Poradové číslo
1254 1258 1259 1265 1266 1267 1268 1271 1278 1279 1280 1283 1284 1285 1286 1288 1289 1292 1293 1294 1297 1298 1300 1302 1303 1309 1317 1318 Z63 Z64 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331
Číslo faktúry
16079 12003771 2161120287 20160079 11600041 2016160 160014 4590687423 2016212436 2016036 10160027 4142101235 4142101236 4142101237 4142101238 2016007 2016008 28/2016 201600006 0116071032 1601590063 0471/16 16/6/16 1016183 10160029 2016023 30160417 1600600420 1613010 160081 11600045 11600047 211600025 2016/06130 05/2016 2016005 2016/044 OF/16/0195 800176889 2016178 160100334 161141346 4000248450
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
Identifikácia zmluvy
dvere vchodové 3 137,36 € repas motora výťahu 820,28 € vodné kvapalné odpady 660,96 € el. materiál 1 391,92 € elektronická ovl. Jednotka servopohonu 1 773,60 € plaváreň 888,00 € čistenie a fotodokumentácia šácht - kalníkov 1 400,00 € pohonné hmoty 667,40 € úradná skúška tlakových zariadení 2 801,76 € materiál na opravu regulácie Foxtrot CP1006 1 530,00 € živočné práce 742,82 € prevod emisných kvót 56 300,00 € prevod emisných kvót 24 900,00 € prevod emisných kvót 24 950,00 € prevod emisných kvót 24 400,00 € oprava žel. Trate 2 300,00 € dopravná cesta a prepravná pohotovosť 12 105,60 € výkopové a murárske práce 1 114,00 € prenájom priestorov na športové podujatie 561,40 € stravné poukážky 5 745,18 € oprava závitov sneku 811,80 € pracovná zdravotná služba 1 320,70 € práce na HV prípojke pre Kasárne 205 690,14 € tlakomery 1 160,72 € čistiace prostriedky 1 052,18 € vizualizácia areálu MTAS do digitálnej mapy pre 900,00 projekt € ekologizácie nájomné za prenajaté priestory 9 467,76 € 7/2011 trubky 836,28 € Revízia OE kotol 4,6,7 1 752,00 € poplatok za prefinancovanie zásob 2 024,07 € el.ovl.jednotka servopohonu 1 773,60 € uhlík 1 375,49 € oprava chladiča oleja TG3 2 319,00 € zámočnícky materiál 204,49 € rezné lanká, žacia hlava 161,10 € zámočnícky materiál 242,01 € lekárske vyšetrenia 29,00 € lepenka 80,34 € základný servis 108,39 € zámočnícky materiál 97,28 € upratovanie 2 037,60 € olej ložiskový 658,80 € vlečkové služby 125,90 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 1/35
Dátum doručenia
27.6.2016 27.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 29.6.2016 29.6.2016 30.6.2016 30.6.2016 30.6.2016 30.6.2016 30.6.2016 30.6.2016 30.6.2016 1.7.2016 1.7.2016 1.7.2016 4.7.2016 1.7.2016 1.7.2016 1.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 1.7.2016 4.7.2016 6.7.2016 6.7.2016 6.7.2016 6.7.2016 6.7.2016 6.7.2016 6.7.2016 6.7.2016 6.7.2016 6.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
UNIGLASS, s.r.o. Martin KONE, s.r.o. Bratislava EBA, s.r.o. Bratislava LED LUMINO s.r.o. Martin-Priekopa RL TRADING s.r.o. Martin FIT KLUB, s.r.o. Martin CLIMBTECH s.r.o. Martin Slovnaft, A.S. Bratislava Technická inšpekcia, a.s. Bratislava SLOVTECO s.r.o. Brezno Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.Martin Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina Lahita trade, s.r.o. Martin Lahita trade, s.r.o. Martin Miroslav Makoš Belá-Dulice Čelestiak Peter PAGI Diaková 41 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava COMPEL RAIL, a.s. Martin zdravotka - PZS, s.r.o. Martin REMONT, s.r.o. Poproč MaR TRADE, s.r.o. Žilina ELASTIK - M, s.r.o. Martin PIŠNÝ foto s.r.o. Martin ZTS real, a.s. Martin PRIMA STEEL s.r.o. Galanta AIREKO PLUS s.r.o. Ostrava CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha RL TRADING s.r.o. Martin RL TRADING s.r.o. Martin EKOL s.r.o. Martin ANNEX Martin s.r.o,. Martin Peter Pleško Martin Ivana Jurinová K-TRADE Martin SOMEDA, s.r.o. Martin STAVIVÁ Pavlík a Solárik, s.r.o. Martin KONE, s.r.o. Bratislava INKUR, s.r.o. Martin Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Žilina PARAPETROL, a.s. Nitra Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,Bratislava a.s.
IČO
36371505 31359884 31376134 47723815 44754728 31639577 47139820 31322832 36653004 36628387 36404616 36403008 36403008 36403008 36403008 47159472 47159472 37762605 37405837 31396674 36403016 36733237 17080401 36437743 36001741 36853372 36576042 35860138 44596146 25692917 44754728 44754728 31646808 36422584 33771111 46040510 36429759 36403016 31359884 36403016 35120673 36526606 35914921
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A N A A A A N N N N N A N A A A A N A A A A A A N A A A A N N A N A A A A
Splatnosť faktúry
29.6.2016 7.7.2016 6.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 14.7.2016 18.7.2016 1.7.2016 6.7.2016 12.7.2016 13.7.2016 7.7.2016 8.7.2016 8.7.2016 8.7.2016 11.7.2016 14.7.2016 15.7.2016 30.6.2016 8.8.2016 4.7.2016 15.7.2016 30.7.2016 14.7.2016 30.7.2016 14.7.2016 15.7.2016 30.7.2016 28.7.2016 31.7.2016 11.7.2016 15.7.2016 30.8.2016 13.7.2016 15.7.2016 14.7.2016 30.7.2016 7.7.2016 14.7.2016 10.7.2016 14.7.2016 15.7.2016 25.7.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
1332 6110000137 1333 2016027 1334 10160209 1335 2016212631 1336 FV-2016-02-004076 1337 2150676 1338 2150652 1339 2150473 1340 2150471 1341 2150469 1342 2153467 1343 2150429 1344 2150428 1345 2150252 1346 2150251 1347 2150250 1348 2150245 1349 2150242 1350 1816/2010000641 1351 1813/2010000638 1352 1679260640 1353 161048 1354 161056 1355 161055 1356 2016118 1357 2016/011 1358 7605732199 1359 7605732931 1360 7786570943 1361 138/2016 1362 11600048 1363 2016044 1364 16046 1365 282367903 1366 11160550 1367 1161451 1368 36324569 1369 9164079044 1370 9164079040 1371 9164079041 1372 9164079039 1373 9164079045 1374 9164079042
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
kontrola SHZ 1 715,47 € dodávka štiepky 244,44 € dodávka vody a odkanalizovanie 171,40 € úradná skúška vyhranených TZ 3 528,00 € Tonery 68,82 € internet OST 9,96 € internet OST 9,96 € internet OST 9,96 € internet OST 9,96 € internet OST 9,96 € internet OST 9,96 € internet OST 9,96 € internet OST 9,96 € internet OST 9,96 € internet OST 9,96 € internet OST 9,96 € internet OST 9,96 € internet OST 9,96 € nájomné za prenajaté priestory 138,40 € platba za EE 23,96 € vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok - € folia, čistiace prostriedky 38,48 € technický benzín 61,92 € technický benzín 61,92 € dodávka obedov 414,13 € dodávka obedov 3 569,18 € za telefóny 1 047,28 € za telefóny 100,98 € za telefóny 464,59 € pranie bielizne 131,10 € elektronická ovl. jednotka servopohonu 3 547,20 € výkopové práce 1 365,00 € právne služby 348,54 € obaly 76,80 € pranie odevov 6 170,64 € aktivácia - inšt. pripojenia na internet GAYA 99,17 € vodné, stočné 1 401,98 € dodávka EE 11,96 € dodávka EE 11,96 € dodávka EE 11,96 € dodávka EE 11,96 € dodávka EE 11,96 € dodávka EE 11,96 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 2/35
Identifikácia zmluvy
19/2015 20/2016 2016-12-064
Dátum doručenia
7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 7.7.2016 8.7.2016 8.7.2016 7.7.2016 8.7.2016 8.7.2016 8.7.2016 8.7.2016 8.7.2016 8.7.2016 8.7.2016 8.7.2016 11.7.2016 11.7.2016 11.7.2016 11.7.2016 11.7.2016 11.7.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
KLIKA-BP Slovakia, s.r.o. Bratislava SEIDL, s.r.o. Žilina MT Energetika, s.r.o. Martin Technická inšpekcia, a.s. Bratislava ABEL-Computer, s.r.o. Čadca GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin PaeDr. Ján Kaňuk sailingparadise Martin PaeDr. Ján Kaňuk sailingparadise Martin OKTE a.s. Bratislava PEVA-COLOR,s.r.o. Martin PEVA-COLOR,s.r.o. Martin PEVA-COLOR,s.r.o. Martin MartInn s.r.o. Martin Alexander Ježík SANY Turzovka Slovak telekom, a.s. Bratislava Slovak telekom, a.s. Bratislava Slovak telekom, a.s. Bratislava Práčovňa-Manglovňa Holboj Jaroslav Bystrička RL TRADING s.r.o. Martin Ján Rišian - MB Martin ADRIANA ŠIMEKOVÁ, JUDr. Martin Brenntag Slovakia s.r.o. Pezinok ELASTIK - M, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
IČO
43995888 36430617 36404543 36653004 31634788 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 30495563 30495563 45687862 36392987 36392987 36392987 45944512 32240414 35763469 35763469 35763469 33575363 44754728 33926549 37982044 31336884 36001741 36430307 36672084 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N N A A N A A A A A A A
Splatnosť faktúry
21.7.2016 20.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 20.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 4.7.2016 5.7.2016 5.7.2016 6.7.2016 12.7.2016 15.7.2016 14.7.2016 11.7.2016 31.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 14 dní 18.7.2016 14.7.2016 18.7.2016 3.8.2016 30.7.2016 11.7.2016 20.7.2016 21.7.2016 21.7.2016 21.7.2016 21.7.2016 21.7.2016 21.7.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
1375 9164079038 1376 9164079043 1377 4142101253 1378 4142101252 1379 4142101249 1380 201613381 1381 2016420021 1382 462010189 1383 1016195 1384 2016046 1385 FV-2016-02-004107 1386 7605732205 1387 3816060123 1388 160100842 1389 1600001099 1390 1021602061 1391 20160179 1392 215160545 1393 4141209516 1394 22030316 1395 of20160013 1396 20160780 1397 36324748 1398 36324723 1399 2016051 1400 11602006 1401 41600582 1402 OF.160305 1403 169084977 1404 4590693127 1405 5006107806 1406 6861046110 1407 1615279 1408 07/2016 1409 9164082669 1410 16/1224 1411 74168778677 1412 1480219215 1413 7605732190 1414 2160725 1415 201600006 1416 0754/16 1417 1060000508
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
dodávka EE 11,96 € dodávka EE 153,50 € prevod emisných kvót 46 000,00 prevod emisných kvót 23 250,00 € prenájom zariadenia otáčkovej regulácie 4 250,00 € za využívanie potrubných rozvodov 1 560,00 € oprava VN - výmena cievky 102,00 € modanet SR local St. 79,26 € tlakomery 430,40 € oprava motorového vozidla 2 049,60 € tonery 71,69 € telefónne poplatky 371,53 € el. materiál 146,93 € plochý filter 63,38 € filtre 1 885,68 € odvoz odpadu 703,77 € nájom TZ 2 880,00 € povrchová voda pre priemysel 8 823,90 € prenájom nebytových priestorov 823,93 € poplatok za prístup do distribučnej sústavy 274,74 € štiepka 81 715,31 € ložisko NU 322 172,80 € vodné, stočné 818,93 €
Identifikácia zmluvy
EDNZ 2/7/13
merací vodič, filter vzduchový,čerpadlo vzduchu 583,20 € úradná skúška VTZ el. 11 888,00 € výkony technického dohľadu 11 136,00 € práce strojného charakteru 31 193,72 €ZoD 001-ÚVT-2016 internet 245,16 € pohonné hmoty 549,44 € 5611857268 príslušenstvo k telefónu 95,98 € nájomné za fľaše 717,11 € počítač 388,44 € oprava tepelných izolácií 12 314,94 € dodávka EE 85 673,64 € záloha za knihy 165,00 € dodávky ZP 30 400,96 € hadicovina 57,66 € telefónne 99,05 € anténa, modem, GSM 447,00 € prenájom priestorov 561,40 € lekárske vyšetrenia 284,56 € tesnenie 877,06 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 3/35
Dátum doručenia
11.7.2016 11.7.2016 11.7.2016 11.7.2016 11.7.2016 11.7.2016 11.7.2016 11.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 12.7.2016 13.7.2016 13.7.2016 13.7.2016 11.7.2016 13.7.2016 13.7.2016 13.7.2016 13.7.2016 13.7.2016 13.7.2016 13.7.2016 13.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
IČO
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 Univerzitná nemocnica Martin, príspevková Martinorganizácia 00365327 SERVIS GROUP, a.s. Košice 36188620 RACOM SLOVENSKO s.r.o. Partizánske 34142347 MaR TRADE, s.r.o. Žilina 36437743 Ján Rišian - MB Martin 33926549 ABEL - Computer, s.r.o. Čadca 31634788 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin 10961691 BRC Slovakia s.r.o. Vrútky 36441635 KUHN-Slovakia s.r.o. Senec 31362516 Brantner Fatra s.r.o. Martin 31578861 ENERGODATA s.r.o. Žilina 30223806 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany 3602204702 Stredoslovenská energetika-Distribúcia, Žilina a.s. 36442151 Stredoslovenská energetika-Distribúcia, Žilina a.s. 36442151 ENERGOSERVIS, s.r.o. Bratislava 36385247 OM Trading, s.r.o. Žilina 36441139 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. 36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. 36672084 TECHNOPROCUR s.r.o. Šaľa 36566608 TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, Piešťany š.p. 00057380 Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 36403016 SLOVING, s.r.o. Bratislava 17321069 DSI DATA s.r.o. Námestovo 36399493 Slovnaft, a.s. Bratislava 31322832 Slovak telekom, a.s. Bratislava 35763469 Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava 00685852 Miroslav Cáfal - MAXcomputers Martin 41530284 Miloslav Maršala-TECHNICKÉ IZOLÁCIE Vrútky 33583242 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 CBS s.r.o. Kynceľová 36754749 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Bratislava 358154256 HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. Košťany nad Turcom 31642608 Slovak telekom, a.s. Bratislava 35763469 Advantech B+B SmartWorx s.r.o. Ústí nad Orlicí 24148661 Čelestiak Peter PAGI Diaková 41 37405837 zdravotka-PZS, s.r.o. Martin 36733237 PHARMA SYNERGIX s.r.o. Nitra 36709221
Je suma aj s DPH ?
A A N N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
21.7.2016 21.7.2016 15.7.2016 15.7.2016 20.7.2016 5.9.2016 29.7.2016 17.7.2016 22.7.2016 20.7.2016 21.7.2016 18.7.2016 30.7.2016 25.7.2016 20.7.2016 22.7.2016 30 dní 22.7.2016 22.7.2016 22.7.2016 30.7.2016 20.7.2016 21.7.2016 21.7.2016 7.8.2016 22.7.2016 23.7.2016 6.8.2016 25.7.2016 18.7.2016 6.8.2016 6.8.2016 22.7.2016 24.7.2016 22.7.2016 22.7.2016 8.8.2016 14 dní 18.7.2016 18.7.2016 30.6.2016 27.7.2016 22.7.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
1418 9161004653 1419 9161004654 1420 9161004580 1421 9161004616 1422 9161004536 1423 160017 1424 20160195 1425 2016010 1426 2016106352 1427 3101620303 1428 11/2016 1429 2016106352 1430 101607245 1431 6163369 1432 16007007 1433 20161832 1434 9031012805 1435 611025394 1346 2016125 1347 2016165 1348 2016300435 1349 VF20160357 1350 1673260640 1351 1673160640 1352 1671160640 1353 1679560640 1354 9164098089 1355 FV16049 1356 1601333 1357 34/2016 1358 6319016026 1359 2016041 1360 2016400757 1361 100186 1362OF1620 602295 1363 2160630005 1364 4590694416 1365 2016191 1366 2016/217 1367 31716000127 1368 0081005187 1369 2016-020 1370 616391
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
Identifikácia zmluvy
Dodávka EE 23 217,12 € Dodávka EE 2 616,47 € dodávka EE 47,00 € dodávka EE 14,96 € dodávka EE 146,66 € čistiace práce n a čiriči CHUV 800,00 € nájom TZ 10 667,32 € železničný materiál 3 768,00 € analýzy 37,20 € zmluvná pokuta za PpS 482,612015-0494-1151320 € členský príspevok OZ Výstavba štadióna 50,00 € dažďová odpadová voda - analýzy 37,20 € ochranné pomôcky 1 693,99 € FORNAGRAF SWF 958,68 € kohút goľový privarovací oceľový 136,08 € brit radlice 594,00 € podpora prevádzky SAP 82,50 € Z260103 drevná štiepka 31 427,90 € dod.č.1 k KZ 1/2 účaastnícky poplatok za konferenciu - € el. info a aukcie 298,74 € papier XERO A4 276,00 € elektródy 623,88 € prevádzkovanie systému 6 255,49 € 2016-12-064 systémové služby 1 925,81 € 2016-12-064 zučtovanie odchýlky 588,67 € 2016-12-064 zučtovanie odchýlky 11,14 € 2016-12-064 dodávka EE 17 282,46 € 36403016/1/16 výmena ventila 738,00 € údržbárske prípravky 358,06 € výkopové a murárske práce 501,65 € licencia k software a jeho údržba 4 552,94 € 6102562 ochrana osobných údajov 120,00 € 201401ZO ventil uzatváraní 482,40 € materiál pre údržbu 413,08 € oprava automobilu 74,84 € drevná štiepka 327 058,30 € 21601802200 pohonné hmoty 888,57 € 5611857268 zámočnícky materiál 278,29 € oprava el. motora 83,04 € spojka opravná 106,09 € tesnenie, príruby, kolená 79,46 € dozor na stavbe Rek. Prípojky pre areál Kasární 2 340,00 a PD€ tesnenie 50,40 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 4/35
Dátum doručenia
14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 18.7.2016 19.7.2016 19.7.2016 19.7.2016 19.7.2016 19.7.2016 19.7.2016 19.7.2016 19.7.2016 19.7.2016 19.7.2016 20.7.2016 20.7.2016 20.7.2016 20.7.2016 21.7.2016 21.7.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
IČO
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Žilina a.s. 36422151 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Žilina a.s. 36422151 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Žilina a.s. 36422151 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Žilina a.s. 36422151 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Žilina a.s. 36422151 CLIMBTECH s.r.o. Martin 47139820 ENERGODATA s.r.o. Žilina 30223806 Lahita trade,s.r.o. Martin 47159472 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Bratislava a.s. 35829141 OZ Výstavba štadióna pri Spojenej škole Martin 42215072 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209 SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička 36426989 FORNAXA-SLOVAKIA s.r.o. Bratislava 31363920 KaGeDa s.r.o. Kráľová nad Váhom 43830226 WINFA, s.r.o. Trnava 34141901 S&t Slovakia, s.r.o. Bratislava 31349935 Lesy SR, š.p. OZ Námestovo 36038351 SPX, s.r.o. Žilina 36427012 SPX, s.r.o. Žilina 36427012 Ján Volf Bratislava 11785250 CUTTIMEX s.r.o. Martin 36625604 OKTE a.s. Bratislava 45687862 OKTE a.s. Bratislava 45687862 OKTE a.s. Bratislava 45687862 OKTE a.s. Bratislava 45687862 Stredoslovenská enegetika, a.s. Žilina 36403008 Milan Paulíny ZVARTECH Dražkovce 40989402 ALTIS Slovakia s.r.o. Martin 36419168 Miroslav Makoš Belá-Dulice 37762605 SAP Slovensko s.r.o. Bratislava 35737328 Ing. Oľga Kováčiková Žilina 46987622 ARMATÚRY GROUP, s.r.o. Žilina 36194603 Ľudovít Tomka - TOMIX Martin 14184231 GALIMEX, s.r.o. Martin 31559093 adecká lesní a dřevařská společnost, a.s. Hradec Králové 60913827 Slovnaft, a.s. Bratislava 31322832 INKUR, s.r.o. Martin 31568700 Dobroslav Fúčela Oprava elektromotorov Turany 10962018 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. 36672084 SIGMA PUMPY SK s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 36312509 Erga s.r.o Košice 36852686 FORNAXA-SLOVAKIA s.r.o. Bratislava 31363920
Je suma aj s DPH ?
A A A A A N A A A A N N A A A A A A A A A A A A A A A A A N A N A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
25.7.2016 25.7.2016 18.7.2016 20.7.2016 20.7.2016 3.8.2016 30 dní 27.7.2016 15.8.2016 28.7.2016 15.8.2016 15.8.2016 29.7.2016 6.8.2016 25.7.2016 7.8.2016 11.8.2016 11.8.2016 25.4.2016 27.7.2016 29.7.2016 28.7.2016 20.7.2016 20.7.2016 20.7.2016 20.7.2016 28.7.2016 26.7.2016 29.7.2016 1.8.2016 26.7.2016 28.7.2016 6.8.2016 25.7.2016 1.8.2016 29.8.2016 25.7.2016 25.7.2016 17.8.2016 2.8.2016 30.9.1903 7.8.2016 12.8.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
1371 620160633 1372 12003771 1373 FV-2016-03-000325 1374 3211601751 1375 1840247817 1376 20160224 1377 2016048 1378 201605635 1379 11600054 1380 3816070074 1381 37/2016 1382 2016059 1383 1021602276 1384 16OF00762 1385 20160086 1386 5006117056 1387 609033082 1388 606027451 1389 608021917 1390 6861052247 1391 4590699003 1392OF1620 602434 1393 16111 1394 934018113 1395 160018 1396 2162804 1397 10160042 1398 2016022 1399 VF20160368 1400 201605 1401 11600054 1402OF1620 602483 1403 3211601863 1404 1671260541 1405 1671160541 1406 2016/07156 1407 368013193 1408 11600056 1409 1620747 1410 0116082081 1411 326/16 1412 2016134 1413 20160092
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
Identifikácia zmluvy
toaletný papier 256,00 € OUS výťahu 90,00 € profilaktika tlačiarne 30,36 € čerpanie a vývoz kalu 430,48 € univerzálny vysávač VC 20-UL 230V 819,00 € čistenie kanal. KAISER, monitorig potrubia 1 264,80 € oprava motorového vozidla 331,20 € likvidácia odpadov z obalov 30,00 € el. materiál 2 340,98 € el. materiál 43,18 € výkopové a murárske práce 1 804,45 € elektromer LZQJ-XC 2 340,00 € nádoba 240 l 76,01 € šitie a oprava rukáva 133,20 € el. materiál 2 293,10 € mobilný telefón 149,00 € štiepka 25 878,16 € 1/2015-Biomasa štiepka 13 494,29 € 1/2015-Biomasa štiepka 18 308,42 € 2016 štiepka plyny 151,93 € pohonné hmoty 247,22 € 5611857268 oprava automobilu 753,22 € preprava osôb 218,40 € IBC kontajner s UV ochranou + paleta 494,40 € vypílenie stromov ul. Ruppeldtova 370,00 € brúsenie reťaze 11,90 € oprava komunikácií 2 715,67 € bicykel 299,00 € Br.plátna 332,70 € demontáž ventilátorov kotolne a oprava výmurovky 2 500,00 € el. materiál 2 406,65 € oprava automobilu 105,82 € vyjadrenie k PD 13,79 € za odchýlku 0,58 € za odchýlku 0,65 € zámočnícky materiál 439,22 € el. materiál 1 640,42 € el. materiál 1 088,00 € el. materiál 1 215,20 € stravné poukážky 6 063,96 € prísl. K počítaču 45,00 € dodávka stravy 403,68 € el. materiál 1 215,97 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 5/35
Dátum doručenia
21.7.2016 22.7.2016 22.7.2016 22.7.2016 22.7.2016 22.7.2016 22.7.2016 25.7.2016 25.7.2016 25.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 28.7.2016 1.8.2016 1.8.2016 1.8.2016 1.8.2016 1.8.2016 1.8.2016 1.8.2016 1.8.2016 1.8.2016 1.8.2016 1.8.2016 1.8.2016 1.8.2016 1.8.2016 2.8.2016 2.8.2016 2.8.2016 2.8.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
Valin s.r.o. Žilina KONE, s.r.o. Bratislava ABEL - Computer, s.r.o. Čadca Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. HILTI Slovakia s.r.o. Bratislava AQUA DEFEKT, s.r.o. Žilina Ján Rišian - MB Martin NATUR-PACK, a.s. Bratislava RL TRADING s.r.o. Martin Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin Miroslav Makoš Belá-Dulice Svetlík, s.r.o. Hlohovec-Šulekovo Brantner Fatra s.r.o. Martin Flize, s.r.o. Martin LED LUMINO s.r.o. Martin Slovak Telekom, a.s. Bratislava Lesy SR, š.p. OZ Žilina Lesy SR, š.p. OZ Prievidza Lesy SR, š.p. OZ Považská Bystrica Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava Slovnaft, a.s. Bratislava GALIMEX, s.r.o. Martin Miroslav Sobek Dopravné automobilové Turany služby DENIOS, s.r.o. Strakonice CLIMBTECH s.r.o. Martin Ing.Ján Buchanec Martin Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.Martin Ing. Mária Kováčová - UNISPORT Kováč Martin CUTTIMEX s.r.o. Martin Ing. Pavol Pokrievka SPELEOKRAS Martin RL TRADING s.r.o. Martin GALIMEX, s.r.o. Martin Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. OKTE a.s. Bratislava OKTE a.s. Bratislava ANNEX Martin s.r.o,. Martin Schrack Technik s.r.o. Martin RL TRADING s.r.o. Martin Benlux SK s.r.o. Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava P.A.N. s.r.o. Martin MartInn s.r.o. Martin LED LUMINO s.r.o. Martin
IČO
36440884 31359884 31634788 36672084 31344445 31578454 33926549 35979798 44754728 10961691 37762605 36271276 31578861 36434779 47723815 35763469 36038351 36038351 36038351 00685852 31322832 31559093 10874721 25178831 47139820 33576009 36404616 17851742 36625604 33927545 44754728 31559093 36672084 45687862 45687862 36422584 31610919 44754728 36378747 31396674 31569099 45944512 47723815
Je suma aj s DPH ?
A N A A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A N A A A A N A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
2.8.2016 2.8.2016 27.7.2016 3.8.2016 2.8.2016 30.7.2016 29.7.2016 20.7.2016 3.8.20116 19.8.2016 10.8.2016 8.8.2016 8.8.2016 3.8.2016 27.7.2016 24.8.2016 5.8.2016 8.8.2016 5.8.2016 27.8.2016 2.8.2016 10.8.2016 9.8.2016 9.8.2016 16.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 11.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 3.8.2016 12.8.2016 11.8.2016 8.8.2016 3.8.2016 11.8.2016 12.8.2016 11.8.2016 28.8.2016 3.9.2016 5.8.2016 10.8.2016 4.8.2016
Poradové číslo
1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456
Číslo faktúry
20161529 30160521 30160481 15166011 15166012 1620722 2016011 20161472 6861055260 201641044 2016203 201641042 160090 160151 16PD00063 11160634 20160099 8400110938 8400110939 19/7/16 2016/054 160103545 462010220 160286 10160263 160210113 160719 4142101284 2016184 160100398 4590700391 9164686036 9164686031 9164686035 9164686034 9164686032 9164686037 9164686033 1615302 2016022 2016050 3/2016 16140092
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
Identifikácia zmluvy
soľ kamenná priemyselná 2 378,02 € prevádzkové náklady 144,00 € S 12/2011 nájomné za prenajaté priestory 8 819,04 € 7/2011 a dod. č. 1 servis výťahov 109,98 € P5228 servis výťahov 87,18 € P5231 el. materiál 393,83 € dopravná cesta a prepravná pohotovosť 12 105,60 € 1.7.2013 projekt dopr. značenia pri opravách 126,00 € nájomné za propán. Fľaše 756,48 € poplatok za vyjadrenie k realizácii stavby 10,20 € zámočnícky materiál 127,79 € poplatok za vyjadrenie k inžinierskym sieťam 10,20 € poplatok za prefinancovanie zásob 2 091,54 € telekomunikačné služby 56,68 € montážny materiál 84,49 € pranie odevov 6 170,64 € el. materiál 1 230,48 € poplatok za pripojenie 157,66 € zálohová poplatok za pripojenie 157,66 € zálohová zváračské práce 739,20 € lekárske vyšetrenia 72,50 € Kliklamp KLI 300/80 33,48 € modanet SR local St. 79,26 € analýza výpadku 96,00 € dodávka vody a odkanalizovanie 402,44 € fotokópie dokladov 367,84 € požiarna ochrana 427,68 € 23.5 prenájom zariadenia otáčkovej regulácie 4 250,00Z-S-2014-000588-00 € El - info a aukcia 298,74 € upratovacie služby 2 037,60 € pohonné hmoty 432,26 € 5611857268 dodávka EE 11,96 € dodávka EE 11,96 € dodávka EE 207,65 € dodávka EE 131,50 € dodávka EE 11,96 € dodávka EE 14,96 € dodávka EE 11,96 € mobilný telefón 179,00 € vypracovanie PD 1 104,00 € výkon kopacím strojom 1 485,00 € náter potrubí 798,20 € oprava automobilu 94,70 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 6/35
Dátum doručenia
2.8.2016 2.8.2016 2.8.2016 2.8.2016 2.8.2016 2.8.2016 2.8.2016 2.8.2016 3.8.2106 3.8.2016 3.8.2016 3.8.2016 3.8.2016 3.8.2016 3.8.2016 3.8.2016 3.8.2016 3.8.2016 3.8.2016 3.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
FEAST s.r.o. Nitra ZTS real, a.s. Martin ZTS real, a.s. Martin OTIS Výťahy, s.r.o. Bratislava OTIS Výťahy, s.r.o. Bratislava Benlux SK s.r.o. Martin Lahita trade, s.r.o. Martin Hakom s.r.o. Martin Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava MARTICO, s.r.o. Martin INKUR, s.r.o. Martin MARTICO, s.r.o. Martin CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha Phone elektronic, s.r.o. Martin Šróbik Plus s.r.o. Martin ELASTIK - M, s.r.o. Martin LED LUMINO s.r.o. Martin SPP - Distribúcia, a.s. Bratislava SPP - Distribúcia, a.s. Bratislava REMONT, s.r.o. Poproč SOMEDA, s.r.o. Martin Stahlmann s.r.o. Nové Zámky RACOM SLOVENSKO s.r.o. Partizánske IPECON, s.r.o. Žilina MT Energetika, s.r.o. Martin Ing. Peter Beňo - BERISS Martin SPOMART s.r.o. Martin Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina SPX, s.r.o. Žilina Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Žilina Slovnaft, a.s. Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Miroslav Cáfal - MAXcomputers Martin Róbert Bukovinský Energo-centrum Vrútky Vrútky Ján Rišian - MB Martin Vladimír Majerčík Martin JMS, s.r.o. Martin
IČO
44197781 36576042 36576042 35683929 35683929 36378747 47159472 36000124 00685852 31559051 31568700 31559051 25692917 46820671 45623295 36001741 47723815 35910739 35910739 17080401 36429759 46946918 34142347 36374784 36404543 14265494 31602843 36403008 36427012 35120673 31322832 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008 41530284 34713144 33926549 30498929 364224081
Je suma aj s DPH ?
A A A N N A A A A A A A N A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N N A
Splatnosť faktúry
28.8.2016 15.8.2016 15.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 26.8.2016 14.8.2016 11.8.2016 2.9.2016 12.8.2016 10.8.2016 4.8.2016 31.8.2016 8.8.2016 12.8.2016 30.8.2016 6.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 12.8.2016 28.8.2016 12.8.2016 17.8.2016 10.8.2016 16.8.2016 5.8.2016 14.8.2016 16.8.2016 14.8.2016 14.8.2016 10.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 15.8.2016 12.8.2016 15.8.2016
Poradové číslo
1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498
Číslo faktúry
4000249570 201613410 888160353 9161005201 20160229 3816070122 363065 FV16053 FV16054 2016/014 2162825 40/2016 7606693032 7606693729 7606693041 OF/16/0239 FV16101236 216115 36325678 1021602504 OF.160392 215160629 3211601863 2016023 07/2016 16101641 1673160740 20161944 39000306 39000306 5006124846
1502511608 1502521608 1504281608 1504291608 1504671608 1504691608 1504711608 1504731608 1506521608 1502421608
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
prepravné za využívanie potrubných rozvodov dodávka EE dodávka EE nájom TZ el. materiál Rúrky výmena potrubia HV oprava horúcovodu za obedy zámočnícke náradie výkopové a murárske práce telefónne poplatky telefónne poplatky telefónne poplatky stavebný materiál remospray - uvolňovač spojov oprava - výmena batérie vodné, stočné odvoz odpadu práce strojného charakteru povrchová voda pre priemysel podklad z GIS k PD bicykel oprava krovinorezu Kniha Turiec a Kremnicko systémové služby odplata za zriadenie vecného bremena nájomné nájomné telefónne poplatky platba za EE prenájom nebytových priestorov internetové pripojenie internetové pripojenie internetové pripojenie internetové pripojenie internetové pripojenie internetové pripojenie internetové pripojenie internetové pripojenie internetové pripojenie internetové pripojenie
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 7/35
Identifikácia zmluvy
125,90 € 1 560,00 € 1 171,50 € 45,00 € 2 880,00 € EDNZ 2/7/13 40,15 € 57,30 € 2 977,40 € 580,00 € 2 965,57 € 1 448,28 € 1 714,38 € 100,90 € 100,98 € 1 023,68 € 141,68 € 183,60 € 32 280,00 € 1 510,64 € 904,33 € 26 559,91 € 9 132,64 € 13,79 € 199,88 € 359,90 € - € 2 430,90 € 2016-12-064 1 841,59 € 12 650,00Z-S-2015-000424-00 € 2 108,33Z-S-2015-000424-00 € 31,78 € 143,74 € 20/2016 138,40 € 19/2015 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 €
Dátum doručenia
5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 5.8.2016 8.8.2016 8.8.2016 8.8.2016 8.8.2016 8.8.2016 8.8.2016 8.8.2016 8.8.2016 8.8.2016 9.8.2016 9.8.2016 9.8.2016 9.8.2016 9.8.2016 9.8.2016 9.8.2016 9.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
IČO
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,Bratislava a.s. 35914921 Univerzitná nemocnica Martin, príspevková Martinorganizácia 00365327 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 SSE - Distribúcia, a.s. Žilina 36442151 ENERGODATA s.r.o. Žilina 30223806 Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin 10961691 NOVEL, s.r.o. Žilina 36014541 Milan Paulíny ZVARTECH Dražkovce 40989402 Milan Paulíny ZVARTECH Dražkovce 40989402 Alexander Ježík SANY Turzovka 32240414 Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin 33576009 Miroslav Makoš Belá-Dulice 37762605 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 STAVIVÁ Pavlík a Solárik, s.r.o. Martin 46484655 RETECH SK, s.r.o. Kráľovský Chlmec 36195685 ALBAT, s.r.o. Košice 31675239 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. 36672084 Brantner Fatra s.r.o. Martin 31578861 SLOVING, s.r.o. Bratislava 17321069 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany 3602204702 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. 36672084 Ing. Mária Kováčová - UNISPORT Kováč Martin 17851742 Peter Pleško Martin 33771111 CBS s.r.o. Kynceľová 36754749 OKTE, a.s. Bratislava 45687862 Mesto Martin Martin 00316792 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 PaeDr. Ján Kaňuk sailingparadise Martin 30495563 PaeDr. Ján Kaňuk sailingparadise Martin 30495563 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A N N A A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
24.8.2016 31.8.2016 20.8.2016 15.8.2016 30 dní 29.8.2016 15.8.2016 18.8.2016 19.8.2016 31.8.2016 11.8.2016 22.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 6.8.2016 19.8.2016 31.8.2016 17.8.2016 22.8.2016 2.9.2016 19.8.2016 11.8.2016 22.8.2016 15.8.2016 21.7.2016 22.8.2016 19.8.2016 31.8.2016 31.7.2016 7.9.2016
4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016
Poradové číslo
1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540
Číslo faktúry
1502451608 1502501608 1506761608 169097965 7416881590 50160889 9161005238 9161005265 18/7/16 22/7/16 4590704626 7606693047 1787499036 0787/16 9161005601 9161005597 9161005303 1605724 81406539 161058 1020160470 1673260740 20160101 18/2016 2160630006 MT01315 82409560 00002/2016 9164691624 5006127176 20161590 0865010729 3101620353 8000003260 16050 0848/16 720812/16 22035816 OF20160015 2016049 42/2016 162263 353/16
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
internetové pripojenie 9,96 € internetové pripojenie 9,96 € internetové pripojenie 9,96 € internet 246,16 € zemný plyn 33 489,06 € injekčný ventil 2 326,20 € dodávka EE 799,56 € dodávka EE 141,31 € výkopové práce 224,00 € zváračské práce 1 320,60 € pohonné hmoty 419,46 € telefonne poplatky 386,96 € telefonne poplatky 433,72 € lekárske vyšetrenia 22,30 € dodávka EE 523,30 € dodávka EE 3 139,75 € dodávka EE 23 217,12 € rúra 744,90 € prenájom dávkovačov vody 63,60 € chemikálie 228,44 € minerálna voda 223,34 € prevádzkovanie systému 7 896,16 € el. materiál 153,48 € prenájom lešenia 2 535,60 € štiepka 35 618,19 € zámočnícky materiál 427,63 € voda 137,14 € oprava regulátora ADOS 025 1 038,00 € dodávka EE 80 625,76 € mobily 355,97 € prúdnice 235,20 € preventívna prehliadka aúdržba ACS800... 2 489,40 € zmluvná pokuta za PpS 750,83 € za poskytovanie podporných služieb a dodávke 38 303,21 RE € právne služby 348,54 € zdravotný posudok 54,89 € gumový disk 220,80 € za prístup do distr.siete 274,74 € štiepka 67 819,04 € za výkon činnosti 120,00 € výkopové a murárske práce 923,10 € aku skrutkovač M12, sada bitov 320,00 € príslušenstvo k počítaču 126,24 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 8/35
Identifikácia zmluvy
5611857268
Dátum doručenia
10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 10.8.2016 11.8.2016 11.8.2016 11.8.2016 11.8.2016 11.8.2016 11.8.2016 11.8.2016 11.8.2016 11.8.2016 11.8.2016 11.8.2016 11.8.2016 11.8.2016 12.8.2016 12.8.2016 12.8.2016 12.8.2016 15.8.2016 15.8.2016 15.8.2016 15.8.2016 15.8.2016 15.8.2016 15.8.2016 15.8.2016 15.8.2016 16.8.2016 16.8.2016 16.8.2016 16.8.2016 16.8.2016 17.8.2016 17.8.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin DSI DATA s.r.o. Námestovo Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Bratislava ProMinent Slovensko, s.r.o. Bratislava SSE - Distribúcia, a.s. Žilina SSE - Distribúcia, a.s. Žilina REMONT, s.r.o. Poproč REMONT, s.r.o. Poproč Slovnaft, a.s. Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava zdravotka-PZS, s.r.o. Martin SSE - Distribúcia, a.s. Žilina SSE - Distribúcia, a.s. Žilina SSE - Distribúcia, a.s. Žilina Ing. Peter Šimonovič-KOVEX Žilina AQUA PRO s.r.o. Košice PEVA-COLOR, s.r.o. Martin M -FALCON,s.r.o. Martin OKTE, a.s. Bratislava LED LUMINO s.r.o. Martin Skaleš Plus, s.r.o. Martin Hradecká lesní a dřevařská společnost, Hradec a.s. Králové ATTACK PREDAJNA-Miroslav Bakala Vrútky AQUA PRO s.r.o. Košice Energo-software s.r.o. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Slovak Telekom, a.s. Žilina Florian, s.r.o. Martin ABB, s.r.o. Bratislava SEPS, a.s. Bratislava SEPS, a.s. Bratislava ADRIANA ŠIMEKOVÁ, JUDr. Martin zdravotka-PZS, s.r.o. Martin GODUR s.r.o. Lednické Rovne SSE - Distribúcia, a.s. Žilina ENERGOSERVIS, s.r.o. Bratislava Ing. Oľga Kováčiková Žilina Miroslav Makoš Belá-Dulice U-MAX, s.r.o. Námestovo P.A.N. s.r.o. Martin
IČO
36430307 36430307 36430307 36399493 35815256 31381821 36442151 36442151 17080401 17080401 31322832 35763469 35763469 36733237 36442151 36442151 36442151 34719610 36184683 36392987 31637591 45687862 47723815 46277005 60913827 33774391 36184683 50387367 36403008 35763469 36427969 31389325 35829141 35829141 37982044 36733237 31594441 36442151 36385247 46987622 37762605 36432849 31569099
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N A A N A A A A N A N N A A A N N A A
Splatnosť faktúry
4.8.2016 4.8.2016 4.8.2016 25.8.2016 5.9.2016 17.8.2016 18.8.2016 19.8.2016 27.8.2016 12.8.2016 15.8.2016 18.8.2016 17.8.2016 24.8.2016 22.8.2016 22.8.2016 22.8.2016 28.8.2016 15.8.2016 12.8.2016 22.8.2016 22.8.2016 16.8.2016 15.8.2016 28.9.2016 19.8.2016 12.8.2016 14 dní 23.8.2016 10.9.2016 24.8.2016 30 dní 24.8.2016 30.8.2016 22.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 30.8.2016 29.8.2016 29.8.2016 29.8.2016 22.8.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
1541 9164697711 1542 20160047 1543 161141682 1544 2016107468 1545 5006129166 1546 F061600021 1547 3016080075 1548 3211601985 1549 354/16 1550 1671160740 1551 1679560740 1552 OF/16/0251 1553 31600241 1554 51603233 1555 1021602630 1556 20160311 1557 2016211 1558 4590705907 1559 160100025 1560 1620001223 1561 2016300505 1562 FV-2016-02-004882 1563 2163075 1564 VF20160400 1565 16610021 1566 20160244 1567 10160047 1568 16600120 1569 1016060476 1570 2016107468 1571 816-01690 1572 3191600150 1573 20160504 1574 20160505 1575 163171311 1576 FV162299 1577 FV16/138 1578 33576009 1579 2163135 1580 08/2016 1581 FV-2016-01-00171 1582 5006131126 1583 3816080019
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
dodávka EE 17 533,66 € zaisťovacie pomôcky 816,00 € elej elektroizolačný 795,60 € analýzy - vodfa dažďová, odpadová 187,20 € mobilný telefón 79,00 € oprava automobilu 195,78 € el. materiál 377,14 € vyjadrenie k PD 22,40 € monitoring kam.systémy 265,80 € zučtovanie odchýlky 829,83 € zučtovanie odchýlky 11,14 € lepenka Hydrobit 261,00 € priame skrutkovanie 244,80 € priame skrutkovanie - € poradenské služby-vyjadrenie k PD 17,95 € dopravné výkony 183,54 € zámočnícky materiál 3 833,18 € pohonné hmoty 640,23 € výkony autožeriavu 1 072,80 € certifikát - € chladnička 213,60 € tonery 81,89 € tráva športová 65,00 € nástavec zvárací 120,60 € poistný ventil 422,40 € nájom TZ 10 177,51 € oprava komunikácií 3 667,20 € čistenie a servis ORL 1 068,00 € zemné práce 141,75 € analýzy odpadovej vody 187,20 € novalube NLB 400 ml 367,92 € dopravný výkon v ozidla - čistenie vtok.objektov, 276,60 potrubí € metrologické služby 1 572,72 € metrologické služby 2 228,16 € vyjadrenie k stavebnému konaniu 12,00 € náhradné diely 12 131,78 € revízia komína 3 381,60 € oprava píly 15,80 € ND na kosačky 152,74 € tepelné izolácie 12 265,77 € páska Epson 26,27 € telefónny poplatok 0,02 € el. materiál 24,59 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 9/35
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
17.8.2016 17.8.2016 17.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 18.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 22.8.2016 22.8.2016 22.8.2016 22.8.2016 22.8.2016 22.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
IČO
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 Základný tábor, s. r. o. Vrútky 36420999 PARAPETROL, a.s. Nitra 36526606 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Autotechna Baranek, s.r.o. Martin 43880533 Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin 10961691 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. 36672084 P.A.N. s.r.o. Martin 31569099 OKTE, a.s. Bratislava 45687862 OKTE, a.s. Bratislava 45687862 STAVIVÁ Pavlík a Solárik, s.r.o. Martin 46484655 Staf Automation, s.r.o. Banská Bystrica 36005231 Staf Automation, s.r.o. Banská Bystrica 36005231 Brantner Fatra s.r.o. Martin 31578861 Martel Slovakia, s.r.o. Martin 36398276 INKUR, s.r.o. Martin 31568700 Slovnaft, a.s. Bratislava 31322832 ELBEK, s.r.o. Príbovce 46646710 D.Trust Certifikačná autorita a.s. Bratislava 35840005 Ján Volf Bratislava 11785250 ABEL - Computer, s.r.o. Čadca 31634788 Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin 33576009 CUTTIMEX s.r.o. Martin 36625604 TRIVAL, s.r.o. Nová Dubnica 48276928 ENERGODATA s.r.o. Žilina 30223806 Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.Martin 36404616 Sierra enterprises s.r.o. Lučenec 36047856 Teracom s.r.o. Košťany nad Turcom 45467293 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209 INOVATION Slovakia,s.r.o. Prešov 31701892 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. 36672084 Bratislavská metrologická spoločnosť,Bernolákovo s.r.o. 35878321 Bratislavská metrologická spoločnosť,Bernolákovo s.r.o. 35878321 Michlovský, spol. s r.o. Piešťany 36230537 SLOVPUMP-TRADE, s.r.o. Závadka nad Hronom36029670 Vertical Industrial,a.s. Bratislava 35830085 Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin 33576009 Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin 33576009 Miloslav Maršala-TECHNICKÉ IZOLÁCIE Vrútky 33583242 ABEL - Computer, s.r.o. Čadca 31634788 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin 10961691
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
30.8.2016 29.8.2016 29.8.2016 16.9.2016 15.9.2016 31.8.2016 11.9.2016 25.8.2016 26.8.2016 22.8.2016 18.8.2016 22.8.2016 zálohová 11.8.2016 29.8.2016 29.8.2016 25.8.2016 24.8.2016 28.8.2016 31.8.2016 31.8.2016 1.9.2016 1.9.2016 24.8.2016 30 dní 2.9.2016 7.9.2016 22.8.2016 16.9.2016 17.9.2016 30.8.2016 23.8.2016 23.8.2016 30.8.2016 23.9.2016 5.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 24.8.2016 2.9.2016 30 dní 14.9.2016
Poradové číslo
1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626
Číslo faktúry
39-2016 161066 44/2016 606027600 608022087 609033459 609033436 709000895 2016012 3100125961 10160047 10160048 3016080119 16/821 16170076 201606 4590709716 6861061331 363474 16070054 20160166 1060000628 320161505 368014862 45/2016 46/2016 0116091996 2016156 FV16071 1840254176 1606308 1600800375 4016200782 4016200782 20160314 2016200 160103 20160790 2016057 160104235 2016013 4590711665 6861064779
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
lokalizácia poruchy 316,80 € farby 365,28 € výkopové a murárske práce 1 145,00 € štiepka 28 133,93 € štiepka 22 239,58 € štiepka 35 822,10 € štiepka 35 822,10 € štiepka 35 822,10 € oprava žel. Dráhy 3 100,00 € čistace prostriedky 385,10 € živičné práce 3 225,60 € živičné práce 441,60 € el. materiál 21,52 € triedený textil 96,00 € tesnenie pre snímač, adaptér 60,36 € čistenie horákov 1 300,00 € pohonné hmoty 435,36 € technické plyny 116,82 € plech 103,30 € svahová sekačka 9 781,00 € odborná príprava - obsluha krovinorezov 631,20 € chemikálie 665,47 € vápenný hydrát 2 220,12 € el. materiál 523,79 € výkopové a murárske práce 1 467,01 € výkopové a murárske práce 799,01 € stravné poukážky 6 063,96 € dodávka stravy 341,04 € revízia a oprava 3 544,90 € ND Hilti 338,81 € plechy 191,14 € oblúky, ohyby 390,48 € za telekomunikačné služby 56,89 € čistiace prostriedky 891,36 € predizolované potrubie 1 296,60 € el. info a aukcie 298,74 € poplatok za prefinancovanie zásob 2 091,54 € oprava automobilu 40,30 € výkopové práce 2 535,00 € SDS MAX 32 103,18 € prepravná pohotovosť 12 105,60 € pohonné hmoty 699,76 € nájomné za fľaše 766,91 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 10/35
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 25.8.2016 26.8.2016 26.8.2016 26.8.2016 30.8.2016 30.8.2016 30.8.2016 30.8.2016 31.8.2016 31.8.2016 31.8.2016 31.8.2016 31.8.2016 31.8.2016 5.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 6.9.2016 6.9.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
Emil Kasák - AQUA CONTROL Nová Bystrica PEVA-COLOR, s.r.o. Martin Miroslav Makoš Belá-Dulice Lesy SR, š.p. OZ Prievidza Lesy SR, š.p. OZ Považská Bystrica Lesy SR, š.p. OZ Žilina Lesy SR, š.p. OZ Žilina Lesy SR, š.p. OZ Žilina Lahita trade, s.r.o. Martin Europapier Slovensko, s.r.o. Bratislava Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.Martin Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.Martin Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin PERTEX s.r.o. Bušince Landis + Gyr s-r-oBratislava Ing. Pavol Pokrievjka SPELEOKRAS Martin Slovnaft, a.s. Bratislava Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava NOVEL, s.r.o. Žilina DVOŘÁK-svahové sekačky Pohled Miroslav Horňák - Školiace stredisko Bystrička PHARMA SYNERGIX s.r.o. Nitra Calmit, s.r.o. Bratislava Schrack Technik s.r.o. Martin Miroslav Makoš Belá-Dulice Miroslav Makoš Belá-Dulice LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava MartInn s.r.o. Martin SIGAS-CZ s.r.o. Česká Třebová Hilti Slovakia s.r.o. Bratislava Ing. Peter Šimonovič-KOVEX Žilina PRIMA STEEL s.r.o. Galanta Phone elektronic, s.r.o. Martin Techno-service SK s.r.o. Prešov PIPECO SLOVAKIA, s.r.o. Brezno SPX, s.r.o. Žilina CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha JMS, s.r.o. Martin Ján Rišian - MB Martin Stahlmann s.r.o. Nové Zámky Lahita trade, s.r.o. Martin Slovnaft, a.s. Bratislava Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava
IČO
37208349 36392987 37762605 36038351 36038351 36038351 36038351 36038351 47159472 31344381 36404616 36404616 10961691 36022942 30852820 33927545 31322832 00685852 36014541 26013797 34701834 36709221 36172162 31610919 37762605 37762605 31396674 45944512 27462552 31344445 34719610 35860138 46820671 45564400 36005932 36427012 25692917 36424081 33926549 46946918 47159472 31322832 00685852
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A N A A A A A A N A A A N A A A A N N A A A A A A A A A A N A A A A A A
Splatnosť faktúry
2.9.2016 31.8.2016 6.9.2016 5.9.2016 2.9.2016 16.9.2016 16.9.2016 19.9.2016 5.9.2016 16.9.2016 2.9.2016 2.9.20216 17.9.2016 8.9.2016 23.9.2016 2.9.2016 31.8.2016 29.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 6.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 3.10.2016 11.9.2016 30.8.2016 9.9.2016 22.9.2016 24.9.2016 8.9.2016 9.9.2016 7.9.2016 14.9.2016 30 dní 14.9.2016 14.9.2016 13.9.2016 14.9.2016 12.9.2016 6.10.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
Popis fakturovaného plnenia
1627 VF20160417 respirátory 1628 2016056 oprava motorového vozidla 1629 39000306 nájomné 1630 20161403 PPD 1631 nájom nebytových priestorov 1632 platby za EE 1633 1502511609 internet 1634 1502521609 internet 1635 1504281609 internet 1636 1504291609 internet 1637 1504671609 internet 1638 1504691609 internet 1639 1504711609 internet 1640 1504731609 internet 1641 1506521609 internet 1642 1502451609 internet 1643 1502501609 internet 1644 1502421609 internet 1645 1506761609 internet 1646 1620824 el. materiál 1647 160100454 upratovanie 1648 16PD00071 montážny materiál 1649 2016/062 lekárske vyšetrenia 1650 16057 právne služby 1651 691 rúra bezošvá, veko závitové 1652 201610649 prenájom miestnosti 1653 10160298 dodávka vody a odkanalizovanie 1654 0788429848 telefónne poplatky 1655 1606409 plech 1656 20160106 el. materiál 1657 462010258 modanet SR local St. 1658 FO3-01107/16 eurotest 1659 10160038 čistiace prostriedky 1660 4/2016 natieračské práce 1661 81406889 prenájom dávkovačov vody 1662 82410227 voda pramenitá AQUA PRO 1663 201613463 za využívanie potrubných rozvodov 1664 160100031 práce autožeriavom 1665 20160257 nájom TZ 1666 1021602728 poradenské služby-vyjadrenie k PD 1667 2016035 štiepka 1668 2016223 vodoinštalačný materiál 1669 OF/16/0285 beton, lepenka Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 11/35
Hodnota faktúry
1 602,00 € 187,32 € 12 650,00 € 13,32 € 138,40 € 143,74 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 81,44 € 2 037,60 € 106,16 € 9,60 € 348,54 € 681,12 € 90,00 € 261,26 € 448,50 € 168,00 € 1 203,86 € 79,26 € 444,00 € 402,96 € 1 695,96 € 63,60 € 108,00 € 1 560,00 € 1 800,00 € 2 880,00 € 17,95 € 146,16 € 102,70 € 175,24 €
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 6.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 8.9.2016 8.9.2016 8.9.2016 8.9.2016 8.9.2016 8.9.2016 8.9.2016 8.9.2016 8.9.2016 8.9.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
IČO
CUTTIMEX s.r.o. Martin 36625604 Ján Rišian - MB Martin 33926549 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 Ing. Vladimír Pápaš - EkonSpo Žilina 14219371 PaeDr. Ján Kaňuk sailingparadise Martin 30495563 PaeDr. Ján Kaňuk sailingparadise Martin 30495563 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 Benlux SK s.r.o. Martin 36378747 Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Žilina 35120673 Šróbik Plus s.r.o. Martin 45623295 SOMEDA, s.r.o. Martin 36429759 ADRIANA ŠIMEKOVÁ, JUDr. Martin 1047780162 Schwer Fittings, s.r.o. Martin 36378232 Hotel TURIEC, a.s. Martin 36715425 MT Energetika, s.r.o. Martin 36404543 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Ing. Peter Šimonovič-KOVEX Žilina 34719610 LED LUMINO s.r.o. Martin 47723815 RACOM SLOVENSKO s.r.o. Partizánske 34142347 Micronix, s.r.o. Banská Bystrica 31643761 ELASTIK - M, s.r.o. Martin 36001741 Vladimír Majerčík Martin 30498929 AQUA PRO s.r.o. Košice 36184683 AQUA PRO s.r.o. Košice 36184683 Univerzitná nemocnica Martin, príspevková Martinorganizácia 00365327 ELBEK, s.r.o. Príbovce 46646710 ENERGODATA s.r.o. Žilina 30223806 Brantner Fatra s.r.o. Martin 31578861 SEIDL, s.r.o. Žilina 36430617 INKUR, s.r.o. Martin 31568700 STAVIVÁ Pavlík a Solárik, s.r.o. Martin 46484655
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N N A A A A A A A A A N A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
9.9.2016 11.9.2016 30.9.2016 8.9.2016 5.9.2016 5.9.2016 4.9.2016 4.9.2016 4.9.2016 4.9.2016 4.9.2016 4.9.2016 4.9.2016 4.9.2016 4.9.2016 4.9.2016 4.9.2016 4.9.2016 4.9.2016 29.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 30.9.2016 19.9.2016 20.9.2016 19.9.2016 16.9.2016 19.9.2016 25.9.2016 6.9.2016 17.9.2016 5.10.2016 30.9.2016 14.9.2016 16.9.2016 14.9.2016 6.11.2016 2.10.2016 30 dní 20.9.2016 20.9.2016 10.9.2016 7.9.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
1670 30160586 1671 30160546 1672 7607654938 1673 7607655723 1674 11160754 1675 20160337 1676 9161005969 1677 9161005910 1678 9161005911 1679 9161006254 1680 215160713 1681 4142101310 1682 1621400 1683 7607654929 1684 4000250779 1685 100216 1686 09/2016 1687 FV-2016-02-005233 1688 VF20160439 1689 6861066383 1690 169110919 1691 7607654945 1692 7418818585 1693 36326530 1694 1060000659 1695 47/2016 1696 11600060 1697 3816080134 1698 FV16059 1699 4590715966 1700 9165266197 1701 9165266200 1702 9165266209 1703 9165266211 1704 9165266204 1705 1673160840 1706 6611623026 1707 6611623027 1708 160810 1709 1021602830 1710 22040016 1711 20160332 1712 2160630007
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
Identifikácia zmluvy
prevádzkové náklady 144,00 € nájom TZ 8 819,04 € telefónne poplatky 1 028,64 € telefónne poplatky 100,98 € pranie odevov 6 170,64 € dodávka predizolovaného potrubia 2 994,12 € dodávka EE 2 616,47 € dodávka EE 23 217,12 € dodávka EE - € dodávka EE 164,65 € povrchová voda pre priemysel 8 503,99 € 45/2016-PN prenájom otáčkovej regulácie 4 250,00Z-S-2014-000588-00 € Kit 2800Si 990,00 € telefónne poplatky 97,02 € prepravné služby 125,90 € montážny materiál 50,30 € príruby 259,40 € tonery 68,82 € BR.Hárok 96,42 € technické plyny 358,18 € poplatok za internet 264,24 € telefónne poplatky 391,32 € dodávka zemného plynu 46 342,79 € vodné, stočné 1 968,04 € syntetické mazadlo 99,65 € murárske a výkopové práce 1 219,50 € el. materiál 2 402,70 € el. materiál 2,28 € oprava potrubia HV 1 245,00 € pohonné hmoty 327,85 € dodávka EE 11,96 € dodávka EE 11,96 € dodávka EE 11,96 € dodávka EE 14,96 € dodávka EE 85,99 € systémové služby 2 322,88 € vyjadrenie k existencii telek.zar. 16,99 € vyjadrenie k existencii telek.zar. 16,99 € požiarna ochrana 427,68 € odpady 1 454,71 € poplatok za prístup do distribučnej sústavy 274,74 € prepravné 130,56 € štiepka 291 582,37 € 21601802300
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 12/35
Dátum doručenia
8.9.2016 8.9.2016 8.9.2016 8.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 9.9.2016 12.9.2016 12.9.2016 12.9.2016 12.9.2016 12.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 13.9.2016 14.9.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
ZTS real, a.s. Martin ZTS real, a.s. Martin Slovak Telekom, a.s. Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava ELASTIK - M, s.r.o. Martin PIPECO SLOVAKIA, s.r.o. Brezno SSE - Distribúcia, a.s. Žilina SSE - Distribúcia, a.s. Žilina SSE - Distribúcia, a.s. Žilina SSE - Distribúcia, a.s. Žilina Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina WTW, meracia a analytická technika, Banská s.r.o. Bystrica Slovak Telekom, a.s. Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,Bratislava a.s. Ľudovít Tomka - TOMIX Martin Peter Pleško Martin ABEL - Computer, s.r.o. Čadca CUTTIMEX s.r.o. Martin Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava DSI DATA s.r.o. Námestovo Slovak Telekom, a.s. Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Bratislava Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. PHARMA SYNERGIX s.r.o. Nitra Miroslav Makoš Belá-Dulice RL TRADING s.r.o. Martin Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin Milan Paulíny ZVARTECH Dražkovce Slovnaft, a.s. Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina OKTE, a.s. Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava SPOMART s.r.o. Martin Brantner Fatra s.r.o. Martin SSE - Distribúcia, a.s. Žilina Martel Slovakia, s.r.o. Bystrička Hradecká lesní a dřevařská společnost, Hradec a.s. Králové
IČO
36576042 36576042 35763469 35763469 36001741 36005962 36442151 36442151 36442151 36442151 3602204702 36403008 36035904 35763469 35914921 14184231 33771111 31634788 36625604 00685852 36399493 35763469 35815256 36672084 36709221 37762605 44754728 10961691 40989402 31322832 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008 45687862 35763469 35763469 31602843 31578861 36442151 36398276 60913827
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
15.9.2016 21.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 30.9.2016 16.9.2016 21.9.2016 21.9.2016 21.9.2016 21.9.2016 21.9.2016 20.9.2016 7.10.2016 19.9.2016 28.9.2016 20.9.2016 19.9.2016 20.9.2016 22.9.2016 8.10.2016 25.9.2016 19.9.2016 10.10.2016 21.9.2016 21.9.2016 26.9.2016 19.9.2016 6.10.2016 23.9.2016 19.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 20.9.2016 dobierka DOBIERKA 14.9.2016 22.9.2016 23.9.2016 16.9.2016 30.10.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
1713 2016056 1714 1616283 1715 9161006298 1716 OF.160458 1717 816-01832 1718 1610000323 1719 0873/16 1720 2016300536 1721 363606 1722 160104370 1723 161075 1724 21162901 1725 1016253 1726 161073 1727 1671160840 1728 1679560840 1729 9165274313 1730 FV-2016-02-005386 1731 21161915 1732 11/2016 1733 10/2016 1734 384/16 1735 20161202 1736 9161006336 1737 OF20160016 1738 20160268 1739 3160308 1740 1021602942 1741 8000003708 1742 2016236 1743 FV162330 1744 2016/019 1745 49/2016 1746 187/2016 1747 VF20160448 1748 161074 1749 6861068064 1750 F061600036 1751 162641 1752 2016401002 1753 16090212 1754 0887/16 1755 101609203
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
Identifikácia zmluvy
za výkon činnosti-ochrana os. Údajov 120,00 € 201401ZO prenájom fliaš 21,38 € dodávka EE 2 616,45 € práce strojného charakteru 23 060,06 € náradie 772,56 € nádoba komory 1 146,12 € lekárske vyšetrenia 228,58 € kancelárske potreby 282,01 € tkanina 283,30 € vrták 40,80 € maliarske potreby 370,03 € schodíky 148,25 € merač tepla 2 094,48 € farby 213,52 € zučtovanie odchýlky 782,35 € 2016-12-064 zučtovanie odchýlky 11,52 € 2016-12-064 dodávka EE 16 306,56 € 36403016/1/16 tonery 89,26 € komerčný certifikát 19,08 € oprava tepelných izolácií 7 781,62 € oprava tepelných izolácií 8 134,27 € príslušenstvo k počítaču 1 982,40 € oprava automobilu 382,22 € dodávka EE 48,00 € štiepka 69 813,76 € nájom TZ 10 992,66 € čistenie komínového telesa 78,00 € vyjadrenie na územné rozhodnutie a stavebné17,95 povolenie € podporné služby a dodávka RE 34 476,36 € vodoinštalačný materiál 278,01 € náhradné diely 248,76 € obedy 3 236,76 € výkopové a murárske práce 940,25 € pranie bielizne 40,19 € bronz 51x1000 263,28 € farby 297,43 € plyny 231,64 € oprava automobilu 162,07 € Svahová kosačka 9 779,50 € šupátka 967,20 € dopravné výkony 75,00 € lekárske vyšetrenia 4,89 € horák opaľovací 17,91 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 13/35
Dátum doručenia
14.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 14.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 19.9.2016 20.9.2016 20.9.2016 20.9.2016 20.9.2016 20.9.2016 20.9.2016 20.9.2016 20.9.2016 20.9.2016 20.9.2016 20.9.2016 20.9.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
IČO
Ing. Oľga Kováčiková Žilina 46987622 AIR LIQUIDE SLOVAKIA,s.r.o. Bratislava 35788283 SSE - Distribúcia, a.s. Žilina 36442151 SLOVING, s.r.o. Bratislava 17321069 INOVATION Slovakia,s.r.o. Prešov 31701892 PPA Trade, s.r.o. Bratislava 31409776 zdravotka-PZS, s.r.o. Martin 36733237 Ján Volf Bratislava 11785250 NOVEL, s.r.o. Žilina 36014541 Stahlmann s.r.o. Nové Zámky 46946918 PEVA-COLOR, s.r.o. Martin 36392987 ALVE SLOVAKIA, s.r.o. Púchov 31632041 MaR TRADE, s.r.o. Žilina 36437743 PEVA-COLOR, s.r.o. Martin 363921987 OKTE, a.s. Bratislava 45687862 OKTE, a.s. Bratislava 45687862 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 ABEL - Computer, s.r.o. Čadca 31634788 ThermoSoft East Europe, s.r.o. Martin 36436488 Miloslav Maršala-TECHNICKÉ IZOLÁCIE Vrútky 33583242 Miloslav Maršala-TECHNICKÉ IZOLÁCIE Vrútky 33583242 P.A.N. s.r.o. Martin 31569099 A.M.PLUS, s.r.o. Košťany nad Turcom 36407585 SSE - Distribúcia, a.s. Žilina 36442151 ENERGOSERVIS, s.r.o. Bratislava 36385247 ENERGODATA s.r.o. Žilina 30223806 Marian Ďurina DERKO Prievidza 41053214 Brantner Fatra s.r.o. Martin 31578861 SEPS, a.s. Bratislava 35829141 INKUR, s.r.o. Martin 31568700 SLOVPUMP-TRADE, s.r.o. Závadka nad Hronom 3602967 Alexander Ježík SANY Turzovka 32240414 Miroslav Makoš Belá-Dulice 37762605 Práčovňa-Manglovňa Holboj Jaroslav Bystrička 33575363 CUTTIMEX s.r.o. Martin 36625604 PEVA-COLOR, s.r.o. Martin 36392987 Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava 00685852 Autotechna Baranek, s.r.o. Martin 43880533 DVOŘÁK-svahové sekačky Pohled 26013797 ARMATÚRY GROUP, s.r.o. Žilina 36194603 KV-mont Martin, s.r.o. Martin 44552483 zdravotka-PZS, s.r.o. Martin 36733237 SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička 36426989
Je suma aj s DPH ?
N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N A A A A A N A N N A
Splatnosť faktúry
27.9.2016 14.9.2016 22.9.2016 9.10.2016 12.10.2016 9.10.2016 27.9.2016 14.9.2016 21.9.2016 21.9.2016 26.9.2016 21.9.2016 27.9.2016 15.9.2016 19.9.2016 20.9.2016 28.9.2016 27.9.2016 20.9.2016 25.9.2016 24.9.2016 23.9.2016 26.9.2016 22.9.2016 30.9.2016 30 dní 26.9.2016 28.9.2016 4.10.2016 24.9.2016 14.10.2016 30.9.2016 3.10.2016 14 dní 28.9.2016 26.9.2016 19.10.2016 3.10.2016 14.10.2016 14.10.2016 28.9.2016 30.9.2016 29.9.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
1756 163171410 1757 4590717327 1758 616090903 1759 9165266202 1760 9165266206 1761 9165265470 1762 9165268608 1763 606027743 1764 609033543 1765 21164927 1766 3211602347 1767 1621421 1768 402/16 1769 1620001328 1770 20160345 1771 20160344 1772 20160343 1773 48508168 1774 160083 1775 160084 1776 1606814 1777 2163496 1778 210/100/61000533 1779 0448/09/16 1780 1601590085 1781 V9/2016/5960479 1782 VF 20160458 1783 624160047 1784 032016 1785 16170094 1786 1610000340 1787 212600521 1788 212600504 1789 10160058 1790 10160060 1791 363836 1792 160015 1793 3816090012 1794 SK162865 1795 16413457 1796 16610026 1797 201641052 1798 2016221
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
vyjadrenie k stavebnému konaniu 12,00 € pohonné hmoty 631,05 € servis kompresora Atlas Copco 695,17 € dodávka EE 11,96 € dodávka EE 215,42 € dodávka EE 142,76 € dodávka EE 83 448,56 € štiepka 35 812,75 € štiepka 38 384,34 € liečebný pobyt rekondičný-rizikoví zamestnanci 960,00 € vyjadrenie k PD 4,60 € SenTix ML 70 480,24 € bateria 11,40 € certifikát 19,08 € dopravné výkony 344,04 € dopravné výkony 200,17 € dopravné výkony 62,80 € náradie 324,10 € výmena sklenených výplní 93,00 € float 5mm + práce 78,23 € kruh. Tyč 736,81 € píla s príslušenstvom 898,24 € mazacia jednotka 3 344,00 € servis priemyselnej klimatizácie 788,04 € oprava závitov šneku 633,60 € lepidlo cement SC 4000, tvrdidlo, skoby 134,26 € ručnmý pílový list 46,78 € tesnenie víka 196,56 € rekonšt.HV rozvodu MT sever 1 920,00 € montáž pre snímače teploty 30,60 € reagent+balenie a preprava 599,52 € plastové vedierko 21,60 € plastové vedierko 12,80 € živičné práce 2 251,98 € živičné práce 1 399,92 € tyč kruhová 62,58 € športové hry 106,00 € zásuvka,bužirka,batéria alkal. 18,05 € rezný olej,sada PFT,plynová nápl. 675,58 € trovy exekúcie 25,04 € regulačný ventil, uzatvárací ventil 1 984,20 € vyjadrenie k realizácii stavby 10,20 € plaváreň 758,40 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 14/35
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
20.9.2016 20.9.2016 20.9.2016 21.9.2016 21.9.2016 21.9.2016 21.9.2016 21.9.2016 21.9.2016 21.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 23.9.2016 23.9.2016 23.9.2016 23.9.2016 23.9.2016 23.9.2016 26.9.2016 26.9.2016 26.9.2016 26.9.2016 26.9.2016 26.9.2016 26.9.2016 26.9.2016 26.9.2016 27.9.2016 27.9.2016 27.9.2016 27.9.2016 27.9.2016 27.9.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
Michlovský, spol. s r.o. Piešťany Slovnaft, a.s. Bratislava ACJ s.r.o. Šamorín Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Lesy SR, š.p. OZ Prievidza Lesy SR, š.p. OZ Žilina Slovenské liečebné kúpele TurčianskeTurč. Teplice, Teplice a.s. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. WTW, meracia a analytická technika, Banská s.r.o. Bystrica P.A.N. s.r.o. Martin D.Trust Certifikačná autorita a.s. Bratislava Martel Slovakia, s.r.o. Martin Martel Slovakia, s.r.o. Martin Martel Slovakia, s.r.o. Martin Reca Slovensko, s.r.o. Bratislava Ivan Janiga UNIGLASS Martin Ivan Janiga UNIGLASS Martin Ing. Peter Šimonovič-KOVEX Žilina Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin Valmet Technologies Oy Tampere, Fínsko CONTRAX PLUS,s.r.o. Banská Bystrica COMPEL RAIL, a.s. Martin REMA TIP TOP INCO-SK, s.r.o. Ladomerská Vieska CUTTIMEX s.r.o. Martin KONCEPT EKOTECH, s.r.o., Bratislava Ing. Pelikán Oto Košice Landis+Gyr s.r.o. Bratislava PPA Trade, s.r.o. Bratislava REO AMOS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava REO AMOS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.Martin Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.Martin NOVEL, s.r.o. Žilina ECHOZ Bratislava Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin VEIDEC SK s.r.o. Žilina JUDr.Mgr.Vladimír Zachar Ružomberok TRIVAL, s.r.o. Nová Dubnica MARTICO, s.r.o. Martin FIT KLUB, s.r.o. Martin
IČO
36230537 31322832 34111875 36403008 36403008 36403008 36403008 36038351 36038351 31642322 36672084 36035904 31569099 35840005 36398276 36398276 36398276 35789140 33577960 33577960 34719610 33576009 1539180-9 31575862 36379913 31621643 36625604 36061727 17175585 30852820 31409776 31400221 31400221 36404616 36404616 36014541 30843928 10961691 36421162 36136255 48276928 31559051 31639577
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A N A A A A A A A A N N A A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
23.9.2016 26.9.2016 19.11.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 26.9.2016 10.10.2016 5.10.2016 18.9.2016 28.9.2016 20.10.2016 1.10.2016 9.9.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 29.9.2016 16.9.2016 27.9.2016 13.10.2016 6.10.2016 30 dní 3.10.2016 26.9.2016 5.10.2016 6.10.2016 16.10.2016 10.10.2016 22.10.2016 21.10.2016 5.10.2016 27.9.2016 30.9.2016 6.10.2016 5.10.2016 7.10.2016 16.10.2016 5.10.2016 4.10.2016 30.9.2016 10.10.2016 14.10.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
1799 160090035 1800 20160343 1801 2161987 1802 1606934 1803 216176 1804 20160116 1805 5701600222 1806 1020160563 1807 5006148996 1808 1607039 1809 160100035 1810 26/2016 1811 27/2016 1812 28/2016 1813 OF2016/010 1814 24/2016 1815 50161315 1816 1610827 1817 160387 1818 160388 1819 5613012906 1820 282372222 1821 OF20161476 1822 OF20161488 1823 406/16 1824 414/16 1825 20160007 1826 FV201602005698 1827 VF20160469 1828 48-2016 1829 49-2016 1830 059/2016 1831 060/2016 1832 2016/09199 1833 0901/16 1834 20160633 1835 1610844 1836 1612598 1837 20160383 1838 0116104983 1839 1840 1841 39000306
Popis fakturovaného plnenia
skrutky, matice, podložky doprvný výkon, pracovná plošina servisné práce,krytka, ventil podlahový rošt ústne násadky batérie, svietidlá,adaptér vyjadrenie k existencií sietí športový deň APPLE IPHONE 6S 64 pozinkovaný plech, rošt kosenie trávy na odkaliskách prenájom lešenia závesné lešenie,pieskové potrubie lešenie občerstvenie geometrický plán rezací nástavec,tyčka žiaruvzdorná UP 15-14B PM HV prípojka pre Maticu Slovenskú rekonštrukcia OST v Rozv.závode servis Manpower red hydroxid sodny hutný materiál U 160, I 160 jednofáz.napájací zdroj prevodník na ethernet priemys. strelecký deň int.Jet HP CB338EE elektródy, zvárací drôt lokalizácia poruchy na HV lokalizácia poruchy na pož.vod. oprava rušňa T 444.0044 oprava rušňa T 444.0044 hadica, ložisko, filter činnosť zdravotnej služby metrologické služby ALPHA 15-60 účastnícky poplatok dodávka predizolovaného potrubia stravné poukážky prenájom nebytových priestorov platby za EE nájomné
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 15/35
Hodnota faktúry
77,53 € 62,80 € 32,49 € 311,28 € 233,75 € 645,37 € 24,00 € 64,50 € 446,95 € 930,53 € 3 888,00 € 1 303,20 € 1 245,60 € 2 066,40 € 137,50 € 150,00 € 349,03 € 379,20 € 37 407,00 € 56 420,00 € 398,33 € 11 801,52 € 1 919,27 € 832,97 € 232,80 € 463,20 € 150,00 € 17,12 € 484,92 € 302,40 € 446,40 € 3 463,20 € 1 450,80 € 302,76 € 1 320,70 € 3 793,44 € 262,80 € 957,00 € 500,45 € 5 745,18 € 138,40 € 23,96 € 12 650,00 €
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
27.9.2016 27.9.2016 27.9.2016 27.9.2016 28.9.2016 28.9.2016 28.9.2016 28.9.2016 28.9.2016 28.9.2016 28.9.2016 28.9.2016 28.9.2016 28.9.2016 29.9.2016 29.9.2016 29.9.2016 29.9.2016 29.9.2016 29.9.2016 29.9.2016 29.9.2016 29.9.2016 29.9.2016 30.9.2016 30.9.2016 30.9.2016 30.9.2016 30.9.2016 30.9.2016 30.9.2016 30.9.2016 30.9.2016 3.10.2016 3.10.2016 3.10.2016 3.10.2016 3.10.2016 3.10.2016 3.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
Šróbik Plus s.r.o. Martin Martel Slovakia, s.r.o. Martin Ing.Ján Buchanec Martin Ing.Peter Šimonovič-KOVEX Žilina KALAS Medical s.r.o. Považská Bystrica LED LUMINO s.r.o. Martin STEFE Martin, a.s. Martin M-FALCON spol.s.r.o. Martin Slovak Telekom, a.s. Bratislava Ing.Peter Šimonovič-KOVEX Žilina ELBEK, s.r.o. Príbovce Skaleš Plus, s.r.o. Bystrička Skaleš Plus, s.r.o. Bystrička Skaleš Plus, s.r.o. Bystrička Milan Liháň Martin Geodetická kancelária GAMA s.r.o Martin ARCTECH s.r.o. Martin ABC TERM s.r.o. Bratislava IPECON, s.r.o. Žilina IPECON, s.r.o. Žilina NCH SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava Brenntag Slovakia s.r.o. Pezinok Top Steel s.r.o. Košice Top Steel s.r.o. Košice P.A.N. s.r.o. Martin P.A.N. s.r.o. Martin Športovo strelecký klub Martin ABEL - Computer, s.r.o. Čadca CUTTIMEX s.r.o. Martin AQUA CONTROL Nová Bystrica AQUA CONTROL Nová Bystrica OKV spol.s.r.o. Martin OKV spol.s.r.o. Martin ANNEX Martin s.r.o. Martin zdravotka-PZS, s.r.o. Martin Bratislavská metrologická spoločnosť,Bernolákovo s.r.o. ABC TERM s.r.o. Bratislava VÚZ - PI SR Bratislava PIPECO SLOVAKIA, s.r.o. Brezno LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava PaeDr. Ján Kaňuk sailingparadise Martin PaeDr. Ján Kaňuk sailingparadise Martin Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
IČO
45623295 36398276 33576009 34719610 36350745 47723815 36395714 31637591 35763469 34719610 46646710 46277005 46277005 46277005 40991083 43869092 36417611 35766883 36374784 36374784 34096043 31336884 36583961 36583961 31569099 31569099 37806203 31634788 36625604 37208349 37208349 36382124 36382124 36422584 36733237 35878321 35766883 36065722 36005932 31396674 30495563 30495563 36403008
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A A A A A A A N A A N N A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
7.10.2016 4.10.2016 27.9.2016 16.10.2016 6.10.2016 3.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 26.10.2016 16.10.2016 22.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 7.10.2016 26.9.2016 10.8.2016 7.10.2016 23.10.2016 23.10.2016 8.10.2016 26.10.2016 19.10.2016 22.10.2016 6.10.2016 9.10.2016 13.10.2016 12.10.2016 13.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 14.10.2016 18.10.2016 11.10.2016 15.10.2016 5.10.2016 14.10.2016 13.10.2016 24.10.2016 7.11.2016 5.10.2016 5.10.2016 31.10.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
Popis fakturovaného plnenia
1842 11791519 odpady 1-12/2017 1843 36422584 ložiská 1844 45623295 montážny materiál 1845 30160655 prevádzkové náklady 1846 30160613 nájomné 1847 101609757 ochranné pomôcky 1848 2016/069 lekárske vyšetrenia 1849 2150251 internet 1850 2150252 internet 1851 2150428 interner 1852 2150429 INTERNET 1853 2150467 internet 1854 2150469 INTERNET 1855 2150471 internet 1856 2150652 internet 1857 2150473 internet 1858 2150245 internet 1859 2150250 internet 1860 2150676 internet 1861 2150242 internet 1862 2016300633 kancelárske potreby 1863 51/2016 výkopoé a murárske práce 1864 368016611 el. materiál 1865 45490721675 pohonné hmoty 1866 20161911 samolepky 1867 2016066 výkony kopacím strojom 1868 4590723171 pohonné hmoty 1869 160188 telekomunikačné služby 1870 2016216 El-info a Aukcie 1871 20160285 nájom TZ 1872 20160900 oprava automobilu 1873 2016040 štiepka 1874 20160253 účastnícky poplatok 1875 10160333 dodávka vody a odkanalizovanie 1876 160938 požiarna ochrana 1877 5613013015 manpower-red 1878 160210142 fotokopie PD 1879 710308/16 servisné práce 1880 1600323 odber popola 1881 2016108838 analýzy 1882 2016253 vodoinštalačný materiál 1883 130160114 poplatok za prefinancovanie zásob 1884 5/2016 nátery Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 16/35
Hodnota faktúry
118,96 € 407,23 € 129,91 € 144,00 € 8 819,04 € 787,50 € 30,60 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 94,06 € 801,50 € 362,82 € 832,21 € 43,20 € 1 950,00 € 653,86 € 57,24 € 298,74 € 2 880,00 € 231,15 € 65,52 € 55,00 € 177,08 € 427,68 € 338,58 € 167,24 € 174,14 € 1 689,85 € 397,20 € 399,10 € 2 024,07 € 1 708,55 €
Identifikácia zmluvy
S 12/2011 7.11
5611857268
Dátum doručenia
4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Ing. Miroslav Mračko EPOS ANNEX Martin, s.r.o. Šróbik Plus s.r.o. ZTS real, a.s. ZTS real, a.s. SCHIPRO SK s.r.o. SOMEDA, s.r.o. GAYA, s.r.o. GAYA, s.r.o. GAYA, s.r.o. GAYA, s.r.o. GAYA, s.r.o. GAYA, s.r.o. GAYA, s.r.o. GAYA, s.r.o. GAYA, s.r.o. GAYA, s.r.o. GAYA, s.r.o. GAYA, s.r.o. GAYA, s.r.o. Ján Volf Miroslav Makoš Schrack Technik s.r.o. Slovnaft, a.s. Hakom, s.r.o. MB Rišian Slovnaft, a.s. Phone elektronic, s.r.o. SPX,s.r.o. ENERGODATA s.r.o. JMS, s.r.o. SEIDL, s.r.o. AJUVA Š+S s.r.o. MT Energetika, s.r.o. SPOMART s.r.o. NCH SLOVAKIA, s.r.o. Ing. Peter Beňo - BERISS GODUR s.r.o. MKT s.r.o. EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. INKUR, s.r.o. CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Vladimír Majerčík
Sídlo
Bratislava Martin Martin Martin Martin Bystrička Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Belá-Dulice Martin Bratislava Martin Martin Bratislava Martin Žilina Žilina Martin Žilina Banská Bystrica Martin Martin Bratislava Martin Lednické Rovne Lovce Nové Zámky Martin Praha Martin
IČO
11791519 36422584 45623295 36576042 36576042 36426989 36429759 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 11785250 37762605 36610919 31322832 36000124 33926549 31322832 46820671 36427012 30223806 36424081 36430617 36636886 36404543 31602843 34096043 14265494 31594441 47951788 31329209 31568700 25692917 30498929
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A A N A A A N A A A A A A A A A A A A A A A N N
Splatnosť faktúry
8.10.2016 14.10.2016 14.10.2016 15.10.2016 17.10.2016 14.10.2016 30.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 4.10.2016 14.10.2016 17.10.2016 13.10.2016 3.10.2016 9.10.2016 14.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 14.10.2016 30 dní 17.10.2016 18.10.2016 14.10.2016 17.10.2016 14.10.2016 13.10.2016 11.10.2016 13.10.2016 24.10.2016 31.10.2016 10.10.2016 30 dní 14.10.2016
Poradové číslo
1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927
Číslo faktúry
10160044 2016627 2016178 82410857 81407262 2016014 20162004 6861075438 6861071928 3171600040 4142101354 O160171 4000251928 201613493 160101194 1620957 2016015 161082 53/2016 160104908 SJK163019 20160743 2163602 11160818 7608618177 7608617322 36332555 310160377 8001823817 462010286 5789359541 201647 VF20160485 11/2016 12/2016 2016068 2016060 2016069 2016070 215160802 1607248 22046816 16064
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
čistiace prostriedky 655,61 € viazacie prostriedky 672,96 € dodávka stravy 351,48 € voda do zásobníkov 166,27 € prenájom dávkovačov vody 63,60 € dopravné výkony 12 133,44 € prenájom dopravného značenia 1 529,09 € nájomné za fľaše 732,97 € plyny 223,21 € spojka opravná 106,94 € prenájom zariadenia otáčkovej regulácie 4 250,00 € servis AMS 5 557,16 € prepravné 125,90 € nájomné 1 560,00 € filtračné vrecká 55,57 € mer. Prístroje 281,80 € oprava žel. dráhy 1 960,00 € chemikálie 146,19 € výkopové a murárske práce 1 427,00 € vrták SDS-MAX 90,34 € univerzálny čistič 134,10 € pozinkovaný ťahokov 53,14 € náradie 534,82 € pranie odevov 6 170,64 € telefónne poplatky 100,98 € telefónne poplatky 1 035,28 € vodné, stočné 771,08 € vstupné prehliadky 355,59 € servis 108,39 € modanet SR local St. 79,26 € telefonne poplatky 437,38 € vypracovanie PD 6 420,00 € čistiace prostriedky 277,34 € motorová kosačka HUSQVARNA LC 348W 535,00 € žacia hlava, rezné lanko 57,00 € oprava motorového vozidla 544,80 € oprava motorového vozidla 409,20 € oprava motorového vozidla 280,80 € oprava motorového vozidla 798,72 € povrchová voda pre priemysel 8 561,63 € rúry 588,42 € poplatok za prístup do distribučnej sústavy 274,74 € právne služby 348,54 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 17/35
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 5.10.2016 6.10.2016 6.10.2016 6.10.2016 6.10.2016 6.10.2016 6.10.2016 6.10.2016 6.10.2016 6.10.2016 6.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 7.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
IČO
ELASTIK - M, s.r.o. Martin 36001741 HUVYK,s.r.o. Nová Dubnica 31582672 MartInn s.r.o. Martin 45944512 AQUA PRO s.r.o. Košice 36184683 AQUA PRO s.r.o. Košice 36184683 Lahita trade, s.r.o. Martin 47159472 Hakom, s.r.o. Martin 36000124 Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava 00685852 Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava 00685852 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. 366720884 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 ECM ECO Monitoring, a.s. Bratislava 17312094 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,Bratislava a.s. 35914921 Univerzitná nemocnica Martin, príspevková Martinorganizácia 00365327 BRC Slovakia,s.r.o. Vrútky 36441635 Benlux SK s.r.o. Martin 36378747 Lahita trade, s.r.o. Martin 41159472 PEVA-COLOR, s.r.o. Martin 36392987 Miroslav Makoš Belá-Dulice 37762605 Stahlmann s.r.o. Nové Zámky 46946918 VEIDEC SK s.r.o. Žilina 36421162 KV systém,s.r.o., Trnava 44147163 Ing.Ján Buchanec Martin 33576009 ELASTIK - M, s.r.o. Martin 36001741 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. 36672084 Medcentrum,s.r.o. Žilina 36418081 KONE, s.r.o. Bratislava 31359884 RACOM SLOVENSKO s.r.o. Partizánske 34142347 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 ECUCAL, s.r.o. Žilina 36000396 CUTTIMEX s.r.o. Martin 36625604 Peter Pleško Martin 33771111 Peter Pleško Martin 33771111 Ján Rišian - MB Martin 33926549 Ján Rišian - MB Martin 33926549 Ján Rišian - MB Martin 33926549 Ján Rišian - MB Martin 33926549 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany 3602204702 Ing. Peter Šimonovič-KOVEX Žilina 34719610 SSE - Distribúcia, a.s. Žilina 36442151 ADRIANA ŠIMEKOVÁ, JUDr. Martin 37982044
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A A A A A A A A N A N A A A A A A A A A A/N A A A A A A A A A A A A A N
Splatnosť faktúry
30.10.2016 18.10.2016 10.10.2016 14.10.2016 17.10.2016 14.10.2016 19.10.2016 5.11.2016 4.11.2016 18.10.2016 17.10.2016 30.10.2016 25.10.2016 3.12.2016 19.10.2016 30.10.2016 19.10.2016 13.10.2016 19.10.2016 11.10.2016 18.10.2016 18.10.2106 14.10.2016 30.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 19.10.2016 14.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 2.11.2016 20.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 16.10.2016 26.9.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 29.10.2016 21.10.2016 18.10.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
1928 1080001260 1929 1021603105 1930 9161006673 1931 7608617314 1932 3816090129 1933 -02-005917FV-20161934 10160044 1935 160100014 1936 449/16 1937 1613015 1938 54-2016 1939 2016/317 1940 7608617329 1941 2016/0289 1942 169123908 1943 4590727528 1944 F20162374 1945 9161007032 1946 9161006740 1947 F632630689 1948 2016057 1949 OF.160515 1950 20160911 1951 2163600 1952 201611119 1953 1673260940 1954 1673160940 1955 2016640 1956 9165850548 1957 9632323074 1958 9165854407 1959 9165854409 1960 9165854404 1961 9165854408 1962 9165854406 1963 9165854405 1964 9165848820 1965 2016009 1966 12/2016 1967 1615395 1968 32/9/16 1969 33/9/16 1970 54/2016
Popis fakturovaného plnenia
výmena spodnej časti kotla K6 odvoz odpadu dodávka EE telefónne poplatky el. materiál tonery čistiace prostriedky montážny materiál monitor 2 ks oprava elektrostatických odlučovačov lokalizácia poruchy na Hv potrubí oprava el. motora telefonne poplatky deratizáia internet pohonné hmoty olej motorový dodávka EE dodávka EE chemikálie kontrola a kalibrácia pásových váh práce strojného charakteru právne služby oprava generátora obaly za prevádzkovanie systému systémové služby S-hák 800 kg dodávka EE dodávka EE dodávka EE dodávka EE dodávka EE dodávka EE dodávka EE dodávka EE dodávka EE popisový materiál tepelné izolácie náhradné batérie výkopové práce odvor sute výkopové a murárske práce
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 18/35
Hodnota faktúry
29 200,00 € 1 021,97 € 154,00 € 94,88 € 267,98 € 51,74 € 655,61 € 417,73 € 341,40 € 26 838,00 € 446,40 € 107,88 € 400,99 € 360,00 € 245,16 € 609,41 € 356,40 € 23 217,12 € 2 616,47 € 987,09 € 570,00 € 21 146,17 € 648,00 € 997,00 € 30,00 € 5 544,49 € 1 706,95 € 61,44 € 161,90 € 160,40 € 52,04 € 14,96 € 11,96 € 11,96 € 11,96 € 11,96 € 88 483,07 € 152,38 € 12 700,11 € 808,62 € 640,00 € 624,00 € 983,50 €
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 13.10.2016 13.10.2016 13.10.2016 13.10.2016 13.10.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače Brantner Fatra s.r.o. Martin SSE - Distribúcia, a.s. Žilina Slovak Telekom, a.s. Bratislava Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin ABEL - Computer, s.r.o. Čadca ELASTIK - M, s.r.o. Martin Šróbik Plus s.r.o. Martin P.A.N. s.r.o. Martin AIREKO PLUS s.r.o. Ostrava Emil Kasák - AQUA CONTROL Nová Bystrica Dobroslav Fúčela Oprava elektromotorov Turany Slovak Telekom, a.s. Bratislava Ing. Anton FEDOR - FEDOREX Vrútky DSI DATA s.r.o. Námestovo Slovnaft, a.s. Bratislava FAREN SLOVAKIA,s.r.o. Vrútky SSE - Distribúcia, a.s. Žilina SSE - Distribúcia, a.s. Žilina HACH LANGE s.r.o. Bratislava GR Group Service s.r.o. Bratislava SLOVING, s.r.o. Bratislava Valko Marian&partners, s.,r.o. Bratislava Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin NATUR-PACK, a.s. Bratislava OKTE, a.s. Bratislava OKTE, a.s. Bratislava HUVYK,s.r.o. Mová Dubnica Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Ivana Jurinová K-TRADE Martin Miloslav Maršala-TECHNICKÉ IZOLÁCIE Vrútky Miroslav Cáfal - MAXcomputers Martin REMONT,s.r.o. Poproč REMONT, s.r.o. Poproč Miroslav Makoš Belá-Dulice
IČO
31411690 31578861 36442151 35763469 10961691 31634788 36001741 45623295 31569099 44596146 37208349 10962018 35763469 11943629 36399493 31322832 44076436 36442151 36442151 35899727 47490560 17321069 35916192 33576009 35979798 45687862 45687862 31582672 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008 46040510 33583242 41530284 17080401 17080401 37762605
Je suma aj s DPH ?
N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N N A N A N
Splatnosť faktúry
3.11.2016 20.10.2016 20.10.2016 18.10.2016 30.10.2016 20.10.2016 30.10.2016 21.10.2016 20.10.2016 6.11.2016 19.10.2016 9.11.2016 18.10.2016 21.11.2016 25.10.2016 17.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 14.10.2016 15.10.2016 6.11.2016 31.10.2016 14.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 21.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 21.10.2016 14.10.2016 26.10.2016 26.10.2016 14.10.2016 14.10.2016 26.10.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
1971 OF20160017 1972 4141210627 1973 1170/16 1974 1171/16 1975 26/2016 1976 161142199 1977 FV-2016-02-006042 1978 FV-2016-01-002153 1979 3171600043 1980 816-01759 1981 9161007100 1982 1679560940 1983 1671160940 1984 609033774 1985 608022425 1986 606027940 1987 9165861268 1988 FV16067 1989 FV16068 1990 2016332 1991 20160307 1992 101610284 1993 2160630008 1994 616521 1995 2016/019 1996 6319016647 1997 30/2016 1998 2016062 1999 55/2016 2000 3100130107 2001 20160210 2002 24511016 2003 20162350 2004 FO16200341 2005 3101620407 2006 8000004221 2007 OF/16/0352 2008 16100253 2009 457/16 2010 SPF16414047 2011 4590728868 2012 2016268 2013 50161819
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
štiepka 65 189,68 € prenájom nebytových priestorov 823,93 € lekárske vyšetrenia 305,74 € lekárske vyšetrenia 89,82 € geometrický plán 234,00 € olej mogul Trafo 397,80 € tonery 27,14 € tlačiareň CANON 150,10 € spojka opravná 60,10 € odstraňovač pachov 175,44 € dodávka EE - € zučtovanie odchýlky 12,96 € zučtovanie odchýlky 715,57 € štiepka 37 996,37 € štiepka 19 611,01 € štiepka 33 977,39 € dodávka EE 18 761,76 € oprava HV 770,00 € oprava HV 440,00 € meranie emisií 312,00 € nájom TZ 10 332,31 € ochranné pomôcky 106,26 € štiepka 372 146,52 € tesniace šnúry 1 830,71 € účastnícky poplatok 894,00 € licencia SAP 4 552,94 € prenájom lešenia 576,00 € poplatok za výkon činnosti - ochrana osob. Údajov 120,00 € výkopové a murárske práce 1 482,50 € čistiace prostriedky 458,66 € pokládka protišmykového koberca 189,32 € viazací materiál 49,85 € jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena 191,06 € oprava napájacieho čerpadla 50 082,00 € nedodanie zmluvnej hodnoty PpS 553,09 € PpS a dodávka RE 34 259,64 € lepenka Hydrobit V60, piesok kremičitý 230,90 € prenájom montážnej plošiny 75,00 € príslušenstvo k počítaču 542,40 € kancelárske kreslo 441,60 € pohonné hmoty 799,28 € zámočnícky materiál 396,69 € ventil redukčný s prísl. 290,70 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 19/35
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
13.10.2016 13.10.2016 13.10.2016 13.10.2016 14.10.2016 14.10.2016 14.10.2016 14.10.2016 14.10.2016 14.10.2016 14.10.2016 17.10.2016 2016-12-064 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 EDNZ 2/7/13 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 17.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 19.10.2016 19.10.2016 19.10.2016 19.10.2016 19.10.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
ENERGOSERVIS, s.r.o. Bratislava SSE - Distribúcia, a.s. Žilina zdravotka-PZS, s.r.o. Martin zdravotka-PZS, s.r.o. Martin Geodetická kancelária GAMA s.r.o Martin Parapetrol a. s. Nitra ABEL - Computer, s.r.o. Čadca ABEL - Computer, s.r.o. Čadca Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. XINTEX Slovakia s.r.o. Prešov SSE - Distribúcia, a.s. Žilina OKTE, a.s. Bratislava OKTE, a.s. Bratislava Lesy SR, š.p. OZ Žilina Lesy SR, š.p. OZ Považská Bystrica Lesy SR, š.p. OZ Prievidza Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Milan Paulíny ZVARTECH Dražkovce Milan Paulíny ZVARTECH Dražkovce EKO-TERM SERVIS s.r.o. Košice ENERGODATA s.r.o. Žilina SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička Hradecká lesní a dřevařská společnost, Hradec a.s. Králové FORNAXA-SLOVAKIA s.r.o. Bratislava Aslovenská zváračská spoločnosť Bratislava SAP Slovensko s.r.o. Bratislava Skaleš Plus, s.r.o. Bystrička Ing. Oľga Kováčiková Žilina Miroslav Makoš Belá-Dulice EUROPAPIER Slovenskoi, s.r.o. Bratislava BRAMAPO, s.r.o. Martin METAS s.r.o. Hlohovec Mesto Martin Martin SARMAT LT, s.r.o. Šaľa SEPS, a.s. Bratislava SEPS, a.s. Bratislava STAVIVÁ Pavlík a Solárik, s.r.o. Martin KV-mont Martin, s.r.o. Martin P.A.N. s.r.o. Martin B2B Partner s.r.o. Bratislava Slovnaft, a.s. Bratislava INKUR, s.r.o. Martin ARCTECH s.r.o. Martin
IČO
36385247 36442151 36733237 36733237 43869092 36526606 31634788 31634788 36672084 36459046 36442151 45687862 45687862 36038651 36038351 36038351 36403008 40989402 40989402 31695671 30223806 36426989 60913827 31363920 12665045 35737328 46277005 46987622 37762605 31344381 36776785 36234451 00316792 47774151 358729141 358729141 46484655 44552483 31569099 44413467 31322832 31568700 36417611
Je suma aj s DPH ?
A A N N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N A A N N A A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
30.10.2016 24.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 24.10.2016 27.10.2016 26.10.2016 26.10.2016 26.10.2016 26.10.2016 24.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 3.11.2016 4.11.2016 7.11.2016 28.10.2016 27.10.2016 28.10.2016 14.11.2016 30 dní 29.10.2016 29.11.2016 6.11.2016 14.10.2016 20.10.2016 21.10.2016 28.10.2016 28.10.2016 10.11.2016 20.10.2016 28.10.2016 31.10.2016 3.11.2016 26.10.2016 1.11.2016 24.10.2016 26.10.2016 27.10.2016 28.10.2016 24.10.2016 27.10.2016 31.10.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
2014 721048/16 2015 160430 2016 MT01965 2017 20160129 2018 20161377 2019 216171 2020 441602057 2021 160230132 2022 17310144 2023 6861080210 2024 2163892 2025 2016/023 2026 1020160627 2027 FV-2016-02-006178 2028 2163889 2029 56/2016 2030 1600002200 2031 160439 2032 1610200028 2033 464/16 2034 465/16 2035 OF02816 2036 1613017 2037 1613016 2038 60-2016 2039 0864010529 2040 0510/10/16 2041 2016213946 2042 17310247 2043 140160533 2044 140160534 2045 1601000236 2046 2016073 2047 2016072 2048 00008/2016 2049 00003/2016 2050 1615407 2051 1602003 2052 160105389 2053 2016420040 2054 161070 2055 1021603261 2056 13161300
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
lišta 1 028,16 € snímač teploty 169,92 € zámočnícky materiál 35,82 € el. materiál 1 624,12 € výmena autorádia 105,70 € oprava žalúzií 99,73 € overovanie hospodárnosti prevádzky 179,88 € servis 288,00 € chemikálie 2 863,68 € plyny 111,73 € kompresor 273,60 € obedy 3 134,70 € cukor, čaj 144,62 € tonery 28,19 € ložiská, vrtáky 1 287,86 € výkopové a murárske práce 1 599,35 € oprava nakladača komatsu 878,24 € dodávka a montáž modulu prípravy TUV pre 678,00 fy Krupec € náhradné diely pre G46 3 567,60 € notebook 330,00 € príslušenstvo k počítaču 342,72 € školenie vodičov firemných vozidiel 596,40 € revízia EO kotla K4,6,7 656,40 € oprava elektrostatických odlučovačov 22 672,80 € porucha na požiarnom rozvode vody 446,40 € ochrana záblesková, snímač 1 210,80 € dodávka a montáž klimatizačného zariadenia 1 882,70 € úradná skúška vyhranených TZ 568,80 € kyselina chlorovodíková 2 708,10 € hnedé uhlie 89 644,02 € hnedé uhlie 148 113,55 € príruby, oblúky 605,88 € oprava motorového vozidla 397,56 € oprava motorového vozidla 2 977,92 € oprava modulu, programátorské práce 214,00 € oprava modulu, programátorské práce 444,00 € príslušenstvo k telefónu 68,30 € silikon, sprej 597,05 € vrtáky 862,86 € diagnostické meranie VN vypínačov 210,00 € oprava PH - plnenie 215,88 € odvoz odpadovej vody 135,77 € školenie 1 142,90 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 20/35
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
19.10.2016 19.10.2016 19.10.2016 19.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
IČO
GODUR s.r.o. Lednické Rovne 31594441 IPECON, s.r.o. Žilina 36374784 ATTACK PREDAJNA-Miroslav Bakala Vrútky 33774391 LED LUMINO s.r.o. Martin 47723815 A.M.PLUS, s.r.o. Košťany nad Turcom 36407585 Jozef Varinský - Varinský Vrútky 34490175 Slovenská inovačná a energetická agentúra Košice 00002801 Strenuus Technology, s.r.o. Třinec 03450791 Donauchem s.r.o. Bratislava 31359247 Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava 00685852 Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin 33576009 Alexander Ježík SANY Turzovka 32240414 M-FALCON spol.s.r.o. Martin 31637591 ABEL - Computer, s.r.o. Čadca 31634788 Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin 33576009 Miroslav Makoš Belá-Dulice 37762605 KUHN-Slovakia s.r.o. Senec 31362516 IPECON, s.r.o. Žilina 36374784 LDM Bratislava s.r.o. Bratislava 0031381685 P.A.N. s.r.o. Martin 31569099 P.A.N. s.r.o. Martin 31569099 Ľubomír Líška Autoškola Žilina 333576765 AIREKO PLUS s.r.o. Ostrava 44596146 AIREKO PLUS s.r.o. Ostrava 44596146 Emil Kasák - AQUA CONTROL Nová Bystrica 37208349 ABB, s.r.o. Bratislava 31389325 CONTRAX PLUS,s.r.o. Banská Bystrica 31575862 Technická inšpekcia, a.s. Bratislava 36653004 Donauchem s.r.o. Bratislava 31359248 CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha 25692917 CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha 25692917 PRIMA STEEL s.r.o. Galanta 35860138 Ján Rišian - MB Martin 33926549 Ján Rišian - MB Martin 33926549 Energo-software s.r.o. Žilina 50387367 Energo-software s.r.o. Žilina 50387367 Miroslav Cáfal - MAXcomputers Martin 41530284 ALTIS Slovakia s.r.o. Martin 36419168 Stahlmann s.r.o. Nové Zámky 46946918 Servis Group, a.s. Košice 36188620 SPOMART,s.r.o. Martin 31602843 Brantner Fatra s.r.o. Martin 31578861 Hotel Bystrička Bystrička 36408140
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A N A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A N N A A A A A A A
Splatnosť faktúry
28.10.2016 9.11.2016 31.10.2016 25.10.2016 29.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 17.11.2016 12.11.2016 20.11.2016 3.11.2016 31.10.2016 3.11.2016 2.11.2016 3.11.2016 4.11.2016 2.11.2016 13.11.2016 18.11.2016 30.10.2016 30.10.2016 31.10.2016 20.11.2016 19.11.2016 31.10.2016 30 dní 2.11.2016 3.11.2016 18.11.2016 14 dní 14 dní 18.11.2016 26.10.2016 25.10.2016 14 dní 14 dní 7.11.2016 4.11.2016 31.10.2016 19.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 29.10.2016
Poradové číslo
2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099
Číslo faktúry
3816100025 1600346 344/2016 F20162458 4000053432 4590732807 1601964 16/892 11600070 35815256 516320905 F20162474 57/2016 16121 4000053432 20160713 OF/16/0358 2016311 91068718 1080001477 16621036 1680670 202802 0116116338 1502511611 1502521611 1504281611 1504291611 1504671611 1504691611 1504711611 1504731611 1506521611 1502451611 1502501611 1502421611 1506761611 39000306 20/2016 19/2015 2161046 2161158 2161085
Popis fakturovaného plnenia
el. materiál práce so stavebným strojom prečistenie kanal. potrubia olej školenie pracovníkov vlečky pohonné hmoty gum.tesn.doska, gufero triedený textil el. materiál zemný plyn vydanie certifikátov oleje výkopové a murárske práce čistenie upchatej kanalizácie školenie pracovníkov vlečky metrologické,overovanie lepenka,penetrácia,basic preskúšanie pracovníkov kotlov pohonné hmoty výmena spodnej časti kotla K6 oprava čerpadla servis 2017 dodaný piesok 77,780 t jedálne kupóny internet internet internet internet internet internet internet internet internet internet internet internet internet nájom zariadenia za elektrinu pre OST prenájom nebytových priestorov rýľ špicatý nožnice záhradné,pilka záhradná rýľ teleskopický, rýľ rovný
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 21/35
Hodnota faktúry
249,01 € 1 216,00 € 168,00 € 699,84 € 318,38 € 489,15 € 235,70 € 96,00 € 1 699,20 € 28 504,68 € 1 561,80 € 1 342,44 € 1 209,95 € 52,50 € 318,38 € 3 318,24 € 126,79 € 324,00 € 5 290,13 € 52 200,00 € 1 369,78 € 213,00 € 6 551,71 € 5 745,18 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 9,96 € 12 650,00 € 143,74 € 138,40 € 35,00 € 83,90 € 82,00 €
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 26.10.2016 26.10.2016 26.10.2016 26.10.2016 26.10.2016 26.10.2016 26.10.2016 26.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 27.10.2016 28.10.2016 28.10.2016 28.10.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin MKT s.r.o. Lovce Jozef Kvočkuliak PROFIT Vovoinštalačné Valča práce FAREN SLOVAKIA,s.r.o. Vrútky Železnice slovenskej republiky Bratislava Slovnaft, a.s. Bratislava makros s.r.o. Banská Bystrica PERTEX s.r.o. Bušince RL TRADING s.r.o. Martin Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Bratislava Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica FAREN SLOVAKIA,s.r.o. Vrútky Miroslav Makoš Belá-Dulice Marián Goraus - MG - k servis Valča Železnice slovenskej republiky Bratislava Bratislavská metrologická spoločnosť,Bernolákovo s.r.o. Istavivá Martin Prescont, s.r.o. Porúbka Slovnaft, a.s. Bratislava SES,a.s. Tlmače Flow Pumps a.s. Šaľa KASTNER sowtware s.r.o. Kostelec na Hané Provodínske písky a.s. Provodín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Sailingparadise Martin Sailingparadise Martin Ing.Ján Buchanec Martin Ing.Ján Buchanec Martin Ing.Ján Buchanec Martin
IČO
10961691 47951788 37137841 44076436 31364501 31322832 36625205 36022942 44754728 35815256 37954521 44076436 37762605 37406124 31364501 35878321 46484655 36437352 31322832 31411690 47997028 25591169 46709053 31396674 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36403008 30495563 30495563 33576009 33576009 33576009
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N A N N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
13.11.2016 3.11.2016 7.11.2016 31.10.2016 7.11.2016 31.10.2016 4.11.2016 24.10.2016 4.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 11.11.2016 9.11.2016 4.11.2016 7.11.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 7.11.2016 24.11.2016 23.11.2016 26.10.2016 19.11.2016 4.12.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 30.11.2016 5.11.2016 5.11.2016 13.4.2016 19.4.2016 14.4.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
2100 160550 2101 FV2016132000759 2102 2164013 2103 4000252944 2104 20161042 2105 59/2016 2106 50161919 2107 20161211 2108 2016/0218 2109 VF20160529 2110 6611628116 2111 3211602794 2112 368018951 2113 368018722 2114 2016109922 2115 1621044 2116 161614 2117 2016/10224 2118 2016016 2119 161092 2120 2016300712 2121 2016075 2122 10160051 2123 3016100133 2124 6160707 2125 6160706 2126 40162667 2127 2016263 2128 2016/332 2129 3201604 2130 101610825 2131 16PD00092 2132 160216 2133 26013224 2134 15168215 2135 15168214 2136 2016077 2137 1600374 2138 100276 2139 14/2016 2140 2016/076 2141 3816100108 2142 1016295
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
hnedé uhlie seminár o odpadoch diamantový kotúč prepravné elektromotor + príruba výkopové a murárske práce el. materiál ložiská odb.prehliadka a odb.skúška plyn.časti respirátory vyjadrenie k exist.telekom.zar. podklad z GIS - vytlačenie el. materiál el. materiál analýzy - voda el. materiál pravidelná kontrola systému HRD montážny materiál prepravné maliarsky materiál kancelárske potreby oprava motorového vozidla čistiace prostriedky el. materiál laboratórne sklo laboratórne sklo oprava kávovaru plaváreň oprava el. motora betónová zmes ochranné pomôcky montážny materiál zmluva za telekom.a spojové služby ND na traktor servis výťahov servis výťahov výkon kopacím strojom odber popola zámočnícky materiál ND na krovinorez lekárske vyšetrenia el. materiál prevodník na ethernet priemys.
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 22/35
86 871,40 € 78,00 € 480,60 € 544,32 € 217,68 € 1 771,90 € 21,40 € 428,89 € 610,80 € 957,60 € 13,90 € 4,60 € 20,81 € 2 633,39 € 757,20 € 518,90 € 3 370,00 € 583,06 € 15 251,52 € 201,33 € 210,92 € 2 165,04 € 574,57 € 452,81 € 606,56 € 173,54 € 135,66 € 948,00 € 114,36 € 354,00 € 142,83 € 44,53 € 55,91 € 216,58 € 87,18 € 109,98 € 3 840,00 € 8 744,23 € 462,91 € 97,10 € 159,50 € 21,84 € 247,20 €
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
28.10.2016 28.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 2.11.2016 2.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 3.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha DETOX s.r.o. B.Bystrica Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,Bratislava a.s. Navos MT, s.r.o Martin Miroslav Makoš Belá-Dulice ARCTECH s.r.o. Martin OM Trading, s.r.o. Žilina Ľuboš Čecho RSP Servis Prievidza CUTTIMEX s.r.o. Martin Slovak Telekom, a.s. Bratislava Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. Schrack Technik s.r.o. Bratislava Schrack Technik s.r.o. Bratislava EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky Benlux SK s.r.o. Martin RSBP s.r.o. Ostrava ANNEX Martin s.r.o. Martin Lahita trade, s.r.o. Martin PEVA-COLOR, s.r.o. Martin Ján Volf Martin Ján Rišian - MB Martin ELASTIK - M, s.r.o. Martin Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin INTERTEC s.r.o. Banská Bystrica INTERTEC s.r.o. Banská Bystrica REMONT Slovakia, s.r.o. Soblahov FIT KLUB, s.r.o. Martin Dobroslav Fúčela Oprava elektromotorov Turany Tribeton, s.r.o. Vrútky SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička Šróbik Plus s.r.o. Martin Phone elektronic, s.r.o. Martin NDO Traktory Martin OTIS Výťahy, s.r.o. Bratislava OTIS Výťahy, s.r.o. Bratislava Ján Rišian - MB Martin MKT s.r.o. Lovce Ľudovít Tomka - TOMIX Martin Peter Pleško Martin SOMEDA, s.r.o. Martin Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin MaR TRADE, s.r.o. Žilina
IČO
25692917 31582028 33576009 35914921 36394181 37762605 36417611 36441139 40652572 36625604 35763469 36672084 31610919 31610919 31329209 36378747 45196508 36422584 47159472 36392987 11785250 33926549 36001741 10961691 00692972 00692972 35911450 31639577 10962018 50036921 36426989 45623295 46820671 33580006 35683929 35683929 33926549 47951788 14184231 33771111 36429759 10961691 36437743
Je suma aj s DPH ?
N A A A A A A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N A A
Splatnosť faktúry
9.11.2016 25.10.2016 11.11.2016 18.11.2016 9.11.2016 14.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 7.11.2016 9.11.2016 mibilná platba 9.11.2016 10.11.2016 9.11.2016 28.11.2016 26.11.2016 26.11.2016 10.11.2016 14.11.21016 11.11.2016 14.11.2016 9.11.2016 30.11.2016 27.11.2016 14.11.2016 14.11.2016 16.11.2016 14.11.2016 30.11.2016 14.11.2016 14.11.2016 14.11.2016 8.11.2016 14.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 14.11.2016 21.11.2016 8.11.2016 16.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 14.11.2016
Poradové číslo
2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 5152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485
Číslo faktúry
38/10/16 39/10/16 4590734780 6861085045 216174 216173 10160079 30160678 30160719 16010076 2164107 2016232 12673642 100286 2016201 F061600044 2016044 20160205 29/2016 462010320 OF.160559 4000253126 2016100673 36340691 2016401141 160100577 10160386 6790296283 160105389 161116 130160128 140160567 140160566 140160568 140160569 2016075 2016079 2016076 20160326 201613547 20161031 20161030 34/2016
Popis fakturovaného plnenia
výkopové a montážne práce výkopové a montážne práce pohonné hmoty nájomné za fľaše revízie oprava nabíjacieho zariadenia oprava komunikácie nájomné za prenajaté priestory prevádzkové náklady ventily guľové vrecia, motyky el. info a aukcie predplatné HN montážny materiál obedy oprava automobilu štiepka kurz obsluhy stav. strojov geometrický plán modanet SR local St. práce strojného charakteru prepravné kalendáre, diare vodné, stočné ventily uzatváracie upratovacie služby dodávka vody a odkanalizovanie telefónne poplatky zámočnícky materiál požiarna ochrana poplatok za prefinancovanie zásob hnedé uhlie hnedé uhlie hnedé uhlie hnedé uhlie výkon kopacím strojom výkon kopacím strojom výkon kopacím strojom nájom TZ za využívanie potrubných rozvodov pneumatiky oprava automobilu prenájom lešenia
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 23/35
Hodnota faktúry
73 710,00 € 42 640,96 € 523,81 € 762,88 € 5 960,59 € 1 131,60 € 735,69 € 8 819,04 € 144,00 € 477,24 € 52,40 € 298,74 € 99,50 € 279,28 € 393,24 € 166,55 € 280,56 € 204,00 € 200,00 € 79,26 € 21 351,25 € 125,90 € 568,68 € 2 444,71 € 1 398,40 € 2 037,60 € 302,98 € 444,74 € 862,86 € 427,68 € 1 987,31 € 89 686,52 € 3 212,44 € 89 347,10 € 90 097,39 € 750,00 € 1 770,00 € 1 320,00 € 2 880,00 € 1 560,00 € 1 029,60 € 547,00 € 273,60 €
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 4.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 7.11.2016 8.11.2016 8.11.2016 8.11.2016 8.11.2016 8.11.2016 8.11.2016 8.11.2016 8.11.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
REMONT , s.r.o. Poproč REMONT, s.r.o. Poproč Slovnaft, a.s. Bratislava Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava ALBAT, s.r.o. Košice ALBAT, s.r.o. Košice Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.Martin ZTS real, a.s. Martin ZTS real, a.s. Martin KaGeDa s.r.o. Kráľová nad Váhom Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin SPX, s.r.o. Žilina MAFRA Slovakia, a.s. Bratislava Ľudovít Tomka - TOMIX Martin MartInn s.r.o. Martin Autotechna Baranek, s.r.o. Martin SEIDL,s.r.o. Žilina Miroslav Horňák - Školiace stredisko Bystrička Geodetická kancelária GAMA s.r.o Martin RACOM SLOVENSKO s.r.o. Partizánske SLOVING, s.r.o. Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,Bratislava a.s. IMI TRADE s.r.o. Žilina Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. ARMATÚRY GROUP, s.r.o. Žilina Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Žilina MT Energetika, s.r.o. Martin Slovak Telekom, a.s. Bratislava Stahlmann s.r.o. Nové Zámky SPOMART, s.r.o. Martin CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha Ján Rišian - MB Martin Ján Rišian - MB Martin Ján Rišian - MB Martin ENERGODATA s.r.o. Žilina Univerzitná nemocnica Martin, príspevková Martinorganizácia JMS, s.r.o. Martin JMS, s.r.o. Martin Skaleš Plus, s.r.o. Bystrička
IČO
17080401 17080401 31322832 00685852 31675239 31675239 36404616 36576042 36576042 43830226 2164107 36427012 31333524 14184231 45944512 43880533 36430617 34701834 43869092 34142347 17321069 35914921 31565531 36672084 36194603 35120673 36404543 35763469 46946918 31602843 25692917 25692917 25692917 25692917 25692917 33926549 33926549 33926549 30223806 00365327 36424081 36424081 46277005
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N N N N N N N N A A A A A
Splatnosť faktúry
30.11.2016 30.11.2016 10.11.2016 4.12.2016 27.11.2016 26.11.2016 16.11.2016 17.11.2016 15.11.2016 11.11.2016 16.11.2016 14.11.2016 26.11.2016 14.11.2016 10.11.2016 11.11.2016 18.11.2016 17.11.2016 17.11.2016 17.11.2016 30.11.2016 24.11.2016 12.11.2016 18.11.2016 24.11.2016 14.11.2016 17.11.2016 18.11.2016 31.10.2016 14.11.2016 30 dní 14 dní 14 dní 14 dní 14 dní 28.10.2016 14.11.2016 28.10.2016 30 dní 4.1.2017 18.11.2016 18.11.2016 10.11.2016
Poradové číslo
2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528
Číslo faktúry
2016109922 20160136 11160954 7609583566 7609582699 7609582692 16VF29 4142101378 1620684 9161007383 FV16073 215160879 816-01950 2016178 2016285 1600380 61/25016 1601834 7609582684 16OF01125 16067 FV16075 FV16074 4590739163 169136927 4000253390 1602098 68-2016 22053416 16011009 610046318 2016/340 21163523 10160082 9161007443 9161007441 9161007440 20160154 1021603438 140160573 224/2016 13/2016 82411456
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
analýzy 757,20 € el. materiál 1 608,75 pranie odevov 6 170,64 € telefónne poplatky 100,98 € telefónne poplatky 374,96 € telefónne poplatky 1 037,96 € štiepkovanie 3 574,20 € prenájom zariadenia otáčkovej regulácie 4 250,00 servisný poplatok, prenájom fliaš 23,42 € dodávka EE 23 217,12 € oprava potrubia HV 560,00 € povrchová voda pre priemysel 10 122,24 € čistiace prostriedky 111,36 € prenájom priestorov 999,00 € vodoinštalačný materiál 627,40 € práce so stavebným strojom 4 598,00 € výkopové a murárske práce 1 424,50 € detekčné trubičky 54,00 € telefónne poplatky 97,00 € výroba rukávov 276,00 € právne služby 348,54 € oprava potrubia HV 765,00 € oprava potrubia HV 560,00 € pohonné hmoty 492,66 € internet 245,16 € prepravné 1 082,16 € akrylon 196,66 € oprava havárie vodovodného potrubia 2 379,20 € poplatok za prístup do distribučnej sústavy 274,74 € kohút guľový 6 ks 527,28 € štiepka 9 246,89 € oprava el. motora 97,44 € schodíky 92,47 € oprava komunikácií 1 771,91 € dodávka EE 247,09 € dodávka EE - € dodávka EE 2 616,47 € akumulačné nádoby 2 226,00 € odvoz odpadu 1 566,84 € dodávka uhlia 89 893,50 € pranie odevov 48,07 € oprava tepelných izolácií 13 508,22 € voda do zásobníkov 144,67 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 24/35
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
8.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 9.11.2016 10.11.2016 10.11.2016 10.11.2016 10.11.2016 10.11.2016 10.11.2016 10.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 14.11.2016 14.11.2016 14.11.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
IČO
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209 LED LUMINO s.r.o. Martin 47723815 ELASTIK - M, s.r.o. Martin 36001741 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 EKOL D.K., s.r.o. Dolný Kubín 36406236 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 AIR LIQUIDE SLOVAKIA,s.r.o. Bratislava 35788283 SSE - Distribúcia, a.s. Žilina 36442151 Milan Paulíny ZVARTECH Dražkovce 40989402 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany 3602204702 XINTEX Slovakia s.r.o. Prešov 36459046 IMPOZANT s.r.o. Martin 44511612 INKUR, s.r.o. Martin 31568700 MKT s.r.o. Lovce 47951788 Miroslav Makoš Belá-Dulice 37762605 Vlan, s.r.o. Slovenský Grob 46118896 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Flize, s.r.o. Martin 36434779 ADRIANA ŠIMEKOVÁ, JUDr. Martin 37982044 Milan Paulíny ZVARTECH Dražkovce 40989402 Milan Paulíny ZVARTECH Dražkovce 40989402 Slovnaft, a.s. Bratislava 36403016 DSI DATA s.r.o. Námestovo 36399493 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,Bratislava a.s. 35914921 makros s.r.o. Banská Bystrica 36625205 Emil Kasák - AQUA CONTROL Nová Bystrica 37208349 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403016 KaGeDa s.r.o. Kráľová nad Váhom 43830226 Lesy SR, š.p. OZ Čadca 36038351 Dobroslav Fúčela Oprava elektromotorov Turany 10962018 ALVE SLOVAKIA, s.r.o. Púchov 31632041 Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.Martin 36404616 SSE - Distribúcia, a.s. Žilina 36442151 SSE - Distribúcia, a.s. Žilina 36442151 SSE - Distribúcia, a.s. Žilina 36442151 G-MAE, s.r.o Nitra 36464481 Brantner Fatra s.r.o. Martin 315788601 CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha 25692917 Práčovňa-Manglovňa Holboj Jaroslav Bystrička 33575363 Miloslav Maršala-TECHNICKÉ IZOLÁCIE Vrútky 33583242 AQUA PRO s.r.o. Košice 36184683
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N N N A A A A N A A A A A A A A A A A N A A A
Splatnosť faktúry
28.11.2016 11.11.2016 30.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 14.11.2016 18.11.2016 14.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 22.11.2016 21.11.2016 14.11.2016 10.11.2016 23.11.2016 22.11.2016 4.12.2016 18.11.2016 14.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 15.11.1906 29.11.2016 23.11.2016 22.11.2016 22.11.2016 21.11.2016 7.12.2016 9.12.2016 14.11.2016 24.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 2.11.2016 23.11.2016 14 dní 14 dní 25.11.2016 14.11.2016
Poradové číslo
2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
Číslo faktúry
81407642 1673161040 1673261040 2016/027 1480232371 7417858391 2016090 2016420042 20162904 160096 9161007811 1623600264 310160452 140160594 162078 160048 20160082 20160081 6861087762 161614 609034035 608022593 606028114 9166433623 9166422960 F061600053 16102540 16170128 OF20160020 P 0494/16 20160214 4141211118 320162021 8000004801 1610000407 1610000406 1679561040 1671161040 9166422959 9166426545 9166422961 9166422958 9166422957
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
prenájom dávkovačov vody 63,60 € 14.11.2016 systémové služby 5 133,22 € 14.11.2016 prevádzkovanie systému 16 673,88 € 14.11.2016 obedy 3 630,42 € 14.11.2016 hydraulická hadicovina 42,62 € 14.11.2016 zemný plyn 134 014,79 € 14.11.2016 kontrola a nastavenie ultrazvukových hladinomerov 295,08 €na zásobníkoch kotlov14.11.2016 oprava VN vypínačov 5 556,00 € 14.11.2016 ND na Hanomag 1 188,00 € 14.11.2016 paličské práce 3 162,00 € 14.11.2016 dodávka EE 738,38 € 14.11.2016 konferencia 110,00 € 14.11.2016 zdravotná starostlilvosť 459,29 € 14.11.2016 uhlie 159 068,25 € 14.11.2016 zámočnícky materiál 416,88 € 15.11.2016 oprava prevodovky 378,00 € 15.11.2016 servopohon Honeywell 5 184,00 € 15.11.2016 výmenníky tepla 1 428,00 € 15.11.2016 technické plyny 108,53 € 15.11.2016 kontrola systému HRD 3 280,00 € 15.11.2016 štiepka 20 223,11 € 16.11.2016 štiepka 34 322,51 € 16.11.2016 šiepka 3 340,92 € 16.11.2016 dodávka EE 93 756,44 € 16.11.2016 dodávka EE 266,63 € 16.11.2016 príslušenstvo do automobilov 265,17 € 16.11.2016 Knihy 165,00 € 16.11.2016 tesnenie 39,60 € 16.11.2016 štiepka 142 396,13 € 16.11.2016 poplatok za konferenciu 219,00 € 16.11.2016 kontrolný odmer 149,64 € 16.11.2016 vytýčenie podzemných vedení 106,37 € 16.11.2016 hydrát VL 2 201,22 € 16.11.2016 poskytovanie podporných služieb 23 325,17 € 16.11.2016 dávkovacie hadice 483,12 € 16.11.2016 reagent+balenie a preprava 446,76 € 16.11.2016 zučtovanie odchýlky 39,08 € 18.11.2016 zučtovanie odchýlky 3 071,23 € 18.11.2016 dodávka EE 52,04 € 18.11.2016 dodávka EE 17,40 € 18.11.2016 dodávka EE 11,96 € 18.11.2016 dodávka EE 11,96 € 18.11.2016 dodávka EE 11,96 € 18.11.2016
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 25/35
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
AQUA PRO s.r.o. Košice OKTE, a.s. Bratislava OKTE, a.s. Bratislava Alexander Ježík SANY Turzovka HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. Košťany nad Turcom Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Bratislava Process Instruments s.r.o. Považská Bystrica Servis Group, a.s. Košice WINFA, s.r.o. Trnava Kalamár s.r.o. Hriňová SSE - Distribúcia, a.s. Žilina EXPO CENTER, a.s. Trenčín Medcentrum,s.r.o. Žilina CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha Miloš Kramár MIKRA Martin Šupík Marian-REMA Bytča G-MAR, s.r.o. Nitra G-MAR, s.r.o. Nitra Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava RSBP s.r.o. Ostrava Lesy SR, š.p. OZ Žilina Lesy SR, š.p. OZ Považská Bystrica Lesy SR, š.p. OZ Prievidza Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Autotechna Baranek, s.r.o. Martin CBS s.r.o. Kynceľová Landys+Gyr s.r.o. Bratislava ENERGOSERVIS, s.r.o. Bratislava SEZ-KES Bratislava Servis meracej a čerpoacej techniky - Žilina MILAN BOBOT SSE - Distribúcia, a.s. Žilina Calmit, s.r.o. Bratislava SEPS, a.s. Bratislava PPA TRADE,s.r.o. Bratislava PPA TRADE,s.r.o. Bratislava OKTE, a.s. Bratislava OKTE, a.s. Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. Bratislava
IČO
36184683 45687862 45687862 32240414 31642608 35815256 47994037 36188620 20162904 46627006 36442151 31412581 36418081 25692917 11941588 46669159 36464481 36464481 00685852 45196508 36038351 36038351 36038351 36403008 36403008 43880533 36754749 30852820 36385247 30778603 33355070 36442151 36172162 35829141 31409776 31409776 45687862 45687862 45687862 45687862 45687862 45687862 45687862
Je suma aj s DPH ?
Splatnosť faktúry
A A A A A A A A A A A A A N A A A A A N A A A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A
16.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 30.11.2016 14 dní 8.12.2016 10.121.2016 9.12.2016 9.12.2016 14.11.2016 23.11.2016 5.10.2016 25.11.2016 14 dní 18.11.2016 15.11.2016 14.7.2016 14.7.2016 15.12.2016 26.11.2016 5.12.2016 5.12.2016 7.12.2016 24.11.2016 21.11.2016 28.11.2016 30.11.2016 8.12.2016 30.11.2016 29.11.2016 28.11.2016 25.11.2016 1.12.2016 11.12.2016 11.12.21016 22.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 22.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 21.11.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
2571 9166425320 2572 9166422956 2573 5006182266 2574 6160742 2575 6160743 2576 1602149 2577 1162628 2578 4000053941 2579 FV-2016-01-002427 2580 3101620459 2581 3171600049 2582 50162007 2583 101611208 2584 FV16081 2585 FV16080 2586 2016069 2587 1600002465 2588 20160416 2589 20160418 2590 63/2016 2591 90166945 2592 4590740518 2593 9166450506 2594 2016083 2595 2016084 2596 VF20160585 2597 2160630009 2598 4000253834 2599 16110290 2600 2016420042 2601 160484 2602 160488 2603 160489 2604 160495 2605 91070667 2606 20160343 2607 6611629151 2608 501/16 2609 160776 2610 2016314 2611 1608547 2612 16600205 2613 3816110030
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
dodávka EE 218,12 € dodávka EE 11,96 € mobil 209,00 € normanál hydroxid draselný, sodný 191,54 € liehomery 36,36 € mazacia hlavica, klinové remene, guferá 79,67 € demontáž a montáž optických trás 2 390,20 € prepravné 581,39 € tonery 71,39 € nedodanie zmluvnej hodnoty PpS 2 527,70 € spojka opravná 106,93 € rezacia hubica,nástavec rezací.... 262,28 € pena montážna, štetec plochý 12,24 € oprava potrubia HV 455,00 € oprava potrubia HV 485,00 € výkon činnosti za mesiac november 120,00 € nemrznúca zmes 38,16 € pracovný výkon plošiny 222,00 € pracovný výkon plošiny 116,90 € výkopové a zemné práce 586,00 € vytýčenie podzemných vedení 72,00 € pohonné hmoty 770,09 € distribúcia eleketriny 20 972,94 € oprava motorového vozidla 2 072,76 € oprava motorového vozidla 340,88 € brúsny kameň 80 ks 174,24 € štiepka 289 734,76 € uhlie 1 632,96 € prenájom montážnej plošiny 54,00 € oprava vypínačov HL 6/9 3 504,00 € pohon ANT3 11.11 0 302,11 € merač tepla 524,50 € merač tepla 524,50 € SAS31.50 566,28 € zimná nafta 15 230,04 € nájom technolog. zariadení 8 189,60 € rekonštrukcia OST 16,99 € kábel, DVD,CD 143,64 € novoročné pozdravy,obálky 78,12 € vodoinštalačný materiál 344,95 € joklovina 257,94 € čistenie a servis ORL 660,00 € el. materiál 339,49 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 26/35
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 21.11.2016 22.11.2016 22.11.2016 22.11.2016 22.11.2016 22.11.2016 22.11.2016 22.11.2016 22.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 24.11.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
Stredoslovenská energetika, a.s. Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava INTERTEC s.r.o. Banská Bystrica INTERTEC s.r.o. Banská Bystrica makros s.r.o. Banská Bystrica GAYA, s.r.o. Martin Železnice slovenskej republiky Bratislava ABEL - Computer, s.r.o. Čadca SEPS, a.s. Bratislava Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. ARCTECH s.r.o. Martin SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička Milan Paulíny ZVARTECH Dražkovce Milan Paulíny ZVARTECH Dražkovce Ing.Oľga Kováčiková Žilina-Bytčica KUHN-Slovakia s.r.o. Senec Martel Slovakia, s.r.o. Martin Martel Slovakia, s.r.o. Martin Miroslav Makoš Martin Slovak Telekom, a.s. Bratislava Slovnaft, a.s. Bratislava Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Ján Rišian - MB Martin Ján Rišian - MB Martin CUTTIMEX s.r.o. Martin Hradecká lesní a dřevařská společnost, Hradec a.s. Králové Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,Bratislava a.s. KV-mont Martin, s.r.o. Martin SERVIS GROUP, a.s. Košice IPECON, s.r.o. Žilina IPECON, s.r.o. Žilina IPECON, s.r.o. Žilina IPECON, s.r.o. Žilina Slovnaft, a.s. Bratislava ENERGODATA s.r.o. Žilina Slovak Telekom, a.s. Bratislava P.A.N. s.r.o. Martin PAMAS-Trenčín, s.r.o. Trenčín INKUR, s.r.o. Martin Ing. Peter Šimonovič-KOVEX Žilina SIERRA ENTERPRISES s.r.o. Lučenec Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin
IČO
45687862 45687862 35763469 00692972 00692972 36625205 36430307 31364501 31634788 35829141 36672084 36417611 36426989 40989402 40989402 46987622 31362516 36398276 36398276 37762605 35763469 31322832 36403008 33926549 33926549 36625604 60913827 35914921 44552483 36188620 36374784 36374784 36374784 36374784 31322832 30223806 35763469 31569099 36317250 31568700 34719610 36047856 10961691
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A A A A A A A N A A A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
22.11.2016 21.11.2016 15.12.2016 25.11.2016 25.11.2016 30.11.2016 28.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 28.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2020 29.11.2016 28.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 2.12.2016 5.12.2016 29.11.2016 24.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 2.12.2016 2.12.2016 1.1.2017 9.12.2016 30.11.2016 9.12.2016 7.12.2016 25.11.2016 25.11.2016 22.12.2016 2.12.2016 30 dní 23.11.2016 1.12.2016 23.11.2016 26.11.2016 15.12.2016 16.12.2016 16.12.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
2614 10160089 2615 216174 2616 216180 2617 161786 2618 4000054019 2619 4590744912 2620 216174 2621 216180 2622 2016420045 2623 0816010 2624 161093 2625 161093 2626 2016017 2627 SK163538 2628 1608659 2629 2016049 2630 8848349763 2631 20160789 2632 3016110052 2633 364835 2634 160629 2635 160625 2636 FV-2016-02-006928 2637 2164403 2638 20161539 2639 1621128 2640 2016111031 2641 6160778 2642 65/2016 2643 2164399 2644 3181600467 2645 2016401235 2646 20160098 2647 368021041 2648 11089641 2649 3171600051 2650 11600079 2651 F061600059 2652 100306 2653 20160151 2654 368021265 2655 1615455 2656 OF20161866
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
oprava komunikácie 686,30 € revízia batérií a usmerňovačov 3 397,48 € oprava poškodených blokov usmerňovačov2 563,12 € kontrola systému HRD 250,00 € školenie 85,54 € pohonné hmoty 556,02 € revízia batérií a usmerňovačov 3 397,48 € oprava poškodených blokov usmerňovačov2 563,12 € Výmena ND na VN vypínače 2 052,00 € konferencia Ochrana ovzdušia 195,00 € chemikálie 260,00 € chemikálie 226,19 € oprava železničnej dráhy 2 250,00 € chemikálie 921,92 € profily 598,84 € štiepka 340,76 € predplatné časopisu 38,00 € megtrologické služby 2 228,64 € el. materiál 181,97 € plechy 572,69 € hnedé uhlie 159 993,19 € hnedé uhlie 90 019,16 € tonery 170,65 € ochranné pomôcky 163,00 € oprava automobilu 223,25 € el. materiál 254,77 € odpadová voda 187,20 € laboratórny materiál 480,00 € výkopové a zemné práce 922,75 € zámočnícky materiál 167,95 € vytýčenie vodovodnej siete 21,38 € ventil uzatvárací 508,80 € ročná odborná prehliadka EPS 3 691,88 € el. materiál 843,48 € predplatné HN 99,50 € spojka opravná 214,73 € el. materiál 3 195,65 € oprava automobilu 261,30 € joklovina 174,86 € el. materiál 2 164,34 € el. materiál 70,87 € tlačiareň + prísluš. 139,40 € plechy 597,17 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 27/35
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
24.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 vrátená 25.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 28.11.2016 28.11.2016 28.11.2016 28.11.2016 28.11.2016 28.11.2016 28.11.2016 28.11.2016 28.11.2016 28.11.2016 28.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 1.12.2016 1.12.2016 1.12.2016 1.12.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.Martin ALBAT, s.r.o. Košice ALBAT, s.r.o. Košice RSBP s.r.o. Ostrava Železnice slovenskej republiky Bratislava Slovnaft, a.s. Bratislava ALBAT, s.r.o. Košice ALBAT, s.r.o. Košice Servis Group, a.s. Košice Kongres STUDIO, s.r.o. Bratislava PEVA-COLOR, s.r.o. Martin PEVA-COLOR, s.r.o. Martin Lahita trade, s.r.o. Martin VEIDEC SK s.r.o. Žilina Ing. Peter Šimonovič-KOVEX Žilina SEIDL,s.r.o. Žilina Magnet Press,Slovakia s.r.o. Bratislava Bratislavská metrologická spoločnosť,Bernolákovo s.r.o. Ing. Jozef Budiský BKL Elektro Martin Novel s.r.o. Žilina CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha ABEL - Computer, s.r.o. Čadca Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin A.M.PLUS, s.r.o. Košťany nad Turcom Benlux SK s.r.o. Martin EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky INTERTEC s.r.o. Banská Bystrica Miroslav Makoš Belá-Dulice Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. ARMATÚRY GROUP, s.r.o. Žilina Vladimír Boroš Vyšná Kamenica Schrack Technik s.r.o. Martin MAFRA Slovakia, a.s. Bratislava Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. RL TRADING s.r.o. Martin Autotechna Baranek, s.r.o. Martin Ľudovít Tomka - TOMIX Martin LED LUMINO s.r.o. Martin Schrack Technik s.r.o. Martin Miroslav Cáfal - MAXcomputers Martin Top Steel s.r.o. Košice
IČO
36404616 31675239 31675239 45196508 31364501 31322832 31675239 31675239 36188620 45384851 36392987 36392987 47159472 36421162 34719610 36430617 31356958 35878321 10961691 36014541 25692917 25692917 31634788 33576009 36407585 36378747 31329209 00692972 37762605 33576009 36672084 36194603 17259541 31610919 31333524 36672084 44754728 43880533 14184231 47723815 31610919 41530284 36583961
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A A A A N A A A A A A A N N A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
6.12.2016 27.11.2016 8.12.2016 23.12.2016 7.12.2016 1.12.2016 27.11.2016 8.12.2016 15.12.2016 18.11.2016 7.12.2016 7.12.2016 8.12.2016 7.12.2016 21.12.2016 9.12.2016 11.12.2016 2.12.20216 14.12.2016 6.12.2016 8.12.2016 14 dní 8.12.2016 9.12.2016 4.12.2016 21.12.2016 28.12.2016 8.12.2016 12.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 21.12.2016 28.12.2016 14.12.2016 uhradené 12.12.2016 6.12.2016 12.12.2016 29.11.2016 5.12.2016 14.12.2016 13.12.2016 23.12.2016
Poradové číslo
2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699
Číslo faktúry
16172 101611702 1608713 160633 20156/11264 16241 26013498 2016/353 30160743 30160784 610046518 1610591 6861091765 1506761612 1502421612 1502501612 1502451612 1506521612 1504731612 1504711612 1504691612 1504671612 1504291612 1504281612 1502521612 1512511612
4142101401 1608726 160100619 160645 160138 160649 160646 160235 2164510 16057802 462010352 4000254371 FV162435 10160057 20161583
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
okná+montáž 1 015,00 € ochranné pomôcky 1 915,16 € rúry, klinová oceľ 631,32 € uhlie 90 220,59 € náhradné diely 185,88 € zvarenec 117,90 € alternátor 71,76 € oprava transformátora 197,40 € nájomné 8 819,04 € prevádzkové náklady 144,00 € štiepka 5 851,08 € ochranné pomôcky 1 509,90 € technické plyny 176,04 € internet 9,96 € internet 9,96 € internet 9,96 € internet 9,96 € internet 9,96 € internet 9,96 € internet 9,96 € internet 9,96 € internet 9,96 € internet 9,96 € internet 9,96 € internet 9,96 € internet 9,96 € dodávka EE 143,74 € prenájom nebytových priestorov 138,40 € prenájom zariadenia otáčkovej regulácie 4 250,00 € rúra 114,48 € upratovacie služby 2 037,60 € uhlie 89 708,70 € poplatok za prefinancovanie zásob 1 818,62 € uhlie 297 875,64 € uhlie 89 724,71 € telekomunikačné služby 56,68 € zámočnícky materiál 426,40 € výmena PC k cestnej váhe 2 829,60 € modanet SR local St. 79,26 € dopravné výkony 125,90 € čerpadlá 2 534,40 € čistiace prostriedky 1 006,55 € oprava automobilu 46,18 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 28/35
Identifikácia zmluvy
226519 226519 226519
Dátum doručenia
1.12.2016 1.12.2016 1.12.2016 1.12.2016 2.12.2016 2.12.2016 2.12.2016 2.12.2016 2.12.2016 2.12.2016 2.12.2016 2.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 5.12.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
IČO
UNIGLASS,s.r.o. Martin 36371505 SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička 36426989 Ing. Peter Šimonovič-KOVEX Žilina 34719610 CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha 25692917 ANNEX Martin s.r.o. Martin 36422584 UNICOLOR, s.r.o. Martin 45273987 Vladimír Buch Martin 33580006 Dobroslav Fúčela Oprava elektromotorov Turany 10962018 ZTS real, a.s. Martin 36576042 ZTS real, a.s. Martin 36576042 Lesy SR, š.p. OZ Čadca 36038351 Pracovné odevy ZIGO s.r.o. Žilina 43909159 Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava 00685852 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 GAYA, s.r.o. Martin 36430307 PaeDr. Ján Kaňuk-Sailingparadise Martin 30495563 PaeDr. Ján Kaňuk-Sailingparadise Martin 30495563 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 Ing. Peter Šimonovič-KOVEX Žilina 34719610 Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Žilina 35120673 CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha 25692917 CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha 25692917 CARBOUNION BOHEM IA s.r.o. Praha 25692917 CARBOUNION BOHEMIA s.r.o. Praha 25692917 Phone elektronic, s.r.o. Martin 46820671 Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin 33576009 TENZONA Slovakia s.r.o. Bratislava 36286451 RACOM SLOVENSKO s.r.o. Partizánske 34142347 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,Bratislava a.s. 35914921 SLOVPUMP-TRADE, s.r.o. Závadka nad Hronom36029670 ELASTIK - M, s.r.o. Martin 36001741 A.M.PLUS, s.r.o. Košťany nad Turcom 36407585
Je suma aj s DPH ?
A A A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N N N N A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
6.12.2016 14.12.2016 22.12.2016 14 dní 13.12.2016 12.12.2016 14.12.2016 29.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 29.12.2016 9.12.2016 4.1.2016 4.12.2016 4.12.2016 4.12.2016 4.12.2016 4.12.2016 4.12.2016 4.12.2016 4.12.2016 4.12.2016 4.12.2016 4.12.2016 4.12.2016 4.12.2016 5.12.2016 5.12.2016 14.12.2016 23.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 30 dní 14 dní 14 dní 8.12.2016 14.12.2016 13.12.2016 17.12.2016 23.12.2016 29.12.2016 30.12.2016 12.12.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
2700 2016018 2701 2016/085 2702 2016300808 2703 39000306 2704 82412038 2705 FV-2016-02-007136 2706 FV-2016-02-007062 2707 1020160719 2708 9167043803 2709 9167043804 2710 9167043806 2711 9167043801 2712 9167043800 2713 9167043805 2714 9167043802 2715 2016285 2716 10160422 2717 2016272 2718 1600425 2719 6861094044 2720 OF/16/0412 2721 2160630010 2722 216083984 2723 2016300809 2724 161095 2725 1020160724 2726 1952016 2727 81408022 2728 4142101415 2729 20161142 2730 201613596 2731 2016092 2732 2016323 2733 20160359 2734 OF.160619 2735 161223 2736 957233 2737 201706367 2738 2791227839 2739 OF20160022 2740 3816110135 2741 36345380 2742 1600426
Popis fakturovaného plnenia
prepravné lekárske vyšetrenia mikrovlnná rúra nájom TZ voda do zásobníkov Tonery tonery minerána voda dodávka EE dodávka EE dodávka EE dodávka EE dodávka EE dodávka EE dodávka EE plaváreň dodávka vody a odkanalizovanie El.info a Aukcie odber popolčeka nájomné za fľaše lepenka Hydrobit štiepka preventívna prehliadka pož. Klapiek kancelárske potreby maliarske potreby
Hodnota faktúry
Identifikácia zmluvy
21 459,84 € 188,90 € 94,80 € 12 650,00Z-S-2015-000424-00 € 131,74 € 130,63 € 16,33 € 63,90 € 53,28 € 328,52 € 31,78 € 11,96 € 11,96 € 11,96 € 11,96 € 758,40 € 263,57 € 298,74 € 13 453,06 € 703,61 € 127,50 € 65 640,83 € 139,44 € 455,93 € 119,98 € 25,99 € zameranie ŽD 1 680,00 € prenájom dávkovačov vody 63,60 € prevod emisných kvót 47 000,00 € oprava automobilu 231,50 € poplatok za využívanie potrubných rozvodov 1 560,00 ÚK € PD "Ekologizácia MTAS" 120 000,00 € vodoinštalačný materiál 376,64 € nájom TZ 2 880,00 € EDNZ 2/7/13 práce strojného charakteru 15 037,38 € požiarna ochrana 442,32 € computer bez DVD 39,96 € predplatné ŽT 60,00 € telefónne poplatky 447,05 € štiepka 10 162,87 € el.materiál 277,74 € vodné, stočné 838,56 € nakladanie popolčeka 6 110,40 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 29/35
Dátum doručenia
5.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 6.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
Lahita trade, s.r.o. Martin SOMEDA, s.r.o. Martin Ján Volf Martin Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina AQUA PRO s.r.o. Košice ABEL - Computer, s.r.o. Čadca ABEL - Computer, s.r.o. Čadca M-FALCON spol.s.r.o. Martin Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina FIT KLUB, s.r.o. Martin MT Energetika, s.r.o. Martin SPX, s.r.o. Žilina MKT s.r.o. Lovce Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava STAVIVÁ Pavlík a Solárik, s.r.o. Martin Hradecká lesní a dřevařská společnost, Hradec a.s. Králové LIVONEC SK, s.r.o. Žilina Ján Volf Martin PEVA-COLOR, s.r.o. Martin M-FALCON spol.s.r.o. Martin Štefan Bača - ReCran Považská Bystrica AQUA PRO s.r.o. Košice Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina JMS, s.r.o. Martin Univerzitná nemocnica Martin, príspevková Martinorganizácia ECONS ENERGY, a.s. Košice INKUR, s.r.o. Martin ENERGODATA s.r.o. Žilina SLOVING, s.r.o. Bratislava SPOMART, s.r.o. Martin Mediaprint-Kapa Presswegrosso, a.s. Bratislava Petit Press, a.s. Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava ENERGOSERVIS, s.r.o. Bratislava Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. MKT s.r.o. Lovce
IČO
47159472 36429759 11785250 36403008 36184683 31634788 31634788 31637591 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008 36403008 31639577 36404543 36427012 47951788 00685852 46484655 60913827 48121347 11785250 36392987 31637591 30590701 36184683 36403008 36424081 00365327 31654924 31568700 30223806 17321069 31602843 35792281 35790253 35763469 36385247 10961691 36672084 47951788
Je suma aj s DPH ?
A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
14.12.2016 30.12.2016 14.12.2016 31.12.2016 14.12.2016 16.12.2016 14.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 14.12.2016 16.12.2016 14.12.2016 26.12.2016 5.1.2017 7.12.2016 29.1.2017 16.12.2016 14.12.2016 11.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 15.12.2016 4.2.2016 15.12.2016 2.2.2017 31.12.2016 10.12.2016 30 dní 1.1.2017 14.12.2016 16.12.2016 14.12.2016 19.12.2016 30.12.2016 30.12.2016 19.12.2016 19.12.2016
Poradové číslo
Číslo faktúry
2743 160659 2744 620160997 2745 201607 2746 4000054412 2747 4590746437 2748 7610551713 2749 20160452 2750 20160451 2751 3816110136 2752 6861095856 2753 7610551721 2754 7610552536 2755 11161080 2756 91161123 2757 41/2016 2758 215160962 2759 20160519 2760 1021603733 2761 16PD00105 2762 20160827 2763 90167891 2764 1610100336 2765 9161008118 2766 2160192 2767 2160191 2768 4000254679 2769 FV16/227 2770 4590750783 2771 169149949 2772 1016340 2773 67/2016 2774 14/2016 2775 16/970 2776 00009/2016 ´2777 606028301 2778 2016809 2779 16120687 2780 9161008198 2781 9161008199 2782 9161008246 2783 90168050 2784 7418826323 2785 76105517287
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
Identifikácia zmluvy
uhlie 89 951,40 € toaletný papier 256,00 € vyspravenie výmurovky sušiacich šácht 2 080,00 € školenie 66,53 € pohonné hmoty 478,99 € telefónne poplatky 97,21 € dopravné výkony 232,96 € dopravné výkony 848,95 € el. materiál 48,46 € technické plyny 198,54 € telefónne poplatky 1 037,26 € telefónne poplatky 100,98 € pranie odevov 6 170,64 € demontážne práce kotlov 34 776,00 € prenájom lešenia 1 036,80 € povrchová voda pre priemysel 11 501,89 € predizolované potrubie 245,76 € vývoz odpadu 529,61 € montážny materiál 69,96 € dodávka metrolog. Služieb 2 223,36 € za opravu poškodenéhio podzemného telekomuinik. 151,24 €Vedenia regulačný ventil, uzatvárací ventil 249,60 € dodávka EE 257,93 € dochádzkový systém 5 027,70 € program Jedáleň 768,00 € prepravné 2 177,28 € oprava osvetlenia komína 337,50 € pohonné hmoty 527,58 € internet 245,16 € el. materiál 11 277,60 € stavebné práce 1 024,00 € oprava tepelných izolácií 14 615,74 € triedený textil 96,00 € regulátor 980,00 € štiepka 10 906,56 € lano 170,40 € TMG 537 A3F 427,30 € dodávka EE - € dodávka EE 2 616,47 € dodávka EE 23 217,12 € vytýčenie podzemných telekom 72,00 € dodávka zemného plynu 120 762,94 € telefónne poplatky 379,25 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 30/35
Dátum doručenia
7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 7.12.2016 8.12.2016 8.12.2016 8.12.2016 8.12.2016 8.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 9.12.2016 12.12.2016 12.12.2016 12.12.2016 12.12.2016 12.12.2016 12.12.2016 12.12.2016 12.12.2016 13.12.2016 13.12.2016 13.12.2016 13.12.2016 13.12.2016 13.12.2016 13.12.2016 13.12.2016 13.12.2016 13.12.2016 13.12.2016 13.12.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
IČO
CARBOUNION BOHEMIA s.r.o. Praha 25692917 VALIN, s.r.o. Žilina 36440884 Ing. Pavol Pokrievjka SPELEOKRAS Martin 33927545 Železnice slovenskej republiky Bratislava 31364501 Slovnaft, a.s. Bratislava 31322832 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Martel Slovakia, s.r.o. Martin 36398276 Martel Slovakia, s.r.o. Martin 36398276 Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin 10961691 Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava 00685852 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 ELASTIK - M, s.r.o. Martin 36001741 KBZ s.r.o. Košice 36034509 Skaleš Plus, s.r.o. Martin 46277005 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ružomberok 3602204702 PIPECO SLOVAKIA, s.r.o. Brezno 36005932 Brantner Fatra s.r.o. Martin 31578861 Šróbik Plus s.r.o. Martin 45623295 Bratislavská metrologická spoločnosť,Bernolákovo s.r.o. 358778321 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 LDM Bratislava s.r.o. Bratislava 0031381685 SSE - Distribúcia, a.s. Žilina 36442151 DMR Systém, s.r.o. Považská Bystrica 36657344 DMR Systém, s.r.o. Považská Bystrica 36657344 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,Bratislava a.s. 35914921 Vertical Industrial, a.s. Bratislava 35830085 Slovnaft, a.s. Bratislava 31322832 DSI DATA s.r.o. Námestovo 36399493 MaR TRADE, s.r.o. žilina 36437743 Miroslav Makoš Belá-Dulice 37762605 Miroslav Maršala - TECHNICKÉ IZOLÁCIE Vrútky 33583242 PERTEX s.r.o. Bušince 36022942 Energo-software s.r.o. Žilina 50387376 Lesy SR, š.p. OZ Prievidza 36038351 HUVYK s.r.o. Nová Dubnica 31582672 DUMIR,s.r.o. Teplička nad Váhom 36423271 SSE - Distribúcia, a.s. Žilina 36442151 SSE - Distribúcia, a.s. Žilina 36442151 SSE - Distribúcia, a.s. Žilina 36442151 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Bratislava 35815256 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
14 dní 19.12.2016 14.12.2016 20.12.2016 12.12.2016 19.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 30.12.2016 7.1.2017 19.12.2016 19.12.2016 30.12.2016 5.1.2016 21.12.2016 22.12.2016 22.12.2016 21.12.2016 14.12.2016 13.12.2016 16.12.2016 6.1.2016 19.12.2016 23.12.2016 23.12.2016 29.12.2016 21.12.2016 19.12.2016 25.12.2016 21.12.2016 26.12.2016 24.12.2016 26.12.2016 14 dní 4.1.2017 23.12.2016 23.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 22.12.2016 22.12.2016 9.1.2017 19.12.2016
Poradové číslo
2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2810a 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827
Číslo faktúry
22059716 1601200049 16072 1162709 25/2016 9167049397 1673161140 1673261140 20160528 20160373 2016111831 160674 6160850 2016/362 100336 160110 310160508 283945348 282376167 9161008601 1372/16 1343/16 2016444 9167045340 68/2016 1020160741 VF20160628 1679561140 1671161140 2016051 2016049 2016089 2016076 2164510 8000005381 3101620491 516325138 20160168 50/11/16 49/11/16 6861098036 616652
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
za prístup do distr.siete ohyby právne služby oprava oopt. Kábla poradenstvo v oblasti dodávka EE systémové služby prevádzkovanie systému poistné predizolované potrubie nájom technolog. zariadení drenážna voda uhlie servisné práce oprava elektromotora vodoinštalačný materiál paličské práce periodické lekárske prehliladky vratné obaly čpavková voda dodávka EE zdravotné posudky lekárske vyšetrenia AMS merania dodávka EE výkopové a zemné práce darčekové koše elektródy, zvárací drôt vysporiadanie odchýlok vysporiadanie odchýlok hnacie koleso článok reťaze vynášača škváry výkopové práce za výkon činnosti zámočnícky materiál podporné služby a dodávka RE zmluvná pokuta za PpS vydanie certifikátu el. materiál odvoz zeminy výkopové práce technické plyny upchávkové šnúry
274,74 € 582,82 € 348,54 € 1 671,20 € 150,00 € 95 013,79 € 6 980,29 € 22 673,57 2 482,23 € 749,76 € 26 642,89 € 37,20 € 295 160,96 € 212,40 € 233,16 € 102,10 € 2 340,00 € 435,72 € 508,80 € 827,47 € 22 832,30 € 54,89 € 268,23 € 1 740,00 € 231,26 € 734,40 € 90,00 € 1 005,20 € 70,04 € 970,92 € 2 292,00 € 3 931,20 € 2 070,00 € 120,00 € 442,38 € 54 735,35 € 6 256,95 € 179,40 € 2 624,21 € 468,00 € 480,00 € 394,04 € 3 648,48 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 31/35
-
-
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
13.12.2016 13.12.2016 13.12.2016 13.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 19.12.2016 19.12.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
SSE - Distribúcia, a.s. Žilina PRIMA STEEL s.r.o. Galanta ADRIANA ŠIMEKOVÁ, JUDr. Martin GAYA, s.r.o. Martin Ing. Tomáš Varró - EKOTEST Košice Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina OKTE, a.s. Bratislava OKTE, a.s. Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa,, a.s. Bratislava PIPECO SLOVAKIA, s.r.o. Brezno ENERGODATA s.r.o. Žilina EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky CARBOUNION BOHEMIA s.r.o. Praha INTERTEC s.r.o. Banská Bystrica Dobroslav Fúčela Oprava elektromotorov Turany Ľudovít Tomka - TOMIX Martin Kalamár s.r.o. Hriňová Medcentrum,s.r.o. Žilina Brenntag Slovakia s.r.o. Pezinok Brenntag Slovakia s.r.o. Pezinok SSE - Distribúcia, a.s. Žilina zdravotka - PZS,s.r.o. Martin zdravotka - PZS,s.r.o. Martin EKO - TERM SERVIS s.r.o. Košice Stredoslovenská energetika, a.s. Martin Miroslav Makoš Belá-Dulice M-FALCON spol.s.r.o. Martin CUTTIMEX s.r.o. Martin OKTE, a.s. Bratislava OKTE, a.s. Bratislava TENZOR,s.r.o. Martin TENZOR,s.r.o. Martin Ján Rišian - MB Martin Ing. Oľga Kováčiková Žilina Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin SEPS, a.s. Bratislava SEPS, a.s. Bratislava Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica LED LUMINO s.r.o. Martin REMONT, s.r.o. Poproč REMONT, s.r.o. Poproč Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava FORNAXA-SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
IČO
36442151 35860138 37982044 36430307 10690093 36403008 45687862 45687862 00151700 36005932 30223806 31329209 25692917 00692972 10962018 14184231 46627006 36418081 31336884 31336884 36442151 36733237 36733237 31695671 36403008 37762605 31637591 36625604 45687862 45687862 36395153 36395153 33926549 46987622 33576009 35829141 35829141 37954521 47723815 17080401 17080401 00685852 31363920
Je suma aj s DPH ?
A A A A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
22.12.2016 5.1.2017 19.12.2016 12.12.2016 26.12.2016 22.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 1.1.2017 29.12.2016 30 dní 13.1.2017 14 dní 26.12.2016 11.1.2017 28.12.2016 23.12.2016 26.12.2016 7.1.2017 23.12.2016 27.12.2016 27.12.2016 16.1.2016 21.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 20.12.2016 19.12.2016 28.12.2016 26.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 30.12.2016 26.12.2016 28.12.2016 22.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 18.1.2017 14.1.2017
Poradové číslo
2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870
Číslo faktúry
258/16 40/2016 160101486 101612464 O160231 1609123 3611216 33/2016 1620001720 5021619340 6160832 2016/031 556/16 557/16 2016337 2016111831 4590752152 368022641 F061600066 2016103 563/16 4142101443 164991 27742598 20162722 20162723 1615036 3016120117 3816120086 1621258 20160542 6160881 3816120056 4000255054 1020160753 160070-A 242160489 2016052 2164798 4590756179 10160103 10160102 10160104
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
oprava autogénnej techniky 181,56 € prenájom lešenia 1 476,00 € náhradné diely na merače 435,89 € ochranné pomôcky 518,06 € emisný softvér 13 800,00 € rúry 1 639,07 € licencia programu pre spracovanie inventarizácie 182,17 emisií € geometrický plán 398,00 € certifikát 23,88 € predplatné PP 284,94 € normanál chemikáci 86,36 € obedy 3 645,00 € adapter 2 ks 109,80 € prevodník 108,00 € zámočnícky materiál 249,12 € drenážna voda 37,20 € pohonné hmoty 771,43 € el. materiál 1 199,34 € oprava automobilu 106,27 € elektromer LZQJ-XC 3 168,00 € príslušenstvo k počítaču 390,60 € prevod emisných kvót 23 750,00 € účastnícky poplatok 216,00 € revízia a pretesnenie prepínača 9 147,92 € prenájom dopravného značenia 910,37 € prenájom dopravného značenia 72,00 € práca so stavebným strojom 217,80 € el. materiál 1 129,49 € el. materiál 929,04 € el. materiál 441,30 € predizolované potrubie 131,64 € výmena piesta 258,08 € el. materiál 344,02 € dopravné výkony 544,32 € čaj, cukor 146,64 € školenie 50,00 € oprava automobilu 215,28 € oprava šneku 3 840,00 € zámočnícky materiál 1 089,90 € pohonné hmoty 478,94 € oprava komunikácie 2 560,41 € oprava komunikácie 228,49 € oprava komunikácie 2 949,69 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 32/35
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 19.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 20.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 22.12.2016 22.12.2016 22.12.2016 22.12.2016 22.12.2016 22.12.2016 22.12.2016 22.12.2016 22.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
Marián Šimončič-Technozvar Trnava Skaleš Plus, s.r.o. Martin BRC Slovakia, s.r.o. Vrútky SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička ECM ECO Monitoring, a.s. Bratislava Ing. Peter Šimonovič-KOVEX Žilina Spirit, a.s. Bratislava Geodetická kancelária GAMA s.r.o Martin D.Trust Certifikačná autorita a.s. Bratislava Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina INTERTEC s.r.o. Banská Bystrica Alexander Ježík SANY Turzovka P.A.N. s.r.o. Martin P.A.N. s.r.o. Martin INKUR, s.r.o. Martin EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky Slovnaft, a.s. Bratislava Schrack Technik s.r.o. Martin Autotechna Baranek, s.r.o. Martin Svetlík, s.r.o. Hlohovec-Šulekovo P.A.N. s.r.o. Martin Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Sféra, a.s. Bratislava ESB Elektrické stroje, a.s. Brno Hakom, s.r.o. Martin Hakom, s.r.o. Martin Igor Lovíšek - TM Sučany Joze+G1363:I1365f Budiský BKL ELEKTRO Martin Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin Benlux SK s.r.o. Martin PIPECO SLOVAKIA, s.r.o. Brezno INTERTEC s.r.o. Banská Bystrica Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,Bratislava a.s. M-FALCON spol.s.r.o. Martin Wettrans Žilina, s.r.o. Žilina SECO Autotrans, s.r.o. Martin TENZOR,s.r.o. Martin Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin Slovnaft, a.s. Bratislava Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.Martin Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.Martin Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.Martin
IČO
35176393 46277005 36441635 36426989 17312094 34719610 31345565 43869092 35840005 31592503 00692972 32240414 31569099 31569099 31568700 31329209 31322832 31610919 43880533 36271276 31569099 36403016 35757736 27742598 36000124 36000124 46980610 10961691 10961691 36378747 36005932 00692972 10961691 35914921 31637591 36798550 31607713 36395153 33576009 31322832 36404616 36404616 36404616
Je suma aj s DPH ?
A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Splatnosť faktúry
23.12.2016 21.12.2016 28.12.2016 29.12.2016 13.1.2016 8.1.2016 29.12.2016 uhr.záloha 9.12.2016 22.12.2016 30.12.2016 24.12.2016 24.12.2016 25.12.2016 13.1.2017 27.12.2016 3.1.2017 29.12.2016 3.1.2016 26.12.2016 18.2.2016 záloha 6.1.2016 31.12.2016 31.12.2016 2.1.2017 20.1.2017 14.1.2016 20.1.2017 15.1.2017 3.1.2016 19.1.2017 9.1.2016 3.1.2016 18.11.2016 30.12.2016 2.1.2017 4.1.2017 3.1.2017 4.1.2017 4.1.2017 5.1.2017
Poradové číslo
Číslo faktúry
2871 OF20161970 2872 1600444 2873 20160860 2874 160583 2875 1602366 2876 16130187 2877 FV16090 2878 3016120122 2879 1666000325 2880 41601199 2881 OF/16/0422 2882 160708 2883 16PD00112 2884 310160508 2885 1080001787 2886 4142101443 2887 3016120278 2888 160712 2889 FV-2016-10-000120 2890 3710264152 2891 574/16 2892 211600056 2893 00013/2016 2894 3500012046 2895 73/2016 2896 69/2016 2897 16120701 2898 2016300910 2899 2016108 2900 60214987 2901 1635122427 2902 8095030322 2903 160551 2904 160552 2905 1600447 2906 0667/12/16 2907 70/2016 2908 2165400546 2909 FVT1612229 2910 572/16 2911 FV16/2506 2912 20160617 2913 2164796
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
plechy 1 948,85 € odber popolčeka 6 568,74 € metrologické služby 1 415,52 € vodné 127,05 € gumená hadica 51,41 € oprava EO K4 20 716,80 € oprava potrubia HV 455,00 € el. materiál 233,03 € laboratórne práce 261,60 € geodetické merania 3 144,00 € štrk 105,60 € uhlie 89 925,53 € závitová tyč, matice, skrutky 6,35 € lekárske vyšetrenia 435,72 € naviac práce pri oprave kotla 3 053,00 € prevod emisných kvót 23 750,00 € mazivo 323,40 € uhlie 286 790,99 € podpora HR modulu 1 296,00 € mobil 209,00 € príslušenstvo k počítaču 160,68 € revízia a následná oprava TG2 67 135,00 softwarové práce 246,00 € výkopové a zemné práce 2 816,50 € výkopové a zemné práce 2 671,50 € výkopové a zemné práce 3 121,26 € TMG 637 C3F 421,42 € kancelárske potreby 179,51 € oprava strechy 2 792,84 € predplatné 60,00 € inzercia 186,00 € prevádzkové hlásenia 676,80 € dodanie a montáž merača tepla 1 198,81 € dodanie a montáž merača tepla 524,50 € nakladanie popolčeka 3 055,20 € dodávka a montáž priemyselného klimat.zar. 2 698,02 € výkopové a zemné práce 1 341,40 € spriev.list nebezpeč.odpadov 5,60 € chladiaca kvapalina 72,00 € príslušenstvo k počítaču 84,60 € papierové utierky, tekuté mydlo 301,44 € ochranné pomôcky 1 153,80 € oprava stroja GF REB14B 374,00 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 33/35
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
Top Steel s.r.o. Košice MKT s.r.o. Lovce Bratislavská metrologická spoločnosť,Bernolákovo s.r.o. Matra, n.o. Martin makros s.r.o. Banská Bystrica AIREKO PLUS s.r.o. Ostrava Milan Paulíny ZVARTECH Dražkovce Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava STAVIVÁ Pavlík a Solárik, s.r.o. Martin CARBOUNION BOHEMIA s.r.o. Praha Šróbik Plus s.r.o. Martin Medcentrum,s.r.o. Žilina Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina KBM,s.r.o. Žilina CARBOUNION BOHEMIA s.r.o. Praha become,s.r.o. Žilina NAY, a.s. Bratislava P.A.N. s.r.o. Martin EKOL, s.r.o. Martin Energo-software s.r.o. Žilina Miroslav Makoš Belá-Dulice Miroslav Makoš Belá-Dulice Miroslav Makoš Belá-Dulice DUMIR,s.r.o. Teplička nad Váhom Ján Volf Bratislava Dušan Lizák Martin Petit Press, a.s. Bratislava Petit Press, a.s. Bratislava Honeywell, s.r.o. Bratislava IPECON, s.r.o. Žilina IPECON, s.r.o. Žilina MKT s.r.o. Lovce CONTRAX PLUS,s.r.o. Banská Bystrica Miroslav Makoš Belá-Dulice ŠEVT a.s. Bratislava VALTEC,s.r.o. Zvolen P.A.N. s.r.o. Martin JUMICOL,s.r.o. Žilina ACAPO, s.r.o. Žilina Ing. Ján Buchanec BB TRADE Martin
IČO
Je suma aj s DPH ?
Splatnosť faktúry
36583961 A 11.1.2017 47951788 A 10.1.2017 35878321 A 21.12.2016 37977733 A 26.12.2016 36625205 A 27.12.2016 44596146 A 13.1.2017 40989402 A 3.1.2017 10961691 A 20.1.2016 31753604 A 18.1.2017 41601199 A 7.1.2016 46484655 A 26.12.2016 25692917 A 14 dní 45623295 A 4.1.2017 36418081 A 26.12.2016 31411690 A 20.1.2017 36403008 A 18.2.2017 36388041 A 5.1.2017 25692917 A 14 dní 47211954 A 26.1.2017 35739487 uhradené A zálohovou fa 31569099 A 1.1.2017 31646808 N 29.1.2017 50387367 A 14 dní 37762605 N 10.1.2017 37762605 N 13.1.2017 37762605 N 4.1.2017 36423271 A 30.12.2016 11785250 A 6.1.2017 17849586 N 14.1.2017 35790253 A uhr.záloha 35790253 A 4.1.2017 31407820 A 20.1.2017 36374784 A 3.1.2017 36374784 A 3.1.2017 47951788 A 17.1.2017 31575862 A 27.1.2017 37762605 N 4.1.2017 31331131 A 3.1.2017 36628484 A 18.1.2017 31569099 A 1.1.2017 36783943 A 4.1.2017 36414123 A 5.1.2017 33576009 A 4.1.2017
Poradové číslo
Číslo faktúry
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
2914 2016359 El.info a Aukcie 298,74 € 2915 16303184 computer bez DVD 39,96 € 2916 2016056 predplatné 49,50 € 2917 2016056 opravazak.frém BČ 3 432,00 € 2918 1972016 opravy a rektifik. žer. dráh 11 916,00 € 2919 4000255381 dopravné výkony 2 177,28 € 2920 2016/227 overenie správy o úrovni činnosti za r. 20162 568,00 € 2921 2016353 zámočnícky materiál 351,84 € 2922 36349094 vodné, stočné 1 149,32 € 2923 MT02799 montážny materiál 60,70 € 2924 616121231 servis sušiča CD250 3 286,27 € 2925 116910250 kalorifer 410,00 € 2926 800191032 servisné práce 108,39 € 2927 3816120158 el. materiál 166,99 € 2928 1495/16 činnosť zdravotnej služby 1 320,70 € 2929 34301424 predplatné Poradca 2017 24,90 € 2930 2016/093 lekárske vyšetrenia 29,00 € 2931 0116138798 stravné poukážky 8 558,54 € 2932 10160065 hygienické potreby 180,00 € 2933 10160064 hygienické potreby 180,00 € 2934 17247355 predplatné Praktická elektronika 38,00 € 2935 161320 požiarna ochrana 427,68 € 2936 20160394 nájom technolog. zariadení 2 880,00 € 2937 16285 spona P4 201,60 € 2938 2016013 montážny materiál 265,40 € 2939 82412591 voda do zásobníkov 104,74 € 2940 81408561 prenájom dávkovačov vody 63,60 € 2941 4590758293 pohonné hmoty 284,83 € 2942 4000054906 školenie 71,28 € 2943 6861105515 nájomné za fľaše 658,69 € 2944 2016246 dodávka stravy 361,92 € 2945 1603441612 internet 9,96 € 2946 1603441611 internet 9,96 € 2947 16034414612 internet 9,96 € 2948 1603441612 internet 9,96 € 2949 1603441612 internet 9,96 € 2950 1603441612 internet 9,96 € 2951 prenájom nebytových priestorov 138,40 € 2952 dodávka EE 151,50 € 2953 9167051516 dodávka EE 21 032,92 € 2954 69/2016 skúšky PP 576,00 € 2955 F061600073 oprava automobilu 76,58 € 2956 160724 uhlie 90 194,72 € Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 34/35
Identifikácia zmluvy
36403016/1/16
Dátum doručenia
2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 2.1.2017 3.1.2017 3.1.2017 3.1.2017 3.1.2017 3.1.2017 3.1.2017 3.1.2017 4.1.2017 4.1.2017 4.1.2017 4.1.2017 4.1.2017 4.1.2017 4.1.2017 4.1.2017 4.1.2017 4.1.2017 4.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
SPX, s.r.o. Žilina Mediaprint-Kapa Presswegrosso, a.s. Bratislava Ajfa+Avis,s,.r.o. Žilina TENZOR,s.r.o. Martin Štefan Bača - ReCran Považská Bystrica Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,Bratislava a.s. EKOS PLUS s.r.o. Bratislava INKUR, s.r.o. Martin Turčianska vodárenská spoločnosť, a.Martin s. ATTACK PREDAJNA-Miroslav Bakala Vrútky ACJ s.r.o. Šamorín DencoHappel CZ, a.s. Liberec XXV-Vesec KONE, s.r.o. Bratislava Jozef Budiský BKL ELEKTRO Martin zdravotka-PZS, s.r.o. Martin Poradca s.r.o. Žilina SOMEDA, s.r.o. Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava Elastik-M, s.r.o. Martin ELASTIK - M, s.r.o. Martin Magnet Press,Slovakia s.r.o. Bratislava SPOMART, s.r.o. Martin ENERGODATA s.r.o. Žilina UNICOLOR, s.r.o. Martin Ivana Jurinová K-TRADE Martin AQUA PRO s.r.o. Košice AQUA PRO s.r.o. Košice Slovnaft, a.s. Bratislava Železnice slovenskej republiky Bratislava Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava MartInn, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin GAYA, s.r.o. Martin PaeDr. Ján Kaňuk-Sailingparadise Martin PaeDr. Ján Kaňuk-Sailingparadise Martin Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina MR plyn s.r.o. Sučany Autotechna Baranek, s.r.o. Martin CARBOUNION BOHEMIA s.r.o. Praha
IČO
36427012 35792281 31602436 36395153 30590701 35914921 31392547 31568700 36672084 33774391 34111875 46708375 31359884 10961691 36733237 36371271 36429759 31396674 36001741 36001741 31356958 31602843 30223806 45273987 46040510 36184683 36184683 31322832 31364501 00685852 45944512 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 36430307 30495563 30495563 36403008 46687803 43880533 25692917
Je suma aj s DPH ?
Splatnosť faktúry
A 13.1.2017 A 22.12.2016 A 12.1.2017 A 13.1.2017 A 13.1.2017 A 19.1.2017 A 28.1.2017 A 9.1.2017 A 12.1.2017 A 13.1.2017 A 27.2.2017 A podľa zmluvy A 13.1.2017 A 29.1.2017 A 15.1.2017 A 25.1.2017 A 30.1.2017 A 31.1.2017 A 21.1.2017 A 21.1.2017 A uhradená záloha A 14.1.2017 A 30 dní A 14.1.2017 A 13.1.2017 A 13.1.2017 A 16.1.2017 A 10.1.2017 A 18.1.2017 A 4.2.2017 A 10.1.2017 A 4.12.2016 A 4.12.2016 A 4.12.2016 A 4.12.2016 A 4.12.2016 A 4.12.2016 A 5.1.2017 A 5.1.2017 A 28.12.2016 A 11.1.2017 A 13.1.2017 N 14 dní
Poradové číslo
Číslo faktúry
2957 160726 2958 320162291 2959 201613623 2960 2017/112 2961 4000255490 2962 1613019 2963 4141211707 2964 OF1620604268 2965 81603315 2966 2016020 2967 11161155
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota faktúry
uhlie 123 617,85 € vápenný hydrát 2 042,46 € nájom potrubných rozvodov 1 560,00 € výmena a dodanie riadiacej releovej jednotky250,00 € dopravné výkony 125,86 € riadiace skrine VVn zdrojov pre odlučovače 33 973,57 € vytýčenie podzemných vedení 54,72 € závažie 935,52 € prenájom miesta el. rozv. 47,81 € prepravné 23 798,40 € pranie odevov 6 170,64 €
Dátum a čas generovania: 5.1.2017 10:35. Počet strán: 35/35
Identifikácia zmluvy
Dátum doručenia
5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017 5.1.2017
Identifikačné údaje dodávateľa Obchodné meno
Sídlo
CARBOUNION BOHEMIA s.r.o. Praha Calmit, s.r.o. Bratislava Univerzitná nemocnica Martin, príspevková Martinorganizácia B - VÝŤAHY lift service, s.r.o. Liptovská Teplá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,Bratislava a.s. AIREKO PLUS s.r.o. Ostrava SSE - Distribúcia, a.s. Žilina Galimex s.r.o. Martin ZTS TEES VOS, a.s. Martin Lahita trade, s.r.o. Martin Elastik-M, s.r.o. Martin
IČO
25692917 36172162 00365327 47634138 35914921 44596146 36442151 31559093 36372293 47159472 36001741
Je suma aj s DPH ?
N A A N A N A A A A A
Splatnosť faktúry
14 dní 12.1.2017 2.3.2017 11.1.2017 24.1.2017 30.1.2017 17.1.2017 12.1.2017 10.1.2017 14.1.2017 30.1.2017