0,00
5.838.000,00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 58
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.28 . 02 . 31 1.20 . 1.20.28 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
538.000,00
0,00
538.000,00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
5.195.000,00
178.049.800,00
0,00
183.244.800,00
1.20 . 1.20.28 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.28 . 45 . 06
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Cangkrepkidul
0,00
3.282.000,00
0,00
3.282.000,00
1.20 . 1.20.28 . 45 . 20
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cangkrepkidul
0,00
150.373.000,00
0,00
150.373.000,00
1.20 . 1.20.28 . 45 . 34
Operasional Kegiatan Kelurahan Cangkrep Kidul
5.195.000,00
24.394.800,00
0,00
29.589.800,00
8.010.000,00
203.366.500,00
0,00
211.376.500,00
1.20 . 1.20.29 1.20 . 1.20.29 . 01
KELURAHAN CANGKREP LOR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
23.968.800,00
0,00
23.968.800,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.750.000,00
0,00
1.750.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.199.900,00
0,00
2.199.900,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.499.600,00
0,00
1.499.600,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.534.500,00
0,00
4.534.500,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
804.800,00
0,00
804.800,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
5.250.000,00
0,00
5.250.000,00 3.500.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02 1.20 . 1.20.29 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00
1.20 . 1.20.29 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.29 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
538.000,00
0,00
538.000,00
1.20 . 1.20.29 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
8.010.000,00
172.609.700,00
0,00
180.619.700,00
1.20 . 1.20.29 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.29 . 45 . 07
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Cangkreplor
1.20 . 1.20.29 . 45 . 21
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cangkreplor
1.20 . 1.20.29 . 45 . 35
Operasional Kegiatan Kelurahan Cangkrep Lor
1.20 . 1.20.30 1.20 . 1.20.30 . 01
KELURAHAN TAMBAKREJO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
890.000,00
3.109.900,00
0,00
3.999.900,00
0,00
147.000.000,00
0,00
147.000.000,00
7.120.000,00
22.499.800,00
0,00
29.619.800,00
8.240.000,00
202.089.900,00
0,00
210.329.900,00
0,00
22.592.000,00
0,00
22.592.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 59
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.514.000,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
698.000,00
0,00
2.514.000,00 698.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02
1.20 . 1.20.30 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.30 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
715.000,00
0,00
715.000,00
1.20 . 1.20.30 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
823.000,00
0,00
823.000,00
8.240.000,00
173.959.900,00
0,00
182.199.900,00
1.20 . 1.20.30 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.30 . 45 . 13
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Tambakrejo
1.20 . 1.20.30 . 45 . 27
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambakrejo
1.20 . 1.20.30 . 45 . 41 1.20 . 1.20.31 1.20 . 1.20.31 . 01
Operasional Kegiatan Kelurahan Tambakrejo KELURAHAN PANGEN JURU TENGAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
775.000,00
5.225.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
7.465.000,00
28.734.900,00
0,00
36.199.900,00
8.440.000,00
230.902.600,00
0,00
239.342.600,00
0,00
23.545.600,00
0,00
23.545.600,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.908.000,00
0,00
1.908.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
787.600,00
0,00
787.600,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.010.000,00
0,00
2.010.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
2.460.000,00
0,00
2.460.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 20
Penyediaan jasa keamanan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.31 . 02
0,00
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00
1.20 . 1.20.31 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.31 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
539.500,00
0,00
539.500,00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
998.500,00
0,00
998.500,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 60
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.31 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.31 . 45 . 10
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Pangenjurutengah
1.20 . 1.20.31 . 45 . 24
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangenjurutengah Operasional Kegiatan Kelurahan Pangenjurutengah
1.20 . 1.20.31 . 45 . 38 1.20 . 1.20.32 1.20 . 1.20.32 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KELURAHAN DOPLANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5 209.509.000,00
8.440.000,00
201.069.000,00
0,00
1.780.000,00
2.420.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
6.660.000,00
23.649.000,00
0,00
30.309.000,00
6.190.000,00
204.894.900,00
0,00
211.084.900,00
0,00
20.510.900,00
0,00
20.510.900,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
2.452.000,00
0,00
2.452.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.499.900,00
0,00
1.499.900,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
749.000,00
0,00
749.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.080.000,00
0,00
3.080.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
7.750.000,00
0,00
7.750.000,00 6.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 1.20 . 1.20.32 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00 768.000,00
1.20 . 1.20.32 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.32 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
768.000,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
770.000,00
0,00
770.000,00
6.190.000,00
175.096.000,00
0,00
181.286.000,00
1.20 . 1.20.32 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.32 . 45 . 19
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Doplang
1.20 . 1.20.32 . 45 . 33
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Doplang
1.20 . 1.20.32 . 45 . 47
Operasional Kegiatan Kelurahan Doplang
1.20 . 1.20.33 1.20 . 1.20.33 . 01
KELURAHAN SINDURJAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
660.000,00
4.387.000,00
0,00
5.047.000,00
0,00
147.544.000,00
0,00
147.544.000,00
5.530.000,00
23.165.000,00
0,00
28.695.000,00
2.240.000,00
209.960.500,00
0,00
212.200.500,00
0,00
23.035.500,00
0,00
23.035.500,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3.060.000,00
0,00
3.060.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.237.000,00
0,00
3.237.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
598.500,00
0,00
598.500,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 61
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.33 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
2.460.000,00
0,00
2.460.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02
1.20 . 1.20.33 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.33 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
938.000,00
0,00
938.000,00
2.240.000,00
178.887.000,00
0,00
181.127.000,00
1.20 . 1.20.33 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.33 . 45 . 18
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Sindurjan
0,00
9.679.000,00
0,00
9.679.000,00
1.20 . 1.20.33 . 45 . 32
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindurjan
0,00
134.859.000,00
0,00
134.859.000,00
1.20 . 1.20.33 . 45 . 46 1.20 . 1.20.34 1.20 . 1.20.34 . 01
Operasional Kegiatan Kelurahan Sindurjan KELURAHAN PADUROSO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.240.000,00
34.349.000,00
0,00
36.589.000,00
7.155.000,00
177.842.600,00
12.800.000,00
197.797.600,00
0,00
24.812.700,00
0,00
24.812.700,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.293.000,00
0,00
1.293.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.460.000,00
0,00
2.460.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.143.700,00
0,00
3.143.700,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
224.500,00
0,00
224.500,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.902.500,00
0,00
2.902.500,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
409.000,00
0,00
409.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.34 . 02
0,00
4.250.000,00
12.800.000,00
17.050.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 79
Pengadaan perlengkapan kantor
0,00
0,00
11.300.000,00
11.300.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00
1.20 . 1.20.34 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.34 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
538.000,00
0,00
538.000,00
1.20 . 1.20.34 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
7.155.000,00
147.241.900,00
0,00
154.396.900,00
1.20 . 1.20.34 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 62
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.34 . 45 . 11
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Paduroso
1.20 . 1.20.34 . 45 . 25
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paduroso
1.20 . 1.20.34 . 45 . 39
Operasional Kegiatan Kelurahan Paduroso
1.20 . 1.20.35 1.20 . 1.20.35 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KELURAHAN MRANTI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
510.000,00
3.202.900,00
0,00
3.712.900,00
0,00
123.000.000,00
0,00
123.000.000,00
6.645.000,00
21.039.000,00
0,00
27.684.000,00
2.170.000,00
201.984.800,00
0,00
204.154.800,00
0,00
20.931.900,00
0,00
20.931.900,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.599.900,00
0,00
1.599.900,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
492.000,00
0,00
492.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
2.460.000,00
0,00
2.460.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
8.125.000,00
0,00
8.125.000,00 5.375.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02 1.20 . 1.20.35 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.375.000,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00
1.20 . 1.20.35 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.35 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
1.20 . 1.20.35 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
938.000,00
0,00
938.000,00
2.170.000,00
171.389.900,00
0,00
173.559.900,00
1.20 . 1.20.35 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.35 . 45 . 09
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Mranti
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 45 . 23
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mranti
0,00
145.000.000,00
0,00
145.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 45 . 37
Operasional Kegiatan Kelurahan Mranti
2.170.000,00
23.389.900,00
0,00
25.559.900,00
6.430.000,00
192.813.900,00
0,00
199.243.900,00
0,00
24.315.900,00
0,00
24.315.900,00
1.20 . 1.20.36 1.20 . 1.20.36 . 01
KELURAHAN MUDAL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.233.000,00
0,00
2.233.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
799.900,00
0,00
799.900,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 20
Penyediaan jasa keamanan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 63
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.36 . 01 . 21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
603.000,00
0,00
603.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
5.625.000,00
0,00
5.625.000,00
1.20 . 1.20.36 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
2.125.000,00
0,00
2.125.000,00
1.20 . 1.20.36 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.36 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00
1.20 . 1.20.36 . 02
1.20 . 1.20.36 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.36 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
708.800,00
0,00
708.800,00
1.20 . 1.20.36 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
829.200,00
0,00
829.200,00
6.430.000,00
161.335.000,00
0,00
167.765.000,00
1.20 . 1.20.36 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.36 . 45 . 16
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Mudal
1.20 . 1.20.36 . 45 . 30
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mudal
1.20 . 1.20.36 . 45 . 44 1.20 . 1.20.37 1.20 . 1.20.37 . 01
Operasional Kegiatan Kelurahan Mudal KELURAHAN KESENENG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.320.000,00
980.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
140.205.000,00
0,00
140.205.000,00
5.110.000,00
20.150.000,00
0,00
25.260.000,00
2.325.000,00
193.742.800,00
0,00
196.067.800,00
0,00
24.329.800,00
0,00
24.329.800,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.999.800,00
0,00
1.999.800,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.640.000,00
0,00
2.640.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
3.960.000,00
0,00
3.960.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.37 . 02
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.37 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.37 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.37 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00
1.20 . 1.20.37 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.37 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
715.000,00
0,00
715.000,00
1.20 . 1.20.37 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
823.000,00
0,00
823.000,00 163.200.000,00
1.20 . 1.20.37 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
2.325.000,00
160.875.000,00
0,00
1.20 . 1.20.37 . 45 . 17
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Keseneng
0,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
1.20 . 1.20.37 . 45 . 31
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keseneng
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
1.20 . 1.20.37 . 45 . 45
Operasional Kegiatan Kelurahan Keseneng
2.325.000,00
26.575.000,00
0,00
28.900.000,00
5.710.000,00
256.951.300,00
0,00
262.661.300,00
1.20 . 1.20.38
KELURAHAN BALEDONO
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 64
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
34.001.300,00
0,00
34.001.300,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.300.000,00
0,00
5.300.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.852.500,00
0,00
4.852.500,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
749.800,00
0,00
749.800,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.970.000,00
0,00
2.970.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
4.980.000,00
0,00
4.980.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 20
Penyediaan jasa keamanan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
749.000,00
0,00
749.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
7.250.000,00
0,00
7.250.000,00 5.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01
1.20 . 1.20.38 . 02 1.20 . 1.20.38 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.38 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.38 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.538.000,00
0,00
1.538.000,00
1.20 . 1.20.38 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.38 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
538.000,00
0,00
538.000,00
1.20 . 1.20.38 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
5.710.000,00
214.162.000,00
0,00
219.872.000,00
1.20 . 1.20.38 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.38 . 45 . 12
Fasilitasi Kegiatan RT/RW Kelurahan Baledono
1.20 . 1.20.38 . 45 . 26
Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baledono
1.20 . 1.20.38 . 45 . 40
Operasional Kegiatan Kelurahan Baledono
1.20 . 1.20.39 1.20 . 1.20.39 . 01
KELURAHAN BOROKULON
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
545.000,00
5.429.000,00
0,00
5.974.000,00
0,00
167.000.000,00
0,00
167.000.000,00
5.165.000,00
41.733.000,00
0,00
46.898.000,00
4.162.000,00
206.556.476,00
0,00
210.718.476,00
0,00
24.434.400,00
0,00
24.434.400,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3.360.000,00
0,00
3.360.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
2.407.000,00
0,00
2.407.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.327.000,00
0,00
3.327.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
299.200,00
0,00
299.200,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.191.200,00
0,00
4.191.200,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
3.370.000,00
0,00
3.370.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
142.000,00
11.320.676,00
0,00
11.462.676,00
1.20 . 1.20.39 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.39 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
7.147.776,00
0,00
7.147.776,00
1.20 . 1.20.39 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
880.000,00
0,00
880.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 65
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.39 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
1.20 . 1.20.39 . 02 . 33
Pemeliharaan rutin/berkala arsip
1.20 . 1.20.39 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
1.935.000,00
0,00
1.935.000,00
142.000,00
1.357.900,00
0,00
1.499.900,00
0,00
2.167.500,00
0,00
2.167.500,00 1.200.000,00
1.20 . 1.20.39 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.20 . 1.20.39 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
967.500,00
0,00
967.500,00
4.020.000,00
168.633.900,00
0,00
172.653.900,00
0,00
112.000.000,00
0,00
112.000.000,00
4.020.000,00
52.723.900,00
0,00
56.743.900,00
0,00
3.910.000,00
0,00
3.910.000,00
12.250.000,00
189.698.988,00
9.000.000,00
210.948.988,00
0,00
16.415.300,00
0,00
16.415.300,00
1.20 . 1.20.39 . 45 1.20 . 1.20.39 . 45 . 56
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.39 . 45 . 59
Pembangunan Sarana Prasarana & pemberdayaan masyarakat Lingkungan Kelurahan Borokulon Operasional Kegiatan Kelurahan Borokulon
1.20 . 1.20.39 . 45 . 81
Fasilitasi kegiatan RT/RW
1.20 . 1.20.40 1.20 . 1.20.40 . 01
KELURAHAN KLEDUNG KRADENAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.40 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.026.800,00
0,00
2.026.800,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.818.300,00
0,00
1.818.300,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.498.000,00
0,00
1.498.000,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.072.500,00
0,00
4.072.500,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
1.920.000,00
0,00
1.920.000,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.499.700,00
0,00
1.499.700,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
10.504.488,00
9.000.000,00
19.504.488,00
1.20 . 1.20.40 . 02 1.20 . 1.20.40 . 02 . 14
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.40 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
6.479.488,00
0,00
6.479.488,00
1.20 . 1.20.40 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
825.000,00
0,00
825.000,00
1.20 . 1.20.40 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
3.200.000,00
0,00
3.200.000,00
3.570.000,00
2.752.200,00
0,00
6.322.200,00
1.20 . 1.20.40 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.40 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
1.530.000,00
1.970.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.40 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
2.040.000,00
782.200,00
0,00
2.822.200,00
8.680.000,00
160.027.000,00
0,00
168.707.000,00
0,00
112.000.000,00
0,00
112.000.000,00
8.680.000,00
41.027.000,00
0,00
49.707.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
9.130.000,00
192.917.948,00
37.946.000,00
239.993.948,00
0,00
26.833.000,00
0,00
26.833.000,00
0,00
2.892.000,00
0,00
2.892.000,00
1.20 . 1.20.40 . 45 1.20 . 1.20.40 . 45 . 55
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.40 . 45 . 58
Pembangunan Sarana Prasarana & pemberdayaan masyarakat Lingkungan Kelurahan Kledung Kradenan Operasional Kegiatan Kelurahan Kledung Kradenan
1.20 . 1.20.40 . 45 . 80
Fasilitasi kegiatan RT/RW
1.20 . 1.20.41 1.20 . 1.20.41 . 01 1.20 . 1.20.41 . 01 . 02
KELURAHAN KLEDUNG KARANG DALEM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 66
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.41 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.030.700,00
0,00
5.030.700,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.181.900,00
0,00
2.181.900,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
694.400,00
0,00
694.400,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.200.000,00
0,00
3.200.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
3.360.000,00
0,00
3.360.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.194.000,00
0,00
1.194.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 26
Penyediaan Jasa Keamanan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
10.896.448,00
37.946.000,00
48.842.448,00
1.20 . 1.20.41 . 02 . 14
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
37.946.000,00
37.946.000,00
1.20 . 1.20.41 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
7.496.448,00
0,00
7.496.448,00
1.20 . 1.20.41 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.780.000,00
915.000,00
0,00
2.695.000,00
1.20 . 1.20.41 . 02
1.20 . 1.20.41 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.41 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
1.20 . 1.20.41 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
1.20 . 1.20.41 . 45 1.20 . 1.20.41 . 45 . 54
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
1.780.000,00
315.000,00
0,00
2.095.000,00
7.350.000,00
154.273.500,00
0,00
161.623.500,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 45 . 57
Pembangunan Sarana Prasarana & pemberdayaan masyarakat Lingkungan Kelurahan Kledung Karangdalem Operasional Kegiatan Kelurahan Kledung Karangdalem
7.350.000,00
27.974.500,00
0,00
35.324.500,00
1.20 . 1.20.41 . 45 . 79
Fasilitasi kegiatan RT/RW
0,00
6.299.000,00
0,00
6.299.000,00
KELURAHAN SUCENJURUTENGAH
0,00
193.357.600,00
54.913.400,00
248.271.000,00
0,00
27.314.500,00
0,00
27.314.500,00
1.20 . 1.20.42 1.20 . 1.20.42 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.42 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
780.000,00
0,00
780.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.284.800,00
0,00
2.284.800,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
599.900,00
0,00
599.900,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
3.299.800,00
0,00
3.299.800,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
8.550.000,00
54.913.400,00
63.463.400,00
0,00
0,00
14.200.000,00
14.200.000,00
1.20 . 1.20.42 . 02 1.20 . 1.20.42 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 67
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.42 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.42 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.20 . 1.20.42 . 02 . 81
Pengadaan Motor
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.42 . 02 . 82
Pengadaan Rak Arsip
0,00
0,00
6.400.000,00
6.400.000,00
1.20 . 1.20.42 . 02 . 83
Pengadaan Sound System
0,00
0,00
5.180.000,00
5.180.000,00
1.20 . 1.20.42 . 02 . 87
Pengadaan Kursi Putar
0,00
0,00
4.133.400,00
4.133.400,00
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00 800.000,00
1.20 . 1.20.42 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000,00
1.20 . 1.20.42 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
4.999.700,00
0,00
4.999.700,00
0,00
4.999.700,00
0,00
4.999.700,00
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
0,00
150.893.400,00
0,00
150.893.400,00
1.20 . 1.20.42 . 45 . 83
Operasioanal Kegiatan Kelurahan Sucen
0,00
23.393.400,00
0,00
23.393.400,00
1.20 . 1.20.42 . 45 . 84
Fasilitasi Sarpras dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sucen
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
Fasilitasi RT/RW
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
KELURAHAN KUTOARJO
0,00
229.221.200,00
0,00
229.221.200,00
0,00
21.231.200,00
0,00
21.231.200,00
1.20 . 1.20.42 . 07 1.20 . 1.20.42 . 07 . 08 1.20 . 1.20.42 . 45
1.20 . 1.20.42 . 45 . 85 1.20 . 1.20.43 1.20 . 1.20.43 . 01
Program penyusunan data dasar pembangunan Updating Data umum Kelurahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.802.000,00
0,00
2.802.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.729.200,00
0,00
1.729.200,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.43 . 02
0,00
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
1.20 . 1.20.43 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.43 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.43 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.43 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.43 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
1.20 . 1.20.43 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
201.740.000,00
0,00
201.740.000,00
0,00
161.000.000,00
0,00
161.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 45 1.20 . 1.20.43 . 45 . 61
Program Pembinaan Desa/Kelurahan Fasilitasi Sarana Prasarana & Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutoarjo
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 68
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.43 . 45 . 69
Operasional kegiatan Kelurahan Kutoarjo
0,00
26.968.000,00
0,00
26.968.000,00
1.20 . 1.20.43 . 45 . 73
Fasilitasi RT / RW Kelurahan Kutoarjo
0,00
13.772.000,00
0,00
13.772.000,00
0,00
196.667.900,00
0,00
196.667.900,00
0,00
24.106.900,00
0,00
24.106.900,00
1.20 . 1.20.44 1.20 . 1.20.44 . 01
KELURAHAN KATERBAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.44 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.101.000,00
0,00
3.101.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
711.900,00
0,00
711.900,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.140.000,00
0,00
1.140.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.668.000,00
0,00
2.668.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
3.110.000,00
0,00
3.110.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.576.000,00
0,00
1.576.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
7.250.000,00
0,00
7.250.000,00 4.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 02 1.20 . 1.20.44 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.44 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.44 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.44 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
1.20 . 1.20.44 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
163.811.000,00
0,00
163.811.000,00
1.20 . 1.20.44 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.44 . 45 . 64
Fasilitasi Sarana Prasarana & Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Katerban
0,00
141.870.000,00
0,00
141.870.000,00
1.20 . 1.20.44 . 45 . 71
Operasional kegiatan kelurahan Katerban
0,00
19.641.000,00
0,00
19.641.000,00
1.20 . 1.20.44 . 45 . 77
Fasilitasi RT / RW Kelurahan Katerban
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
980.000,00
197.951.900,00
0,00
198.931.900,00
0,00
37.052.900,00
0,00
37.052.900,00
1.20 . 1.20.45 1.20 . 1.20.45 . 01
KELURAHAN BAYEM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.45 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.070.000,00
0,00
8.070.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.499.900,00
0,00
2.499.900,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.126.000,00
0,00
2.126.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.467.000,00
0,00
6.467.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
4.440.000,00
0,00
4.440.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 69
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
7.450.000,00
0,00
7.450.000,00
1.20 . 1.20.45 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
3.950.000,00
0,00
3.950.000,00
1.20 . 1.20.45 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.45 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.45 . 02
1.20 . 1.20.45 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.45 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
1.20 . 1.20.45 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
980.000,00
151.949.000,00
0,00
152.929.000,00
1.20 . 1.20.45 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.45 . 45 . 66
Fasilitasi Sarana Prasarana & Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bayem
1.20 . 1.20.45 . 45 . 67
Operasional kegiatan kelurahan Bayem
1.20 . 1.20.45 . 45 . 75 1.20 . 1.20.46 1.20 . 1.20.46 . 01
0,00
121.224.000,00
0,00
121.224.000,00
980.000,00
27.225.000,00
0,00
28.205.000,00
Fasilitasi RT / RW Kelurahan Bayem
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN
0,00
217.433.000,00
0,00
217.433.000,00
0,00
23.933.000,00
0,00
23.933.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.46 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
993.000,00
0,00
993.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.140.000,00
0,00
1.140.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
3.100.000,00
0,00
3.100.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 . 1.20.46 . 02
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.46 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.46 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.46 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
1.20 . 1.20.46 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
0,00
184.000.000,00
0,00
184.000.000,00
0,00
156.000.000,00
0,00
156.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 45 . 70
Fasilitasi Sarana Prasarana & Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semawung Kembaran Operasional kegiatan Kelurahan Semawung Kembaran
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 45 . 74
Fasilitasi RT / RW Kelurahan Semawung Kembaran
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
196.889.000,00
0,00
196.889.000,00
1.20 . 1.20.46 . 45 . 62
1.20 . 1.20.47
KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 70
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
17.793.000,00
0,00
17.793.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.298.000,00
0,00
2.298.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
747.000,00
0,00
747.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.068.000,00
0,00
1.068.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
1.950.000,00
0,00
1.950.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01
1.20 . 1.20.47 . 02 1.20 . 1.20.47 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.47 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.47 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.47 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.47 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
1.20 . 1.20.47 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
171.596.000,00
0,00
171.596.000,00
0,00
153.832.000,00
0,00
153.832.000,00
1.20 . 1.20.47 . 45 . 72
Fasilitasi Sarana Prasarana & Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semawung Daleman Operasioanal Kegiatan Kelurahan Semawung Daleman
0,00
15.264.000,00
0,00
15.264.000,00
1.20 . 1.20.47 . 45 . 76
Fasilitasi RT / RW Kelurahan Semawung Daleman
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.120.000,00
185.337.000,00
0,00
186.457.000,00
0,00
22.457.000,00
0,00
22.457.000,00
1.20 . 1.20.47 . 45 1.20 . 1.20.47 . 45 . 63
1.20 . 1.20.48 1.20 . 1.20.48 . 01
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
KELURAHAN BANDUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.48 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
2.580.000,00
0,00
2.580.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.982.000,00
0,00
3.982.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.475.000,00
0,00
2.475.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
3.120.000,00
0,00
3.120.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.20 . 1.20.48 . 02 1.20 . 1.20.48 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 71
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.48 . 02 . 31 1.20 . 1.20.48 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.48 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
1.20 . 1.20.48 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.120.000,00
152.880.000,00
0,00
154.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.48 . 45 . 65
Fasilitasi Sarana Prasarana & Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandung
1.20 . 1.20.48 . 45 . 68
Operasioanal Kegiatan Kelurahan Bandung
1.20 . 1.20.48 . 45 . 78
Fasilitasi RT / RW Kelurahan Bandung
1.20 . 1.20.49 1.20 . 1.20.49 . 01
KELURAHAN LUGOSOBO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
1.120.000,00
25.880.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.000.000,00
191.770.000,00
0,00
192.770.000,00
0,00
21.370.000,00
0,00
21.370.000,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.380.000,00
0,00
1.380.000,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.150.000,00
0,00
3.150.000,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
4.560.000,00
0,00
4.560.000,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00 4.750.000,00
1.20 . 1.20.49 . 02 1.20 . 1.20.49 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
4.750.000,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
1.20 . 1.20.49 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.49 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.49 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.49 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.000.000,00
160.900.000,00
0,00
161.900.000,00
1.20 . 1.20.49 . 45
Program Pembinaan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.49 . 45 . 51
Fasilitasi RT/RW Kelurahan
1.20 . 1.20.49 . 45 . 52
Fasilitasi Sarana Prasarana & Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kelurahan Lugosobo Operasional kegiatan Kelurahan Lugosobo
1.20 . 1.20.49 . 45 . 53 1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Ketahanan Pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.000.000,00
134.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
22.400.000,00
0,00
22.400.000,00
63.945.000,00
2.454.094.950,00
104.339.000,00
2.622.378.950,00
63.945.000,00
2.454.094.950,00
104.339.000,00
2.622.378.950,00
0,00
91.667.500,00
0,00
91.667.500,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00 Halaman 72
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
10.920.000,00
0,00
10.920.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.950.000,00
0,00
10.950.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.238.500,00
0,00
6.238.500,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.160.000,00
0,00
2.160.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
14.560.000,00
0,00
14.560.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
25.700.000,00
0,00
25.700.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
5.830.000,00
0,00
5.830.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 28
Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih
0,00
4.809.000,00
0,00
4.809.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
54.000.000,00
104.339.000,00
158.339.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 12
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
39.339.000,00
39.339.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
11.350.000,00
0,00
11.350.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 27
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
19.650.000,00
0,00
19.650.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 79
Pengadaan perlengkapan kantor
0,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
2.240.000,00
12.760.000,00
0,00
15.000.000,00
2.240.000,00
12.760.000,00
0,00
15.000.000,00
10.455.000,00
22.995.000,00
0,00
33.450.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02
1.21 . 1.21.01 . 05 1.21 . 1.21.01 . 05 . 01 1.21 . 1.21.01 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.21 . 1.21.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
3.705.000,00
11.295.000,00
0,00
15.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
6.750.000,00
11.700.000,00
0,00
18.450.000,00
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
2.470.000,00
16.742.500,00
0,00
19.212.500,00
2.470.000,00
16.742.500,00
0,00
19.212.500,00
48.780.000,00
2.255.929.950,00
0,00
2.304.709.950,00
1.21 . 1.21.01 . 07 1.21 . 1.21.01 . 07 . 01 1.21 . 1.21.01 . 15
Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01
Penanganan Daerah Rentan Pangan
3.875.000,00
338.824.000,00
0,00
342.699.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 03
Analisis dan Penyusunan Pola Komsumsi Pangan Harapan (PPH)
3.470.000,00
16.282.800,00
0,00
19.752.800,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 06
Pengenalan diversifikasi komsumsi pangan lokal
4.650.000,00
68.311.000,00
0,00
72.961.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 07
Rakor Dewan Ketahanan Pangan Tk. Kabupaten dan Regional
3.360.000,00
46.079.000,00
0,00
49.439.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 08
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2.470.000,00
72.029.750,00
0,00
74.499.750,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 09
Gerakan Pengembangan Mndiri Pangan
2.240.000,00
276.057.000,00
0,00
278.297.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 11
Penyuluhan sumber pangan alternatif
1.550.000,00
18.450.000,00
0,00
20.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 28
Gerakan percepatan P2KP
6.630.000,00
131.479.400,00
0,00
138.109.400,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 29
Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
2.380.000,00
7.620.000,00
0,00
10.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 30
Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK)
0,00
724.540.000,00
0,00
724.540.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 31
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
5.860.000,00
14.140.000,00
0,00
20.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 32
Pemantauan harga, pasokan dan akses pangan , analisis dan pengembangan informasi pangan Padat Karya Pangan
2.240.000,00
27.760.000,00
0,00
30.000.000,00
2.620.000,00
123.380.000,00
0,00
126.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 33
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 73
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.21 . 1.21.01 . 15 . 34
Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
3.560.000,00
64.440.000,00
0,00
68.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 35
Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Desa
3.875.000,00
326.537.000,00
0,00
330.412.000,00
1.080.435.000,00
1.800.665.000,00
0,00
2.881.100.000,00
1.080.435.000,00
1.800.665.000,00
0,00
2.881.100.000,00
1.080.435.000,00
1.800.665.000,00
0,00
2.881.100.000,00
1.22 1.22 . 1.11.01 1.22 . 1.11.01 . 20
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1.22 . 1.11.01 . 20 . 01
Pembinaan Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat
10.740.000,00
69.260.000,00
0,00
80.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 02
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
2.010.000,00
11.990.000,00
0,00
14.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 03
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
3.390.000,00
41.610.000,00
0,00
45.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 04
Fasilitasi P2MBG
2.470.000,00
30.530.000,00
0,00
33.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 05
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
4.230.000,00
25.770.000,00
0,00
30.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 06
Pembinaan dan Pengembangan TTG
4.020.000,00
130.980.000,00
0,00
135.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 07
Bintek Penguatan Kelembagaan BP-SPAMS
5.040.000,00
51.460.000,00
0,00
56.500.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 08
Fasilitasi Pelaksanaan TMMD
4.250.000,00
45.750.000,00
0,00
50.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 10
Fasilitasi Bantuan Gubernur Provinsi Jateng
13.820.000,00
66.180.000,00
0,00
80.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 11
Pembinaan Pemugaran Perumahan
13.840.000,00
45.260.000,00
0,00
59.100.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 12
Fasilitasi Pelaksanaan KKN Mahasiswa
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 13
Fasilitasi Pengembangan Potensi Desa
2.325.000,00
27.675.000,00
0,00
30.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 14
Pembinaan Pasar Desa/Pasar Tradisional
3.620.000,00
36.380.000,00
0,00
40.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 15
Seleksi pembinaan UED-SP LPM
7.900.000,00
12.100.000,00
0,00
20.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 16
Fasilitasi Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat /P2KSM
544.500.000,00
5.500.000,00
0,00
550.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 17
Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat /P2KSM (BLUD)
438.625.000,00
861.375.000,00
0,00
1.300.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 18
Fasilitasi UP2K
2.470.000,00
7.530.000,00
0,00
10.000.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 19
Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
2.325.000,00
96.175.000,00
0,00
98.500.000,00
1.22 . 1.11.01 . 20 . 20
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
14.860.000,00
205.140.000,00
0,00
220.000.000,00
1.23
43.010.000,00
256.990.000,00
0,00
300.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
43.010.000,00
256.990.000,00
0,00
300.000.000,00
Program Fasilitasi Penyusunan Statistik Dasar
43.010.000,00
256.990.000,00
0,00
300.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 05
Fasilitasi Penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA)
12.000.000,00
68.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06
Fasilitasi Penyusunan PDRB Sektoral dan Kecamatan
11.710.000,00
98.290.000,00
0,00
110.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 07
Fasilitasi Penyusunan Data Inflasi
9.650.000,00
45.350.000,00
0,00
55.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08
Fasilitasi Penyusunan IPM-Inkesra Kab. Purworejo
9.650.000,00
45.350.000,00
0,00
55.000.000,00
147.471.000,00
647.445.200,00
148.121.000,00
943.037.200,00
147.471.000,00
647.445.200,00
148.121.000,00
943.037.200,00
0,00
85.742.200,00
15.000.000,00
100.742.200,00
1.23 . 1.06.01 1.23 . 1.06.01 . 15
1.24 1.24 . 1.24.01 1.24 . 1.24.01 . 01
Statistik
Kearsipan KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
28.800.000,00
0,00
28.800.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 74
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.036.900,00
0,00
3.036.900,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.531.000,00
0,00
2.531.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
12.294.300,00
0,00
12.294.300,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
18.880.000,00
0,00
18.880.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
50.950.000,00
0,00
50.950.000,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 23
1.24 . 1.24.01 . 02
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
31.750.000,00
0,00
31.750.000,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
6.240.000,00
23.760.000,00
0,00
30.000.000,00
6.240.000,00
6.260.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
23.615.000,00
8.385.000,00
0,00
32.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.24 . 1.24.01 . 05 . 09
Penilaian angka Kredit bagi Jabatan Fungsional
1.24 . 1.24.01 . 05 . 38
Pengembangan dan peningkatan SDM
1.24 . 1.24.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.24 . 1.24.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
6.870.000,00
2.130.000,00
0,00
9.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
16.745.000,00
6.255.000,00
0,00
23.000.000,00
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
6.195.000,00
2.204.000,00
0,00
8.399.000,00
Penyusunan data dasar pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan
6.195.000,00
2.204.000,00
0,00
8.399.000,00
Program Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah
111.421.000,00
476.404.000,00
133.121.000,00
720.946.000,00
1.24 . 1.24.01 . 07 1.24 . 1.24.01 . 07 . 01 1.24 . 1.24.01 . 19 1.24 . 1.24.01 . 19 . 01
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
15.178.000,00
14.822.000,00
0,00
30.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 19 . 02
Pengelolaan arsip statis
10.875.500,00
15.124.500,00
0,00
26.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 19 . 03
Akuisisi arsip
7.410.000,00
28.390.000,00
0,00
35.800.000,00
1.24 . 1.24.01 . 19 . 04
Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip
1.020.000,00
34.180.000,00
0,00
35.200.000,00
1.24 . 1.24.01 . 19 . 05
Revisi pedoman kearsipan dan sosialisasi
12.242.500,00
57.757.500,00
0,00
70.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 19 . 06
Pembenahan arsip
2.470.000,00
40.087.000,00
0,00
42.557.000,00
1.24 . 1.24.01 . 19 . 07
Pembinaan petugas pengelola arsip daerah
8.730.000,00
75.705.000,00
0,00
84.435.000,00
1.24 . 1.24.01 . 19 . 08
Lomba tertib arsip
4.940.000,00
36.939.000,00
23.121.000,00
65.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 19 . 09
Pengadaan sarana prasarana kearsipan
0,00
0,00
110.000.000,00
110.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 19 . 10
Sosialisasi sadar arsip
18.820.000,00
56.180.000,00
0,00
75.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 19 . 11
Expo arsip dan perpustakaan daerah
19.825.000,00
30.175.000,00
0,00
50.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 19 . 12
Bimtek kearsipan
3.390.000,00
52.260.000,00
0,00
55.650.000,00
1.24 . 1.24.01 . 19 . 13
Pembinaan persiapan lomba TAD Tk. Provinsi
1.780.000,00
11.220.000,00
0,00
13.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 19 . 14
Monitoring dan evaluasi kearsipan
4.740.000,00
23.564.000,00
0,00
28.304.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 75
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.25 1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Komunikasi dan Informatika DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
JUMLAH 6=3+4+5
54.250.000,00
1.397.578.900,00
0,00
1.451.828.900,00
54.250.000,00
1.397.578.900,00
0,00
1.451.828.900,00
54.250.000,00
1.397.578.900,00
0,00
1.451.828.900,00 39.750.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
2.670.000,00
37.080.000,00
0,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09
Penyebarluasan Informasi kepada masyarakat
1.780.000,00
23.575.000,00
0,00
25.355.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 18
Pengelolaan Sistem Data Elektronik.
3.110.000,00
503.515.000,00
0,00
506.625.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 22
Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)
1.25 . 1.07.01 . 15 . 23
Pengembangan Aplikasi
1.25 . 1.07.01 . 15 . 25
5.460.000,00
194.165.000,00
0,00
199.625.000,00
10.260.000,00
53.341.600,00
0,00
63.601.600,00
Pembinaan Jasa Warnet dan Jasa Titipan
1.780.000,00
42.787.600,00
0,00
44.567.600,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 26
Pengelolaan UPT Radio Irama FM
1.375.000,00
302.145.000,00
0,00
303.520.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 27
Peningkatan Kapasitas Petugas PDE SKPD
2.640.000,00
32.359.800,00
0,00
34.999.800,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 28
Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
6.960.000,00
102.449.900,00
0,00
109.409.900,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 29
Pembuatan Master Plan SIMDES
18.215.000,00
106.160.000,00
0,00
124.375.000,00
41.443.500,00
128.646.500,00
80.000.000,00
250.090.000,00
41.443.500,00
128.646.500,00
80.000.000,00
250.090.000,00
41.443.500,00
128.646.500,00
80.000.000,00
250.090.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
6.750.000,00
10.750.000,00
0,00
17.500.000,00
1.26 1.26 . 1.24.01 1.26 . 1.24.01 . 16
Perpustakaan KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01
Penyediaan bahan pustaka / buku perpustakaan
1.26 . 1.24.01 . 16 . 02
Pembinaan perpustakaan desa
1.26 . 1.24.01 . 16 . 04
Pengadaan sarana prasarana perpustakaan
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.26 . 1.24.01 . 16 . 05
Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah
6.705.000,00
50.795.000,00
0,00
57.500.000,00
1.26 . 1.24.01 . 16 . 06
Penyelenggaraan perpustakaan umum menetap/keliling
4.740.000,00
65.350.000,00
0,00
70.090.000,00
1.26 . 1.24.01 . 16 . 07
Update data bahan pustaka perpustakaan
13.685.500,00
1.314.500,00
0,00
15.000.000,00
1.26 . 1.24.01 . 16 . 08
Pengelolaan bahan pustaka/buku perpustakaan
9.563.000,00
437.000,00
0,00
10.000.000,00
Urusan Pilihan
599.920.000,00
28.319.775.760,00
10.859.311.900,00
39.779.007.660,00
Pertanian
270.995.000,00
16.801.597.900,00
1.191.825.700,00
18.264.418.600,00
234.405.000,00
14.757.376.900,00
1.191.825.700,00
16.183.607.600,00
0,00
306.426.000,00
0,00
306.426.000,00 72.840.000,00
2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
72.840.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.072.000,00
0,00
3.072.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
62.914.000,00
0,00
62.914.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 76
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20
Penyediaan jasa keamanan kantor
0,00
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
96.250.000,00
0,00
71.250.000,00
25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 23
2.01 . 2.01.01 . 02
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
21.500.000,00
0,00
21.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
43.750.000,00
0,00
43.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 41
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
21.280.000,00
34.220.000,00
0,00
55.500.000,00 17.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 21 2.01 . 2.01.01 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Capasity Building Pegawai
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
7.840.000,00
9.660.000,00
0,00
13.440.000,00
24.560.000,00
0,00
38.000.000,00
21.250.000,00
109.250.000,00
20.000.000,00
150.500.000,00
9.420.000,00
61.080.000,00
0,00
70.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 07 . 03
Penyusunan Data Dasar Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pemantauan Kualitas Lingkungan Perairan SDKP
5.600.000,00
14.400.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 07 . 04
Penyusunan Data Identifikasi Potensi Sumberdaya Perairan
6.230.000,00
33.770.000,00
10.000.000,00
50.000.000,00
31.680.000,00
2.01 . 2.01.01 . 07 2.01 . 2.01.01 . 07 . 01
2.01 . 2.01.01 . 26
Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Program Penerapan Teknologi Pertanian
1.244.820.000,00
0,00
1.276.500.000,00
3.360.000,00
83.640.000,00
0,00
87.000.000,00
6.720.000,00
343.280.000,00
0,00
350.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 03
Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedele (Pajale) Pemberdayaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Dalam Budidaya Pertanian Organik (DBHCHT) Pengembangan Musuh Alami dan Pestisida Nabati
4.825.000,00
62.675.000,00
0,00
67.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 04
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
6.030.000,00
230.970.000,00
0,00
237.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 05
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (DBHCHT)
9.045.000,00
390.955.000,00
0,00
400.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 06
Pembibitan dan Perawatan Ternak
1.100.000,00
118.900.000,00
0,00
120.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 07
Optimalisasi Pemanfaatan Lahan HPT (Hijau Pakan Ternak)
600.000,00
14.400.000,00
0,00
15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 2.01 . 2.01.01 . 26 . 02
2.01 . 2.01.01 . 27
Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian
42.745.000,00
414.255.000,00
944.585.700,00
1.401.585.700,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 01
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
3.360.000,00
16.640.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 02
Penyusunan Programa Penyuluhan
8.190.000,00
11.810.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 03
Pembinaan Penyuluhan ke Pelaku Utama/Usaha
2.670.000,00
174.330.000,00
0,00
177.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 04
1.780.000,00
23.220.000,00
0,00
25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 05
Pengembangan Sistem Penghargaan Bagi Penyuluh Berprestasi dan Petani Berprestasi Penyelenggaraan Akreditasi Penyuluh (PAK)
8.650.000,00
11.350.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 06
Bintek Penyuluh dan Petani
1.780.000,00
58.220.000,00
0,00
60.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 07
Fasilitasi Pertemuan KTNA
5.600.000,00
34.400.000,00
0,00
40.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 08
Training Bulanan Penyuluhan
2.325.000,00
52.675.000,00
0,00
55.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 10
Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan (DAK)
0,00
0,00
447.176.300,00
447.176.300,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 77
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.01 . 27 . 13
Penilaian Kelas Kelompok
6.380.000,00
18.620.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 14
Fasilitasi Kinerja Komisi Penyuluhan
2.010.000,00
12.990.000,00
0,00
15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 15
Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (DAK)
0,00
0,00
497.409.400,00
497.409.400,00 4.388.999.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28
Program Peningkatan Produksi Peternakan
25.000.000,00
55.095.000,00
4.131.664.000,00
202.240.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 01
Pelayanan Kesehatan Hewan
1.350.000,00
23.650.000,00
0,00
25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 02
Pengembangan Ternak Sapi
4.950.000,00
401.049.000,00
0,00
405.999.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 03
Identifikasi dan Klasifikasi Kambing Kaligesing
2.010.000,00
47.990.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 04
Pengembangan Ternak Domba
5.600.000,00
394.400.000,00
0,00
400.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 05
Pengadaan Ternak Kambing Jawa Randu
5.440.000,00
1.494.560.000,00
0,00
1.500.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 06
Pengembangan Ternak Kelinci
2.670.000,00
72.330.000,00
0,00
75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 07
Pengadaan Sarpras Hasil Produksi Peternakan
3.100.000,00
56.900.000,00
0,00
60.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 08
Promosi atas hasil hasil produksi peternakan unggulan daerah
4.490.000,00
105.510.000,00
0,00
110.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 09
Pemanfaatan teknologi peternakan tepat guna
4.620.000,00
195.380.000,00
0,00
200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 10
Sosialisasi peraturan peternakan dan kesehatan hewan
2.240.000,00
22.760.000,00
0,00
25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 11
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular
1.950.000,00
48.050.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 12
Pengawasan dan pemeriksaan hewan Qurban
1.120.000,00
48.880.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 13
Pengadaan ternak kambing Kaligesing (DBHCHT)
3.100.000,00
996.900.000,00
0,00
1.000.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 14
Pengembangan ternak unggas
3.360.000,00
146.640.000,00
0,00
150.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 15
Pengadaan sarpras kesehatan hewan
0,00
10.760.000,00
89.240.000,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 17
Pengadaan sarpras RPH
0,00
0,00
113.000.000,00
113.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 18
Operasional RPH
6.195.000,00
18.805.000,00
0,00
25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 19
Pembinaan dan pemeriksaa mutu bahan pangan asal hewan
1.780.000,00
23.220.000,00
0,00
25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 20
Pelatihan higiene sanitasi dan sosialisasi BPAH (bahan Pangan Asal Hewan) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
1.120.000,00
23.880.000,00
0,00
25.000.000,00
62.355.000,00
8.260.491.900,00
0,00
8.322.846.900,00
2.01 . 2.01.01 . 29
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
2.01 . 2.01.01 . 29 . 01
Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering/Bero
4.450.000,00
575.550.000,00
0,00
580.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 02
Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan
5.940.000,00
141.560.000,00
0,00
147.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 04
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan
2.640.000,00
94.860.000,00
0,00
97.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 05
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura
4.650.000,00
185.350.000,00
0,00
190.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 06
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah
3.015.000,00
46.985.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 07
Pelatihan Pelaku Utama Pada TMMD
775.000,00
9.225.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 08
Revitalisasi Penggilingan Padi
4.480.000,00
25.520.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 09
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
4.480.000,00
50.520.000,00
0,00
55.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 10
Pengembangan Usaha dan Agribisnis Pertanian
7.410.000,00
122.590.000,00
0,00
130.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 11
Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian
3.150.000,00
159.850.000,00
0,00
163.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 12
Dukungan Tugas Pembantuan
4.940.000,00
65.060.000,00
0,00
70.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 13
Verifikasi Penerima Hibah
3.705.000,00
46.295.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 14
Agropolitan
3.875.000,00
96.125.000,00
0,00
100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 15
Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Pertanian
3.360.000,00
1.096.640.000,00
0,00
1.100.000.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 78
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.01 . 2.01.01 . 29 . 17
Pengadaan Sarana Pengelolaan Sumber Air (DAK)
2.470.000,00
4.577.376.900,00
0,00
4.579.846.900,00
2.01 . 2.01.01 . 29 . 19
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian
3.015.000,00
966.985.000,00
0,00
970.000.000,00
36.590.000,00
2.044.221.000,00
0,00
2.080.811.000,00
26.720.000,00
994.816.000,00
0,00
1.021.536.000,00
2.01 . 2.02.01 2.01 . 2.02.01 . 18
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2.01 . 2.02.01 . 18 . 12
Pengembangan dan peningkatan pembenihan perkebunan dan kehutanan
9.740.000,00
214.260.000,00
0,00
224.000.000,00
2.01 . 2.02.01 . 18 . 14
Peningkatan produksi, prdoktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan
2.550.000,00
47.450.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.02.01 . 18 . 15
Peningkatan pembinaan pengendalian hama tanaman perkebunan
2.780.000,00
22.220.000,00
0,00
25.000.000,00
2.01 . 2.02.01 . 18 . 23
Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
1.320.000,00
531.216.000,00
0,00
532.536.000,00
2.01 . 2.02.01 . 18 . 25
Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Perkebunan
2.950.000,00
27.050.000,00
0,00
30.000.000,00
2.01 . 2.02.01 . 18 . 27
Pengadaan alat panen dan pasca panen Perkebunan
660.000,00
59.340.000,00
0,00
60.000.000,00
2.01 . 2.02.01 . 18 . 28
Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau
6.720.000,00
93.280.000,00
0,00
100.000.000,00
9.870.000,00
1.049.405.000,00
0,00
1.059.275.000,00
2.01 . 2.02.01 . 25
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.02.01 . 25 . 01
Standarisasi Kualitas Bahan Baku
1.550.000,00
335.450.000,00
0,00
337.000.000,00
2.01 . 2.02.01 . 25 . 02
Pengembangan Tanaman Perkebunan
1.550.000,00
333.450.000,00
0,00
335.000.000,00
2.01 . 2.02.01 . 25 . 03
Pengembangan Tanaman Rempah Penyegar
1.550.000,00
130.725.000,00
0,00
132.275.000,00
2.01 . 2.02.01 . 25 . 04
Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
3.670.000,00
51.330.000,00
0,00
55.000.000,00
2.01 . 2.02.01 . 25 . 05
Pengembangan tanaman kelapa
1.550.000,00
198.450.000,00
0,00
200.000.000,00
48.220.000,00
1.827.003.900,00
0,00
1.875.223.900,00
48.220.000,00
1.827.003.900,00
0,00
1.875.223.900,00
0,00
171.063.000,00
0,00
171.063.000,00
2.02 2.02 . 2.02.01 2.02 . 2.02.01 . 01
Kehutanan DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
19.998.000,00
0,00
19.998.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.575.000,00
0,00
25.575.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
54.990.000,00
0,00
54.990.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 20
Penyediaan jasa keamanan kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
66.925.000,00
0,00
66.925.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 2.02 . 2.02.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
31.925.000,00
0,00
31.925.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
22.700.000,00
7.300.000,00
0,00
30.000.000,00
12.090.000,00
2.910.000,00
0,00
15.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06 2.02 . 2.02.01 . 06 . 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 79
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.02 . 2.02.01 . 06 . 06 2.02 . 2.02.01 . 07 2.02 . 2.02.01 . 07 . 13 2.02 . 2.02.01 . 21
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
10.610.000,00
4.390.000,00
0,00
15.000.000,00
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
9.540.000,00
40.460.000,00
0,00
50.000.000,00
9.540.000,00
40.460.000,00
0,00
50.000.000,00
15.980.000,00
1.541.255.900,00
0,00
1.557.235.900,00
Data Dasar Pembangunan Bidang Perkebunan
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Hutan
2.02 . 2.02.01 . 21 . 02
Demplot kehutanan
2.700.000,00
321.638.750,00
0,00
324.338.750,00
2.02 . 2.02.01 . 21 . 03
Pengembangan Hasil Hutan non Kayu
2.700.000,00
80.789.550,00
0,00
83.489.550,00
2.02 . 2.02.01 . 21 . 04
Pengkayaan Hutan Kota
2.480.000,00
72.786.900,00
0,00
75.266.900,00
2.02 . 2.02.01 . 21 . 05
Pengembangan Agroforestry
2.700.000,00
398.207.100,00
0,00
400.907.100,00
2.02 . 2.02.01 . 21 . 06
Pengkayaan Hutan Rakyat
2.700.000,00
361.032.600,00
0,00
363.732.600,00
2.02 . 2.02.01 . 21 . 07
Rehabilitasi Lahan Sepadan Pantai
2.700.000,00
306.801.000,00
0,00
309.501.000,00
123.730.000,00
2.317.948.000,00
3.816.806.100,00
6.258.484.100,00
123.730.000,00
2.317.948.000,00
3.816.806.100,00
6.258.484.100,00
123.730.000,00
2.317.948.000,00
3.816.806.100,00
6.258.484.100,00 124.460.000,00
2.04 2.04 . 2.06.01 2.04 . 2.06.01 . 15
Pariwisata DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.04 . 2.06.01 . 15 . 09
Pembuatan Sarana Promosi Pariwisata
0,00
0,00
124.460.000,00
2.04 . 2.06.01 . 15 . 10
Pemilihan dan Pengiriman Mas dan Mbak
4.050.000,00
93.003.000,00
0,00
97.053.000,00
2.04 . 2.06.01 . 15 . 11
Pengiriman Duta Wisata ke TMII
5.600.000,00
134.400.000,00
0,00
140.000.000,00
2.04 . 2.06.01 . 15 . 12
Travel dialog
5.600.000,00
83.645.000,00
0,00
89.245.000,00
2.04 . 2.06.01 . 15 . 13
Even Promosi wisata
40.500.000,00
505.598.000,00
0,00
546.098.000,00
2.04 . 2.06.01 . 15 . 14
Famtrip dan Travel Writer
13.500.000,00
136.500.000,00
0,00
150.000.000,00
2.04 . 2.06.01 . 15 . 15
Pembinaan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
4.940.000,00
90.060.000,00
0,00
95.000.000,00
2.04 . 2.06.01 . 15 . 16
Pembinaan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata
13.500.000,00
286.500.000,00
0,00
300.000.000,00
2.04 . 2.06.01 . 15 . 17
Monitoring Obyek Wisata
2.670.000,00
26.612.000,00
0,00
29.282.000,00
2.04 . 2.06.01 . 15 . 18
Pengembangan Kawasan Wisata
0,00
0,00
2.799.820.000,00
2.799.820.000,00
2.04 . 2.06.01 . 15 . 19
Pemeliharaan dan Pengelolaan Obyek Wisata
33.370.000,00
961.630.000,00
0,00
995.000.000,00
2.04 . 2.06.01 . 15 . 20
Rehab Fasilitas Penunjang Wisata
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
2.04 . 2.06.01 . 15 . 21
Pengadaan Sarana Fasiltas Penunjang Wisata
0,00
0,00
192.526.100,00
192.526.100,00
59.160.000,00
2.791.117.000,00
1.083.679.000,00
3.933.956.000,00
2.05 2.05 . 2.01.01
Kelautan dan Perikanan
59.160.000,00
2.791.117.000,00
1.083.679.000,00
3.933.956.000,00
Program Peningkatan Produksi Perikanan
59.160.000,00
2.791.117.000,00
1.083.679.000,00
3.933.956.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 01
Operasional Balai Benih Ikan dan Udang
3.025.000,00
81.975.000,00
0,00
85.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 02
Peningkatan kapasitas pelaku usaha budidaya ikan air tawar
2.325.000,00
32.675.000,00
0,00
35.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 03
Penyusunan Master Plant Kawasan TPI
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 04
Pengendalian hama dan penyakit ikan
2.925.000,00
12.075.000,00
0,00
15.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 05
Pengembangan Perikanan Air Tawar
3.875.000,00
116.125.000,00
0,00
120.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 06
Intensifikasi budidaya ikan air tawar
3.875.000,00
206.125.000,00
0,00
210.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 07
Pengembangan usaha budidaya lele
3.875.000,00
196.125.000,00
0,00
200.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 80
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
2.05 . 2.01.01 . 27 . 09
Rehabilitasi TPI Jatimalang
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 10
Peningkatan Sarana dan prasarana TPI
0,00
0,00
159.000.000,00
159.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 12
Penyusunan masterplant kawasan budidaya udang
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 14
Pelatihan peningkatan kualitas hasil tangkapan
3.900.000,00
36.100.000,00
0,00
40.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 15
Peningkatan kemampuan kelompok pengolah dan pemasar ( Poklahsar)
8.640.000,00
107.360.000,00
0,00
116.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 16
Peningkatan sarana prasarana pemasaran ikan
2.325.000,00
67.675.000,00
0,00
70.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 18
Pelatihan dan Bantuan budidaya udang vaname
3.875.000,00
216.125.000,00
0,00
220.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 19
Penebaran benih ikan di perairan umum (Restocking)
3.025.000,00
76.975.000,00
0,00
80.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 20
Peningkatan kapasitas masyarakat SDKP
5.700.000,00
88.700.000,00
35.600.000,00
130.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 21
Pengadaan sarana penangkapan ikan di perairan umum (DAK)
3.300.000,00
836.700.000,00
0,00
840.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 22
Rehabilitasi BBI Kledung (DAK)
0,00
0,00
338.109.000,00
338.109.000,00
4.620.000,00
620.257.000,00
0,00
624.877.000,00
0,00
0,00
250.970.000,00
250.970.000,00
3.875.000,00
96.125.000,00
0,00
100.000.000,00
61.505.000,00
3.114.784.200,00
4.767.001.100,00
7.943.290.300,00
61.505.000,00
3.114.784.200,00
4.767.001.100,00
7.943.290.300,00
0,00
230.154.200,00
0,00
230.154.200,00
2.05 . 2.01.01 . 27 . 24
Pengadaan sarana dan prasarana budidaya air tawar (DAK)
2.05 . 2.01.01 . 27 . 25
Pengadaan sarana penyuluhan kelautan dan perikanan (DAK)
2.05 . 2.01.01 . 27 . 26
Pengembangan usaha budidaya ikan air tawar (DBHCHT)
2.06 2.06 . 2.06.01 2.06 . 2.06.01 . 01
Perdagangan DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
32.400.000,00
0,00
32.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.140.000,00
0,00
1.140.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
35.994.200,00
0,00
35.994.200,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20
Penyediaan jasa keamanan kantor
0,00
28.800.000,00
0,00
28.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 23
Penyediaan jasa kebersihan
0,00
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00
51.000.000,00
0,00
51.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
16.920.000,00
9.080.000,00
0,00
26.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
7.520.000,00
4.480.000,00
0,00
12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
9.400.000,00
4.600.000,00
0,00
14.000.000,00
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
7.860.000,00
25.976.000,00
0,00
33.836.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 81
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.06 . 2.06.01 . 07 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Data Dasar Bidang Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan daerah
JUMLAH 6=3+4+5
7.860.000,00
25.976.000,00
0,00
33.836.000,00
23.275.000,00
855.673.000,00
0,00
878.948.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
Operasi Pasar /Pasar Murah
2.450.000,00
370.825.000,00
0,00
373.275.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06
Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi
3.675.000,00
35.885.000,00
0,00
39.560.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
Monitoring Harga Sembako dan Pengawasan barang/jasa beredar di pasar
1.820.000,00
41.011.000,00
0,00
42.831.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08
Pengawasan Distribusi BBM dan BBG
4.900.000,00
39.100.000,00
0,00
44.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09
Pengawasan Barang/Jasa Beredar IHT Ilegal
3.080.000,00
46.920.000,00
0,00
50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16
Operasional Resi Gudang
2.450.000,00
97.550.000,00
0,00
100.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17
Penyusunan Data Base UTTP
2.450.000,00
26.832.000,00
0,00
29.282.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18
Pelayanan UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)
2.450.000,00
197.550.000,00
0,00
200.000.000,00
7.990.000,00
1.330.876.000,00
4.767.001.100,00
6.105.867.100,00
5.350.000,00
1.173.516.000,00
0,00
1.178.866.000,00
0,00
0,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
2.640.000,00
157.360.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
0,00
2.667.001.100,00
2.667.001.100,00 617.485.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15
2.06 . 2.06.01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
2.06 . 2.06.01 . 21 . 01
Kegiatan Operasional Pasar Daerah
2.06 . 2.06.01 . 21 . 02
Rehabilitasi Pasar Daerah
2.06 . 2.06.01 . 21 . 03
Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan Pasar Daerah
2.06 . 2.06.01 . 21 . 05
Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat
2.06 . 2.06.01 . 22
Program Peningkatan Promosi Perdagangan
5.460.000,00
612.025.000,00
0,00
2.06 . 2.06.01 . 22 . 01
Fasilitasi Pasar Lelang Agro
3.240.000,00
51.985.000,00
0,00
55.225.000,00
2.06 . 2.06.01 . 22 . 02
Pameran Produk Unggulan Daerah
2.220.000,00
560.040.000,00
0,00
562.260.000,00
32.620.000,00
1.168.014.760,00
0,00
1.200.634.760,00
32.620.000,00
1.168.014.760,00
0,00
1.200.634.760,00
2.07 2.07 . 2.06.01 2.07 . 2.06.01 . 21
Perindustrian DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah
32.620.000,00
1.168.014.760,00
0,00
1.200.634.760,00
2.07 . 2.06.01 . 21 . 01
Pelatihan dan Pembinaan Gula Kelapa Organik
5.670.000,00
244.330.000,00
0,00
250.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 21 . 02
Monitoring Ijin Usaha Indusri
5.670.000,00
44.330.000,00
0,00
50.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 21 . 03
Pengembangan Produk Batik Khas Purworejo
5.670.000,00
144.330.000,00
0,00
150.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 21 . 04
Pelatihan Industri Kecil Makanan
4.225.000,00
195.775.000,00
0,00
200.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 21 . 05
Pelatihan Industri Kecil Olahan Jamur
3.380.000,00
77.254.760,00
0,00
80.634.760,00
2.07 . 2.06.01 . 21 . 06
Pembinaan dan Fasilitasi Alat Produksi Minyak Atsiri Daun Cengkeh
3.780.000,00
216.220.000,00
0,00
220.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 21 . 07
Pelatihan Pengembangan Bagi Kelompok Industri Kecil
4.225.000,00
245.775.000,00
0,00
250.000.000,00
3.690.000,00
299.310.000,00
0,00
303.000.000,00
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.690.000,00
299.310.000,00
0,00
303.000.000,00
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
3.690.000,00
299.310.000,00
0,00
303.000.000,00
3.690.000,00
299.310.000,00
0,00
303.000.000,00
2.08 2.08 . 1.14.01 2.08 . 1.14.01 . 15 2.08 . 1.14.01 . 15 . 06
Transmigrasi
Fasilitasi penempatan transmigrasi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 82
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
50.285.637.500,00
253.789.427.027,00
JUMLAH 6=3+4+5
268.364.726.702,00
572.439.791.229,00
Purworejo, 21 Desember 2015 Pj. BUPATI PURWOREJO
AGUS UTOMO
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 83