BUPATI BANGKA TENGAH KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira terbitnya buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 ini. RPJMDP merupakan dokumen resmi Pemerintah Daerah yang mendapatkan legitimasi hukum dan politik melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya, RPJMDP menjadi instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dari program pembangunan daerah sampai dengan tahun 2015. RPJMDP memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah terpilih untuk masa bakti 2010-2015 yang dilengkapi dengan gambaran umum kondisi daerah, analisa isu strategis, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan, kerangka ekonomi makro dan penetapan indikator kinerja. Proses penyusunan RPJMDP juga memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 serta berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
ii
Akhirnya, saya selaku Bupati Bangka Tengah mengajak kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serta para pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama, bersungguh-sungguh, ikhlas, dan penuh semangat dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015, dengan harapan terwujudnya Negeri Selawang Segantang Yang Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Amanah, Bersih, Berwibawa, Berbasis IPTEK
Dan
IMTAQ,,
Berorientasi
Ekonomi
Masyarakat
Serta
Berwawasan
Lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Koba,
Desember 2012
BUPATI BANGKA TENGAH,
ERZALDI ROSMAN
iii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................................................ iv DAFTAR TABEL ................................................................................................................................................................... v
DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................................................................ vii BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang ........................................................................................................................... 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................................................................ 3 1.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................................................................... 3
BAB II.
1.4. Sistematika Penulisan .......................................................................................................... 6
1.5. Maksud dan Tujuan ............................................................................................................... 6 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1
2.2 2.3 BAB III.
Aspek Geografi dan Demografi ....................................................................................... 1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................................................ 7
Aspek Pelayanan Umum ..................................................................................................... 51
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008-2012........................... 1 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah
BAB IV.
Daerah Masa Lalu .................................................................................................................... 45
3.3. Kerangka Pendanaan............................................................................................................ 56 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1 BAB V.
VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN 5.1 5.2 5.3
BAB VI.
Misi ................................................................................................................................................... 2 Tujuan dan Sasaran ............................................................................................................... 2 Strategi dan Arah Kebijakan ............................................................................................ 1
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1
BAB VIII.
Visi .................................................................................................................................................... 1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1
BAB VII.
Permasalahan Pembangunan ......................................................................................... 1
Program Pembangunan Daerah .................................................................................... 1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah ......................................................................... 1
iv
BAB IX.
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 9.1 9.2
BAB X.
Pedoman Transisi ................................................................................................................... 1 Kaidah Pelaksanaan .............................................................................................................. 1
PENUTUP ................................................................................................................................................... 1
v
DAFTAR TABEL Tabel II.1. Tabel II.2. Tabel II.3. Tabel II.4. Tabel II.5. Tabel II.6. Tabel II.7. Tabel II.8. Tabel II.9. Tabel II.10. Tabel II.11. Tabel II.12. Tabel II.13. Tabel II.14. Tabel II.15. Tabel II.16. Tabel II.17. Tabel II.18. Tabel II.19. Tabel II.20. Tabel II.21. Tabel II.22. Tabel II.23. Tabel II.24. Tabel II.25. Tabel II.26. Tabel II.27.
Jarak Ibukota Kabupaten Bangka Tengah Ke Ibukota Kabupaten Lain dan Ibukota Provinsi.................................................................................................................... 1 Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 .............................................. 2 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, Luas Daerah (Km2) Tahun 2007 - 2011 ....................................................................................................................... 3 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2007 – 2011....................................................................................................................... 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2007-2011 ..................... 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2007-2011 ................................ 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................................................... 6 Nilai IPM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006-2010 ........................................... 7 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Tengah 2007-2011 ........................ 9 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 ............................................................... 10 Peranan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 .................................................................. 14 Peranan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (persen) .............................................. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (persen) .............................................. 20 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (persen) .............................................. 22 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (juta rupiah) ..................................... 26 Laju Pertumbuhan Penduduk PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (persen) .............................................. 29 Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Bangka Tengah Pada Periode Tahun 2007 Hingga 2011 ............................................................................. 43 Indeks Williamson Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011....................... 44 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 – 2010....................................................................................................................... 45 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 – 2010....................................................................................................................... 46 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2008 – 2012......................................................... 49 Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2007 – 2012................................................. 50 Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2007 – 2012 ............................................................. 50 Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2008 – 2012....................................................................................................................... 67 Persentase Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012....................................................................................................................... 67 Persentase Cakupan Pelayanan Ibu Hamil k1 dan k4 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 ............................................................ 69 Persentase Kunjungan Bayi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012....................................................................................................................... 70
v
Tabel II.28. Tabel II.29. Tabel II.30. Tabel II.31. Tabel II.32. Tabel II.33. Tabel II.34. Tabel II.35. Tabel II.36. Tabel II.37. Tabel II.38. Tabel II.39. Tabel II.40. Tabel II.41. Tabel II.42. Tabel II.43. Tabel II.44. Tabel II.45. Tabel II.46. Tabel II.47. Tabel II.48. Tabel II.49. Tabel II.50. Tabel II.51. Tabel II.52. Tabel II.53. Tabel II.54. Tabel II.55. Tabel II.56. Tabel II.57. Tabel II.58. Tabel II.59. Tabel II.60. Tabel II.61. Tabel II.62. Tabel II.63. Tabel II.64. Tabel II.65. Tabel II.66.
Persentase Cakupan Desa UCI Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012....................................................................................................................... 79 Persentase Cakupan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 ............................................................ 78 Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2011 – 2012 ............................................................... 79 Persentase Cakupan Bumil Mendapatkan Tablet Fe3 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 ............................................................ 79 Persentase Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 ............................................................ 81 Jumlah Pustu dan Poskesdes Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012....................................................................................................................... 83 Cakupan Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 ............................................................ 83 Cakupan Jumlah Perawat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012 ......... 83 Proporsi Panjang Jaringan dalam Kondisi Baik .............................................................. 84 Rekapitulasi Kondisi Jalan......................................................................................................... 84 Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat .......... 84 Penanganan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat ....................... 85 Pemenuhan Kelengkapan Sarana Kebinamargaan ....................................................... 85 Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik ..................................................................... 86 Rasio Luasan Sumber Air Baku............................................................................................... 86 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih.................................................................................... 86 Penanganan Wilayah Kebanjiran........................................................................................... 87 Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki Infrastruktur yang baik ................. 87 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten................................................... 87 Luas Perumahan yang tersedia PSU ..................................................................................... 88 Rasio tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk .......................................... 88 Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan .................................................................... 90 Meningkatnya Fasilitas Keamanan dan Keselamatan Bidang Perhubungan.... 90 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk........................ 90 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) terhadap Jumlah Kepala Keluarga s.d Per 31 Desember 2012 ........................................................................................................ 91 Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 ...................................................................................................................................... 93 Jumlah Bayi yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2012............................................ 94 Data Kelahiran Bayi Tahun 2012 ........................................................................................... 94 Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Tahun 2012 ............................... 95 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ........................................ 97 Persentase Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 ............................................................ 97 Penyelesaian Pelanggaran K3 pada Tahun 2012 ........................................................... 98 Data Potensi Konflik Tahun 2012 .......................................................................................... 99 PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012 ..................................................... 101 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/ Golongan ................................................................. 101 Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Struktural .......................................................... 102 Jumlah PNS yang Memasuki Usia Pensiun Tahun 2012 ............................................. 102 Jumlah PNS yang akan Memasuki Usia Pensiun Tahun 2011-2015 ..................... 102 Pengelolaan Kearsipan Daerah ............................................................................................... 104
vi
Tabel II.67. Tabel II.68. Tabel II.69. Tabel II.70. Tabel II.71. Tabel II.72. Tabel II.73. Tabel II.74.
Penyelamatan Arsip Daerah..................................................................................................... 105 Kapasitas Sarana Penyimpanan Arsip ................................................................................. 105 Ketersediaan dan Tersebarnya Informasi yang Faktual dan Berimbang ke Seluruh Pelosok dan Lapisan Masyarakat ................................................................... 106 Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan .............................................................. 106 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Tanaman Pertanian Tahun 2010 – 2012....................................................................................................................... 107 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2010 – 2012....................................................................................................................... 108 Produksi Perikanan tangkap Menurut Kecamatan Tahun 2011-2012 ............... 111 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan Tahun 2011-2012............. 111
DAFTAR GRAFIK Grafik II.1. Grafik II.2. Grafik II.3. Grafik II.4. Grafik II.5. Grafik II.6. Grafik II.7. Grafik II.8. Grafik II.9. Grafik II.10. Grafik II.11. Grafik II.12. Grafik II.13. Grafik II.14. Grafik II.15. Grafik II.16. Grafik II.17. Grafik II.18.
Persentase Pertambahan Penduduk Per Tahun Pada Tahun 2007-2011 ......... 3 Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Tahun 2007-2011 ................................................. 4 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007-2011 ........ 5 Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 .................... 8 Perkembangan Indek Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011....................................................................................................................... 9 Perkembangan Indek Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011....................................................................................................................... 10 Perkembangan Indek Kelayakan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011....................................................................................................................... 11 PDRB Kabupaten Bangka Tengah Dengan Timah Tahun 2007-2011 .................. 12 PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 2007 – 2011.................. 13 Struktur Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah dengan Timah Tahun 2010 – 2011....................................................................................................................... 14 Struktur Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 2010 – 2011....................................................................................................................... 15 Kontribusi Sektor Primer Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011....................................................................................................................... 17 Kontribusi Sektor Primer Terhadap PDRB Tanpa Timah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................................ 17 Kontribusi Sektor Sekunder terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................................ 18 Kontribusi Sektor Sekunder terhadap PDRB Tanpa Timah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................................ 19 Kontribusi Sektor Tersier terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................................ 19 Kontribusi Sektor Tersier terhadap PDRB Tanpa Timah Kabupaten Bangka Tengah ....................................................................................................... 20 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011....................................................................................................................... 21
vii
Grafik II.19. Grafik II.20. Grafik II.21. Grafik II.22. Grafik II.23. Grafik II.24. Grafik II.25. Grafik II.26. Grafik II.27. Grafik II.28. Grafik II.29. Grafik II.30. Grafik II.31. Grafik II.32. Grafik II.33. Grafik II.34. Grafik II.35. Grafik II.36. Grafik II.37. Grafik II.38. Grafik II.39. Grafik II.40. Grafik II.41. Grafik II.42. Grafik II.43. Grafik II.44. Grafik II.45. Grafik II.46.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 2007 – 2011....................................................................................................................... 22 PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011........................ 23 PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 2007 – 2011....................................................................................................................... 24 Inflasi Kabupaten Bangka Tengah tahun 2007-2011 .................................................. 25 Inflasi Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 2007-2011 .................... 25 Peran Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011....................................................................................................................... 28 Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011....................................................................................................................... 29 Peran Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................... 32 Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................... 32 Peran Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................... 33 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................................ 34 Peran Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................................ 35 Laju Pertumbuhan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................................ 35 Peran Sektor Bangunan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011....................................................................................................................... 35 Laju Pertumbuhan Sektor Bangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011....................................................................................................................... 36 Peran Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................................ 36 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................................ 37 Peran Sektor Pengangkutan dan Komunikasi terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................................ 38 Laju Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................................ 38 Peran Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................... 39 Laju Pertumbuhan Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................................ 40 Peran Sektor Jasa-jasa terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011....................................................................................................................... 41 Laju Pertumbuhan Sektor Jasa-jasa terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 ............................................................ 42 APK SD/MI + Paket A Tahun 2008 – 2012 ........................................................................ 47 APK SMP/MTs + Paket B Tahun 2008 – 2012 ................................................................. 48 APK SMA/ MA + Paket C Tahun 2008 – 2012 .................................................................. 48 APS SD/MI + Paket A Tahun 2008 – 2012 ......................................................................... 51 APS SMP/ MTs + Paket B Tahun 2008 – 2012................................................................. 52
viii
Grafik II.47. Grafik II.48. Grafik II.49. Grafik II.50. Grafik II.51. Grafik II.52. Grafik II.53. Grafik II.54. Grafik II.55. Grafik II.56. Grafik II.57. Grafik II.58. Grafik II.59. Grafik II.60. Grafik II.61. Grafik II.62. Grafik II.63. Grafik II.64. Grafik II.65. Grafik II.66. Grafik II.67. Grafik II.68. Grafik II.69. Grafik II.70. Grafik II.71. Grafik II.72. Grafik II.73. Grafik II.74. Grafik II.75. Grafik II.76. Grafik II.77. Grafik II.78. Grafik II.79. Grafik II.80. Grafik II.81. Grafik II.82. Grafik II.83. Grafik II.84. Grafik II.85.
Rasio Guru/ Murid SD/ MI Tahun 2008 – 2012 ............................................................. 52 Rasio Guru/ Murid SMP/MTs Tahun 2008 – 2012 ....................................................... 53 Rasio Guru/ Murid Per Kelas Rata-rata SD/MI Tahun 2008 – 2012 .................... 53 Rasio Guru/ Murid Per Kelas Rata-rata SMP/MTs Tahun 2008-2012 ................ 54 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK ........................................................... 54 Rasio Guru/ Murid SMA/ MA/ SMK ..................................................................................... 55 Rasio Guru/ Murid Per Kelas Rata-rata SMA/ MA/ SMK ........................................... 55 Persentase Angka Melek Huruf............................................................................................... 56 Kondisi Bangunan Baik SD/ MI............................................................................................... 56 Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs dan SMA/MA/SMK ............................................... 57 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI ....................................................................................... 57 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs ................................................................................ 58 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK ...................................................................... 58 Angka Kelulusan (AL) SD/MI ................................................................................................... 59 Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs........................................................................................... 59 Angka Kelulusan (AL) SMA/ MA/ SMK ............................................................................... 60 Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs................................................................ 60 Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK .............................................. 61 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV ........................................................................ 62 Angka Melek Huruf Tahun 2008 – 2012 ............................................................................ 63 APK PAUD Tahun 2011 – 2012 ............................................................................................... 63 Bagan Jumlah Lembaga PAUD Tahun 2011 dan Tahun 2012 .................................. 64 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A tahun 2008-2012 ................... 64 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs+Paket B tahun 2008-2012 .............. 65 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK+Paket C Tahun 2008-2012 ... 65 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2008-2012 ................................. 66 Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2008 – 2012....................................................................................................................... 67 Persentase Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012....................................................................................................................... 68 Persentase Kunjungan K1 dan K4 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012.......................................................................................................................... 70 Persentase Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012....................................................................................................................... 71 Grafik Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 s.d 2012 ................................................................................................................... 72 Grafik Angka Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif .................................................. 73 API (Annual Parasite Incidence) ............................................................................................ 75 Grafik Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita ........................................... 76 Jumlah Kasus PD3I di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012................. 78 Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk Tahun 2008 s.d 2012.................. 78 Persentase Diare yang ditemukan dan ditangani di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012 ............................................................... 77 Persentase Cakupan Desa UCI Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012....................................................................................................................... 78 Persentase Cakupan Bumil mendapat Tablet Fe3 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012 ............................................................... 81
ix
Grafik II.86. Grafik II.87. Grafik II.88. Grafik II.89. Grafik II.90. Grafik II.91. Grafik II.92. Grafik II.93.
Persentase Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 ............................................................ 82 Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Tahun 2012 ................................ 91 Persentase cakupan Perekaman Data KTP Elektronik (e-KTP) Per 31 Desember 2012 ............................................................................................................... 92 Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2012 ................................ 95 Persentase Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012....................................................................................................................... 97 Tingkat Produktivitas Tanaman Perkebunan (ton/ha/th) ....................................... 108 Pertambangan Tanpa Ijin .......................................................................................................... 109 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik .............................................. 110
x
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat
dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi,
sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan Pasal 2 (ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun)
maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah, baik provinsi/kabupaten/kota harus
menetapkan Rencana Pembangunana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut
adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun
jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka
waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat (1) mengamanatkan
bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut
Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (7) ditetapkan ketentuan
umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. RPJM Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 – 2015
merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Kabupaten Bangka Tengah
dalam rentang waktu lima tahun. Dengan RPJMD diharapkan Kabupaten Bangka Tengah dapat lebih fokus dalam melaksanakan program-program dan kegiatan Pembangunan Daerah untuk visi
lima tahun ke depan. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
1
RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 – 2015 adalah tahapan 5 (lima) tahun kedua
dalam rangka mewujudkan visi, yaitu “Terwujudnya Negeri Selawang Segantang Yang Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Amanah, Bersih, Berwibawa, Berbasis IPTEK Dan IMTAQ,
Berorientasi Ekonomi Masyarakat Serta Berwawasan Lingkungan“. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan
secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.
Acuan utama dalam menyusun RPJMD adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan
Rencana Program Prioritas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, yang telah disampaikan
kepada masyarakat pemilih dan dalam Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Di samping itu,
penyusunan RPJM Daerah juga mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Provinsi. Tujuan merujuk
semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sikronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.
Selanjutnya, secara empiris RPJMD mengacu kepada perkembangan statistik regional dan
lokal, terutama data tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan : (1)
statistik berbagai fungsi pemerintahan dibidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama
dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaaan potensi sektor unggulan daerah
yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan
lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumber daya (2)
daerah;
statistik fungsi-fungsi pemerintahan dibidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat
kesehatan rata-rata masyarakat dan indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar
(3) (4) (5)
dan menengah;
statistik dibidang pemerintahan umum, seperti pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat,
statistik dibidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan
kapasitas fiskal dan keuangan daerah.
Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas dan nyata harus disertai tanggung jawab
yang nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan secara solid, baik ditingkat lokal,
regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa),
kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan Negara. Tanggung jawab yang secara sadar dan teguh
dilaksanakan pada setiap tugas, sesuai dengan lingkup tugas yang diemban yang disebut sebagai RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
2
suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
RPJMD merupakan dokumen publik yang merangkum rencana kegiatan lima tahunan
dibidang pelayanan umum pemerintahan, karena itu proses penyusunannya dilaksanakan melalui
serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat. Atas dasar pertimbangan itu, maka RPJMD yang merupakan rumusan Visi,
Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih, berkembang menjadi muatan matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang merupakan hasil
kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan
dan program strategis Provinsi dan Nasional. Dengan RPJMD diharapkan Kabupaten Bangka
Tengah dapat lebih fokus dalam melaksanakan program-program dan kegiatan Pembangunan Daerah untuk visi lima tahun ke depan. 1.2
DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Beberapa peraturan perundangan yang mendasari Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
2. 3. 4. 5. 6.
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
3
7. 8. 9. 10.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
11. 12. 13.
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 14.
tahun 2010 Nomor 517);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14).
1.3
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah khususnya dalam melaksanakan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: 1.
RPJMD dan RPJPD Kabupaten Bangka Tengah
RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan
pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025. Oleh sebab itu, penyusunan
RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Bangka Tengah masa bakti tahun 2010-2015, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat
dalam RPJPD Kabupaten Bangka Tengah. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
4
2.
RPJMD dan RTRW Kabupaten Bangka Tengah Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata
ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bangka Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang daerah di Kabupaten Bangka Tengah. 3.
RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah
kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal (BAPPEDA-SPM) Kabupaten
Bangka Tengah. 4.
RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 – 2015 setiap tahun dijabarkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bangka Tengah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten. Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.1
Gambar1.1 Skema Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
5
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut.
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB IV
ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB IX
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI
BAB X
PENUTUP
1.5
MAKSUD DAN TUJUAN
1.5.1 Maksud Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 adalah sebagai
acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Renstra SKPD dan Renja SKPD sekaligus merupakan acuan dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) secara berjenjang. Karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan, sumber pembiayaan, baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. 1.5.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan RPJMD adalah tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang
relatif lengkap dengan memuat berbagai konsep perencanaan yang komprehensif dan operasional sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
6
1. 2. 3. 4. 5.
Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan sumber pembiayaan APBN;
Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan
setiap satuan kerja perangkat daerah;
Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah dalam konstelasi regional dan
nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bangka Tengah untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1
Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Geografi Kabupaten Bangka Tengah terletak antara 105o 75’ BT - 106o 80’ BT dan 2o 20’ LS - 2o 80’ LS, dengan Ibukota Koba yang berjarak 58 km dari Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Batas wilayah Kabupaten Bangka Tengah dinyatakan sebagai berikut: 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka. 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata dan Selat Gaspar. 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Selatan. Tabel II.1. Jarak Ibukota Kabupaten Bangka Tengah KeIbukota Kabupaten lain dan Ibukota Provinsi No.
Dari Kota Koba ke
Jarak (km)
1.
Mentok
196
2.
Toboali
67
3.
Sungai Liat
90
4.
Pangkal Pinang
58
Sumber : Bangka Tengah Dalam Angka Tahun 2011
Jarak
yang
relatif
dekat
dengan
ibukota
provinsi
Kota
Pangkalpinang
sangat
menguntungkan secara geografis karena dapat menjadi pemicu perkembangan ekonomi dan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Gambar II.1 Peta Wilayah Kabupaten Bangka Tengah
Sumber : Bappeda-SPM Kabupaten Bangka Tengah
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-1
Kabupaten Bangka Tengah memiliki luas wilayah sebesar 2.126,76 km² atau 212.676,3 ha dan terbagi menjadi 6 kecamatan dengan luasan, jumlah kelurahan dan jumlah desa masing-masing kecamatan yang diperlihatkan pada Tabel II.2. Tabel II.2. Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 No.
Kecamatan
Luas wilayah (km²)
Jumlah Kelurahan
Jumlah Desa
1.
Koba
355,07
5
6
2.
Pangkalan Baru
78,83
1
11
3.
Sungai Selan
600,35
1
12
4.
Simpang Katis
237,83
-
10
5.
Namang
215,74
8
6.
Lubuk Besar
638,95
9
Jumlah
2.126,76
7
56
Sumber : Bangka Tengah Dalam Angka 2011
Kondisi topografi Kabupaten Bangka Tengah sebagian besar merupakan topografi yang berombak dan bergelombang, yaitu sebesar 51%, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam. Daerah lembah dan datar sebesar 20%, jenis tanahnya Asosiasi Podsolik berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit. dan 25% berupa daerah rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial Hedromotif dan Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat. Daerah berbukit sebesar 4% seperti Bukit Mangkol dengan ketinggian sekitar 395 meter dari permukan laut, jenis tanah perbukitan tersebut adalah Komplek Podsolik Coklat Kekuningkuningan dan Litosol berasal dari Batu Plutonik Masam. Sebagai daerah yang bergunung dan berbukit, Kabupaten Bangka Tengah juga banyak dilalui sungai. Ada 31 buah sungai yang tersebar di 6 kecamatan yang ada. Adapun sungai-sungai terpanjang meliputi: Sungai Kurau, Sungai Nadi, Sungai Rangau, Sungai Berok, Sungai Teru, dan Sungai Selan.Selain untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti tempat mandi dan mencuci, sungai-sungai tersebut sangat berperan sebagai lalu lintas transportasi. Sungai-sungai yang ada belum dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan karena nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut.Pada dasarnya di Daerah Kabupaten Bangka Tengah tidak ada danau alam, hanya ada bekas penambangan bijih timah yang luas sehingga menjadikannya seperti danau buatan yang disebut kolong. Jumlah kolong sebanyak 175 buah, akan tetapi kolong-kolong ini belum begitu dimanfaatkan bagi masyarakat. Kabupaten Bangka Tengah beriklim tropis tipe A yang cenderung beriklim kering dan iklim basah. Suhu udara bervariasi antara 25,7º Celcius hingga 29,0º Celcius, sedangkan kelembaban udara bervariasi antara 66,0% hingga 83,6%.Curah hujan tiap bulan di Kabupaten Bangka Tengah bervariasi antara 11,8 hingga 370,3 mm tiap bulan untuk tahun 2011. Curah hujan terendah pada bulan September. Rata-rata curah hujan pada tahun 2011 adalah 155,43.Rata-rata kecepatan angin RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-2
pada tahun 2011 sebesar 3,5 knots, dengan rata-rata kecepatan maksimal sebesar 10,7 knots. Sementara intensitas penyinaran matahari pada tahun 2011 rata-rata bervariasi antara 28,1 hingga 86,3 persen dan tekanan udara antara 1008,4 hingga 1010,4 mb. Jenis-jenis kayu dari tumbuhan hutan yang dapat ditemui berupa kayu pelawan, meranti, kapuk, jelutung, pulai, gelam, bitanggor, meranti rawa, cempedak air, mahang, gaharu (mengkaras), nyatoh, melangir, pasak bumi (pulek), bakau dan lain-lain. Pada kawasan hutan terdapat binatang liar seperti: rusa, beruk, monyet, lutung, babi, trenggiling, napuh, musang, murai, tekukur, pipit, kalong, elang, serta ayam hutan dan tidak terdapat binatang buas seperti gajah, harimau dan lain sebagainya. 2.1.2 Demografi Tabel II.3. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, Luas Daerah (Km2) Tahun 2007 – 2011 Luas Wilayah (Km2)
2007
2008
2009
2010
2011
Koba
355,07
26.296
27.647
33.396
34.301
37.269
Pangkalan Baru
78,83
27.309
30.121
35.317
37.832
40.399
Sungai Selan
600,35
25.028
27.581
30.625
32.516
34.348
Simpang Katis
237,83
19.428
20.212
22.835
22.718
24.489
Namang
215,74
12.986
14.277
14.500
15.389
16.525
Lubuk Besar
638,95
17.895
19.783
24.940
24.903
26.535
2.126,76
128.942
139.621
161.613
167.659
179.565
Kecamatan
Jumlah
Jumlah Penduduk
Grafik II.1. Persentase Pertambahan Penduduk per Tahun pada Tahun 2007-2011
7.65%
6.63%
13.61%
3.61%
2009
2010
-3.29% 2007
2008
2011
Persentase Pertambahan Penduduk per Tahun pada Tahun 2007-2011
Pada tahun 2007 terjadi penurunan jumlah penduduk dikarenakan pelepasan Desa Selindung ke kota Pangkalpinang yaitu penurunan jumlah penduduk sebesar -3,29% atau berkurang sebesar -4.237 jiwa. Persentase kenaikan atau pertambahan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 13,61% atau penduduk bertambah sebanyak 13.697 jiwa. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-3
Grafik II.2. Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Tahun 2007-2011 Koba
Pangkalanbaru
Sungaiselan
Simpangkatis
Namang
Lubuk Besar
512
480
448 382 346
82
74
42
60
85
78
46
28
2007
66
96
94 51
31
2008
67
97
96 54
39
2009
71
105 39
2010
Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
103 77 57 42
2011
Pada Tahun 2011 untuk Kecamatan Sungai Selan dan Lubuk Besar merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk dibawah rata-rata kabupaten, yaitu berjumlah 57 jiwa/Km2 dan 42 jiwa/Km2 sedangkan Kecamatan Pangkalan Baru merupakan daerah yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 512 jiwa/Km2. a. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin Tabel II.4. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2007-2011 Kecamatan
Jumlah Penduduk (Jiwa) 2007 L
2008 P
L
2009 P
L
2010 P
L
2011 P
L
P
Koba
13.563 12.733 14.258 13.389 17.302 16.094 17.802 16.499 19.370
17.899
Pangkalan Baru
14.064 13.245 15.576 14.545 18.118 17.199 19.445 18.387 20.784
19.615
Sungai Selan
13.071 11.957 14.405 13.176 16.028 14.597 17.608 15.448 18.069
16.279
Simpang Katis
10.031
9.397
10.436
9.776
11.722 11.113 11.729 10.989 12.607
11.882
Namang
6.712
6.274
7.338
6.854
7.504
8.605
7.920
Lubuk Besar
9.421
8.474
10.406
9.377
13.083 11.857 13.050 11.853 13.935
12.600
66.862 62.080 72.504 67.117 83.757 77.856 87.113 80.546 93.370
86.195
Jumlah
128.942 % selisih (%)
51,85
48,15
139.621 51,93
3,70
48,07
3,86
6.996
161.613 51,83
48,17
3,66
8.019
7.370
167.659 51,96
48,04
3,92
179.565 52,00
48,00 4,00
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-4
Grafik II.3. Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007-2011 51.85
51.93
51.83
51.96
52.00
48.15
48.07
48.17
48.04
48.00
52 50 48 46 2007
2008
2009 Laki-laki
2010
2011
Perempuan
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dari data yang tersedia pada tahun 2011, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka Tengah relatif sama banyak yakni, penduduk laki-laki 93.370 jiwa atau sekitar 52,00% dari seluruh penduduk, dan penduduk perempuan 86.195 jiwa atau 48,00% dari seluruh penduduk atau berbeda hanya 7.175 jiwa atau 4,00%. Atau meningkat sebesar 11.906 jiwa (0,08%) dari tahun 2010 b. Komposisi penduduk menurut usia Tabel II. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2007-2011 USIA
TAHUN 2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
2011
0–4
9.148
7,09
14.830
10,62
5–9
12.817
9,94
14.393
10,31
11.363
7,03
17.623
10,90
10 – 14
12.899
10,00
13.098
9,38
15.737
15 – 19
14.255
11,06
15.219
10,90
20 – 24
14.384
25 – 29
12.551
11,16
16.092
9,73
14.523
30 – 34
11.037
8,56
35 – 39
9.241
40 – 44 45 – 49
15.232
9,09
12.124
6,75
17.594
10,49
18.929
10,54
9,74
15.693
9,36
16.979
9,45
14.439
8,93
14.545
8,68
14.899
8,30
11,53
18.471
11,43
18.980
11,32
18.504
10,30
10,40
17.702
10,95
18.266
10,89
20.312
11,31
10.889
7,80
15.237
9,43
15.475
9,23
18.344
10,21
7,17
9.413
6,74
11.436
7,08
11.732
7,00
13.460
7,50
8.721
6,76
8.243
5,90
10.052
6,22
10.068
6,01
11.290
6,30
7.668
5,95
7.453
5,34
8.493
5,26
8.634
5,15
9.298
5,18
50 – 54
5.970
4,63
5.496
3,94
7.779
4,81
7.943
4,74
8.629
4,81
55 – 59
3.744
2,90
3.393
2,43
4.897
3,03
5.015
2,99
6.210
3,46
60 – 64
4.462
3,46
3.817
2,73
3.094
1,91
3.161
1,89
4.064
2,26
65+
2.045
1,59
2.762
1,98
5.290
3,27
5.321
3,17
6.523
3,63
161.613
100
167.659
100
179.565
100
TOTAL 128.942 100 139.621 100 Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
%
Pada tahun 2007-2010 berdasarkan struktur usia jumlah terbanyak penduduk Kabupaten Bangka Tengah berada pada kelompok usia antara 20-24 tahun sedangkan pada tahun 2011 jumlah terbanyak penduduk berada pada struktur usia 25-29 tahun yaitu sebesar 20.312 jiwa atau 11,31%, sedangkan yang paling sedikit berada pada usia antara 60-64 tahun yaitu 4.064 jiwa atau 2,26%. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-5
Jumlah penduduk yang produktif berusia antara 15 tahun sampai dengan 49 tahun berjumlah 106.107 jiwa atau 59,09%. c. Komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan Tabel II.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2007-2011 Tahun
Pekerjaan Petani/Perkebunan Peternakan Nelayan/Petambak Pedagang Wiraswasta Buruh/Tukang Pensiunan
2007
2008
2009
2010
2011
10.300
11.246
12.857
13.585
16.010
91
100
81
55
50
2.732
2.896
3.141
3.142
3.580
973
1.827
612
729
1.089
4.237
4.593
9.203
12.157
15.334
13.092
14.311
18.135
17.982
16.786
482
498
452
429
390
3.300
3.813
3.469
3.821
4.080
TNI
71
75
69
56
72
Polri
146
169
298
310
364
1.326
1.425
1.690
1.920
2.214
Ibu rumah tangga
26.846
29.529
35.518
36.933
39.824
Kerja lain-lain
15.913
18.473
20.455
23.483
2.141
Tidak bekerja
47.106
50.666
55.633
53.058
77.631
Pegawai Swasta
PNS
Jumlah
128.942 139.621 161.613 167.659 179.565
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
d. Komposisi Penduduk menurut Pendidikan Tabel II.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2007-2011 PENDIDIKAN
JUMLAH PENDUDUK 2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
2011
%
Tidak pernah/belum sekolah
32.993
25,59
18.655
13,36
41.860
25,90
41.476
24,74
42.472
23.65
Tidak tamat SD
24.540
19,03
21.479
15,38
22.671
14,03
20.834
12,43
21.055
11.73
Tamat SD
42.359
32,85
49.897
35,74
57.646
35,67
61.991
36,97
68.017
37,88
Tamat SLTP
13.964
10,83
22.000
15,76
17.553
10,86
18.596
11,09
19.976
11,12
Tamat SLTA
12.452
9,66
19.320
13,84
18.382
11,37
20.824
12,42
23.543
13,11
Tamat D1 / D2
876
0,68
2.509
1,80
870
0,54
825
0,49
815
0,45
Tamat D3
794
0,62
3.350
2,40
1.069
0,66
1.192
0,71
1.354
0,75
Tamat D4 / S1
845
0,66
2.303
1,65
1.492
0,92
1.860
1,11
2.268
1,26
Tamat S2
53
0,04
89
0,06
70
0,04
61
0,04
63
0,04
Tamat S3
66
0,05
19
0,01
0
0,00
0
0,00
2
0,01
128.942
100
139.621
100
161.613
100
167.659
100
179.565
100
TOTAL
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-6
Dari tabel tersebut diatas, pada tahun 2011 jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Bangka Tengah hanya tamatan SD sebanyak 68.017 jiwa atau 37,88% dari jumlah penduduk sebesar 179.565 jiwa. Sedangkan jumlah yang tidak tamat SD dan tidak pernah/belum sekolah mencapai jumlah sebanyak 62.310 jiwa atau 37.16%. Sedangkan yang berpendidikan D4/Sarjana atau lebih tinggi sebanyak 2.333 jiwa atau 1,30%. 2.2
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan perekonomian suatu daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan
kemakmuran secara merata bagi masyarakat di daerah tersebut yang dapat dicapai melalui peningkatan akses dan pemanfaatan sumberdaya lokal yang efisien dan kestabilan tingkat harga yang kemudian akan memacu investasi, memperluas kesempatan kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan melalui efek multiplier. 2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tabel II.8 Nilai IPM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006-2010 Uraian
Satuan
2007
2008
2009
2010
2011*
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Tahun
67,64
67,66
67,79
67,92
68,02
%
95,71
95,79
95,80
95,90
95,98
Tahun
6,73
6,73
6,75
6,86
6,95
Rp
624,8
628,71 630,49 632,28 633,87
1. Indeks Kesehatan
%
71,07
71,10
71,32
71,54
71,71
2. Indeks Pendidikan
%
78,76
78,82
78,87
79,18
79,42
3. Indeks Kelayakan Hidup
%
61,19
62,10
62,51
62,92
63,29
C. Nilai IPM
%
70,34
70,68
70,90
71,22
71,47
D. Nilai Shortfall IPM
%
3,65
1,12
1,23
1,09
0,89
A.
KOMPONEN IPM :
1. Angka Harapan Hidup 2. Angka Melek Huruf 3. Rata-rata Lama Sekolah 4. Paritas Daya Beli B.
Nilai Indeks
Sumber : BPS, Susenas 2007-2011 *) angka sementara
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen yaitu pertama Indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup), Indeks Pendidikan (Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah) dan ketiga adalah Indeks Kelayakan Hidup (Paritas Daya RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-7
Beli). Dari Tabel diatas terlihat selama lima tahun terakhir dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, nilai IPM terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan usaha semua komponen masyarakat mulai Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, masyarakat maupun para pelaku ekonomi secara nyata memperlihatkan kinerja yang baik menuju masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, yang merupakan kabupaten pemekaran keberhasilan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa dengan era otonomi daerah perubahan sosial ekonomi menuju kepada kehidupan yang lebih baik adalah pilihan yang tepat yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan pembangunan di segala bidang. Pada tahun 2007 nilai IPM Kabupaten Bangka Tengah adalah 70,34% selanjutnya pada tahun 2008 menjadi 70,68% sehingga terjadi perubahan (shortfall) sebesar 1,12%. Selanjutnya pada tahun 2009 nilai IPM Kabupaten Bangka Tengah menjadi 70,90% sehingga terjadi shortfall sebesar 1,23% dari tahun 2008. Dan pada tahun 2010 nilai IPM Kabupaten Bangka Tengah mencapai 71,22% dengan shortfall sebesar 1,09%. Selanjutnya pada tahun 2011 nilai IPM mencapai 71,47% dengan shortfall sebesar 0,89%. Kalau dilihat shortfall dari masing-masing tahun, maka shortfall terbesar terjadi pada tahun 2007 yang mencapai 3,65%, sedangkan shortfall terkecil terjadi pada periode 2010 – 2011 yang mencapai 0,89%. 75.00
Nilai IPM (%)
74.00 73.00 72.00 71.00
70.34
71.04
70.68
71.22
71.47
70.00 2007
2008
Tahun
2009
2010
2011
Grafik II.4. Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 a.
Indeks Kesehatan Indeks Kesehatan diperoleh dari penghitungan Angka Harapan Hidup penduduk. Semakin
tinggi nilai indeks kesehatan menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat semakin baik. Masalah kesehatan adalah masalah yang sangat kompleks yang mengkaitkan berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, mulai dari tingkat pendidikan masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan, karakteristik/sosial budaya masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kemajuan di bidang kesehatan memerlukan keterlibatan semua pihak secara intens dan berkelanjutan untuk membentuk pola pikir maupun pola hidup sehat.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-8
Tabel II.9 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Angka Harapan Hidup (Tahun)
67,64
67,66
67,79
67,92
68,02
0,02
0,13
0,13
0,10
Selisih
Angka Harapan Hidup penduduk Bangka Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga pada tahun 2011 mencapai 68,02 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 peningkatannya mencapai 0,10 tahun. Peningkatan ini pada akhirnya mendorong peningkatan Indeks Kesehatan. Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2007-2011 terlihat pada grafik dibawah ini,
Nilai Indeks Kesehatan (%)
72.5
72
71.71 71.54 71.32
71.5 71.07
71.1
71
70.5
70 2007
2008
2009
2010
2011
Tahun
Grafik II.5. Perkembangan Indek Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 b.
Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan merupakan gabungan dari indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama
sekolah. Share dari masing-masing indeks tersebut adalah dua per tiga (2/3) dari Indeks Melek Huruf dan sepertiga (1/3) dari Indeks Rata-rata Lama Sekolah. Semakin tinggi Indeks Pendidikan berarti semakin tinggi kualitas SDM Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2011 terlihat Indeks Pendidikan mengalami peningkatan sebesar 0,24% dari kondisi tahun 2010 sehingga menjadi 79,42 dengan shortfall sebesar 1,15%.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-9
Tabel II.10 Angka Melek Hurufdan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
95,71
95,79
95,80
95,90
95,98
0,08
0,01
0,10
0, 08
6,73
6,75
6,86
6,95
0,00
0,02
0,11
0, 13
Angka Melek Huruf (%) Selisih Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
6,73
Selisih
Angka Melek Huruf masyarakat Bangka Tengah pada tahun 2011 mencapai persentase 95,98%, ini berarti hanya sekitar 4,02% yang belum bisa membaca dan menulis. Indikator pendidikan lainnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 mencapai 6,95 tahun. Dari kedua indikator ini, terlihat usaha pemerintah daerah untuk menciptakan SDM yang berkualitas memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat mengenai penting pendidikan bagi masa depan generasi yang akan datang. Dengan adanya peningkatan AngkaMelek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah menyebabkan Indeks Pendidikan menunjukkan pergerakan yang semakin meningkat. Pada tahun 2007 Indeks Pendidikan mencapai 78,76 meningkat menjadi 78,82 pada tahun 2008 sehingga shortfallnya mencapai 0,25%. Selanjutnya pada tahun 2009 menjadi 78,87 dengan shortfall sebesar 0,22% dan pada tahun 2010 menjadi 79,18 dan shortfallnya mencapai 1,51%. Dan pada tahun 2011 Indeks Pendidikan mencapai 79,42 dengan shortfall 1,15%.
Nilai Indeks Pendidikan (%)
80
79.42
79.5 79.18
79
78.82
78.87
78.76
78.5
78 2007
2008
Tahun
2009
2010
2011
Grafik II.6. Perkembangan Indek Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011 RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-10
c.
Indeks Kelayakan Hidup. Indeks kelayakan hidup diperoleh dari penghitungan kemampuan daya beli penduduk yang
dilihat dari konsumsi riil baik makanan maupun non makanan. Seiring dengan semakin meningkatkan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya biaya produksi untuk menghasilkan produk makanan maupun non makanan menyebabkan biaya hidup semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu setiap penduduk mengharapkan adanya sumber pendapatan yang kontinyu dan besarannya memadai agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Semakin besar Indeks Kelayakan Hidup menunjukkan tingkat pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan dan non makanan semakin terpenuhi. Komponen Indeks Kelayakan Hidup adalah Paritas Daya Beli. Angka Paritas Daya Beli pada tahun 2011 mencapai Rp 633.870,- per kapita per tahun meningkat sebesar Rp 1.590,- dari Rp 632.280,- pada tahun 2010. Sama halnya dengan dua indeks sebelumnya, Indeks Kelayakan Hidup (IKH) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 nilai IKH mencapai 61,19 dan pada tahun 2008 menjadi 62,10 sehingga terjadi shortfall sebesar 2,33%. Peningkatan terjadi lagi pada tahun 2009 dengan shortfall sebesar 1,08% dengan IKH sekitar 62,10. Dan pada tahun 2010 IKH mencapai angka 62,92 dengan shortfall 1,10%. Dan pada tahun 2011, IKH meningkat menjadi 63,29 sehinggal shortfall-nya mencapai 0,09%.
Nilai Indeks Kelayakan Hidup (%)
65
64
63.29 62.92 63
62.51 62.1
62 61.19 61
60 2007
2008
Tahun
2009
2010
2011
Grafik II.7. Perkembangan Indek Kelayakan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 – 2011
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-11
2.2.2 PDRB Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang positif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Total PDRB yang dihasilkan pada kurun waktu tahun 2007-2011 baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami perkembangan yang positif. Hal ini dapat dicermati melalui grafik dibawah ini. Grafik II.8. PDRB Kabupaten Bangka Tengah Dengan Timah Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah)
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
ADHK
2007 1,148,370
2008 1,187,159
2009r) 1,236,148
2010*) 1,298,407
2011**) 1,379,261
ADHB
2,235,342
2,676,061
2,882,455
3,297,485
3,691,612
Keterangan :
r) Angka Revisit, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara
PDRB Kabupaten Bangka Tengah dengan timah atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2011 sebesar 3,691 trilyun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan timah tahun 2011 sebesar 1,379 trilyun rupiah. Sementara PDRB tanpa timah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDRB tanpa timah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami perkembangan yang positif. Hal ini dapat dicermati melalui gambar II.9 dibawah ini.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-12
Grafik II.9. PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah)
2007
2008
2009r)
2010*) 2011**)
ADHK
2007 669,290
2008 711,927
2009r) 761,521
2010*) 827,622
2011**) 909,977
ADHB
1,146,625
1,415,264
1,583,047
1,873,952
2,185,336
Keterangan :
r) Angka Revisit, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara
PDRB Kabupaten Bangka Tengah tanpa timah atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2011 sebesar 2.185 milyar rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tanpa timah tahun 2011 sebesar 909 milyar rupiah. 2.2.3 Struktur Perekonomian Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan sektor terhadap PDRB tersebut dapat dilihat seberapa jauh kebijakan yang telah dilakukan tepat sasaran. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-13
Grafik II.10. Struktur Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah dengan Timah Tahun 2010-2011 (persen)
2010
Tersier 31.62
2011
Tersier 32.64
Primer 36.00
Primer 35.00
Sekunder 32.38
Sekunder 32.35
Pada GrafikII.10 terlihat bahwa pada tahun 2011 struktur perekonomian Kabupaten Bangka Tengah yang terbesar adalah sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian) yaitu 35,00 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010 yang besarnya 36,00 persen. Sektor sekunder meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 32,35 persen. Kontribusi tersebut sedikit lebih kecil apabila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2010 yang besarnya 32,38 persen. Sektor tersier meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 32,64 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 31,62 persen. Rincian per sub sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel II.11 Peranan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (persen) KELOMPOK SEKTOR
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
I. SEKTOR PRIMER
39,53
36,89
37,11
36,00
35,00
1. Pertanian
11,43
10,82
11,03
11,04
11,34
2. Pertambangan & Penggalian
28,1
26,07
26,08
24,96
23,66
II. SEKTOR SEKUNDER
32,75
33,86
32,56
32,38
32,35
1. Industri Pengolahan
26,55
26,68
24,67
23,85
22,99
2. Listrik, Gas & Air Bersih
0,15
0,15
0,15
0,15
0,16
3. Bangunan
6,05
7,03
7,74
8,38
9,20
27,72
29,26
30,34
31,62
32,64
III. SEKTOR TERSIER RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-14
KELOMPOK SEKTOR
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1. Perdag., Hotel & Restoran
17,71
18,69
18,87
19,36
19,56
2. Pengangkutan & Komun.
4,07
4,33
4,75
5,01
5,41
3. Keu., Persew.& Js Prshn
1,89
1,65
1,67
1,78
1,89
4. Jasa-jasa
4,05
4,59
5,05
5,47
5,78
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
PDRB Keterangan :
r) Angka Revisit, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara
Grafik II.11. Struktur Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 2010-2011 (persen)
2011
2010
Primer 25.67
Primer 25.99
Tersier 55.14
Tersier 55.64 Sekunder 18.37
Sekunder 19.18
Pada gambar II.11 terlihat bahwa pada tahun 2011 struktur perekonomian Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah yang terbesar adalah sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa) yaitu 55,14 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010 yang besarnya 55,64 persen. Sektor primer meliputi sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian (tanpa timah) memberikan kontribusi sebesar 25,67 persen. Kontribusi tersebut sedikit lebih kecil apabila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2010 yang besarnya 25,99 persen. Sektor sekunder meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 19,18 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 18,37 persen. Rincian per sub sektor dapat dilihat pada tabel II.12 di bawah ini.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-15
Tabel II.12 Peranan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (persen) KELOMPOK SEKTOR
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
I. SEKTOR PRIMER
29,99
27,75
27,10
25,99
25,67
1. Pertanian
22,29
20,45
20,08
19,43
19,16
2. Pertambangan & Penggalian
7,70
7,29
7,02
6,55
6,52
II. SEKTOR SEKUNDER
15,97
16,93
17,67
18,37
19,18
1. Industri Pengolahan
3,89
3,35
3,30
3,36
3,36
2. Listrik, Gas & Air Bersih
0,30
0,28
0,27
0,26
0,28
3. Bangunan
11,79
13,29
14,10
14,75
15,54
III. SEKTOR TERSIER
54,04
55,32
55,23
55,64
55,14
1. Perdag., Hotel & Restoran
34,52
35,34
34,35
34,06
33,05
2. Pengangkutan & Komun.
7,93
8,18
8,64
8,82
9,14
3. Keu., Persew.& Js Prshn
3,69
3,11
3,04
3,14
3,19
4. Jasa-jasa
7,90
8,69
9,19
9,63
9,77
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
PDRB Keterangan :
1)
r) Angka Revisit, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara
Perkembangan Sektor Primer Apabila dilihat kontribusi dua sektor yang merupakan cakupan sektor primer, pada tahun
2011 kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sebesar 11,34 persen, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 23,66 persen. Padatahun 2011kontribusi sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 0,30 poin, dari 11,04 persen pada tahun 2010 menjadi 11,34 persen. Peningkatan kontribusi sektor pertanian ini disebabkan oleh meningkatnya kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor perikanan. Untuk sektor pertambangan dan penggalian, kontribusi terhadap PDRB tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,29 poin dibandingkan dengan tahun 2010. Kontribusi yang dicapai tahun 2011 sebesar 23,66 persen, lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi tahun 2010 yang mencapai 24,96 persen. Terjadinya penurunan kontribusi tahun 2011 disebabkan oleh turunnya kontribusi sub sektor pertambangan tanpa migas karena turunnya produksi timah di Kabupaten Bangka Tengah.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-16
Grafik II.12. Kontribusi Sektor Primer Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen) 23.66
2011
11.34 24.96
2010
11.04 26.08
2009
11.03 26.07
2008
10.82 28.1
2007
11.43
Pertambangan & Penggalian
Pertanian
Apabila dilihat kontribusi dua sektor yang merupakan cakupan sektor primer, pada tahun 2011 kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sebesar 19,16 persen, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian (pertambangan timah dikeluarkan) sebesar 6,52 persen.Pada tahun 2011 kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 0,27 poin, dari 19,43 persen pada tahun 2010 menjadi 19,16 persen. Penurunan kontribusi sektor pertanian ini disebabkan oleh menurunnya kontribusi sub sektor tanaman perkebunan dan sub sektor peternakan.Untuk sektor pertambangan dan penggalian (setelah pertambangan timah dikeluarkan), kontribusi terhadap PDRB tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,03 poin dibandingkan dengan tahun 2010. Kontribusi yang dicapai tahun 2011 sebesar 6,52 persen, lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi tahun 2010 yang mencapai 6,55 persen. Terjadinya penurunan kontribusi tahun 2011 disebabkan oleh turunnya kontribusi sub sektor penggalian. Grafik II.13. Kontribusi Sektor Primer Terhadap PDRB Tanpa Timah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen) 6.52
2011
19.16 6.55
2010
19.43 7.02
2009
20.08 7.29
2008
20.45 7.70
2007
22.29
Pertambangan & Penggalian RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Pertanian
II-17
2)
Perkembangan Sektor Sekunder Cakupan sektor sekunder adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih
serta sektor bangunan, dimana masing-masing sektor tersebut tahun 2011 memberikan kontribusinya sebesar 22,99 persen, 0,16 persen dan 9,20 persen.Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2011 terhadap pembentukan PDRB turun 0,03 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terjadinya penurunan kontribusi pada sektor ini disebabkan oleh turunnya kontribusi industri logam dasar besi dan baja yaitu industri pengolahan bijih timah menjadi logam timah. Meskipun kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan, sektor ini masih merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah tahun 2011 setelah sektor pertambangan dan penggalian. Grafik II.14. Kontribusi Sektor Sekunder Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen) 9.2
2011
0.16 22.99 8.38
2010
0.15 23.85 7.74
2009
0.15 24.67 7.03
2008
0.15 26.68 6.05
2007
0.15 26.55
Bangunan
Listrik, Gas & Air Bersih
Industri Pengolahan
Sementara untuk sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan pada tahun 2011 kontribusinya mengalami peningkatan, masing-masing dari 0,15 persen dan 8,38 persen pada tahun 2010 menjadi 0,16 persen dan 9,20 persen. Cakupan sektor sekunder adalah sektor industri pengolahan (tanpa industri logam dasar timah), sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan, dimana masing-masing sektor tersebut tahun 2011 memberikan kontribusinya sebesar 3,36 persen, 0,28 persen dan 15,54 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan (tanpa industri logam dasar timah) pada tahun 2011 terhadap pembentukan PDRB relatif tetap dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terjadinya kondisi ini disebabkan industri logam dasar timah telah dikeluarkan dalam penghitungan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah. Namun, jika dilihat ke dalam kontribusi sub sektor industri makanan dan minuman dan subsektor industri semen dan bahan galian bukan logam justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-18
Grafik II.15. Kontribusi Sektor Sekunder Terhadap PDRB Tanpa Timah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen) 2011
0.28
2010
0.26
2009
0.27
2008
0.28
2007
0.30
15.54 3.36 14.75 3.36 14.10 3.30 13.29 3.35 11.79 3.89
Bangunan
Listrik, Gas & Air Bersih
Industri Pengolahan
Sementara untuk sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan pada tahun 2011 kontribusinya mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 0,02 poin dan 0,79 poin. 3)
Perkembangan Sektor Tersier Pada tahun 2011, sektor tersier mempunyai kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar
32,64 persen, dimana komponen sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 19,56 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,41 persen, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,89 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 5,78 persen.Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan penopang sektor tersier yang terbesar dan pada tahun 2011 sebesar 19,56 persen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sekitar 0,20 poin. Terjadinya peningkatan ini dikarenakan sub sektor perdagangan besar dan eceran dan subsektor restoran mengalami peningkatan. Sedangkan penopang sektor tersier yang terkecil yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pada tahun 2011 kontribusinya mencapai 1,89 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,11 poin. Grafik II.16. Kontribusi Sektor Tersier Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen) 5.78 5.41
2011
1.89
2010
5.47 1.78 5.01
2009
5.05 1.67 4.75
2008
4.59 1.65 4.33
2007
4.05 1.89 4.07
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
19.56 19.36 18.87
Jasa-jasa Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan Pengangkutan & Komunikasi Perdag., Hotel & Restoran
18.69 17.71
II-19
Pada tahun 2011, sektor tersier mempunyai kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 55,14 persen, dimana komponen sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 33,05 persen, sektor
pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,14 persen, sektor
keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 3,19 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 9,77 persen.Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan penopang sektor tersier yang terbesar dan pada tahun 2011 sebesar 33,05 persen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sekitar 1,01 poin. Sedangkan penopang sektor tersier yang terkecil yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pada tahun 2011 kontribusinya mencapai 3,19 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,05 poin. Grafik II.17. Kontribusi Sektor Tersier Terhadap PDRB Tanpa Timah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen) 9.77 9.14
3.19
2011
3.14
2010
33.05
9.63 8.82 9.19 8.64
2009
3.04
2008
8.69 3.11 8.18
2007
7.90 3.69 7.93
Jasa-jasa
34.06
Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan
34.35
Pengangkutan & Komunikasi
35.34
Perdag., Hotel & Restoran
34.52
2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara berkala. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya apabila pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel II.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (persen) Lapangan Usaha 2007 2008 2009 r) 2010 *) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2011 **) (6)
1. Pertanian
3,30
(0,56)
4,65
7,71
10,44
2. Pertambangan & Penggalian
1,53
0,34
1,04
1,25
2,03
3. Industri Pengolahan
3,12
(0,22)
0,50
(0,21)
0,69
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-20
Lapangan Usaha
2007
(1)
2008
(2)
(3)
2009 r)
2010 *)
(4)
(5)
2011 **) (6)
4. Listrik, Gas & Air Bersih
4,45
3,02
5,51
7,32
19,19
5. Bangunan
10,08
13,40
9,70
10,13
11,58
6. Perdgn, Hotel & Restoran
9,46
6,67
5,61
6,77
8,14
7. Pengangkutan & Komunikasi
6,32
14,72
15,77
14,47
12,59
8. Keu., Sewa & Jasa Perushn
4,83
1,93
6,99
10,95
9,02
9. Jasa-jasa
15,57
12,32
5,63
11,63
12,32
PDRB dengan migas
4,97
3,38
4,13
5,04
6,23
PDRB tanpa Migas
4,97
3,38
4,13
5,04
6,23
Keterangan :
r) Angka Revisit, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara
Dari tabel II.13, terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah dengan timah tahun 2011 tumbuh sebesar 6,23 persen. Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya tumbuh sebesar 5,04 persen. Selama lima tahun terakhir ini, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah dengan timah mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, laju pertumbuhan mengalami penurunan dari 4,97 persen menjadi 3,38 persen sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2008 dan tercatat sebagai laju pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2009 laju pertumbuhan mengalami peningkatan menjadi 4,13 persen dan meningkat menjadi 5,04 persen pada tahun 2010. Sementara laju pertumbuhan PDRB pada tahun ini tercatat sebagai laju pertumbuhan yang tertinggi sebesar 6,23 persen. Pada tabel yang sama terlihat bahwa, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 adalah sektor listrik, gas, dan air sebesar 19,19 persen, kemudian diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi 12,59 persen serta sektor jasa-jasa 12,32 persen. Pada tahun 2011 sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah adalah sektor industri pengolahan yakni sebesar 0,69 persen. Grafik II.18. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen) 7.00 6.00 6.23
5.00 4.00
5.04
4.97 4.13
3.00 3.38
2.00 1.00 0.00
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
PDRB Dengan Timah Keterangan :
r) Angka Revisit, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-21
Grafik II.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 2007-2011 (persen) 12.00 10.00 9.95
8.00
8.68
6.00
7.09
6.97
6.37
4.00 2.00 0.00
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
PDRB Tanpa Timah Keterangan :
r) Angka Revisit, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara
Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara berkala. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya apabila pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Grafik II.19, terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah tanpa timah tahun 2011 tumbuh sebesar 9,95 persen. Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya tumbuh sebesar 8,68 persen. Selama lima tahun terakhir ini, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah tanpa timah mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, laju pertumbuhan mengalami penurunan dari 4,97 persen menjadi 3,38 persen sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2008 dan tercatat sebagai laju pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2009 laju pertumbuhan mengalami peningkatan menjadi 6,97 persen dan meningkat menjadi 8,68 persen pada tahun 2010. Tabel II.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (persen) Lapangan Usaha
2007
2008
2009 r)
2010 *)
2011 **)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1. Pertanian
3,30
-0,56
4,65
7,71
10,44
2. Pertambangan & Penggalian
2,68
3,91
5,21
5,92
9,06
3. Industri Pengolahan
5,51
6,65
5,95
8,91
8,94
4. Listrik, Gas & Air Bersih
4,45
3,02
5,51
7,32
19,19
5. Bangunan
10,08
13,40
9,70
10,13
11,58
6. Perdgn, Hotel & Restoran
9,46
6,67
5,61
6,77
8,14
7. Pengangkutan & Komunikasi
6,32
14,72
15,77
14,47
12,59
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-22
Lapangan Usaha
2007
2008
2009 r)
2010 *)
2011 **)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
8. Keu., Sewa & Jasa Perushn
4,83
1,93
6,99
10,95
9,02
9. Jasa-jasa
15,57
12,32
5,63
11,63
12,32
PDRB dengan migas
7,09
6,37
6,97
8,68
9,95
PDRB tanpa Migas
7,09
6,37
6,97
8,68
9,95
Keterangan :
r) Angka Revisit, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara
Pada tabel yang sama terlihat bahwa, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 adalah sektor listrik, gas, dan air sebesar 19,19 persen, kemudian diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi 12,59 persen serta sektor jasa-jasa 12,32 persen. Pada tahun 2011 sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yakni sebesar 8,14 persen. 2.2.5 PDRB Per Kapita PDRB Per Kapita merupakan salah satu ukuran indikator makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Kenaikan PDRB per kapita merupakan indikasi perekonomian masyarakat semakin baik. Pada tahun 2011, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 22.199.309 atau naik sebesar 8,54 persen dibandingkan dengan keadaan tahun 2010 sebesar Rp. 20.452.311. Bila faktor harga dieliminir, maka akan diperoleh PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Besarnya PDRB per kapita atas dasar harga konstan di tahun 2011 sebesar Rp. 8.294.112 atau naik sebesar 2,99 persen dibandingkan dengan keadaan tahun 2010 sebesar Rp. 8.053.236. Grafik II.20. PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (Rupiah)
2007
2008
2009r) 2010*) 2011**)
ADHK
2007 7,930,789
2008 7,901,276
2009r) 7,929,716
2010*) 8,053,236
2011**) 8,294,112
ADHB
15,437,552
17,810,840
18,490,550
20,452,311
22,199,309
Keterangan :
r) Angka Revisit, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-23
Pada tahun 2011, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 22.199.309 atau naik sebesar 8,54 persen dibandingkan dengan keadaan tahun 2010 sebesar Rp. 20.452.311. Bila faktor harga dieliminir, maka akan diperoleh PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Besarnya PDRB per kapita atas dasar harga konstan di tahun 2011 sebesar Rp. 8.294.112 atau naik sebesar 2,99 persen dibandingkan dengan keadaan tahun 2010 sebesar Rp. 8.053.236. Grafik II.21. PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 2007-2011 (Rupiah)
2007
2008
2009r) 2010*)
2011**)
ADHK
2007 7,930,789
2008 7,901,276
2009r) 7,929,716
2010*) 8,053,236
2011**) 8,294,112
ADHB
15,437,552
17,810,840
18,490,550
20,452,311
22,199,309
Keterangan :
r) Angka Revisit, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara
2.2.6 Inflasi Sektoral Inflasi sektoral merupakan indikator terjadinya perubahan harga pada tingkat produsen, yang dicerminkan oleh perubahan indeks implisit antar waktu. Pada tahun 2011 inflasi yang terjadi sebesar 5,39 persen.Inflasi yang terjadi pada tahun 2011 ini disebabkan oleh semua sektor, tidak ada satupun sektor yang mengalami deflasi. Angka inflasi tahun 2011 ini lebih rendah dibanding angka inflasi tahun 2010. Pada tahun 2010 terjadi inflasi sebesar 8,91% dan pada tahun 2011 menurun menjadi 5,39 persen. Artinya inflasi tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 3,52%. Pada tahun 2011 terdapat satu sektor yang mengalami inflasi di atas 10 persen yakni sektor bangunan sebesar 10,13 persen, sedangkan Inflasi terendah terjadi di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4,04 persen.Inflasi tertinggi setelah sektor bangunan diikuti oleh sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 8,76 persen. Sektor industri pengolahan selaku kontributor kedua terbesar PDRB Kabupaten Bangka Tengah juga mengalami kenaikan harga sebesar 7,17 persen.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-24
Grafik II.22. Inflasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah)
15.80
15.00 10.00 7.03
8.91
5.00 3.44
0.00
5.39
2007 2008 2009r) 2010*) Inflasi dengan Timah
2011**)
Selama tahun 2007–2011, inflasi Kabupaten Bangka Tengah terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 3,44 persen dan tertinggi pada tahun 2008 yang mencapai 15,80 persen. Inflasi sektoral merupakan indikator terjadinya perubahan harga pada tingkat produsen, yang dicerminkan oleh perubahan indeks implisit antar waktu. Pada tahun 2011 inflasi PDRB Tanpa Timah yang terjadi sebesar 6,06 persen. Inflasi yang terjadi pada tahun 2011 ini disebabkan oleh semua sektor, tidak ada satupun sektor yang mengalami deflasi. Angka inflasi tahun 2011 ini lebih rendah dibanding angka inflasi tahun 2010. Pada tahun 2010 terjadi inflasi sebesar 8,92% dan pada tahun 2011 menurun menjadi 6,06 persen. Artinya inflasi tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 2,86%. Pada tahun 2011 terdapat satu sektor yang mengalami inflasi di atas 10 persen yakni sektor bangunan sebesar 10,13 persen, sedangkan Inflasi terendah terjadi di sektor pertanian sebesar 4,10 persen.Inflasi tertinggi setelah sektor bangunan diikuti oleh sektor
keuangan,
persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 8,76 persen. Namun, Sektor perdagangan, hotel, dan restoran selaku kontributor terbesar PDRB Kabupaten Bangka Tengah tanpa timah mengalami kenaikan harga sebesar 4,64 persen. Grafik II.23. Inflasi Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah) 16.04 15.00 10.00
8.61
8.92
5.00 0.00
6.06
4.57 2007 2008 2009r) 2010*) Inflasi tanpa Timah
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
2011**)
II-25
Selama tahun 2007–2011, inflasi Kabupaten Bangka Tengah tanpa timah terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 4,57 persen dan tertinggi pada tahun 2008 yang mencapai 16,04 persen. 2.2.7 Perkembangan PDRB Sektoral PDRB menurut lapangan usaha dibagi menjadi 9 (sembilan) sektor dan masing-masing sektor produksi dirinci menjadi sub sektor. Pemecahan menjadi sub sektor ini sedapat mungkin disesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Perkembangan setiap sektor tahun 2011 akan diuraikan di bawah ini. a.
Sektor Pertanian Sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan,
peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, serta perikanan. PDRB di sektor pertanian terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan harga berlaku, nilai tambah yang dihasilkan sektor pertanian pada tahun 2011 mencapai 418 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 364 milyar rupiah.Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 Sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang paling besar diantara sub sektor dari sektor pertanian yakni sebesar 10,44 persen. Hal ini menjelaskan secara rata-rata sub sektor pada sektor pertanian yang meliputi sub sektortanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan
dan
hasil-hasilnya,
kehutanan,
serta
perikanan
menunjukkan
peningkatan
produktivitas sebesar 10,44 persen dibandingkan tahun 2010. Jika dikaji secara per sub sektor, pada tahun 2011 nilai tambah sub sektor tanaman bahan makanan mengalami kenaikan sebesar 14,52 persen, meningkat dari tahun 2010 yang hanya sebesar 9,93 persen, bahkan pada tahun 2007 sub sektor ini mengalami penurunan nilai tambah sebesar 3,44 persen. Kenaikan laju pertumbuhan pada tahun 2011 ini disebabkan oleh produksi tanaman padi dan palawija serta tanaman hortikultura yang tinggi sehingga nilai tambah pada sub sektor tanaman bahan makanan meningkat tajam. Tabel II.15 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (juta rupiah) LAPANGAN USAHA
2007
2008
2009 r)
2010 *)
2011 **)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1. PERTANIAN
255.561
289.482
317.877
364.139
418.675
a. Tanaman Bahan Makanan
84.982
100.455
113.400
131.573
155.591
b. Tanaman Perkebunan
87.659
88.394
88.660
97.615
107.221
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya
16.852
18.303
20.422
24.261
27.430
d. Kehutanan
8.410
9.423
9.617
10.237
11.521
e. Perikanan
57.657
72.906
85.778
100.453
116.912
628.093
697.603
751.713
822.954
873.592
0
0
0
0
0
539.807
594.389
640.658
700.129
731.204
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan tanpa Migas RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-26
LAPANGAN USAHA
2007
2008
2009 r)
2010 *)
2011 **)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
c. Penggalian
88.286
103.214
111.054
122.824
142.388
593.467
713.875
711.000
786.454
848.597
0
0
0
0
0
1. Pengilangan Minyak Bumi
0
0
0
0
0
2. Gas Alam Cair
0
0
0
0
0
593.467
713.875
711.000
786.454
848.597
21.054
21.900
25.772
33.649
41.412
0
0
0
0
0
14.622
15.344
15.175
15.641
15.917
94
96
99
105
110
0
0
0
0
0
6.816
7.710
8.418
10.468
12.557
548.910
666.408
658.749
723.404
775.072
1.971
2.416
2.787
3.186
3.529
0
0
0
0
0
3.396
4.033
4.336
4.814
6.053
3.352
3.985
4.292
4.761
5.991
0
0
0
0
0
44
47
43
53
62
5. BANGUNAN
135.159
188.103
223.210
276.384
339.633
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN
395.776
500.210
543.802
638.254
722.227
a. Perdagangan Besar & Eceran
368.351
469.009
507.493
591.791
667.202
0
0
0
2.014
2.240
27.425
31.201
36.308
44.448
52.785
90.964
115.766
136.837
165.362
199.743
a. Pengangkutan
85.671
110.009
130.693
157.536
190.833
1. Angkutan Rel
0
0
0
0
0
7.046
8.623
8.318
8.876
10.017
101
118
117
126
142
56
66
70
76
84
77.626
100.145
121.064
147.214
179.212
842
1.058
1.125
1.243
1.378
5.293
5.757
6.144
7.826
8.911
5.008
5.445
5.804
7.481
8.539
285
311
340
345
372
42.293
44.062
48.149
58.749
69.660
3.012
3.423
4.081
4.999
5.811
3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
b. Industri Tanpa Migas 1. Makanan, Minuman dan Tembakau 2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki 3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya 4. Kertas dan Barang Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet 6. Semen & Brg. Galian bukan logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Gas c. Air Bersih
b. Hotel c. Restoran 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Penunjang Komunikasi 8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN a. Bank
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-27
LAPANGAN USAHA
2007
2008
2009 r)
2010 *)
2011 **)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank
1.268
1.307
1.428
1.610
1.897
0
0
0
0
0
d. Sewa Bangunan
35.690
36.821
40.043
49.088
58.390
e. Jasa Perusahaan
2.323
2.512
2.597
3.053
3.562
90.633
122.928
145.531
180.375
213.431
74.846
107.166
128.645
160.731
191.480
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan
56.631
82.561
100.274
123.495
143.672
2. Jasa Pemerintah lainnya
18.215
24.605
28.371
37.236
47.808
15.786
15.762
16.887
19.644
21.951
2.844
3.001
3.330
3.778
4.289
53
53
56
65
74
12.889
12.708
13.501
15.800
17.588
PDRB DENGAN MIGAS
2.235.342
2.676.061
2.882.455
3.297.485
3.691.612
PDRB TANPA MIGAS
2.235.342
2.676.061
2.882.455
3.297.485
3.691.612
c. Jasa Penunjang Keuangan
9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum
b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan & Rekreasi 3. Perorangan & Rumahtangga
Keterangan :
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
Sub sektor tanaman perkebunan dengan hasil komoditas utama berupa lada, kelapa sawit dan karet mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu dari 6,20 persen pada tahun 2010 menjadi 8,70 persen pada tahun ini. Produktivitas tanaman perkebunan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Selain itu dengan harga komoditas perkebunan yang setiap tahun harganya selalu naik dan berada pada harga yang baik, mengakibatkan pertumbuhan nilai tambah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Grafik II.24. Peran Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen)
11.43 11.34
11.03
11.04
2009r)
2010*)
10.82
2007
2008
2011**)
Pertumbuhan nilai tambah sub sektor peternakan tahun 2011 mencapai 11,60 persen. Pertumbuhannya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mencapai 8,62 persen. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB pada sub sektor kehutanan berubah arah menjadi positif sebesar 7,88 persen, karena tahun sebelumnya mengalami kontraksi RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-28
pertumbuhan sebesar minus 1,33 persen. Penurunan produktivitas hasil hutan pada tahun 2010 di Kabupaten Bangka Tengah sudah berlangsung sejak tahun 2009. Hal ini dikarenakan sebagian besar hasil hutan bukan berasal dari pengusahaan hutan tanaman, akan tetapi diambil dari hutan alam. Selain itu, peraturan penebangan kayu hasil hutan semakin diperketat sehingga masyarakat tidak boleh sembarangan menebang hutan. Pada tahun 2011, di Kabupaten Bangka Tengah terdapat komoditas hasil hutan yakni Madu dan Gaharu sehingga meningkatkan nilai tambah subsektor kehutanan. Sementara itu sub sektor perikanan pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 10,27 persen. Tingginya pertumbuhan subsektor perikanan ini dikarenakan produksi ikan di Sungai Selan dan Desa Kurau meningkat. Selain itu, kenaikan produksi ikan pada tahun 2011 disebabkan oleh peningkatan produksi perikanan laut yang meningkat cukup signifikan. Namun, disisi lain pendapatan nelayan di Sungai Selan tidak meningkat signifikan karena hasil tangkap mereka dijual langsung dengan harga yang rendah kepada para tengkulak dan pedagang besar dari luar Kabupaten Bangka Tengah, sehingga nelayan sendiri tidak menikmati langsung nilai tambah dari produksi ikan tangkap yang mereka peroleh. Grafik II.25. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen) 10.44 7.71
4.65 3.30 -0.56
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
Tabel II.16 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (persen) LAPANGAN USAHA
2007
2007
2008 r)
2009 *)
2011 **)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1. PERTANIAN
3,30
(0,56)
4,65
7,71
10,44
a. Tanaman Bahan Makanan
3,26
(3,44)
9,11
9,93
14,52
b. Tanaman Perkebunan
4,82
(3,08)
0,23
6,20
8,70
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya
3,10
0,49
11,12
8,62
11,60
d. Kehutanan
1,04
(0,17)
(2,91)
(1,33)
7,88
e. Perikanan
0,85
6,49
8,79
9,80
10,27
1,53
0,34
1,04
1,25
2,03
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-29
LAPANGAN USAHA
2007
2007
2008 r)
2009 *)
2011 **)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
a. Minyak dan Gas Bumi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b. Pertambangan tanpa Migas
1,21
(0,66)
(0,17)
(0,19)
(0,25)
c. Penggalian
2,68
3,91
5,21
5,92
9,06
3,12
(0,22)
0,50
(0,21)
0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Pengilangan Minyak Bumi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Gas Alam Cair
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,12
(0,22)
0,50
(0,21)
0,69
1. Makanan, Minuman dan Tembakau
7,62
9,53
10,08
13,11
12,41
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya
1,33
(1,60)
(1,93)
2,02
0,22
4. Kertas dan Barang Cetakan
8,16
1,72
0,71
5,75
2,40
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,32
12,52
7,97
9,86
12,89
7. Logam Dasar Besi & Baja
2,88
(0,91)
(0,09)
(1,27)
(0,37)
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya
3,96
17,80
11,07
8,17
10,27
9. Barang lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,45
3,02
5,51
7,32
19,19
a. Listrik
4,42
3,02
5,70
7,18
19,31
b. Gas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c. Air Bersih
6,20
3,38
(8,50)
19,35
9,63
10,08
13,40
9,70
10,13
11,58
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN
9,46
6,67
5,61
6,77
8,14
a. Perdagangan Besar & Eceran
9,42
6,99
5,45
6,22
8,10
b. Hotel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,16
1,62
8,29
7,74
8,86
6,32
14,72
15,77
14,47
12,59
a. Pengangkutan
6,28
14,93
15,97
14,40
12,73
1. Angkutan Rel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Angkutan Jalan Raya
5,53
15,69
(1,13)
1,69
6,15
3. Angkutan Laut
4,29
(0,62)
(2,04)
1,40
3,24
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.
5,35
15,54
4,58
4,64
3,69
5. Angkutan Udara
6,35
14,83
17,68
15,49
13,24
6. Jasa Penunjang Angkutan
6,12
18,49
8,77
7,19
8,22
8,85
2,96
3,56
19,00
2,85
1. Pos dan Telekomunikasi
9,04
2,99
3,67
19,94
3,02
2. Jasa Penunjang Komunikasi
5,47
2,41
1,56
2,04
(0,91)
4,83
1,93
6,99
10,95
9,02
3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
b. Industri Tanpa Migas
6. Semen & Brg. Galian bukan logam
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
5. BANGUNAN
c. Restoran 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
b. Komunikasi
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-30
LAPANGAN USAHA
2007
2007
2008 r)
2009 *)
2011 **)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
a. Bank
12,15
7,63
15,28
11,26
7,12
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank
2,22
3,26
7,21
8,05
15,03
c. Jasa Penunjang Keuangan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d. Sewa Bangunan
4,29
1,00
6,40
11,11
8,94
e. Jasa Perusahaan
5,15
6,57
4,63
9,93
9,75
15,57
12,32
5,63
11,63
12,32
19,95
17,37
5,65
12,89
13,87
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan
19,20
20,65
6,56
11,25
12,68
2. Jasa Pemerintah lainnya
21,58
10,33
3,51
16,85
16,61
5,30
(1,15)
5,58
7,61
7,16
1. Sosial Kemasyarakatan
6,74
5,09
8,73
6,62
6,94
2. Hiburan & Rekreasi
6,09
(0,06)
6,76
7,77
8,12
3. Perorangan & Rumahtangga
5,01
(2,41)
4,89
7,83
7,20
PDRB DENGAN MIGAS
4,97
3,38
4,13
5,04
6,23
PDRB TANPA MIGAS
4,97
3,38
4,13
5,04
6,23
9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum
b. Swasta
Keterangan :
b.
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
Sektor Pertambangandan Penggalian Sektor pertambangan dan penggalian meliputi sub sektor minyak dan gas bumi, sub sektor
pertambangan non migas dan sub sektor penggalian. Namun, di Kabupaten Bangka Tengah tidak terdapat produksi migas karena bukan merupakan daerah penghasil migas dari tambang lepas pantai. Meskipun tanpa migas, sektor inisudah sejak lama merupakan satu dari tiga sektor andalan Kabupaten Bangka Tengah. Meskipun demikian, keberadaan sektor ini sebagai kontributor utama tidak dapat terus menerus dipertahankan karena merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan eksplorasinya menimbulkan dampak kerusakan lingkungan di wilayah daratan maupun lautan. Atas dasar harga berlaku, nilai tambah yang dihasilkan sektor ini pada tahun 2011 sebesar 873 milyar rupiah, lebih besar dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 822 milyar rupiah.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-31
Grafik II.26. Peran Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen) 28.1
26.07
2007
2008
26.08
2009r)
24.96
2010*)
23.66
2011**)
Peranan sub sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB relatif besar dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang terus mengalami penurunan ini disebabkan karena pembatasan eksplorasi yang berpengaruh terhadap penurunan produksi tambang, khususnya timah baik oleh pertambangan timah perusahaan besar maupun pertambangan timah rakyat. Sampai dengan tahun 2011 peranan sektor ini tetap menduduki peringkat ke dua terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah. Namun, posisi ini akan perlahan digeser oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran karena kontribusinya selalu meningkat setiap tahunnya. Grafik II.27. Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen) 2.03
1.25 1.53 1.04 0.34
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
Besarnya kontribusi suatu sektor dalam pembentukan PDRB belum menjamin apakah sektor tersebut akan besar juga pertumbuhannya. Jika dibandingkan dengan sektor lain, pertumbuhan nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian tercatat rendah yaitu hanya tumbuh sebesar 2,03 persen dibandingkan dengan tahun 2010 yang nilainya sebesar 1,25 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian berasal dari sub sektor pertambangan tanpa RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-32
migas yang tahun ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 0,25 persen. Namun, pertumbuhan sub sektor penggalian justru mengalami pertumbuhan sebesar 9,06 persen yang nilainya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,92 persen. c.
Sektor Industri Pengolahan PDRB Kabupaten Bangka Tengah di sektor industri pengolahan diciptakan oleh sub sektor
industri non migas yang terbagi dalam 9 kelompok. Selama tahun 2011, hampir seluruh kelompok industri mengalami kenaikan nilai tambah. Total nilai tambah atas dasar harga berlaku yang dihasilkan sektor ini sebesar 848 milyar rupiah meningkat dari tahun 2010 yang sebesar 786 milyar rupiah. Peningkatan ini merupakan kontribusi dari peningkatan nilai tambah seluruh sub sektor, khususnya sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau serta sub sektor industri semen dan bahan galian bukan logam. Namun, sub sektor industri logam dasar yang merupakan kontribusi terbesar justru mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,94 poin akibat produksi logam timah yang menurun. Grafik II.28. Peran Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen)
26.55
26.68
24.67 23.85 22.99
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
Sejak lama Kabupaten Bangka Tengah sudah menjadi produsen bijih timah dan logam timah. Industri pengolahan bijih timah menjadikan sektor industri pengolahan menduduki peringkat kedua dalam penciptaan PDRB Bangka Tengah. Hal ini terus berlangsung sampai tahun 2011 meskipun perannya semakin menunjukkan penurunan. Pada tahun 2011 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 22,99 persen. Turun sebanyak 0,86 poin dari tahun 2010 (23,85 persen). Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya kontribusi industri logam dasar besi dan baja dari 21,94 persen pada tahun 2010 menjadi 21,00 persen serta sub sektor barang kayu dan hasil hutan lainnya yang berkurang kontribusinya dari 0,47 persen menjadi 0,43 persen pada tahun 2011. Sedangkan peran sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 0,10 poin sehingga perannya terhadap penciptaan PDRB di sektor industri pengolahan sebesar 1,12 persen.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-33
Grafik II.29. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen)
3.12
0.69
0.50 -0.21 -0.22
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
Pada tahun 2011 laju pertumbuhan sektor industri pengolahan naik sebesar 0,67 persen. Sektor ini mengalami peningkatan produksi dibandingkan dengan keadaan tahun 2010 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 0,21 persen. Naiknya pertumbuhan industri pengolahan tahun 2011 ini disebabkan oleh pertumbuhan yang terjadi hampir di semua sub sektor industri pengolahan kecuali sub sektor industri logam dasar besi dan baja yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 0,37 persen. Kontraksi pertumbuhan pada sub sektor ini sejalan dengan kontraksi pertumbuhan yang terjadi pada sub sektor pertambangan tanpa migas sebagai sub sektor bahan baku untuk industri logam dasar. Sub sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah sub sektor industri semen dan barang galian bukan logam sebesar 12,89 persen, diikuti sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 12,41 persen, dan sub sektor industri alat angkutan, mesin, dan peralatan sebesar 10,27 persen. d.
Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Sektor listrik, gas dan air bersih merupakan penunjang aktivitas produksi sektoral dan
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini, Kabupaten Bangka Tengah belum memiliki usaha di sub sektor pasokan gas sehingga sub sektor ini tidak menciptakan nilai tambah. Keberadaan pasokan listrik dan air bersih terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang tercermin dari peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2011 nilai tambah yang mampu diciptakan oleh sektor ini meningkat sangat besar yaitu mencapai 5,99 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2010 hanya sebesar 4,76 milyar rupiah. Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih pada penciptaan PDRB Kabupaten Bangka Tengah adalah yang terkecil dari sembilan sektor yang ada, berkisar antara 0,13 sampai 0,16 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 peranan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,16 persen naik sebanyak 0,01 poin dibandingkan dengan tahun 2010.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-34
Grafik II.30. Peran Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen)
0.15
2007
0.15
0.15
2008
2009r)
0.16
0.15
2010*)
2011**)
Pada tahun 2011 ini terjadi pertumbuhan produksi sektor listrik, gas dan air bersih yang sangat tinggi sehingga tercatat sebagai sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling besar yaitu mampu tumbuh sebesar 19,19 persen. Pertumbuhan ini hampir seluruhnya didukung oleh tumbuhnya sub sektor listrik sebesar 19,31 persen. Grafik II.31. Laju Pertumbuhan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen) 19.19
7.32 5.51
4.45 3.02
2007
e.
2008
2009r)
2010*)
2011**)
Sektor Bangunan Sejak terbentuknya Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2003, pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah terus melaksanakan pembangunan infrastruktur. Hal ini memicu penciptaan nilai tambah yang cukup tinggi di sektor bangunan. Selama lima tahun terakhir, nilai tambah sektor bangunan atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan yang positif dari 135 milyar rupiah tahun 2007 mencapai 339 milyar rupiah di tahun 2011. Peningkatan ini juga tercermin dari kontribusi sektor bangunan terhadap PDRB Bangka Tengah yang terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2007 kontribusi sektor ini hanya RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-35
sebesar 6,05 persen dan pada tahun 2011 mencapai 9,20 persen terhadap total PDRB Kabupaten Bangka Tengah. Selain pembangunan infrastruktur seperti gedung kantor, jalan ataupun jembatan, proyek-proyek lain semacam pembangunan perumahan penduduk maupun bangunan kepentingan komersial (ruko dan hotel) diyakini menjadi pemicu kenaikan pertumbuhan di sektor ini. Grafik II.32. Peran Sektor Bangunan terhadapPDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen)
7.03
7.74
8.38
9.20
6.05
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sektor bangunan menjadi salah satu sektor yang selalu mempunyai pertumbuhan yang positif. Dalam kurun waktu 2007-2011, pertumbuhan sektor bangunan mencapai angka tertinggi pada tahun 2008 yaitu 13,40 persen. Secara rata-rata sektor bangunan selama lima tahun terakhir tumbuh sebesar 10,98 persen setiap tahunnya. Grafik II.33. Laju Pertumbuhan Sektor Bangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen) 13.40
11.58 10.08
2007
f.
9.70
2008
2009r)
10.13
2010*)
2011**)
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor penunjang yang mempunyai
peran cukup penting dikarenakan produk yang dihasilkan adalah berupa barang dan jasa. Atas dasar harga berlaku, nilai tambah sektor bangunan sektor perdagangan, hotel dan restoran terus
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-36
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 nilai tambah yang dihasilkan sebesar 638 milyar rupiah dan pada tahun 2011 mencapai 722 milyar rupiah. Grafik II.34. Peran Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen)
17.71
2007
18.69
18.87
19.36
19.56
2008
2009r)
2010*)
2011**)
Pada tahun 2011, peranan sektor ini termasuk ke dalam tiga besar sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah. Peranan sektor ini terhadap PDRB tahun 2011 tercatat sebesar 19,56 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebesar 19,36 persen. Kabupaten Bangka Tengah memiliki beberapa komoditi unggulan berbasis ekspor seperti bijih dan logam timah, lada, karet, minyak sawit (CPO), dan sebagainya. Oleh karena itu, sub sektor perdagangan besar dan eceran menjadi kontributor utama sektor ini. Pada tahun 2011 peranan sub sektor perdagangan besar dan eceran mencapai 18,07 persen naik sebanyak 0,13 poin dari tahun 2010. Subsektor hotel memberikan kontribusi 0,06 persen yang nilainya hampir sama dengan tahun 2010 yaitu 0,06 persen. Sedangkan untuk subsektor restoran memberikan peran 1,43 persen pada tahun 2011, lebih tinggi 0,08 persen dibandingkan dengan tahun 2010. Pada tahun 2011 ini laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami percepatan sebanyak 1,37 poin, dari 6,77 persen pada tahun 2010 menjadi 8,14 persen pada tahun 2011. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan di subsektor perdagangan besar dan eceran dan subsektor hotel pada tahun 2011 lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2010. Selain itu, subsektor restoran juga mengalami percepatan pertumbuhan dari 7,74 persen pada tahun 2010 menjadi 8,86 persen pada tahun 2011. Akan tetapi, karena perannya yang kecil menyebabkan laju pertumbuhannya tidak berpengaruh banyak terhadap laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran secara keseluruhan.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-37
Grafik II.35. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen)
9.46 8.14
6.77
6.67 5.61
2007
g.
2008
2009r)
2010*)
2011**)
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai peranan yang signifikan dalam mendorong
aktivitas ekonomi. Meningkatnya produksi sektor riil, bertambahnya dinamika mobilitas penduduk dan menguatnya kebutuhan akan akses terhadap informasi merupakan potensi bagi sektor ini. Pada tahun 2011 semua sub sektor mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dari tahun 2010. Atas dasar harga berlaku, nilai tambah yang diciptakan sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2011 sebesar 199 milyar rupiah, lebih besar 20,79 persen dari tahun 2010 yang sebesar 165 milyar rupiah. Grafik II.36. Peran Sektor Pengangkutan dan Komunikasiterhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen)
4.07
4.33
4.75
5.01
5.41
2007 2008 2009r) 2010*) 2011**) Pemerintah selalu berupaya agar keberadaan sektor ini dapat mendukung kemajuan sektorsektor lainnya. Upaya -upaya pemerintah tersebut diantaranya membuat kebijakan berupa aturan-aturan sehingga dapat menumbuh kembangkan sektor pengangkutan dan komunikasi. Pada tahun 2011 kontribusinya terhadap penciptaan PDRB Kabupaten Bangka Tengah sebesar 5,41 persen, lebih besar dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 5,01 persen. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-38
Grafik II.37. Laju Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen)
14.72
15.77
14.47
12.59
6.32
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
Sebagai sektor yang mendukung aktivitas sektor riil, sektor pengangkutan dan komunikasi berkaitan erat dengan sektor-sektor lain. Pertumbuhan sektor ini sangat dipengaruhi oleh dinamika mobilisasi masyarakat dan aktivitas ekonomi. Namun, pada tahun 2011 laju pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 14,47 persen pada tahun 2010 menjadi 12,59 persen pada tahun 2011. Pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2011 disebabkan oleh pertumbuhan beberapa kelompok di sub sektor angkutan meliputi kelompok angkutan jalan raya tumbuh 6,15 persen, angkutan laut tumbuh 3,24 persen, angkutan sektor sungai, danau, dan penyeberangan tumbuh 3,69 persen, angkutan udara tumbuh 13,24 persen dan kelompok jasa penunjang angkutan memiliki laju pertumbuhan sebesar 8,22 persen. Sedangkan pertumbuhan sub sektor komunikasi tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2010, dari 19,00 persen menjadi 2,85 persen. Pertumbuhan yang cukup besar ini pada tahun 2010 ini sebagai salah satu cerminan bahwa di Kabupaten Bangka Tengah sektor jasa khususnya komunikasi berkembang sangat pesat pada saat tahun 2010. h.
Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Cakupan kegiatan sektor ini meliputi bank, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang
keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Sektor ini disebut sebagai sektor finansial, karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan uang yang berupa penarikan dana dari masyarakat maupun penyalurannya kembali kepada masyarakat. Sampai saat ini di Kabupaten Bangka Tengah belum ada usaha di sektor jasa penunjang keuangan seperti money changer sehingga nilai tambah di sub sektor ini belum tercipta. Selama lima tahun terakhir, nilai tambah yang diciptakan oleh sektor ini terus mengalami peningkatan. Krisis global yang terjadi pada akhir tahun 2008 tidak berdampak signifikan terhadap perkembangannya. Pada tahun 2011 PDRB atas dasar harga berlaku di sektor ini sebesar 69 milyar rupiah meningkat sekitar 18,57 persen dibanding tahun 2010 yang mencapai 58 milyar rupiah. Kontribusinya terhadap penciptaan PDRB Bangka Tengah pada tahun 2011 sebesar 1,89 persen dimana kontribusi terbesar diberikan RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-39
oleh sub sektor sewa bangunan/real estate 1,58 persen, subsektor bank 0,16 persen, subsektor jasa perusahaan 0,10 persen dan subsektor lembaga keuangan tanpa bank 0,05 persen. Grafik II.38. Peran Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Bangka TengahTahun 2007-2011 (persen)
1.89
2007
1.65
1.67
2008
2009r)
1.78
2010*)
1.89
2011**)
Perkembangan perekonomian yang begitu pesat dengan bertambahnya aktivitas pemerintah Kabupaten Bangka Tengah maupun kalangan swasta membuat beberapa sub sektor di sektor ini semakin berkembang. Sebagai kontributor terbesar di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, pada tahun 2011 sub sektor sewa bangunan/real estate tumbuh sebesar 8,94 persen, namun pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 11,11 persen. Untuk sub sektor bank laju pertumbuhannya mengalami perlambatan dari 11,87 pada tahun 2010 menjadi 7,12 persen di tahun 2011. Hal yang sama juga dialami sub sektor jasa perusahaan, tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang sangat baik dimana mampu tumbuh sebesar 9,75 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,93 persen. Sedangkan sub sektor lembaga keuangan bukan bank yang merupakan sub sektor penunjang aktivitas sektor lainnya memiliki laju pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun 2010, dari 8,05 persen menjadi 15,03 persen pada tahun 2011. Grafik II.39. Laju Pertumbuhan Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen)
10.95 9.02 6.99 4.83
2007
1.93 2008
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
2009r)
2010*)
2011**)
II-40
i.
Sektor Jasa-jasa Sektor jasa-jasa yang meliputi sub sektor jasa pemerintah umum dan sub sektor jasa swasta,
merupakan sektor yang terus mengalami peningkatan nilai tambah dari tahun ke tahun. Fenomena ini sejalan dengan trend yang terjadi dalam lingkup ekonomi nasional, dimana sektor jasa-jasa saat ini lebih berkembang daripada sektor-sektor tradisional seperti pertanian, pertambangan dan industri pengolahan. Pada tahun 2011 nilai tambah yang terbentuk atas dasar harga belaku mencapai 213 milyar rupiah, meningkat sekitar 21 persen dari tahun 2010 yang nilainya sebesar 180 milyar rupiah. Kontribusi sektor jasa-jasa terhadap pembentukan PDRB tahun 2011 mencapai 5,78 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 5,47 persen. Faktor peningkatan kontribusi ini disebabkan oleh naiknya kontribusi sub sektor jasa pemerintahan umum dari 4,87 persen menjadi 5,19 persen, sedangkan sub sektor jasa swasta kontribusinya mengalami penurunan dari 0,60 persen menjadi 0,59 persen. Grafik II.40. Peran Sektor Jasa-jasa terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen)
4.59
5.05
5.47
5.78
4.05
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
Pada tahun 2011, pertumbuhan sektor jasa-jasa mencapai nilai diatas 10 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh tumbuhnya sub sektor jasa pemerintahan umum dari 12,89 persen menjadi 13,87 persen, sebaliknya pada dan sub sektor jasa swasta terjadi perlambatan pertumbuhan dari 7,61 persen menjadi 7,16 akibat turunnya pertumbuhan sub sektor perorangan dan rumah tangga. Secara keseluruhan selama periode waktu tahun 2007-2011 sektor jasa-jasa mampu tumbuh rata-rata 11,49 persen per tahun.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-41
Grafik II.41. Laju Pertumbuhan Sektor Jasa-jasa terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2011 (persen)
15.57 12.32
11.63
12.32
5.63
2007
2008
2009r)
2010*)
2011**)
2.2.8 Indeks Gini Disamping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Ada dua indikator utama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Indikator pertama adalah indikator yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Indikator ini mengukur tingkat pemerataan pendapatan dengan memperhatikan persentasependapatan yang diterima oleh 40 persen pendudukberpendapatan rendah. Selain kriteria yang ditetapkanoleh Bank Dunia ada indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini. Dalam konteks Kabupaten Bangka Tengah, terlihat bahwa secara umum pada periode lima tahun terakhir, Indeks Gini berkisar pada angka 0,36 hingga 0,37, ini berarti bahwa Kabupaten Bangka Tengah termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Jika dilihat secara detail, bahkan ketimpangan pendapatan ini cenderung mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, Gini Ratio berada pada angka 0,36, namun angka ini meningkat menjadi 0,37 pada tahun 2008. Kondisi ini disebabkan pada tahun 2008 terjadi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak kepada kinerja perekonomian dan tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2009-2011, indeks gini kabupaten Bangka tengah cenderung membaik sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah. Ketimpangan yang RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-42
relatif rendah ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Bangka Tengah, diseluruh kecamatan bekerja di sektor pertambangan dan pertanian. Hal ini memberikan gambaran bahwa pendapatan dari kedua sektor ini relatif sama sehingga distribusi pendapatan juga relatif tersebar merata. Selengkapnya perkembangan Gini Ratio tersebut, tersaji pada tabel berikut. Tabel II.17 Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Bangka Tengah Pada Periode Tahun 2007 Hingga 2011 No
Tahun
Indeks Gini
(1)
(2)
(3)
1
2007
0,36446
2
2008
0,37136
3
2009
0,36246
4
2010
0,36114
5
2011
0,36108
2.2.9 Indeks Williamson Tidak kalah pentingnya dalam kajian ketimpangan distribusi pendapatan, adalah indikator ketimpangan antar wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson. Tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat diukur dengan berbagai macam pendekatan, diantaranya adalah dengan menggunakan Indeks Williamson. Dasar perhitungan indeks ini menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Pada dasarnya Indeks Williamson merupakan Indeks persebaran [coefficient of variation] dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk di daerah-daerah yang berada pada ruang lingkup wilayah yang di kaji dan dianalisis, dalam hal ini adalah wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah. Rumus Indeks Wiliamson ini akan menghasilkan angka indeks sama dengan nol, yang menandakan tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan, sedangkan angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukan adanya kesenjangan antar kecamatan. Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat kesenjangan ekonomi antar kecamatan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan disparitas pendapatan antar kecamatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, kemudian digunakan teknik analisis Indeks Williamson. Secara detail Indeks Williamson tersaji pada tabel berikut.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-43
Tabel II.18 Indeks Williamson Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 - 2011 Tahun
Indeks Williamson
(1)
(2)
2007
0,2867
2008
0,2940
2009
0,2698
2010
0,2641
2011
0,2631
Tabel diatas menunjukkan kepada kita, bahwa pemerataan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah semakin baik. Selama kurun waktu lima tahun terakhir Indeks Williamson pendapatan Kabupaten Bangka Tengah berada dalam kisaran antara 0,26 hingga 0,29. Jika dirinci secara lebih detail, terlihat bahwa Indeks Williamson terbesar terjadi pada tahun 2008, hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2008, gap kesenjangan antar kecamatan berada pada kondisi terparah. Disparitas pendapatan kecamatan akan berkurang dengan meningkatnya perekonomian daerah. Pada tahun 2008 terjadi penurunan kinerja ekonomi Kabupaten Bangka Tengah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah tahun 2008 hanya mencapai 3,38 persen dengan laju inflasi PDRB sebesar 15,80 persen. Hal ini disebabkan karena pengaruh kenaikan bahan bakar minyak yang terjadi pada tahun 2008, yang mempengaruhi biaya produksi. Dengan kenaikan BBM ini ada pelaku usaha yang masih bisa tetap eksis melaju dengan produk-produknya tetapi ada juga yang mengalami pasang surut krisis ekonomi sehingga memaksa mereka melakukan efisiensi antara lain dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Selain itu, terdapat faktor lain yang menyebabkan perubahan kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Bangka, yakni faktor internal seperti konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di kecamatan tertentu, seperti Koba dan Pangkalan Baru. Akibat terkonsentasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah mengindikasikan banyaknya penyerapan tenaga kerja sehingga output dari kecamatan tersebut pun menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2009, indeks williamson berada pada posisi 0,26 dan terus menurun hingga tahun 2011. Hal ini mengindikasikan kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah semakin membaik dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 yang mencapai 6,23 persen dan laju inflasi PDRB hanya sebesar 5,39 persen. Selain itu, pemerataaan pembangunan di seluruh kecamatan mulai berjalan, sehingga output kegiatan ekonomi yang tercipta di Kabupaten Bangka Tengah merata hampir di seluruh kecamatan.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-44
2.2.10 Kemiskinan Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basicneedsapproach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup dibawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. GarisKemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan indikator kemiskinan adalah SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Modul Konsumsi. 1)
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2006 sampai dengan 2010
berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 2006 sampai dengan 2010 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 2.900 orang, yaitu dari16,0 ribu orang padatahun 2006 menjadi 13,10 ribu orang pada tahun 2010. Sama halnya dengan tingkat kemiskinan juga menurun dari11,61 persen pada tahun 2006 menjadi 8,07 persen pada tahun 2010. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 mencapai 13,4 ribu orang, tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 11,24 ribu orang dan terus menurun pada tahun 2009 menjadi 10,39 ribu orang. Namun, pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 13,10 ribu orang.
Tabel II.19 Pekembangan Kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 - 2010 Tahun
2006
2007
2008
2009
2010
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Persentase Kemiskinan (%)
11,61
10,36
8,52
7,84
8,07
Jumlah Penduduk Miskin (000 Orang)
16,0
13,4
11,24
10,39
13,10
Sumber: Susenas, BPS
2)
PerkembanganGarisKemiskinandiKabupaten Bangka Tengah Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena
penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah Garis RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-45
Kemiskinan. Selama periode 2009 –2010 Garis Kemiskinan naik 10,09 persen yaitu dari Rp. 311.419,- perkapita perbulan pada tahun 2009 menjadi Rp.342.841,- perkapita perbulan pada 2010. Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Tengah mengalami kenaikan setiap tahun dari tahun 2006 2010. Pada tahun 2006 Garis kemiskinan sebesar Rp. 244.769,- perkapita perbulan, kemudian naik menjadi Rp. 258.815,- perkapita perbulan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 Garis kemiskinan naik lagi menjadi Rp. 281.739,-perkapita perbulan. Tabel II.20 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 – 2010 Tahun
2006
2007
2008
2009
2010
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Garis Kemiskinan (Rupiah)
244.769
258.815
281.739
311.419
342.841
Sumber: Susenas, BPS
3)
Kondisi Kemiskinan
3.1) Perkembangan Kondisi Kemiskinan Data keluarga miskin di Kabupaten Bangka Tengah bervariatif baik berdasarkan Data BPS PPLS 08 (2008), dengan PSE 05 yang membagi Rumah tangga menjadi tiga klaster (mendekati miskin, miskin dan sangat miskin), maupun data tahun terakhir (BPS,2009). Serta ada juga data terakhir yang terhimpun yang sesuai dengan PSE 05 tahun 2008. Untuk data kemiskinan belum dapat disajikan secara baik apabila Unifikasi antar bidang belum terkoordinasikan. Upaya pengentasan ataupun penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah baik pemerintah Pusat atau pun Pemerintah Daerah untuk khususnya di Kabupaten Bangka Tengah, telah cukup banyak dan dilaksanakan integrative. Jawaban atas pertanyaan di mana letak kantung-kantung kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah. Dengan dicermatinya data per desa selanjutnya dapat ditelusuri karakteristik desa tersebut berikut keadaan penduduknya. Dari kajian itu kemudian dapat dirumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan penduduk desa yang bersangkutan. Telah disebutkan di depan bahwa konsep kemiskinan yang digunakan dalam menyusun SPKD ini adalah konsep kemiskinan absolut, yaitu menggunakan data dari Bidang KB. Sebagai pembanding telah dikaji pula data dari BPS yang difasilitasi. Konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah konsep kemiskinan subyektif dan hanya tersedia di 56 desa. Untuk kepentingan uji petik, pembandingan data keluarga miskin dilakukan di 63 desa/kelurahan pada 6 kecamatan yang telah melaksanakan BPS. Beberapa hal yang dapat dicatat dari pemeriksaan silang tersebut adalah : Pertama, terdapat selisih yang mencolok di antara kedua sumber data. Selisihnya ada yang lebih besar pada data Bidang KB ada pula yang lebih besar pada data BPS. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-46
Kedua, terdapat perbedaan penggunaan satuan wilayah. Bidang KB menggunakan satuan wilayah dusun, sedang BPS satuan wilayahnya tidak konsisten. Ada data KB yang berdasar dusun, ada pula yang per RT. Ketiga, terdapat perbedaan dalam penyebutan nama dusun sehingga satuannya semakin sulit disejajarkan. Keempat, baik data Bidang KB maupun data BPS masing-masing terdapat ketidaklengkapan sehingga tidak bisa diperiksa silang. Catatan tambahan yang sangat penting terkait dengan pemeriksaan secara silang terhadap kedua data adalah bahwa Bidang KB dan BPS menggunakan dasar yang berbeda ketika menentukan jumlah keluarga. Bidang KB menggunakan data perkawinan, yaitu setiap pasangan yang telah menikah dihitung sebagai satu keluarga. Sementara itu BPS mendasarkan diri pada 13 indicator kemiskinan sehingga sangat mungkin dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu pasang suami-istri dan anak-anaknya. 1.
Pendidikan
1.1.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
a.
APK SD/MI + Paket A Grafik II.42. APK SD/MI + Paket A Tahun 2008 - 2012 2008
2009
2010
2011
2012
117.99 114.01 113.44 102.87 98.52
Untuk APK SD/MI + Paket A mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu sebesar 98,52% dan tahun 2011 sebesar 113,44%. Dimana untuk jumlah siswa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu 19.183 tahun 2008 dan meningkat menjadi 22.032 pada tahun 2012. Mengalami penurunan mungkin disebabkan oleh beberapa factor dibawah ini :
APK SD + Paket mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan masih banyaknya siswa SD/MI/SDLB yang belum merata bersekolah didaerah tersebut atau banyaknya masyarakat Bangka Tengah bersekolah diluar seperti kota pangkalpinang.
Jumlah paket A yang ikut PKBM tahun 2012 sedikit yaitu berjumlah 105 orang dibanding pada tahun sebelumnya berjumlah 198 orang.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-47
b.
APK SMP/MTs + Paket B Grafik II.43. APK SMP/MTs + Paket B Tahun 2008 - 2012 2008 92.45
2009 102.79
2010
2011
2012
93.6 69.43
71.07
APK SMP/MTs mengalami peningkatan maupun penurunan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2008 sebesar 92,45% naik pada tahun 2009 dan turun lagi pada tahun 2010, kemudian turun lagi pada tahun 2011 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2012. Dimana pada tahun 2011 jumlah siswa SMP/MTs + paket yaitu sebanyak 6.048 siswa dan naik menjadi 6.790 siswa pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan telah banyaknya masyarakat Bangka tengah yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs. Dan untuk siswa paket C juga mengalami peningkatan yaitu 348 orang pada tahun 2011 naik menjadi 380 siswa pada tahun 2012. c.
APK SMA/MA/SMK + Paket C Grafik II.44. APK SMA/MA + Paket C Tahun 2008 - 2012 2008
2009 66.75
56.26
2010
2011
2012
66.8 51.07
49.92
Persentase APK SMA/MA/SMK + Paket C
APK SMA/MA/SMK + Paket C mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Dilihat dari jumlah siswa untuk SMA/MA/SMK terus mengalami peningkatan yaitu sebanyak 3.168 siswa tahun 2008 naik menjadi 4.290 tahun 2011 serta naik kembali 4.551 siswa pada tahun 2012. Untuk APK yang mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh factor-faktor sbb : RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-48
APK SMA/MA/SMK dan Paket C sebesar 49,92% dikarenakan masih banyaknya siswa SMA/MA/SMK yang belum merata bersekolah didaerah tersebut atau mungkin banyak masyarakat bangka tengah bersekolah diluar seperti kota pangkalpinang.
meningkatnya jumlah penduduk pendatang yang berusia 16-18 tahun yang tidak bersekolah, dimana pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 8.400 orang dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 9.117 orang.
2.
Kesehatan Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian
dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian juga dapat sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dari program pembangunan kesehatan lainnya. Angka kematian ini dapat dihitung dari rekapitulasi laporan rutin dan data dari berbagai survei dan penelitian. Angka kematian (mortalitas) meliputi kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan kematian balita. a.
Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian Bayi dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum
mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.Angka Kematian bayi di Kabupaten Bangka Tengah selama lima tahun (Tahun 2008-2012) terlihat dalam table bawah ini : Tabel II.21. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2008 – 2012 Capaian Tahun
Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi 1.000 Kelahiran Hidup
per
2008
2009
2010
2011
2012
4/1.000
3/1.000
3/1.000
7/1.000
10/1.000 KH
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008-2012
Pada tahun 2008 s.d 2010 di Kabupaten Bangka Tengah
Angka Kematian Bayi (AKB)
mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya kenaikan AKB , diantaranya status gizi dan kesehatan ibu disaat hamil , hal ini disebabkan AKB sangat sensitive terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, khususnya pemerataan pelayanan dan informasi dalam pemenuhan fasilitas atau sarana kesehatan serta keterampilan bidan dan tenaga kesehatan terkait dalam penanganan kematian ini. Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkonstribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit. b.
Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai
usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Millenium Development Goals (MDGs) menetapkan nilai normatif AKABA, yaitu sangat tinggi dengan nilai > 140, tinggi RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-49
dengan nilai 71 – 140, sedangkan dengan nilai 20-70 dan rendah dengan nilai < 20. Ini berarti dari table beriku kabupaten Bangka tengah untuk angka kematian balita kategori rendah sampai dengan tahun 2012.Angka Kematian Balita di Kabupaten Bangka Tengah selama enam tahun (Tahun 20072012) terlihat dalam tabel bawah ini : Tabel II.22. Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2007 – 2012) Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Angka Kematian
2/1.000
0/1.000
3/1.000
3/1.000
1/1.000
2/1.000
Balita per 1.000
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Kelahiran Hidup Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Tabel diatas menjelaskan Angka Kematian Balita (AKABA) di kabupaten Bangka Tengah mengalami turun naik. Pada tahun 2008 kematian balita mengalami penurunan dari tahun 2007, namun untuk tahun 2009 dan 2010 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pada tahun 2009 angka kematian dikarenakan status gizi yang tidak baik, sehingga untuk peningkatan perbaikan status gizi pada tahun 2009 sangat diprioritaskan. Dan pada tahun 2010 kematian bayi masih 3/1.000 KH. Dan mengalami penurunan pada tahun 2011. Dimana pada tahun 2011 angka kematian balita dikarenakan terserang penyakit dan kelainan bawaan, sedangkan pada tahun 2012 angka kematian meningkat lagi menjadi 2/1.000 KH dari tahun 2011 1/1.000 KH. Ini menjadi motivator untuk tenaga kesehatan di Dinas kesehatan kabupaten Bangka Tengah agar lebih meningkatkan program serta kegiatan di masayarakat untuk menekan angka kematian. Kerjasama antar lintas sector dan masayarakat juga ikut berperan, sehingga capaian indikator program serta indikator-indikator pendukung dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. c.
Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan
derajat kesehatan masyarakat . AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan , melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Tabel II.23. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2007-2012 Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup
Capaian Tahun 2007
2008
2009
2010
2011
2012
174
211
145
209
172
215
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Angka Kematian Ibu (AKI) kabupaten Bangka Tengah tahun 2010 sebesar 209 per 100.000 Kelahiran Hidup (7 kematian ibu dari 3.348 kelahiran hidup). Angka ini mengalami kenaikan dari RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-50
tahun 2009 AKI 145 per 100.000 ( 5 kematian ibu). Dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 215/100.000 kelahiran dari tahun 2011 172/100.000 KH. Angka kematian ibu meningkat dikarenakan beberapa factor : a.
Factor umur/usia ibu saat hamil yang masih muda
b.
Factor kesehatan meliputi kelainan/gangguan kesehatan/penyakit saat hamil
c.
Status gizi ibu saat hamil
d.
Pertolongan persalinan (persalinan yang masih ditolong oleh dukun tanpa didampingi bidan atau tenaga kesehatan
e.
Lambatnya pertolongan persalinan
Sehingga untuk menurunkan penyebab angka kematian ibu melahirkan yang tinggi yaitu dilakukan beberapa program dan kegiatan meliputi pemenuhan kebutuhan bidan didesa dan penambahan jumlah sarana prasarana (pembangunan poskesdes), meningkatkan keterampilan bidan-bidan didesa untuk meningkatkan informasi dan pelayanan kesehatan, kemitraan dukun dan bidan, peningkatan kunjungan rumah sehingga meningkatkan cakupan kunjungan K1 dan K4 ibu hamil dan melakukan monitoring evaluasi kinerja bidan. 2.3
Aspek Pelayanan Umum
A.
Fokus Layanan Urusan Wajib
1)
Pendidikan
a.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Grafik II.45. APS SD/MI + Paket A Tahun 2008 - 2012 2008
2009
2010
2011
2012
97.79 88.68 80.84 70.81
60.66
Dari diagram diatas diatas dapat dilihat bahwa untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan, namun tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 80,84%. Dilihat dari data tahun 2011 jumlah siswa SD/MI murni untuk usia 7-12 tahun dan jumlah siswa < 13 tahun berjumlah 18.489 siswa dan tahun 2012 naik menjadi 18.569 siswa. Untuk jumlah siswa setiap tahun mengalami peningkatan namun dilihat dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun drastis meningkat. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-51
Grafik II.46. APS SMP/MTs + Paket B Tahun 2008 - 2012 2008
2009
2010
2011
2012
87.65 68.12
60.75
66.24
40.55
Dari diagram diatas diatas dapat dilihat bahwa untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan, namun tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 68,12% tahun 2011 turun menjadi 66,24% tahun 2012. Dilihat dari data tahun 2011 jumlah siswa SD/MI > 12 tahun ditambah dengan siswa SMP/MTs murni untuk usia 13-15 tahun dan jumlah siswa SMA/MA/SMK < 16 tahun berjumlah 5.934 siswa dibagi dengan jumlah penduduk usia murni SMP/MTs usia 13-15 tahun berjumlah 8.711 siswa dan tahun 2012 jumlah siswa SD/MI > 12 tahun ditambah dengan siswa SMP/MTs murni untuk usia 13-15 tahun dan jumlah siswa SMA/MA/SMK < 16 tahun berjumlah 6.512 siswa dibagi dengan jumlah penduduk usia murni SMP/MTs usia 13-15 tahun berjumlah 9.831 siswa. Untuk jumlah siswa setiap tahun mengalami peningkatan namun dilihat dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun drastis meningkat. b.
Rasio Guru/Murid Grafik II.47. Rasio Guru/Murid SD/MI Tahun 2008 - 2012
1:18, 20121:32, 2008 1:17, 2011
1:32, 2009 1:17, 2010
Untuk rasio guru/murid SD/MI telah memenuhi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Dimana tahun 2012 rasio guru/murid SD/MI sebesar 1:18 yaitu 1 guru menangani 18 siswa, hal ini telah sesuai dengan standar nasional 1:32 yaitu 1 guru menangani 32 siswa.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-52
Grafik II.48. Rasio Guru/Murid SMP/MTs Tahun 2008 - 2012
1:16, 2012
1:16, 2008
1:17, 2009
1:16, 2011
1:15, 2010
Untuk rasio guru/murid SMP/MTs juga telah memenuhi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Dimana tahun 2012 rasio guru/murid SMP/MTs sebesar 1:16 yaitu 1 guru menangani 16 siswa karena standart nasional 1:36 yaitu 1 guru menangani 36 siswa. c.
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Grafik II.49. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata SD/MI Tahun 2008 - 2012
1:26, 2011
1:34, 2008
1:28, 2011
1:27, 2009
1:26, 2010
Untuk rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI juga telah memenuhi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Dimana tahun 2012 rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI sebesar 1:26 yaitu 1 kelas ada 26 siswa karena standart pusat 1:32 yaitu 1 kelas ada 32 siswa.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-53
Grafik II.50. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata SMP/MTs Tahun 2008 - 2012
1:35, 2012
1:29, 2008
1:37, 2011
1:32, 2009 1:31, 2010
Untuk rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs juga telah memenuhi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Dimana tahun 2012 rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs sebesar 1:35 yaitu 1 kelas ada 35 siswa karena standar nasional 1:36 yaitu 1 kelas ada 36 siswa. 1.1. Pendidikan Menengah 1.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) a.
APS SMA/MA/SMK Grafik II.51. 2008
2009
2010
2011
2012
50.46
44.56
39.64
32
36.24
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK
Dari diagram diatas diatas dapat dilihat bahwa untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan, namun tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 39,64% tahun 2011 turun menjadi 36,24% tahun 2012. Dilihat dari data tahun 2011 jumlah siswa SMP/MTs > 15 tahun ditambah dengan siswa SMA/MA/SMK murni untuk usia 16-18 tahun berjumlah 3.330 siswa dibagi dengan jumlah penduduk usia murni SMA/MA/SMK usia 16-18 tahun berjumlah 8.400 siswa dan tahun 2012 jumlah siswa SMP/MTs > 15 tahun ditambah dengan siswa SMA/MA/SMK murni untuk usia 16-18 tahun berjumlah 3.337 siswa dibagi dengan jumlah penduduk usia murni SMA/MA/SMK usia RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-54
16-18 tahun berjumlah 9.207 siswa. Untuk jumlah siswa setiap tahun mengalami peningkatan namun dilihat dari jumlah penduduk usia 16-18 tahun drastis meningkat. 2.
Rasio Guru/Murid a.
Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK Grafik II.52. Rasio Guru/ Murid SMA/ MA/ SMK
1:12, 2012 1:17, 2008 1;13, 2011
1:13, 2009
1:13, 2010
Untuk rasio guru/murid SMA/MA/SMK juga telah memenuhi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Dimana tahun 2012 rasio guru/murid SMA/MA/SMK sebesar 1:12 yaitu 1 guru menangani 12 siswa karena standart nasional 1:36 yaitu 1 guru menangani 36 siswa 3.
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata a.
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata SMA/MA/SMK Grafik II.53. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata SMA/MA/SMK
1:31, 2012
1:32, 2008
1:32, 2011
1:31, 2009 1:30, 2010
Sumber : Dinas Pendidikan
Untuk rasio guru/murid per kelas rata-rata SMA/MA/SMK juga telah memenuhi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Dimana tahun 2012 rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs sebesar 1:31 yaitu 1 kelas ada 31 siswa karena standar nasional 1:36 yaitu 1 kelas ada 36 siswa. 4.
Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-55
Grafik II.54.
Persentase Angka Melek Huruf
97
99.86
99.94
94.66
99.91
Sumber: Dinas Pendidikan
Dilihat dari diagram diatas persentase angka melek huruf dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2012 sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 99,94% tahun 2011 menjadi 99,86% tahun 2012. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang melek huruf pada tahun 2011 sebesar 128.331 naik menjadi 151.057 pada tahun 2012. Karena pada tahun 2012 Dinas Pendidikan mendata baru untuk penduduk yang buta aksara. Dimana pada tahun 2011 penduduk yang buta aksara ada 81 orang dan pada tahun 2012 pendataan ulang sebanyak 212 orang. 1.3. Fasilitas Pendidikan 1.
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Indikator/Tahun Bangunan SD/MI
Baik
2008
2009
2010
2011
2012
78,55
84,60
84,46
74,25
74,61
Grafik II.55.
90 80
84.46
84.6
74.25
74.61
78.55
70 60
Kondisi Bangunan Baik SD/MI 2008 2009
2010
2011
2012
Kondisi bangunan baik untuk jenjang SD/MI dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan. Tahun 2008 kondisi bangunan baik SD/MI sebanyak 542 gedung dari jumlah seluruh ada 690 gedung. Tahun 2009 sebanyak 566 gedung dari jumlah seluruh ada 669 gedung. Tahun 2010 sebanyak 576 gedung dari jumlah seluruh RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-56
ada 682 gedung. Tahun 2011 sebanyak 519 gedung dari jumlah seluruh ada 699 gedung. Dan tahun 2012 sebanyak 526 dari seluruh ada 705 gedung. Sehingga untuk kondisi bangunan baik dari tahun 2011 sebesar 74,25% dan tahun 2012 sebesar 74,61%. 2.
Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kondisi Bangunan Baik Grafik II.56. 2008
2009
2010
87.76
88.19
2011
90.5
75.75
2012 76.6
Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
Kondisi bangunan baik untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan. Tahun 2008 kondisi bangunan baik SMP/MTs dan SMA/MA/SMK sebanyak 254 gedung dari jumlah seluruh ada 288 gedung. Tahun 2009 sebanyak 330 gedung dari jumlah seluruh ada 376 gedung. Tahun 2010 sebanyak 324 gedung dari jumlah seluruh ada 358 gedung. Tahun 2011 sebanyak 253 gedung dari jumlah seluruh ada 334 gedung. Dan tahun 2012 sebanyak 275 dari seluruh ada 359 gedung. Sehingga untuk kondisi bangunan baik dari tahun 2011 sebesar 75,75% dan tahun 2012 sebesar 76,60%. 1.4. Angka Putus Sekolah (APS) 1.
Angka Putus Sekolah (APS) a.
APS SD/MI Grafik II.57. 2008
2009
2010
2011
2012
1 0.71 0.46
0.56
0.65
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Dilihat dari diagram diatas Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI mengalami kenaikan seharusnya turun dari tahun sebelumnya yaitu 0,56% naik menjadi 0,65%, hal ini disebabkan karena banyak anak SD/MI yang pindah kesekolah SD diluar Kab. Bangka Tengah dikarenakan ikut orang tua. Pada tahun 2011 jumlah siswa yang putus sekolah SD/MI sebanyak 121 orang dan pada tahun 2012 naik menjadi 142 siswa yang putus sekolah. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-57
b.
APS SMP/MTs Grafik II.58. 2008
2009
2010
1.47
2011
2012
1.47
0.8
0.72 0.38
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Dilihat dari diagram diatas Angka Putus Sekolah jenjang SMP/MTs mengalami penurunan sebesar 0,72% tahun 2012 dan tahun sebelumnya sebesar 1,47% Hal ini disebabkan karena sudah banyak anak SMP/MTs yang bersekolah dan tidak berhenti pada saat sedang sekolah. Dimana data jumlah siswa yang putus sekolah SMP/MTs tahun 2011 sebanyak 87 orang dan tahun 2012 turun menjadi 46 siswa. c.
APS SMA/MA/SMK Grafik II.59. 2008
2009
2010
2011
2.02
2012
1.92 1.15 0.71
0.68
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Sumber : Dinas Pendidikan
Dari diagram diatas Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA/SMK mengalami kenaikan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya. APS SMA/MA/SMK tahun 2012 sebesar 1,92% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 0,68%. Hal ini disebabkan karena banyak anak SMA/MA/SMK yang pindah kesekolah SD diluar Kab. Bangka Tengah dikarenakan ikut orang tua. Dimana data jumlah siswa yang putus sekolah SMA/MA/SMK sebanyak 42 orang tahun 2011 dan mengalami peningkatan jumlah siswa yang putus sekolah tahun 2012 sebesar 80 orang. 1.5. Angka Kelulusan 1.
Angka Kelulusan (AL) a.
AL SD/MI
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-58
Grafik II.60.
Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan SD/MI 100
100
100
100
2009
2010
2011
2012
99.72 2008 Sumber : DInas Pendidikan
Dari diagram diatas untuk angka kelulusan jenjang SD/MI mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2008 sebesar 99,72% dan tahun 2012 sebesar 100%. Dimana data yang lulus tahun 2011 sebanyak 1.930 siswa terhadap jumlah siswa tertinggi SD/MI yaitu sebanyak 1.930 siswa. Sehingga dari data tersebut bahwa dari siswa yang ikut ujian sebanyak 1.930 semuanya lulus. Dan data tahun 2012 siswa yang lulus sebanyak 2.628 siswa terhadap jumlah siswa tertinggi yaitu sebanyak 1.930 siswa. Karena untuk persentase angka kelulusan didapat dengan membagi siswa yang lulus terhadap jumlah siswa tertinggi yaitu siswa kelas VI di SD/MI. b.
AL SMP/MTs Grafik II.61. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 90.63
93.08
74.7
97.46
76.35
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : Dinas Pendidikan
Dari diagram diatas untuk angka kelulusan jenjang SMP/MTs mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2008 sebesar 74,70% dan tahun 2012 sebesar 97,46%. Dimana data yang lulus tahun 2011 sebanyak 1.573 siswa terhadap jumlah siswa tertinggi SMP/MTs yaitu sebanyak 1.690 siswa. Sehingga dari data tersebut bahwa dari siswa yang ikut ujian sebanyak 1.573 ada 117 siswa yang tidak lulus. Dan data tahun 2012 siswa yang lulus sebanyak 1.727 siswa terhadap jumlah siswa tertinggi yaitu sebanyak 1.772 siswa sehingga ada 45 siswa SMP/MTs yang tidak lulus. Karena untuk persentase angka kelulusan didapat dengan membagi siswa yang lulus terhadap jumlah siswa tertinggi yaitu siswa kelas IX di SMP/MTs.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-59
c.
AL SMA/MA/SMK Grafik II.62. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK 92.39
99.8
2009
2010
99.89 99.81
79.15
2008
2011
2012
Sumber : Dinas Pendidikan
Dari diagram diatas untuk angka kelulusan jenjang SMA/MA/SMK juga mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2008 sebesar 79,15% dan tahun 2012 sebesar 99,81%. Dimana data yang lulus tahun 2011 sebanyak 918 siswa terhadap jumlah siswa tertinggi SMA/MA/SMK yaitu sebanyak 919 siswa. Sehingga dari data tersebut bahwa dari siswa yang ikut ujian sebanyak 918 ada 1 siswa SMA/MA/SMK yang tidak lulus. Dan data tahun 2012 siswa yang lulus sebanyak 1.079 siswa terhadap jumlah siswa tertinggi yaitu sebanyak 1.081 siswa sehingga ada 2 siswa SMA/MA/SMK yang tidak lulus. Karena untuk persentase angka kelulusan didapat dengan membagi siswa yang lulus terhadap jumlah siswa tertinggi yaitu siswa kelas XII di SMA/MA/SMK. 2.
Angka Melanjutkan (AM)
a.
AM SD/MI ke SMP/MTs Grafik II.63.
Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs 109.59
120 100
90.23
91.98
89.54 80
87.36
60
Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs
40 20 0 2008
2009
2010
2011
2012
Untuk Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan maupun penurunan. Persentasenya dapat dilihat pada diagram diatas, RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-60
tahun 2011 angka melanjutkan sebesar 109,59% namun turun pada tahun 2012 yaitu sebesar 89,54%. Dimana data yang didapat pada tahun 2011 untuk menghitung angka melanjutkan adalah siswa kelas VII SMP/MTs sebanyak 2.115 siswa dibagi siswa lulus jenjang SD/MI sebanyak 1.930 siswa. Dan untuk data tahun 2012 siswa kelas VII SMP/MTs sebanyak 2.353 siswa dibagi siswa lulus jenjang SD/MI sebanyak 2.628 siswa. Yang berarti untuk tahun 2011 siswa yang melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dari siswa yang lulus dengan siswa tertinggi didapat bahwa ada 185 siswa yang tidak melanjutkan sekolah kejenjang SMP/MTs. Begitupula pada tahun 2012 siswa yang melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dari siswa yang lulus dengan siswa tertinggi didapat bahwa ada 275 siswa yang tidak melanjutkan sekolah kejenjang SMP/MTs yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Disebabkan karena banyak masyarakat yang melanjutkan sekolah SMP/MTs diluar Kab. Bangka Tengah atau sebaliknya banyak siswa tamat SD/MI tidak melanjutkan ke sekolah SMP/MTs. b.
AM SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Grafik II.64. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Melanjutkan 103.98 (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 85.47
2008
96.12
91.67
2009
2010
2011
90.85
2012
Untuk Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan maupun penurunan. Persentasenya dapat dilihat pada diagram diatas, tahun 2011 angka melanjutkan sebesar 96,12% namun turun pada tahun 2012 yaitu sebesar 90,85%. Dimana data yang didapat pada tahun 2011 untuk menghitung angka melanjutkan adalah siswa kelas X SMA/MA/SMK sebanyak 1.512 siswa dibagi siswa lulus jenjang SMP/MTs sebanyak 1.573 siswa. Dan untuk data tahun 2012 siswa kelas X SMA/MA/SMK sebanyak 1.569 siswa dibagi siswa lulus jenjang SMP/MTs sebanyak 1.727 siswa. Yang berarti untuk tahun 2011 siswa yang melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK dari siswa yang lulus dengan siswa tertinggi didapat bahwa ada 61 siswa SMP/MTs yang tidak melanjutkan sekolah kejenjang SMA/MA/SMK. Begitupula pada tahun 2012 siswa yang melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK dari siswa yang lulus dengan siswa tertinggi didapat bahwa ada 158 siswa yang tidak melanjutkan sekolah kejenjang SMA/MA/SMK yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Disebabkan karena RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-61
banyak masyarakat yang masuk sekolah SMA/MA/SMK diluar Kab. Bangka Tengah atau sebaliknya banyak siswa tamat SMP tidak melanjutkan ke sekolah SMA/MA/SMK. 3.
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Grafik II.65. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
2012, 56.68
2008, 32.57
2009, 30 2011, 46.27
2010, 32.15
Sumber : Dinas Pendidikan
Untuk Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan. Tahun 2008 sebesar 32,57%, tahun 2009 sebesar 30,00%, tahun 2010 sebesar 32,15%, tahun 2011 sebesar 46,27% dan tahun 2012 meningkat menjadi 56,68%. Persentasenya dapat dilihat pada diagram diatas, tahun 2011 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 46,27% naik pada tahun 2012 yaitu sebesar 56,68%. Dimana data yang didapat pada tahun 2011 guru yang berijazah kualifikasi S1/D-IV semua jenjang sebanyak 975 guru dibagi jumlah guru semua jenjang sebanyak 2.107 guru. Dan untuk data tahun 2012 guru yang berijazah kualifikasi S1/D-IV semua jenjang sebanyak 1.238 guru dibagi jumlah guru semua jenjang sebanyak 2.184 guru. Yang berarti untuk tahun 2011 guru yang telah berijazah kualifikasi S1/D-IV ada 975 guru berarti ada 1.132 guru lagi yang belum kualifikasi S1/D-IV dari jumlah guru seluruh ada 2.107 guru. Begitupula pada tahun 2012 guru yang telah berijazah kualifikasi S1/D-IV ada 1.238 guru berarti ada 946 guru lagi yang belum kualifikasi S1/D-IV dari jumlah guru seluruh ada 2.184 guru. mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-62
Grafik II.66. Angka Melek Huruf Tahun 2008-2012
99.86, 2012
97, 2008
99.94, 2011
94.66, 2009 99.91, 2010
Sumber : Dinas Pendidikan
Dilihat dari diagram diatas persentase angka melek huruf dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2012 sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 99,94% tahun 2011 menjadi 99,86% tahun 2012. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang melek huruf pada tahun 2011 sebesar 128.331 naik menjadi 151.057 pada tahun 2012. Karena pada tahun 2012 mendata baru untuk penduduk yang buta aksara. Dimana pada tahun 2011 penduduk yang buta aksara ada 81 orang dan pada tahun 2012 pendataan ulang sebanyak 212 orang. Grafik II.67. APK PAUD Tahun 2011-2012
2011
2012 40.19
36.93
Persentase APK PAUD
Untuk APK PAUD mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 36,93% meningkat menjadi 40,19% pada tahun 2012. Dari tahun 2011 jumlah siswa PAUD sebanyak 3.926 siswa naik pada tahun 2012 sebanyak 4.669 siswa. Sehingga untuk Angka Partisipasi Kasar PAUD menjadi meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1.
Jumlah lembaga PAUD bertambah dari tahun 2011 sebanyak 136 lembaga menjadi 153 lembaga pada tahun 2012.
2.
Pembangunan UGB TK Pembina Pangkalan Baru,hal ini sangat mempengaruhi peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 40,19% dari tahun sebelumnya sebesar 36,92%.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-63
4.5 4 3.5 3 KB
2.5 2
TPA
1.5
SPS
1
TK/RA
0.5 0 Tahun 2011 Tahun 2012
Grafik II.68. Bagan Jumlah Lembaga PAUD Tahun 2011 dan Tahun 2012 Grafik II.69. Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI + Paket A Tahun 2008-2012 94.73 95.6
100
82.98 91.55
80
77.24
60 40
20 0
2008
2009
2010
2011
2012
Untuk APM SD/MI + Paket A dari diagram diatas juga mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 91,55% turun menjadi 77,24% tahun 2012. Siswa pada jenjang SD/MI umur 7-12 tahun berjumlah 17.310 siswa pada tahun 2011 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu ada 17.274 siswa pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan masih sangat rendah yaitu banyak anak dibawah 7 tahun sudah dimasukkan kesekolah SD seharusnya usia dibawah 7 tahun adalah masa bermain pada TK dan PAUD.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-64
Grafik II.70. Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs + Paket B Tahun 2008-2012
90 80 70
79.03
80.24
54.41 48.51
66.7
60 50 40 30 20 10 0 Sumber: Dinas Pendidikan
2008
2009
2010
2011
2012
Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa APM SMP/MTs + Paket B juga mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2011 sebesar 48,51% naik menjadi 54,41% pada tahun 2012. Dan siswanya juga mengalami peningkatan yaitu siswa murni SMP/MTs tahun2011 sebanyak 4.226 siswa dan tahun 2012 naik menjadi 5.198 siswa. Dilihat dari target yang direncanakan belum mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan : a.
Meningkatnya jumlah penduduk pendatang yang berusia 13-15 tahun yang tidak bersekolah.
b.
Ada 1 PKBM yang pada tahun 2012 tidak ada siswa untuk belajar paket B yaitu PKBM Bintang Prestasi di Kec. Sungai Selan karena mereka belum menerima siswa paket tetapi hanya menerima siswa untuk sanggar tari, bimbingan belajar (bimbel) dan taman bacaan masyarakat (tbm) sehingga jumlah siswa Paket menurun drastis. Grafik II.71. Angka Partisipasi Murni (APM)SMA/MA/SMK + Paket C Tahun 2008-2012 2008
2009 53.75
2010
2011
2012
54.7
41.08 33.76
30.78
Sumber : Dinas Pendidikan
Dari diagram diatas dilihat bahwa untuk APM SMA/MA/SMK + Paket C tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami kenaikan, namun tahun 2011 dan juga tahun 2012 mengalami penurunan. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-65
Tahun 2011 APK SMA/MA/SMK + Paket C sebesar 33,76% dan tahun 2012 sebesar 30,78%. Dimana siswa murni untuk SMA/MA/SMK adalah usia 16-18 tahun. Tahun 2011 siswa murni SMA/MA/SMK berjumlah 2.836 siswa dan tahun 2012 siswa murni turun berjumlah 2.806 siswa. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk pendatang yang berusia 16-18 tahun yang tidak bersekolah, dimana pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 8.400 orang dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 9.117 orang. Grafik II.72. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2008-2012
2012, 56.68
2008, 32.57 2009, 30
2011, 46.27
2010, 32.15
Untuk Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan. Tahun 2008 sebesar 32,57%, tahun 2009 sebesar 30,00%, tahun 2010 sebesar 32,15%, tahun 2011 sebesar 46,27% dan tahun 2012 meningkat menjadi 56,68%. Persentasenya dapat dilihat pada diagram diatas, tahun 2011 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 46,27% naik pada tahun 2012 yaitu sebesar 56,68%. Dimana data yang didapat pada tahun 2011 guru yang berijazah kualifikasi S1/D-IV semua jenjang sebanyak 975 guru dibagi jumlah guru semua jenjang sebanyak 2.107 guru. Dan untuk data tahun 2012 guru yang berijazah kualifikasi S1/D-IV semua jenjang sebanyak 1.238 guru dibagi jumlah guru semua jenjang sebanyak 2.184 guru. Yang berarti untuk tahun 2011 guru yang telah berijazah kualifikasi S1/D-IV ada 975 guru berarti ada 1.132 guru lagi yang belum kualifikasi S1/D-IV dari jumlah guru seluruh ada 2.107 guru. Begitupula pada tahun 2012 guru yang telah berijazah kualifikasi S1/D-IV ada 1.238 guru berarti ada 946 guru lagi yang belum kualifikasi S1/D-IV dari jumlah guru seluruh ada 2.184 guru. mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 2)
Kesehatan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang
dilakukan oleh nakes dengan kompetensi kebidanan. Persentase cakupan Pertolongan Persalinan oleh NAKES. Dalam target MDGs salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu adalah menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 dari 425 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1992 (SKRT) serta meningkatkan pertolongan persalinan oleh nakes menjadi 90% pada tahun 2015. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan ini dikarenakan salah satu RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-66
faktornya adalah bertambahnya tenaga kesehatan yang berkompetensi sehingga pada tahun 2012 tercapai 94,81%, dengan pencapaian pada tahun 2012 sudah tercapai hal ini menunjukkan bahwa untuk target MDGs tahun 2015 sudah tercapai. Dengan kondisi ini upaya yang dilakukan minimal dengan mempertahankan pencapaian yang ada.Namun demikian, upaya peningkatan cakupan persalinan masih perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan ibu, diantaranya adalah kemitraan Bidan Dukun, peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan melalui jaminan program persalinan, revitalisasi bidan koordinator dan peningkatan kualitas surveillance kesehatan ibu melalui pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA).Pencapaian cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel III.38 dan grafik III.56 dibawah ini :
No
Tabel II.24. Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2008 – 2012 Tahun Indikator Kinerja 2008 2009 2010
2011
2012
94,36%
94,81%
Pertolongan Persalinan oleh 1
Tenaga
Kesehatan
dengan
82,13%
95,71%
91,88%
Kompetensi Kebidanan (Pn) Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Grafik II.73. Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh NAKES Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012
Pertolongan Persalinan oleh NAKES
95.71
94.36
94.81
91.88
82.13
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Pelayanan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu. Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi : RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-67
1)
Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu,
2)
Pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya,
3)
Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan,
4)
Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali, dan
5)
Pelayanan KB pasca persalinan. Persentase cakupan pelayanan Ibu Nifas dapat dilihat pada tabel III.39 dan grafikIII.57
dibawah ini : Tabel II.25. Persentase Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 - 2012 Tahun Indikator Kinerja 2008 2009 2010
No 1
Cakupan Pelayanan Nifas
86,02%
95,71%
91,23%
2011
2012
88,67%
86,15%
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Grafik II.74. Persentase Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012
Persentase Cakupan Pelayanan Nifas 95.71 91.23 88.67
86.15
86.02
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Berdasarkan data grafik diatas, persentase cakupan pelayanan nifas selama periode lima tahun mengalami penurunan. Dimana dari tahun 2008 cakupan pelayanan nifas meningkat pada tahun 2009. Dan mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Penurunan ini disebabkan
adanya kebiasaan atau budaya masyarakat, dimana kondisi setelah melahirkan
kembali kerumah orang tua dan yang melahirkan kedokter kandungan, melakukan konsultasi masa nifas kepada dokter kandungan yang menangani persalinannya. Namun untuk meningkatkan pelayanan nifas tetap dilaksanakan, seperti kunjungan bidan kerumah ibu bersalin. Seorang ibu mempunyai peran yang sangat besar di dalam pertumbuhan bayi dan perkembangan anak. Gangguan kesehatan yang dialami seorang ibu yang sedang hamil mempengaruhi kesehatan janin dalam kandungannya hingga kelahiran dan masa pertumbuhan bayi dan anaknya. Kebijakan tentang kesehatan ibu dan bayi baru lahir secara khusus berhubungan dengan pelayanan antenatal, persalinan, nifas dan perawatan bayi baru lahir yang diberikan di RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-68
semua jenis fasilitas pelayanan kesehatan, dari posyandu sampai rumah sakit pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Hasil pencapaian program pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4 yang dihitung dengan membagi jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan (untuk indikator K1) dan jumlah ibu hamil
yang melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali sesuai standar oleh tenaga
kesehatan disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu (untuk indikator K4) dengan jumlah sasaran ibu hamil yang ada diwilayah kerja dalam 1 tahun. Salah satu upaya dalam indikator K4 melalui pelayanan antenatal. Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Sedangkan tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan pelayanan antenatal kepada ibu hamil antara lain dokter, bidan dan perawat. Pelayanan antenatal disebut lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar tersebut. Ditetapkan pula bahwa distribusi frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan yang dianjurkan yaitu : minimal 1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada triwulan kedua dan 2 kali pada triwulan ketiga. Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini faktor resiko, pencegahan dan penanganan komplikasi. Persentase cakupan pelayanan Ibu Hamil K1 dan K4 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel II.26. Persentase Cakupan Pelayanan Ibu Hamil k1 dan k4 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 No
Indikator Kinerja
Tahun 2008
2009
2010
2011
2012
1
Persentase Kunjungan K1
98%
103,40%
97,30%
103,90%
98,50%
2
Persentase Kunjungan K4
90,47%
94,28%
91,34%
94,65%
90,30%
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-69
Grafik II.75. Persentase Kunjungan K1 dan K4 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012 103.90
103.40
98.50
98.00 90.30 94.65
94.28 91.34
90.47
Tahun 2008
90.30
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Persentase Kunjungan K1 Persentase Kunjungan K4
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Dari data grafik diatas terlihat bahwa cakupan K1 kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami naik turun, namun penurunan K1 masih seimbang, jika dibandingkan dengan kunjungan K4. Penurunan kunjungan dipengaruhi beberapa factor, yaitu seperti untuk wilayah dekat perbatasan (benteng dan pangkalan baru), kunjungan k4 masih rendah karena ibu hamil lebih banyak berkunjung ke dokter spesialis kandungan di Pangkalpinang. Namun untuk mendapatkan angka K4, bidan didesa tetap bergerak dengan melakukan kunjungan rumah. Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan disarana kesehatan (Polindes, Pustu, Puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun dirumah, Posyandu, dan sebagainya melalui kunjungan petugas kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4 dan campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Persentase Kunjungan Bayi dapat dilihat pada table dibawah ini :
No 1
Tabel II.27. Persentase Kunjungan Bayi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 - 2012 Tahun Indikator Kinerja 2008 2009 2010 2011 Cakupan Kunjungan bayi
85,97%
87,72%
38%
89,83%
2012 92,73%
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-70
Grafik II.76. Persentase Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012
Cakupan Kunjungan Bayi 100 90
85.97
89.83
87.72
92.73
80 70 60 50 40
30
38
20 10 0 Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Berdasarkan gambar grafik diatas, persentase cakupan kunjungan bayi dari tahun 2008 sampai dengan 2012, mengalami penurunan pada tahun 2010. Hal ini dikarenakanbanyaknya ibu hamil yang memeriksakan kandungannya ke pelayanan kesehatan swasta dan untuk perhitungan kunjungan bayi hanya diambil di pelayanan kesehatan Puskesmas dan tidak diambil di pelayanan kesehatan swasta. HIV & AIDS disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Penyakit ini ditularkan melalui cairan tubuh penderita yang terjadi melalui proses hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi secara bergantian dan penularan dari ibu ke anak dalam kandungan melalui plasenta dan kegiatan menyusui. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah setiap tahun tetap melakukan sosialisasi dan pelacakan kasus ketempat-tempat atau ke populasi yang beresiko. Dari perbandingan dengan kinerja tahun 2012 dengan tahun lalu untuk indikator terkendalingan HIV pada populasi dewasa masih dibawah 80%, yaitu hanya 50%, dengan dukungan dana 0%.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-71
Grafik II.77.
Grafik Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 s.d 2012 16 14
14
12
13
10 9
8 6 4
2
2 0 2008
0 2009
2010
2011
Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 s.d 2012
2012
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Pada Grafik diatas, tahun 2011 merupakan Jumlah Kasus HIV/AIDS tertinggi yang ditemukan di Kabupaten Bangka Tengah yaitu sebanyak 14 Kasus. Untuk Tahun 2012 jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bangka Tengah adalah 9 kasus dengan prevalensi HIV (persentase kasus terhadap penduduk beresiko) di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 0,005% yaitu ditemukan 9 kasus dari jumlah proyeksi penduduk Kabupaten Bangka Tengah yang beresiko pada Tahun 2012 sebanyak 171.325 orang. Tuberkulosis(TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis.Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil TB. Bersama dengan malaria dan HIV/AIDS, TB menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDGs.Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA posistif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Capaian indikator menurunnya prevalensi tuberculosis per 100.000 penduduk pada tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2011, ini berarti angka kesakitan tuberculosis mengalami penurunan yaitu jumlah pasien TB berkurang. Termasuk juga kasus malaria mengalami penurunan walaupun tidak mencapai target penurunan untuk kasus malaria. Pada Realisasi akumulasi sasaran terhadap target jangka menengah untuk indikator diatas, menunjukan angka yang masih banyak perlu untuk dicapai. Pada tahun 2012 Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk yaitu 61,3 per 100.000 penduduk untuk mencapai 40 per 100.000 penduduk yaitu dengan meningkatkan penyembuhan kasus lama dan meningkatkan penemuan penderita TB untuk segera dilakukan pengobatan. Untuk kasus baru pada tahun 2012 sebanyak 105 kasus TB Paru. Kasus TB di Bangka Tengah banyak ditemukan diwilayah kerja Puskesmas Pangkalan Baru, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri masih rendah, adanya pasien TB yang tidak patuh dalam meminum obat dan adanya stigma masyarakat bahawa penyakit TB merupakan penyakit yang memalukan. Untuk pemecahan masalah RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-72
ini melakukan pelacakan kasus penemuan TB, melakukan penyuluhan tentang penyakit TB, melakukan Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi pasien TB. Grafik II.78.
Grafik Angka Penemuan Pasien Baru TB BTA Postif 46.04%
50% 40%
29%
40.66%
42.55%
29.60%
30% Grafik Angka Penemuan Pasien Baru TB BTA Postif
20% 10% 0% 2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008-2011
Gambar diatas menunjukkan angka penemuan pasien baru TB BTA Positif di wilayah kerja Dinas Kesehatan (Puskesmas) yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. CDR (Case Detection Rate) atau angka penemuan pasien baru TB BTA Positif Kabupaten Bangka Tengah yang paling tinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 46,04%. Sedangkan Pada Tahun 2012, CDR ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2011 yaitu 42,55%. Untuk tahun berjalan atau tahun 2013 ditargetkan mengalami penurunan dengan lebih intens untukmelakukan pelacakan kasus penemuan TB, melakukan penyuluhan tentang penyakit TB, melakukan Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi pasien TB Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin mencapai 100%, dalam arti semua masyarakat miskin mempunyai jaminan kesehatan, Di kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2012 jumlah masyarakat miskin 7.786 jiwa, yang dicakup sebanyak 7.786 jiwa. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah kabupaten Bangka Tengah, pada tahun 2011 seluruh penduduk Bangka Tengah yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, dijamin kesehatannya melalui program JAMKESTA (Jaminan Kesehatan Semesta). Berdasarkan evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Bangka Tengah yaitu 7 Puskesmas melayani 171.325 penduduk di Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2012 untuk meningkatkan pelayanan dilakukan penambahan pelayanan Puskesmas rawat inap di Kecamatan Lubuk Besar. Sehingga sarana puskesmas perawatan di kabupaten Bangka Tengah berjumlah 2 (dua) puskesmas yaitu Puskesmas Sungaiselan dan Puskesmas Lubuk Besar. Dan 5 (lima) Puskesmas non perawatan yaitu Puskesmas Koba, Benteng, Namang, Pangkalan Baru dan Simpang Katis. Pada tahun 2012 telah dianggarakan perencanaan pembangunan Puskesmas Lampur di Kecamatan Sungaiselan, hal ini bertujuan lebih meningkatkan pelayanan serta pemerataan sarana kesehatan sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-73
Pencapaian indikator sasaran persentase rumah tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan cakupan desa siaga aktif pada tahun 2012 capaian kinerja diatas 100%. Berdasarkan data 2012 jumlah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat sejumlah 7.961 rumah tangga dari 11.970 rumah tangga yang diperiksa. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 angka ini mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak terlalu tinggi. Upaya untuk lebih meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat yaitu dengan meningkatkan kegiatan promosi kesehatan kepada masyarakat melalui media informasi dan sosialisasi. Selain itu juga dilakukankerjsama lintas sektoral dengan desa dan SKPD seperti KLH dan PU, misalnya untuk pelaksanaan penyediaan jamban sehat serta penyedian pembuangan sampah. Capaian kinerja tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011. Dan untuk anggaran peningkatan PHBS mengalami kenaikan mencapai 410%. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat 89% termasuk kategori baik, namun untuk cakupan desa siaga aktif masih dibawah 80% yaitu baru mencapai 59%. Untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan cakupan desa siaga aktif sangat dibutuhkan dukungan dari pemberdayaan masyarakat karena untuk mencapai desa siaga aktif kemampuan suatu desa dari gerakan masyarakat sangat penting, sedangkan untuk sarana poskesdes yang merupakan salah satu syarat desa siaga di seluruh desa kabupaten Bangka Tengah sudah berjumlah 58 Poskesdes, ini berarti semua desa sudah memiliki Poskesdes. Morbiditas dapat diartikan sebagai angka kesakitan, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas memiliki peran dalam penilaian derajat kesehatan masyarakat. Morbiditas berhubungan dengan terjadinya atau terjangkitnya penyakit di dalam populasi, baik fatal maupun non-fatal. Jelasnya morbidity statistics lebih cepat menentukan keadaan kesehatan dari masyarakat daripada mortality statistics, karena banyak penyakit yang mempengaruhi kesehatan hanya mempunyai mortalitas yang rendah (misalnya pilek). Di Kabupaten Bangka Tengah sejumlah terbatas dari penyakit-penyakit telah dilaporkan pada petugas kesehatan masyarakat tetapi dalam banyak hal, data untuk morbiditas harus diperoleh dari sumber-sumber statistik lainnya, misalnya statistik program penyehatan, catatan rumah sakit, puskesmas dan klinik, catatan ketidak-hadiran di sekolah maupun tempat kerja, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masayarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Keberhasilan dalam pengendalian malaria sangat dipengaruhi oleh kerja cerdas SDM kesehatan dan kemitraan baik masyarakat, pemerintah dan swasta. Upaya pengendalian penyakit malaria menjadi komitmen global dunia (MDG’s). Annual Paracite Incidence (API) di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2012 mencapai 4,28 per 1000 penduduk. Angka ini cenderung menurun dibandingkan tahun 2008 s.d tahun 2011. API diharapkan dapat diturunkan secara bertahap sehingga mencapai kurang dari 2 per 1000 penduduk pada tahun 2015. Indikator penilaian kinerja pengendalian malaria di Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada indikator pengendalian malaria Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Kesehatan yaitu API atau Annual Paracite Incidence per 1000 penduduk. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-74
Pada umumnya Kabupaten Bangka Tengah termasuk wilayah endemis malaria. Hal-hal yang mempengaruhi endemisitas malaria di Kabupaten Bangka Tengah adalah:
Kondisi lingkungan yang kurang baik.
Mobilitas penduduk yang tinggi sehingga penularan mudah terjadi.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagian masyarakat kurang baik.
Masih banyak masyarakay yang tidak mendatangi unit pelayanan kesehatan (minum obat sendiri) sehingga tatalaksana pengobatan tidak optimal.
Terdapat tempat-tempat perindukan nyamuk malaria (anopheles)seperti rawa-rawa, kolongkolong eks penambangan yang belum diberi ikan ikan pemakan jentik. Grafik II.79.
API (Annual Parasite Incidence) 8
API (Per Mil)
6 4 2 0 API (Annual Parasite Incidentce)
2008
2009
2010
2011
2012
5.06
7.07
5.91
7.54
4.28
Capaian kinerja untuk menurunkan angka kasus malaria pada tahun 2012 dibandingkan dengan target 2015 yaitu 200%, Angka kasus malaria terbanyak pada wilayah kecamatan Lubuk Besar, hal ini dikarenakan banyak lubang sisa penambangan oleh masyarakat yang bisa menimbulkan sarang nyamuk. Untuk penanganan masalah ini perlu dukungan masyarakat dan lintas sektoral (dinas pertambangan), untuk meningkatkan kesehatan lingkungan. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka pengendalian malaria untuk mencapai tujuan MDG’s tahun 2015 adalah :
Penemuan aktif kasus malaria melalui kegiatan Mass Blood Survey (MBS) ke desa-desa potensial malaria.
Penemuan secara pasif kasus malaria di unit pelayanan kesehatan.
Pembagian kelambu berinsektisida pda bayi, balita dan ibu hamil
Pengobatan malaria menggunakan ACT (kebijakan Kemenkes)
Penyemprotan malaria (Indoor Residual Spray/IRS) pada desa high endemis malaria.
Peningkatan kualitas SDM puskesmas dan rumah sakit melalui pelatihan terstandarisasi. Penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2007 s.d
2012 menurut data Daftar 10 Penyakit Terbanyak dari tahun 2007 s.d 2012 menunjukkan bahwa penyakit terbanyak adalah penyakit Infeksi Akut Lain pada Saluran Pernafasan Bagian Atas (ISPA). RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-75
Grafik II.80.
Grafik Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita 60.00% 50.00% 40.00% 30.00%
51.93% 34.29%
32.83%
35.48%
20.00%
31.58%
Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita
10.00%
0.00% 2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008-2012
Berdasarkan Grafik diatas data Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita tertinggi terdapat pada tahun 2009 sebesar 51,93%.Dibandingkan dengan tahun 2011, cakupan penemuan penderita pneumonia balita di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 35,48% nilai ini mengalami penurunan yang artinya kenaikan kinerja pada tahun 2012, tetapi angka ini masih rendah dibandingkan dengan pencapaian target nasional SPM (Standar Pelayanan Minimal) yaitu sebesar 100%. PD3I merupakan penyakit yang diupayakan dapat diturunkan dan diberantas dengan imunisasi diantaranya adalah tetanus neonatum, campak, difteri, pertusis dan hepatitis B. Pada Tahun 2012 ini, dilaporkan terdapat 25 kasus campak terjadi diwilayah Kabupaten Bangka Tengah dengan case fatality rate 0% yang berarti tidak ada yang meninggal. Jumlah Kasus campak 5 Tahun terakhir berubah-ubah. Dibandingkan dengan Tahun 2011, kasus campak pada tahun 2012 ini mengalami penurunan. Sedangkan Kasus campak tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah kasus 70 kasus. Untuk kasus difteri pada tahun 2012 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 – 2011 yang tidak terjadi kasus difteri. Pada tahun 2012, kasus difteri ini telah terjadi di kecamatan Lubuk Besar dengan jumlah 1 kasus dan pasien yang di diagnosa difteri ini telah meninggal. Untuk kasus tetanus neonatorium, pada tahun 2008 telah terdiagnosa 2 kasus dan tahun 2012 ini ada 1 kasus. Berikut jumlah kasus PD3I di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-76
Grafik II.81.
Jumlah Kasus PD3I di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 s.d 2012
0
70 Jumlah Kasus
60 50 40
0
70
0
30
1
0 19
29
2 2008 0
0 2009 0
0 2010 0
0 2011 0
1 2012 0
Polio
0
0
0
0
0
Difteri
0
0
0
0
1
Campak
19
29
36
70
25
Tetanus Neonatorium
2
0
0
0
1
20 10 0
Hepatitis B
36
25
Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare adalah salah satu penyakit yang berpotensi KLB/Wabah.Seluruh penyakit potensial KLB ini banyak mengakibatkan kematian dan kerugian secara ekonomi.Penderita DBD adalah penderita demam tinggi yang mendadak, terus menerus berlangsung 2-7 hari tanpa sebab yang jelas.Tanda-tanda pendarahan dari atau pembesaran hati serta hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif DBD. Menurunkan angka kesakitan DBD, Realisasi ini tidak mencapai target, disebabkan faktor cuaca, dimana terjadi musim panca roba, dari musim kemarau panjang ke musim penghujan. Selain musim, factor lingkungan disekitar rumah penduduk
juga sangat berpengaruh untuk
perkembangbiakan nyamuk aedes aegepty. Solusi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah yaitu dengan cara pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSNDBD), melakukan fogging serta meningkatkan promosi kesehatan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dibawah ini angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-77
Grafik II.82.
Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk Tahun 2008 s.d 2012 120
111
100 80 60
51
40 20
Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk
38
33
2010
2011
2
0 2008
2009
2012
Pada Tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2012, angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk cenderung meningkat. Hal ini disebabkan beberapa faktor terutama faktor iklim yang berubah-ubah dan banyaknya pendatang dari luar yang belum bisa menyesuaikan kondisi dengan iklim yang ada. Grafik II.83.
Persentase Diare Yang Ditemukan dan Ditangani Di kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012 120% 100% 80% 60%
96%
40% 20% 0% 2008
55%
58%
2009
2010
48%
2011
60%
Persentase Diare Yang Ditemukan dan Ditangani Di kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012
2012
Sumber : Pengelolan Program Diare Dinkes Kabupaten Bangka Tengah, 2011
Berdasarkan grafik diatas, pada Tahun 2008 persentase diare yang ditemukan dan ditangani mencapai kisaran 96% yang berarti hampir seluruh jumlah perkiraan kasus diare bisa ditemukan dan ditangani. Persentase pada tahun 2008 ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2009-2012. Pada tahun 2012 ini persentase diare yang ditemukan dan ditangani mencapai angka 60% hal ini juga dikarenakanbeberapa faktor terutama faktor iklim yang berubah-ubah dan banyaknya pendatang dari luar yang belum bisa menyesuaikan kondisi dengan iklim yang ada. Bayi dan anak-anak memiliki resiko yang lebih tinggi terserang penyakit menular yang dapat mematikan, seperti Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Typhus, radang selaput otak, radang paru-paru dan masih banyak penyakit lainnya. Untuk itu salah satu pencegahan yang terbaik dan sangat vital agar kelompok beresiko ini terlindungi adalah melalui imunisasi. Program imunisasi dasar lengkap (LIL/Lima Imunisasi dasar lengkap) pada bayi meliputi : 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-78
dosis Hepatitis B dan 1 dosis campak. Diantara penyakit pada balita yang dapat dicegah dengan imunisasi, campak adalah penyakit penyebab utama kematian pada balita. Oleh karena itu pencegahan campak merupakan factor penting dalam mengurangi angka kematian balita. Persentase jumlah Bayi yang mendapat Imunisasi Campak dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel II.28. Persentase Cakupan Desa UCI Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 Tahun Indikator Kinerja 2008 2009 2010 2011
No 1
Cakupan Desa UCI
70,14%
87,72%
96,49%
92,98%
2012 96,49%
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Grafik II.84. Persentase Cakupan Desa UCI Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012
Cakupan Desa UCI 87.72%
96.49%
92.98%
96.49%
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
70.14%
Tahun 2008
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Berdasarkan data grafik diatas, persentase cakupan desa UCI pada tahun 2008 samapi dengan 2012 mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 dari 57 desa/kelurahan, yamg tercakup desa UCI sebanyak 55 desa/kelurahan. Masih ada desa yang belum UCI dikarenakan
masih ada
masyarakat yang takut membawa anaknya imunisasi karena akan menimbulkan panas bagi anak setelah imunisasi dan factor adat istiadat yang tidak memperbolehkan ankan diimunisasi. Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien.Persentase cakupan kesehatan masyarakat miskin dapat dilihat pada table berikut :
No 1
Tabel II.29. Persentase Cakupan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 Tahun Indikator Kinerja 2008 2009 2010 2011 Cakupan Kesehatan Masyarakat Miskin
100%
100%
100%
100%
2012 100%
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012 RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-79
Berdasarkan data tabel diatas, persentase Cakupan Kesehatan Masyarakat Miskin Kab. Bangka Tengah tahun 2008 masih stabil sampai tahun 2012 sebesar 100% dmana pelayanan kesehatan bagi orang miskin dan hampir miskin terlayani dengan optimal secara efektif dan efisian. Pada tabel berikut ini dapat dilihat perkembangan jumlah kunjungan pasien dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 : Tabel II.30. Jumlah kunjungan pasien Tahun 2011-2012 NO
Tahun 2011 3
Tahun 2012 4
(5/4x100%) 5
Target Kunjungan Tahun 2015 6
Jumlah Kunjungan
JENIS KUNJUNGAN
Capaian (%)
1
2
1
Pasien Umum
13.256
14.913
112,50
18.000
2
Pasien Askes
1.524
2.093
137,34
2.500
3
Pasien Askes Inh Health
26
-
-
10
4
Pasien Jamkesmas
123
76
61,79
80
5
Pasien Jampersal
77
706
916,88
1.000
6
Pasien Jamkesda (Jamkesta)
340
3.346
984,12
4.000
7
Pasien Jamsostek
85
213
250,59
250
5.434
21.351
138,34
25.846
Jumlah
Dari tabel tersebut dapat dilihat peningkatan jumlah kunjungan pasien dari tahun 2011 sampai tahun 2012 mencapai 138,34%, jumlah kunjungan pasien jamkesta dan pasien jampersal yang paling besar peningkatannya, hal ini dikarenakan pada tahun 2012 seluruh warga Bangka Tengah yang memiliki kartu anggota berhak mendapatkan pelayanan pada kemitraan pengobatan tersebut. Sedangkan pada tahun 2011 yang berhak mendapatkan pelayanan adalah masyarakat miskin yang memiliki kartu anggota dan juga dikarenakan sudah adanya dokter spesialis (anak, kandungan, bedah, penyakit dalam, anesthesi). Anemia gizi adalah kekurangan kadar Haemoglobin (Hb) dalam darah yang disebabkan karena kekurangan gizi yang diperlukan untuk pembentukan Hb tersebut. Penanggulangan masalah anemia gizi besi saat ini terfokus pada pemberian tablet tambah darah (Fe) pada ibu hamil. Ibu hamil mendapat tablet tambah darah 90 tablet selama kehamilannya. Persentase cakupan Bumil mendapat tablet Fe3 dapat dilihat pada table dibawah ini :
No 1
Tabel II.31. Persentase Cakupan Bumil Mendapatkan Tablet Fe3 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 Tahun Indikator Kinerja 2008 2009 2010 2011 Cakupan Bumil mendapatkan Tablet Fe3
80,97%
93,81%
99,8%
76,72%
2012 91,76%
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-80
Grafik II.85. Persentase Cakupan Bumil mendapat Tablet Fe3 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012
Cakupan Bumil mendapatkan Tablet Fe3 93.81
99.8
91.76
80.97
Tahun 2008
76.72
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Berdasarkan data grafik diatas, persentase cakupan Bumil mendapatkan Fe3 Kab. Bangka Tengah tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan mencapai 99,8%, namun pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 23,08% dan terjadi peningkatan sebesar 15,04% pada tahun 2012 hingga mencapai 91,76%. Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara ekslusif sejak lahir dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapatkan makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Persentase jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif dapat dilihat pada table dibawah ini :
No 1
Tabel II.32. Persentase Jumlah Bayi yang Diberi ASI Eksklusif Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 Tahun Indikator Kinerja 2008 2009 2010 2011 Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif
49,80%
38,44%
33,99%
31,85%
2012 33,47%
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-81
Grafik II.86. Persentase Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012
Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif 49.8 38.44
Tahun 2008
Tahun 2009
33.99
31.85
33.47
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Berdasarkan data grafik diatas, persentase jumlah Bayi yang diberi ASI Ekskusif tahun 2008 mengalami penurunan sampai tahun 2011, dan naik kembali pada tahun 2012 sebesar 1,62%. Hal ini dikarenakan adanya sosialisasi dan anjuran yang dilakukan tenaga kesehatan atau bidan terhadap ibu sesudah melahirkan. Sarana Kesehatan di kabupaten Bangka Tengah terdiri dari RSUD Bangka Tengah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), puskesmas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.Jumlah RSUD sebanyak 1 unit, Puskesmas se-Kabupaten Bangka Tengah dari 2008 – 2012 masih stabil yaitu berjumlah 7 (tujuh) unit, terdiri dari 5 (lima) unit Puskesmas Non Rawat Inap dan 2 (dua) unit Puskesmas Rawat Inap. 7 (tujuh) Puskesmas ini adalah :
Puskesmas Koba
Puskesmas Pangkalan Baru
Puskesmas Benteng
Puskesmas Simpangkatis
Puskesmas Rawat Inap Sungai Selan
Puskesmas Namang dan,
Puskesmas Rawat Inap Lubuk Besar.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-82
No
Tabel II.33. Jumlah Pustu dan Poskesdes Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 Tahun Indikator Kinerja 2008 2009 2010 2011
2012
1
Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)
18 unit
18 unit
18 unit
18 unit
18 unit
2
Jumlah Poskesdes
10 unit
7 unit
28 unit
56 unit
58 unit
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Dan untuk Puskesmas Pembantu dari tahun 2008 sampai dengan 2012 masih berjumlah 18 Pustu. Dan untuk Poskesdes dari tahun 2008 sampi dengan 2012 bertambah sebanyak 48 unit. Pembangunan poskesdes disesuai dengan program desa siaga, dimana satu desa satu poskesdes, yang dilayani bidan dan perawat. Untuk tahun berikutnya jumlah poskesdes akan bertambah seiring bertambahnya penduduk sehingga akan lebih optimal dalam pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khusunya di Kabupaten Bangka Tengah selain sarana yang memadai, juga diperlukan tenaga Kesehatan yang memadai meliputi Medis, Perawat dan Bidan, Farmasi, Gizi, Teknisi Medis, Sanitasi, dan Kesehatan Masyarakat yang tersebar di Polindes/Poskesdes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Dinas Kesehatan.Berikut Dokter Umum dan Dokter Gigi yang ada di Kabupaten Bangka Tengah :
No
Tabel II.34. Cakupan Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 Tahun Indikator Kinerja 2008 2009 2010
2011
2012
1
Jumlah Dokter Umum
27 orang
35 orang
30 orang
39 orang
42 orang
2
Jumlah Dokter Gigi
6 orang
8 orang
5 orang
7 orang
7 orang
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Berdasarkan data diatas, cakupan jumlah tenaga dokter di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2008 – 2012 terus mengalami kenaikan sesuai dengan kebutuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dokter umum yang ada yaitu terdiri dari PNS dan PPT daerah/PTT Pusat. Sedangkan untuk dokter umum di kabupaten Bangka Tengah masih sangat sedikit.
No
Uraian
Tabel II.35. Cakupan Jumlah Perawat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 – 2012 Tahun 2008
2009
2010
2011
2012
1
Jumlah Perawat
100 orang
133 orang
164 orang
194 orang
192 orang
2
Jumlah Bidan
59 orang
74 orang
89 orang
114 orang
126 orang
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-83
Berdasarkan data diatas, cakupan jumlah tenaga perawat dan bidan di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami penambahan. Data jumlah perawat dan bidan terdiri dari perawat di Puskesmas, RSUD dan klinik swasta. Untu tenaga bidan terdiri dari PNS dan Bidan PTT daerah/PTT pusat. 3)
Pekerjaan Umum Tabel II.36. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Uraian
2011
2012
Panjang jalan (Km)
271,74
378,89
Kondisi baik (Km)
150
228
55,20
60,18
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, terjadi perubahan yang cukup mendasar pada Status Ruas Jalan Kabupaten, yang menyebabkan adanya perubahan status jalan Tahun 2011, ruas jalan kabupaten sepanjang 271,74 Km. Pada Tahun 2012, panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 228 Km. Tabel II.37. Rekapitulasi Kondisi Jalan No.
Kondisi
Panjang
Persentase
1.
Baik
176,71 Km
46,64%
2.
Sedang
22,67 Km
5,98%
3.
Sedang Rusak
-
0%
4.
Rusak Ringan
119,70 Km
31,59%
5.
Rusak Berat
59,81 Km
15,78%
378,89 Km
100%
JUMLAH
Tabel II.38. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
Uraian
2011
2012
Panjang drainase (Km)
59,64
59,64
32
36
53,66
60,36
Kondisi baik (Km) Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-84
Pada Tahun 2011, drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat adalah sebesar 53,66%, dengan asumsi bahwa panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 32 Km berbanding panjang drainase Kabupaten sepanjang 59,64 Km. Dan Pada Tahun 2012, terjadi peningkatan sebesar 60,36% dimana panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 36 Km berbanding panjang drainase kabupaten sepanjang 59,64 Km. Tabel II.39. Penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Uraian
2011
2012
Laporan
9
3
Ditindak lanjuti
9
3
100
100
Penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat adalah upaya persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam menangani masalah tanggap darurat jalan dan jembatan. Pada Tahun 2011, ada 9 laporan mengenai tanggap darurat jalan dan jembatan dan kesemuanya ditindaklanjuti dengan baik. Pada Tahun 2012, ada 3 laporan mengenai tanggap darurat jalan dan jembatan, dan kesemuanya ditindaklanjuti dengan baik. Tabel II.40. Pemenuhan kelengkapan sarana kebinamargaan Uraian
2011
2012
Standar (Unit)
8
8
Tersedia (Unit)
2
3
Pemenuhan kelengkapan sarana kebinamargaan
25
37,5
Pemenuhan kelengkapan sarana kebinamargaan adalah sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam hal ketersediaan alat-alat bina marga yang dapat dilakukan untuk kegiatan swakelola dan pencapaian PAD dari sewa alat berat tersebut. Pada Tahun 2011, Pemenuhan kelengkapan sarana kebinamargaan mencapai 25% dimana diasumsikan bahwa alat berat yang tersedia sebanyak 2 unit berbanding dengan standarisasi kelengkapan alat Bina marga sebanyak 8 Unit. Pada Tahun 2012, bertambah 1 alat bina marga atau 37,5%.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-85
Tabel II.41. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Uraian
2011
2012
Luas irigasi (Ha)
340
340
Kondisi baik (Ha)
50
65
14,71
19,12
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Daerah Irigasi Kabupaten Bangka Tengah adalah Daerah Irigasi Namang (DI Namang) sesuai dengan KEPMENPU Nomor 390/KPPS/M/2007. Berdasarkan data tersebut diatas, luas daerah irigasi dalam kondisi baik terhitung pada tahun 2011 seluas 50 Ha dengan persentase 14,71% dan Pada Tahun 2012, luas daerah irigasi dalam kondisi baik seluas 65% dengan persentase 19,12%. Tabel II.42. Rasio Luasan Sumber Air Baku Uraian
2011
2012
Air baku (m2)
5.613.489,56
5.613.489,56
Digunakan Masyarakat (m2)
1.011.125,96
1.122.148,07
18,01
19,99
Rasio luasan sumber air baku
Pada Tahun 2011, luasan sumber air baku yang digunakan untuk supply air ke SPAM IKK dan Desa yang ada di Kabupaten Bangka Tengah adalah seluas 1.011.125,96 M² atau sebesar 18,01%. Dan di Tahun 2012, luasan sumber air baku yang digunakan untuk SPAM IKK dan Desa seluas 1.122.148,07 M² atau sebesar 19,99% dimana total luasan sumber air baku yang ada di Kabupaten Bangka Tengah diidentifikasikan seluas 5.613.489,56 M². Tabel II.43. Rumah tangga pengguna air bersih Uraian
2011
2012
2015
Rumah tangga
35.913
34.215
50.907
Pengguna air bersih
18.735
24.170
42.352
Rumah tangga pengguna air bersih
52,17
70,64
83,19
Rumah tangga pengguna air bersih, capaian sasaran pada Tahun 2011 adalah sebesar 52,17% dimana diasumsikan bahwa jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih sebanyak 18.735 RT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 35.913 RT. Pada Tahun 2012, pengguna air
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-86
bersih sebesar 70,64% dimana diasumsikan bahwa pada Tahun 2012, jumlah pengguna air bersih sebanyak 24.170 RT. Tabel II.44. Penanganan Wilayah Kebanjiran Uraian
2011
2012
Luas wilayah kebanjiran (Ha)
N/A
21,23
Ditanggulangi (Ha)
N/A
1,5
Penanganan wilayah kebanjiran
N/A
7,07
Pada Tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk penanganan wilayah kebanjiran seluas 1,5 Ha atau sebesar 7,07% dimana ditetapkan 21,23 Ha merupakan daerah penanganan wilayah kebanjiran. Tabel II.45. Persentase desa/kelurahan yang memiliki infrastruktur yang baik Uraian
2011
2012
Jumlah desa/kel
57
63
Infrastruktur baik
39
44
68,42
69,84
Persentase desa/ kelurahan yang memiliki infrastruktur yang baik
Pemerintah Daerah kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2011 memiliki 50 Desa dan 7 Kelurahan dimana tersebar dimasing- masing 6 kecamatan. Persentase desa/kelurahan yang memiliki infrastruktur yang baik pada Tahun 2011 sebesar 68,42% dimana diasumsikan bahwa jumlah desa/kelurahan yang memiliki infrastruktur yang baik sebanyak 39 Desa/Kelurahan. Pada Tahun 2012, jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah bertambah menjadi 63 dimana untuk Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki infrastruktur yang baik sebesar 69,84% dengan asumsi bahwa jumlah desa/kelurahan yang memiliki infrastruktur yang baik sebanyak 44 Desa/Kelurahan. 4)
Perumahan Tabel II.46. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Uraian
2011
2012
2.155,77
2.155,77
Pelayanan bencana kebakaran (Km2)
353,25
353,25
Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten
16,39
16,39
Luas wilayah (Km2)
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
bencana
II-87
Cakupan pelayanan bencana kebakaran, pada Tahun 2011 sebesar 16,39% dengan Luas Wilayah Menejemen Kebakaran seluas 353,25 Km² berbanding Luas Wialayah Kabupaten Bangka Tengah seluas 2.155,77 Km². Luas Wilayah Menejemen Kebakaran ini mencakup wilayah di Kecamatan Koba dan Kecamatan Simpang Katis. Pada Tahun 2012 sebesar 16,39%. Ini tidak terjadi kenaikan dikarenakan cakupan luasan manajemen kebakaran masih dengan pola penerapan sama seperti pada Tahun 2011. Tabel II.47. Luas perumahan yang tersedia PSU Uraian
2011
2012
11,31
11,31
PSU
N/A
4
Luas perumahan yang tersedia PSU
N/A
35,37
Perumahan
Luas Permukman yang tersedia PSU, di Tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan pembangunan Perumahan PNS bekerjasama dengan Developer “Koba Regency”. Sampai akhir Tahun 2012, Luasan perumahan yang tersedia PSU sebesar 35,37%, dengan asumsi bahwa luasan PSU yang telah dibangun seluas 4 Ha, dibandingkan dengan Rencana Luasan PSU yang akan dibangun seluas 11,31 Ha.
Tabel II.48. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Uraian
2011
2012
2015
Daya tampung
456.000
456.000
456.000
Jumlah penduduk
179.565
191.237
215.115
39,38
41,94
47,17
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
Rasio tempat pemakaman umum, di Tahun 2011 sebesar 39,38 dengan perhitungan bahwa Jumlah data tampung seluas 456.000 M² berbanding jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 179.565 jiwa. Untuk tahun 2012, terjadi peningkatan capaian sebesar 2,56 dimana pada tahun 2012 sebesar 41,94 dengan perhitungan bahwa, luas daya tampung seluas 456.000 M² berbanding dengan jumlah penduduk sebanyak 191.237 jiwa.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-88
5)
Perhubungan
1.
Jumlah arus penumpang angkutan umum Pada tahun 2012, jumlah angkutan umum sebanyak 203 unit yang terdiri dari 105 unit bus
dan 98 unit mini bus dengan penumpang sebesar 939.904 orang Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan arus penumpang angkutan umum yang ada Kabupaten Bangka Tengah melebihi dari ketersediaan angkutan umum yang ada. Untuk mengantisipasi hal tersebut kedepan perlu diadakan penambahan armada angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan penumpang angkutan umum yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. 2.
Angkutan darat, Angkutan darat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan penumpang dengan angkutan
umum dimana perbandingan antara jumlah angkutan umum sebanyak 106 unit dengan jumlah calon penumpang angkutan umum sebanyak 6500 orang. Dengan maksud 1,6% tersebut untuk 1 unit bus masih memiliki kapasitas 61 orang dan umumnya untuk 1 unit bus memenuhi kapasitas 30 orang. Tahun 2012 sebesar 1,6%. 3.
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis. Jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan
pelabuhan laut/ udara/ terminal bus yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, pada tahun 2012 pemenuhan kebutuhan pelabuhan laut/ udara/ terminal bus yang ada di Kabupaten Bangka Tengah tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya yaitu 3 lokasi dimana pelabuhan laut satu lokasi (pelabuhan Sungaiselan), pelabuhan udara satu lokasi (bandara Depati Amir) dan terminal bus satu lokasi (terminal Koba). 4.
Pemasangan Rambu-rambu, Untuk kebutuhan pemasangan rambu-rambudi Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2012
ini sebanyak 1.461 unit 5.
Jumlah uji kir angkutan umum. Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2012 sebanyak
2.297 unit yang terdiri dari mobil penumang umum sebanyak 105 unit; bus sebanya 37 unit; pick up sebanyak 1157 unit; truck sebanyak 894 unit; pick up box sebanyak 15 unit; truck box sebanyak 57 unit dan tronton sebanyak 32 unit, hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kir, sehingga kedepan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah akan lebih meningkatkan pengawasan kendaraan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah baik dengan sosialisasi maupun pengendalian di jalan.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-89
Tabel II.49. sarana dan prasarana bidang perhubungan No
Sarana dan prasarana
1
Jumlah arus penumpang angkutan umum
2
Angkutan Darat
3
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Satuan
Tahun 2012
Tahun 2011
Org/Thn
939.904
786.600
%
1,6
1,5
Lokasi
3
3
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Bedasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum untuk tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2011), ini menandakan bahwa minat masyarakat menggunakan angkutan umum lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tabel II.50. Meningkatnya fasilitas keamanan dan keselamatan bidang perhubungan No
Fasilitas
Satuan
1
Pemasangan Ramburambu Jumlah uji kir angkutan umum
2
%
Tahun 2012 K 61
Tahun 2011 K 57
Unit
2.297
2.625
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan untuk pemasangan rambu-rambu pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar dimana pada tahun 2011 pemasangan rambu-rambu sebesar 57% sedangkan pada tahun 2012 sebesar 61%, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan rambu-rambu terus ditingkatkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalulintas, Dan pada indikator jumlah uji kir angkutan umum, pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2011 dengan jumlah uji KIR angkutan umum sebanyak 2.297 unit sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 2.625. 6)
Lingkungan Hidup Tabel II.51. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Uraian
2011
2012
Daya tampung TPS (m3)
371.994,3
447.494,6
Jumlah penduduk X 3 ltr
502.695
573.711
740
780
Rasio RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-90
Indikator rasio daya tampung tempat pembuangan sampah pada tahun 2012 dengan daya tampung 447.494,6 m3 dibandingkan dengan produksi sampah masyarakat rata-rata sebesar 3 liter perhari/jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 191.237 maka total produksi sampah masyarakat sebesar 573.711 m3. Jadi rasio daya tampung tempat pembuangan sampah pada tahun 2012 sebesar 780. Sedangkan untuk 2011 daya tampung 371.994,3 m3 dibandingkan dengan produksi sampah masyarakat rata-rata sebesar 3 liter perhari/jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 191.237 maka total produksi sampah masyarakat sebesar 502.695 m3. Jadi rasio daya tampung tempat pembuangan sampah pada tahun 2011 sebesar 740. 7)
Kependudukan dan Catatan Sipil Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Intansi
Pelaksana melalui kepala Desa/ Lurah dan Camat.Dalam penyelesaian dokumen kependudukan terutama Dokumen Kartu Keluarga (KK) dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari dengan catatan data valid dan akurat, dan persyaratan lengkap. Adapun cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) terhadap jumlah Kepala Keluarga dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel II.52. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) terhadap Jumlah Kepala Keluarga s.d Per 31 Desember 2012 NO
JUMLAH KEPALA KELUARGA
KECAMATAN
CAKUPAN PENERBITAN KK
PROSENTASE %
1
KOBA
11.736
11.379
96,96 %
2
PANGKALAN BARU
12.721
12.076
94,93 %
3
SUNGAI SELAN
10.283
9.969
96,95 %
4
SIMPANG KATIS
7.455
7.301
97,93 %
5
NAMANG
5.092
5.127
100,68 %
6
LUBUK BESAR
8.197
7.983
97,39 %
JUMLAH
55.484
53.835
97,03 %
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Grafik II.87. Persentase Cakupan Penerbitan Kartu KeluargaTahun 2012
100.68 96.96
Koba
94.93
96.95
Pangkalanbaru Sungaiselan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
97.93
Simpangkatis
97.39
Namang
Lubuk Besar
II-91
Kepemilikan Kartu Keluarga terendah berada pada Kecamatan Pangkalanbaru sebanyak 12.076 Kartu keluarga dari jumlah Kepala Keluarga sejumlah 12.721 atau dengan rasio sebesar 94,93%, sedangkan kepemilikan Kartu Keluarga tertinggi berada pada Kecamatan Namang sebanyak 5.127 Kartu keluarga dari jumlah Kepala Keluarga sejumlah 5.092 atau dengan rasio sebesar 100,68%. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mulai melaksanakan kegiatan KTP Elektronik tanggal 21 September 2011, dimana pencetakan KTP Elektronik untukdi Kabupaten/Kota masih dilaksanakan oleh Direktorat Jendral kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Berikut Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap jumlah penduduk wajib KTP per 31 Desember 2012 Grafik II.88. Persentase Cakupan Perekaman Data KTP Elektronik (e-KTP) Per 31 Desember 2012
0 75.14% 70.69% 0
Koba
75.77% 0 0 72.50%
68.83% 0
Pangkalanbaru Sungaiselan
Simpangkatis
Namang
73.07% 0
Lubuk Besar
Persentase (%) Progress Perekaman data wajib KTP
Kecamatan yang perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)-nya terendah berada pada kecamatan Pangkalan Baru yaitu Perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebesar 20.976 jiwa dari jumlah penduduk wajib KTP 30.477 jiwa atau cakupan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebesar 68,83% sedangkan kecamatan yang perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)-nya, tertinggi berada pada kecamatan simpangkatis yaitu Perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebesar 13.300 jiwa dari jumlah penduduk wajib KTP 17.544 jiwa atau cakupan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebesar 75,77%. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebesar 49,72%.Hal ini terjadi dikarenakan pencetakan KTP elektronik (e-KTP) untuk Kabupaten/Kota masih dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sampai saat ini perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) masih tetap dilaksanakan dikarenakan adanya dispensasi Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-92
Elektronik (e-KTP) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5266/SJ tanggal 30 Desember 2011, diperpanjang masa pemberlakuannya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013. Bagi penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman e-KTP diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Camat atau petugas yang diberikan wewenang oleh Camat sebagai bukti yang bersangkutan telah melakukan perekaman e-KTP.Hal ini sebagai dasar bagi lembaga pelayanan publik untuk tetap mengakui bahwa bagi penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP tetapi belum mendapatkan fisik e-KTP, maka KTP Non Elektronik (KTP lama) tetap berlaku sampai Dengan yang bersangkutan menerima e-KTP. Adapun Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel II.53. Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 DATA PEREKAMAN
JUMLAH KTP YG TERCETAK
JUMLAH PROSENTASE % KTP YG TELAH TELAH DIBAGIKAN DIBAGIKAN
NO
KODE KECAMATAN
1
19.04.01
KOBA
19.580
14.647
11.679
79,74 %
2
19.04.02
PANGKALAN BARU
20.976
10.900
7.933
72,78 %
3
19.04.03
SUNGAISELAN
18.081
11.186
8.858
79,19 %
4
19.04.04
SIMPANGKATIS
13.300
9.483
9.155
96,54 %
5
19.04.05
NAMANG
8.541
7.355
5.627
76,51 %
6
19.04.06
LUBUK BESAR
13.779
11.277
9.497
84,22 %
94.257
64.848
52.749
81,34 %
KECAMATAN
JUMLAH Sumber : Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa belum semua e-KTP yang tercetak dari jumlah data perekaman 94.257 jiwa di 6 kecamatan baru tercetak sejumlah 64.848 jiwa. Hal ini dikarenakan :
Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)yang telah masuk ke Data Center Pusat di Jakarta,belum semua yang tercetak dikarenakan harus melalui proses verifikasi data (pencocokan sidik jari)1 : N (Jumlah seluruh wajib KTP yang telah melakukan perekaman data, kemudian melalui tahapanProses Personalisasi (pemasukan data ke Chips pada e-KTP).
Adanya Keterbatasan jumlah mesin cetak yang melakukan proses percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang masuk ke Data Center Pusat dari Pihak konsorsium percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
Penduduk wajib KTP melaksanakan perekaman data pada awal perekaman data secara massa (Bulan September – Oktober 2012) sehingga e-KTP belum tercetak/ belum selesai. Penerbitan Akta Kelahiran pada hakekatnya merupakan salah satu wujud pelaksanaan
tanggung jawab Negara dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum mengenai status individu, keperdataan dan kewarganegaraan setiap warganegara. Dimana pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran tetap mempedomani 3 (tiga) status hukum kelahiran yaitu : anak RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-93
dari pasangan suami istri yang terkait dalam perkawinan yang sah, anak dari seorang perempuan dan anak yang tidak diketahui asal/usulnya/orang tuanya. Akta Kelahiran perlu dimiliki setiap individu sebagai bukti sah mengenai identitas diri (seperti nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan), hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua yang diperlukan sebagai dasar :
Penerbitan dokumen identitas penduduk (KK, KTP) atau surat keterangan kependudukan lainnya.
Perlindungan hukum oleh negara.
Persyaratan masuk sekolah, melamar pekerjaan, melangsungkan perkawinan, penetapan ahli waris, penelusuran silsilah keluarga, dll. Adapun jumlah kepemilikan akta kelahiran sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini : Tabel II.54. Jumlah Bayi Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2012 JENIS KELAMIN N0
KECAMATAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KOBA PANGKALANBARU SUNGASISELAN SIMPANG KATIS NAMANG LUBUK BESAR JUMLAH
L
TOTAL
P
357 230 132 201 187 282 1.389
274 205 117 211 182 222 1.211
631 435 249 412 369 504 2.600
Tabel II.55. Data Kelahiran Bayi Tahun 2012 No.
Kecamatan
Jenis Kelamin L
P
TOTAL
1
Koba
482
438
920
2
Pangkalan Baru
321
286
607
3
Benteng
220
219
439
4
Namang
161
144
305
5
Simpangkatis
165
142
307
6
Sungaiselan
364
293
657
7
Lubuk Besar
259
222
481
1.972
1.744
3.716
TOTAL
Capaian target kepemilikan akta catatan sipil kelahiran pada tahun 2012 dengan jumlah kelahiran tahun yang bersangkutan sejumlah 3.716 jiwa dan memperoleh akta kelahiran di tahun 2012 sebesar 2.600 akta. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, dapat dinyatakan pelaksanaan RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-94
tanggung jawab Negara dalam Penerbitan Akta Kelahiran tersebut, sudah memperoleh hasil sebagaimana diharapkan.Hal ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri pada administrasi pencatatan sipil. Grafik II.89. Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2012 43.50%
Lubuk Besar
% Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 61.79%
Namang Simpangkatis
41.44%
Sungaiselan
46.53%
Pangkalanbaru
23.40%
Koba
39.25%
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran terendah berada pada Kecamatan Pangkalanbaru sebanyak 666 akta kelahiran dari jumlah penduduk sejumlah 2.847 jiwa, sedangkan Cakupan Penerbitan akta Kelahiran tertinggi berada pada Kecamatan Namang sebanyak 461 akta kelahiran dari jumlah penduduk sejumlah 746 jiwa. Tabel II.56. Jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran Tahun 2012
No
KECAMATAN
JENIS KELAMIN
TOTAL
L
P
10.484
6.013
16.497
1.
KOBA
2.
LUBUK BESAR
6.981
3.673
10.654
3.
NAMANG
4.269
2.844
7.113
4.
PANGKALANBARU
9.633
5.794
15.427
5.
SIMPANGKATIS
4.928
2.989
7.917
6.
SUNGAISELAN
7.733
4.343
12.076
44.028
25.656
69.684
TOTAL
Kepemilikan akta catatan sipil kelahiran sampai dengan tahun yang bersangkutan (2012) dengan jumlah penduduk Tahun 2012 sejumlah 191.237 jiwa dan memperoleh akta kelahiran pada tahun 2012 sebesar 69.684 akta. Hal ini dikarenakan masa dispensasi penerbitan akta kelahiran untuk usia> 1 tahun berakhir pada tahun per Desember 2012. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-95
Adapun kendala yang dihadapi dilapangan, diantaranya sebagai berikut :
Kurangnya peran aktif dan sosialisasi yang dilakukan langsung oleh pemerintah desa baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan terhadap pentingnya kelengkapan dokumen akta catatan sipil khususnya dokumen akta kelahiran kepada masyarakat dalam upaya mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Bangka Tengah.
Berakhirnya masa dispensasi penerbitan akta kelahiran untuk usia> 1 tahun pada tahun per Desember 2011.
Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia/petugas yang ada di Pengadilan Negeri Sungailiat yang melayani proses persidangan seluruh Kabupaten yang ada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga proses pengadilan penerbitan akta kelahiran dari pemohon akta kelahiran terlambat di kabupaten/kota disesuaikan dengan waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Sungailiat. Dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, strategi pemecahan masalah
yang perlu dilakukan adalah :
Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelayanan publik baik dengan pemerintah daerah tingkat kecamatan dan kelurahan maupun dengan instansi terkait.
Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui safari pelayanan ke desa-desa
Melaksanakan Sosialisasi kebijakan kependudukan melalui penyuluhan catatan sipil dan pendaftaran penduduk.
Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan ke kecamatan.
8)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas pada tahun 2012 meningkat
dibandingkan pada tahun 2011. Hal ini berarti kesadaran masyarakat Kab. Bangka Tengah untuk meningkatkan kualitas di bidang pendidikan terutama di kalangan perempuan meningkat dari tahun sebelumnya. Prestasi ini perlu terus ditingkatkan menuju Bangka tengah yang sejahtera dan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan sesuai dengan target Millenium Development goals (MDGs) di bidang pendidikan. Untuk partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga Pemerintah Daerah pada tahun 2012meningkat dibandingkan tahun 2011. Hal ini dikarenakan salah satu faktornya adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang penerimaan pegawai baru di Pemerintah Daerah. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2012 sebanyak 8kasus kekerasan dari 8kasus yang membutuhkan layanan tersebut. Tahun 2012 mengalami penurunan dari 2011, hal ini dikarenakan seringnya pemerintah melakukan sosialisasi. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-96
Tabel II.57. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak
9)
TAHUN
JUMLAH
2010
7 kasus
2011
10 kasus
2012
8 kasus
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Usia subur seorang wanita biasanya antara 15-49 tahun. Oleh karena itu untuk mengatur
jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran, wanita/pasangan ini lebih diprioritaskan untuk menggunakan alat/cara KB. Persentase jumlah pasangan usia subur (PUS) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
No 1
Tabel II.58. Persentase Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 - 2012 Tahun Indikator Kinerja 2008 2009 2010 Cakupan Peserta KB aktif
74,91%
74,42%
71,88%
2011
2012
68,20%
70,04%
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Grafik II.90. Persentase Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012
Cakupan Peserta KB aktif 74.91
74.42
71.88
68.2
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Sumber : laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 2008 – 2012
Berdasarkan data grafik diatas, persentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2008 sejumlah 25.790 PUS mengalami penurunan sampai dengan tahun 2012 : 28.935 PUS, namun untuk capaian peserta KB aktif sudah mencapai target Nasional 70%. Persentase remaja yang menikah usia dini (PUS < 20 tahun) tahun 2012 mengalami penurunan yang signifikan dari sebesar 6,3% di tahun 2011 menjadi yang lalu yaitu sebesar 4,61% RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-97
pada tahun 2012. Pada tahun 2011 jumlah PUS dibawah usia 20 th (<20th) sebanyak 1.838 orang dibagi jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) sebanyak 28.939 dikalikan 100% menghasilkan nilai 6,3% .Pada tahun 2012 Jumlah PUS dibawah umur 20 th sebanyak 1485 dari jumlah Pus sebesar 32.197 atau sebesar 4,61%.Untuk tahun-tahun selanjutnya diharapkan presentase remaja yang menikah usia dini semakin menurun. 10) Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri Tingkat Penyelesaian terhadap Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2012 adalah 70 kali penyelesaian terhadap 100 pelanggaran K3. Hal ini berupa penyelesaian terhadap pelanggaran ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Unjuk rasa. Penyelesaian kasus pelanggaran K3 ini
tidak terlepas dari bantuan banyak pihak terutama
masyarakat sendiri yang sudah mulai memahami dan mentaati PERDA/ PERKADA. Tabel II.59. Penyelesaian Pelanggaran K3 pada tahun 2012 No.
Kecamatan
Kegiatan
Jumlah Personil penyelesaian
1 Pangkalan Baru
Tibumtranmas
8 kali
160
2 Simpang Katis
Tibumtranmas
3 kali
60
3 Sungai Selan
Tibumtranmas
6 kali
120
4 Namang
Tibumtranmas
8 kali
160
5 Lubuk Besar
Tibumtranmas
10 kali
100
6 Koba
Tibumtranmas
31 kali
620
Unjuk Rasa / Demo
4 kali
80
70 KALI
1.300
TOTAL
Keterangan Rata – rata sekali penertiban sebanyak 20 orang dengan perbandingan 5 PNS dan 15 Non PNS
Menurut Permendagri no. 62 tahun 2008 Rasio jumlah Petugas LINMAS di wilayah Kabupaten/Kota Daerah pemekaran Baru terhadap wilayah kerja = 100 orang petugas LINMAS di Kabupaten/Kota daerah pemekaran Baru : 1 wilayah kerja Kabupaten/Kota. Ini berarti pada tahun 2012 Kabupaten Bangka Tengah telah mengalami Overload (Kelebihan) jumlah anggota LINMAS. Dimana jumlah anggota LINMAS Kab. Bangka Tengah pada tahun 2012 sebanyak 420 orang. Angka rasio di tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2011 angka rasio sebesar 59 % (Jumlah anggota LINMAS sebanyak 390 orang dan jumlah TPS di tahun 2011 sebanyak 333 x 2). Pada tahun 2012, meningkatnya kehandalan sistem penanggulangan bencana yang diukur dengan tingkat waktu tanggap (respon time rate). Ketepatan waktu tanggap (respon time rate) yang ditetapkan minimal kurang dari 3 jam sejak diterimanya laporan ataupun pengaduan kejadian bencana dan Bidang Penanggulangan Bencana harus sudah tiba di lokasi kejadian dan melakukan RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-98
tindakan - tindakan yang diperlukan. Tahun 2012 terjadi 22 kejadian bencana, dari 22 kejadian tersebut sebanyak 18 kejadian dilakukan tindakan penanggulangan dalam kurun waktu dari 3 jam. Terdapat beberapa upaya-upaya
yang telah dilakukan tindakan penanggulangan,
diantaranya: Melakukan fasilitasi terhadap Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana
-
(PUSDALPOS) yang terdiri dari Satuan Reaksi Cepat yang bertugas selama 24 jam dengan mekanisme pembagian shift kerja. Melakukan sosialisasi tentang daerah rawan bencana di Bangka Tengah melalui media massa,
-
media cetak dan pertemuan langsung (sosialisasi) kepada Kepala Desa -
Melaksanakan apel siaga bencana
-
Melaksanakan pemenuhan terhadap kebutuhan logistik korban bencana bekerja sama dengan BPBD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Tengah.
-
Meningkatkan kapasitas petugas penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan
-
Melengkapi peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana. Tabel II.60. Data Potensi Konflik Tahun 2012 Jenis potensi 1 Konflik Vertikal
No
2 Konflik Komunal
3 Konflik Komunal
Pihak-pihak yang bersengketa Kec.Koba Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh security PT. - Security PT. Kobatin (sentinel) yang disebabkan adanya Kobatin (Sentinel) keterlambatan pembayaran uang lembur dan gaji - PT. Kobatin karyawan selama 3 (tiga) bulan Desa Aksi penambangan timah yang dilakukan oleh - Warga Desa Nibung, Kec. warga desa nibung, kecamatan koba yang Nibung Kecamatan Koba disebabkan tersebarnya isu bahwa penduduk desa Koba nibung diperbolehkan untuk menambang di areal - PT. Kobatin tambang PT. Kobatin. Warga kemudian meninggalkan areal pertambangan tersebut setlah ditertibkan aparatsetempat. Bemban, Aksi penambangan yang dilakukan warga di areal - Warga Desa Kec. Koba slam ponPT. Kobatin. Walaupun telah dilakukan Bemban sosialisasi oleh pihak Polres Bangka Tengah tetapi - Aparat Pemerintah warga tetap tidak menghiraukan dan tetap Setempat melakukan aktifitas di areal penambangan tersebut Lokasi
Penjelasan
Pal Besi dan Dilaksanakan upaya penertiban di areal Jongkong penambangan bemban. Kecamatan Koba. Namun Kec. Koba dalam pelaksanaannya sekitar 200 orang massa gabungan dari desa nibung dan kecamatan Koba meminta bergabung untuk mencari warga Selapan, tetapi tidak diperkenankan untuk bergabung sehingga terjadi pengerusakan dan pembakaran di areal camp penambangan warga Selapan oleh massa gabungan tersebut. 5 Konflik Komunal
Desa Bemban dan Kel Berok, Kec. Koba
Masih terjadi aksi penambangan yang dilakukan - Warga desa oleh masyarakat pendatang (wargaSelapan) baik bemban dan dengan menggunakan alat berat maupun secara kelurahan koba, manual di lokasi penambangan desa bemban dan Kecamatan Koba
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-99
6 Konflik Vertikal
kelurahan berok, kec.Koba. Hal ini dapat - Warga pendatang menciptakan kecemburuan social dengan (Selapan) masyarakat pribumi yang tidak bisa melakukan penambangan yang dapat berujung dengan terjadinya konflik antar warga Kelurahan Aksi tuntutan warga kelurahan sungaiselan yang - Warga Kelurahan Sungaiselan, tergabung dalam Kelompok Tani terhadap PT. TIAL Sungaiselan, Kec. Kec. terkait dengan sengketa lahan warga yang telah Sungaiselan Sungaiselan dirugikan karena adanya proses penjualan yang - PT. TIAL tidak transparan oleh oknum perwakilan yang telah ditunjuk oleh PT. TIAL.
Berdasarkan data diatas, pada tahun 2012 terdapat 6 potensi konflik, dari enam potensi tersebut sebanyak 5 potensi dapat ditangani sehingga tidak terjadi konflik, dan terdapat 1 potensi konflik yang tidak berhasil ditangani sehingga terjadi konflik, yaitu tepatnya pada tanggal 19 Desember 2012, terjadi potensi konflik yang melibatkan masyarakat koba dan sekitarnya dengan warga pendatang (warga Selapan) yang sebagian besar melaksanakan kegiatan penambangan timah tanpa izin di wilayah penambangan PT. Koba Tin. Potensi konflik tersebut dipicu oleh permasalahan pribadi yang kemudian meluas menjadi potensi konflik horizontal yang melibatkan kedua belah pihak. Terjadi upaya sweeping terhadap warga selapan yang bermukim di areal penambangan aktif PT. Kobatin sehingga terjadi pembakaran kamp-kamp dari pihak warga selapan oleh oknum masyarakat. Pada tanggal 26 Desember 2012, telah dilakukan upaya perdamaian/islah yang melibatkan unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Pimpinan Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Unsur Kepolisian Resort Bangka Tengah serta perwakilan kedua pihak yang terlibat, namun telah diselesaikan melalui kesepakatan islah / damai antara kedua belah pihak.
Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian dimaksud adalah sebagai berikut:
Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan yang terdiri dari perwakilan suku bangsa yang berdomisili di Kabupaten Bangka Tengah.
Memfasilitasi Forum Komunikasi Umat Beragama di Kabupaten Bangka Tengah Agar target kinerja dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten akan
melakukan upaya – upaya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
Melaksanakan lomba cipta kampung aman pada tahun 2013.
Membentuk Tim antisipasi gangguan kemanan di Kabupaten Bangka Tengah yang terdiri dari SKPD terkait beserta instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.
11) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Secara kualitas, dapat digambarkan melalui tingkat pendidikan dan standar kompetensi jabatan yang dimiliki masing-masing PNS. Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan pada tabel berikut :
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-100
Tabel II.61. PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012 No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1
2
3
1.
S3
0 orang
2.
S2
27 orang
3.
S1
1210 orang
4.
DIV
21 orang
5.
DIII
500 orang
6.
DII
606 orang
7.
DI
48 orang
8.
SLTA
489 orang
9.
SLTP
17 orang
10.
SD
8 orang
TOTAL
2.926 orang
Dari data tersebut diatas secara garis besar mayoritas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berpendidikan S1, DII, DIII dan SLTA. Untuk itu diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas SDM melalui pemberian Izin Belajar maupun Tugas Belajar pada pendidikan formal serta peningkatan kemampuan secara Teknis maupun Fungsional. Berdasarkan komposisi jumlah PNS yang menduduki jabatan, terdapat 283 (eselon II, III dan IV) yang belum terisi dan masih menjabat sebagai pelaksana tugas. Hal tersebut dikarenakan disamping jenjang kepangkatan yang belum memenuhi persyaratan juga dari segi kompetensi jabatan belum memenuhi standar yang diperlukan, yaitu pada level midle manajer dan lower manajer. Untuk itu salah satu upaya dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang berkualitas serta kebijakan lain yang menjadi syarat utama dalam menduduki jabatan struktural tersebut. Adapun jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan kepangkatan /Gol, jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan jumlah PNS yang memasuki usia pensiun pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.62. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat / Golongan No
Golongan
Jumlah
1
2
3
1.
I
9 orang
2.
II
1.099 orang
3.
III
1.334 orang
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-101
4.
IV
484 orang
TOTAL
2.926 orang
Tabel II.63. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural Pelaksana
Belum
Tugas
Terisi
4
5
6
1
1
1
0
II b
28
25
14
11
3.
III a
48
42
17
25
4.
III b
64
58
25
33
5.
IV a
322
130
82
48
6.
IV b
68
27
4
23
TOTAL
531
283
143
140
No
Eselon
Formasi
Terisi
1
2
3
1.
II a
2.
Tabel II.64. Jumlah PNS yang memasuki usia pensiun Tahun 2012 Golongan Jumlah
No
BULAN
1
2
3
1.
I
0 orang
2.
II
1 orang
3.
III
3 orang
4.
IV
17 orang
TOTAL
21 orang
Tabel II.65. Jumlah PNS Yang Akan Memasuki Usia Pensiun Tahun 2011-Tahun 2015 JUMLAH PEGAWAI YANG PENSIUN TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
JANUARI
1
1
0
2
2
FEBRUARI
1
1
0
2
0
MARET
1
1
2
1
0
APRIL
2
2
3
0
3
MEI
1
2
1
1
1
JUNI
0
1
0
2
0
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-102
JULI
1
3
0
3
3
AGUSTUS
2
3
4
4
2
SEPTEMBER
3
5
2
0
4
OKTOBER
2
3
1
4
6
NOVEMBER
0
1
2
2
3
DESEMBER
1
5
4
5
4
15
21
19
26
28
TOTAL
Dari uraian tersebut diatas, sejalan dengan perubahan kebijakan pemerintahan tentang desentralisasi kewenangan di bidang kepegawaian dari sentralistik menjadi kewenangan daerah otonom, akan memberikan tantangan bagi peningkatan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada pelanggan (PNS) secara prima, seperti penyelesaian administrasi kepegawaian di bidang kenaikan pangkat PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian pensiun, peningkatan disiplin dan kesejahteraan PNS serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNS. Kondisi yang demikian hendaknya memerlukan kehandalan berbagai sumber daya. Namun kenyataan yang dihadapi sekarang, dengan kondisi Sumber Daya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah diperlukan peningkatan jumlah (kuantitas/kualitas/kapasitas) Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana fisik kantor maupun sarana dan prasarana diklat. (1)
Pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sampai dengan tahun
2012 sebanyak 188 pegawai dibanding dengan jumlah jabatan struktural yang terisi di lingkungan Pemkab.Bangka Tengah sebanyak 283 pegawai selama tahun 2012. Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan masih sedikit dengan jumlah 188 pegawai dan terkendala pada terbatasnya jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan tersebut. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sampai dengan tahun 2011 sebanyak 114 pegawai dibanding dengan jumlah jabatan struktural yang terisi di lingkungan Pemkab.Bangka Tengah sebanyak 264 pegawai selama tahun 2011. (2)
Pegawai yang memiliki sertifikat Diklat Pada tahun 2012 jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikat diklat sebanyak 2.080
pegawai sampai dengan tahun 2012 dibanding dengan jumlah PNS di lingkungan Pemkab.Bangka Tengah sebanyak 2.926 pegawai selama tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikat Diklat sampai dengan tahun 2011 sebanyak 1.436 pegawai dibanding dengan jumlah PNS di lingkungan Pemkab.Bangka Tengah sebanyak 2.943 pegawai selama tahun 2011. (3)
Rasio struktur jabatan eselonring yang terisi Pada tahun 2012 jumlah jabatan struktural yang terisi sampai dengan tahun 2012 sebanyak
283 pegawai dibanding dengan jumlah formasi jabatan struktural di lingkungan Pemkab.Bangka Tengah sebanyak 531 pegawai selama tahun 2012. Dengan adanya kenaikan pangkat dan golongan dari pegawai juga bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan jumlah jabatan struktural. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-103
Adanya seleksi penerimaan CPNS juga berpengaruh besar terhadap pergeseran-pergeseran jabatan struktural yang ada dalam mengisi jabatan yang lowong, seperti halnya tahun 2011 terjadi Moratorium Pegawai dimana pegawai yang seharusnya sudah cukup pangkat dan golongannya untuk menduduki jabatan tertentu dan ternyata masih terpending untuk menduduki jabatan tersebut dikarenakan masih adanya kekurangan pegawai di Instansi tersebut. Untuk tahun 2011 jumlah jabatan struktural yang terisi sebanyak 264 pegawai sampai dengan tahun 2011 dibanding dengan jumlah formasi jabatan struktural sebanyak 519 formasi selama tahun 2011. (4)
Data base pegawai yang valid dan akurat Pada tahun 2012 jumlah pegawai yang valid dan akurat sebanyak 1.892 pegawai sampai
dengan tahun 2012 dibanding dengan jumlah pegawai di lingkungan Pemkab.Bangka Tengah sebanyak 2.926 pegawai selama tahun 2012. Realisasi kinerja dapat tercapai dikarenakan data base pegawai selalu di update tiap harinya sehingga seluruh perubahan data pegawai dapat terkontrol dengan baik. Dengan adanya data base yang valid dan akurat dibutuhkannya juga suatu sistem yang baik sehingga dapat menunjang keakuratan data base tersebut, oleh karena itu sistem yang sudah ada (Sistem Informasi Kepegawaian) sangat perlu sekali dikembangkan agar seluruh data base pegawai dapat tercover secara detail dan akurat. Jumlah pegawai yang hampir setiap harinya terjadi perubahan seluruhnya dapat dikontrol dengan baik, sehingga data base tersebut selalu update tiap harinya. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah pegawai yang valid dan akurat sebanyak 1.253 pegawai sampai dengan tahun 2011 dibanding dengan jumlah pegawai dilingkungan Pemkab. Bangka Tengah sebanyak 2.943 pegawai selama tahun 2011. 12) Kearsipan Tabel II.66. Pengelolaan kearsipan daerah Indikator Kinerja Prosentase SKPD yang telah menerapkan aturan arsip secara baku
Realisasi Tahun2011 26%
Tahun 2012 Target Realisasi 75%
60.61%
Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2011 prosentase SKPD di wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang telah menerapkan aturan pengelolaan arsip secara baku sebesar 26%(8 SKPD dari total 33 SKPD). Sedangkan pada tahun 2012 prosentase tersebut meningkat menjadi 60.61% atau dengan kata lain sebanyak 20 SKPD dari total 33 SKPD yang ada telah menerapkan aturan pengelolaan arsip secara baku. Penilaian tersebut didasarkan atas hasil evaluasi penyelenggaraan kearsipan daerah yang dilakukan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan pada tahun 2012. Beberapa aspek yang menjadi tolok ukur untuk menetapkan apakah SKPD tersebut telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku melalui beberapa kriteria sebagai berikut: 1.
Telah melakukan pengklasifikasian dan penyusunan daftar arsip pada unit organisasinya;
2.
Telah menetapkan jabatan fungsional sebagai tenaga pengelola kearsipan pada unit organisasinya;
3.
Telah memiliki sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang sesuai standar.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-104
Hambatan utama pelaksanaan program ini adalah belum ditetapkannya jabatan fungsional di tiap-tiap SKPD, selain itu juga belum dikeluarkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tentang pedoman teknis penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) sehingga sampai saat ini Kabupaten Bangka Tengah Belum Bisa Menyusun JRA Tabel II.67. Penyelamatan arsip daerah Indikator Kinerja
Realisasi Tahun2011
Prosentase arsip yang ditarik berbanding kapasitas sarana penyimpanan yang tersedia
100%
Tahun 2012 Target Realisasi 100%
100%
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kapasitas sarana penyimpanan yang tersedia pada Depo Arsip Daerah mencukupi untuk menyimpan semua arsip statis yang telah ditarik dari tiaptiap SKPD dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Ketercukupan kapasitas/volume sarana penyimpanan tersebut harus tetap sesuai dengan jumlah arsip yang ditarik oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan. Adapun gambaran mengenai perbandingan kapasitas sarana penyimpanan dan besaran volume penarikan arsip sepanjang tahun 2010-2012 dapat di jelaskan melalui tabel berikut: Tabel II.68. Kapasitas Sarana Penyimpanan Arsip NO 1.
Keterangan
Jumlah
Kapasitas/Volume
- Almari Arsip (roll-o-pact)
2 unit
360 boks
- Rak Penyimpanan Arsip (kaca)
10 unit
1.120 boks
- Almari Arsip (roll-o-pact)
2 unit
360 boks
- Rak Penyimpanan Arsip (besi)
20 unit
720 boks
Sarana Penyimpanan: Pengadaan Tahun 2010
Pengadaan Tahun 2011
Kapasiatas sarana penyimpanan 2.
2.560 boks
Penarikan Arsip: Tahun 2010
131 boks
Tahun 2011
93 boks
Tahun 2012
100 boks
Arsip daerah yang telah dikumpulkan
324 boks
Kapasitas yang masih tersedia
2.236 boks
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kapasitas sarana penyimpanan yang dimiliki mencukupi untuk menyimpan seluruh dokumen/arsip daerah yang telah dikumpulkan sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2012. Dokumen/arsip daerah yang telah dikumpulkan tersebut sebelum disimpan akan didata dan ditata ulang terlebih dahulu sesuai dengan klasifikasi jenis, tahun penciptaan dan SKPD pencipta dokumen/arsip. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-105
13) Komunikasi dan Informatika Tabel II.69. ketersediaan dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat No
Uraian
1
Jumlah fasilitas /
Satuan
Tahun 2012
Tahun 2011
%
43
0
%
50
0
Examplar
7
7
Ada/Tidak
Ada
Ada
prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2 3
2. Mobil kelililng Jumlah surat kabar nasional/lokal Web site milik pemerintah daerah
Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan bahwa jumlah fasilitas/ prasarana informasi yang terdiri dari papan pengumuman pada tahun 2012 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana belum pernah melaksanakan dan untuk mobil keliling tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dimana belum melaksanakan indikator ini, pada tahun 2012 dilaksanakan pengadaan papan pengumuman. Untuk jumlah surat kabar nasinonal/lokal, dimana pada tabel diatas dapat dilihat untuk tahun 2012 sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7 examplar, ini menandakan minat masyarakat dalam memperoleh informasi melalui media surat kabar belum ada peningkatan. 14) Perpustakaan Tabel II.70. Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan Indikator Kinerja
Realisasi Tahun2011
Jumlah kunjungan pada perpustakaan
177.070 Kunjungan
Tahun 2012 Target Realisasi 188.681 185,357 Kunjungan Kunjungan
Berdasarkan tabel di atas tahun 2011 jumlah kunjungan perpustakaan sebesar 177.070 kunjungan dan berdasarkan hasil rekapitulasi laporan kunjungan perpustakaan sekolah, desa, dan perpustakaan umum daerah yang telah disusun menunjukkan total jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun 2012 sebanyak 185.357 kunjungan, hal ini berarti terdapat kenaikan jumlah kunjungan perpustakaan sebesar 4,68% dari tahun sebelumnya.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-106
B.
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1)
Pertanian Tabel II.71. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Tanaman Pertanian Tahun 2010-2012 NO 1
INDIKATOR
2010
Tanaman Padi
616
226
193
Tanaman Palawija
779
724
721
1.316
1.244
1.071
581,25
683,45
1.430,5
Tanaman Padi
985,6
251,6
509
Tanaman Palawija
9.401
5.158,82
4.544
8.803,6
7.319,85
7.135
3.663,38
3.861,32
2.191,48
2,1 5,21 7,88 8,37
2,8 8,98 8,43 9,30
Tanaman Buah-buahan Tahunan Jumlah Produksi Tanaman Pertanian (Ton)
Tanaman Sayuran dan Buah Semusim Tanaman Buah-buahan Tahunan 3
2012
Jumlah Luas Areal Tanaman Pertanian (Ha)
Tanaman Sayuran dan Buah Semusim 2
2011
Produktivitas Tanaman Pertanian (Ton/Ha) Tanaman Padi Tanaman Palawija Tanaman Sayuran dan Buah Semusim Tanaman Buah-buahan Tahunan
1,6 6,4 6,69 6,30
Pada tahun 2012 rata-rata mengalami penurunan hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas salah satunya faktor cuaca dimana terjadi musim kemarau yang panjang sehingga kegiatan pemupukan terhambat dan juga intensitas pemupukan yang dilakukan petani masih rendah sehingga berpengaruh terhadap produksi. Musim kemarau menyebabkan proses pembentukan bunga dan buah terhambat karena tanaman kekurangan air, secara umum tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit membutuhkan air yang cukup, begitu juga untuk komoditas perkebunan yang lain. Disamping itu juga pada tahun 2012 terjadi mutasi tanaman dari Tanaman
Menghasilkan
(TM)
menjadi
Tanaman
Tidak
Menghasilkan(TTM)/peremajaan
tanaman/alih fungsi lahan, untuk tanaman karet yang telah diremajakan seluas 141,14 ha, tanaman lada seluas 147,71 ha, kelapa sawit seluas 30 ha, dan kakao seluas 2,45 ha sehingga dengan adanya mutasi tanaman akan berpengaruh terhadap produktivitas. Bila dibandingkan tahun 2011 sedikit mengalami kenaikan terutama pada komoditas kelapa sawit dan karet dimana produktivitas kelapa sawit pada tahun 2011 mencapai 3,06 ton/ha/th (wujud produksi CPO) dan mengalami kenaikan sebesar 3,07 ton/ha/th dengan jumlah produksi sebesar 73.459,69kwintal/ha/thatau terjadi kenaikan sebesar 0,33%, kenaikan ini disebabkan pada tahun 2012 terjadi mutasi tanaman dari tanaman belum menghasilkan (TBM) menjadi tanaman menghasilkan (TM) seluas 440,5 ha dengan bertambahnya tanaman menghasilkan (TM) maka produksi akan meningkat dan berpengaruh terhadap produktivitas. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-107
Sedangkan mutasi tanaman pada komoditas karet dari TBM ke TM seluas 240,52 ha dengan produktivitas karet sebesar 1,12 ton/ha/th tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 1,16 ton/ha/th (karet kering) dengan produksi sebesar 41.250,01 kwintal/ha/th atau kenaikan sebesar 3,4% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan para petani sudah mulai mengunakan bibit unggul pada tahun-tahun sebelumnya, dan penerapan sistem budidaya yang baik serta memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada petani. Grafik berikut menggambarkan pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan selama tiga tahun terakhir: Grafik II.91.
Tingkat Produktivitas Tanaman Perkebunan (ton/ha/th)
1.16
2012
3.07
1.21
Karet
0.76
Sawit Lada
1.12
2011
3.06
1.10
3.00
2010
0.00
Tahun 2012
2011
2010
1.00
2.00
3.00
1.21
0.76
1.18
0.76
4.00
5.00
6.00
Kakao
7.00
Tabel II.72. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2010-2012 Luas Lahan (ha) Produksi Komoditas TBM TM TR/TTM TOTAL Kwintal/ha Karet 3.480,08 3.547,47 1.479,54 8.507,09 41.250,01 Sawit 3.681.77 2.392,31 204,16 6.278,24 73.459,69 Lada 908,73 753,90 681,40 2.344,03 9.156,98 Kako 30,10 43,36 29,35 102,81 330,91 Karet 3.301,34 3.442,72 1.620,68 8.364,74 38.574,60 Sawit 3.743,01 1.951,81 174,23 5.869,05 59.682,90 Lada 813,82 598,26 829,11 2.241,19 7.238,49 Kako 30,45 33,36 26,90 90,71 250,80 Karet 3.067,15 3.306,95 1.645,85 8.019,95 36.705,55 Sawit 2.891,51 1.556,73 299,25 4.747,49 46.745,40 Lada 594,12 535,82 902,05 2.031,99 6.368,25 Kako 13,98 31,47 22,38 67,83 239.90
Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan dan Kehutanan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-108
2)
Kehutanan Pada tahun 2012 terdapat 4 produk yang dihasilkan berupa Gubal gaharu (jenis
kemedangan), Teh gaharu, Jamur pelawan dan Madu pelawan. Untuk gubal gaharu tahun 2012 terealisasi sebanyak 5 kg, hasil ini diperoleh dari hasil panen gaharu petani Kecamatan Lubuk yang merupakan hasil penyuntikan inokulan gaharu terhadap tanaman gaharu pada tahun lalu.Untuk produk hasil hutan bukan kayu jamur pelawan dilakukan melalui penyebaran spora jamur pelawan di hutan pelawan yang mana spora tersebut diperbanyak di laboratorium hasil hutan bukan kayu. Sedangkan madu pelawan melalui pelatihan kepada petani didesa Namang mengenai budidaya lebah madu disamping itu juga telah dilakukan pengadaan stup (kotak) madu dan lebah yang didatangkan dari luar Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2012 produk baru dari hasil hutan bukan kayu yaitu Teh gaharu. Produk ini merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Sriwijaya Palembang. Latar belakang dibuatnya teh gaharu karena tanaman gaharu (daun) memiliki kesamaan dengan tanaman teh pada umumnya, disamping itu mengingat banyaknya bahan baku yang tersedia, karena Kabupaten Bangka Tengah merupakan sentra pengembangan tanaman gaharu. Tahun 2013 direncanakan Teh gaharu akan di produksi secara komersial melalui kelompok tani. Dari hasil penelitian ini, diketahui teh gaharu yang dihasilkan mengandung antioksidan, dan komposisi gizi terdiri dari kadar air 4,8%, Kadar lemak 1,5%, Protein 2,95%, mineral 2,93% dan serat 52,43% sehingga baik untuk kesehatan. 3)
Energi dan Sumber Daya Mineral Grafik II.92.
Pertambangan tanpa ijin
20 15 10 5
Persentase
0 Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Persentase Tahun 2011
Tahun 2012
Dilihat dari tabel dan grafik diatas persentase pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami kenaikan. Penertiban terhadap pelaku pertambangan tanpa ijin ini disamping dilakukan oleh staf Dinas Pertambangan dan Energi juga berkoordinasi dengan dengan instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, Kantor Lingkungan Hidup, Satpol PP, Kecamatan serta dari pihak berwenang seperti dari Polres Bateng. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-109
Namun luas area pertambangan liar terus bertambah hal ini disebakan area penambangan liar ini selalu berpindah pidah dan fluktuatif. Untuk menurunkan luas area penambangan liar ini harus terus dilakukan penertiban dan diadakan sosialisasi kepada penambang agar melakukan kegiatan penambangan sesuai aturan sehingga mengurangi kerusakan dan penambangan dilakukan berwawasan lingkungan.
Grafik II.93. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Persentase 80 70 60 50 40
Persentase
30 20 10 0 Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Dilihat dari tabel dan grafik diatas persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terjadi penurunan hal ini disebabkan penambahan sambungan baru oleh PLN tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk dan rumah tangga di Kabupaten Bangka Tengah. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 karena PLN melakukan penyambungan baru yang cukup banyak akibat telah selesainya jaringan baru serta peningkatan daya listrik pada pembangkit listrik PLN. Untuk meningkatkan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik ini harus terus dilakukan inventarisasi sehingga dapat mengetahui daerah-daerah rumah tangga yang belum memiliki listrik sehingga bisa memberikan rekomendasi kepada PLN untuk melakukan penyambungan listrik. 4)
Kelautan dan Perikanan Pada tahun 2012, produksi perikanan tangkap sebesar 16.889,30. Hal ini dipengaruhi oleh
semakin bertambah dan berkembangnya armada perikanan tangkap, serta semakin membaiknya pendataan statistik perikanan tangkap oleh petugas di lapangan. Adapun produksi perikanan tangkap menurut kecamatan dan sub sektor di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2011 – 2012 secara rinci diuraikan pada tabel di bawah ini.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-110
Tabel II.73. Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan Tahun 2011 - 2012 Jumlah Produksi Perikanan Kecamatan Tangkap (Ton) Tahun 2011 Tahun 2012 Koba
8.280,59
9.079,70
Pangkalan Baru
1.863,67
1.970,20
Sungai Selan
3.269,90
3.541,00
0
0
768,90
749,7
1.526,62
1.548,60
15.709,68
16.889,30
Simpang Katis Namang Lubuk Besar Jumlah
Pada tahun 2012, produksi perikanan budidaya sebesar 610,38 ton atau 261,70%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yang mendukung, yaitu semakin bertambah dan berkembangnya kemampuan teknis pembudidaya ikan, sudah mulai tumubuhnya minat pembudidaya untuk menjadikan kegiatan budidaya ikan sebagai pekerjaan utama dan berorientasi bisnis, serta semakin membaiknya pendataan statistik perikanan budidaya oleh petugas di lapangan. Sedangkan produktifitas lahan budidaya sebesar 2,65 kg/m2/tahun.Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagian besar kegiatan budidaya ikan pembudidaya hanya 1 – 2 siklus per tahun Adapun produksi perikanan budidaya menurut kecamatan dan sub sektor di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2011 – 2012 secara rinci diuraikan pada tabel di bawah ini. Tabel II.74. Produksi Perikanan Budidaya menurut Kecamatan Tahun 2011 - 2012 Kecamatan Koba
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Tahun 2011 Tahun 2012 95,680
86,198
363,820
186,400
6,110
81,267
Simpang Katis
18,310
85,900
Namang
10,170
66,840
6,110
103,776
500,200
610,38
Pangkalan Baru Sungai Selan
Lubuk Besar Jumlah
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
II-111
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Kemampuan keuangan di suatu daerah adalah bagian penting dalam menjawab aspek
keterkaitan perencanaan dan pembangunan yang dapat menentukan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah
terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan melakukan
analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya.
3.1
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008-2012 Kemampuan keuangan di suatu daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terkait dengan peraturan yang ada, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait
dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan
APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi antara belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) serta pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan
perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Tengah sejak tahun 2008 hingga tahun 2012, digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan
pengelolaan keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015.
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah A.
Kinerja Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Dalam periode 2008–2012,
pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp. 356.703.270.556,36 pada tahun 2008 menjadi Rp. 516.280.325.565,11 pada tahun 2012. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-1
Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012 Milyar Rupiah
600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00
2008
2009
2010
2011
2012
Kontribusi Pendapatan Daerah tersebar dalam 3 (tiga) komponen besar, yaitu Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Jika dilihat dari sumber
dananya dalam 5 tahun terakhir, Pendapatan asli daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 6.18%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal
pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah termasuk kategori kurang. Dana perimbangan
memberikan sumbangan rata-rata sebesar 83,65%, hal ini berarti ketergantungan pendanaan terhadap pemerintah pusat masih relatif besar, karena daerah tetap masih belum mampu
sepenuhnya lepas dari ketergantungan dengan pemerintah pusat. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan sumbangan rata-rata sebesar 10.17%.
Rata-rata Proporsi Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012 6,18
10,17
Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan 83,65
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, dapat dilihat dari rasio PAD
terhadap realisasi belanja. Pendapatan Asli Daerah hanya mampu membiayai rata-rata 4.67% dari kebutuhan belanja daerah, sedangkan dana perimbangan berkontribusi rata-rata sebesar 83.72%.
Namun demikian, selama periode 2008-2012, trend kontribusi PAD terhadap APBD relatif naik
sedikit yang menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan PAD belum mampu mengimbangi
pertumbuhan kebutuhan belanja daerah, walaupun masih harus ditutupi dengan pendanaan lainnya.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-2
Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012
PENDAPATAN
Uraian
2008 (Rp)
2010 (Rp)
2011 (Rp)
2012 (Rp)
Rata-rata Pertumbuhan (%)
356.703.270.556,36
337.624.570.615,02
332.848.247.281,44
479.469.885.366,78
516.280.325.565,00
20.272.758.109,96 2.746.018.027,17 3.222.637.913,00 1.586.363.804,30
19.387.622.083,66 2.576.265.210,34 2.084.072.716,00 2.857.393.112,46
20.162.809.820,75 2.395.691.911,00 3.330.506.348,00 3.552.889.555,56
27.977.193.763,64 5.841.982.497,00 2.929.622.138,00 4.875.656.711.84
37.276.789.992,00 12.875.629.244,50 3.523.622.176,40 5.794.090.775,33
17,91 62,77 8,18 40,13
316.887.470.431,00 67.292.223.431,00
291.061.796.716,00 53.315.147.716,00
281.537.318.185,00 53.020.903.185,00
384.248.103.829,00 121.324.857.829,00
418.336.883.117,00 79.400.029.117,00
8,48 18,24
19.543.042.015,40 3.089.112.000,00 0 14.903.716.015,40
27.175.151.815,36 0 0 14.659.237.815,36
31.148.119.275,69 0 0 14.733.830.075,69
67.244.587.774,14 0 0 17.561.958.434,74
60.666.652.456,24 1.283.242.000,00 0 27.601.732.606,24
39,94
1.550.214.000,00
2.059.800.000,00
6.356.770.000,00
6.164.141.259,40
6.545.497.020,00
61,16
Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus
2009 (Rp)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
12.717.738.365,49
205.620.247.000,00 43.975.000.000,00
0
11.869.891.044,86
196.780.649.000,00 40.966.000.000,00
10.456.154.000,00
10.883.722.006,19
204.185.915.000,00 24.330.500.000,00
10.057.519.200,00
III-3
14.329.932.416,80
235.206.446.000,00 27.716.800.000,00
43.518.488.080,00
15.083.447.795,64
303.044.784.000,00 35.892.070.000,00
15.654.044.000,00
11,24
5,49
10,87 -1,01
18,81 88,28
1)
Pendapatan Asli Daerah Selama Periode 2008-2012 realisasi PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal
ini disebabkan oleh upaya yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah. Realisasi PAD sampai dengan tahun 2012 menurut jenis PAD dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:
Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012
16,00 14,00
Milyar Rupiah
12,00 10,00
2008
8,00
2009
6,00
2010 2011
4,00
2012
2,00 0,00 Pajak daerah
a)
Retribusi daerah
Hasil pengelolaan Lain-lain PAD yang keuangan daerah sah yang dipisahkan
Pajak Daerah
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada periode 2008-2012 secara rata-rata,
pertumbuhan realisasi penerimaan dari pajak daerah telah mencapai 62,77 persen, dari Rp. 2.746.018.027,17 pada tahun 2008 dan pada tahun 2012 mencapai Rp. 12.875.629.244,50,-.
b)
Retribusi Daerah
Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada
kepentingan pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi daerah mempunyai potensi untuk dikembangkan, karena kinerjanya bersifat
pemenuhan atas permintaan berbagai jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat. Pada komponen retribusi daerah, selama periode 2008 – 2012 realisasi
retribusi daerah rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 8,18 persen dengan realisasi tertinggi
terjadi pada tahun 2012 sebesar 3.523.622.176,40-.
c)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan, diperoleh dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada perusahaan swasta. Realisasi RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-4
penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
selama periode 2008-2012 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 40,13%. Dengan realisasi terbesar pada tahun 2012 mencapai Rp. 5.794.090.775,33-. d)
Lain-lain PAD yang sah
Penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada
pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan lain-lain PAD utamanya bersumber dari Penerimaan Jasa Giro, Rekening Deposito pada bank dan rupa-rupa pendapatan. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD
yang sah 2008-2012, secara rata-rata pertumbuhan sebesar 5,49% dengan realisasi terbesar pada tahun 2012 mencapai Rp. 15.083.447.795,64-.
2)
Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada Daerah untuk pendanaan
penyelenggaraan desentralisasi. Dana Perimbangan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Tengah pada 2008-2012 secara
rata-rata mengalami peningkatan sebesar 8,48 persen, yang pada tahun 2011 realisasi dana
perimbangan meningkat tajam mencapai sebesar Rp. 384.248.103.829,00-, dan pada tahun 2012
meningkat mencapai sebesar Rp. 418.336.883.117,00- dengan rincian sebagaimana yang dapat dilihat pada table 3.9 berikut:
Kontribusi Terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012 350,00
Milyar Rupiah
300,00 250,00 200,00
2008 2009
150,00
2010
100,00
2011 2012
50,00 0,00
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
Dana alokasi umum
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Dana alokasi khusus
III-5
a)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Bagi Hasil Pajak Kabupaten Bangka Tengah selama tahun 2008-2012, dapat dilihat pada garfik berikut ini :
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012
140,00
Milyar Rupiah
120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
2008
2009
2010
2011
2012
Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan komponen pendapatan daerah yang meliputi Bagi Hasil
dari Sumber Daya Hutan dan Bagi Hasil dari Pertambangan selama tahun 2008-2012, adapun
realisasinya selama kurun waktu tersebut secara rata-rata mencapai 18,24 persen. b)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom
(provinsi/kabupaten/kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.
Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun realisasi DAU
Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2008-2012 adalah sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut ini:
Realisasi Dana alokasi Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012
350,00
Milyar Rupiah
300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00
2008
2009
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
2010
2011
2012 III-6
Berdasarkan grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa DAU selama tahun 2008-2012 secara
rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 10,87 persen. Upaya peningkatan DAU secara terus menerus dilakukan, dengan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk memasukkan luas wilayah laut sebagai dasar perhitungan alokasi DAU ke daerah. c)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Adapun DAK yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selama 2008-
2012 mencapai 99,99 persen. Hal ini bukan disebabkan karena kurangnya alokasi yang diberikan
Pemerintah Pusat namun karena adanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan mendapat alokasi DAK tidak dapat dilaksanakan. Secara periodik, realisasi DAK Kabupaten Bangka Tengah pada 2008-2012 adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:
Milyar Rupiah
Kontribusi Terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012
50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
2008 3)
2009
2010
2011
2012
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Milyar Rupiah
Kontribusi Terhadap Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008-2012 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
2008 2009 2010 2011 Hibah
Dana darurat
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Dana bagi hasil Dana Bantuan pajak dari penyesuaian dan keuangan dari provinsi dan otonomi provinsi atau Pemerintah khusus****) Pemerintah Daerah lainnya Daerah lainnya ***)
2012
III-7
Realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang meliputi hibah, dana darurat, dana
bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya, dana penyesuaian dan bantuan keuangan
dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka
Tengah. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah selama
kurun waktu 2008-2012 sebesar 39,94%. Realisasi terbesar pada tahun 2011 sebesar Rp. 67.244.587.774,14,- dan terkecil mencapai Rp. 19.543.042.015,40,- pada tahun 2008.
B.
Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah Pengelolaan belanja daerah pada periode 2008–2012 dipergunakan untuk upaya percepatan
pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang dijabarkan dalam periode perencanaan pembangunan
setiap
tahun.
Mengacu
pada
prioritas
pembangunan
Nasional
dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dan kondisi daerah, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah pada 2010 - 2015 adalah sebagai berikut:
(1)
Reformasi birokrasi dan tata kelola
(3)
Kesehatan
(2)
(4)
(5)
Pendidikan
Ketahanan pangan
Penanggulangan kemiskinan
(6)
Infrastruktur
(8)
Energi
(7) (9)
Iklim investasi dan iklim usaha Lingkungan Hidup dan pengelolaan bencana
(10) Daerah tertinggal, terdepan dan terluar
(11) Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tersebut telah dilakukan upaya-upaya
antara lain dengan mengintensifkan segala sektor pendapatan yang dapat dijadikan sumberdaya untuk membiayai pembangunan daerah.
Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada kurun waktu 2008-2012 adalah
sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-8
Tabel III.6 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 - 2012 (Rp.) URAIAN
Realisasi Tahun 2008
BELANJA 1. Belanja Tidak langsung - Belanja Pegawai - Belanja Bunga
- Belanja Subsidi - Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Desa
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa - Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal
II. PEMBIAYAAN
1. Pengeluaran Daerah
Sumber : DPPKAD Kab. Bangka Tengah Tahun 2012
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
328.065.743.992 337.217.892.005 379.566.166.254 426.261.017.213 568.629.260.342,13
Rata-rata Pertumbuhan (%) 15,26
103.363.147.608
135.536.911.834
187.046.805.844
192.415.099.206
222.395.722.890,00
21,90
5.286.220.500
4.884.700.000
11.455.880.960
6.448.660.456
12.955.448.000,00
1.234.149.000,00
46,03
-11,26
14.767.252.600
26.375.242.540
38.374.471.250
20.297.701.250
23.118.352.250,00
22,72
224.702.596.384
201.680.980.171
192.519.360.410
223.845.918.007
346.233.537.452,13
35.089.197.321
53.131.163.321
61.644.262.473
96.904.911.662
133.900.021.485,00
10.498.143.100
7.498.852.000,00
74.793.509.788
7.354.520.000
1.161.644.720
18.677.611.975
94.481.983.912
9.569.782.982
225.202.400
16.260.918.460
134.027.686.634
2.454.300.000
734.467.000
17.473.479.000
161.404.171.900
4.161.009.000
103.556.600
23.803.286.610
170.935.787.088
132.288.898.390
113.401.618.936
113.137.719.735
5.149.200.000
6.989.240.200
3.999.240.200
10.498.143.100
5.149.200.000
6.989.240.200
3.999.240.200
III-9
184.273.774.028,00
25,69
813.999.612,00
186,42
39.217.423.940,00
23,87
173.116.092.027,13
7.498.852.000,00
14,04 40,70 3,97
31,72 31,72
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur No
Uraian
A
Belanja Tidak Langsung
1
Belanja Gaji dan Tunjangan
3
Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH
2 4
Belanja Tambahan Penghasilan**)
Belanja pemungutan Pajak Daerah**)
B
Belanja Langsung
1
Belanja Honorarium PNS**)
3
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
2 4 5 6 7 8 9
Belanja Uang Lembur**)
2009
2010
2011
2012
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
94.481.983.912,00 134.027.686.634,00 161.404.171.891,00 72.469.836.822,00
89.859.912.051,00
109.096.977.634,00
122.019.582.603,00
935.976.350,00
922.380.000,00
1.761.600.000,00
1.761.600.000,00
20.572.130.500,00 504.040.240,00
42.791.913.345,00 453.481.238,00
90.009.833.673,00
4.236.129.360,00
4.756.299.750,00
6.072.872.700,00
8.541.429.600,00
822.895.000,00
694.200.000,00
1.339.775.000,00
2.307.365.000,00
1.949.408.698,00
3.123.562.190,00
9.735.906.250,00
318.091.500,00
289.608.500,00
Belanja makanan dan minuman pegawai***)
5.411.199.790,00
5.766.747.520,00
Belanja perjalanan dinas**)
10 Belanja perjalanan pindah tugas 11 Belanja Pemulangan Pegawai
12 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) TOTAL
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
854.690.020,00
60.838.209.190,00
1.044.129.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)
918.122.925,00
59.251.092.624,00
46.267.071.138
1.156.480.250,00
Belanja pakaian dinas dan atributnya**)
49.627.471.332,00
44.025.280.895,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**) Belanja premi asuransi kesehatan
222.395.722.890,00
447.574.015,00
1.615.328.000,00 883.794.500,00
645.341.250,00
1.037.766.500,00
244.776.000,00
2.444.310.000,00 6.607.634.329,00 922.238.000,00
1.351.314.000,00
10.793.580.300,00
13.559.032.340,00
18.316.611.146,00
0
0
0
0
18.340.208.180,00
0
16.524.537.580,00
0
20.415.115.825,00
138.507.264.807,00 180.294.757.772,00 222.242.381.081,00 III-10
239.504.000,00
3.964.703.000,00 7.137.737.644,00 2.481.863.000,00 1.297.881.960,00
25.825.864.479,00 28.477.578.740,00
312.405.556.563,00
Belanja daerah tahun anggaran 2008 menunjukkan bahwa belanja langsung sebesar
68,49% dan belanja tidak langsung sebesar 31,51%. Belanja tidak langsung sebagian besar
digunakan untuk belanja pegawai 72,36% dan belanja bagi hasil kepada Desa 0,00%. Sementara
belanja langsung digunakan untuk belanja modal sebesar 76,07% dan belanja barang dan jasa
sebesar 23,93%. Belanja daerah tahun anggaran 2009 menunjukkan bahwa belanja langsung sebesar 59,81% dan belanja tidak langsung sebesar 40,19%. Belanja tidak langsung sebagian besar
digunakan untuk belanja pegawai 69,71% dan belanja bagi hasil kepada Desa 0,00% sementara belanja langsung digunakan untuk belanja modal sebesar 65,59% dan belanja barang dan jasa
sebesar 24,41%.
Belanja daerah tahun anggaran 2010 menunjukkan bahwa belanja langsung sebesar
50,72% dan belanja tidak langsung sebesar 49,28%. Belanja tidak langsung sebagian besar
digunakan untuk belanja pegawai 71,65% dan belanja bagi hasil kepada Desa 0,00%. Sementara
belanja langsung digunakan untuk belanja modal sebesar 58,90% dan belanja barang dan jasa
sebesar 32,10%. Belanja daerah tahun anggaran 2011 menunjukkan bahwa belanja langsung
sebesar 52,51% dan belanja tidak langsung sebesar 47,49%. Belanja tidak langsung sebagian besar
digunakan untuk belanja pegawai 83,88% dan belanja bagi hasil kepada Desa 0,00%. Sementara
belanja langsung digunakan untuk belanja modal sebesar 50,54% dan belanja barang dan jasa
sebesar 49,46%.
Belanja daerah tahun anggaran 2012 menunjukkan bahwa belanja langsung sebesar
60,89% dan belanja tidak langsung sebesar 39,11%. Belanja tidak langsung sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai 82,85% dan belanja bagi hasil kepada Desa 0,00%. Sementara
belanja langsung digunakan untuk belanja modal sebesar 49,99% dan belanja barang dan jasa
sebesar 50,01%.
3.1.2 Neraca Daerah A.
Pertumbuhan Neraca Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang
disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan
berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai tingkat rincian obyek.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual, Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang
harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka
pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara ekonomis, efektif dan RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-11
efisien atau memenuhi unsur value for money. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2009-2012 seperti terlihat pada Tabel dibawah ini
dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:
Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang
dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi
pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2009-2012, pertumbuhan rata-rata
jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mencapai 11,46% yang berarti bahwa
jumlah aset Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah meningkat sebesar rata-rata 11,46% dalam tiga
tahun terakhir. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi dan aset tetap. Aset lancar berupa kas, piutang, persediaan. Investasi berupa investasi jangka panjang. Sementara Asset
tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan.
Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai -7,99%, yaitu kas sebesar -11,00%, piutang
pajak daerah sebesar 69,00%, piutang lain-lain 25,71% dan persediaan mengalami pertumbuhan
sebesar 48,11%. Melihat komposisi selama periode 2009-2012, pertumbuhan aset lancar
menunjukkan bahwa kondisi aset lancar Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berada pada kondisi cukup sehat karena asset lancar yang pada umumnya berupa pendanaan tunai telah
tersebar dalam bentuk investasi dengan rata-rata pertumbuhan 20,34%. Selain itu asset lancar
memiliki karakteristik yang likuid, maka dengan sendirinya akan berfluktuasi sesuai dengan penggunaannya. Bentuk investasi yang dilakukan berupa asset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya) dengan rata-rata pertumbuhan 15,95%.
Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang
utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas
pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau
tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah dalam kurun waktu 2009-2012 dengan rata-rata sebesar 4,15%, yang berarti
bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah
daerah dari tahun 2009 sampai dengan 2012 selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka
pendek yang baik secara tepat waktu. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam
kurun waktu 2009-2012, merupakan kewajiban jangka pendek (atau kewajiban lancar) berupa
jaminan reklamasi yang bersifat kontingensi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,15%.
Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar dan Dana Investasi merupakan selisih antara aset
dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2009-2012 mengalami pertumbuhan sebesar 11,47% yang berarti bahwa ekuitas
dana cukup sehat.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-12
NERACA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009-2012 No.
Uraian
2009
2010
2011
2012
1. ASET 855.774.231.204,56 919.658.578.278,32 1.084.677.657.922,98 1.181.952.572.575,31 1.1. ASET LANCAR 160.429.126.937,26 118.803.045.423,04 166.094.599.025,84 103.285.425.409,29 1.1.1. Kas di Kas Daerah 150.449.040.768,55 99.771.783.657,67 142.321.539.657,45 82.598.686.843,43 Kas di Bendahara Pengeluaran 192.990.401,00 92.915.000,00 314.057.393,00 189.123.430,00 Kas di Bendahara Penerimaan 1.1.2. Piutang Pajak Daerah 102.063.367,00 61.278.774,00 215.842.137,00 204.461.289,00 Piutang Retribusi Daerah 14.415.000,00 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 60.173.339,00 Piutang Lain-lain 3.728.711.922,37 5.180.408.206,68 9.930.095.331,15 4.619.133.606,71 1.1.3. Persediaan 5.956.320.478,34 13.636.486.445,69 13.298.649.507,24 15.674.020.240,15 1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG 1.2.1. Investasi Non Permanen Investasi Dana Bergulir 1.2.2. Investasi Permanen Penyertaan Modal 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6.
25.485.013.400,00 27.285.491.691,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 24.485.013.400,00 26.285.491.691,00 24.485.013.400,00 26.285.491.691,00
37.188.974.298,50 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 35.188.974.298,50 35.188.974.298,50
43.752.102.269,25 4.000.000.000,00 39.752.102.269,25
28.033.759.168,33 28.033.759.168,33
23.593.198.134,33 23.593.198.134,33
Rata-rata Pertumbuhan (%) 11,46 -7,99 -11,00 48,79 0,00 69,00 0,00 0,00 25,71 48,11 20,34 0,00 66,67 -19,59 18,06
ASET TETAP Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi, dan jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan
649.036.521.792,97 745.055.550.764,95 11.323.812.403,67 17.253.804.041,00 94.683.730.137,98 108.394.622.135,90 221.463.060.913,12 237.322.769.279,23 314.170.469.873,20 367.309.716.621,90 7.395.448.465,00 12.823.622.165,00 1.951.016.521,92
853.360.325.430,31 1.011.321.846.762,44 21.797.149.691,00 43.489.291.375,00 122.259.792.408,26 150.126.171.441,26 259.848.714.982,15 303.090.848.334,28 433.976.775.659,90 493.312.529.985,90 13.448.132.997,00 7.045.703.654,00 2.029.759.692,00 14.257.301.972,00
15,95 59,41 16,69 11,10 16,25 10,22 303,22
JUMLAH ASET
855.774.231.204,56 919.658.578.278,32 1.084.677.657.922,98 1.181.952.572.575,31
11,46
1.4. ASET LAINNYA 1.4.1. Aset Lainnya
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
20.823.569.074,33 28.514.490.399,33 20.823.569.074,33 28.514.490.399,33
III-13
6,47 6,47
No.
Uraian
2. KEWAJIBAN 2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2.1.1. Jaminan Reklamasi yg bersifat Kontingensi
2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 2.2.1. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SiLPA Pendapatan yang ditangguhkan Cadangan piutang Cadangan persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek 3.1.6. EDL lainnya 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5.
3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 3.2.1. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang 3.2.2. Diinvestasikan dalam aset tetap 3.2.3. Diinvestasikan dalam aset lainnya 3.2.3. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang 3.3. EKUITAS DANA CADANGAN 3.3.1. Diinvestasikan dalam dana cadangan
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
2009
2010
1.500.037.950,00 1.500.037.950,00 1.500.037.950,00
-
2011
1.684.319.250,00 1.684.319.250,00 1.684.319.250,00
1.684.319.250,00 1.684.319.250,00 1.684.319.250,00
-
Rata-rata Pertumbuhan (%) 1.687.333.164.00 4,15 1.687.333.164,00 4,15 1.687.333.164,00 4,15 2012
-
-
0,00 0,00
854.274.193.254,56 917.974.259.028,32 1.082.993.338.672,98 1.180.265.239.411,31 160.429.126.937,26 118.803.045.423,04 166.094.599.025,84 103.285.425.409,29 150.642.031.169,55 99.924.871.996,67 142.635.597.050,45 82.787.810.273,43 3.830.775.289,37 5.241.686.980,68 10.160.352.468,15 4.823.594.895,71 5.956.320.478,34 13.636.486.445,69 13.298.649.507,24 15.674.020.240,15 -
11,47 -7,99 -10,96 0,00 26,05 48,11 0,00
693.845.066.317,30 799.171.213.605,28 25.485.013.400,00 27.285.491.691,00
15,79 20,34
-
-
649.036.521.792,97 19.323.531.124,33 -
745.055.550.764,95 26.830.171.149,33 -
-
-
-
853.360.325.430,31 26.349.439.918,33 -
1.011.321.846.762,44 21.905.864.970,33 -
916.898.739.647,14 1.076.979.814.002,02 37.188.974.298,50 43.752.102.269,25
-
-
-
855.774.231.204,56 919.658.578.278,32 1.084.677.657.922,98 1.181.952.572.575,31 III-14
0,00
15,95 6,73 0,00
0,00 0,00
11,46
B.
Rasio Neraca Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan
analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas,
rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Sedangkan rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki
aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.
1)
Rasio Likuiditas
Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Kabupaten Bangka Tengah selama
kurun waktu tahun 2011-2012 mempunyai nilai lebih dari satu, yang berarti bahwa pemerintah
daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2011 mencapai 98,61% yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah 98,61 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Pada tahun
2012 mengalami sedikit penurunan yaitu 61,21%. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar,
namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar.
Sama seperti halnya rasio lancar, rasio quick (quick ratio) Pemerintah Kabupaten Bangka
Tengah juga mempunyai nilai yang baik, yaitu mencapai 90,71% pada tahun 2011 dan menurun
pada tahun 2012 mencapai 51,92%. Rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik,
karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat.
Analisis Rasio Keuangan NO 1.
2)
2.
Uraian
Rasio lancar (current ratio) Rasio quick (quick ratio)
Rasio Solvabilitas
2010 (%)
70,53 62,43
2011 (%)
98,61 90,71
2012**) (%)
61,21 51,92
Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang, dapat digunakan untuk
melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio total kewajiban terhadap total aset sebesar 0,16%
pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 sebesar 0.14% dan rasio kewajiban terhadap modal adalah
0,16% pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 sebesar 0,14%. Hal ini menunjukan bahwa total
kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
15
Analisis Rasio Keuangan NO
Uraian
1.
3.2
Rasio total hutang terhadap total aset
2.
2010 (%)
2011 (%)
0,18316
Rasio hutang terhadap modal
0,15528
0,18348
0,15552
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Masa Lalu
2012**) (%)
0,14275 0,14296
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Selama periode tahun 2009-2012, rata-rata realisasi belanja daerah Kabupaten Bangka
Tengah untuk memenuhi kebutuhan belanja langsung adalah sebesar 84,78% dan tidak langsung adalah sebesar 88,00%.. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan
pegawai relatif lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat
(belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk
pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai
fasilitator pembangunan. Secara rinci proporsi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja No
Uraian
A
Belanja Tidak Langsung
1
Belanja Pegawai
3
Belanja Subsidi
2 4 5 6
Belanja Bunga Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil
2009
2010
2011
87,83
85,51
87,01
89,5
86,06
0
0
0
(%)
89,40 0
(%)
0
(%)
0
91,64
81,88
83,15
0
0
0
95,69
98,17
96,37
2012
Ratarata
90,60
88,29
(%) 89,26 0 0
(%) 88,00 0,00 0,00
99,20
88,97
0
0,00
64,96
88,80
Belanja Tidak Terduga
97,26
93,22
79,62
85,24
40,70
92,61
85,89
29,37
89,03
Belanja Langsung
38,82
90,92
88,36
84,78
1
Belanja Pegawai
81,09
82,82
81,2
86,53
82,91
3
Belanja Modal
90,08
83,49
92,57
88,43
7 8
B 2
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Barang dan Jasa
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
78,23
72,64
6,9
83,68 87,57
83,94
28,95 79,62
III-16
3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan,
pembiayaan pengeluaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Kondisi pembiayaan daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun tahun 2009-2012
sebesar 88-95% yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan sisanya untuk
melakukan investasi. Defisit riil anggaran Kabupaten Bangka Tengah dapat diuraikan pada tabel berikut: NO
Penutup Defisit Riil Anggaran
Uraian
2009
2010
2011
2012
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1. Realisasi Pendapatan Daerah
337.624.570.615,02 332.848.247.281,44 479.469.885.366,78 516.280.325.565,11
2. Belanja Daerah
337.217.892.005,20 379.566.166.254,32 426.261.017.213,00 568.629.260.342,13
Dikurangi realisasi:
3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah A Defisit/Surplus riil
6.989.240.200,00
3.999.240.200,00
-6.582.561.590,18 -50.717.159.172,88
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:
4. Sisa Lebih Perhitungan 157.224.592.759,73 150.642.031.169,55 Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
10.498.143.100,00
42.710.725.053,78 -52.348.934.777,02
99.924.871.996,67 142.635.597.050,45
5. Pencairan Dana Cadangan
0
0
0
7. Penerimaan Pinjaman Daerah
0
0
0
9. Penerimaan Piutang Daerah
0
0
0
6. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
0
8. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
A-B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
0
0
150.642.031.169,55
0
0
157.224.592.759,73 150.642.031.169,55
7.498.852.000,00
0
99.924.871.996,67 142.635.597.050,45
99.924.871.996,67 142.635.597.050,45
82.787.810.273,43
Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2009, 2010 dan 2012 terjadi defisit anggaran
dikarenakan komposisi pendapatan lebih kecil dari belanja, untuk menutupi defisit anggaran tersebut terdapat komposisi penutup anggaran seperti pada berikut : RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-17
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran No.
Uraian
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
Proporsi dari total defisit riil (%) 2009
2010
2011
2012
157.224.592.759,73 150.642.031.169,55 99.924.871.996,67 142.635.597.050,45
2. Pencairan Dana Cadangan
0
0
0
0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
0
0
0
0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6. Penerimaan Piutang Daerah
7. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
150.642.031.169,55 99.924.871.996,67 142.635.597.050,45 82.787.810.273,43
Dilihat dari tabel di atas defisit riil anggaran pada tahun 2009-2012 dapat ditutupi dengan
menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. adapun realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-18
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
No
Uraian
1. Jumlah SiLPA
2. Pelampauan penerimaan PAD
Rp
2009
%
Rp
2010
%
Rp
2011
%
Rp
2012
Rata-rata pertumbuhan
%
157.224.592.759,73 100,00 150.642.031.169,55 100,00 99.924.871.996,67 100,00 142.635.597.050,45 100,00 8.110.358.109,96
4.947.193.763,64
3,47
-6,30
5,15
9.300.122.083,66
6,17
3.162.809.820,75
3,17
-28,56
4,33
64.724.715.829,00
45,38
-182,32
1.374.608.815,36
0,91
0
0,00
1.803.432.416,80
1,26
5,20
92,50
71.160.255.041,01
49,89
-13,13
3. Pelampauan penerimaan dana perimbangan
43.442.223.431,00
27,63
2.463.040.015,40
1,56
5. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
103.208.971.203,37
65,66 135.206.303.554,53
89,76 92.440.028.990,92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah 6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 7. Kegiatan lanjutan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
4.760.996.716,00
3,16
4.322.033.185,00
19
3.3
Kerangka Pendanaan Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan memperhatikan pada kebijakan
pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik akan
mewujudkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.
Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2010–2015
diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1)
Optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan yang berlaku;
(3)
Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan
(2)
(4)
Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah;
proporsional berdasarkan potensi Kabupaten Bangka Tengah dan asas pemerataan pembangunan; dan
Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang taat.
Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan
daerah, yaitu: 1)
Memantapkan atau menata kembali Kelembagaan dan Sistem Operasional yang berkenaan
2)
Melakukan peninjauan kembali terhadap perda terkait dengan retribusi dan pajak daerah,
3)
Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
dengan pendapatan daerah.
guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas,
4)
transparansi serta cost effectiveness.
Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD Penghasil.
5)
Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi
6)
Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan
7) 8) 9) 10)
secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
Meningkatkan peran dan fungsi UPT dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah, terutama optimalisasi retribusi
Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan asset dan keuangan daerah.
Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja,
pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
20
sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2015 mendatang, prioritas
kebijakan pendapatan daerah akan diarahkan melalui: 1)
2)
Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan serta
implementasinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
Melakukan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.
3)
Melakukan kajian penerapan insentif pajak yang tepat untuk mendorong pengusaha untuk
4)
Menjalankan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk menumbuhkan
berinvestasi pada sektor-sektor strategis daerah.
pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan sumber penerimaan lain, melalui pelibatan
sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (Public Private Partnership) dan swasta maupun corporate social responsibility (CSR). Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi: a.
Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi dan
b.
Kerjasama investasi antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan pihak
c.
Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat dan pengusaha lokal.
d. e. f.
kepastian berusaha di Kabupaten Bangka Tengah.
swasta atau dengan pihak pemerintah lainnya dengan perjanjian yang disepakati.
Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
Meningkatkan koordinasi program melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang
ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti
sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.
3.1.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui
pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-21
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama No
Uraian
A Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 3 Belanja Bunga 4 Belanja bagi hasil
B Belanja Langsung 1 Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis 2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 3 Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya ) 4 Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya) 5 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) 6 Belanja Premi Asuransi C Pembiayaan Pengeluaran 1 Pembentukan Dana Cadangan 2 Pembayaran pokok utang TOTAL (A+B+C)
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
2009
2010
Rata-rata Pertumbuhan (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) 73.405.813.172,00 90.782.292.051,00 110.858.577.643,00 123.781.182.603,00 19,15 72.469.836.822,00 89.859.912.051,00 109.096.977.643,00 122.019.582.603,00 19,08 935.976.350,00 922.380.000,00 1.761.600.000,00 1.761.600.000,00 29,84 0 0
2011
0 0
2.329.106.722,00 0
3.915.074.314,00 0
0
0
822.895.000,00 1.058.637.707,00
0
447.574.015,00
694.200.000,00 1.271.465.616,00
0
0 0
0 0
1.339.775.000,00 1.647.083.351,00
2.307.365.000,00 1.579.694.034,00
0
0
6.110.420.541,00 13.622.965.284,00 0 0 0
82,37 1,00 49,86 15,18
0,00 0,00
202,49
75.734.919.894,00 94.697.366.365,00 116.968.998.184,00 137.404.147.887,00
22,01
0 0 0
22
3.123.562.190,00 0 0 0
0
0,00 0,00
9.735.906.250,00
0 0 0
1.949.408.698,00
2012
0 0 0
0,00 0,00 0,00
a.
b.
c.
d.
Strategi belanja daerah Tahun 2010-2015 diarahkan untuk mendukung: Pencapaian pembangunan Nasional 2010-2014;
Pencapaian pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017;
Pencapaian tujuan pembangunan millennium development goals (MDG’s); Penerapan standar pelayanan minimal (SPM);
Untuk itu, kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2010-2015 dilakukan melalui
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, ekonomis, efisien dan efektif, yaitu: 1) 2)
Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pelaksanaan urusan Kabupaten Bangka Tengah
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik,
melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil risiko
3) 4)
atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
5) 6)
fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin
serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah
yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku 7)
hidup bersih dan sehat.
Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan
struktur ekonomi pedesaan, kesetaraan gender, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta
8)
dukungan infrastruktur perdesaan.
Penurunan prosentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui
penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
23
9) 10)
Dalam mendukung pengembangan aktivitas pembangunan ekonomi di perdesaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi
di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Bangka Tengah, Pemerintah
Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran
lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 30%, mitigasi bencana, pengendalian 11)
alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan
memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna
12) 13)
anggaran tetap terukur.
Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.
b. c. d.
Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk
gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian e.
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa. Belanja bantuan keuangan kepada kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa
diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, yaitu mendukung keseimbangan pembangunan perdesaan.
Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk
meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran
sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang
daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi
pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-24
instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas
pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential
management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
Selain itu juga terdapat peluang bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk
menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu
sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan
mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi: 1)
Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo,
2)
Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
3)
penyertaan modal BUMD;
Penyertaan modal disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan
pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-25
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama No
Uraian
Data Tahun Dasar (2011)
2012
2013
Proyeksi (Rp)
2014
2015
A Belanja Tidak Langsung 127.547.592.836,00 136.642.248.050,45 140.486.176.000,00 154.358.633.600,00 169.618.336.000,00 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 125.785.992.836,00 134.880.648.050,45 138.724.576.000,00 152.597.033.600,00 167.856.736.000,00 2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan 1.761.600.000,00 1.761.600.000,00 1.761.600.000,00 1.761.600.000,00 1.761.600.000,00 DPRD serta Operasional KDH/WKDH 3 Belanja Bunga 4 Belanja bagi hasil B Belanja Langsung 1 Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. 2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 3 Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor , listrik, air, telepon & sejenisnya ) 4 Belanja sewa gedung kantor(ada kontrak jangka panjangnya) 5 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (ada kontrak jangka panjangnya) 6 Belanja Premi Asuransi C 1 2 3
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran pokok utang Penyertaan Modal
TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
6.979.850.351,00 14.339.246.034,00 11.176.165.000,00 11.795.744.361,40 1.830.000.000,00 1.647.083.351,00
2.914.552.000,00 1.579.694.034,00
2.594.039.000,00 2.587.126.000,00
2.694.039.000,00 3.101.705.361,40
-
-
-
-
-
3.502.767.000,00
11.000.000.000,00 0 0 11.000.000.000,00
-
9.845.000.000,00
8.000.000.000,00 0 0 8.000.000.000,00
-
5.995.000.000,00
4.000.000.000,00 0 0 4.000.000.000,00
-
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
13.212.673.557,78 2.994.039.000,00 3.718.634.557,78
-
6.500.000.000,00
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
145.527.443.187,00 158.981.494.084,45 155.662.341.000,00 172.154.377.961,40 188.831.009.557,78
26
3.3.2 Proyeksi Jika memperhatikan kinerja pendapatan daerah pada 2008-2012, pendapatan daerah akan
diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun
kondisi perekonomian Bangka tengah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian provinsi dan
nasional, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan memaksimalkan strategi dan kebijakan
pendapatan daerah yang telah diuraikan diatas dalam meningkatkan Pertumbuhan dan realisasi PAD. Hal ini dapat dipahami karena disparitas PAD memiliki kecenderungan yang tinggi akibat
kepastiannya masih rendah. Selama ini pendapatan daerah masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor yang bersifat closed list dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan (terbatasi oleh ketersediaan ruang dan sarana prasarana infrastruktur), sehingga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.
Jika memperhatikan proyeksi perekonomian nasional yang akan mencapai pertumbuhan
ekonomi rata-rata 6,3%-6,8% pada periode 2010-2014 dengan asumsi perekonomian global tidak
akan mengalami penurunan dalam periode 2010, stabilitas sektor keuangan dunia sudah pulih,
serta harga komoditas pangan dan energi menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam, maka pendapatan daerah pada tahun 2010 – 2015 diperkirakan akan dapat memberikan kontribusi terhadap belanja daerah rata-rata sebesar 95,74%.
Prediksi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2010 – 2015 diasumsikan terjadi
peningkatan rata-rata sebesar 17,91%. Sedangkan untuk pajak daerah diprediksi akan mengalami
kenaikan secara bertahap rata-rata sebesar 62,77% pertahun, dengan asumsi kondisi
perekonomian stabil. Demikian juga dengan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, dengan asumsi pertumbuhan sebesar sama dengan pajak daerah yaitu sebesar 8,18%,
Dalam era otonomi daerah, proporsi belanja daerah disesuaikan dengan karakteristik dan
kebutuhan daerah tersebut. Diperkirakan dalam periode 2010–2015, kebutuhan belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 3 – 10%. Hal ini disebabkan harapan masyarakat Bangka Tengah
terhadap
keseimbangan
pembangunan
antar
kecamatan
serta
mendukung
pencapaian
pembangunan nasional 2010-2014 dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional
(11+3).
Untuk proyeksi sisa lebih pembiayaan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu
tahun 2011-2015, gambarannya seperti terlihat pada Tabel berikut ini.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
27
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Bangka Tengah
Tingkat pertumbuhan (%)
Proyeksi
Data tahun dasar 2011 (Rp)
Data tahun 2012 (Rp)
142.635.597.050,45
82.787.810.273,43
1. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
-
-
-
-
-
-
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
-
142.635.597.050,45
-
-
-
-
-
No
Uraian
1. Saldo kas neraca daerah Dikurangi:
2. Kegiatan lanjutan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
82.787.810.273,43
-41,96
2013
2014
(Rp)
2015
(Rp)
(Rp)
71.544.000.000,00 70.639.000.000,00 68.256.000.000,00
-41,96
71.544.000.000,00 70.639.000.000,00 68.256.000.000,00
28
3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan Jika memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada, maka merupakan modal
pemerintah daerah untuk membiayai: a.
Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program
pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Kepala daerah serta melaksanakan amanat pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Selain itu
program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain
itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan b.
peraturan perundang-undangan.
Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat
SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD
c.
termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial
organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.
Adapun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah
Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-29
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Proyeksi No.
Uraian
2011
2012
(Rp)
2013
(Rp)
1. Pendapatan
479.469.885.366,78 516.280.325.565,11
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
142.635.597.050,45
2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) Total penerimaan Dikurangi:
4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
-
-
82.787.810.273,43
2014
(Rp)
2015
(Rp)
536.280.088.000,00 563.094.092.400,00 -
71.544.000.000,00
-
70.639.000.000,00
(Rp)
591.248.797.020,00
-
68.256.000.000,00
622.105.482.417,23 599.068.135.838,54
607.824.088.000,00 633.733.092.400,00
659.504.797.020,00
145.527.443.187,00 158.981.494.084,45
155.662.341.000,00 172.154.377.961,40
188.831.009.557,78
476.578.039.230,23 440.086.641.754,09
452.161.747.000,00 461.578.714.438,60
470.673.787.462,22
30
Melihat proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang terus mengecil hingga tahun 2015
mendatang, sedangkan proyeksi jumlah pengeluaran terus meningkat, maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut: 1. 2.
Perlu pengetatan dalam memilah program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya.
Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik
melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor swasta (public private partnership)
maupun potensi corporate social responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di 3.
Kepulauan Bangka Belitung;
Reorganisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin relevan dengan posisi dan kedudukan pemerintahan kabupaten yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan urusan
pemerintahan. Dengan reorganisasi ini, akan diperlukan besaran organisasi yang lebih efisien serta gugus penugasan yang makin ahli dengan penguatan jabatan fungsional di berbagai lini.
Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat diuraikan
pada Tabel berikut ini.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
31
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
No I
Uraian Kapasitas riil kemampuan keuangan
Rencana alokasi pengeluaran prioritas I
II.a Belanja Langsung
II.b Pembentukan dana cadangan Dikurangi:
II.c Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama II
Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)
Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)
2011
2012
Proyeksi 2013
2014
2015
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
476.578.039.230,23 440.086.641.754,09 452.161.747.000,00 461.578.714.438,60 470.673.787.462,22 185.877.656.900,00 243.549.045.000,00 210.635.800.000,00 232.678.300.000,00 235.713.588.000,00 0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
185.877.656.900,00 243.549.045.000,00 210.635.800.000,00 232.678.300.000,00 235.713.588.000,00 290.700.382.330,23 196.537.596.754,09 241.525.947.000,00 228.900.414.438,60 234.960.199.462,22
Rencana alokasi pengeluaran prioritas II
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-32
III.a Belanja Langsung
III.b Pembentukan dana cadangan Dikurangi:
III.c Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
III.d Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama
III Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a+III.b-III.c-III.d)
Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas II (I-II)
88.439.613.470,00 146.001.185.870,00 110.842.773.000,00 118.096.293.800,00 122.727.391.020,00 0
0
0
0
0
6.979.850.351,00
14.339.246.034,00
11.176.165.000,00
11.795.744.361,40
13.212.673.557,78
11.000.000.000,00
8.000.000.000,00
4.000.000.000,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
70.459.763.119,00 123.661.939.836,00 220.240.619.211,23
95.666.608.000,00 100.300.549.438,60 103.514.717.462,22
72.875.656.918,09 145.859.339.000,00 128.599.865.000,00 131.445.482.000,00
Rencana alokasi pengeluaran prioritas III
IV.a Belanja Tidak Langsung
225.011.039.500,00 245.160.770.050,45 286.345.515.000,00 282.838.498.600,00 300.958.818.000,00
IV.b Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
127.547.592.836,00 136.642.248.050,45 140.486.176.000,00 154.358.633.600,00 169.618.336.000,00
Dikurangi:
IV Total rencana pengeluaran prioritas III (IV.a-IV.b)
97.463.446.664,00 108.518.522.000,00 145.859.339.000,00 128.479.865.000,00 131.340.482.000,00
Surplus anggaran riil atau Berimbang (I- 122.777.172.547,23 -35.642.865.081,91 II-III-IV)*
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-33
0,00
120.000.000,00
105.000.000,00
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
No.
Jenis Dana
%
Tahun I
Rp
%
Tahun II
Rp
Alokasi
%
Tahun III
Rp
%
Tahun IV
Rp
%
Tahun V
Rp
1.
Prioritas I
52,54
185.877.656.900,00
51,19
243.549.045.000,00
46,58
210.635.800.000,00
50,42
232.678.300.000,00
50,09
235.713.588.000,00
3.
Prioritas III
27,55
97.463.446.664,00
22,81
108.518.522.000,00
32,26
145.859.339.000,00
27,84
128.479.865.000,00
27,91
131.340.482.000,00
2.
Prioritas II Total
19,92
70.459.763.119,00
25,99
123.661.939.836,00
21,16
95.666.608.000,00
21,74
100.300.549.438,60
22,00
103.514.717.462,22
100,00 353.800.866.683,00 100,00 475.729.506.836,00 100,00 452.161.747.000,00 100,00 461.458.714.438,60 100,00 470.568.787.462,22
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
III-34
B A B IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1
Permasalahan Pembangunan
4.1.1 Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah masih sangat dipengaruhi oleh kondisi
perekonomian nasional dan global. Hal ini disebabkan karena produk ekonomi daerah ini sebagian
besar merupakan produk yang berorientasi ekspor, sehingga pertumbuhan ekonomi sangat
dipengaruhi oleh harga komoditas di pasar nasional dan global. Penyebab lainnya yaitu kegiatan ekonomi masih sangat tergantung pada pengelolaan sumber daya alam. Untuk itu perlu dilakukan
langkah-langkah strategis yang dapat memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah, pengembangan industri
pengolahan, pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, serta pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan.
Permasalahan pembangunan yang terkait dengan prioritas bidang ekonomi diuraikan
sebagai berikut:
1)
Kemiskinan Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2006 sampai dengan 2010
berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 2006 sampai dengan 2010 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 2.900 orang, yaitu dari 16,0 ribu orang pada tahun 2006 menjadi 13,10 ribu
orang pada tahun 2010. Sama halnya dengan tingkat kemiskinan juga menurun dari 11,61 persen pada tahun 2006 menjadi 8,07 persen pada tahun 2010.
Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 mencapai 13,4 ribu orang, tetapi kemudian
mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 11,24 ribu orang dan terus menurun pada tahun
2009 menjadi 10,39 ribu orang. Namun, pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 13,10 ribu orang.
Pengelolaan ekonomi yang mengarah pada pengembangan ekonomi kerakyatan adalah
langkah-langkah strategis yang melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dengan penguatan
usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi melalui optimalisasi pengembangan potensi lokal
yang berorientasi ekspor, seperti lada, karet, minyak sawit, hasil laut dan hasil pertambangan.
Langkah ini jika dilaksanakan dengan baik, berkelanjutan dan profesional, maka akan dapat meningkatkan daya saing daerah. Selanjutnya penyebaran masyarakat Bangka Tengah yang masih
banyak berdomisili di wilayah perdesaan menjadi potensi penting untuk pengembangan ekonomi kerakyatan.
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena
penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah Garis
Kemiskinan. Selama periode 2009 – 2010 Garis Kemiskinan naik 10,09 persen yaitu dari Rp. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
1
311.419,- per kapita per bulan pada tahun 2009 menjadi Rp. 342.841,- per kapita per bulan pada
2010.
Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Tengah mengalami kenaikan setiap tahun dari tahun 2006 -
2010. Pada tahun 2006 Garis kemiskinan sebesar Rp. 244.769,- per kapita per bulan, kemudian naik menjadi Rp. 258.815,- per kapita per bulan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 Garis kemiskinan naik lagi menjadi Rp. 281.739,- per kapita per bulan.
Jadi pengembangan ekonomi kerakyatan akan menjadi langkah strategis bagi pengurangan
kemiskinan di perdesaan. Oleh karena itu, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat desa secara utuh dan terus menerus menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
Pengembangan ekonomi kerakyatan di Bangka Tengah selama ini belum berjalan secara
optimal. Munculnya permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena masih kurangnya
kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha produksi dan minimnya jiwa wirausaha.
Kondisi ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat Bangka Tengah, khususnya di perdesaan
yang dominan bekerja di sektor primer. Di sisi yang lain, belum berkembangnya lembaga koperasi yang berbasis potensi lokal, masalah pemasaran, serta masih terkendalanya permodalan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
Upaya pengembangan ekonomi kerakyatan membutuhkan dukungan sektor lain, seperti
sektor perbankan, industri, pertanian, perikanan, dan lain-lain, yang dapat mendorong sektor-
sektor ekonomi rakyat untuk dapat lebih maju, mandiri dan berdaya saing. Jadi, kebijakan-
kebijakan pada sektor-sektor lain tersebut harus pula menopang dan bersinergi dengan pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengembangan
ekonomi kerakyatan sangat terkait dengan permasalahan ekonomi yang lain, seperti daya saing, inflasi, pengembangan pariwisata, kelautan, perikanan dan lain-lain. Sektor-sektor ekonomi kerakyatan dapat maju ketika mampu berdaya saing dan dikembangkan sesuai dengan potensi
lokal, kondisi geografis, serta kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Pengembangan sektor pariwisata, kelautan, perikanan, pertanian dan lain-lain dapat mendukung berbagai pengembangan ekonomi kerakyatan.
Di samping itu, mengoptimalkan keunggulan komparatif juga penting dalam pengembangan
ekonomi kerakyatan. Keunggulan-keunggulan ini misalnya dapat digali dari kekhasan daerah yang
tidak dimiliki daerah lain sehingga sektor ekonomi kerakyatan yang dikembangkan memiliki
keunggulan dan bersifat lokal, seperti sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan sebagai kabupaten kepulauan.
2)
Laju pertumbuhan penduduk Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Tengah dikategorikan pesat. Pada tahun
2010, jumlah penduduk di kabupaten ini sebesar 167.659 jiwa, pada tahun 2011 bertambah 11.906
jiwa atau menjadi 179.565 jiwa atau bertambah 50.623 jiwa dari tahun 2007. Laju pertumbuhan
penduduk adalah sebesar 5,4% dengan tingkat variasi yang berbeda antar kecamatan. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
2
Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di kabupaten ini pada dasarnya tidak
dikarenakan oleh faktor kelahiran, melainkan karena faktor migrasi. Laju pertumbuhan penduduk dan faktor migrasi merupakan isu yang harus diperhatikan karena akan berimplikasi pada sektor
lain, misalnya pada sektor ketenagakerjaan, kesejahteraan, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia. 3)
Inflasi
Inflasi menjadi perhatian dalam pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah. Tingkat inflasi
di kabupaten ini mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Selama tahun 2007–2011, inflasi
Kabupaten Bangka Tengah terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 3,44 persen dan tertinggi pada tahun 2008 yang mencapai 15,80 persen..
Di sisi lain dampak inflasi yang tinggi juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian dan
sosial budaya, seperti menambah angka kemiskinan dan pengangguran. Ada beberapa faktor penyebab naik turunnya angka inflasi di Bangka Tengah, seperti naiknya harga kebutuhan pokok, kebutuhan pertanian, supply-demand, psikologis musim, masyarakat yang konsumtif dan
transportasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang melibatkan semua stakeholder
terkait untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis multisektor untuk pengendalian angka inflasi.
4)
Disparitas variabel pembentuk IPM Ada beberapa variabel pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, yakni rata-rata lama
sekolah, angka melek huruf, angka harapan hidup, dan pendapatan perkapita. Rata-rata lama sekolah untuk tahun 2011 adalah 6,95 tahun, angka melek huruf 95,98, angka harapan hidup 68,02,
dan pendapatan perkapita 633,87.
Oleh karena angka Indeks Pembangunan Manusia ditentukan oleh keempat variabel tersebut,
maka kesemua faktor saling mempengaruhi. Kesemua variabel harus mendapatkan porsi perhatian yang sama jika menginginkan angka Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan. Dari empat variabel tersebut, angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf terbilang lebih
rendah dibandingkan dengan dua variabel lainnya. Angka harapan hidup dan pendapatan perkapita
kabupaten ini terbilang baik. Perhatian pada aspek pendidikan sebagai komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dengan demikian harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan lima tahun ke depan.
5)
Disparitas Pendapatan Selama kurun waktu lima tahun terakhir Indeks Williamson pendapatan Kabupaten Bangka
Tengah berada dalam kisaran antara 0,26 hingga 0,29. Jika dirinci secara lebih detail, terlihat bahwa Indeks Williamson terbesar terjadi pada tahun 2008, hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2008, gap kesenjangan antar kecamatan berada pada kondisi terparah. Disparitas pendapatan kecamatan akan berkurang dengan meningkatnya perekonomian daerah. Pada tahun RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
3
2008 terjadi penurunan kinerja ekonomi Kabupaten Bangka Tengah dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah tahun 2008 hanya mencapai 3,38
persen dengan laju inflasi PDRB sebesar 15,80 persen. Hal ini disebabkan karena pengaruh kenaikan bahan bakar minyak yang terjadi pada tahun 2008, yang mempengaruhi biaya produksi.
Dengan kenaikan BBM ini ada pelaku usaha yang masih bisa tetap eksis melaju dengan produkproduknya tetapi ada juga yang mengalami pasang surut krisis ekonomi sehingga memaksa mereka melakukan efisiensi antara lain dengan mengurangi jumlah tenaga kerja.
Selain itu, terdapat faktor lain yang menyebabkan perubahan kesenjangan antar kecamatan
di Kabupaten Bangka, yakni faktor internal seperti konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di
kecamatan tertentu, seperti Koba dan Pangkalan Baru. Akibat terkonsentasinya kegiatan ekonomi
di suatu wilayah mengindikasikan banyaknya penyerapan tenaga kerja sehingga output dari kecamatan tersebut pun menjadi semakin tinggi.
Pada tahun 2009, indeks williamson berada pada posisi 0,26 dan terus menurun hingga
tahun 2011. Hal ini mengindikasikan kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah semakin
membaik dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 yang mencapai 6,23 persen dan laju inflasi PDRB hanya sebesar 5,39 persen. Selain itu, pemerataaan pembangunan di seluruh
kecamatan mulai berjalan, sehingga output kegiatan ekonomi yang tercipta di Kabupaten Bangka Tengah merata hampir di seluruh kecamatan
6)
Disparitas pembangunan
Gambaran pembangunan di Bangka Tengah menunjukkan banyak kemajuan, baik
pembangunan fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Namun tidak dapat dihindari bahwa pembangunan yang dilaksanakan masih belum optimal sehingga terjadinya disparitas pembangunan, terutama antara kawasan desa dan kota. Keterkaitan pembangunan desa dan kota
tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kedua kawasan tersebut mempunyai fungsi yang
berbeda namun saling melengkapi, yaitu kota berfungsi sebagai pusat jasa dan perdagangan, sedangkan desa sebagai penopang produksi dan produktivitas. Sebagai daerah yang memiliki 306
perdesaan di 6 kecamatan, maka sudah selayaknya pembangunan yang dilaksanakan akan lebih
difokuskan kepada percepatan pembangunan perdesaan dengan memperkuat kelembagaan perdesaan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi disparitas pembangunan antara kota dan desa.
7)
Peningkatan daya saing daerah Daya saing daerah dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan
Kabupaten Bangka Tengah untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Tengah. Untuk memperkuat daya saing daerah, Bangka Tengah harus memenuhi beberapa alat ukur daya saing daerah, yaitu: ·
Perekonomian Wilayah, yang meliputi upaya penciptaan nilai tambah, tingkat konsumsi, akumulasi capital dan tingkat biaya hidup;
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
4
· · ·
Keterbukaan, berhubungan dengan wilayah lain misalnya dalam hal investasi, perdagangan, dan akses transportasi;
Sistem Keuangan, meliputi sistem finansial perbankan dan non perbankan;
·
Infrastruktur dan SDA, meliputi modal fisik, geografis dan sumber daya alam;
·
tambah;
·
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, penerapannya dalam aktivitas yang menghasilkan nilai Sumber Daya Manusia, bertujuan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas SDM;
·
Kelembagaan, meliputi lembaga sosial, politik, hukum dan aspek keamanan;
·
daerah; dan
Kebijakan Pemerintah, meliputi perencanaan pembangunan dan peraturan-peraturan
Manajemen
dan
Ekonomi Makro, meliputi organisasi, pemasaran, inflasi, angka
pengangguran, pertumbuhan ekonomi.
Salah satu indikator untuk meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan
kemampuan ekonomi daerah, seperti pada konsumsi rumah tangga perkapita serta Nilai Tukar Petani (NTP). Konsumsi rumah tangga perkapita dari tahun 2008 sampai tahun 2011 terus
mengalami peningkatan, begitu pula dengan NTP. Peningkatan ini akan mendorong kemampuan ekonomi daerah, serta secara otomatis meningkatkan pula daya saing daerah. 8)
Ketahanan pangan
Ketahanan pangan dalam negeri masih menjadi perhatian khusus karena pertumbuhan
produksi pangan masih belum stabil, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masih
mengimpor. Di sisi lain, terakhir rata-rata pertumbuhan produksinya masih lebih rendah dari
pertumbuhan penduduk. Memperhatikan keadaan tersebut, hal ini jelas akan mempengaruhi stabilitas ketahanan pangan di Bangka Tengah karena hanya mampu menyediakan kebutuhan
pangan sekitar 7,24%, sedangkan sisa kebutuhan pangan lain masih tergantung dari daerah lain.
Meskipun produksi pangan dari luar daerah meningkat secara signifikan, tetapi
permasalahan pangan khususnya masih rendahnya produksi pangan dan distribusi yang belum
merata masih saja terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mendorong swasembada pangan pokok yang sangat rentan terhadap lonjakan harga dan guna mengurangi ketergantungan, serta solusi dari terhambatnya distribusi dari luar daerah.
9)
Kelautan dan perikanan
Sektor ini merupakan salah satu sektor unggulan di Bangka Tengah. Potensi perikanan di sini
didominasi oleh perikanan laut karena lokasi daerah ini secara geografis berada diantara laut, selat,
dan pulau-pulau kecil. Selain sumber daya laut, juga memiliki potensi untuk budidaya air tawar dan payau. Potensi sumber daya perikanan tangkap dengan luas areal 3.705 Km² sebesar 28.340
ton/tahun dengan nilai ekonomis Rp. 443.525.112.000,00. Jenis ikan yang dominan di perairan ini antara lain: tenggiri, tongkol, kembung, laying, selar, tembang, kakap, kerapu, bawal hitam, bawal RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
5
putih, kerisi, ekor kuning, udang windu dan udang putih. Selain potensi perikanan tangkap
tersebut, wilayah perairan Bangka Tengah cocok untuk usaha budidaya laut seperti ikan kerapu, teripang, rumput laut, dan kerang-kerangan. Luas areal untuk budidaya laut adalah 156,544 Km2 dengan potensi produksi 93.926 ton/tahun.
Permasalahan yang dihadapi adalah armada tangkap yang rata-rata masih di bawah 10 GT
dan penggunaan alat tangkap yang sederhana, sementara lokasi tangkap semakin jauh karena adanya penambangan timah di wilayah laut. Maraknya penambangan di laut berdampak terjadinya pergeseran mata pencaharian dari nelayan menjadi penambang di laut. Kemudian masih minimnya kesadaran nelayan yang menyebabkan masih adanya nelayan yang masih menangkap ikan menggunakan bom, racun ikan, dan trawl. Di samping sarana dan prasarana, pengolahan hasil laut
juga penting mendapat perhatian dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Namun industri pengolahan hasil laut saat ini masih rendah dan masih dilakukan secara tradisional.
Berbagai permasalahan di atas membutuhkan kebijakan strategis di sektor kelautan dan
perikanan, seperti sarana dan prasarana tangkap, pengendalian penambangan laut, peningkatan kesadaran nelayan dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. 10) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam
Kabupaten Bangka Tengah memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan beraneka
ragam, seperti hasil tambang (timah, kuarsa, minyak bumi), hasil pertanian dan perkebunan (sawit, lada, karet), hasil kelautan dan perikanan (ikan, rumput laut) yang memiliki nilai jual ekspor. SDA
yang dimiliki tersebut harus dimanfaatkan dan didistribusikan secara adil dan merata untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA juga harus tetap memperhatikan
keberlangsungan dan keasrian lingkungan hidup serta pemanfaatan tata ruang. Jika dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka pemanfaatan dan pengelolaan SDA akan mampu mewujudkan
strategi pembangunan yang berorientasi kepada pro-poor, pro-job, pro-growth serta pro-
environment.
Timah saat ini masih menjadi komoditas utama sektor pertambangan. Timah merupakan SDA
yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat nanti pasti akan habis. Oleh karena itu, harus segera
disiapkan perencanaan paska timah dengan mempersiapkan berbagai sektor yang langsung berhubungan dengan ekonomi kerakyatan, seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan pariwisata. 11) Pengembangan pariwisata
Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka Tengah,
diantaranya wisata minat khusus, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata sejarah dan lain-
lain. Di antara jenis objek wisata yang paling dominan di kabupaten ini adalah wisata alam
terutama wisata pantai, dengan hamparan pantai yang berpasir putih, panorama yang indah, air
yang jernih dan pada beberapa tempat dihiasi batuan granit. Dengan memperhatikan geoposisi Kepulauan Bangka Tengah yang terletak pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I), maka RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
6
sektor pariwisata dapat berkembang karena daerah ini dapat menjadi sebagai daerah transit dari Australia menuju Asia Tenggara dan Asia Timur maupun Asia Selatan dan sebaliknya.
Saat ini, pengembangan pariwisata di Bangka Tengah masih terkonsentrasi pada
pengembangan wisata alam, sementara wisata sejarah, wisata budaya, dan kuliner masih belum
tergarap secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan sektor kepariwisataan ke depan kiranya
memperhatikan aspek pengembangan wisata alam dan wisata budaya, sejarah, kuliner, yang
ditopang dengan infrastruktur yang memadai. Rendahnya kualitas dan kuantitas promosi wisata akan sangat berpengaruh sulitnya daerah menjadi tujuan wisata utama. Potensi destinasi wisata
yang ada di daerah-daerah strategis baru dan daerah pemekaran belum tergarap secara maksimal.
Untuk itu pengembangan destinasi unggulan di masing-masing daerah perlu segera dilaksanakan. 4.1.2 Sosial, Budaya, dan Sumber Daya Manusia
Persoalan-persoalan sosial, budaya, dan sumber daya manusia adalah persoalan yang pada
dasarnya bersifat nirfisik. Meski demikian, berbagai persoalan di bidang ini merupakan persoalan yang sensitif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Persoalan-persoalan
penting di bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan dasar. Sedangkan
permasalahan budaya adalah yang berkenaan dengan nilai-nilai yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, menjadi pranata dasar, dan memiliki fungsi sebagai penyanggah tata tradisi daerah.
Adapun permasalahan sumber daya manusia pada prinsipnya sangat terkait erat dengan kualitas anggota masyarakat, baik dalam kapasitas sebagai penyedia layanan maupun sebagai individu terlayani.
Berdasarkan telaah data yang tersedia, beberapa permasalahan pembangunan yang terkait
dengan persoalan sosial, budaya, dan sumber daya manusia adalah sebagai berikut: 1)
Akses pelayanan dasar Di bidang kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa faktor.
Pertama, hal ini bisa dilihat dari angka kematian bayi yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2008 angka kematian bayi 4, maka pada tahun 2012 justru
meningkat menjadi 10. Hal yang sama juga ditunjukkan juga pada aspek persentase balita dengan
gizi buruk yang pada tahun 2008 sebesar 0,07 dan pada tahun 2011 menjadi 0,03. Angka
perkembangan prevalensi HIV juga cenderung mengalami peningkatan, yakni 0,001 pada tahun
2008 menjadi 0,01 pada tahun 2011. Perkembangan angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk juga mengalami peningkatan, yakni 2 pada tahun 2008 menjadi 33 pada tahun 2011. Pada sektor infrastruktur, jumlah Puskesmas pada tahun 2008 sebanyak 7 puskesmas, sementara pada tahun
2011 tetap sebanyak 7 Puskesmas.
Pelayanan di bidang pendidikan dapat dilihat dari tren angka partisipasi sekolah yang terus
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun di tiap jenjang pendidikan. Tren angka partisipasi sekolah fluktuatif pada tahun 2008 untuk tingkat SD/MI sebesar 97,46 % dan pada tahun 2011 sebesar RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
7
97, 79 %. Untuk tingkat SMP/MTs, data tahun 2008 menunjukkan angka 85,59 %, sementara pada
tahun 2011 turun ke angka 68,12 %. Tren penurunan untuk tingkat SMA/K juga menunjukkan
kondisi yang sama, yakni 45,26 % pada tahun 2008 dan turun ke angka 39,64 % pada tahun 2011.
Sementara untuk angka partisipasi kasar (APK) juga mengalami penurunan, yakni pada tahun 2008
untuk tingkat SD/MI sebesar 114,01 % dan pada tahun 2011 sebesar113,44 %. Untuk tingkat
SMP/MTs, data tahun 2008 menunjukkan angka 92,45 %, sementara pada tahun 2011 turun ke
angka 69,43 %. Tren penurunan untuk tingkat SMA/K juga menunjukkan kondisi yang sama, yakni
56,26 % pada tahun 2008 dan turun ke angka 51,07 % pada tahun 2011. Adapun angka partisipasi murni (APM) mengalami penurunan, yakni pada tahun 2008 untuk tingkat SD/MI sebesar 94,73 %
dan pada tahun 2011 sebesar 91,55 %. Untuk tingkat SMP/MTs, data tahun 2008 menunjukkan angka 66,70 %, sementara pada tahun 2011 turun ke angka 48,51 %. Tren penurunan untuk tingkat
SMA/K juga menunjukkan kondisi yang sama, yakni 41,08 % pada tahun 2008 dan turun ke angka 33,76 % pada tahun 2011.
Akses pelayanan dasar, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan kiranya menjadi
persoalan penting dalam agenda pembangunan kabupaten untuk lima tahun ke depan. Dua aspek yang menjadi kebutuhan dasar ini dengan demikian perlu menjadi salah satu skala prioritas utama.
2)
Kualitas dan kuantitas SDM aparatur pelayanan publik
Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur pelayanan publik di kabupaten ini
relatif belum optimal sekalipun menunjukkan tren yang positif. Di sektor kesehatan, kualitas sumber daya manusia diwarnai dengan persoalan keterbatasan pada jumlah tenaga medis.
Keterbatasan dokter spesialis masih menjadi kendala pengembangan di sektor kesehatan, meski secara umum terjadi peningkatan jumlah tenaga medis.
Di sektor pendidikan, rasio antara jumlah guru dan murid tidak begitu mengalami
peningkatan signifikan dari tahun awal ke tahun akhir. Pada tahun 2008, rasio guru dan murid untuk tingkat SD/MI sebesar 1:18 sementara pada tahun 2011 menjadi sebesar 1:17 %. Rasio guru
dan murid untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2008 sebesar 1:18 sementara pada tahun 2011
menjadi 1:16. Adapun untuk tingkat SMA/K, rasio guru dan murid pada tahun 2008 sebesar 1:15
sementara pada tahun 2011 menjadi sebesar 1:13.
3)
Pemberdayaan perempuan
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bangka Tengah cenderung menunjukkan kenaikan
dari tahun ke tahun. Secara berturut-turut Indeks Pemberdayaan Gender dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 adalah 46.1%, 46.07%, 46.56% dan 52.92%. Sementara itu, Indeks
Pembangunan Gender menunjukkan peningkatan yang tidak terlampau signifikan, yakni secara berturut-turut sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 adalah 51,5%, 54,69%, 55,23% dan
56,46%. Kondisi ini mencerminkan bahwa masih ada persoalan dengan gender di kabupaten ini,
masih menunjukkan capaian yang rendah di bawah kabupaten lain, peningkatan dari tahun ke tahun juga tidak menunjukkan angka yang signifikan. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
8
4)
Degradasi budaya lokal Kabupaten Bangka Tengah pada dasarnya adalah daerah dengan multietnis dan multibudaya.
Konsekuensinya adalah keragaman budaya yang saling berinteraksi satu sama lain membentuk
konfigurasi budaya yang unik dan khas Bangka Tengah. Sejauh ini, pengembangan budaya lokal masih berjalan lambat karena berbagai faktor. Lemahnya daya tahan budaya yang ditandai dengan budaya modernisasi di hampir semua lini membantu mempercepat degradasi budaya.
Pada saat yang bersamaan, pemerintah daerah seperti menghadapi kendala dalam
pengembangan budaya lokal karena fokus yang masih dominan di sektor ekonomi dan
pembangunan fisik. Budaya dan kekhasan lokal menjadi hal penting yang patut diperhatikan secara bersama-sama karena akan berkaitan dengan artefak nilai yang akan menjadi warisan budaya
daerah. Sejauh ini, pengembangan budaya masih dilakukan secara tersekat oleh lembaga-lembaga
seni daerah, para pelaku seni, dan kreator seni. Kiranya perlu koordinasi dan sinergi lintas daerah dan lintas bidang untuk kembali menjadikan budaya daerah sebagai bagian dari kearifan lokal yang turut berkontribusi positif bagi pengembangan nilai-nilai lokal. Pembangunan daerah dalam lima
tahun ke depan kiranya diarahkan pada misi pengembangan budaya lokal.
4.1.3 Politik dan Pemerintahan
Keberhasilan kinerja suatu pemerintahan daerah dapat dilihat dari upaya untuk mewujudkan
tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta tidak melaksanakan praktek Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN) (good governance and clean government). Masyarakat kini juga sudah dapat
menilai kinerja pemerintahan melalui pelayanan publik yang diberikan. Selain itu, indikator lain
keberhasilan pemerintah daerah dalam sektor pemerintahan adalah kemampuannya dalam
mengelola belanja daerah untuk mendukung kebutuhan pembangunan dengan menyediakan pendanaan terkait dengan kebutuhan masyarakat (sarana, prasarana dan infrastruktur lain).
Di sisi lain, kepastian hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan wibawa
pemerintahan. Dengan adanya kepastian hukum maka akan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung stabilitas sosial politik.
Pemerintahan yang baik juga tidak terlepas dari transparansi pengelolaan keuangan daerah
dan memberikan jaminan bagi efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang diharapkan adalah yang mampu membiayai pembangunan melalui penyediaan layanan dasar,
infrastruktur sarana dan prasarana, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung daya saing daerah.
4.1.4 Sumber daya alam dan lingkungan hidup Segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas pembangunan akan mempengaruhi daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai salah satu daerah penghasil tambang, maka Bangka Tengah sangat rentan terhadap perubahan lingkungan hidup. Penataan tata ruang dan pengelolaan
lingkungan hidup merupakan satu kesatuan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan, sehingga segala RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
9
bentuk pemanfaatan tata ruang juga harus memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.
Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan tata
ruang. Pembangunan Bangka Tengah masih tergantung pada pengelolaan sumber daya alam disamping kualitas SDM. Oleh karena itu, pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, hasil laut, tambang dan lain-lain harus dioptimalkan dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan,
partisipatif dan berwawasan lingkungan.
Persentase lahan kritis di Bangka Tengah semakin meningkat. Sementara laju kerusakan
lingkungan, baik di darat maupun di laut akibat aktivitas pertambangan harus diminimalisir agar tidak berpengaruh terhadap sektor lainnya. Untuk itu percepatan reklamasi, rehabilitasi dan
pemanfaatan lahan bekas pertambangan harus menjadi konsentrasi bagi seluruh pemangku
kepentingan sebagai langkah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.
Permasalahan pembangunan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
1)
Alih fungsi hutan/lahan
Salah satu upaya menjadi kelestarian dan keseimbangan lingkungan adalah dengan alih
fungsi hutan yang selektif agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Alih fungsi hutan harus mengikuti ketentuan dan syarat yang ketat sesuai dengan peruntukkannya. Alih fungsi
hutan/lahan yang tidak tepat akan berdampak bagi daerah sekitar, seperti menyebabkan terjadinya longsor, banjir dan lain-lain. 2)
Kerusakan wilayah pesisir Wilayah pesisir merupakan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Tengah. Potensi ini
dapat dikembangkan pada sektor kelautan, pariwisata, perikanan dan lain-lain. Namun adanya kerusakan wilayah pesisir akan menghambat upaya pengembangan wilayah pesisir di berbagai
sektor tersebut. Aktivitas penambangan di sekitar wilayah pesisir, berpotensi merusak hutan bakau
dan terumbu karang yang ada dilaut. Oleh karena itu, perlu ada pengelolaan terpadu wilayah pesisir dengan pengembangan potensi lintas sektor dan pengendalian pertambangan yang merusak wilayah pesisir. 3)
Lahan Kritis Perbandingan lahan kritis di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2008 dengan tahun 2011,
untuk lahan kritis mengalami penurunan dari 27,19% menjadi 26,22% atau hanya turun sebesar 2.197,5 Ha dengan luas lahan kritis menjadi seluas 59.752,82 Ha pada tahun 2011. Kondisi ini
cukup memprihatinkan dan diperlukan tindakan dan kebijakan yang menyeluruh sehingga dapat mengurangi luas lahan kritis di Kabupaten Bangka Tengah. RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
10
4)
Pencemaran sungai dan wilayah pesisir Pencemaran sungai kini sudah mulai terjadi dengan adanya aktivitas penambangan di sekitar
sungai, pembuangan sampah ke sungai dan menjadikan sungai tempat pembuangan limbah industri. Sungai yang dulunya menjadi salah satu sumber air untuk kebutuhan masyaraat sehari-
hari, kini tidak lagi bisa digunakan. Diperlukan adanya strategi pencegahan pencemaran sungai dengan sinergisitas antardaerah yang dilalui sungai, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perlindungan lingkungan sungai. 5)
Illegal Mining, Illegal Fishing dan Illegal Logging Besarnya potensi mineral timah, kelautan, dan kehutanan di Kabupaten Bangka Tengah
menyebabkan munculnya berbagai praktek illegal dalam penambangan, pencurian ikan dan
perambahan hutan. Kejahatan-kejahatan seperti ini membuat pengelolaan SDA tidak optimal dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut secara luas.
Permasalahan ini harus segera di atasi, baik secara preventif maupun represif melalui
penegakkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Berbagai bentuk pelanggaran hukum di
bidang lingkungan hidup dan pengelolaan SDA harus dilakukan secara kontinyu dan sanksi yang
tegas agar menimbulkan efek jera. Praktek-praktek illegal mining yang melakukan penambangan tanpa izin, menambang di hutan lindung dan lain-lain, berpotensi akan merusak lingkungan dan
hutan dan berpotensi kerugian negara karena hasil tambang yang tidak terhitung pajaknya.
Begitupula dengan pencurian ikan dan hasil laut lainnya serta perusakan terumbu karang lambat laun akan merusak laut dan mengurangi hasil tangkap nelayan. Praktek illegal logging pun masih menjadi persoalan tersendiri di daerah ini di tengah keterbatasan kawasan hutan. 4.1.5 Infrastruktur, Sarana dan Prasarana
Infrastruktur, prasarana dan sarana menjadi salah satu kunci dalam pertumbuhan ekonomi
dan daya saing suatu daerah. Ketersediaan infrastruktur akan membuka akses suatu daerah dan
membuka akses segala aspek pembangunan. Sebagai daerah kepulauan, ketersediaan prasarana
dan sarana sangat diperlukan dalam mewujudkan konektivitas intern dan intrawilayah, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil.
Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai bertujuan untuk mendukung
kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, seperti sarana dan
prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air minum, sanitasi dan penyehatan
lingkungan; sarana dan prasarana perumahan dan permukiman maupun sarana dan prasarana energi dan kelistrikan bagi memenuhi kebutuhan energi dan listrik masyarakat Bangka Tengah;
serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika secara bertahap sampai ke pelosok perdesaan. Adapun permasalahan pembangunan yang terkait dengan bidang infrastruktur, sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
11
1)
Akses air bersih Pemenuhan ketersediaan air bersih merupakan infrastruktur dasar. Salah satu indikator
keberhasilan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, kawasan permukiman, perkantoran, maupun industri pariwisata sangat tergantung ketersediaan pasokan air bersih. Sehingga
penyediaan akses air bersih perkotaan, perdesaan serta di kawasan wisata merupakan persoalan yang penting. Ketika musim kemarau masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih dengan kualitas baik, karena cadangan sumber air baku kering, sehingga masyarakat yang tidak memiliki sumur bor akan sulit mendapatkan air bersih.
Maraknya pembukaan lahan, penebangan hutan secara liar, aktivitas penambangan, serta
peladangan berpindah-pindah memicu berkurangnya daerah resapan air, termasuk pembukaan
lahan untuk perkebunan sawit akan memicu penyusutan air di sumber-sumber penyimpanan air
seperti kolong (danau), rawa dan aliran sungai, sehingga ketika kemarau sumber-sumber air tersebut kering. 2)
Sarana dan prasarana Sarana dan prasarana berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur dalam satu wilayah
yang menunjang kelancaran pengembangan potensi yang tersedia. Ketersediaan sarana dan
prasarana pendukung pengembangan potensi sumberdaya yang ada di Kabupaten Bangka Tengah belum cukup memadai, mulai dari sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan infrastruktur lainnya. Sehingga sarana dan prasarana ini perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitas maupun kuantitas.
Pengembangan Kabupaten Bangka Tengah dengan di dukung sektor perhubungan memiliki
peran yang sangat penting, terutama dukungan transportasi laut dan udara. Perkembangan sarana dan prasarana perhubungan cenderung meningkat dan dapat menunjang terhadap pembangunan sektor-sektor lain. Untuk lebih mempercepat perkembangan sektor unggulan daerah, maka
peningkatan prasarana dan sarana perhubungan masih sangat dibutuhkan, terutama prasarana transportasi untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk peningkatan jalan dan jembatan
yang menghubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis. 3)
Akses pelabuhan laut dan udara Perhubungan laut dan udara merupakan transportasi strategis bagi Kabupaten Bangka
Tengah guna berinteraksi dengan daerah lain, baik antar wilayah di Bangka Tengah maupun dengan wilayah kabupaten lainnya. Keberadaan pelabuhan sebagai prasarana perhubungan laut maupun udara sangat menentukan kelancaran transportasi.
Pada tahun 2012 runway Bandara Depati Amir sudah selesai diperpanjang mencapai 2.600 m
dengan lebar 45 m sehingga telah dapat didarati oleh pesawat-pesawat berbadan lebar seperti
Boeing 737-500, Air Bus dan tipe-tipe pesawat yang lainnya. Pembangunan apron dan terminal
baru yang lebih representatif. Sejak 2007-2011, frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat di bandara Depati Amir meningkat sebesar 61,40% dengan 3.551 pada tahun 2007, meningkat RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
12
menjadi 5.715 pada tahun 2011. Sementara untuk penumpang yang datang juga mengalami peningkatan 80,10%, pada tahun 2007 sebanyak 365.016 orang meningkat menjadi 657.467 orang pada tahun 2011. Sedangkan untuk penumpang yang berangkat dalam tahun lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 80,00%, dari 368.442 orang menjadi 666.793 orang.
Oleh karena itu, ke depan pembangunan daerah harus mampu menjawab tuntutan akan
kebutuhan terhadap pelabuhan laut dan udara sebagai jalur masuk dan keluar yang vital bagi
masyarakat. Akses pelabuhan dan bandar udara yang memadai akan memacu perkembangan di sektor lain. 4)
Akses listrik Listrik merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan pembangunan,
ketersediaan listrik yang memadai dapat mendorong tumbuh dan berkembang sektor lain, dengan demikian pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional juga akan ikut terdorong. Listrik dibutuhkan
sektor rumah tangga, bisnis, industri, pelayanan sosial, serta perkantoran pemerintah dan swasta. Disisi lain kebutuhan akan listrik terus meningkat, berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5)
Infrastruktur perdesaan Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk
mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memelihara dan meningkatkan kualitas
prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
13
BAB V VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN 5.1 Visi “Terwujudnya Negeri Selawang Segantang Yang Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Amanah, Bersih, Berwibawa, Berbasis IPTEK Dan IMTAQ, Berorientasi Ekonomi Masyarakat Serta Berwawasan Lingkungan”. Visi ini merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Oleh karena itu, Kabupaten Bangka Tengah akan melaksanakan sistem pembangunan yang
bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran daerah, serta kesejahteraan masyarakat
secara merata dan adil.
Hasil kajian bersama semua pihak atau pelaku pembangunan
(stakeholders) di Kabupaten Bangka Tengah, ditambah analisis kondisi dan potensi daerah maka
harapan yang ingin diwujudkan pada masa mendatang dituangkan dalam bentuk Visi Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tersebut di atas.
Negeri Selawang Segantang yang sejahtera berarti mewujudkan suatu keadaan masyarakat Bangka Tengah yang memiliki mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang memadai, yaitu
minimal yang mencukupi kebutuhan hidup primer dan sekunder, termasuk untuk pendidikan
generasi penerus, serta mempunyai hubungan yang harmonis di dalam keluarga dan didalam
masyarakat.
Pemerintahan yang amanah, bersih dan berwibawa adalah pemerintahan yang memiliki
pemimpin yang jujur dan mewujudkan masyarakat yeng memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya secara aman, tertib dan damai.
Berbasis IPTEK dan IMTAQ artinya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius
melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, pendidikan dan derajat kesehatan
masyarakat dengan memperbesar akses bagi masyarakat miskin serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berorientasi Ekonomi Masyarakat mencerminkan
pengembangan
ekonomi
kerakyatan
melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan
usaha sektor informal, Koperasi dan UMKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam
iklim yang kondusif.
Berwawasan Lingkungan mengandung pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan harus
menjadi acuan utama segala aktifitas pembangunan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
1
5.2
Misi Berdasarkan Visi Pembangunan tersebut di atas ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten
Bangka Tengah Periode Tahun 2010 - 2015 yaitu sebagai berikut.
1.
Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara arif dan bijaksana melalui
2.
Menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif untuk memacu iklim usaha dan
3.
4.
penguasaan dan pengembangan IPTEK dan IMTAQ, berorientasi kepada ekonomi masyarakat. investasi.
Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan
5.3
Tujuan dan Sasaran
yang bersih dan terbuka.
Guna mewujudkan misi pertama : “Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam
secara arif dan bijaksana melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK dan IMTAQ, berorientasi
kepada ekonomi masyarakat” dalam kurun waktu 2010 - 2015 akan ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : (1)
Tujuan “Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.” dengan sasaran strategis sebagai berikut : 1.1
1.2
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
Guna mewujudkan misi kedua : “Menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif
untuk memacu iklim usaha dan investasi” dalam kurun waktu 2010 - 2015 akan ditetapkan tujuan
dan sasaran sebagai berikut : (2)
Tujuan “Mewujudkan kehidupan berdemokrasi dan terpeliharanya keamanan serta semangat
berkebangsaan” memiliki sasaran strategis sebagai berikut :
2.1 (3)
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara.
Tujuan “Mendorong peningkatan investasi melalui penyediaan fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM” dengan sasaran strategis sebagai berikut :
3.1
Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis
3.2
Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja.
komoditi daerah serta berdaya saing.
Guna mewujudkan misi ketiga : “Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memacu
percepatan pelaksanaan pembangunan” dalam kurun waktu 2010 - 2015 akan ditetapkan tujuan
dan sasaran sebagai berikut :
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
2
(4)
Tujuan “Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi,
sosial, budaya dan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh” dapat diwujudkan dengan sasaran strategis sebagai berikut : 4.1
4.2 (5)
4.3
Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.
Tujuan “Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan
lingkungan dan tata ruang yang sesuai peruntukan. “ dengan sasaran strategis sebagai berikut : 5.1
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Guna mewujudkan misi keempat : “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia” dalam
kurun waktu 2010 - 2015 akan ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :
(6)
Tujuan “Meningkatkan pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani berdasarkan norma agama, sosial dan budaya.” dengan sasaran strategis sebagai berikut : 6.1
6.2
6.3 6.4
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat.
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahteraan Sosial, dan penanggulangan korban bencana.
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Guna mewujudkan misi kelima : “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka” dalam kurun waktu 2010 - 2015 akan ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : (7)
Tujuan “Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, profesional dan akuntabel serta bebas dari konflik kepentingan“ dapat dicapai dengan sasaran strategis sebagai berikut : 7.1
(8)
7.2
Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.
Tujuan “Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan publik“ dapat dicapai dengan sasaran strategis sebagai berikut : 8.1
Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bangka Tengah
Visi : Terwujudnya Negeri Selawang Segantang Yang Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Amanah, Bersih, Berwibawa, Berbasis IPTEK Dan IMTAQ, Berorientasi Ekonomi Masyarakat Serta Berwawasan Lingkungan Misi Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara arif dan bijaksana melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK. Menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif untuk memacu iklim usaha dan investasi.
Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
Tujuan Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan kehidupan berdemokrasi dan terpeliharanya keamanan serta semangat berkebangsaan. Mendorong peningkatan investasi melalui penyediaan fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM.
Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh.
Sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing. Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja.
Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. Mewujudkan pembangunan Terwujudnya perlindungan berkelanjutan dengan fungsi ruang dan pencegahan mengedepankan keseimbangan dampak negatif terhadap lingkungan dan tata ruang yang lingkungan akibat pemanfaatan sesuai peruntukan. ruang. Meningkatkan pendidikan, Meningkatnya kualitas dan kesehatan jasmani dan rohani pemerataan pendidikan berdasarkan norma agama, sosial masyarakat. dan budaya. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahteraan Sosial, dan penanggulangan korban bencana. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
4
Misi Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka.
Tujuan Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, profesional dan akuntabel serta bebas dari konflik kepentingan.
Sasaran Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan publik.
Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.
5
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya merupakan untaian harapan masa depan
guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Harapan dapat diraih manakala visi dan
misi bukan utopia, namun harus realistis sesuai situasi dan kondisi daerah yang sudah, sedang terjadi dan kecenderungan perkembangan masa depan. Untuk mempercepat implementasi
pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan.
Strategi merupakan pemikiran-pemikiran konseptual analitis dan komprehensif tentang
langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu
lima tahun kedepan diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan posisi Bangka Tengah yang diukur dari berbagai indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia serta memperhatikan konsep
pembangunan berkelanjutan.
Berdasar itulah, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan Bangka Tengah
hendaknya memperhatikan isu-isu strategis. Perumusan langkah-langkah menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, dapat dilakukan dengan analisis SWOT (kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman). Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Bangka Tengah lima tahun kedepan.
Arah kebijakan strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan
program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah. Disamping itu, strategi
pembangunan juga diperlukan agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang
berkembang secara sistematis, dengan jalan melakukan identifikasi berbagai faktor dalam lingkungan internal dan eksternal.
Dalam menentukan strategi pembangunan Kabupaten Bangka Tengah harus bersifat rasional
dan obyektif dengan mempertimbangkan keadaan masa lalu dan saat ini, kepentingan kebijakan
dan persepsi yang diharapkan oleh pihak pemangku kepentingan pembangunan. Strategi pembangunan yang akan digunakan dalam pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 20102015 guna mencapai visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut : 1.
Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk komoditi unggulan daerah, pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana. Arah kebijakan yang ditempuh adalah : a.
Peningkatan kapasitas produksi produk unggulan daerah melalui penerapan IPTEK dan peningkatan prasarana sarana pendukung produksi.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
1
b. 2.
Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, arah kebijakan yang ditempuh adalah : a.
b.
c. 3.
4.
Pengembangan komoditas unggulan daerah sebagai ikon produk pertanian.
Pengembangan kawasan integrasi ternak dan tanaman.
Fasilitasi pengembangan usaha penangkapan ikan dan pembudidaya ikan.
Meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi penciptaan layanan ketertiban umum dan keamanan
serta kerukunan bermasyarakat, dengan arah kebijakan : a.
Pemeliharaan kamtibmas melalui kemitraan antara masyarakat dengan aparat penegak
b.
Peningkatan kualitas kerukunan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara
hukum
Menguatkan kelembagaan, kapasitas SDM, dan peluang pasar KUMKM dan IKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Dengan arah kebijakan : a.
b. c.
d. 5.
Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan.
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Pengembangan produk dan pemasaran bagi KUMKM
Peningkatan fasilitas pasar tradisional untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk
Pengembangan produk dan peningkatan daya saing IKM
Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru dan penyerapan tenaga kerja. Dengan arah kebijakan :
a.
b. c.
d. 6.
Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak Tenaga Kerja dan Wirausaha baru yang berdaya saing.
Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pengawasan Tenaga Kerja, K3, Serta Penegakan Hukum
ketenagakerjaan.
Peningkatan Peran Masyarakat di daerah tujuan Wisata.
Meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi yang ada untuk mendukung tumbuhnya
pusat-pusat pertumbuhan, percepatan terhadap pembangunan di daerah tertinggal dan
kawasan strategis. Dengan arah kebijakan : a.
Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara, dan
b.
Meningkatnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana lalulintas serta pegendalian
modernisasi moda trasportasi.
dan pengamanan lalulintas.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
2
7.
Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman, dengan arah kebijakan : a.
Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat
c.
Peningkatan penataan areal pemakaman
b. 8.
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah, dengan arah kebijakan : a.
Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang,
b.
Meningkatnya kualitas jalan serta berkurangnya resiko pengguna jalan
c.
d. 9.
Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air
Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
rangka pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dengan arah kebijakan : a.
Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan
c.
Meningkatkan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup terhadap kegiatan/usaha
Meningkatkan penanganan persampahan masyarakat
Peningkatan kualitas pendidikan, baik mutu pendidikan, tenaga pendidik serta sarana dan prasarana. Dengan arah kebijakan :
a.
b. c.
d. e.
11.
barang, dan jasa
Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dalam b.
10.
Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Mewujudkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Dasar dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun
Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Menengah Menuntaskan Bebas Buta Aksara
Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Serta Tenaga Kependidikan
Percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan arah kebijakan : a.
b. c.
Meningkatkan kewaspadaan dini dalam upaya kesehatan ibu dan anak
Menggerakkan dan mendorong serta mengembangkan kemitraan dalam rangka pelaksanaan
imunisasi,
pemberantasan penyakit.
pengendalian
faktor
resiko
serta
penanggulangan
dan
Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dengan mendekatkan fungsi pelayanan pada masyarakat terutama di pedesaan dengan mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
3
d.
Mengembangkan program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) untuk meningkatkan
e.
Pemenuhan terhadap kualitas tenaga kesehatan dengan rasio yang seimbang dengan jumlah
f. 12.
Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang prima, terjangkau dan merata sesuai standar
dalam rangka menciptakan keluarga yang aman dan sejahtera. Dengan arah kebijakan : a.
Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan yang
b.
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
setara dan berkeadilan gender
Revitalisasi program KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas
Peningkatan Kelembagaan serta sarana dan prasarana olahraga, kesenian dan kebudayaan. Dengan arah kebijakan : a.
b. 14.
masyarakat
Peningkatan Pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
c. 13.
derajat kesehatan masyarakat
Peningkatan ketahanan dan apresiasi budaya
Membina aspek kepemudaan dan olahraga dalam kerangka membentuk sumber daya manusia yang tangguh.
Penguatan Kelembagaan pemerintahan dan kepegawaian yang berbasis Standar Pelayanan
Minimal sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dan aparatur. Dengan arah kebijakan : a.
b. 15.
Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan
lanjutan
Meletakan dasar-dasar yang kuat bagi pengelolaan sumber daya aparatur daerah
Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan peraturan dan pengelolaan sumber daya
keuangan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan arah kebijakan : a.
b. 16.
Penyusunan Peraturan Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan arah kebijakan :
a.
Peningkatan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan sebagai upaya untuk
b.
Pemenuhan data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, tepat waktu untuk
meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
4
c.
d.
Mewujudkan tertib administrasi pertanahan
Pemanfaatan teknologi informasi guna memaksimalkan e-goverment dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien
6.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi 1 Dalam upaya mewujudkan Misi pertama: Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya
alam secara arif dan bijaksana melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK dan IMTAQ,
berorientasi kepada ekonomi masyarakat, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan yang ditempuh adalah dalam Tabel VI.1:
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
5
Tabel VI.1 Misi kesatu : Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara arif dan bijaksana melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK dan IMTAQ, berorientasi kepada ekonomi masyarakat.
Tujuan Mengoptimalkan pengelolaan dan
pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan ilmu
pengetahuan dan
Sasaran a. Meningkatnya produksi dan
produktivitas
komoditi unggulan daerah.
teknologi (IPTEK) untuk b. Meningkatnya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
ketahanan pangan masyarakat.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Strategi Meningkatkan produksi,
produktivitas dan kualitas produk komoditi unggulan daerah,
pengembangan benih/bibit unggul,
ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
Arah Kebijakan a. Peningkatan kapasitas produksi produk unggulan daerah melalui penerapan IPTEK dan peningkatan prasarana sarana pendukung produksi.
b. Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan. a. Pengembangan komoditas unggulan daerah sebagai ikon produk pertanian.
b. Pengembangan kawasan integrasi ternak dan tanaman. c. Fasilitasi
pengembangan
pembudidaya ikan.
6
usaha
penangkapan
ikan
dan
Tabel VI.2 Misi kedua : Menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif untuk memacu iklim usaha dan investasi
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Mewujudkan kehidupan Meningkatnya peran
Meletakkan dasar-dasar yang kuat
a. Pemeliharaan
terpeliharanya
umum dan keamanan serta
b. Peningkatan kualitas kerukunan bermasyarakat, beragama,
Mendorong peningkatan Meningkatnya peran
Menguatkan kelembagaan dan
a. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
penyediaan fasilitas dan permodalan KUMKM
pembiayaan, dan peluang pasar
c. Peningkatan fasilitas pasar tradisional untuk menjamin
berdemokrasi dan
pemerintah dan
keamanan serta
pemeliharaan
semangat
berkebangsaan.
masyarakat dalam ketertiban umum,
kerukunan bermasyarakat
kemitraan
masyarakat dengan aparat penegak hukum
antara
berbangsa dan bernegara
berbangsa dan kelembagaan dan
insentif serta kemitraan dan IKM berbasis
usaha, kapasitas SDM, sistem
KUMKM dan IKM yang sejalan
dengan UMKM, Koperasi komoditi daerah serta dengan perkembangan dunia usaha dan IKM.
melalui
ketentraman, bernegara
investasi melalui
bagi penciptaan layanan ketertiban
kamtibmas
berdaya saing. Meningkatnya
Menciptakan iklim usaha yang
mendorong
mempertahankan keberadaan
investasi yang
kesempatan dan
penciptaan lapangan kerja.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
kondusif dalam rangka
b. Pengembangan produk dan pemasaran bagi KUMKM
kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk
d. Pengembangan produk dan peningkatan daya saing IKM a. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
b. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak TK dan Wirausaha baru yang berdaya saing
investasi yang ada serta menarik
c. Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pengawasan Tenaga
tenaga kerja
d. Peningkatan Peran Masyarakat di daerah tujuan Wisata
investasi baru dan penyerapan
Kerja, K3, Serta Penegakan Hukum
7
Tabel VI.3 Misi ketiga : Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan.
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Menyediakan
Tersedianya
Meningkatkan pelayanan
yang mampu
transportasi yang
untuk mendukung tumbuhnya pusat- b. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan
infrastruktur wilayah mendukung aktivitas
infrastruktur handal dan
ekonomi, sosial, budaya terintegrasi. dan pengembangan wilayah-wilayah
Meningkatnya akses
tumbuh.
sarana dan prasarana
strategis dan cepat
masyarakat terhadap dasar pemukiman.
infrastruktur transportasi yang ada pusat pertumbuhan, percepatan
terhadap pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan strategis Meningkatkan ketersediaan
perumahan serta sarana dan
prasarana dasar permukiman
Meningkatnya Kualitas Peningkatan kualitas dan kuantitas dan kuantitas infrastruktur
infrastruktur dasar wilayah
penunjang
a. Meningkatnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana lalulintas serta pegendalian dan pengamanan lalulintas
darat, laut dan udara, dan modernisasi moda trasportasi
a. Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat
b. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
c. Peningkatan penataan areal pemakaman
a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
b. Meningkatnya kualitas jalan serta berkurangnya resiko pengguna jalan
pembangunan.
c. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air
d. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air Mewujudkan
pembangunan
Terwujudnya
perlindungan fungsi
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi
limbah
a. Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan
8
Tujuan
Sasaran
Strategi
berkelanjutan dengan
ruang dan pencegahan pemanfaatan ruang dalam rangka
keseimbangan
terhadap lingkungan
mengedepankan
lingkungan dan tata ruang yang sesuai peruntukan.
dampak negatif
akibat pemanfaatan
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup
Arah Kebijakan b. Meningkatkan penanganan persampahan
c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup terhadap kegiatan/usaha masyarakat
ruang.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
9
Tabel VI.4 Misi keempat : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatkan
Meningkatnya kualitas Peningkatan kualitas pendidikan,
jasmani dan rohani
pendidikan masyarakat pendidik serta sarana dan prasarana b. Mewujudkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Dasar dalam
pendidikan, kesehatan berdasarkan norma
dan pemerataan
baik mutu pendidikan, tenaga
a. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
rangka Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun
agama, sosial dan
c. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Menengah
budaya.
d. Menuntaskan Bebas Buta Aksara
e. Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Serta Meningkatnya derajat Percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat
Tenaga Kependidikan
a. Meningkatkan kewaspadaan dini dalam upaya kesehatan ibu dan anak
b. Menggerakkan
dan mendorong serta mengembangkan
kemitraan dalam rangka pelaksanaan imunisasi, pengendalian faktor resiko serta penanggulangan dan pemberantasan penyakit.
c. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dengan
mendekatkan fungsi pelayanan pada masyarakat terutama di pedesaan dengan mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
d. Mengembangkan program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
e. Pemenuhan terhadap kualitas tenaga kesehatan dengan rasio
10
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan yang seimbang dengan jumlah masyarakat
f. Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang prima, terjangkau dan merata sesuai standar
Meningkatnya
Peningkatan Pelayanan
a. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
gender, keluarga
perlindungan anak dan keluarga
b. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Kesejahteraan Sosial,
menciptakan keluarga yang aman
pembinaan kesetaraan pemberdayaan perempuan, berencana,
dan penanggulangan korban bencana.
berencana dalam rangka dan sejahtera
Meningkatnya peran
Peningkatan Kelembagaan serta
olahraga serta
kesenian dan kebudayaan
pemuda dan prestasi revitalisasi nilai-nilai
sarana dan prasarana olahraga,
anak dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender
c. Revitalisasi program KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas
a. Peningkatan ketahanan dan apresiasi budaya
b. Membina aspek kepemudaan dan olahraga dalam kerangka membentuk sumber daya manusia yang tangguh.
budaya dan kearifan lokal.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
11
Tabel VI.5 Misi kelima : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka
Tujuan Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, profesional dan
Sasaran
Meningkatnya kinerja Penguatan Kelembagaan dan disiplin aparatur.
akuntabel serta bebas
yang berbasis Standar Pelayanan meningkatkan kapasitas birokrasi
Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah. Meningkatkan kapasitas Meningkatnya menciptakan kepuasan
pemerintahan dan kepegawaian Minimal sebagai upaya untuk
dari konflik kepentingan.
kelembagaan untuk
Strategi
dan aparatur
pendidikan dan pelatihan lanjutan
b. Meletakan dasar-dasar yang kuat bagi pengelolaan sumber daya aparatur daerah
a. Penyusunan Peraturan Daerah dengan melibatkan partisipasi
pengelolaan sumber daya keuangan
b. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang
melalui penataan peraturan dan
dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Mengembangkan dan menerapkan
pelayanan publik yang teknologi informasi dalam dapat diakses dengan
manajemen pemerintahan dalam
seluruh lapisan
publik kepada masyarakat
masyarakat.
a. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan melalui
Melaksanakan reformasi birokrasi
masyarakat atas layanan mudah dan cepat oleh rangka peningkatan pelayanan publik.
Arah Kebijakan
masyarakat akuntabel
a. Peningkatan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan sebagai upaya untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
b. Pemenuhan data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, tepat waktu untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
c. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan
d. Pemanfaatan teknologi informasi guna memaksimalkan egoverment dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
12
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1
Program Pembangunan Daerah Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan, program
pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 :
1.
Penanggulangan kemiskinan
3.
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
2. 4.
5. 6.
7.
8.
9.
10.
11. 12.
Peningkatan kualitas pendidikan
Penguatan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Peningkatan pelayanan publik
Pengembangan KUMKM, IKM dan Investasi
Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh
Pemberdayaan Perempuan dan KesejahteraanKeluarga Revitalisasi komoditi unggulan daerah
Pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang Pengembangan budaya dan tujuan wisata
Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
14 PRIORITAS NASIONAL Reformasi Birokrasi dan Tata kelola; Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasi dan Iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pascakonflik; Kebudayaan, kreatifitas, dan Inovasi teknologi; Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12.
12 PRIORITAS KABUPATEN BANGKA TENGAH Penanggulangan kemiskinan (P4) Peningkatan kualitas pendidikan (P2) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (P3) Penguatan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat (P5, P13) Peningkatan pelayanan publik (P1) Pengembangan KUMKM, IKM dan Investasi (P7) Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal(P6, P10) Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (P6,P10) Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak dan KesejahteraanKeluarga (P14) Revitalisasi komoditi unggulan daerah (P4,P5) Pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang (P9) Pengembangan budaya dan tujuan wisata
1
Implementasi Program PrioritasProvinsiKepulauan Bangka Belitung 14 PRIORITAS PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 1. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi 2. Penguatan rural urban linkages 3. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang 6. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil 7. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 8. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 10. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 11. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata 12. Pengendalian pemanfaatan ruang 13. Program SATAM EMAS.
12 PRIORITAS KABUPATEN BANGKA TENGAH 1. Penanggulangan kemiskinan (P4) 2. Peningkatan kualitas pendidikan (P2) 3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (P3) 4. Penguatan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat (P5, P13) 5. Peningkatan pelayanan publik (P1) 6. Pengembangan KUMKM, IKM dan Investasi (P7) 7. Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal(P6, P10) 8. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (P6,P10) 9. Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak dan KesejahteraanKeluarga (P14) 10. Revitalisasi komoditi unggulan daerah (P4,P5) 11. Pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang (P9) 12. Pengembangan budaya dan tujuan wisata
ImplementasiTujuan Pembangunan MDG’s No.
Tujuan Pembangunan MDGs
No.
(1)
(2)
(3)
PRIORITAS KABUPATEN BANGKA TENGAH (4)
1 Memberantas kemiskinan dan kelaparan
1
Penanggulangan kemiskinan
2 Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3
Peningkatan kualitas pendidikan
3 Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
2 4
4 Menurunkan angka kematian anak
5
5 Meningkatkan kesehatan ibu
6
6 Mengendalikan HIV, AIDs, Malaria dan Penyakit menular lainnya
7
7 Menjamin kelestarian lingkungan hidup RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
8
Penguatan ketahanan pangan masyarakat Pemberdayaan PerlindunganAnak KesejahteraanKeluarga
Perempuan, dan
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Pengendalian lingkungan pemanfaatan ruang
hidup
dan
2
9
Revitalisasi komoditi unggulan daerah
ImplementasiPenerapanStandarPelayanan Minimal (SPM)
No.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
No.
(1)
(2)
(3)
PRIORITAS KABUPATEN BANGKA TENGAH (4)
1 Pendidikan Dasar
1
Peningkatan kualitas pendidikan
3 Pekerjaan Umum
3
Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
2 Kesehatan
2
4 Perumahan
4
5 Penataan Ruang
5
6 Perhubungan
6
7 Lingkungan hidup
7
8 Kependudukan dan Catatan Sipil 9
Pemberdayaan Perempuan danPerlindunganAnak
8 9
10 Keluarga Berencana
10
11 Sosial
11
13 Penanaman Modal
13
12 Ketenagakerjaan 14 Kesenian
15 KesatuanBangsadanPolitikDalamNegeri 16 Ketahanan Pangan
17 KomunikasidanInformasi
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
12 14 15
16 17
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh Pengendalian lingkungan pemanfaatan ruang
hidup
Pengendalian lingkungan pemanfaatan ruang
hidup
dan
Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal Peningkatan pelayanan publik Pemberdayaan PerlindunganAnak KesejahteraanKeluarga Pemberdayaan PerlindunganAnak KesejahteraanKeluarga
dan
Perempuan, dan Perempuan, dan
Penanggulangan kemiskinan
Pengembangan KUMKM, IKM dan Investasi Pengembangan KUMKM, IKM dan Investasi Pengembangan budaya dan tujuan wisata Peningkatan pelayanan publik
Penguatan ketahanan pangan masyarakat Peningkatan pelayanan publik
3
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010-2015
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk komoditi unggulan daerah, pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Peningkatan kapasitas produksi produk unggulan daerah melalui penerapan IPTEK dan peningkatan prasarana sarana pendukung produksi.
Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan 2.
Capaian Kinerja
Tingkat Produktivitas tanaman perkebunan - Karet (ton/ha/th)
1,11
1,35
- Lada (ton/ha/th)
1,18
1,40
- Sawit (ton/ha/th) - Kakao (ton/ha/th)
Jumlah produk hasil hutan bukan kayu
3,00
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Tingkat Produktivitas tanaman pertanian
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
Pertanian
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Kehutanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
Pertanian
Dinas Pertanian dan
3,24
0,76
0,86
2
6
Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat Pengembangan komoditas unggulan daerah sebagai ikon
Program Pembangunan Daerah
4
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
produk pertanian
(ton/ha/th)
Fasilitasi pengembangan usaha penangkapan ikan dan pembudidaya ikan 3.
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Kondisi Akhir
(5)
(6)
1,60
- Sayuran&buah semusim
7,08
- Buah-Buahan Tahunan
Produksi Daging (Ton) Produksi Telur (Ton) Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Peternakan
3,1
5,11
10,24
8,95
9,88
88,17
403,91
8,81
1.810,71
2.143,23
12.710,10
19.600,69
Produktifitas Lahan Budidaya (Kg/M2/Th)
0,75
6,00
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,
60
86
Meletakan dasar-dasar yang kuat bagi penciptaan layanan ketertiban umum dan keamanan serta kerukunan bermasyarakat Pemeliharaan kamtibmas melalui kemitraan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum
Kondisi Awal
- Padi
- Palawija
Pengembangan kawasan integrasi ternak
Capaian Kinerja
5
Program peningkatan produksi hasil peternakan Pengembangan Perikanan Tangkap
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Badan Penanggulang an Bencana, Kesatuan
Pengembangan Perikanan Budidaya
Pemeliharaan
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
keindahan) di Kabupaten
Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
Peningkatan kualitas kerukunan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara
4.
Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.
Tingkat waktu tanggap (response time rate) wilayah manajemen penanggulangan bencana Persentase konflik horizontal yang tertangani
Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM dan IKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Persentase Koperasi Aktif
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
59
63
N/A
95
100
100
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan
Pengembangan wawasan kebangsaan Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pendidikan politik masyarakat
55
90
6
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Koperasi, Usaha Dinas Kecil dan Perindustrian,
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
5.
Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja.
Pengembangan produk dan pemasaran bagi KUMKM
Jumlah UKM
Peningkatan fasilitas pasar tradisional untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Pengembangan produk dan peningkatan daya saing IKM
Pertumbuhan Industri
Usaha Mikro dan Kecil
Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru dan penyerapan tenaga kerja Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Jumlah persetujuan investasi
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
10.195
14.500
175
400
16.417
25.000
5
10
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Menengah
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Perdagangan
Pengembangan industri kecil dan menengah
Perindustrian
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penanaman Modal
Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Pengembangan sentrasentra industri potensial
0
10
7
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Bappeda-SPM KPPTSP
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Ketenaga kerjaan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pariwisata
Dinbudparpor a
Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja utk mencetak Tenaga Kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing
Tingkat partisipasi angkatan kerja
67
72
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
75
100
Peningkatan Peran Masyarakat di daerah tujuan Wisata
Kunjungan Wisata
16.962
20.000
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara, dan modernisasi moda trasportasi.
Jumlah arus penumpang angkutan umum
600.000
1.250.000
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1,6
1,8
24,84
100
Peningkatan pelayanan angkutan
Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pengawasan Tenaga Kerja, K3, Serta Penegakan Hukum ketenagakerjaan.
6.
Capaian Kinerja
Meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi yang ada untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan, percepatan terhadap pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan strategis
Meningkatnya rehabiltiasi dan pemeliharaan prasarana lalulintas serta pegendalian dan pengamanan lalulintas RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Angkutan Darat Pemasangan Ramburambu
8
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
Jumlah uji kir angkutan umum 7.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.
Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Peningkatan penataan areal pemakaman
8.
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.
Persentase Luas perumahan yang tersedia PSU
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
2.428
3.500
Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
N/A
64,31
Pengembangan Perumahan
16,39
24,57
35,09
47,17
Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
50
73,26
Pengelolaan areal pemakaman
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pemelihara an Jalan dan Jembatan
9
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya kualitas jalan serta berkurangnya resiko pengguna jalan
Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(4)
(5)
(6)
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
45
83,84
Pembangunan saluran drainase/goronggorong
Penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
100
100
Tanggap darurat Jalan dan Jembatan
Pemenuhan kelengkapan sarana kebinamargaan
20
75
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
10
29,41
Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Rasio luasan sumber air baku
15
21,27
N/A
47,10
61,40
77,78
Penanganan wilayah kebanjiran
Persentase desa/ kelurahan yang memiliki infrastruktur yang baik RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Capaian Kinerja
10
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Penyediaan dan pengolahan air baku Pengendalian banjir Pembangunan infrastruktur perdesaaan
Pengembangan Wilayah
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
9.
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Rumah tangga pengguna air bersih
Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan Meningkatkan penanganan persampahan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum
Strategis dan Cepat Tumbuh
40
83,19
Keberadaan PERDA RTRW
Tidak Ada
ada
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
700
850
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
100
100
Penegakan hukum lingkungan
100
100
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dalam rangka pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup
Meningkatkan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup terhadap kegiatan/usaha masyarakat
Capaian Kinerja
Cakupan Pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup
11
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Perencanaan Tata Ruang
Perlindungan & konservasi Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup
Bappeda-SPM Dinas Pekerjaan Umum
Kantor Lingkungan Hidup
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
10.
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat
Peningkatan kualitas pendidikan, baik mutu pendidikan, tenaga pendidik, sertasarana danprasarana. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD
30
40
Pendidikan Anak Usia Dini
Mewujudkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Dasar dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun
Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI + Paket A
82
85
70
75,5
Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Menengah
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK + Paket C
30
56,5
Pendidikan Menengah
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
95
100
Pendidikan Non Formal
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
40
100
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menuntaskan Bebas Buta Aksara
Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Serta Tenaga Kependidikan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
12
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
11.
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
Meningkatkan kewaspadaan dini dalam upaya kesehatan ibu dan anak
Persentase Ibu Bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih
91
94
Menggerakkan dan mendorong serta mengembangkan kemitraan dalam rangka pengendalian faktor resiko serta penanggulangan dan pemberantasan penyakit
Persentase Desa yang mencapai UCI
Menurunnya Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk
90 90
90
Menurunnya Kasus Malaria (Annual Paracite Index-API)
8
2
< 0,5
< 0,5
Terkendalinya HIV pada polulasi Dewasa Menurunnya Angka Kesakitan DBD
Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
40
75
40
100
100
13
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Kesehatan
Dinas Kesehatan
· Obat dan Perbekalan Kesehatan
· Upaya Kesehatan Masyarakat
· Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat · Perbaikan Gizi Masyarakat
· Pengembangan Lingkungan Sehat · Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
· Standarisasi Pelayanan Kesehatan · Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dengan mendekatkan fungsi pelayanan pada masyarakat terutama di pedesaan dengan mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Mengembangkan program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pemenuhan terhadap kualitas tenaga kesehatan dengan rasio yang seimbang dengan jumlah masyarakat RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
0,15
0,15
Cakupan Desa Siaga Aktif
15
80
Persentase Rumah Tanggah Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
60
Rasio Puskesmas/Pustu/ Poskesdes
75
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
· Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesma s Pembantu dan Jaringannya
· Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita · Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia · Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Rasio Dokter Spesialis/Umum/Gigi
0,21
0,26
14
· Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ RS jiwa/ RS paru-paru/ RS mata · Obat dan Perbekalan Kesehatan · Upaya Kesehatan Masyarakat
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang prima, terjangkau dan merata sesuai standar
Rasio Rumah Sakit
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
0,006
0,009
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Pemberdayaan Perempuan & perlindungan
BPPKB
· Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
· Pengembangan Lingkungan Sehat Standarisasi Pelayanan Kesehatan · Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
· Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ RS jiwa/ RS paru-paru/ RS mata
12.
Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahteraan Sosial, dan penanggulangan korban bencana
Peningkatan Pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam rangka menciptakan keluarga yang aman dan sejahtera Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas
· Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ RS jiwa/ RS paru-paru/RS mata
75
100
15
· Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
yang setara dan berkeadilan gender Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Revitalisasi program KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga Pemerintah Daerah
25
50
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
50
100
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi
15
5
Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun
6
3
10
50
Persentase pelayanan terpadu BKB, Posyandu dan Pos PAUD
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Capaian Kinerja
16
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
· Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
anak
· Keluarga Berencana
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
· Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
· Kesehatan Reproduksi Remaja · Pelayanan Kontrasepsi
· Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
Cakupan sasaran Pus yang menjadi peserta KB aktif
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(8)
(9)
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
(7)
55
90
dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
· Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan diMasyarakat
· Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR · Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak · Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
· Peningkatan Daya Jangkau dan kualitas Penyuluh, Penggerak dan Pembina Program KB RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
17
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kebudayaan
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
· Pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU
13.
14.
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur.
Peningkatan Kelembagaan serta sarana dan prasarana olahraga, kesenian & budaya Peningkatan ketahanan dan apresiasi budaya
Jumlah grup kesenian
Membina aspek kepemudaan dan olahraga dalam kerangka membentuk sumber daya manusia yang tangguh.
Jumlah klub olahraga
Penguatan Kelembagaan pemerintahan dan kepegawaian yang berbasis Standar Pelayanan Minimal sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dan aparatur
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
0,89
1,86
13,60
17,57
18
Pengelolaan Keragaman Budaya
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
15.
Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan
Pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan
50
85
Pendidikan Kedinasan
60
85
Meletakan dasar-dasar yang kuat bagi pengelolaan sumber daya aparatur daerah
Pegawai yang memiliki sertifikat diklat Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
48
70
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Data base pegawai yang valid dan akurat
60
80
PERDA Yang Ditetapkan
100
100
Peningkatan PAD (%)
10
40
Melaksanakanreformasibirokrasimelaluipenataanpera turandanpengelolaan sumber daya keuangan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Penyusunan Peraturan Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
19
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Intensifikasi dan Eksentifikasi sumbersumber pendapatan daerah
Otonomi Badan Daerah, Kepegawaian Pemerintahan Daerah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Sekretariat Dewan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
WDP
WTP
Prosentase asset yang tidak digunakan oleh SKPD
3,5
0,5
Peningkatan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan sebagai upaya untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
N/A
82,5
Pemenuhan data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, tepat waktu untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
Dokumen administrasi kependudukan
Opini BPK terhadap LapKeu Daerah
16.
Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
Capaian Kinerja
Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
-
-
Cakupan Penerbitan e-KTP Cakupan Penerbitan Akta kelahiran
N/A
100
27
50
20
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Aset Daerah
OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keu. Daerah,
Sekretariat Daerah KPPTSP
Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Penataan Administrasi Kependudukan
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kependudukan Dinas dan catatan sipil Kependuduka n dan Catatan Sipil
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
(1)
(2)
(3)
(4)
-
Cakupan Penerbitan KK
Mewujudkan tertib administrasi pertanahan
Persentase luas lahan bersertifikat
Pemanfaatan teknologi informasi guna memaksimalkan e-goverment dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien
Jumlah surat kabar nasional/lokal Web site milik pemerintah daerah
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(5)
(6)
85
100
0,89
5,2
6
10
Tidak Ada
Ada
Program Pembangunan Daerah
Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Pertanahan
Sekretariat Daerah
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kerjasama informasi dengan media massa
Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
21
Komunikasi dan Dinas Informasi Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
PROGRAM 1
RENCANA BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG URUSAN "RUTIN" Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BELANJA URUSAN URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Luar Biasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2
Tingkat Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Tingkat Kedisiplinan Aparatur Cakupan Sumber Daya Aparatur
Capaian Awal RPJMD 3
Target 4
Target
5
6
80 60
100 70
70 40
75 50
1.728.454.000 1.551.494.000
Tepat Waktu
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Capaian Tepat Waktu Kinerja Keuangan
Tepat Waktu
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program 2012 2013 2014 Rp Target Rp Target
Rp
274.317.270.370 274.317.270.370 54.841.178.600 19.029.703.600 31.655.373.000
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Capaian Tepat Waktu Kinerja
Jumlah Anak Usia Dini Persentase Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Persentase Jarak Berjalan Kaki yang sudah Terjangkau untuk SD/MI 3 km dan SMP/MTs 6 km dari pemukiman Rasio Guru/Siswa untuk SD/MI Rasio Guru/Siswa untuk SMP/MTs Persentase SMP/MTs yang Telah Memiliki Ruang Lab. IPA dengan Meja & Kursi untuk 36 Peserta Didik Persentase SD/MI yang Memiliki Ruang Guru dengan Meja + Kursi untuk Setiap Orang Persentase SMP/MTs yang Memiliki Ruang Guru dengan Meja + Kursi untuk Setiap Orang Persentase SD/MI yang Memiliki 6 Orang Guru Persentase SMP/MTs yang Memiliki 1 Orang Guru untuk Setiap Mata Pelajaran Persentase SMP/MTs yang Memiliki Ruang Kepala Sekolah terpisah dari Ruang Guru Rasio Siswa rata-rata perkelas untuk SD/MI Rasio Siswa rata-rata perkelas untuk SMP/MTs Persentase Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Persentase Angka Lulusan (AL) SD/MI Persentase Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Persentase Angka Lulusan (AL) SMP/MTs Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK Rasio Siswa Guru untuk SMA/MA/SMK Rasio Siswa rata-rata perkelas untuk SMA/MA/SMK Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Persentase Angka Lulusan (AL) SMA/MA/SMK Persentase Pendidikan Masyarakat yang Buta Aksara Presentase Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SDLB Presentase Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMPLB Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru PAUD dari SMA ke S1 Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI dari SMA ke S1 Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SMP/MTs dari SMA ke S1 Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SMA/MA/SMK dari SMA ke S1 Persentase Kualifikasi S1/D4 SD/MI yang Memiliki 2 Orang Guru Persentase Sertifikat Pendidik SD/MI yang Memiliki 2 Orang Guru Persentase Kualifikasi S1/D4 dan Sertifikat Pendidik SMP/MTs ≥ 35%
2011
876.154.000
219.476.091.770 189.379.816.770 43.177.444.500 440.241.000 30.021.246.000
2015 Target
Target 14
8
9
10
11
12
13
100 75
100 78
########### ########### 52.011.254.000 20.135.440.500 27.730.959.500
100 80
########### ########### 53.100.000.000 20.200.000.000 28.500.000.000
100 85
########### ########### 53.650.000.000 20.500.000.000 28.500.000.000
80 55
2.948.873.000 2.915.425.000
82 60
806.070.000 1.611.900.000
85 65
900.000.000 1.700.000.000
88 70
Tepat Waktu
1.601.957.000
Tepat Waktu
1.726.884.000
Tepat Waktu
1.800.000.000
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
100 85
LINTAS SKPD LINTAS SKPD
1.000.000.000 1.750.000.000
88 70
7.383.397.000 9.528.819.000
LINTAS SKPD LINTAS SKPD
1.900.000.000
Tepat Waktu
7.904.995.000
LINTAS SKPD
########### ########### 41.575.000.000 803.000.000 25.300.000.000
Tepat Waktu
1:17 1:16 65%
1:18 1:16 85%
1:18 1:16 100%
1:18 1:16 100%
1:18 1:16 100%
DINDIK DINDIK DINDIK
30%
31%
35%
70%
100%
100%
100%
DINDIK
75%
78%
85%
90%
100%
100%
100%
DINDIK
95% 45%
96% 48%
100% 80%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
DINDIK DINDIK
70%
71%
75%
85%
90%
100%
100%
DINDIK
1:32 1:36 87%
1:32 1:36 88%
1:28 1:36 100%
1:26 1:35 90%
1:26 1:35 95%
1:26 1:35 100%
1:26 1:35 100%
DINDIK DINDIK DINDIK
0,60% 100% 92%
0,59% 100% 95%
0,50% 100% 97%
0,50% 100% 93%
0,40% 100% 96%
0,30% 100% 100%
0,30% 100% 100%
DINDIK DINDIK DINDIK
1,50%
1,49%
1,45%
0,70%
0,60%
0,50%
0,50%
DINDIK
90% 29%
92% 30%
95% 35%
100% 55%
100% 75%
100% 100%
100% 100%
1:20 1:36
1:18 1:36
0,70%
0,69%
0,65%
95% 0,98%
98% 0,97%
4.356.465.000
99,90% 0,80%
4.722.325.000
1.200.000.000
0,1%
0,15%
144.750.000
0,25%
121.400.000
0,5%
100.000.000
0,01%
0,02%
1:13 1:32
1:12 1:31
0,03%
8%
10%
25%
30%
1.413.110.500
45%
18%
70%
72%
73%
74%
35%
45.829.239.000
DINDIK DINDIK DINDIK DINDIK
DINDIK DINDIK
1:12 1:31
1:12 1:31
1:12 1:31
DINDIK DINDIK
1,5%
1%
0,50%
0,50%
DINDIK
100% 0,1%
100% 0,05%
3.700.000.000
100% 0,00%
100% 0,00%
0,7%
130.000.000
0,05% 3.725.902.000
9.200.000.000
60% 100% 100% 100%
1.334.541.111.640 1.168.310.126.640 206.437.301.500 4.277.037.000 123.869.795.000
1:18 1:18 64%
9.000.000.000
60% 100% 100% 100%
16
1:20 1:20 64%
9.050.000.000
50% 93% 85% 100%
########### ########### 42.700.000.000 880.000.000 26.000.000.000
15
1.552.418.593.311 1.627.442.037.240 292.900.925.600 101.620.906.100 166.462.808.500
34% 90% 60% 70%
12.126.587.000
45% 86% 75% 100%
########### ########### 32.435.000.000 785.000.000 18.450.000.000
SKPD PENANGGUNG JAWAB
30% 88% 59% 70%
6.452.652.000
37% 93% 65% 75%
310.251.737.870 264.298.287.870 46.549.857.000 1.368.796.000 24.098.549.000
Rp
Capaian Akhir RPJMD Rp
389.550.230.870 389.550.230.870 79.298.493.000 21.755.762.000 50.076.476.000
Tepat Waktu
7
Rp
30%
0,07% 2.500.000.000
40%
1%
3.392.000.000 117.000.000
0,1% 2.600.000.000
50%
1%
17.370.790.000 613.150.000
0,1% 2.388.000.000
50%
DINDIK DINDIK DINDIK DINDIK
12.627.012.500
DINDIK
70%
85%
100%
100%
DINDIK
80%
90%
100%
100%
100%
DINDIK
95%
100%
100%
100%
100%
DINDIK
37%
62,50%
85%
100%
100%
100%
DINDIK
35%
37%
62,50%
85%
100%
100%
100%
DINDIK
40%
42%
62,50%
87,50%
100%
100%
100%
DINDIK
PROGRAM
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan URUSAN KESEHATAN Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
INDIKATOR KINERJA PROGRAM Persentase Kualifikasi S1/D4 telah Bersertifikat masing2 1 Orang untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Persentase Kepala SD/MI yg Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikat Persentase Kepala SMP/MTs yg Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikat Persentase Pengawas Sekolah yg Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikat Persentase SD/MI mendapat Kunjungan dari Pengawas Satu Kali dalam Sebulan selama ≥3 jam Persentase SMP/MTs Mendapat Kunjungan dari Pengawas Satu Kali dalam Sebulan selama ≥3 jam Presentase Sekolah yang Terakreditasi * Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan * Persentase Balita ditimbang berat badannya * Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak Usia 6 - 24 bln * Bayi yang mendapat ASI Ekslusif (%) * Cakupan Pelayanan Anak Balita * Cakupan Pelayanan Bayi * Angka Usia Harapan Hidup
* Acute Flacid Paralysis rate per 100.000 penduduk < 15 th * Penemuan Penderita Penemonia Balita * Penemuan Pasian Baru TB BTA Positif * Penemuan Penderita Diare * Penemuan Penderita DBD yang ditangani * Cakupan Desa/Kelurahan UCI * Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB * Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk * Prevalensi Kasus HIV Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Cakupan Peserta KB Aktif * Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin * Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan Jamkesta * Jumlah Peserta Jamkesmas yang menggunakan pelayanan * Jumlah dokter, perawat dan bidan yang bermitra Persentase terpenuhinya kebutuhan reagen laboratorium Program Kemitraan Peningkatan * Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Pelayanan Kesehatan * Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Persentase ketersediaan dokter spesialis dasar Persentase ketersediaan dokter spesialis bertanggungjawab pelayanan kesehatan Jumlah kunjungan pasien rumah sakit Program Pengadaan, Peningkatan dan * Persentase Pelayanan Kesehatan yang Perbaikan Sarana dan Prasarana diperbaiki Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan * Persentase Kabupaten yang membuat Profil Kesehatan Kesehatan Persentase pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku Persentase kemampuan menangani live saving Persentase kemampuan menangani BBLR
Capaian Awal RPJMD
2011
Rp
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program 2012 2013 2014 Rp Target Rp Target 6% 8%
Target 5%
SKPD PENANGGUNG JAWAB DINDIK
Capaian Akhir RPJMD
4%
3%
3,5%
20%
65%
80%
100%
100%
DINDIK
20%
22%
60%
94%
100%
100%
100%
DINDIK
45%
47%
60%
85%
100%
100%
100%
DINDIK
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DINDIK
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DINDIK
70%
72%
348.980.000 15.520.273.300 350.250.000
75%
386.298.000
100%
30.583.541.000 728.900.000
88%
350.000.000
100%
31.990.000.000 550.000.000
95%
390.000.000
100%
31.833.500.000 560.000.000
100%
100%
48.7% 100%
35% 54%
19.59% 50.19 % 91.1 % 58
45% 18.99% 48.4 % 60
30.000.000
12.88 %
167.875.000
35.48 % 40.66 % 47.9% 100% 93% 100% 8/1000. < 0,5 94.65% 17.14% 92%
>2 per 100.000 46% 51% 44% 100% 97% 100% 6/1000 < 0,5 92.07% 17.14% 92%
92% 30.22%
92% 30.22%
92.50% 80%
93% 55.11%
93.5% 67.56%
68.20% 100%
72% 100%
72.5% 100%
73% 100%
100%
75%
100%
9.000
8.700
7.789
50% 80%
0
5.212.881.000
45% 59% 82.05% 63 >2 per 100.000 60% 56% 51% 100% 98% 100% 6/1000 < 0,5 95% 42.30% 90%
60% 100% 45.000.000 105.000.000 385.900.000
13.389.900.000
27
45% 52% 70% 65 >2 per 100.000 73% 60.42 57% 100% 99% 100% 5/1000 < 0,5 95% 54.88% 93%
Rp
2015 Target 10%
Target 5%
70% 100% 50.000.000 110.000.000 300.000.000
50% 68.5% 99% 69
100%
375.000.000
100%
33.032.000.000 580.000.000
80% 100% 40.000.000 150.000.000
42.000.000
>2 per 100.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4/1004 < 0,5 95% 80% 94%
301.000.000
72.000.000
Rp
100%
1.850.278.000
DINDIK
100%
142.959.314.300 2.769.150.000
DINKES
80% 100%
0 0
DINKES DINKES
60% 90% 100% 71
207.000.000 0 0 437.000.000
DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES
95% 80% 94%
0 0 0 0 0 0 0 0 47.507.781.000 0 0
DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES
94% 80%
94% 80%
0 0
DINKES DINKES
73.5% 100%
74% 100%
74% 100%
0 0
DINKES DINKES
100%
100%
100%
100%
0
DINKES
6.000
5.500
4.000
4.000
0
DINKES
20
0
DINKES
100
646.500.000
9.650.000.000
25
na
100
1.45 %
70%
80%
100%
100%
100%
100%
DINKES
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DINKES
50 25
50 50
11.608 0%
12.031 0%
950.917.000
13.136 60%
3.836.341.000
21.179 100%
7.050.000.000
23.895 100%
5.000.000.000
27.033 100%
100%
100%
100.980.000
100%
581.725.000
100%
430.000.000
100%
370.000.000
100%
0
0
0
2
4
6
6
15 100
20 100
25 100
30 100
35 100
40 100
40 100
3.326.652.500
100
75 75
101.500.000
4.144.400.000
100
100 100
20
10.155.000.000
100.000.000
3.500.000.000
100
100 100
20
>2 per 100.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4/1004
25
200.000.000
27
290.000.000
60% 90% 100% 71
Target 10%
1.444.775.000
9.100.000.000
>2 per 100.000 87% 56.21 64% 100% 99% 100% 5/1000 < 0,5 95% 67.46% 93.5%
Rp
120.000.000
5.559.000.000
100
100 100
125.000.000
5.560.000.000
RSUD
100 100
22.090.052.500
RSUD RSUD
5.000.000.000
27.033 100%
0 21.837.258.000
RSUD DINKES
381.000.000
100%
1.863.705.000
DINKES RSUD
0 0
RSUD RSUD
PROGRAM
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Program pengendalian Banjir Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program pembangunan infrastruktur perdesaaan URUSAN PERUMAHAN Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pengembangan Perumahan Program pengelolaan areal pemakaman
INDIKATOR KINERJA PROGRAM Persentase pelayanan rumah sakit yang terakreditasi * Persentase Tempat-tempat Umum Sehat * Persentase TUPM Sehat * Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat * Persentase Rumah Sehat Persentase pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan * Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat * Persentase Obat Generik Berlogo dalam persediaan Obat * Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin * Persentase terpenuhinya kebutuhan pasien akan obat dan perbekalan kesehatan * Persentase Item Obat dalam Formularium * Tidak adanya kesalahan dalam pemberian obat Persentase peresepan obat sesuai formularium
Capaian Awal RPJMD 100
Target 100
93.84% 89.62% 100%
78% 78% 100%
70.06% na
50% 50
2011
Rp
154.520.000
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program 2012 2013 2014 Rp Target Rp Target 100 100
Target 100 80% 70% 100%
71.000.000
60% 75
82% 72% 100%
50.000.000
75% 100
85% 75% 100%
Rp
105.000.000
80% 100
2015 Target 100 90% 80% 100%
Capaian Akhir RPJMD Rp
131.000.000
90% 100
Target 100 90% 80% 100%
Rp 0 511.520.000
90% 100
SKPD PENANGGUNG JAWAB RSUD DINKES DINKES DINKES DINKES RSUD
50%
50%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
DINKES DINKES
0% 0%
0% 0%
40% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
DINKES DINKES
1.929.422.800
65%
50.000.000
76%
50.000.000
80%
33.000.000
90%
34.000.000
90%
167.000.000
DINKES
100%
1.810.115.000
100%
2.900.000.000
100%
3.350.000.000
100%
3.600.000.000
100%
13.589.537.800
DINKES
na
70
63.3%
65%
19.30% 94.80%
35% 100%
75%
75%
65
70
2.814.965.000
75
4.552.199.000
80
7.250.000.000
90
6.060.000.000
100
6.478.000.000
100
27.155.164.000
RSUD
Persentase sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik
100
100
190.750.000
100
307.322.000
100
265.000.000
100
270.000.000
100
284.000.000
100
1.317.072.000
RSUD
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. Panjang saluran/drainase dalam kondisi baik
90
100
67.664.978.000 20.285.000.000
100
73.506.765.000 12.128.550.000
100
80.975.000.000 42.000.000.000
100
78.820.000.000 29.650.000.000
100
78.486.000.000 26.700.000.000
100
379.452.743.000 130.763.550.000
DPU
25000 M
30.000 M
5.657.000.000
25.737.655.000
DPU
90
100
15.025.035.000
100
75,00
100,00
1.400.000.000
100,00
700.000.000
100,00
1 unit
2 unit
150.000.000
3 unit
1.416.910.000
5 unit
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
40
50 Ha
1.938.850.000
65 Ha
2.388.000.000
75 Ha
Tersedianya sumber air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat
7 Sumber Air Baku
9 Sumber Air Baku
* Persentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat * Cakupan Desa Siaga Aktif * Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat * Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan Kesehatan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar tipe C
80 91.060.000
70% 60% 100%
35.000 M
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari Tertanggulanginya penganan masalah banjir di daerah rawan banjir Desa/Kelurahan yang memiliki infrastruktur yang baik Jumlah kecamatan yang terlayani kesiagaan penanganan bahaya kebakaran Jumlah rumah tangga di areal perumahan yang tersedia PSU Tempat pemakaman umum yang dikelola
75%
6.238.655.000 40.000 M
7.450.000.000
80%
3.400.000.000 45.000 M
530.000.000 11 Sumber Air Baku
95 289.000.000
180.000.000
5.442.000.000 50.000 M
841.000.000
DPU
100
12.100.000.000
100
54.475.035.000
DPU
900.000.000
100,00
1.100.000.000
100,00
1.150.000.000
100,00
5.250.000.000
DPU
150.000.000
7 Unit
540.000.000
8 Unit
555.000.000
8 Unit
2.811.910.000
DPU
3.800.000.000
85 Ha
2.500.000.000
100 Ha
2.690.000.000
100 Ha
13.316.850.000
DPU
8.225.000.000
DPU
2.651.000.000
DPU
83,19
29.426.590.000
DPU
100
4.469.000.000
DPU
41.165.000.000
DPU
60.320.153.000
DPU
12.467.294.000 2.245.962.000
DPU
1.705.000.000 13 Sumber Air Baku 495.000.000
1.740.000.000 13 Sumber Air Baku 506.000.000
50
6.163.890.000
60
6.142.700.000
75,1
5.000.000.000
79,6
6.000.000.000
83,2
6.120.000.000
100
100
1.000.000.000
100
500.000.000
100
1.050.000.000
100
950.000.000
100
969.000.000
37 Desa
38 Desa
11.015.203.000
2.625.000.000
1 Kec.
2 Kec.
562.706.000 312.706.000
23.266.950.000
46 Desa
4 Kec.
5.986.588.000 595.256.000
4 Kec.
168 Rumah 99
100
250.000.000
8.800.000.000
11.045.000.000 40 Desa
100
DINKES
11.000.000.000
4.250.000.000 13 Sumber Air Baku
191.000.000
DINKES DINKES DINKES
100%
50
4.710.000.000
RSUD 1.415.799.000
100% 100%
100%
5.000.000.000 50.000 M
85%
100
8.900.000.000
-
1.650.000.000
85% 100% 100%
100%
100.000.000 100
95 276.500.000
100% 100%
90%
50.000.000
10 Sumber Air Baku
93 285.000.000
80% 100%
80%
320.000.000 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Tertanggulanginya jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat Jumlah sarana kebinamargaan yang disediakan
91 474.239.000
1.115.000.000 415.000.000
8.200.000.000
8.410.000.000
48 Desa
11.500.000.000
49 Desa
11.913.000.000
49 Desa
6 Kec.
2.328.000.000 450.000.000
6 Kec.
2.475.000.000 473.000.000
6 Kec.
5.061.332.000
235
500.000.000
235
1.600.000.000
235
1.718.000.000
235
8.879.332.000
DPU
330.000.000
100
200.000.000
100
278.000.000
100
284.000.000
100
1.342.000.000
DPU
PROGRAM URUSAN TATA RUANG Program Perencanaan Tata Ruang
Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/ informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Pengembangan Wilayah Perbatasan URUSAN PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital - Kabupaten dan Kecamatan - Kelurahan / Desa Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Dokumen kajian dalam bentuk saran tindak dan rencana pengembangan Cakupan kerjasama pembangunan Persentase kesesuaian pelaksanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar dengan perencanaan tata ruang Kualitas aparat perencana Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Kesesuaian prioritas pembangunan Dokumen acuan perencanaan pembangunan ekonomi Dokumen acuan perencanaan pembangunan sosial budaya Tingkat Penyelesaian konflik perbatasan Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun Jumlah orang melalui dermaga per tahun Jumlah barang melalui dermaga per tahun Jumlah orang melalui bandara per tahun Jumlah barang melalui bandara per tahun
Program peningkatan pelayanan angkutan
Jumlah orang melalui terminal per tahun Jumlah barang melalui terminal per tahun Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang merniliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
Capaian Awal RPJMD
Target
2011
Rp 999.668.000 999.668.000
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program 2012 2013 2014 Rp Target Rp Target 1.969.495.000 765.000.000 1.215.985.000 375.000.000
Target
SKPD PENANGGUNG JAWAB BAPPEDA-SPM
0%
0%
0,05%
0,05%
0
1
86.905.000
3
391.835.000
5
240.000.000
7
240.000.000
7
247.000.000
7
1.205.740.000
Bappeda-SPM
30% 70%
45% 75%
196.250.000 182.985.000
55% 80%
287.329.000 149.744.000
65% 85%
375.000.000 100.000.000
80% 90%
300.000.000 159.000.000
100% 95%
313.000.000 162.000.000
100% 95%
1.471.579.000 753.729.000
Bappeda-SPM Bappeda-SPM
40%
50%
120.000.000
60%
535.000.000
70%
50.000.000
80%
220.000.000
100%
235.000.000
100%
1.160.000.000
Bappeda-SPM
90% 100% 40%
90% 100% 50%
684.061.000
80% 100% 60%
1.388.439.000
134.000.000
95% 100% 100%
7.022.500.000
130.000.000
95% 100% 100%
2.000.000.000
150.000.000
90% 100% 80%
1.500.000.000
115.910.000
90% 100% 70%
1.450.000.000
99.525.000
629.435.000
Bappeda-SPM Bappeda-SPM Bappeda-SPM
1.382.040.000
Bappeda-SPM
100%
0
0%
100%
570.000.000
2,00% 1.571.796.000
0%
100%
50.000.000
3,00% 3.477.307.000
30%
100%
189.000.000
4,00% 2.855.000.000
182.000.000
40%
193.000.000
40%
3.544.000.000
50%
52.070.000
60%
369.970.000
70%
400.000.000
80%
278.000.000
100%
282.000.000
100%
25%
150.000.000
30%
239.080.000
35%
90.000.000
40%
167.000.000
50%
171.000.000
50%
5.400 org 6.000 org 130.000 116.500 ton 1.096.298 1.200.000 11.000.000 10.260.613 kg
3.110.000.000 550.000.000
4.168.000.000 980.000.000
4.379.000.000 1.000.000.000
BAPPEDA-SPM
BAPPEDA-SPM
817.080.000 Bappeda-SPM / SETDA 20.858.882.000 4.802.537.000 DISHUBKOMINFO
12.000 org 160.000
16.200 org 190.000
17.700 org 210.000
19.000 org 230.000
19.000 org 230.000
DISHUBKOMINFO
1.600.000 13.000.000
1.750.000 15.000.000
1.800.000 16.500.000
1.850.000 18.000.000
1.850.000 18.000.000
DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO
18.000 org 35.000 kg 0,016
23.725 org 47.450 kg 0,016
27.375 org 54.750 kg 0,015
32.850 org 65.700 kg 0,014
32.850 org 65.700 kg 0,014
DISHUBKOMINFO
10.950 org 21.900 kg 0,02
12.000 org 24.000 kg 0,019
20%
20%
33,33%
33,33%
33,33%
66,66%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
0%
25%
25%
25%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
66,67%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
268.025.000
1.002.000.000
14.442.103.000
40%
6.156.230.000 1.472.000.000
BAPPEDA-SPM BAPPEDA-SPM BAPPEDA-SPM
BAPPEDA-SPM
?
20%
3.045.652.000 800.537.000
883.510.000
100%
5,00% 2.994.000.000
90% 50% 100%
Rp 6.341.751.000 4.456.241.000
100%
178.000.000
90% 45% 100%
Target
100%
340.000.000
85% 40% 100%
Capaian Akhir RPJMD Rp 1.322.588.000 947.588.000
50% 0% 100%
183.510.000
80% 35% 100%
2015 Target
0% 0% 100%
0
75% 30% 100%
Rp 1.285.000.000 918.000.000
20%
4.288.160.000
60%
1.900.000.000
80%
2.000.000.000
100%
2.100.000.000
100%
DISHUBKOMINFO
10.556.185.000
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan Iintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota
Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. Program rehabilitasi dan pemeliharaan Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ prasarana dan fasilitas LLAJ Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/ Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Rambu dan PJU guardrill Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Peraturan tentang persampahan kabupaten Terlayaninya pengelolaan persampahan di setiap kecamatan Luas pemeliharaan ruang terbuka hijau
Capaian Awal RPJMD
Target
2011
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program 2012 2013 2014 Rp Target Rp Target
Rp
Target
Rp
2015 Target
Capaian Akhir RPJMD Rp
Target
0%
0%
0%
20%
60%
100%
100%
0%
0%
0%
66,67%
100%
100%
100%
0%
0%
33,34%
33,34%
50%
100%
100%
50%
50%
50%
83,33%
100%
100%
100%
33,33%
55,55%
66,67% 200.000.000
9,37%
25%
25%
50%
50%
75%
100%
100%
75%
75%
75%
75%
100%
100%
100%
298.345.000 24,84% 0%
57,19% 0%
60%
62%
-
-
1 Kec.
2 Kec.
1.169.100.000
285.500.000 65,15% 25%
1.920.000
65% 5.208.584.000 3.850.004.000
37,5%
1
100.000.000
300.000.000 79,42% 50%
160.000.000
75% 7.889.108.000 4.148.358.000
3 Kec.
-
8.955.000.000 3.725.000.000
320.000.000 87,63% 75%
550.000.000
-
7.539.000.000 4.230.000.000
329.000.000 100% 100%
569.000.000
1
1.532.845.000 100% 100%
2.450.020.000
7.774.000.000 4.278.000.000
37.365.692.000 20.231.362.000
KLH/DPU
1 ha
12.106.945.000
KLH/DPU
100%
3.428.155.000
KLH
2 6 Kec.
1 ha
901.195.000
1 ha
60%
100%
176.655.000
100%
Prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. Cakupan pengawasan titik pantau pada 5 sungai terhadap baku mutu air Program Perlindungan dan Konservasi Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan Sumber Daya Alam dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa Program peningkatan pengendalian Prosentase(%) jumlah pengaduan masyarakat polusi akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Program Peningkatan Kualitas dan Kualitas informasi sumber daya alam dan Akses Informasi Sumber Daya Alam lingkungan hidup (Hasil penilaian laporan status dan Lingkungan Hidup lingkungan hidup daerah) URUSAN PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, terlaksananya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemilikan, Penggunaan dan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pemanfaatan Tanah
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
KLH
30
30
36
40
46
50
50
KLH
-
-
100%
100%
25.000.000
100%
60 point
65 point
255.730.000
65 point
12%
23%
0
9.269.500.000 9.269.500.000
60
34%
500.000.000
100%
650.000.000
1 ha
803.895.000
100%
6 Kec. 2.330.000.000
100%
713.400.000
0,75 Ha
100%
1 ha
181.000.000
100%
6 Kec. 4.500.000.000
100%
100%
Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.
1.407.500.000
1 ha
178.000.000
81%
4 Kec. 1.909.750.000
100%
100%
SKPD PENANGGUNG JAWAB
100% 200.000.000
0%
35.250.000
95%
100% 140.000.000
80%
18,75%
90%
100% 100.000.000
80%
309.645.000
85%
77,78% 73.400.000
Rp
100%
2.466.000.000 694.000.000
292.500.000
10%
150.000.000
10%
142.000.000
10%
145.000.000
10%
729.500.000
KLH
0
100%
50.000.000
100%
28.000.000
100%
29.000.000
100%
132.000.000
KLH
70 point
30.000.000
70 point
159.000.000
75 point
162.000.000
75 point
737.730.000
KLH
131.000.000 18.349.100.000 18.349.100.000
45%
11.800.000.000 11.800.000.000
56%
13.000.000.000 13.000.000.000
67%
13.350.000.000 13.350.000.000
67%
65.768.600.000 65.768.600.000
PROGRAM URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
URUSAN KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Capaian Awal RPJMD
Target
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan penerbitan Akta Kelahiran Pengurusan KTP Biaya KTP Rasio pasangan berakte nikah Cakupan penerbitan Kartu Keluarga
87,34
93
27 Jam Gratis
37 Jam Gratis
85
87
Jumlah kebijakan tentang anak dan perempuan Persentase keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak Presentase Forum anak disetiap desa /kelurahan
0 16,67
0 25,00
2011
Rp 2.517.215.000 2.517.215.000
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program 2012 2013 2014 Rp Target Rp Target 3.424.306.000 2.000.000.000
Target
94
3.424.306.000
47 Jam Gratis 334.380.000 0
89 0 41,67
95
2.000.000.000
57 Jam Gratis 949.681.000
91
132.698.000
2 50,00
2.800.000.000
67 Jam Gratis 519.181.000
93 4 91,67
97
Capaian Akhir RPJMD Rp 3.000.000.000 3.000.000.000
77 Jam Gratis 650.000.000 50.000.000
6 100
97
Rp 13.741.521.000 13.741.521.000
77 Jam Gratis 775.000.000 75.000.000
6 100
3.228.242.000 257.698.000 0
DINDUKCAPIL DINDUKCAPIL DINDUKCAPIL DINDUKCAPIL DINDUKCAPIL DINDUKCAPIL BPPKB BPPKB
0
100
0
BPPKB
20
177.914.000
25
516.153.000
30
197.572.000
35
250.000.000
40
300.000.000
40
1.441.639.000
BPPKB
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
100
100
156.466.000
100
300.830.000
100
321.609.000
100
350.000.000
100
400.000.000
100
1.528.905.000
BPPKB
100
100
100
100
100
100
100
0
BPPKB
cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80%; cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
10
20
35
50
60
75
75
0
BPPKB
0
0
20
50
60
75
75
0
BPPKB
0
0
20
45
65
85
85
0
BPPKB
50
50
50
50
50
50
50
0
BPPKB
cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
0
10
20
30
40
50
50
0
BPPKB
0
10
40
60
80
100
100
0
BPPKB
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Persentase PIK Remaja yang aktif
30
35
65
14.453.927.100 5.973.495.000
BPPKB BPPKB
3
844.250.000
BPPKB BPPKB
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan diMasyarakat Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program Pengumpulan Bahan Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berInformasi Tentang Pengasuhan dan KB yang menggunakan KKA Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pengembangan model operasional BKB- Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berPosyandu-PADU KB URUSAN SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun KAT dan PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
11
6
5,5
0
0
100
100
0
0
15
20
2.976.738.000 852.069.000
55
237.060.000
315.900.000
8 29.440.000
5
158.475.600
100 20
88.669.500
3.207.326.000 1.540.116.000
65
4,5
177.750.000
3,5
200.000.000
20
860.520.000
30
100
205.380.000
100
6
10
45
399.632.000
58.120.000
60
80
67
87
10
15
20
40
50
25
1:6
1:6
166.968.000
1:5
123.300.000
1:3
15
20
0
40
90.236.000
60
185.630.000
40
2.444.000.000 1.353.815.000
44
3.627.855.000 2.111.610.000
48
2.553.837.000 1.590.219.000
60
3.560.000.000 1.500.000.000
5
30
36
100
95
SKPD PENANGGUNG JAWAB
0
45
100
95
Target
15
924.863.100 481.310.000
50
2015 Target
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah daerah
18,7
0
96
Rp 2.800.000.000
237.930.000
65
3.785.000.000 1.600.000.000
4
4
BPPKB
3
200.000.000
875.000.000
30
900.000.000
30
2.635.520.000
210.000.000
100
210.000.000
100
1.099.755.600
100 150.000.000
100
100 150.000.000
100
BPPKB BPPKB
788.301.500
BPPKB
30
75.000.000
35
75.000.000
35
208.120.000
BPPKB
70
250.000.000
80
300.000.000
80
787.930.000
BPPKB
1:2
100.000.000
1:2
100.000.000
1:2
490.268.000
BPPKB
70
200.000.000
80
250.000.000
80
725.866.000
BPPKB
53
2.525.000.000 1.600.000.000
60
2.700.000.000 1.700.000.000
60
13.850.692.000 8.355.644.000 DINSOSNAKERTRAN S
PROGRAM
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
INDIKATOR KINERJA PROGRAM Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun. Program Pembinaan para penyandang Persentase penyandang cacat, trauma dan lansia yang mendapat bantuan alat bantu cacat dan trauma jumlah penyandang cacat yang mandiri Program Pembinaan Eks Penyandang Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK,narx dan penyakit sosial lainnya) persentase eks penyandang penyakit sosial yang dibina Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase (%) panti sosial skala Kesejahteraan Sosial kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana URUSAN TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Peningkatan kesempatan kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
Capaian Awal RPJMD
Target
2011
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program 2012 2013 2014 Rp Target Rp Target
Rp
Target
11,00
Capaian Akhir RPJMD Rp
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,33
46,55
38,34
31,76
38,34
12,15
9,91
9,55
1,59
9,55
1,59
40
60
25
50,00
0
0
0
0
0
40
50
60
0
0
0
40
50
60
0
40
40
12.760.000
50
0
60
25.000.000
70
50.000.000
70
75
80
90
176.640.000
100
169.040.000
100
200.000.000
100
200.000.000
100
100.000.000
11,89
1.033.103.000
142.460.000
2,55 25.000.000
15.000.000
80
123.993.000
325.682.000
123.993.000
6,61
100
150.000.000
311.583.000
100,00
100,00
DINSOSNAKERTRAN S
38,34
38,34
300.000.000
100
101.700.000 DINSOSNAKERTRAN S
325.000.000
100
1.431.309.000 DINSOSNAKERTRAN S DINSOSNAKERTRAN S
100,00 550.000.000
70
743.610.000 DINSOSNAKERTRAN S
3,18
100,00
200.000.000
6,61 3,18
25.000.000
425.000.000 70
150.000.000
3,18
100,00
78.202.000
3.218.429.000 DINSOSNAKERTRAN S
6,61
500.000.000
SKPD PENANGGUNG JAWAB DINSOSNAKERTRAN S
100,00
100,00
25.000.000
100
Rp
15,78
3,18
3,18
247.242.000 60
450.000.000
3,18
75,00
109.250.000
100,00
11.700.000
298.650.000 50
201.150.000
1,91
75,00
0
6,61
439.185.000
1,91
2,55 169.044.000
100,00
15,78
Target
13,09
100,00
14,34
2015 Target
9,16
796.141.000
12,19
Rp
300.000.000
70 60 60
1.644.885.000 DINSOSNAKERTR ANS 687.452.000 DINSOSNAKERTRAN S DINSOSNAKERTRAN S DINSOSNAKERTRAN S 87.760.000 DINSOSNAKERTRAN S 869.673.000 DINSOSNAKERTRAN S DINSOSNAKERTRAN S DINSOSNAKERTRAN DINSOSNAKERTRAN 6.654.826.000
60
70
80
85
88
90
90
10 30
12,5 35
15 45
17,5 51
20
25
25
17
40
Rp. 2,45 M 2
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja
belum ada
belum ada
296.540.000 0 belum ada
458.480.000 114.410.000 belum ada
belum ada
belum ada
belum ada
belum ada
ada
ada
ada
KPPTSP
belum ada
belum ada
belum ada
belum ada
ada
ada
ada
BappedaSPM/KPPTSP
10
15
17,39
33,33
35,00
48,15
48,15
4
5
7
8
9
10
10
BappedaSPM/KPPTSP Bappeda-
303,75
306,6
Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional
91
100
843.498.000 Jumlah koperasi yang dikelola secara profesional, akuntabel dan sesuai prinsip-prinsip perkoperasian Penyaluran dana bergulir UKM Rp. 1 M per tahun Jumlah produk KUMKM yang dipasarkan di tokooleh-oleh, toko modern, retail dan/atau bisnis terkait tourism di Pulau Bangka
2.260.352.000
284.475.000
45
Rp. 1 M
80.000.000
Rp. 1 M
5
479.023.000
6
50
418.580.000 1.021.627.000
316,29 296.540.000
120
1.025.976.000
820.145.000
1.350.000.000
55
150.000.000
60
Rp. 1 M
73.575.000
Rp. 1 M
125.000.000
Rp. 1 M
7
831.876.000
8
900.000.000
10
1.000.000.000
10
4.232.526.000
700.000.000 200.000.000
ada
850.000.000 250.000.000
ada
2.499.220.000 694.410.000
194.200.000 130.000.000
318,75 344.070.000
1.175.000.000
120.525.000
190
ada
322,22 64.200.000
210
200.000.000
60
150.000.000
Rp. 1 M
325 250.000.000
230
1.575.145.000
DisperindagkopUMKM
847.155.000
DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM
325 300.000.000
230
KPPTSP
Bappeda1.254.810.000
BappedaSPM/DisperindagkopUMKM
PROGRAM
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Pengembangan Nilai Budaya URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
INDIKATOR KINERJA PROGRAM Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten/Kota Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Cakupan Fasilitas Seni Cakupan Gelar Seni Cakupan SDM Bidang Kesenian Cakupan Tempat Kesenian Cakupan Organisasi Cakupan Kajian Seni Cakupan Misi Kesenian
Capaian Awal RPJMD 0
Target 0
0
0
belum ada
belum ada
2011
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program 2012 2013 2014 Rp Target Rp Target 0 1
Rp
Target 0 0
0 belum ada 570.900.000 186.300.000
0 belum ada 1.829.600.000 320.700.000
0 1.736.080.000 475.000.000
Target 1
1
ada
250.000.000
5
1.800.000.000 500.000.000
ada 5
Rp
1 300.000.000 1.975.000.000 550.000.000
ada 5
550.000.000 BappedaSPM/KPPTSP 7.911.580.000 2.032.000.000 DINBUDPARPORA
2
5 14,29 50,00 25,00 50,00 50,00 13,33 50,00
Jumlah organisasi pemuda
2
5
336.325.000
5
363.902.000
5
50.000.000
5
75.000.000
5
100.000.000
5
925.227.000
Dinbudparpora
Jumlah kegiatan kepemudaan
7
6
0
7
0
4
0
4
0
4
0
4
0
Dinbudparpora
Jumlah kegiatan dan organisasi olahraga
179.600.000 1.387.485.000
28,57 50,00 25,00 50,00 50,00 20,00 50,00
1.245.100.000
263.800.000 1.960.442.000
5
1
SKPD PENANGGUNG JAWAB BappedaSPM/KPPTSP Bappeda-SPM
Capaian Akhir RPJMD Rp
14,29 25,00 12,50 50,00 50,00 6,67 25,00
205.000.000
5
0
2015 Target 1
Rp
42,86 75,00 37,50 50,00 50,00 33,33 75,00
1.177.500.000
83.580.000 1.206.000.000
57,14 75,00 37,50 100,00 50,00 46,67 75,00
1.200.000.000
100.000.000 1.250.000.000
71,43 100,00 50,00 100,00 100,00 73,33 100,00
1.300.000.000
125.000.000 1.350.000.000
71,43 100,00 50,00 100,00 100,00 73,33 100,00
5.127.600.000 DINBUDPARPORA DINBUDPARPORA DINBUDPARPORA DINBUDPARPORA DINBUDPARPORA 751.980.000 DINBUDPARPORA 0 DINBUDPARPORA 7.153.927.000
5
4
511.160.000
7
853.990.000
6
585.000.000
7
600.000.000
7
650.000.000
7
3.200.150.000
Dinbudparpora
Gelanggang/Balai Remaja (selain milik wisata) Lapangan olahraga Jumlah gedung olahraga
0 132 1
1 132 1
540.000.000
1 171 1
742.550.000
1 171 1
571.000.000
1 171 1
575.000.000
2 171 2
600.000.000
2 171 2
3.028.550.000
Dinbudparpora Dinbudparpora Dinbudparpora
Prosentase penegakan PERDA
60%
65%
450.320.000
70%
3,8
4,2
826.600.000
5,4
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP
17%
17%
Cakupan petugas Linmas di Kabupaten per TPS Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
59% 2:3
59% 2:3
Persentase anggota Kominda dan FKDM yang aktif Persentase laporan anggota FKDM yang ditindaklanjuti Program pencegahan dini dan Persentase laporan kejadian bencana yang penanggulangan korban bencana alam ditindaklanjuti Program pengembangan wawasan Tingkat penyelesaian terhadap konflik horizontal kebangsaan yang terjadi Program kemitraan pengembangan Persentase forum kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan yang aktif Program pendidikan politik masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP Jumlah kegiatan pembinaan politik Persentase LSM, ORMAS dan OKP yang aktif URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Program peningkatan kapasitas Prosentase jumlah perda yang disetujui lembaga perwakilan rakyat daerah
50%
75%
80%
85%
90%
0%
0%
60%
65%
70%
URUSAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
5.361.953.000 564.699.000 1.447.103.000
17% 702.923.000 103.848.000
63% 1:1
75% 5,9
5.288.147.000 429.962.000 2.021.020.000
33% 954.328.000
63% 1:1
81% 7,4
5.445.000.000 450.000.000 2.100.000.000
67% 1.004.421.000
63% 2:1
86%
5.780.000.000
86%
2.369.981.000
SATPOL-PP
8,7
8.594.723.000
SATPOL-PP
100%
0
SATPOL-PP
63% 3:1
4.761.672.000 103.848.000
95%
95%
0
75%
75%
0
8,7
475.000.000 2.200.000.000
100% 1.000.000.000
24.678.574.000
63% 3:1
1.100.000.000
SATPOL-PP SATPOL-PP / BPBKESBANGPOL
0%
0%
39.663.000
100%
600.109.000
100%
479.091.000
100%
500.000.000
100%
550.000.000
100%
2.168.863.000
BPB-KESBANGPOL
100%
100%
548.465.000
100%
1.591.900.000
100%
1.140.793.000
100%
1.150.000.000
100%
1.200.000.000
100%
5.631.158.000
BPB-KESBANGPOL
0%
50%
46.400.000
50%
75%
25.000.000
100%
25.000.000
100%
96.400.000
BPB-KESBANGPOL
1
1
85.255.000
1
1
220.000.000
1
230.000.000
5
951.929.000
BPB-KESBANGPOL
1 17%
2 50%
70%
80%
23.264.151.000 9.065.980.000
BPB-KESBANGPOL BPB-KESBANGPOL
60%
80%
1.094.525.000
jumlah tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang bersertifikat PFA
0
5
Prosentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat diklat PIM prosentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis dan fungsional rasio PNS Kabupaten Bangka Tengah Prosentase pegawai yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar prosentase pegawai yang memperoleh penghargaan prosentase pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan prosentase kasus pelanggaran yang tertangani
13%
22%
55% 1:67 35% 50%
60
65
70
75
80
45%
50
55
60
65
70
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program peningkatan sistem Persentase sistem pengendalian intern SKPD pengawasan internal dan pengendalian yang handal, pengamanan aset yang baik serta laporan keuangan sesuai SAP dan SAK pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Pendidikan Kedinasan
2.803.474.000
150.000.000
4 60%
50% 203.814.000
80%
32.606.332.000 9.388.890.000
80%
1.738.600.000
10
1 4 65%
212.860.000
20.139.933.000 6.282.000.000
90%
4 75%
19 75%
95%
23.300.000.000 7.000.000.000
95%
0 0 122.135.416.000 38.736.870.000
90%
1.150.000.000
90%
6.050.125.000
INSPEKTORAT
732.200.000
INSPEKTORAT
90%
22.825.000.000 7.000.000.000
967.000.000
90%
1.100.000.000
15
103.600.000
17
125.000.000
20
150.000.000
20
2.254.461.000
40%
659.100.000
45%
700.000.000
50%
750.000.000
50%
203.600.000
85%
4 70%
5.499.551.000
SETWAN
1.135.990.000
36%
BKD
60%
2.478.686.000
65%
1.977.537.000
70%
461.550.000
75%
500.000.000
80%
500.000.000
80%
5.917.773.000
BKD
1:65 40
2.452.613.000 78.750.000
1:60 45
4.173.780.000
1:57 50
3.277.407.000
1:55 55
3.500.000.000
1:50 60
3.500.000.000
1:50 60
16.903.800.000 78.750.000
BKD BKD
80
0
BKD
70
0
BKD
100%
0
BKD
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD keberadaan sistem informasi kepegawaian Program Peningkatan Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Daerah Program Penataan Peraturan terwujudnya pembentukan, pemahaman dan Perundang-undangan penataan terhadap peraturan perundangundangan Intensifikasi dan Eksentifikasi sumber- Prosentase besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi) sumber pendapatan daerah Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD persentase dana perimbangan yang terserap dibandingkan dengan dana yang direncanakan Peningkatan pengelolaan keuangan Persentase belanja publik terhadap DAU Prosentase belanja langsung terhadap total daerah APBD peningkatan manajemen aset/barang Prosentase keberadaan inventarisasi barang daerah atau aset SKPD Program Penataan Kelembagaan dan persentase pengaduan masyarakat terhadap Ketatalaksanaan pelayanan Program Peningkatan Kualitas persentase izin yang dikeluarkan tepat waktu Pelayanan Publik URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketersediaan Ketersediaan energi dan protein perkapita Pangan Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Program Peningkatan penguatan Penguatan Cadangan Pangan cadangan pangan daerah Penanganan Daerah Rawan Pangan Program Peningkatan pengawasan dan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan pembinaan keamanan pangan daerah Program Pengembangan data dan informasi kewaspadaan pangan URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/ informasi Statistik Daerah URUSAN KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Capaian Awal RPJMD ada
Target ada
ada 85%
ada 86%
46 produk hukum
96 produk hukum
Target ada
3.211.911.000
ada 87%
956.576.000 116 produk hukum
5.643.610.000
ada 88%
985.125.000 136 produk hukum
3.841.356.000
ada 89%
883.130.000 156 produk hukum
Rp
4.100.000.000
2015 Target ada ada 90%
900.000.000 175 produk hukum
Capaian Akhir RPJMD Rp
4.250.000.000
Target ada ada 90%
1.000.000.000 175 produk hukum
Rp 0
SKPD PENANGGUNG JAWAB BKD
0 21.046.877.000
BKD SETDA
4.724.831.000
SETDA
5,3%
5,8%
5,0%
6,5%
7,0%
7,0%
7,0%
0
DPPKAD
121,5% 120,3%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
0 0
DPPKAD DPPKAD
100% 50%
99,4% 54,9%
100% 75%
18.615.490.000 0
DPPKAD DPPKAD
97,95%
97,96%
0
DPPKAD
25
20,00%
85.000.000
15,00%
76.399.000
0,00%
144.000.000
0,00%
500.000.000
0,00%
500.000.000
0,00%
1.305.399.000
SETDA
60
80,00%
200.800.000
83,00%
141.600.000
85,00%
181.350.000
90,00%
1.000.000.000
95,00%
1.000.000.000
95,00%
2.523.750.000
SETDA
90 75 45 50 70
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
80 75
Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Posyantek yang berfungsi baik Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Jumlah PKK aktif Jumlah posyandu aktif
0
50
0 0
Prosentase SKPD yang telah melakukan pengklasifikasian dan penyusunan daftar arsip pada unit organisasinya Peningkatan SDM pengelola kearsipan Prosentase SKPD yang telah memiliki sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar Program Penyelamatan dan Pelestarian Prosentase dokumen/arsip statis daerah yang telah ditata Dokumen/Arsip Daerah prosentase dokumen/arsip statis daerah yang telah di duplikasi dalam bentuk informatika URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI Program pengembangan komunikasi, Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: informasi dan media massa media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet , brosur, spanduk, dan baliho media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program 2012 2013 2014 Rp Target Rp Target ada ada
Rp
100% 100%
90 75 45 50 70
Dokumen acuan dan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
2011
2.353.320.000
100% 60%
6.022.730.000
100,00%
0 0
100% 65% 100,00%
90 75 45 50 70
0
0
90 80 50 55 75
80
80
0
85
75
80
3.972.530.870 241.311.000
50
0 0
0
50
0
50
0
9.630.249.870
80
4.728.438.000
56
580.420.870
6 7
2.581.154.000
50
0
0 50
569.645.000
0
50
0
56
0 0
56 56
2
4
238.537.000 238.537.000
6%
15%
189.085.000 57.825.000
6%
15%
-
-
-
-
34
50 0
63 56 63
162.488.000 40.060.000 11.827.132.000
90 85 55 60 80 90 85
3.325.462.000
56
28
0
5 30%
130.638.000 116.375.000
14.263.000
250.000.000 175.000.000 50.000.000 12.030.000.000
90 90 60 60 80 90 90
587.185.000 2.945.717.000
56
40
100,00%
775.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 75.000.000 12.275.000.000
90 90 60 60 80 90 90
1.704.998.000 452.450.000 712.488.000 375.000.000 165.060.000 49.734.912.740
BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3
7.900.000.000
56
28.426.079.000
BPMPD
600.000.000
6 7
650.000.000
6 7
0 3.394.450.740
BPMPD BPMPD
3.000.000.000
56
3.000.000.000
56
14.852.333.000
BPMPD
56
0
BPMPD
56
1.908.050.000
BPMPD
56
0
BPMPD
50
56 250.000.000
56
56
275.000.000
56
56
24.000.000
56
30.000.000
56
50.000.000
56
104.000.000
BPMPD
63
300.000.000
63
350.000.000
63
400.000.000
63
1.050.000.000
BPMPD
63 135 5
529.060.000 529.060.000
55%
124.415.000 124.415.000
27% 52%
-
625.000.000 150.000.000
6 7
213.900.000
3.500.000.000
100,00%
56
56 0
100% 75%
7.800.000.000
40
624.990.000 624.990.000
50%
224.000.000
976.844.870
30% 131.260.000
528.998.000 102.450.000
6 7
599.505.000
3.400.000.000
100,00%
56
56 0
100% 70%
7.756.330.000
30
50
3.339.440.000
60%
63 140 5
550.000.000 550.000.000
79%
175.000.000 125.000.000
51% 70% 0
-
70%
63 150 5
550.000.000 550.000.000
100%
200.000.000 140.000.000
76% 91% 50.000.000
70%
80%
63 150 5 100%
2.492.587.000 2.492.587.000 819.138.000 563.615.000
76% 91% 60.000.000
80%
80%
2.945.950.000
3.084.094.000
3.175.000.000
3.285.000.000
676.650.000
1.131.800.000
850.000.000
850.000.000
850.000.000
Bappeda-SPM KAP KAP KAP
255.523.000
80%
2.187.775.000
BPMPD BPMPD
KAP KAP
14.677.819.000 4.358.450.000 DISHUBKOMINFO
0
6 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
0
6 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO
PROGRAM
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi & informasi Program kerjasama informasi dengan media massa Program Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tersedianya SDM bidang komunikasi dan informasi media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media tradisional seperti pertunjukan rakyat; Pameran/expo media baru seperti website (mediaonline ) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Jumlah jaringan komunikasi Jumlah penyiaran radio/TV lokal
URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca Prosentase kunjungan perpustakaan sekolah per tahun dan Pembinaan Perpustakaan prosentase kunjungan perpustakaan keliling per tahun Program Penyelamatan dan Pelestarian prosentase kunjungan perpustakaan daerah per tahun Dokumen/Arsip Daerah prosentase kunjungan perpustakaan desa per tahun URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian Petani Jumlah kelompok tani yang memahami good agriculture Program peningkatan penerapan Jumlah kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan teknologi peternakan Program peningkatan produksi hasil Jumlah produksi (Kg) : 1. Daging peternakan 2. Telur Program peningkatan produksi Produktivitas tanaman pertanian/perkebunan (Ton/Ha/Tahun) pertanian/perkebunan 1. Padi 2. Palawija 3. Sayuran dan Buah Semusim 4. Buah Tahunan 5. Karet 6. Sawit 7. Lada 8. Kakao Program Peningkatan Ketahanan Luas areal tanaman pertanian (Ha) 1. Padi Pangan pertanian/perkebunan 2. Palawija 3. Sayuran dan Buah Semusim 4. Buah Tahunan Program peningkatan pemasaran hasil Jumlah kabupaten/kota yang mengenal produk produksi pertanian/pertanian perkebunan dan kehutan Program penelitian dan Tingkat produksi hasil kaji terap penelitian dan pengembangan teknologi pengembangan teknologi tepat guna 1. VCO (liter) 2. Cocofit (Kg) 3. Cocofiber (Kg) 4. Anggrek (Batang) 5. Gaharu (Batang) Program peningkatan penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Yang teknologi pertanian/perkebunan diterapkan Program pemberdayaan penyuluh Kelas Kelompok Tani pertanian/perkebunan lapangan Pemula Lanjutan Madya Utama URUSAN KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Tingkat produksi hasil hutan bukan kayu Daya Hutan Gubal gaharu (kg) Jamur pelawan (kg) Madu pelawan (ltr) Teh gaharu (kg) Minyak gaharu (ml) Dupa gaharu (kg)
Capaian Awal RPJMD
Target
0%
0%
0
0
2011
Rp
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program 2012 2013 2014 Rp Target Rp Target
Target 0%
84.000.000 440.150.000
11,76%
103.350.000 470.000.000
41,18%
140.000.000 840.000.000
70,59
850.000.000
100%
150.000.000 900.000.000
100% 36 Kali
60%
70%
80%
81%
82%
85%
85%
0,07 5 radio
0,07 6 radio
0,07 6 radio
0,06 6 radio
0,06 6 radio
0,06 6 radio
0,06 6 radio
2,43%
4%
-
-
-
4%
8
10
14%
16%
22
29
88.167 1.810.714
101.507 1.815.714
1,60 5,11 7,08 8,95 1,11 3,00 1,18 0,76
2,45 8,88 7,63 9,13 1,15 3,02 1,20 0,82
140 639 1020,00 1254,02 15
170 671 1080,40 1306,27 17
260.788.000 149.963.000
5% -
110.825.000
-
30.096.275.000 17.139.118.000 539.085.000
15
50 35 40 200 100 0
61 5 2 1
61 5 2 1
0 0 40 0 0 0
20 170 600 0 0 0
517.380.000
5.949.558.000 7.626.445.000
673.179.000
200.000.000
40 190.888 1.825.740 2,60 9,10 8,04 9,31 1,20 3,06 1,25 0,83 182 718 1102,01 1332,93 20
45.953.450.000 19.480.426.000 1.136.800.000
3.793.600.000 9.302.045.000
1.679.841.000
200.000.000
45 285.449 1.840.714 2,90 9,47 8,55 9,50 1,25 3,11 1,30 0,84 200 782 1124,05 1439,56 23
100 200 200 200 100 3
30 200 700 5 0 0
5.078.912.000 3.547.385.000
9%
27.438.333.000 11.553.355.000 450.310.000
23
1.026.800.000 6.557.265.000
494.620.000
205.000.000
50 372.356 ###### 3,00 9,85 8,63 9,69 1,30 3,17 1,35 0,85 210 853 1146,53 1554,73 26
515.740.000
50 300 800 6 50 0
2.293.647.000 669.600.000
11%
150.000.000
11%
28.070.000.000 12.600.000.000 500.000.000
27
1.100.000.000 7.000.000.000
500.000.000
200.000.000
55 403.914 1.850.904 3,10 10,24 8,81 9,88 1,35 3,24 1,4 0,86 218 920 1169,46 1679,11 30
500.000.000
100 400 900 7 100 5
2.425.000.000 750.000.000
11%
200.000.000
11%
29.895.000.000 13.175.000.000 600.000.000
27 50%
500.000.000
150 500 1000 8 150 10
1.988.108.000 1.009.903.000
1.200.000.000 7.000.000.000
600.000.000
225.000.000
550.000.000
2.600.000.000 800.000.000
DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO KAP KAP
978.205.000
KAP KAP
149.316.187.000 61.811.028.000 3.226.195.000
DPP
0
DPK
55
2.566.430.000
DPP
403.914 1.850.904
13.069.958.000 0 0 37.485.755.000
DPP DPP
3,10 10,24 8,81 9,88 1,35 3,24 1,4 0,86 218 920 1169,46 1679,11 30
110 200 200 200 200 4
2.400.000.000 194 63 12 7
5.832.869.000 DISHUBKOMINFO 89.500.000 DISHUBKOMINFO 269.500.000 DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO
11%
100.000.000 110 200 200 200 200 4
627.350.000 DISHUBKOMINFO 3.500.150.000 DISHUBKOMINFO
11%
50% 400.000.000
2.300.000.000 182 42 8 5
425.000.000 225.000.000
11%
100.000.000 100 200 200 200 125 3
1.300.000.000 12 Kali 2 Kali 35.000.000 50.000.000 Setiap hari 0,17
11%
37% 0
2.209.820.000 167 27 5 4
355.000.000 205.000.000
9%
93.800.000
2.331.890.000 147 15 3 3
0
28% 920.000.000
100 200 200 200 100 2
2.724.300.000 1.467.500.000
19
9% 9%
6%
116.250.000
1.329.421.000
203.240.000 203.240.000
6%
18% 746.430.000
6% 6%
5%
75.000.000 50 100 100 200 100 0
744.080.000 226.700.000
1.250.000.000 12 Kali 2 Kali 25.000.000 50.000.000 Setiap hari 0,17
Rp
100%
6 Kali 1 Kali Setiap hari 0,06
1.204.094.000 12 Kali 1 Kali 10.000.000 40.000.000 Setiap hari 0,16
36 Kali
Target
24 Kali
1.130.800.000 12 Kali 1 Kali 10.000.000 100.000.000 Setiap hari 0,15
36 Kali
100% 150.000.000
SKPD PENANGGUNG JAWAB DISHUBKOMINFO
Capaian Akhir RPJMD Rp
0 1 Kali 0 0,06
947.975.000 12 Kali 1 Kali 9.500.000 29.500.000 Setiap hari 0,14
36 Kali
50%
2015 Target
0
2,25%
36 Kali
33,33%
Rp
0 0 0 0 0 0 0 0 3.947.640.000 0 0 0 0 1.030.000.000
DPP DPP DPP DPP DPK
485.050.000
DPK
0 0 0 0 0 1.565.740.000 10.571.131.000
194 63 12 7 150 500 1000 8 150 10
15.121.859.000 7.234.485.000
DPP
DPK
PROGRAM Program rehabilitasi hutan dan lahan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Geologi, Sumber Daya Alam dan Air Tanah URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Budidaya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Masyarakat Peissir dan Pulau-pulau Kecil Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut URUSAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri URUSAN PERINDUSTRIAN Program pengembangan industri kecil dan menengah Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
INDIKATOR KINERJA PROGRAM Jumlah luas hutan hasil rehabilitasi (ha) Menurunya luas kerusakan hutan Persentase depot kayu yang mempunyai izin
Capaian Awal RPJMD 5.316,60 60.830,30
Target 5.916,60 60.230,65
0
0
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program 2012 2013 2014 Rp Target Rp Target 1.381.527.000 7.016,60 1.366.387.000 7.516,60 150.000.000 59.130,65 140.000.000 58.630,65
2011
Rp Target 1.152.000.000 6.516,60 104.800.000 59.630,65 0
3.370.434.000 Cakupan pembinaan dan pengawasan Kegiatan Pertambangan Cakupan pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat
35% 7.664.610.000
117.660.000
59%
2.533.176.000
2015 Rp Target 1.400.000.000 8.016,60 150.000.000 58.130,65 125.000.000
82%
2.800.000.000
Capaian Akhir RPJMD Rp Target 1.500.000.000 8.016,60 150.000.000 58.130,65 150.000.000
82%
3.010.000.000
Rp 6.799.914.000 694.800.000 392.660.000
SKPD PENANGGUNG JAWAB DPK DPK DPK
19.378.220.000
100%
100%
381.689.000
100%
147.119.000
100%
81.180.000
100%
100.000.000
100%
125.000.000
100%
834.988.000
DPE
9,80%
20%
0
45%
40.276.000
52%
22.836.000
57%
50.000.000
61%
60.000.000
61%
173.112.000
DPE
Cakupan Desa/Kelurahan teraliri listrik
88%
90%
2.896.354.000
95%
6.420.847.000
98%
1.844.750.000
99%
2.000.000.000
100%
2.100.000.000
100%
15.261.951.000
DPE
Cakupan pembinaan dan pengawasan BBM
100%
100%
18.090.000
100%
244.028.000
100%
15.960.000
100%
50.000.000
100%
75.000.000
100%
403.078.000
DPE
0%
10%
21.906.000
25%
812.340.000
45,56
568.450.000
51,68
600.000.000
56,56
650.000.000
56,56
2.652.696.000
DPE
Capaian promosi ditingkat nasional menuju internasional Cakupan destinasi/objek wisata Cakupan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi Rasio sarana dan prasarana
0
2
9
400.000.000 400.000.000
10
500.000.000 500.000.000
10
0 0
2 2
0
1
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
12710,1
13091,4
0,75
1,36
2
Cakupan ijin Pengelolaan Air Tanah
95.000.000 95.000.000
8
3.392.510.000 3.392.510.000
3 3 5.073.107.000
3 2 7.492.570.000
7.228.507.000
2
7 4 7.110.000.000
3
7 4 7.485.000.000
3
Dinbudparpora Dinbudparpora 34.389.184.000
3.404.052.000
18318,4
3.500.000.000 19600,69
3.750.000.000
3,6
1.737.090.000
4,5
1.500.000.000
6
1.500.000.000
6
7.523.773.000
DKP
3
41.000.000
7
40.000.000
15
73.420.000
20
100.000.000
20
100.000.000
20
354.420.000
DKP
847,73 98,7 1
857,25 123,38 2
72.125.000
876,3 131,6 4
85.000.000
904,88 148,05 5
110.000.000 1.650.000.000
952,5 164,5 7
497.965.000
160.000.000
885,83 125,84 4
105.840.000
42.550.000
1.700.000.000
5.332.885.000
DKP DKP DKP
5%
10%
150.000.000
20%
198.000.000
25%
0
30%
100.000.000
30%
150.000.000
30%
598.000.000
DKP
Prosentase Tindakan Pelanggaran yang Dilaporkan dan Ditindaklanjuti
0
50
39.600.000
50
85.000.000
100
27.770.000
100
50.000.000
100
60.000.000
100
262.370.000
DKP
Jumlah Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Disosialisasikan
2
2
29.444.000
2
50.000.000
2
100.000.000
2
100.000.000
2
100.000.000
14
379.444.000
DKP
Prosentase temuan pelanggaran pelaku usaha dalam perdagangan Cakupan pengelolaan pasar tradisional
40%
23%
0
0
412.587.500
2
1.780.220.000
3
2.813.978.000
4
2.000.000.000
5
2.250.000.000
5
9.256.785.500
Produk IKM yang memenuhi standar kesehatan dan kehalalan Jumlah KUB
0
2
941.475.000 941.475.000
2
997.802.000 964.802.000
2
608.080.000 593.080.000
2
635.000.000 600.000.000
2
750.000.000 700.000.000
10
3.932.357.000 3.799.357.000
0
1
0
1
33.000.000
1
15.000.000
1
35.000.000
1
50.000.000
5
133.000.000
22%
1.846.620.000 66.400.000
20%
2.896.568.000 82.590.000
18%
2.100.000.000 100.000.000
17%
125.000.000
2.375.000.000 125.000.000
2.715 421,94 7
17%
11.569.607.000
Dinbudparpora
17120
1.780.335.000
52.721
Dinbudparpora
1.406.105.000
752.841.000 340.253.500
233.770.000
2
5 3
4.712.510.000 4.712.510.000
3
Tingkat Pengenalan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim oleh Masyarakat
16000
325.000.000 325.000.000
1.380.578.000
Produktivitas Budidaya Perikanan (Kg/ m2/ Tahun) Jumlah Kelompok Nelayan yang Tangguh dan Mandiri Jumlah Ikan yang Dikonsumsi (Ton) Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton) Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Dikelola
681.785.000
2
7
9.971.029.000 714.243.500
DKP
DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM
BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur
capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015, serta
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD
Kabupaten Bangka Tengah.Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan
mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
1
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Visi “Terwujudnya Negeri Selawang Segantang Yang Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Amanah, Bersih, Berwibawa, Berbasis IPTEK Dan IMTAQ, Berorientasi Ekonomi Masyarakat Serta Berwawasan Lingkungan” No
Misi
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara arif dan bijaksana melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK dan IMTAQ, berorientasi kepada ekonomi masyarakat
Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
Indikator Kinerja (outcome) (5)
Meningkatnya produksi Tingkat Produktivitas tanaman dan produktivitas perkebunan komoditi unggulan daerah - Karet (ton/ha/th) - Sawit (ton/ha/th) - Lada (ton/ha/th)
- Kakao (ton/ha/th) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
2011
2012
2013
2014
Kondisi Akhir
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1,11
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,18
1,21
1,25
1,30
1,35
1,40
3,00 0,76
Jumlah produk hasil hutan bukan kayu
2
Tingkat Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha/th)
3,02 0,82 3
3,06 0,83 4
3,11 0,84 5
3,17 0,85 6
- Padi
1,60
2,45
2,60
2,90
3,00
- Sayuran &buah semusim
7,08
7,22
7,37
8,25
8,45
- Palawija
5,11
- Buah-Buahan Tahunan RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Kondisi Awal
Produksi Daging (Ton)
8,95
2
88,17
8,88 9,13
101,51
9,10 9,31
190,89
9,47 9,50
285,45
3,24 0,86 6
3,1
9,85
10,24
9,69
9,88
372,36
8,81
403,91
No
Misi
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
Kondisi Awal
2011
2012
2013
2014
Kondisi Akhir
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1.810,71
1.815,71
1.825,74
1.847,71
1.939,71
2.143,23
0,75
1,36
3,00
3,60
4,50
6,00
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
60
65
70
75
81
86
59
59
63
63
63
63
Tingkat waktu tanggap (response time rate) wilayah manajemen penanggulangan bencana
N/A
N/A
70
75
85
95
100
100
100
100
100
100
55
75
88
88,5
89
90
Indikator Kinerja (outcome) (5)
Produksi Telur (Ton)
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
2. Menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif untuk memacu iklim usaha dan investasi
Mewujudkan kehidupan berdemokrasi dan terpeliharanya keamanan serta semangat berkebangsaan
Mendorong peningkatan investasi melalui penyediaan fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara
Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing
Produktifitas Lahan Budidaya (Kg/M2/Th)
Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
Persentase konflik horizontal yang tertangani Persentase Koperasi Aktif Jumlah UKM
Usaha Mikro dan Kecil
12.710,10 13.091,40 13.484,15 17.120,00 18.318,40 19.600,69
10.195
10.500
11.500
12.500
13.500
14.500
175
200
250
300
350
400
16.417
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Pertumbuhan Industri
5
3
19.000
7
20.000
10
21.500
10
23.000
10
25.000
10
No
Misi
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
Indikator Kinerja (outcome) (5)
Meningkatnya investasi Jumlah persetujuan investasi yang mendorong kesempatan dan Tingkat partisipasi angkatan penciptaan lapangan kerja kerja Angka sengketa pengusahapekerja per tahun
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan
Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kunjungan Wisata
Tersedianya Jumlah arus penumpang infrastruktur angkutan umum transportasi yang handal dan terintegrasi Angkutan Darat
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Kondisi Awal
2011
2012
2013
2014
Kondisi Akhir
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
0
0
1
1
5
10
67
68
69
70
71
75
80
85
90
95
100
16.962
17.000
17.000
18.000
19.000
20.000
1,6
1,7
1,8
600.000
800.000
850.000
1,6
1,6
1,6
2.428
2.500
2.600
16,39
16,39
16,39
35,09
39,38
50 45
Pemasangan Rambu-rambu
24,84
Persentase Luas perumahan yang tersedia PSU
N/A
Jumlah uji kir angkutan umum
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
4
41
72
980.000 1.100.000 1.250.000
62
79,42
87,63
30
30
64,31
3.250
3.500
16,39
24,57
24,57
40
43,62
45,36
47,17
53
59
67,40
70,22
73,26
47,5
50
67,07
75,46
83,84
N/A
3.000
100
64,31
No
Misi
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
Kondisi Awal
2011
2012
2013
2014
Kondisi Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
100
100
100
100
100
100
Pemenuhan kelengkapan sarana kebinamargaan
20
25
37,5
50
62,5
75
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
10
14
16
22,06
25
29,41
Rasio luasan sumber air baku
15
18
19
20,49
21,27
21,27
61,40
66,67
70
71,43
73,02
77,78
40
50
65
75,1
79,6
83,19
Ada
Ada
Ada
Ada
800
ada
850
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Indikator Kinerja (outcome)
Penanganan wilayah kebanjiran Persentase desa/ kelurahan yang memiliki infrastruktur yang baik
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan & tata ruang yang sesuai peruntukan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Rumah tangga pengguna air bersih
N/A
Terwujudnya Keberadaan PERDA RTRW Tidak Ada perlindungan fungsi ruang dan pencegahan Rasio tempat pembuangan 700 dampak negatif sampah (TPS) per satuan terhadap lingkungan penduduk akibat pemanfaatan ruang Cakupan Pengawasan terhadap 100 ketaatan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup Penegakan hukum lingkungan
5
100
N/A
725
5
750
33,91
775
40,04
47,10
No
Misi
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Meningkatnya kualitas Meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pemerataan pendidikan masyarakat jasmani dan rohani berdasarkan norma agama, sosial dan budaya
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Kondisi Awal
2011
2012
2013
2014
Kondisi Akhir
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD
30
34
36
37
38
40
Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI + Paket A
82
83
83,50
84
84,50
85
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B
70
73
74
74,5
75
75,5
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK + Paket C
30
50
55
55,5
56
56,5
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
95
96
97
98
99
100
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
40
45
50
70
85
100
Persentase Ibu Bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih
91
92
93
93
94
94
Menurunnya Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk
90 90
93%
95
98
100
90
8
6
5
4
3
2
Indikator Kinerja (outcome) (5)
Persentase Desa yang mencapai UCI
Menurunnya Kasus Malaria (Annual Paracite Index-API) RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
6
80
70
60
50
40
No
Misi
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
Kondisi Awal
2011
2012
2013
2014
Kondisi Akhir
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Terkendalinya HIV pada polulasi Dewasa
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
75
65
55
50
45
40
Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100
100
100
100
100
100
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
15
19
40
50
65
80
0,21
0,23
0,24
0,25
0,25
0,26
0,006
0,006
0,005
0,005
0,005
0,009
25
30
35
40
45
50
50
50
50
75
75
100
Indikator Kinerja (outcome) (5)
menurunnya Angka Kesakitan DBD
Rasio Puskesmas/Pustu/ Poskesdes
Cakupan Desa Siaga Aktif
Persentase Rumah Tanggah Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Rasio Dokter Spesialis/Umum/Gigi Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahteraan Sosial, dan penanggulangan korban bencana
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Rasio Rumah Sakit
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas
Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga Pemerintah Daerah Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
7
60
75
63
80
65
80
70
85
72
90
75
100
No
Misi
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
Kondisi Awal
2011
2012
2013
2014
Kondisi Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi
15
11
8
7
6
5
6
5,5
5
4,5
3,5
3
Persentase pelayanan terpadu BKB, Posyandu dan Pos PAUD
10
14
17
30
40
50
55
65
75
80
85
90
0,89
1,11
1,31
1,51
1,69
1,86
Indikator Kinerja (outcome)
Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Mewujudkan birokrasi Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang efektif, efisien,
profesional dan akuntabel serta bebas dari konflik kepentingan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
Cakupan sasaran Pus yang menjadi peserta KB aktif Jumlah grup kesenian Jumlah klub olahraga
13,60
14,28
15,65
15,84
16,75
17,57
Pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan
50
60
70
75
80
85
Pegawai yang memiliki sertifikat diklat
60
65
70
75
80
85
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
48
50
53
60
65
70
Data base pegawai yang valid dan akurat
60
60
65
70
75
80
PERDA Yang Ditetapkan
100
100
100
100
100
100
Peningkatan PAD (%)
10
8
10
10
20
30
40
No
Misi
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan publik
Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
Kondisi Awal
2011
2012
2013
2014
Kondisi Akhir
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Opini BPK terhadap LapKeu Daerah
WDP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
3,5
3
2,5
1,5
1
0,5
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
N/A
72,5
75
77,5
80
82,5
- Cakupan Penerbitan e-KTP
N/A
N/A
45
55
65
100
85
87
89
92
95
100
Indikator Kinerja (outcome) (5)
Prosentase asset yang tidak digunakan oleh SKPD
Dokumen administrasi kependudukan
- Cakupan Penerbitan Akta kelahiran - Cakupan Penerbitan KK Persentase luas lahan bersertifikat Jumlah surat kabar nasional/lokal
Web site milik pemerintah daerah
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
9
27
37
47
48
49
50
0,89
1,11
2,2
3,2
4,2
5,2
6
7
7
8
9
10
Tidak Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
1
2
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD 3
4
5
6
7
8
9
Pertumbuhan PDRB
14.40
11,95
12,48
13,52
13,48
15,28
15,28
1.3.
Pertumbuhan ekonomi
5,04
6,23
5,89
5,97
6,42
6,53
6,53
1.5.
Indeks Pembangunan Manusia
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.2.
Laju inflasi
1.1.
1.4. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
PDRB per kapita Indeks Gini
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Angka kriminalitas yang tertangani
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
8,91
5,39
6,22
7,12
6,64
8,22
8,22
20.452.311
22.199.309
24.249.486
25.779.179
27.842.038
30.608.486
30.608.486
0,36114
0,36108
0,35922
0,35163
0,34315
0,33422
0,33422
91,93
94,44
95,15
95,75
96,50
97.00
97.00
71,22
0,2641 5,05
71,40
0,2631 5,05
71,60
0,2532 5,05
10
71,80
0,2436 4,83
72,00
0,2316 4,61
72,30
0,2246 4,17
72,30
0,2246 4,17
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD
Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1.
Pendidikan
1.2.
Angka rata-rata lama sekolah
6,86
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C
1.1. 1.3.
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.
1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 2.
2.1.
Angka melek huruf
Angka partisipasi kasar
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka pendidikan yang ditamatkan
95
6,90
97
7,00
99,90 7,11
7,23
7,35
7,35
102
110
114
99
99,5
100
100
50
51
55
55
60
65
100
68
96
69
70
80
100
85
100
90
100
100
APT SD
36,97
37,50
38,00
38,50
39,00
40,00
40,00
APT SMA
12,42
13,00
13,20
13,30
13,40
13,50
13,50
APT SMP
APT D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3
Kesehatan
Angka kelangsungan hidup bayi
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
11,09 2,35
990
11,10 2,45 992
11,15 2,55 993
11
11,20 2,65 994
11,25 2,80 995
11,30 3,00 996
11,30 3,00 996
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
2.2.
Angka usia harapan hidup
3.
Ketenagakerjaan
2.3. 3.1.
67,92
68,00
68,10
68,20
68,30
68,40
68,40
0,64
0,71
0,73
0,75
0,77
0,80
0,80
Jumlah gedung kesenian
0,24
0,28
0,37
0,40
0,44
0,46
0,46
Jumlah gedung olahraga
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,09
0,09
88%
90%
93%
86%
93%
100%
100%
Persentase balita gizi buruk Rasio penduduk yang bekerja
Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1.
Kebudayaan
2.
Pemuda dan Olahraga
1.1. 2.1.
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD
0,07
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib 1.
Pendidikan
1.1.1.
Angka partisipasi sekolah SD/MI
1.1.
1.1.2.
Pendidikan dasar:
Angka partisipasi sekolah SMP/MTs
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
59%
60%
65%
12
75%
85%
100%
100%
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD
1.1.3.
Rasio guru/murid SD/MI
1:20
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1:18
1.1.5.
Rasio murid per kelas rata-rata SD/MI
1:32
1:32
1:28
1:26
1:26
1:26
1:26
1.1.4. 1.1.6.
Rasio guru/murid SMP/MTs
Rasio murid per kelas rata-rata SMP/MTs
1.2.
Pendidikan menengah:
1.2.2.
Rasio guru terhadap murid
1.2.1. 1.2.3. 1.2.4.
1:36
1:16 1:35
1:16 1:35
1:16 1:35
1:16 1:35
30%
35%
55%
60%
65%
65%
Rasio murid per kelas rata- rata
1:36
1:36
1:32
1:31
1:31
1:31
1:31
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
1.4.
Angka Putus Sekolah:
1.4.2.
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
1.4.3.
1:36
1:16
29%
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
1.4.1.
1:36
1:18
Angka partisipasi sekolah
1.3.
1.3.1.
1:20
1:20 95
1:18 96
1:13
1:12
97
99,90
1:12 100
1:12 100
1:12 100
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
58
60
63
65
69
71
71
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
0,60%
0,59%
0,50%
0,50%
0,40%
0,30%
0,30%
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
0,70%
0,69%
0,65%
1,5%
1%
0,50%
0,50%
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
1,50%
1,49%
1,45%
13
0,70%
0,60%
0,50%
0,50%
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
1.5.
Angka Kelulusan:
1.5.2.
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
1.5.4.
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
1.5.6.
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
1.5.1. 1.5.3. 1.5.5. 2.
2.1.
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
95%
98%
99,90%
100%
100%
100%
100%
95%
97%
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kesehatan
Rasio posyandu per satuan balita
92% 40
88%
45
95%
100%
50
100% 90% 93% 70
100% 95% 96% 85
100% 100% 100% 100
100% 100% 100% 100
10,15
10,20
10,20
10,25
10,25
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
39%
39%
40%
50%
70%
80%
80%
2.4.
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
2.6.
87%
92%
10,15
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
2.5.
90%
10
2.2. 2.3.
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
1,61
100%
100%
1,62
100%
100%
1,64
100%
100%
14
1,65
100%
100%
1,65
100%
100%
1,65
100%
100%
1,65
100%
100%
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
2.7.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
2.9.
Cakupan puskesmas
2.8. 2.10. 3.
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan pembantu puskesmas Pekerjaan Umum
3.1.
Rasio Jaringan Irigasi
3.3.
Panjang jalan dilalui Roda 4
3.2. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
116,67%
116,67%
116,67%
116,67%
116,67%
116,67%
116,67%
3,75
3,75
3,30
2,75
3,03
3,33
3,33
50
50
60
100
100
100
100
75%
32,14%
1,60
80%
32,14%
1,60
90%
32,14%
1,62
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
100
100
100
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
70
70
75
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Perumahan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
70
0
15
70
0
15
90%
32,14%
1,62 100
90%
32,14%
1,62 100
90%
33,33%
1,63 100
90%
31,33%
1,63 100
75
60,42
63,02
65,62
65,62
0
0
0
0
0
15
15
0,37
15,65
0,407
14,09
0,45
12,68
0,45
12,68
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
4.1.
Rumah tangga pengguna air bersih
4.3.
Rumah tangga ber-Sanitasi
4.2.
Rumah tangga pengguna listrik
5.
Penataan Ruang
5.2.
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
5.1. 5.3. 6.
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.
7.1.
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD 6,01
6,01
7,90
60
60
70
N/A
9:1
N/A
9:1
1 : 10
1 : 10
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ruang publik yang berubah peruntukannya Perencanaan Pembangunan
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
9,20
10,12
11,14
11,14
N/A
26.700
29.370
32.307
32.307
9:1
9:1
9:1
10 : 1
10 : 1
43,75
48,13
40%
37,5%
1 : 10 35%
32,5%
30%
30%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
1:9
52,94
1 : 10
40%
1:9
52,94
Ada
1:9
Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
90%
90%
90%
90%
95%
95%
95%
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
3
3
3
3
4
4
4
Perhubungan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
16
8.
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
Lingkungan Hidup
8.1.
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
10.
Kependudukan dan Catatan Sipil
9.
10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 11.
11.1. 11.2. 11.3.
Pertanahan
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Kepemilikan KTP
Kepemilikan Kartu Keluarga
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio KDRT
Partisipasi angkatan kerja perempuan
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
12.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12.2.
Rasio akseptor KB
12.1.
Rata-rata jumlah anak per keluarga
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD
N/A
N/A
N/A
10%
15%
20%
20%
0,87
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,97
87,34%
93%
94%
95%
96%
97%
97%
Belum
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
0,025
0,020
0,017
0,015
0,013
0,010
0,010
89,00%
47,5%
89%
89%
80%
50%
85%
52,5%
2
2
65
70
91%
93%
95%
90%
55%
95%
57,5% 100%
100%
100%
2
2
2
2
2
72
17
74
76
60%
95%
80
60%
80
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
12.3.
Cakupan peserta KB aktif
13.
Sosial
12.4. 13.1.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
13.2.
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
14.
Ketenagakerjaan
13.3. 14.1. 14.2. 14.3.
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Tingkat pengangguran terbuka
Keselamatan dan perlindungan
35%
45%
55%
65%
65%
65%
4
4
4
5
5
6
6
22
17
19
16
13
10
10
36%
40%
44%
47%
50%
55%
55%
6,65
6,20
6,00
5,90
5,80
5,70
5,70
50%
55%
60%
65%
70%
75%
60%
65%
70% 95%
100%
100%
Jumlah BPR/LKM
2
3
4
5
6
7
7
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
4
5
7
8
9
10
10
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
16.
Penanaman Modal
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
75%
80%
85%
18
90%
75%
75%
55%
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
16.1.
30%
50%
15.
15.1.
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD
75%
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
16.2.
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)
16.4.
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
16.3.
17.
17.1. 17.2. 17.3.
Rasio daya serap tenaga kerja
18.6. 19.
290
305
325
325
318,75
322,22 35
48,15
48,15
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
2
3
3
4
5
5
5
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
2
5
5
5
5
5
5
Kebudayaan
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Jumlah organisasi olahraga
18.5.
275
316,29
18.2. 18.4.
260
306,6
Kepemudaan dan Olahraga
18.3.
249,7
303,75
18.
18.1.
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD
5
1
20
1
25
1
33,33
1
2
325
2
325
2
Jumlah organisasi pemuda
20
25
30
35
40
50
50
Jumlah kegiatan kepemudaan
4
4
5
5
6
7
7
Jumlah kegiatan olahraga
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
30 5
0,01 0,51
30 6
0,01 0,51
35 7
0,01 0,52
19
35 8
0,01 0,55
35 9
0,01 0,58
40 10
0,01 0,60
40 10
0,01 0,60
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
19.1.
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
20.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
19.2.
20.1. 20.2. 20.3. 20.4. 20.5. 20.6.
Kegiatan pembinaan politik daerah
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
1
1
1
1 4
19
3,8
4,2
5,4
5,9
7,4
8,7
8,7
1
2:3
2
2:3
4
1:1
4
1:1
4
3:2
65%
70%
75%
80%
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
50%
60%
70%
80%
90%
Cakupan patroli petugas Satpol PP
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
21.2.
Ketersediaan pangan utama
22.1.
1
60%
Ketahanan Pangan
22.
1
Penegakan PERDA
21.
21.1.
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD
Regulasi ketahanan pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
17%
75 %
17%
80%
17%
85%
33%
90%
2:1
85%
5
2:1
85%
67%
100%
100%
95%
100%
100%
95%
95%
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Ada
Ada
Ada
Ada
2
3
4
5
6
7
7
35
37
39
20
41
42
43
44
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
22.2.
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
22.4.
PKK aktif
22.3. 22.5. 22.6. 22.7. 23.
23.1. 23.2. 24.
24.1.
LPM Berprestasi Posyandu aktif
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
Statistik
Buku ”Kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten” Kearsipan
Pengelolaan arsip secara baku
24.2.
Peningkatan SDM pengelola kearsipan
25.1.
Jumlah jaringan komunikasi
25.
25.2.
Komunikasi dan Informatika
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD 3
3,5
4
4,5
5
5,5
5,5
56
56
56
63
63
63
63
50
60
65
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
6%
15%
30%
55%
79%
91%
91%
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
N/A 56
N/A
Ada
1
0,06
1
56
6
Ada
1
0,06
1
2
2
3
3
63
135
140
150
150
4
10
10
10
10
Ada
2
0,14
21
70
Ada
2
0,15
75
Ada
3
0,16
80
Ada
3
0,17
80
Ada
12
0,17
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
25.3.
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
26.
Perpustakaan
25.4. 26.1. 26.2.
Pameran/expo
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
6
6
6
6
6
2,34%
4%
5%
6%
9%
11%
11%
1
1
1
1
1
2
2
1/3
1/3
1/2
25/71
25/71
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
11,04
11,34
11,42
11,65
11,89
12,15
12,15
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
26,81
25,61
25,03
25,46
26,36
27,41
27,41
Pertanian
1.2.
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
1.4.
6
21/76
1.
1.3.
5
1/3
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1.1.
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD
36,13
37,16
38,26
39,11
40,23
42,43
42,43
Cakupan bina kelompok petani
0,012
0,024
0,036
0,047
0,057
0,067
0,067
2.1.
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
8,74%
10,7%
12,7%
11,87%
12,82%
13,79%
13,79%
2.3.
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
2,81
2,75
2,63
2,12
1,96
1,89
1,89
2.
2.2.
Kehutanan
Kerusakan Kawasan Hutan
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
50,08%
50%
49%
22
48,85%
48,43%
48,02%
48,02%
3.
NO
3.1.
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
Energi dan Sumber Daya Mineral Pertambangan tanpa ijin
3.2.
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
4.1.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
5.1.
Konsumsi ikan
4. 5.
5.2.
45%
52%
57%
61%
61%
22,12
21,89
21,11
20,10
20,10
1,41
1,49
1,69
1,94
2,09
2,43
2,43
Cakupan bina kelompok nelayan
34
10%
35,02
36,07
37,15
38,27
39,42
39,42
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
17,95
18,07
19,21
20,46
21,42
22,97
22,97
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
23,85
22,99
21,78
20,65
19,82
18,25
18,25
Pariwisata
Kelautan dan Perikanan
7.
Perindustrian
7.2.
20%
23,66
Perdagangan
7.1.
9,80% 24,96
6.
6.1.
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
ASPEK DAYA SAING DAERAH
1,02
25%
1,12
50%
1,85
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
23
55%
2,05
60%
2,56
65%
3,89
65%
3,89
NO 1. 1.1. 1.2.
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
10.393.610
11.000.000
11.250.000
11.500.000
11.750.000
12.000.000
12.000.000
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
0,020
0,019
0,016
0,016
0,015
0,014
0,014
Jumlah orang melalui dermaga
5.400
6.000
12.000
16.200
17.700
19.000
19.000
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1.
Perhubungan
1.2.
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
1.1. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6.
2.
2.1.
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD
Jumlah barang melalui dermaga (Ton) Jumlah orang melalui bandara
3.553.694
116.500
1.096.298
3.800.000
130.000
1.200.000
3.950.000
160.000
1.600.000
4.100.000
190.000
1.750.000
4.250.000
210.000
1.800.000
4.300.000
230.000
1.850.000
4.300.000
230.000
1.850.000
Jumlah barang melalui bandara (Kg)
10.260.613
11.000.000
13.000.000
15.000.000
16.500.000
18.000.000
18.000.000
Jumlah barang melalui terminal (Kg)
21.900
24.000
35.000
47.450
54.750
65.700
65.700
Jumlah orang melalui terminal Penataan Ruang
Ketaatan terhadap RTRW
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
10.950
50%
12.000
55%
18.000
60%
24
23.725
65%
27.375
70%
32.850
75%
32.850
75%
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
2.2.
Luas wilayah produktif
2.4.
Luas wilayah kebanjiran
2.3. 2.5. 2.6. 3. 3.1.
3.1.1. 3.1.2.
4.
4.1.
Luas wilayah industri
Luas wilayah kekeringan
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
7.307 ha
7.307 ha
7.307 ha
7.307 ha
7.307 ha
7.307 ha
7.307 ha
0
0
0
0
0
0
0
37 ha
35,73 ha
34,23 ha
32,73 ha
31,23 ha
28,23 ha
28,23 ha
20.304 ha
20.304 ha
20.304 ha
20.304 ha
20.304 ha
20.304 ha
20.304 ha
6
6
7
8
8
9
9
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
40
50
60
75,1
79,6
83,2
83,2
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
47%
60%
75%
85%
95%
100%
100%
Luas wilayah perkotaan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jenis dan jumlah bank dan cabang Bank Pemerintah/Swasta Bank Perkreditan Rakyat Lingkungan Hidup
5.
Komunikas dan Informatika
5.2.
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
5.1.
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD
Fokus Iklim Berinvestasi
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
1
60%
1
70%
2
80%
25
3
81%
4
82%
5
85%
5
85%
NO 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Angka kriminalitas Jumlah demo
Lama proses perijinan (hari)
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
Fokus Sumber Daya Manusia 1.
Ketenagakerjaan
1.2.
Rasio ketergantungan
1.1.
Rasio lulusan S1/S2/S3
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
Kinerja awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja akhir periode periode Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 RPJMD RPJMD
6,33
6,14
5,70
5,27
4,83
4,39
4,39
7
5
5
4
4
3
3
5
4
4
3
3
2
2
0,00
0,00
0,00
1,59
1,59
3,17
3,17
114,58
120
125
130
135
140
140
47,30
45
43
26
42
41
40
40
BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 9.1
Pedoman Transisi Program transisi merupakan salah satu acuan untuk penyesuaian program pembangunan
jangka menengah dalam periode berikutnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan
dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah. Program transisi ini juga memberikan ruang gerak bagi Kepala Daerah terpilih untuk melakukan penyesuaian dan penjabaran visi, misi, dan strategi pembangunan dalam periodenya.
Pentingnya program transisi menjadikan proses perencanaan pembangunan berdasarkan
pada dokumen yang baik sehingga kesinambungan pembangunan akan terjaga dalam sistem
perencanaan pembangunan yang konsisten. Berkaitan dengan hal itu, beberapa program transisi yang harus diperhatikan antara lain: 1.
Mempersiapkan rencana dokumen perencanaan satu tahun berikutnya setelah masa jabatan
2.
Memberikan informasi hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan selama masa jabatan Kepala
3.
Kepala Daerah berakhir pada tahun kelima. Daerah yang akan berakhir.
Program transisi untuk perencanaan pembangunan ini sekaligus mencantumkan arah
kebijakan pengelolaan anggaran sehingga tidak menimbulkan perencanaan keuangan daerah yang saling tumpang tindih.
9.2
Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah,
kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2010-2015, bukan hanya merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih yang mendapat legitimasi peraturan daerah dan menjadi intrumen penting untuk mengarahkan dan mengendaliakan kegiatan program
pembangunan Kabupaten Bangka Tengah, tetapi juga merupakan pedoman bagi semua pemangku amanah yang terlibat dalam proses pembangunan daerah. Artinya, RPJMD merupakan perwujudan
komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat sekaligus dalam upaya pembangunan lima tahun kedepan. Komitmen yang terbangun dalam perencanaan berupa RPJMD ini, sepatutnya dijadikan
pedoman dan ukuran dalam mengimplementasikan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah hingga tahun 2015.
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah
2010-2015, maka seluruh pemangku amanah diharapakan mampu memahami substansi dokumen
perencanaan dan menterjemahkannya secara kreatif dan inovatif. Bagi SKPD lingkup Kabupaten Draft Revisi RPJMD 2010-2015
1
Bangka Tengah, RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2010-2015 menjadi acuan utama untuk
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2010-2015 dan Rencana Kerja (Renja) SKPD 2010-
2015, serta dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang merupakan bahan dasar Penyusunan Rancangan APBD, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dokumen-
dokumen tersebut menjadi bahan dalam evaluasi dan pelaporan kinerja Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2010-2015.
RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2010-2015 merupakan acuan bagi pemerintah daerah
maupun masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya, sehingga tercapai sinergi dalam
pelaksanaan program pembangunan. Implememtasi RPJMD ini mensyaratkan pentingnya
sinkronisasi dan koordinasi lintas program dan kegiatan, lintas instansi serta lintas pemerintahan, dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan
egosektoral harus dihilangkan agar terdapat sinergisitas, efisiensi dan lompatan ke depan (akselarasi) dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah.
(1)
Terwujudnya Masyarakat Bangka Tengah perlu didukung:
Komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih dan amanah;
(2)
Konsitensi kebijakan pemerintah daerah;
(4)
Partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku amanah secara aktif, kreatif dan
(3)
Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat; dan
inovatif. selain itu, penerapan tiga pilar prinsip Good Governance yaitu transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi, dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut harus mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dari para pihak.
Transparansi berarti terbukanya semua akses bagi semua pihak yang berkepentingan
terhadap setiap informasi terkait terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta
kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Transparansi dibangun atas kebijakan kebebasan arus informasi yang memadai, disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau.
Akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung jawab atas
keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada pemantauan dan evaluasi.
Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat
dalam pembangunan, masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek
belaka, melainkan subjek yang mempunyai peranan penting. pelaksanaan semua kegiatan baik Draft Revisi RPJMD 2010-2015
2
dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget infention) sebaiknya melibatkan masyarakat.
Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta para pemangku amanah lainnya
berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
Dalam kaitan tersebut maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal
implementasi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2010-2015 yang meliputi : 1.
RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2010-2015 menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun
Renstra SKPD 2010-2015 yang menjabarkan lebih lanjut, visi, misi dan agenda daerah serta
berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, dapat dilaksanakan/ tercapai dan terarah pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif
mendesain program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar
2.
ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah.
Unit satuan kerja vertikal setingkat, maupun lembaga-lembaga non pemerintah yang melakukan kegiatan diwilayah Kabupaten Bangka Tengah serta komponen masyarakat dalam berbagai bentuk patisipasinya berkewajiban berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan
3.
menjamin konsistensi terhadap RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2010-2015.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah dan seluruh jajaran
pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama mendukung konsistensi
implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka
Tengah 2005 - 2025, RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2010-2015 dan Rencana 4.
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2010-2015
Dalam rangka optimallisasi pengawalan implementasi berbagai program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal bersama-sama dengan
pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkewajiban melaksanakan sinkronisasi serta penyerasian target dan sasaran melalui pengendalian terhadap penjabaran RPJMD
5.
Kabupaten Bangka Tengah 2010-2015.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2010-2015 dan untuk mengetahui tingkat kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, diselenggarakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
Draft Revisi RPJMD 2010-2015
3
BAB X PENUTUP Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 ini akan menjadi pedoman
dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
menjadi pendorong membangun gerakan bersama menuju Bangka Tengah Sejahtera dan Terdepan
Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 ditentukan oleh
dukungan yang solid seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen yang kuat dan dukungan DPRD Kabupaten
Bangka Tengah, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta.
Pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh komponen dan potensi
bangsa dengan berlandaskan asas keseimbangan, pemerataan, pertumbuhan antar wilayah,
kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, komunikasi dan interaksi lintas pelaku
secara terbuka dan demokratis, manajemen publik yang efektif dan efisien, serta didukung dengan instrumen pengelolaan tata ruang, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup yang memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, upaya untuk meningkatkan
pembangunan daerah merupakan salah satu agenda pembangunan yang integral dengan upaya untuk
mempertahankan persatuan dan
kesatuan, meningkatkan kehidupan demokrasi,
mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih, mempercepat kemajuan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya masyarakat.
Program pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah yang telah disusun, dengan fokus
pada upaya memanfaatkan segala sumberdaya yang ada dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, diharapkan akan dijabarkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan program pembangunan tahunan.
Hal tersebut dapat dicapai apabila pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan
dukungan dan partisipasi aktif seluruh rakyat serta peranan aparatur pemerintahan yang bersih dan amanah.
RPJMDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015
1