Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését 73.765 - E Ft bevétellel, ebből 73 765 - E Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projek bevételeit nem tartalmaznak. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszközátadás
23.678 E Ft 4.696 E Ft 25.449 E Ft 10.534 E Ft 9.408 E Ft
2 (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg. (16) A 2014. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 35 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 3.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
3 (2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 5.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1jétőlkell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a 2012. évi zárszámadásról szóló 10/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet.
Seszták Ottó polgármester
Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
1. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása Megnevezés I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
E Ft 27.234
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a)
6.454
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása – ebből:
4.454
1) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2) Közvilágítás fenntartásának támogatása 3) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 4) Közutak fenntartásának támogatása b) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
698 2.577 100 1.079 2.000
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése- ebből: 1) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás) 2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a b) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz c) Hozzájárulás kistelpülési szoc. fel. d) Gyermekétkeztetés támogatás – ebből: 1) Finanszírozás szempontjából elismert bértámogatás 2) Gyermek étkeztetés üzemeltetés támogatása 3) Gyermek étkeztetés támogatása
14.685 9 526 2.960 6.566 1.772. 649 2 738 1.175 351 1.212
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
710 710
4.Egyéb központi támogatás 1) Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Térítési díjak a) Gyermekétkeztetés 100% 9,fő.50% 2.fő , mentes 7,fő
5.385 7.016 856 380
5 b) vendégétkezés 6 fő c) szoc.étkezés 2.fő 2. Továbbszámlázott szolgáltatási/ szemét díj / 3. Bérleti díjak (ÉRV, terembérlet) 4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja 5. Kamatbevétel III. ÖNKORMÁNYZATI KÖZHATALMI 1. Gépjárműadó 40%
BEVÉTELEK
357 119 2.477 2 663 900 120 1.600 1.600
IV. Helyi adók és adó jellegű bevételek 1. Értékesítési és forgalmi adók 2. Építményadó
7.370
V. Egyéb közhatalmi bevételek 1. Pótlék bevétel 2. Talajterhelési díj
300
VI. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 1. Közfoglalkoztatás támogatása 2. MVH területalapú támogatás 3. Biztosítási díj polgármester
14.214
V. SZÁMLAMARADVÁNY-MŰKÖDÉSI CÉLRA 1. Költségvetési számla (pénzmaradvány) 2. LTP Vízközmű LTP ( kamat ktg. Utolsó csoportos utalás ) 3. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatás 4. Közfoglalkoztatott 2014 évi előleg 5. Közfoglalkoztatott 2013 Start maradvány 2013. (Mezőgazd, Értékteremtő) bér+járulékok. BEVÉTEL ÖSSZESEN
16.031
7.000 370
50 250
11.257 1.000 1.957
1.801 1.741 6.481 3.200 2.808 73.765
2. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
Kormányzati funkció Önkormányzati jogalkotás
Törvény szerinti Munkaadókat illetmények, terh. Jár. munkabérek
8388
Dologi kiadás
2794
Város és közs.gazd.
7785 2832
Tám.és egyéb jutt.
Felhalmozási kiadás
2071
Óvodai nevelés műk. fel. Óvodai int.étkeztetés
Pénzezköz átadás
792
Összes kiadás
Létszám
10459
1
2794 918
8703
2495
6119
Munkahelyi étk.egyéb
955
955
Szociális étk.
864
864
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közvilágítás Települési hulladék gyüjtése,száll. Közutak,hidak fenntart
10094
10094
440
440
2030
2030
3146
3146
1091
1091
Szennyvígyűjtés,száll.
1254
Köztemető fenntartás
635
635
1796
14662
Közmunka program/START/.
Önkormányzati elsz. költségvetési szerveiekkl Közművelődési int.köz.színt.működtetése Kiadás összesen:
11 336
1530
6481
7735
2009 1122
303
604
23678
4696
25449
9408
2
35
2009
10534
0
2029
1
73765
39
Önkormányzati jogalkotás Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Alapilletmények/polgármester/ 2. Cafetéria 3. Biztosítási díj (polgármester) 4. Külső személyi juttatás /Képviselők, alpolgármester tiszteletdíja) 5. Polgármester végkielégítés
8.388 4.175 200 518 2.420 1.075
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)
2.071
Kormányzati funkció összesen
10.459
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Készlet beszerzés/tisztítószerek, festékek, alkatrészek/ 2. Gázenergia 3. Villamos energia 4. Víz, csatornadíjak 5. Egyéb üzemeltetési fenntart/lift.év,dij,tűzoltó kész.ell., kéménydíj/ 6. ÁFA Kormányzati funkció összesen
E Ft 2.794 150 200 300 300 300 594 2.794
Város és község gazdálkodás Kiadásnem
E Ft
I. Dologi kiadások 1. Hajtó és kenőanyag 2. Irodaszer, nyomtatván 3. Villamos energia 4. Készlet beszerzés/alkatrészek, festék, egyéb/ 5. Gázenergia 6. Vízdíj/közkifolyók/ 7. Pénzügyi szolgáltatás 8. Egyéb üzemeltetési,.fenntartási kiadások/orvosi ,fogorvosi ügy,alk.v/ 9. ÁFA 10. Nem adatátvitel/telefon/
7.785 1.100 100 850 1.000 300 360 200 1700 1.515 400
11. 12.
Belföldi kiküldetés Díjak,egyéb kifizetések
5 255
IV. Pénzeszköz átadása 1. BURSA ösztöndíj 2. Belső ellenőrzés díja 3. Sajó-Bódva Völgye Önk. Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja 4. Idősek klubja támogatása 5. Alapítványi támogatások Kormányzati funkció összesen
918 700 55 65 50 50 8 703
Óvodai intézményi étkeztetés Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek. 1. Közalkalmazottak alapilletménye 2. Munkahelyi meleg étkezés II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)
3.624 2.832
III. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés (gyermek étkeztetés)) 2. Irodaszer 3. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 4. Készletbeszerzés 5. Karbantartás, kisjavítás/gépek, gáztűzhely jav/ 6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások /alk.vizsg,tűzoló kész ell/ 7. Védőruha/2 fő/ 8. Gázenergia 9. Villamosenergia 10. Vízdíj 11. ÁFA 27% 12. Munkáltató SZJA/31 %/ Kormányzati funkció összesen Létszám: 3 fő
2.495 1.213 10 20 150 100 50 55 100 150 50 512 85 6 119
792
Munkahelyi,egyéb étk. Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés (vendég, alkalmazotti étkezés)
E Ft 955 685
2. 3.
ÁFA ÁFA befiz.
185 85
Kormányzati funkció összesen
955 Szociális étkeztetés Kiadásnem
E Ft
I. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ 2. ÁFA
864 680 184
Kormányzati funkció összesen
864
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Kiadásnem
E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Foglalkoztatást hely.tám. 2. Rendszeres,szoc.s,egészségkár. 3. Lakásfenntartási támogatás
10.094 6.600 1.334 2.160
Kormányzati funkció összesen
10.094
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Kiadásnem
E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Önkormányzati segély 2. Köztemetés 3. Közgyógyellátás méltányosságból
440 220 100 50
Kormányzati funkció összesen
440 Közvilágítás Kiadásnem
I. Dologi kiadások 1. Villamos energia /közvilágítás/ 2. ÁFA
E Ft 2.030 1.600 430
Kormányzati funkció összesen
2.030
Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Kiadásnem
E Ft
I. Dologi kiadások 1. Ideiglenes közszolgáltatás díja (183 lakás) 2. ÁFA,Áfa
3.146 2.477 669
Kormányzati funkció összesen
3.146
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Kiadásnem
E Ft
I. Dologi kiadások 1. Karbantartás/kis.jav/ 2. Készletbeszerzés 3. ÁFA
1.091 500 400 191
Kormányzati funkció összesen
1.091 Szennyvíz gyűjtés, szállítás Kiadásnem
E Ft
I. Dologi kiadások 1. Karbantartás,kisjavítás 2. ÁFA,ÁFA befiz. 3. Szennyvíz hitel kamata
1.254 200 54 1.000
II. Pénzeszköz átadása 1. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása
6.481 6.481
Kormányzati funkció összesen
7.735 Köztemető fenntartás Kiadásnem
I. Dologi kiadás 1. Egyéb készlet beszerzés 2. ÁFA Kormányzati funkció összesen
E Ft 635 500 135 635
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás START munkaprogram Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények,munkabérek. 1. Közfoglalkoztatottak bére
E Ft 12.886 11.336
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)
1.530
III.Dologi munkavédelmi kiadások összesen:
1.796
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2. Munkaruha, védőruha 3. Vásár.term.és szolg.besz.ÁFA Szakfeladat összesen Létszám: 33 fő Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Kiadásnem
743 671 382 14.662
E Ft
I. Átadott pénzeszközök 1. Működési kiadások támogatása (Közös hivatal)
2.009 2.009
Szakfeladat összesen
2.009
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények,munkabérek. 1. Alapilletmény 2. Étkezési hozzájárulás
E Ft 1.122 972 150
II. Munkaadókat terhelő járulékok
303
III.Dologi kiadások 1. Készletbeszerzés 2. Reprezentáció 3. ÁFA
604 200 350 54
Szakfeladat összesen Létszám: 1 fő
2 029
3. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez
Sajóivánka községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel )
Bevételek (E Ft)
Kiadások (E Ft)
Önkormányzatok és működésének általános támogatása
27.234
Törvény szerinti illetmények. munkabérek.
23.678
Intézményműködési bevétel
7.016
Munkaadót terhelő járulékok
4.696
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek
1.600
Működési fenntartási kiadások
25.449
Helyi adók és adójellegű bevételek
7.370
Működési célú pénzeszköz átadás
9.408
Egyéb közhatalmi bevételek
300
Támogatások pénzben juttatások
10.534
Egyéb működésű célú támogatások bevételek.
14.214
Számlamaradvány
16.031
Összesen:
73.765
Összesen:
73.765
4. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez
Sajóivánka községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)
Bevételek (E Ft)
Kiadások (E Ft)
NEMLEGES
Összesen:
Összesen:
5. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez
Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2014.év
Hitelintézet megnevezése
KHK Bank
Összesen:
Hitel megnevezése
Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft
Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft
Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft
Víziközmű-társulati hitel
35.517
-
35.517
0
Víziközműtársulati hitel
35.517
-
35.517
0
6. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez
KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés
Tárgyév Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2015 év Teljesítés
Eredeti előirányzat
2016 év
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2017 év Eredeti előirányzat
-
NEMLEGES
-
Összesen
-
Módosított előirányzat
7. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez
KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2014.év E Ft-ban
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0
Összesen:
0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 1.db gépjármű Összesen:
0
Összesen:
0
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0
13 E Ft 13
Összesen:
0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 5.1.hulladékgyűjtési közszolg..díja
Mindösszesen:
13
8. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez
Kimutatás a 2014. évi többéves kihatással járó döntésekről
KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban Megnevezés
Tárgyév Eredeti előirányzat
Módosítot t előirányzat
2015év Teljesíté s
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat NEMLEGES
2016 év Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2017 év Eredeti előirányzat -
Összesen
-
Módosított előirányzat
9. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. Rendelethez
E forint Sorsz.
M e g n e v e z é s
Jan
Febr.
Márc.
Ápr
Május
Jún
Júl.
Aug.
Szept
Okt.
Nov.
Dec.
Össz
Bevételi előirányzatok 2. 3. 4.
Önkormányzatok működésének támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei. Önkormányzati átengedett közhatalmi bevételek
5.
Helyi adók bevételek
6.
Egyéb közhatalmi bevételek
8.
Intézmény működési bevételek
9.
és
2 270
2 270
2 270
2 270
2 270
2 270
2 270
2 270
2 270
2 270
2 270
2 264
27 234
585
585
585
585
585
585
585
585
585
585
585
581
7 016
adójellegű
9.
Számlamaradvány Bevételi előir. összesen:
11.
Kiadások
12.
Törvény szerinti illetmények,munkabérek
13.
Munkaadót terhelő járulékok
14.
Működési fenntartási kiadások
15.
800
800
1 600
3 685
3 685
7 370
150
150
300
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
2 672
2 672
2 672
2 672
2 672
2 671
6 712
6 712
11 347
6 712
6 712
6 711
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
1 179
14 214 16 031
4 040
4 040
8 675
4 040
4 040
4 024
73 765 0
1 973
1 973
1 973
1 973
1 973
1 973
1 973
1 973
1 973
1 973
1 973
1 975
23 678
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
395
4 696
2 121
2 121
2 121
2 121
2 121
2 121
2 121
2 121
2 121
2 121
2 121
2 118
25 449
Támogatások pénzbeni juttatások
784
784
784
784
784
784
784
784
784
784
784
784
9 408
16.
Működési célú pénz eszköz átadás
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
876
10 534
18.
Hitel visszafizetése
21.
Kiadási előirányzat összesen:
6 147
6 147
6 147
6 147
6 147
6 147
6 147
6 147
6 147
6 147
6 147
6 148
73 765
10. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez
KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2014 év E Ft-ban Megnevezés
Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén
16.031
Összes bevétel tervezett összege
57.734
Összes kiadás tervezett összege
73 765
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én
0