Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben Cím szám
Alcím Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve szám
1. 1.
1.
2. 3. 4. 8. 1. 1.
1. 2. 1. 4.
8.
1. 1.
2. 3. 1. 2. 3. 4.
1. 1. 1.
3. 1.-3. 4. 1. 2. 3. 4.
1. 1. 1.
2012. évi ei.
2013. évi terv
Csárdaszállás Község Önkormányzata Költségvetési támogatások 13 053 Önk. Hiv.műk.ált tám. 5 954 Zöldter. Gazd.tám. 1 569 Közvil. Tám. 1 757 Köztemető fennt. Tám. 607 Közutak fennt. Tám. 357 Beszámítás összege (e -5 281 Hozzájár. Pénzbeli szo 2 455 Kulturális fel. Tám. 554 Egyes jöv.pótló támogatások Normatív kötött felhasz 19 687 Központosított támoga 0 0 Egyéb különféle műk.tá 0 0 Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támog 19 687 13 053 Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók 22 012 23 612 Iparűzési a 14 000 18 000 Magánszem 2 500 2 500 Pótlékok 512 512 Építményad 2 600 2 600 Átengedett 13 799 2 000 SZJA helyb 1 604 SZJA jöv.kü 7 195
2013. évi módosított ei.
18 027 5 903 1 569 1 757 607 357 -5 332 2 455 554 4 369 629 0 110 18 027 23 612 18 000 2 500 512 2 600 2 000
Gépjármű a 5 000 2 000 2 000 Lakbérbevétel 1 800 1 800 Egyéb helyiségek bérb 1 000 1 000 Egyéb különféle sajáto 600 600 Önkormányzati sajátos működé 35 811 29 012 29 012 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök immat.javak érték 0 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések 0 0 0 Koncesszióból szárma 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bev 42 065 46 084 Költségvetési bevételek összese 55 498 Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei Saját bevétel 5 532 5 236 5 236 Átvett pénzeszköz műk 27 991 600 26 743 Felhalmozási célú bevé 11 000 300 300 Előző évi pénzmaradvá 0 12 027 25 597 Összesen 44 523 18 163 57 876
5. 6.
Kölcsönök visszatérülése össze Rövid lejáratú hitelfelvét
700 0
1 165 0
1 165
1.-6.
Csárdaszállás Község Önkormá
100 721
61 393
106 080
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Szakf. Cím Alcím szám szám
Előir. szám
1.
1.
1.
1.
4.
4.
4.
2.
3.
Megnev.
Cím neve Alcím neve
Előir. neve
Önkormányzat saját bevétel Földhaszonbér Bérleti díj Igazgtási szolgáltatási díjbevétel Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás Alkalmazottak térítése Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb b Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés Lakbér bevételek Bérleti díjak ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. Hulladéklerakó bérleti díj bev. Oktatási intézmények saját bev.
2012. évi ei.
432
3 500 1 600
Saját bevétel összesen: 5 532 Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz 0 Gyermektartásdíj kieg. Mozgáskorl.tám. Mezőőri jár. átvett pénz 0 Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 43 0 Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. Képviselő választásra átvett pe. Mozgó könyvtár támogatása 0 Előző évi pm. átvét Munkaerőpiaci alapoktól 27 991 Támogatásértékű műk.bevétel ös 27 991 Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelő 0 Polgárvédelem tám.vá 0 Kötelezettségváll-ÖNO Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on k 0 Műk.célú pénzeszközátvétel ös 27 991 Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel MVH-tól átve 11 000 0 Támogatásértékű felhalmozási be 11 000 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Út érdekeltségi hj. 0 Szennyvízberuh.érde 0 Rek.alap többlet bérle 0 Közérdekű köt.váll.
2013. évi terv
0 200 80 2 000 0 0 2 956 0 0 0 0 0 0 5 236
Módosított előirányzat
0 200 80 2 000 0 0 2 956 0 0 0 0 0 0 0 0 5 236
0
600 0 0 0 0
600 26 143
0 0 600
26 143 26 743
0 600
0 26 743
0 0 0
0
0 0
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson 0 Felh.célú pénzeszközátvétel össz 11 000 1.
5.
1.
5.
1.
6.
Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafi Elemi kár kölcsöntörle Belvíz kölcsön visszaf Egyéb kölcsön vissza Kölcsönök visszatérülése összesen:
1. 2. 1.
6.
700 0 0 0 700
Rövid lejáratú hitelfelvét Működési célú Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelfelvét összesen Előző évi pénzmaradvány ebből Működési Felhalmoz pm.változás:
0 0 0
0 0
0 0
1 100 0 0 65 1 165
1 100 0 0 65 1 165
0 0 0
0 0 0
12 027 12 027 0
25 597 25 597 13 570
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai Cím szám 1.
Alcím szám
Előir. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Cím Alcím Előirányzat neve neve neve Csárdaszállás község önkormányzata Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Szoc.pol.juttatás Hiteltörlesztés Csárdaszállás Község Önkorm
Adatok E Ft-ban 2013. évi 2013. évi 2012. évi ei. terv módosított 43 334 8 116 17 246 3 800 11 308 11 500 95 304
7 358 1 793 13 328 14 250 180 0 36 909
25 390 3 871 16 019 16 988 2 242 0 64 510
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Szakfel. szám
381103-1
841112-1
841126-1
841402-1
841403-1
841901-1
842421-1
851011-1
Cím Alcím szám szám 9. 7.
Adatok E Ft-ban Alcím 2012. 2013. évi 2013. évi Előir. Cím Szakfel. terv módosított neve Előirány évi ei. szám neve Önkormányzat Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Települési hulladék 1. Személyi j 0 0 0 2. Munkaa.te 0 0 0 3. Dologi kia 3 191 4 064 4 064 4. Pénzeszk 0 0 0 Összesen: 3 191 4 064 4 064 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 792 2 879 2 879 1. Személyi j 2. Munkaa.te 215 807 809 3. Dologi kia 0 0 0 4. Pénzeszk 0 0 0 Összesen 1 007 3 686 3 686 Igazgatási tevékenység 0 0 1. Személyi j 14 332 2. Munkaa.te 3 365 0 0 3. Dologi kia 6 992 0 0 4. Pénze. áta 0 0 0 Összesen: 24 689 0 0 Közvilágítás 0 0 0 1. Személyi j 0 0 0 2. Munkaa.te Dologi 2032 3. 2 032 2 032 kiadás 0 0 0 4. Pénze. áta 2 032 Összesen: 2 032 2 032 Községgazdálkodás 0 150 150 1. Személyi j 2. Munkaa.te 0 41 41 3. Dologi kia 3 240 6 062 6 178 4. Pénze. áta 0 13 490 13 645 5. Szociális ellátások 0 430 Összesen: 3 240 19 743 20 444 Önkormányzatok elszámolásai 0 0 0 1. Személyi j 2. Munkaa.te 0 0 0 3. Dologi kia 0 0 0 4. Pénze. áta 3 000 0 2 583 Összesen: 3 000 0 2 583 Közterület rendjének fenntartása 1 495 1 583 1. Személyi j 1 235 2. Munkaa.te 282 381 400 3. Dologi kia 319 193 193 4. Pénzeszk 0 0 0 Összesen: 1 836 2 069 2 176 Óvodai nevelés
1. 2. 3. 4. 882111-1 1. 2. 3. 4. 5 882112-1 1. 2. 3. 4. 882113-1 1. 2. 3. 4. 5. 882115-1 1. 2. 3. 4. 5. 882119-1 1. 2. 3. 4. 5. 882122-1 1. 2. 3. 4. 5. 882123-1 1. 2. 3. 4. 5.
Személyi j Munkaa.te Dologi kia Pénzeszk
0 0 0 0 0
Összesen: Rendszeres szociális segély 0 Személyi j Munkaa.te 0 Dologi kia 0 Pénzeszk 0 Szociális ellátások Összesen: 0 Időskorúak járadéka 0 Személyi j Munkaa.te 0 Dologi kia 0 Pénzeszk 0 Összesen: 0 Lakásfenntartási tám.normatív alapon 0 Személyi j Munkaa.te 0 Dologi kia 0 Pénzeszk 0 Szociális ellátások Összesen: 0 Ápolási díj alanyi jogon 0 Személyi j Munkaa.te 220 Dologi kia 0 Pénzeszk 0 Szociális ellátások Összesen: 220 Óvodáztatási támogatás 0 Személyi j Munkaa.te 0 Dologi kia 0 Pénzeszk 0 Szociális ellátások Összesen: 0 Átmeneti segély 0 Személyi j Munkaa.te 0 Dologi kia 0 Pénzeszk 0 Szociális ellátások Összesen: 0 Temetési segély 0 Személyi j Munkaa.te 0 Dologi kia 0 Pénzeszk 0 Szociális ellátások Összesen: 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 717 717
0 0 0 0 842 842
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 549 549
0 0 0 0 743 743
0 0 0 0 10 10
0 0 0 0 47 37
0 0 0 0 70 70
0 0 0 0 70 70
0 0 0 0 50 50
0 0 0 0 50 50
0 0 0 0 60 60
0 0 0 0 60 60
Falugondnoki szolgálat
88992810 1. 2. 3. 4. 88994250 1. 2. 3. 4. 89030150 1. 2. 3. 4. 890441-1 1. 2. 3. 4. 890442-1 1. 2. 3. 4. 910123-1 1. 2. 3. 4. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 7.
Személyi j Munkaa.te Dologi kia Pénzeszk
1 278 1 475 305 381 730 786 0 0 Összesen: 2 313 2 642 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 0 0 Személyi j Munkaa.te 0 0 Dologi kia 0 0 Pénzeszk 0 0 Összesen: 0 0 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 Személyi j Munkaa.te 0 0 Dologi kia 0 0 Pénzeszk 800 760 Összesen: 800 760 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 Személyi j 2 585 Munkaa.te 349 0 Dologi kia 254 0 Pénzeszk 0 0 Összesen: 3 188 0 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 1 359 Személyi j 21 996 Munkaa.te 3 078 183 Dologi kia 170 0 Pénzeszk 0 0 Összesen: 25 244 1 542 Könyvtári szolgáltatások 0 Személyi j 1 116 Munkaa.te 302 0 Dologi kia 318 191 Pénzeszk 0 0 Összesen: 1 736 191 Önkormányzat összesen Személyi 43 334 7 358 1 793 Munkaa.te 8 116 Dologi kia 17 246 13 328 Pénzeszk 3 800 14 250 Szociális ellátások 1 456 Önkormányzat ös 72 496 38 185
1 475 381 786 0
2 642 0 0 0 0
0 0 0 0 760
760 0 0 0 0
0 19 303 2 240 2 575 0 24 118 0 0 191 0 191
25 390 3 871 16 019 16 988 2 242 64 510
Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi mérlege Adatok E Ft-ban
Megnevezés Költségvetési bevétel összese Ktgvetési hiány belső fin.szolg Rövid lejáratú hitelfelvétel Egyéb finanszírozási bevételek Bevétel mindösszesen
Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen kölcsön nyújtás lakosságnak Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen
2012. évi eredeti előirányzat
2013. évi terv
2013. évi módosított ei.
100 721 0 0 0 100 721
49 366 12 027 0 0 61 393
80 483 25 597 0 0 106 080
95 304 2 801 1 016 600 1 000
36 909 0 0 600 23 884 0 61 393
64 510 0 3 567 600 37 403 0 106 080
100 721
MÉRLEG Adatok E Ft-ban BEVÉTELEK Önkorm.ktgvetési támogatás Normatív állami hj. Normatív kötött Központosított tám. Egyéb központi tám.
KIADÁSOK 18 027 Személyi juttatás 17 288 0 629 110
Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó
Dologi kiadás Önkorm.sajátos műk.bev.
23 612 2 000 3 400
Saját bevételek
16 019
26 743
Pénzmaradvány műk.célra
25 597
Működési bevétel összesen Önkorm.ktgvetési tám. Normatív állami hj. Lakáshoz jut.és fennt.f Önkorm.sajátos felh.bev. Helyi adók Ép.és teleka.20%-a Magánsz.komm.adója
2 242
Peszk.átadás,egyéb tám.
16 988
Működéssel kapcs.tartalék
37 403
5 236
Átvett peszk.működési célra
Felh.és tőke jellegű bevétel
3 871
29 012 Ellátottak juttatásai
Helyi adók Átengedett közp.adók Egyéb sajátos folyó be
25 390
104 615 Működési kiadás összesen
101 913
0 0 0 0 300 Felújítási kiadás
0
Átvett peszk.felhalmozási célra
0 Fejlesztési kiadás
Pénzmaradvány felh.célra
0 Felh.c.peszk.átadás
0
Egyéb fin.bevétel
0 Kölcsönök nyújtása
600
Kölcsönök visszatérülése
1 165 Hosszú lej.hitelek törl. Felhalmozással kapcs.tartalék
Felhalmozási bevétel összesen Bevétel összesen
1 465 Felhalmozási kiadás összesen 106 080 Kiadás összesen
3 567
0 0 4 167 106 080
Csárdaszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül Források megosztása szempontjából
Megnevezés I. Működési célú bevételek 1. Normatív állami támogatások 2. Központosított támogatás 3. Egyéb központi támogatás 4. Gépjárműadó 5. Termőföld bérbeadása 6. Önkorm. Sajátos bevétele 7. Mezőőri járulék 8. Helyi adók 9. Önkormányzat+ intézmények saját működési bevétel 10. Működési célú pénzeszköz átvétel 11. Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: II. Működési célú kiadások 1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 2. Önkormányzat működési kiadása 3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 4. Kötelező céltartalék Működési célú kiadások összesen: III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : IV. Felhalmozási célú bevételek 1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% 2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 4. Építményadó és telekadó 20%-a 6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 7. Kölcsönök visszatérülése 8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele 9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 10. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: V. Felhalmozási célú kiadások 1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai 2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai 3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújít 4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejles 5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai 7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 9. Kötvény törlesztése Felhalmozási célú kiadások összesen: VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:
Adatok E Ft-ban 2013.évi terv módosított 13 053 0 0 2 000 0 1 400 2 000 23 612 5 236 600 12 027 59 928
17 288 629 110 2 000 0 1 400 2 000 23 612 5 236 26 743 25 597 104 615
0 36 909 23 884 0 60 793 -865
0 64 510 37 403 0 101 913 2 702
0 0 300 1 165 0 0 0 1 465
0 0 300 1 165 0 0 0 1 465
0 0 0 0 600 0 0
0 0 0 0 600 3 567 0
0 600 865 0
0 4 167 -2 702 0
Felhasználási ütemterv
Ssz. Megnevezés
Eredeti előirányz Februá Auguszt Szeptem Októbe Novembe Decembe at r us ber r r r Január Március Április Május Június Július
Bevételek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek Pénzmaradvány igénybevétele Igazgatási szolgáltatási díj Összesen Kölcsönök visszatérülése Összes bevétel (1-8)
5 156 430 29 012 3 300 25 18 027 1 467 26 743 1 832 25 597 25 597 80 12 104 915 29 366 1 165 97 106 080 29 463
430 120 25 1 467 1 682
430 13 512 25 1 467 1 682
430 150 25 1 467 1 832
430 37 25 1 467 1 682
430 113 25 1 890 1 682
430 447 25 1 467 2 226
430 2 930 25 1 467 2 825
430 10 756 25 1 467 2 825
426 175 25 1 467 2 825
430 150 25 1 467 2 825
430 619 25 1 467 2 825
3 3 727 97 3 824
3 17 119 97 17 216
11 3 915 97 4 012
3 3 644 97 3 741
15 4 155 97 4 252
3 4 598 98 4 696
8 7 685 97 7 782
3 15 506 97 15 603
6 4 924 97 5 021
10 4 907 97 5 004
3 5 369 97 5 466
Kiadások
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások
25 390 3 871 16 019 16 988 2 242
1 876 255 1 696 1 445 1 002
1 878 255 1 102 1 445 81
1 878 255 926 1 445 81
1 878 255 642 1 445 81
1 878 255 369 1 445 81
1 878 255 656 1 445 81
2 354 389 887 1 445 81
2 354 389 1 799 1 445 430
2 354 389 2 004 1 445 81
2 354 389 1 510 1 445 81
2 354 389 1 506 1 445 81
2 354 396 2 922 1 093 81
64 510 0 0 4 167 4 167 37 403 106 080
6 274 0 0 0 0 0 6 274
4 761 0 0 3 567 3 567 0 8 328
4 585 4 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 519 4 585 17 820
4 028 0 0 0 0 1 967 5 995
4 315 0 0 600 600 368 5 283
5 156 0 0 0 0 3 526 8 682
6 417 0 0 0 0 4 805 11 222
6 273 0 0 0 0 3 305 9 578
5 779 0 0 0 0 3 305 9 084
5 775 0 0 0 0 3 305 9 080
6 846 0 0 0 0 3 303 10 149
106 080
6 274
8 328
4 585 17 820
5 995
5 283
8 682
11 222
9 578
9 084
9 080
10 149
Egyéb működési célú kiadás Összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás (17+18+19) Tartalékok felhasználása Kiadások (16+20+21) Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés) Összes kiadás (22+23)
Összesen
5 156 29 012 300 18 027 26 743 25 597 80 104 915 1 165 106 080
25 390 3 871 16 019 16 988 2 242 64 510 0 0 4 167 4 167 37 403 106 080 106 080
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása Adatok E Ft-ban megnevezés
állami támogatás
pénzmaradvány
saját bevétel
átvett pe.
Bevételek össz.
2013.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása Települési Önk.műk.ált.tám Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás
6 038
-építéshatóság -közterületfelügyelők -igazgatás -Hunya -igazgatás -Csárdaszállás Önk.hivatal műk.összesen
6 038
0
0
0
6 038 0 0 0 0 6 038
0
0
6 038 0 0 0 0 6 038
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.
1 569
1 569
0
1 569
Közvilágítás fenntartásának támog.
1 757
1 757
2032
-275
607
0
607
357
0
357
-5 332 -1 042
0 2 032
-5 332 -3 074
3 000 0 2 600 0 0 0 28 833
0 2 087 2 149 0 4 064 0 19 618
3 000 -2 087 451 0 -4 064 0 9 215
Köztemető fenntartás
607
Közutak fenntartásának támogatása
357
Beszámítás összege Településüzemeltetés összesen
-5 332 -1 042
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
3 000
0
0
0
0
-polgármester tiszteletdíja
2 000
-mezőőri feladatok -víz-szennyvíz -települési hulladékkezelés -állati hulla ártalm. -város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat
25 597
3 236
600
-buszközl.tám
1 000 1 800
-nem lakóing.bérbeadása -lakóingatlan bérbeadása -Bérkiegészítés
110
-ár-és belvízvédelem -településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás -sportlétesítmények működtetése -orvosi ügyelet -háziorvosi ellátás -fogorvosi alapellátás -védőnői ellátás -óvodai nevelés -nyári gyermek étkeztetés
546
0
-gyermekotthoni ell.
26 143
-közcélú pályázat 2013. -Idősek nappali ellátása -belső ellenőr -falugondnoki szolgálat Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:
1 997 5 653
25 597
8 036
26 743
0 1 000 1 800 110 0 0 0 0 0 0 0 0 546 0 26 143 0 0 1 997 66 029 66 029
0 0 110 0 0 0 0 0 0 546 26 143 0 2 642 57 359
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres szoc segély lakásfenntartási támog.
4 369 368 1335
adósságcsökkentési támogatás előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a
Egyes jöv.pótló tám. Összesen
1673 0 37 30 4 369
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
2 455
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a 2012. dec.havi ápolási díj 75%-a óvodáztatási támogatás 100%-a
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.
4 369 368 1 335 0 0 1 673 0 37 30 3 443
0 186 115 0 0 110 0 37 30 478
2 455 0
2455
0 1 000 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -645 8 670 8 670
0 4 369 182 1 220 0 0 1 563 0 0 0 2 965 2 965 0 0
Hozzájár.a szoc.ell.összesen:
0 0 0 2 455
Egyes jöv.pótló tám.összesen:
6 824
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez közfoglalkoztatás önrészéhez állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához
0
0
0 0 0 2 455
0 3084 600 6139
0
5 898
6 617
0 -3 084 -600 -3 684 -3 684 -719
0
0 5 898
0 6 617
0 -719
0
554 0 0 554
0 191 0 191
554 -191 0 363
0
0 0 0 0 0
792 0 760 0 1552
-792 0 -760 0 -1 552
4 065 23 612
0 0
4 065 23 612
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szociális ellátás összesen:
6 824
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődé
554
- Könyvtár - KKSZT - Műv.ház, népház Kötelező feladat - közművelődés összesen
Önként vállalt feladatok -képviselők tiszteletdíja -nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények -Civil szervetek támogatása -Iskolai tanulók szállítása önként vállalt feladatok összesen
554
0
0
0
Önkormányzati egyéb saját bevételek Helyi adó bevételek
0 4 065 23 612
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál összesen:
0
18 027
25 597
27 677
0
27 677
35 713
26 743
106 080
27 677
67 751
37 403