KP 6.6/2013
KERAJAAN MALAYSIA
Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) : Pemeriksaan
PERBENDAHARAAN MALAYSIA
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
KP 6.6/2013
KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN ..................................................... 2 KP 6.6/2013 Pemeriksaan ..................................................................................... 2 1.
Objektif Pemeriksaan .............................................................................. 2
2.
Jenis-Jenis Pemeriksaan ........................................................................ 2
3.
Pengiraan Stok ......................................................................................... 2
4.
Pemeriksaan Stok .................................................................................... 2
5.
Verifikasi Stor ........................................................................................... 3
6.
Pelarasan Stok ......................................................................................... 5
7.
Tanggungjawab Urus Setia Pengurusan Aset ...................................... 5
8.
Mengambil Alih Tugas Stor ..................................................................... 6
LAMPIRAN ............................................................................................................. 7
M.S. 1/7
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
KP 6.6/2013
TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN KP 6.6/2013 Pemeriksaan
1.
Objektif Pemeriksaan Pemeriksaan perlu dijalankan dari semasa ke semasa untuk mengesan dan mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang menyebabkan stok berlebihan, berkurangan, rosak, usang, luput tempoh dan sebagainya supaya tindakan susulan dapat diambil.
2.
Jenis-Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan dibahagikan kepada tiga (3) jenis iaitu:-
3.
2.1
Pengiraan Stok;
2.2
Pemeriksaan Stok; dan
2.3
Verifikasi Stor.
Pengiraan Stok 3.1
Ketua Jabatan hendaklah memastikan pengiraan stok dilaksanakan di Stor Pusat, Stor Utama dan Stor Unit oleh Pegawai Stor. Pengiraan stok hendaklah dilaksanakan seratus peratus (100%) secara berperingkat mengikut suku tahun untuk memastikan:3.1.1 Ketepatan stok fizikal dan rekod; dan 3.1.2 Stok berlebihan, berkurangan, rosak, usang, luput tempoh dan sebagainya diambil tindakan selanjutnya.
3.2
4.
Setelah pengiraan dilakukan, Kad Petak hendaklah ditandatangani pada akhir transaksi serta ditarikhkan oleh Pegawai Stor.
Pemeriksaan Stok Pemeriksaan Stok hendaklah dilaksanakan di Stor Pusat dan Stor Utama. Ketua Jabatan hendaklah melantik pegawai-pegawai yang tidak terlibat dengan pengurusan stor yang diperiksa. Pemeriksaan yang dijalankan hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut:4.1
Pemeriksaan dilaksanakan sekali (1) setahun ke atas semua stok secara peratus (100%) mulai 1 Oktober tahun semasa;
M.S. 2/7
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
5.
KP 6.6/2013
4.2
Semasa pemeriksaan dilaksanakan tiada sebarang dibenarkan kecuali dengan kebenaran Pegawai Pemeriksa;
transaksi
4.3
Setelah pemeriksaan dilakukan, satu garisan merah hendaklah dibuat pada akhir transaksi di Kad Kawalan Stok dan hendaklah ditandatangani serta ditarikhkan oleh Pegawai Pemeriksa.
4.4
Stok yang diperiksa hendaklah disenaraikan dalam Pemeriksaan/ Verifikasi Stor KEW.PS-14 (Lampiran A);
4.5
KEW.PS-14 tersebut hendaklah disimpan untuk disemak dan disahkan oleh Pegawai Pemverifikasi Stor; dan
4.6
Mengambil tindakan ke atas laporan hasil pemeriksaan stok.
Laporan
Verifikasi Stor 5.1.
Pelaksanaan Verifikasi Stor Verifikasi stor hendaklah dilaksanakan selepas pemeriksaan stok oleh Pegawai Pemeriksa di Stor Pusat dan Stor Utama sekurang-kurangnya satu (1) tahun sekali sebelum berakhir pada 31 Disember. Tujuan verifikasi stor adalah seperti berikut:5.1.1 Mengesahkan ketepatan rekod-rekod dan stok secara seratus peratus (100%) bagi menentukan jumlah stok fizikal adalah tepat dengan baki di Kad Kawalan Stok; 5.1.2 Memastikan pelarasan stok diambil tindakan; 5.1.3 Memastikan stok lebih atau usang atau tidak boleh guna atau rosak atau tidak bergerak atau hampir luput tempoh penggunaan diambil tindakan pelupusan; 5.1.4 Memastikan stok kurang atau susut disebabkan dipotong, ditimbang, dibancuh, bocor, sejat atau seumpamanya diambil tindakan hapus kira; 5.1.5 Melengkapkan semua butiran maklumat dan mengesahkan serta menandatangani KEW.PS-14; dan 5.1.6 Melaporkan pengurusan stor secara keseluruhan iaitu organisasi stor, kawalan stok, penerimaan, merekod, penyimpanan, pengeluaran, pengiraan/ pemeriksaan/ verifikasi, keselamatan/ kebersihan, pelupusan, kehilangan/ hapus kira dan nilai stok dengan menggunakan LaporanTahunan Keseluruhan Pengurusan Stor KEW.PS-15 (Lampiran B).
M.S. 3/7
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
5.2
KP 6.6/2013
Pelantikan Pemverifikasi Stor Ketua Setiausaha atau Ketua Pengarah atau Pengerusi JKPAK adalah bertanggungjawab melantik pegawai-pegawai yang sesuai untuk menjalankan Verifikasi Stor.
5.3
Tempoh Pelantikan Pemverifikasi Stor dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun.
5.4.
Keanggotaan Pemverifikasi Stor Keanggotaan Pemverifikasi Stor hendaklah terdiri daripada:5.4.1 Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai; 5.4.2 Pegawai tidak bertugas di stor yang diverifikasi; 5.4.3 Pegawai mempunyai pengetahuan atau berpengalaman dalam pengurusan stor; dan 5.4.4 Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional Kumpulan Pelaksana Gred 17 ke atas atau yang setaraf.
5.5
serta
Tugas-Tugas Pemverifikasi Stor 5.5.1 Pemverifikasi Stor hendaklah membuat lawatan ke Stor Pusat dan Stor Utama berasaskan kepada program/ jadual verifikasi yang disediakan. 5.5.2 Pemverifikasi Stor hendaklah menyemak semua stok yang disenaraikan di KEW.PS-14 (Laporan Pemeriksaan/ Verifikasi Stor) dan melengkapkan serta mengesahkan butiran maklumat disenarai tersebut seterusnya mengemukakan kepada Ketua Jabatan. 5.5.3 Pemverifikasi Stor hendaklah mengira dan merekodkan baki fizikal stok dan kemudiannya mengesahkan ketepatan rekod sebenar dengan Kad Kawalan Stok. 5.5.4 Menentukan tiada berlaku sebarang transaksi stok semasa verifikasi dilaksanakan. 5.5.5 Pemverifikasi Stor hendaklah menyediakan KEW.PS-15 dan mengemukakan kepada Ketua Jabatan.
M.S. 4/7
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
5.6
KP 6.6/2013
Tanggungjawab Ketua Jabatan 5.6.1 Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan ke atas syor pindahan, pelupusan, hapus kira atau pelarasan stok yang dinyatakan dalam KEW.PS-14 seperti berikut:(i)
Meluluskan pindahan stok antara Jabatan di bawah Pegawai Pengawal yang sama;
(ii)
Syor pelupusan dan hapus kira hendaklah diambil tindakan; dan
(iii)
Meluluskan pelarasan stok (kekurangan atau lebihan) disebabkan silap pengiraan di KEW.PS-17.
5.6.2 Ketua Jabatan hendaklah menyemak, mengesah, mengesyorkan penambahbaikan dan mengemukakan KEW.PS14 dan KEW.PS-15 kepada Urus Setia Pengurusan Aset bagi mendapat kelulusan Pegawai Pengawal atau Ketua Pengarah atau Pengerusi JKPAK Kementerian/ Ibu Pejabat Jabatan. 5.6.3 Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan ke atas syor penambahbaikan setelah mendapat kelulusan di KEW.PS-15. 5.6.4 Ketua Jabatan hendaklah melaksanakan pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa.
6.
7.
Pelarasan Stok 6.1
Pelarasan Stok dilaksanakan apabila terdapat baki fizikal atau rekod tidak bertepatan disebabkan silap pengiraan semasa pengiraan, pemeriksaan dan verifikasi stor dengan menggunakan Penyata Pelarasan Stok KEW.PS-17 (Lampiran D).
6.2
Stok yang disenaraikan pada KEW.PS-17 hendaklah dikemukakan untuk kelulusan Ketua Jabatan.
6.3
Setelah mendapat kelulusan Ketua Jabatan, Pegawai Stor hendaklah merekod transaksi pelarasan stok di ruangan Terima bagi stok lebih atau di ruangan Keluar bagi stok kurang pada Kad Kawalan Stok (Bahagian B) dan Kad Petak serta ditandatangani.
Tanggungjawab Urus Setia Pengurusan Aset 7.1
Urus Setia Pengurusan Aset Kementerian/ Jabatan hendaklah menyemak KEW.PS-14, KEW.PS-15 dan menyediakan Laporan Tahunan Verifikasi Stor KEW.PS-16 (Lampiran C) untuk perakuan
M.S. 5/7
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
KP 6.6/2013
dan tandatangan Pegawai Pengawal atau Ketua Pengarah atau Pengerusi JKPAK peringkat Kementerian/ Ibu Pejabat Jabatan. 7.2
8.
Ringkasan Laporan Pemeriksaan/ Verifikasi Stor berdasarkan maklumat di KEW.PS-14 dan KEW.PS-16 hendaklah disediakan oleh UPA Kementerian/ Jabatan ke Perbendaharaan Malaysia sebelum 15 Mac tahun berikutnya.
Mengambil Alih Tugas Stor Apabila berlaku pertukaran di antara Pegawai Stor tindakan berikut hendaklah diambil:8.1
Menyedia Perakuan Ambil Alih KEW.PS-18 (Lampiran E) dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh mengambil alih stor;
8.2
Membuat semakan di Kad Kawalan Stok dan Kad Petak secara seratus peratus (100%) bagi memastikan baki stok adalah sama dengan fizikal stok;
8.3
Perakuan Ambil Alih KEW.PS-18 hendaklah disediakan dan ditandatangani oleh kedua-dua pegawai berkenaan dengan disahkan oleh Ketua Jabatan; dan
8.4
Pegawai Stor yang mengambil alih tugas stor hendaklah melakukan tindakan pelarasan stok jika terdapat stok lebih atau kurang.
M.S. 6/7
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
KP 6.6/2013
LAMPIRAN
M.S. 7/7
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
KP 6.6/2013 Lampiran A
LAMPIRAN A KEW.PS-14 LAPORAN PEMERIKSAAN/ VERIFIKASI STOR TAHUN ............... Kementerian/ Jabatan: DIISI OLEH PEGAWAI STOR
DIISI OLEH PEGAWAI PEMERIKSA
DIISI OLEH PEMVERIFIKASI
Kuantiti Stok No. Kad Kawalan Stok
Perihal Stok
Kos Seunit (RM)
Baki di Kad Kawalan Stok
Fizikal Stok
Penemuan Keadaan Stok (usang/rosak/tidak digunakan lagi/ tidak aktif/ luput tempoh/ dll)
Kuantiti Stok
Lebih
Kurang
Fizikal Stok
Baki di Kad Kawalan Stok
Lebih
Kurang
Kuantiti
Justifikasi
JUMLAH Dilengkapkan oleh Pegawai Pemeriksa Tandatangan: Nama Pemeriksa: Jawatan: Jabatan: Tarikh Pelantikan: Tarikh Pemeriksaan:
Dilengkapkan oleh Pegawai Pemverifikasi Tandatangan: Nama Pemverifikasi: Jawatan: Jabatan: Tarikh Pelantikan: Tarikh Verifikasi:
Tandatangan: Nama Pemeriksa: Jawatan: Jabatan: Tarikh Pelantikan: Tarikh Pemeriksaan:
Stok di No.Kad ................................................................. disyorkan untuk kelulusan.
(DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN)*
................................................... (*Tandatangan Pegawai) Nama: Jawatan: Tarikh: *Nota Tandatangan Pegawai Bahagian/Seksyen/Unit.
......................................................... (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama: Jawatan: Tarikh: Cop Kementerian/Jabatan: * Sila potong yang berkenaan
boleh
ditandatangani
oleh
Ketua
Nota: Ruang Tandatangan boleh di lampiran terakhir.
M.S. 1/1
Tandatangan: Nama Pemverifikasi: Jawatan: Jabatan: Tarikh Pelantikan: Tarikh Verifikasi:
Syor/Cadangan (lupus/hapus kira/ pelarasan stok/ pindahan stok)
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
KP 6.6/2013 Lampiran B
LAMPIRAN B KEW.PS-15 LAPORAN TAHUNAN KESELURUHAN PENGURUSAN STOR TAHUN …………. Kementerian/ Jabatan: Kategori Stor:
Bil
Pemverifikasi
1.
Organisasi Stor
2.
Keselamatan/ Kebersihan
3.
Kawalan Stok
4.
Proses Penerimaan
5.
Penyelenggaraan Rekod
6.
Proses Penyimpanan
7.
Proses Pengeluaran
8.
Proses Pelupusan
Penemuan dan Ulasan
M.S. 1/2
Syor Pemverifikasi
Pengesahan dan Syor Penambahbaikan Oleh Ketua Jabatan
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
KP 6.6/2013 Lampiran B
Bil
Pemverifikasi
9.
Proses Hapus Kira
10.
Hasil Pengiraan/ Pemeriksaan/ Verifikasi
11.
12.
Penemuan dan Ulasan
Syor Pemverifikasi
Pengesahan dan Syor Penambahbaikan Oleh Ketua Jabatan
Nilai Keseluruhan Stok Disimpan (RM)
Lain-lain Penemuan
Disediakan Oleh Pegawai Pemverifikasi Stor:
……………………………………………… Nama Pemverifikasi 1: Jawatan: Jabatan: Tarikh Lantikan: Tarikh Verifikasi:
……………………………………………… Nama Pemverifikasi 2: Jawatan: Jabatan: Tarikh Lantikan: Tarikh Verifikasi:
Ulasan Ketua Jabatan: ……………………………… (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama : Jawatan: Tarikh: Cap Kementerian/ Jabatan: M.S. 2/2
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
KP 6.6/2013 Lampiran C
LAMPIRAN C KEW.PS-16 LAPORAN TAHUNAN VERIFIKASI STOR TAHUN ……………. Kementerian/ Jabatan:
Bil.
Bahagian/ Jabatan/ PTJ
Kategori Stor
Tarikh Verifikasi
Nilai Keseluruhan Stok Disimpan (RM)
JUMLAH KESELURUHAN NILAI STOK DISIMPAN Disediakan Oleh Unit Pengurusan Aset:
Diperakukan oleh:
........................................ (Tandatangan) Nama : Jawatan: Tarikh :
........................................................ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama : Jawatan: Tarikh : Cap Kementerian/ Jabatan:
M.S. 1/1
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
KP 6.6/2013 Lampiran D
LAMPIRAN D KEW.PS-17 PENYATA PELARASAN STOK Kementerian/ Jabatan: Kategori Stor:
Bil.
Perihal Stok
No. Kad Kawalan Stok
Tarikh Penemuan (Pengiraan/ Pemeriksaan/ Verifikasi)
Harga Seunit (RM)
Kekurangan Kuantiti
Nilai (RM)
Disediakan oleh:
(DILULUSKAN/ TIDAK DILULUSKAN)*
............................................................... (Tandatangan Pegawai Stor) Nama: Jawatan: Jabatan: Tarikh:
............................................................. (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama: Jawatan: Jabatan Tarikh:
* Sila potong yang berkenaan
M.S. 1/1
Lebihan Kuantiti
Nilai (RM)
Justifikasi Silap Pengiraan
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
KP 6.6/2013 Lampiran E
LAMPIRAN E
KEW.PS-18 PERAKUAN AMBIL ALIH Kementerian/Jabatan: Kategori Stor:
Bil.
No. Kad Kawalan Stok
Perihal Stok
Harga Seunit (RM)
Kad Kawalan Stok Kuantiti
Nilai (RM)
Baki Fizikal Stok Kuantiti
Nilai (RM)
Kuantiti Fizikal Stok Lebih
Kurang
Keadaan Stok (usang/rosak/tidak digunakan lagi/ tidak aktif/ luput tempoh/ dll)
JUMLAH:
Tindakan pelarasan akan diambil jika terdapat stok yang tidak seimbang dengan menggunakan KEW.PS-17
.................................................................... (Tandatangan Pegawai yang menyerah tugas stor) Nama: Jawatan: Tarikh:
........................................................................ (Tandatangan Pegawai yang mengambilalih stor) Nama: Jawatan: Tarikh:
Nota: Ruang Tandatangan boleh di lampiran terakhir.
M.S. 1/1
Disahkan Oleh:
................................................. (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama: Jawatan: Tarikh: Cap Jabatan: