Esettanulmány Pénztár, Likvid, Számla, Fıkönyv
-1-
A cég számviteli politikája a 2009-es évre: •
A vállalkozás az eredményét „A” TIPÚSÚ eljárással állapítja meg.
•
Az értékesítési tevékenységeiknél a projekt szemlélető könyvelést alkalmaznak.
•
Az egy összegben költségként elszámolható kis értékő tárgyi eszközök értékhatára 100.000 Ft. Az értékcsökkenést havonta számolják el, s napi értékcsökkenést számítanak.
•
Nyitó egyenlegek: o Elszámolási betétszámla: o
•
84.000.000 Ft
Pénztár :
69.000 Ft
Az elengedhetı tartozás összegét 800 Ft-ban, az elnézhetı fizetési késedelmet 3 napban határozták meg.
•
A cég az esetleges vevıi, illetve szállítói túlfizetéseket 500 Ft-ig kerekítésként, feladás elıtt számolja el. A kétszeres teljesítéseket pedig azonnal visszautalja!
•
A fizetési felszólító levélben 15 nap helyett, 12 napon belül kérik a vevıtıl a tartozás kiegyenlítését. (naptári nap)
•
A vállalkozás 1 pénztárral rendelkezik amelynek minden gazdasági eseménye a Budapesti központot terheli.
•
A cégnek 4 telephelye van ezen területeket a számviteli kimutatásokban szervezeti egység bontásban rögzítik . Számviteli kód
•
Budapesti központ
U01
Miskolci régió
U02
Szombathelyi régió
U03
Pécsi régió
U04
A feladatok megtérülését projektkódokkal vizsgálja a vállalkozás 2 területet, mutatnak ki a számvitelileg. Számviteli kód javítás
X01
karbantartás
X02
Könyveljétek le (kontírozzátok ki) az összes bizonylatot a következı feladatok ismeretében! 1. Vigyétek fel a nyitó adatokat a rendelkezésre álló bizonylatok alapján. 2. A számlák felvitele után készítsétek el a januári ÁFA - bevallást, nyomtassatok tételes adókartont is! 3. A cégnél belsı ellenırzést hajtanak végre. E vizsgálat tárgya az analitikus és szintetikus nyilvántartások egyezısége. Bizonyítsátok be a szintetika és az analitika egyezıségét, az ÁFA - nyilvántartásban az adókartonok adónemek szerint! 4. Állapítsátok meg hogy az Cornexi Rt.– vel szemben kötelezettsége vagy követelése van a TANODA KFT–nek! Írjatok levelet, miszerint ezt kompenzáció útján szeretnétek rendezni! 5. Készítsétek el az átutalási megbízásokat, azon partnereknek, amelyekkel a TANODA KFTnek. kötelezettsége áll fenn 2009. február 20-ig. 6. Nyomtassatok határidın túli kintlévıségek listáját ahol a fordulónap 2009.01.31. és a tartomány 30,60,90,180 nap. 7. Nyomtassatok egyenlegközlı levelet a Ludex Kft.nek. 8. Készítsetek kintlévıség listát 2009.02.25.-ével, amelyben csak a Budapesti Központ nyitott tételei láthatóak. 9. Könyveljétek le a házi pénztár állományában bekövetkezı változásokat! 10. Könyveljétek le a bérfeladás alapján a január havi bértételeket! 11. Nyomtassatok „471. Jövedelem –elszámolási számla” kartont ellenszámlabontásban! 12. Készítsetek szerkeszthetı táblát a MÉRLEG programban, UTK és üzemkód bontásban az árbevételek, és költségek szerint! 13. Készítsetek mérleg eredmény kimutatás listát. 14. A fıkönyvben rögzítet, tételekrıl készítsetek napló listát. 15. Készítsetek az összes költség számláról szervezeti egységek szerinti megbontású kimutatás. 16. Készítsetek az összes árbevételi számláról tevékenység szerinti kimutatást. 17. Nyomtassátok ki a dolgozóknak kifizetett járandóságok kartonját. 18. Készítsétek el a fıkönyvi kivonatott január és február hónapra.
JÓ MUNKÁT!
-3-
NYITÓ MÉRLEG Megnevezése Épület Épület értékcsökkenése Számítástechnikai eszközök Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése Szállítóeszközök Szállítóeszközök értékcsökkenése Egyéb gépek és berendezések Egyéb gépek és berendezések értékcsökkenése Hosszú lejáratú bankbetétek Belföldi vevők Pénztár Elszámolási betétszámla Jegyzett tőke Eredménytartalék Belföldi szállítók
Érték 65.000.000.-12.000.000.36.000.000.-14.150.000.16.000.000.-3.200.000.2.800.000.-1.200.000.150.000.000.1.425.000.69.000,84.000.000.-216.262.667.-108.131.333.-350.000.-
-4SZÁMLA Szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Vevı (név,.irányítószám,.cím,.telex,.postafiók, bankszámla száma és megnevezése): bankszámla száma és megnevezése): ADIMPEX HUNGARY KFT.
TANODA KFT.
2310 Szigethalom, Pákozdi u.53.
1103 Budapest Kıér u. 2.d
PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42
PJ:11642004-04208800-42000008 Adóig. Azonosítószám: 120096383213
A megrendelés száma
A számla kelte
Fizetési mód
A teljesítés idıpontja 2008.12.04
Átutalás
2008.12.04
Fizetési határidı 2008.12.14
A számla sorszáma 1542/00
Egyéb adatok:
A termék (szolgáltatás), megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzıi
Iroda bérletidíj
+20% ÁFA
Mennyiségi egység
hó
Adóalap 291 667,-
Menynyiség
1
Egységár (ÁFA nélkül)
291 667,-
Adó 58 333,-
Érték (ÁFA nélkül)
291 667,-
ÁFA kulcs
Áthárított ÁFA összege
Ellenérték (ÁFA-val együtt)
20%,- 58 333,-
350.000,-
Bruttó 350.000,-
Mindösszesen: Azaz háromszázötvenezer 00/100 forint
Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek! Ellenkezı esetben késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki kamatot számítjuk fel! Kiállító:
Átvevı:
Minıségi Átvételi ellenır: feljegyzések:
Készletkönyvelési hivatkozás: U01
-5SZÁMLA Szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): bankszámla száma és megnevezése): TANODA KFT.
CORNEXI RT.
1103 Budapest Kıér u. 2.d
6310 Székesfehérvár, Petıfi S. u. 27.
PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42 A megrendelés Fizetési mód A teljesítés száma idıpontja Átutalás 2009. 01. 02 Egyéb adatok:
PJ: 103000002-20328016-00003285 Adóig. Azonosítószám: 10517703-2-42 A számla kelte Fizetési A számla határidı sorszáma 2009. 01. 02 2009. 01. 02 09/7540
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzıi
Érték (ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység
Menynyiség
Egységár (ÁFA nélkül)
ÁFA kulcsa
Áthárított ÁFA összege
Ellenérték (ÁFA-val együtt)
I Negyedévi épület bérbeadás díja 52 083 333.- 52 083 333.- 20% 10 416 667.- 62.500.000.-
+20% ÁFA
Adóalap Adó 52 083 333.- 10 416 667.-
Bruttó 62.500.000.-
Mindösszesen: Az-az hatvankettımillió-ötszázezer 00/100 forint
Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek! Ellenkezı esetben késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki kamatot számítjuk fel! Kiállító:
Átvevı:
Minıségi ellenır:
Átvételi feljegyzések:
Készletkönyvelési hivatkozás: U02
-6SZÁMLA Szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): bankszámla száma és megnevezése): LUDEX KFT. 1122 Budapest, Szent L. u. 29.
TANODA KFT. 1103 Budapest Kıér u. 2.d
PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42 A megrendelés Fizetési mód A teljesítés száma idıpontja Átutalás 2009. 01. 02 Egyéb adatok:
PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42 A számla kelte Fizetési A számla határidı sorszáma 2007. 01. 02 2007. 01. 02 92/09
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzıi
Érték (ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység
MERCEDES BUS bérleti díj ,nap
+20% ÁFA
Adóalap 250 000,-
Menynyiség
30
Egységár (ÁFA nélkül)
8.333,-
Adó 50.000,-
250 000,-
ÁFA kulcs
20%
Áthárított ÁFA összege
Ellenérték (ÁFA-val együtt)
50.000,-
300.000,-
Bruttó 300.000,-
Mindösszesen: Azaz háromszázezer 00/100 forint
Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek! Ellenkezı esetben késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki kamatot számítjuk fel! Kiállító:
Átvevı:
Minıségi ellenır:
Átvételi feljegyzések:
Készletkönyvelési hivatkozás: U03
-7SZÁMLA Szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): bankszámla száma és megnevezése): ASIX Rt.
TANODA KFT.
1310 Budapest, Fı u. 69.
1103 Budapest Kıér u. 2.d
PJ: 11711041-29902798 Adóig. Azonosítószám:21196054-3-43 A megrendelés Fizetési mód Teljesítés száma idıpontja Átutalás 2009. 01. 18 Egyéb adatok:
PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42 A számla kelte Fizetési A számla határidı sorszáma 2009. 01. 18 2009. 01. 31 10693/00
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzıi
Érték (ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység
Konferenciaterem 52 083 bérlés alkalom
+20% ÁFA
Adóalap 52 083,-
Menynyiség
1
Egységár (ÁFA nélkül)
52 083,-
Adó 10 417,-
ÁFA kulcsa
50.000,- 20%
Áthárított ÁFA összege
Ellenérték (ÁFA-val együtt)
10 417,-
62.500,-
Bruttó 62.500,-
Mindösszesen: Azaz hatvankettıezer-ötszáz 00/100 forint
Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek! Ellenkezı esetben késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki kamatot számítjuk fel! Kiállító:
Átvevı:
Minıségi ellenır:
Átvételi feljegyzések:
Készletkönyvelési hivatkozás: U01
-8SZÁMLA Szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): bankszámla száma és megnevezése): TANODA KFT.
ALBACOMP RT.
1103 Budapest Kıér u. 2.d
5600 Székesfehérvár Lap u. 4
PJ:10200971-21521542-00000000 PJ:10700024-04055909-51100005 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42 Adóig. Azonosítószám:11272652205 A megrendelés Fizetési mód A teljesítés A számla kelte Fizetési A számla száma idıpontja határidı sorszáma Átutalás 2008. 12. 08 2008. 12. 08 2008. 12. 19 08/7543 Egyéb adatok: A számlában a program használati jog értékét számlázzuk
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzıi
Mennyiségi egység
Menynyiség
Közúti jármő bérbeadás hó 1
Egységár (ÁFA nélkül)
Érték (ÁFA nélkül)
ÁFA kulcs
718. 750,- 718 750,- 20%
Kezelési tanácsadás 468 750,- 468 750,- 20%
+20% ÁFA
Adóalap 1 187 500,-
Áthárított ÁFA összege
93 750,-
143 750,-
Ellenérték (ÁFA-val együtt)
862.500,-
562.500,-
Adó Bruttó 237 500,- 1.425.000,-
Mindösszesen: Azaz egymillió-négyszázhuszonötezer 00/100 forint
Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek! Ellenkezı esetben késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki kamatot számítjuk fel! Kiállító:
Átvevı:
Minıségi ellenır:
Átvételi Készletkönyvelési hivatkozás: feljegyzések: U04
-9-
SZÁMLA Szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): bankszámla száma és megnevezése): TANODA KFT.
INTERAKTÍV KFT.
1103 Budapest Kıér u. 2.d
3525 MISKOLC, SUGÁR U. 5..
PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42 A megrendelés Fizetési mód A teljesítés száma idıpontja Átutalás 2009. 01. 02 Egyéb adatok:
PJ:11600006-00000000-03770018 Adóig. Azonosítószám:12715055-2-13 A számla kelte Fizetési A számla határidı sorszáma 2009. 01. 02 2009. 01. 03 09/7545
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzıi
ÁFA kulcs
Mennyiségi egység
Menynyiség
Egységár (ÁFA nélkül)
Érték (ÁFA nélkül)
Áthárított ÁFA összege
Ellenérték (ÁFA-val együtt)
Gép bérbeadás
690.000,- 690.000,- 20%
172.500,-
862.500,-
Használati oktatás
450.000,- 450.000,- 20%
112.500
562..500
+20% ÁFA
Adóalap 1.140.000,-
Adó Bruttó 285.000,- 1.425.000,-
Mindösszesen: Azaz egymillió négyszázhuszonötezer 00/100 forint
Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek! Ellenkezı esetben késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki kamatot számítjuk fel! Kiállító:
Átvevı:
Minıségi ellenır:
Átvételi Készletkönyvelési hivatkozás: feljegyzések: U04
-10SZÁMLA Szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): bankszámla száma és megnevezése): TANODA KFT.
E+K KERESKEDELMI BT.
1103 Budapest Kıér u. 2.d
5170 Szolnok., Virág u. 17.
PJ:10200971-21521542-00000000 PJ:10300002-20118446-00003285 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42 Adóig. Azonosítószám:20889315-243 A megrendelés Fizetési mód A teljesítés A számla kelte Fizetési A számla száma idıpontja határidı sorszáma Átutalás 2009. 01. 18 2009. 01. 18 2009. 01. 31 07/7542 Egyéb adatok: A számlában a program használati jog értékét számlázzuk.
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzıi
Mennyiségi egység
Mennyiség Egységár (ÁFA nélkül)
Számítógépek karbantartás Munkavállalók oktatása
+20% ÁFA
Adóalap 590.000.-
Érték (ÁFA nélkül)
260.000,- 260.000.354 167.- 354 167.-
Adó 147.500.-
ÁFA kulcsa
Áthárított ÁFA összege
20% 52 000 20% 70 833.-
Ellenérték (ÁFA-val együtt)
312.500,425.000.-
Bruttó 737.500.-
Mindösszesen: Azaz hétszázharminchétezer-ötszáz 00/100 forint
Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek! Ellenkezı esetben késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki kamatot számítjuk fel! Kiállító:
Átvevı:
Minıségi ellenır:
Átvételi Készletkönyvelési hivatkozás: feljegyzések: U03
-11-
SZÁMLAKIVONAT oldalszám: 1 TANODA KFT. BUDAPEST Akác u.75. 1113
Országos Takarékpénztár Rt. Székhely :1056 Budapest Váci u .23. A cégjegyzék helye és száma : Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-040952 KSH száma: 10011922-6512-114-01 Bic kód : OTP HU HB EU közösségi adószám : HU10044922 Bankszámlaszáma: 10300002-20369570-00003285 Telefon: 3723-698 Fax: 3723-789
Ez a bizonylat aláírás és bélyegzı nélkül érvényes EUR számla : 10300002-51300026-26304882 *IBAN: HU23-1030-0002-5130-0023-2630-4882
2009.01.05.-2009-02.22
Zárolt összeg: Kivonatszám: 1 Lekötött összeg: Igénybe vehetı látra egyenleg:
0.00 0.00
Referencia:
Valuta nap
Terhelés
2009.01.03. 2009.01.03. 2009.01.03. 2009.01.03. 2009.01.03. 2009.01.03. 2009.01.03. 2009.01.03.
T25.000.000.T 662.500.T1.987.500.T27.752.500.T23.000.000.-
Hivatkozás
APEH SZJA TB MUNKAADÓI JÁRULÉK MUNKAVÁLLALÓI JÁRULÉK TB OTP BÉR UTALÁS CORNEXI RT. 09/7540 ADIMPEX 1542/00 INTERAKTÍV 09/7545
Nyitott egyenleg: 84.000.000.Forgalom: Záró egyenleg:64.670.500.-
J58.000.000.T350.000.J1.423.000.-
T78.752.500.-
•
Jóváírás
J59.423.000.-
Az IBAN –ról tájékoztatók az OTP Rt. Honlapján (www.otp.hu) valamint a mindenkor érvényes számlavezetéssel kapcsolatos kondíciós listákban olvashatnak.
-122009 évi TERV SZÁMLA
Száma
Megnevezése Belföldi vevık Pénztár Elszámolási betétszámla
E 3. számlaosztály összesen:
EGYENLEG
Tartozik 159.650.000,5.000.000,200.000.000,-
364.650.000,-
Belföldi szállítók
58.786.500,-
E 4. számlaosztály összesen: Bér költség
58.786.500,156.000.000,-
Reklám. költség
60.600.000,-
Egyéb költség
25.000.000,-
E 5. számlaosztály összesen: Árbevétel
E 9. számlaosztály összesen:
Követel
241.600.000,850.000.000,-
850.000.000,-
-132009.január.01.-2009.január.31-ig napról
Idıszaki pénztárjelentés TANODA KFT.
Sorszám:2009/1
Sor- BeBevételi szám Kifiz Kiadási Napja Biz. Sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
01.03 01.03 01.03 01.06 01.06 01.13 01.10 01.28
110123 21001 21002 21003 21004 21005 21006 21007
8. 9.
01.28 01.20
21008 21009
Szöveg
Bevétel
Készpénz felvétel Gépkocsi üzemanyag költség Posta költség Gépkocsi üzemanyag költség Elszámolásra kiadott elıleg Bérfizetés (dec. havi) Számítógépek karbantartása Fénymásoló és nyomtatási papír vásárlás Digitális fényképezıgép vásárlás Fizetési elıleg folyósítása
12,000,000,350,000,5.500,136,000,200,000,9.689.500.-,69,000,15,000,35.,000,500,000,-
Összesen:
db
Pénznem 10000 5000 2000 1000 500 200 100 50 20 10 5 2 1
Összesen Záró pénzkészlet Többlet Hiány
0 0
Pénztárforg. Jogcím szerint Jogc. Szerint Ft Bev.
Kiadás
12,000,000,-
11.000.000,-,-
Ft Forgalom Átvitel Kezdı Pénzkészlet Záró Pénzkészlet Összesen
12,000,000,- 11.000.000,-69.000,-12.069.000,1.069.000,-
Mellékletek: 1 db bevételi bizonylat 8 db kiadási bizonylat
pénztáros : Katona Tímea ellenır: Kovács Mihály
11.000.000,-
-14-
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA
Számlasorszám:821533
A számlakibocsátó neve, címe: MOL Rt. 1033 Bp. Fı u.1. Adóigazgatási azonosítószám 10891810-2-44
A számla kelte: 2009.01.03
A vevı neve, címe: TANODA KFT. 1103 Budapest Kıér u. 2.d PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-242 A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS
KSH besorolási száma, megnevezése
Mennyiségi Mennyisége egysége
Benzin 95 oktán ITJ 55-13
Liter
Egységára Értéke (ált.forg.adóval növelt) (ált. forg. Adóval növelt)
100 350
A számla fizetendı végösszege Háromszázötvenezer A számla végösszege 20 % általános forgalmi adót tartalmaz
forint
350,000,-
350,000,-
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA
Számlasorszám:791758
A számlakibocsátó neve, címe: Magyar Posta Rt. 1533 Bp. Fehérvári út. 19 Adóigazgatási azonosítószám:
A számla kelte:2009.01.03.
A vevı neve, címe: TANODA KFT. 1103 Budapest Kıér u. 2.d PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-242 A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS
KSH besorolási száma, megnevezése
Bélyeg Bélyeg Bélyeg Bélyeg Bélyeg
Mennyiségi Mennyisége egysége
db db db db db
Egységára Értéke (ált.forg.adóval növelt) (ált. forg. adóval növelt)
10 10 10 10 40
A számla fizetendı végösszege Ötezerötszáz A számla végösszege 20 % általános forgalmi adót tartalmaz
50 82 30 23 100
Forint
500 820 300 230 4000
5,500,-
-15-
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA
Számlasorszám:09/244
A számlakibocsátó neve, címe: AGIP Magyarország Rt. 1115 BP
A számla kelte: 2009.01.06
A vevı neve, címe: TANODA KFT. 1103 Budapest Kıér u. 2.d PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-242 A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS
KSH besorolási száma, megnevezése
Mennyiségi Mennyisége egysége
BENZIN 98 OKTÁN ITJ 55-13 Liter
Egységára Értéke (ált.forg.adóval növelt) (ált. forg. Adóval növelt)
523
260
A számla fizetendı végösszege egyszázharminchatezer A számla végösszege 20 % általános forgalmi adót tartalmaz
Forint
136,000,-
136,000,-
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA
Számlasorszám:955/05
A számlakibocsátó neve, címe: Séfel György 2311 Tököl Fı u.18.
A számla kelte:2009.01.10
A vevı neve, címe: TANODA KFT. 1103 Budapest Kıér u. 2.d PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-242 A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS
KSH besorolási száma, megnevezése
Mennyiségi Mennyisége egysége
Egységára Értéke (ált.forg.adóval növelt) (ált. forg. Adóval növelt)
Számítógépek karbantartása Munkadíj
A számla fizetendı végösszege Hatvankilencezer A számla végösszege 20 % általános forgalmi adót tartalmaz
69,000,-
Forint
69,000,-
-16Számlasorszám:842001
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA A számlakibocsátó neve, címe: Papírkereskedı Bt. Budapest Rózsa u. 1.
A vevı neve, címe: TANODA KFT. 1103 Budapest Kıér u. 2.d PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-242
A számla kelte: 2009.01.28
A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS KSH besorolási száma, megnevezése
Mennyiségi Mennyisége egysége
Fénymásoló és nyomtatási papír
Doboz
Egységára Értéke (ált.forg.adóval növelt) (ált. forg. Adóval növelt)
10
15,000.-
A számla fizetendı végösszege Tízenötezer A számla végösszege 20 % általános forgalmi adót tartalmaz
Forint
15,000,-
Számlasorszám:6905
KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA A számlakibocsátó neve, címe: SIX UNION KFT. Budapest Bartók u. 3..
15,000,-
A vevı neve, címe: TANODA KFT. 1103 Budapest Kıér u. 2.d PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-242
A számla kelte:2009.01.28
A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS KSH besorolási száma, megnevezése
Digitális fényképezıgép vásárlása
Mennyiségi Mennyisége egysége
Egységára Értéke (ált.forg.adóval növelt) (ált. forg. Adóval növelt)
db 1
A számla fizetendı végösszege Harmincötezer A számla végösszege 20 % általános forgalmi adót tartalmaz
35,000.-
Forint
35,000.-
-17TANODA KFT. 2009.01.20
Fizetési elıleg kérelem Tisztelt Igazgató! Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy szíveskedjen számomra 500.000.- Ft (azaz ötszázezer forint) fizetési elıleg kifizetését engedélyezni. Budapest , 2009.01.02. Kifizethetı jan 3.-án Ügyvezetı igazgató Tamási Kornél
TANODA KFT. Pénztára szervezeti egység megnevezése Budapest Készpénzigénylés elszámolásra Kérem Kárpáti Péter részére
2009év
01hó
06nap
01hó
06nap
200,000.- Ft.-ot azaz kettıszázezer forintot Üzleti út költségei jogcímen utólagos elszámolási kötelezettséggel kiadni Elszámolás határideje
2009év
Kiss László Igénylı szervezeti egység vezetıjének aláírása
TANODA KFT. Pénztára szervezeti egység megnevezése Budapest bérkifizetés jogcím alapján Kérem a pénztár részérıl
2009év
01hó
13nap
9.689.500.-Ft.-ot azaz kilencmillió-hatszáznyolcvankilencezer-ötszáz forintot A 2009.01.05 dolgozói bér kifizetésre kiadni Elszámolás határideje
2009év
01hó
13nap
igénylı szervezeti egység vezetıjének aláírása
-18-
Pénztára szervezeti egység megnevezése Budapest Készpénzfelvétel a bankból Házi pénztár javára
2009év
01hó
03nap
2009év
01hó
03nap
12,000,000,- Ft.-ot azaz tízen kétmillió forintot Készpénz felvétel jogcímen bevételezni Elszámolás határideje
igénylı szervezeti egység vezetıjének aláírása
-19-
SZÁMLA Szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): bankszámla száma és megnevezése): SINNER KFT. 1119 Budapest, Ibolya u. 5.
TANODA KFT. 1103 Budapest Kıér u. 2.d
PJ:11707024-20388388 Adóig. Azonosítószám: 28311148-2-43 A megrendelés száma
Fizetési mód
A teljesítés idıpontja 2009. 01. 09
Átutalás
PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42 A számla kelte Fizetési A számla határidı sorszáma 2009. 01. 09 2009. 01. 22 018/01
Egyéb adatok: VTSZ: 56-1-2 A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzıi
Mennyiségi Mennyiség Egységár Érték egység (ÁFA (ÁFA nélkül) nélkül)
Reklám és grafikai anyag készítse
+20% ÁFA
Adóalap 1 718 750.-
1 718 750,-
Adó 343 750,-
ÁFA kulcsa
20%
Áthárított ÁFA összege
343 750,-
Ellenérték (ÁFA-val együtt)
2.062.500.-
Bruttó 2.062.500.-
Mindösszesen: Azaz kettımillió-hatvankettıezer-ötszáz 00/100 forint
Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek! Ellenkezı esetben késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki kamatot számítjuk fel! Kiállító:
Átvevı:
Minıségi ellenır:
Átvételi Készletkönyvelési hivatkozás: feljegyzések: U01
-20-
SZÁMLA Szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): bankszámla száma és megnevezése): T+T SUPER 1000 KFT
TANODA KFT.
1145 Budapest, Fehér u. 9.
1103 Budapest Kıér u. 2.d
PJ:11998501-06439291-10000001 Adóig. Azonosítószám: 20511911-2,03
PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42
A megrendelés száma
A számla kelte
Fizetési mód Átutalás
A teljesítés idıpontja 2009. 02. 06
2009. 02. 04
Fizetési határidı 2009. 02. 10
A számla sorszáma 09/7606
Egyéb adatok:
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzıi
Mennyiségi egység
Számviteli kézikönyv
+20% ÁFA
Menynyiség
Érték (ÁFA nélkül)
ÁFA kulcsa
Áthárított ÁFA összege
darab 3 18.750.- 56 250.-
20%
11 250.-
Adóalap 54.000.-
Egységár (ÁFA nélkül)
Adó 11 250.-
Ellenérték (ÁFA-val együtt)
67.500.-
Bruttó 67.500.-
Mindösszesen: Azaz hatvanhétezer-ötszáz 00/100 forint
Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek! Ellenkezı esetben késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki kamatot számítjuk fel! Kiállító:
Átvevı:
Minıségi ellenır:
Átvételi Készletkönyvelési hivatkozás: feljegyzések: U01
-21-
SZÁMLA Szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): bankszámla száma és megnevezése): FOKKAL KERESKEDELMI RT.
TANODA KFT.
1111Budapest, Kéve u. 8-10.
1103 Budapest Kıér u. 2.d
PJ:10918001-00000440-13980050 Adóig. Azonosítószám:10977585-2-07 A megrendelés Fizetési mód A teljesítés száma idıpontja Átutalás 2009. 02. 12 Egyéb adatok: VTSZ: 22-12-4
PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42 A számla kelte Fizetési A számla határidı sorszáma 2009. 02. 12 2009. 02. 28 59/2009
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzıi
Mennyiségi Mennyiség Egységár egység (ÁFA nélkül)
Számviteli konferencia lebonyolítása
+20% ÁFA
Adóalap 522 917.-
Érték (ÁFA nélkül)
ÁFA Áthárított kulcsa ÁFA összege
Ellenérték (ÁFA-val együtt)
522 917.- 522 917.- 20% 104 583.- 781.250.-
Adó 104 583.-
Bruttó 781.250.-
Mindösszesen: Azaz hétszáznyolcvanegyezer-kettıszázötven 00/100 forint Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek! Ellenkezı esetben késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki kamatot számítjuk fel! Kiállító:
Átvevı:
Minıségi ellenır:
Átvételi feljegyzések:
Készletkönyvelési hivatkozás: U01
-22-
Szállító Levél Szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): bankszámla száma és megnevezése): TANODA KFT.
ZALAVÍZ RT.
1103 Budapest Kıér u. 2.d
9200 Zalaegerszeg Kossuth L. u. 18.
PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42
PJ:10700024-04173706-511000005 Adóig. Azonosítószám: 10773453
A megrendelés száma
A számla kelte
Fizetési mód
A teljesítés idıpontja 2009. 02. 06
Fizetési határidı 2009. 02. 10
A számla sorszáma 09/765
Átutalás 2009. 02. 04 Egyéb adatok: A P-7059/2004 sz Vállalkozási szerzıdés alapján a vasúti jármőveknél megrendelt vizsgálatok, javítások negyedéves átalány díjja. A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzıi
Mennyiségi egység
Menynyiség
Egységár (ÁFA nélkül)
Érték (ÁFA nélkül)
Vasúti jármő javítása , karbantart 9011102 db 1 86.500.- 86.500.-
20% ÁFA
Kiállító:
Adóalap 86.500.-
Átvevı:
Adó 17.300.-
Minıségi ellenır:
ÁFA kulcsa
20%
Áthárított ÁFA összege
17.300.-
Ellenérték (ÁFA-val együtt)
103.800.-
Bruttó 103.800.-
Átvételi Készletkönyvelési hivatkozás: feljegyzések: U04
-23-
SZÁMLA Szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): bankszámla száma és megnevezése): SAMSUNG RT.
TANODA KFT.
1105 Budapest Nyíri u.4.
1103 Budapest Kıér u. 2.d .
PJ:10200452-36085668 Adóig. Azonosítószám: 48508063-2-31
A megrendelés száma
Fizetési mód Átutalás
PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42
A teljesítés idıpontja 2009. 02. 06
A számla kelte 2009. 02. 04
Fizetési határidı 2009. 02. 10
A számla sorszáma 1200
Egyéb adatok:
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzıi
Mennyiségi egység
SAMSUNG Fénymásoló 4216f db
+20% ÁFA
Menynyiség
1
Adóalap 115 625.-
Egységár (ÁFA nélkül)
Érték (ÁFA nélkül)
115 625.- 115 625.-
Adó 23 125.-
ÁFA kulcsa
20%
Áthárított ÁFA összege
23 125.-
Ellenérték (ÁFA-val együtt)
138.750.-
Bruttó 138.750.-
Mindösszesen: Azaz egyszáz harmincnyolcezer - hétszázötven 00/100 forint
Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek! Ellenkezı esetben késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki kamatot számítjuk fel! Kiállító:
Átvevı:
Minıségi ellenır:
Átvételi Készletkönyvelési hivatkozás: feljegyzések: U01
-24SZÁMLA Szállító (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, Vevı (név, irányítószám, cím, telex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): bankszámla száma és megnevezése): TANODA KFT. MÁV ZRT. 1103 Budapest Kıér u. 2.d
4500 Zalaegerszeg Petıfi u. 9.
PJ:10200971-21521542-00000000 Adóig. Azonosítószám: 10902154-2-42
PJ:10102244-32023106-00000007 Adóig. Azonosítószám: 12064658241
A megrendelés száma
A számla kelte
Fizetési mód Átutalás
A teljesítés idıpontja 2009. 02. 06
2009. 02. 04
Fizetési határidı 2009. 02. 10
A számla sorszáma 09/763
Egyéb adatok: A P-7059/2004 sz Vállalkozási szerzıdés alapján a vasúti jármőveknél megrendelt vizsgálatok, javítások negyedéves átalány díjja. A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzıi
Mennyiségi egység
Menynyiség
Egységár (ÁFA nélkül)
Érték (ÁFA nélkül)
ÁFA kulcsa
Vasúti jármő javítása , karbantart 9011102 db 1 104825.- 104.825.-
20% ÁFA
Adóalap 104825.-
Adó 20.965.-
20%
Áthárított ÁFA összege
20.965.-
Ellenérték (ÁFA-val együtt)
125.790.-
Bruttó 125.790.-
Mindösszesen: Azaz egyszáz húszon ötezer-hétszázkilencven 00/100 forint
Kérjük a számla végösszegét az esedékesség napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek! Ellenkezı esetben késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki kamatot számítjuk fel!
Kiállító:
Átvevı:
Minıségi ellenır:
Átvételi Készletkönyvelési hivatkozás: feljegyzések: U04
-25-
2009.január havi béradatok Sorszám 1. Bér 2. Jutalom
Megnevezés
Összeg 22.000.000,44.000.000,-
3.
Betegszabadság
250.000,-
4. 5. 6. 7. 8.
TB járulék TB járulék Nyugdíj biztosítási járulék és tagdíj Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás tételes 650 ft/fı
9. 10.
Munkavállalói járulék Munkaadói járulék
11. 12. 13. 14.
SZJA elıleg Folyósított elılegek Bírói letiltás OTP elszámolás
25.000.000,500.000,1.200.000,899.000,-
15.
Kifizetendı járandóság
29.707.250,-
11.925.000,7.287.500,5.631.250,2.650.000,258.750,662.500,1.987.500,-
-26-
SZÁMLAKIVONAT oldalszám: 1 TANODA KFT. BUDAPEST Akác u.75. 1113
Országos Takarékpénztár Rt. Székhely :1056 Budapest Váci u .23. A cégjegyzék helye és száma : Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-040952 KSH száma: 10011922-6512-114-01 Bic kód : OTP HU HB EU közösségi adószám : HU10044922 Bankszámlaszáma: 10300002-20369570-00003285 Telefon: 3723-698 Fax: 3723-789
Ez a bizonylat aláírás és bélyegzı nélkül érvényes EUR számla : 10300002-51300026-26304882 *IBAN: HU23-1030-0002-5130-0023-2630-4882
2009.02.05.-2009-02.22
Zárolt összeg: Kivonatszám: 2 Lekötött összeg: Igénybe vehetı látra egyenleg:
0.00 0.00
Nyitott egyenleg: 64.670..500.Forgalom: Záró egyenleg: 67.195.500.-
Referencia:
Hivatkozás
Valuta nap
CORNEXI ETK KER BT SINER KFT.
09/7541 09/7542 018/01
2009.02.20 2009.02.20 2009.02.20
Terhelés
Jóváírás J353.375.J737.500.-
T2.062.500.-
T2.062.500.-
J1.090.875.-
* Az IBAN –ról tájékoztatók az OTP Rt. Honlapján (www.otp.hu) valamint a mindenkor érvényes számlavezetéssel kapcsolatos kondíciós listákban olvashatnak.
-27-
SZÁMLAKIVONAT oldalszám: 1 TANODA KFT. BUDAPEST Akác u.75. 1113
Országos Takarékpénztár Rt. Székhely :1056 Budapest Váci u .23. A cégjegyzék helye és száma : Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-040952 KSH száma: 10011922-6512-114-01 Bic kód : OTP HU HB EU közösségi adószám : HU10044922 Bankszámlaszáma: 10300002-20369570-00003285 Telefon: 3723-698 Fax: 3723-789
Ez a bizonylat aláírás és bélyegzı nélkül érvényes EUR számla : 10300002-51300026-26304882 *IBAN: HU23-1030-0002-5130-0023-2630-4882
2009.02.05.-2009-02.22
Zárolt összeg: Kivonatszám: 3 Lekötött összeg: Igénybe vehetı látra egyenleg:
0.00 0.00
Referencia: MÁV ZRT ZALAVÍZ TANÉRT PERFEKT LATINUM FOKKAL
Valuta nap 2009.02.20 2009.02.20 2009.02.20 2009.02.20 2009.02.20 2009.02.20
Hivatkozás 09/766 09/765 09/762 097/691 84/2009 59/2009
Nyitott egyenleg: 67.195.500.Forgalom: Záró egyenleg: 67.205.375.-
Terhelés
Jóváírás J 646.500.J 196.875.J247.500.-
T 229.500.T70.250.T781.250.-
T1.081.000.-
J1.090.875.-
* Az IBAN –ról tájékoztatók az OTP Rt. Honlapján (www.otp.hu) valamint a mindenkor érvényes számlavezetéssel kapcsolatos kondíciós listákban olvashatnak.