Jegyzőkönyv
amely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 2016. január 26-án a Polgármesteri Hivatal
Váci Termében tartott nyílt
üléséről.
Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke) vezette az ülést. Köszöntötte a Bizottság tagjait, a Hivatal
dolgozóit, és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogya bizottság határozatképes. Szavazáskor 6 fő
volt jelen. Ezt követően a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
meghívóban
szereplő
napirendi pontokat.
Elfogadott napirendi pontok: l./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a
költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könywizsgáló
Előadó:
2./ Előterjesztés a "Fit 4 Uli European Week of Sport in Nyíregyháza című pályázat elfogadására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Meghívott: Oláh István, Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetője 3./ Előterjesztés IIEmléktáblák környezeti rekonstrukciója Nyíregyházán" című benyújtott pályázati program elfogadására Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető Doka Diána kulturális osztályvezető 4./Előterjesztés "Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a kommunizmus áldozataira emlékező
ifjúságtól" című benyújtott pályázati program elfogadására Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment Doka Diána kulturális osztályvezető
referatúravezető
S./Előterjesztés Előadó:
kulturális eseti kérelem elbírálására Doka Diána kulturális osztályvezető
6./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák
nyitvatartási idejének meghatározására Előadó:
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
I
1
A napirendi pontok tárgyalása: 1./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a
költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal támogatja azt. A bizottság meghozta erről a 1/2016.(1. 26.) számú határozatát.
Z./ Előterjesztés a "Fit 4 Uli European Week of Sport in Nyíregyháza című pályázat elfogadására Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. Köszöntötte Oláh Istvánt, a Nyíregyházi Ipari Park Kft.
ügyvezetőjét.
Póka Imre bizottsági tag megérkezett, így a bizottság létszáma 7 fő.
Oláh István szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Nyíregyháza pályázatot nyújtott be a 2016-os Európai Sport Héthez kapcsolódó non-profit sportesemények szervezésére. A Város célja a rendezvény megrendezésével az, hogy ingyenes sportolási lehetőséget biztosítson, valamint felhívja az emberek fjgyelmét a mindennapi, hozzáférési
lehetőséget
egészségvédő
testmozgás fontosságára és mindenki számára
egyenlő
biztosítson
Hornyák Enikő sport referens elmondta, hogy Nyíregyházán 2013 óta kerül megrendezésre a "Mozdulj Nyíregyháza"
nevű
rendezvény, melynek keretében a városlakók számos sportolási
lehetőség
közül
választhatnak és próbálhatják ki azokat ingyenesen. Ebben az évben Nyíregyháza Város az Európai Sporthéthez kapcsolódva szeretné kiegészíteni a "Mozdulj Nyíregyháza" programot más országból, testvérvárosokból érkező résztvevők bevonásával, összesen 160 külföldi
résztvevővel
egy 4 napos sportprogram megszervezésével. A résztvevőket Nyíregyháza
testvérvárosáinak bevonásával kerülnek kiválasztásra. A bizottság tagjai az
előterjesztéshez
kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg.
Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 7 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta erről a 2/2016.(1. 26.) számú határozatát.
támogatja azt. A bizottság
Hornyák Enikő sportreferens bejelentette, hogy február 2-án rendkívüli bizottsági ülést kezdeményez, a sporttámogatások meghirdetése miatt, majd március ID-én egy 5 tagú bizottság létrehozásával a beérkezett pályázatokat értékelnék, és a március l7-én rendkívüli bizottsági ülés keretében döntene a bizottság. 3./ Előterjesztés IIEmléktáblák környezeti rekonstrukciója Nyíregyházán" dma benyújtott pályázati
program elfogadására
Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. Szabó Tamás kulturális referens szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások MinisZtériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett ,,A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan megjelent felhívásra. Nyíregyháza területén hat emlékhely került kialakításra. Ezeket a helyszíneket szeretnénk még méltóbb környezetté alakítani, a szükséges állagmegóvásokat megtenni, és ezáltal is tiszteletet adva az elhurcoltaknak és családtagjaiknak. A helyszíneken a még jobb olvashatóság érdekében a domborművek felületei felújításra kerülnek, és az el rozsdásodott acélszelvények felületei is teljes felületkezelést kapnak. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 7 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag
támogatja azt. A bizottság
meghozta erről a 3/2016.(1. 26.) számú határozatát. 4./Előterjesztés
"Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a kommunizmus áldozataira emlékező ifjúságtól" című benyújtott pályázati program elfogadására
Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. Szabó Tamás kulturális referens szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Nyíregyháza pályázatot nyújtott be liA Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan. A kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan 20l6-ban immáron 6. alkalommal hirdettünk meg irodalmi pályázatot középiskolások számára azzal a céllal, hogy olyan pályaművek szülessenek, amelyek megemlékeznek és tisztelegnek a kommunizmus áldozatai előtt, valós eseményt dolgoznak fel, a témával kapcsolatban élményt, érzelmet fejeznek ki vagy üzenetet fogalmaznak meg az utókor számára. A meghirdetett pályázati programnak köszönhetően lehetőséget kívánunk nyújtani arra, hogy irodalmi alkotások létrehozásán keresztül emlékezzünk a kommunizmus áldozataira egy színes kiadvány elkészítésével, továbbá, egy közel 1 órás dokumentumfilmet kívánunk készíteni a rendelkezésünkre álló archívanyagokból, interjúkkal, hogy minél átélhetőbb és valós képet tudjunk közvetíteni a múlt eseményeiről.
A képekkel illusztrált kiadványa Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárba kerül bemutatásra. Az elkészített dokumentumfilmet
a Krúdy Gyula Art Moziban "premier" előadás keretében kívánjuk
bemutatni. A kiadvány és a dokumentumfilm bemutatására 2017. február 25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján kerül sor. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 7 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag
támogatja azt. A bizottság
meghozta erről a 4/2016.(1. 26.) számú határozatát.
Andó Károly bizottsági tag megérkezett, így a bizottság létszáma 8 fő. S./Előterjesztés
kulturális eseti kérelem elbírálására
Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. Doka Diána osztályvezető elmondta, hogy február 20-án a Váci Mihály Kamarakórus Központban városi hagyományteremtő
szándékkal Kórusfesztivált szeretnének megrendezni, egykori ünnepek, karnagyuk
Fehér Ottó közösségi emlékének tiszteletére. Az idei színterek keret évben 5 Kórus kap meghívást. A rendezvény megvalósításához szeretnének (Harmónia kamarakórus) anyagi támogatást kérni. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 8 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag
támogatja azt. A bizottság
meghozta erről a 5/2016.(1. 26.) számú határozatát.
G./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában műkődő óvodák
nyitvatartási idejének meghatározására Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta.
Kertész Sándorné köznevelési referens elmondta, hogy 5
hétről
4 hétre csökken a zárva tartás az
óvodákban. Ez azt jelenti, hogy június hónapban minden óvoda még nyitva tart. Ezt meg lehet oldani,
mert minden óvodában így is ki tudják adni a szabadságokat, és a tisztasági takarítások, felújítások is
elvégezhetők
ebben az
időszakban.
Andó Károly (a bizottság tagja) elmondta, hogy szerinte is ideális a 4 hét, ennek a szülők is örülni fognak.
A bizottság tagjai az előterjesztés hez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg.
LI
Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 8 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 8 igen szavazattaf egyhangúlag támogatja azt. A bizottság meghozta erről a 6/2016.(1. 26.) számú határozatát. Halkóné dr. Rudolf Éva (a bizottság tagja): megköszönte a bizottságnak a végzett munkát, a bizottság
ülését bezárta.
, ,)
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
1/2016.(1.26.) számú határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról
A Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Nyíregyháza, 2016. január 26.
/J,7/ :'
f'
(/Ha ,koné~udol Eva a bizottság elnöke
A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturálís és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
2/2016.(1.26.) számú
határozata
a "Fit 4 U" European Week of Sport in Nyíregyháza című pályázat elfogadásáról
A Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a a "Fit 4 Uli European Week of Sport in Nyíregyháza elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Nyíregyháza, 2016. január 26.
a bizottság elnöke
A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár
című
pályázat
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
3/2016.(1.26.) számú
határozata
"Emléktáblák környezeti rekonstrukciója Nyíregyházán" című benyújtott pályázati program elfogadásá ról
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az I1Emléktáblák környezeti rekonstrukciója Nyíregyházán" című benyújtott pályázati program elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek.
Nyíregyháza, 2016. január 26.
-;
a'kón7f~va a bizottság elnöke
A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
4/2016.(1.26.) számú
határozata
"Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a kommunizmus áldozataira benyújtott pályázati program elfogadására
emlékező
ifjúságtól"
című
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a"Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a kommunizmus áldozataira emlékező ifjúságtól" című benyújtott pályázati program elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Nyíregyháza, 2016. január 26.
A határozatot kapják:
1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
5/2016.(1.26.) számú
határozata
kulturális eseti kérelem elbírálásáról
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: a Harmónia Kamarakórus által szervezett IIKórusfesztivál" megvalósulását az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadását követően a városi rendezvények, társadalmi ünnepek, közösségi színterek keret terhére 50.000 Ft-tal támogatja.
Nyíregyháza, 2016. január 26.
A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár 4./ Harmónia Kamarakórus
10
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
6/2016.(1.26.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában műkődő óvodák nyitvatartási
idejének meghatározásáról
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/201O.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: jóváhagyta a határozat mellékiete szerint az óvodák 2016. évre vonatkozó nyitvatartási rendjét.
Nyíregyháza, 2016. január 26.
A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár 4./ Érintett óvodák
Az. önkormányzati fenntartású óvodák 2016. évi téli -nyári leállása
Köznevelési Kulturáli s és Sport Bi70ttsá g 6/2 01 6.(1.26 .) szám ú határozatának a m elléki ete
A leáll ásra engedélyezett napok jelzése:
A leállás idötart ama nyáron 4 naptá ri hét. A leállások ideje alatt a nyitva tartó óvodák fo gadják a gyermekeket
Id ószak
jú nius
Óvo d ák
a ugu sztu s
július
december
13 · 17
20 ·24
27·0 1
0 4 ·08
11-15
18·22
25 -2 9
01-05
08-12
15- 19
27-30
5 nap
5 na p
5 na p
5 nap
S nap
5 nap
S nap
5 nap
5 nap
S nap
4 na p
Gyermekek Ház> Déli ÓVoda
1.
Gyerm ekek Haza Déli Óvo da (sz ék he ly)
2
l.
Vi rag ut cai Tagint ezme ny
3.
K incske reső Tagi ntézmény
4.
Kertvarosi Csicse rgö Tagi ntéz m ény
S.
Bóbita Tagin tézm ény
6.
Vecsey koz 29. tel ep hely
7.
Bu t ykatele p Tel ephely
8.
Rozs retbokor Tele ph ely
Kas sa u.Telephely
9.
10.
Mandabokor Tele phe ly
11.
Felsösima Telep hel y
12.
Tünde u. Telephel y
-
BÚlaszem Nyugati Óvoda
l.
2.
Buz aszem Nyu gati Óvod a (székhel y)
2.
Bencz ur teri Telep hely
3.
Aran ykörte Tagi nh~zmény
4.
Városmajo ri Tagin tézmeny
5
Gyermekkert Tagi ntez m eny Eszterlánc Északi ÓVoda
l.
3.
Eszt erlán c Észa ki Óvod a (sze kh ely)
2.
Etei köz i Teleph ely
3.
Fe ren c krt . Teleph ely
4.
Állomas uti Tele ph el y
5.
Kr udy Gyula uti Te lephel y
6.
Koll eg ium uti Tele phely
7.
Nyit ni kék Tagintézmény Ke reke rdő
8.
Tagint éz mény
Naps ugár Ta gint éz m eny
9.
TünClerken Keieti ÓVUUcl J. 2.
4.
\'-'
- - - -
Tündérk ert Keleti Óvoda (szé khel y) Li ge ti Tagi nt ezmé ny
3.
Kikelet Tagintézmén y
4.
Margareta Tagintézmény
S
Élet u tI Te lephely
6.
Nefelejcs Tagi ntézm eny
7.
Szá zszorszep Tagintézmé ny
8.
Koszo rú úti Telep hely
~
-
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42524-501 E.·MAIL:
[email protected]
Ügyiratszám: GAZD/11-ll/2016. Ügyintéző: Patóné
Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésérdI és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására készült KözgyOlési Anyag közzétételét követően a Magyar Államkincstár értesítése szerint több jogcímen ls változik az Önkormányzatot megillető állami támogatás összege. • • •
Nő
a bölcsődében a felsőfokú végzettségű gondozónók bértámogatása a 201S. évi bérkompenzáció összege Csökken az óvodapedagógusok kiegészítő támogatásának összege Nő
27.158 e Ft-al. 7.579 e Ft-al. 2.464 e Ft-al.
Fenti változások 32.273. e Ft összegű változást idéznek elő a költségvetés bevételi oldalán, de mivel a bérkompenzáció
összegéből
már 4.203 e Ft-ot a 3. sz. melléklet
17~es
során Egyéb Központi Támogatásként
beterveztünk, a 2016. évi Költségvetés főösszege 28.070 e Ft-al nő. Kiadási oldalon fenti összeget a céltartalékba javaslom betervezni és a költségvetés elslS módosításakor az intézmények költségvetésébe lebontani. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Modern Városok Program ellSkészítésének költségeire (február havi ütemezéssel) tervezett 500.000 e Ft 2016. január 22-én megérkezett az Önkormányzat számlájára, ezért az előirányzat felhasználási ütemtervet is módosítottuk. Az előterjesztés szöveges részének 5,6, 11,30,34,35,36 oldalai, valamint a l-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 13as, 21-es, 27-es mellékietek változnak, melyek piros betűvel, illetve számmal kerültek megjelenítésre.
Kérem szíveskedjenek fentieket figyelembe venni a költségvetés tárgyalásakor.
Nyíregyháza, 2016. január 25.
Tisztelettel:
WWW.NYfRECiYHAZA.HU
('
N Y
R EGYHÁ ZA
KOSSUTH TÉR!. PF.! 63.
Ügyiratszám: GAZDjl1-4/2016. Ügyintéző: Patóné/Dakóné
ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -
NYíREGYHÁZA MEGYEJ JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉslRŐL ÉS A KÖLTSÉGVfTÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA
. ·.·.~'9;yf·< Dr. Kovács Ferenc pOlgármester
Patóné Nagy Magdolna osztályvezető
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végzo személy aláírása
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Faragóné Széles Andrea jegyzőí kabinet vezetője
Véleményeiő
bIzottságok:
Valamennyi bizottság
t\
Tisztelt
Közgyűlés!
Az áUamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek - amennyiben az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadja a központi költségvetésről szóló törvényt - tárgyév február lS-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2015. július 3-án kihirdetésre került. Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évre szóló költségvetését. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetés re kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetés re kerültek. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez csatoljuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
BEVEZETÉS A Költségvetési törvény prioritásként kezeli az alábbi területeket: • a munkahelyteremtést - hosszú távon a teljes foglalkoztatás megvalósításával, • a rászorulók támogatását - az állam és az önkormányzati segélyezés feladatainak szétválasztásával, a kisgyermekeket ellátó intézményrendszerekben a térítésmentes étkeztetés lehetőségének 2015. szeptember l-től megvalósult bővítésével, • a családok helyzetének javítását - melyet személyi jövedelemadó kulcs 15%-ra történő csökkentésével kíván támogatni. • az életpályaprogromok bevezetését, a bérrendezéseket - 2016-ban folytatódnak a közszolgálati dolgozók megbecsülése érdekében tett intézkedések, a katonák és a rendvédelmi dolgozók átlagosan 30 %-kal, majd a továbbiakban évente 5%-al kaphatnak több fizetést; tovább emelkedik a pedagógusok bére; 2016. év második felétől elindul a kormánytisztviselői életpályaprogram is. • az Uniós programo k révén a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban a magyar vállalkozások pályázati lehetőségei megsokszorozódnak, az Uniós források és az ehhez kapcsolódó nemzeti hozzájárulás összegei vélhetően hozzájárulnak az egészségügyi-, az oktatás-, a gazdaságfejlesztés átalakításához, de a közlekedés, a környezetvédelem és a gazdaságfejlesztés területén valamint a terület és vidékfejlesztési célok megvalósításában is kiemeit szerepet kapnak. • adó ésjárulékpo/itika terű/etén az elmúlt években csökkentek az élőmunka terhei, csökkentek a vállalkozások adóterhei, nőtt az adóbeszedés hatékonysága, ennek köszönhetően 2016-ban folytatódhat a megkezdett adócsökkentési program, ~j alapokra helyezik az adóhatóság és az adózók kapcsolatrendszerét, mellyel vélhetően javul az adómorál.
N Y
REGYHÁZA
2
A helyi önkormányzatok támogatásai: A helyi önkormányzatok finanszírozása 2016. évben is a 2013-tól működő feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2016. évi önkormányzati költségvetést finanszírozási oldalról az alábbi tényezők befolyásolják: Köznevelés: • Növekszik a gyermekétkeztetés támogatása, hiszen egyrészt 3 éves kortól kötelező az óvoda i ellátás igénybevétele, másrészt bővül az ingyenes étkezésben részesülők száma. • Növeli a keretszámokat az óvodapedagógusoknak járó bértámogatás, a minősítésből fakadó többlettámogatás. • Továbbra is biztosított az óvodaműködtetési támogatás, mely a nem szakmai dolgozók bérének fedezetéhez és az intézmény szakmai eszközeinek beszerzéséhez, dologi kiadásaihoz nyújt forrást. Szociális ellátás: • A segélyezési rendszer 2015. marclus l-jével való átalakítását követően a pénzbeli ellátások terén jelentős hangsúlyeltolódás történt. A települési támogatás bevezetésével jelentősen nőtt az önkormányzatok felelőssége mind a segélyezésre szorultak meghatározásában, mind a támogatás megállapításában. • Az állam által biztosított támogatási formákon túl az ~mberek szociális támogatással való ellátása továbbra is az önkormányzat feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, mellyel dönthetnek a jogosultság tekintetében, viszont - a kiegyenlítő rendszer miatt - ezentúl esetünkben központi támogatás igénybevétele nélkül. A központi költségvetés csak azoknak a településeknek nyújt segítséget, akik erőfeszítéseik ellenére sem tudják a szükséges és jogos ellátások fedezetét megteremteni. • A szociális alapszolgáltatások és szakellátásokon belül pozitív változás, hogya bö!csődékben 235 napról 230 napra csökken az elvárt nyitvatartási napok száma. • Cél, hogy egy gyermek se éhezzen, ennek érdekében átalakul a szünidei étkezés rendszere, mely pályáztatás helyett automatizmuson alapszik majd. • Újonnan jelenik meg a helyi önkormányzatok támogatása i között a Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és Biztos Kezdet Gyermekházak működésének támogatása. Kulturális ágazat: • A kultúra támogatása alapvetöen változatlan az előző évhez viszonyítva, viszont egy megújított struktúrát követ, mivel a Megyei hatókörű múzeumok, Megyei Könyvtárak valamint a Színház és zeneművészeti szervezetek támogatásának éves összegét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg, a törvény a keretösszegeket tartalmazza. A költségvetés 2016. évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását. A költségvetés készítését megalapozó döntéseket a Közgyűlés 2015. évben már meghozta, többek között döntött - jogszabályváltozás miatt - a szociális intézményi feladat ellátási struktúra átalakításáról, ezen belül is a család-és gyermekvédelmi feladatok átszervezéséről. Az Önkormányzatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a 2015. évi CXXXIII. törvénnyel történő módosításával járási szinten megvalósítandó feladat-ellátási kötelezettsége jött létre. 2016. január l-től a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan egy szervezeti és szakmai egységben - működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. WWW.kYUl(CntAIA.Htf
--------------~----~
NylREGYHÁZA
3
A család-és gyermekjóléti szolgálatot működtető települési önkormányzatok feladata a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása a gyermekjóléti szolgálat és családsegítés terén egyaránt. A járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerülnek a hatósági feladato khoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása. 2016. január l-től a család és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a bölcsődék, a Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona működtetésére két intézmény jött létre. A korábbi Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ elnevezése Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ elnevezésre változott, feladata a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és központ feladatainak ellátása. Az intézményi ellátások - bölcsőde és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény keretében működnek tovább. Az átalakítást a jogszabályi változások, valamint az is indokolta, hogy így szervezetileg is elkülönülnek a gyermekek és családok otthonukban történő illetve intézményi ellátása. Az 1955/2015. (XI!.17.) Korm. határozat alapján 2016. évben számolunk a Modern Városok Program elindításával, melynek előkészítési költségeire a megállapodás a Miniszterelnökséggel előkészítés alatt áll. A 2014-2020. évi Európai Uniós Pályázatok saját erejének ez évi ütemére 1.124.765 eFt kiadási előirányzatot terveztünk 480.000 eFt realizálható bevétel mellett. Kedvezményes kölcsön igénybevételével tovább kívánjuk folytatni az intézmények állagmegóvását biztosító felújításokat. Az állam és az önkormányzat közötti feladatmegosztásban komoly átrendeződés történt 2015. március l-től, melynek egész évre történő szintre hozásra megtörtént a tervezet szerint. A költségvetési javaslat összeállítása során a fenti prioritásokon túl az alábbi főbb alapelveket vettük figyelembe: • A kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás feltételeinek biztosítása mind a város üzemeltetése, mind az intézmények esetében, • Az önkormányzat költségvetése legyen továbbra is fejlődésorientált és költségtakarékos, • Színvonalas közszolgáltatások nyújtása, • A közigazgatás új rendszerében, a városban más fenntartóval működtetett intézmények esetén biztosítani kell a feladatok összehangolását a helyi érdekek érvényesítése mellett, • A helyi nemzetiségekkel és civil szervezetekkel történő együttműködés fenntartása, • Továbbra is kiemeit cél az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése, • Meghatározott részt kell vállalni a helyi közfoglalkoztatásban, • Annak érdekében, hogy az útépítés területén a jogosa n megfogalmazódott lakossági igények kielégítésének üteme ne torpanjon meg, tovább kell folytatni az útépítéseket, útfelújításokat, melyhez pályázati forrásokat kell keresni. A városüzemeltetési feladatok között az utak, járdák felújítására, beruházására saját erőből 560.032 eFt-ot terveztünk, • Az intézményi felújítások közbeszereztetésénél - a kedvezőbb ajánlat elérése érdekében továbbra is a központi pályáztatást kell előtérbe helyezni, ennek érdekében az intézményi felújítási előirányzat az önkormányzat költségvetésében marad, az eljárások lebonyolítását követően kerülhet lebontásra az intézmények költségvetésébe, • A költséghatékonyság érvényesítése érdekében a személyi ösztönzés eszközeként a béren kívüli juttatásokat kell előtérbe helyezni, továbbra is szigorú létszám és bérgazdálkodást kell folytatni, • A felújítások biztonságos finanszírozása érdekében - 400.000 eFt összegben felhalmozási célú kölcsönt javaslunk felvenni, mely külső forrás pályázattal csökkenthető, • Az intézményi működtetési feladatokat végző intézmények dologi kiadásait a bevétel realizálásával a 2011. évben bevezetett feladatfinanszírozás szerint terveztük, természetesen figyelembe véve a helyi sajátosságokat is, • Az intézmények finanszírozását a kiskincstári rendszerben biztosítjuk.
(J .
NV
REGVHÁZA
4
l';(.-
A Kormány biztosította az óvodákat érintő pedagógus béremelés, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének fedezetét. Emelkedett a közétkeztetés állami támogatása is, de továbbra is szükség van önkormányzati kiegészítésre, többek között azért, mert jelentős mértékben emelkedett az ingyenesen étkezők száma. A tervezet készítésekor az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét érvényesítettük, és a táblázatokat az előző években kialakított szerkezetben készítettük el. Módosított előirányzatként valamennyi mellékletben a 2015. december 17-én jóváhagyott előirányzatot szerepeltetjük. Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát.
INDOKOLÁS A költségvetési tervezet szerint a 2016. évre javasolt költségvetés főösszege 26.096.580 eFt. Az előző évihez viszonyított volumencsökkenés oka, hogy befejeződtek az előző időszak Európai Uniós Pályázatai, a 2014-2020. évig tartó időszak induló pályázatainak az önereje pedig csak nettó módon, összevontan szerepel a tervezetben. Az előző évhez viszonyítva növeli a fő összeget a folyószámlahitel várható igénybevétele, amit a számvitel i előírások szerint halmozottan kell szerepeltetni.
A.I BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az előirányzatokban jelentős eltérés nem mutatkozik az előző évhez viszonyítva. Tervezéskor igyekeztünk az óvatosság elvének maximálisan megfelelni, az előző évi tapasztalati adatok függvényében csak a reálisan tervezhető adó és vagyoni típusú bevételeket vettük figyelembe. Részarányát tekintve egyre inkább meghatározó jelentőségű a közhatalmi bevételek jogcímen tervezett előirányzat.
INyíregyháza M. J. V. Önkormányzata bevételeinek alakulása 2016. évben I Maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel
Átvett
7,5%
~
".
onkormanYZatOk
pénzeszközők
működési
támogatása i 19,9% MOködési célú támogatások ÁH-n
2,1%
belülről
2,3%
Felhalmozási bevételek 0,4%
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
6,5%
bevételek 8,5%
bevételek 38,8%
WWW.';'IfUU(iYW..\tA~IW
NYíREGYHÁZA
5
Helyi önkormányzatok működési támogatásai Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak szerkezete az előző évhez viszonyítva nem változott, ezért a központi költségvetésből való részesedésünk hasonló nagyságrendű az előző évihez. A 2013. évtől bevezetett feladatfinanszírozás szerint az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapÚ támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, ellenkező esetben a jogtalanul igénybe vett támogatást kamatokkal növelten köteles visszafizetni. A támogatás jogcímeit és összegét a Költségvetési Törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza. Általános működési feladatok támogatására eredetileg egy háromelemű támogatási forma került bevezetésre: 1. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, melynek alapja az elismert létszámonként számított 4.580.000 Ft/fő. 2. Településüzemeltetés támogatása, mely a zöldterület gazdálkodásra, a közvilágítás, a közutak valamint a köztemetők fenntartására fordítható. 3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, mely megillet minden települést 2.700 Ft/lakos összeggel. Fentieket egészítette ki 2014. évtől 4. elem ként a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása, melynek köbméterére 100 Ft támogatást ad az állam. 2015. évtől a központosított támogatások közül ide került a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok valamint az üdülőhelyi feladatok támogatása. Fenti jogcímek alapján járó összeget csökkenti az általános szabály szerint a helyi önkormányzat elvárt bevétele (a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55 %-a). Azonban itt is differenciál a törvény és sávosan változik a beszámítás. A város egy főre eső iparűzési adóerő képessége 37.640 Ft/fő, a 36.001-42.000 Ft-os sávban ahová Önkormányzatunk tartozik, a beszámítás mértéke 100 %. Forintban! Az önkormányzat működésének általános támogatása Onkormányzati hivatal
Beszámítás előtt
Beszámítás összege
Beszámítást követ6en
működésének
!..
995371400
679356984
~t~ll~t~s támogatás1l~
630602540
630602540
323014500
323014500
-
26163 OOO
26163 OOO
-
109904300
109904300
-
-~
......
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Üdűlőhelyifeladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyVíz ártalmatlanítása
840 OOO
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
ÖSSZESEN
. _......
7579072 2093474812
316014416
840000 7579072
1769041324
324433488
Az óvodákra kapott állami támogatás bértámogatás és működtetési támogatás jogcímeken illeti meg az önkormányzatokat. Támogatja az állam az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetést, melynek összege - a már részletezett bővülés miatt - 149.000 eFt-al nő az előző évhez képest.
NY
REGYHÁlA
6
Jelenleg az alábbi arányban fedezett állami támogatással a gyermekétkeztetés: ezer Ft-ban' MEGNEVEZÉS
KIADÁS
BEVÉTEL
ÖNKORMÁNYZATI ~
~llAMI
TAMOGAT_~S
AlLAMI T. ARÁNYA
480698
104261
376437
289569
76,9%
AlIM
706272
328907
377 365
327556
86,8%
KŐZIM
358536
176648
181888
161709
88,9%
1545506
609816
935690
778834
83,2%
84957
13462
71495
60793
85,0%
1630463
623278
1007185
839627
83,4%
ÓVODÁK
ÖNKORMÁNYZAT BŐlCSŐDÉK
MINDÖSSZESEN
Fentieken túl 37.085 eFt-ot biztosít az állam a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására, mely várhatóan 58.000 eFt-ba kerül. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 902.727 eFt állami támogatással tervezhetünk. Ez 10.872 eFt-tal haladja meg az előző évi támogatást, melyből a megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatásának növekménye 20.516 eFt, mivel további 22 településsel bővült az önkormányzat szerződés szerinti ellátási kötelezettsége. 2016. évben 162 településsel van aláírt feladat ellátási megállapodás a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésére. Előzőeken túl 9.700 eFt-tal csökkent a Móricz Zsigmond Színház támogatása, valamint a lakosságszám növekedésének arányában 56 eFt-tal növekedett a közművelődési támogatás összege. Működési
célú támogatások államháztartáson belűlről Az Egészségbiztosítási Pénztártól átvett 466.602 eFt összegben került tervezésre. Szociális feladatokra 70.900 eFt bevétel várható, mely év közben kerül átcsoportosításra a központi források közé a MÁK értesítése alapján. A jelentős mértékű bevételi visszaesés oka a szociális segélyezés területén az önkormányzati feladatellátás rendszerének változása, mely a finanszírozás módosulásával is járt. Itt szerepel a Nyíregyháza turisztikai, kulturális, gasztronómiai értékeinek Erdélyben történő komplex bemutatására megítélt 37.500 eFt központi támogatás. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűl ről A felújítási valamint a városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevételi kimutatnunk, melyet a feladato khoz kapcsolódóan a 7. melléklet szemléltet.
előirányzatokat
kell itt
Közhatalmi bevételek A jelenlegi jogszabályi környezetet ismerve, illetőleg a Nyíregyházán fejlődő, prosperáló vállalkozások gazdasági potenciáját követve az iparűzési adóból származó bevételek mértékét a jelenlegi tervnek megfelelően látjuk reálisnak (dinamikusan növekedőnek) a következő években. Gép,jármüadóban az új- és használtautó piaci mutatókat figyelembe véve növekvő ütem prognosztizálható a 2016-05 adóévben, amelynek a mértékét a későbbi években is várhatóan azonos dinamika jellemzi majd. Az építményadó vonatkozásában a terveinknek megfelelően teljesültek a számadatok a folyamatos ellenőrzések hatására, valamint az új betelepüléseknek/fejlesztéseknek köszönhetően a következő évek tekintetében is emelkedéssel számolunk.
NVIREGVHÁZA
7
Idegenforgalmi adóban a bázis év bevételeihez képest jelentős emelkedést kalkulálunk, köszönhetően az adómérték változásának, valamint a folyamatos fejlesztések eredményének, illetve annak a szándéknak, hogy az adóosztály a jövő évben kiemeit figyelmet kíván szánni ezen terület ellenőrzésére. A város közműberuházásainak eredménye következtében, valamint egy esetleges jogalkotói döntés hatásaként a talajterhelési díj vonatkozásában csökkenéssel, vagy annak esetleges kivezetésével számolhatunk a jövő évek vonatkozásában. A késedelmi pótlék és bírság bevételek tekintetében csökkenéssel számolunk, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemnél azonban a bázis évi módosított számokat kell irányadónak tekinteni. Működési bevételek Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételeit előirányzat csoportonként és kiemeit előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.
Az intézmények működési bevételének 52,5 %-át az élelmezésért fizetendő térítési díj bevétel teszi ki,
melynek aránya 5,3 %-kal csökkent a 2015. szeptember Ol-től érvénybelépett jogszabályi változásnak Ennek értelmében kibővült az ingyenes és kedvezményes étkeztetés ben résztvevők köre, mely a térítési díj csökkenését eredményezi. Továbbra is az Önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott oktatási intézményében is a közétkeztetést. Kötelező előírás a működtető intézmények felé (AUM, KÖZIM), hogya helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50 %-át az intézmények karbantartására, kisjavítására, az épületek, gépek felújítására, valamint - egyeztetést követően - a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök bérlésére kell visszafordítani. A felhalmozási pénzeszközök felhasználása előtt minden esetben egyeztetni kell a feladatot aVagyongazdálkodási OsztállyaI. köszönhetően.
Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámiázott valamint visszaigényelhető áfa bevételből
származnak a működési bevételnek minősülő bevételei, valamint ide tartozik az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevételeként a 2015. évi előirányzattal megegyező előirányzatot javaslunk 2016. évre tervezni. A jelenlegi gazdasági környezetben bérlemények váltak üressé, valamint nem lehetséges a bérleti díj emelése. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, illetve folyamatosan figyeljük a teljesítéseket, hogyelkerüljük a bérleti díj hátralékok felhalmozását. Felhalmozási bevétel Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. Alapvető cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről A gazdasági társaságok részére a korábbi években nyújtott tagi kölcsönök ez évre ütemezett visszatérülését tartalmazza.
Felhalmozás; célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről A közműépítésekhez kötött lakás Takarékpénztári szerződések alapján realizálható bevételeket, valamint a korábbi években a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek adott munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket, továbbá a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételeket terveztük meg ezen a jogcímen.
NY
REGYHÁZA
8
Finanszírozási bevételek Hitellehívást az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekhez tervezünk a 2013. évben megkötött hitelszerződés alapján a beruházási hitelkeret maradványának 229.636 eH összegű igénybevételével a 23. melléklet szerinti feladatokra. A fenti hitel lehívásán felül további 400.000 eH felhalmozási célú kölcsön igénybevételével tervezünk, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXClV. törvény alapján meg kell kérni a Kormányengedélyét. A megváltozott számviteli előírások szerint a folyószámlahitel várható igénybevételét halmozottan kell szerepeltetni, melyet 3.000.000 eFt összegben tervezünk. Előző évi költségvetési maradványként a fizetési számlán, a pályázatok miatt elkülönített számlákon, 2015. december 31-én meglévő egyenlegeket vettük számításba, melyet többségében a felhalmozási kiadások finanszírozására javaslunk felhasználni.
B./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA A költségvetési javaslat összeállításánál elsődleges szempontként a költségvetési törvényben foglaltakat és a már ismertetett alapelveket érvényesítettük. A kiadások arányát az alábbi grafikon szemlélteti:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata 2016. évi kiadásainak megoszlása Finanszírozási kiadások
11,5%
Felha lmozá si kiadás
19,7% IMOködési kiadás
68,8%
2016. évben a költségvetési bevételek 37,6 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladate"átásra (felújítási kiadások nélkül). Az intézményi keretszámok kialakításánál a személyi juttatások és azok járulékai tényleges felmérés, illetve az intézményekkel történt egyeztetés alapján kerültek kimunkálásra. Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények csoportonként és kiemeit előirányzatonként az 5. mellékletben mutatjuk be.
kiadásait
előirányzat
WWW.H)'i({*,CYHAZA-titJ
----~--------------~
NYfREGYHAZA
9
Az intézmények 2016. évi előirányzata többek között tartalmazza: A Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat megillető valamennyi juttatást, mely magába foglalja a pedagógus béremelés vonzatait az óvodák esetében. A Kttv. alapján a közszolgálati tisztviselőket megillető valamennyi juttatást. A 454/2015. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 111.000 Ft, a garantált bérminimum 129.000 Ft összegben történő biztosítását. Az illetménypótlékokat, melynek a számítási alapja 20.000 Ft. A közalkalmazottak részére a cafetéria juttatást, melynek éves összege 160.000 Ft-ra növekedett. A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján a foglalkoztatottak részére adható bankszámla-hozzájárulás éves összegét. A jogszabály szerint járó munkába járás költségtérítését. A közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2016. évben nem változott, maradt 38.650 Ft. A közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásának kerete a költségvetési törvényben meghatározott összeggel megegyezően került meghatározásra a 2015. évi szinten. A köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke - a Közgyűlés 2014. évi döntésének megfelelően, mely szerint 3 év alatt érje el a törvény szerinti határt - ez évben további 10 %-kal emelkedik. Mivel a középfokú végzettségűeknél nincs lehetőség az illetménykiegészítés 20 %-on felüli emelésére, ezért a különbség részbeni kompenzációjaként 10 %-os differenciált bérémelésre teszünk javaslatot. A jutalmazási keret megegyezik az előző évnek megfelelően a személyi juttatások 1 hónapra eső összegével. Az intézményi dologi kiadások jelentős részét az étkeztetés kiadásai képeZik, az élelmezési nyersanyagnorma 2016. évben nem változik. A rehabilitációs hozzájárulás a létszámadatok alapján 75 %-os mértékig került beépítés re. A lehetőségekhez mérten minden intézményfokon és a Polgármesteri Hivatalban is törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására. Az Önkormányzat vállalta az oktatási intézmények működtetését a gimnáziumok és az általános iskolák esetében. A kollégiumok működtetése valamint minden intézményfokon az étkeztetés biztosítása szintén kötelessége az Önkormányzatnak. A feladatok ellátását a 2013. január l-től létrehozott AlIM és KÖZIM intézmények végzik. Dologi kiadásokra az egységes feladatfinanszírozás alapján kerültek lebontás ra az
Ssz.
Megnevezés
előirányzatok:
Fajlagos összeg
Mértékegység
- óvoda, iskola
1200
Ft/fő/év
kollégium
700 400
Ft/fő/év
1.
2.
kiadásokra
3.
óvoda, iskola
4.
kollégium
5.
- napközi, tanulószoba
6. 7.
8.
o
9.
o
10.
napközi, tanulószoba anyagokra
(J
NY
60
155
11.
Ft/fő/év
Ft/kg
REGYHÁZA
10
A működési kiadások a következő elemeket tartalmazzák: • • • • • •
irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, információhordozók, kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása, számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása, járművek működtetése, karbantartása, a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok, általános karbantartási anyagok.
Ezen felül az egyedi sajátosságok alapján biztosított elszámolni.
előirányzatokkal
az éves beszámoló keretében kell
Az intézmények által ellátandó feladatokhoz nyújtandó önkormányzati támogatás, valamint az állami támogatás az alábbiak szerint aránylik egymáshoz:
Önkormányzati támogatás (eFt)
MEGNEVEZÉS ÓVODÁK
2488379
89,9%
1129368
333342
29,5%
85799
45000
52,4%
167134
21,0%
CANTEMUS KÓRUS KÖZIM
..
__
..
..
_-_
Állami támogatás aránya (%)
2767328 .. ...
._~_
ALlM
Állami támogatás (eFt)
795628 __ __ ..
.
MÓRICZ ZS. KÖNYVTÁR
357351
329873
92,3%
VÁCI M. KULTURÁLIS KÖZPONT
210735
47854
22,7%
i
JÓSA A. MÚZEUM
213 595
131200
61,4%
,
f-.
pSSZESEN
-
,
5559804
~ ...
3542782
_
63,7%
I
A feladatfinanszírozásban az állami támogatással fedezett részarány 63,7 %, mely az előző évhez viszonyítva nem változott.
PORTFÓLIÓ GAZDÁLKODÁS A város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi szempontból történő közvetlen felügyeletét, a cégek monitoringját, egymás közötti tevékenységének koordinálását a Polgármesteri Kabineten belül működő Portfólió Menedzsment Referatúra végzi már több mint négy éve. Az alábbi szöveges tájékoztatóban a száraz számokon túlmenően - kizárólag a költségvetés kiadási kapcsolattal bíró - gazdasági társaságok üzleti elképzeléseinek irányvonalát kívánjuk röviden bemutatni. A gazdálkodás részletes bemutatása az éves beszámolókban, a célok, elképzelések, költségigények, várható bevételek, fejlesztési irányok tekintetében, a társaságok által készített üzleti tervekben történik. NvfRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Gazdálkodásának és működésének legfőbb irányvonalát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási keretszerződés, valamint a 2016. évre kötött éves közszolgáltatási szerződés, továbbá az egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben foglaltak határozzák meg. A közszolgáltatási keretszerződésben, valamint a keretszerződés meghatározott elvei alapján megkötött éves közszolgáltatási szerződésben megfogalmazott közszolgáltatási feladatok megfelelő szintű ellátása, illetve a Társaság által az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatok végrehajtása alapvetően kijelölik a Társaság számára a 2016. évi gazdálkodás alapjait.
1IJ\'\JW~H"'$~~GV~Ai_;lt.lfV
--~--------------~
C)
·~· XY
NYIREGYHAZA II
2016-ban tovább folytatódhat a szilárd burkolatú utak karbantartása, felújítása. A város szilárd burkolatú úthálózata (különösen a lakó utak vonatkozásában) elöregedett, felújításukat 2016. évben is folytatni szükséges. A Társaság másik legnagyobb feladata 2016. évben a járdák felújításának folytatása. Földutak és szórt útalapos utak vonatkozásában tovább folytatódik a földutak mélypontjainak stabilizálása a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A külterületen élők megnövekedett lakossági igényére alapozva, a külterületi földutak karbantartására is nagyobb hangsúlyt fektetnek. A rendkívül összetett, szerteágazó, folyamatosan bővülő feladatokat, a belső szervezeti egységek hatékonyságának növelése mellett, a párhuzamosságok felszámolásával, a költségek racionalizálásával, a vállalkozási tevékenység bevételeinek növelésével biztosítja a menedzsment. A menedzsment a Társaság működése során, az előző évek tapasztalatait figyelembe véve, egyre szervezettebben és hatékonyabban, az erőforrások maximális kihasználása mellett, továbbra is magas színvonaion kívánja üzemeltetni a Várost, szervezni a nagy létszámú közfoglalkoztatást, mindenkor szem előtt tartva a városlakók igényeit. Sóstó - Gyógyfürdők Zrt. A Társaság 2016-os tevékenységét jelentősen megkönnyíti, hogy az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 azonosítószámú, a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn"
című projekt keretében az Élményfürdő gyógyszárny építése befejeződött. A Társaság a komplex gyógyászati kezelést az Élményfürdő gyógyászati szárnyának megnyitásáva I már a megújult helyen végzi. A komplex kezelésnek köszönhetően tovább nőttek a gyógyászati árbevételek, így a Társaság bízik abban, hogya gyógyászati szárny önfenntartóvá válik. Az 50 m-es fedett, fűtött uszoda kiszolgáló létesítményekkel az Élményfürdő részeként 2016-ban is tovább üzemel. A város sportéletét kiszolgáló fedett uszoda, jelentős többletüzemeltetési költséget jelent a Társaság számára 2016 évben is. Az Élményfürdő egész éves üzeméhez és az új szárny üzemeltetéséhez kapcsolódó költségnövekedéshez szolgáltatásbővülés is társul 2016 évben, ami indokolja az árak mérsékelt emelését szezonban és azon kívül is, amely a Társaság gazdálkodását a tervek szerint a költségnövekedések ellenére is egyensúlyban tarthatja, a kedvezmények rendszerének fenntartása, esetleges kiterjesztése mellett. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-tól megtéríti a Társaság által a nyíregyházi polgároknak nyújtott árkedvezményt, évenként maximum 50 M forintig. A Júlia Fürdőben az elmúlt évben komoly visszaesés következett be az új Élményfürdő gyógyászat elszívó hatásának eredményeként. Ezt a tendenciát 2016-ban árcsökkentéssel kívánja a Társaság ellensúlyozni ebben az egységben. így üzletpolitikailag átprofilírozódik a Júlia Fürdő gyógyászata egy olcsóbb, a kis jövedelműekre koncentráló gyógy szolgáltató üzemmé. A kereskedelmi szálláshely értékesítés ben komoly férőhely kihasználás javulás prognosztizálható. 2016. évben - a Társaság alaptevékenységéből
adódóan - reális a pozitív üzemi eredmény elérése, átlagos szezon-időjárási körülmények között, bár az időjárási körülmények komoly bizonytalanságot hordoznak. Az Önkormányzat - a cég teljes konszolidálása érdekében - teljesen kamatmentessé kívánja tenni a korábbi kötvénykibocsátásból származó 1,6 milliárd forintot meghaladó kötelezettséget, és így realitássá válik a pozitív mérleg szerinti eredmény. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Az elmúlt években a Kft. széles alapra építve megteremtette a nyíregyházi sportéletben, hogy további feladatokat vállalhasson, koncentrálva a sportélet szereplőinek erőforrásait, újabb eredmények, magasabb célok eléréséért. A bevételi források növekedése lehetővé teszi egy minőségileg magasabb szakmai munka végzését, egy ambiciózus sport koncepció megvalósítását. A szakszövetségek támogatása, a kiegészítő sporttámogatások, a TAO keretek továbbra is biztosítják, multidiszciplináris
NY
REGYHÁZA
12
szakemberek, megtörtént.
szakedzők
foglalkoztatását.
A
nyíregyházi
sportélet
egységesítése
2015.
évben
Az infrastrukturális fejlesztések esetében a meglévő infrastruktúra fejlesztése, felújítása, korszerűsítése a cél. A Társaság megnövekedett szerepvállalása a sportéletben a belső szervezet hatékonyabb kihasználását, átalakítását vonta maga után. Az Élsport Igazgatóság, melynek keretében ellátják a felnőtt korba lépett sportolók, a felnőtt női röplabdacsapat versenyeztetését, valamint a Városban működő felnőtt csapatok működésének szakmai felügyeletét. A BUSZACSA Igazgatóság irányítása alatt valósulnak meg a szabadidősport és önfenntartó rendezvények. A BUSZACSA II-III. ütem kivitelezése várhatóan 2016. I. félévében befejeződik, ami komoly lehetőséget teremt a városi sportélet további színesítésére, rendezvények szervezésére, a hatékonyabb és költségtakarékosabb üzemeltetésre. A Sportcentrum várhatóan komoly TAO bevételekre tesz szert a 2016-os gazdasági évben is. A tervek szerint 2016-ban TAO forrásból megvalósul a stadion műfüves pálya felújítása, valamint iskolai tornatermek felújítása. A labdarúgás, a kézilabda és a kosárlabda szakágak várható támogatása további lehetőséget biztosíthat a szakágakhoz tartozó infrastrukturális fejlesztésekre. Az utánpótlás szakág fejlesztése továbbra is kiemeit cél, mely hozzájárul az egészséges életmódra neveléshez, az élsport utánpótlásá nak biztosításához. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. A Kft. elsődleges feladatának tartja a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítását, az előadásoknak Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a közönség széles rétegeihez való eljuttatását, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelését, a határon túli magyar kultúra ápolását. Cél, hogy minél több emberhez jussanak el a kulturális értékek, ezért minél több színvonalas előadás legyen a városban és a megyében egyaránt. A Társaság elsődleges célja 2016-ban is a racionális gazdálkodás elveinek maximális betartása mellett a Város sokszínű kulturális életének gazdagítása. A 2015-ös évben a Színház gazdálkodása stabil volt, likviditási problémái nem voltak. A 2016. évi állami támogatás 9,7 M forinttal csökkent, ezzel szemben az önkormányzati támogatás 20 M forinttal növekszik, biztosítva a zökkenőmentes gazdálkodást. A Színház számára tervezett költségvetési forrás fedezi a VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri Színpad előadásainak költségeit is. Mivel a Szabadtéri Színpad Modern Városok Program keretében történő felújítása nem érinti a nyári programokat, változatlanul színvonalas előadásokra számíthatnak a szabad téren is a kultúrát kedvelők. Város - Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. Rendkívül fontos szerepet tölt be a Nyíregyházán élők tájékoztatásában. A Társaság abefejeződött AGORA projektben korszerű körülmények között, megújult környezetben végzi tevékenységét. A digitális műsorszórás megteremtése után folytatják a szolgáltatókkal megkezdett tárgyalásokat, hogy azok a nézők is láthassák a Nyíregyházi Televíziót, akik magasabb szintű előfizetéssel rendelkeznek, s beltéri egységen keresztül néznek televíziót. A televízió új dizájnja után, a tv honlapja is megújult, teljes körű, visszakereshető tartalmak növelik a látogatottságot. A Nyíregyházi Napló 2016-ban is 50 lapszámmal, 16 oldal terjedelemben fog megjelenni. Az eltelt időszak üzleti és olvasói szempontjait figyelembe véve, 2016-ban újabb átalakítás elé érkezett a hetilap. Már az év elejétől új, minden héten, fix helyen megtalálható rovatokkal jelentkeznek, plusz egy kis bulvár tartalom is kerül majd alapba. 2016-ban a Társaság legfontosabb programjaként a nyiregyhaza.hu weboldal további bővítését, technikai fejlesztését tűzte ki célul. Továbbra is cél az olvasottság növelése. Tavasszal egy új weblap elindítását tervezik, mely leginkább a fiatalokat szólítaná meg, az ő nyelvükön dolgoznák fel a helyi WWW.H.t.Jltt4.T.KAt·A •.MV
Cy
------------------------,
·~
NYíREGYHÁZA
13
történéseket, ajánlanák a szórakozási lehetőségeket. Ennek az oldalnak a szerkesztésébe bevonják a városi oktatási intézményeket is.
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Miután 2015-ben saját kategóriájában Európa legjobb állatkertje lett, a 2016-os gazdasági év ismételten egy újabb mérföldkő a Társaság életében. A Viktória Ház, továbbá az Andok világának átadása komoly látogatói létszámnövekedést generált a bevételi források tekintetében. A számok azt bizonyítják, hogy a 450 ezer fős látogatói létszám tartható 2016-ban is. Az elnyert komoly szakmai elismerések mellett a Társaság gazdálkodása hatékony és eredményes. Továbbra is fontos célkitűzés a Kft. életében a színvonalas, folyamatos, a látogatói igényeket kielégítő, zavartalan működés. Az európai viszonylatban is egyedülálló attrakciók - az Ócenárium, Esőerdőház és Tarzan ösvénye, az említett Viktória Ház, Andok Világa - valamint az Állatpark már meglévő színvonalas kínálati elemei együttesen komoly vonzerőt jelentenek, ami a Közép-európai térségben az állatkertek vezető vonalába emeli a Nyíregyházi Állatparkot. A Viktória Ház építési projekthez kapott tagi kölcsön második részletének visszafizetése a gazdasági év fontos feladata, a gazdálkodás szoros és hatékony költségszinten tartásával a vállalt kötelezettség előreláthatólag teljesíthető. A Modern Városok Program keretében további fejlesztésekre számíthat, melynek előkészítését még az első negyedévben meg kell kezdeni. Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft. A Társaság gazdasági-pénzügyi fenntarthatósága, szakmai működésének biztosítása elsősorban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásából történik, melyet az Önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adóból biztosít számára. Céljaik megvalósítása érdekében a város a befolyt idegenforgalmi adóbevétel nagy részét visszaforgatja a TOM-be. Terveik szerint 2016-ban folytatják a megkezdett marketing kampányt: számos külföldi és belföldi utazás kiállításon vesznek részt, többnyelvű turisztikai kiadványokat készítenek, hirdetéseket, PR cikkeket jelentetnek meg, on-line és óriásplakát kampányokat bonyolítanak. Study tou ro kat, tanulmány utakat szerveznek sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, külképviseleti munkatársaknak lengyel, szlovák, román, magyar utazási irodák, touroperátorok részvételével. Az ambiciózus tervek megvalósítására és a Kft. működésére 2016-ban egyrészt az IFA bevétel szolgál, másrészt a Kormány 1408/2015 (VI. 19.) Korm. határozatában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. §. (6) bekezdése alapján döntött egy egyszeri 37.500 eFt-os átcsoportosítás elrendeléséről. Ennek a döntésnek az értelmében a Kormány vissza nem térítendő támogatást biztosít Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Nyíregyháza turisztikai, kulturális, gasztronómiai értékeinek Erdélyben történő komplex bemutatására. A programok megvalósításával az Önkormányzat a Társaságot bízta meg.
A NvíRINFO Nonprofit Kft. A Társaság biztosítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a teljes informatikai rendszer zavartalan működését. A Társaság az informatikai illetőleg számítástechnikai feladatok ellátásán túl, 2015-től ellátja a hardverek karbantartását, azok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, így a Társaság által írt illetőleg fejlesztett, a Hivatali rendszerben üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról is gondoskodik. Kezeli és felügyeli a programokhoz kapcsolódó adatbázisokat, a felhasználók kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat készít. Továbbra is ellátja az IRMA iktatóprogram rendszergazdai feladatait. Biztosítja a nap 24 órájában a kialakított számítógépközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító adatátviteli hálózatokat. Végzi az adatátviteli rendszerek üzemeltetését, felügyeletét, zavartalan működés biztosítása érdekében a karbantartásokat és biztonsági mentéseket rendszeresen elvégzi. A Társaság biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitkokra vonatkozó szabályok, előírások érvényesítését.
NY
REGYHÁZA
14
A Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2016-ban megbízási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának továbbra is biztosítja a nyíregyházi Ipari Park gondozását, az Ipari Park közművek és zöldterületek karbantartásának előkészítését és koordinálását. Ezen túl, folyamatos pályázatfigyelést végez mind a hazai, mind az EU-s, mind az egyéb forrásból kiírás ra kerülő pályázati lehetőségek esetében, valamint ezekről folyamatos tájékoztatást nyújt az Önkormányzat számára. A Társaság tevékenységének keretein belül biztosítja a Digitális Magyarország program nyíregyházi település központú kísérleti alprogramjában az informatikai eszközök osztásával kapcsolatos lakossági pályázatok keretében történő eszközosztást. A programban az informatikai eszközök lakossági vagy intézményi pályáztatások lebonyolításának, a megpályáztatott informatikai eszközök támogatottak számára történő kiosztásának, valamint a kiosztott eszközök nyilvántartásának támogatására képes informatikai rendszer- pályázati szoftver szállításában is jelentős szerepet vállalt a Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat A Társaság 23 helyen működtet szolgáltató irodát, melyek amegye területén központosítva helyezkednek el. A vállalat "Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés" keretében 6 településen végez temetőüzemeltetési tevékenységet. (Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Ópályi, Hodász, Nyírszőlős Görög Katolikus Egyház). Az átláthatóbb és biztonságosabb működés és eredményesebb gazdálkodás eléréséhez 201S-ben a vállalat 22 tagjától visszavásároita a saját üzletrészeit 63 M forint értékben. A 22 kilépő önkormányzat következtében, jelenleg a vállalat tagjai között Nyíregyházán kívül Érpatak szerepel. A Kft-vé válás folyamata 2016. első félévében várhatóan befejeződik. A visszavásárolt saját üzletrész, térítés nélkül átadásra kerül a tagok részére a meglévő tulajdoni hányadukra eső arányban. A bevételi források, a temetkezési szokások változását figyelembe véve bázis szinten tarthatóak. A költségek racionalizálása, az élőmunka hatékony kihasználása, az esetlegesen gazdaságtalan területek felszámolása tovább folytatódik a 2016-os gazdasági évben is. A vállalat tovább szeretné folytatni a 2014-ben elkezdett fejlesztéseit. Elengedhetetlen feladat a Pazonyi úti kerítés átépítése, felújítása, tervezik a Korányi úti ravatalozónál 180 férőhelyes urnafal létesítését, az "Északi temetőben" az elöregedett fák, fasorok kivágását, új fák telepítését. A vállalat egy eredményes, sikeres évet prognosztizál a 2016-os költségvetési támogatás figyelembevételével. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. A Kft. gazdálkodásában az elmúlt két évben lezajlott, végletekig leegyszerűsített működése fog tovább folytatódni. A Társaság a folyamatosan változó szakképzési törvény és a köznevelési törvény változásait követve alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Az alaptevékenység keretében a következő feladatok ellátására kerül sor 2016-ban. Jogszabály szerint ellátják a TISZK feladatait, szakképzésiszervezési feladatokat, az intézményfenntartókkal és a Nyírvidékkel együttműködésben. 2016. júniusig a TÁMOP-2.2.3-07 j2-2F-2008-0004 projekt fenntartása keretében: közösségi szolgáltatások biztosítása. Egy minimálisan megnövelt működési támogatás mellett, a 2016-os tervév is eredményes, pozitív gazdálkodást mutathat. Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. A nonprofit gazdasági társaságokat érthetetlen módon a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény változása erősen sújtja, a for-profit társaságokkal ellentétben. A tanulószerződés normatíva visszaigénylését az előző évek gazdálkodási sarokszámaitól teszi függővé, amelyeket már befolyásolni nem tudnak, és a normatíva igénylését a feltételek nem teljesítése esetén nem csak korlátozza, de egyenesen lehetetlenné teszi a jogszabály. Ez a változás rendkívül negatív a Társaságra nézve: egyrészt azért, mert már meglévő - egyébként alapjában véve nem felmondható - tanulószerződésektől menet közben vonja meg a finanszírozást, másrészt a legfontosabb bevételi forrásokat nullázza le 2016-ban, az előző években ugyanis ebből 71 illetve 79 millió forint bevétele származott a Kft-nek.
(,'
W\",w~!rtYIJ(f;G'rI4-AZA.H\iI
----~-----------------
NYIREGYHÁZA
15
2016. évi intézkedési tervük alapján egy jól felépített szerződéses konstrukcióval, for-profit cégek foglalkoztatásba történő bevonás ával a kiesett bevételt ellensúlyozni tudják, de a szakképzési centrum által előállt finanszírozási hiányt már nem, ezért 2016-ra egy magasabb támogatással tudja folytatni a Társaság az eredményes gazdálkodását. tanulószerződéses
A felnőttképzés területén továbbra is szeretnének fejleszteni, olyan új, elsősorban nem OKJ-s képzéseket szeretnének kínálni, amely jobban hasznosítható, gyakorlati ismereteket kínál a képzésben résztvevőknek, versenyelőnyhöz juttatva ezáltal őket a munkaerőpiacon. Képzési portfóliójukat 39 új képzéssel, köztük OKJ-s és egyéb általános kompetenciafejlesztő informatikai, menedzsment típusú, illetve hátrányos helyzetűek számára ajánlott továbbképzéssel és munkaerőpiaci szolgáltatással sikerült megújítaniuk a 2015-ös év végére, és nagyon bíznak abban, hogy a tulajdonosaik érdekeltségébe tartozó szervezetek és a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése javára tudják ezeket majd felhasználni. Vagyoni kiadások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelésével kapcsolatos feladatra számításaink szerint 95.000 eFt szükséges biztosítani, me ly tartalmazza az üresen álló, hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat is.
előirányzatot
Repülőtér üzemeltetés jogcímen a 2015. évi előirányzat 3.000 eFt-tal történő csökkentését kezdeményezzük, melyre az előző évben az üzemeltetéshez szükséges tűzoltógépjármű beszerzése miatt volt szükség. Terület-előkészítés
A Szabályozási Terv előírásai miatt az önkormányzati utak építéséhez, rekonstrukciÓjához kapcsolódó szükséges ingatlanvásárlásokra 2016. évben előreláthatólag 150.000 eFt fedezet szükséges. Szakértői, tervezési díjak feladaton az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági díjak, tervezési, értékbecslési, földmérési költségek fedezetére javaslunk előirányzatot képezni, a 2015. évi előirányzathoz hasonló mértékben 30.000 eFt összegben.
Egyéb vagyoni kiadás jogcímen a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat felé hozzájárulás fedezetét is tartalmazza a javasolt előirányzat.
fizetendő
érdekeltségi
Felújítási kiadások - Intézményi felújítások (9. melléklet) A 2016. évi költségvetésben tervezésre került intézményi felújítási feladatok az intézmények állagmegóvása érdekében szükségesek. A balesetveszélyt elkerülendő, valamint a további drasztikus állagromlást megelőzendő, sürgősen szükséges feladatok kerültek felsorolásra. A pénzügyi korlátok figyelembevételével az elvégezendő felújítási munkákat (amelyeket lehetett) több ütemre bontottuk. Az állagromlás megakadályozásán kívül törekedtünk arra, hogy megszüntessük a balesetveszélyes és üzemelést gátló tényezőket (burkolatok cseréje, vizesblokk felújítás). A Polgármesteri Hivatal "D" épület részleges felújítására (homlokzat felújítás + nyílászáró csere) 130.000 eFt-ot javaslunk előirányozni, melyet pályázati forrásból tervezünk megvalósítani. Tervezzük továbbfolytatni a 2015. évben megkezdett padlózat felújítást, melyre 10.000 eFt előirányzat áll rendelkezésre. Az "A" épület udvari homlokzat javítására valamint a Hősök tere 2. sz. alatti épület megereszkedett erkélykonzol megerősítésére összesen 15.000 eFt-tal számolunk. A Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Szociális Gondozási Központ feladat-ellátási helyein megvalósuló felújítási feladatokra 111.671 eFt; a városi lőtér felújítására 22.610 eFt előirányzat biztosítását javasoljuk, mely összegből golyófogó kerítés építése, 10 m-es lőpálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció és
balesetveszélyes fák kivágása valósulhat meg.
NY
REGYHÁZA
16
Óvodai játszóterek felújítására 20.000 eFt, az üzemeltetésre átadott viziközmű vagyon felújítására 100.000 eFt áll rendelkezésre. Egyéb önkormányzati vagyon felújítására 17.040 eFt-ot tervezünk. Az évközi üzemelést gátló feladatok megoldására 53.000 eFt tartalékkeretet képeztünk. Az intézményi épületek felújítását illetően az ütemezett és rangsorolt feladatok tekintetében 280.216 eFt-ot javaslunk felújítási feladatokra tervezni. Az intézményi felújítások az alábbi tendenciát mutatják:
IIntézményi felújítások alakulása 2011-2016. években I 500000 450000 400000 350000 300000 250000
100000 50000
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
A grafikon szemlélteti, hogya Város 2016. évben a szűkülő lehetőségek mellett is többet fordít intézményei állagmegóvására. Fentiekből kitűnik, hogy az előző ciklus első évéhez viszonyítva több mint hatszor annyi összeg jut épület felújításra, mely mutatja a városvezetés eltökéltségét. Mivel a pályázati lehetőségek még nem ismertek, a tervezett pénzösszeg felhasználása előtt messzemenően figyelembe kell venni az esetleges ilyen lehetőségeket. Szociális kiadások egyházi, illetve a Nyírségi A szociális intézményi feladatok - korábbi közgyűlési döntések alapján Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásban vannak. A NYITÖT fenntartásában lévő nyíregyházi intézmények vezetőivel a 2016. évi költségvetési keretszámok egyeztetés re kerültek, így alakult ki a fenntartáshoz szükséges önkormányzati támogatás összege. Mivel a vagyon az Önkormányzat könyveiben szerepel, az ingatlanok felújítására tervezett előirányzatok sem kerülnek átadásra. A felújítási feladatok lebonyolítása természetesen az intézményvezetők bevonásával történik. A jogszabályi változás értelmében 2016. január l-től a családsegítés csak a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan egy szervezeti és szakmai egységben - működhet. A NYITÖT fenntartásában lévő szociális intézmények átszervezéséről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 300/2015. (XII.17.) számú határozatával döntött.
www.!;.."mE:(;Y~AlA",JotV
-----------------NYíREGYHÁZA
17
A Nyírségi Tőbbcélú Kistérségi Társulás fenntartásába adott intézmények és feladatok • Szociális Gondozási Központ • Idősek Otthona • Mentálhigiénés Központ • Gyermekjóléti Központ • Bölcsődék • Gyermekek Átmeneti Otthona • HUMAN-NET Alapítvány által ellátott családsegítés feladata saját bevételből, és az Önkormányzat által igényelt állami hozzájárulásból nem fedezett kiadását az Önkormányzat pénzeszköz átadás formájában biztosítja, melyet a 12. melléklet tartalmaz. A NYITÖT munkaszervezetének 2013. június 30. napjával történt megszűnése következtében a Társulás által fenntartott intézmények állami támogatását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata igényli, és átadott pénzeszközként adja tovább a Társulásnak. A Társulás fenntartásában lévő intézmények 2016. évi költségvetése az Önkormányzat tervezési metodikája szerint készült. Az önkormányzatok szerepe a szociális és gyermekjóléti ellátások biztosításában az elmúlt időszakban megváltozott. 2013-tól mind a segélyezés, mind a szolgáltatások területén módosultak az önkormányzati feladatok, amelyek a finanszírozás módosulásával is jártak.
jelentősen
2015. március l-től az önkormányzati segély megszűnt, új segélyezési forma került bevezetésre települési támogatás néven. A két ellátás teljesítését vettük alapul az idei előirányzat megtervezésekor. Az adósságkezelési támogatás kifutó rendszerben került kivezetésre az önkormányzati szociális segélyek közül. A december havi kifizetésekhez tervezünk előirányzatot 2016. évre. A továbbiakban Települési támogatás formájában nyújtható helyi adósságkezelési támogatás, ehhez azonban az állam külön támogatást nem biztosít az önkormányzatok részére, így saját forrásból szükséges finanszíroznunk. Január hónapra a decemberi áthúzódó kiadások hoz terveztünk előirányzatot.
Köztemetés és tanulóbérlet az előző évvel egyező mértékben szerepel. 2016. évtől kezdődően a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésről a települési önkormányzat köteles gondoskodni. Ehhez az állam 2016. évben 37.085 eFt támogatást nyújt. A szünidei étkeztetés kiadásaira 58.000 eFt előirányzat szerepel a szociális kiadások között, valamint a Téli gyermekétkeztetést a 2015. évi áthúzódó kiadások miatt szükséges terveznünk. Az Erzsébet utalvány és a segélyek járulékos költségei a postai kézbesítés díját jelentik, melyet a 201S.évben teljesült kiadások szerint terveztünk. Az önkormányzati segély soron 2015-ben 110 millió forint előirányzatot használtunk fel. Ez a segély, mint a fentiekben már említettük, 2015. március l-től települési támogatásként tervezendő, így a települési támogatás kiadásait a múlt évi önkormányzati segély értékével növelten terveztük. A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező szociális ellátások közül a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a 2015. évi teljesítés adatai alapján tervezzük, csakúgy, mint egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatást. Az óvodáztatási támogatás megszünt ellátási forma. A normatív lakásfenntartási támogatás az adósságkezeléshez hasonlóan, kifutó rendszerben megszűnik, így a decemberi áthúzódó kiadás értékeivel számolunk 2016-ban. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a várható 2015. évi teljesítés alapján vettük figyelembe. A 6. osztályos tanulók úszásoktatásának támogatását a 2015. évi bázis adatok alapján terveztük. Az ÁROP-1.A.3. Területi együttműködést segítő programok pályázat megvalósult, a kifizetés i kérelem benyújtása folyamatban van. Kiadással már nem számolunk, csak a bevételi oldalt tervezzük.
NY
REGYHÁZA
18
Értékünk a család - Családbarát önkormányzat projekt 2016. évben arányosan felmerülő költségeit és bevételi oldalát egyaránt szerepeltetjük költségvetésünkben. A projekt - támogatási intenzitása 100% befogadásra került, elbírálás alatt van jelenleg. Az egészségügyi ellátás tárgyi feladatainak fejlesztési támogatását szolgáló ETAP 2016. évi összege 12.000 eFt. Köznevelési feladatok A 2015. évtől eltérő, új finanszírozási rendszert dolgoztunk ki a köznevelési célfeladaton belül, melyek jobban tükrözik a valóságban felmerülő igényeket. A 2016-ra tervezett célfeladatok között új elem a Pedagógusok támogatása. Ebben a támogatási formában azokat a már pedagógus végzettségűeket szeretnénk támogatni, akik szívesen elvégeznék a logopédus vagy a gyógypedagógusszakot (levelező tagozaton) és ilyen módon segítenék az óvodákban a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését. Támogatható lenne az utazási költség, a szállásdíj vagy a tandíj meghatározott része. Ezzel a támogatási formával is enyhíteni szeretnénk a városunkban jelenlévő szakember hiányt, jelenleg az országban 4 helyen van gyógypedagógus képzés: Budapesten, Szegeden, Győrben és Kaposváron. A célfeladatokon belül az "Oktatási-nevelési intézményi rendezvények, évfordulók támogatása" feladat továbbra is megmaradna, de az év közben felmerült igények alapján ezt három alpontra került megbontásra, melyet pályázati úton szeretnénk meghirdetni. Ezek között szerepel: • az intézmények és intézményhez kötődő alapítványok szakmai programjának megvalósítását segítő alpont, • a működési támogatást segítő alpont illetve • az oktatási intézmények és a kulturális intézmények kapcsolatát segítő alpont. Ez utóbbit azért támogatnánk, mert fontosnak tartjuk az óvodai, az iskolai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítését. A múzeumnak, a könyvtárnak, a közművelődési és művészeti intézményeknek kiemeit szerepe van a gyermekek személyiségformálásában, képességeik kibontakoztatásában, erkölcsi és érzelmi fejlődésük ösztönzésében. Ennek érdekében szeretnénk elősegíten i, hogy az óvodák, az iskolák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programjaikat. Támogatható a rászoruló gyermekeknek, tanulóknak a kulturális intézménybe jutásához szükséges útiköltség, illetve abelépőjegy.
Az Önkormányzat által alapított Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány már több éve - évente kétszer 2016-ban összesen 3.000 eFt-tal támogatja a felsőoktatásban tanuló nyíregyházi hallgatókat. Kulturális kiadások A kulturális célfeladatok között a közművelődés; megállapodások támogatására, a tavalyi évtől eltérően emelt összeget 2.000 eFt-ot tervezünk, mely által a helyi közművelődési feladatok ellátását kívánjuk segíteni. A pályázati önerő1 érdekeltségnövelő előirányzatot 1.000 eFt összegben tervezzük a korábbi évekhez hasonlóan, mely 2015. évben nem szerepelt a kulturális célfeladatok között. A Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítését az idei évben 500 eFt összeggel kívánjuk támogatni. A kulturális célfeladatok között szerepeltetjük a Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozatot, mely támogatása azonos összeggel szerepel költségvetésünkben, mint előző évben. Művészeti ösztöndíjban a korábbi évekhez hasonlóan, pályázati eljárás útján három főt kívánunk részesíteni. WWW.~.i·nU:v.f ..A%JI..WlJ
--------~-----~--~--
NYíREGYHÁZA
19
A kiadványok támogatása címsor alatt a tavalyi évhez hasonlóan 1.000 eFt összeget szerepeltetünk azon kiadványok támogatására, melyek városunk kulturális életének megismertetésében szerepet vállalnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat működési támogatását a tavalyi évhez hasonlóan azonos összeggel szerepeltetjük. A szakértői díjak és az egyéb kulturális kiadások előirányzata tartalmazza a pályázatokhoz kapcsolódó szakértői díjak, valamint emléktáblák, köztéri alkotások lektorátusi-, és szakértői vélemények költségeinek fedezetét, melyet a 2015. évben nyújtott összeggel szerepeltetjük költségvetésünkben. A Nagyegyüttesek támogatására az szerepeltetünk.
előző
évben nyújtott
előirányzat
összegét, 12.000 eFt-ot
A Happy Art Alapítvány Nív6díj azonos összegben szerepel, mint 2015. évi költségvetésben. A Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek, Közösségi színterek soron a tavalyi évtől eltérően 2.000 eFt-al csökkentett előirányzatot szerepeltetünk 12.000 eFt összegben, melyet eseti támogatásokra és a városi rendezvények, társadalmi ünnepek megvalósítására kívánunk fordítani. A városi rendezvények színvonalas megvalósítása 2016. évben is biztosított, mert ezzel párhuzamban a városi nagyrendezvények kulturális programjainak kínálatát kívánjuk bővíteni, valamint a kulturális célfeladat előirányzatán szereplő közművelődési megállapodások támogatása is 1.000 eFt-al megemelkedett. Tervezett Város; nagyrendezvények 2016. évre: ezer Ft-ban I
i
Megnevezés HELLO Nyíregyháza Városnapi programok (3 napos rendezvény) Gyermeknap, Ezerlámpás Éjszakája Táncművészeti Fesztivál (2 napos rendezvény) Múzeumok Éjszakája Tirpák Fesztivál (2 napos rendezvény) Repülőnap
Pálinkanap Évbúcsúztató rendezvények Tartalék Összesen:
Előirányzat
5.000 5.000 2.000 3.000 2.000 4.000 3.000 2.000 6.000 1.000 33.000
2016. évben három új nagyrendezvényt tervezünk: a Táncművészeti Fesztivált, a Repülőnapot és a Pálinkanapot. A Városnapi programok három napos rendezvénysorozattá, a Tirpák Fesztivál két napos rendezvénnyé bővülne. A Krúdy Napokat a Városi rendezvények között szerepeltetjük. 2016. évben megrendezésre kerül a XI. Nyíregyházi Cantemus Kórusfesztivál, a rendezvény 6.000 eFt összegű támogatása évközben kerüllebontásra az intézmény költségvetésébe. A Helyi Önszerveződő közösségek pénzügyi alapja előirányzatát a 2015. évi szinten terveztük meg. Az ifjúsági feladatok előirányzata a korábbi évhez hasonlóan alakul. Sport feladatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 30/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet előírásai alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. feladat-és hatáskörébe tartozó utánpótlás-nevelés és kiemeit csapatsportágként a felnőtt női röplabda, saját
NY
REGYHÁZA
20
szabadidős és kiemeit rendezvényeik, valamint a Kft. által koordinált nagycsoportos úszásprogram támogatása a Kft. közvetlen finanszírozásában történik, valamint a Kft. felel akiemelt egyéni- és csapatsportágak szakmai felügyeletéért. Az utóbbi rendelkezés alapján az NYVSC finanszírozása kikerül az Egyéb csapat és egyéni sportágak keret támogatási rendszeréből és a Kft. által a Kiemeit egyéni és csapatsportágak keret terhére kerül tervezésre.
Az olimpia évére való tekintettel kiemeit összegben tervezzük az Olimpia felkészülés támogatása keretet, me ly összegnek felét az olimpiára kijutott és ott helyt álló sportolók részére eredményességi díjazásként kívánunk a Közgyűlés által az olimpiát követően felosztani. Városunk sportélete sokoldalúságának bizonyítékaként az elmúlt években megnőtt a különböző sportágakban aktív, és országos sikereket is felmutató egyesületek és sportszervezetek száma. Ezen tendencia figyelembe vétele alapján került tervezésre a Parasport, fogyatékosok sportja, valamint az Egyéb támogatások keretek összege. Magasabb összeg szükséges a Diáksport finanszírozására, hiszen az elmúlt években megnőtt a pályázatot benyújtó köznevelési intézmények száma. Jégidő 2016-ban történő vásárlásának költsége a 2015. évi költségeknek megfelelően került tervezésre. Az előző évhez hasonlóan új elem a költségvetésben önállóan megjelenő, a város által szervezett Városi sportrendezvények közvetlen finanszírozása. A Városi sportrendezvények kerete terhére tervezzük finanszírozni a "Mozdulj, NyíregyházaI" éves ingyenes programsorozatot 8.000 eFt költséggel, a Vivicitta Futás, Elektrolux-Vidor Félmaraton és a Városi Sportnap rendezvényeket 1.850 eFt összegben. A fennmaradó összeg a Városi Sportgála költségeit, valamint a IV. Önkormányzati Sportnap, a Megyei Jogú Városok Sporttalálkozóján, Győrben való részvételt és a Testvérvárosi Sporttalálkozók kiadásainak fedezetét tartalmazza. Sport célfeladatok előirányzata számokban: ezer Ft-ban I 2016.
Megnevezés
Egyéb támogatások Kiemelkedő sportrendezvények Sportösztöndíj rendszer Olimpiai felkészülés támogatása Mobil jégpálya (jégidő vásárlás)
1900 9500 26000 4500 4000 4500 9 OOO 9000 17780
Összesen:
86180
Parasport, fogyatékosok sportja Egyéb csapat és egyéni sportágak NYVDSE- diáksport támogatása
f---
Szabadidősport
Nemzetközi kapcsolatok A város nemzetközi kapcsolatainak ápolására
a Külügyi Céltartalék és a Városdip'omáciai keret ad
lehetőséget.
A 2016 évi Céltartalékra előirányzott 8.300 eFt alapját az előző évi bázis keret adja, a 300 eFt többletként összeg a Pályázati Alapot, a Köznevelési Intézmények, nemzetközi kapcsolatainak elősegítését érinti. Többletkiadásként jelentkezik 738 eFt összegben a 2015. évről áthúzódó kiadások fedezetére biztosított előirányzat.
jelentkező
WWW~'N't'*1tt:(i''I''~AZA.ft\J
f~
\J
------------------~
NY
REGYHÁZA
21
1. Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények - A város meglévő 9 testvérvárosával való kapcsolattartás (Kajaani, Ungvár, Presov, Rzeszów, Iserlohn, St.Albans, Szatmárnémeti, Kiryat Motzkin, Harbin) - Magyar - Lengyel Barátság Napja alkalmából megemlékező rendezvény szervezése Rzeszów, Gorlice városokkal együtt - Meglévő kapcsolatok erősítése, szélesítése, új együttműködési formák keresése - A városok hagyományos rendezvényein való részvétel (Városnapok, Fesztiválok, protokoll rendezvények) - A testvérvárosokból érkező vendégek, delegációk fogadása - Tapasztalatcserék, közös pályázati lehetőségek feltárása, közös programok szervezése - Hagyományos, a város külkapcsolatait erősítő intézményi kapcsolatok elősegítése a város kiemeit rendezvényeinek színesítése a nemzetközi kapcsolatokon keresztül 2. Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények - Közös programok megvalósítása a partnervárosokkal - Tapasztalatcserék, közös pályázati lehetőségek feltárása, közös programok szervezése 3. Megbízási díjak - Megbízási szerződés alapján, a városi rendezvényeken tolmácsolás - Eseti szinkrontolmácsolás biztosítása - Közös programok, szervezéssel kapcsolatos anyagok fordítása - Idegen nyelű levelek fordítása - Kiadványok, egyéb, az önkormányzatot érintő írásos anyagok fordítása, lektorálása, tárgyalásokhoz tolmács biztosítása 4. Pályázati Alap köznevelési intézmények, nemzetközi kapcsolatainak elősegítésére - Oktatási Intézmények nemzetközi csereprogramjainak támogatása (hagyományosan tavasszal írja ki a bizottság a pályázatot) S. Nemzetközi Városhálózatok tagságából adódó feladatok - Európai Közepes Méretű Városok Hálózata ülésein való részvétel - A hálózaton belüli kapcsolattartás 6. Gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi vonatkozású gazdasági, befektetést ösztönző rendezvények előkészítése
Szakmai programok szervezése 7. Pályázati önerő - testvér·, és partnervárosi kapcsolatok keretében közös pályázatok előkészítése A 2016. évi Városdiplomáciai keretre az előző évek tapasztalatai alapján, 3.600 eFt keretösszeg került tervezésre: - Városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadása, - Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése, - Új cserekapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival, Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető taJálkozások megszervezése. - Reprezentációs kiadások után várható járulékok. Testvérvárosi jubileum programok, sporttalálkozók 2016. évben 4 testvérvárossal és 3 partnervárossal lesz jubileumi évfordulónk, bővülnek a nemzetközi művésztáborok és sporttalálkozók. A rendezvények szervezése kapcsán jelentős arányban vannak a vendéglátási - szállás, étkezés - költségek, amelyeket jelentős reprezentációs járulékok terhelnek. Továbbá a forint árfolyam kedvezőtlen alakulása is többlet kiadásokat jelent. Összességében 1.600 eFttal megemelten, 8.000 eFt összegben került tervezésre az előirányzat az előző évhez képest.
NY
REGYHÁZA
22
A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására - az előző évhez hasonlóan - a 11. melléklet szerinti bontásban összesen 10.500 eFt-ot terveztünk. Az Önkormányzati tervtanács a településképi véleményezési eljárás keretében jogszabályban előírt esetekben az építési engedélyezés előtt véleményezi az építési engedélyezési tervdokumentációt. A tervtanács - a beadott véleményezendő tervek függvényében - heti rendszerességgel ülésezik. A tervtanácsi tagok tiszteletdíját tartalmazza ezen költségvetési tétel.
AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARÁSÁBAN MŰKÖOŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén az Önkormányzat a saját intézménye, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság útján biztosítja kötelezően az egészségügyi alapellátási feladatokat az alábbiak szerint: • Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás • Házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyelet • Felnőtt fogorvosi alapellátás • Iskola fogászat • Fogorvosi ügyelet • Hajléktalanok egészségügyi ellátása • Területi védőnői ellátás • Iskolavédőnői ellátás • Iskola egészségügyi ellátás • Foglalkozás-egészségügyi alapellátás • Otthoni szakápolás és hospice ellátás (2014. IV.01-től). Az alapellátási feladatok finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik, kivéve a foglalkozásegészségügyi alapellátást, ezen feladat finanszírozását az Önkormányzat biztosítja, melynek keretében 5 fő munkavállaló alkalmazásának, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadásoknak a pénzügyi fedezete szerepel a költségvetésben. Az alapellátás legnagyobb részét kitevő feladat a város egészségügyi alapellátásának a megszervezése, a működtetés személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése. Ezen feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 102 háziorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxissal együttműködve, 38 területi védőnői körzet és 25 iskola egészségügyi körzet működtetésével, valamint az alapellátás orvosi ügyeleteinek (felnőtt-gyermek-fogászati) a megszervezésével biztosítja.
Köznevelési feladatokat ellátó intézmények: • Eszterlánc Északi Óvoda • Gyermekek Háza Déli Óvoda • Tündérkert Keleti Óvoda • Búzaszem Nyugati Óvoda Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 34 területileg elkülönülő épületben történik, melyek a fenti négy szervezeti egységbe integrálódnak. Gazdasági szervezettel az Eszterlánc Északi Óvoda rendelkezik, mely ellátja a másik három szervezeti egység gazdálkodási feladatait is. Az intézmények költségvetésének jelentős részét az alkalmazottak személyi juttatásainak és azok járulékainak a költsége, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki. Az élelmezési kiadásokhoz kapcsolódó térítési díjbevételek a 2015. szeptembertől életbelépett jogszabályi változás következtében jelentős mértékben csökkentek, ugyanis bővült azok köre, akik ingyenes étkezésben részesülhetnek.
WWW.... .,iltl(,'y'HAtA~~V
NYIREGYHAZA
23
Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Az intézményt két korábbi általános iskolai gondnokság bázisán 2013. január Ol-ével a Közgyűlés 228/2012. (IX.27.) számú határozatával alapította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mely a város 17 általános iskolájának a " gazdája" lett. A 17 telephely üzemeltetéssel, működtetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása mellett a gyermekétkeztetés megvalósítása, a nyári napközis tábor, a fiókkönyvtárak és közművelődési színterek működtetése az intézmény feladata. 2015. szeptember Ol-től a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI étkeztetési feladatainak ellátása is az intézményhez került. Az intézmény bevételei az étkezési térítési díjakból, a nyári napközis tábori bevételekből, bérleti díjbevételekből, a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos bevételekből származnak. A kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járulékai, az étkeztetés, a nyári napközis táborok valamint a járművek, épületek fenntartási, működtetési kiadásai teszik ki. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 228/2012. (IX.27.) számú határozata alapján 2013. január l-jei hatállyal hozta létre az intézményt a megváltozott törvényi szabályozás következtében a nyíregyházi középfokú köznevelési intézmények működtetése céljából. Az intézmény ellátja 4 gimnázium, 1 alapfokú művészetoktatási intézmény, 7 kollégium vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatait, működtetését a hozzájuk tartozó étkeztetési feladatokkal együtt. 2013. április Ol-jétől a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény saját konyhájának üzemeltetési és étkeztetési feladatainak az ellátása, 2014. szeptember Ol-től a Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium étkeztetés i feladatainak ellátása is az intézményhez került. Az intézmény bevételei az étkezési térítési dijakból, valamint a helyiségek bérbeadásából és szolgáltatásnyújtásból keletkeznek. A kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járulékai, az étkeztetés kiadásai valamint az épületek fenntartási, működtetési kiadásai teszik ki. A Nyíregyházi Cantemus Kórus a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló intézmény. Működésének alapját képező három énekkar, a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica leánykar és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni, főleg vidéki terjesztésére csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére. legfontosabb feladatuknak Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális életében betöltött meghatározó szerepüket tekintik, hogy évadonként új tematikával megtöltve, bérletes koncertjeik által - a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében a kultúrát, művészetet a legmagasabb szinten közvetítsék. A kórus életében fontos nemzetközi program a kétévente megrendezésre kerülő Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál. 2016-ban 11. alkalommal kerül megrendezésre a nagyszabású kórustalálkozó, melynek megrendezéséhez az Önkormányzat 6.000 eFt-tal járul hozzá. A kórus működésének sajátosságaiból adódóan a költségvetésének jelentős része az énekkar utazásaival összefüggő kiadásokból tevődik össze. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézményküldetése, hogy a jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakói számára magas színvonalú értékteremtő és értékközvetítő könyvtári közszolgáltatást biztosítson. Célja, hogy tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájáruljon a könyvtárhasználók életminőségének javulásához. Szakmai tevékenységével egy olyan könyvtár működtetését kívánja megvalósítani, amely életkortól és érdeklődési körtől függetlenül biztosítja használóinak a minőségi kiszolgálását. Kulcsfontosságú, megnövekedett feladat és szerepkör a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében a települési könyvtári ellátás biztosítása, a könyvtári szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a megye teljes területén. Az intézmény bevételei a beiratkozási díjakból valamint
NY
REGYHÁZA
24
a helyiségek bérbeadásából származik, feladatainak finanszírozása 92,3%-ban központi támogatásból történik. Váci Mihály Kulturális Központ Nyíregyháza legnagyobb közművelődési intézményének célja, hogy a megyeszékhely és amegye kulturális és művészeti életét megmutassa ország-világnak. A Művelődési Központ - főleg nagyrendezvényei folytán - a megye gazdasági életére nézve is inspiráló, hiszen a pezsgő kulturális élettel magunkra irányítjuk a figyelmet. Az intézmény többek között kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatainak, illetve gyakorlott szakembereinek köszönhetően ápolja a régi hagyományokat, mindemellett új, hagyományteremtő programokat is szervez. Az intézmény felújítása a KultúrSziget-Agora Nyíregyháza című projekt keretében valósult meg. A program a Váci Mihály Kulturális Központot és annak környezetét, a Kölyökvárat, a Városi Galériát, a Pál Gyula kiállítótermet, valamint a Kodály Zoltán Általános Iskolát érintette. Az intézmény bevételei a központi épület valamint a kisebb művelődési házak helyiségeinek bérleti díj bevételeiből, a megújult Krúdy Art Mozi jegybevételéből keletkezik. Működését a saját bevételeken felül a központi költségvetésből juttatott közművelődési támogatás és önkormányzati támogatás biztosítja. Jósa András Múzeum mint megyei hatókörű városi múzeum és tagintézményei, a Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu 2013. január Ol-vel került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába. A Jósa András Múzeum állandó kiállításai között régészeti és néprajzi tárlatok láthatók, a múzeumalapító dr. Jósa András emlékszobája és a nyíregyházi születésű festőfejedelem, Benczúr Gyula munkásságát bemutató kiállítás mellett. Kiemelkedő értéket és látványosságot képvisel a múzeum régészeti és numizmatikai aranykincseit bemutató trezorterem. A Sóstói Múzeumfalu mintegy 10 hektáron álló szabadtéri néprajzi múzeum, feladata amegye néprajzi tájegységei - Nyírség, Szatmár, a Beregi Tiszahát, a Rétköz, a Mezőség - hagyományos népi műemlékeinek, lakóházainak és gazdasági, valamint középületeinek, a falusi élet eszközeinek a megőrzése, ezeknek tudományos és oktató célú feldolgozása, idegenforgalmi bemutatása. Ez évtől bővül a pályázati forrásból megvalósult Pálinkaház működtetésével az intézmény feladatköre. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen az önkormányzat szeretné elérni, hogya Múzeum Falu a Sóstó harmadik attrakciójává váljon. A Kállay Gyűjtemény az alapító Kállay Kristóf, a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki követének akarata szerint a magyarországi fő- és középnemesség hagyatékait gyűjti és mutatja be a nagyközönségnek. Az intézmények főbb feladata többek között a gyűjteményfejlesztés, restaurálás, publikációs tevékenység és közművelődési munka. A bevételi lehetőségeket elsősorban a pályázatok, valamint az alaptevékenységgel összefüggő sajátos bevételek jellemzik, melynek döntő része a kötelezően előírt régészeti feltárás. Ez a bevétel nem tervezhető, a teljesülés beruházói megkeresés függvénye. Felhasználása szakmai és fejlesztési feladatok megvalósítását (kiállítások, kiadványok, katalógusok, rendezvények, technikai eszközök, adatbázisok kiépítését) szolgálja. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok dologi és beruházási kiadásai az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával került tervezésre 2016. évre. A költségvetési keretszámok kialakításánál prioritásként lett figyelembe véve az épületek kötelező és időszakos karbantartása, valamint az ágazati feladatok, az üzemeltetés hátterének zökkenőmentes biztosítása. Az előirányzatok tartalmazzák az elhasználódott gépjárműpark ütemezett cseréjét, valamint a többletfeladatok létszámigényét.
"';''WW.N't'ffttC'fKA1A.tfU
~--~----------~--~ "~
CT")
NYíREGYHÁZA
25
VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK Nyíregyháza-Nyírszőlős
közötti kerékpárút vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére Megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel. A biztosító berendezés üzemeltetésére valamint a pályafenntartás költségeire - évente -1.902 eFt előirányzat biztosítása szükséges. A már megvalósult kerékpárforgalmi hálózat fejlesztési projekt során bérleti szerződések kerültek megkötésre a kerékpárút építéssel érintett ingatlanok tulajdonosaival. A szerződésekben foglalt bérleti díjak felmerülése várható kiadásként. Új autóbusz megállóhelyek tervezésére a beérkezett lakossági és önkormányzati képviselői igények alapján, kivitelezésre pedig a Nagyvárad utcai megálló áthelyezésével kapcsolatosan keletkezett számla fedezetére javaslunk előirányzatot biztosítani. Az előző évekhez hasonlóan új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezésének folytatását továbbra is javasoljuk a lakóutcákban. A 2016. évre javasolt előirányzatból, a 2015. évben elkészült és leszállított tervek engedélyezési eljárásának lezárásáig visszatartott 30 %-os összegre, valamint a 2016. évben elvégzendő tervezési feladatok fedezetére javasolunk előirányzatot biztosítani. Nyíregyháza Megyei Jogú Város nem rendelkezik az eddig elkészült kerékpárutak összefüggő, digitálisan felmért állományával. Ezért a városi kerékpárút hálózat adatbázis készítésének fedezetére javasolunk előirányzatot biztosítani, amely a kerékpáros pályázatok benyújtásához, valamint egyéb adatszolgáltatások és kimutatások elkészítéséhez fog hiteles adatokat biztosítani a jövőben. Fasorrendezések 2016. évi céljai részben a 2014-2015. években elvégzett koronaalakításokkal veszélytelenített fasorok fiatalítása további erőteljesebb fiatalító alakításokkal és a szabaddá vált helyeken fiatal fák, cserjék beültetésével, részben jelenleg gyengén fásított, vagy fátlan zöldterületek növényesítésének tervezése, kivitelezése. A városi zöldfelületek felmérésére a vállalkozó ROUGENERGO Kft. a szerződéses feladatát végzi. Első ütemének - a teljes városi, önkormányzati tulajdonú zöldterületek geodéziai felmérése, parcellákra, ágyásokra tagolása átadása februárra várható. Második üteme a zöldterületi objektumok felvétele, rögzítése, harmadik üteme a növényállomány leírása és rögzítése az adatbázisban. A végteljesítést a fotóállomány hozzácsatolása és a teljes adatbázis átadása jelenti. Kijelölt kutyafuttatók kialakítása feladat keretében folytatódhat a tavaly megindult építési program, amelynek során a Közgyűlés által jóváhagyandó helyeken új kutyafuttatók tervezési, valamint építési munkáinak elvégzésére nyílhat lehetőség. A program folytatásának megvalósításához a tervezett éves kiadási előirányzatok biztosítását javasoljuk. Magyarország éves központi költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. A helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása során 2016. évben az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái kerülnek betervezésre. Repülőtér
környezeti hatásvizsgálata során a 4 éves utómonitoring vizsgálati időszak lezárult. A kármentesítési záró dokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra került, melynek kiértékelése a hatóság részéről folyamatban van. A záródokumentáció elfogadását követően a talajvízfigyelő kutak eltömedékelése szükséges.
NY
REGYHÁZA
26
A Környezetvédelmi Program, valamint a Fenntarthatósági terv készítése folyamatban van, mely programok elkészítése 2016. év első felében válik esedékessé. ACsapadékvíz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos. A jelen költségvetési sorban a 2015 évről áthúzódó kifizetések szerepelnek: a Malomkertben létesítendő csapadékvíz elvezető rendszer kivitelező és a műszaki ellenőr szerződésének fedezete. A 2016-os évi csapadékvíz elvezeté si koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtásához a TOP 6.3.3-15 pályázati támogatás saját erejeként a tervezett éves kiadási előirányzatok biztosítását javasoljuk.
A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági hozzájárulással támogatja,. melynek ellenszolgáltatásaként Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A munka összetétele a karbantartási jellege miatt - évente változó lesz, ezért a megállapodást a NvíRVV Nonprofit Kft.-vel együttműködve, évenként megkötött keretszerződésben kívánjuk rögzíteni. A jelen évi megállapodás előkészítése folyamatban van. Védett épületek felújításának támogatására azok a magán- illetve jogi személyek pályázhatnak, akiknek a tulajdonában a helyi védettség alatt álló épületek és építmények vannak, egyéb, más feltétel nem zárja ki a támogatásukat és a támogatási feltételeket vállalják. Bár a helyi rendeletünk (22/2002. (VI.01.)) szigorú, tervezzük ennek "átalakítását", de nem akarjuk a pályázati lehetőséget kizárni, ezért 10.000 eH előirányzat biztosítását javasoljuk. Sportlétesítmények fejlesztése feladat keretében idén a Városi Stadion műfüves labdarúgó pályájának, valamint a Móricz Zsigmond Általános Iskola és a Bencs László Szakiskola tornatermeinek felújítására kerülhet sor TAO pályázati támogatás igénybevétele mellett. A pályázatok sikeres benyújtásához, valamint a projektek megvalósításához szükséges önerőhöz a tervezett kiadási előirányzat biztosítását javasoljuk. Bujtosi SzabadidlS Csarnok felújítása Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/24/24 "Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása" megnevezés ű fejezeti kezelésű előirányzatán rendelkezésre álló forrás. A teljes támogatáSi összeg előlegként került utalásra, így idén abefejeződő beruházás további kiadásai kerülnek kifizetésre.
A Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történlS fejlesztése kapcsán a tervezési koncepció újragondolása vált szükségessé. A Tiszavasvári útra tervezett atlétikai centrum támogatására a Modern Városok program keretében kerül sor, melynek előkészítő munkáit az Önkormányzat megkezdte.
Az NKA Műemlék épületek felújítása program keretében felújításra kerülő Hősök tere 3. alatti épület kivitelezéséhez kapcsolódó számla kiegyenlítése áthúzódott 2016. január hónapra. A muzeális intézmények szakmai támogatási programja keretében valósul meg a Múzeumfalu egyes épületeinek nádfedése, a kivitelezési számla kiegyenlítése pedig 2016. február elején esedékes. A járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásaként a Jósa András Múzeum informatikai hátterének fejlesztése, valamint digitalizálás valósult meg. A kapcsolódó 1.500 eFt támogatást előleg formájában 2015. augusztus hóban megkaptuk. A megvalósítás alapján az elszámolást április hónapra tervezzük.
A hatályos településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvatósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazását illetve
C,
WWW.H't:i~U,4YJ;(AZA"~v
··~· . j
NY
REGYHÁZA
27
a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába. A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a rendezési tervünkbe is át kell vezetni, a helyi építési szabályzatunkat hozzá kell igazítani a módosításokhoz. Az önkormányzatnak ezt a felülvizsgálatot - az Országos Főépítészi Kollégium és a Megyei Jogú Városok Szövetsége kérésére a Kormány által rendeletben módosított határidőre - 2016ban el kell végezni, ez egy széleskörű bb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is, ezért a korábbi évekhez képest magasabb összeget javasolunk a 2016. évi feladatok között biztosítani. A Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasolunk forrást biztosítani. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy-egy településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamarával és a MÁV lrt.-vel tárgyalásokat folytatunk a 2016. év I. félévére történő pályázati kiírással kapcsolatban. Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására javasolunk előirányzatot biztosítani. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges alaptérkép frissített állományát. Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosságának frissítése) költségét foglalja magában. A Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez készített terveket (TOP 2.1 + KEHOP 1.) a tervezők leszállították, egy tervező jelentett akadályközlést, így atervszállítása 2016. január 30-ra módosult. Ez a kifizetés, valamint a vízjogi engedélyes tervek, engedély kiadásához kötött végszámlája a költségvetési sorban a 2015. évről áthúzódó kifizetésként szerepelnek. A 2016-os évi csapadékvíz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtásához a TOP 6.3.3-15 pályázati támogatás saját erejeként a tervezett éves kiadási előirányzatok biztosítását javasoljuk. Modern Városok Programban szereplő városi fejlesztések közül S db beruházás előkészítésére a Kormány 500.000 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat, mely összeget a támogatói okirat kibocsátása után utalnak részünkre. A támogatási összeget minden projekt esetében 2016-ban tervezzük felhasználni. Art mozi projekt hangtechnikájának fejlesztése 8.617 eFt költséggel tervezett, melyhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által megítélt támogatás összege 5.000 eFt. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVAlÓSUlÓ FElADATOK Az érkerti lakótelep rekonstrukcióját célzó projekt kapcsán márciusban várhatóan megkapjuk a záró beszámolóban igényelt támogatási összeget.
N Y
R EGY
ri Á
ZA 28
A Sóstó-Gyógyfürdő fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztését és funkcióbővítését szolgáló pályázat pénzügyi és szakmai elszámolása 2015.' december 30. napján benyújtásra került, az ebben igényelt támogatást várhatóan idén megkapjuk. A Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszkőzpark-fejlesztését, informatikai korszerűsítését célzó projekt keretében az áfa egy része 2016-ban kerül vissza igénylésre, amely bevételként realizálódik. A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja kivitelezési munkái 2015. évben teljesen befejeződtek, idén az 5 éves fenntartási időszak kezdődik meg. A Projekt fizikai befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladatainak jelentős része megszűnt, illetve ezt követő időszakokban az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változik, illetve csökken, hogy ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése. Tekintettel a Projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzése várható. A költségvetésben a szennyvíz program kiadásként PIU tagok megbízási díjainak költsége szerepel, míg a bevételi oldalon a Társulattól, valamint a behajtásra inditott érdekeltségi hozzájárulásokat tervezzük. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács vízikőzmű programja sikeresen befejeződött, 2016-ban kerül utalásra az utolsó támogatási összeg. Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézményeinek energetikai felújítása befejeződött, a kifizetés i kérelem benyújtásra került, 7.448 eFt utalása várható még február 28-ig. Az Európai Területi Társulás létrehozása során előirányzott összeget az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Alapszabálya értelmében a 2016-os évre vonatkozóan tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére szükséges fordítani. 2014-2020. fejlesztési időszak projekt előkészítése kiemeit közúti beruházások tervezését és előkészítését is tartalmazza. Ezen a költségvetési soron terveztük az újonnan megjelent TOP pályázatok előkészítési költségeit az Integrált Területi Programban szereplő projektek megvalósítása érdekében, valamint egyéb határ menti programok előkészítését is tartalmazza a tervezett összeg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACT III. (2014-2020) pályázati felhívásra ITechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé sikeres pályázatot nyújtott be. A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált terület tárgya, hogya kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter jellegű) együttműködését. Ennek érdekében egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a fenti potenciálokat a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek kiaknázni a jövőben. A projekt eredményeképpen létrejövő helyi akciótervek és közös Baseline Study I Alaptanulmány a projekt második szakaszának alapdokumentumai. A projekt második szakaszára jelen szakasz befejezését követően van lehetőség pályázatot benyújtani. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FElADATOK Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzatait tartalmazó 10. mellékletben felsorolt tételek azokat a beruházási típusú fejlesztéseket, illetve az azokhoz kapcsolódó kötelezettségeket tartalmazzák, amelyek a megvalósítás folyamatában vannak, továbbá azokat, amelyek
WWW."'t'~XUiYliA: .. "H-J.;
~
Cl
'.1.f "
NYiREGYHAZA
29
előkészítése
2016-ban megtörténik (tervezés, pályázat beadás) és megvalósítása a következő évek
feladata lesz. A pályázati támogatással finanszírozott projektek pontos összege és ütemezése a támogatási szerződések megkötésekor fog konkretizálódni. A feladatok műszaki tartalma a fejlesztési kiadások indoklásában megtalálható.
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK INDOKOLÁSA Iparűzési adóban a helyi iparűzési adóról szóló 30j2015.(XIL 18.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2.500 eFt-ot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó településszintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján az érintett vállalkozások 2016. évben várhatóan 62.000 eFt adókedvezményt vesznek igénybe.
Az egyéb nyújtott kedvezmények (tanulóbérlet, üdültetési támogatás, munkáltatói kölcsön, bérlakás értékesítés kedvezménye) 10.515 eFt. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből a szerződések alapján nyújtható kedvezmény 2016. évben 172.503 eFt. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK
A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében 100.000 eFt általános tartalékot, és az egyéb döntés előkészítés alatt lévő feladatokra 417.682 eFt összegben céltartalékot képeztünk.
A KÖLTSÉGVETÉS FINANSzíROZÁSA
A meglévő kedvezményes kamatozású hitel lehívásán felül további 400.000 eFt adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást tervezünk, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján meg kell kérni a Kormányengedélyét. 2015. évtől bekerültek az engedélyköteles kategóriába a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyletei is. A költségvetés
belső
szerkezete az előterjesztett rendelettervezet alapján a következők szerint alakul: ezer Ft-ban!
M e g n e v ez é s Működési
célú
Bevétel
Kiadás
18655748
17937586
Felhalmozási célú
1851196
5158994
Finanszírozási célú
5589636
3 OOO OOO
26096580
26096580
Összesen
Egyenleg 718162 -
3307798 2589636
-
A költségvetés tárgyévi kiadásai 2.589.636 eFt-tal halaqják meg a várható bevételek előirányzatát, mely elsősorban annak a következménye, hogy az előző években realizált bevétel felhasználására az idén kerül sor (költségvetési maradvány felhasználása 1.960.000 eFt), illetve a tárgyévben tervezett felújítások egy részét hitelből tervezzük finanszírozni.
NY
REGYHÁZA
30
Tisztelt Közgyűlés! Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek esetében a tervezés során nem számolhattunk a 2014-2020-as időszak kíadásaival és bevételeivel, de több mint egy milliárd Ft-ot terveztünk a feladatok saját erejére. Nem konkretizált a Modern Városok Program keretében a Kormány és az Önkormányzat közötti megállapodásban foglalt projektek nagyságrendje. A költségvetés tervezésének szabálya alapján az információ teljes birtokában ezen feladatok bevételeit és kiadása it év közben vezetjük majd keresztül a pénzűgyi terv'('!O,
Nem ismert annak az örömteli döntésnek a konkrét költségvetési hatása sem, mely szerint a lEGO 30 milliárd forint értékű beruházás keretében 1600 munkahelyet bővít Nyíregyházán, de azt reméljük, hogy a foglalkoztatás növekedésével, a lakosság életkörülményeinek javulásával kevesebb segélyt fogunk kifizetnL Ez évben is tervezünk hitelfelvéteit, mert nem akarjuk feladni eredeti céljainkat, nem akarunk leadní abból a sz.ínvonalbói, amit a lakosság megslokott és elvár a közszolgáltatások terén. Közintézményeink áliagmegóvása állandó felújítást, karbantartást igényel. Annak érdekében, hogy súlyos károk ne következzenek be egy rendkivüli esemény kapcsán, szűkségesnek tartjuk az ütemezett intézményi felújítás folytatását, ezért a felhalmozási kiadások megvalósításához ez évben 400.000 eH kölcsönt tervezünk felvenni, a kölcsön-keretet viszont úgy kezeljűk, amely csak lehetőség, megpróbálunk minden pályázati forrást kihasználva minimalizálni a felvétel nagyságát.
A költségvetési tervszámok kialakításánál (élként fogalmazódott meg, hogy az Önkormányzat költségvetése legyen fejlődésorientált, melynek a költségvetés készítése során igyekeztűnk eleget tenni. Mind a bevételek, mind a kiadások tervezésénél előtérbe helyeztük az óvatosság elvét. Annak ellenére, hogya bevételi oloalon csak a nagy valószínűséggel realizálható forrásokra alapoztunk, kiadási oldalon különösen a pályázati forrásból megvalósuló - projektek előkészítési költségeit és saját erő fedezetét maximális biztonsággal igyekeztünk megterveznL
A költségvetés végrehajtása során kérek minden érintettet, hogya költséghatékonyság elvének érvényt szerezve segitse tervezett céljaink elérését a beruházások, felújítások, szolgáltatások pályáztatásánál, de a napi gazdasági feladatok ellátásánál egyaránt. Kérem a Tisztelt I(bzgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet és a határozattervez.etet elfogadni 5ziveskedjen.
Nyíregyháza, 2016. január 21.
OR. KOVÁCS FERENC
31
1. melléklet a GAZD/1l-4/2016. számú előterjesztéshez Tájékoztató az
1.
előzetes
hatásvizsgálatról
A jogszabályalkotás szükségességének a célja A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17.§ alapján az előzetes
hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a Közgyűlést az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetés esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogaikotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. Előzetes
hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kifejezett kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. A költségvetés megalkotásának elmaradása tehát nem csak törvénysértő állapotot idézne elő, hanem az önkormányzat működését, gazdálkodását is veszélyeztetné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek - amennyiben az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadja a központi költségvetésről szóló törvényt - tárgyév február lS-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2016. január Ol-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2016. február lS-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kerül előterjesztésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2016. évre szóló költségvetése. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak, melyet azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.). 2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A hatásvizsgálat kiterjedt a források, kintlévőségek számbavételére. A két ütemben végrehajtott hitel átvállalás új lendületet adott az önkormányzatoknak a Mötv.-ből eredő feladatai ellátásához. Legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendelet-tervezet magában foglalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2016. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet megalkotása a város lakosságára is kihatással bír, ugyanis akiemelt előirányzatok közé tartoznak a lakossági társadalmi és szociálpolitikai juttatások, az intézményi térítési díjbevételek, kiadási oldalon a városban megvalósuló beruházások, felújítások. A tervezés során a minimum feltételek biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében. Az önkormányzat szociális intézkedéseinek hatására csökkenhet a rászorulók aránya. A közfoglalkoztatás támogatásával illetve a munkahelyteremtő infrastrukturális beruházások megvalósításával igyekszik megfelelni a
társadalmi, gazdasági kihívásoknak.
(-'~
NY
REGYHÁZA
32
3.
A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Intézményi körben a megfelelő szinten történő feladatellátás érdekében tervezünk létszámbővítést, mellyel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításának feltételei biztosítottak.
4.
Környezeti és egészségügyi következményei Hatásai nem mérhetők
WwW"N-\'Mtb~t't'''iU'A.Ht;:
.--~----------~----~
NYíREGYHÁZA
33
2. melléklet a GAZD/1l-4/2016. számú előterjesztés hez Rendelet-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...J....(...} önkormányzati rendelete a 2016. évi
költségvetésről
és a költségvetés vitelének szabályairól
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (LXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
l.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2016. évi a) költségvetési bevételeit b) cl dl e) fl g)
finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait kiadási főösszegét a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felhalmozási hiányát
20.506.944.000 forintban (a továbbiakban: eFt) 5.589.636 eFt-ban, 26.096.580 eFt-ban, 23.096.580 eFt-ban, 3.000.000 eFt-ban, 26.096.580 eFt-ban, 2.589.636 eFt-ban, 718.162 eFt-ban, 3.307.798 eFt-ban,
előirányzat-csoportok,
kiemeit előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2016. évi állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (l) bekezdés szerinti hiányból a) 1.960.000 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból, b) 229.636 eFt-ot hosszúlejáratú hitel felvétellel (előző években fel nem használt összeg), c) 400.000 eFt-ot hosszú lejáratú kölcsön felvételével finanszírozza. 2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel: a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről aa) az önkormányzatok működési támogatása it ab)az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
c) A közhatalmi bevételeket
NY
5.835.511 eFt-ban, 5.227.691 eFt-ban, 607.820 eFt-ban, 1.683.905 eFt-ban,
10.108.500 eFt-ban,
REGYHÁZA
34
d) A működési bevételeket
2.214.829 eFt-ban,
e) f) g) h}
108.491 eFt-ban, 496.908 eFt-ban, 58.800 eFt-ban, 5.589.636 eFt-ban, 1.960.000 eFt-ban, 229.636 eFt-ban, 400.000 eFt-ban, 3.000.000 eFt-ban,
A felhalmozási bevételeket A működési célú átvett pénzeszközöket A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket A finanszírozási bevételek összegét ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét hb) a hosszúlejáratú hitel felvételét he) a hosszúlejáratú kölcsön felvételét hd) a likviditási célú hitel felvételét
i) A műkodési kiadásokat 17.937.586 eFt-ban, ia) A személyi juttatásokat 4.171.344 eFt-ban, ib) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adókat 1.176.696 eH-ban, ic) A dologi kiadásokat 7.557.752 eFt-ban, id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 586.151 eFt-ban, 4.445.643 eH-ban, ie) Az egyéb működési célú kiadásokat j) A felhalmozási kiadásokat 5.158.994 eFt-ban, ja) A beruházási kiadásokat 4.132.080 eH-ban, jb} A felújítási kiadásokat 938.976 eH-ban, je) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat 87.938 eFt-ban, k) A finanszírozási kiadások összegét 3.000.000 eH-ban, ka) a likviditási célú hitel törlesztését 3.000.000 eH-ban, hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az egyes kiemeit feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A célfeladatok előirányzatát a 14-20. mellékietek szerint hagyja jóvá. (3) Az intézmények 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemeit előirányzatok szerinti bontásban az S. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási-fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat feladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (l) A többéves kihatással járó feladatok kiadási
előirányzatait
a 10. melléklet szerint hagyja
jóvá. (8) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 12. melléklet szerint határozza meg. WWWArfl'jRU'í'f'J1AZÁ.tflJ
,
NYIREGYHÁZA
35
(10) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata inak felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
tervezetéről
(11) A működési és felhalmozási bevételek és kiadásokelőirányzatai bemutatását önkormányzati szinten a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
az
előirányzat
mérlegszerű
(12) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi. (kölcsönből) megvalósuló feladatokat a 23. és a 24. mellékietek szerint jóváhagyja. Ahitelből
(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető alakulását a 25. melléklet szerint jóváhagyja.
ügyletekből
adódó
kötelezettségeinek
(14) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható összegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 27. melléklet szerint jóváhagyja. (16) Az önkormányzat a kiadások között 100.000 eFt általános és 417.682 eFt céltartalékot állapít meg.
2.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős. (2)
Az
Önkormányzat gazdálkodásának a Polgármester felelős.
biztonságáért
a
Közgyűlés,
a gazdálkodás
szabályszerűségéért
(3) A célfeladatokra tervezett - a bizottsági hatáskörbe tartozó - előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használható k fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Közgyűlésnek beszámolni. (4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.
(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési 5%0 erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható. főösszeg
NY
REGYHÁZA
36
(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza. (7) Bevételkiesés esetén - annak mértékére figyelemmel
(8) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. (9) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel. (10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaságok vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését. (11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók). (12) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester - a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett - a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. (13) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik. (14) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet. (15) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a polgármester jóváhagyásával történhet, a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata alapján. 4.§ (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére bruttó 160.000 Ft/fő, a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2016. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő a megállapított cafetéria juttatás összege, valamint bankszámlahozzájárulásként bruttó 1.000 Ft fizethető 12 hónapon keresztül.
W'NW.w.\'f.R~
-------------------------NYIREGYHAZA
37
(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXClX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztályelső fokozata szerinti - 2016. évben 38.650 Ft - illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja. (3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2016. évben 20.000 Ft. (4) A 2016. január l-től a minimálbér 111.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2016. január l-től 129.000 Ft. (5) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, a szakmai irányítást végző osztályvezető javaslatára a gazdasági osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév október 31-ig kezdeményezni szükséges. (6) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek megfelelő jutalom tervezhető. A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál átlagosan 10 %-os bérfejlesztést engedélyez.
(7)
S.§ (1) A költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a havi pénzforgalmi jelentéssel egy időben a Jegyzőnek köteles bejelenteni. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások évközben csak a Közgyűlés módosíthatja.
előirányzatát
(3) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (4) Az oktatási intézményeket működtető központok (ALlM; KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50%-át kötelesek az épületek és gépek felújítására, kisjavítására és karbantartására, valamint szükség esetén egyeztetéseket követően - a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére fordítani, az ezzel kapcsolatos elszámolásra a zárszámadás keretében kerül sor. A saját bevétel terhére tervezett felújítási, kisjavítási feladatokat köteles egyeztetni aVagyongazdálkodási Osztá Ilya I. (5) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet. (7) Az intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható. (8) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a
C1"
NY
REGYHÁZA
38
nyugdíjazás és létszámcsökkentés i döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. előirányzatokról,
(9) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyította n alultervezésből származik. (10) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 % - át vagy a 100.000 eH-ot. (11) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. (12) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutatá alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. (13) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettsége ket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. (14) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. (15) A (14) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra. (16) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt - a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére. (17) A Polgármesteri Hivatal intézkedjen az ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt ön kormá nyzati vagyon értékesítéséről. (18) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű vagyongazdálkodást, városfejlesztést szolgálják.
WWW~N-'t;{(t(:"HA.4'A.MlJ
NYíREGYHÁZA
39
(19) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoitatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik. (20) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. 6.§ A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 3.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
7.§ (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. (2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. (3) A Közgyűlés a 2016-os költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.
FINANszfROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEl KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
8.§ (1) Az Önkormányzat a 2016. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint a 2.200.000 eFt összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat. (2) Az Önkormányzat a 2013. évben megkötött hitelszerződés alapján 229.636 eFt beruházási hitelt hívhat le, a 2016. évi felhalmozási kiadások finanszírozására további 400.000 eFt felhalmozási célú kölcsönt vehet fel, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogya felvett hitelt/kölcsönt, törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. (3) Az intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) szamu határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi. (4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi önkormányzatok részére 2016. március 31-ig átutalja.
N Y
R EGY HÁ ZA 40
(5) A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére megállapított pénzeszköz átadást havonta, az éves előirányzat 1/12-e erejéig időarányosan folyósítja. (6) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközökbetétként történő a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített I. féléves tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell. elhelyezéséről
4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 29-én lép hatályba. (2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (lV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (lH2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,(1) A felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2016. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 40%-a. (2) A középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2016. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a." (3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. eVI gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 3l/20l5.(XII.18.) önkormányzati rendelete.
WWW.'SYtNtÖYHAIA,.)4'jJ
'"..-.,..~ . ~'»
\J f
--------------------------, NYíREGYHÁZA
41
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséröl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom: Általános indoklás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: KÖltségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XI1.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági sta bilitásá ról szóló 2011. évi CXCIV. törvényelőírásait figyelembe véve került összeállításra. A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2016. évi költségvetési rendeletet. Az Áht.} 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatá lyba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2016. január Ol-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2016. február IS-e. Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-05, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági tá rsaságaiva I az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetés re kerültek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés fl pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2016. évi költségvetési rendeletét. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírása it. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogyarendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés al pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb • A rendelet normaszövegéből, • a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából, • valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.
részből
áll:
Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves kÖltségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben
meghatározott
(l
kötelező,
NY
államigazgatási, valamint a
kötelező
feladatai ellátását nem
veszélyeztető
REGYHÁZA
42
önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előző évben a 26/2015. (11.19) számu határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2016-2017-2018. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, melyet az alábbiakban indokolunk. Az eltérés okaként, amelyet a 2016-os adóévre prognosztizáltunk az alábbi okokat kívánom nevesíteni, tekintettel arra, hogy kiugróan (1 milliárd Forintot megközelítően) nőtt a valós teljesítés a tervezéshez képest: A helyi adók vonatkozásában is érezhetővé váltak azon kormányzati intézkedések, illetve azok gazdaságélénkítő hatásai, amelyek következtében mind a kereskedelem, mind pedig az építőipar és a szolgáltató szektor is kimagasló árbevételeket ért el, így az adófizetési kötelezettségeik is a vártnál nagyobb mértékben teljesültek. A helyi adóhatóság nagy figyelmet fordít már évek óta a folyamatos ellenőrzésekre, amelyek hatásai is mérhetővé váltak az adóbevételeknél, illetve olyan felderítési, feltárási eljárásokat kezdeményezünk, amelyek következtében újabb és újabb adóalanyok kerülnek az adózói körbe. Ezen tényezők hatásával nevesíthető a pozitív eltérés a bevételek tekintetében, amely jelentős
segítséget nyújt a Város gazdálkodásához és a kötelező, valamint az önként vállalt feladatok ellátásához. Iparűzési
adó vonatkozásában a gazdasági mutatók, valamint az a vállalkozási környezet, amely jellemzi Nyíregyházát együttesen eredményezte/i a vártnál kedvezőbb teljesülési mutatókat. Az építményadó vonatkozásában a folyamatos feltárási, adóellenőrzési munka eredményeként nőtt az ez irányból származó bevétel, valamint jelentős növekedést fog eredményezni már a 2016-os adóév vonatkozásában is, az új ipari parkban létrehozott gyáregység várható mértékű adófizetési kötelezettsége. Idegenforgalmi adó bevétel is terven felül alakult/alakul a tervezett évek vonatkozásában, ugyanis ezen területen folyamatosan erősítettük és erősíteni kívánjuk a feltárási-, ellenőrzési tevékenységeinket, amelyek eredményeként nagyobb bevétel várható. A város közműberuházásainak eredménye következtében, valamint egy esetleges jogalkotói döntés hatása ként a talajterhelési díj vonatkozásában csökkenéssel, vagy annak esetleges kivezetésével számolhatunk a jövő évek vonatkozásában is. A szabálysértési és helyszíni bírságbevételeknél jelentős
mértékű csökkenéssel kell számolni az elkövetkezendő időszakban.
Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. Továbbra is cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre piacképes ingatlan. A felhalmozási bevételek esetében a számviteli elszámolásokban bekövetkezett változások következtében a fordított áfa elszámolásának változása is további negatív előjelű változásokat eredményezett. Kiadási oldalon a kamatfizetési kötelezettség összege okoz jelentős mértékű eltérést.
WY*,W.fnm;{G:'O(HA':;Á~'H'v
0 .. 'i/
(
)
NYIREGYHÁZA
43
RÉSZLETES INDOKOLÁS
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
l.§.-hoz Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra. 2.§.-hoz Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemeit előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását. 3.§.-hoz A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra. 4.§.-hoz A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra. S.§.-hoz Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra. 6.§.-hoz Az önkormányzati meghatározásra.
intézmények szabályzatainak
készítésére
vonatkozó
rendelkezések
kerülnek
7.§.-hoz Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. 8.§.-hoz Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza. 9.§.-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a módosuló és a hatályon kívül helyezett jogszabályokat.
NY
REGYHÁZA
44
3. melléklet a GAZD/1l-4/2016. számú előterjesztéshez Határozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2016. (1.28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez kapcsolódóan A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az alábbi intézkedéseket határozza el: L Egyetért a 2013. évben megkötött 600.000 eFt összegű MFB refinanszírozású, beruházási hitel szerződésében szereplő hitelcélok és hitelkeret összegének módosításával a rendelet 23. mellékiete szerint. Utasítja a gazdasági osztály vezetőjét, hogy kezdeményezze - a hitelt nyújtó OTP Banknál - a hitelszerződés módosítását. Felelös: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető Határidő: folyamatos legkésőbb 2016. február 29. 2. Egyetért a 400.000 eFt összegű hosszú lejáratú felhalmozási célú kölcsön felvételével a rendelet 24. mellékletében foglalt feladatokra, 10 éves lejárattal, 4 év türelmi idővel, félévente azonos összegű visszafizetési kötelezettség mellett. Utasítja a gazdasági osztály vezetőjét a kormányzati hozzájárulás iránti kérelem benyújtására, az előzetes adatszolgáltatás teljesítésére. Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető Határidő: folyamatos, legkésőbb 2016. március 16. 3. Felhatalmazza a Polgármestert ahitelszerződések aláírására, valamint előkészítéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester Határidő: folyamatos, legkésőbb 2016. december 31.
ahitelszerződések
4. Utasítja a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatóját, hogy kezdeményezze - a Közgyűlés 290/2015. (XI.19.) számú határozata alapján felvett hitelre vonatkozóan - a hitelt nyújtó OTP Banknál az önkormányzat által vállalt készfizető kezesség jelzáloggal történő kíváltását. Felelős: Dr. Podlovics Roland a Sóstó-Gyógyfűrdők Zrt. vezérigazgatója Határidő: 2016. március 31.
Nyíregyháza, 2016. január 28.
A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
WWW"l1"lf\:(.rYKAl,-,,,,HiJ
NY
REGYHÁZA
45
A 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS MEllÉKlETEI
1. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
3. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kÖltségvetésében tervezett bevételek
4. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
5. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási dmrendje
6. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2016. évi létszámadatai, valamint a közfo!1lalkoztatottak 2016. évi tervezett létszám előirányzata
7. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
7.1 melléklet
Modern Városok Program Nyíregyháza
8. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
9. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett felújítáSi feladatok
10. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
11. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2016. évi tervezett támogatása
12. melléklet
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása
13. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve
14. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata
15. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
16. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi sport célfeladatainak előirányzata
17. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
18. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
19. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata
20. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
21. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
22. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
23. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (600 mFt beruházási hitel)
24. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönből megvalósítand6 feladatok (400.000 eFt-os felhalmozási kölcsönkeretj
25. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása
26. melléklet
Tájékoztató a 2016. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről
27. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
l. melléklet
Nylrqyháza M_gyeí JOl" Víros önkormanyzata 2016" tvl terv.zett pénzforllalmi mérleae
1.1.~A~.;'+:::::::::::::::IB'::::::::::::::=l;:~~;;~~~;;;;~:;~;;~~;;~;:=l::~~;:~::J[::~::J:::~~l=::::::::::::]':'::::::::::::~;;~;;~::~~;:4=:;~;;~~;;~;:=+::;;~;:~::~::=l::!.='~ hvételek
,..nd
2'IBl IM~ödti:j célú Umoa;atasok ÁH-n belülrbl 3.
~
811
önkormányzatok mLiködési támogatIisai
4. 18111
• Hely(őnk.
működé~nek
5. I B112
~ Telepű!é~i
önk. egye~ kÖ2nJeladatainak tamogl
ált. támogatása
6.,
8113
- Te1epillésr önk. szoc. es gyermekjóléti felad Támogatása
7,
8114
- Települes.I önk, 'nAturalis feladatainak támogatása
S.
B115
Muil:ödé5i i:élti központosított e16irimYl.atok
9. I 6116
'V!T"",py,
1)
10,
1\1~
7383820
6347236
6837911
6835391
5835511
6 328641
511 7Z5
91,9 100,3
5209747
5710108
583:8397
5227691
11944
1 092 R%
619932
62S 530
628530
324433
295499
1979122
2061868
2073 307
2104 214
2210022
142154
107,2
2018887
1636 092
1812091
1974 363
757576
1214&4
107,4
868124
891855
891855
891 855
902727
10872
101,2
191 '117
208167
21S962
177 695
96158
20473
I Kl
11.1 ll. B16
Működési
13, 82
r:.lhalrnozási dlú tamogata:cok ÁH-n belülröl
célú tarnollatasak AH-n bl!tlülröl
14. 821
,Felhalmolasi celu önkormanYlatl tamol1latások - EIi-réb fe!halmozási ceiti támog, be'tlételei ÁH·" bel:'1
IKl K3
B31
32933
1137439
1127803
_90'
607820
529669
53,4
KS
11895123
5901922
57158313
5295480
1633 905
~4218017
28.5
K502
512339
17339
10615618
5901922
5255974
5278141
1683 905
~471S017
28,5
8869548
9523900
10039047
10056888
10108500
584100
városfejlesztési ldadas
leltitottak pénzbeli juttatli$ai wrosfejl.
17491135
17937 536
91977
100,5
3915345
3980151
4 lS2 459
4048 371
4171344
191193
104,8
57633
429
33206
34679
340
20,7
1110848
1172 13'9
1154 624
1176696
6S848
105,9
14751
llG
8431
8870
33
83
28,4
7997453
7482017
8458049
1296358
7557752
75735
101,0
1098154
1451097
300 245
882 838
805373
122249
177 996
40,7
1248443
881895
939300
778857
586151
295744
66,5
6189
5782
5217435
4212925
4445643
54945
101,3
61674
4390698 19250
40161
43817
13654
29,1
Li7795
5000
1603
2819
5000
1756547
1740669
1 887 590
1 792 393
309 300
309000
2137769
2209423
2108713
507260
809 519
kl~d1i$
90083
EIV1!b rniíködési dlú kiadások
41300 761
~ JőYeOelemadók
1800
1499
1556
1500
300
106,1 83,3
2068553 6712714
2600000
2647844
2676463
50000
101,9
6825000
7295 584
7284 9$5
535 OOO
107,8
8646Q
97000
94120
,.,900
2650000 73500'.)0
1942720
2083926
21851SO
2: 448158
130903
106,3
1821
- Vagyoni típusti "dék -Termékek es uolgaltatasok adói
21. B36
- Egyéb közhatalmi bevétell!'k
K50S
13.j.'
be~elck
fe:Jhalmoúsi bevételek -Ingatlanok értekesitése
- Egyéb tárgyi
27,1 B53
MűlI;ődési
28.186
eSlkőzök
ertitkesitáse
célú á'tflitt pénleuközöJiP.H-n
kívülről
,
97000
126507
106807
106907
52429
108 491
1684
124387
105000
105 OOO
51770
92000
13 OOO
101,6 87,6
~,...l<-
,
150 930
- Egyéb müktidesi cel u támogatások ÁH-n kívülre
Felhaimozásí kiadalOk jBéruháZások -ebből váro$fejle~lté~i
kiadás
Ihllljitámk
I I K8
216()4S9
7698
99,6
2194 990
57221
102,7
5176B7
10422
2120
1807
1907
659
16491
14684
912,6
123195
90262
94483
137872
496'908
40. . . .
550,5
I
K84
[- Egy<1ib felhal. ce!!.! támogatások AH-n belOfre
85000
.5000
123000
492c<x)
407000
578,S
I
K85
1 nkívmre
118524
325783
100000
3B8736
483
73~
417 682
12988160 10442070
10228913
8344813
7882549
6041478
5615090
5199 825
5158 994 4132 080
9909981
5761 527
4628097
4411 724
S 390 681
1990 133
1515002
1019093
9S2724
938 976 6835 87938
-ebb6IvarosfeJ!esztesl kladas Egyéb felhalmtttasi célú kiadjsok -ebből
1 732 971
I
AltalanOli tartalék
100,0
2214829
I
~:.J,',
üeltartaiék
K7
I
26. BS2
+,(....,""'"t... .~MGk~ ~~iti·~~;;~t;;~t~;;g:1öb.
kivUlre
IK512 I- Tartalé~úk
K. Múködui
• Elvonások ios befizetések
<506
22.
2S'1 B5
0010" ki.dá$ok
-ebből
32933
1055179
1 279 SOS
Közhatalmi bltlvé1elek
20. 835
Z4.
19939182
-ebből varosfejlesLtés! Kiadás ~ebből
K4
K511
17. 83
834
va./"osJejirsztési kiadás Munkaad6k;at terheld járulékok es szoc:. IhouájáruJási.,dó
I I
16.
19,
5zemelyijuttabholr.
17 84S 609
- ebből viirof.fej!t!Hté.;[ kIadá"
15.j'"
18.
%
183901S6
~ebböl
szolgáltatások,
támogatasa
Kiadások Mliködési kiadások
városfejlesnitsi kladas
I
I~ ~
102,1
18524
84,4
22946
107A
50&9 '919 1909 398
- 2 370846 ~
57& 026
1-
108437
SO,4
",' 58,9
62,0
487 GS5
115272
]76944
:l69435
555957
2672433
1710630
1730 OOO
92102
125000
46380
78620
37,1
130713
G483
10079
8564
18058
11575
218,5
863000
13400
31!lb
11500
851500
9000
9000
3000
9000
4 OOO
4'00
186
2500
-"2 s84 495
5,9
U
· Fe1haL célu kel€"sso!Bváll. szarmazé kifizetés ÁH. Műt. eelú támog., kölcsönök vlsnatér. ÁH-n kívmr6L
29, 1862
115 OOO
• ;:elha!. célú visszatér. támg,köles. nyujtá~a ÁH-n
30.1
863
31.18'
132. 33.1
I
I
~
Egyéb mŰKödési celti átvett pénLeszk. AH~n kivülről
Felhalm0t.6$i «lú atvttt pénzeuk(izl:)k Ikívülről)
B71
. felhal. célú s kezenegva!!.<;:zárma16 megt" ÁH-n.
en I - Felh. célú
34. I 873 3S. I 81~7
I I
36. 88
~
kívülről
tamog" kölcsönök VIsszater, ÁH-n kivülről.
Egyéb felhat. celúJtyeh pénzenk. ÁH-n kivuiröl
Kölb~lIV.té$i bevéte!!l~!»:ilesen
S 195
5262
9483
14872
4908
354
93,3
42676
26300
166 825
65634
,."'"
32500
2:U.6
DOlgozók !akastámog. kiad.ísai
100.0
Lakiísce!oí helyi
800
800
800
800
800
29289
2&000
47780
43565
lS00J
12587
500
118245
21269
40 OOO
30 383S89
24080 253
2S 198 636
24891852
20506944
I-
7000 39 500
72,0 $ 000,0
3573309
85,2
I
1-
Finanszíroúrsi bevételek
seu
33033
1 316 967
7588133
84195&8
3629636
2312669
275,6
• Hosszú lejúatú hitele,ko!csönók felvetel
33033
1 316957
588 133
557 792
6:;J9636
687331
47,8
39. B8112
- Rövid lejMatú hilele,kölcsönö\( fel;iétet
1000000
7851776
3 OOO OOO
2901862
2898:268
1960000
Előző
40, 8813 42.
39850 031
- EQvcb jintlflS?,.bevetel.{ldegy. függő)
I
Bevételekmindősstflsen
2677 :J02
35288 631
37927112
3985031
2903012
Nyitópémkésdet
3832830
2869892
34504042 il
besrámoló elkénité.vía változhat
3 OOO OOO
- 717m
274
1500
850000
kívülre
IKö~~tsikjac:hi~k.Q$Uesen
8500'.)0
1-
419469
1802950
1687151
1718250
58380
1744 570
3,2
31 373 316
28.074522
28284195
2S 373 684
23 096 580
1- 4 977 942
8Z,3
1850000
8701776
.000000
'000000
3000000
3000000
26096 580
1- l 977 942
93,0
2609:6580
I~
9:3,0
finanszíroz.s! kiadások ~ Hitef-kölnontörleutél iillamhaztartÁson kivülre
279 505
K9111 K9112
• Homú !eJara~u hitele.k. kö!c1Önök törleSZ:ése - Rövjd lejaratu hitelek, kők!>Önök törleStte~e
"279505
K913
13,2
t1imogata~
1,3 100,0
-ÁllamhattartásQn beluli mes_lő!egezések vis$2afizeté~ ~ Pénzestközők
850000
850 (X)Q
7000000
7 a51 776
154436
lekötött bonkbethhéfft etltelylzé,w
Eqyéb finansz, kiadás fkr.rgy,fiJggtiJ
1544315
1100000 315 Q33
1.9514
17 424 2S 074522
P«nzforga'om nélküli ooWtel
Mlndö$$lesen
I
5775 S 5()1
K911
1700000
100 154 34656243
46.
... Nem véeleges adat,
I
K916
45.
47,
KSS.
I KHI
154436
l.e4r:ótött bankbetttek mI!t,szüntetése
B817
43. 44.181-$
év k3lts;a....t.sl maradvanyának igenyba\léte4e
AUarnhártartáson belüli meaetölesezh
6814
IkivOlre
I I K9
Hitel-J(öI«önf41:lvétel áUamh'ztartáson ktWlröl
38. B8111
37,
I K8G
28074522
36288631
37893992
26096 580
I~
1 977 942
93,0
I
Kl~9
IKiad:hok mindömesen 2áró péntkenlet
26096
sao
I~
1
yn 942
93,0
Mlf'ldö~S1esen
31538207
28074522
36288631
2865835 34504042
35614863 2279129
28074522
36233631
37893992
1977942
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Őnkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
l.
I. A HSlYI ÖNKORMÁNVZATOK MŰKÖDtStNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMíTÁS UTÁN
16.
-I.l.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása· beszámítás után
fIS
17. 18. 19.
-I.l.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után !.l.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után - !.l.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után
ha km
22300 415 OOO
22300 415 OOO
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
!.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után I.I.bd) Közutak fenntartásának támogatása· beszámítás után • I.l.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után • I.l.d) Lakott kűlterülettel kapcsolatos feladatok támogatása· beszámítás után • I.l.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása· beszámítás után -I.Z. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - 1.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása •
m' km
70 470000 2700 2550 1,55 100
70 470 OOO 2700 2550 2,00 100
27.
II. ATELEPÜLtSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖ2NEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
28. 29.
-11.1. Óvodapedagógusok, és al óvodapedag6gusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása · 2016. évben 8 hónapra 11.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása - 11.1. (2)óvodapedagógusok nevelő munkáját kőzvetlenül segítők bértámogatása 11.1. (3) pedag. sz.kképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. - 2016. évben 4 hónapra - 11.1. (l) évad.pedagógusok bértámogatás. - 11.1. (2) évadapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 11.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlen,,1 segít6k bértám. ·11.1. (4) óvoda pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege ·11.1. (S) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pÓtl.bértámog. • 11.2. Óvodamúkődtetési támogatás 2016. évben 8 h6napra - 2016. évben 4 h6napra 11.4. A kőznevelésl intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás - 11.5. KiegészítlS támogatás al óvodapedagógusok minősítéséből adódó tőbbletkiadásokhoz - Alapfokozatú végzettségű 6vodapedagógusok - Pedagógus II. kateg6riába sorolt 6vodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31·lg szerezték meg - Pedag6gus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szerezték meg - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szerezték meg - Mesterpedag6gus kateg. sorolt óvodapedag. kleg. tám. akik 2015. évben szerezték meg - Mesterfokozató végzettségű óvoda pedagógusok Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szerezték meg Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szerezték meg Mesterpedagógus kategóriába sorolt övodapedagógusok kiegészítő támogatása
30.
40. 41. 42. 43.
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. SZ.
:...
Megnevezés
lS.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
(J',
2. melléklet
628530345
fő
217,22
119494
fIS
Ft m3 Ft
41266796 31800
4580000
616751556
324433488 217,33
119635
3180000 8598789
54 952150 8400
4580 OOO
2061867500
fő
316014416
840000 7579072 2210021684
I:
r
304096857 300 737140
2340000 1019717 148154184
333,8 204,0
2768000 1200000
923958400 244800 OOO
339,7 198,0 6,0
2872 OOO 1200 OOO 2872 OOO
975618400 237600 OOO 17232 OOO
325,9 204,0
1384 OOO 600000
451045600 122 400 OOO
325,9
35 OOO
11406500
325,4 198,0 6,0 325,4 6,0
1436 OOO 600 OOO 1436 OOO 35000 35 OOO
467274400 118800000 8616 OOO 11389 OOO 210000
16228800 3600 OOO 8616000 17500 210000
fő
3893 3803
46667 23333
181673333 88736667
3945 3779
53333 26667
210400000 100 773 334 11212000
28726667 12036667 11 212 OOO
fő
94
352000
33088000
95 19
f6 fó
1286000
2572 OOO
384 OOO 352 OOO 1402910 1286 OOO
36480 OOO 6688 OOO 2805820 2572 OOO
3392 OOO 6688 OOO 233820 2572 OOO
fő
386000
772 OOO
1415000
1415 OOO
421090 386 OOO 1543640
421090 386000 1543640
f6 fő fő
fő fő fő
f6 fő
o
fő
fő fő
1. oldal
I-
I r
51660 OOO 7200 OOO 17232 OOO
350910 386000 128640
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
2. melléklet forintban l
l.
A.
B.
Megnevezés
Mennyiségi egység
Mutató
53-
III. A TElEPOLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓlFrI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA -111.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése - 111.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a. Család- és gyermekjóléti szolgálat b. Család- és gyermekjóléti kőzpont ac. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés ad. (ll Társulási kiegészítés - családsegítés ac. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat ad. (2l Társulási kiegészítés· gyermekjóléti szolgálat b. gyermekjóléti központ c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás d. házi segítségnyújtás - társulás által történI! feladatellátás e. (2l tanyagondnoki szolgáltatás f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történö feladatellátás g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása· társulás által történd feladatellátás g. (4l foglalk.tám.részeSÜlő fogyat.személyek nappali int.ellátása társulás által történő feladatell. h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása· társulás által történd feladatellátás ja. bölcsődei ellátás összesen . ja. (ll bölcs6dei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek . ja. (2) bölcsIJdei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetŰ gyermek - ja. (2) bölcsddei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - ja. (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek I. {2) gyermekek átmeneti otthona társulás által történd feladatellátás I. (4l családok átmeneti otthona· társulás által történő feladatellátás -1II.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás b. Intézmény· üzemeltetési támogatás
61. 62. 63.
64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.
73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.
fő
összege
559 8 11
494100 518805 543510
f(j
49
fő
208,11
fd fő
fd hó fó
ld hó fő
fő
fd fd fő fő
ld
H.
Mutató
I. Eltérés
Fajlagos
Támogatás
összeg
összege
2016/2015.
1757575875
121484360
58200000 66600000
S8 200 OOO 66600000 33853475 41138400 33853475 29065200 6298200 1705088 20546500
-
13
60896 188500 2500 OOO 163500 550000 220 OOO 372 OOO
17172 672 128934000 7500000 48069 OOO 1100000 4620000 4836 OOO
276201900 4150440 5978610
596
494100
11
518805
16
543510
294483600 5706855 8696160
18281700 1556415 2717550
2606040
127695960 115097 OOO
53
2606040
138120120 69668000
10424160 45429000
1632000
339635520 388076075
223,87
1632 OOO
365355840 474271178 37084770 27 157 680
282 684 3 294 2 21
fő
fd
-
-
:1308000
744 OOO
fő
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.
-IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Jósa András Múzeum - IV.l.b. Megye; könyvtárak feladatainak támogatása Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár IV.1.e. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása IV,l.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítd támogatása ösSzesen · 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település 1.001· 1.500 ld lakosságszám közötti település -1.501 - 5.000 fő lakosságszám közőtti település IV.2.A települési önkorm.által fenntartott ill. támogatott előadómavészeti szerv. támogatása · Móricz Zsigmond Színház - művészeti támogatás - működési támogatás · Nyíregyházi Cantemus Kórus
99.
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház m~ködésének támogatása"
1.b) teljesítménytámogatás
Támogatás
összeg
33853475 41138400 33853475 29065200 6298200 18877 760 149480500 7500000 49377 OOO 1100000 4620000 4092 OOO
IV. A TELEPOLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
101. 102.
Fajlagos
3950000 300 3950000 1200 2099400 60896 188500 2500000 163500 550000 220000 372000
85. 86. 87. 88. 89.
• IX. 1. Támogató szolgáltatás . 1.a) alaptámogatás
G.
2016. évben
17,1410 137128 17,1410 24221 36 310 793 3 302 2 21 11
84.
100.
F.
3000000 3000 OOO
83.
90.
E.
1636091515
- 111.5. Gyermekétkeztetés Umogatása -1II.5.al A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - 1II.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása . 1I1.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása -111.7 Kiegészítő támog. a bölcsödében foglalk., felsőfokú végzettségű kisgyermekneveldk béréhez
BO. 81. 82.
o. 2015. évben
54. 55. 56. 57. 58. 59.
60,
I
C.
342 18
fő
hó felad.egység
2. oldal
891855160
902727120
131200000
131200 OOO
37084770 27 157680 10871960
119494
400
195800 OOO 47797600
119635
400
195800000 47854 OOO
56400
84 22 34
668 300 1060760 1002460
56137200 23336720 34083640
90 30 42
668300 1060760 1002460
60147 OOO 31822800 42103320
4009800 8486080 8019680
215100 OOO 143400000 45000000
209300000 139500000 45000000
5800000 3900000
31711500
32933200
1221700 771700
település település település
Iműködési I
108435 1508760
25720320
86195103
15411500 12
3000000
3000000
7324
1800
13183200
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
2. melléklet forintban I
A. 1.
103. 104. 105. 106. 107. 108.
109.
Megnevezés
- IX. 2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - 2.a) alaptámogatás - 2.b) teljesítménytámogatás - IX. 3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - 3.a) alaptámogatás - 3.b) teljesítménytámogatás
c.
B.
Mennyiségi egység
Mutató
E.
G.
F.
Fajlagos összeg
H.
2016. évben Támogatás összege
I. Eltérés 2016/2015.
Fajlagos összeg
Támogatás összege
12 42
2 OOO OOO 150 OOO
2 OOO OOO 6300 OOO
150 OOO
12 43
2 OOO OOO 150 OOO
2 OOO OOO 6450 OOO
300 OOO
Mutató
8150 OOO működési
hó
felad.egység 8150 OOO működési
hó
felad.egység
TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:
5250056020
.. 2015. évben nem lehetett eredeti előirányzatként tervezni
v--l
D. 201S.évben
•• 2015. évben átvett pénzeszközök között szerepel
<:»
I
3. oldal
5227691367
22364653
Nyfregyháza Megyei logó Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek
3. melléklet e Ft-ban
A. l.
Rovat I'IlIld
2.
IUl
3.
BIll B112
4 S 6. 7. 8. 9.
B. BEV~TElI
FORRÁS
MEGNEVEZ~SE
Helyi önkormányzatok
működésének
- Települési önkormányzatok ku!turális feladatainak tamogatása
B115 B116
Qmesen:
• Egyi!b működési célú támogatások bevételei államháztartáson - Működési cetu szociális átvett pénzesd:öz
B16
o
~n:
82 821 825
- Felújitási fefad,atokhoz átvett pe. ~
Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. ÖSSle~;
- Termőföld bérbeadásából $zárm.jöv,adója
B35 B351 B354 B355
·Iparűzési,adó
- Gépjarműadó · Egyéb áruhasználatI és szolgáltatási adók ~ Idegenforgalmi adó Talajterhetési díj - Egyéb közhatalmi bevételek ,Adópótlékok, adóbfrságok · Egyéb bírság -Szabálysértési és helysz!n! bírság o
836
~en:
45.
84
46. 47. 48. 49.
8402
Működési
1974363 891855
1757576 902727 32933
121484 10872 32933
107,4 101,2
208167 96158
218962 20473
5209747
S 710108
5838 397
S 227691
179M
100,3
330950
111962 100000
25337 70473 480
70900
2600S0
21,4
37500 16848
28902
436,1 53,0
2270
35169 154 231
6,1
127 S18
435464
22,7
~
Szolgáltatások ellenértéke - Nem lak.c.szolg.helyis.bérLdij .. lakbér -+ územeltetés - Önkormanyzati lakások értékesítése · Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása ~
SI.
Sz. 53. 54
8403 8404 8406
SS. 56.
84C7 8408
Egyéb
működési
bevétel
~Közvetltett w
w
szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Kiszamlálott általanos forgalmi adó
~ Általános forgalmi ,adó visszatérítés€'
-Kamatbevételek
Összesen: 85 B52
11205
37439 154 231
31764 8923 162124 155680
20264 8923 157768 154174
562 982
S81658
437419
512339
17339
14916
23179
24551
25435
130 OOO
5160796
5181179
1553905
106821 4324738
560,9
5878643 5901822
5697686
5223953
1683905
4217917
28,5
1800
1499
1556
1500
300
83,3
2600000
2647844
2676468
2650 OOO
50000
101 19
6400 OOO 370 OOO
6846454 381130
6833599 382690
6900000 380 OOO
500000 10000
107,8 102,7
50000 5 OOO
50000 18000
50791 17875
65000 15 OOO
15 OOO 10 OOO
130,0 300,0
70000 10000 15 OOO
58271 7154 25587
10000 584700
85,7 100,0 166,7
10053991
60 OOO 10 OOO 25000 10108500
10000
9521800
SS 410 10 OOO 25750 10036087
140 OOO 311804
142808 312104
139891 309216
140000 300000 30 OOO
11804 30 OOO
100000
100 OOO
134919
120 OOO
20000
120,0
54 OOO
S5495
37471
65882
11882
122,0
10000 85000 106380
25000 426954 156380
14495 307378 174879
10 OOO 100 OOO 81000
15000 25380
100,0 117,6 76,1
103748 15 OOO
190998 15234
331046 24500
227298 9500
319,1
9495
925932
1424973
1127744
1202428
276496
129,9
50000 40000
50000 40 OOO
30722 8250
50000 30 OOO
10000
100.0 75,0
15 OOO
15 OOO
12798
12000
3 OOO
80,0
105000
105000
51770
92000
13000
87,6
85000
85 OOO
123 OOO
492 OOO
407 OOO
578,8
354
84,4
406646
566,0
26.4
108,1
bevételek
50.
Felhalmozásl bevételek -Ingatlanok értékesítése ' Egyéb Ingatlan értékesites Telekértékesltés lakas és lakóingatlan értékesitése lakásvételár hátralék - Nem lak.c.szolg.helyis.értekesltése w
100,0 96,2
163,3
w
65. B6
67. 68.
862
69 70
B63
MűkÖdési
ÖSSlesen: célú átvett pénze5zkőzök államháztartáson kívülről ~ MűködésI célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök lIisszatérülése állmh. kívülről w
Tagi kölcsön
- fgyéb működést célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett
71.
Jínwen: Felhalma,ásl célú áM!lt ""nzeszközök államháztartáson kl.tilról - Felhalmozási célú garancia-es kelességvall.származó megtérülések állmh. klvülr61 " Felhalmozás! célú vlsszatérlténdó támogatások, kölcsönök vIsszatérülése állmh, kívűlről 872 - lTP befizetes vizikőzmű hitel lakásvásárl.h.i, épitésl kölcsön Egyéb kölcsönök - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 873 Fe 'Iesztési feladatokhol átvett pe.
2262
5273
4806
87262
90273
127808
1908 493908
800
800
800
800
S OOO 10000 10000
26380 10000 10400
27416 9310 6250
2 OOO 8500 6500
3000 1500 3500
40,0 85,0 65,0
500 26300
118245 16S 825
21269 65045
40 OOO 57800
39500 31500
8000,0
47,8
87
B71
~en:
SO. 8S
82.
8811
83
88111 B813
86.
81·9
219,8
Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - Hosszo lejáratú
hite),kőlcsön
felvétel
- Rővld lejáratú hitel,köksön felvéte! " Maradvány igénybevétele - Előzd év kölbégvetési maradványának igénybevetele függő
1316967
2617302
588133
567792
629636
687331
7 OOO OOO
7851776
3000000
3000000
2661169
2661169
1900000
717302
72,6
24521386
• 1753728
93,3
20805
átfutó bevételek
1 700 OOO
- lekötött bankbetetek megszüntetése
88.
100,0
finanszírozási bevételek
- Kiegyenlitö,
87
89.
1812091 891855
Közhatalmi bevételek
44.
84. 85.
1636092 891855
- Egyéb felhalmozás! célu támogatások bevételei áliamh, belü~
38.
81.
52.3 107,2
Felhatmozási célú támogatások államháztartásoo bell.ílről Felhalmozás! célu önkormányzati támogatások
- Vagyoni tipusú adók · Epítményadó Termékek és szolgáltatások adól
77.
295499 148154
31764
Fejlesztési feladatra átv,ett mük, célú penzeszkő.l
B34
78. 79.
%
324433 2210022
8598
~ NYITOT működésre átvett
- löve<1elemadók
74 75. 76.
előirányzat
H.
EJtérés
belűl
- Egyéb kőzonti támogatás · TÁMO?, ÁROP pályázat · Egyéb pályázat GVAO
31.
73.
2016. évi
628530 2104214
- Működési célú támogatas-drog megelőleg,KAB-KEF -Műkbdési célu támogatás -Apáczai Csere J, Alt Iskola
83
72
.
G.
628530 2073307
- Működési célú lámogatás-iskolatej program
831
66.
201S. telj. XII,31.
F,
Múkódésl célú támogatásOk államháztartáson belOlről
30.
57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.
E.
619932 2061868
- HelVi önkormányzatok kfegészltő támogatása
28. 29.
39. 40. 41. 42. 43.
ZOlS. évi mód. előír.•
Támogató szolgáltatások, kőzzöségí ellatasok támogatása - Működési célú kÖlpontosilott elóirányzatok
22.
35. 36. 37.
támogatasa
~ Települési önk, szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21
32. 33. 34.
201S. évi előirányzat
általános támogatása
felepülési 60 k, egyes köznevelési feladatainak
8113 B114
ll.
23. 24 25 26. 27.
D.
Önkormányzatokat mOktídési támogatásal
10.
12.
c,
Bevételek mindösszesen
• Nem véglege. adat, a beszámoló elké.zitéséig változhat
26275114
34060912
35727667
I
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kíadások feladatonként
4. melléklet
e Ft-ban A.
1.
Megnevezés
2.
Kis.~ítŐ mezŐflada,á.i
3.
Állategészségűgyl feladatok
B.
C.
D.
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő Járulékok és $zodális hozzájárulási
Ellátottak pénzbeni juttatásai
E.
szolgáltatás
Dologi kiadás
G.
F. Egyéb müködési célú kiadás
Működési
kiadás össz.
H.
felúJltás
l.
J.
K.
Beruházás
Egyéb felhalmozás célú kiadás
felhalmozási kiadás össz.
L.
M.
2016. évi kiadás 2015. évi eredeti előirányzat összesen
N. Eltérés
27514
27514
.
27514
27514
.
92826
92826
.
92826
67907
24919
4.
Egyéb varosüzemeltetési feladatok
72100
72100
5.
Zöldfelület fenntartás
283999
283999
6.
Csapadék és belvízelvezetés
190 130
7.
Település vízellátás
12600
1000
1000
73100
38100
15000
32114
58635
342634
299100
43534
190 130
190130
190 130
-
12600
12600
12600
8.
Közvilágítás
296500
296500
9.
Közutak, hidak fenntartása
647174
647174
10.
lakóingatlan (karbantartás,üzemeltetés)
260691
260691
26521
144083
9300
9300
905800
292800
13000
415949
560032
1207206
1370161
162955
260 691
226313
34 378
Vagyonkezelesbe adott ingatlanok kezelése {NLC
11.
átalány)
12.
Intézményi világltás , tűzvédelmi feladatok
13,
Tanműhelvek
14,
Sport létesítmények üzemeltetese
15,
Közfoglalkoztatás
16.
Bencs Villa üzemeltetés
17.
53845
53845
53845
60000
6155
181300
181300
181300
168 380
12920
12700
12700
12 700
12700
163115
163115
163115
110 OOO
415807
18.
Szigligeti gyermekűdi.llő üzemeltetese Nyíregyházi Városüzemeltetó és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok
19,
Társasház! lakások üzemeltetése
20, 21,
-
53115
415807
415807
380 OOO
35807
1500
1500
1500
40000
38500
20000
20000
20000
20000
3360 768
3365705
200000
200000
2315994
415807
2731801
170604
458363
-
628967
200 OOO
200 OOO
NLC kezelés Önkormányzat
95000
95000
95 OOO
92221
NLC kezelés NYIRVV
48000
48000
48000
48000
4937
2779
25000
-
25000
25000
6499
6499
-
6499
6499
-
Környezetvédelmi célleladatok
17498
17498
-
17498
15 OOO
2498
25.
Repülőtér
28000
28 OOO
28000
31000
3000
26,
Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés
22.
Lakbértámogatás
23.
Térségi Hulladékgazdálkodási Kft
24.
25000
üzemeltetés
~
T erületelőkész:ítes
~
Szakértői, tervezési di"ak
29.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat
30,
Nvíreg'ihází
I~rí
Park Kft.
5 OOO
5000
5000 150000
30000 42000 21184
~
1. oldal
150000
150000
20000 180000
15 OOO 90000
30000
30000
30000
42000
42000
44000
2000
21184
21184
22232
1048
Nyíregyháza Megyei Jogíi Város Önkormányzata 2016. évi kÖltségvetésében tervezett kiadások feladatonként
4. melléklet
e Ft-ban A.
Megnevezés
1-
31.
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft,
32.
Észak-Magyarországj Közlekedési Központ Zrt.
33.
Nyíregyházi
~ortcentrum
34.
Nyíregyházi Spartacus FC Kft. Kiemeit cs.p.tsportá~.k támo~alá ..
36.
Város-Kép Nonprofit Klt.
37.
Nvíregyházi Állatpark Nonprofit Klt.
38.
Móricz Zs. Színház Nonprofit Klt.
39.
5óstó·Gy6gyfürdők
41-
C.
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
D.
Ellátottak pénzbeni Juttatásal
G.
F.
E.
Dologi kiadás
Egyéb működési célú kiadás
Működési
kiadás "s,z.
H.
Felújitás
I.
J.
K.
L.
M.
Beruházás
Egyéb felhalmozás célú kiadás
Felhalmozási kiadá,önz.
2016. évi kiadás összesen
2015. évi eredeti
--
---
Eltérés
előirányzat
485738
485738
485738
-
257960
257960
257960
258606
646
53000
53000
150000
76600
76600
76600
--
---
----
Sóstó-GvóRVfűrdők Zrt. kötvény törlesztés "y,rv,oeK k.pZO .ozponr "emelKeaoen kO'nasznu Nonprofit Klt.
97000 76600
117840
117840
111490
6350
65000
65000
60000
5000
513 800
513800
513800
503500
10300
223834
223834
178500
45334
2527950.
2527950
223834
Zrt.
-
65000
117840
330.12
33012
33012
15958
170.54
2253
2253
2253
2314
61
Nylfsegf :".zaKKepzes-:::.zervezesl KJemetKeaoen
42,
Közhasznú Nonprofit Kft.
43.
Nvíreavházi Turisztikai Nonprofit Kft.
44.
Önkormányzati felüjítások
45.
VárOSI lőtér
46.
Tiszavasvári u. pályafenntartás
47, 48.
--
37500
---
31794
69294
100.0
1000.
Borbányai hulladéklerakó üzerneltetés~ _ _ _ _
Görög Katolikus Egyház Támo••tása
81952
81952
3496
3496
36504
SI.
Játszótéri eszközök pótlása, átalakitása, felülvIzsg.
52.
Vagyoni kiadások
53.
Rendszeres pénzbeni ellátás
54.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
150.00
-
Rés Ala pítvány Szociális és egészségügyi célfeladatok
-
250.00 --
----
10.3630.7
345951 13910.0
---
15000. 1509157
62600
5000
lakbértámogatás aKasce u ne yl amoga as e etvesze yes allapo u épület felú·ítá ..
59.
500.0.
-
16000
60.
15300
5000
-
160.00.
Bursa Hungarica
16300
3496
3650.4
Periféria Egyesület
1000
81952
Egyéb yagyoni kiadások
58.
706 119535
3496
Vagyonbittosítás
57.
70.000 48500.2
81952
50..
56.
69294 604537
---
49.
55.
604537
604 537
2570.464
604537
1500.00
-
754537
----
16504
18000
2000.
15000
15000.
33250.0.1
5640413
2315472
345951
14 OOO
331951
20.1700
502 OOO
300 300.
~o.
5 OOO
2500
4 OO.O
12 OOO
12 OOO
7000
7 OOO
12000
12000
7000
7000
40.00
4000
8500
8500
2. oldal
20.000
345951
"2500.
---
36504 16000
20.170.0 5000
--
---
,,~---
250.0
lI
3163
485738
53000
---
I
N.
3163
---
Nonprofit Klt.
35.
40.
B.
4000
4000
8500
8500
1500
I
I
4. melléklet
Nyíregyháza Megyel Jogú Város önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
-_
e_., Ft-ban.. B.
C.
D.
Személyi juttatások
Munkaadókat terhel6 járulékok és szociális hozzájárulási
Ellálotlak
A.
l.
Megnevezés
..Ii
6i.
Kéknefelejcs alapítvánv
62.
Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.)
63, 64.
r
pénzbeni Juttatásai
E.
Dologi kiadás
Egyéb működési célú kiadás
7000 3250
Szi ligeti gyermeküdűltetés
3000
I cgemegugy. amoga o Alap rogram \CIA'I 'KIIVIV.VI Vállalkozásélinkitő
G.
F.
Működési
kiadás össz.
Felújítás
I.
J.
K.
Beruházás
Egyéb felhalmozás célú kiadás
Felhalmozási kiadás össz.
65.
6. osztályos tanulók úszásoktatása
66.
Krízis alap
67.
ÁROP-l.A.3 Terűleti együttműködést segítő progr.
68,
Értékűnk a család projekt
69.
Drogmegelőzés/
70.
Rászoruló Hallgatókért Kőzalapítvány
71.
Hadúdoro i Egyház kieg. tám. Huszártelepi 1s'(.
72,
Köznevelési cétfeladatok
73.
Szociális és Kömevelési kiadások
74.
Kukurális célfeladatok
100
2016. évi kiadás 2015. éví eredeti összesen előirányzat
7000
7000
3250
3000
3000 12 OOO
3000
3000
12000
12000
12217
12217
12217
4395
1000
1000
1000
1000
14847
14847
14847
19670
300
800
800
3000
3000
3000
Nyírség Vidékfe'lesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)
76.
Cívil Ház működtetése, taJadf ffzetés
77.
Ifúsági célfeladatok
78.
Városi nagyrendezvénvek
400
-----
XL(antemus Kórus Fesztívál Városi rendezvények, társadalmi ünnepel< közzössé i színterek
81.
Nagyegyüttesek támogatása
82.
Happv Art Alapítvánv nivádi'
83.
Hel l önszerveződő közösségek pénzügyi alap·a
84.
Kulturális kiadás
85 .
Polgármesteri keret
86.
Képviselő
Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása
88.
Kitüntetések
7822
4823
900
3000
35 OOO
35000
35 OOO
5000
5500
5500
3300
2200
81497
97717
669765
684265
613 765
70500
1250
13250
13 250
11850
1400
901
901
901
2200
4000
4000
4000
901
79.
87.
490051
250
500
6000
80.
testület kiadásai
100
Eltérés
800 900
prevenció
75.
N.
3250
12 OOO
400
M.
L.
7000
Alapítvánv
1800
6480
6550
70
33000
35575
2575
6000
6000
12000
12000
14100
2100
12000
12000
12000
12000
-
125
125
125
25000
25000
2701
103930
112756
5500
3500 108
10075
2912
517
5000
89.
Külügyi és EU-, célleladatok
1310
315
5613
90.
Testvérvárosi jubileumi évfordulók
1200
1750
5050
6000
6000 12000
27 4000
14500
6480
6098
23604
14500
33000
27
7000
-
6480
98
87026
-
35 OOO
33000
1800
3. oldal
-
25000
25000
-
112756
110101
2655
20000
20000
20000
110738
110738
107294
3444
11484
5000
5000
5000
13504
13504
24988
9Q38
8000
1038
8000
6400
1600
9038 8000
()"">
-r
H.
-
Nyíregyháza Megyei logó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
4. melléklet
•10: Ft-bal """'UG"
A.
l.
Megnevezés
B.
C.
D.
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális homiJárulási
Ellátottak pénzbeni
Városdiplomada, testvér és partnervarosI kapcs.
9l.
elősegítő
progr. rendezvények
92.
Önkormát'lyzati tervtanács
93.
Megyei Jogó Városok Szövetsége t,gdr
94.
Kőzbiztonsá~i
.
1050
800
9843
2657
E.
Dologi kiadás
juttatásai
Közbiztonsági Alapitvány
Hirdetési keret, PR kiadás Városmarketing
Települé, r"szönkormányzat
99.
Nyírséli/;j Többcélu Kistérségi Társulás
8500
---
önkormá"l'lOti fel.d.tok
100.
Nemzeti~gi
101.
Sport céHelad.tok
102.
Városi sportrendezvények
103.
Önkormányzati ~b feladatok
5520
1341
-
115667
100
80
2476
89
33
122249
8500
1698254 ______ c _
5596
127967
109.
Céltartalék
110.
Általános tartalék
111.
Mindösszesen:
112.
Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés
113.
Önkormányzati kiadások mindösszesen:
2951708
829437 867056
1071925
309640
----
.
2656
5000 8340
10000
18058
28058 64
2720
2720
46380
3443896
3571863
6336839
2764 976
81000
106380
25380
32000
51740
19740
44500
53500
9000
417682
388 736
28946
64 6835
3390681
100000
100000 8969615
· ·
3000000
3000000
7434843
11969615
781976
4009108
78938
4870022
·
515051
3834 391
6975414
2000
55578
515051
7028660
7434843
18945029
783976
529092
10800
1921457
155000
781976
4009108
100000
118524
18524
13 839 637
18953316
5113679
3000000
.
4870022 57578
7032992
6854 749
178243
4064686
78938
4927600
23872629
25808065
1935436
67394
9000
231394
2152851
1947957
204894
2600
162500
159900
16839637
18953316
116.
Polgármesteri Hivatal Rendszeres pénzbeni ellátás
118.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
68500
156 OOO
119.
Hivata1i .iadás összesen
1071925
309640
71100
529092
10800
1992557
155000
67394
9000
231394
2223951
2266 457
120.
Költségvetés szerint főősszeg:
4171344
1176696
586151
7557752
7445643
20937586
938976
4132 080
87938
5158994
26096 580
28074522
2600
2600
68500
68500
4. oldal
•
3000000
78938
117.
---
54140
18058
417682
4434843
3194269
9884
5000
1100
44500
3099419
16371
57751
44500
Intézményi kiadás
26255
2164 833
Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások
Önkormányzati kiadások mindösszesen:
10000
.
2107082
2079024
108.
115.
55000
12900
32000
114.
8500
55000
140320
81000
37619
8500 ·
14000
32000
147711
2955 5000
86180
81000
3834391
2955 5000
·
Ka matfizetés
515051
147
·
ÁFA befizetés
37619
1000
14000
107.
147711
4600 12353
86180
1784 954
417 682
3600 12500
10500
106.
---
Eltérés
1724.§.52
Városf~Jlesztési
-----~
2016. évi kladás 2015. évi eredeti öSSzesen előirányzat
10500
50400
18058
N.
1716312
Pol árvédeimI kiadások
---
10000
M.
·
10500
104.
------
Felhalmozá.1 kiadésönz.
·
105.
kiadások
Beruházás
Egyéb felhalmozá. célú kiadés
l.
2955
10500
14000 37379
K.
5000
16255
141024
J.
·
9394
17780
Feh!jitá.
I.
12500
55000
1698254
18000
Működési
kiadás össz.
55000
önkormál1vzatok táf'!lQiatása
H.
3600
5000
95.
~b
Egyéb működési célú kiadás
2955
96. 97.
G.
1750
medll.podás
98.
F.
2113679
87500
-
42506 1977 942
I
Nyíregyháza Megyei logó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
5. melléklet
e Ft-ban
1.
~
ati
...ám
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
D. előirány-
4 1 1 2 3 2 6 7
ll.
,n,,, ..
I.
uj .. r..d ..ti
Cím név
EI6lrányzati csoportnév
Alcím név
.~+l c>,,~
1
H.
G.
F.
KIemeit
1
1
E.
Kiemeit el/Sirányzat neve
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság MOködési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
Bevétel
478422 466602 11820
I
I. (pFtI
Kiadás
495901
230914 65535 194452
Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások
3000 2000
12.
1314. 15. 16.
Eszterlánc Északi Óvoda Összesen
2 1 1
Működési
4 Működési
1 2 3
17. IB. 2
19. 20. 21.
6
22.
1 1
Műkódési
4
2
29. 30. 31 32. 33. 34.
Beruházási kiadások
4
Gyermekek Háza Déli Óvoda Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások
1
38,
486015 137783 194070 2123 30629 30629
787715
480361 136177 169637
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás
2
37.
819991
Felhalmozási kiadás
2 3
35. 36,
37367 37367
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
6 2 1 1
7573
Működési kiadás
3
27.
bevétel
2903020
1718283 486862 690 302
Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások
1 2
28.
135692 135692
kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
Eszterlánc Északi Óvoda
1
2324. 25. 26.
bevétel
1540
Beruházási kiadások
6
39.
58. 59. 60. 61. 62, 63, 64.
65. 66.
Tündérkert Keleti Óvoda
3
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48, 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
1 1
Működési
4
bevétel
2 6
kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások
Búzaszem Nyugati Óvoda
4
Működési
4
bevétel
435673 122 B09 193534 2560 27551 27 551
540738
Működési
1 2 3
2 6 3. 1 1
754576
Működés;
1 2 3
1 1
40145 40145
4 1
2 3
2 6
kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások
1. oldal
316234 90093 133061 1350 414107 414107
1543475
275914 77 675 1177 129 12757
Nyíregyháza Megvei Jogú Város önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendj_
5. melléklet
e- Ft-ban . ---~
A.
B.
D.
C.
E.
F.
G.
Elő-
1. 67.
Kiemeit Clm AI-cfm irányzati elöirányszám szám Icsoo...Ám 1."tl ..Ám
1 1
83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.
6
96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.
1
4 1 2 3
2 6 7 1
Működési
Jósa András Múzeum 1
4 8
1 1 2 3
lOS.
2 6
Működési
bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások
'I"nl
KIadás 1008941
2770 13970 800
371321
13170 142007 38567 175147 15600
21134
célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
J.
252407 68630 685134
Nyíregyházi Cantemu s Kórus Műkodési
I
213313
59900 59900
1 2 3 8
213313
Váci Mihály Kulturális Központ Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások FelhalmozáSi kiadás Beruházási kiadások
1 4 6
1
Bevétel
Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások
Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások
6
Au'
kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
6
2
1 1
bevétel
1 2 3
1 4
1
109. 110. 111. 112.
csoportnév
KiemeIt előirányzat neve
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
5
92.
95.
Működési
2
93. 94.
Előirányzati
Működési
4 1 2 3
n 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.
Alcím név
,n1,
Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtetö Központ
4
6B. 69. 70, 71.
Clmnév
I.
H.
270635
97250 27379 142006 4000 106933
900 17234 3 OOO 42032 11468 S3433 119171 59171 60000
332766
192901 53321 76666 9878
113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.
Polgármesteri Hivatal
9 1
1
2 3 4 5 1 1
2 3 4
S 2
6 7 8
Működési
célú támogatások államháztartáson belülről FelhalmozáS! célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek MűködésI bevételek Felhalmozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhel6 járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
1 3 4 S 6 7 8
Mllködési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevétel Működési célú álvett pénzeszkőzök Felhalmozási célú átvett pénz eszközök Finanszírozási bevétel
2. oldal
2223 951
1071925 309 640 529092 71100 10800
Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Intézmények összesen
1
119485 12000 1000 2000 87994 16491
67394 1S5 OOO 9000 1575194 480302 2000 1012401 16491 3000 1000 60000
9256 943
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási clmrendje
5. melléklet
-
e Ft ban
A.
B.
O.
C.
E.
Elő-
KiemeIt Cím Al-cím l. irányzati el6irányszám szám I csao.
Előirányzati
Alcím név Működési
csoportnév
KiemeIt előirányzat neve
1
162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169.
1
170.
2
célú támogatások államháztartáson belűlről Önkormányzatok működés; támogatásai ebből: Működési célú támogatások ÁH-n belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel
8 Működési
Bevétel
I
J. tle~tl
Kiadás
4023633 1139077 3723361 71100 10800
122972 157 OOO 9000 16839637
5355209
5227691 127518 1683905 10106500 1202428 92 OOO 493908 57800 5529636
kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások EI.látottak pénzbeli juttatása; Egyéb mliködési célú kiadások Finanszírozási kiadások
147711 37619 3834391 515051 4434843 3000000
Felhalmozási kiadás
Mindösszesen
5 8
célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzatok működési támogatásai ebből: - Működési célú támogatások ÁH-n belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bel/ételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása; Egyéb működés; célú kiadások Finanszírozási kiadások
6 7 8
Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítás; kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások
1
2 3 4 5 6 7 8
1 1
2 3 4
2
4009108 781976 78938
Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások
6 7 8
2 1 1 2 1 2
,
24521386
Működési
2 3 4 5 6 7
1
""i ,..
Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások
1
1 2 3 4 5 8
,nll::
kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
Önkormányzati feladatok
1
152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161.
171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197.
Cím név
I.
H.
G.
F.
Működési
3. oldal
26096580 5835511
26096580
5227691 607820 1683905 10108500 2214829 108491 496908 58800 S 589 636 4171344 1176696 7557752 586151 4445643 3000000
4132080 938976 87938
Nyíregyháza Megvei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2016. évi létszámadatai
1.
A.
B.
C.
D,
Megnevezés
Enged, létszám 2015. XII.31.
létszám változás I. Ol.
Enged. létszám 2016.1.01.
2.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
3.
E.
l
F.
6. melléklet
G,
H.
V.Ol.
Enged. létszám 2016. XII . .31.
létszám változás 11.01.
111.01.
93,0
93,0
Eszterlánc Északi Óvoda
167,0
167,0
4.
Gyermekek Háza Déli Óvoda
158,5
158,5
158,5
5.
Tündérkert Keleti Óvoda
146,0
146,0
146,0
6.
Búzaszem Nyugati Óvoda
107,0
7.
Eszterlánc Északi Óvoda összesen
578,5
8.
Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ
9.
168,0
107,0
107,0
-
578,5
-
1,0
579,5
146,75
146,75
13,5
13,5
13,5
136,5
136,5
136,5
10. Középfokú Köznevelési Intézményeket MűködtetI! Központ
57,0
57,0
6,0
48,0
48,0
59,0
1,0
60,0
60,0
1126,25
7,00
113.3,25
249,0
2,0
251,0
11. Móricz ZSigmond Megyei és Városi Könyvtár
57,0
12. Váci Mihály Kulturális Központ
42,0
13. Jósa András Múzeum Összesen:
1,0
146,75
Nyíregyházi Cantemus Kórus
14.
9.3,0
15. Polgármesteri Hivatal
2,0
16. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
-
1,00 1,0
5,0
1134,25 257,0 2,0
2,0
1377,25
9,0
1386,25
18. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
195,5
1,0
196,5
196,5
19. Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ·
287,0
222,0
65,0
65,0
Mindösszesen:
17.
22. NYITÖT által fenntartott szociális intézmények összes~ •
2016.01.01-től
-
A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 2. foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma
139.3,25
244,0
244,0
1,0
7,0
7,0
490,5
_22,0
néwáltozással NyíregyháZi Család- és Gvermekjóléti Központ
Megnevezés
5,0
244,0
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2016. évi tervezett éves létszám ell!irányzata 1.
1,0
8,0
20. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátás! Intézmény 21. NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ
1,0
Tervezett éves átlag létszám (fő)
1324,0
512~
-
-
512~
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
7. melléklet
e Ft-ban
B.
A.
1.
D. KIADAS
E.
2016. év
2017. év
2018. év
1902
1902
1902
230
105
105
Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés
17000
15000
15000
52971
20000
20 OOO
37007
37007
Ssz.
2
C.
Előírányzat
megnevezés
3.
1.17.6 1.22
S.
1.25.1
6.
1.28
Új út épitések és rekonstrukciós munkák tervezése
7.
1.31
Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése
20000
Utak és közlekedés összesen:
92103
8.
9.
Nylregyháza-Nylrsz616s kerékpárút tÉAOP pályázat) Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)
2016. év
2017. év
2018. év
-
2./ Közterületek (terek, parkok, temetll)
10.
2,11
11.
2.17
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővltés Sóstó Gyógyfürdő (EAOP kiemeit projekt)
8306
n.
2.26
Fasorrendezések
10000
2.27
Városi zöldfelületek felmérése
29571
14.
2.29
10000
10000
Kijelölt kutyafuttatók kialakítása
10000
10000
10000
15.
Köztel'Ületek (terek, parkok, temetéí) összesen:
49571
20000
20000
16.
3.1 Környezetvédelem
17.
3,2
Sz·Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás
3585
3585
3585
18,
3.5
Nem közmuvel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)
840
840
840
természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása
2500
2500
2500
370
védettségű
19.
3,6
Helyi
20.
3.9
Repülőtér
21.
3.12
környezeti hatásvízsgálat Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszkőzpark informatikai korszerűsítése" KEOP-1.1.1,/C13
22.
3.14
Környezetvédelmi Program felulvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés
23.
Környezetvédelem összesen:
24.
4./lvóvízellátás, csapadék- és szennyvizhálózat bővítés
5000
121560
ooo
5 OOO
5 OOO
5 OOO
5
fejlesztése, 227 298 2731 10026
25.
4.3
26,
4.5.1
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetés i és tisztítási program monitoringja (KEOP)
27.
4.10
Nyíregyháza-Ungvár-Munkács viziközmű programja (ENPI)
28.
4.11
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás
Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2015,
lvóvizellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bllvités
-
108254
13.
6925
6925
227298
21285 4881
25000 2270
ősszesen:
-:\-'
:.r
H_
G. BEVETEL
1./ Utak és közlekedés
4.
29.
F.
Loldal
5596
5596
5596
31762
5596
5~9~_
27270
-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
7. melléklet
e Ft-ban B.
A. 1.
Ssz.
30.
Előírányzat
megnevezés
D. KIADAS
E.
2016. év
2017. év
2018. év
10000
10000
10000
5.2
32.
5.12
33,
5,23
Védett épületek felújításának támogatása Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-55,0/A)pályázati önerő (9 intézmény)
34,
5,26
Bujtasi Szabadidő Csarnok felújítása
35.
5.27
Nyíregyházi Városi Stadíon Nemzeti Stadionfejlesz!ési Program keretében történő fejlesztése
36.
5,29
NKA Műemlék épületek felújÍtósa·
37.
5.31 5.32
Hősök
I
G.
H.
BEVETEL 2016. év
2017. év
2018. év
tere 3. - A200S/N7381
Intézmények és lakás összesen: 6./ Városrendezés
7448
46779
419897
6835
Muzeális intézmények szakmai támogatása - Múzeumfalu nádfedés
40.
46380
1567973
Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása
39.
1500 11024 1690491
10000
10 OOO
41.
6.1
Telepűlésrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HéSZ)
20000
30 OOO
30000
42.
6.4
Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása
10000
10000
10000
43.
6.5
Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása
3000
3200
3400
44.
6.6
Térinformatikai rendszer kialakítása, Uzemeltetése
15000
2 OOO
2 OOO
45.
Városrendezés összesen:
48000
45200
45400
46,
7.' Agazaton kivül 305
305
305
985235
400000
47.
7.7
Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)
48.
7,12
2014-2020 fejlesztési
49.
7,12.4.
50.
7.12.5. 2014-2020 fejlesztési
51,
F.
S./Intézmények és lakás
31.
38.
I
C.
7,16,
Bel~
időszak
időszak
pályázatainak
előkészítése
és saját
erő
biztosítása
7.17,
Modern Városok Program
7.17.
Art Mozi projekt
15386 1124765
URBACT III. - TechTown projekt 2016.
53.
-
- projektelőkészítt!sek
és csapadékvizelvezetés hiányzó szakaszainak: kiépitéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1,)
52.
-
427345
480 OOO
837
1908
500000
500000
8617
5000
480 OOO
600000
54.
Agazaton kívül összesen:
1649910
985540
400305
986908
480000
600000
55.
Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:
3571863
1110268
525233
1790381
485 OOO
605 OOO
2.oldal
7.1.melléklet
MODERN VÁROSOK PROGRAM NvíREGVHÁZA
Ft-ban A.
B.
D.
E.
Önkormányzat 2016-2020.
jóváhagyott fedezet
évi költségvetésbe
(82/2015. (XII.23 •• )
tervezhet6 feladatok
BM rendelet)
C. Projekt gazda
1.
2.
Iparfejlesztési terület vásárlása
3.
Nyugati elkerülő út bővítése (NIF)
4.
Tokaji úti vasúti kereszteződés átépítése (felül- vagy aluljáró építéssel)
5.
Derkovits utcai csomópont átépítése (NIF)
6.
'\
felhasználandó összeg
NIF-es programok
1300000000
1300000000
36-os főút és a nyíregyházi Nagykörút kereszteződésének átépítése - Mező utca-Bethlen Gábor u.-Vasgyár u. csomópont rekonstrukciója
EI6készítésre
18 OOO OOO OOO
18 OOO OOO OOO
4600000000
4600000000
600000000
600000000
600000000
600 OOO OOO
7.
Földgáz hajtású és elektromos autóbuszok beszerzése
8 OOO 000000
8000 OOO OOO
8.
4 csillagos szá lIoda építése
4 OOO 000000
4000 000000
160000000
9.
Állatpark fejlesztése
3 OOO OOO OOO
3000000000
110 OOO OOO
10.
Sóstói Múzeumfalu fejlesztése
1500000000
1500000000
70 OOO OOO
11. Városi Stadion fejlesztése
3654170000
3654170 OOO
12.
3000000000
3000000 OOO
100 OOO OOO
13. Szabadtéri Színpad rekonstrukciója
1000 000000
1000000 OOO
60 OOO OOO
14.
Nyíregyháza- Tokaj kerékpárút építése (2027/2015. XII.29.) Korm. Határozat
3515210325
15.
Kállay Kúria fejlesztése
16.
-t-I
Cél/részcél megnevezése
A célra/részcélra
Atlétika Stadion és Sportközpont kialakítása
3515210325 964500000
964500 OOO ÖSSZESEN
53 733 880 325
27315 210 325
26418 670 OOO
500000000
8. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésben tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
A.
B.
I
C.
o.
I
E.
I
F.
G.
8evétel
E16íránvzat megneveIése
I.
Támogatá,t biztosító megnevezés
Tervém megelőz/!
Terv évben
bevétel Nemzeti
1. Érkerti lakótelep rE.>konstrukció"a lÉAOP palyazat)
-
Fejieszté.~i
Minisztérium
Nemzeti Fejlentéosi 2. Fenntartható komplex SlolgáltatásfeJlesltés és (unkclóbővítes Sóstó Gyógyfurdő (ÉAOP kIemeit pro"ekt) Nyiregyháza településí szilárdhuUadek-gazdalkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai
3
korszerűsítése"
KEOP-l.l.tlC13
Minisztérium Nemzeti Fejlesztési
Miniszterium Nemzeti Fejlesztési
4, Nylregyhaza és M~e sZl;>nnYllílctvli.'letési és tlsztítási program megvalósitása (K!::OP)
Mlnisztérium_~
Nemzeti rejlesztési S.
NyíreRynaza-UnRvár-Munkács viz/közmű program"a {ENPlt
Nyiregyhaza MN Önkormányzata I(őzrntélmények energetikai felújitasa (KEOP-S.5.0/A)-pályazat (9
6. Intélmény)
Minisztérium Nemzeti Fejl~sztési Minisztérium Kőzigazgatási
7.
Európai Területi Társulás létrehozása (En -Eur!?!?.:!! Tertileti Tarsulás tamogatás)
8.
2014-2020. fejlesztési
es
Igazságügyi Minisztérium
pályázatainak előkészitése és saját erő biztositá~_
URBACT
IlL~TechTown
10. ös,zesen
projekt 2016.
I
I.
...Ft-ban -_..
,.
K_
Kiadás
További
években
8evétet összesen
TeNévet mege16z6 kiadés
Terv évben
További években
Saját erŐ
Kiadás összesen
8306
901341
1009071
1009071
1980703
108254
2088957
2089562
2089562 -
1199162
217298
1426460
1528235
107730 605
--
1528235
101775
16858530
2 179 159
.14654371
25 OOO
14679371
16853649
22884
2270
25154
27789
27789
574276
7448
581724
581724
581724
1500
1842
4881
---2635 ---
1500
r---
305
610
2757
1257
1124765
1385202
2509967
949967
-
480 OOO
Minisztérium
1080 OOO
1560000
..
Európai Regionális
9.
I
H.
893035
Nemzeti Fejlesztesi
időszak
I
1908
Fejlesztési Alap
19325931
86041!4
1080000
1908
1071
837
21266415
22092943
1130788
1908 1385812
24609543
3343128
~
Nyíregyháza Megye; Jogú Város Önkormányzata 2016. ~vi költ~gvetésben tervOlett felújítási feladatok
1.
A.
B.
Intézmény megnevelese
Feladat
2,
Orvosi rendelő ~ 80rbánya Alma utca
belső
3,
Orvosi rendeld ~
nyílászáró csere,
Rozs(étszólő
Szent István utcai kőzponti epület
felú·ítasl munkál<.
C.
D. Kiadási előirányzat
2016. év
2017.é.
burkolás! munkák
3000
14000
3000 18000
tornaszoba építése belső
~ Uzterlánc Északi óvoda
1200
ajtók cseréje
belső fűtés
2OllI. év
2 OOO
5. Egészségügyi Alapellátás; 1tl00g.tóság ö$$tesen
7.
e Ft-ban E.
12000
belső festési
épület akadálymentesítésének terveztetése
~
-
9.melléklet
hálózat teljes felú'ítása,
fűtéskorszerűsítés
20000
{Tas uj
9.
€yermekoltöz6k felú·itása, CSoPftszobákbaD beepitett szekrények cseré"e I. ütem
10.
gyermeköltözők
felú"itasa, CSopfts7obákban beépitett szekrények cseré'e II. ütem
vizesblokkok felújítása (II, ütemt beépített szekrénvek cseréje
szterlanc Északi Óvoda Etei közi Telephely (Etei köz 13)
6 OOO 6000 6500
csapadekviz szikkasztás megoldása al udvaron
4500
felnőtt
4 OOO
mosdók tel((itasa
beépített slekrények cseréje ll. ütem
1500
udvari térburkolat Javítása
4000
2500
slterlánc tSlaki Ó, Telephely Nyírszőlős (Kollégium utca) 18.
linóleum csere kózlekedőben
3 OOO
udvar R:vönil!.vkavicsozása, CSQoortszobák linóleum cseréje
6000
19.
1500 Eszterlánc Északi Óvoda ferenc körúti Telepbety (Ferenc kft-)
-
20.
-
kötélpályás étell1ft cseréje elektromosra (terveztetés.sel, engedéfyeztetessel együtt)
21.
csoportszoba
22. -
Esltedánc Északi Óvoda Kerekerdó Tagintézmény (Sóstó! u)
-
zsírf~ó
belső
5000 3000
akna építése
23.
~~'p'g,~,!,~?oba belső felú'ítás
24.
talalókonyh. fulújitá,.
25.
csorx>rtszoba parllóburkolatfelu"ítása
belső
aitók cseré'e I. ütem
csoportsloba pad!óburkolat felú'ítasa
belső
ajtók cseréje ll. ütem
~
Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy utcai Telephely (Krúdy Gy. u)
IL ütem
5000 15000
27.
udvarí szennyvízvezeték csen~:e
29. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u)
éoület kürOli "árda felú"itása, tereprendezés
-2B.
5000
t ütem
3000 7000
2500 3500
homlokzati nvilászarók eseTé"e Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca)
csoportszobák, öltözők belső feltrítása I. ütem
I-32.
csoportszobák öltozők be!ső fehHtása II. ütem
33.
Igyermek vizesblokkok felújftasa
I-34.
f--
3000
csoportszoba be!só feiú"itása t ütem
30.
~
10000
felújltas I utem
Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)
35.
közlekedőben
j,
3 OOO
5 OOO
ütem
5 OOO
fa!w és padlóbtJrko!atok cseréje
3000
lavermek vizesblokkok felújitása Ilo ütem
I--
közlekedőben fal~
36.
5 OOO
és padlóburkolatok cseréje IL ütem
37. Eszterlánc Eszakí Óvoda összesen
SODO
22500 a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása és az
38.
39. -
(befejező)
-
csooortszoba beépített szekrény cseréOe
fűtési
40. Gvermekek Há .. Déli ÓVoda (Ker. szt u 8)
81700
71500
épűlet melletti járda felújítása III.
ütem,
8 OOO
rendszer rekonstrukció + terveztetés
20000 5 OOO
41.
homlokzati nyilászáró csere, homlokzat hőszigetelés, lapostető hő-és vízszigetelése
-
42.
43. c-.. 44.
magastető
14 OOO
vlzesblokkok feltí'itása
~ Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa uo)
homlokzati nyllászárók cseréje
46.
11 OOO 6 OOO
fo lalkoztatók felújítása
-
~
-
10 OOO
hé'azat cseré'e
-
48. 49.
26 OOO
gyermek vizesblokkok felújítása !.ütem
3500
6 OOO ~u~d~va~r~ij~át~é~ko~k~e~lh~e~ly~ez~é~se~__________________________-------4~-------4----~~~~------~
~ŐSZIg.t.léSé
S OOO
8 OOO
.
~
Gyermekek Háza Déli Ovoda Mandabokori Tagintétmény (Mandabokor)
~
Gyermekek Háza Délí Óvoda Felsősimai Telephely
:t:é~V'~I:Ö$:.s:ze~v:on~n:I)~==============~=========!====~~::~=~========~ 12 OOO
(Felsősimai
53.
. .
6 OOO
..::.:::;10.:;t!",1e"lo",-t:::.et:.:5..:.h:::.éJ",·•.:;za"t.::;"n:::;."k"'cs:::e"'ré"'ie=--_____________________t---'l:.:S:::;O~O--......--------_t--------_l
~==~LP::;ár~~::.;t~ta~f:::.él:::;~~tt:::;a=sa~.f:::;a:::;lb:::;u:.:.rk:::;o:::;la~tc=s:::.er:::;é~je~,f:::;e:::.~:.:é=Se:.:I:::;I.:::;üt:.:e=m~________t-________......--~~~_t--------_l 3 OOO
54, Gyermekek Háza Déli Óvoda Vírág utcai Tagintézménv (Virág u.J
db),
55. Gyermekek Háza DéH Óvoda öS$lesen
belső
burkolatok cseréje (III. ütem)
4500 33000
1. oldal
92000
24500
Nyi,egyház, Megyel Jogú Vá,os Önkormányzata 2016. évi költségvetésben te",.,ett felújitási felad.tok
A.
B.
9.melléklet
C.
I
o.
_l
E.
Kiadási előirányzat
Intélmény megnevezése
I.
Feladat
56.
r-
2016. év
kültéri, balesetveszélves teraszok fellljítása {r. ütem}
Tündérkert Keleti ÓVoda (Kert köz)
kulteri,
58.
ereszcsatorna javítása, cS3padékviz elvezetése, szikkasztasa, előtető cseréje
r--
~
Tündérkert Keleti Óvoda
tlet I,.ItcaiTelephely {Élet lj.}
csoportszoba fe!üjítása,
61.
előtető
3 OOO
62.
TOndérkert Keleti Óvoda NefelejCS Tagintézmény (Deák F. utca)
homlokzat és padlásfödém tetőhé
I-64.
6200 8500
L ütem
12 OOO
hőszigetelése
10000
alat cseréje IL ütem
8 OOO
belső felÚjítása
fogJalkoztatók
65. Tűndérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.}
L ütem
..
_-------_..
6000
csapadékvíz elvezetése az udvarról, csatornák tisztftása, ba!esetveszélyes járdák felújltása
66. Tűndérkert Keleti ÓVOda összesen
2000
17000
67.
térburko!at készítés IL
r68.
r-69. r--
4 OOO
és ereszcsatorna cseré'e
tetőtll~ 'azat (~ubesz:t tartaltnú~l~lcseréje
r-
r-63.
teraszok1eW"ítása íll, ütem)
lJi!.vermekmosdók és felnőtt v:zesbloH felújítása
60.
mcsók(')nyha~
Búzaszem N'fugati Óvoda (Búza u. 7-l7}
űtem,
70.
szennyvízvezeték cserofe udvaron
etels~állító
710
fözőkonyha
72.
homlokzati nyHá51árók cseréje II. ütem
r-73.
25 OOO
gépészeti vezeté.kek cseréje
4000 25 OOO
belső
2500 4 OOO
festés
konyha épület homlokzatának feluirtása
75.
konyha és az óvoda közé
76.
belső
r-
I
fekJ"itása
radiátorok cseréje, sze!ep(:sere,
r- Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér) 74. r-
lévő
esővédő
3 OOO
építése
4000
nyílászárók cseréje
2500
77. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.)
öltözől,
78.
utcafronti kerltés Iilbazatának átépítése
200D
udvari zuhanyzók felÚjítása
2500
r-
79. Búzaszem Nyugati ÓVoda G'fermekkert Tagintézmén'f (Tőke
u,l
6000
2 ooo
lift beszerelése
g.1zdasági udvar iiszfaltolás3, az érintett területen
r-
39700
8000
iroda áthelyezessel ételsz.állltó lift terveztetése, engedélyeztetés
mosókonyha iroda felú·rtása,
2018. év
3000
57.
balesetveszé~s
2017. év
kózlekeddk burkolatának cseré·e I. ütem
4000
SO. Búzasz.ent Nyugati ÓVoda összesen
17000
42500
29000
81. ÓVodák Mindösszesen
89500
255900
131000
-82. 83.
Kodály l. Általános Iskola Vay Á. Kr'.lS.
homlokzati kőburkolat mell((>rősitése
2500
vizesblokk felújítása ifI. űtem
14000
vizesblokk felú'ítása IV, ütem
Aranv jános Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár Stny)
8000
beépített sze!c:rénYl1'k felujitasa I, ütem
5000
tantermek felújítása I. ütem
8 OOO
beépített szekrények felú'ítása II. ütem balesetveszélyes aszfaltozott udvar té rkövezese (alatta lévő együtt" kültéri kosárlabda p~!ya újraaslfaltozása-festése
5 OOO közművek
felújításával 20000
tantermek felú'ítása IL ütem
8000
91. Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, 92. Igrice u.)
tantermek feltritása IL ütem
93.
belső burkolatok csere.-e {ÁNTSZ előirás} II. ütem
-
-94. -9S.
~,
tantermek felú'ítása L ütem
belső
9B.
vizesblokkok felu'ítasa,
belső
99.
vészvilágitás kiepítése tantermek belső felújítása 1. ütem
101.
belső fűtés
102 Sem József Ált. Iskoia Kazinczy ferenc Taeintc!zménye (Árol<: u.}
fŐlőkonvha
f-f-103.
7000 4000 13 OOO 2500 8000 28000
rekonstrukció felújitása
-_.
szennyvíz ~lveletö f~n~sler felÚjítása Bem József Ált. Iskola Herman ottó Tagintézmény (Oros, Fő u,)
6000
ajtók cseréje (IL ütem)
100.
f--
10000
----
fiú vizesblokkok felujitása {!l, ütem) beépített szekrenvek felú'ítása
f--
900D
burkolatok csere 'e (ÁNTSZ előírás) III, ütem
97. :
r--
külső iépcsőhaz
OOO
10000
fiu vizesblokkok felújitasd (I" ütem;
~,Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.)
~ 105.
10000
alambhál6 elhelvezése az épület homlokzata in
84.
-85. -86. -87. -88. 89. -90.
baleset\leszet~s
__ _-
j
30000 5 OOO
..
17113
éeítese
melléképület tetőhé'azat, csatorna, stablon cseré"e
3500
~----~
106.
I-107.
r--
108.
I-- Mória Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)
~_burkolatcsere
balesetveszély miatt
strang$zabá:ly?ó szelepek beépitése kis tornatermi épület (Virág u. 60., udvari cs.apadékv[z efvezetese, homlokzat részleges felújltása
109.
lapostetö hő~. és csapadékviz elleni szigetelésének cseréje
110.
belső
r-
r-lll.
a -ték t:seréje,
köz!ekedőkben
p~dJóburkolat
cseré"e
padlóburkolat csere
2 oldal
aulába~
25 OOO 7 OOO 5 OOO 30000 30 OOO 5 OOO
Nyíregyháza Megye! Jogú Város Önkormányzata 2016. év! költségvetésben tervezett felújítási tel_d_tok
A.
B.
Intézmény megnevezése
Feladat
9.melléklet
C.
D.
E.
Kiadási előIrányzat L
112.
-113.
elektromos tel'esitményb6vítés, közlekedőkben
padlóburkolat csere I. ütem
114.
közlekedőkben
padlóburkolat csere II, ütem
115.
la )ostetéS csapadékviz szigetelés felújítása
~ MóriCZ Zsigmond Ált Iskola KertvárosiTagintézmény (Könyök u.)
-
116. Móricz Zs. Ált l. vád Mihály Tagintézmény (Rozsrétszőh5)
2016. év
mérőhelyátépítés
2017. év
2018. év
1000 6000 6000
6200
elektromos tel esitménybövités
318 •
117. -118. -119. -
óvoda
felőli
homlokzat hőszigetelése
5 OOO
vészvilágítás kiépítése
1500
azdasági épület tetőhéjazat cseréje
120, Arany j. Gimnázium és Általáncs iskola
Szőlőskerti Angol Kéttannyelvú
2000 6000
kollégium belső felújltlsa
15000
~ Tagintézmény (Kollégium u~ 8000
homlokzati nyilaszárók cseréje a régi éptiletekben
122. 123. -
kollégjumi épület
teta~H§ 'alat csenre
6000
Ihomlokzati falak es padlasfödém hőszigetelése
124.
IÁtmeneti Otthon: Udvar parkúsltása, kapu készités
125
elektromos tel'esítménybővités
126
belső ffitési rendszer rekonstrukció
-
Ararw j, Gimnazium és Általános is~ola Zelk Z. Angol és Német
-
..:::: KEttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)
bel$ő
128.
14 OOO 2800 823 28000 5000
nyllászarók csereje
tantermek belső fulújltasa l. ütem
-129.
4 OOO
tantf:i'rmek belső felÚjítása il. ütem
130.
m
ő
Móra FerencÁtt.
is~ola
PetMiSándorTagintézmény(Alma u.)
10000
hélazatának átfedése {L ütem)
10000
suli eS2tése, udvar feltóltese
I--
132.
re
~ Nyíregyhází Gölles: Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola íBáthory
j magastető
3000
hé:azatának átfedése (IL ütem)
14000
elektromos ter esítménybövités
134. u.30)
belső lépcs6
234
felújltása
3 OOO
AUM telephel ein (Ált.lskolákl 'átszóterek felúlllása, szabványosítás.
apfokol Köznevelési Intévnényeket Működtető Központ telephelyei
10 OOO
AlIM telephelyein (Áll. Iskolák) játszóterek telújltá$O, ... bvonyosftá.a 137. Alapfokú Köznevelé,i Intézményeket Múködtet6 Kőzpont ÖSSZe.en kollé ium: a vizesblokkok vizeIlátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseré'e
aanki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F> u.)
-
ütem)
8000
töredezett térburkolat felújítása
4000
141.
K·j és D·j oldali homlokzati nyilászárók cseréje H. ütem}
s OOO
142.
főzőkonyha felújítása
143. Inczédy György KÖZépiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.}
kollé ium: az U~ szárnyban a folyosó burkolat cseré"e balesetveszélv miatt
140, Vasvári Pál Gimnázium (Kiss
Ernő
310500
119200
2 OOO
kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (IL
139.
-
10000
20000
116788
138.
10000
u)
-
144.
műanyag
30000
nvflászárók átvjls~álása, '3vftása
1~6
emeleten
s OOO 1500
145. Kölcsey Ferenc Gimnázium ~Széchenyi u. 6,}
4000
~
kollé ium: ba!esetveszéfyes vészkijárati csigalépcső helyreállitása
Sipkay Baro! Ker" Vendéglátóipari, Idegenforgalmi j(ÖZéplskola,
2000
147. Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u,) kol~um homlokzati nyílászár6k cseréje és vakolatomlás helyreállitása soortko!légium: radlátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, bels6 helyiségek festés,é (U. ütem) sportkollégium: radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek
148.
-
Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai
149. Sportkollégium)
5000 5000
festese (!II. ütem)
-150.
12 OOO
:sDortkolléeium: orvosi és betegszobák kíalakitása
2 OOO
lS1. Széchenyi t Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor
utcaí kollégium) 152. Vikar Sándor zeneískola
{Kű,t
tetöszigetelesének felújítása folyamatos beázás miatt részleges c~réje, Világítás korszerűsítés, udvari burkolat
ütem}
153.
154. C-155. C--
156. 157.
-
8 OOO
: belső ajtók cseréje I. ütem
3500
vizesblokkok felú'itása II, ütem
12 OOO
; homlokldti nvllásziuóindk cseré;'e
8 OOO
: hálószobák félújltása I. ütem
15 OOO
felújitás.a
30 OOO
koll~um: hálószobák felújítása II. ütem
15 OOO
"k~o:::Il~ .. · o::iu::.m~:..óe!!Ole~kt~,o:!!m~o~sC!.h~á!::ló"za!!ct~fe~luO!!"!::íta~·s:!.a~(I!cI.~ut:::• .!!m!LI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _+_...!!8~0~00:!....+_ _ _ _-1f--___--1
by Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola es Kollégium (Család r
~ u,) 163.
6 OOO
: elektromos hálózat tefVeltt'!tése, felú'ítása
Wesselényi M. KozépLSk. Szakisk. és KalI, (Dugonics u )
-158, -159. -160. 161.
4 OOO
: Wc blokkok felújítása
I--
i..--..
6000
ők
u.l
kolléR:ium: vizesblokkban
szellőzőrendszer uzemképessé tétele
kollégiumi vizesblokkok felújítása
3. oldal
S OOO
13 OOO
Nylregyházo Megyel logú Város Önkormányzata 2016. évi kÖltségvetésben tervezett felújltási feladatok
B.
A.
9.melléklet
C.
D.
I
E.
Kiadási elóírányzat Intézmény megnevezése
l.
164.
feladat
tantermek
i-165.
belső
2016. év
felúJítása I. ütem
166. Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u,29-33)
i-167.
tantermek
belső
30000
felóJítása II. ütem
B OOO
oliégium: tető bádoe:ozás cseréje
;-16B.
kollégiumi hálók
belső
2 OOO
felújítás
15 OOO
169, Középfokú Kömevelési Intézményeket Működtető Központ össze,en 170,
i--
VáCi Mihály Kuhurál1s Központ Borbányai Műv. Ház (Margaréta u. SO.)
53500 bels6 festési és parketta csiszolási-Iakkozási munkák homlohati nyilászaró csere, homlokzat
172 Vád Mihály Kulturális Központ Mabdabokort Milv. Ház
tereprendezés, csapadékviz elvel.etés, tetőjavítás, homlokzati nyílászáró csere
hŐ5zisetelése
174. Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások
-
a Polg, Hiv. "D" épOletének hom!okzatfelújítasa és nyílászáró cseréje + telVe~ polgármesteri Hivatal
178,
Hősök
tere 2. sz megereszkedett erkélykonzol
megerősítése
-
Hősök
Alapellátási Igazgatósag Szent I. u, 70, sz a atti Kózponti Orvosj Ugyelet burkolatcsere
életveszélyes mellvédfal bontása és ujjáépitése, udvar felől bádogozás! munkák.
185,
187,
villám,
tűz
elektromos
188, Városmajor 2. -
étkező
vápa teljes átépítése a
764 900
303200
53 OOO
50 OOO
50 OOO
1000 5300 100000 1240
1000 6000
olyófogó kerítés építese balesetve$lélye~
10 m-es IQpálya KEOP 7 kőzintézmény épületei (Móricz Zs, Ált. I., Kertvárosi Ált. L, Göllesz V. Spec, Slakisk., Őzike Bölcsőde, Búzaszem Nyugati Óvoda)
437216
felújítása
190.
192.
2000 12000 610
fák kivágása
hŐs..:!getelése, fűtesJekonstrukd6
10000
kazánházakban kazáncsere, ftitésslerelésl munkák
5 OOO
194, Pacsirta utca 27.
balesetveszélves épületrész bontása es kerítes epites
2350
195. Aranv János utca 38.
balesetveszelyes részbe!'l kidölt utcafronti kerités felújítá!>a javítása
l150
196. Tündérkert Keleti Óvoda
197 Apfajafalva
198.
J. tér)
B.b.ház BőléSÓd. (Krúdy Gy,u.)
i--
2 gondozási egyseg fürdősl0bájnak teljes felújítása, fűtéskors2erűsités. beépített szekrények cseréje, festési murnkak, terasz burkolasi mun~ák,kerítl?sfe5tés
7 OOO
főzdkonyha teljes felújítása- (berendezések cseréje konyhabútorok cseréje, teljes festés, burkolat csere), ré j meglévő árnyékoló használatba helyezése
17 OOO
199,
'árda felúi1tás 520 m2,
200.
főzőkonyha
i-201.
előterek, öltözők
járda javiUs 75 01,40 db cseré'e
i-202.
belső
17000
ajtó cseréje, festési munkák, öltoz5szekrények B OOO
radiátorok cseréje (V, {'sűma~ e6tmunka!
5688
203 Családok Atmenetí Otthona (Tokaji u. 3. sz,)
lépcsők felujitása
204, Déli Gvermekjóléti Központ (Vécsey u. IS,,,,,
festési munkák
1500
burkolás! munká k
2 OOO
205.
i--
Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u, 2.sz,)
206,
207, Hóvírág Bölcsőde (Malom utca) 208,
i--
209. Katica
i-210,
BölcSŐde (Tőke
u.
l.,
3 OOO
járda es térburkolat készités estés! munkal<, tert)Uf1{O as, ajtocsere, 'átéktá roló felú -ítása PVC csere, bilímosó csere, redőny felszerelés 8 ablakra, Öltöző~n festés és csempézés fűtés
5000
lS OOO
padlóburkolatcseré-je
és kapcsolódó helyisegek felújítása (padlóburkolat csere, falburkolat csere, konyhabútorok cseréje, tűzhelyek, zsámotvok cseréje
Bóbit. Bölcsőde (Ta, u.)
,OOO
20000
óvoda i játszóterek felú'ítasa
8ölcsőde (Fazekas
10000
bélső
tel'esítményb~vítésr mérőhelyátépítés
irattár és raktár kialakítása
193.
tetőn
és érintésvédelmi felOlvizsgálatúk során felmerü It hibák 'avitása
189,
I-191. városi lőtér I--
10 OOO
2000
üzemeltetesl'e átadott viziközmű vagvon felú'jtas
186, Egészségügyi Alapellátás és kirendeftségei
!
~gestSégügyi
udvaron meg~üll'{edt oszlop hel'Lreállitása (statikai szakvéleménv alap'áni
tere 3, $l
184.
303200
5 OOO
üzemelésgátló
183,
754900
155 OOO
1S1. Intézményi mindösszesen: 182. Tartalékkeret
10000
10000
179, Polgármesteri Hivatal összesen 180, Saját bevétel terhére megvalós.1ó felújltások
6428 280216
10000
"A" épület udvari homlokzat javítas
~
4500
130 OOO
adlózat fe!ú·ítás IL Utem
171.
53000
10000
173. Váci Mihály Kulturális Központ összesen
;-176.
175500
1928
171.
175.
ZOlS.év
8000
iskola elavult fUtésrendszerenek korsz.erüsítése radiátofOk csenre
i--
2017. év
4000 6000
rendszer korszerűsítése
20 OOO 25 OOO
konyha felújítasa
4. oldal
i i i
4000
I
I
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok
A.
B.
Intézmény megnevezése
Feladat
9.meléklet
C.
o.
I
E.
Kiadási el61rányzat 1.
211. Micimadcó Bőks6de (Stadion utcai 212. 8ölcsőde
(Dalia utca)
hideQ:vlzes nyomóvezeték cseré·e, festesi munkak, Mosoda hellség burkolása kerítés felújítás, f;) kivágás, padl6burkolat csere, festésI munkák, villamos
2 OOO
berendezések felu'ítása
8 OOO
213.
homlokzati felújitás, villamos berendezések félújítása, .
214. ~
Nefelejc$ Bölcsőde (Sarkantyú utca)
215. 216.
-
Orosi Idősek Otthona {Rozsnyal utca 8-l
217.
tetóbevilaJ?:ítók cseréje, bádogos ml.lnklik n tlászár6csere Idő.ek
Klubja Nyirszé5lc5s
10000 3500 2500 8000
fűtéskorSlerOsltés
5 OOO
220.
vizesblokkok korszerűsítése
4500
221.
parketta csiszolása, lakkozása. cseréje, pvc csere festés, lambéria felújítás, ablakcsere, belső ajtók cseréje, melegvizes vezeték cseréfe
-
-222.
Őzike Bölcsőde (Vécsev koz)
223.
224.
hálózet fe lesztés - mellékelosztók cseH~ie (V. csomag pótml.lnka)
Nyugdíjasház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. (Csaló kö, 11-13-15, sz,)
t-225
komplett energetikai felűjitás (belső fűtéSI rendszeL homlokzati nyilászáró csera. homlokzati höszig" laPOstató hő és vizszigetelés)
8500 983
50000
komplett belső felújltá. (I-II. útam)
226. Önkormányzat összesen
~:r!;:~á'i VárosO,emekető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 228,
20 OOO
homokozók, udvari játékok cseréje felúiitasa,
-
feladatok
229. Nyiregyházi Városülemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Összesen 230. VárosfejleSltésl feladatok 231. Mindösszesen
közutak, hidak felújltása
70000 25000
124121 zöldfelület fenntartás
2018. év
15000
folYOSÓk burkolása, festése, Szerszámtároló tető cseréje, almak kiemelése, csőszakasz.ok cseréje, kerítésfestes konyha, vfzesblokkok korszeriisitése
2017. év
14000
k teljes felújítása. árnyékolók elhelvezése
218.
-219.
2016. év
7~~
25
313500
170000
1078400
473 200
26521
144083 170604
6835 918 976
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
10. melléklet
e Ft-ban
A. Előirányzat
megnevezése
B. Összes költsége
1. 2.
Nyíregyháza-Nyírszöléís kerékpárút (~AOP pályázat)
3.
I
D.
C. Terv évet kiadás
megelőző
E.
F.
KIADÁS
2016.
2017.
2018
258366
252660
1902
1902
Fasorrendezések
31587
1587
10000
10000
10000
4.
Városi zőldfelűletek felmérése
33540
3969
29571
5.
Kijelölt kutyafuttatók kialakítása
44100
14100
10000
10000
10000
6.
Repülőtér környezeti hatásvizsgálat
836
466
370
7.
Csapadékvízelvezetési koncepció végrehaitása 2015.
361061
339776
21285
8.
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)
16858530
16853649
4881 10000
10000
9.
Védett épületek felújitásának támogatása Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati őner6) és egyéb 10. fejlesztések
ll.
BUJtosi Szabadidő Csarnok felújítása Nyíregyházi VároSi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő
12, feilesztése
13.
Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)
14. 2014-2020. fejlesztési 15.
időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása
URBACT III.-TechTown projekt 2016.
16, Ténnformatikai rendszer kialakítása. üzemeltetése
30000
-
10000
95646
49266
46380
2096409
528436
1567973
-
1902
-
81226
34447
46779
2757
1842
305
305
305
1124765
985202
400000
2509967 1908 19000
1071
837 15 OOO
I
2000
2 OOO
11. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2016. évi tervezett támogatása
e Ft-ban
A. Megnevezés
1.
2. 3. 4.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
5.
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
6. 7. 8. 9.
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat
Összesen
B. Működési
célú támogatás 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10500
12. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszkőzők átadása e Ft-ban
1.
A.
B.
C.
D.
Átadásra tervezett
Kiadás
Bevétel
2016. évi javasolt
2.
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
726884
3.
Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
201118
4.
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
5. 6.
7.
önkormán~zati
G.
H.
Önkormányzat által átvett pénzeszköz
2016. évi javasolt működési célú pénzeszköz átadás
2016. évi javasolt felhalmozási célú pénzeszköz átadás
205728
9478
577 254
10 OOO
-
81518
117600
2 OOO
199543
1575
720767
31131
263 324
426312
-
683 153
6483
NYITÖT GAFEK
25418
2 749
22 669
-
22 669
-
Hozzájárulás a társulás működési kiadásaihoz
17842
-
17842
8.
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ
9.
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ
10.
Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás)
11.
#". , A ami, tamogatas
F.
372 048
ÖSSZESEN:
M I N D Ö S S Z ES E N :
1692029
139630
E.
-
17842
173510
757401
749640
11478
103257
-
94536
1692029
173 510
757401 ,
103257
18058 -
94536-
197793
-
947433
11478
Pénzeszkőz
1500461
átadás mindösszesen ..
197793 1698254
18058 l 116 312
13. melléklet
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. éví el/Sírányzat felhasználási ütemterve
e Ft·ban
1. 2.
A.
a
Megnevezés
Január
c. február
D.
E.
Március
Április
G.
F. Május
Június
H.
I.
Július
Augusztus
J.
K.
Szeplember
Október
l.
M.
N.
November
December
ös.ze.en
•
BEVtTELEK
3.
Önkormányzatok: működési támogatása
623450
447906
415634
415634
415634
415634
415634
415634
415634
415634
415630
415633
4.
Működési
te hj támogatások ÁH-on belül
40616
56285
45250
41966
76667
42166
39166
72 917
42166
69283
39166
42172
607820
5.
Felhalmoza.si célú támogatások ÁH-on b€lul
109200
149200
524097
104200
85200
84000
1683905
6.
Közhatalmi bevételek
7.
Működési
8.
Felhalmoza,i bevételek
9.
Működési
bevételek
célú átvett pénzeszköz
10. Felhalmoz"sl célú átvett ll.
pénze"kőz
Finanszírozási bevételek
12. Sevételek összesen: 13.
511448
116560
5227691
48447
52787
3855767
164167
210067
136767
139067
90067
4088067
170067
107067
1046163
10108 sao
164997
159152
199222
378396
193496
151307
110425
145604
175601
144207
186803
205619
2214829
16491
10000
10000
20000
20000
12000
20000
108491
250
250
250
250
250
140250
210250
496908
142250
250
2158
250
250
1650
1400
11400
1650
11400
1400
11650
1400
1400
1650
12200
1600
58800
303 OOO
2000
1435636
1907100
8000
6100
504 500
504800
505000
103500
206000
104000
5589636
1835858
719780
6096211)
2919163
925514
755532
1329892
1379872
5772215
1028791
1204316
2129437
26096580
327399
337421
343754
338403
339198
339972
389429
342816
351460
337303
345565
378624
4171344
KIADÁSOK
14. Személ i Juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális
15. nozzá'árulási adó
94617
92885
95869
97218
95579
94611
111118
95642
95003
97622
96682
109850
1176696
16. Dologi kiadások
667258
654515
700002
649009
660573
582669
578211
555905
600746
589360
666087
653417
7557752
45946
35247
37746
28247
35496
28747
41246
67497
51745
38745
74245
101244
586151
317170
364 924
308687
394287
280282
630538
268288
476300
328939
377 004
366986
332238
4445643
19307
391547
567477
712706
131871
300154
356442
225219
569502
362495
193777
301583
4132080
55000
1000
80000
500 ooo
225537
70604
500
23808
500
46380
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18. Egyéb működési célú kiadások 19. Beruházások 20. Felú'ítások 210
Egyéb felhalmozá,i kiadá,ok
22.
Finanszirozasi kiadások
23. Kiadások összesen:
~ Sankszámla j folyószámla hitel állomány
~
6835
9000
2250
2750
500
938976 2250
1500000
1500 OOO 1478532
1876539
3555785
2274870
1552999
1979441
1745234
1843879
4021203
2028566
1860326
357326
799433
1740992
2385285
1757800
533891
118549
345458
1405554
405779
250131
1. oldal
87938 3000 OOO
1879206
26096580
-
14. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi köznevelési célfeladatainak eléíirányzata
t.
1.
A.
B.
C.
D.
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terheld járulékok és szoc. honájárulási adó
Ellátottak pénzbeli juttatása i
E.
F.
G.
Dologi
Egyéb mílködési célú kiadás
Mílködési kiadás összesen
3000
3000
1000
1000
Nevelési,nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása
1.1. Szakmai programok támogatása Működési célú támogatás Oktatási intézmények és kulturális intézmények U. együttműködését segítő programok
1.2.
----
r---- .-
~-
-~
1000 1"'---- -
H.
Felújítás
I.
Beruházás
e Ft-ban J. Egyéb felhalmozás célú kiadás
K.
l.
Felhalmozási kiadás összesen
Mindösszesen
r------
1000 ._--
---
3000
-
1000
-
1000
1000
1000
-
1000
1000
1000
-
1000
2.1. Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása
1000
1000
Kiadvány támogatása Varosi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok 3.1. megjelentetésének támogatása
1000 1000
2.
Pedagógusok támogatása
---
3.
5.
Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele
6.
ÖSSZESEN
4.
-
-
-
1000
-
1000
1000
-
1000
ZOO
ZOO
300
300
500
5000
5500
-
-
-- - - - - - -
-
-
1000
200
---
-
-
300
-
5500
IS. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
A.
l.
Megnevezés
B. Személyi juttatások
C. Munkaadókat terhelő járulékok
és szoc. hM";,,,,I,. i adó
2.
Diákpolg. Iroda programjai
3.
Diákpolg. Iroda telefon, Internet
4.
Ifjúsági Ház működtetése
5.
Drogmegelözés, prevenció
6.
~
~
ÖSSZESEN
D. Ellátottak pénzbeli juttatásai
E.
Dologi
F.
G.
Egyéb
Működési
működési
kiadás összesen
célú kiadás
800
-
H.
Felújítás
I.
Beruházás
e Ft-ban J. Egyéb felhalmozás célú kiadás
K.
L.
Felhalmozási kiadás
Mindösszesen
ö.oz"."n
800
800
100
100
100
5080
5080
5080
500
500
6480
6480
500
-
-
6480
16. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.évi sport célfeladatainak elc5irányzata
e Ft-ban ".t. .... ,... •.
A.
1.
2.
Megnevezés
Parasport, fogyatékosok
Egyéb csapat- és egyéni sportágak
4.
NYVDSE- Diáksport támogatás
6.
C.
D.
E.
F.
G.
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulásí adó
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb
Működési
Dologi
működési
kiadás
célú kiadás
összesen
s~ortja
3.
5.
B.
$zabadidősport
-
..
~
_
..
Egyéb támogatások
Egyéb Felújítás
Beruházás
felhalmozás célú kiadás
Felhalmozásl kiadás összesen
Mindösszesen
26000
26000
26000
4500
4500
4500
4000
4000
4000_
4500
4500
4500 9000
9 OOO
9000
9.
Olimpiai felkészülés támogatása Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY h~t~ró7"ttal ..If.
9000
9 OOO
1900
r----
-
-
-
11780
17780 50400
86180
17780
-
-
I
9500
9 OOO
-t-----17780
18000
L
9500
-
Sport ösztöndíj rendszer
ÖSSZESEN
K.
1900
8.
11.
J.
9500
Kiemelkedő
lD.
I.
1900
7.
sportrendezvénvek
H.
86180
J i
17. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
e Ft·ban A.
Megnevezés
1.
B.
C.
Személyi
Munkaadókat terhelő járulékok és
juttatások
szoc. hozzájárulási
D.
adó
2. 3. 4.
(.!::;i
k;"t",,
Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)
5.
Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)
6.
Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok
7.
Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs.
8.
Pályázati
9.
~
Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok,
önerő
"aktív Európai Polgárság" ÖSSZESEN
Ellátottak pénzbeli
E.
Dologi
juttatásai
F.
G.
Egyéb
Működési
működési
kiadás
célú kiadás
összesen
H.
I.
J. Egyéb
Felújítás
Beruházás
felhalmozás célú kiadás
K.
L.
FelhaI-
mozási kiadás összesen
Mind-
összesen
800
150
2850
3800
3800
150
50
858
1058
1058
150
50
800
1000
1000
1800
1800
400
600
600
250
250
250
530
530
9038
9038
1800 150
50
elős.
60
15
455
1310
315
5613
1800
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
18. melléklet
e Ft-ban A.
Megnevezés
l.
B.
C.
Személyi juttatások
Munkaadókat terhel6 járulékok és szoc. hozzájárulási adó
E.
D.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi
F. Egyéb célú kiadás
működési
G. MOködési kiadás összesen
H.
Felújítás
l.
Beruházás
J.
K.
L.
Egyéb felhalmozás célú kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Mindösszesen
2.
Közművelődési megállapodások
2 OOO
2 OOO
-
2 OOO
3.
Pályázati önerő
1000
1000
-
1000
4.
Szakértői díjak
500
-
5.
500
Művészeti ösztöndíj
6.
Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)
7.
6000
6000
500 6000
500
500
-
500
Kiadványok támogatása
1000
1000
-
1000
8.
Sz-Sz-B. Megyei Szemle
250
250
-
250
9.
Vörös Postakocsi folyóirat
200
200
-
200
1300
1300
-
1300
500
500
7250
13250
lD. Települési értéktár bizottság
11. Szépkorúak akadémiája
12. ---
ÖSSZ ES E N:
,
6000
-
---
,-
-
500
-
-
-
-
13 250
19. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata
e Ft-ban A.
B.
D.
C.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Munkaadókat Megnevezés
1.
Személyi juttatások
terhelő
járulékok és szoc.
...
2.
c:>
~
Dologi
Egyéb
Működési
működési
kiadás összesen
célú kiadás
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozás célú kiadás
l.
összesen
Mind-
összesen
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok
3.
rendelők
4. 5.
veszélyes hulladék szállítása épületek karbantartása
6.
..
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K.
FelhaImozási kiadás
bérleti díja
ÖSSZESEN
-
3300
3300
3300
3 OOO 2200
3 OOO 2200
3 OOO 2200
8500
8500
-
-
8500
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
20. melléklet
e"" ............ Ft-ban A.
1.
Megnevezés
2. 3. 4.
Rendszeres pénzbeli ellátások: Települési támogatás
5. 6. 7.
Eseti pénzbeli és term. ellátások:
B.
C.
D.
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelI) járulékok és szoc.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Adósságkezelési támogatás
9. 10.
Tanulói tanszer támogatás
11.
Szünidei étkezés
Téli szociális gyermekétkeztetés
12.
Erzsébet utalvány lárulékos költsége
13.
Segélyek járulékos költségei
Megnevezés
19. 20.
Rendszeres pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
21.
Rendszeres pénzbeli ell. összesen:
22,
Eseti pénzbeli és term. ellátások:
23. 24. 25. 26.
Egyszeri kiegészítő~ermekvédelmi tám()gatás Normatív lakásfenntartási támogatás Eseti pénzbeli és term. ell. össz. Polgármesteri Hivatal összesen
Egyéb Működési működés; célú kiadás összesen kiadás
B.
Személyi juttatások
-
·
C. Munkaadókat terheléS járulékok és szoc.
.
-
62600 62600
D.
E.
Dologi
2600 2600 67500 1000 68500 71100
I.
J.
Beruházás
Egyéb felhalmozás célú kiadás
-
K.
-
-
-
·
-
58000 4000
F.
l.
Felhalmozás! Mind-összesen kiadás összesen
10000 6000 500 10000 3600
109 OOO 139100 485051
Ellátottak pénzbeli juttatása;
felújítás
345951 345951
-
500 100
· ·
H.
G.
58000 4 OOO
14. Szépkorúak köszöntése 15. Irelepülési támogatás 16. Eseti pénzbeli és term. ell. össz. Onkormányzat összesen 17.
A.
Dologi
f.
10000 6000 500 10000 3600
Köztemetés Természetben nyújtott egyéb ellátás
8.
18.
345951 345951
-
Rendszeres pénzbeli ell. összesen:
E.
500
·
100 109 OOO 201700 547651
·
G.
Egyéb Működési működési célú kiadás összesen kiadás
.
2600 2600
.
67500 1000 68500 71100
-
H. Felújítás
-
-
.
I.
J.
Beruházás
Egyéb felhalmozás célú kiadás
-
K.
.
-
-.
10000 6000 500 10000
összeg
i
450 .
500 100 109 OOO 201700 547651
Felhalmozási Mind-összesen kiadás összesen
-
Igényelhető
3600 58000 4 OOO
l.
-
345951 345951
M. Vissza·
450 450
M. Visszaigényelhető
összeg
2600 2600
2500 2500
67500 1000 68500 71100
67500 450 67950 70450
i ,
21. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi működési célú bevételei nek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege ( likvid hitel nélkül) e Ft-ban
I
A. Működési
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
B.
I Működési
bevételek
Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről Működési bevételek
c.
előirányzat
(eFt) 5227691 607820 10108500 496 908 2214829
Költségvetés bevétele finansz. nélkül Költségvetési többlet: Hitelek bevételei Rövid lejáratú működési hitelek felvétele Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele Működési c. előző évi pénzm. igényb.
18655748
Finanszírozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen
3052 OOO 21707748
3 OOO OOO 3 OOO OOO 52000
D.
I
kiadások
!
előirányzat
(eFt) 4171344 1176696 7557752 586151 3927 961 517682 17937586 718162
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Költségvetés kiadás finansz. nélkül
3 OOO OOO 3 OOO OOO
Hitelek kiadásai Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
3000000 20937586 770162 718162
Hiány/többlet összesen Tárgyévi működési többlet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú bevételei nek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege e Ft-ban A.
1.
Felhalmozási bevételek
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12.
Megnevezés Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről
13. 14. 15. 16.
c.s>
l/l
Költségvetés bevétele finansz. nélkül Költségvetési hiány: Hitelek bevételei Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Felhalmozási c. előző évi pénzm. igényb. Finanszírozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Tárgyévi felhalmozási hiány összesen Hiány mindösszesen
B.
c.
D.
Felhalmozási kiadások előirányzat
(eFt) 1683905 108491 58800 1851196
előirányzat
Megnevezés Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetés kiadás fjnansz. nélkül
629636 629636 1908 OOO 2537636 4388832
(eFt) 4132080 938976 87938 5158994 3307798
-
Hitelek kiadásai Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
-
-
5158994 770162 3307798 2589636
I
22. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
e Ft-ban A.
1.
Megnevezés
B. lejárat
E.
C.
D.
Hitelt folyósító szerv
2015. XII. 31.
2.
Beruházási hitel (2013)
2024. szept.30.
OTP Bank Nyrt.
33033
3.
Felhalmozás! kölcsön (2015)
2024. szept. 30.
OTP Bank Nyrt.
567792
OTP Bank Nyrt.
4.
likvid hitel - folyószámlahitel
2016. dec. 31
5.
Felhalmozásl kölcsön (2016.)
2025. szept. 30.
6.
Hitelek összesen
7.
ÖSSZESEN
8.
Adósságszolgálat
9.
Kezességvállalás
-
F.
2015. XII. 31.
felvétel 229636
i !
46000
6357
262669
14763
567792
-
3032
400000
-
10400
400 OOO
.
I
32000
1230461
-
31520
1230461
46000
,
600825
629636
·
32000
1230461
.
31S20
1230461
46000
I
Kezességvállalás felvétel
2016.
törlesztés
80000
80000
80000
80000
XII.31.
· -
810 810
567792
Hitel törlesztés
I
·
2016. dec. 30.
Kezesség összesen
14762
-
l.
2017. XII.3l.
629636
2016. dec. 30.
15.
262669
Hitel törlesztés 2017. évi kamat
K.
600825
12.
2016. márc. 30.
4988
l
I.
9218 400 OOO
11. - rulírozó forgóeszköz hitel
13. ÁllatQark NonQroflt Kft 14. . rulírozó forgóeszkőz hitel •
2016. évi kamat
2016. XII. 31.
törlesztés
10. Sóstó-G:tóg'lfürdők Zrt. vállalkozói folyószámahltel
H.
Hite I
32000
lejárat
G.
810 160 OOO
160810
• 2016. január 04-én törlesztésre került, és ezzel az Önkormányzat kezességvállalása megszünt.
1. oldal
·
31520
77 239
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
1.
A.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Megnevezés
2018. évi kamat
2018. XII. 31.
Hitel törlesztés
2019. évi kamat
2019. XII. 31.
Hitel törlesztés
2020. évi kamat
2020. XII. 31.
Hitel törlesztés
2021. évi kamat
2021. XII. 31.
Hitel törlesztés
2022. évi kamat
2.
Beruházási hitel (2013)
3.
Felhalmozási kölcsön (2015)
6076
216669
92 OOO
4124
124669
92 OOO
1898
32669
32669
195
14763
567792
125 OOO
13 129
442792
125 OOO
9879
317792
125 OOO
6629
10400
400 OOO
66666
9557
333334
66666
7795
-
-
-
192792
125 OOO
3379
266668
66666
6062
4.
Likvid hitel - folyószámla hitel
-
5.
Felhalmozási kölcsön (2016.)
10400
400 OOO
6.
Hitelek összesen
31239
1184461
217 OOO
27653
967461
283666
21334
683795
224335
14619
459460
191666
9441
31239
1184461
217 OOO
27653
967461
283666
21334
683795
224335
14619
459460
191666
9441
7.
ÖSSZESEN
8.
Adósságszolgálat
9.
Kezességvállalás
-
-
244 653
305 OOO
10. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. ll. - rulírozó forgóeszköz hitel
12. - vállalkozói folyószámahitel 13. Állat!;!ark Non!;! rofit Kft 14. - rulírozó forgóeszköz hitel • 15.
Kezesség összesen • 2016. január 04-én törlesztésre került,
L5)
'\
22. melléklet
2. oldal
-
238954
-
-
201107
22. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
A. i. 2.
Megnevezés
Z.
M.
AB.
AC.
AD.
AE.
AF.
AG.
AH.
AI.
AJ.
AK.
2022.
Hitel törlesztés
2023. évi kamat
2023.
Hitel törlesztés
2024. évi kamat
2024.
Hitel törlesztés
2025. évi kamat
2025.
Törlesztés összesen
Kamat összesen
262669
23638
-
567792
77 808
400000
65432
XII. 310
XII. 310
XII. 31.
-
-
Beruházási hitel (2013)
XII. 31.
-
3.
Felhalmozási kölcsön (2015)
4.
likvid hitel - folyószámla hitel
S.
Felhalmozasi kölcsön (2016.)
200002
66666
4329
133336
66666
2595
66670
66670
862
6.
Hitelek összesen
267794
134458
4833
133336
66666
2595
66670
66670
862
-
1230461
176096
267794
134458
4833
133336
66666
2595
66670
66670
862
-
1230461
176096
7.
ÖSSZESEN
8.
Adósságszolgálat
9.
Kezességvállalás
10.
Sóstó-G~ógyfürdők
67792
67792
504
-
-
139291
69261
i
Zrt.
11. - rulírozó forgóeszköz hitel 12. - vállalkozóí folyószámahítel 13. Állatl2ark Nonl'lrofit Kft 14. - rulírozó forgóeszköz hitel •
15.
Kezesség összesen • 2016. január 04-én törlesztésre került,
3. oldal
9218
67532
1406557
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (600 mFt beruházási hitel)
23. melléklet
e Ft-ban
1.
2. 3.
4.
Jl
1"'
A.
B.
C.
Feladat megnevezése
2014-2015. évi tény
2016. évi
Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP5.l.2/D2-ll pályázat) Művelődési
Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)
Beruházási hitelből megvalósítandó feladatok összesen
előirányzat
D. Módosított hitelkeret összesen
12973
12973
33033
216663
249696
33033
229636
262669
-
24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozás; kölcsöoből megvalósitandó feladatok(400.ooo eFt-os felhalmozási kötcsönkeret)
e Ft-ban
1. rendelő
A.
B.
Intézmény megnevezése
Feladat
2.
Orvosi
3.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen
- Borbánya Alma utca
belső felújítási munkák
C.
D.
E.
2016. évi
Saját erő 10%
Kölcsön
előirányzat
összege
12 OOO
1200
10800
12000
1200
10800 5850
4.
Eszterlánc Északi Óvoda Etei közí Telephely
vizesblokkok felújítása (II. ütem), beépített szekrények cseréje
6500
650
5.
Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely
beltéri ajtók cseréje
1500
150
1350
6.
Eszterlánc ~szaki ÓVoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)
zsirfogó akna építése
3000
300
2700 2700
7.
Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy. utcai Telephely
csoportszoba padlóburkolat felújítása, belső ajtók cseréje L ütem
3 OOO
300
8.
Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca)
homlokzati nyílászárók cseréje
3500
350
3150
9.
Eszterlánc Északi ÓVoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u)
gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem
5 OOO
500
4500 20250
10. Eszterlánc Északi ÓVoda összesen
11.
I--
Gyermekek Háza Déli ÓVoda (Kereszt u. 8.)
12.
22500
2250
a játszó udvar salaktalanítása, portalanítása és az épűlet melletti járda felújítása III. (befejező) ütem
8000
800
7200
csoportszoba beépített szekrény cseréje
5000
500
4500
13. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely
homlokzati nyílászárók cseréje
6 OOO
600
5400
14. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Tagintézmény
tetőhéjazat
8000
800
7200
4500
450
4050
31500
3150
28350
3000
300
2700
12000
1200
10800
15000
1500
13500
térburkolat készítés II. ütem, szennyvizvezeték cseréje udvaron
8000
800
7200
homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem
2500
250
2250
4000
400
3600
lS. Gyermekek Háza Délí Óvoda Virág utcai Tagintézmény
csere
gyermek vizesblokk felújítása (1 db), belső burkolatok cseréje (III.ü.)
16. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen 17. Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)
kültéri, balesetveszélyes teraszok felújítása (I. ütem)
18. Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca)
tetilhéjazat (azbeszt tartalmú pala) cseréje I. ütem
19. Tündérkert Keleti ÓVoda összesen
20. Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17) 21. l o - Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)
n.
radiátorok cseréje, szelepcsere,
23. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény
belső nyílászárók cseréje
belső
festés
24. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 25.
Óvodák Mindösszesen
2500
250
2250
17000
1700
15300 77400
86000
8600
26. Kodály Z. Általános Iskola Vay Á. Krt.1B.
balesetveszélyes homlokzati kőburkolat megerősítése
10000
1000
9000
27. Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár sétány)
vizesblokk felújítása III. ütem
14000
1400
12600
28.
belső burkolatokcseréje (ÁNTSZ elóírásjll. ütem
9000
900
8100
29.
fiú vizesblokkok feltuílása (I. ütem)
6000
600
5400
30. Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tallintézmény (Oros, Fő u.)
külső lépcsőház
31. Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)
tornatermi burkolat csere balesetveszély miatt
32, Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)
f-- Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.)
33.
építése
17113
1711
15402
25000
2500
22500
közlekedőkbenpi\dlóburkolat csere I. ütem
6000
600
5400
óvoda felőli homlokzat hő5zigetelése
5000
500
4500
Arany j. Gimnázium és Általános iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelva Tagintézmény (Kollégium u)
34. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ telephelyei AlIM telephelyein (Ált. Iskolák) Játszóterek felújítása, szabványositása 35. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen 36. ,.-- Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F, u.)
IQ OOO
1000
9000
102113
10211
91902
kollégium: a vizesblokkok vízellátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseréje kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyíségek felújítása (II. ütem)
2 OOO
200
1800
8000
800
7200
38.
töredezett térburkolat felújítása
4 OOO
400
3600
39.
K-i és D-i oldali homlokzati nyílászárók cseréje (I. ütem) kollégium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt
5000
500
4500
5000
500
4500
kollégium: balesetveszélyes vészk.!J.árati csigalépcső helyreállítása sportkollégium: radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (II. ütem)
2 OOO
200
1800
37. ,.-- Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u)
40. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (ÁrOk u.) 41.
Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.)
42. Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (ÁrOk utcai Sportkollégium )
-43.
44. Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.) 45.
f-- Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 46. (Család u,) 47. Zrinyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)
soortkollél1ium: orvosi és betegszobák kialakítása homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari
5000
500
4500
2 OOO
200
1800
burkolat cseréje (II. ütem)
4 OOO
400
3600
kollé!lium: elektromos hálózat felújítása (II. ütem)
8000
800
7200
kollél1ium: vizesblokkban szell6zőrendszer üzemképessé tétele
5 OOO
500
4500
kollégium tető bádogozás cseréje
2000
200
1800
52000
~52oo
~46800
48. Középfokú Köznevelési Intézményeket Maködtetlí Központ összesen '---
---
L oldal
i
I
24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönblíl megvalósítandó feladatok(400.000 eFt-os felhalmozási kölcsönkeret)
e Ft-ban A. 1.
Intézmény megnevezése
B.
C.
D.
E.
Feladat
2016. évi el6irányzat
Saját ern 10%
Kölcsön összege
Tereprendezés, csapadékvíz elvezetés, tetőjavítás, homlokzati
49. Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Mav. Ház
nvllászáró csere
50. Váci Mihály Kulturális Központ összesen 51. Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújitások 52.
r-53. Polgármesteri Hivatal I--
450
4050
450
4050
256613
25661
230952
padlózat felújítás II. ütem
10000
1000
9 OOO
"A" épület udvari homlokzat javítás
10000
1000
9 OOO
5000
500
4500
Hősök
54.
4500 4500
tere 2. sz. megereszkedett erkélykonzol megerősítése
55. Polgármesteri Hivatal összesen 56. Intézményi mindösszesen:
25 OOO
2500
22500
281613
28161
253452
57. HlSsök tere 3. sz
életveszélyes mell\lédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, bádogozási munkák
5300
530
4770
58.
golyófogó kerítés építése
12 OOO
1200
10800
r-59.
Városi
lőtér
10 m-es lőpálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció
10000
1000
9 OOO
KEOP 7 közintézmény épületei (Móricz Zs. Ált. 1., Kertvárosi Ált. 1., 60. Göllesz V. Spec. Szakisk., Őzike Bölcsőde, Búzaszem Nyugati ÓVoda)
kazánházakban kazáncsere, fűtésszerelési munkák
5000
500
4500
61. Pacsirta utca 27,
balesetveszélyes épületrész bontása és kerítés épités
62. Tűndérkert Keleti Óvoda
óvodai játszóterek felújítása
63. Bóbita
Bölcsőde
(Tas u.)
64. Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u. 2.sz.) 65. Hóvirág Bölcs6de (Malom utca) 66. Katica
Bölcsőde (Tőke
67. Micimackó
Bölcsőde
u. 1.)
(Stadion utca)
68. Napsugár Bölcsőde (Dália utca)
69. Orosi IdlSsek Otthona (Rozsnyai utca 8.) 70. Id6sek Klubja
Nyírszőlős
71. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)
72. Nyugdíjasház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. «(saló köz 11-13-15. sz.)
2350
235
2115
20000
2200
17800
radiátorok cseréje (V. csomag pótmunka)
5688
575
5113
burkolási munkák
2000
200
1800
festési munkák, térburkolás, ajtóc,ere, játéktárol6 felújítása PVC csere, bilimosó csere, redőny felszerelés 8 ablakra, Öltözőben festés és csempézés hidegvizes nyomóvezeték cseréje, festési munkák, mosoda helyiség burkolása kerítés felújítás, fa kivágás, padlóburkolat csere, festési munkák, villamos berendezések felújítása
4000
400
3600
6000
600
5400
2000
200
1800
8000
800
7200
3500
350
3150
konyha, vizesblokkok
korszerűsítése
nyílászárócsere parketta csiszolása, lakkozása, cseréje, pvc csere festés, lambéria felújítás, ablakcsere, belső ajtók cseréje, melegvizes vezeték cseréje
8000
800
7200
20 OOO
2200
17800
komplett energetikai felÚjítás (belső fűtési rendszer, homlokzati nyílászár6 csere, homlokzati hőszig., lapostető hő és vízszigetelés)
50000
5500
44500
73. Önkormányzat összesen
163838
17290
146548
74. Mindösszesen
445451
45451
400000
2. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteibő\ adódó kötelezettségeinek alakulása
25. melléklet e Ft-ban
1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Megnevezés
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év ,
2. Helyi adók
9615 OOO
9620 OOO
9770000
9880 OOO
9880000
9880000
9880000
9880000
9880000
3. Tulajdonosi bevételek
100000
200000
200000
200 OOO
200000
200000
200000
200000
200000
200 OOO
4. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók Immaterálís javak, ingatlanok és egyéb tárgyi 5. eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és részesedések 6. megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
112 OOO
109 OOO
105 OOO
104000
104 OOO
104000
104 OOO
104 OOO
104000
104 OOO
108491
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
-
-
-
7. Privatizációból származó bevételek Garancia es Kezessegvallalasool szarmazo 8. megtérülések
-
-
-
-
.
-
-
9880000
-
-
-
-
-
-
75235
76270
76270
76270
76270
76270
9. Önkormányzat saját bevétele
9936291
10019 OOO
10165000
10274 OOO
10349235
10350270
10350270
10350270
10350270
10350270
10 Önkormányzat saját bevétele 50%-a
4968146
5009500
5082500
5137 OOO
5174618
5175135
5175135
5175135
5175135
5175135
46 OOO
217 OOO
283666
224335
191666
134458
66666
66670
31239
27653
21334
14619
9441
4833
2595
862
-
.
-
11. Hitel/kÖlcsön törlesztés
800
-
---
32 OOO
31520
13. Kezességvállalás
160810
.
-
14. Hitel/ kölcsön/kezesség összesen
192810
31520
77 239
12. Hitel/kölcsön kamat
15. Adósságszolgálat a saját bevétel ará,nyában
_
~-,94%
_0,31%
'-----~6~
-
244653 __
2,38%
.305000 _ _'2,95%
201107
238954 _2,31%
'---_
1,94%
139291 '----
1,35%
69261 0,67%
67532 '---- 0,65%
I I
Tájékoztató a 2016. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről
26. melléklet
e Ft-ban
B.
A.
Kedvezmény jogcíme
1. 2.
3.
4.
C.
D.
E.
Kedvezmény nélkül várható bevétel összege
Várható kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként
Iparűzési adó
2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-05
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó nyújtott kedvezmény, mentesség
bevételből
33/2010. (XI1.17.) önkormányzati rendelet 2.§.
103333
62 OOO
44/2012. (XI.30.) KGY rendelet
176873
172 503
2554
894
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 6.
- bérlakás értékesítés kedvezménye
7.
ta nu lóbérlet
8.
szigligeti üdültetési támogatás
9.
- munkáltatói kölcsön kedvezménye
26/1997. (lV.01.) KGY rendelet 54/2011. (XII. 16.) KGY rendelet 54/2011. (XII. 16.) KGY rendelet 9.643/2004. (1.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. I i"'''V7Ői
lD.
Összesen
6000 9000
3 OOO
1553
621
293313
245018
IIt,,<ít:><
27. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban e Ft-ban
A. BEVÉTELI
1.
2.
FORRÁS
B.
Helyi önkormányzatok
működésének
általános támogatása
- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak
4. 5.
Összesen:
8.
ll. 12. 13. 14.
M(lkődési
19.
Önként vállalt feladat
Államigazgatási
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
- Iparűzési adó - Gépjármüadó - Egyéb áru használati és SZOlgáltatáSi ad6k - Idegenforgalmi adó - Talajterhelési díj - Egyéb közhatalmi bevételek - Adóp6t1ékok, adóbírságok - Egyéb bírság -Szabálysértési és helysz!ni bírság
1757576 902727 32933
1757576 902727 32933
52.2.7691
52.2.7691
70900 37500 16848 2270
70900 37500
127518
108400
-
130000 1553905
működési
-
1500
1500
2650000
2650000
6900000 380 OOO
6900 OOO 380 OOO
65000 15 OOO
65 OOO 15 OOO
60000 10000 25 OOO 10 106 500
60000 10 OOO 25000 lll1lr6--slJO
1683905
i
-
140 OOO 300 OOO 30000
140 OOO 300 OOO 30000
120 OOO
120 OOO
65882
65882
10000
10000
- Egyéb bevétel Kiszámiázott általános forgalmi adó
100 OOO 81000
100 OOO 81000
47.
- Általános forgalmi ad6 visszatérítése
331046
331046
48.
-Kamatbevételek
1202428
50. Felhalmozási bevételek -Ingatlanok értékesítése 51. - Egyéb ingatlan értékesítés 52. - Telekértékesítés 53. Lakásvételár hátralék 54. Összesen:
55.
56. Mílkődési célú átvett pénzeszkőzők államháztartáson kívülről - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérűlése 57. állmh. kívűlről - Tagi kölcsön 58.
61.
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb működési célú átvett
-
_L--
1. oldal
1202428
50000 30 OOO 12 OOO
50000 30000 12 OOO
92000
92000
492 OOO
492 OOO
493908
-
1908
1908 Összesen:
-
24500
24500 Összesen:
49.
-
-
bevétel
45.
-
-
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása - Egyéb
19118
130 OOO 1683905
sszesen:
-Közvetitett szolgáltatások ellenértéke
59. 60.
-
16848 2270
1553905
Mílködésl bevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Nem lak.c.szolg.helyis.bérLdij Lakbér + üzemeltetés - Önkormányzati lakások értékesítése
44. 46.
feladat
belűl
- FejlesztéSi feladatokhoz átvett pe.
- Vagyoni típusú ad6k - Építményadó Termékek és szolgáltatások adói
43.
324433 2210022
Összesen: Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ál1amh. - Felújítási feladatokhoz átvett pe.
24. 25. 26.
42.
324433
Egyéb működési célú támogatásOk bevételei államháztartáson belül M(jködési célú szociális átvett pénzeszköz - Egyéb közonti támogatás - TÁMOP, ÁROP pályázat - Fejlesztési feladatra átvett mOk. célú pénzeszköz
Összesen: 20. 21. Közhatalmi bevételek - Jövedelemad6k 22. - Termőföld bérbeadásáb61 szárm.jöv.adója 23.
37. 38. 39. 40. 4l.
feladat
E.
célú támogatások államháztartáson belülrISI
15. 16. 17. 18.
Kötelező
2210 022
támogatása
- Települési önk. szociális és gyermekj61éti feladatainak támogatása TelepOlési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Támogat6 szolgáltatások. közzöségi ellátások támogatása
6. 7.
10.
előírányzat
D.
Önkormányzatokat milködési támogatásai
3.
9.
'l016.évi
MEGNEVEZÉSE
C.
--
493908
-
27. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
BEVÉTELI
1.
FORRÁS
2016. évi
M EG N EVEZÉSE
előírányzat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
62. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kíVülről Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések
63.
állmh. kívülről - Felhalmozás! célú
64.
800 v!sszatérítendő
visszatérülése állmh.
kívűlről
LTP befizetés viziközmű hitel 65. - Lakásvásárlási, építési kölcsön 66. 67. - Egyéb kölcsönök 68. - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 69. Összesen: 70. 71. Finanszírozási bevételek
- Rövid lejáratú hitele,kölcsönök felvétel Maradvány igénybevétele - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevételek mindösszesen - Működési célú támogatások államháztartáson
466602
466602
9076795
-
11820
30629
14799
15830
- Működési bevétel
40145
20213
19932
27551
16274
11277
414107
278420
135687
213 313
149424
63889
Búzaszem Nyugati Óvoda
- Működési bevétel Középfokú
Kőznevelési
Intézményeket
Műkódési
Működtető
Központ
bevétel
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Működési célú támogatások államháztartáson - Műkődésí bevétel
800
belűl
13170
800 13170
59900
59900
900 17234
900 17234
3 OOO
3000
59171
59171
60000
60000
Váci Mihály Kulturális Központ - Működési bevétel Nyíregyházi Cantemus Kórus - Működési célú támogatások államháztartáson belül - Működési bevétel
- Működési célú átvett pénzeszköz 101. 102. Jósa András Múzeum
103.
1900 OOO 15444591
bevétel
Működési
95.
99. 100.
1900000 24521386
18511
94.
98.
-
Tündérkert Keleti Óvoda
90.
97.
629636 3000000
18856
- Működési bevétel
96.
629636 3000000
37367
- Működési bevétel
Alapfokú Köznevelési Intézményeket MCiködtető Központ
93.
40000 55800
Gyermekek Háza Déli ÓVoda
89.
92.
2000
11820
88.
91.
8500 6500
Eszterlánc Északi Óvoda
86. 87.
belűl
- Működésí bevétel
84. 85.
2000
Egészségügyi Alapellátás; Igazgatóság
82. 83.
40000 57800
- Hosszú lejáratú hitele,kölcsönök felvétel
80. 81.
2000 8500 6500
Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívűlről
72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.
800
támogatások, kölcsönök
- Működési bevétel
104. - Pénzmaradvány igénybevétele 105. Nyíregyháza Megyei Jogú Város POlgármesteri Hivatal - MűködéSI célú támogatások államháztartáson belül 106. 107. - Közhatalmi bevétel 108. - Működési bevétel 109. - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 110. -Felhalmozási bevétel 111. Intézmények bevétele összesen:
12 OOO 2 OOO 87994 1000 16491 1575194
981588
591606
2000
112. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:
26096580
16426179
9668401
2000
2. oldal
12 OOO 2000 5000
82994 1000 16491
27. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett el6irányzatai kötelez6, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
-_
e- Ft-ban -..
A.
1.
B.
C.
2016. évi
Megnevezés
el6irányzat
Kötelező feladat
2.
Kisegítő mg.-i szolgáltatás
27514
27514
3.
ÁllategészségügYi feladatok
92826
92826
4.
Egyéb városüz. feladatok
5.
Zöldfelület fenntartás
342634
342634
6.
Csapadék és belvizelvezetés
190130
190130
7.
Település vízellátás
8.
Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.
9.
Közutak, hidak fenntartása
10.
lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)
lL
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC
12.
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok
13.
Tanműhelyek
73100
új feladat
12600
305800
305800
1207206
1207206
260691
260691
53845
53845
181300
181300
12700
12700
14.
163115
15.
Közfoglalkoztatás
415807
16.
Bencs Villa üzemeltetés
17.
Szigligeti gyermekűdülő üzemeltetése
E.
Önként vállalt
Államigazgatási
feladat
feladat
73100
12600
Sport létesítmények üzemeltetése
D.
163115 415807
1500
1500
20000
20000
18.
Nyíregyházi Városüzemeltet6 és Vagyonkezel6 Nonprofit Kft ellátott feladatok
19,
Társasházi lakások üzemeltetése
20.
NlC kezelés Önkormányzat
95 OOO
95000 48000
3360768
3103053
200 OOO
200 OOO
2l.
NLC kezelés NYIRVV
48000
22.
Lakbértámogatás
25 OOO
23.
Térségi Hulladékgazdálkodási Kft
24. 25.
257715
25000
6499
6499
Környezetvédelmi célfeladarok
17498
17498
Repülőtér
üzemeltetés
28 OOO
28000
26.
Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés
5 OOO
5 OOO
27.
Területelőkészítés
150 OOO
150 OOO
2B.
Szakértői,
29.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Meg'[ei Temetkezési Vállalat
tervezési díjaK
30000
30000
42 OOO
42 OOO 21184
21184
30.
Nyíregyházi Ipari Park Kft.
31.
Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
485738
485738
32.
Nyíregvházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
257960
257960
33.
Nyíregvházi Spartacus FC Kft.
53000
53000
34.
Kiemeit csapatsportágak
76600
76600
35.
Város-Kép Nonprofit Kft.
117840
117840
36.
Nyiregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
37.
Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.
513800
38.
Sóstó-Gyógyfürd6k Zrt.
223834
39,
Nyírvidék Ké[)ző KÖz1lont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
40.
Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
41.
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft,
42.
Önkormányzati felújítások
43.
Városi lőtér
44,
Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése
45.
65 OOO
65 OOO 513 800
223834
33012
33012
2253
2253
69294
69294
604537
604 537 1000
1000 81952
Görög Katolikus Egyház Támogatása
81952
3496
3496
46.
Egvéb vagyoni kiadások
36504
36504
47.
Vagyonbiztosítás
16000
16000
48.
Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.
15 OOO
15000
1. oldal
-
27. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
-
II Ft ban
B.
A.
49.
2016. évi
Megnevezés
l.
C.
előírányzat
3325001
Vagyoni kiadások
Kötelező feladat
1670712
D.
E.
Önként vállalt
AUamigazgatási
feladat
feladat
1654289
50.
Rendszeres pénzbeni ellátás
345951
345951
51.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
201700
201700
52.
lakbértámogatás
5000
5000
2500
2500
12 OOO
12 OOO
Bursa Hungarica
7000
7 OOO
Rés Alapítvány
4000
Szociális és egészsél!üe:vi célfeladatok
8500
58.
Kéknefelejcs alapítvánv
7000
7000
59.
Egvéb szociális kiadások (oáivázatok, kutatás,feil.)
3250
3250
60.
Szigligeti gyermeküdültetés Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM
3000
3000
53.
lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása
54.
Periféria Egyesület
55. 56. 57.
61.
6. osztál vos tanulók úszásoktatása
63.
Krízis alap
64.
ÁROP-l.A.3 Területi eevüttműködést segítő proer.
65.
Értékünk a család projekt
66.
Rászoruló Hallgatókért Közalapitvány
67.
Hadúdoro i Egyház kieg. tám. Huszártelepi Isk.
68.
Köznevelési célfeladatok
69.
Szociális és Köznevelési kiadások
70.
Kulturális célfeladatok
12000
12 OOO
12217
12217
1000
1000
14847
14847
800
800
3000
3000
35 OOO
35 OOO 5500
5500 684265
8500
13250
71.
Nyírség VidékfejIesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)
72.
Civil Ház
működtetése,
4 OOO 8500
Vállalkozásélinkítő
Alapítvány
62.
tagdíí fizetés
675765
901
901
4 OOO
4000
73.
Ifjúsági célfeladatok
6480
6480
Városi nagyrendezvénvek
39 OOO
39000
75.
Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek
12000
12 OOO
76.
Nagyegyűttesek
támogatása
12000
12 OOO
77.
Happy Art Alapítvány n;vódíj
125
125
78.
Helyi
25000
25 OOO
79.
Kulturális kiadás
80.
Polgármesteri keret
81.
Képviselő
közösségek pénzügyi alapja
112756
82.
Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása
83.
Kitüntetések
-
20000
testület kiadásai
110738
112756 20000
110738
5000
5 OOO
13 504
13 504
84.
Külügyi és EU-s célfeladatok
9038
9038
85.
Testvérvárosi jubileumi évfordulók
8 OOO
8000
86.
Városdiplomácia, testvér és oartnervárosi kapcs. elősegítő oroe:r. rendezvénvek
87.
Önkormányzati tervtanács
88.
3600
3600
12500
12500
Megyei logó Városok Szövetsége
2955
2955
89.
Közbiztonsági megállapodás
5000
5 OOO
90.
Közbiztonsági Alapítvány
8500
8500
91.
Hirdetési keret. PR kiadás. Városmarketing
55 OOO
55 OOO
92.
Egyéb önkormányzati feladatok
93.
Nyírségi Többcélú KistérséGi Társulás
94.
26255
26255
1716312
1716312
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
10500
10500
95.
Sport célfeladatok
86180
86180
96.
Városi sportrendezvények
14000
14000
2. oldal
-
13 250
74.
őnszerveződő
-
-
27. melléklet Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett elc5irányzatal kötelezc5, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban e Ft-ban "-
l.
97.
B.
C.
Megnevezés
2016. évi eliSirányzat
Kötelez6 feladat
2107082
Önkormányzati egyéb feladatok
110738
2720
2720
3571863
1881372
D.
E.
Önként vállalt
Államigazgatási feladat
feladat
1996344
98.
Polgárvédelmi kiadások
99.
Városfejlesztési kiadások
100.
ÁFA befizetés
81000
101.
Kamatfizetés
32 OOO
32 OOO
102.
Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások
44500
44500
103.
Céltartalék
417682
417682
104.
Általános tartalék
100 OOO
100 OOO
105.
Rövid lejáratú hitel.kölcsön törlesztés
3000000
3 OOO OOO
106.
Mindösszesen:
107.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
1690491 81000
16839637
6777095
10062542
495901
484081
11820
108.
Eszterlánc Északi ÓVoda
819991
801480
18511
109.
Gyermekek Háza Déli Óvoda
787715
771885
15830
110.
Tündérkert Keleti Óvoda
754576
734644
19932
lll.
Búzaszem Nyugati Óvoda
540738
529461
11277
112.
Alapfokú Köznevelési Intézményeket MOködtetö Központ
1543475
1407788
135687
113.
Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ
1008941
945052
63889
114.
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
371321
358151
13170
115.
Váci Mihály Kulturális Központ
270635
210 735
59900
-
116,
Nyíregyházi Cantemus Kórus
106933
89699
17234
117.
Jósa András Múzeum
332766
273 595
59171
118,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
2152851
1054273
478955
619623
119.
!
A.
ebből:
- Igazgatási kiadások
120.
Rendszeres pénzbeni ellátás
121.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
122.
Intézményi kiadás összesen
123.
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:
3. oldal
2600
2600
68500
68500
9256943
7731944
905376
619623
26096580
14509039
10967918
619623
KOSSUTH
4400
1. PF,; 83,
TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +3642524-501
E·MAll: Ügviratszám: GAZO/11-9/2016,
TÁJÉKOZTATÓ
- a Közgyűléshez a 2016. évi kőltségvetés Intézményi egyeztetésÉről Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartási végrehajtásáról szóló 368(2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §.(l) bekezdésében foglalt előírások alapján "a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetésí szervek vezetőivel egyeztet!, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti!' Tájékoztatom Önöket a költségvetési intézménye kkel az intézményeket érintő költségvetési keretszámok 2016. január 4-12. között egyeztetésre kerültek. Az egyeztetésről a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya jegyzőkönyvet vett fet melyet az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal hitelesítette k, Ajegyzőkönyv tanúsága szerint az intézményvezetők elfogadták azokat az alapelveket, melyek alapján a keretszámok kialakultak: keretszámok egyrészt az intézmények feladatfinanszírozás alapján kerültek meghatározásra .
.:. A költségvetési
•:. A személyi juttatások tartalmazzák
adatszolgáltatása,
a Kjt. alapján a közalkalmazottakat
megillető
másrészt
a
valamennyi
juttatást. •
• • • •
A 454/2015. (XIL29.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 111.000 Ft, a garantált bérminimum 129.000 Ft összegben került tervezésre. Az illetménypótlék számítási 20.000 Ft. Az alkalmazottak részére biztosított éves cafetéria-juttatás összege bruttó 160.000 Ft. A számlához kapcsolódóan a törvény alapján a foglalkoztatottak részére bankszámla-hoaájárulásként 1.000 Ft + járuléka van 12 hónapon keresztül birtosítva. A munkába járás költsége a jövőben is biztosított .
•:. A Jósa András Múzeum keretszáma 2016. január Ol-től a Múzeumfaluban 1 fő szakmai létszám bővítésének fedezetét tartalmazza .
•:. A Váci Mihály Kulturális Központnál a teljeskörű szakmaifeladatellátás érdekében a keretszámok 2016. Ol-től 6 fő létszámbővítés fedezetét tartalmazzák (Art Mozi -1 3 fő szakmai, 2 fő műszaki létszám).
.:. Az Eszterlánc
szakmai; VM KK -
Óvodánál a szakmai feladatok maradéktalan ellátása érdekében 1 fő
pedagógus asszisztens létszámfejlesztés indokolt 2016. február
l-től.
.:. A rehabílitációs hozzájárulás abekért létszámadatok alapján 75 %-05 mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez törekedni kell az intézményekben megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására . 1
R
y
A
.:. A gyermek/tanuló étkeztetés élelmezési nyersanyagnormája 2016, január Ol-től nem változott, a Közgyűlés 270/2014, {XII. lS.} számú határozatával elfogadott nyersanyagnormákatkell alkalmazni. .:. Az Egészségügyi Alapellátásí Igazgatóság költségvetése az OEP-től átvett pénzeszközre ez évben éves szinten 466.602 eFt átvett pénzeszkőzt tartalmaz .
•:. A Nyíregyházi Cantemus Kórus önkormányzati támogatása bázisszinten került tervezésre .
•:. A kulturális intézmények költségvetése szintén tartalmazza a központi költségvetési támogatások összegeí, a működési kiadásokra az előirányzatok az intézmények egyeztetett adatslolgáltatása alapján kerültek meghatározásra . •:. Az óvodák, az AUM és a KÖZIM működési kiadásaira az egységes feladatfinanszírozás alapján kerültek lebontásra az előirányzatok. melyek intézményfokonként eltérőek. A működési kiadások a következő elemeket tartalmazzák: • irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat • információhordozók • kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása • számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása • járművek működtetése, karbantartása • a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok • általános karbantartási anyagok előirányzatát nem tartalmazzák, a közbeszerzési eljárásak lebanyoHtását követően kerOllebontásra az intézmények költségvetésébe .
.:. Az intézményi keretszámok a felújítások
•:. Az AlIM és a KÖZIM esetében a helyiségek bérbeadásából származó bevétel SO %-át az intézmények kötelesek az épületek és gépek felújítására, kisjavítására és karbantartására, valamint szükség esetén - egyeztetéseket követően - a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére fordítani. Az intézmények a saját bevéteiűk terhére tervezett felújítási, kisjavítási feladatokat kötelesek egyeztetní aVagyongazdálkodási OsztállyaI.
.:. A számítógépek fejlesztését a fenntartó központilag kívánja megoldani, ezért az intézmény költségvetése nem tartaímaz ezen feladatra előirányzatat intézményvezetőkkel
A tervezetben foglaltakat az
ismertettük, akik kinyilatkozták, hogya rendelet-
tervezetet megismerték. Fentiek alapján kérem, hogya tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek. Nyíregyháza, 2016. január 21
Dr. Kovács Ferenc
2 E
h3i:> 4~ 5'<4501 !';~MAll;
"",st " ...~"'..:,.. CEI'(ll11~Ylf!tEc,rHA:l!'URl
Ügyiratszám: GAZD/ll-10/2016. Ügyintéző;
Patóné
Tisztelt Képviselő AsszonyI Tisztelt Képviselő Úr!
Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez amennyiben módosító indítványt kiván tenni - azt a meliékelt formanyomtatványon 2016. január 2S-én 16:00 ig CI Polgármesteri Titkárságra szíveskedjen benyújtanI. w
Nyíregyháza; 2016. január 21.
Tisztelettel:
Dr. Kovács Ferenc
Melléklet: 1 db nyomtatvány
N Y
NYíREGYHÁZA MEGYE! JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DR. KOVÁCS FERENC POlGÁRMESTER ÚR RÉSZÉRE
HElVBEN Tisztelt Polgármester Úr! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet- tervezetében szereplő előirányzatak
megváltoztatására vonatkozó módosító javaslatomat az alábbíakban teszem meg:
A rendelet-tervezet ........ mellékiete ........ sorának ........ oszlopában javasolt előirányzat módosítását (növelését) javaslom al alábbi indokok alapján:
mellékiete ........ sorának ........ osziopában javasolt előirányzat módosítását A rendelet-tervezet (csökkentését) javaslom az alábbi indokok alapján:
Nyíregyháza, 2016. január hó........
önkormányzati képviselő
Ijv
NyíREGYHÁZA
4401 NYiREG'T HÁZA. KOSSUTH ER 1. PF.: Bi. TELEFON: +Jö 4151-500
MEGYEI JOGÚVAROS
FAX: +,6 42 524 501
POLGÁRMESTERE
EMAIl.:
[email protected]
Ugyiratszá m: PKAB/31/2016 .
ELŐTE RJES ZTÉS - a Közgyűléshez
"Fit 4 UN European Wee k of Sport in Nyíreg yháza c. pályázat elfoga dásáról
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . . , •• •
••••• 1-· ••• •
Dr. Kov cs Ferenc polgárm ster
Oláh Is tván Nyiregyházi Ipari Park ügy ezet6
az előterjesztés tör vényességi elle nőrzését végző személy:
Dr. Szemán Sándor cím zet s föjegyzö
( Farag6né Szeles Andrea Kabinet vezetöje
Jegyzői
Véleményezó bizottság vagy blzottsdgok: Gazdasági és TulajdonosI Bizottság • Városstratéglar és Kömyezetvedelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális es Sport Bizottság
• Pénzügyi Bizottság
--------------..._-
---.
C
NvíREGYHAZA
Ifi
VíREGVHÁZA
4401 NYJRE.LYHAlA, KossurH TE.R 1 Pf.: 8~. TELEFON: +~6 425 . 4-')00 FAX: +3641 5l \ -501 EMAIL:
[email protected]
MEGVEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE
Tisztelt Közgyűlés!
Nylregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata ERASMUS+ pályázati felhívásra "Fit 4 Uli European Week of Sp ort in Nyíregyháza eimen az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynö kség (EACEA) fel é pályázatot nyújtott be a következő intézkedésen belül: A 2016-os Európai Sport Héthez kapcsolódó non-profit sportesem ények szervezése
A pályázat célja: Az ERASMUS+ program keretében létrehozta a spo rt alprogramot, melynek egyik célkitűzése: a sport területen végzett önkéntes tevékenységek ösztönzé se, valam int a társadalm i befogadás, az esélyegyenlőseg es az egészségvédő testmozgás fontosságának tudatosítása sportban való fokozott részvétel és mindenki számára egye nl ő hozzáféré si le he tőség biztositása révén . Nyíregyházán 2013 ota kerül megrendezésre a " Mozdulj Nyíregyháza" ne"ű re ndezvény, melynek keretében a városlakok számos sportolási lehe tőseg közül választha tnak és próbálha tják ki az kat ingyenesen. A Varos célja a rendezvény megrendezés . vel az, hogy ingyene
sportolási lehető ' get
biztosítson, valamint felhíVja az emberek figyeimé t a mindennapi, egészségvédö testmozgá s fonto sságá ra és mindenki számára
egyenlő
hozzáférési
lehetősége t
biztosítson.
Az ERASMUS+ Sport alprogram lehetőséget nyújt Európai szintű Non-P rofit Sportesemények szervezé sére, melyeknek celja többek közott a sporttal ka pcsolatos tudatosság növelése, a
résztv e vő
országok
sportszervezetei és egyéb illetékes szervei kozötti együttműködés erősítése. Ebben az évben Nyíregyháza Város az Európai Sporthéthez kapcsolódva szeretné kiegészíteni a "Mozdulj Nyíregyháza" programot más országból, testvérvá rosokból érkező résztvevők bevonásával, .. sszese n 160 külföldi résztvevővel egy 4 napos sportprogram megszervezésével. A résztvevőket Nyíregyháza testvérvárosainak bevonásával kerüln ek kiválasztásra. célcsoportok: fiatalok felnőttek
szeniorok
családok
hátrányos he lyzetűek
Kedvezményezett: Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
-~
~
NYIREGYHAZA
Bevonni kiván t
NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE
4401 NyIRE" H· ZA.I
A projekt m egvalósítási időszaka: kezdési időpont: 2016.05 01. befejezési időpont: 2016. 12. 31. Nyíregyháza M egyel Jogú Város Önkormányzat a (mint projekt pa rt ner) költségvetése : támoga tas: 225 930 EUR (80%)
saját ero · 56500 EUR (20%)
összesen: 282430 EUR (100%)
Kérem a Tiszte lt Közgyűlést az elóterjesztést megtárgyalni. illetve amellékelt határozat-tervezetet Ifogadni $zíveskedjen.
Nyíregyháza. 2016. január 21.
Tisztelettel:
Dr. Kovács Feren c Polgármeste r
N Y
I
EGYHAZA
""VíREGVHAZA M EGVEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE
4101 NYIREGYHÁZA. KOSSUTH TER
I.
PF•. 8,.
TELEFON; >36 41 5l4-50 ~
x:
F >3642524-';01 E-MAIL:
[email protected]
Határozat-tervezet
NYfREGYH ÁZA M EGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGY ŰLÉSE ••••./2016. (I. 28.) számú
hatá r ozata
"Fit 4 Uli European Week of Sport in Nyíregyháza c. pályázat elfogadásáról A K özgyűlés
1. ERASMUS+ pályázati felhívásra benyújtott " Fit 4 Uli European Week of Sport in Nyíregyháza c. pályázat tartalmával és megvalósításával e g y e t é r t . Felelős :
Olah István - Nyíregyházi Ipa ri Park
Határid ő :
ügyvezető
folyamatos
2. A projekt Nyíregyháza Megyel Jogu Város Ónkormányzatára vonatkozó költségveté séne 80 %-át k it evő, 225930 EUR tamogatasl osszeget figyelembe véve, a megvalósításhoz szükség s maximum 56 500 EUR összeg" s ját forrást a költségvetési rendeletében, a szükséges üte mben b j z t o s í t j a . Felelős:
Patóne Nagy Magdolna - Gazdaság i O ztá lyvezető
Határidő:
folyama t os
Nyíregyháza, 2016. január 2B.
A határozatot kapják:
1./ a Kozgyúlés tagjai 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal b első szervezeti egységeinek vezetői
WW·N."'VIR~C.YHAZA.Ht..
('
NYIkEGYHÁZA
~YlREGYHAzA
EGYEl JOGu vA os POlGÁ MESTERI HIV TAlA pALyAzATO ~ PROJEKTMENEDZSMENT REFERATURA 4400 NYfREGYHÁZA, KOC;SlJTH TÉR I. PF.: 83 TElEFO : + 6
4l 524 553; FAX'
KULTURÁLIS aSZTALy IITIi TtR I. PF - 8~ S EM IL. KUlTURALlS @'iYIREGYHAZA.HU +400
NvíR
n
TEU
+~6 42 ,11.04\
E·MAIL.: HAGYMA
[email protected]
Ügyiratszám : PKAB/30/2016. Ügyinté ző : Tilki Szabolcs
EL ŐTERJES ZTÉS
- a Kózgyúléshez Emlékt áblák környezeti rekonstrukci ója Nyíregyházán d ma benyújtott pá lyá zati program elfogadására
Dr. Kovács Ferenc polgármester
Doka Diana az elöterjeszté szakrral el6készitéséért felelős osztál y feze tő
Hagymasi Gyula az előt rjesztés szakmai eló észítéséért felelős referatú ravezetó
az eloterjesztés tör vényes ég: ellenőrzését végzó személy:
Dr. Szemán Sándor címzetes fŐJ . gyző
Faragóné Széles Andrea J gyzöl Kabinet vezetöj Véleményező bizottsag vagy blzottsagok :
- Gazdasági é, TulajdonOSI Bizottság Varosstrateglai és Kórnyezetvéde ml BIzotts g - Pénzügyi Bizottság Koznevelési. Kulturalis és Sport Bizottság
I R
H A
A
NYIRECdH.AzA
MEC.VEl .OGU V R05
KULTURÁLIS OSZTÁLY
POlGARMESTERI HIV TALA
pALVÁZATOK
~S
PROJEKT
NEOZSMENT
REFERATURA 400 NV(RECYHAzA, KOSSUTH TtR I. PF : 83.
4400 N'/IR
TELE
V ~
E MA L KULTURAUS@NVIREGVH AZA.HU
TELEFON: <J6 42 S2155 , FAX: +3 41111 <141
E-MAI HAGVMASI.GYULA@NVIR I..G 'H ' Z \-HU
Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogu Város Önkormányza ta pályázatot nyujtott be az Emberi Erőfo rrá so k
Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Tám ogatáskezelő által meghirdetett "A Szovjetuni óba
hurcolt politikai foglyok es kényszermunkások emlékévéve t" kapcsolatosan megjelent GUL-15-D kodszámú
felhívásra
Önkormá nyzatunk minden évben méltó mód on megemlékezik az elhurcoltakraL Városu nk történelmé nek
gyászos napja 1944. november 2.-a. A városi megemlékezéseket minden évben ezen dátum hoz
kapcsolódóan rendezzük meg az emlekműveknéL
Nyíregyháza Megyei Jogu Varas közigazga tási te rületén az elmúlt években, évtizedekben a méltó
megemlékezések megtartására alkalmas hat emlékhely ke rült kialakításra. Ezeket a helyszíne ket sze retnénk
még méltóbb környezetté alakítani, a szükséges állagmegóvásokat megtenni, és '€ záltal is tisztelete t adva a
az elhurcoltakn ak es családtagjaiknak. A helyszíneken a még j obb olvashatóság érdekében a dombormúvek
felületei felúj ltasra kerülnek , és az elrozsdasodott acélszelvények felületeí is teljes fel ületkezel ést kapna k.
A benyujtott pályázat összkőltségvetése; bruttó 2.495.000,-Ft, melyből
- támogatás: 2.495.000,-Ft
- sa ját erő: O,-Ft
A nyertes pályázók részére a támogatá si szerződés megköt ' sét követé 30 napon belül elő l e g formájáb an
történ ik a támogatás folyosltasa .
A támogatás felhaszná lásának végső határideje 2017. február 25 , A pályázati program befejezését követő
30, napig pénzügyi-és záró szakmai beszámoló benyújtása szükséges_
Kérem a Tisztelt Közgyűlest az elöterjesztest megtargyalni, illetve szíve skedjen.
cl
mellékel t határozat-tervezetet elfogadni
Nyíregyháza, 2016. január 21. Tisztelettel:
Doka Diana
Hagymási Gyula
osztá l yvezető
referat ú ravezető
Al
·~IREC.VHA1 ... ME ('YE.l JOCU vÁRo POlGARMEST RI HrvAT LA PÁLvAlAro ts PROJEKTMENEDZSME T REFERA-ruRA '1400 NYtREGYHAZA, KOS UTH T~R 1. Pr.: 8~.
KULTURÁLI S OSZTÁLY 440) NVIRfr.v
OS"!.UTH TtR
I
P "ö~
fEU 'ON: ·
E
4- 'ot • I
[email protected]
TElEFO~: -36 l ~l 5~3; FAX: 3642311-041 E·MAIL: H GVMASI GYULA@NYIREGYHAZA HU
Hotorozot-tervezet
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KŐZG YŰlÉSE
...../2016. (I. 28.) számú határozata
"Kordokumentumok, érzelmek, véle mények - a kommunizmus áldozataira ernl ékező ifjúságtó l" című benyújtott pályázati program elfogadásá ról A K" zgyűlés
1, Az Embe i Erőforras Támogatáskezelő altal meghirdetett "A Szovjetunióba rurcolt politik ai foglyok és k nyszermunkások emlekévével" kapcsolatosan a GUl-15-D kódszám ú kiírás alapjá n benyújt ott 2.495.000 ft összköltség ű projekt tartalmáva l és megvalósításával g y e t é r t . Felelős:
Doka Diana - Kulturális Osz.tály
Hagymási Gyula - Palyazatok és Projektmenedzsment Referatúravezet{5
Határidő:
folyamatos
Nyíregyháza, 2016. január 28.
A határozatot kapják: 1./ a Kozgyűlés tagjai 2./ a ímz.etes fŐjegyző és a Polgarmesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezeto i
A , A
ilt
..IrIREGVHAZA MEGVEI JOGU VAROS POLG RMESTf I HIV T pALVÁZATO ts PROJEKTMENEDZSMENT REFERATURA 400 NY;ItEGYHÁ2.A, KOS UTH TER I. PF_ 83·
KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 'ylll
kO
Tf-U 1'01'1: , eM
un~
TI'li
p~
]
~<
L KULTU RA
[email protected]
TELEFON: ~36 41 524"55}. FAX: "36 423 11 (l'p E·MAll:
[email protected]
Ügyi ratszám: PKAB/29/2016. Ügyi n t é ző: Tilki Szabolcs EL Ő TE R JE SZ TÉS - a Közgyűléshez
"Kordokume ntumok, érzelmek, vélemények - a ko mmun izmus á ldozataira benyújtott pá lyá za t i p rogra m elfogadásá ra
e mlékez ő
ifjúságtól"
című
..... , .... .......... ... ....'G ....... ................ .
Or. Ko ács Ferenc polgármester
Doka Dia1a az előterjes zt é szakmai elökészité éért elel6s osztál yvezető
-
Hagymási Gyula az előterjesz tés szakMai elökészitéséért felelős referat úravezeto
az l ő terjesztés törvényességi ell enő r zéset vég,ó személy:
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Faragóné Széles Andrea Kabine: vezetője
Jegyzői
Véleményező bllottsag vagy blzottsagok'
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság - Pénzügyi Bizottság - Közne eiésI. Ku!turális és Sport Bizottság
tA
( I
NVIREGvHAZA ME(,VEI JOGú V o POLGARMESTERI HIVATALA PÁLY ZATOK ÉS PROJE MENEDZSMENl REFlRATURA
KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYIR
TE
4 00 NVIREGYHAZA, KOSSlln·i TER I. PF 83.
Y~
I
~ TÉR I. PF .. 8
j
E MAfl
[email protected]
TELEFON' +36 ) ~24 S~3j FAX. '36413'1.(;41
E-MAIl: HAGYMASI.GYU.A@~YIREG •. A2.A.HU
Tisztelt
Kö zgy űlés !
Nyíregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata pályázatot nyujtott he az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásaból az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által megh irdetett " A Szovjetuni óba hurcolt politikai foglyok és kényszermun kások emlékévével" kapcsolatosan. Önko rmányzatunk minden évben méltó módon megemlékezik az elhurcoltakról. Városunk törté nelmén ek gyászos napja 1944 november 2.-a. Avarosi megemlékezéseket minden évben ehhez a dátum hoz kapcsolódóan rendezzük meg A kom munizmus áldozatainak emléknapjához kapcsol ódóan 2016-ba n immá r n 6. alkalomma l hirde tün k meg irodalmi pályázatot közep iskolások számára azzal a céllal, hogy olyan p ál y aművek szulessene k, amelyek megemlékeznek és tísztelegnek a kommunizmus áldozatai előtt, valós eseményt dolgoznak fel, a témával kapcsolatban elmenyt, érzelmet fejeznek ki vagy üzenetet fo galmaznak meg az utókor számára. A meghirdetett pályazati programnak köszönhetően lehetősége t kívánunk nyújta ni arra, hogy irodalmi alkotások létrehozasán keresztul emlekezzünk a kommunizmus ál dozataira egy szines kiadvány elkészítésével, továbba, egy közel 1 órás dokumentumfilmet kívánunk készíteni a rendelke zésünkre ál/ó archív anyagokból, interjúkkal, hogy minél átélhető bb és valós ké pet t djunk közve títeni múlt eseményeiről.
Az A/4- es méretú, körulbelül SO oldalas színes, képekkel illusztrá lt kiadványa Mó ricz Zsigmond Megyei es Városi Könyvtárba kerul bemutatasra. Az elkészített dokumentumfilmet a Krúdy Gyula Art Moziban "prem ier" e lőadas keretében kívánjuk bemutatni . A kiadvány és a dokumentumfilm bemutatására 2017 . február 25-én, a Kommunizmus Aldozatainak Emléknapján kerül sor. A benyújtott pályázat összkőltségvetese: bruttó 4.670.700,-Ft, - támogatás: 4.670.700,-Ft - saját erő: O,-Ft
melyből
A nyertes pályázók részére a támogatási 5zerzódes megkötését követő 30 napon belúl előleg fo rmájába n történik a támogatás folyósítása. A támogatás felhasználásának végső határideje 2017 februar 25. A pályázati program befejezését követő 30. nap ig pénzügyi-és záró szakmai beszámolo benyújtasa szükséges. Kérem a Tiszte lt Kozgyúlest az előterjes ztést megtargyalni, illetve amellékel t határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, 2016. január 21. Tisztelettel:
Doka Diana
Hagymasi Gyula
osztályvezető
referatúra ve
c
A
L
ető
NYIREGVHÁZA MEGYEI JOGU VAROS PO GARMESTERI HIVATALA PALVÍtlATOK
KULTURÁLIS OSZTALY
PROJEKTMENEOZSMENT
REFERATURA
4400 NVIREGYUAZA. KOSSUTH rtn I. Pf.: 83.
TELi:FON: +j6 415!4'SSJi FAX' '3& 41311 04'
E·MAII.:
[email protected]
n ~UTH rER I. pf' • 83 +400 NviRfC A. TEU E-MJ L
[email protected]
Határozat-tervezet
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGY ŰLÉSE
.... ./2016. (I. 28.) számú hatá r ozat a
"Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a komm unizmus áldozataira em lé k ező ifjúságtól" című benyújtott pályázati program elfoga dásáról A KözgyUlés
es
1. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett "A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan a GUL-1S-B kódszámú kif rá s alapján ben yújt ott 4.670.700 Ft összköltségO projekt tartalmáva l és megvalósításáva l e g y e t é r t . Felelős :
Doka Diana - Kulturális Osztály
Hagymasi Gyula - Pályazatok es Projektmen edzsment Referatúravezető
Határidő:
folyamatos
Nyíregyháza, 2016. január 28.
A hatá rozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a címze tes fó/egyzö és a Polgarmesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek ve zetői
ri
KULTURÁLIS OSZTÁLY
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR I. PF.' 83. TELEFON: -3642524 51.!/J23 E·MAIL:
[email protected]
Ügyiratszám : KULT- 2-1 /2016 Ügyintéző: Doka Diána Előterjesztés
a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -. kulturális eseti kérelem elbírálására
Tisztelt Bizottság! Az önkormányzat vezetése, valamint a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke részére érkeznek eseti jellegű, kulturá lis témájú - elsősorban, de nem kizárólag rendezvények támogatásáról szóló· kérelmek. Nyíregyháza Megyei jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(111.11) rendeletének 3.§ (1) bekezdése és a 6. §-a értelmében, a közművelődési feladatainak színvonalas ellátása érdekében az önkormányzat együttműködik a városi feladatokat is ellátó nem önkormányzati fenntartású kulturális intézményekkel, illetve civil szervezetekkel, továbbá támogatja az egyéb művelődési lehetőségeket, vagy művelődési formákat. A városi rendezvényeket szervező és egyéb kulturális célokat megvalósító szervezetek, személyek munkájának támogatásáról eseti kérelmeik alapján az illetékes szakbizottság - átruházott hatáskörben dönt. A mellékletben szereplő kérelem támogatásával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul a város kulturális céljainak megvalósításához.
Javaslat eseti kérelmek elbírálására
5sz.
Kére l mező
Kérelem tárgya
Korábbi
Kért összeg
támogatás,
Javasolt tá m ./fo rrás Ft
megjegyzés
1.
Harmónia Kamarakórus
Február 20-án a Váci Mihály
-.
200.000 Ft,
50.000 Ft,
Kulturális Központban
városi
hagyományteremtő szá ndé kkal
rendezvények,
Kórusfesztívált szeretnének
társadalmi
megrendeznl, egykori
ünnepek,
karnagyuk Fehér Ottó
közösségi
emlékének tiszteletére. Az idei
színterek keret
évben 5 Kórus kap meghívást.
terhére .
A rendezvény megvalósításához szeretnének anyagi támogatást kérni .
WWW.N Y1REGY HA ZA. I-W
NY
R E G YHALA
/1 (
NYÍREGYHÁZA
KULTURÁLIS OSZTÁLY
MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
44 01 NyjREGYHÁZA, KOSSUTH TER
l.
PF.: 83.
TELEF ON: +36 41 5l... ·~ 24/323 E·MAIL:
[email protected]
Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a "Kórusfesztivál " megvalósulását az Önkormányzat 2016 . évi költségvetésének elfogadását követően a városi rendezvények, társadalmi ünnepek, közösségi színterek keret terhére, . a benyújtott kérelem alapján - támogatni szíveskedjen .
Nyíregyháza, 2016 . január 21.
Tisztelettel,
WWW . NYlflEG HAl .HU
. ,)
y
REGYHÁZA
\Z (
NYíREGYHÁZA
KULTURÁLIS OSZTÁLY
MEGYEI JOGÚ VÁROS
44 I NYíREGYHÁZA, KO SUTH TÉR I. Pr.: TELEFON: +3642 )24' 241323 E-MAIL:
[email protected]
8,.
POLGÁRMESTERJ HIVATALA
Határozat - tervezet
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
/2016. (I. 26.) számú
határozata
kulturális eseti kérelem elbírálásáról
A Bizottság a Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30j201O.(XI.12) önkorrnányzati rendelet 10. § (2) bekezdésében biztosítottjogkörében elj árva a következő határozatot hozta : az előterjes z tést megtárgyalta és a Harmónia Kamarakórus által szervezett "Kórusfesztivál" megvalósulását az Önkormányzat 2016 . év i költségvetésének elfogadását követően a városi rendezvények, társadalm i ünnepek, közösségi színterek keret terhére 50 .000 forinttal támogatja .
Nyíregyháza, 2016 . január 26 .
Halkóné dr. Rudolf Éva a bizottság elnöke
A határQ?atot kap ják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
2/ A Polgármesteri Hivatal Jog i és Önkormányzati csoportja 3./ Irattár
WWW . Ny . nE t; y HA Z .~. H lJ
1\1 Y
R E G Y
.A.
Z A
Támogatási kérelem Tisztelt Dr. Kovács Ferenc polgármester úr! A nyíregyházi Harmónia Kamarakórus nevében született ez a levél. Az ok, egy olyan zenészre való emlékezés, aki Nyíregyháza kÓl1lséletében az egyik legmeghatározóbb egyéniség volt, és akit tavaly február elején temettünk: FEHÉR OTTÓ. ( Az önéletrajzár mellékelem.) Nem csak a megyében, hanem az országban is a kórusvezetők nagy része az tanítását viszi tovább. Több százan, ezren gondolnak rá ma is tisztelettel és szeretettel.
ő
Nyíregyházán a 70-80-as években egy olyan gördülékenyen mftködő lépcsőzetes felépítmény volt a kóruséletben, aminek a teteje a Nyíregyházi Városi Vegyeskar volt. A 4-es iskola végeztével a Vasvári Gimnázium ének szakára kerülve előbb az Ifjú Zene barátok, majd az egész betetőzéseként avegyeskar következett. Számtalan elismerés, dobogós hely, fesztiválkórus, hangversenykórus cím lett a jutalom. Fehér Ottó emlékét nem szeretnénk hagyni elhalványo,dni. Ezért hagyománytereintő szándékkal szeretnénk tartani egy kórusfeszt1vált febl1lár 20 án Nyíregyházán. A volt karnagyunk emlékének ápolása mellett az is motivál, hogy városunkban két évenként van csak kórusfesztivál (Cantemus), de ott is inkább a profi kÓl1lsokjelentkeznek. Mi amatőr kórusoknak szeretnénk találkozót hirdetni. Ebben az évben 5 kórussal indítanánk. Olyanokat meghívva, akik valamilyen szorosabb kapcsolatban voltak Ottóval. A főiskola kórusa, a Bárdos Lajos kórus Gebri Józsefvezetésével, stb. A helyszín a Váci Mihály Művelődési Központ lesz, mivel mine.en tekintetben ez a legmegfelelőbb épület, illetve azéli is, mert régen a vegyeskar a mŰv.ház fenntartásában működött. Remélem, e néhány gondolat sejtetni engedi, hogy nagyon sok embemek, énekesnek nagyon sokat adott Fehér Ottó, amiért tartozunk annyival, hogy áp00uk az emlékét. Ehhez kérnénk a saját forrásunk mellé némi anyagi segítséget, hogyaterembérletet, a meghívókat, média reklámot, a vendégek szerény megvendégelését megfelelő színvonalon szervezhessük meg. Ha lehetséges, 200.000 Ft kisegíteni minket. Jövőre igyekszünk országos pályázatot
is benyújtani a 20 17 -es rendezéshez, de most az lehetövé.
idő
rövidsége ezt nem tette
Végezetül tisztelettel meghívjuk Polgánnester urat a fent nevezett hangversenyre. Szeretnénk, ha megérezné, megtapasztalná azt a rajongást, ami árad ma is Fehér Ottó felé.
,,:Mmldé[megnekem,mít dnIofsz , megmondom, ki v afTY· A 6ennünk továbIJrezgő dá{{amok ésfoszúinyaik o(1fat var(anak fe {ö {ünk, amit semmi (é{eke{el1ués nem fwz feCszínye. Bevíüí.gltanak a {érek Y~ített z ~, ig(lÍ6aJ a/iova másképp nem fé:rkőznetünk ." (:J:.oda(y)
' \ c;
/~l
. ~~' ", ~
Tisztelett : Szanics Rudolf
." ... t- ..,'
f ll, l S, Adt<szi"i l " 24 il·l·I S
44C'Ű
Nyíregyháza, 2016. január 18.
Nyi:regy
:b.;: ; ! ~
Szakmai önéletrajz
Név: Fehér Ottó
Születési hely: Budapest
Születési
idő:
1945. november 1.
Tanulmányok:
1952 -1960
Kőbánya
1960 - 1964 Zenei Gimnázium és Szakiskola 1964 - 1969 Liszt Ferenc Zenemüvészeti 1998 Budapesti vezető
Műszaki
Főiskola,
középiskolai énektanár és karvezetö szak
Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Kar közoktatási
szakirányú okleveles képzés
1990 - Pedagógus Továbbképzési Módszeltani és Infonnációs Központ akkreditált
szakértői
tanfolyam
Munkahelyek:
1964 - 1969 Kodály Zoltán Zenei ÁH. Iskola és Gimnázium KecskemétKarnagy, korrepetítor, zongorakísérő : Kőbányai Kamarakórus, Általános MLU1kásdalkör,
MÁ V Szakszervezet Központi Vegyeskar 1969- 1986 Bessenyei Tanárképző Főiskola Ének -zene tanszék tanára 1969 - 1983 Alapítója a
főiskola Nőikarának
1975 - 1979 Kisvárdai Pedagógus Énekkar vezetője 1972 - 1997 Nyíregyházi Vegyeskar
,
( (
2 Elért eredmények:
A Nyíregyházi Vegyeskar elnyerte a fesztiválkórus , majd aKiemelt Hangversenykórus fokozatot, valamint véglegesen a Kiváló Együttes cimet. /Lhangohlen- Wales, Cork- Írország, Arezzo- Olaszország, Kajaani- Finnország, Marseille Franciaország, Hamburg- Németország, és a környező országok mindegyikében rendszeresen koncerteztünkJ 1986 - Nyíregyházi
Művészeti
1988 - Nyíregyházi
Főiskola
Szakközépiskola Zeneművészeti Tagozatának: vezetője
karvezetés- ének egyszakos képzés beindítása
2003 - nyugdíjas egyéni vállalkozóként az Abigél Többcélú Intézmény középfokú művészeti szakképzésében a zeneművészeti szakterület megszervezése, elindítása igazgatóhelyettesként 2003 - 2009 Sz-Sz-B Megyei Pedagógiai Intézet felkérésére szak:tanácsadói feladatok ellátása 2008-2010 Harmónia Kamarakórus karnagya
SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁ LY
NYíREGYHÁZA
4401 NYiREGYHÁZA, K SS UTH TÉR
MEGYEI JOGÚ VÁROS
1-
PF .: 8) .
TElEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 4 2524-5 %
POLGÁRMESTERI HIVATALA
E·MAIL: NYHSZOC@Y IREGYHAZP••HU
Ügyiratszám :1718/2016.05 Ügyintéző: Kertész Sné
ELŐTERJESZTÉS
a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák nyitvatartási idejének meghatározására
Tisztelt Bizottság!
Az óvodák nyitvatartási rendjét a nemzeti
köznevelésről
szóló 2011. (XC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83 . §
(2) bekezdés b) pontja szabályozza, mely szerint Na fenntartó dönt ,__ az óvoda heti és éves nyitvatartási
idejének meghatározásárál." A köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rE'ndelet (továbbiakban : Rendelet) 3.§ (7) bekezdése értelmében "az óvoda nyári zárva tartásáróllegkésőbb február tizenőtődikéig ... a szülőket tájékoztatni kell." Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése
és Szervei Szervezeti és
Működé,i
Szabályzatáról szóló
9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelet által biztosított jogkörében eljárva ezt a hatáskört a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság gyakorolja. Az Nkt. 4. § 19. pontja meghatározza az óvodai nevelési év fogalmát. Eszerint az óvodában a nevelési év: a szeptember
l-jétől
a
következő
év augusztus 31-éig tartó
időszak .
Sem a köznE'velési törvény, sem az
Óvoda i nevelés országos alapprogramja nem nevesíti az óvodákban a nyári, a ;~ őszi, a téli, a tavaszi szünetet. Ugyanakkor ezeken a napokon csökken az óvodai szolgáltatást igénylők száma, takarítani, festeni,
felújitani ilyenkor
célszerű ,
illetve a dolgozók a szabadságukat is ekkor veszik ki.
A pedagógusok előmenetel; rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30 . § (4)
bekezdése alapján "a
pedagógus szabadságát -
a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó
pótszabadság kivételével - óvodákban a július l-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni, annak
figyelembevételével, hogya gyermekek óvodai nevelését a teljes óvoda; nevelési él/ben biztosítani kell." Ha
a szabadság a nyári hónapokban nem adható ki, akkor a nevelési év többi részében kell kiadni.
- - . _ - - - - y
l
f'
r
lj
IA.fi.
SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉS OSZTÁLY .:140 1 N l'fREGYHÁZA, KOSSUTH T~R 1. PF.: 8J . TELEFO N: >j 6 41 524' 585; FAX: +36 4 2 5,,,·,86
·M AIL: NYHSlOroNYIREGYtIAZA.HU
A hosszú nyári óvodabezárások miatt azonban a szülők nehéz helyzetben kerülhetnek. Nyíregyháza az előző években öthetes nyári zárva tartást engedélyezett a szabadságok kiadása , a tisztasági festés, illetve a felújítási-karbantartási munkák elvégzése miatt oly módon, hogy é körzetben másik óvodát jelölt ki ügyeletesnek. Ilyen módon a teljes nevelési évben biztosított volt az óvodai nevelés. A megváltozott jogszabályi környezet miatt (kötelező óvodáztatás, nyári étkezés) azonban célszerűbbnek látszik, hogy 2016 . június hónapban még minden óvoda nyitva tartana, és július-augusztus hónapban a melléklet szerint lenne nyitva illetve zárva egy-egy helyszín. így a zárvatartás ideje 4 hétre csökken a nyáron, de az ügyeletes óvodák bármelyike fogadja ebben az időszakban is az ellátást igénylő gyermekeket. A szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy melyik ügyeletes óvodában kérnek ellát {,st gyermekük számára a nyári zárva tartás idejére. A téli időszakban a 2016/2017. nevelési évben több óvoda lesz nyitva javaslatunk szerint. Bár a gyermeklétszám nem indokolja ezt, de meggondolandó, hogy nem jelent-e aránytalan terhet a
szülőnek
a
város egyik területéről a másikba utaztatni a gyermeket. A téli szünet előtt is a szülők írásos nyilatkozatával fogjuk felmérni az igényeket. A javaslatokat az
óvodavezetőkkel
egyeztetve állítottuk össze.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, az előterjesztést megtárgyalni, a határozat- tervezet rnellékleteként az óvodák 2016 . évre vonatkozó nyitvatartási rendjét elfogadni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2016. január 21.
(
t
ú
Dr. Krizsai Anita osztályvezető
I" :
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
SZOCIÁLIS és KÖZ EVELÉSIOSZTÁLY 4401 NYiREGYHMA, KOSSlJTH TER l. PF.: 83 llLE.F N: +3 ' 42 514.)85; F.II,)(: .,642 )<4'58& E·r ,AIL'
[email protected]
Határozati javaslat
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
..... /2016.(1.26.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működ ő óvodák nyitvatartási idejének
meghatározásáról
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szó ló
30/2010 .(XI.12 .) önkormányzati rendel et 1O.§ (1) beke zdés által biztosított jogkörében e/járva a
követ k ező
határozatot IlOzt3 : jóváhagyta a határozat mellékiete szerint az óvodák 2016. év re vonatkozó nyitvatartási rendjé t.
Nyíregyháza, 201 6. j anuár 26 .
Halkóné dr. Rudolf Éva a bizottság elnöke
E
-
y
Az önkormányzati fenntartású óvodák 2016. évi téli-nyári leállása Módositott!
Módositott
A leállásra enged élyezett napok jelzése: A leállás id ő tartama nyáron 4 naptári hé\. A lea ilasok ideje alatt a nyitva tart ó ovodak fogadjak a gyermekeket. Időszak
júniu s
Óvod ák
július
13-17
20-24
5 nap
5 nap
27-01
04-08
11-15
S nap
5 nap
5 nap
augu sztu s
1 1
18-22
1
25-29
1
S nap
5 nap
Ol-OS
08-12
S nap
S nap
december
1
15-19
127-30
S nap
4 nap
Gyermekek Háza Déli O~d. 1.
Gyerm ekek Háza Déli Óvoda (székhely)
2.
Vi rág utcai
Tagi nl~l m é n y
3.
K i ncs k e reső
Tagi ntezm ény
C S lc~ergó
Tagint ézmény
Kert fá ros i
4.
1
5.
Bób l{
6.
Vecsey kÓI 29. tele phely
7.
Bu tykat elep Telephely
S.
ROlsrétbo ko r Telephely
I
t
Kassa lJ.Telephely
9.
10.
Ma ndabokor Tele phely
11 .
Felsoslma Telep he ly
12.
Tü nde u. Te lep hely
.. Búzaszem Nyugati Ovada
1
2
8lizaszem Nyugati Óvoda (székhely)
2.
Be ncz úr ten Te!eph ely
3.
Aran ykö rte Tagintézmé ny
4.
Varos majon l agmtézme ny
S.
Gye rm ekkert Tag in tezmény Eszterlánc tszaki Ovoda
1.
3.
Eslterlánc Északi Óvod a (székhely)
2.
Etei kali Teleph ely
3.
Ferenc krt Teleph ely
4.
Állo m as u t i Telephe ly
5.
Krúdy Gyula útI T~le p h e l y
6.
Ko llegIu m ú ti Telep he ly
7.
N yit ni lo.~ k Tagi ntezm eny
S.
Ke rekerdö Tagintézm eny
9.
Na psug3 J Tagintez mé ny
• Tűndérkert Kele~ Ovoda
1.
4.
.....
Llsetl Tasif'ltézmén y
3.
Kikelet Tagin~élmé n y
4.
Ma rga reta Taglntdzmé ny
S.
Elet ú ti Telep he lv
6.
Nefelejc s Tagi ntézm ény
I
I
I
I
I
Sz azslo rszep Tagi ntéz mény
7. "----
I
Tünderk ert Keleti Óvoda (székhely)
2
8.
,
___
___ ___
Koszo n:' út i Te lephely
'----
-
'-
-
1. oldal
K.m .f.
,Á~ Bajnay Kornél
Halkó ' dr. Ródolf Éva
a bizottság elnöke
a bizottság tagja
I~~~ ~-d'1 Kertész Sándorné
a bizottság titká ra
I
ív
JELENLÉTI
2016.január 26.
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Nyílt ülés
Aláírás
Név "'"
/J
2. Andó Károly a bizottság tagja
- //" ;:l:rj/ C;~
3. Ágoston Ildikó a bizottság tagja
iq. r (.I.{.
4. Bajnay Kornél a bizottság tagja
/.
1. Halkóné dr. Rudolf Éva
a bizottság elnöke
5. Béres Csaba a bizottság tagja
6. Póka Imre
a bizottság tagja
7. Fesztóry Sándor
a bizottság tagja
8. Szuromi Piroska a bizottság tagja
9.Smidt Ferenc
a bizottság tagja 10. Buzainé Hugyecz Erzsébet (civil delegált)
!
~
/
~/f(i( f.. 7
)'7hSE3
I "
C,-/~
,
--'~--"?
~~-9(0 lY 7-LJ"
. V.{,.\Á)t ~iA..'
t\..\.
A-
(
J
fjt
<-t/
. i(uo~Ck- Srz-tl ki
'~~·l.Ll
Meghívottak: 11. Dr. Kovács Ferenc polgármester 12.Jászai Menyhért alpolgármester 13. Dr. Ulrich Attila alpolgármester
~ ~
.,""
,J--J.
14. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 15. Dr. Kása Brigitta aljegyző
16.Batizi Tamás kabinetvezető
,.
17.Dr. Krizsai Anita osztályvezető
(
It
i.
f \ ",
18. Doka Diána osztá Iyvezető
19.Hornyák Enikő sportreferens 20. Dr. Berényi Judit jogász, a jegyzői kabinet tagja
21. Kertész Sándorné a bizottság titkára, köznevelési referen s 22.
~24.
25 .
26. 27.
28 .
29 .
30.
31.
32.
32.
33.
34.
35.
36 .
37.
1 "I
r 11
I
I
C
\
/...J
t
.
\