QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2015 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBA serta Prioritas dan Plafón Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan DPRA pada tanggal 22 Januari 2015;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 235 ayat (6) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh telah menyempurnakan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903312 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;
c.
bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan agar Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, antar Qanun Aceh dan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang...
-26.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan...
-317. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 22. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23); 23. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 61); 24. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70); 25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Darussalam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 2); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN: Menetapkan...
-4Menetapkan
:
QANUN ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut: (1) Pendapatan Aceh
Rp.
12,010,742,783,065.-
(2) Belanja Aceh
Rp.
12,755,643,725,149.(-) (744,900,942,084)
Surplus/(Defisit)
Rp.
(3) Pembiayaan Aceh : a. Penerimaan
Rp.
898,705,784,000.-
b. Pengeluaran Rp.
153,804,841,916.-
Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
(-) Rp. Rp.
744,900,942,084.(-) 0.-
Pasal 2 (1) Pendapatan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Aceh sejumlah Rp.1.883.113.759.049,b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.1.659.438.446.100,c. Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah sejumlah Rp.8.468.190.577.916,(2) Pendapatan Asli Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Aceh sejumlah Rp.1.147.306.353.447,b. Retribusi Aceh sejumlah Rp.4.900.000.000,c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan sejumlah Rp.142.500.000.000,d. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah sejumlah Rp.588.407.405.602,(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp.332.960.890.100,b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.1.237.894.986.000,c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.88.582.570.000,(4) Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp.65.339.581.916,b. Dana darurat sejumlah Rp.0,c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Aceh Lainnya sejumlah Rp. 0 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.8.402.850.996.000,e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Aceh Lainnya sejumlah Rp.0,Pasal 3 (1) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.5.771.842.804.161,b. Belanja Langsung sejumlah Rp.6.983.800.920.988,(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.949.428.291.576,b. Belanja Bunga sejumlah Rp.0,c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,c. Belanja Subsidi...
-5d. Belanja Hibah sejumlah Rp.639.148.800.000,e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.258.181.800.000,f. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp.502.822.695.501,g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah Rp.3.344.061.217.084,h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.78.200.000.000,(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.475.737.916.980,b. Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp.4.229.944.992.767,c. Belanja Modal sejumlah Rp.2.278.118.011.241,Pasal 4 (1) Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan Aceh sejumlah Rp.898.705.784.000,b. Pengeluaran Pembiayaan Aceh sejumlah Rp.153.804.841.916,(2) Penerimaan Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.898.705.784.000,b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,c. Hasil Penjualan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan sejumlah Rp.0,d. Penerimaan Pinjaman Aceh sejumlah Rp.0,e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,f. Penerimaan Piutang Aceh sejumlah Rp.0,(3) Pengeluaran Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: g. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,h. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh sejumlah Rp.153.804.841.916,i. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0,j. Pemberian Pinjaman Aceh sejumlah Rp.0,k. Pembayaran Kegiatan Lanjutan sejumlah Rp.0,Pasal 5 (1) Belanja untuk kepentingan pendanaan keadaan darurat dalam APBA Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Aceh dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Aceh; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat.
Pasal 6...
-6Pasal 6 (1) Dalam hal Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 tidak dilakukan perubahan, Pemerintah Aceh dapat melakukan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja. (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai dasar pelaksanaannya. (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditampung dan disampaikan dalam laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015. Pasal 7 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari: (1) Lampiran I
Ringkasan APBA;
(2) Lampiran II
Ringkasan APBA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
(3) Lampiran III
Rincian APBA menurut Urusan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Pembiayaan;
(4) Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja menurut Unit Organisasi, Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan;
(5) Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
(6) Lampiran VI
Daftar Jumlah Per Jabatan;
(7) Lampiran VII
Daftar Piutang Aceh;
(8) Lampiran VIII
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
(9) Lampiran IX
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Aceh;
(10) Lampiran X
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
(11) Lampiran XI
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
(12) Lampiran XII
Daftar Dana Cadangan Aceh; dan
(13) Lampiran XIII
Daftar pinjaman Aceh dan obligasi Aceh.
Pegawai
Per
Pemerintahan Belanja dan
Golongan
dan
Pasal 8 Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagai landasan operasional pelaksanaan APBA.
Pasal 9...
-7Pasal 9 Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 27 Februari 2015 8 Jumadil Awal 1436 GUBERNUR ACEH,
ZAINI ABDULLAH Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal 27 Februari 2015 8 Jumadil Awal 1436 SEKRETARIS DAERAH ACEH,
DERMAWAN
LEMBARAN ACEH TAHUN 2015 NOMOR 1
DAFTAR ISI QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2015
Halaman LAMPIRAN I
RINGKASAN APBA ..................................................................
1
LAMPIRAN II
RINGKASAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI ..................................................
2
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ............................................................................
4
4 14 17
LAMPIRAN III
1 1 1 1 1
01 01 01 01 02 01 03
URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas Pendidikan .................................................................................... Badan Pendidikan Pembinaan Dayah ..................................................... Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah .................................................
1 1 1 1 1
02 02 02 02 02
01 02 03 04
Kesehatan Dinas Kesehatan ..................................................................................... Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin................................................. Rumah Sakit Jiwa ................................................................................... Rumah Sakit Ibu dan Anak.....................................................................
20 25 28 30
1 1 1 1
03 03 01 03 02 03 03
Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga ................................................................................... Dinas Pengairan ...................................................................................... Dinas Cipta Karya ..................................................................................
33 36 39
1 06 1 06 01
Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ...........................................
42
1 07 1 07 01
Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika ................
47
1 08 1 08 01
Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ............................................
52
1 10 1 10 01
Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Registrasi Kependudukan Aceh ..................................................
55
1 11 1 11 01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak....................
58
1 13 1 13 01
Sosial Dinas Sosial ............................................................................................
61
1 14 1 14 01
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ........................................
68
i
1 15 1 15 01
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ..........................................
70
1 16 1 16 01
Penanaman Modal Badan Investasi dan Promosi..................................................................
73
1 1 1 1
17 17 01 17 02 17 03
Kebudayaan Dinas Kebudayaan .................................................................................. Sekretariat Majelis Adat Aceh ............................................................... Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh ....
75 79 81
1 18 1 18 01
Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga ................................................................
84
1 19 1 19 01 1 19 02
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ............ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah ................................
89 93
1 20 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ............................................................ Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah ............................................... Sekretariat Daerah ................................................................................. Sekretariat DPRA .................................................................................. Dinas Keuangan Aceh ............................................................................ Inspektorat Aceh ..................................................................................... Kantor Penghubung Pemerintah Aceh ................................................... Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .................................... Dinas Syariat Islam................................................................................. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama ......................................... Sekretariat Baitul Maal ........................................................................... Badan Penanggulangan Bencana Aceh .................................................. Badan Pelayanan PerizinanTerpadu ....................................................... Sekretariat DPP KORPRI Aceh ............................................................. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh ..................................................
96 97 98 107 110 114 116 118 122 126 129 131 134 136 138
1 21 1 21 01
Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan .............................................
141
1 22 1 22 01
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat ..........................................................
144
1 24 1 24 01
Kearsipan Badan Arsip dan Perpustakaan ...............................................................
147
2 2 2 2 2
01 01 01 01 02 01 03
URUSAN WAJIB Pertanian Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan ................................................... Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan ............................................... Dinas Perkebunan ...................................................................................
151 154 157
2 02 2 02 01
Kehutanan Dinas Kehutanan ....................................................................................
160
2 03 2 03 01
Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi ............................................................
163
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ii
2 05 2 05 01
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan................................................................
166
2 07 2 07 01
Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan ....................................................
169
LAMPIRAN IV
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................................
172
LAMIRAN
V
REKAPITULASI BELANJA ACEH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ............................................................. 240
LAMIRAN
VI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN ...................................................................................
242
LAMPIRAN VII DAFTAR PIUTANG ACEH .......................................................
243
LAMPIRAN VIII DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) ACEH ......
244
LAMPIRAN IX
LAMPIRAN X
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP ACEH ...................................
245
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN .......................................
246
LAMPIRAN XI.1 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGRAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI (TAHUN PERTAMA) .......................................................... 247 LAMPIRAN XI.2 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGRAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI (TAHUN KEDUA) ............................................................... 248 LAMPIRAN XII
DAFTAR DANA CADANGAN ACEH .....................................
249
LAMPIRAN XIII
DAFTAR PINJAMAN ACEH .....................................................
250
iii
LAMPIRAN I
: QANUN ACEH NOMOR : 1 Tahun 2015 TANGGAL : 27 Februari 2015
PEMERINTAH ACEH RINGKASAN APBA TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : 1 Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12.010.742.783.065 1.883.113.759.049
4.1.1.
Pendapatan Pajak Daerah
1.147.306.353.447
4.1.2.
Pendapatan Retribusi Daerah
4.1.3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
142.500.000.000
4.1.4.
Lain-lain PAD Yang Sah
588.407.405.602
4.2.
DANA PERIMBANGAN
1.659.438.446.100
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.2.
Dana Alokasi Umum (DAU)
1.237.894.986.000
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
88.582.570.000
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.1.
Pendapatan Hibah
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.900.000.000
332.960.890.100
8.468.190.577.916 65.339.581.916 8.402.850.996.000
JUMLAH PENDAPATAN
12.010.742.783.065
5.
BELANJA
12.755.643.725.149
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.
Belanja Pegawai
949.428.291.576
5.1.4.
Belanja Hibah
639.148.800.000
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
258.181.800.000
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
502.822.695.501
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.229.944.992.767
5.2.3.
Belanja Modal
2.278.118.011.241
JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)
5.771.842.804.161
3.344.061.217.084 78.200.000.000 6.983.800.920.988 475.737.916.980
12.755.643.725.149 (744.900.942.084)
6.
PEMBIAYAAN
744.900.942.084
6.1.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
898.705.784.000
6.1.1.
Penggunaan SiLPA
898.705.784.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
898.705.784.000
6.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
153.804.841.916
6.2.2.
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
153.804.841.916
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
153.804.841.916
PEMBIAYAAN NETO
744.900.942.084
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
0
LAMPIRAN II
: QANUN ACEH NOMOR TANGGAL
: 1 Tahun 2015 : 27 Februari 2015
PEMERINTAH ACEH RINGKASAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : 2 Kode
Uraian
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung
Langsung
Jumlah Belanja
4
5
6
1.
URUSAN WAJIB
12.004.115.621.065,00
5.618.290.959.853,00
6.070.192.291.108,00
11.688.483.250.961,00
1.01.
PENDIDIKAN
55.000.000,00
51.280.486.436,00
1.083.477.554.401,00
1.134.758.040.837,00
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN
55.000.000,00
41.439.828.176,00
737.422.223.830,00
778.862.052.006,00
1.01.02.
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH
-
6.588.088.459,00
333.747.894.921,00
340.335.983.380,00
1.01.03.
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
-
3.252.569.801,00
12.307.435.650,00
15.560.005.451,00
1.02.
KESEHATAN
429.531.800.000,00
172.235.738.760,00
1.218.375.843.254,00
1.390.611.582.014,00
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
1.115.000.000,00
42.005.737.200,00
574.368.081.638,00
616.373.818.838,00
1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
360.000.000.000,00
83.374.506.776,00
496.230.763.414,00
579.605.270.190,00
1.02.03.
RUMAH SAKIT JIWA
38.000.000.000,00
27.226.590.581,00
76.099.053.250,00
103.325.643.831,00
1.02.04.
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
30.416.800.000,00
19.628.904.203,00
71.677.944.952,00
91.306.849.155,00
1.03.
PEKERJAAN UMUM
860.000.000,00
93.576.965.205,00
2.128.396.377.816,00
2.221.973.343.021,00
1.03.01.
DINAS BINA MARGA
850.000.000,00
44.923.064.589,00
835.001.906.315,00
879.924.970.904,00
1.03.02.
DINAS PENGAIRAN
29.710.634.104,00
785.087.738.013,00
814.798.372.117,00
1.03.03.
DINAS CIPTA KARYA
10.000.000,00
18.943.266.512,00
508.306.733.488,00
527.250.000.000,00
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5.000.000,00
19.690.782.287,00
47.596.224.077,00
67.287.006.364,00
1.06.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.000.000,00
19.690.782.287,00
47.596.224.077,00
67.287.006.364,00
1.07.
-
PERHUBUNGAN
2.150.000.000,00
23.108.263.462,00
193.169.911.216,00
216.278.174.678,00
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
2.150.000.000,00
23.108.263.462,00
193.169.911.216,00
216.278.174.678,00
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
35.000.000,00
8.951.662.506,00
9.877.691.294,00
18.829.353.800,00
1.08.01.
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
35.000.000,00
8.951.662.506,00
9.877.691.294,00
18.829.353.800,00
1.10.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
-
3.599.172.091,00
9.995.259.527,00
13.594.431.618,00
1.10.01.
DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
-
3.599.172.091,00
9.995.259.527,00
13.594.431.618,00
1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
-
4.720.265.921,00
20.070.460.188,00
24.790.726.109,00
1.11.01.
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
-
4.720.265.921,00
20.070.460.188,00
24.790.726.109,00
1.13.
SOSIAL
7.500.000,00
17.919.414.203,00
271.248.517.397,00
289.167.931.600,00
1.13.01.
DINAS SOSIAL
7.500.000,00
17.919.414.203,00
271.248.517.397,00
289.167.931.600,00
1.14.
KETENAGAKERJAAN
30.000.000,00
24.364.748.980,00
47.679.204.796,00
72.043.953.776,00
1.14.01.
DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
30.000.000,00
24.364.748.980,00
47.679.204.796,00
72.043.953.776,00
1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
10.000.000,00
9.713.292.219,00
73.865.618.719,00
83.578.910.938,00
1.15.01.
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
10.000.000,00
9.713.292.219,00
73.865.618.719,00
83.578.910.938,00
1.16.
PENANAMAN MODAL
5.688.277.173,00
11.737.414.270,00
17.425.691.443,00
1.16.01.
BADAN INVESTASI DAN PROMOSI
5.688.277.173,00
11.737.414.270,00
17.425.691.443,00
1.17.
KEBUDAYAAN
410.000.000,00
28.755.415.992,00
87.866.810.112,00
116.622.226.104,00
1.17.01.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
410.000.000,00
19.517.892.966,00
59.494.371.000,00
79.012.263.966,00
1.17.02.
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
-
3.772.376.569,00
5.631.785.042,00
9.404.161.611,00
1.17.03.
KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
-
5.465.146.457,00
22.740.654.070,00
28.205.800.527,00
1.18.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
550.000.000,00
12.057.894.969,00
93.751.214.471,00
105.809.109.440,00
1.18.01.
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
550.000.000,00
12.057.894.969,00
93.751.214.471,00
105.809.109.440,00
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
28.000.000,00
15.566.519.457,00
44.848.263.873,00
60.414.783.330,00
1.19.01.
BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
18.000.000,00
7.402.989.009,00
11.299.597.800,00
18.702.586.809,00
1.19.02.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
10.000.000,00
8.163.530.448,00
33.548.666.073,00
41.712.196.521,00
-
Halaman : 3 Kode
Uraian
1
Belanja
Pendapatan
2
Tidak Langsung
3
Langsung
4
11.560.378.321.065,00
Jumlah Belanja
5
5.091.380.718.089,00
6
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
568.579.643.902,00
5.659.960.361.991,00
1.20.01.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
-
22.037.445.504,00
-
22.037.445.504,00
1.20.02.
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
-
3.073.464.000,00
-
3.073.464.000,00
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
1.20.04.
SEKRETARIAT DPRA
1.20.05.
DINAS KEUANGAN ACEH
1.20.06.
INSPEKTORAT ACEH
-
1.20.07.
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH
1.20.08.
BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.09.
460.600.000,00
67.601.200.000,00
166.788.851.329,00
234.390.051.329,00
10.000.000,00
16.004.056.252,00
140.147.835.927,00
156.151.892.179,00
10.331.354.024.016,00
4.852.986.068.877,00
32.023.854.000,00
4.885.009.922.877,00
12.977.272.540,00
11.192.989.360,00
24.170.261.900,00
-
4.133.800.000,00
8.942.856.601,00
13.076.656.601,00
-
17.737.616.779,00
21.612.413.280,00
39.350.030.059,00
DINAS SYARIAT ISLAM
35.000.000,00
8.481.924.683,00
35.875.969.397,00
44.357.894.080,00
1.20.10.
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
20.000.000,00
8.726.499.000,00
12.513.975.960,00
21.240.474.960,00
1.20.11.
SEKRETARIAT BAITUL MAAL
24.700.000.000,00
4.892.789.908,00
30.394.744.887,00
35.287.534.795,00
1.20.12.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
10.000.000,00
4.944.197.000,00
15.771.646.061,00
20.715.843.061,00
1.20.13.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
-
5.532.968.835,00
10.278.027.500,00
15.810.996.335,00
1.20.14.
SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH
-
2.438.968.933,00
3.581.405.500,00
6.020.374.433,00
1.20.15.
DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
1.203.788.697.049,00
59.812.445.778,00
79.455.074.100,00
139.267.519.878,00
1.21.
KETAHANAN PANGAN
10.000.000.000,00
12.669.457.772,00
42.334.096.109,00
55.003.553.881,00
1.21.01.
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
10.000.000.000,00
12.669.457.772,00
42.334.096.109,00
55.003.553.881,00
1.22.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
60.000.000,00
9.349.396.953,00
70.403.999.836,00
79.753.396.789,00
1.22.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
60.000.000,00
9.349.396.953,00
70.403.999.836,00
79.753.396.789,00
1.24.
KEARSIPAN
5.000.000,00
13.662.487.378,00
46.918.185.850,00
60.580.673.228,00
1.24.01.
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.
URUSAN PILIHAN
2.01.
PERTANIAN
2.01.01.
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
2.01.02.
DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
2.01.03.
DINAS PERKEBUNAN
2.02.
KEHUTANAN
2.02.01.
DINAS KEHUTANAN
2.03.
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2.03.01. 2.05.
5.000.000,00
13.662.487.378,00
46.918.185.850,00
60.580.673.228,00
6.627.162.000,00
153.551.844.308,00
913.608.629.880,00
1.067.160.474.188,00
265.400.000,00
85.752.754.533,00
543.420.148.469,00
629.172.903.002,00
17.000.000,00
47.913.188.597,00
182.784.581.170,00
230.697.769.767,00
98.400.000,00
19.307.648.936,00
172.593.142.460,00
191.900.791.396,00
150.000.000,00
18.531.917.000,00
188.042.424.839,00
206.574.341.839,00
5.467.262.000,00
18.233.985.879,00
70.386.548.600,00
88.620.534.479,00
5.467.262.000,00
18.233.985.879,00
70.386.548.600,00
88.620.534.479,00
421.250.000,00
12.070.462.376,00
54.015.341.002,00
66.085.803.378,00
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
421.250.000,00
12.070.462.376,00
54.015.341.002,00
66.085.803.378,00
KELAUTAN DAN PERIKANAN
345.000.000,00
23.290.141.520,00
203.174.084.108,00
226.464.225.628,00
2.05.01.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
345.000.000,00
23.290.141.520,00
203.174.084.108,00
226.464.225.628,00
2.07.
INDUSTRI
128.250.000,00
14.204.500.000,00
42.612.507.701,00
56.817.007.701,00
2.07.01.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
128.250.000,00
14.204.500.000,00
42.612.507.701,00
56.817.007.701,00
12.010.742.783.065,00
5.771.842.804.161,00
6.983.800.920.988,00
12.755.643.725.149,00
Jumlah
(744.900.942.084)
SURPLUS / (DEFISIT)
Kode
Pembiayaan
Uraian 2
1
SILPA TAB
Penerimaan
Pengeluaran
Pembiayaan
3
4
5
Netto 6
URUSAN WAJIB
898.705.784.000,00
153.804.841.916,00
744.900.942.084,00
-
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
898.705.784.000,00
153.804.841.916,00
744.900.942.084,00
-
DINAS KEUANGAN ACEH
898.705.784.000,00
153.804.841.916,00
744.900.942.084,00
-
LAMPIRAN III
: QANUN ACEH NOMOR : 1 Tahun 2015 TANGGAL
: 27 Februari 2015
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI
: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Halaman : 4 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.01.00.00.4.
PENDAPATAN
55.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
55.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
55.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
55.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.
BELANJA
1.01.1.01.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
41.439.828.176,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
737.422.223.830,00
1.01.1.01.01.01. 1.01.1.01.01.01.01. 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.02. 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.10. 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.11. 1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.12. 1.01.1.01.01.01.12.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.13.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.01.14. 1.01.1.01.01.01.14.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.15.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.01.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.01.17. 1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.18.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
778.862.052.006,00 41.439.828.176,00
7.861.753.400,00 20.000.000,00
20.000.000,00 1.621.300.000,00
1.621.300.000,00 460.598.400,00
460.598.400,00 123.090.000,00
123.090.000,00 65.487.500,00
65.487.500,00 3.356.637.500,00
450.000.000,00 2.906.637.500,00 229.980.000,00
229.980.000,00 133.820.000,00
83.820.000,00 50.000.000,00 177.600.000,00
177.600.000,00 781.540.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 5 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
781.540.000,00 891.700.000,00
1.01.1.01.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
232.300.000,00
1.01.1.01.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
659.400.000,00
1.01.1.01.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.01.1.01.01.02.04.
PENGADAAN MOBIL JABATAN
1.01.1.01.01.02.04.5.2.3. 1.01.1.01.01.02.05. 1.01.1.01.01.02.05.5.2.3. 1.01.1.01.01.02.23. 1.01.1.01.01.02.23.5.2.2. 1.01.1.01.01.02.24. 1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. 1.01.1.01.01.02.28. 1.01.1.01.01.02.28.5.2.2. 1.01.1.01.01.02.42.
BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
19.806.368.134,00 1.700.000.000,00
1.700.000.000,00 6.442.250.000,00
6.442.250.000,00 276.800.000,00
276.800.000,00 220.740.000,00
220.740.000,00 171.750.000,00
171.750.000,00 10.994.828.134,00
1.01.1.01.01.02.42.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.292.224.134,00
1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.
BELANJA MODAL
8.702.604.000,00
1.01.1.01.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
66.700.000,00
1.01.1.01.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
66.700.000,00
1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.01.1.01.01.05.04.
PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR
66.700.000,00 10.732.171.000,00 621.600.000,00
1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
521.600.000,00
1.01.1.01.01.05.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
100.000.000,00
1.01.1.01.01.05.10.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
10.110.571.000,00
1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.761.000.000,00
1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.349.571.000,00
1.01.1.01.01.15. 1.01.1.01.01.15.01. 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2. 1.01.1.01.01.15.03. 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2. 1.01.1.01.01.15.09. 1.01.1.01.01.15.09.5.2.2. 1.01.1.01.01.15.14. 1.01.1.01.01.15.14.5.2.2. 1.01.1.01.01.15.15. 1.01.1.01.01.15.15.5.2.2. 1.01.1.01.01.15.18.
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI
BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SIWA
BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN ALAT PRAKTIK SERAGAM SISWA
1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.15.19. 1.01.1.01.01.15.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.15.42.
PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH
1.01.1.01.01.15.42.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.15.42.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
24.835.159.600,00 2.076.360.000,00
2.076.360.000,00 2.389.193.800,00
2.389.193.800,00 1.210.000.000,00
1.210.000.000,00 395.000.000,00
395.000.000,00 100.000.000,00
100.000.000,00 4.080.400.000,00
35.400.000,00 4.045.000.000,00 2.453.199.997,00
2.453.199.997,00 3.937.855.000,00
23.400.000,00 3.704.455.000,00
Halaman : 6 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.01.15.42.5.2.3. 1.01.1.01.01.15.57.
BELANJA MODAL PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK
1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.15.59.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.15.62.
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2. 1.01.1.01.01.15.65. 1.01.1.01.01.15.65.5.2.2. 1.01.1.01.01.15.67. 1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.
PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANK USIA DINI
BELANJA BARANG DAN JASA PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
1.01.1.01.01.16.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.02. 1.01.1.01.01.16.02.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.03.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.04. 1.01.1.01.01.16.04.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.05. 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.08. 1.01.1.01.01.16.08.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.09. 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.11. 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.12. 1.01.1.01.01.16.12.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.14. 1.01.1.01.01.16.14.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.16. 1.01.1.01.01.16.16.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.18.
PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN RUANG IBADAH
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN PERPUSATAKAAN SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY
BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA
1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.19.
PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH
1.01.1.01.01.16.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.20. 1.01.1.01.01.16.20.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.44. 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.
PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA
210.000.000,00 1.958.130.000,00
43.800.000,00 1.914.330.000,00 3.753.850.000,00
102.600.000,00 3.651.250.000,00 205.000.003,00
205.000.003,00 1.495.170.800,00
1.495.170.800,00 781.000.000,00
781.000.000,00 232.771.363.178,00 8.776.241.400,00
8.776.241.400,00 2.794.901.927,00
2.794.901.927,00 27.408.670.372,00
52.800.000,00 27.355.870.372,00 3.695.065.400,00
3.695.065.400,00 1.851.252.000,00
1.851.252.000,00 781.943.700,00
781.943.700,00 13.112.696.330,00
13.112.696.330,00 5.416.193.700,00
5.416.193.700,00 758.414.000,00
758.414.000,00 2.660.250.000,00
2.660.250.000,00 189.000.000,00
189.000.000,00 7.031.170.000,00
26.400.000,00 7.004.770.000,00 29.594.427.269,00
15.600.000,00 29.578.827.269,00 2.587.000.000,00
2.587.000.000,00 2.309.720.000,00
2.309.720.000,00
Halaman : 7 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.01.16.45. 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.46. 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.50. 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.53. 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.54. 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.57.
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG SERBA GUNA/AULA
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG IBADAH
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK
1.01.1.01.01.16.57.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.59. 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.63.
SOSIALISASI KURIKULUM SD/MI DAN SMP/MTS
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM SETARA SD DAN SMP
1.01.1.01.01.16.63.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.65.
PENYEDIAAN BUKU PELAJARAN UNTUK SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS
1.01.1.01.01.16.65.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.69.
PEMBINAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DAN MANAJEMEN SEKOLAH DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SATUAN PENDIDIKAN DASAR
1.01.1.01.01.16.69.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.70.
PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.73. 1.01.1.01.01.16.73.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.75.
PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI INFORMASI PENDIDIKAN DASAR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BEASISWA TRANSISI
1.01.1.01.01.16.75.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.75.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.76.
PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.81.
PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBINAAN KESISWAAN SD/MI DAN SMP/MTS
1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.87. 1.01.1.01.01.16.87.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.88. 1.01.1.01.01.16.88.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.89.
PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BELANJA BARANG DAN JASA PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI
453.800.000,00
453.800.000,00 153.000.000,00
153.000.000,00 276.080.000,00
276.080.000,00 195.500.000,00
195.500.000,00 754.200.000,00
754.200.000,00 3.523.360.000,00
34.800.000,00 3.488.560.000,00 1.124.634.625,00
1.124.634.625,00 3.050.000.000,00
2.065.650.000,00 984.350.000,00 8.833.500.000,00
8.400.000,00 8.825.100.000,00 1.231.500.000,00
8.400.000,00 1.223.100.000,00 10.107.144.096,00
131.400.000,00 9.975.744.096,00 220.289.000,00
220.289.000,00 979.325.000,00
15.600.000,00 963.725.000,00 1.860.400.000,00
32.400.000,00 1.828.000.000,00 9.814.556.000,00
381.500.000,00 9.433.056.000,00 11.297.995.200,00
11.297.995.200,00 824.140.000,00
824.140.000,00 5.952.060.000,00
Halaman : 8 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.01.16.89.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.90. 1.01.1.01.01.16.90.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.92. 1.01.1.01.01.16.92.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.93.
PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN MUTU DAN KWALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.94.
PEMBINAAN UKS SD/MI, SMP/MTS
1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.95.
PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
1.01.1.01.01.16.95.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.96. 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.97. 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2. 1.01.1.01.01.17. 1.01.1.01.01.17.01.
BIMBINGAN BELAJAR SISWA KELAS III SMP/MTS KHUSUS MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBINAAN MINAT DAN KREATIVITAS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
BELANJA BARANG DAN JASA
3.642.800.000,00 1.444.400.000,00
1.444.400.000,00 9.216.311.175,00
23.400.000,00 9.192.911.175,00 491.640.000,00
22.200.000,00 469.440.000,00 45.858.350.000,00
44.979.100.000,00 879.250.000,00 179.999.984,00
179.999.984,00 2.319.432.000,00
2.319.432.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
12.303.700.000,00
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.
BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.02.5.2.3.
BELANJA MODAL PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH
1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.17.04.
3.642.800.000,00
186.078.955.551,00
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.03.
5.932.060.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.
1.01.1.01.01.17.02.
20.000.000,00
PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH
76.200.000,00 12.227.500.000,00 6.567.183.000,00
145.000.000,00 6.422.183.000,00 6.013.930.000,00
51.600.000,00 599.600.000,00 5.362.730.000,00 644.400.000,00
1.01.1.01.01.17.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
270.400.000,00
1.01.1.01.01.17.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
374.000.000,00
1.01.1.01.01.17.05.
PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH (LABORATORIUM BAHASA, KOMPUTER, IPA, IPS DAN LAIN-LAIN)
7.622.016.000,00
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.630.084.000,00
1.01.1.01.01.17.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
5.991.932.000,00
1.01.1.01.01.17.07. 1.01.1.01.01.17.07.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.08. 1.01.1.01.01.17.08.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.09.
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.17.11.
PEMBANGUNAN RUANG IBADAH
3.781.772.500,00
3.781.772.500,00 1.663.000.000,00
1.663.000.000,00 9.751.117.000,00
532.500.000,00 9.218.617.000,00 3.411.670.000,00
1.01.1.01.01.17.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.274.870.000,00
1.01.1.01.01.17.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.136.800.000,00
Halaman : 9 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.01.17.12. 1.01.1.01.01.17.12.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.14.
PEMBANGUNAN PERPUSATAKAAN SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY
4.437.344.000,00
4.437.344.000,00 1.220.900.000,00
1.01.1.01.01.17.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
515.900.000,00
1.01.1.01.01.17.14.5.2.3.
BELANJA MODAL
705.000.000,00
1.01.1.01.01.17.15.
PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SIWA
324.181.402,00
1.01.1.01.01.17.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
124.181.402,00
1.01.1.01.01.17.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
200.000.000,00
1.01.1.01.01.17.16. 1.01.1.01.01.17.16.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.18.
PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA
1.01.1.01.01.17.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.17.19.
PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH
1.01.1.01.01.17.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.17.20.
PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH
35.000.000,00
35.000.000,00 21.229.757.396,00
52.800.000,00 1.914.957.396,00 19.262.000.000,00 10.144.229.451,00
670.629.451,00 9.473.600.000,00 1.001.800.000,00
1.01.1.01.01.17.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
540.000.000,00
1.01.1.01.01.17.20.5.2.3.
BELANJA MODAL
461.800.000,00
1.01.1.01.01.17.44. 1.01.1.01.01.17.44.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.46. 1.01.1.01.01.17.46.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.57.
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH
BELANJA MODAL REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM DAN PRAKTIKUM SEKOLAH
BELANJA BARANG DAN JASA PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK
1.01.1.01.01.17.57.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.57.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.58.
SOSIALISASI KURIKULUM SMA/SMK/MA
1.01.1.01.01.17.58.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.58.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.61.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)
1.640.000.000,00
1.640.000.000,00 107.100.000,00
107.100.000,00 4.016.740.580,00
32.800.000,00 3.983.940.580,00 8.707.026.500,00
150.700.000,00 8.556.326.500,00 6.747.825.000,00
1.01.1.01.01.17.61.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.612.400.000,00
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.135.425.000,00
1.01.1.01.01.17.66.
PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
1.01.1.01.01.17.66.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.66.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.17.67. 1.01.1.01.01.17.67.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.68.
PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI INFORMASI PENDIDIKAN MENENGAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH
9.854.057.749,00
366.100.000,00 8.887.957.749,00 600.000.000,00 249.760.000,00
249.760.000,00 900.510.000,00
1.01.1.01.01.17.68.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
146.600.000,00
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
753.910.000,00
1.01.1.01.01.17.72.
LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) DAN OSN SISWA SMA PROVINSI NAD
1.01.1.01.01.17.72.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.77.
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SISWA SMA/MA BERWAWASAN KEUNGGULAN
1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
19.384.505.419,00
59.200.000,00 19.325.305.419,00 7.156.072.983,00
166.760.000,00 6.989.312.983,00
Halaman : 10 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.01.17.78. 1.01.1.01.01.17.78.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.79. 1.01.1.01.01.17.79.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.80.
PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH
BELANJA MODAL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BELANJA BARANG DAN JASA PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI
1.01.1.01.01.17.80.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.81.
PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI
1.01.1.01.01.17.81.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.81.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.82.
PENGEMBANGAN MUTU DAN KWALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.1.01.01.17.82.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.82.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.83.
PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.1.01.01.17.83.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.83.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.84.
PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK
1.01.1.01.01.17.84.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.84.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.86. 1.01.1.01.01.17.86.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.87.
BIMBINGAN BELAJAR KHUSUS MATA PELAJARAN UNAS SISWA KELAS III SLTA
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
1.01.1.01.01.17.87.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.87.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.1.01.01.18.01.
PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL
1.01.1.01.01.18.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.02.
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.03. 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2. 1.01.1.01.01.18.04. 1.01.1.01.01.18.04.5.2.2. 1.01.1.01.01.18.05.
PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.06. 1.01.1.01.01.18.06.5.2.2. 1.01.1.01.01.18.09.
1.01.1.01.01.18.09.5.2.2. 1.01.1.01.01.18.10.
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN NON FORMAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN NON FORMAL
2.953.545.000,00
2.953.545.000,00 675.260.000,00
675.260.000,00 8.522.111.726,00
10.000.000,00 8.512.111.726,00 6.367.415.000,00
49.200.000,00 6.318.215.000,00 8.396.623.247,00
54.200.000,00 8.342.423.247,00 268.850.000,00
40.000.000,00 228.850.000,00 2.915.751.598,00
7.200.000,00 2.908.551.598,00 1.970.000.000,00
1.970.000.000,00 5.093.800.000,00
4.939.600.000,00 154.200.000,00 16.219.750.000,00 4.490.830.000,00
48.000.000,00 4.442.830.000,00 2.037.090.000,00
12.000.000,00 2.025.090.000,00 418.000.000,00
418.000.000,00 1.106.235.000,00
1.106.235.000,00 2.240.845.000,00
30.000.000,00 2.210.845.000,00 2.653.994.000,00
2.653.994.000,00 751.240.000,00
751.240.000,00 1.029.406.000,00
Halaman : 11 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.01.18.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.12.
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
53.640.000,00 975.766.000,00 1.492.110.000,00
40.440.000,00 1.451.670.000,00
1.01.1.01.01.19.
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA
26.179.155.000,00
1.01.1.01.01.19.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
6.985.550.000,00
1.01.1.01.01.19.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.19.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.19.03. 1.01.1.01.01.19.03.5.2.3. 1.01.1.01.01.19.04. 1.01.1.01.01.19.04.5.2.3. 1.01.1.01.01.19.05.
1.01.1.01.01.19.05.5.2.3. 1.01.1.01.01.19.09. 1.01.1.01.01.19.09.5.2.3. 1.01.1.01.01.19.17.
PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH
BELANJA MODAL PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH
BELANJA MODAL PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH (LABORATORIUM BAHASA, KOMPUTER, IPA, IPS DAN LAIN-LAIN)
BELANJA MODAL PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR
BELANJA MODAL PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA
1.01.1.01.01.19.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.19.17.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.19.18. 1.01.1.01.01.19.18.5.2.3. 1.01.1.01.01.19.60. 1.01.1.01.01.19.60.5.2.2. 1.01.1.01.01.19.62.
PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH
BELANJA MODAL PENGEMBANGAN KREATIFITAS GURU TK/SLB
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL SDLB/SMPLB/SMALB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI
37.800.000,00 6.947.750.000,00 2.694.500.000,00
2.694.500.000,00 825.550.000,00
825.550.000,00 1.471.800.000,00
1.471.800.000,00 275.000.000,00
275.000.000,00 1.345.000.000,00
115.000.000,00 1.230.000.000,00 1.182.800.000,00
1.182.800.000,00 600.925.000,00
600.925.000,00 6.013.050.000,00
1.01.1.01.01.19.62.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.141.200.000,00
1.01.1.01.01.19.62.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.871.850.000,00
1.01.1.01.01.19.63.
PUSAT LAYANAN AUTIS ACEH
1.01.1.01.01.19.63.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.19.63.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.19.64.
PENGEMBANGAN MUTU DAN KWALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.1.01.01.19.64.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.19.64.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.20.
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.1.01.01.20.15.
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD BALAI TEKKOMDIK ACEH)
1.531.120.000,00
490.800.000,00 1.040.320.000,00 3.253.860.000,00
15.300.000,00 3.238.560.000,00 81.726.194.600,00 9.311.942.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7.212.462.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.788.080.000,00
1.01.1.01.01.20.16.
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD BPKB ACEH)
311.400.000,00
10.533.362.500,00
1.01.1.01.01.20.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.509.111.500,00
1.01.1.01.01.20.16.5.2.3.
BELANJA MODAL
4.709.651.000,00
1.01.1.01.01.20.17.
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH I BANDA ACEH)
314.600.000,00
11.273.249.000,00
Halaman : 12 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.01.20.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7.666.134.000,00
1.01.1.01.01.20.17.5.2.3.
BELANJA MODAL
3.281.915.000,00
1.01.1.01.01.20.18.
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH II SIGLI)
325.200.000,00
8.767.099.500,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.117.214.500,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.3.
BELANJA MODAL
6.429.685.000,00
1.01.1.01.01.20.19.
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH III LHOKSEUMAWE)
1.01.1.01.01.20.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.20.19.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.20.20.
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH IV LANGSA)
220.200.000,00
6.282.584.500,00
309.000.000,00 5.209.812.000,00 763.772.500,00 8.540.241.000,00
1.01.1.01.01.20.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.032.706.000,00
1.01.1.01.01.20.20.5.2.3.
BELANJA MODAL
3.173.335.000,00
1.01.1.01.01.20.21.
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH V TAKENGON)
1.01.1.01.01.20.21.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.20.21.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.20.22.
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH VI KUTACANE)
334.200.000,00
4.543.021.800,00
215.400.000,00 4.030.021.800,00 297.600.000,00 4.155.643.000,00
1.01.1.01.01.20.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.548.943.000,00
1.01.1.01.01.20.22.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.342.700.000,00
1.01.1.01.01.20.23.
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH VII MEULABOH)
264.000.000,00
6.372.215.000,00
1.01.1.01.01.20.23.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.486.560.000,00
1.01.1.01.01.20.23.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.634.055.000,00
1.01.1.01.01.20.24.
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH VIII BLANG PIDIE)
251.600.000,00
6.536.376.000,00
1.01.1.01.01.20.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.20.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.391.350.000,00
1.01.1.01.01.20.24.5.2.3.
BELANJA MODAL
3.703.426.000,00
1.01.1.01.01.20.25.
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH IX TAPAK TUAN)
441.600.000,00
5.410.460.300,00
1.01.1.01.01.20.25.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.20.25.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.330.198.900,00
1.01.1.01.01.20.25.5.2.3.
BELANJA MODAL
3.870.261.400,00
1.01.1.01.01.22.
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.22.01.
PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.22.02. 1.01.1.01.01.22.02.5.2.1.
PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA KELEMBAGAAN DI BIDANG PENDIDIKAN
BELANJA PEGAWAI
210.000.000,00
124.169.095.167,00 673.342.400,00
15.000.000,00 658.342.400,00 10.513.732.934,00
284.050.000,00
Halaman : 13 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2. 1.01.1.01.01.22.07.
BELANJA BARANG DAN JASA PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.22.09.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.22.18.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.22.25.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.22.27.
218.300.000,00
2.066.785.820,00
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.587.227.550,00
22.800.000,00 8.564.427.550,00 3.711.545.000,00
185.040.000,00 3.526.505.000,00
PENINGKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN LEMBAGA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (LPSDM) ACEH
1.01.1.01.01.22.27.5.2.1.
2.073.385.820,00
6.600.000,00
PENYUSUNAN, KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.22.25.5.2.1.
1.418.530.000,00
1.200.230.000,00
PENGGANDAAN NASKAH, PENDISTRIBUSIAN, PENCETAKAN LJK UNAS SLB, SMP/MTS, SMA/MA/SMK DAN PEMANTAUAN UAS/UN SLB, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK
1.01.1.01.01.22.18.5.2.1.
1.01.1.01.01.22.25.
2.916.931.463,00
SUPERVISI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.
3.010.531.463,00
93.600.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.
1.01.1.01.01.22.17.
10.229.682.934,00
94.180.800.000,00
1.602.000.000,00 92.578.800.000,00
1.01.1.01.01.31.
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN METODE PEMBELAJARAN BERKARAKTER KEAKRIFAN LOKAL
6.975.558.200,00
1.01.1.01.01.31.01.
PENYUSUNAN KURIKULUM ACEH UNTUK PAUD
1.000.000.000,00
1.01.1.01.01.31.01.5.2.2. 1.01.1.01.01.31.02. 1.01.1.01.01.31.02.5.2.2. 1.01.1.01.01.31.04. 1.01.1.01.01.31.04.5.2.2. 1.01.1.01.01.31.05. 1.01.1.01.01.31.05.5.2.2. 1.01.1.01.01.31.07.
BELANJA BARANG DAN JASA PENULISAN BAHAN AJAR UNTUK PAUD
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.31.08.5.2.2.
1.150.722.000,00
1.150.722.000,00
PENYUSUNAN KURIKULUM ACEH UNTUK PENDIDIKAN MENENGAH
1.01.1.01.01.31.07.5.2.2.
1.533.780.000,00
1.533.780.000,00
PENULISAN BAHAN AJAR UNTUK PENDIDIKAN DASAR
BELANJA PEGAWAI
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
PENYUSUNAN KURIKULUM ACEH UNTUK PENDIDIKAN DASAR
1.01.1.01.01.31.07.5.2.1.
1.01.1.01.01.31.08.
1.000.000.000,00
344.636.200,00
15.600.000,00 329.036.200,00
PENULISAN BAHAN AJAR UNTUK PENDIDIKAN MENENGAH
BELANJA BARANG DAN JASA
1.946.420.000,00
1.946.420.000,00 JUMLAH BELANJA
778.862.052.006,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(778.807.052.006,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI
: 1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH
Halaman : 14 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.02.00.00.5.
BELANJA
1.01.1.01.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.588.088.459,00
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
6.588.088.459,00
1.01.1.01.02.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
340.335.983.380,00
333.747.894.921,00
1.01.1.01.02.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.768.400.793,00
1.01.1.01.02.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
16.200.000,00
1.01.1.01.02.01.01.5.2.2. 1.01.1.01.02.01.02. 1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. 1.01.1.01.02.01.10. 1.01.1.01.02.01.10.5.2.2. 1.01.1.01.02.01.11. 1.01.1.01.02.01.11.5.2.2. 1.01.1.01.02.01.12. 1.01.1.01.02.01.12.5.2.2. 1.01.1.01.02.01.15.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.01.1.01.02.01.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.02.01.17. 1.01.1.01.02.01.17.5.2.2. 1.01.1.01.02.01.18. 1.01.1.01.02.01.18.5.2.2. 1.01.1.01.02.01.22.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
16.200.000,00 343.600.000,00
343.600.000,00 172.258.293,00
172.258.293,00 175.162.500,00
175.162.500,00 44.276.000,00
44.276.000,00 208.060.000,00
29.000.000,00 179.060.000,00 105.160.000,00
105.160.000,00 984.704.000,00
984.704.000,00 1.718.980.000,00
1.01.1.01.02.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
824.780.000,00
1.01.1.01.02.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
894.200.000,00
1.01.1.01.02.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4.131.922.000,00
1.01.1.01.02.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.422.862.000,00
1.01.1.01.02.02.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.02.02.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.02.02.05. 1.01.1.01.02.02.05.5.2.3. 1.01.1.01.02.02.07.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.02.02.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.02.02.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.02.02.09.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
70.000.000,00 1.352.862.000,00 450.000.000,00
450.000.000,00 300.600.000,00
38.000.000,00 262.600.000,00 1.023.000.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 15 1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.02.02.09.5.2.3. 1.01.1.01.02.02.10. 1.01.1.01.02.02.10.5.2.3. 1.01.1.01.02.02.13. 1.01.1.01.02.02.13.5.2.3. 1.01.1.01.02.02.22. 1.01.1.01.02.02.22.5.2.2. 1.01.1.01.02.02.24. 1.01.1.01.02.02.24.5.2.2. 1.01.1.01.02.02.28. 1.01.1.01.02.02.28.5.2.2. 1.01.1.01.02.02.46. 1.01.1.01.02.02.46.5.2.2.
BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELEUR
BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN
BELANJA BARANG DAN JASA
1.023.000.000,00 72.900.000,00
72.900.000,00 314.500.000,00
314.500.000,00 50.000.000,00
50.000.000,00 283.260.000,00
283.260.000,00 164.800.000,00
164.800.000,00 50.000.000,00
50.000.000,00
1.01.1.01.02.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
22.050.000,00
1.01.1.01.02.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
22.050.000,00
1.01.1.01.02.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
22.050.000,00
1.01.1.01.02.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
50.000.000,00
1.01.1.01.02.05.03.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
50.000.000,00
1.01.1.01.02.05.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00
1.01.1.01.02.24.
PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH
46.622.728.963,00
1.01.1.01.02.24.08.
PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SANTRI
18.964.596.000,00
1.01.1.01.02.24.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.24.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.02.24.09.
PENYEDIAAN KITAB/BUKU PENDIDIKAN DAYAH
146.400.000,00 18.818.196.000,00 27.658.132.963,00
1.01.1.01.02.24.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
194.400.000,00
1.01.1.01.02.24.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
522.732.963,00
1.01.1.01.02.24.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
26.941.000.000,00
1.01.1.01.02.25.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH
212.567.462.690,00
1.01.1.01.02.25.01.
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH
212.567.462.690,00
1.01.1.01.02.25.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.25.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.02.25.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.198.800.000,00 208.368.662.690,00 3.000.000.000,00
1.01.1.01.02.26.
PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIKAN DAYAH
41.385.648.000,00
1.01.1.01.02.26.02.
PEMBINAAN TERHADAP PIMPINAN DAN TGK. DAYAH
40.146.284.000,00
1.01.1.01.02.26.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.26.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.02.26.03.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI TENAGA PENDIDIK
1.01.1.01.02.26.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.26.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
37.647.100.000,00 2.499.184.000,00 1.239.364.000,00
11.700.000,00 1.227.664.000,00
1.01.1.01.02.27.
PROGRAM PEMBERDAYAAN SANTRI
6.134.664.000,00
1.01.1.01.02.27.02.
PELATIHAN LIFE SKILL SANTRI, JURNALISTIK DAN PENERBITAN BERKALA MAJALAH/JURNAL DAYAH
1.113.500.000,00
1.01.1.01.02.27.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.27.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.02.27.04.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DAYAH
86.800.000,00 1.026.700.000,00 561.954.000,00
Halaman : 16 1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.02.27.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.27.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.02.27.06.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.27.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.27.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.974.820.000,00
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.27.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.662.550.000,00
794.840.000,00
PROGRAM PEMBINAAN MANAJEMEN DAYAH
1.01.1.01.02.28.04.
PELATIHAN USAHA KESEHATAN DAYAH (UKD)
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.28.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.02.28.05.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.28.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.200.422.000,00
1.01.1.01.02.30.01.
MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.02.30.03.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.30.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.558.006.000,00
1.01.1.01.02.32.01.
PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAYAH
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.02.32.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.02.32.02.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.32.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.02.32.03.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.02.32.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.02.32.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
3.238.042.475,00
438.256.475,00 91.386.000,00 1.825.814.000,00
28.150.000,00 1.797.664.000,00
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH BERTARAF INTERNASIONAL
1.01.1.01.02.32.03.5.2.1.
14.072.258.475,00
2.708.400.000,00
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MUTU DAYAH BERTARAF INTERNASIONAL
1.01.1.01.02.32.02.5.2.1.
1.654.306.000,00
96.300.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGEMBANGAN DAYAH
1.01.1.01.02.32.01.5.2.2.
533.882.000,00
509.242.000,00
1.01.1.01.02.32.
1.01.1.01.02.32.01.5.2.1.
2.188.188.000,00
24.640.000,00
PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA TEKNIS
1.01.1.01.02.30.03.5.2.1.
2.269.822.000,00
69.400.000,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH
1.01.1.01.02.30.01.5.2.2.
534.750.000,00
493.500.000,00
1.01.1.01.02.30.
1.01.1.01.02.30.01.5.2.1.
2.804.572.000,00
41.250.000,00
PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN DAYAH
1.01.1.01.02.28.05.5.2.1.
800.240.000,00
5.400.000,00
1.01.1.01.02.28.
1.01.1.01.02.28.04.5.2.1.
1.667.950.000,00
5.400.000,00
PEMBINAAN BAKAT DAN MINAT SANTRI
1.01.1.01.02.27.09.5.2.1.
1.991.020.000,00
16.200.000,00
PENYEDIAAN BEASISWA TRANSISI (ANAK YATIM/MISKIN)
1.01.1.01.02.27.08.5.2.1.
1.01.1.01.02.27.09.
556.554.000,00
PEMBINAAN KOMPETENSI/EKSTRA KURIKULER SANTRI
1.01.1.01.02.27.06.5.2.1.
1.01.1.01.02.27.08.
5.400.000,00
9.008.402.000,00
22.800.000,00 349.102.000,00 8.636.500.000,00 JUMLAH BELANJA
340.335.983.380,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(340.335.983.380,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI
: 1.01.03. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
Halaman : 17 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.03.00.00.5.
BELANJA
1.01.1.01.03.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.252.569.801,00
1.01.1.01.03.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.252.569.801,00
1.01.1.01.03.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
12.307.435.650,00
1.01.1.01.03.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.1.01.03.01.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.03.01.02.5.2.2. 1.01.1.01.03.01.08. 1.01.1.01.03.01.08.5.2.2. 1.01.1.01.03.01.10. 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2. 1.01.1.01.03.01.11. 1.01.1.01.03.01.11.5.2.2. 1.01.1.01.03.01.12. 1.01.1.01.03.01.12.5.2.2. 1.01.1.01.03.01.13. 1.01.1.01.03.01.13.5.2.3. 1.01.1.01.03.01.15. 1.01.1.01.03.01.15.5.2.2. 1.01.1.01.03.01.17. 1.01.1.01.03.01.17.5.2.2. 1.01.1.01.03.01.18. 1.01.1.01.03.01.18.5.2.2. 1.01.1.01.03.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.1.01.03.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
15.560.005.451,00
3.321.271.644,00 160.200.000,00
160.200.000,00 80.143.000,00
80.143.000,00 72.957.450,00
72.957.450,00 349.590.000,00
349.590.000,00 3.780.700,00
3.780.700,00 414.820.494,00
414.820.494,00 7.200.000,00
7.200.000,00 89.760.000,00
89.760.000,00 659.620.000,00
659.620.000,00 1.483.200.000,00
1.468.200.000,00 15.000.000,00
1.01.1.01.03.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.437.973.006,00
1.01.1.01.03.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.824.431.500,00
1.01.1.01.03.02.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.02.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01.03.02.12. 1.01.1.01.03.02.12.5.2.3. 1.01.1.01.03.02.22.
PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
13.200.000,00 1.811.231.500,00 70.250.000,00
70.250.000,00 213.073.915,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 18 1.01.03. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.03.02.22.5.2.2. 1.01.1.01.03.02.24. 1.01.1.01.03.02.24.5.2.2. 1.01.1.01.03.02.30. 1.01.1.01.03.02.30.5.2.2. 1.01.1.01.03.02.42. 1.01.1.01.03.02.42.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
213.073.915,00 86.200.000,00
86.200.000,00 32.006.000,00
32.006.000,00 212.011.591,00
212.011.591,00
1.01.1.01.03.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
148.000.000,00
1.01.1.01.03.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
148.000.000,00
1.01.1.01.03.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
148.000.000,00
1.01.1.01.03.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
160.250.000,00
1.01.1.01.03.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
160.250.000,00
1.01.1.01.03.06.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
29.400.000,00 130.850.000,00
1.01.1.01.03.15.
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
477.796.000,00
1.01.1.01.03.15.63.
PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
187.672.000,00
1.01.1.01.03.15.63.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.15.63.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.03.15.65.
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1.01.1.01.03.15.65.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.15.65.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7.952.000,00 179.720.000,00 290.124.000,00
15.704.000,00 274.420.000,00
1.01.1.01.03.16.
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
491.521.000,00
1.01.1.01.03.16.88.
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
124.347.000,00
1.01.1.01.03.16.88.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.16.88.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.03.16.97.
PEMBINAAN MINAT DAN KREATIVITAS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
1.01.1.01.03.16.97.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.16.97.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.03.20. 1.01.1.01.03.20.04.
367.174.000,00
15.904.000,00 351.270.000,00 792.340.000,00
PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
406.080.000,00
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.20.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.03.20.12.5.2.2.
116.895.000,00
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.1.01.03.20.04.5.2.1.
1.01.1.01.03.20.12.
7.452.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BELANJA BARANG DAN JASA
39.760.000,00 366.320.000,00 386.260.000,00
386.260.000,00
1.01.1.01.03.21.
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
123.400.000,00
1.01.1.01.03.21.12.
PENERBITAN JURNAL PENDIDIKAN (PENCERAHAN)
123.400.000,00
1.01.1.01.03.21.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.03.22.
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
1.01.1.01.03.22.01.
PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN
1.01.1.01.03.22.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.22.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.03.22.02. 1.01.1.01.03.22.02.5.2.1.
PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA KELEMBAGAAN DI BIDANG PENDIDIKAN
BELANJA PEGAWAI
123.400.000,00 4.025.160.000,00 563.844.000,00
15.904.000,00 547.940.000,00 194.360.000,00
29.940.000,00
Halaman : 19 1.01.03. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01.1.01.03.22.02.5.2.2. 1.01.1.01.03.22.05.
BELANJA BARANG DAN JASA KOORDINASI PENINGKATAN MPD KAB/KOTA PROV. ACEH
1.01.1.01.03.22.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.22.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.03.22.06.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.22.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.22.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.03.22.09. 1.01.1.01.03.22.09.5.2.2. 1.01.1.01.03.22.24.
921.650.000,00
708.685.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.22.25.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
389.626.000,00
21.696.000,00 367.930.000,00
PENYUSUNAN, KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PENDIDIKAN
1.01.1.01.03.22.25.5.2.1.
123.000.000,00
123.000.000,00
DIALOG INTERAKTIF MASYARAKAT TENTANG PENDIDIKAN
BELANJA PEGAWAI
741.843.000,00
33.158.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.03.22.24.5.2.2.
961.410.000,00
39.760.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1.01.1.01.03.22.24.5.2.1.
1.01.1.01.03.22.25.
801.970.000,00
PENYELENGGARAAN PELATIHAN, SEMINAR DAN LOKAKARYA SERTA DISKUSI ILMIAH TENTANG BERBAGAI ISU PENDIDIKAN
1.01.1.01.03.22.08.5.2.1.
828.610.000,00
26.640.000,00
SOSIALISASI PENINGKATAN KINERJA KOMITE SEKOLAH
1.01.1.01.03.22.06.5.2.1.
1.01.1.01.03.22.08.
164.420.000,00
222.467.000,00
3.212.000,00 219.255.000,00
1.01.1.01.03.28.
PROGRAM PEMBINAAN MANAJEMEN DAYAH
329.724.000,00
1.01.1.01.03.28.05.
PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN DAYAH
329.724.000,00
1.01.1.01.03.28.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.03.28.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
15.904.000,00 313.820.000,00 JUMLAH BELANJA
15.560.005.451,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(15.560.005.451,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Halaman : 20 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.01.00.00.4.
PENDAPATAN
1.115.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.115.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
1.115.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.115.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.
BELANJA
1.02.1.02.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
42.005.737.200,00
1.02.1.02.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
574.368.081.638,00
1.02.1.02.01.01. 1.02.1.02.01.01.01. 1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. 1.02.1.02.01.01.02. 1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. 1.02.1.02.01.01.10. 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. 1.02.1.02.01.01.11. 1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. 1.02.1.02.01.01.12.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
616.373.818.838,00 42.005.737.200,00
11.744.523.953,00 42.191.000,00
42.191.000,00 1.773.006.000,00
1.773.006.000,00 575.481.124,00
575.481.124,00 249.081.874,00
249.081.874,00 305.316.000,00
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
150.316.000,00
1.02.1.02.01.01.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
155.000.000,00
1.02.1.02.01.01.13. 1.02.1.02.01.01.13.5.2.3. 1.02.1.02.01.01.15.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.966.145.955,00
1.966.145.955,00 95.800.000,00
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.800.000,00
1.02.1.02.01.01.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
70.000.000,00
1.02.1.02.01.01.17. 1.02.1.02.01.01.17.5.2.2. 1.02.1.02.01.01.18. 1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. 1.02.1.02.01.01.20. 1.02.1.02.01.01.20.5.2.2. 1.02.1.02.01.01.22. 1.02.1.02.01.01.22.5.2.1.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
BELANJA PEGAWAI
Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2014, Retribusi Jasa Umum
286.940.000,00
286.940.000,00 2.548.536.000,00
2.548.536.000,00 200.000.000,00
200.000.000,00 3.702.026.000,00
1.891.830.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 21 1.02.01. - DINAS KESEHATAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.02.1.02.01.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.810.196.000,00 13.222.171.745,00 1.531.500.000,00
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
610.000.000,00
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
921.500.000,00
1.02.1.02.01.02.05. 1.02.1.02.01.02.05.5.2.3. 1.02.1.02.01.02.07. 1.02.1.02.01.02.07.5.2.3. 1.02.1.02.01.02.10. 1.02.1.02.01.02.10.5.2.3. 1.02.1.02.01.02.20. 1.02.1.02.01.02.20.5.2.3. 1.02.1.02.01.02.22.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELEUR
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.01.02.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.02.24. 1.02.1.02.01.02.24.5.2.2. 1.02.1.02.01.02.28. 1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
1.380.256.075,00
1.380.256.075,00 2.434.642.450,00
2.434.642.450,00 526.222.220,00
526.222.220,00 40.000.000,00
40.000.000,00 5.654.155.000,00
33.400.000,00 5.620.755.000,00 1.283.640.000,00
1.283.640.000,00 371.756.000,00
371.756.000,00
1.02.1.02.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
344.463.300,00
1.02.1.02.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
344.463.300,00
1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.02.1.02.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.02.1.02.01.05.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.05.06.
RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
1.02.1.02.01.05.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.05.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
344.463.300,00 3.777.078.000,00 850.080.000,00
6.500.000,00 843.580.000,00 2.926.998.000,00
77.650.000,00 2.849.348.000,00
1.02.1.02.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
359.435.000,00
1.02.1.02.01.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
246.875.000,00
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.06.08.
PEMBINAAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA
68.400.000,00 178.475.000,00 112.560.000,00
1.02.1.02.01.06.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
73.700.000,00
1.02.1.02.01.06.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
38.860.000,00
1.02.1.02.01.15.
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
3.097.807.559,00
1.02.1.02.01.15.01.
PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
2.451.467.559,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.15.05.
PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1.02.1.02.01.15.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
125.400.000,00 2.326.067.559,00 646.340.000,00
4.900.000,00 641.440.000,00
1.02.1.02.01.16.
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
14.095.918.642,00
1.02.1.02.01.16.02.
PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN
4.143.075.000,00
Halaman : 22 1.02.01. - DINAS KESEHATAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.01.16.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.16.06.
REVITALISASI SITEM KESEHATAN
1.02.1.02.01.16.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.16.09.
PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
7.250.000,00 4.135.825.000,00 4.477.930.000,00
178.700.000,00 4.299.230.000,00 1.917.683.642,00
1.02.1.02.01.16.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
412.428.240,00
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
899.255.402,00
1.02.1.02.01.16.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
606.000.000,00
1.02.1.02.01.16.14.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1.02.1.02.01.16.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.16.16.
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
1.02.1.02.01.16.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.566.370.000,00
6.500.000,00 1.559.870.000,00 1.990.860.000,00
66.750.000,00 1.924.110.000,00
1.02.1.02.01.17.
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
205.350.000,00
1.02.1.02.01.17.01.
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN/MASYARAKAT DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN
205.350.000,00
1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
6.000.000,00 199.350.000,00
1.02.1.02.01.19.
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.468.590.200,00
1.02.1.02.01.19.01.
PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT
1.075.615.000,00
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.19.04.
PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH KESEHATAN
1.02.1.02.01.19.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.19.05. 1.02.1.02.01.19.05.5.2.2.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BELANJA BARANG DAN JASA
18.000.000,00 1.057.615.000,00 1.037.835.200,00
8.250.000,00 1.029.585.200,00 355.140.000,00
355.140.000,00
1.02.1.02.01.20.
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
3.472.746.000,00
1.02.1.02.01.20.03.
PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA
2.505.800.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.20.04.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA SADAR GIZI
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
29.850.000,00 2.475.950.000,00 966.946.000,00
30.250.000,00 936.696.000,00
1.02.1.02.01.21.
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
2.258.290.000,00
1.02.1.02.01.21.02.
PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT
2.258.290.000,00
1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.22.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
1.02.1.02.01.22.01.
PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.22.05. 1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
BELANJA PEGAWAI
121.750.000,00 2.136.540.000,00 5.010.293.750,00 352.460.000,00
27.600.000,00 324.860.000,00 1.087.891.750,00
7.000.000,00
Halaman : 23 1.02.01. - DINAS KESEHATAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. 1.02.1.02.01.22.06.
BELANJA BARANG DAN JASA PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK/EPIDEMIK
1.02.1.02.01.22.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.22.08.
PENINGKATAN IMUNISASI
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.22.09.
PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH
1.02.1.02.01.22.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.22.10.
1.02.1.02.01.22.10.5.2.2. 1.02.1.02.01.22.12.
PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
BELANJA BARANG DAN JASA PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.080.891.750,00 484.787.000,00
7.000.000,00 477.787.000,00 839.460.000,00
17.000.000,00 822.460.000,00 536.095.000,00
5.500.000,00 530.595.000,00 769.650.000,00
769.650.000,00 939.950.000,00
85.350.000,00 854.600.000,00
1.02.1.02.01.23.
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
5.690.396.900,00
1.02.1.02.01.23.01.
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
1.860.580.000,00
1.02.1.02.01.23.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.23.02.
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.23.03.
PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.01.23.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.23.04.
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.01.23.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.23.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.25.
1.02.1.02.01.25.01. 1.02.1.02.01.25.01.5.2.2. 1.02.1.02.01.25.06. 1.02.1.02.01.25.06.5.2.2.
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA PEMBANGUNAN PUSKESMAS
BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.26.
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
1.02.1.02.01.26.01.
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT
1.02.1.02.01.26.01.5.2.2. 1.02.1.02.01.26.18.
BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT
1.02.1.02.01.26.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.26.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.26.20. 1.02.1.02.01.26.20.5.2.2.
PENGADAAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH
BELANJA BARANG DAN JASA
205.330.000,00 1.655.250.000,00 1.211.615.000,00
3.750.000,00 1.207.865.000,00 1.448.760.000,00
58.450.000,00 1.390.310.000,00 1.169.441.900,00
6.500.000,00 1.162.941.900,00 8.770.594.819,00
5.103.000.000,00
5.103.000.000,00 3.667.594.819,00
3.667.594.819,00 12.895.003.034,00
6.950.879.432,00
6.950.879.432,00 4.170.606.023,00
25.200.000,00 4.145.406.023,00 1.773.517.579,00
1.773.517.579,00
Halaman : 24 1.02.01. - DINAS KESEHATAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.01.28.
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
470.652.915.600,00
1.02.1.02.01.28.01.
KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT
470.652.915.600,00
1.02.1.02.01.28.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
27.600.000,00 470.625.315.600,00
1.02.1.02.01.29.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
1.02.1.02.01.29.01.
PENYULUHAN KESEHATAN ANAK BALITA
1.02.1.02.01.29.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.29.04.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
279.117.000,00
191.100.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
1.02.1.02.01.32.01.
PENYULUHAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DARI KELUARGA KURANG MAMPU
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.32.05.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.35. 1.02.1.02.01.35.06.
1.084.360.000,00 958.025.000,00
16.500.000,00 941.525.000,00
ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)
1.02.1.02.01.32.05.5.2.1.
2.637.760.000,00
2.446.660.000,00
1.02.1.02.01.32.
1.02.1.02.01.32.01.5.2.1.
294.867.000,00
15.750.000,00
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA
1.02.1.02.01.29.04.5.2.1.
2.932.627.000,00
126.335.000,00
2.750.000,00 123.585.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON MEDIS
4.190.280.136,00
PENINGKATAN PELAYANAN PATOLOGI KLINIK
4.190.280.136,00
1.02.1.02.01.35.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.35.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.35.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
185.050.000,00 3.073.794.596,00 931.435.540,00
1.02.1.02.01.36.
PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN
2.230.274.000,00
1.02.1.02.01.36.01.
PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS
1.029.225.000,00
1.02.1.02.01.36.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.36.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.36.02.
401.950.000,00 627.275.000,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MEDIS/NON MEDIS
1.02.1.02.01.36.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.201.049.000,00
55.550.000,00 1.145.499.000,00
1.02.1.02.01.37.
PROGRAM PELAYANAN KRISIS KESEHATAN DAN AMBULANCE TERPADU
5.864.962.000,00
1.02.1.02.01.37.01.
PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
2.112.590.000,00
1.02.1.02.01.37.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.37.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.37.02.
112.500.000,00 2.000.090.000,00
PELAYANAN AMBULANCE TERPADU
3.752.372.000,00
1.02.1.02.01.37.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.485.600.000,00
1.02.1.02.01.37.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.646.572.000,00
1.02.1.02.01.37.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
620.200.000,00 JUMLAH BELANJA
616.373.818.838,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(615.258.818.838,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI
: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
Halaman : 25 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.02.00.00.4.
PENDAPATAN
360.000.000.000,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
360.000.000.000,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
1.02.1.02.02.00.00.5.
BELANJA
1.02.1.02.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
83.374.506.776,00
1.02.1.02.02.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
496.230.763.414,00
360.000.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
360.000.000.000,00 579.605.270.190,00 83.374.506.776,00
1.02.1.02.02.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
19.681.854.600,00
1.02.1.02.02.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
81.000.000,00
1.02.1.02.02.01.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.01.02. 1.02.1.02.02.01.02.5.2.2. 1.02.1.02.02.01.06. 1.02.1.02.02.01.06.5.2.2. 1.02.1.02.02.01.17. 1.02.1.02.02.01.17.5.2.2. 1.02.1.02.02.01.18. 1.02.1.02.02.01.18.5.2.2. 1.02.1.02.02.01.22.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
75.000.000,00 6.000.000,00 9.764.400.000,00
9.764.400.000,00 466.150.000,00
466.150.000,00 90.000.000,00
90.000.000,00 230.396.000,00
230.396.000,00 9.049.908.600,00
1.02.1.02.02.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.792.300.000,00
1.02.1.02.02.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7.257.608.600,00
1.02.1.02.02.02. 1.02.1.02.02.02.09.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11.362.576.314,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
11.362.576.314,00
1.02.1.02.02.02.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
45.536.400,00 11.317.039.914,00
1.02.1.02.02.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
382.980.000,00
1.02.1.02.02.05.06.
RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
118.980.000,00
1.02.1.02.02.05.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
52.800.000,00
1.02.1.02.02.05.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
66.180.000,00
1.02.1.02.02.05.24.
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
1.02.1.02.02.05.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.05.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.19.
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
264.000.000,00
214.000.000,00 50.000.000,00 718.621.772,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 26 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.02.19.07.
PENINGKATAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT
1.02.1.02.02.19.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.19.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.19.08.
PENGEMBANGAN SISTEM IMFORMASI RUMAH SAKIT
1.02.1.02.02.19.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.19.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.19.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.02.19.09.
PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KERJASAMA
1.02.1.02.02.19.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.19.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
196.200.000,00
121.800.000,00 74.400.000,00 295.248.772,00
147.000.000,00 22.189.372,00 126.059.400,00 227.173.000,00
224.500.000,00 2.673.000,00
1.02.1.02.02.26.
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
63.409.109.632,00
1.02.1.02.02.26.04.
PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (VVIP, VIP, KELAS I, II DAN III)
63.409.109.632,00
1.02.1.02.02.26.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.26.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.26.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.02.27.
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
1.02.1.02.02.27.16.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2. 1.02.1.02.02.27.18.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL AMBULANCE/JENAZAH
319.920.000,00 46.656.000,00 63.042.533.632,00 10.405.303.650,00
328.800.000,00
328.800.000,00 568.274.000,00
1.02.1.02.02.27.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
234.000.000,00
1.02.1.02.02.27.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
334.274.000,00
1.02.1.02.02.27.23.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA RUMAH SAKIT
1.02.1.02.02.27.23.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.27.23.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.27.24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SANITASI DAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
9.311.562.600,00
142.200.000,00 9.169.362.600,00 196.667.050,00
1.02.1.02.02.27.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
48.600.000,00
1.02.1.02.02.27.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
45.067.050,00
1.02.1.02.02.27.24.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.02.34.
PROGRAM PELAYANAN MEDIS
1.02.1.02.02.34.03.
PENINGKATAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIS
1.02.1.02.02.34.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.34.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.34.05.
PENINGKATAN PELAYANAN HAEMODIALISASI
1.02.1.02.02.34.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.34.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.02.34.06.
PENINGKATAN PELAYANAN GAWAT DARURAT
103.000.000,00 25.072.386.846,00 150.526.412,00
145.800.000,00 4.726.412,00 317.117.750,00
30.277.750,00 286.840.000,00 9.853.538.500,00
1.02.1.02.02.34.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.461.275.000,00
1.02.1.02.02.34.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
4.392.263.500,00
1.02.1.02.02.34.07.
PENINGKATAN PELAYANAN BEDAH SENTRAL (COT)
1.02.1.02.02.34.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.34.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.02.34.09. 1.02.1.02.02.34.09.5.2.1.
PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF DEWASA
BELANJA PEGAWAI
948.225.950,00
568.200.000,00 380.025.950,00 2.058.919.129,00
973.140.000,00
Halaman : 27 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.02.34.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.34.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.02.34.12.
1.021.675.448,00
PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JALAN
1.02.1.02.02.34.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.34.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.34.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.02.34.13.
64.103.681,00
332.400.000,00 45.115.000,00 7.425.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP
1.02.1.02.02.34.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.34.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.34.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
384.940.000,00
11.359.119.105,00
9.204.920.000,00 164.209.100,00 1.989.990.005,00
1.02.1.02.02.35.
PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON MEDIS
1.02.1.02.02.35.01.
PENINGKATAN PELAYANAN RADIOLOGI
4.805.739.000,00 125.600.000,00
1.02.1.02.02.35.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
45.600.000,00
1.02.1.02.02.35.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
80.000.000,00
1.02.1.02.02.35.03.
PENINGKATAN PELAYANAN GIZI
1.02.1.02.02.35.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.35.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.35.04.
2.847.315.000,00
50.400.000,00 2.796.915.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH
279.850.000,00
1.02.1.02.02.35.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
165.600.000,00
1.02.1.02.02.35.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
114.250.000,00
1.02.1.02.02.35.06.
PENINGKATAN PELAYANAN PATOLOGI KLINIK
1.02.1.02.02.35.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.35.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.02.35.07.
326.200.000,00
316.200.000,00 10.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN LOUNDRY
515.697.500,00
1.02.1.02.02.35.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
259.200.000,00
1.02.1.02.02.35.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
256.497.500,00
1.02.1.02.02.35.08.
PENINGKATAN PELAYANAN SENTRAL STERILISASI
1.02.1.02.02.35.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.35.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.02.35.09.
237.800.000,00
202.800.000,00 35.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN REKAM MEDIS
473.276.500,00
1.02.1.02.02.35.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.35.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
69.224.000,00
1.02.1.02.02.35.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
80.652.500,00
1.02.1.02.02.36. 1.02.1.02.02.36.01.
323.400.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN
392.191.600,00
PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS
392.191.600,00
1.02.1.02.02.36.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
37.200.000,00 354.991.600,00
1.02.1.02.02.38.
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
360.000.000.000,00
1.02.1.02.02.38.01.
PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN
360.000.000.000,00
1.02.1.02.02.38.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.38.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.02.38.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
4.425.300.000,00 345.320.968.776,00 10.253.731.224,00 JUMLAH BELANJA
579.605.270.190,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(219.605.270.190,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI
: 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
Halaman : 28 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.03.00.00.4.
PENDAPATAN
38.000.000.000,00
1.02.1.02.03.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
38.000.000.000,00
1.02.1.02.03.00.00.4.1.4.
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
1.02.1.02.03.00.00.5.
BELANJA
1.02.1.02.03.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.1.02.03.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
38.000.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
38.000.000.000,00 103.325.643.831,00 27.226.590.581,00
27.226.590.581,00
76.099.053.250,00
1.02.1.02.03.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.384.995.850,00
1.02.1.02.03.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
5.220.000,00
1.02.1.02.03.01.01.5.2.2. 1.02.1.02.03.01.02. 1.02.1.02.03.01.02.5.2.2. 1.02.1.02.03.01.06. 1.02.1.02.03.01.06.5.2.2. 1.02.1.02.03.01.15. 1.02.1.02.03.01.15.5.2.2. 1.02.1.02.03.01.17. 1.02.1.02.03.01.17.5.2.2. 1.02.1.02.03.01.18. 1.02.1.02.03.01.18.5.2.2. 1.02.1.02.03.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.03.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.02. 1.02.1.02.03.02.04. 1.02.1.02.03.02.04.5.2.3.
1.364.540.000,00
1.364.540.000,00 700.278.250,00
700.278.250,00 9.588.000,00
9.588.000,00 39.820.000,00
39.820.000,00 159.434.000,00
159.434.000,00 3.106.115.600,00
665.500.000,00 2.440.615.600,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
521.500.000,00
PENGADAAN MOBIL JABATAN
521.500.000,00
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.02.1.02.03.05.32.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
1.02.1.02.03.05.32.5.2.2.
5.220.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
521.500.000,00 123.573.000,00 123.573.000,00
123.573.000,00
1.02.1.02.03.16.
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
789.104.500,00
1.02.1.02.03.16.02.
PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN
311.995.000,00
1.02.1.02.03.16.02.5.2.2. 1.02.1.02.03.16.09. 1.02.1.02.03.16.09.5.2.1.
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
BELANJA PEGAWAI
311.995.000,00 477.109.500,00
26.400.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 29 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.03.16.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
450.709.500,00
1.02.1.02.03.26.
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
23.432.021.500,00
1.02.1.02.03.26.01.
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT
12.401.791.000,00
1.02.1.02.03.26.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.26.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.18. 1.02.1.02.03.26.18.5.2.3. 1.02.1.02.03.26.23.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.23.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.987.705.500,00
1.987.705.500,00
PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.34.13.
12.390.191.000,00
PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.26.23.5.2.1.
1.02.1.02.03.34.
11.600.000,00
9.042.525.000,00
117.000.000,00 8.925.525.000,00
PROGRAM PELAYANAN MEDIS
7.847.858.400,00
PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP
7.847.858.400,00
1.02.1.02.03.34.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.570.420.000,00
1.02.1.02.03.34.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.277.438.400,00
1.02.1.02.03.38.
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
38.000.000.000,00
1.02.1.02.03.38.01.
PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN
38.000.000.000,00
1.02.1.02.03.38.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.38.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.38.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.193.419.800,00 34.955.621.750,00 1.850.958.450,00 JUMLAH BELANJA
103.325.643.831,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(65.325.643.831,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI
: 1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
Halaman : 30 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.04.00.00.4.
PENDAPATAN
30.416.800.000,00
1.02.1.02.04.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
30.416.800.000,00
1.02.1.02.04.00.00.4.1.4.
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
1.02.1.02.04.00.00.5.
BELANJA
91.306.849.155,00
1.02.1.02.04.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
19.628.904.203,00
1.02.1.02.04.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.04.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
30.416.800.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
30.416.800.000,00
19.628.904.203,00
71.677.944.952,00
1.02.1.02.04.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.873.752.238,00
1.02.1.02.04.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
8.000.000,00
1.02.1.02.04.01.01.5.2.2. 1.02.1.02.04.01.02. 1.02.1.02.04.01.02.5.2.2. 1.02.1.02.04.01.08. 1.02.1.02.04.01.08.5.2.2. 1.02.1.02.04.01.10. 1.02.1.02.04.01.10.5.2.2. 1.02.1.02.04.01.12. 1.02.1.02.04.01.12.5.2.2. 1.02.1.02.04.01.13.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.02.1.02.04.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.04.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.04.01.14.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
1.02.1.02.04.01.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.04.01.14.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.04.01.15. 1.02.1.02.04.01.15.5.2.2. 1.02.1.02.04.01.17. 1.02.1.02.04.01.17.5.2.2. 1.02.1.02.04.01.18. 1.02.1.02.04.01.18.5.2.2. 1.02.1.02.04.01.22.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.04.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.04.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.04.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
8.000.000,00 1.323.600.000,00
1.323.600.000,00 975.000.000,00
975.000.000,00 189.997.738,00
189.997.738,00 62.827.500,00
62.827.500,00 1.025.700.000,00
23.800.000,00 1.001.900.000,00 579.000.000,00
487.000.000,00 92.000.000,00 13.465.000,00
13.465.000,00 21.000.000,00
21.000.000,00 170.112.000,00
170.112.000,00 1.505.050.000,00
1.436.800.000,00 68.250.000,00 604.315.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 31 1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.04.02.06. 1.02.1.02.04.02.06.5.2.3. 1.02.1.02.04.02.22. 1.02.1.02.04.02.22.5.2.2. 1.02.1.02.04.02.24. 1.02.1.02.04.02.24.5.2.2.
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABTAN/DINAS
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA
178.980.000,00
178.980.000,00 254.823.000,00
254.823.000,00 170.512.000,00
170.512.000,00
1.02.1.02.04.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
707.435.000,00
1.02.1.02.04.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
707.435.000,00
1.02.1.02.04.03.02.5.2.2. 1.02.1.02.04.05. 1.02.1.02.04.05.24. 1.02.1.02.04.05.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
707.435.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
28.200.000,00
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
28.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
28.200.000,00
1.02.1.02.04.26.
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
21.819.648.750,00
1.02.1.02.04.26.01.
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT
20.000.000.000,00
1.02.1.02.04.26.01.5.2.3. 1.02.1.02.04.26.17. 1.02.1.02.04.26.17.5.2.3. 1.02.1.02.04.26.21. 1.02.1.02.04.26.21.5.2.3. 1.02.1.02.04.26.24. 1.02.1.02.04.26.24.5.2.2.
BELANJA MODAL REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT
BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT
BELANJA MODAL PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.04.27.
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
1.02.1.02.04.27.01.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT
20.000.000.000,00 982.600.000,00
982.600.000,00 585.000.000,00
585.000.000,00 252.048.750,00
252.048.750,00 1.281.165.200,00
587.150.000,00
1.02.1.02.04.27.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
171.600.000,00
1.02.1.02.04.27.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
415.550.000,00
1.02.1.02.04.27.16.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT
1.02.1.02.04.27.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.04.27.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.04.27.17.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT
1.02.1.02.04.27.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.04.27.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.04.34.
PROGRAM PELAYANAN MEDIS
1.02.1.02.04.34.07.
PENINGKATAN PELAYANAN BEDAH SENTRAL (COT)
1.02.1.02.04.34.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.04.34.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.04.34.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.04.34.08.
PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF ANAK
1.02.1.02.04.34.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.04.34.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.04.34.12.
PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JALAN
185.947.200,00
124.800.000,00 61.147.200,00 508.068.000,00
70.710.000,00 437.358.000,00 8.719.495.884,00 345.820.000,00
120.000.000,00 49.820.000,00 176.000.000,00 2.184.949.150,00
382.272.150,00 1.802.677.000,00 1.420.705.734,00
1.02.1.02.04.34.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
683.600.000,00
1.02.1.02.04.34.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
173.507.600,00
1.02.1.02.04.34.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
563.598.134,00
Halaman : 32 1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.04.34.13.
PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP
4.768.021.000,00
1.02.1.02.04.34.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.04.34.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
677.846.000,00
1.02.1.02.04.34.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
374.000.000,00
1.02.1.02.04.35. 1.02.1.02.04.35.03. 1.02.1.02.04.35.03.5.2.2. 1.02.1.02.04.35.07.
3.716.175.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON MEDIS PENINGKATAN PELAYANAN GIZI
1.628.948.120,00 1.533.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
1.533.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN LOUNDRY
95.948.120,00
1.02.1.02.04.35.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
46.200.000,00
1.02.1.02.04.35.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
49.748.120,00
1.02.1.02.04.36. 1.02.1.02.04.36.01. 1.02.1.02.04.36.01.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN
598.184.760,00
PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS
598.184.760,00
BELANJA BARANG DAN JASA
598.184.760,00
1.02.1.02.04.38.
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
30.416.800.000,00
1.02.1.02.04.38.01.
PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN
30.416.800.000,00
1.02.1.02.04.38.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.04.38.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.04.38.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
748.212.000,00 29.468.588.000,00 200.000.000,00 JUMLAH BELANJA
91.306.849.155,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(60.890.049.155,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI
: 1.03.01. - DINAS BINA MARGA
Halaman : 33 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03.1.03.01.00.00.4.
PENDAPATAN
850.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
850.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
850.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
850.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.5.
BELANJA
1.03.1.03.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
44.923.064.589,00
1.03.1.03.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
835.001.906.315,00
1.03.1.03.01.01. 1.03.1.03.01.01.01. 1.03.1.03.01.01.01.5.2.2. 1.03.1.03.01.01.02.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
879.924.970.904,00 44.923.064.589,00
7.494.813.088,00 17.104.000,00
17.104.000,00 905.000.000,00
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
805.000.000,00
1.03.1.03.01.01.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
100.000.000,00
1.03.1.03.01.01.09. 1.03.1.03.01.01.09.5.2.2. 1.03.1.03.01.01.10. 1.03.1.03.01.01.10.5.2.2. 1.03.1.03.01.01.11. 1.03.1.03.01.01.11.5.2.2. 1.03.1.03.01.01.12. 1.03.1.03.01.01.12.5.2.2. 1.03.1.03.01.01.13. 1.03.1.03.01.01.13.5.2.3. 1.03.1.03.01.01.15. 1.03.1.03.01.01.15.5.2.2. 1.03.1.03.01.01.17. 1.03.1.03.01.01.17.5.2.2. 1.03.1.03.01.01.18. 1.03.1.03.01.01.18.5.2.2. 1.03.1.03.01.01.22. 1.03.1.03.01.01.22.5.2.1.
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
BELANJA PEGAWAI
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
105.300.000,00
105.300.000,00 119.992.450,00
119.992.450,00 76.066.000,00
76.066.000,00 16.810.000,00
16.810.000,00 467.000.000,00
467.000.000,00 24.408.000,00
24.408.000,00 114.800.000,00
114.800.000,00 1.060.345.000,00
1.060.345.000,00 4.587.987.638,00
2.818.280.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 34 1.03.01. - DINAS BINA MARGA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03.1.03.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.03.1.03.01.02.24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2. 1.03.1.03.01.02.33. 1.03.1.03.01.02.33.5.2.2. 1.03.1.03.01.02.42.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
1.03.1.03.01.02.42.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.01.02.42.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.769.707.638,00 3.662.440.000,00 707.440.000,00
707.440.000,00 150.000.000,00
150.000.000,00 2.805.000.000,00
350.000.000,00 2.455.000.000,00
1.03.1.03.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
344.540.840,00
1.03.1.03.01.05.19.
PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
344.540.840,00
1.03.1.03.01.05.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.01.05.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.000.000,00 339.540.840,00
1.03.1.03.01.15.
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
671.716.440.339,00
1.03.1.03.01.15.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN
6.362.997.600,00
1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.806.997.600,00
PEMBANGUNAN JALAN
449.066.832.231,00
1.03.1.03.01.15.03.
556.000.000,00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
100.506.432.231,00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
345.384.000.000,00
1.03.1.03.01.15.04. 1.03.1.03.01.15.04.5.2.2. 1.03.1.03.01.15.05.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN JEMBATAN
1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.03.1.03.01.15.06.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
3.176.400.000,00
1.594.000.000,00
1.594.000.000,00 180.621.692.800,00
22.631.692.800,00 157.990.000.000,00 940.942.748,00
1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
355.200.000,00
1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
585.742.748,00
1.03.1.03.01.15.07.
PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN
1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
33.129.974.960,00
442.800.000,00 32.687.174.960,00
1.03.1.03.01.18.
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
147.999.386.200,00
1.03.1.03.01.18.03.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
146.999.386.200,00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.01.18.04. 1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.01.23.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
1.03.1.03.01.23.04.
PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2. 1.03.1.03.01.23.11.
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN BENGKEL ALAT-ALAT BERAT
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.01.23.12.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN
4.108.800.000,00 142.890.586.200,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 3.784.285.848,00 900.000.000,00
900.000.000,00 2.074.431.924,00
781.400.000,00 1.293.031.924,00 809.853.924,00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
480.600.000,00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
329.253.924,00
Halaman : 35 1.03.01. - DINAS BINA MARGA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
JUMLAH BELANJA
879.924.970.904,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(879.074.970.904,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI
: 1.03.02. - DINAS PENGAIRAN
Halaman : 36 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03.1.03.02.00.00.5.
BELANJA
1.03.1.03.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
29.710.634.104,00
1.03.1.03.02.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
785.087.738.013,00
814.798.372.117,00 29.710.634.104,00
1.03.1.03.02.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
6.986.582.500,00
1.03.1.03.02.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
6.500.000,00
1.03.1.03.02.01.01.5.2.2. 1.03.1.03.02.01.02. 1.03.1.03.02.01.02.5.2.2. 1.03.1.03.02.01.03. 1.03.1.03.02.01.03.5.2.2. 1.03.1.03.02.01.06. 1.03.1.03.02.01.06.5.2.2. 1.03.1.03.02.01.08. 1.03.1.03.02.01.08.5.2.2. 1.03.1.03.02.01.10. 1.03.1.03.02.01.10.5.2.2. 1.03.1.03.02.01.11. 1.03.1.03.02.01.11.5.2.2. 1.03.1.03.02.01.12. 1.03.1.03.02.01.12.5.2.2. 1.03.1.03.02.01.13. 1.03.1.03.02.01.13.5.2.3. 1.03.1.03.02.01.15. 1.03.1.03.02.01.15.5.2.2. 1.03.1.03.02.01.17. 1.03.1.03.02.01.17.5.2.2. 1.03.1.03.02.01.18. 1.03.1.03.02.01.18.5.2.2. 1.03.1.03.02.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.03.1.03.02.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
6.500.000,00 754.000.000,00
754.000.000,00 331.185.000,00
331.185.000,00 482.060.000,00
482.060.000,00 200.850.000,00
200.850.000,00 109.914.500,00
109.914.500,00 60.473.000,00
60.473.000,00 38.670.000,00
38.670.000,00 986.400.000,00
986.400.000,00 12.480.000,00
12.480.000,00 13.750.000,00
13.750.000,00 660.700.000,00
660.700.000,00 3.329.600.000,00
3.303.600.000,00 26.000.000,00 8.404.600.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 37 1.03.02. - DINAS PENGAIRAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03.1.03.02.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.03.1.03.02.02.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.02.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.03.1.03.02.02.33. 1.03.1.03.02.02.33.5.2.2. 1.03.1.03.02.02.42.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
1.03.1.03.02.02.42.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.02.42.5.2.3.
BELANJA MODAL
5.822.000.000,00
17.000.000,00 5.805.000.000,00 175.000.000,00
175.000.000,00 2.407.600.000,00
27.600.000,00 2.380.000.000,00
1.03.1.03.02.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
214.750.000,00
1.03.1.03.02.03.05.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
214.750.000,00
1.03.1.03.02.03.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.03.1.03.02.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.03.1.03.02.05.01.5.2.2. 1.03.1.03.02.05.02.
BELANJA BARANG DAN JASA SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.03.1.03.02.05.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.05.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.05.03.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.03.1.03.02.05.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.05.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.05.07.
PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
214.750.000,00 2.064.231.700,00 142.800.000,00
142.800.000,00 505.095.000,00
34.100.000,00 470.995.000,00 807.700.000,00
27.750.000,00 779.950.000,00 608.636.700,00
1.03.1.03.02.05.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
101.640.000,00
1.03.1.03.02.05.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
506.996.700,00
1.03.1.03.02.24.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
1.03.1.03.02.24.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI
1.03.1.03.02.24.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.24.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.24.03.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RESERVOIR
1.03.1.03.02.24.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.24.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.24.05.
PERENCANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI
1.03.1.03.02.24.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.24.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.24.10.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
231.097.056.469,00
3.419.328.000,00
42.600.000,00 3.376.728.000,00 5.391.728.000,00
15.000.000,00 5.376.728.000,00 10.845.568.000,00
24.000.000,00 10.821.568.000,00 45.607.687.200,00
1.03.1.03.02.24.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.24.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
17.987.087.200,00
1.03.1.03.02.24.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
27.557.000.000,00
1.03.1.03.02.24.15.
OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN
63.600.000,00
64.725.330.886,00
1.03.1.03.02.24.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.24.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
19.510.730.886,00
1.03.1.03.02.24.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
44.892.000.000,00
1.03.1.03.02.24.16.
PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR
1.03.1.03.02.24.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.24.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.24.17. 1.03.1.03.02.24.17.5.2.1.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BELANJA PEGAWAI
322.600.000,00
1.623.723.400,00
41.300.000,00 1.582.423.400,00 291.076.000,00
90.196.000,00
Halaman : 38 1.03.02. - DINAS PENGAIRAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03.1.03.02.24.17.5.2.2. 1.03.1.03.02.24.18.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI
1.03.1.03.02.24.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.24.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.24.18.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.03.1.03.02.24.19.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.24.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.
BELANJA MODAL
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.24.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.24.20.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.03.1.03.02.24.21.
1.097.148.000,00 87.250.000.000,00 2.200.718.200,00
49.200.000,00 913.018.200,00 1.238.500.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH PROPINSI (WISMP)
1.03.1.03.02.24.20.5.2.1.
88.385.148.000,00
38.000.000,00
PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR UNTUK IRIGASI (WISMP)
1.03.1.03.02.24.19.5.2.1.
1.03.1.03.02.24.20.
200.880.000,00
2.461.863.500,00
316.500.000,00 1.645.363.500,00 500.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH SUNGAI (WISMP)
6.144.885.283,00
1.03.1.03.02.24.21.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.24.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.574.707.500,00
1.03.1.03.02.24.21.5.2.3.
BELANJA MODAL
3.060.827.783,00
509.350.000,00
1.03.1.03.02.26.
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
203.093.004.000,00
1.03.1.03.02.26.01.
PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA
202.321.772.000,00
1.03.1.03.02.26.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.26.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.26.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.03.1.03.02.26.08.
254.200.000,00 10.627.928.000,00 191.439.644.000,00
PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI BANGUNAN PENGUKURAN DATA HIDROLOGI
771.232.000,00
1.03.1.03.02.26.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
17.750.000,00
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
53.482.000,00
1.03.1.03.02.26.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
700.000.000,00
1.03.1.03.02.28.
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
333.227.513.344,00
1.03.1.03.02.28.06.
MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI
168.517.005.344,00
1.03.1.03.02.28.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.28.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.03.1.03.02.28.09.
28.000.000,00 7.944.005.344,00 160.545.000.000,00
PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN PANTAI
1.03.1.03.02.28.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.28.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.28.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
164.710.508.000,00
60.000.000,00 3.852.308.000,00 160.798.200.000,00 JUMLAH BELANJA
814.798.372.117,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(814.798.372.117,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI
: 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA
Halaman : 39 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03.1.03.03.00.00.4.
PENDAPATAN
10.000.000,00
1.03.1.03.03.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10.000.000,00
1.03.1.03.03.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
10.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
10.000.000,00
1.03.1.03.03.00.00.5.
BELANJA
1.03.1.03.03.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
18.943.266.512,00
1.03.1.03.03.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
508.306.733.488,00
1.03.1.03.03.01. 1.03.1.03.03.01.01. 1.03.1.03.03.01.01.5.2.2. 1.03.1.03.03.01.02. 1.03.1.03.03.01.02.5.2.2. 1.03.1.03.03.01.06.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
527.250.000.000,00 18.943.266.512,00
11.904.519.200,00 24.220.000,00
24.220.000,00 975.600.000,00
975.600.000,00 2.453.649.000,00
1.03.1.03.03.01.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.415.349.000,00
1.03.1.03.03.01.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.038.300.000,00
1.03.1.03.03.01.09. 1.03.1.03.03.01.09.5.2.2. 1.03.1.03.03.01.10. 1.03.1.03.03.01.10.5.2.2. 1.03.1.03.03.01.11. 1.03.1.03.03.01.11.5.2.2. 1.03.1.03.03.01.12. 1.03.1.03.03.01.12.5.2.2. 1.03.1.03.03.01.13. 1.03.1.03.03.01.13.5.2.3. 1.03.1.03.03.01.15. 1.03.1.03.03.01.15.5.2.2. 1.03.1.03.03.01.17. 1.03.1.03.03.01.17.5.2.2. 1.03.1.03.03.01.18. 1.03.1.03.03.01.18.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
112.250.000,00
112.250.000,00 129.622.700,00
129.622.700,00 178.251.000,00
178.251.000,00 10.689.500,00
10.689.500,00 133.875.000,00
133.875.000,00 18.792.000,00
18.792.000,00 101.250.000,00
101.250.000,00 1.584.120.000,00
1.584.120.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 40 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03.1.03.03.01.22.
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.03.1.03.03.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
6.182.200.000,00
5.260.800.000,00 921.400.000,00
1.03.1.03.03.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
852.775.000,00
1.03.1.03.03.02.10.
PENGADAAN MEBELEUR
202.775.000,00
1.03.1.03.03.02.10.5.2.3. 1.03.1.03.03.02.33. 1.03.1.03.03.02.33.5.2.2. 1.03.1.03.03.02.42. 1.03.1.03.03.02.42.5.2.3.
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL
1.03.1.03.03.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.03.1.03.03.03.01.
PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI
1.03.1.03.03.03.01.5.2.3. 1.03.1.03.03.03.02. 1.03.1.03.03.03.02.5.2.2. 1.03.1.03.03.05. 1.03.1.03.03.05.24. 1.03.1.03.03.05.24.5.2.2. 1.03.1.03.03.05.32.
BELANJA MODAL PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
BELANJA BARANG DAN JASA
202.775.000,00 250.000.000,00
250.000.000,00 400.000.000,00
400.000.000,00 291.000.000,00 34.100.000,00
34.100.000,00 256.900.000,00
256.900.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
659.900.000,00
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
50.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
1.03.1.03.03.05.32.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.05.32.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00 609.900.000,00
9.200.000,00 600.700.000,00
1.03.1.03.03.16.
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
14.043.975.040,00
1.03.1.03.03.16.03.
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
14.043.975.040,00
1.03.1.03.03.16.03.5.2.2. 1.03.1.03.03.27. 1.03.1.03.03.27.06.
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM
1.03.1.03.03.27.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.27.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.03.27.10.
PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN
1.03.1.03.03.27.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.27.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.03.27.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
14.043.975.040,00 24.816.615.553,00 9.739.528.000,00
123.000.000,00 9.616.528.000,00 15.077.087.553,00
564.881.500,00 13.791.216.553,00 720.989.500,00
1.03.1.03.03.29.
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
3.509.928.347,00
1.03.1.03.03.29.01.
PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
2.799.106.491,00
1.03.1.03.03.29.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.29.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.03.29.03.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1.03.1.03.03.29.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.29.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.03.30.
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN
1.03.1.03.03.30.01.
PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK PERDESAAN
1.03.1.03.03.30.01.5.2.2. 1.03.1.03.03.30.02.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN
1.03.1.03.03.30.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.30.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
43.000.000,00 2.756.106.491,00 710.821.856,00
35.200.000,00 675.621.856,00 335.994.747.153,00 2.052.000.000,00
2.052.000.000,00 88.142.109.360,00
287.000.000,00 78.027.109.360,00
Halaman : 41 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03.1.03.03.30.02.5.2.3. 1.03.1.03.03.30.09.
BELANJA MODAL
9.828.000.000,00
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
245.800.637.793,00
1.03.1.03.03.30.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.30.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
103.971.637.793,00
1.03.1.03.03.30.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
141.296.000.000,00
533.000.000,00
1.03.1.03.03.32.
PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
986.439.600,00
1.03.1.03.03.32.01.
PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ORANG PERSEORANGAN, BADAN USAHA)
210.250.100,00
1.03.1.03.03.32.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.32.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.03.32.05.
4.600.000,00 205.650.100,00
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAERAH
1.03.1.03.03.32.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.32.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
776.189.500,00
33.200.000,00 742.989.500,00
1.03.1.03.03.33.
PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI
19.075.781.395,00
1.03.1.03.03.33.04.
PENGAWASAN TERHADAP KETENTUAN KETEKNIKAN
19.075.781.395,00
1.03.1.03.03.33.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.33.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.03.34. 1.03.1.03.03.34.01.
330.400.000,00 18.745.381.395,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
93.588.999.000,00
PENGEMBANGAN RUMAH SEHAT SEDERHANA
93.588.999.000,00
1.03.1.03.03.34.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.34.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
328.000.000,00 93.260.999.000,00
1.03.1.03.03.35.
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
2.582.053.200,00
1.03.1.03.03.35.02.
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA
2.025.270.000,00
1.03.1.03.03.35.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.35.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.03.35.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.03.1.03.03.35.03.
19.000.000,00 1.831.270.000,00 175.000.000,00
SOSIALISASI PENERAPAN QANUN RTRWP NAD
1.03.1.03.03.35.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.03.35.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
556.783.200,00
13.200.000,00 543.583.200,00 JUMLAH BELANJA
527.250.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(527.240.000.000,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ORGANISASI
: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman : 42 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06.1.06.01.00.00.4.
PENDAPATAN
5.000.000,00
1.06.1.06.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.000.000,00
1.06.1.06.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
5.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.06.1.06.01.00.00.5.
BELANJA
1.06.1.06.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.06.1.06.01.01. 1.06.1.06.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.06.1.06.01.01.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.01.02. 1.06.1.06.01.01.02.5.2.2. 1.06.1.06.01.01.10. 1.06.1.06.01.01.10.5.2.2. 1.06.1.06.01.01.11. 1.06.1.06.01.01.11.5.2.2. 1.06.1.06.01.01.12. 1.06.1.06.01.01.12.5.2.2. 1.06.1.06.01.01.13.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.06.1.06.01.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.06.1.06.01.01.15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
5.000.000,00 67.287.006.364,00 19.690.782.287,00
19.690.782.287,00
47.596.224.077,00 8.199.896.264,00 219.000.000,00
179.172.000,00 39.828.000,00 886.115.000,00
886.115.000,00 147.685.000,00
147.685.000,00 489.405.000,00
489.405.000,00 26.377.500,00
26.377.500,00 3.171.998.764,00
4.000.000,00 3.167.998.764,00 403.007.000,00
1.06.1.06.01.01.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
271.600.000,00
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
131.407.000,00
1.06.1.06.01.01.17. 1.06.1.06.01.01.17.5.2.2. 1.06.1.06.01.01.18. 1.06.1.06.01.01.18.5.2.2. 1.06.1.06.01.01.20.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR
1.06.1.06.01.01.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.01.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
224.420.000,00
224.420.000,00 727.988.000,00
727.988.000,00 565.600.000,00
31.600.000,00 534.000.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 43 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06.1.06.01.01.22.
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.06.1.06.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.06.1.06.01.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2. 1.06.1.06.01.02.24. 1.06.1.06.01.02.24.5.2.2. 1.06.1.06.01.02.30. 1.06.1.06.01.02.30.5.2.2. 1.06.1.06.01.02.42. 1.06.1.06.01.02.42.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
1.338.300.000,00
1.234.700.000,00 103.600.000,00 2.561.950.000,00 493.000.000,00
493.000.000,00 1.058.000.000,00
1.058.000.000,00 460.950.000,00
460.950.000,00 550.000.000,00
550.000.000,00
1.06.1.06.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
169.100.000,00
1.06.1.06.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
169.100.000,00
1.06.1.06.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
169.100.000,00
1.06.1.06.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
736.800.000,00
1.06.1.06.01.05.03.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
259.590.000,00
1.06.1.06.01.05.03.5.2.2. 1.06.1.06.01.05.24.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
259.590.000,00 152.050.000,00
1.06.1.06.01.05.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
56.550.000,00
1.06.1.06.01.05.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
95.500.000,00
1.06.1.06.01.05.32.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
1.06.1.06.01.05.32.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.05.32.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
325.160.000,00
46.600.000,00 278.560.000,00
1.06.1.06.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.558.710.500,00
1.06.1.06.01.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
5.450.314.500,00
1.06.1.06.01.06.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.493.800.000,00
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.956.514.500,00
1.06.1.06.01.06.04.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
108.396.000,00
1.06.1.06.01.06.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
53.076.000,00
1.06.1.06.01.06.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
55.320.000,00
1.06.1.06.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
1.06.1.06.01.15.06.
KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI SERTA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
1.06.1.06.01.15.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.15.13.
PENGEMBANGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8.099.494.750,00 868.470.450,00
89.542.000,00 778.928.450,00 988.900.000,00
1.06.1.06.01.15.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
120.100.000,00
1.06.1.06.01.15.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
868.800.000,00
1.06.1.06.01.15.15.
SURVEY DATA PRIMER PROVINSI
756.857.500,00
1.06.1.06.01.15.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
174.120.000,00
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
582.737.500,00
1.06.1.06.01.15.16. 1.06.1.06.01.15.16.5.2.1.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BELANJA PEGAWAI
4.309.472.300,00
169.750.000,00
Halaman : 44 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2. 1.06.1.06.01.15.21.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEMPURNAAN GEODATA SPASIAL BASE DAN PENERAPAN STANDARISASI DATA SPASIAL
4.139.722.300,00 1.175.794.500,00
1.06.1.06.01.15.21.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
466.350.000,00
1.06.1.06.01.15.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
709.444.500,00
1.06.1.06.01.16.
PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
2.118.296.000,00
1.06.1.06.01.16.02.
KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH
2.118.296.000,00
1.06.1.06.01.16.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
111.326.000,00 2.006.970.000,00
1.06.1.06.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
600.000.100,00
1.06.1.06.01.17.10.
KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
600.000.100,00
1.06.1.06.01.17.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
313.550.000,00
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
286.450.100,00
1.06.1.06.01.18.
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
620.000.000,00
1.06.1.06.01.18.03.
PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
620.000.000,00
1.06.1.06.01.18.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.21.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.1.06.01.21.07.
PENETAPAN RPJMA
620.000.000,00 9.239.224.350,00 358.100.000,00
1.06.1.06.01.21.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
105.400.000,00
1.06.1.06.01.21.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
252.700.000,00
1.06.1.06.01.21.08.
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPA
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.21.09.
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPA
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.21.13.
MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
405.367.050,00
60.800.000,00 344.567.050,00 1.409.011.750,00
111.700.000,00 1.297.311.750,00 696.200.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
382.300.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
313.900.000,00
1.06.1.06.01.21.14.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBA (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
1.06.1.06.01.21.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.21.15.
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.1.06.01.21.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.21.19.
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
1.06.1.06.01.21.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.21.22.
KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIDANAI MELALUI SUMBER DANA TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS
1.06.1.06.01.21.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.21.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.21.24.
KOORDINASI PENYUSUNAN JAWABAN/PENJELASAN GUBERNUR
1.06.1.06.01.21.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
536.341.000,00
68.600.000,00 467.741.000,00 585.312.100,00
15.100.000,00 570.212.100,00 1.934.038.450,00
399.500.000,00 1.534.538.450,00 257.503.500,00
11.600.000,00 245.903.500,00 236.951.000,00
68.700.000,00 168.251.000,00
Halaman : 45 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06.1.06.01.21.26.
FINALISASI BUKU RENCANA INDUK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIDANAI MELALUI SUMBER DANA TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS
1.481.519.500,00
1.06.1.06.01.21.26.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
775.200.000,00
1.06.1.06.01.21.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
706.319.500,00
1.06.1.06.01.21.28.
PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK
967.754.750,00
1.06.1.06.01.21.28.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
276.200.000,00
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
691.554.750,00
1.06.1.06.01.21.29.
PENILAIAN RKPD KABUPATEN/ KOTA
1.06.1.06.01.21.29.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.21.29.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
371.125.250,00
15.850.000,00 355.275.250,00
1.06.1.06.01.22.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
3.083.465.263,00
1.06.1.06.01.22.04.
KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
1.439.715.263,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.22.16.
KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOMODITAS BERBASIS KLUSTER
1.06.1.06.01.22.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.22.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.22.17.
KOORDINASI PELAKSANAAN PERCEPATAN MP3EI
1.06.1.06.01.22.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
201.650.000,00 1.238.065.263,00 1.293.750.000,00
96.250.000,00 1.197.500.000,00 350.000.000,00
47.700.000,00 302.300.000,00
1.06.1.06.01.23.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
2.354.229.600,00
1.06.1.06.01.23.03.
KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
1.754.229.600,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.23.16.
KOORDINASI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGS DAN POST MDGS
554.800.000,00 1.199.429.600,00 600.000.000,00
1.06.1.06.01.23.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
225.000.000,00
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
375.000.000,00
1.06.1.06.01.24.
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
3.837.600.000,00
1.06.1.06.01.24.13.
KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA
1.284.345.400,00
1.06.1.06.01.24.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
546.260.000,00
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
738.085.400,00
1.06.1.06.01.24.14.
MONITORING DAN EVALUASI RTRWP PROVINSI NAD
798.869.800,00
1.06.1.06.01.24.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
463.300.000,00
1.06.1.06.01.24.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
335.569.800,00
1.06.1.06.01.24.18.
PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SDA (PENDUKUNG WISMP)
671.138.800,00
1.06.1.06.01.24.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
143.500.000,00
1.06.1.06.01.24.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
527.638.800,00
1.06.1.06.01.24.22.
PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SDA (HIBAH WISMP)
138.180.000,00
1.06.1.06.01.24.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
43.100.000,00
1.06.1.06.01.24.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
95.080.000,00
1.06.1.06.01.24.23.
KOORDINASI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
945.066.000,00
1.06.1.06.01.24.23.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
778.300.000,00
1.06.1.06.01.24.23.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
166.766.000,00
Halaman : 46 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06.1.06.01.27.
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL
200.000.000,00
1.06.1.06.01.27.02.
KOORDINASI PROGRAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH RI DAN UNICEF (KHPPIA)
200.000.000,00
1.06.1.06.01.27.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.27.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
90.400.000,00 109.600.000,00
1.06.1.06.01.28.
DISEMINASI DAN INFORMASI TEKNOLOGI
37.200.000,00
1.06.1.06.01.28.01.
SOSIALISASI HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
37.200.000,00
1.06.1.06.01.28.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
12.600.000,00
1.06.1.06.01.28.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
24.600.000,00
1.06.1.06.01.29.
INOVASI DAERAH
180.257.250,00
1.06.1.06.01.29.01.
KAJIAN PENGEMBANGAN INOVASI TEKNOLOGI
180.257.250,00
1.06.1.06.01.29.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
88.680.000,00
1.06.1.06.01.29.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
91.577.250,00 JUMLAH BELANJA
67.287.006.364,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(67.282.006.364,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.07. - PERHUBUNGAN
ORGANISASI
: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
Halaman : 47 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.00.00.4.
PENDAPATAN
2.150.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.150.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
1.07.1.07.01.00.00.5.
BELANJA
1.07.1.07.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
23.108.263.462,00
1.07.1.07.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
193.169.911.216,00
50.000.000,00
2.100.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.07.1.07.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.07.1.07.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.02. 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.08. 1.07.1.07.01.01.08.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.10. 1.07.1.07.01.01.10.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.11. 1.07.1.07.01.01.11.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.12. 1.07.1.07.01.01.12.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.13.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.07.1.07.01.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.01.15. 1.07.1.07.01.01.15.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.17. 1.07.1.07.01.01.17.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.18. 1.07.1.07.01.01.18.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.22. 1.07.1.07.01.01.22.5.2.1.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
BELANJA PEGAWAI
Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2014, Retribusi Perizinan Tertentu
2.150.000.000,00 216.278.174.678,00 23.108.263.462,00
8.658.935.474,00 40.000.000,00
40.000.000,00 1.316.943.724,00
1.316.943.724,00 767.295.000,00
767.295.000,00 603.813.000,00
603.813.000,00 281.601.250,00
281.601.250,00 34.558.500,00
34.558.500,00 1.292.140.000,00
18.000.000,00 1.274.140.000,00 20.340.000,00
20.340.000,00 360.430.000,00
360.430.000,00 1.089.964.000,00
1.089.964.000,00 2.851.850.000,00
2.609.200.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 48 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.01.22.5.2.3.
BELANJA MODAL
241.550.000,00 1.100.000,00
1.07.1.07.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4.801.593.900,00
1.07.1.07.01.02.05.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.320.000.000,00
1.07.1.07.01.02.05.5.2.2. 1.07.1.07.01.02.07. 1.07.1.07.01.02.07.5.2.3. 1.07.1.07.01.02.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.02.22.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.02.24. 1.07.1.07.01.02.24.5.2.2. 1.07.1.07.01.02.28. 1.07.1.07.01.02.28.5.2.2. 1.07.1.07.01.02.29. 1.07.1.07.01.02.29.5.2.2. 1.07.1.07.01.02.36. 1.07.1.07.01.02.36.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SOUND SYSTEM
BELANJA BARANG DAN JASA
2.320.000.000,00 67.250.000,00
67.250.000,00 1.200.000.000,00
1.190.000.000,00 10.000.000,00 712.843.900,00
712.843.900,00 406.500.000,00
406.500.000,00 55.000.000,00
55.000.000,00 40.000.000,00
40.000.000,00
1.07.1.07.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
267.300.000,00
1.07.1.07.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
267.300.000,00
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
267.300.000,00
1.07.1.07.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.352.070.000,00
1.07.1.07.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.352.070.000,00
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.352.070.000,00
1.07.1.07.01.15.
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
11.532.618.842,00
1.07.1.07.01.15.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
2.952.731.000,00
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2. 1.07.1.07.01.15.03. 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2. 1.07.1.07.01.15.06.
1.07.1.07.01.15.06.5.2.3. 1.07.1.07.01.15.08. 1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
BELANJA MODAL MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BELANJA BARANG DAN JASA
2.952.731.000,00 1.180.686.500,00
1.180.686.500,00 7.238.121.342,00
7.238.121.342,00 161.080.000,00
161.080.000,00
1.07.1.07.01.16.
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
3.214.500.000,00
1.07.1.07.01.16.04.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN
3.214.500.000,00
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.05.
KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DIJALAN RAYA
14.500.000,00 3.200.000.000,00 8.448.095.000,00 960.360.000,00
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
471.560.000,00
1.07.1.07.01.17.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
400.000.000,00
1.07.1.07.01.17.10.
KEGIATAN PENCIPTAAN PELAYANAN CEPAT, TEPAT, MURAH DAN MUDAH
88.800.000,00
5.983.700.000,00
Halaman : 49 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.17.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.17.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.17.14. 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2. 1.07.1.07.01.17.15.
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.
SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.18.
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.18.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL
1.07.1.07.01.18.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.18.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.18.04.
PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN LAUT
1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.18.05.
PEMBANGUNAN SARANA PERHUBUNGAN LAUT
1.07.1.07.01.18.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.18.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.18.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.18.06.
PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN UDARA
1.07.1.07.01.18.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.18.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.18.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.18.07.
PEMBANGUNAN PRASARANA POS DAN TELEKOMUNIKASI
1.07.1.07.01.18.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.18.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.18.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.19.
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
1.07.1.07.01.19.01.
PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.19.02. 1.07.1.07.01.19.02.5.2.3. 1.07.1.07.01.19.03.
PENGADAAN MARKA JALAN
BELANJA MODAL PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN
90.000.000,00 943.700.000,00 4.950.000.000,00 909.955.000,00
909.955.000,00 594.080.000,00
594.080.000,00 101.833.585.000,00 1.256.000.000,00
200.000.000,00 1.056.000.000,00 32.607.140.000,00
3.060.000,00 354.080.000,00 32.250.000.000,00 2.164.000.000,00
84.000.000,00 1.580.000.000,00 500.000.000,00 63.170.125.000,00
3.350.000,00 866.775.000,00 62.300.000.000,00 2.636.320.000,00
3.750.000,00 204.070.000,00 2.428.500.000,00 15.175.713.000,00 2.099.900.000,00
99.900.000,00 2.000.000.000,00 5.879.830.000,00
5.879.830.000,00 650.000.000,00
1.07.1.07.01.19.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
450.000.000,00
1.07.1.07.01.19.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
200.000.000,00
1.07.1.07.01.19.04. 1.07.1.07.01.19.04.5.2.2. 1.07.1.07.01.19.05. 1.07.1.07.01.19.05.5.2.3. 1.07.1.07.01.19.07.
PENGADAAN DELINIATOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN TRAFFIC LIGHT
BELANJA MODAL PEMBANGUNAN ZONA KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN
1.07.1.07.01.19.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.19.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.19.08. 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BELANJA BARANG DAN JASA
150.000.000,00
150.000.000,00 3.721.983.000,00
3.721.983.000,00 2.400.100.000,00
250.100.000,00 2.150.000.000,00 273.900.000,00
273.900.000,00
1.07.1.07.01.20.
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
4.641.920.000,00
1.07.1.07.01.20.01.
PEMBANGUNAN BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
1.500.000.000,00
Halaman : 50 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.20.01.5.2.2. 1.07.1.07.01.20.02. 1.07.1.07.01.20.02.5.2.3. 1.07.1.07.01.20.04.
BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
BELANJA MODAL PELAKSANAAN PENELITIAN KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR
1.500.000.000,00 3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 141.920.000,00
1.07.1.07.01.20.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
94.560.000,00
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
47.360.000,00
1.07.1.07.01.22.
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1.07.1.07.01.22.04.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
1.07.1.07.01.22.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.22.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.22.07. 1.07.1.07.01.22.07.5.2.2. 1.07.1.07.01.22.08.
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
BELANJA BARANG DAN JASA MONITORING DAN EVALUASI JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
17.818.220.000,00 419.140.000,00
52.800.000,00 366.340.000,00 650.440.000,00
650.440.000,00 923.960.000,00
1.07.1.07.01.22.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.22.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
624.480.000,00
1.07.1.07.01.22.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
296.180.000,00
1.07.1.07.01.22.09.
PENGADAAN ALAT JARINGAN KOMUNIKASI
3.300.000,00
9.355.000.000,00
1.07.1.07.01.22.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.880.000.000,00
1.07.1.07.01.22.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
5.475.000.000,00
1.07.1.07.01.22.10. 1.07.1.07.01.22.10.5.2.3. 1.07.1.07.01.22.11. 1.07.1.07.01.22.11.5.2.3. 1.07.1.07.01.22.12. 1.07.1.07.01.22.12.5.2.2. 1.07.1.07.01.22.14.
PENGADAAN PERANGKAT KERAS SIMDA
BELANJA MODAL PENGEMBANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT PEMDA
BELANJA MODAL PERTEMUAN PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI GAMPONG (KIG)
BELANJA BARANG DAN JASA OPTIMALISASI PERAN MEDIA CENTER PEMERINTAH DAERAH
1.07.1.07.01.22.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.22.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.24.
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1.07.1.07.01.24.02.
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMDA
1.07.1.07.01.24.02.5.2.2. 1.07.1.07.01.24.03. 1.07.1.07.01.24.03.5.2.2. 1.07.1.07.01.24.04.
BELANJA BARANG DAN JASA EVALUASI SISTEM INFORMASI, TEKNOLOGI INFORMASI DAN SDM DI LINGKUNGAN PEMDA
BELANJA BARANG DAN JASA BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP DAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.07.1.07.01.24.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.24.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.24.05.
WORKSHOP SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.07.1.07.01.24.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.24.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.24.06. 1.07.1.07.01.24.06.5.2.2. 1.07.1.07.01.24.08. 1.07.1.07.01.24.08.5.2.1.
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA PENYIARAN
BELANJA PEGAWAI
2.664.900.000,00
2.664.900.000,00 650.000.000,00
650.000.000,00 625.150.000,00
625.150.000,00 2.529.630.000,00
212.200.000,00 2.317.430.000,00 12.338.880.000,00 38.000.000,00
38.000.000,00 28.745.000,00
28.745.000,00 541.580.000,00
3.600.000,00 537.980.000,00 746.825.000,00
34.300.000,00 712.525.000,00 354.730.000,00
354.730.000,00 10.629.000.000,00
1.459.000.000,00
Halaman : 51 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.24.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.24.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
9.141.100.000,00 28.900.000,00
1.07.1.07.01.25.
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
1.07.1.07.01.25.05.
KONSULTASI KOMUNITAS INFOKOM
1.07.1.07.01.25.05.5.2.2. 1.07.1.07.01.25.06.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.25.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.25.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
102.750.000,00
475.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK
1.07.1.07.01.26.03.
VERIFIKASI, PEREKAMAN, BACK-UP DATA E-GOVERNMENT DAN PENYAJIAN INFORMASI E-GOVERNMENT
1.07.1.07.01.26.04. 1.07.1.07.01.26.04.5.2.2. 1.07.1.07.01.26.05. 1.07.1.07.01.26.05.5.2.2.
2.696.810.000,00
2.119.060.000,00
1.07.1.07.01.26.
1.07.1.07.01.26.03.5.2.2.
213.000.000,00
213.000.000,00
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI MEDIA TRADISIONAL, LUAR RUANG DAN PENERBITAN
1.07.1.07.01.25.06.5.2.1.
2.909.810.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
176.670.000,00 76.560.000,00
76.560.000,00
PENGELOLAAN WEBSITE
81.510.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
81.510.000,00
PENGELOLAAN SMS CENTRE GUBERNUR
BELANJA BARANG DAN JASA
18.600.000,00
18.600.000,00 JUMLAH BELANJA
216.278.174.678,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(214.128.174.678,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI
: 1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
Halaman : 52 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.08.1.08.01.00.00.4.
PENDAPATAN
35.000.000,00
1.08.1.08.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
35.000.000,00
1.08.1.08.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
35.000.000,00
1.08.1.08.01.00.00.5.
BELANJA
1.08.1.08.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.951.662.506,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
8.951.662.506,00
1.08.1.08.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
9.877.691.294,00
JUMLAH PENDAPATAN
35.000.000,00 18.829.353.800,00
1.08.1.08.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.357.693.944,00
1.08.1.08.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
10.000.000,00
1.08.1.08.01.01.01.5.2.2. 1.08.1.08.01.01.02. 1.08.1.08.01.01.02.5.2.2. 1.08.1.08.01.01.08. 1.08.1.08.01.01.08.5.2.2. 1.08.1.08.01.01.10. 1.08.1.08.01.01.10.5.2.2. 1.08.1.08.01.01.11. 1.08.1.08.01.01.11.5.2.2. 1.08.1.08.01.01.12. 1.08.1.08.01.01.12.5.2.2. 1.08.1.08.01.01.13. 1.08.1.08.01.01.13.5.2.3. 1.08.1.08.01.01.15. 1.08.1.08.01.01.15.5.2.2. 1.08.1.08.01.01.17. 1.08.1.08.01.01.17.5.2.2. 1.08.1.08.01.01.18. 1.08.1.08.01.01.18.5.2.2. 1.08.1.08.01.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.08.1.08.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.08.1.08.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.08.1.08.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.08.1.08.01.02.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
10.000.000,00 382.404.000,00
382.404.000,00 28.581.000,00
28.581.000,00 15.053.294,00
15.053.294,00 11.181.000,00
11.181.000,00 6.003.700,00
6.003.700,00 143.819.000,00
143.819.000,00 13.320.000,00
13.320.000,00 45.900.000,00
45.900.000,00 372.296.000,00
372.296.000,00 1.329.135.950,00
1.324.140.000,00 4.995.950,00 513.747.400,00 36.262.400,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 53 1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3. 1.08.1.08.01.02.24. 1.08.1.08.01.02.24.5.2.2. 1.08.1.08.01.02.30. 1.08.1.08.01.02.30.5.2.2. 1.08.1.08.01.02.31. 1.08.1.08.01.02.31.5.2.2. 1.08.1.08.01.02.42.
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
1.08.1.08.01.02.42.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.08.1.08.01.02.42.5.2.3.
BELANJA MODAL
36.262.400,00 199.050.000,00
199.050.000,00 28.000.000,00
28.000.000,00 5.700.000,00
5.700.000,00 244.735.000,00
21.735.000,00 223.000.000,00
1.08.1.08.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
89.600.000,00
1.08.1.08.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
89.600.000,00
1.08.1.08.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
89.600.000,00
1.08.1.08.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
428.284.690,00
1.08.1.08.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
328.070.540,00
1.08.1.08.01.05.01.5.2.2. 1.08.1.08.01.05.06.
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
1.08.1.08.01.05.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.08.1.08.01.05.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.08.1.08.01.05.10.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1.08.1.08.01.05.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.08.1.08.01.05.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
328.070.540,00 81.134.150,00
2.900.000,00 78.234.150,00 19.080.000,00
14.900.000,00 4.180.000,00
1.08.1.08.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
269.915.110,00
1.08.1.08.01.15.11.
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
269.915.110,00
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.08.1.08.01.15.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
70.227.610,00 199.687.500,00
1.08.1.08.01.16.
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.098.888.500,00
1.08.1.08.01.16.01.
KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA
147.643.100,00
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.08.1.08.01.16.03. 1.08.1.08.01.16.03.5.2.2. 1.08.1.08.01.16.04. 1.08.1.08.01.16.04.5.2.2. 1.08.1.08.01.16.06. 1.08.1.08.01.16.06.5.2.2. 1.08.1.08.01.16.07.
PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BELANJA BARANG DAN JASA PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3
BELANJA BARANG DAN JASA PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1.08.1.08.01.16.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.08.1.08.01.16.29. 1.08.1.08.01.16.29.5.2.2.
PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
BELANJA BARANG DAN JASA
5.600.000,00 142.043.100,00 454.325.650,00
454.325.650,00 121.283.300,00
121.283.300,00 63.210.200,00
63.210.200,00 246.361.850,00
3.300.000,00 243.061.850,00 66.064.400,00
66.064.400,00
1.08.1.08.01.17.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
574.847.300,00
1.08.1.08.01.17.01.
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR
400.000.000,00
1.08.1.08.01.17.01.5.2.2. 1.08.1.08.01.17.05.
BELANJA BARANG DAN JASA PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
400.000.000,00 122.390.000,00
Halaman : 54 1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.08.1.08.01.17.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.08.1.08.01.17.06. 1.08.1.08.01.17.06.5.2.2.
7.600.000,00 114.790.000,00
PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN DAN LAHAN
BELANJA BARANG DAN JASA
52.457.300,00
52.457.300,00
1.08.1.08.01.18.
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
581.769.750,00
1.08.1.08.01.18.02.
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
581.769.750,00
1.08.1.08.01.18.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.08.1.08.01.18.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
43.060.000,00 538.709.750,00
1.08.1.08.01.19.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.08.01.19.01.
PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2. 1.08.1.08.01.19.02.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.08.1.08.01.19.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.08.1.08.01.19.08.
BELANJA PEGAWAI
1.08.1.08.01.19.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.08.1.08.01.19.10.
932.483.850,00
53.700.000,00 878.783.850,00
PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1.08.1.08.01.19.08.5.2.1.
161.831.600,00
161.831.600,00
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN
1.08.1.08.01.19.02.5.2.1.
2.314.523.350,00
138.196.000,00
23.750.000,00 114.446.000,00
PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1.082.011.900,00
1.08.1.08.01.19.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.08.1.08.01.19.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
877.236.900,00
1.08.1.08.01.19.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
199.975.000,00
4.800.000,00
1.08.1.08.01.23.
PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT
1.580.418.900,00
1.08.1.08.01.23.01.
PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT
1.580.418.900,00
1.08.1.08.01.23.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.08.1.08.01.23.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.400.000,00 1.579.018.900,00
1.08.1.08.01.24.
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
68.002.350,00
1.08.1.08.01.24.08.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RTH
68.002.350,00
1.08.1.08.01.24.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
68.002.350,00 JUMLAH BELANJA
18.829.353.800,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(18.794.353.800,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
ORGANISASI
: 1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
Halaman : 55 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.10.1.10.01.00.00.5.
BELANJA
1.10.1.10.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.599.172.091,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.599.172.091,00
1.10.1.10.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
9.995.259.527,00
13.594.431.618,00
1.10.1.10.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.275.828.859,00
1.10.1.10.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
30.600.000,00
1.10.1.10.01.01.01.5.2.2. 1.10.1.10.01.01.02. 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2. 1.10.1.10.01.01.10. 1.10.1.10.01.01.10.5.2.2. 1.10.1.10.01.01.11. 1.10.1.10.01.01.11.5.2.2. 1.10.1.10.01.01.12. 1.10.1.10.01.01.12.5.2.2. 1.10.1.10.01.01.13. 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3. 1.10.1.10.01.01.15. 1.10.1.10.01.01.15.5.2.2. 1.10.1.10.01.01.17. 1.10.1.10.01.01.17.5.2.2. 1.10.1.10.01.01.18. 1.10.1.10.01.01.18.5.2.2. 1.10.1.10.01.01.20. 1.10.1.10.01.01.20.5.2.2. 1.10.1.10.01.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
30.600.000,00 162.240.000,00
162.240.000,00 89.964.372,00
89.964.372,00 59.622.600,00
59.622.600,00 4.000.000,00
4.000.000,00 186.499.887,00
186.499.887,00 5.280.000,00
5.280.000,00 62.200.000,00
62.200.000,00 202.422.000,00
202.422.000,00 795.000.000,00
795.000.000,00 678.000.000,00
1.10.1.10.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
534.200.000,00
1.10.1.10.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
143.800.000,00
1.10.1.10.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3.305.432.968,00
1.10.1.10.01.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
2.700.101.320,00
1.10.1.10.01.02.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.10.1.10.01.02.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.028.963.320,00
1.10.1.10.01.02.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.667.138.000,00
1.10.1.10.01.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
4.000.000,00
36.065.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 56 1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.10.1.10.01.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
17.465.000,00
1.10.1.10.01.02.22.5.2.3.
BELANJA MODAL
18.600.000,00
1.10.1.10.01.02.24. 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2. 1.10.1.10.01.02.30. 1.10.1.10.01.02.30.5.2.2. 1.10.1.10.01.02.32. 1.10.1.10.01.02.32.5.2.2. 1.10.1.10.01.02.33.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PAGAR DAN PEMBATAS LINGKUNGAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
1.10.1.10.01.02.33.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.10.1.10.01.02.33.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.10.1.10.01.02.42.
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
1.10.1.10.01.02.42.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.10.1.10.01.02.42.5.2.3.
BELANJA MODAL
124.621.000,00
124.621.000,00 43.969.250,00
43.969.250,00 3.618.750,00
3.618.750,00 32.392.000,00
2.692.000,00 29.700.000,00 364.665.648,00
31.682.610,00 332.983.038,00
1.10.1.10.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
389.935.600,00
1.10.1.10.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
229.174.000,00
1.10.1.10.01.05.01.5.2.2. 1.10.1.10.01.05.03.
BELANJA BARANG DAN JASA BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.10.1.10.01.05.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.10.1.10.01.05.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.10.1.10.01.15.
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1.10.1.10.01.15.02.
PELATIHAN TENAGA PENGELOLA SIAK
1.10.1.10.01.15.02.5.2.2. 1.10.1.10.01.15.03.
1.10.1.10.01.15.03.5.2.3. 1.10.1.10.01.15.04.
BELANJA BARANG DAN JASA IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (MEMBANGUN, UPDATING DAN PEMELIHARAAN)
BELANJA MODAL PEMBENTUKAN PENATAAN SISTEM KONEKSI (INTER-PHASE TAHAP AWAL) NIK
1.10.1.10.01.15.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.10.1.10.01.15.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.10.1.10.01.15.05. 1.10.1.10.01.15.05.5.2.2. 1.10.1.10.01.15.06.
KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN
229.174.000,00 160.761.600,00
5.200.000,00 155.561.600,00 4.024.062.100,00 166.198.000,00
166.198.000,00 520.057.000,00
520.057.000,00 299.842.000,00
64.800.000,00 235.042.000,00 374.401.600,00
374.401.600,00 126.500.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
76.800.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
49.700.000,00
1.10.1.10.01.15.08.
PENINGKATAN PELAYAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN
1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.10.1.10.01.15.09.
PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN
1.10.1.10.01.15.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.10.1.10.01.15.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.10.1.10.01.15.11.
PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
690.552.000,00
84.448.000,00 606.104.000,00 372.590.000,00
280.960.000,00 91.630.000,00 319.092.000,00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
174.300.000,00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
144.792.000,00
1.10.1.10.01.15.12. 1.10.1.10.01.15.12.5.2.2.
SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
BELANJA BARANG DAN JASA
438.988.000,00
438.988.000,00
Halaman : 57 1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.10.1.10.01.15.13.
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN
492.498.500,00
1.10.1.10.01.15.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
134.100.000,00
1.10.1.10.01.15.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
358.398.500,00
1.10.1.10.01.15.15.
PENATAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.15.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.10.1.10.01.15.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
223.343.000,00
53.256.000,00 170.087.000,00 JUMLAH BELANJA
13.594.431.618,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(13.594.431.618,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI
: 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Halaman : 58 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11.1.11.01.00.00.5.
BELANJA
1.11.1.11.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.720.265.921,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.720.265.921,00
1.11.1.11.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
20.070.460.188,00
24.790.726.109,00
1.11.1.11.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.713.620.300,00
1.11.1.11.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
8.700.000,00
1.11.1.11.01.01.01.5.2.2. 1.11.1.11.01.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.11.1.11.01.01.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.11.1.11.01.01.10. 1.11.1.11.01.01.10.5.2.2. 1.11.1.11.01.01.11. 1.11.1.11.01.01.11.5.2.2. 1.11.1.11.01.01.12. 1.11.1.11.01.01.12.5.2.2. 1.11.1.11.01.01.13. 1.11.1.11.01.01.13.5.2.3. 1.11.1.11.01.01.15. 1.11.1.11.01.01.15.5.2.2. 1.11.1.11.01.01.17. 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2. 1.11.1.11.01.01.18. 1.11.1.11.01.01.18.5.2.2. 1.11.1.11.01.01.22.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.11.1.11.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.11.1.11.01.02. 1.11.1.11.01.02.03.
23.400.000,00 126.060.000,00 57.951.000,00
57.951.000,00 49.466.800,00
49.466.800,00 8.042.500,00
8.042.500,00 245.000.000,00
245.000.000,00 12.060.000,00
12.060.000,00 116.630.000,00
116.630.000,00 533.410.000,00
533.410.000,00 532.900.000,00
519.700.000,00 13.200.000,00 4.669.289.293,00
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
4.327.849.293,00
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.02.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.11.1.11.01.02.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.11.1.11.01.02.24.5.2.1.
149.460.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.11.1.11.01.02.03.5.2.1.
1.11.1.11.01.02.24.
8.700.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA PEGAWAI
35.800.000,00 189.649.293,00 4.102.400.000,00 272.740.000,00
35.400.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 59 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11.1.11.01.02.24.5.2.2. 1.11.1.11.01.02.26. 1.11.1.11.01.02.26.5.2.2. 1.11.1.11.01.02.30. 1.11.1.11.01.02.30.5.2.2. 1.11.1.11.01.02.46. 1.11.1.11.01.02.46.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN
BELANJA BARANG DAN JASA
237.340.000,00 13.500.000,00
13.500.000,00 25.200.000,00
25.200.000,00 30.000.000,00
30.000.000,00
1.11.1.11.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
41.000.000,00
1.11.1.11.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
41.000.000,00
1.11.1.11.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
41.000.000,00
1.11.1.11.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
140.880.000,00
1.11.1.11.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
140.880.000,00
1.11.1.11.01.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
140.880.000,00
1.11.1.11.01.15.
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
954.180.000,00
1.11.1.11.01.15.01.
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
114.360.000,00
1.11.1.11.01.15.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.15.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.11.1.11.01.15.03.
PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.1.11.01.15.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.15.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.11.1.11.01.16. 1.11.1.11.01.16.01.
1.008.160.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)
1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN MATERI DAN PELAKSANAAN KIE TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG)
1.11.1.11.01.16.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.16.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
1.11.1.11.01.16.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.11.1.11.01.16.06.
1.11.1.11.01.16.06.5.2.2. 1.11.1.11.01.16.07. 1.11.1.11.01.16.07.5.2.2. 1.11.1.11.01.16.08.
819.970.000,00
ADVOKASI PUG BAGI PEREMPUAN
1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.
1.11.1.11.01.16.05.
19.850.000,00
5.280.692.595,00
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.16.04.
839.820.000,00
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
1.11.1.11.01.16.01.5.2.1.
1.11.1.11.01.16.02.
2.300.000,00 112.060.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
BELANJA BARANG DAN JASA EVALUASI PELAKSANAAN PUG
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK
43.000.000,00 965.160.000,00 1.802.704.000,00
716.390.000,00 1.086.314.000,00 368.032.000,00
55.800.000,00 312.232.000,00 678.285.000,00
27.250.000,00 651.035.000,00 19.965.000,00
19.965.000,00 274.211.595,00
274.211.595,00 149.100.000,00
1.11.1.11.01.16.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
92.160.000,00
1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
56.940.000,00
1.11.1.11.01.16.09.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
837.900.000,00
Halaman : 60 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11.1.11.01.16.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
163.500.000,00
1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
674.400.000,00
1.11.1.11.01.16.10. 1.11.1.11.01.16.10.5.2.2. 1.11.1.11.01.16.13. 1.11.1.11.01.16.13.5.2.2.
PENGUATAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID)
BELANJA BARANG DAN JASA
35.740.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS PENGUATAN GUGUS TUGAS ANTI TRAFICKING
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.11.1.11.01.17.01.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI DAERAH
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.11.1.11.01.17.02.
1.11.1.11.01.17.02.5.2.2. 1.11.1.11.01.17.06. 1.11.1.11.01.17.06.5.2.2. 1.11.1.11.01.17.08.
106.595.000,00
106.595.000,00
1.11.1.11.01.17.
1.11.1.11.01.17.01.5.2.1.
35.740.000,00
2.832.780.000,00 430.820.000,00
18.720.000,00 412.100.000,00
PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT) SDM PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN KDRT
BELANJA BARANG DAN JASA
236.520.000,00
236.520.000,00
SOSIALISASI SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN KDRT
BELANJA BARANG DAN JASA
319.900.000,00
319.900.000,00
UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN
614.890.000,00
1.11.1.11.01.17.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
127.700.000,00
1.11.1.11.01.17.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
487.190.000,00
1.11.1.11.01.17.10. 1.11.1.11.01.17.10.5.2.2. 1.11.1.11.01.17.12.
PENINGKATAN KUALITAS SDM REMAJA PUTRI
BELANJA BARANG DAN JASA PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN
1.11.1.11.01.17.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.17.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.11.1.11.01.17.14.
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.17.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
649.870.000,00
1.540.000,00 648.330.000,00
PELATIHAN MUBALLIGHAH
1.11.1.11.01.17.14.5.2.1.
132.160.000,00
132.160.000,00
448.620.000,00
7.020.000,00 441.600.000,00
1.11.1.11.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
4.438.018.000,00
1.11.1.11.01.18.01.
KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN
1.246.990.000,00
1.11.1.11.01.18.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.11.1.11.01.18.03.
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.18.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.11.1.11.01.18.05.5.2.2.
1.883.653.000,00
5.800.000,00 1.877.853.000,00
KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA
1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.
1.11.1.11.01.18.05.
1.205.690.000,00
KEGIATAN PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA
1.11.1.11.01.18.03.5.2.1.
1.11.1.11.01.18.04.
41.300.000,00
1.098.690.000,00
90.000.000,00 1.008.690.000,00
KEGIATAN PAMERAN HASIL KARYA PEREMPUAN DI BIDANG PEMBANGUNAN
BELANJA BARANG DAN JASA
208.685.000,00
208.685.000,00 JUMLAH BELANJA
24.790.726.109,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(24.790.726.109,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.13. - SOSIAL
ORGANISASI
: 1.13.01. - DINAS SOSIAL
Halaman : 61 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.00.00.4.
PENDAPATAN
7.500.000,00
1.13.1.13.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.500.000,00
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
7.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
7.500.000,00
1.13.1.13.01.00.00.5.
BELANJA
1.13.1.13.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
17.919.414.203,00
1.13.1.13.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
271.248.517.397,00
1.13.1.13.01.01. 1.13.1.13.01.01.01. 1.13.1.13.01.01.01.5.2.2. 1.13.1.13.01.01.02. 1.13.1.13.01.01.02.5.2.2. 1.13.1.13.01.01.06. 1.13.1.13.01.01.06.5.2.2. 1.13.1.13.01.01.08. 1.13.1.13.01.01.08.5.2.2. 1.13.1.13.01.01.10. 1.13.1.13.01.01.10.5.2.2. 1.13.1.13.01.01.11. 1.13.1.13.01.01.11.5.2.2. 1.13.1.13.01.01.12. 1.13.1.13.01.01.12.5.2.2. 1.13.1.13.01.01.15. 1.13.1.13.01.01.15.5.2.2. 1.13.1.13.01.01.17. 1.13.1.13.01.01.17.5.2.2. 1.13.1.13.01.01.18. 1.13.1.13.01.01.18.5.2.2. 1.13.1.13.01.01.22.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.13.1.13.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
289.167.931.600,00 17.919.414.203,00
3.369.780.000,00 13.487.000,00
13.487.000,00 573.000.000,00
573.000.000,00 72.600.000,00
72.600.000,00 180.000.000,00
180.000.000,00 79.000.000,00
79.000.000,00 57.300.000,00
57.300.000,00 16.645.000,00
16.645.000,00 21.768.000,00
21.768.000,00 41.800.000,00
41.800.000,00 444.380.000,00
444.380.000,00 1.869.800.000,00
1.429.400.000,00 440.400.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 62 1.13.01. - DINAS SOSIAL KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.13.1.13.01.02.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.02.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.1.13.01.02.09. 1.13.1.13.01.02.09.5.2.3. 1.13.1.13.01.02.10.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELEUR
1.13.1.13.01.02.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.02.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.1.13.01.02.13. 1.13.1.13.01.02.13.5.2.3. 1.13.1.13.01.02.22. 1.13.1.13.01.02.22.5.2.2. 1.13.1.13.01.02.24.
PENGADAAN KOMPUTER
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
12.187.380.000,00 176.700.000,00
34.000.000,00 142.700.000,00 578.500.000,00
578.500.000,00 6.060.180.000,00
22.000.000,00 6.038.180.000,00 3.770.500.000,00
3.770.500.000,00 200.000.000,00
200.000.000,00 974.200.000,00
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
554.200.000,00
1.13.1.13.01.02.24.5.2.3.
BELANJA MODAL
420.000.000,00
1.13.1.13.01.02.28. 1.13.1.13.01.02.28.5.2.2. 1.13.1.13.01.02.29. 1.13.1.13.01.02.29.5.2.2. 1.13.1.13.01.02.34. 1.13.1.13.01.02.34.5.2.3. 1.13.1.13.01.02.36. 1.13.1.13.01.02.36.5.2.2. 1.13.1.13.01.02.41. 1.13.1.13.01.02.41.5.2.3. 1.13.1.13.01.02.44. 1.13.1.13.01.02.44.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA DOKUMEN DAN BUKU BACAAN KANTOR
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SOUND SYSTEM
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS
BELANJA MODAL REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA
81.000.000,00
81.000.000,00 22.500.000,00
22.500.000,00 10.800.000,00
10.800.000,00 18.000.000,00
18.000.000,00 225.000.000,00
225.000.000,00 70.000.000,00
70.000.000,00
1.13.1.13.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
368.600.000,00
1.13.1.13.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
300.200.000,00
1.13.1.13.01.03.02.5.2.2. 1.13.1.13.01.03.03. 1.13.1.13.01.03.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.13.1.13.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2. 1.13.1.13.01.05.02. 1.13.1.13.01.05.02.5.2.2. 1.13.1.13.01.05.03. 1.13.1.13.01.05.03.5.2.2. 1.13.1.13.01.05.04.
BELANJA BARANG DAN JASA SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR
1.13.1.13.01.05.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.05.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.05.06.
RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
1.13.1.13.01.05.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.05.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.05.24.
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
300.200.000,00 68.400.000,00
68.400.000,00 1.263.823.000,00 134.200.000,00
134.200.000,00 89.800.000,00
89.800.000,00 41.368.000,00
41.368.000,00 279.800.000,00
11.000.000,00 268.800.000,00 496.755.000,00
9.700.000,00 487.055.000,00 221.900.000,00
Halaman : 63 1.13.01. - DINAS SOSIAL KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.05.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.05.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00 191.900.000,00
1.13.1.13.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
13.164.000,00
1.13.1.13.01.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
13.164.000,00
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.15.
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
1.13.1.13.01.15.01.
PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS
1.13.1.13.01.15.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.15.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.15.02.
PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN
1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.15.04.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA USAHA BAGI KELUARGA MISKIN
1.13.1.13.01.15.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.15.05.
PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.15.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.15.08.
PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BERUSAHA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
1.13.1.13.01.15.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.15.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.15.09.
PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI LANSIA
1.13.1.13.01.15.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.15.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.15.12.
PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE)
1.13.1.13.01.15.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.15.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.15.13.
PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BAGI KELUARGA RENTAN
1.13.1.13.01.15.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.15.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.15.14.
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
13.164.000,00 38.975.370.100,00
243.704.000,00
9.300.000,00 234.404.000,00 7.008.575.000,00
63.800.000,00 6.944.775.000,00 11.047.966.000,00
710.200.000,00 10.337.766.000,00 640.600.000,00
56.300.000,00 584.300.000,00 1.209.285.000,00
58.300.000,00 1.150.985.000,00 3.562.280.000,00
6.000.000,00 3.556.280.000,00 4.369.767.000,00
6.000.000,00 4.363.767.000,00 4.931.697.500,00
6.000.000,00 4.925.697.500,00 5.961.495.600,00
1.13.1.13.01.15.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.15.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.433.120.600,00
1.13.1.13.01.15.14.5.2.3.
BELANJA MODAL
4.513.375.000,00
1.13.1.13.01.16.
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.16.03.
PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
1.13.1.13.01.16.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.05.
1.13.1.13.01.16.05.5.2.1.
PELAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PMKS DI TRAUMA CENTRE TERMASUK BAGI KORBAN BENCANA
BELANJA PEGAWAI
15.000.000,00
136.017.771.156,00 20.497.660.200,00
20.500.000,00 20.477.160.200,00 269.450.000,00
11.250.000,00
Halaman : 64 1.13.01. - DINAS SOSIAL KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2. 1.13.1.13.01.16.08.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.16.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.09.
KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN
1.13.1.13.01.16.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.10.
PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.1.13.01.16.11.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1.13.1.13.01.16.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.12.
PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN (KTK)
1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.13.
PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL
1.13.1.13.01.16.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.14.
SOSIALISASI BAHAYA NARKOTIKA BERBASIS MASYARAKAT
1.13.1.13.01.16.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.15.
PELATIHAN KETRAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK NAKAL KORBAN NARKOTIKA
1.13.1.13.01.16.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.17.
PELATIHAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, ANAK TERLANTAR, ANAK CACAT KORBAN BENCANA
1.13.1.13.01.16.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.17.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.1.13.01.16.18.
PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI PENYANDANG CACAT
1.13.1.13.01.16.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.20.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PANTI
1.13.1.13.01.16.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.22.
PEMULANGAN ORANG TERLANTAR/TERDAMPAR
1.13.1.13.01.16.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.23.
PEMBERDAYAAN KORBAN BENCANA SOSIAL DAERAH KONFLIK (REINTEGRASI)
258.200.000,00 374.180.000,00
95.900.000,00 278.280.000,00 185.970.000,00
7.700.000,00 178.270.000,00 26.632.178.156,00
748.480.000,00 22.339.548.156,00 3.544.150.000,00 311.274.800,00
51.300.000,00 259.974.800,00 919.939.000,00
5.700.000,00 914.239.000,00 293.010.000,00
3.000.000,00 290.010.000,00 217.283.000,00
3.000.000,00 214.283.000,00 294.980.000,00
3.000.000,00 291.980.000,00 2.177.000.000,00
66.520.000,00 1.759.480.000,00 351.000.000,00 6.145.642.000,00
72.800.000,00 6.072.842.000,00 25.452.756.000,00
7.000.000,00 25.445.756.000,00 208.418.000,00
3.600.000,00 204.818.000,00 48.158.610.000,00
1.13.1.13.01.16.23.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
22.096.650.000,00
1.13.1.13.01.16.23.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.281.260.000,00
Halaman : 65 1.13.01. - DINAS SOSIAL KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.16.23.5.2.3. 1.13.1.13.01.16.24.
BELANJA MODAL PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR
1.13.1.13.01.16.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.17.
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
1.13.1.13.01.17.04.
PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAMPILAN ANAK TERLANTAR
1.13.1.13.01.17.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.17.05.
PENINGKATAN KETRAMPILAN TENAGA PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
1.13.1.13.01.17.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.17.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.17.07.
ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR
780.700.000,00 3.879.420.000,00
17.000.000,00 3.862.420.000,00 20.948.316.500,00 590.431.500,00
54.200.000,00 536.231.500,00 295.300.000,00
5.400.000,00 289.900.000,00 1.474.190.000,00
1.13.1.13.01.17.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
424.490.000,00
1.13.1.13.01.17.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
705.700.000,00
1.13.1.13.01.17.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
344.000.000,00
1.13.1.13.01.17.08.
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK
1.13.1.13.01.17.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.17.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
18.588.395.000,00
107.200.000,00 18.481.195.000,00
1.13.1.13.01.18.
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
3.904.714.000,00
1.13.1.13.01.18.04.
PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
3.617.704.000,00
1.13.1.13.01.18.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.18.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.1.13.01.18.06.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT EKS PSIKOTIK
1.13.1.13.01.18.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.18.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
28.400.000,00 3.557.304.000,00 32.000.000,00 287.010.000,00
3.000.000,00 284.010.000,00
1.13.1.13.01.19.
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO
24.444.687.641,00
1.13.1.13.01.19.03.
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/JOMPO
3.263.360.000,00
1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
958.900.000,00
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
338.640.000,00
1.13.1.13.01.19.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.1.13.01.19.07.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CACAT NETRA
1.965.820.000,00 1.257.600.000,00
1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
845.145.000,00
1.13.1.13.01.19.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
347.055.000,00
1.13.1.13.01.19.08.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/JOMPO
65.400.000,00
3.606.486.641,00
1.13.1.13.01.19.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.400.000.000,00
1.13.1.13.01.19.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.206.486.641,00
1.13.1.13.01.19.09.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI REMAJA PUTUS SEKOLAH
1.13.1.13.01.19.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.19.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.19.11.
PEMELIHARAAN SARANA PANTI BINA REMAJA
2.789.700.000,00
549.820.000,00 2.239.880.000,00 3.160.700.000,00
1.13.1.13.01.19.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.19.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.118.500.000,00
1.13.1.13.01.19.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.343.300.000,00
1.13.1.13.01.19.12.
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ANAK JALANAN
698.900.000,00
5.171.125.000,00
Halaman : 66 1.13.01. - DINAS SOSIAL KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.19.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.19.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.643.600.000,00
1.13.1.13.01.19.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.922.425.000,00
1.13.1.13.01.19.13.
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI CACAT/PANTI KARYA
1.13.1.13.01.19.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.19.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.19.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.1.13.01.19.14.
PEMBINAAN DAN PELAYANAN LANSIA DALAM PANTI JOMPO
1.13.1.13.01.19.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.19.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.19.14.5.2.3.
BELANJA MODAL
605.100.000,00
3.526.089.000,00
594.000.000,00 736.200.000,00 2.195.889.000,00 1.669.627.000,00
13.500.000,00 1.524.766.000,00 131.361.000,00
1.13.1.13.01.20.
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
3.402.584.000,00
1.13.1.13.01.20.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
1.894.585.000,00
1.13.1.13.01.20.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.20.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.1.13.01.20.04.
PEMBERDAYAAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
1.13.1.13.01.20.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.20.08.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS
1.13.1.13.01.20.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.20.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.20.09.
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG HIV/AIDS
1.13.1.13.01.20.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.20.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.21.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.21.02.
PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2. 1.13.1.13.01.21.03.
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
1.13.1.13.01.21.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.21.04.
PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.13.1.13.01.21.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.21.05. 1.13.1.13.01.21.05.5.2.2. 1.13.1.13.01.21.06.
KERJASAMA USAHA ANTARA PEMDA DENGAN ORGANISASI/LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT
BELANJA BARANG DAN JASA PELATIHAN KETRAMPILAN TARUNA PENANGGULANGAN BENCANA (TAGANA)
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.21.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.1.13.01.21.07.
PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA
1.13.1.13.01.21.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.21.09.
PELATIHAN PETUGAS PENYULUHAN SOSIAL DAN PENYULUHAN SOSIAL KELILING
310.610.000,00 1.435.190.000,00 148.785.000,00 804.114.000,00
46.200.000,00 757.914.000,00 502.320.000,00
3.000.000,00 499.320.000,00 201.565.000,00
2.500.000,00 199.065.000,00 26.352.327.000,00 267.530.000,00
267.530.000,00 6.037.360.000,00
5.645.600.000,00 391.760.000,00 2.576.820.000,00
75.860.000,00 2.500.960.000,00 40.200.000,00
40.200.000,00 2.357.670.000,00
2.332.670.000,00 25.000.000,00 11.524.650.000,00
139.000.000,00 11.385.650.000,00 1.147.702.000,00
Halaman : 67 1.13.01. - DINAS SOSIAL KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13.1.13.01.21.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.21.10.
139.900.000,00 1.007.802.000,00
PEMBINAAN ORGANISASI SOSIAL DAN KEMITRAAN
1.13.1.13.01.21.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.21.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.400.395.000,00
7.000.000,00 2.393.395.000,00 JUMLAH BELANJA
289.167.931.600,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(289.160.431.600,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.14. - KETENAGAKERJAAN
ORGANISASI
: 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
Halaman : 68 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.14.1.14.01.00.00.4.
PENDAPATAN
30.000.000,00
1.14.1.14.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
30.000.000,00
1.14.1.14.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
30.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.14.1.14.01.00.00.5.
BELANJA
1.14.1.14.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.14.1.14.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.14.1.14.01.01. 1.14.1.14.01.01.01. 1.14.1.14.01.01.01.5.2.2. 1.14.1.14.01.01.02. 1.14.1.14.01.01.02.5.2.2. 1.14.1.14.01.01.06. 1.14.1.14.01.01.06.5.2.2. 1.14.1.14.01.01.08. 1.14.1.14.01.01.08.5.2.2. 1.14.1.14.01.01.10. 1.14.1.14.01.01.10.5.2.2. 1.14.1.14.01.01.11. 1.14.1.14.01.01.11.5.2.2. 1.14.1.14.01.01.12. 1.14.1.14.01.01.12.5.2.2. 1.14.1.14.01.01.13. 1.14.1.14.01.01.13.5.2.3. 1.14.1.14.01.01.15. 1.14.1.14.01.01.15.5.2.2. 1.14.1.14.01.01.17. 1.14.1.14.01.01.17.5.2.2. 1.14.1.14.01.01.18. 1.14.1.14.01.01.18.5.2.2. 1.14.1.14.01.01.22.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2014, Retribusi Perizinan Tertentu
30.000.000,00 72.043.953.776,00 24.364.748.980,00
24.364.748.980,00
47.679.204.796,00 3.527.198.300,00 34.980.000,00
34.980.000,00 711.380.000,00
711.380.000,00 50.060.000,00
50.060.000,00 290.800.000,00
290.800.000,00 110.500.000,00
110.500.000,00 74.299.800,00
74.299.800,00 30.000.000,00
30.000.000,00 228.000.000,00
228.000.000,00 22.920.000,00
22.920.000,00 171.557.500,00
171.557.500,00 300.103.000,00
300.103.000,00 1.122.598.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 69 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.14.1.14.01.01.22.5.2.1. 1.14.1.14.01.01.26.
BELANJA PEGAWAI PENYEDIAAN BAHAN PERKANTORAN
1.14.1.14.01.01.26.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.14.1.14.01.01.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.14.01.02. 1.14.1.14.01.02.05. 1.14.1.14.01.02.05.5.2.3. 1.14.1.14.01.02.07. 1.14.1.14.01.02.07.5.2.3. 1.14.1.14.01.02.22. 1.14.1.14.01.02.22.5.2.2. 1.14.1.14.01.02.24. 1.14.1.14.01.02.24.5.2.2. 1.14.1.14.01.02.42.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
1.14.1.14.01.02.42.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.14.01.02.42.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.122.598.000,00 380.000.000,00
37.400.000,00 342.600.000,00 1.592.561.900,00 540.861.900,00
540.861.900,00 236.000.000,00
236.000.000,00 172.200.000,00
172.200.000,00 336.000.000,00
336.000.000,00 307.500.000,00
30.000.000,00 277.500.000,00
1.14.1.14.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
41.400.000,00
1.14.1.14.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
41.400.000,00
1.14.1.14.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
41.400.000,00
1.14.1.14.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
890.587.000,00
1.14.1.14.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
217.167.500,00
1.14.1.14.01.05.01.5.2.2. 1.14.1.14.01.05.04. 1.14.1.14.01.05.04.5.2.2. 1.14.1.14.01.05.06. 1.14.1.14.01.05.06.5.2.2. 1.14.1.14.01.05.10.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1.14.1.14.01.05.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.14.1.14.01.05.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.14.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1.14.1.14.01.15.01.
PENYUSUNAN DATA BASE TENAGA KERJA DAERAH
1.14.1.14.01.15.01.5.2.2. 1.14.1.14.01.15.06.
BELANJA BARANG DAN JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA
1.14.1.14.01.15.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.14.01.15.11.
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BALAI LATIHAN KERJA (BLK)
1.14.1.14.01.15.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.14.1.14.01.15.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.14.01.15.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
217.167.500,00 99.400.000,00
99.400.000,00 505.940.000,00
505.940.000,00 68.079.500,00
7.400.000,00 60.679.500,00 7.715.178.636,00 127.701.000,00
127.701.000,00 2.696.232.480,00
498.700.000,00 2.197.532.480,00 4.891.245.156,00
142.100.000,00 130.900.000,00 4.618.245.156,00
1.14.1.14.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
3.991.558.780,00
1.14.1.14.01.16.02.
PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA
1.107.913.600,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.14.01.16.05.
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
20.600.000,00 1.087.313.600,00 766.165.180,00
1.14.1.14.01.16.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
150.900.000,00
1.14.1.14.01.16.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
593.265.180,00
Halaman : 70 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.14.1.14.01.16.05.5.2.3. 1.14.1.14.01.16.06.
BELANJA MODAL
22.000.000,00
PEMBERIAN FASILITASI DAN MENDORONG SISTEM PENDANAAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT
1.14.1.14.01.16.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.14.1.14.01.16.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
852.400.000,00 1.265.080.000,00
1.14.1.14.01.17.
PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
1.14.1.14.01.17.02.
PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
1.14.1.14.01.17.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.14.01.17.05.
2.117.480.000,00
2.042.399.380,00 812.283.500,00
457.100.000,00 355.183.500,00
PENINGKATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
1.230.115.880,00
1.14.1.14.01.17.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
277.780.000,00
1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
952.335.880,00
1.14.1.14.01.18.
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
23.905.596.800,00
1.14.1.14.01.18.07.
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSMIGRASI
15.427.511.200,00
1.14.1.14.01.18.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.14.1.14.01.18.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.14.01.18.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.14.1.14.01.18.08.
1.924.386.500,00 13.177.274.700,00
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SARANA SOSIAL EKONOMI DI KAWASAN TRANSMIGRASI
1.14.1.14.01.18.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.14.1.14.01.18.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.14.01.18.09.
325.850.000,00
5.866.551.000,00
341.700.000,00 5.524.851.000,00 924.839.600,00
PENGERAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
1.14.1.14.01.18.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
120.640.000,00
1.14.1.14.01.18.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
804.199.600,00
1.14.1.14.01.18.10.
PELATIHAN TRANSMIGRASI
891.460.000,00
1.14.1.14.01.18.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
121.900.000,00
1.14.1.14.01.18.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
754.560.000,00
1.14.1.14.01.18.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.14.1.14.01.18.11.
15.000.000,00
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI
795.235.000,00
1.14.1.14.01.18.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
161.740.000,00
1.14.1.14.01.18.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
615.095.000,00
1.14.1.14.01.18.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
18.400.000,00
1.14.1.14.01.21.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
3.972.724.000,00
1.14.1.14.01.21.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
3.972.724.000,00
1.14.1.14.01.21.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.14.01.21.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
418.500.000,00 3.376.224.000,00 178.000.000,00 JUMLAH BELANJA
72.043.953.776,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(72.013.953.776,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
ORGANISASI
: 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Halaman : 71 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.15.1.15.01.00.00.4.
PENDAPATAN
10.000.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10.000.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
10.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
10.000.000,00
1.15.1.15.01.00.00.5.
BELANJA
1.15.1.15.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.713.292.219,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
9.713.292.219,00
1.15.1.15.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
73.865.618.719,00
1.15.1.15.01.01. 1.15.1.15.01.01.01. 1.15.1.15.01.01.01.5.2.2. 1.15.1.15.01.01.02. 1.15.1.15.01.01.02.5.2.2. 1.15.1.15.01.01.05. 1.15.1.15.01.01.05.5.2.2. 1.15.1.15.01.01.10. 1.15.1.15.01.01.10.5.2.2. 1.15.1.15.01.01.11. 1.15.1.15.01.01.11.5.2.2. 1.15.1.15.01.01.12. 1.15.1.15.01.01.12.5.2.2. 1.15.1.15.01.01.13. 1.15.1.15.01.01.13.5.2.3. 1.15.1.15.01.01.15. 1.15.1.15.01.01.15.5.2.2. 1.15.1.15.01.01.18. 1.15.1.15.01.01.18.5.2.2. 1.15.1.15.01.01.22.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.15.1.15.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.1.15.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.15.1.15.01.02.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
83.578.910.938,00
2.366.299.500,00 19.950.000,00
19.950.000,00 468.000.000,00
468.000.000,00 9.000.000,00
9.000.000,00 90.475.000,00
90.475.000,00 19.055.000,00
19.055.000,00 10.750.000,00
10.750.000,00 973.900.000,00
973.900.000,00 10.188.000,00
10.188.000,00 165.736.000,00
165.736.000,00 599.245.500,00
53.940.000,00 545.305.500,00 1.207.987.000,00 273.800.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 72 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.15.1.15.01.02.07.5.2.3. 1.15.1.15.01.02.24. 1.15.1.15.01.02.24.5.2.2. 1.15.1.15.01.02.26. 1.15.1.15.01.02.26.5.2.2. 1.15.1.15.01.02.42.
BELANJA MODAL
273.800.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA
233.817.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.1.15.01.02.42.5.2.3.
BELANJA MODAL
45.600.000,00
45.600.000,00
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
1.15.1.15.01.02.42.5.2.2.
233.817.000,00
654.770.000,00
81.370.000,00 573.400.000,00
1.15.1.15.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
34.800.000,00
1.15.1.15.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
34.800.000,00
1.15.1.15.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
34.800.000,00
1.15.1.15.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
36.884.000,00
1.15.1.15.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
36.884.000,00
1.15.1.15.01.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
36.884.000,00
1.15.1.15.01.20.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1.229.710.000,00
1.15.1.15.01.20.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UKM
1.229.710.000,00
1.15.1.15.01.20.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
251.650.000,00
1.15.1.15.01.20.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
978.060.000,00
1.15.1.15.01.21.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI DAN UKM
1.15.1.15.01.21.03.
KEGIATAN AKSES PERMODALAN UNTUK KOPERASI DAN UKM
1.15.1.15.01.21.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.21.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.1.15.01.21.04.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.21.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.1.15.01.21.05.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.21.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.1.15.01.21.06.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.21.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
10.650.175.069,00
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.21.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
52.583.309.150,00
434.040.000,00 52.149.269.150,00 2.290.100.000,00
180.400.000,00 2.109.700.000,00
PEMBINAAN KELEMBAGAAN KOPERASI
1.15.1.15.01.21.07.5.2.1.
10.809.675.069,00
159.500.000,00
PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI KOPERASI DAN UKM
1.15.1.15.01.21.06.5.2.1.
1.15.1.15.01.21.07.
949.344.000,00
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMKM
1.15.1.15.01.21.05.5.2.1.
1.114.244.000,00
164.900.000,00
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI KOPERASI
1.15.1.15.01.21.04.5.2.1.
68.989.938.219,00
2.192.610.000,00
153.950.000,00 2.038.660.000,00 JUMLAH BELANJA
83.578.910.938,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(83.568.910.938,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI
: 1.16.01. - BADAN INVESTASI DAN PROMOSI
Halaman : 73 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.16.1.16.01.00.00.5.
BELANJA
1.16.1.16.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.688.277.173,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
5.688.277.173,00
1.16.1.16.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
11.737.414.270,00
17.425.691.443,00
1.16.1.16.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.106.464.770,00
1.16.1.16.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
36.800.000,00
1.16.1.16.01.01.01.5.2.2. 1.16.1.16.01.01.02. 1.16.1.16.01.01.02.5.2.2. 1.16.1.16.01.01.08. 1.16.1.16.01.01.08.5.2.2. 1.16.1.16.01.01.10. 1.16.1.16.01.01.10.5.2.2. 1.16.1.16.01.01.11. 1.16.1.16.01.01.11.5.2.2. 1.16.1.16.01.01.12. 1.16.1.16.01.01.12.5.2.2. 1.16.1.16.01.01.13.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.16.1.16.01.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.16.1.16.01.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.16.1.16.01.01.15. 1.16.1.16.01.01.15.5.2.2. 1.16.1.16.01.01.17. 1.16.1.16.01.01.17.5.2.2. 1.16.1.16.01.01.18. 1.16.1.16.01.01.18.5.2.2. 1.16.1.16.01.01.22.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.16.1.16.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.16.1.16.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.16.1.16.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.16.1.16.01.02.05.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.16.1.16.01.02.05.5.2.3. 1.16.1.16.01.02.24. 1.16.1.16.01.02.24.5.2.2.
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA
36.800.000,00 517.632.500,00
517.632.500,00 23.035.000,00
23.035.000,00 73.089.510,00
73.089.510,00 95.758.000,00
95.758.000,00 21.246.000,00
21.246.000,00 367.053.760,00
17.000.000,00 350.053.760,00 25.000.000,00
25.000.000,00 70.800.000,00
70.800.000,00 173.090.000,00
173.090.000,00 702.960.000,00
683.600.000,00 19.360.000,00 1.960.373.000,00 850.000.000,00
850.000.000,00 283.600.000,00
283.600.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 74 1.16.01. - BADAN INVESTASI DAN PROMOSI KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.16.1.16.01.02.26. 1.16.1.16.01.02.26.5.2.2. 1.16.1.16.01.02.33. 1.16.1.16.01.02.33.5.2.2. 1.16.1.16.01.02.42. 1.16.1.16.01.02.42.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
177.600.000,00
177.600.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
21.600.000,00
21.600.000,00
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL
627.573.000,00
627.573.000,00
1.16.1.16.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
43.500.000,00
1.16.1.16.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
43.500.000,00
1.16.1.16.01.03.02.5.2.2. 1.16.1.16.01.05. 1.16.1.16.01.05.01. 1.16.1.16.01.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
43.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
285.520.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
285.520.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
285.520.000,00
1.16.1.16.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
1.16.1.16.01.15.07.
PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DAN APARATUR BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
1.16.1.16.01.15.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.16.1.16.01.15.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.16.1.16.01.15.08.
BELANJA PEGAWAI
1.16.1.16.01.15.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.16.1.16.01.15.18.
429.453.000,00
BELANJA PEGAWAI
1.16.1.16.01.15.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
489.345.000,00
39.600.000,00 449.745.000,00
PENINGKATAN PROMOSI, KERJASAMA INVESTASI DAN PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH
1.16.1.16.01.15.18.5.2.1.
454.153.000,00
24.700.000,00
PENINGKATATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.
1.16.1.16.01.15.08.5.2.1.
5.849.196.500,00
4.905.698.500,00
139.500.000,00 4.766.198.500,00
1.16.1.16.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
413.350.000,00
1.16.1.16.01.16.06.
PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
413.350.000,00
1.16.1.16.01.16.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.000.000,00 408.350.000,00
1.16.1.16.01.17.
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH
200.795.000,00
1.16.1.16.01.17.01.
KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI
200.795.000,00
1.16.1.16.01.17.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.16.1.16.01.17.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.200.000,00 192.595.000,00
1.16.1.16.01.18.
PROGRAM PERANCANAAN PENGEMBANGUNAN EKONOMI
878.215.000,00
1.16.1.16.01.18.01.
PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH
878.215.000,00
1.16.1.16.01.18.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
174.680.000,00
1.16.1.16.01.18.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
703.535.000,00 JUMLAH BELANJA
17.425.691.443,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(17.425.691.443,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.17. - KEBUDAYAAN
ORGANISASI
: 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Halaman : 75 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.01.00.00.4.
PENDAPATAN
410.000.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
410.000.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
410.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.17.1.17.01.00.00.5.
BELANJA
1.17.1.17.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.17.1.17.01.01. 1.17.1.17.01.01.01. 1.17.1.17.01.01.01.5.2.2. 1.17.1.17.01.01.02. 1.17.1.17.01.01.02.5.2.2. 1.17.1.17.01.01.10. 1.17.1.17.01.01.10.5.2.2. 1.17.1.17.01.01.11. 1.17.1.17.01.01.11.5.2.2. 1.17.1.17.01.01.12. 1.17.1.17.01.01.12.5.2.2. 1.17.1.17.01.01.13. 1.17.1.17.01.01.13.5.2.3. 1.17.1.17.01.01.17. 1.17.1.17.01.01.17.5.2.2. 1.17.1.17.01.01.18. 1.17.1.17.01.01.18.5.2.2. 1.17.1.17.01.01.22.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.17.1.17.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.17.1.17.01.02.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3. 1.17.1.17.01.02.24.
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
410.000.000,00 79.012.263.966,00 19.517.892.966,00
19.517.892.966,00
59.494.371.000,00 2.639.556.500,00 50.000.000,00
50.000.000,00 678.500.000,00
678.500.000,00 66.680.000,00
66.680.000,00 44.050.000,00
44.050.000,00 97.949.000,00
97.949.000,00 84.920.000,00
84.920.000,00 67.600.000,00
67.600.000,00 215.750.000,00
215.750.000,00 1.334.107.500,00
1.200.600.000,00 133.507.500,00 759.600.000,00 226.500.000,00
226.500.000,00 140.400.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 76 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2. 1.17.1.17.01.02.26. 1.17.1.17.01.02.26.5.2.2. 1.17.1.17.01.02.42.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.01.02.42.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.42.5.2.3.
BELANJA MODAL
140.400.000,00 154.700.000,00
154.700.000,00 238.000.000,00
50.000.000,00 188.000.000,00
1.17.1.17.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
142.800.000,00
1.17.1.17.01.03.05.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
142.800.000,00
1.17.1.17.01.03.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.17.1.17.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.17.1.17.01.05.01.5.2.2. 1.17.1.17.01.05.24.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
1.17.1.17.01.05.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.05.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
142.800.000,00 90.000.000,00 25.000.000,00
25.000.000,00 65.000.000,00
4.500.000,00 60.500.000,00
1.17.1.17.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
2.501.030.000,00
1.17.1.17.01.15.01.
PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH
1.730.930.000,00
1.17.1.17.01.15.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.15.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.15.09.
PAGELARAN, PAMERAN SENI SE-SUMATERA (PPSS)
1.17.1.17.01.15.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.15.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.15.10. 1.17.1.17.01.15.10.5.2.2. 1.17.1.17.01.15.13.
PAGELARAN DAN PAMERAN SENI TEMU TAMAN BUDAYA SE-INDONESIA
BELANJA BARANG DAN JASA PAMERAN BERSAMA TINGKAT NASIONAL DAN REGIONAL, PAMERAN KELILING DAN TEMPORER
1.17.1.17.01.15.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.15.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.16.
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1.17.1.17.01.16.02.
PELESTARIAN FISIK DAN KANDUNGAN BAHAN PUSTAKA TERMASUK NASKAH KUNO
1.17.1.17.01.16.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.16.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.16.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.16.04.
SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL DAERAH
1.17.1.17.01.16.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.16.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.16.05.
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR
10.680.000,00 1.720.250.000,00 157.790.000,00
32.400.000,00 125.390.000,00 146.320.000,00
146.320.000,00 465.990.000,00
88.400.000,00 377.590.000,00 5.322.822.000,00 400.466.000,00
22.460.000,00 348.006.000,00 30.000.000,00 345.090.000,00
1.740.000,00 343.350.000,00 457.200.000,00
1.17.1.17.01.16.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
307.200.000,00
1.17.1.17.01.16.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
150.000.000,00
1.17.1.17.01.16.18.
PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM
416.371.000,00
1.17.1.17.01.16.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
147.800.000,00
1.17.1.17.01.16.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
268.571.000,00
1.17.1.17.01.16.19.
1.17.1.17.01.16.19.5.2.3.
PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI SARANA/PRASARANA TAMAN RATU SAFIATUDDIN
BELANJA MODAL
1.510.000.000,00
1.510.000.000,00
Halaman : 77 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.01.16.20. 1.17.1.17.01.16.20.5.2.2. 1.17.1.17.01.16.21.
REGISTRASI DAN PENDOKUMENTASIAN OBJEK PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
BELANJA BARANG DAN JASA PEMUGARAN BENDA-BENDA ARKEOLOGI, BENDA CAGAR BUDAYA PENINGGALAN SEJARAH
1.17.1.17.01.16.21.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.16.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.16.21.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.16.26. 1.17.1.17.01.16.26.5.2.2.
PENULISAN/PENERBITAN BUKU, KAMUS DAN KARYA SASTRA LAINNYA
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.17.
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
1.17.1.17.01.17.03.
PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN
1.17.1.17.01.17.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.17.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.17.10.
PEMBINAAN DAN EVALUASI SANGGAR-SANGGAR KESENIAN, PAGELARAN DAN FESTIVAL TINGKAT NASIONAL
1.17.1.17.01.17.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.17.12.
RAPAT KOORDINASI KEBUDAYAAN
1.17.1.17.01.17.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.17.13.
AUDISI PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA
1.17.1.17.01.17.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.17.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.17.14.
FESTIVAL SENI DAN PAGELARAN BUDAYA
1.17.1.17.01.17.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.17.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.17.14.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.17.16. 1.17.1.17.01.17.16.5.2.2. 1.17.1.17.01.17.18.
PAGELARAN BUDAYA DAERAH PADA EVENT DALAM DAN LUAR NEGERI
BELANJA BARANG DAN JASA PARTISIPASI MUSEUM ACEH DI LUAR DAN DALAM DAERAH
74.690.000,00
74.690.000,00 2.025.405.000,00
12.000.000,00 1.863.405.000,00 150.000.000,00 93.600.000,00
93.600.000,00 4.441.889.500,00 204.250.000,00
5.000.000,00 199.250.000,00 2.332.182.000,00
61.000.000,00 2.271.182.000,00 405.829.500,00
9.300.000,00 396.529.500,00 283.538.000,00
14.580.000,00 268.958.000,00 633.540.000,00
59.000.000,00 497.040.000,00 77.500.000,00 500.000.000,00
500.000.000,00 82.550.000,00
1.17.1.17.01.17.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
25.200.000,00
1.17.1.17.01.17.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
57.350.000,00
1.17.1.17.01.20.
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
3.179.985.000,00
1.17.1.17.01.20.02.
PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA
1.280.540.000,00
1.17.1.17.01.20.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.20.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.20.05.
PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI
1.17.1.17.01.20.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.20.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.20.08.
PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU
1.17.1.17.01.20.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.20.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.21.
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
1.17.1.17.01.21.01.
PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN
1.17.1.17.01.21.01.5.2.2. 1.17.1.17.01.21.02. 1.17.1.17.01.21.02.5.2.1.
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
BELANJA PEGAWAI
78.960.000,00 1.201.580.000,00 1.664.210.000,00
7.000.000,00 1.657.210.000,00 235.235.000,00
11.063.090,00 224.171.910,00 39.256.576.000,00 327.870.000,00
327.870.000,00 34.294.820.000,00
13.200.000,00
Halaman : 78 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.01.21.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.21.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.21.03.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.21.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.21.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.21.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.21.09.
4.138.426.000,00
1.800.000,00
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.21.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
118.220.000,00
2.000.000,00 116.220.000,00
PEMBUATAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA
1.17.1.17.01.21.09.5.2.1.
105.040.000,00
103.240.000,00
PENGEMBANGAN, SOSIALISASI, DAN PENERAPAN SERTA PENGAWASAN STANDARDISASI
1.17.1.17.01.21.07.5.2.1.
4.230.726.000,00
92.300.000,00
PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN OBJEK PARIWISATA DENGAN LEMBAGA/DUNIA USAHA
1.17.1.17.01.21.04.5.2.1.
1.17.1.17.01.21.07.
29.915.000.000,00
PENGEMBANGAN JENIS DAN PAKET WISATA UNGGULAN
1.17.1.17.01.21.03.5.2.1.
1.17.1.17.01.21.04.
4.366.620.000,00
179.900.000,00
9.600.000,00 170.300.000,00
1.17.1.17.01.22.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
1.17.1.17.01.22.01.
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INFORMASI DAN DATABASE
1.160.112.000,00 92.480.000,00
1.17.1.17.01.22.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
39.400.000,00
1.17.1.17.01.22.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
53.080.000,00
1.17.1.17.01.22.04.
FASILITASI PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR PELAKU INDUSTRI PARIWISATA DAN BUDAYA
1.17.1.17.01.22.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.22.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.22.05.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.22.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.22.07.
2.000.000,00 113.660.000,00
PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN PARIWISATA
1.17.1.17.01.22.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.22.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
35.000.000,00
9.600.000,00 25.400.000,00
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA
1.17.1.17.01.22.07.5.2.1.
115.660.000,00
916.972.000,00
8.240.000,00 908.732.000,00 JUMLAH BELANJA
79.012.263.966,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(78.602.263.966,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.17. - KEBUDAYAAN
ORGANISASI
: 1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
Halaman : 79 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.02.00.00.5.
BELANJA
9.404.161.611,00
1.17.1.17.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.772.376.569,00
1.17.1.17.02.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.772.376.569,00
1.17.1.17.02.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.631.785.042,00
1.17.1.17.02.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.528.400.250,00
1.17.1.17.02.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
8.003.000,00
1.17.1.17.02.01.01.5.2.2. 1.17.1.17.02.01.02. 1.17.1.17.02.01.02.5.2.2. 1.17.1.17.02.01.03. 1.17.1.17.02.01.03.5.2.2. 1.17.1.17.02.01.10. 1.17.1.17.02.01.10.5.2.2. 1.17.1.17.02.01.11. 1.17.1.17.02.01.11.5.2.2. 1.17.1.17.02.01.12. 1.17.1.17.02.01.12.5.2.2. 1.17.1.17.02.01.13. 1.17.1.17.02.01.13.5.2.2. 1.17.1.17.02.01.15.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
8.003.000,00 210.000.000,00
210.000.000,00 46.600.000,00
46.600.000,00 27.092.300,00
27.092.300,00 10.920.000,00
10.920.000,00 4.725.000,00
4.725.000,00 6.955.000,00
6.955.000,00 84.652.950,00
1.17.1.17.02.01.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
60.500.000,00
1.17.1.17.02.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
10.080.000,00
1.17.1.17.02.01.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
14.072.950,00
1.17.1.17.02.01.17. 1.17.1.17.02.01.17.5.2.2. 1.17.1.17.02.01.20. 1.17.1.17.02.01.20.5.2.2. 1.17.1.17.02.01.22.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.17.1.17.02.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.02.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
61.800.000,00
61.800.000,00 22.000.000,00
22.000.000,00 2.045.652.000,00
1.993.886.000,00 51.766.000,00
1.17.1.17.02.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
440.080.500,00
1.17.1.17.02.02.09.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
279.230.500,00
1.17.1.17.02.02.09.5.2.3. 1.17.1.17.02.02.24.
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
279.230.500,00 160.850.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 80 1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.02.02.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
160.850.000,00
1.17.1.17.02.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
54.630.400,00
1.17.1.17.02.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
54.630.400,00
1.17.1.17.02.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
54.630.400,00
1.17.1.17.02.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
104.800.000,00
1.17.1.17.02.05.24.
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
62.300.000,00
1.17.1.17.02.05.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.02.05.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.02.05.32. 1.17.1.17.02.05.32.5.2.2. 1.17.1.17.02.15. 1.17.1.17.02.15.06.
59.500.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
BELANJA BARANG DAN JASA
PELATIHAN PERADILAN ADAT
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.02.15.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
42.500.000,00
42.500.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
1.17.1.17.02.15.06.5.2.1.
1.17.1.17.02.15.07.
2.800.000,00
1.315.059.800,00 850.375.000,00
32.500.000,00 817.875.000,00
PENERBITAN MAJALAH/BUKU-BUKU TENTANG ADAT
91.150.000,00
1.17.1.17.02.15.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
26.150.000,00
1.17.1.17.02.15.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
65.000.000,00
1.17.1.17.02.15.20.
PENYUSUNAN REGULASI TENTANG ADAT DAN ADAT ISTIADAT
1.17.1.17.02.15.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.02.15.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.02.15.21.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.02.15.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.02.15.22.
6.000.000,00 43.894.800,00
RAPAT KERJA MAA
1.17.1.17.02.15.21.5.2.1.
49.894.800,00
273.640.000,00
4.000.000,00 269.640.000,00
PENELITIAN TENTANG ADAT DAN ADAT ISTIADAT
50.000.000,00
1.17.1.17.02.15.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
28.250.000,00
1.17.1.17.02.15.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
21.750.000,00
1.17.1.17.02.16.
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
383.280.000,00
1.17.1.17.02.16.37.
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS)
283.280.000,00
1.17.1.17.02.16.37.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.02.16.37.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.02.16.39.
16.000.000,00 267.280.000,00
PEMBINAAN KEANEKARAGAMAN BUDAYA/ADAT DAN ADAT ISTIADAT
1.17.1.17.02.16.39.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.02.16.39.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
100.000.000,00
8.000.000,00 92.000.000,00
1.17.1.17.02.17.
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
368.738.092,00
1.17.1.17.02.17.07.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEANEKARAGAMAN BUDAYA
368.738.092,00
1.17.1.17.02.17.07.5.2.2. 1.17.1.17.02.23. 1.17.1.17.02.23.05.
BELANJA BARANG DAN JASA
368.738.092,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN DAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT
436.796.000,00
SOSIALISASI ADAT ISTIADAT
436.796.000,00
1.17.1.17.02.23.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.02.23.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
69.300.000,00 367.496.000,00 JUMLAH BELANJA
9.404.161.611,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(9.404.161.611,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.17. - KEBUDAYAAN
ORGANISASI
: 1.17.03. - KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
Halaman : 81 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.03.00.00.5.
BELANJA
1.17.1.17.03.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.465.146.457,00
1.17.1.17.03.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
5.465.146.457,00
1.17.1.17.03.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
22.740.654.070,00
28.205.800.527,00
1.17.1.17.03.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
9.989.517.670,00
1.17.1.17.03.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
10.700.000,00
1.17.1.17.03.01.01.5.2.2. 1.17.1.17.03.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.17.1.17.03.01.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.03.01.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.03.01.03. 1.17.1.17.03.01.03.5.2.2. 1.17.1.17.03.01.08. 1.17.1.17.03.01.08.5.2.2. 1.17.1.17.03.01.10. 1.17.1.17.03.01.10.5.2.2. 1.17.1.17.03.01.11. 1.17.1.17.03.01.11.5.2.2. 1.17.1.17.03.01.12. 1.17.1.17.03.01.12.5.2.2. 1.17.1.17.03.01.13. 1.17.1.17.03.01.13.5.2.2. 1.17.1.17.03.01.14.
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
10.700.000,00 197.600.000,00
195.600.000,00 2.000.000,00 59.000.000,00
59.000.000,00 180.000.000,00
180.000.000,00 306.428.570,00
306.428.570,00 191.750.000,00
191.750.000,00 25.000.000,00
25.000.000,00 19.349.100,00
19.349.100,00 61.200.000,00
1.17.1.17.03.01.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
22.200.000,00
1.17.1.17.03.01.14.5.2.3.
BELANJA MODAL
39.000.000,00
1.17.1.17.03.01.15. 1.17.1.17.03.01.15.5.2.2. 1.17.1.17.03.01.17. 1.17.1.17.03.01.17.5.2.2. 1.17.1.17.03.01.18. 1.17.1.17.03.01.18.5.2.2. 1.17.1.17.03.01.22.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
36.060.000,00
36.060.000,00 963.390.000,00
963.390.000,00 752.580.000,00
752.580.000,00 7.186.460.000,00
1.17.1.17.03.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.043.200.000,00
1.17.1.17.03.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.143.260.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 82 1.17.03. - KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.03.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.17.1.17.03.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
2.008.395.100,00 65.000.000,00
1.17.1.17.03.02.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00
1.17.1.17.03.02.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
15.000.000,00
1.17.1.17.03.02.07. 1.17.1.17.03.02.07.5.2.3. 1.17.1.17.03.02.09.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.03.02.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.03.02.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.03.02.24. 1.17.1.17.03.02.24.5.2.2. 1.17.1.17.03.02.28. 1.17.1.17.03.02.28.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
288.075.000,00
288.075.000,00 659.840.100,00
15.000.000,00 644.840.100,00 962.480.000,00
962.480.000,00 33.000.000,00
33.000.000,00
1.17.1.17.03.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
195.450.000,00
1.17.1.17.03.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
195.450.000,00
1.17.1.17.03.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
195.450.000,00
1.17.1.17.03.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.986.250.000,00
1.17.1.17.03.05.11.
PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KETATALAKSANAAN
1.105.340.000,00
1.17.1.17.03.05.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
114.000.000,00
1.17.1.17.03.05.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
991.340.000,00
1.17.1.17.03.05.24.
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
1.17.1.17.03.05.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.03.05.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.03.05.32.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
1.17.1.17.03.05.32.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.03.05.32.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
195.050.000,00
22.900.000,00 172.150.000,00 685.860.000,00
11.500.000,00 674.360.000,00
1.17.1.17.03.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
122.575.000,00
1.17.1.17.03.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
122.575.000,00
1.17.1.17.03.06.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.03.06.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
77.000.000,00 45.575.000,00
1.17.1.17.03.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
6.440.161.300,00
1.17.1.17.03.15.05.
PEMBERIAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN DAN KERJASAMA DI BIDANG BUDAYA
2.589.475.000,00
1.17.1.17.03.15.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.03.15.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.03.15.07. 1.17.1.17.03.15.07.5.2.2. 1.17.1.17.03.15.15.
PENERBITAN MAJALAH/BUKU-BUKU TENTANG ADAT
BELANJA BARANG DAN JASA SURVEY DAN PEREKAMAN DIGITALISASI NASKAH-NASKAH KUNO
87.600.000,00 2.501.875.000,00 585.000.000,00
585.000.000,00 437.830.000,00
1.17.1.17.03.15.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.03.15.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
313.580.000,00
1.17.1.17.03.15.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
110.000.000,00
1.17.1.17.03.15.16.
PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT
1.17.1.17.03.15.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.03.15.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.03.15.18. 1.17.1.17.03.15.18.5.2.1.
SOSIALISASI HUKUM ADAT/ADAT ISTIADAT MELALUI MEDIA MASSA DAN ELEKTRONIK
BELANJA PEGAWAI
14.250.000,00
1.447.625.000,00
99.490.000,00 1.348.135.000,00 845.031.300,00
61.350.000,00
Halaman : 83 1.17.03. - KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.03.15.18.5.2.2. 1.17.1.17.03.15.20.
BELANJA BARANG DAN JASA
783.681.300,00
PENYUSUNAN REGULASI TENTANG ADAT DAN ADAT ISTIADAT
535.200.000,00
1.17.1.17.03.15.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
188.000.000,00
1.17.1.17.03.15.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
347.200.000,00
1.17.1.17.03.16.
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1.17.1.17.03.16.18.
PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM
1.17.1.17.03.16.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.03.16.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.03.16.39.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.03.16.39.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
339.740.000,00
109.850.000,00 229.890.000,00
PEMBINAAN KEANEKARAGAMAN BUDAYA/ADAT DAN ADAT ISTIADAT
1.17.1.17.03.16.39.5.2.1.
1.545.150.000,00
1.205.410.000,00
21.000.000,00 1.184.410.000,00
1.17.1.17.03.17.
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
315.080.000,00
1.17.1.17.03.17.07.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEANEKARAGAMAN BUDAYA
315.080.000,00
1.17.1.17.03.17.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
315.080.000,00
1.17.1.17.03.23.
PROGRAM PELESTARIAN DAN DAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT
138.075.000,00
1.17.1.17.03.23.05.
SOSIALISASI ADAT ISTIADAT
138.075.000,00
1.17.1.17.03.23.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
47.550.000,00
1.17.1.17.03.23.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
90.525.000,00 JUMLAH BELANJA
28.205.800.527,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(28.205.800.527,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ORGANISASI
: 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Halaman : 84 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.18.1.18.01.00.00.4.
PENDAPATAN
550.000.000,00
1.18.1.18.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
550.000.000,00
1.18.1.18.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
550.000.000,00
1.18.1.18.01.00.00.5.
BELANJA
1.18.1.18.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
JUMLAH PENDAPATAN
550.000.000,00 105.809.109.440,00 12.057.894.969,00
12.057.894.969,00
93.751.214.471,00
1.18.1.18.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.503.043.028,00
1.18.1.18.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
15.000.000,00
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2. 1.18.1.18.01.01.02. 1.18.1.18.01.01.02.5.2.2. 1.18.1.18.01.01.03. 1.18.1.18.01.01.03.5.2.2. 1.18.1.18.01.01.08. 1.18.1.18.01.01.08.5.2.2. 1.18.1.18.01.01.10. 1.18.1.18.01.01.10.5.2.2. 1.18.1.18.01.01.11. 1.18.1.18.01.01.11.5.2.2. 1.18.1.18.01.01.12.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.18.1.18.01.01.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.01.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.18.1.18.01.01.13. 1.18.1.18.01.01.13.5.2.3. 1.18.1.18.01.01.15. 1.18.1.18.01.01.15.5.2.2. 1.18.1.18.01.01.17. 1.18.1.18.01.01.17.5.2.2. 1.18.1.18.01.01.18. 1.18.1.18.01.01.18.5.2.2. 1.18.1.18.01.01.20. 1.18.1.18.01.01.20.5.2.2.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
15.000.000,00 499.400.000,00
499.400.000,00 20.000.000,00
20.000.000,00 290.000.000,00
290.000.000,00 59.823.078,00
59.823.078,00 19.579.950,00
19.579.950,00 623.400.000,00
23.400.000,00 600.000.000,00 371.000.000,00
371.000.000,00 186.520.000,00
186.520.000,00 68.000.000,00
68.000.000,00 378.720.000,00
378.720.000,00 30.000.000,00
30.000.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 85 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.18.1.18.01.01.22.
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.18.1.18.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.02. 1.18.1.18.01.02.07.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.18.1.18.01.02.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.02.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.18.1.18.01.02.13. 1.18.1.18.01.02.13.5.2.3. 1.18.1.18.01.02.22.
PENGADAAN KOMPUTER
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.18.1.18.01.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.02.22.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.18.1.18.01.02.24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.18.1.18.01.02.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.02.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.02.28. 1.18.1.18.01.02.28.5.2.2. 1.18.1.18.01.02.33. 1.18.1.18.01.02.33.5.2.2. 1.18.1.18.01.02.37. 1.18.1.18.01.02.37.5.2.3. 1.18.1.18.01.02.38. 1.18.1.18.01.02.38.5.2.2. 1.18.1.18.01.02.46. 1.18.1.18.01.02.46.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR MINUM
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON
BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN
BELANJA BARANG DAN JASA
941.600.000,00
911.000.000,00 30.600.000,00 1.209.920.000,00 101.800.000,00
100.000.000,00 1.800.000,00 125.250.000,00
125.250.000,00 211.500.000,00
17.500.000,00 194.000.000,00 445.370.000,00
16.200.000,00 429.170.000,00 72.750.000,00
72.750.000,00 30.000.000,00
30.000.000,00 27.250.000,00
27.250.000,00 30.000.000,00
30.000.000,00 166.000.000,00
166.000.000,00
1.18.1.18.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
172.700.000,00
1.18.1.18.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
172.700.000,00
1.18.1.18.01.03.02.5.2.2. 1.18.1.18.01.05. 1.18.1.18.01.05.24. 1.18.1.18.01.05.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
172.700.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
75.000.000,00
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
75.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00
1.18.1.18.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
304.240.000,00
1.18.1.18.01.15.02.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMUDA
304.240.000,00
1.18.1.18.01.15.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
125.350.000,00
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
166.790.000,00
1.18.1.18.01.15.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
12.100.000,00
1.18.1.18.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
5.668.938.000,00
1.18.1.18.01.16.01.
PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
2.462.085.000,00
1.18.1.18.01.16.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.16.02.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN
1.18.1.18.01.16.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.16.03. 1.18.1.18.01.16.03.5.2.1.
FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN
BELANJA PEGAWAI
191.350.000,00 2.270.735.000,00 927.400.000,00
17.700.000,00 909.700.000,00 153.400.000,00
10.400.000,00
Halaman : 86 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2. 1.18.1.18.01.16.04.
BELANJA BARANG DAN JASA FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA
1.18.1.18.01.16.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.16.05.
PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA
1.18.1.18.01.16.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.16.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.16.06.
LOMBA KREASI DAN KAYA TULIS ILMIAH DIKALANGAN PEMUDA
1.18.1.18.01.16.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.16.08.
PAMERAN PRESTASI HASIL KARYA PEMUDA
1.18.1.18.01.16.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.16.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.16.12.
SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA
1.18.1.18.01.16.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.16.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.16.13.
SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROVINSI
1.18.1.18.01.16.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.16.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.16.14.
SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PESERTA KAPAL PEMUDA NUSANTARA
1.18.1.18.01.16.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.16.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.16.16.
PEMILIHAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI
1.18.1.18.01.16.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.16.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.19.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA
1.18.1.18.01.19.01.
PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN
1.18.1.18.01.19.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.19.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.19.03.
PENGEMBANGAN PERENCANAAN OLAHRAGA TERPADU
143.000.000,00 56.750.000,00
7.300.000,00 49.450.000,00 529.008.000,00
19.400.000,00 509.608.000,00 79.000.000,00
6.300.000,00 72.700.000,00 89.500.000,00
5.800.000,00 83.700.000,00 93.000.000,00
6.300.000,00 86.700.000,00 53.000.000,00
5.800.000,00 47.200.000,00 68.000.000,00
6.300.000,00 61.700.000,00 1.157.795.000,00
13.800.000,00 1.143.995.000,00 3.656.729.100,00 496.460.000,00
16.600.000,00 479.860.000,00 1.082.904.100,00
1.18.1.18.01.19.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
222.350.000,00
1.18.1.18.01.19.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
840.554.100,00
1.18.1.18.01.19.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.18.1.18.01.19.04.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
1.18.1.18.01.19.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.19.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.19.05.
PEMBINAAN MANAJEMEN ORGANISASI OLAHRAGA
1.18.1.18.01.19.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.19.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.19.06.
PENGKAJIAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA
1.18.1.18.01.19.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.19.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.20.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
1.18.1.18.01.20.03.
PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
20.000.000,00 470.440.000,00
69.150.000,00 401.290.000,00 324.595.000,00
17.250.000,00 307.345.000,00 1.282.330.000,00
122.450.000,00 1.159.880.000,00 21.956.674.450,00 596.937.500,00
596.937.500,00
Halaman : 87 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.18.1.18.01.20.04.
PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH
1.429.380.000,00
1.18.1.18.01.20.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
563.000.000,00
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
866.380.000,00
1.18.1.18.01.20.05.
PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI
1.18.1.18.01.20.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.20.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.20.07.
PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT
1.18.1.18.01.20.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.20.10.
PENGEMBANGAN OLAHRAGA LANJUT USIA TERMASUK PENYANDANG CACAT
1.18.1.18.01.20.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.20.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.20.14.
PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT
1.18.1.18.01.20.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.20.18.
PEMBINAAN DAN PEMBIBITAN ATLIT DIKLAT OLAHRAGA SMA TUNAS BANGSA
151.378.500,00
46.300.000,00 105.078.500,00 510.675.000,00
15.800.000,00 494.875.000,00 339.793.000,00
32.700.000,00 307.093.000,00 5.596.072.000,00
403.400.000,00 5.192.672.000,00 3.333.320.000,00
1.18.1.18.01.20.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.134.600.000,00
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.090.720.000,00
1.18.1.18.01.20.18.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.18.1.18.01.20.19.
PENGELOLAAN DAPUR UMUM SMA PLUS DIKLAT OLAHRAGA
1.18.1.18.01.20.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.20.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.20.20.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA SANTRI
1.18.1.18.01.20.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.20.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.20.21.
PERSIAPAN ATLIT (TC) DAN PEMBERANGKATAN ATLIT PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL (POPNAS)
1.18.1.18.01.20.21.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.20.23.
OLAHRAGA DALAM RANGKA HARI OLAHRAGA NASIONAL (HAORNAS)(* DIBINTANGKAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN DAN DICAIRKAN MENDAPAT EVALUASI MENDAGRI DALAM KEP. MENDAGRI 903-312 TAHUN 2015)
1.18.1.18.01.20.23.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.20.23.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.20.24.
FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL
1.18.1.18.01.20.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.20.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.20.25.
PELAKSANAAN PERLOMBAAN LARI 10 KM
1.18.1.18.01.20.25.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.20.25.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.20.26. 1.18.1.18.01.20.26.5.2.2. 1.18.1.18.01.20.27.
PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA KE LUAR NEGERI
BELANJA BARANG DAN JASA PELAKSANAAN, TURNAMEN/KOMPETISI OLAHRAGA ANTAR LEMBAGA/INSTANSI LAINNYA
1.18.1.18.01.20.27.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.20.27.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.21.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
108.000.000,00 2.794.200.000,00
22.200.000,00 2.772.000.000,00 399.179.500,00
35.800.000,00 363.379.500,00 1.785.754.000,00
164.150.000,00 1.621.604.000,00 226.325.000,00
9.300.000,00 217.025.000,00 200.943.000,00
15.800.000,00 185.143.000,00 179.041.000,00
11.300.000,00 167.741.000,00 88.640.000,00
88.640.000,00 4.325.035.950,00
146.800.000,00 4.178.235.950,00 50.309.519.893,00
Halaman : 88 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.18.1.18.01.21.02.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
1.18.1.18.01.21.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.21.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.21.06.
40.472.809.893,00
147.600.000,00 40.325.209.893,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
9.836.710.000,00
1.18.1.18.01.21.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.540.935.000,00
1.18.1.18.01.21.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.434.175.000,00
1.18.1.18.01.21.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
4.861.600.000,00
1.18.1.18.01.22.
PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN
6.894.450.000,00
1.18.1.18.01.22.01.
PEMBANGUNAN FISIK BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA
4.734.700.000,00
1.18.1.18.01.22.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.22.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.225.700.000,00
1.18.1.18.01.22.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.374.000.000,00
1.18.1.18.01.22.03.
135.000.000,00
PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN
1.18.1.18.01.22.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.18.1.18.01.22.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.18.1.18.01.22.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.159.750.000,00
93.600.000,00 1.177.000.000,00 889.150.000,00 JUMLAH BELANJA
105.809.109.440,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(105.259.109.440,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI
: 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Halaman : 89 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19.1.19.01.00.00.4.
PENDAPATAN
18.000.000,00
1.19.1.19.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
18.000.000,00
1.19.1.19.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
18.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
18.000.000,00
1.19.1.19.01.00.00.5.
BELANJA
1.19.1.19.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.402.989.009,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
7.402.989.009,00
1.19.1.19.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
11.299.597.800,00
1.19.1.19.01.01. 1.19.1.19.01.01.01. 1.19.1.19.01.01.01.5.2.2. 1.19.1.19.01.01.02. 1.19.1.19.01.01.02.5.2.2. 1.19.1.19.01.01.08. 1.19.1.19.01.01.08.5.2.2. 1.19.1.19.01.01.10. 1.19.1.19.01.01.10.5.2.2. 1.19.1.19.01.01.11. 1.19.1.19.01.01.11.5.2.2. 1.19.1.19.01.01.12. 1.19.1.19.01.01.12.5.2.2. 1.19.1.19.01.01.13. 1.19.1.19.01.01.13.5.2.3. 1.19.1.19.01.01.15.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
18.702.586.809,00
3.553.351.000,00 17.655.000,00
17.655.000,00 350.040.000,00
350.040.000,00 21.255.500,00
21.255.500,00 126.462.100,00
126.462.100,00 41.900.000,00
41.900.000,00 13.817.400,00
13.817.400,00 116.250.000,00
116.250.000,00 37.396.000,00
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
17.396.000,00
1.19.1.19.01.01.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
20.000.000,00
1.19.1.19.01.01.17. 1.19.1.19.01.01.17.5.2.2. 1.19.1.19.01.01.18. 1.19.1.19.01.01.18.5.2.2. 1.19.1.19.01.01.20. 1.19.1.19.01.01.20.5.2.2. 1.19.1.19.01.01.22.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
33.000.000,00
33.000.000,00 567.443.000,00
567.443.000,00 150.000.000,00
150.000.000,00 2.078.132.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 90 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19.1.19.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.19.1.19.01.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.19.1.19.01.02.03.5.2.3. 1.19.1.19.01.02.24. 1.19.1.19.01.02.24.5.2.2. 1.19.1.19.01.02.28. 1.19.1.19.01.02.28.5.2.2. 1.19.1.19.01.02.42. 1.19.1.19.01.02.42.5.2.2. 1.19.1.19.01.02.46. 1.19.1.19.01.02.46.5.2.2.
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN
BELANJA BARANG DAN JASA
2.041.032.000,00 37.100.000,00 1.301.607.000,00 150.000.000,00
150.000.000,00 148.240.000,00
148.240.000,00 78.250.000,00
78.250.000,00 783.887.000,00
783.887.000,00 141.230.000,00
141.230.000,00
1.19.1.19.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
72.500.000,00
1.19.1.19.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
72.500.000,00
1.19.1.19.01.03.02.5.2.2. 1.19.1.19.01.05. 1.19.1.19.01.05.01. 1.19.1.19.01.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
BELANJA BARANG DAN JASA
72.500.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00
26.250.000,00
1.19.1.19.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
228.952.000,00
1.19.1.19.01.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
163.162.000,00
1.19.1.19.01.06.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.06.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.06.04.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.19.1.19.01.06.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.06.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
124.800.000,00 38.362.000,00 65.790.000,00
23.504.000,00 42.286.000,00
1.19.1.19.01.16.
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
917.560.000,00
1.19.1.19.01.16.06.
PENGKAJIAN/ANALISIS PERKEMBANGAN SITUASI DAN KONDISI DAERAH
196.000.000,00
1.19.1.19.01.16.06.5.2.2. 1.19.1.19.01.16.24.
BELANJA BARANG DAN JASA PELAKSANAAN KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING DAN TENAGA KERJA ASING
196.000.000,00 66.000.000,00
1.19.1.19.01.16.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
40.200.000,00
1.19.1.19.01.16.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.800.000,00
1.19.1.19.01.16.27.
KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK
655.560.000,00
1.19.1.19.01.16.27.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
204.400.000,00
1.19.1.19.01.16.27.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
451.160.000,00
1.19.1.19.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
613.950.000,00
1.19.1.19.01.17.01.
PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA
513.950.000,00
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
136.160.000,00
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
377.790.000,00
1.19.1.19.01.17.05.
FASILITASI PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK AZASI MANUSIA
100.000.000,00
1.19.1.19.01.17.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
17.040.000,00
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
82.960.000,00
1.19.1.19.01.18.
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
275.000.000,00
Halaman : 91 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19.1.19.01.18.02.
SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN
1.19.1.19.01.18.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.18.05.
PEMANTAPAN IDEOLOGI DAN BELA NEGARA
1.19.1.19.01.18.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.18.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.19.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
1.19.1.19.01.19.05.
PEMBINAAN APARATUR PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.19.1.19.01.19.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.19.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.19.06.
PENINGKATAN KOORDINASI ANTARA PERANGKAT GAMPONG DAN APARAT KEAMANAN
1.19.1.19.01.19.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.19.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.19.07.
PENYELENGGARAAN GAMPONG SADAR HUKUM
1.19.1.19.01.19.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.19.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.19.08.
PENYUSUNAN DAN PENYESUAIAN REUSAM GAMPONG BERBASIS PEKA KONFLIK
1.19.1.19.01.19.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.19.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
150.000.000,00
12.000.000,00 138.000.000,00 125.000.000,00
18.800.000,00 106.200.000,00 695.800.000,00 96.000.000,00
1.150.000,00 94.850.000,00 200.000.000,00
9.000.000,00 191.000.000,00 236.800.000,00
11.000.000,00 225.800.000,00 163.000.000,00
7.500.000,00 155.500.000,00
1.19.1.19.01.21.
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
2.055.587.800,00
1.19.1.19.01.21.08.
SOSIALISASI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH ACEH
925.080.000,00
1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.21.09.
FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI BAGI FUNGSIONARIS PARTAI POLITIK/ORMAS/LSM
1.19.1.19.01.21.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.21.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.21.10. 1.19.1.19.01.21.10.5.2.2. 1.19.1.19.01.21.12.
SOSIALISASI REGULASI TENTANG TATACARA PENDAFTARAN ORMAS DAN LSM
BELANJA BARANG DAN JASA PENYUSUNAN DATA BASE PARPOL, ORMAS ,LSM DAN LEMBAGA ASING
1.19.1.19.01.21.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.21.14.
PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM BERPOLITIK
1.19.1.19.01.21.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.21.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.21.16.
PENGUATAN KAPASITAS POLITIK PEREMPUAN
1.19.1.19.01.21.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.21.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.21.17.
PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI MASYARAKAT
1.19.1.19.01.21.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.21.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
73.100.000,00 851.980.000,00 190.360.000,00
23.850.000,00 166.510.000,00 66.947.800,00
66.947.800,00 143.200.000,00
103.720.000,00 39.480.000,00 100.000.000,00
2.250.000,00 97.750.000,00 280.000.000,00
7.125.000,00 272.875.000,00 350.000.000,00
11.800.000,00 338.200.000,00
1.19.1.19.01.24.
PROGRAM PEMBAURAN KEBANGSAAN
428.640.000,00
1.19.1.19.01.24.01.
SOSIALISASI PEMBAURAN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
253.640.000,00
1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.24.02. 1.19.1.19.01.24.02.5.2.1.
KOORDINASI PEMBAURAN KEBANGSAAN
BELANJA PEGAWAI
95.700.000,00 157.940.000,00 175.000.000,00
9.120.000,00
Halaman : 92 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19.1.19.01.24.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
165.880.000,00
1.19.1.19.01.26.
PROGRAM KONSOLIDASI PERDAMAIAN ACEH
1.19.1.19.01.26.01.
TINJAUAN CAPAIAN PENANGANAN KONFLIK ACEH
1.130.400.000,00 100.000.000,00
1.19.1.19.01.26.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
10.650.000,00
1.19.1.19.01.26.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
89.350.000,00
1.19.1.19.01.26.02.
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/DIALOG CAPAIAN PENANGANAN KONFLIK ACEH
1.19.1.19.01.26.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.26.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.26.04.
300.000.000,00
29.150.000,00 270.850.000,00
PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN MEMORIAL PERDAMAIAN
55.000.000,00
1.19.1.19.01.26.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
12.000.000,00
1.19.1.19.01.26.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
43.000.000,00
1.19.1.19.01.26.05.
PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGUATAN PERDAMAIAN
1.19.1.19.01.26.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.26.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
675.400.000,00
580.000.000,00 95.400.000,00 JUMLAH BELANJA
18.702.586.809,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(18.684.586.809,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI
: 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
Halaman : 93 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19.1.19.02.00.00.4.
PENDAPATAN
10.000.000,00
1.19.1.19.02.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10.000.000,00
1.19.1.19.02.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
10.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
10.000.000,00
1.19.1.19.02.00.00.5.
BELANJA
1.19.1.19.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.163.530.448,00
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
8.163.530.448,00
1.19.1.19.02.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
33.548.666.073,00
1.19.1.19.02.01. 1.19.1.19.02.01.01. 1.19.1.19.02.01.01.5.2.2. 1.19.1.19.02.01.02. 1.19.1.19.02.01.02.5.2.2. 1.19.1.19.02.01.10. 1.19.1.19.02.01.10.5.2.2. 1.19.1.19.02.01.11. 1.19.1.19.02.01.11.5.2.2. 1.19.1.19.02.01.12. 1.19.1.19.02.01.12.5.2.2. 1.19.1.19.02.01.13.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.19.1.19.02.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.19.1.19.02.01.15. 1.19.1.19.02.01.15.5.2.2. 1.19.1.19.02.01.18. 1.19.1.19.02.01.18.5.2.2. 1.19.1.19.02.01.22.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.19.1.19.02.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.02.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.02.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.19.1.19.02.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.19.1.19.02.02.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
41.712.196.521,00
3.058.029.202,00 13.050.000,00
13.050.000,00 350.051.000,00
350.051.000,00 109.325.402,00
109.325.402,00 42.644.200,00
42.644.200,00 17.166.600,00
17.166.600,00 951.530.000,00
43.730.000,00 907.800.000,00 10.440.000,00
10.440.000,00 278.172.000,00
278.172.000,00 1.285.650.000,00
268.250.000,00 1.017.400.000,00 1.792.410.000,00 242.800.000,00
242.800.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 94 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19.1.19.02.02.05. 1.19.1.19.02.02.05.5.2.3. 1.19.1.19.02.02.22. 1.19.1.19.02.02.22.5.2.2. 1.19.1.19.02.02.24. 1.19.1.19.02.02.24.5.2.2. 1.19.1.19.02.02.26. 1.19.1.19.02.02.26.5.2.2.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
550.000.000,00
550.000.000,00 414.180.000,00
414.180.000,00 538.480.000,00
538.480.000,00 46.950.000,00
46.950.000,00
1.19.1.19.02.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.330.500.000,00
1.19.1.19.02.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.330.500.000,00
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.02.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.19.1.19.02.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2. 1.19.1.19.02.05.02. 1.19.1.19.02.05.02.5.2.2. 1.19.1.19.02.05.04.
BELANJA BARANG DAN JASA SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR
1.19.1.19.02.05.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.02.05.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.02.05.24. 1.19.1.19.02.05.24.5.2.2.
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.02.16.
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
1.19.1.19.02.16.02.
PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2. 1.19.1.19.02.16.03.
BELANJA BARANG DAN JASA KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT POLISI PAMONG PRAJA DENGAN TNI/ POLRI DAN KEJAKSAAN
1.19.1.19.02.16.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.02.16.07. 1.19.1.19.02.16.07.5.2.2. 1.19.1.19.02.16.08. 1.19.1.19.02.16.08.5.2.2. 1.19.1.19.02.16.10.
PEMBEKALAN TEKNIS PULBAKET DALAM RANGKA DETEKSI DAN CEGAH DINI
BELANJA BARANG DAN JASA MONITORING KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA SE-KABUPATEN/KOTA
BELANJA BARANG DAN JASA KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA SE-KABUPATEN/KOTA
1.330.500.000,00 1.561.424.400,00 241.300.000,00
241.300.000,00 512.724.400,00
512.724.400,00 740.200.000,00
79.200.000,00 661.000.000,00 67.200.000,00
67.200.000,00 25.604.172.471,00 38.820.000,00
38.820.000,00 74.853.000,00
3.900.000,00 70.953.000,00 25.645.880,00
25.645.880,00 86.150.000,00
86.150.000,00 107.430.100,00
1.19.1.19.02.16.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
12.000.000,00
1.19.1.19.02.16.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
95.430.100,00
1.19.1.19.02.16.11. 1.19.1.19.02.16.11.5.2.2. 1.19.1.19.02.16.12.
MONITORING KEGIATAN KINERJA PPNS SE-KABUPATEN/KOTA
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBINAAN DAN KOORDINASI WILAYATUL HISBAH (WH)
17.760.000,00
17.760.000,00 335.961.000,00
1.19.1.19.02.16.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
212.960.000,00
1.19.1.19.02.16.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
123.001.000,00
1.19.1.19.02.16.13.
KOORDINASI PELESTARIAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPNS SE-KABUPATEN/KOTA
178.338.491,00
1.19.1.19.02.16.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
91.260.000,00
1.19.1.19.02.16.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
87.078.491,00
Halaman : 95 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19.1.19.02.16.15.
SOSIALISASI KEBERADAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & WILAYATUL HISBAH SERTA ULAMA SE-KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI NAD
1.19.1.19.02.16.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.02.16.16. 1.19.1.19.02.16.16.5.2.2. 1.19.1.19.02.16.20. 1.19.1.19.02.16.20.5.2.2. 1.19.1.19.02.16.21.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.02.16.22.5.2.2.
40.135.000,00
40.135.000,00
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERDA/QANUN, PERGUB, KEPGUB DAN INGUB TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
BELANJA PEGAWAI
113.279.000,00
113.279.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
1.19.1.19.02.16.21.5.2.2. 1.19.1.19.02.16.22.
25.720.000,00 134.981.000,00
PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SYARIAT ISLAM BAGI APARATUR
1.19.1.19.02.16.21.5.2.1.
160.701.000,00
24.349.599.000,00
24.342.150.000,00 7.449.000,00
PELAKSANAAN EKSEKUSI BAGI PELANGGAR QANUN
BELANJA BARANG DAN JASA
75.500.000,00
75.500.000,00
1.19.1.19.02.19.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
202.130.000,00
1.19.1.19.02.19.02.
SOSIALISASI PERAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DENGAN PENGUSAHA
72.410.000,00
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2. 1.19.1.19.02.19.03. 1.19.1.19.02.19.03.5.2.2. 1.19.1.19.02.19.04. 1.19.1.19.02.19.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
72.410.000,00
PENINGKATAN KERJASAMA ULAMA DAN POL PP-WH DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
BELANJA BARANG DAN JASA
79.290.000,00
79.290.000,00
RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN QANUN SYARIAT ISLAM
BELANJA BARANG DAN JASA
50.430.000,00
50.430.000,00 JUMLAH BELANJA
41.712.196.521,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(41.702.196.521,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Halaman : 96 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.01.00.00.5.
BELANJA
22.037.445.504,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
22.037.445.504,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
22.037.445.504,00 JUMLAH BELANJA
22.037.445.504,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(22.037.445.504,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Halaman : 97 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.02.00.00.5.
BELANJA
3.073.464.000,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.073.464.000,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.073.464.000,00 JUMLAH BELANJA
3.073.464.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.073.464.000,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
Halaman : 98 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.03.00.00.4.
PENDAPATAN
460.600.000,00
1.20.1.20.03.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
460.600.000,00
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
460.600.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.
BELANJA
1.20.1.20.03.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
67.601.200.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
166.788.851.329,00
JUMLAH PENDAPATAN
460.600.000,00 234.390.051.329,00 67.601.200.000,00
1.20.1.20.03.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
53.084.864.577,00
1.20.1.20.03.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
7.500.000,00
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2. 1.20.1.20.03.01.02. 1.20.1.20.03.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.03.01.03. 1.20.1.20.03.01.03.5.2.3. 1.20.1.20.03.01.08. 1.20.1.20.03.01.08.5.2.2. 1.20.1.20.03.01.10. 1.20.1.20.03.01.10.5.2.2. 1.20.1.20.03.01.11. 1.20.1.20.03.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.03.01.12. 1.20.1.20.03.01.12.5.2.2. 1.20.1.20.03.01.13. 1.20.1.20.03.01.13.5.2.3. 1.20.1.20.03.01.15. 1.20.1.20.03.01.15.5.2.2. 1.20.1.20.03.01.16. 1.20.1.20.03.01.16.5.2.2. 1.20.1.20.03.01.17. 1.20.1.20.03.01.17.5.2.2. 1.20.1.20.03.01.18.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
7.500.000,00 5.482.422.000,00
5.482.422.000,00 116.000.000,00
116.000.000,00 43.942.750,00
43.942.750,00 520.483.000,00
520.483.000,00 452.450.500,00
452.450.500,00 1.213.720.000,00
1.213.720.000,00 77.200.000,00
77.200.000,00 4.800.000,00
4.800.000,00 3.320.000.000,00
3.320.000.000,00 6.188.700.000,00
6.188.700.000,00 1.222.000.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 99 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.03.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.03.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.01.22.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.01.26. 1.20.1.20.03.01.26.5.2.2. 1.20.1.20.03.01.27. 1.20.1.20.03.01.27.5.2.2.
PENYEDIAAN BAHAN PERKANTORAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN APARATUR
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.03.02.05.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3. 1.20.1.20.03.02.06.
BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABTAN/DINAS
1.20.1.20.03.02.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.02.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.222.000.000,00 34.070.256.327,00
25.726.796.000,00 8.131.259.327,00 212.201.000,00 340.000.000,00
340.000.000,00 25.390.000,00
25.390.000,00 43.861.320.000,00 9.137.000.000,00
9.137.000.000,00 3.695.300.000,00
3.605.300.000,00 90.000.000,00 3.145.600.000,00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.439.200.000,00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.706.400.000,00
1.20.1.20.03.02.08.
PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS
1.20.1.20.03.02.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.02.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.02.09. 1.20.1.20.03.02.09.5.2.3. 1.20.1.20.03.02.10. 1.20.1.20.03.02.10.5.2.3. 1.20.1.20.03.02.20. 1.20.1.20.03.02.20.5.2.2. 1.20.1.20.03.02.21.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELEUR
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
1.20.1.20.03.02.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.02.21.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.02.22.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.02.24. 1.20.1.20.03.02.24.5.2.2. 1.20.1.20.03.02.26. 1.20.1.20.03.02.26.5.2.2. 1.20.1.20.03.02.27. 1.20.1.20.03.02.27.5.2.2. 1.20.1.20.03.02.28. 1.20.1.20.03.02.28.5.2.2. 1.20.1.20.03.02.30. 1.20.1.20.03.02.30.5.2.2. 1.20.1.20.03.02.33. 1.20.1.20.03.02.33.5.2.2. 1.20.1.20.03.03.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.786.000.000,00
1.428.000.000,00 358.000.000,00 1.486.000.000,00
1.486.000.000,00 1.571.000.000,00
1.571.000.000,00 3.558.750.000,00
3.558.750.000,00 569.400.000,00
544.700.000,00 24.700.000,00 6.525.960.000,00
6.350.860.000,00 175.100.000,00 8.083.580.000,00
8.083.580.000,00 4.150.000,00
4.150.000,00 685.000.000,00
685.000.000,00 1.032.580.000,00
1.032.580.000,00 1.599.000.000,00
1.599.000.000,00 982.000.000,00
982.000.000,00 2.015.150.000,00
Halaman : 100 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.03.03.02. 1.20.1.20.03.03.02.5.2.2.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.20.1.20.03.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.20.1.20.03.05.01.5.2.2. 1.20.1.20.03.05.09.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBINAAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.015.150.000,00
2.015.150.000,00 1.854.852.149,00 245.000.000,00
245.000.000,00 89.914.500,00
1.20.1.20.03.05.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
11.600.000,00
1.20.1.20.03.05.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
78.314.500,00
1.20.1.20.03.05.10.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1.20.1.20.03.05.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.05.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.05.11. 1.20.1.20.03.05.11.5.2.2. 1.20.1.20.03.05.12. 1.20.1.20.03.05.12.5.2.2. 1.20.1.20.03.05.16.
PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KETATALAKSANAAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT KOORDINASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (RAKORPANDA)
BELANJA BARANG DAN JASA PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA
1.20.1.20.03.05.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.05.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.05.16.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.05.27.
PENATAAN KELEMBAGAAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)
150.000.000,00
6.950.000,00 143.050.000,00 110.000.000,00
110.000.000,00 117.411.100,00
117.411.100,00 174.658.000,00
12.100.000,00 138.856.000,00 23.702.000,00 361.644.739,00
1.20.1.20.03.05.27.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
158.700.000,00
1.20.1.20.03.05.27.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
202.944.739,00
1.20.1.20.03.05.35.
1.20.1.20.03.05.35.5.2.2. 1.20.1.20.03.05.36.
PEMBINAAN DAN SINKRONISASI ANALISA JABATAN SKPA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
1.20.1.20.03.05.36.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.05.36.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.05.37.
PENYUSUNAN DAN PENYIAPAN DOKUMEN AKIP
1.20.1.20.03.05.37.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.05.37.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.05.40.
1.20.1.20.03.05.40.5.2.2.
PEMBINAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
BELANJA BARANG DAN JASA
117.617.455,00
117.617.455,00 182.897.100,00
16.128.000,00 166.769.100,00 180.709.255,00
18.432.000,00 162.277.255,00 125.000.000,00
125.000.000,00
1.20.1.20.03.16.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
7.658.890.163,00
1.20.1.20.03.16.05.
KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
7.020.740.000,00
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2. 1.20.1.20.03.16.07.
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH
1.20.1.20.03.16.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.16.09. 1.20.1.20.03.16.09.5.2.2. 1.20.1.20.03.16.10. 1.20.1.20.03.16.10.5.2.2. 1.20.1.20.03.17.
RAPAT KERJA BUPATI/WALIKOTA
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT KERJA APPSI
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
7.020.740.000,00 378.150.163,00
25.000.000,00 353.150.163,00 100.000.000,00
100.000.000,00 160.000.000,00
160.000.000,00 85.518.000,00
Halaman : 101 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.03.17.54.
KOORDINASI DAN SINKRONISASI DANA BERBANTUAN
1.20.1.20.03.17.54.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.17.54.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
85.518.000,00
7.320.000,00 78.198.000,00
1.20.1.20.03.18.
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
120.000.000,00
1.20.1.20.03.18.06.
SINKRONISASI DAN SINERJI PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
120.000.000,00
1.20.1.20.03.18.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.26.
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.03.26.01.
KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
120.000.000,00 7.668.723.451,00 719.799.000,00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
332.400.000,00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
387.399.000,00
1.20.1.20.03.26.02.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.26.04.
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.03.26.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.26.06.
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.26.08.
PENINGKATAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM
1.20.1.20.03.26.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.26.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.26.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.26.09.
PEMANTAPAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
1.20.1.20.03.26.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.26.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.26.10.
EVALUASI DAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA
1.800.000.000,00
1.167.696.000,00 632.304.000,00 830.000.000,00
36.000.000,00 794.000.000,00 250.000.000,00
3.750.000,00 246.250.000,00 2.800.000.000,00
249.080.000,00 2.532.420.000,00 18.500.000,00 350.000.000,00
80.200.000,00 269.800.000,00 706.239.738,00
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
389.800.000,00
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
316.439.738,00
1.20.1.20.03.26.16.
KONSULTASI PEMBAHASAN RPP KEWENANGAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT NASIONAL DI ACEH
1.20.1.20.03.26.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.26.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.27.
PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
1.20.1.20.03.27.02.
FASILITASI PERCEPATAN PENYERAHAN P3D DARI DAERAH INDUK KE DAERAH PEMEKARAN
212.684.713,00
87.780.000,00 124.904.713,00 1.846.251.250,00 162.083.000,00
1.20.1.20.03.27.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
93.500.000,00
1.20.1.20.03.27.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
68.583.000,00
1.20.1.20.03.27.03.
FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH
1.060.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
204.100.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
855.900.000,00
1.20.1.20.03.27.06.
KOORDINASI DAN PEMANTAPAN PEMERINTAH DAERAH DAN KECAMATAN
1.20.1.20.03.27.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.27.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
215.000.000,00
59.604.000,00 155.396.000,00
Halaman : 102 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.03.27.07.
EVALUASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
90.000.000,00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
34.500.000,00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
55.500.000,00
1.20.1.20.03.27.10.
EVALUASI DAN MONITORING LPPD KABUPATEN/KOTA
1.20.1.20.03.27.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.27.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.27.13.
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI WILAYAH KECAMATAN
1.20.1.20.03.27.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.27.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.29.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
1.20.1.20.03.29.13.
PEMANTAUAN PERMASALAHAN REALISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.
1.20.1.20.03.29.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.29.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.29.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.29.14.
PEMANTAUAN PERMASALAHAN REALISASI SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN.
1.20.1.20.03.29.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.29.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.29.14.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.29.15.
PEMANTAUAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA AIR.
119.168.250,00
8.150.000,00 111.018.250,00 200.000.000,00
57.550.000,00 142.450.000,00 3.976.670.000,00 491.970.000,00
24.192.000,00 458.598.000,00 9.180.000,00 375.000.000,00
32.824.000,00 299.340.000,00 42.836.000,00 3.109.700.000,00
1.20.1.20.03.29.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.214.400.000,00
1.20.1.20.03.29.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.777.825.000,00
1.20.1.20.03.29.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.31.
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK
1.20.1.20.03.31.26.
PELAPORAN DAN EVALUASI DATA DANA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
1.20.1.20.03.31.26.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.31.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.31.27. 1.20.1.20.03.31.27.5.2.2. 1.20.1.20.03.31.28.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN LAYANAN & SARANA ADMINISTRASI
117.475.000,00 13.539.631.388,00 145.000.000,00
28.800.000,00 116.200.000,00 159.624.000,00
159.624.000,00 1.694.015.388,00
1.20.1.20.03.31.28.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
473.500.000,00
1.20.1.20.03.31.28.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
332.795.888,00
1.20.1.20.03.31.28.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.31.29.
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
887.719.500,00 2.540.992.000,00
1.20.1.20.03.31.29.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
746.000.000,00
1.20.1.20.03.31.29.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
979.175.000,00
1.20.1.20.03.31.29.5.2.3.
BELANJA MODAL
815.817.000,00
1.20.1.20.03.31.30.
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
9.000.000.000,00
1.20.1.20.03.31.30.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.31.30.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
627.955.900,00
1.20.1.20.03.31.30.5.2.3.
BELANJA MODAL
712.750.000,00
7.659.294.100,00
1.20.1.20.03.35.
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
650.000.000,00
1.20.1.20.03.35.06.
PENYELESAIAN KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN
650.000.000,00
1.20.1.20.03.35.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
229.300.000,00
Halaman : 103 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.03.35.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.37.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
1.20.1.20.03.37.07.
PENYUSUNAN LPPD GUBERNUR
1.20.1.20.03.37.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.37.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.37.09.
PENYUSUNAN LKPJ GUBERNUR
1.20.1.20.03.37.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.37.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.37.13.
PENATAAN KELEMBAGAAN DAN APARATUR PEMERINTAHAN MUKIM
1.20.1.20.03.37.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.37.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.37.14. 1.20.1.20.03.37.14.5.2.2. 1.20.1.20.03.37.26. 1.20.1.20.03.37.26.5.2.2. 1.20.1.20.03.37.30.
FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN GAMPONG/KELURAHAN
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBINAAN KAWASAN EKONOMI TERPADU
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT KERJA CAMAT SE ACEH
1.20.1.20.03.37.30.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.37.30.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.37.31.
FASILITASI PENATAAN WILAYAH MUKIM DAN GAMPONG
1.20.1.20.03.37.31.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.37.31.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.38.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
1.20.1.20.03.38.10.
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SARANA MESJID
420.700.000,00 1.116.463.600,00 209.841.000,00
25.370.000,00 184.471.000,00 199.574.100,00
48.570.000,00 151.004.100,00 180.000.000,00
48.350.000,00 131.650.000,00 180.000.000,00
180.000.000,00 30.000.000,00
30.000.000,00 139.048.500,00
17.850.000,00 121.198.500,00 178.000.000,00
62.400.000,00 115.600.000,00 11.980.023.750,00 3.940.145.000,00
1.20.1.20.03.38.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.631.485.000,00
1.20.1.20.03.38.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.308.660.000,00
1.20.1.20.03.38.13.
KOORDINASI PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN
1.20.1.20.03.38.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.38.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.38.14.
PENINGKATAN SYIAR RAMADHAN
1.20.1.20.03.38.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.38.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.38.25.
KOORDINASI PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PEMBINAAN LEMBAGA KEAGAMAAN
1.20.1.20.03.38.25.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.38.25.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.38.26.
KOORDINASI PEMBINAAN IMAM MESJID
1.20.1.20.03.38.26.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.38.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.38.27.
KAJIAN TINGGI KEISLAMAN
1.20.1.20.03.38.27.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.38.27.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.38.28.
PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN
1.20.1.20.03.38.28.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.38.28.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.210.529.750,00
52.800.000,00 2.157.729.750,00 1.741.380.000,00
10.000.000,00 1.731.380.000,00 1.273.005.000,00
1.017.550.000,00 255.455.000,00 259.750.000,00
6.750.000,00 253.000.000,00 459.200.000,00
35.000.000,00 424.200.000,00 2.096.014.000,00
126.075.000,00 1.969.939.000,00
1.20.1.20.03.40.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA
401.902.750,00
1.20.1.20.03.40.13.
PEMBINAAN PROGRAM BIAYA SISWA KHUSUS (S1, S2 & S3) DALAM DAN LUAR NEGERI
401.902.750,00
1.20.1.20.03.40.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
223.900.000,00
1.20.1.20.03.40.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
178.002.750,00
Halaman : 104 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.03.46.
PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR
502.617.455,00
1.20.1.20.03.46.22.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN KEDIKLATAN.
258.748.455,00
1.20.1.20.03.46.22.5.2.2. 1.20.1.20.03.46.23.
BELANJA BARANG DAN JASA FASILITASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN PNS.
258.748.455,00 120.755.000,00
1.20.1.20.03.46.23.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
51.600.000,00
1.20.1.20.03.46.23.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
69.155.000,00
1.20.1.20.03.46.24.
PENINGKATAN PENGELOLAAN ARSIP DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN.
1.20.1.20.03.46.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.46.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.50.
PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBINAAN PERENCANAAN, PEMANFAATAN SERTA PENGENDALIAN RUANG
1.20.1.20.03.50.01.
PENGENDALIAN TERTIB PEMANFAATAN RUANG
1.20.1.20.03.50.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.50.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.50.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.50.08.
PENDATAAN DAN INVENTARISASI KAWASAN-KAWASAN STRATEGIS DI PROVINSI ACEH.
1.20.1.20.03.50.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.50.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.50.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.50.09.
INVENTARISASI KAWASAN PERKOTAAN IBU KOTA KABUPATEN/KOTA
1.20.1.20.03.50.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.50.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
123.114.000,00
51.600.000,00 71.514.000,00 1.090.000.000,00
284.970.000,00
14.200.000,00 261.100.000,00 9.670.000,00 439.641.100,00
29.100.000,00 385.541.100,00 25.000.000,00 365.388.900,00
151.000.000,00 214.388.900,00
1.20.1.20.03.51.
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA
3.253.438.896,00
1.20.1.20.03.51.01.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN DENGAN PERS DAN MASYARAKAT
3.253.438.896,00
1.20.1.20.03.51.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.51.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
61.260.000,00 3.192.178.896,00
1.20.1.20.03.52.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
110.000.000,00
1.20.1.20.03.52.01.
KOORDINASI PEMBINAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
110.000.000,00
1.20.1.20.03.52.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.52.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
64.000.000,00
1.20.1.20.03.52.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
40.000.000,00
6.000.000,00
1.20.1.20.03.60.
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA
434.959.000,00
1.20.1.20.03.60.25.
KOORDINASI DAN SILATURRAHMI UMARA ULAMA
434.959.000,00
1.20.1.20.03.60.25.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.60.25.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
22.500.000,00 412.459.000,00
1.20.1.20.03.62.
PROGRAM KOORDINASI PENINGKATAN KAPASITAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
180.000.000,00
1.20.1.20.03.62.05.
RAPAT KOORDINASI BIDANG KEPENDUDUKAN
180.000.000,00
1.20.1.20.03.62.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.62.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.63.
PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN APARATUR
1.20.1.20.03.63.01.
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
40.400.000,00 139.600.000,00 1.459.400.000,00 697.040.000,00
1.20.1.20.03.63.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
554.380.000,00
1.20.1.20.03.63.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
142.660.000,00
Halaman : 105 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.03.63.03.
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG DAN KELURAHAN
1.20.1.20.03.63.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.63.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.63.08.
PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENINGKATAN KINERJA STAF AHLI GUBERNUR
1.20.1.20.03.63.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.63.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.76.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PEREKONOMIAN, POTENSI DAN KERJASAMA INVESTASI, PERTAMBANGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERDAGANGAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP
1.20.1.20.03.76.01.
KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.20.1.20.03.76.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.76.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.76.02. 1.20.1.20.03.76.02.5.2.2. 1.20.1.20.03.76.03. 1.20.1.20.03.76.03.5.2.2. 1.20.1.20.03.76.04.
KOORDINASI PENINGKATAN PEROLEHAN PAA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN
BELANJA BARANG DAN JASA KOORDINASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN PENYALURAN RASKIN DAN SEMBAKO
1.20.1.20.03.76.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.76.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.76.05. 1.20.1.20.03.76.05.5.2.2. 1.20.1.20.03.76.06. 1.20.1.20.03.76.06.5.2.2. 1.20.1.20.03.76.07.
KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA SRG
BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN PENGELOLA DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
200.000.000,00
56.200.000,00 143.800.000,00 562.360.000,00
28.400.000,00 533.960.000,00 2.965.890.550,00
96.585.000,00
4.920.000,00 91.665.000,00 88.000.000,00
88.000.000,00 74.710.000,00
74.710.000,00 137.604.000,00
2.376.000,00 135.228.000,00 106.430.000,00
106.430.000,00 174.660.000,00
174.660.000,00 125.815.000,00
1.20.1.20.03.76.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
33.600.000,00
1.20.1.20.03.76.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
92.215.000,00
1.20.1.20.03.76.08.
1.20.1.20.03.76.08.5.2.2. 1.20.1.20.03.76.09.
KEGIATAN FASILITASI/PEMBENTUKAN PERKUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH PADA BIDANG EKONOMI
BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI DAN SARANA PEREKONOMIAN
80.100.000,00
80.100.000,00 738.221.950,00
1.20.1.20.03.76.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
246.000.000,00
1.20.1.20.03.76.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
366.471.950,00
1.20.1.20.03.76.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
125.750.000,00
1.20.1.20.03.76.10.
1.20.1.20.03.76.10.5.2.2. 1.20.1.20.03.76.11.
KOORDINASI PENGGUNAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN POTENSI DAERAH
1.20.1.20.03.76.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.76.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.76.12.
KOORDINASI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH
1.20.1.20.03.76.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.76.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.76.13.
KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KERJASAMA LUAR NEGERI BIDANG EKONOMI
105.670.600,00
105.670.600,00 478.000.000,00
49.500.000,00 428.500.000,00 445.000.000,00
32.500.000,00 412.500.000,00 315.094.000,00
Halaman : 106 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.03.76.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.76.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
23.000.000,00 292.094.000,00
1.20.1.20.03.77.
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
342.540.000,00
1.20.1.20.03.77.03.
KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH ACEH
342.540.000,00
1.20.1.20.03.77.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
149.400.000,00
1.20.1.20.03.77.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
193.140.000,00
1.20.1.20.03.78.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT
1.20.1.20.03.78.01.
KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
1.20.1.20.03.78.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.78.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.78.03.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.78.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.78.04. 1.20.1.20.03.78.04.5.2.2.
196.460.000,00
62.800.000,00 133.660.000,00
KOORDINASI DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN SERTA ADAT ISTIADAT
1.20.1.20.03.78.03.5.2.1.
9.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1.20.1.20.03.84.01.
KOORDINASI DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.84.02.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.84.04.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.84.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
161.082.000,00
598.583.000,00
1.20.1.20.03.89.01.
KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN NASKAH DAN MAKALAH PIMPINAN
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.89.02.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.89.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.89.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
3.070.142.000,00
994.864.000,00
295.270.000,00 699.594.000,00
KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI, PUBLIKASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT
1.20.1.20.03.89.02.5.2.1.
695.858.000,00
97.275.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN INFORMASI, KOMUNIKASI, SOSIALISASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SERTA INSTANSI TERKAIT
1.20.1.20.03.89.01.5.2.2.
172.182.000,00
11.100.000,00
1.20.1.20.03.89.
1.20.1.20.03.89.01.5.2.1.
448.891.750,00
444.241.750,00
KOORDINASI RAPAT KERJA BIDANG PEMBINAAN SOSIAL
1.20.1.20.03.84.04.5.2.1.
1.316.931.750,00
4.650.000,00
KOORDINASI PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN
1.20.1.20.03.84.02.5.2.1.
155.557.000,00
155.557.000,00
1.20.1.20.03.84.
BELANJA PEGAWAI
837.181.000,00
828.181.000,00
PEMBINAAN MEUNASAH DAN PENINGKATAN SARANA MEUNASAH/SEJENISNYA
1.20.1.20.03.84.01.5.2.1.
1.189.198.000,00
2.075.278.000,00
143.550.000,00 1.391.728.000,00 540.000.000,00
1.20.1.20.03.95.
PROGRAM REVITALISASI BADAN USAHA MILIK ACEH (BUMA)
883.472.600,00
1.20.1.20.03.95.01.
KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KINERJA BUMD
883.472.600,00
1.20.1.20.03.95.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
276.075.000,00
1.20.1.20.03.95.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
607.397.600,00
1.20.1.20.03.99.
PENGEMBANGAN INDUSTRI STRATEGIS
130.000.000,00
1.20.1.20.03.99.01.
KEGIATAN KOORDINASI PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI STRATEGIS
130.000.000,00
1.20.1.20.03.99.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
130.000.000,00 JUMLAH BELANJA
234.390.051.329,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(233.929.451.329,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA
Halaman : 107 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.04.00.00.4.
PENDAPATAN
10.000.000,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10.000.000,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
10.000.000,00
1.20.1.20.04.00.00.5.
BELANJA
1.20.1.20.04.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
16.004.056.252,00
1.20.1.20.04.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
140.147.835.927,00
JUMLAH PENDAPATAN
10.000.000,00 156.151.892.179,00 16.004.056.252,00
1.20.1.20.04.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
24.807.931.361,00
1.20.1.20.04.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
35.940.000,00
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2. 1.20.1.20.04.01.02. 1.20.1.20.04.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.04.01.03. 1.20.1.20.04.01.03.5.2.2. 1.20.1.20.04.01.10. 1.20.1.20.04.01.10.5.2.2. 1.20.1.20.04.01.11. 1.20.1.20.04.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.04.01.12. 1.20.1.20.04.01.12.5.2.2. 1.20.1.20.04.01.13.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.04.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.04.01.15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.01.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.04.01.17. 1.20.1.20.04.01.17.5.2.2. 1.20.1.20.04.01.18. 1.20.1.20.04.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.04.01.20.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
35.940.000,00 3.477.700.000,00
3.477.700.000,00 87.725.000,00
87.725.000,00 275.856.000,00
275.856.000,00 1.341.870.200,00
1.341.870.200,00 121.122.000,00
121.122.000,00 3.192.500.000,00
76.600.000,00 3.115.900.000,00 371.065.000,00
348.065.000,00 23.000.000,00 3.180.175.000,00
3.180.175.000,00 1.918.260.000,00
1.918.260.000,00 1.540.000.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 108 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.04.01.20.5.2.2. 1.20.1.20.04.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.540.000.000,00 9.084.786.250,00
1.20.1.20.04.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
7.960.390.000,00
1.20.1.20.04.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.124.396.250,00
1.20.1.20.04.01.27. 1.20.1.20.04.01.27.5.2.2. 1.20.1.20.04.02. 1.20.1.20.04.02.02.
PENINGKATAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN APARATUR
BELANJA BARANG DAN JASA
45.009.613.866,00
PEMBANGUNAN RUMAH DINAS
11.201.501.000,00
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.02.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.04.02.03.5.2.3. 1.20.1.20.04.02.04. 1.20.1.20.04.02.04.5.2.3. 1.20.1.20.04.02.05. 1.20.1.20.04.02.05.5.2.3. 1.20.1.20.04.02.06.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL PENGADAAN MOBIL JABATAN
BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABTAN/DINAS
1.20.1.20.04.02.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.02.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.04.02.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.04.02.21. 1.20.1.20.04.02.21.5.2.2. 1.20.1.20.04.02.22. 1.20.1.20.04.02.22.5.2.2. 1.20.1.20.04.02.23. 1.20.1.20.04.02.23.5.2.2. 1.20.1.20.04.02.24. 1.20.1.20.04.02.24.5.2.2. 1.20.1.20.04.02.30. 1.20.1.20.04.02.30.5.2.2.
180.931.911,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.04.02.02.5.2.1.
1.20.1.20.04.02.03.
180.931.911,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
40.000.000,00 11.161.501.000,00 2.878.099.500,00
2.878.099.500,00 5.100.000.000,00
5.100.000.000,00 8.356.000.000,00
8.356.000.000,00 8.959.890.000,00
8.280.000,00 8.951.610.000,00 3.085.625.000,00
3.500.000,00 3.082.125.000,00 2.102.120.000,00
2.102.120.000,00 432.000.000,00
432.000.000,00 238.160.000,00
238.160.000,00 2.094.318.366,00
2.094.318.366,00 561.900.000,00
561.900.000,00
1.20.1.20.04.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.392.285.000,00
1.20.1.20.04.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.392.285.000,00
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.392.285.000,00
1.20.1.20.04.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.935.890.000,00
1.20.1.20.04.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.935.890.000,00
1.20.1.20.04.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.935.890.000,00
1.20.1.20.04.15.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
61.697.115.700,00
1.20.1.20.04.15.01.
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
16.508.790.000,00
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.15.02.
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2. 1.20.1.20.04.15.04.
HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT PARIPURNA
976.800.000,00 15.531.990.000,00 438.750.000,00
438.750.000,00 996.200.000,00
Halaman : 109 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
792.000.000,00
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
204.200.000,00
1.20.1.20.04.15.05.
KEGIATAN RESES
1.20.1.20.04.15.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.15.06. 1.20.1.20.04.15.06.5.2.2. 1.20.1.20.04.15.07. 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2. 1.20.1.20.04.15.08. 1.20.1.20.04.15.08.5.2.2.
13.448.160.000,00
38.550.000,00 13.409.610.000,00
KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA
7.375.407.700,00
7.375.407.700,00
PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BELANJA BARANG DAN JASA
22.329.808.000,00
22.329.808.000,00 600.000.000,00
SOSIALISASI PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA
600.000.000,00
1.20.1.20.04.26.
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
5.305.000.000,00
1.20.1.20.04.26.08.
PENINGKATAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM
5.305.000.000,00
1.20.1.20.04.26.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.305.000.000,00 JUMLAH BELANJA
156.151.892.179,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(156.141.892.179,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH
Halaman : 110 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.05.00.00.4.
PENDAPATAN
1.20.1.20.05.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3. 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH
1.20.1.20.05.00.00.4.2.
DANA PERIMBANGAN
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.
DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.
DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
1.20.1.20.05.00.00.4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1.
PENDAPATAN HIBAH
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.
DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS
10.331.354.024.016,00 203.725.000.000,00
142.500.000.000,00 61.225.000.000,00 1.659.438.446.100,00
JUMLAH PENDAPATAN
332.960.890.100,00
Berdasarkan Perpres RI No. 162 Tahun 2014, Alokasi tranfer ke Daerah T.A 2015
1.237.894.986.000,00
Berdasarkan Perpres RI No. 162 Tahun 2014, Alokasi tranfer ke Daerah T.A 2015
88.582.570.000,00
Berdasarkan Perpres RI No. 162 Tahun 2014, Alokasi tranfer ke Daerah T.A 2015
8.468.190.577.916,00
65.339.581.916,00
B e r d a s a r k a n S-271/MK.7/2014, P e r s e t u j u a n Penerusan Hibah Luar Negeri B e r d a s a r k a n PHD-001/PK/2012 Tanggal 27 Februari 2012, Perjanjian Hibah Daerah
8.402.850.996.000,00
Berdasarkan Perpres RI No. 162 Tahun 2014, Alokasi tranfer ke Daerah T.A 2015 Berdasarkan PMK. No.246/2013, PMK Nomor 246 Tahun 2013
10.331.354.024.016,00
1.20.1.20.05.00.00.5.
BELANJA
4.885.009.922.877,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.852.986.068.877,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.
BELANJA HIBAH
639.148.800.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
258.181.800.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
502.822.695.501,00
30.571.556.292,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 111 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK BELANJA TIDAK TERDUGA
1.20.1.20.05.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.05.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.05.01.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.06. 1.20.1.20.05.01.06.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.08.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.20.1.20.05.01.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.01.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.01.10. 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.11. 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.12. 1.20.1.20.05.01.12.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.13. 1.20.1.20.05.01.13.5.2.3. 1.20.1.20.05.01.17. 1.20.1.20.05.01.17.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.18. 1.20.1.20.05.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.22.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.344.061.217.084,00
78.200.000.000,00 32.023.854.000,00 7.441.955.500,00 786.000.000,00
786.000.000,00 489.100.000,00
489.100.000,00 385.753.000,00
9.000.000,00 376.753.000,00 329.260.500,00
329.260.500,00 183.500.000,00
183.500.000,00 361.700.000,00
361.700.000,00 2.031.900.000,00
2.031.900.000,00 414.700.000,00
414.700.000,00 1.115.484.000,00
1.115.484.000,00 1.344.558.000,00
1.20.1.20.05.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
863.050.000,00
1.20.1.20.05.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
481.508.000,00
1.20.1.20.05.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.05.02.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3. 1.20.1.20.05.02.22. 1.20.1.20.05.02.22.5.2.2. 1.20.1.20.05.02.28. 1.20.1.20.05.02.28.5.2.2. 1.20.1.20.05.02.42. 1.20.1.20.05.02.42.5.2.3.
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL
2.760.500.000,00 460.000.000,00
460.000.000,00 130.000.000,00
130.000.000,00 670.000.000,00
670.000.000,00 1.500.500.000,00
1.500.500.000,00
1.20.1.20.05.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
60.500.000,00
1.20.1.20.05.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
60.500.000,00
1.20.1.20.05.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
60.500.000,00
1.20.1.20.05.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.477.394.000,00
1.20.1.20.05.06.04.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.477.394.000,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
537.750.000,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
939.644.000,00
Halaman : 112 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.05.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.06.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.07.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD
1.20.1.20.05.17.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.08.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
16.228.476.000,00 1.681.957.500,00
227.892.000,00 1.454.065.500,00 2.100.025.000,00
1.937.500.000,00 162.525.000,00 854.000.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
241.780.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
612.220.000,00
1.20.1.20.05.17.09. 1.20.1.20.05.17.09.5.2.2. 1.20.1.20.05.17.10.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
BELANJA BARANG DAN JASA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
73.350.000,00
73.350.000,00 1.690.052.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
749.570.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
940.482.000,00
1.20.1.20.05.17.11.
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2. 1.20.1.20.05.17.14.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
BELANJA BARANG DAN JASA SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.17.
PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH
18.975.000,00
18.975.000,00 1.544.980.000,00
230.400.000,00 1.314.580.000,00 1.315.762.000,00
1.20.1.20.05.17.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
513.320.000,00
1.20.1.20.05.17.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
802.442.000,00
1.20.1.20.05.17.50.
PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH
1.423.637.500,00
1.20.1.20.05.17.50.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
864.720.000,00
1.20.1.20.05.17.50.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
558.917.500,00
1.20.1.20.05.17.52.
PENGURUSAN ADMINISTRASI BELANJA DAERAH DAN PELAPORAN
2.659.250.000,00
1.20.1.20.05.17.52.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.157.378.000,00
1.20.1.20.05.17.52.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.501.872.000,00
1.20.1.20.05.17.53.
PENINGKATAN PENATAAN ARSIP KEUANGAN DAERAH
359.800.000,00
1.20.1.20.05.17.53.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
184.800.000,00
1.20.1.20.05.17.53.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
175.000.000,00
1.20.1.20.05.17.57.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IHTISAR REALISASI KINERJA SKPA
1.20.1.20.05.17.57.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.57.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.60.
PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN SKPA
1.20.1.20.05.17.60.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.60.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.62.
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.62.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.62.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.63. 1.20.1.20.05.17.63.5.2.2.
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA
412.510.000,00
34.560.000,00 377.950.000,00 136.850.000,00
105.000.000,00 31.850.000,00 1.709.608.000,00
1.068.608.000,00 641.000.000,00 247.719.000,00
247.719.000,00
Halaman : 113 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.05.18.
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
4.055.028.500,00
1.20.1.20.05.18.01.
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN/ KOTA
1.119.043.500,00
1.20.1.20.05.18.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
708.096.000,00
1.20.1.20.05.18.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
410.947.500,00
1.20.1.20.05.18.07.
RAKOR PEMBINAAN DAN EVALUASI ANGGARAN KABUPATEN/KOTA
1.20.1.20.05.18.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.18.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.18.08.
437.665.000,00
13.000.000,00 424.665.000,00
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA
649.170.000,00
1.20.1.20.05.18.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
286.600.000,00
1.20.1.20.05.18.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
362.570.000,00
1.20.1.20.05.18.09.
BIMTEK IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.20.1.20.05.18.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.18.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.18.10.
1.642.190.000,00
78.000.000,00 1.564.190.000,00
IMPLEMENTASI REGIONAL SIKD
206.960.000,00
1.20.1.20.05.18.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
101.200.000,00
1.20.1.20.05.18.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
105.760.000,00 JUMLAH BELANJA
4.885.009.922.877,00
SURPLUS/(DEFISIT)
5.446.344.101.139,00
1.20.1.20.05.00.00.6.
PEMBIAYAAN
744.900.942.084,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
898.705.784.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.
PENGGUNAAN SILPA
898.705.784.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.01.
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
898.705.784.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.01.01.
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
898.705.784.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
898.705.784.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.
153.804.841.916,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.
PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH Penyertaan Modal pada BUMD
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.01.
Penyertaan Modal pada BUMD
153.804.841.916,00
1.20.1.20.05.00.00.6.3.
153.804.841.916,00
153.804.841.916,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
153.804.841.916,00
PEMBIAYAAN NETO
744.900.942.084,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
6.191.245.043.223,00
Qanun Aceh No. 16 Tahun 2013
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.06. - INSPEKTORAT ACEH
Halaman : 114 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.06.00.00.5.
BELANJA
24.170.261.900,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.977.272.540,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.06.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
12.977.272.540,00
11.192.989.360,00
1.20.1.20.06.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.022.535.625,00
1.20.1.20.06.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
17.100.000,00
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2. 1.20.1.20.06.01.02. 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.06.01.10. 1.20.1.20.06.01.10.5.2.2. 1.20.1.20.06.01.11. 1.20.1.20.06.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.06.01.15. 1.20.1.20.06.01.15.5.2.2. 1.20.1.20.06.01.18. 1.20.1.20.06.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.06.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
17.100.000,00 336.000.000,00
336.000.000,00 141.834.825,00
141.834.825,00 76.390.800,00
76.390.800,00 30.000.000,00
30.000.000,00 463.300.000,00
463.300.000,00 957.910.000,00
1.20.1.20.06.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
826.350.000,00
1.20.1.20.06.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
131.560.000,00
1.20.1.20.06.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.06.02.09.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3. 1.20.1.20.06.02.22. 1.20.1.20.06.02.22.5.2.2. 1.20.1.20.06.02.24. 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2. 1.20.1.20.06.02.28. 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2. 1.20.1.20.06.02.29. 1.20.1.20.06.02.29.5.2.2. 1.20.1.20.06.02.30.
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
1.631.819.000,00 289.900.000,00
289.900.000,00 386.504.000,00
386.504.000,00 795.800.000,00
795.800.000,00 25.000.000,00
25.000.000,00 18.000.000,00
18.000.000,00 116.615.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 115 1.20.06. - INSPEKTORAT ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.06.02.30.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
116.615.000,00
1.20.1.20.06.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.400.000,00
1.20.1.20.06.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.400.000,00
1.20.1.20.06.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.400.000,00
1.20.1.20.06.20.
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
6.890.284.000,00
1.20.1.20.06.20.01.
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA
5.029.368.000,00
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2. 1.20.1.20.06.20.04. 1.20.1.20.06.20.04.5.2.2. 1.20.1.20.06.20.05.
BELANJA BARANG DAN JASA PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.06.20.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
348.520.000,00
348.520.000,00
INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN
1.20.1.20.06.20.05.5.2.1.
1.20.1.20.06.20.06.
5.029.368.000,00
569.836.000,00
51.900.000,00 517.936.000,00
TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN
626.070.000,00
1.20.1.20.06.20.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
264.700.000,00
1.20.1.20.06.20.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
361.370.000,00
1.20.1.20.06.20.07.
KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF
1.20.1.20.06.20.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.06.20.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
316.490.000,00
25.300.000,00 291.190.000,00
1.20.1.20.06.21.
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
646.950.735,00
1.20.1.20.06.21.01.
PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
646.950.735,00
1.20.1.20.06.21.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
31.000.000,00 615.950.735,00 JUMLAH BELANJA
24.170.261.900,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(24.170.261.900,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.07. - KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH
Halaman : 116 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.07.00.00.5.
BELANJA
1.20.1.20.07.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.133.800.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.133.800.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
8.942.856.601,00
13.076.656.601,00
1.20.1.20.07.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.981.599.876,00
1.20.1.20.07.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
69.000.000,00
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2. 1.20.1.20.07.01.02. 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.07.01.06. 1.20.1.20.07.01.06.5.2.2. 1.20.1.20.07.01.08. 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2. 1.20.1.20.07.01.10. 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2. 1.20.1.20.07.01.11. 1.20.1.20.07.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.07.01.12. 1.20.1.20.07.01.12.5.2.2. 1.20.1.20.07.01.13. 1.20.1.20.07.01.13.5.2.3. 1.20.1.20.07.01.14.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
1.20.1.20.07.01.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.01.14.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.07.01.15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.01.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.07.01.17. 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2. 1.20.1.20.07.01.18. 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.07.01.22. 1.20.1.20.07.01.22.5.2.1.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
BELANJA PEGAWAI
69.000.000,00 327.800.000,00
327.800.000,00 102.600.000,00
102.600.000,00 20.409.826,00
20.409.826,00 66.409.000,00
66.409.000,00 33.670.550,00
33.670.550,00 18.512.500,00
18.512.500,00 90.829.000,00
90.829.000,00 20.010.000,00
17.510.000,00 2.500.000,00 14.000.000,00
12.000.000,00 2.000.000,00 316.459.000,00
316.459.000,00 611.880.000,00
611.880.000,00 1.061.820.000,00
1.061.820.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 117 1.20.07. - KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.07.01.23.
PELAYANAN PROTOKOLER PEJABAT DAERAH DI JAKARTA DAN SEKITARNYA
1.20.1.20.07.01.23.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.07.01.23.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.01.23.5.2.3.
BELANJA MODAL
75.000.000,00 653.200.000,00 1.500.000.000,00
1.20.1.20.07.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.07.02.10.
PENGADAAN MEBELEUR
1.20.1.20.07.02.10.5.2.3. 1.20.1.20.07.02.21. 1.20.1.20.07.02.21.5.2.2. 1.20.1.20.07.02.22.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2. 1.20.1.20.07.02.28. 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2. 1.20.1.20.07.02.30. 1.20.1.20.07.02.30.5.2.2.
461.665.225,00
461.665.225,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.02.24.
20.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
1.20.1.20.07.02.22.5.2.3.
2.543.320.725,00 20.000.000,00
BELANJA MODAL
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.
2.228.200.000,00
911.000.000,00
144.000.000,00 767.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA
1.069.805.500,00
1.069.805.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
62.610.000,00
62.610.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
18.240.000,00
18.240.000,00
1.20.1.20.07.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
41.000.000,00
1.20.1.20.07.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
38.500.000,00
1.20.1.20.07.05.01.5.2.2. 1.20.1.20.07.05.04. 1.20.1.20.07.05.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
38.500.000,00
PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR
BELANJA BARANG DAN JASA
2.500.000,00
2.500.000,00
1.20.1.20.07.28.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR DAERAH
509.736.000,00
1.20.1.20.07.28.01.
PELAYANAN MASYARAKAT ACEH DI JAKARTA DAN SEKITARNYA
244.000.000,00
1.20.1.20.07.28.01.5.2.2. 1.20.1.20.07.28.02.
1.20.1.20.07.28.02.5.2.2. 1.20.1.20.07.28.03. 1.20.1.20.07.28.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
244.000.000,00
PERTEMUAN PEMDA ACEH DENGAN MASYARAKAT ACEH SE JABODETABEK DI JAKARTA
BELANJA BARANG DAN JASA
194.025.000,00
PERTEMUAN UNSUR PEMDA ACEH DENGAN FORBES
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PEGELARAN SENI BUDAYA DAERAH
1.20.1.20.07.30.01.
PAGELARAN SENI BUDAYA ACEH
1.20.1.20.07.30.04.
530.300.000,00
KOORDINASI PELESTARIAN, PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN SENI TRADISIONAL
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.07.30.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
778.300.000,00 530.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.07.30.04.5.2.1.
71.711.000,00
71.711.000,00
1.20.1.20.07.30.
1.20.1.20.07.30.01.5.2.2.
194.025.000,00
248.000.000,00
18.000.000,00 230.000.000,00
1.20.1.20.07.77.
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
88.900.000,00
1.20.1.20.07.77.01.
PENYUSUNAN DATABASE MASYARAKAT ACEH BERDASARKAN PROFESI SE JABODETABEK
24.000.000,00
1.20.1.20.07.77.01.5.2.2. 1.20.1.20.07.77.02.
BELANJA BARANG DAN JASA
24.000.000,00
PENGEMBANGAN INFORMASI MELALUI WEBSITE
64.900.000,00
1.20.1.20.07.77.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
31.200.000,00
1.20.1.20.07.77.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
33.700.000,00 JUMLAH BELANJA
13.076.656.601,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(13.076.656.601,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Halaman : 118 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.08.00.00.5.
BELANJA
39.350.030.059,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
17.737.616.779,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
17.737.616.779,00
21.612.413.280,00
1.20.1.20.08.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.506.516.380,00
1.20.1.20.08.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
30.000.000,00
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. 1.20.1.20.08.01.02. 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.08.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
1.20.1.20.08.01.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.01.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.01.08. 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. 1.20.1.20.08.01.10. 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. 1.20.1.20.08.01.11. 1.20.1.20.08.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.08.01.12.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.20.1.20.08.01.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.01.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.08.01.13. 1.20.1.20.08.01.13.5.2.3. 1.20.1.20.08.01.14.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
30.000.000,00 999.996.000,00
999.996.000,00 140.200.000,00
133.200.000,00 7.000.000,00 749.500.000,00
749.500.000,00 231.909.680,00
231.909.680,00 188.290.400,00
188.290.400,00 100.000.000,00
96.028.000,00 3.972.000,00 1.367.500.000,00
1.367.500.000,00 847.020.000,00
1.20.1.20.08.01.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
295.620.000,00
1.20.1.20.08.01.14.5.2.3.
BELANJA MODAL
551.400.000,00
1.20.1.20.08.01.15. 1.20.1.20.08.01.15.5.2.2. 1.20.1.20.08.01.17. 1.20.1.20.08.01.17.5.2.2. 1.20.1.20.08.01.18. 1.20.1.20.08.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.08.01.22. 1.20.1.20.08.01.22.5.2.1.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
BELANJA PEGAWAI
31.105.000,00
31.105.000,00 90.700.000,00
90.700.000,00 480.102.000,00
480.102.000,00 101.000.000,00
97.200.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 119 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.08.01.22.5.2.2. 1.20.1.20.08.01.26. 1.20.1.20.08.01.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BAHAN PERKANTORAN
BELANJA BARANG DAN JASA
3.800.000,00 149.193.300,00
149.193.300,00
1.20.1.20.08.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.951.727.400,00
1.20.1.20.08.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.428.190.000,00
1.20.1.20.08.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.02.22.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.08.02.24. 1.20.1.20.08.02.24.5.2.2. 1.20.1.20.08.02.26. 1.20.1.20.08.02.26.5.2.2. 1.20.1.20.08.02.33. 1.20.1.20.08.02.33.5.2.2. 1.20.1.20.08.02.37. 1.20.1.20.08.02.37.5.2.2. 1.20.1.20.08.02.46.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR MINUM
BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN
383.190.000,00 1.045.000.000,00 334.292.000,00
334.292.000,00 109.000.000,00
109.000.000,00 35.000.000,00
35.000.000,00 27.000.000,00
27.000.000,00 1.018.245.400,00
1.20.1.20.08.02.46.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
507.154.000,00
1.20.1.20.08.02.46.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
511.091.400,00
1.20.1.20.08.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
114.750.000,00
1.20.1.20.08.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
114.750.000,00
1.20.1.20.08.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
114.750.000,00
1.20.1.20.08.04.
PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
75.720.000,00
1.20.1.20.08.04.03.
PEMINDAHAN TUGAS PNS
75.720.000,00
1.20.1.20.08.04.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
17.400.000,00
1.20.1.20.08.04.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
58.320.000,00
1.20.1.20.08.46. 1.20.1.20.08.46.01.
PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR PEMBINAAN DISIPLIN PNS
3.883.166.500,00 58.946.500,00
1.20.1.20.08.46.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
16.200.000,00
1.20.1.20.08.46.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
42.746.500,00
1.20.1.20.08.46.04.
PELAKSANAAN UJIAN DINAS
310.820.000,00
1.20.1.20.08.46.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
175.500.000,00
1.20.1.20.08.46.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
135.320.000,00
1.20.1.20.08.46.05.
PENATAAN MUTASI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
1.20.1.20.08.46.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.46.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.46.06.
RAPAT KOORDINASI DI BIDANG KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.08.46.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.46.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.46.08.
PELAKSAAAN REKRUITMEN, SELEKSI DAN PENGANGKATAN CPNSD
151.480.000,00
34.200.000,00 117.280.000,00 336.751.000,00
5.500.000,00 331.251.000,00 509.483.000,00
1.20.1.20.08.46.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
118.000.000,00
1.20.1.20.08.46.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
391.483.000,00
1.20.1.20.08.46.10.
PELAKSAAAN REKRUITMEN DAN SELEKSI CALON PRAJA IPDN
1.20.1.20.08.46.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.46.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.46.11. 1.20.1.20.08.46.11.5.2.1.
PELAKSANAAN DP-3. KGB, CUTI, ASKES DAN TASPEN
BELANJA PEGAWAI
587.252.000,00
36.300.000,00 550.952.000,00 33.252.000,00
3.600.000,00
Halaman : 120 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.08.46.11.5.2.2. 1.20.1.20.08.46.16. 1.20.1.20.08.46.16.5.2.2. 1.20.1.20.08.46.17.
BELANJA BARANG DAN JASA PELAKSANAAN BAPERTARUM BAGI PNS
BELANJA BARANG DAN JASA PENGELOLAAN, PENATAAN DOSIR KEPEGAWAIAN BAGI PNS
1.20.1.20.08.46.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.46.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.46.18.
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.1.20.08.46.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.46.18.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.08.46.25. 1.20.1.20.08.46.25.5.2.2. 1.20.1.20.08.46.26. 1.20.1.20.08.46.26.5.2.2. 1.20.1.20.08.46.28.
SOSIALISASI DAN PENGHIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN
BELANJA BARANG DAN JASA PELAKSANAAN KONSELING DAN PEMBINAAN MENTAL KEPEGAWAIAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN
29.652.000,00 29.820.000,00
29.820.000,00 140.320.000,00
15.600.000,00 124.720.000,00 505.590.000,00
91.490.000,00 414.100.000,00 80.960.000,00
80.960.000,00 72.385.000,00
72.385.000,00 717.072.000,00
1.20.1.20.08.46.28.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
126.500.000,00
1.20.1.20.08.46.28.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
590.572.000,00
1.20.1.20.08.46.29.
KEGIATAN PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/I STTD
1.20.1.20.08.46.29.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.46.29.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.67.
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
1.20.1.20.08.67.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
1.20.1.20.08.67.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.67.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.67.02.
PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL
1.20.1.20.08.67.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.67.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.67.06. 1.20.1.20.08.67.06.5.2.2.
PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN PROFESIONALISME
BELANJA BARANG DAN JASA
349.035.000,00
27.250.000,00 321.785.000,00 4.740.873.000,00 477.156.000,00
32.750.000,00 444.406.000,00 3.844.766.000,00
107.600.000,00 3.737.166.000,00 418.951.000,00
418.951.000,00
1.20.1.20.08.68.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
2.570.783.000,00
1.20.1.20.08.68.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH
1.192.802.000,00
1.20.1.20.08.68.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.68.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.68.04.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH
1.20.1.20.08.68.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.68.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.69.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
1.20.1.20.08.69.04.
PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS
97.100.000,00 1.095.702.000,00 1.377.981.000,00
55.350.000,00 1.322.631.000,00 1.768.877.000,00 492.485.000,00
1.20.1.20.08.69.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
177.600.000,00
1.20.1.20.08.69.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
314.885.000,00
1.20.1.20.08.69.09. 1.20.1.20.08.69.09.5.2.2. 1.20.1.20.08.69.11. 1.20.1.20.08.69.11.5.2.2. 1.20.1.20.08.69.15. 1.20.1.20.08.69.15.5.2.1.
PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS
BELANJA BARANG DAN JASA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BELANJA PEGAWAI
54.059.000,00
54.059.000,00 862.233.000,00
862.233.000,00 302.450.000,00
60.000.000,00
Halaman : 121 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.08.69.15.5.2.2. 1.20.1.20.08.69.26.
BELANJA BARANG DAN JASA
242.450.000,00
PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI PNS
57.650.000,00
1.20.1.20.08.69.26.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
26.300.000,00
1.20.1.20.08.69.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
31.350.000,00 JUMLAH BELANJA
39.350.030.059,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(39.350.030.059,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM
Halaman : 122 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.09.00.00.4.
PENDAPATAN
35.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
35.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
35.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.
BELANJA
1.20.1.20.09.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.481.924.683,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
8.481.924.683,00
1.20.1.20.09.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
35.875.969.397,00
JUMLAH PENDAPATAN
35.000.000,00 44.357.894.080,00
1.20.1.20.09.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.057.979.750,00
1.20.1.20.09.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
10.800.000,00
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. 1.20.1.20.09.01.02. 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.09.01.08. 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. 1.20.1.20.09.01.10. 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2. 1.20.1.20.09.01.11. 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.09.01.12. 1.20.1.20.09.01.12.5.2.2. 1.20.1.20.09.01.15.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.01.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.09.01.18. 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.09.01.20. 1.20.1.20.09.01.20.5.2.2. 1.20.1.20.09.01.22.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.09.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
10.800.000,00 798.600.000,00
798.600.000,00 250.000.000,00
250.000.000,00 124.797.750,00
124.797.750,00 25.614.000,00
25.614.000,00 8.930.000,00
8.930.000,00 25.680.000,00
18.288.000,00 7.392.000,00 542.108.000,00
542.108.000,00 11.000.000,00
11.000.000,00 260.450.000,00
210.450.000,00 50.000.000,00 1.523.050.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 123 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.09.02.07. 1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. 1.20.1.20.09.02.13. 1.20.1.20.09.02.13.5.2.3. 1.20.1.20.09.02.22. 1.20.1.20.09.02.22.5.2.2. 1.20.1.20.09.02.24. 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2. 1.20.1.20.09.02.28. 1.20.1.20.09.02.28.5.2.2. 1.20.1.20.09.02.30. 1.20.1.20.09.02.30.5.2.2. 1.20.1.20.09.02.33. 1.20.1.20.09.02.33.5.2.2. 1.20.1.20.09.02.43. 1.20.1.20.09.02.43.5.2.2.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT MOBIL JABATAN
BELANJA BARANG DAN JASA
150.060.000,00
150.060.000,00 275.000.000,00
275.000.000,00 717.000.000,00
717.000.000,00 206.940.000,00
206.940.000,00 46.050.000,00
46.050.000,00 51.000.000,00
51.000.000,00 22.000.000,00
22.000.000,00 55.000.000,00
55.000.000,00
1.20.1.20.09.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
274.500.000,00
1.20.1.20.09.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
274.500.000,00
1.20.1.20.09.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
274.500.000,00
1.20.1.20.09.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
279.600.000,00
1.20.1.20.09.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
193.600.000,00
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2. 1.20.1.20.09.05.06. 1.20.1.20.09.05.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
BELANJA BARANG DAN JASA
193.600.000,00 86.000.000,00
86.000.000,00
1.20.1.20.09.26.
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
459.714.000,00
1.20.1.20.09.26.02.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
459.714.000,00
1.20.1.20.09.26.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.26.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
43.650.000,00 416.064.000,00
1.20.1.20.09.29.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
3.374.520.000,00
1.20.1.20.09.29.19.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN
3.374.520.000,00
1.20.1.20.09.29.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.29.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
43.200.000,00 3.331.320.000,00
1.20.1.20.09.38.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
66.000.000,00
1.20.1.20.09.38.15.
RAPAT KOORDINASI ANTAR PEMUKA AGAMA
66.000.000,00
1.20.1.20.09.38.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.38.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.700.000,00 60.300.000,00
1.20.1.20.09.39.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA DAN PEMBINAAN KERUKUNAN BERAGAMA
811.700.000,00
1.20.1.20.09.39.11.
PELATIHAN TC STQ TINGKAT NASIONAL
811.700.000,00
1.20.1.20.09.39.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.39.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.000.000,00 803.700.000,00
1.20.1.20.09.57.
PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM
4.431.551.500,00
1.20.1.20.09.57.18.
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS IMAM MESJID DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
4.231.551.500,00
1.20.1.20.09.57.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.57.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7.700.000,00 4.223.851.500,00
Halaman : 124 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.09.57.21.
TRAINING ADVOKASI SYARIAT ISLAM
1.20.1.20.09.57.21.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.57.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
200.000.000,00
12.600.000,00 187.400.000,00
1.20.1.20.09.79.
PROGRAM PENINGAKATAN PEMAHAMAN WAWASAN ISLAM
4.317.108.223,00
1.20.1.20.09.79.01.
PEMASYARAKATAN DAN PENYEBARAN INFORMASI KEISLAMAN
2.937.517.523,00
1.20.1.20.09.79.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.79.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.79.02.
PEMBINAAN GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAH
1.20.1.20.09.79.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.79.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.79.03.
PELATIHAN DAN PEMBEKALAN WAWASAN KEISLAMAN
1.20.1.20.09.79.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.79.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.79.04.
PENINGKATAN DAN PEMBINAAN AQIDAH UMAT
1.20.1.20.09.79.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.79.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.79.06. 1.20.1.20.09.79.06.5.2.2.
PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN DINUL ISLAM
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.80.
PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGALAMAN AL QURAN
1.20.1.20.09.80.01.
PEMBINAAN KELEMBAGAAN TILAWATIL QURAN
1.20.1.20.09.80.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.80.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.80.04. 1.20.1.20.09.80.04.5.2.2. 1.20.1.20.09.80.08.
PEMBERANGKATAN KAFILAH MENGIKUTI STQ/MTQ TINGKAT NASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA BIMBINGAN TEKNIS TENAGA PELATIH/JURI TILAWATIL QURAN
1.20.1.20.09.80.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.80.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.80.12.
PELAKSANAAN MTQ
1.20.1.20.09.80.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.80.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.82.
PROGRAM PEMBINAAN DAKWAH DAN SYIAR ISLAM
1.20.1.20.09.82.01.
PENINGKATAN KUALITAS DAKWAH DAN PENYEMARAKAN SYIAR ISLAM
1.20.1.20.09.82.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.82.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.82.02.
PEMBINAAN DAN KOORDINASI DAI WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL
1.20.1.20.09.82.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.82.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.82.03.
PEMBINAAAN DAN PEMBERDAYAAN MUALLAF
1.20.1.20.09.82.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.82.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.82.04.
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PANGAJIAN DI GAMPONG
1.20.1.20.09.82.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.82.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.82.05.
PEMBINAAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAI
1.20.1.20.09.82.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.82.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
143.100.000,00 2.794.417.523,00 234.500.000,00
2.000.000,00 232.500.000,00 352.270.500,00
7.400.000,00 344.870.500,00 92.820.200,00
6.700.000,00 86.120.200,00 700.000.000,00
700.000.000,00 3.116.525.000,00 254.100.000,00
106.650.000,00 147.450.000,00 1.299.120.000,00
1.299.120.000,00 72.660.000,00
1.600.000,00 71.060.000,00 1.490.645.000,00
62.000.000,00 1.428.645.000,00 13.699.449.924,00 1.489.236.000,00
6.750.000,00 1.482.486.000,00 6.829.366.650,00
6.076.200.000,00 753.166.650,00 441.448.500,00
5.700.000,00 435.748.500,00 4.054.770.750,00
206.200.000,00 3.848.570.750,00 476.576.074,00
3.550.000,00 473.026.074,00
Halaman : 125 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.09.82.06.
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA DAKWAH
1.20.1.20.09.82.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.82.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.550.000,00 404.501.950,00
1.20.1.20.09.83.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PERADILAN SYARIAH
1.20.1.20.09.83.01.
RAPAT KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERADILAN ISLAM
1.20.1.20.09.83.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.83.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.83.02.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.83.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.09.83.03.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.09.83.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
86.560.000,00
24.760.000,00 569.686.000,00
35.100.000,00 534.586.000,00
BIMBINGAN TEKNIS PERADILAN ISLAM
1.20.1.20.09.83.03.5.2.1.
1.464.271.000,00
61.800.000,00
PENYULUHAN QANUN PENYELENGGARAN DINUL ISLAM
1.20.1.20.09.83.02.5.2.1.
408.051.950,00
808.025.000,00
93.000.000,00 715.025.000,00 JUMLAH BELANJA
44.357.894.080,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(44.322.894.080,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Halaman : 126 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.10.00.00.4.
PENDAPATAN
20.000.000,00
1.20.1.20.10.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
20.000.000,00
1.20.1.20.10.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
20.000.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.
BELANJA
1.20.1.20.10.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.726.499.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
8.726.499.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
12.513.975.960,00
JUMLAH PENDAPATAN
20.000.000,00 21.240.474.960,00
1.20.1.20.10.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.558.416.960,00
1.20.1.20.10.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
10.200.000,00
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2. 1.20.1.20.10.01.02. 1.20.1.20.10.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.10.01.06. 1.20.1.20.10.01.06.5.2.2. 1.20.1.20.10.01.10. 1.20.1.20.10.01.10.5.2.2. 1.20.1.20.10.01.11. 1.20.1.20.10.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.10.01.12. 1.20.1.20.10.01.12.5.2.2. 1.20.1.20.10.01.15. 1.20.1.20.10.01.15.5.2.2. 1.20.1.20.10.01.17. 1.20.1.20.10.01.17.5.2.2. 1.20.1.20.10.01.18. 1.20.1.20.10.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.10.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
10.200.000,00 468.600.000,00
468.600.000,00 238.050.000,00
238.050.000,00 72.296.960,00
72.296.960,00 163.430.000,00
163.430.000,00 12.320.000,00
12.320.000,00 65.000.000,00
65.000.000,00 54.000.000,00
54.000.000,00 211.920.000,00
211.920.000,00 1.262.600.000,00
1.20.1.20.10.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
660.000.000,00
1.20.1.20.10.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
602.600.000,00
1.20.1.20.10.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
1.360.040.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 127 1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.10.02.07. 1.20.1.20.10.02.07.5.2.3. 1.20.1.20.10.02.09. 1.20.1.20.10.02.09.5.2.3. 1.20.1.20.10.02.10. 1.20.1.20.10.02.10.5.2.3. 1.20.1.20.10.02.13. 1.20.1.20.10.02.13.5.2.3. 1.20.1.20.10.02.22.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELEUR
BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.10.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.10.02.22.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.10.02.28. 1.20.1.20.10.02.28.5.2.2. 1.20.1.20.10.02.33. 1.20.1.20.10.02.33.5.2.2. 1.20.1.20.10.02.38. 1.20.1.20.10.02.38.5.2.2. 1.20.1.20.10.02.42. 1.20.1.20.10.02.42.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL
198.250.000,00
198.250.000,00 225.000.000,00
225.000.000,00 28.000.000,00
28.000.000,00 144.800.000,00
144.800.000,00 132.400.000,00
8.400.000,00 124.000.000,00 166.380.000,00
166.380.000,00 117.760.000,00
117.760.000,00 57.500.000,00
57.500.000,00 289.950.000,00
289.950.000,00
1.20.1.20.10.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
16.300.000,00
1.20.1.20.10.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
16.300.000,00
1.20.1.20.10.03.02.5.2.2. 1.20.1.20.10.60. 1.20.1.20.10.60.02.
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA PEMBINAAN BADAN OTONOM MPU
1.20.1.20.10.60.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.60.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.10.60.03.
SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
1.20.1.20.10.60.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.60.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.10.60.04.
PENDIDIKAN KADER ULAMA
1.20.1.20.10.60.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.60.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.10.60.05.
RAPAT KOORDINASI MPU
1.20.1.20.10.60.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.60.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.10.60.06.
MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN
1.20.1.20.10.60.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.60.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.10.60.07. 1.20.1.20.10.60.07.5.2.2. 1.20.1.20.10.60.12.
PENGKAJIAN ALIRAN SEMPALAN
BELANJA BARANG DAN JASA KAJIAN KEBIJAKAN DAERAH
1.20.1.20.10.60.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.60.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.10.60.14.
NADWAH/MUBAHASAH ILMIAH
1.20.1.20.10.60.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.60.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.10.60.16.
PEMBINAAN SERTIFIKASI JAMINAN HALAL
1.20.1.20.10.60.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.60.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
16.300.000,00 6.765.429.000,00 166.350.000,00
64.000.000,00 102.350.000,00 464.805.000,00
64.800.000,00 400.005.000,00 2.355.720.000,00
23.550.000,00 2.332.170.000,00 327.480.000,00
12.500.000,00 314.980.000,00 125.070.000,00
2.500.000,00 122.570.000,00 247.590.000,00
247.590.000,00 59.750.000,00
2.500.000,00 57.250.000,00 92.115.000,00
2.500.000,00 89.615.000,00 454.590.000,00
65.000.000,00 389.590.000,00
Halaman : 128 1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.10.60.19.
SOSIALISASI FATWA DAN HUKUM ISLAM
1.20.1.20.10.60.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.60.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.10.60.20.
1.091.320.000,00
84.900.000,00 1.006.420.000,00
EVALUASI KESERASIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEAGAMAAN
847.480.000,00
1.20.1.20.10.60.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.60.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
103.080.000,00
1.20.1.20.10.60.20.5.2.3.
BELANJA MODAL
697.600.000,00
1.20.1.20.10.60.26.
46.800.000,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERAN ULAMA
1.20.1.20.10.60.26.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.60.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
533.159.000,00
60.350.000,00 472.809.000,00
1.20.1.20.10.94.
PROGRAM KOORDINASI DAN SILATURRAHMI UMARA - ULAMA
1.20.1.20.10.94.01.
LOKAKARYA ULAMA - UMARA BIDANG MUAMALAH
1.813.790.000,00 134.290.000,00
1.20.1.20.10.94.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.94.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
131.790.000,00
ZIKIR MUSLIMAT
448.550.000,00
1.20.1.20.10.94.02. 1.20.1.20.10.94.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.94.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.10.94.03.
2.500.000,00
27.500.000,00 421.050.000,00
EKSISTENSI PERAN ULAMA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
1.20.1.20.10.94.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.10.94.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.230.950.000,00
19.250.000,00 1.211.700.000,00 JUMLAH BELANJA
21.240.474.960,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(21.220.474.960,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.11. - SEKRETARIAT BAITUL MAAL
Halaman : 129 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.11.00.00.4.
PENDAPATAN
24.700.000.000,00
1.20.1.20.11.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
24.700.000.000,00
1.20.1.20.11.00.00.4.1.4.
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
24.700.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
24.700.000.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5.
BELANJA
1.20.1.20.11.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.892.789.908,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.892.789.908,00
1.20.1.20.11.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
30.394.744.887,00
35.287.534.795,00
1.20.1.20.11.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.818.715.840,00
1.20.1.20.11.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
7.200.000,00
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2. 1.20.1.20.11.01.02. 1.20.1.20.11.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.11.01.06. 1.20.1.20.11.01.06.5.2.2. 1.20.1.20.11.01.10. 1.20.1.20.11.01.10.5.2.2. 1.20.1.20.11.01.11. 1.20.1.20.11.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.11.01.12. 1.20.1.20.11.01.12.5.2.2. 1.20.1.20.11.01.13. 1.20.1.20.11.01.13.5.2.3. 1.20.1.20.11.01.15.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.11.01.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.11.01.17. 1.20.1.20.11.01.17.5.2.2. 1.20.1.20.11.01.18. 1.20.1.20.11.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.11.01.22.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
7.200.000,00 222.000.000,00
222.000.000,00 377.230.000,00
377.230.000,00 63.716.240,00
63.716.240,00 79.040.000,00
79.040.000,00 10.608.600,00
10.608.600,00 141.600.000,00
141.600.000,00 130.285.000,00
5.500.000,00 124.785.000,00 113.200.000,00
113.200.000,00 363.336.000,00
363.336.000,00 310.500.000,00
1.20.1.20.11.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
158.100.000,00
1.20.1.20.11.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
152.400.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 130 1.20.11. - SEKRETARIAT BAITUL MAAL KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.11.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.11.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.11.02.22.5.2.3. 1.20.1.20.11.02.28. 1.20.1.20.11.02.28.5.2.2. 1.20.1.20.11.02.31. 1.20.1.20.11.02.31.5.2.2. 1.20.1.20.11.02.42. 1.20.1.20.11.02.42.5.2.3.
BELANJA MODAL
157.300.000,00 45.000.000,00
45.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
59.700.000,00
59.700.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
BELANJA BARANG DAN JASA
7.600.000,00
7.600.000,00
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL
45.000.000,00
45.000.000,00
1.20.1.20.11.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
6.000.000,00
1.20.1.20.11.03.01.
PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI
6.000.000,00
1.20.1.20.11.03.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
6.000.000,00
1.20.1.20.11.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
284.448.000,00
1.20.1.20.11.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
284.448.000,00
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
284.448.000,00
1.20.1.20.11.57.
PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM
1.20.1.20.11.57.06.
SOSIALISASI KESADARAN ZAKAT
1.20.1.20.11.57.06.5.2.2. 1.20.1.20.11.57.12.
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.11.57.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.11.57.25.5.2.2.
26.852.000.000,00
2.112.000.000,00 24.740.000.000,00
PENDATAAN (MUZAKKI, MUSTAHIK) DAN PENYALURAN ZIS
1.20.1.20.11.57.24.5.2.1.
1.20.1.20.11.57.25.
305.000.000,00
PENYALURAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS)
1.20.1.20.11.57.12.5.2.2. 1.20.1.20.11.57.24.
305.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.11.57.12.5.2.1.
27.934.277.047,00
246.801.047,00
9.450.000,00 237.351.047,00
PEMBINAAN DAN KOORDINASI BAITUL MAL KAB/KOTA (MONITORING DAN EVALUASI)
BELANJA BARANG DAN JASA
530.476.000,00
530.476.000,00
1.20.1.20.11.58.
PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN
194.004.000,00
1.20.1.20.11.58.10.
RAPAT KERJA BAITUL MAL
194.004.000,00
1.20.1.20.11.58.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.11.58.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.700.000,00 185.304.000,00 JUMLAH BELANJA
35.287.534.795,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.587.534.795,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
Halaman : 131 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.12.00.00.4.
PENDAPATAN
10.000.000,00
1.20.1.20.12.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10.000.000,00
1.20.1.20.12.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
10.000.000,00
1.20.1.20.12.00.00.5.
BELANJA
1.20.1.20.12.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.944.197.000,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.944.197.000,00
1.20.1.20.12.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
15.771.646.061,00
JUMLAH PENDAPATAN
10.000.000,00 20.715.843.061,00
1.20.1.20.12.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.433.506.299,00
1.20.1.20.12.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
135.960.000,00
1.20.1.20.12.01.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.12.01.02. 1.20.1.20.12.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.12.01.10. 1.20.1.20.12.01.10.5.2.2. 1.20.1.20.12.01.11. 1.20.1.20.12.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.12.01.12. 1.20.1.20.12.01.12.5.2.2. 1.20.1.20.12.01.13. 1.20.1.20.12.01.13.5.2.3. 1.20.1.20.12.01.15. 1.20.1.20.12.01.15.5.2.2. 1.20.1.20.12.01.17. 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2. 1.20.1.20.12.01.18. 1.20.1.20.12.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.12.01.22.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
126.000.000,00 9.960.000,00 297.742.716,00
297.742.716,00 60.482.939,00
60.482.939,00 31.561.144,00
31.561.144,00 22.560.000,00
22.560.000,00 254.046.000,00
254.046.000,00 3.600.000,00
3.600.000,00 113.037.500,00
113.037.500,00 645.416.000,00
645.416.000,00 869.100.000,00
1.20.1.20.12.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
438.100.000,00
1.20.1.20.12.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
431.000.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 132 1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.12.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.12.02.24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2. 1.20.1.20.12.02.30. 1.20.1.20.12.02.30.5.2.2. 1.20.1.20.12.02.42. 1.20.1.20.12.02.42.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.12.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.20.1.20.12.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.20.1.20.12.03.02.5.2.2. 1.20.1.20.12.03.05. 1.20.1.20.12.03.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.12.70.
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA.
1.20.1.20.12.70.06.
KERJASAMA ANTAR NEGARA, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENANGANAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA.
1.20.1.20.12.70.06.5.2.2. 1.20.1.20.12.70.08.
BELANJA BARANG DAN JASA MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN BENCANA.
1.023.080.000,00 472.660.000,00
472.660.000,00 84.900.000,00
84.900.000,00 465.520.000,00
465.520.000,00 159.250.000,00 74.750.000,00
74.750.000,00 84.500.000,00
84.500.000,00 6.147.417.434,00 56.082.000,00
56.082.000,00 327.318.000,00
1.20.1.20.12.70.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
119.400.000,00
1.20.1.20.12.70.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
207.918.000,00
1.20.1.20.12.70.10.
KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA
800.204.000,00
1.20.1.20.12.70.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
136.500.000,00
1.20.1.20.12.70.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
663.704.000,00
1.20.1.20.12.70.11.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA
4.540.407.834,00
1.20.1.20.12.70.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.272.026.730,00
1.20.1.20.12.70.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
3.268.381.104,00
1.20.1.20.12.70.12.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
423.405.600,00
1.20.1.20.12.70.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
128.800.000,00
1.20.1.20.12.70.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
294.605.600,00
1.20.1.20.12.72.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA.
2.064.147.631,00
1.20.1.20.12.72.12.
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
2.064.147.631,00
1.20.1.20.12.72.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.12.72.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
258.000.000,00 1.806.147.631,00
1.20.1.20.12.73.
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA.
406.990.000,00
1.20.1.20.12.73.08.
KOORDINASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA
157.940.000,00
1.20.1.20.12.73.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.12.73.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.12.73.10.
KOORDINASI PENILAIAN KERUSAKAN BENCANA
18.800.000,00 139.140.000,00 249.050.000,00
1.20.1.20.12.73.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
129.600.000,00
1.20.1.20.12.73.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
119.450.000,00
1.20.1.20.12.85.
PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA
1.20.1.20.12.85.01.
PENILAIAN CEPAT KERUSAKAN AKIBAT BENCANA
1.20.1.20.12.85.01.5.2.2. 1.20.1.20.12.85.02.
BELANJA BARANG DAN JASA PENGENDALIAN SISTEM PUSAT KENDALI OPERASI (PUSDALOPS) PENANGGULANGAN BENCANA
3.537.254.697,00 76.700.000,00
76.700.000,00 480.191.850,00
Halaman : 133 1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.12.85.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.12.85.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.12.85.03.
429.450.000,00 50.741.850,00
MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA
1.20.1.20.12.85.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.12.85.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.980.362.847,00
308.400.000,00 2.671.962.847,00 JUMLAH BELANJA
20.715.843.061,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(20.705.843.061,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.13. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Halaman : 134 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.13.00.00.5.
BELANJA
1.20.1.20.13.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.532.968.835,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
5.532.968.835,00
1.20.1.20.13.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
10.278.027.500,00
15.810.996.335,00
1.20.1.20.13.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.487.339.500,00
1.20.1.20.13.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
55.610.000,00
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2. 1.20.1.20.13.01.02. 1.20.1.20.13.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.13.01.10. 1.20.1.20.13.01.10.5.2.2. 1.20.1.20.13.01.11. 1.20.1.20.13.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.13.01.13. 1.20.1.20.13.01.13.5.2.3. 1.20.1.20.13.01.15. 1.20.1.20.13.01.15.5.2.2. 1.20.1.20.13.01.17. 1.20.1.20.13.01.17.5.2.2. 1.20.1.20.13.01.18. 1.20.1.20.13.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.13.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
55.610.000,00 27.700.000,00
27.700.000,00 161.587.500,00
161.587.500,00 127.426.000,00
127.426.000,00 180.000.000,00
180.000.000,00 32.040.000,00
32.040.000,00 23.150.000,00
23.150.000,00 567.226.000,00
567.226.000,00 312.600.000,00
1.20.1.20.13.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
135.600.000,00
1.20.1.20.13.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
177.000.000,00
1.20.1.20.13.02. 1.20.1.20.13.02.03.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
5.899.112.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
5.000.000.000,00
1.20.1.20.13.02.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.13.02.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.13.02.05. 1.20.1.20.13.02.05.5.2.3. 1.20.1.20.13.02.24. 1.20.1.20.13.02.24.5.2.2. 1.20.1.20.13.02.30.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
50.000.000,00 4.950.000.000,00 545.000.000,00
545.000.000,00 276.362.000,00
276.362.000,00 77.750.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 135 1.20.13. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.13.02.30.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
77.750.000,00
1.20.1.20.13.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
35.400.000,00
1.20.1.20.13.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
35.400.000,00
1.20.1.20.13.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
35.400.000,00
1.20.1.20.13.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
198.300.000,00
1.20.1.20.13.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
198.300.000,00
1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
198.300.000,00
1.20.1.20.13.64.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
1.20.1.20.13.64.03.
PENANGANAN KASUS PENGADUAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.20.1.20.13.64.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.13.64.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.13.64.04.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.13.64.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.13.64.10.
166.924.000,00
1.850.000,00 165.074.000,00
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.20.1.20.13.64.04.5.2.2.
2.657.876.000,00
201.000.000,00
51.000.000,00 150.000.000,00
MONITORING TIM INSTANSI TERKAIT PERIZINAN/NON PERIZINAN KE KABUPATEN/KOTA
629.168.000,00
1.20.1.20.13.64.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
132.000.000,00
1.20.1.20.13.64.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
497.168.000,00
1.20.1.20.13.64.12.
1.20.1.20.13.64.12.5.2.2. 1.20.1.20.13.64.13.
PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG PELAYANAN PEIZINAN DAN NON PERIZINAN.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.13.64.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.13.64.15.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.13.64.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
122.150.000,00
7.300.000,00 114.850.000,00
RAKERDA PPTSP KABUPATEN/KOTA
1.20.1.20.13.64.15.5.2.1.
1.20.1.20.13.64.17.
100.000.000,00
BIMTEK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM
1.20.1.20.13.64.13.5.2.1.
100.000.000,00
137.444.000,00
14.600.000,00 122.844.000,00
PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENELITIAN LAPANGAN BIDANG SDA
710.040.000,00
1.20.1.20.13.64.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
132.000.000,00
1.20.1.20.13.64.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
578.040.000,00
1.20.1.20.13.64.18.
PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENELITIAN LAPANGAN BIDANG NON SDA
591.150.000,00
1.20.1.20.13.64.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
132.000.000,00
1.20.1.20.13.64.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
459.150.000,00 JUMLAH BELANJA
15.810.996.335,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(15.810.996.335,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.14. - SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH
Halaman : 136 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.14.00.00.5.
BELANJA
6.020.374.433,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.438.968.933,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.438.968.933,00
1.20.1.20.14.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.581.405.500,00
1.20.1.20.14.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
627.583.500,00
1.20.1.20.14.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
13.430.000,00
1.20.1.20.14.01.01.5.2.2. 1.20.1.20.14.01.02. 1.20.1.20.14.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.14.01.06. 1.20.1.20.14.01.06.5.2.2. 1.20.1.20.14.01.08.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
13.430.000,00 68.000.000,00
68.000.000,00 46.500.000,00
46.500.000,00 88.500.000,00
1.20.1.20.14.01.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
45.600.000,00
1.20.1.20.14.01.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
42.900.000,00
1.20.1.20.14.01.10. 1.20.1.20.14.01.10.5.2.2. 1.20.1.20.14.01.11. 1.20.1.20.14.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.14.01.12. 1.20.1.20.14.01.12.5.2.2. 1.20.1.20.14.01.13. 1.20.1.20.14.01.13.5.2.3. 1.20.1.20.14.01.15. 1.20.1.20.14.01.15.5.2.2. 1.20.1.20.14.01.17. 1.20.1.20.14.01.17.5.2.2. 1.20.1.20.14.01.18. 1.20.1.20.14.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.14.01.20.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR
30.582.500,00
30.582.500,00 29.062.000,00
29.062.000,00 4.000.000,00
4.000.000,00 48.000.000,00
48.000.000,00 7.920.000,00
7.920.000,00 46.250.000,00
46.250.000,00 153.920.000,00
153.920.000,00 91.419.000,00
1.20.1.20.14.01.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
67.200.000,00
1.20.1.20.14.01.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
24.219.000,00
1.20.1.20.14.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
27.000.000,00
1.20.1.20.14.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
17.000.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 137 1.20.14. - SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.14.02.22.5.2.2. 1.20.1.20.14.02.30. 1.20.1.20.14.02.30.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
17.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20.1.20.14.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
22.500.000,00
1.20.1.20.14.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
22.500.000,00
1.20.1.20.14.03.02.5.2.2. 1.20.1.20.14.05. 1.20.1.20.14.05.01. 1.20.1.20.14.05.01.5.2.2. 1.20.1.20.14.05.02.
BELANJA BARANG DAN JASA
22.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.14.05.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
33.720.000,00
33.720.000,00 190.470.000,00
SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.14.05.02.5.2.1.
224.190.000,00
4.500.000,00 185.970.000,00
1.20.1.20.14.46.
PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR
1.482.815.000,00
1.20.1.20.14.46.13.
PEMBINAAN KORPRI PROVINSI ACEH
1.482.815.000,00
1.20.1.20.14.46.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.14.46.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.14.80. 1.20.1.20.14.80.12.
233.870.000,00 1.248.945.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGALAMAN AL QURAN
380.870.000,00
PELAKSANAAN MTQ
380.870.000,00
1.20.1.20.14.80.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.14.80.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
57.700.000,00 323.170.000,00
1.20.1.20.14.96.
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI KORPRI
283.467.000,00
1.20.1.20.14.96.01.
PEMBINAAN PENUNJANG LEMBAGA BAPOR KORPRI
91.175.000,00
1.20.1.20.14.96.01.5.2.2. 1.20.1.20.14.96.02.
1.20.1.20.14.96.02.5.2.2. 1.20.1.20.14.96.03. 1.20.1.20.14.96.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
91.175.000,00
PEMBINAAN PENUNJANG LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) KORPRI
BELANJA BARANG DAN JASA
138.572.000,00
138.572.000,00
KOORDINASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KORPRI
BELANJA BARANG DAN JASA
53.720.000,00
53.720.000,00
1.20.1.20.14.97.
PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA SENI DAN BUDAYA BAGI ANGGOTA KORPRI
306.400.000,00
1.20.1.20.14.97.01.
PEMBINAAN OLAHRAGA ATLET KORPRI
306.400.000,00
1.20.1.20.14.97.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.14.97.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
30.600.000,00 275.800.000,00
1.20.1.20.14.98.
PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA KORPRI
226.580.000,00
1.20.1.20.14.98.01.
PEMBINAAN MENTAL ROHANI ANGGOTA KORPRI
226.580.000,00
1.20.1.20.14.98.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.14.98.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
6.000.000,00 220.580.000,00 JUMLAH BELANJA
6.020.374.433,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.020.374.433,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
Halaman : 138 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.15.00.00.4.
PENDAPATAN
1.203.788.697.049,00
1.20.1.20.15.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.203.788.697.049,00
1.20.1.20.15.00.00.4.1.1.
PENDAPATAN PAJAK DAERAH
1.20.1.20.15.00.00.4.1.4.
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
1.147.306.353.447,00
56.482.343.602,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.20.1.20.15.00.00.5.
BELANJA
1.20.1.20.15.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.15.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.203.788.697.049,00 139.267.519.878,00 59.812.445.778,00
59.812.445.778,00
79.455.074.100,00
1.20.1.20.15.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
14.979.135.100,00
1.20.1.20.15.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
393.200.000,00
1.20.1.20.15.01.01.5.2.2. 1.20.1.20.15.01.02. 1.20.1.20.15.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.15.01.08. 1.20.1.20.15.01.08.5.2.2. 1.20.1.20.15.01.10. 1.20.1.20.15.01.10.5.2.2. 1.20.1.20.15.01.11. 1.20.1.20.15.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.15.01.12. 1.20.1.20.15.01.12.5.2.2. 1.20.1.20.15.01.13. 1.20.1.20.15.01.13.5.2.3. 1.20.1.20.15.01.17. 1.20.1.20.15.01.17.5.2.2. 1.20.1.20.15.01.18. 1.20.1.20.15.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.15.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
393.200.000,00 2.736.380.000,00
2.736.380.000,00 77.855.000,00
77.855.000,00 1.016.534.600,00
1.016.534.600,00 1.501.935.000,00
1.501.935.000,00 118.739.000,00
118.739.000,00 4.028.561.500,00
4.028.561.500,00 630.000.000,00
630.000.000,00 543.800.000,00
543.800.000,00 3.932.130.000,00
1.20.1.20.15.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.499.900.000,00
1.20.1.20.15.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.432.230.000,00
1.20.1.20.15.02.
Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
13.014.263.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 139 1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.15.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
9.682.368.000,00
1.20.1.20.15.02.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
115.500.000,00
1.20.1.20.15.02.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
217.650.000,00
1.20.1.20.15.02.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.15.02.05.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
9.349.218.000,00 1.344.795.000,00
1.20.1.20.15.02.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
544.795.000,00
1.20.1.20.15.02.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
800.000.000,00
1.20.1.20.15.02.28. 1.20.1.20.15.02.28.5.2.2. 1.20.1.20.15.02.42. 1.20.1.20.15.02.42.5.2.2. 1.20.1.20.15.02.44. 1.20.1.20.15.02.44.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA
440.300.000,00
440.300.000,00 487.500.000,00
487.500.000,00 1.059.300.000,00
1.059.300.000,00
1.20.1.20.15.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
326.350.000,00
1.20.1.20.15.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
326.350.000,00
1.20.1.20.15.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
326.350.000,00
1.20.1.20.15.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
300.000.000,00
1.20.1.20.15.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
300.000.000,00
1.20.1.20.15.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.15.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.1.20.15.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
300.000.000,00 1.354.310.000,00
696.940.000,00
1.20.1.20.15.06.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
105.600.000,00
1.20.1.20.15.06.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
591.340.000,00
1.20.1.20.15.06.04.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
657.370.000,00
1.20.1.20.15.06.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
184.260.000,00
1.20.1.20.15.06.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
473.110.000,00
1.20.1.20.15.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.15.17.02.
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
36.733.366.000,00 1.212.440.000,00
1.20.1.20.15.17.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
732.600.000,00
1.20.1.20.15.17.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
479.840.000,00
1.20.1.20.15.17.19.
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ACEH
9.914.855.000,00
1.20.1.20.15.17.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.377.170.000,00
1.20.1.20.15.17.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.127.685.000,00
1.20.1.20.15.17.19.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.15.17.27.
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERIMAAN DANA DESENTRALISASI
410.000.000,00 1.017.698.000,00
1.20.1.20.15.17.27.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
391.692.000,00
1.20.1.20.15.17.27.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
626.006.000,00
1.20.1.20.15.17.42.
PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK
1.20.1.20.15.17.42.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.15.17.42.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.15.17.65.
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD) DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (RKPBMD)
1.20.1.20.15.17.65.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.15.17.65.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
15.048.135.000,00
200.900.000,00 14.847.235.000,00 284.270.000,00
27.600.000,00 256.670.000,00
Halaman : 140 1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.15.17.66.
EVALUASI, PENILAIAN DAN PEMANFAATAN SERTA PELAPORAN ASET
6.750.890.000,00
1.20.1.20.15.17.66.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.896.900.000,00
1.20.1.20.15.17.66.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.853.990.000,00
1.20.1.20.15.17.67.
PENGENDALIAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
1.20.1.20.15.17.67.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.15.17.67.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.505.078.000,00
606.800.000,00 1.898.278.000,00
1.20.1.20.15.35.
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
12.161.240.000,00
1.20.1.20.15.35.04.
PENGADAAN TANAH/LAHAN KAWASAN
12.161.240.000,00
1.20.1.20.15.35.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
166.920.000,00
1.20.1.20.15.35.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
374.320.000,00
1.20.1.20.15.35.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
11.620.000.000,00
1.20.1.20.15.37.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
586.410.000,00
1.20.1.20.15.37.32.
PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
586.410.000,00
1.20.1.20.15.37.32.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.15.37.32.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
58.400.000,00 528.010.000,00 JUMLAH BELANJA
139.267.519.878,00
SURPLUS/(DEFISIT)
1.064.521.177.171,00
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.21. - KETAHANAN PANGAN
ORGANISASI
: 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
Halaman : 141 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.21.1.21.01.00.00.4.
PENDAPATAN
10.000.000.000,00
1.21.1.21.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10.000.000.000,00
1.21.1.21.01.00.00.4.1.4.
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
1.21.1.21.01.00.00.5.
BELANJA
55.003.553.881,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.669.457.772,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.21.1.21.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
10.000.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
10.000.000.000,00
12.669.457.772,00
42.334.096.109,00
1.21.1.21.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.923.505.000,00
1.21.1.21.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
27.400.000,00
1.21.1.21.01.01.01.5.2.2. 1.21.1.21.01.01.02. 1.21.1.21.01.01.02.5.2.2. 1.21.1.21.01.01.06. 1.21.1.21.01.01.06.5.2.2. 1.21.1.21.01.01.10. 1.21.1.21.01.01.10.5.2.2. 1.21.1.21.01.01.11. 1.21.1.21.01.01.11.5.2.2. 1.21.1.21.01.01.12. 1.21.1.21.01.01.12.5.2.2. 1.21.1.21.01.01.15. 1.21.1.21.01.01.15.5.2.2. 1.21.1.21.01.01.18. 1.21.1.21.01.01.18.5.2.2. 1.21.1.21.01.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
27.400.000,00 376.000.000,00
376.000.000,00 35.140.000,00
35.140.000,00 77.000.000,00
77.000.000,00 34.575.000,00
34.575.000,00 15.000.000,00
15.000.000,00 19.990.000,00
19.990.000,00 490.800.000,00
490.800.000,00 847.600.000,00
1.21.1.21.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
699.600.000,00
1.21.1.21.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
148.000.000,00
1.21.1.21.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.21.1.21.01.02.09.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.21.1.21.01.02.09.5.2.3. 1.21.1.21.01.02.10. 1.21.1.21.01.02.10.5.2.3. 1.21.1.21.01.02.22.
BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELEUR
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
3.477.545.609,00 758.450.228,00
758.450.228,00 645.000.000,00
645.000.000,00 1.560.295.381,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 142 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.21.1.21.01.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.21.1.21.01.02.22.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.21.1.21.01.02.24. 1.21.1.21.01.02.24.5.2.2. 1.21.1.21.01.02.30. 1.21.1.21.01.02.30.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
108.767.000,00 1.451.528.381,00 471.800.000,00
471.800.000,00 42.000.000,00
42.000.000,00
1.21.1.21.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
183.000.000,00
1.21.1.21.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
183.000.000,00
1.21.1.21.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
183.000.000,00
1.21.1.21.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
2.855.610.000,00
1.21.1.21.01.15.01.
PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS
2.855.610.000,00
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.21.1.21.01.15.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.21.1.21.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)
1.21.1.21.01.16.01.
PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN
1.21.1.21.01.16.01.5.2.2. 1.21.1.21.01.16.14.
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN
1.21.1.21.01.16.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.21.1.21.01.16.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.21.1.21.01.16.22. 1.21.1.21.01.16.22.5.2.2. 1.21.1.21.01.16.45.
PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA LABORATORIUM UJI KEAMANAN PANGAN
86.500.000,00 2.769.110.000,00 15.597.173.000,00 1.981.250.000,00
1.981.250.000,00 2.033.130.000,00
304.000.000,00 1.729.130.000,00 391.525.000,00
391.525.000,00 1.724.388.000,00
1.21.1.21.01.16.45.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
247.800.000,00
1.21.1.21.01.16.45.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
706.580.000,00
1.21.1.21.01.16.45.5.2.3.
BELANJA MODAL
770.008.000,00
1.21.1.21.01.16.46.
KOORDINASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN
1.21.1.21.01.16.46.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.21.1.21.01.16.46.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.21.1.21.01.16.48.
DIVERSIFIKASI PANGAN MELALUI MODERISASI ANEKA RAGAM PENGOLAHAN PANGAN LOKAL DI TINGKAT RUMAH TANGGA.
555.480.000,00
39.500.000,00 515.980.000,00 5.750.000.000,00
1.21.1.21.01.16.48.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.21.1.21.01.16.48.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.984.100.000,00
1.21.1.21.01.16.48.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.550.000.000,00
1.21.1.21.01.16.50.
PENGEMBANGAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM)
1.21.1.21.01.16.50.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.21.1.21.01.16.50.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
215.900.000,00
3.161.400.000,00
204.300.000,00 2.957.100.000,00
1.21.1.21.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
5.350.320.000,00
1.21.1.21.01.18.04.
KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA
5.350.320.000,00
1.21.1.21.01.18.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.350.320.000,00
1.21.1.21.01.20.
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
4.003.212.500,00
1.21.1.21.01.20.04.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYULUH
4.003.212.500,00
1.21.1.21.01.20.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.21.1.21.01.20.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.21.1.21.01.22.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN
1.21.1.21.01.22.01.
RAPAT-RAPAT/KOORDINASI PENYULUHAN
1.21.1.21.01.22.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
409.600.000,00 3.593.612.500,00 7.753.730.000,00 480.380.000,00
77.200.000,00
Halaman : 143 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.21.1.21.01.22.01.5.2.2. 1.21.1.21.01.22.03.
BELANJA BARANG DAN JASA
403.180.000,00
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN
7.273.350.000,00
1.21.1.21.01.22.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.246.350.000,00
1.21.1.21.01.22.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
6.027.000.000,00
1.21.1.21.01.23.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1.190.000.000,00
1.21.1.21.01.23.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
1.190.000.000,00
1.21.1.21.01.23.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.21.1.21.01.23.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
119.800.000,00 1.070.200.000,00 JUMLAH BELANJA
55.003.553.881,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(45.003.553.881,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
ORGANISASI
: 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Halaman : 144 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.22.1.22.01.00.00.4.
PENDAPATAN
60.000.000,00
1.22.1.22.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
60.000.000,00
1.22.1.22.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
60.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
60.000.000,00
1.22.1.22.01.00.00.5.
BELANJA
1.22.1.22.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.349.396.953,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
9.349.396.953,00
1.22.1.22.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
70.403.999.836,00
1.22.1.22.01.01. 1.22.1.22.01.01.01. 1.22.1.22.01.01.01.5.2.2. 1.22.1.22.01.01.02.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.22.1.22.01.01.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.22.1.22.01.01.10. 1.22.1.22.01.01.10.5.2.2. 1.22.1.22.01.01.11. 1.22.1.22.01.01.11.5.2.2. 1.22.1.22.01.01.12.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
79.753.396.789,00
3.660.685.436,00 86.680.000,00
86.680.000,00 676.200.000,00
631.200.000,00 45.000.000,00 114.845.136,00
114.845.136,00 63.850.000,00
63.850.000,00 49.313.300,00
1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
19.313.300,00
1.22.1.22.01.01.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
30.000.000,00
1.22.1.22.01.01.13.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.22.1.22.01.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.22.1.22.01.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.22.1.22.01.01.15. 1.22.1.22.01.01.15.5.2.2. 1.22.1.22.01.01.17. 1.22.1.22.01.01.17.5.2.2. 1.22.1.22.01.01.18. 1.22.1.22.01.01.18.5.2.2. 1.22.1.22.01.01.22.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
1.285.250.000,00
63.250.000,00 1.222.000.000,00 41.298.000,00
41.298.000,00 86.460.000,00
86.460.000,00 204.534.000,00
204.534.000,00 1.052.255.000,00
1.22.1.22.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
447.200.000,00
1.22.1.22.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
605.055.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 145 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.22.1.22.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4.073.410.000,00
1.22.1.22.01.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
3.087.340.000,00
1.22.1.22.01.02.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
21.000.000,00
1.22.1.22.01.02.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
67.270.000,00
1.22.1.22.01.02.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.22.1.22.01.02.22. 1.22.1.22.01.02.22.5.2.2. 1.22.1.22.01.02.24. 1.22.1.22.01.02.24.5.2.2. 1.22.1.22.01.02.28. 1.22.1.22.01.02.28.5.2.2. 1.22.1.22.01.02.30. 1.22.1.22.01.02.30.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
1.22.1.22.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.22.1.22.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.22.1.22.01.03.02.5.2.2. 1.22.1.22.01.03.03. 1.22.1.22.01.03.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA
1.22.1.22.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG
1.22.1.22.01.15.01.
PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT GAMPONG
2.999.070.000,00 334.000.000,00
334.000.000,00 454.270.000,00
454.270.000,00 134.000.000,00
134.000.000,00 63.800.000,00
63.800.000,00 74.000.000,00 9.000.000,00
9.000.000,00 65.000.000,00
65.000.000,00 27.214.634.000,00 1.274.440.000,00
1.22.1.22.01.15.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
443.640.000,00
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
830.800.000,00
1.22.1.22.01.15.07.
GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) NASIONAL
1.22.1.22.01.15.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.22.1.22.01.15.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.22.1.22.01.15.09.
PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
16.360.612.000,00
290.550.000,00 16.070.062.000,00 827.207.000,00
1.22.1.22.01.15.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
326.100.000,00
1.22.1.22.01.15.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
501.107.000,00
1.22.1.22.01.15.10.
PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
1.22.1.22.01.15.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.22.1.22.01.15.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.22.1.22.01.15.11.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN/PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)
1.22.1.22.01.15.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.22.1.22.01.15.15.
PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAGI MASYARAKAT GAMPONG
7.921.081.000,00
343.940.000,00 7.577.141.000,00 212.000.000,00
28.400.000,00 183.600.000,00 619.294.000,00
1.22.1.22.01.15.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
128.700.000,00
1.22.1.22.01.15.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
490.594.000,00
1.22.1.22.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI GAMPONG
9.741.675.000,00
1.22.1.22.01.16.12.
PEMBINAAN PENGEMBANGAN PNPM MANDIRI PERDESAAN - BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG (BKPG)
9.541.675.000,00
1.22.1.22.01.16.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.22.1.22.01.16.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.22.1.22.01.16.26.
PEMBINAAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM)
282.960.000,00 9.258.715.000,00 200.000.000,00
Halaman : 146 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.22.1.22.01.16.26.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.22.1.22.01.16.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
26.400.000,00 173.600.000,00
1.22.1.22.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG
18.523.427.400,00
1.22.1.22.01.17.06.
PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH MUKIM DAN GAMPONG
1.090.400.000,00
1.22.1.22.01.17.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.22.1.22.01.17.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.22.1.22.01.17.08.
BELANJA PEGAWAI
1.22.1.22.01.17.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
256.170.000,00
BELANJA PEGAWAI
1.22.1.22.01.17.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
388.208.400,00
7.200.000,00 381.008.400,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA MUKIM DAN GAMPONG
1.22.1.22.01.17.10.5.2.1.
282.570.000,00
26.400.000,00
PEMBERDAYAAN ADAT SOSIAL MASYARAKAT DAN GAMPONG
1.22.1.22.01.17.09.5.2.1.
1.22.1.22.01.17.10.
1.023.500.000,00
PEMBINAAN/PENGUATAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN GAMPONG
1.22.1.22.01.17.08.5.2.1.
1.22.1.22.01.17.09.
66.900.000,00
16.762.249.000,00
235.200.000,00 16.527.049.000,00
1.22.1.22.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG
2.272.128.000,00
1.22.1.22.01.18.03.
PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH GAMPONG DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN GAMPONG
2.272.128.000,00
1.22.1.22.01.18.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
13.440.000,00 2.258.688.000,00
1.22.1.22.01.21.
PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA
4.844.040.000,00
1.22.1.22.01.21.01.
KOORDINASI DAN PEMBINAAAN KELEMBAGAAN MUKIM
4.844.040.000,00
1.22.1.22.01.21.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.22.1.22.01.21.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.704.160.000,00 139.880.000,00 JUMLAH BELANJA
79.753.396.789,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(79.693.396.789,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.24. - KEARSIPAN
ORGANISASI
: 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Halaman : 147 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.24.1.24.01.00.00.4.
PENDAPATAN
5.000.000,00
1.24.1.24.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.000.000,00
1.24.1.24.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
5.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.24.1.24.01.00.00.5.
BELANJA
1.24.1.24.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.24.1.24.01.01. 1.24.1.24.01.01.01. 1.24.1.24.01.01.01.5.2.2. 1.24.1.24.01.01.02. 1.24.1.24.01.01.02.5.2.2. 1.24.1.24.01.01.10. 1.24.1.24.01.01.10.5.2.2. 1.24.1.24.01.01.11. 1.24.1.24.01.01.11.5.2.2. 1.24.1.24.01.01.12. 1.24.1.24.01.01.12.5.2.2. 1.24.1.24.01.01.13.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
5.000.000,00 60.580.673.228,00 13.662.487.378,00
13.662.487.378,00
46.918.185.850,00 4.965.640.600,00 34.200.000,00
34.200.000,00 1.050.540.000,00
1.050.540.000,00 78.475.400,00
78.475.400,00 377.875.200,00
377.875.200,00 78.180.000,00
78.180.000,00 558.000.000,00
1.24.1.24.01.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
200.000.000,00
1.24.1.24.01.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
358.000.000,00
1.24.1.24.01.01.15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.24.1.24.01.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.01.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.24.1.24.01.01.17. 1.24.1.24.01.01.17.5.2.2. 1.24.1.24.01.01.18. 1.24.1.24.01.01.18.5.2.2. 1.24.1.24.01.01.22.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.24.1.24.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
217.460.000,00
17.460.000,00 200.000.000,00 376.940.000,00
376.940.000,00 571.870.000,00
571.870.000,00 1.622.100.000,00
1.016.100.000,00 606.000.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 148 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.24.1.24.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
6.450.857.250,00
1.24.1.24.01.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.225.600.000,00
1.24.1.24.01.02.03.5.2.3. 1.24.1.24.01.02.05. 1.24.1.24.01.02.05.5.2.3. 1.24.1.24.01.02.07. 1.24.1.24.01.02.07.5.2.3. 1.24.1.24.01.02.10. 1.24.1.24.01.02.10.5.2.3. 1.24.1.24.01.02.22. 1.24.1.24.01.02.22.5.2.2. 1.24.1.24.01.02.24. 1.24.1.24.01.02.24.5.2.2. 1.24.1.24.01.02.26. 1.24.1.24.01.02.26.5.2.2. 1.24.1.24.01.02.28. 1.24.1.24.01.02.28.5.2.2. 1.24.1.24.01.02.46.
BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELEUR
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN
1.225.600.000,00 20.000.000,00
20.000.000,00 505.000.000,00
505.000.000,00 655.000.000,00
655.000.000,00 1.478.000.000,00
1.478.000.000,00 634.650.000,00
634.650.000,00 345.488.000,00
345.488.000,00 291.500.000,00
291.500.000,00 1.295.619.250,00
1.24.1.24.01.02.46.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
378.819.250,00
1.24.1.24.01.02.46.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
916.800.000,00
1.24.1.24.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
298.250.000,00
1.24.1.24.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
298.250.000,00
1.24.1.24.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.24.1.24.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.24.1.24.01.05.01.5.2.2. 1.24.1.24.01.05.02.
BELANJA BARANG DAN JASA SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.24.1.24.01.05.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.05.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.05.06.
RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
1.24.1.24.01.05.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.05.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.05.10.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
298.250.000,00 2.357.700.000,00 294.172.000,00
294.172.000,00 190.500.000,00
20.700.000,00 169.800.000,00 253.700.000,00
8.250.000,00 245.450.000,00 1.032.600.000,00
1.24.1.24.01.05.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
685.100.000,00
1.24.1.24.01.05.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
227.500.000,00
1.24.1.24.01.05.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
120.000.000,00
1.24.1.24.01.05.32.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
1.24.1.24.01.05.32.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.05.32.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
586.728.000,00
18.400.000,00 568.328.000,00
1.24.1.24.01.15.
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN
335.640.000,00
1.24.1.24.01.15.01.
PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN
147.600.000,00
1.24.1.24.01.15.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.15.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.15.02. 1.24.1.24.01.15.02.5.2.2. 1.24.1.24.01.15.09.
PENGUMPULAN DATA
BELANJA BARANG DAN JASA APRESIASI KEARSIPAN
141.600.000,00 6.000.000,00 97.200.000,00
97.200.000,00 90.840.000,00
1.24.1.24.01.15.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.400.000,00
1.24.1.24.01.15.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
70.440.000,00
Halaman : 149 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.24.1.24.01.16.
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
1.349.058.000,00
1.24.1.24.01.16.02.
PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
193.520.000,00
1.24.1.24.01.16.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.16.03.
PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA
1.24.1.24.01.16.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.16.05.
1.24.1.24.01.16.05.5.2.2. 1.24.1.24.01.16.06.
SURVEY/PELACAKAN DAN GANTI RUGI DOKUMEN/WAWANCARA TOKOH/PELAKU SEJARAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENGOLAHAN ARSIP
55.000.000,00 138.520.000,00 171.650.000,00
51.650.000,00 120.000.000,00 487.488.000,00
487.488.000,00 368.300.000,00
1.24.1.24.01.16.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
121.800.000,00
1.24.1.24.01.16.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
246.500.000,00
1.24.1.24.01.16.08. 1.24.1.24.01.16.08.5.2.2.
REPRODUKSI/ALIH MEDIA
BELANJA BARANG DAN JASA
128.100.000,00
128.100.000,00
1.24.1.24.01.17.
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
465.310.000,00
1.24.1.24.01.17.02.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH
375.910.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.17.03. 1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KONDISI SITUASI DATA
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
1.24.1.24.01.18.03.
SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA
1.24.1.24.01.18.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.18.04.
BIMBINGAN/PENYULUHAN KEARSIPAN
1.24.1.24.01.18.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.18.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.20.
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1.24.1.24.01.20.01.
PERMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR
1.24.1.24.01.20.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.20.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.20.02.
PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA
1.24.1.24.01.20.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.20.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.20.03.
SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT
1.24.1.24.01.20.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.20.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.20.04.
PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
76.200.000,00 299.710.000,00 89.400.000,00
89.400.000,00 299.070.000,00 77.850.000,00
7.600.000,00 70.250.000,00 221.220.000,00
13.800.000,00 207.420.000,00 30.396.660.000,00 259.920.000,00
21.600.000,00 238.320.000,00 220.060.000,00
18.150.000,00 201.910.000,00 319.900.000,00
75.050.000,00 244.850.000,00 3.952.530.000,00
1.24.1.24.01.20.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.20.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.795.980.000,00
1.24.1.24.01.20.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.800.000.000,00
1.24.1.24.01.20.05. 1.24.1.24.01.20.05.5.2.1.
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH
BELANJA PEGAWAI
356.550.000,00
13.534.480.000,00
21.750.000,00
Halaman : 150 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.24.1.24.01.20.05.5.2.2. 1.24.1.24.01.20.06.
BELANJA BARANG DAN JASA
13.512.730.000,00
PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
1.059.947.500,00
1.24.1.24.01.20.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
130.050.000,00
1.24.1.24.01.20.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
529.897.500,00
1.24.1.24.01.20.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
400.000.000,00
1.24.1.24.01.20.07.
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM BUDAYA BACA
512.690.000,00
1.24.1.24.01.20.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
160.050.000,00
1.24.1.24.01.20.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
352.640.000,00
1.24.1.24.01.20.08.
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA
969.712.500,00
1.24.1.24.01.20.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
132.470.000,00
1.24.1.24.01.20.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
837.242.500,00
1.24.1.24.01.20.09.
PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH
1.24.1.24.01.20.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.24.1.24.01.20.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.20.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.24.1.24.01.20.10. 1.24.1.24.01.20.10.5.2.2.
9.431.190.000,00
143.550.000,00 67.640.000,00 9.220.000.000,00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BELANJA BARANG DAN JASA
136.230.000,00
136.230.000,00 JUMLAH BELANJA
60.580.673.228,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(60.575.673.228,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2.01. - PERTANIAN
ORGANISASI
: 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
Halaman : 151 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01.2.01.01.00.00.4.
PENDAPATAN
17.000.000,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
17.000.000,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
17.000.000,00
2.01.2.01.01.00.00.5.
BELANJA
2.01.2.01.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
47.913.188.597,00
2.01.2.01.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
182.784.581.170,00
JUMLAH PENDAPATAN
17.000.000,00 230.697.769.767,00 47.913.188.597,00
2.01.2.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
14.479.520.750,00
2.01.2.01.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
40.000.000,00
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.02. 2.01.2.01.01.01.02.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.03. 2.01.2.01.01.01.03.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.06. 2.01.2.01.01.01.06.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.08. 2.01.2.01.01.01.08.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.10. 2.01.2.01.01.01.10.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.11. 2.01.2.01.01.01.11.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.12. 2.01.2.01.01.01.12.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.14. 2.01.2.01.01.01.14.5.2.3. 2.01.2.01.01.01.15. 2.01.2.01.01.01.15.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.17. 2.01.2.01.01.01.17.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.18. 2.01.2.01.01.01.18.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
40.000.000,00 1.336.200.000,00
1.336.200.000,00 156.800.000,00
156.800.000,00 2.678.100.000,00
2.678.100.000,00 99.375.000,00
99.375.000,00 293.214.250,00
293.214.250,00 50.000.000,00
50.000.000,00 76.081.500,00
76.081.500,00 60.000.000,00
60.000.000,00 38.460.000,00
38.460.000,00 4.091.100.000,00
4.091.100.000,00 642.590.000,00
642.590.000,00 4.917.600.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 152 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01.2.01.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.01.2.01.01.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
2.01.2.01.01.02.03.5.2.3. 2.01.2.01.01.02.07. 2.01.2.01.01.02.07.5.2.3. 2.01.2.01.01.02.10. 2.01.2.01.01.02.10.5.2.3. 2.01.2.01.01.02.13. 2.01.2.01.01.02.13.5.2.3. 2.01.2.01.01.02.22. 2.01.2.01.01.02.22.5.2.2. 2.01.2.01.01.02.26. 2.01.2.01.01.02.26.5.2.2. 2.01.2.01.01.02.42. 2.01.2.01.01.02.42.5.2.3.
BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELEUR
BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL
4.691.000.000,00 226.600.000,00 10.297.066.100,00 5.933.395.100,00
5.933.395.100,00 267.600.000,00
267.600.000,00 703.100.000,00
703.100.000,00 1.053.075.000,00
1.053.075.000,00 171.000.000,00
171.000.000,00 82.800.000,00
82.800.000,00 2.086.096.000,00
2.086.096.000,00
2.01.2.01.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
398.000.000,00
2.01.2.01.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
398.000.000,00
2.01.2.01.01.03.02.5.2.2. 2.01.2.01.01.05. 2.01.2.01.01.05.01. 2.01.2.01.01.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
398.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
117.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
117.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
117.000.000,00
2.01.2.01.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)
16.388.313.910,00
2.01.2.01.01.16.12.
PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
2.970.060.000,00
2.01.2.01.01.16.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.01.16.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.01.2.01.01.16.15.
PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA
2.01.2.01.01.16.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.01.16.20.
PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PERBIBITAN
10.800.000,00 559.260.000,00 2.400.000.000,00 6.264.734.000,00
130.200.000,00 6.134.534.000,00 4.046.779.910,00
2.01.2.01.01.16.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.01.16.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.335.075.000,00
2.01.2.01.01.16.20.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.476.504.910,00
2.01.2.01.01.16.45.
PERLUASAN AREAL PERTANIAN
2.01.2.01.01.16.45.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.01.16.45.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
235.200.000,00
3.106.740.000,00
217.200.000,00 2.889.540.000,00
2.01.2.01.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
26.347.497.000,00
2.01.2.01.01.18.02.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA
23.432.797.000,00
2.01.2.01.01.18.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.01.18.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.01.2.01.01.18.05.
2.01.2.01.01.18.05.5.2.1.
PELATIHAN DAN BIMBINGAN PENGOPERASIAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA
BELANJA PEGAWAI
40.800.000,00 7.171.997.000,00 16.220.000.000,00 2.914.700.000,00
499.200.000,00
Halaman : 153 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.01.18.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
945.500.000,00 1.470.000.000,00
2.01.2.01.01.19.
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.01.2.01.01.19.02.
PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.01.2.01.01.19.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.01.19.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.01.2.01.01.19.03.
109.454.958.410,00 90.281.720.500,00
635.300.000,00 89.496.420.500,00 150.000.000,00 5.513.501.500,00
PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.01.2.01.01.19.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.375.801.500,00
2.01.2.01.01.19.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.677.500.000,00
2.01.2.01.01.19.04.
460.200.000,00
4.869.125.000,00
SERTIFIKASI BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.01.2.01.01.19.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.01.19.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.570.320.000,00
2.01.2.01.01.19.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
3.117.005.000,00
2.01.2.01.01.19.33.
181.800.000,00
PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
8.790.611.410,00
2.01.2.01.01.19.33.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.703.700.000,00
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.578.720.000,00
2.01.2.01.01.19.33.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.508.191.410,00
2.01.2.01.01.27.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
5.302.225.000,00
2.01.2.01.01.27.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN
5.302.225.000,00
2.01.2.01.01.27.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.01.27.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
504.000.000,00 4.798.225.000,00 JUMLAH BELANJA
230.697.769.767,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(230.680.769.767,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2.01. - PERTANIAN
ORGANISASI
: 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
Halaman : 154 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01.2.01.02.00.00.4.
PENDAPATAN
98.400.000,00
2.01.2.01.02.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
98.400.000,00
2.01.2.01.02.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
98.400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
98.400.000,00
2.01.2.01.02.00.00.5.
BELANJA
2.01.2.01.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.01.2.01.02.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
19.307.648.936,00
2.01.2.01.02.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
172.593.142.460,00
2.01.2.01.02.01. 2.01.2.01.02.01.01. 2.01.2.01.02.01.01.5.2.2. 2.01.2.01.02.01.02. 2.01.2.01.02.01.02.5.2.2. 2.01.2.01.02.01.03. 2.01.2.01.02.01.03.5.2.2. 2.01.2.01.02.01.06. 2.01.2.01.02.01.06.5.2.2. 2.01.2.01.02.01.08. 2.01.2.01.02.01.08.5.2.2. 2.01.2.01.02.01.10. 2.01.2.01.02.01.10.5.2.2. 2.01.2.01.02.01.11. 2.01.2.01.02.01.11.5.2.2. 2.01.2.01.02.01.12. 2.01.2.01.02.01.12.5.2.2. 2.01.2.01.02.01.13.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
2.01.2.01.02.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.02.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.01.2.01.02.01.15. 2.01.2.01.02.01.15.5.2.2. 2.01.2.01.02.01.18. 2.01.2.01.02.01.18.5.2.2.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
191.900.791.396,00 19.307.648.936,00
2.879.165.860,00 25.000.000,00
25.000.000,00 720.000.000,00
720.000.000,00 129.250.000,00
129.250.000,00 74.150.000,00
74.150.000,00 300.000.000,00
300.000.000,00 61.524.710,00
61.524.710,00 50.521.150,00
50.521.150,00 35.555.000,00
35.555.000,00 445.900.000,00
54.900.000,00 391.000.000,00 19.425.000,00
19.425.000,00 254.240.000,00
254.240.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 155 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01.2.01.02.01.22.
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.01.2.01.02.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.02.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.02.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.01.2.01.02.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
2.01.2.01.02.02.03.5.2.3. 2.01.2.01.02.02.22. 2.01.2.01.02.02.22.5.2.3. 2.01.2.01.02.02.24. 2.01.2.01.02.02.24.5.2.2.
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA
763.600.000,00
733.600.000,00 30.000.000,00 2.504.450.000,00 779.600.000,00
779.600.000,00 851.750.000,00
851.750.000,00 873.100.000,00
873.100.000,00
2.01.2.01.02.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
176.000.000,00
2.01.2.01.02.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
176.000.000,00
2.01.2.01.02.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
176.000.000,00
2.01.2.01.02.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
123.600.000,00
2.01.2.01.02.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
123.600.000,00
2.01.2.01.02.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
123.600.000,00
2.01.2.01.02.21.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN
8.181.200.000,00
2.01.2.01.02.21.02.
PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK
1.715.575.000,00
2.01.2.01.02.21.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.02.21.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.02.21.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.01.2.01.02.21.06.
PENANGGULANGAN KASUS FLU BURUNG
611.000.000,00 1.099.575.000,00 5.000.000,00 558.200.000,00
2.01.2.01.02.21.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
402.450.000,00
2.01.2.01.02.21.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
155.750.000,00
2.01.2.01.02.21.08.
PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN DAN PENGUATAN LABORATORIUM VETERINER
3.966.415.000,00
2.01.2.01.02.21.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.02.21.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.694.898.700,00
2.01.2.01.02.21.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.091.966.300,00
2.01.2.01.02.21.09.
PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI OTORITAS VETERINER
179.550.000,00
956.810.000,00
2.01.2.01.02.21.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
207.000.000,00
2.01.2.01.02.21.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
253.810.000,00
2.01.2.01.02.21.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
496.000.000,00
2.01.2.01.02.21.10.
PENANGGULANGAN PENYAKIT ZOONOSIS
984.200.000,00
2.01.2.01.02.21.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
132.000.000,00
2.01.2.01.02.21.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
852.200.000,00
2.01.2.01.02.22.
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
2.01.2.01.02.22.15.
PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN
2.01.2.01.02.22.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.02.22.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.02.22.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.01.2.01.02.22.16. 2.01.2.01.02.22.16.5.2.2. 2.01.2.01.02.22.17.
PEMURNIAN DAN PENGEMBANGAN PLASMA NUTFAH SAPI
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN POPULASI TERNAK RUMINANSIA
2.01.2.01.02.22.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.02.22.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.02.22.18.
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PETERNAKAN
153.981.603.600,00 33.540.803.000,00
593.800.000,00 5.215.067.000,00 27.731.936.000,00 78.560.000,00
78.560.000,00 96.052.886.600,00
169.050.000,00 95.883.836.600,00 8.821.115.000,00
Halaman : 156 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01.2.01.02.22.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.02.22.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.02.22.18.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.01.2.01.02.22.19.
8.670.955.000,00 137.160.000,00
PENINGKATAN POPULASI TERNAK NON RUMINANSIA
2.01.2.01.02.22.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.02.22.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.02.22.19.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.01.2.01.02.22.20.
13.000.000,00
103.200.000,00 12.140.984.000,00 161.900.000,00
FASILITASI PENINGKATAN INKUBATOR KADER PETERNAKAN DAN SUMBERDAYA PETUGAS DAN PETERNAK
2.01.2.01.02.22.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.02.22.20.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.02.22.20.5.2.3.
BELANJA MODAL
12.406.084.000,00
3.082.155.000,00
83.000.000,00 2.416.905.000,00 582.250.000,00
2.01.2.01.02.23.
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
2.994.895.000,00
2.01.2.01.02.23.17.
PEMBINAAAN PENGOLAHAN DAN PROMOSI HASIL PETERNAKAN DAN INFORMASI PASAR
1.967.835.000,00
2.01.2.01.02.23.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.02.23.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.02.23.18.
PENINGAKATAN SUMBERDAYA PELAKU DAN KELEMBAGAAN USAHA PETERNAKAN
2.01.2.01.02.23.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.02.23.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.02.23.19.
10.800.000,00 1.957.035.000,00 321.220.000,00
14.000.000,00 307.220.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR HEWAN
705.840.000,00
2.01.2.01.02.23.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
504.340.000,00
2.01.2.01.02.23.19.5.2.3.
BELANJA MODAL
201.500.000,00
2.01.2.01.02.27. 2.01.2.01.02.27.02.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1.752.228.000,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN
1.752.228.000,00
2.01.2.01.02.27.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.02.27.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
209.500.000,00 1.542.728.000,00 JUMLAH BELANJA
191.900.791.396,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(191.802.391.396,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2.01. - PERTANIAN
ORGANISASI
: 2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN
Halaman : 157 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01.2.01.03.00.00.4.
PENDAPATAN
150.000.000,00
2.01.2.01.03.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
150.000.000,00
2.01.2.01.03.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
150.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
150.000.000,00
2.01.2.01.03.00.00.5.
BELANJA
2.01.2.01.03.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
18.531.917.000,00
2.01.2.01.03.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
188.042.424.839,00
2.01.2.01.03.01. 2.01.2.01.03.01.01. 2.01.2.01.03.01.01.5.2.2. 2.01.2.01.03.01.02. 2.01.2.01.03.01.02.5.2.2. 2.01.2.01.03.01.06. 2.01.2.01.03.01.06.5.2.2. 2.01.2.01.03.01.10. 2.01.2.01.03.01.10.5.2.2. 2.01.2.01.03.01.11. 2.01.2.01.03.01.11.5.2.2. 2.01.2.01.03.01.12. 2.01.2.01.03.01.12.5.2.2. 2.01.2.01.03.01.13. 2.01.2.01.03.01.13.5.2.3. 2.01.2.01.03.01.15. 2.01.2.01.03.01.15.5.2.2. 2.01.2.01.03.01.17. 2.01.2.01.03.01.17.5.2.2. 2.01.2.01.03.01.18. 2.01.2.01.03.01.18.5.2.2. 2.01.2.01.03.01.22.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.01.2.01.03.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
206.574.341.839,00 18.531.917.000,00
3.940.062.700,00 30.000.000,00
30.000.000,00 707.200.000,00
707.200.000,00 39.600.000,00
39.600.000,00 159.329.600,00
159.329.600,00 187.849.100,00
187.849.100,00 35.075.000,00
35.075.000,00 787.200.000,00
787.200.000,00 11.790.000,00
11.790.000,00 127.625.000,00
127.625.000,00 306.440.000,00
306.440.000,00 1.547.954.000,00
1.401.280.000,00 146.674.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 158 2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01.2.01.03.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.01.2.01.03.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
2.01.2.01.03.02.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.02.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.01.2.01.03.02.10. 2.01.2.01.03.02.10.5.2.3. 2.01.2.01.03.02.22.
PENGADAAN MEBELEUR
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
2.01.2.01.03.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.02.22.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.01.2.01.03.02.24. 2.01.2.01.03.02.24.5.2.2. 2.01.2.01.03.02.28. 2.01.2.01.03.02.28.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
2.507.827.100,00 210.054.000,00
24.000.000,00 186.054.000,00 107.600.000,00
107.600.000,00 1.488.683.100,00
35.000.000,00 1.453.683.100,00 612.400.000,00
612.400.000,00 89.090.000,00
89.090.000,00
2.01.2.01.03.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
374.650.000,00
2.01.2.01.03.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
344.650.000,00
2.01.2.01.03.05.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.05.02.
SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.01.2.01.03.05.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.05.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
10.450.000,00 334.200.000,00 30.000.000,00
400.000,00 29.600.000,00
2.01.2.01.03.17.
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
1.868.310.000,00
2.01.2.01.03.17.07.
PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH
1.868.310.000,00
2.01.2.01.03.17.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.17.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.17.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
19.525.000,00 548.785.000,00 1.300.000.000,00
2.01.2.01.03.19.
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
48.996.782.800,00
2.01.2.01.03.19.03.
PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN
28.094.895.000,00
2.01.2.01.03.19.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.19.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.19.06.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
2.01.2.01.03.19.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.19.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.19.12.
PENGOLAHAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA STATISTIK SERTA PENYUSUNAN PROFIL PERKEBUNAN
287.500.000,00 27.807.395.000,00 878.000.000,00
98.100.000,00 779.900.000,00 800.000.000,00
2.01.2.01.03.19.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
183.000.000,00
2.01.2.01.03.19.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
617.000.000,00
2.01.2.01.03.19.26.
PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT
2.01.2.01.03.19.26.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.19.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.19.33.
PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.01.2.01.03.19.33.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.19.33.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
13.253.057.800,00
162.100.000,00 13.090.957.800,00 5.970.830.000,00
79.100.000,00 5.891.730.000,00
2.01.2.01.03.27.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
2.651.980.000,00
2.01.2.01.03.27.03.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
2.651.980.000,00
2.01.2.01.03.27.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.27.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
155.980.000,00 2.496.000.000,00
Halaman : 159 2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01.2.01.03.28.
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
1.659.480.000,00
2.01.2.01.03.28.01.
PENINGKATAN SUMBERDAYA TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
1.659.480.000,00
2.01.2.01.03.28.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.28.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
82.150.000,00 1.577.330.000,00
2.01.2.01.03.29.
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.01.2.01.03.29.01.
REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT
2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.29.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.29.02.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.29.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.29.04.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.29.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.29.05.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.29.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.29.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.29.07.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.29.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.29.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.29.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.29.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.01.2.01.03.29.09.
88.296.766.000,00
10.911.546.339,00
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.01.03.29.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.01.2.01.03.29.09.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.276.416.000,00
75.150.000,00 1.201.266.000,00 1.909.030.000,00
46.450.000,00 1.432.755.000,00 429.825.000,00 2.185.619.400,00
53.400.000,00 682.635.000,00 1.449.584.400,00
PENGAWASAN PEREDARAN BENIH/BIBIT DAN PERALATAN MESIN PERKEBUNAN
2.01.2.01.03.29.09.5.2.1.
11.060.246.339,00
148.700.000,00
KAJIAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PERKEBUNAN
2.01.2.01.03.29.08.5.2.1.
88.587.266.000,00
290.500.000,00
PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PETANI
2.01.2.01.03.29.07.5.2.1.
2.01.2.01.03.29.08.
110.800.000,00
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN BESAR
2.01.2.01.03.29.06.5.2.1.
7.441.399.000,00
7.330.599.000,00
PEMELIHARAAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT
2.01.2.01.03.29.05.5.2.1.
2.01.2.01.03.29.06.
11.159.547.500,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERBENIHAN, PENYEDIAAN BIBIT DAN SARANA PRODUKSI
2.01.2.01.03.29.04.5.2.1.
11.286.147.500,00
126.600.000,00
PEMBANGUNAN KEBUN KARET RAKYAT
2.01.2.01.03.29.02.5.2.1.
126.043.332.239,00
2.297.208.000,00
69.300.000,00 797.908.000,00 1.430.000.000,00 JUMLAH BELANJA
206.574.341.839,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(206.424.341.839,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2.02. - KEHUTANAN
ORGANISASI
: 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN
Halaman : 160 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.02.2.02.01.00.00.4.
PENDAPATAN
5.467.262.000,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.467.262.000,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
2.02.2.02.01.00.00.5.
BELANJA
88.620.534.479,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
18.233.985.879,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.02.2.02.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.000.000,00
5.466.262.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
2.02.2.02.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.02.2.02.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
2.02.2.02.01.01.01.5.2.2. 2.02.2.02.01.01.02. 2.02.2.02.01.01.02.5.2.2. 2.02.2.02.01.01.06. 2.02.2.02.01.01.06.5.2.2. 2.02.2.02.01.01.10. 2.02.2.02.01.01.10.5.2.2. 2.02.2.02.01.01.11. 2.02.2.02.01.01.11.5.2.2. 2.02.2.02.01.01.12.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.02.2.02.01.01.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.02.2.02.01.01.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.02.2.02.01.01.13. 2.02.2.02.01.01.13.5.2.3. 2.02.2.02.01.01.15. 2.02.2.02.01.01.15.5.2.2. 2.02.2.02.01.01.17. 2.02.2.02.01.01.17.5.2.2. 2.02.2.02.01.01.18. 2.02.2.02.01.01.18.5.2.2. 2.02.2.02.01.01.22.
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.467.262.000,00
18.233.985.879,00
70.386.548.600,00 3.915.846.600,00 35.000.000,00
35.000.000,00 447.800.000,00
447.800.000,00 58.700.000,00
58.700.000,00 175.000.000,00
175.000.000,00 180.000.000,00
180.000.000,00 212.708.800,00
162.708.800,00 50.000.000,00 777.220.000,00
777.220.000,00 8.580.000,00
8.580.000,00 24.000.000,00
24.000.000,00 690.900.000,00
690.900.000,00 1.305.937.800,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 161 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.02.2.02.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.02.2.02.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.192.900.000,00 113.037.800,00
2.02.2.02.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3.544.092.000,00
2.02.2.02.01.02.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
2.437.372.000,00
2.02.2.02.01.02.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.02.2.02.01.02.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.02.2.02.01.02.10. 2.02.2.02.01.02.10.5.2.3. 2.02.2.02.01.02.22. 2.02.2.02.01.02.22.5.2.2. 2.02.2.02.01.02.24. 2.02.2.02.01.02.24.5.2.2. 2.02.2.02.01.02.28. 2.02.2.02.01.02.28.5.2.2.
PENGADAAN MEBELEUR
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA
338.272.000,00 2.099.100.000,00 250.000.000,00
250.000.000,00 140.000.000,00
140.000.000,00 603.570.000,00
603.570.000,00 113.150.000,00
113.150.000,00
2.02.2.02.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
118.400.000,00
2.02.2.02.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
118.400.000,00
2.02.2.02.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
118.400.000,00
2.02.2.02.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
400.000.000,00
2.02.2.02.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
200.000.000,00
2.02.2.02.01.05.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.02.2.02.01.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.02.2.02.01.05.02.
SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.02.2.02.01.05.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.02.2.02.01.05.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
6.400.000,00 193.600.000,00 200.000.000,00
24.250.000,00 175.750.000,00
2.02.2.02.01.15.
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
4.858.915.000,00
2.02.2.02.01.15.03.
PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON-KAYU
3.855.190.000,00
2.02.2.02.01.15.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.02.2.02.01.15.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.02.2.02.01.15.09.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
108.650.000,00 3.746.540.000,00 803.725.000,00
2.02.2.02.01.15.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
229.200.000,00
2.02.2.02.01.15.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
574.525.000,00
2.02.2.02.01.15.13.
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI DAN PEREDARAN HASIL HUTAN
2.02.2.02.01.15.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.02.2.02.01.15.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
200.000.000,00
31.400.000,00 168.600.000,00
2.02.2.02.01.16.
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
5.710.890.000,00
2.02.2.02.01.16.05.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GERAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
4.810.890.000,00
2.02.2.02.01.16.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.02.2.02.01.16.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.02.2.02.01.16.14.
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN
120.400.000,00 4.690.490.000,00 900.000.000,00
2.02.2.02.01.16.14.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
318.000.000,00
2.02.2.02.01.16.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
582.000.000,00
2.02.2.02.01.17.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
2.02.2.02.01.17.11.
OPERASI PENGAMANAN DAN PENGAWASAN TAMAN HUTAN RAYA
2.02.2.02.01.17.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
50.465.035.000,00 300.000.000,00
31.440.000,00 268.560.000,00
Halaman : 162 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.02.2.02.01.17.16.
PENGEMBANGAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN
2.02.2.02.01.17.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.02.2.02.01.17.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.02.2.02.01.17.16.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.02.2.02.01.17.17.
2.217.770.000,00
255.400.000,00 1.298.835.000,00 663.535.000,00
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG, PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN HASIL HUTAN
602.880.000,00
2.02.2.02.01.17.17.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
124.750.000,00
2.02.2.02.01.17.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
358.054.000,00
2.02.2.02.01.17.17.5.2.3.
BELANJA MODAL
120.076.000,00
2.02.2.02.01.17.18.
PEMBINAAN PAMHUT KONTRAK DAN PENGAMANAN HUTAN/OPERASI ILLEGAL LOGGING
2.02.2.02.01.17.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.02.2.02.01.17.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.02.2.02.01.17.21.
44.091.000.000,00 1.253.385.000,00
OPERASI PENGAMANAN DAN PENGAWASAN KAWASAN HUTAN
2.02.2.02.01.17.21.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.02.2.02.01.17.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
45.344.385.000,00
2.000.000.000,00
107.500.000,00 1.892.500.000,00
2.02.2.02.01.20.
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN
2.02.2.02.01.20.03.
PENYUSUNAN NERACA SUMBERDAYA HUTAN, STATISTIK DAN LAPORAN KONDISI HUTAN
1.373.370.000,00 533.000.000,00
2.02.2.02.01.20.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
126.300.000,00
2.02.2.02.01.20.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
406.700.000,00
2.02.2.02.01.20.07.
PEMANTAPAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN
2.02.2.02.01.20.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.02.2.02.01.20.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.02.2.02.01.20.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.02.2.02.01.20.09.
400.370.000,00
85.200.000,00 283.170.000,00 32.000.000,00
IDENTIFIKASI PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN HUTAN
440.000.000,00
2.02.2.02.01.20.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
151.800.000,00
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
288.200.000,00 JUMLAH BELANJA
88.620.534.479,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(83.153.272.479,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2.03. - ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
ORGANISASI
: 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Halaman : 163 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.03.2.03.01.00.00.4.
PENDAPATAN
421.250.000,00
2.03.2.03.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
421.250.000,00
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
421.250.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.
BELANJA
66.085.803.378,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.070.462.376,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
JUMLAH PENDAPATAN
421.250.000,00
12.070.462.376,00
54.015.341.002,00
2.03.2.03.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.047.830.900,00
2.03.2.03.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
30.000.000,00
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2. 2.03.2.03.01.01.02. 2.03.2.03.01.01.02.5.2.2. 2.03.2.03.01.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
2.03.2.03.01.01.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.01.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.03.2.03.01.01.10. 2.03.2.03.01.01.10.5.2.2. 2.03.2.03.01.01.11. 2.03.2.03.01.01.11.5.2.2. 2.03.2.03.01.01.12. 2.03.2.03.01.01.12.5.2.2. 2.03.2.03.01.01.13. 2.03.2.03.01.01.13.5.2.3. 2.03.2.03.01.01.15.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.03.2.03.01.01.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.03.2.03.01.01.17. 2.03.2.03.01.01.17.5.2.2. 2.03.2.03.01.01.18. 2.03.2.03.01.01.18.5.2.2. 2.03.2.03.01.01.22.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.03.2.03.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00 495.400.000,00
495.400.000,00 326.200.000,00
277.200.000,00 49.000.000,00 242.748.000,00
242.748.000,00 55.488.400,00
55.488.400,00 20.958.500,00
20.958.500,00 482.200.000,00
482.200.000,00 26.760.000,00
12.000.000,00 14.760.000,00 120.000.000,00
120.000.000,00 514.536.000,00
514.536.000,00 733.540.000,00
669.424.000,00 64.116.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 164 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.03.2.03.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.03.2.03.01.02.10.
PENGADAAN MEBELEUR
2.03.2.03.01.02.10.5.2.3. 2.03.2.03.01.02.21. 2.03.2.03.01.02.21.5.2.2. 2.03.2.03.01.02.22. 2.03.2.03.01.02.22.5.2.2. 2.03.2.03.01.02.24. 2.03.2.03.01.02.24.5.2.2. 2.03.2.03.01.02.26. 2.03.2.03.01.02.26.5.2.2. 2.03.2.03.01.02.33. 2.03.2.03.01.02.33.5.2.2. 2.03.2.03.01.02.38.
BELANJA MODAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON
2.03.2.03.01.02.38.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.03.2.03.01.02.38.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.534.730.000,00 161.380.000,00
161.380.000,00 50.000.000,00
50.000.000,00 679.900.000,00
679.900.000,00 240.000.000,00
240.000.000,00 129.450.000,00
129.450.000,00 39.000.000,00
39.000.000,00 235.000.000,00
35.000.000,00 200.000.000,00
2.03.2.03.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
106.050.000,00
2.03.2.03.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
106.050.000,00
2.03.2.03.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
106.050.000,00
2.03.2.03.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
350.750.000,00
2.03.2.03.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
350.750.000,00
2.03.2.03.01.05.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.03.2.03.01.15.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
2.03.2.03.01.15.06.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
7.350.000,00 343.400.000,00 3.064.733.102,00 872.740.000,00
2.03.2.03.01.15.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
117.600.000,00
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
755.140.000,00
2.03.2.03.01.15.12.
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI)
2.03.2.03.01.15.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.03.2.03.01.15.24.
INVENTARISASI USAHA PERTAMBANGAN DAERAH
152.320.000,00
23.400.000,00 128.920.000,00 830.909.102,00
2.03.2.03.01.15.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
297.800.000,00
2.03.2.03.01.15.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
533.109.102,00
2.03.2.03.01.15.42. 2.03.2.03.01.15.42.5.2.3. 2.03.2.03.01.15.46.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERALATAN PERTAMBANGAN
BELANJA MODAL RAPAT KERJA TEKNIS
2.03.2.03.01.15.46.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.15.46.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
625.000.000,00
625.000.000,00 583.764.000,00
33.100.000,00 550.664.000,00
2.03.2.03.01.18.
PROGRAM PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
1.320.202.000,00
2.03.2.03.01.18.11.
KOORDINASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI
1.097.742.000,00
2.03.2.03.01.18.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.18.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.03.2.03.01.18.12.
PENGAWASAN PENGELOLAAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
2.03.2.03.01.18.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.18.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
66.600.000,00 1.031.142.000,00 222.460.000,00
8.700.000,00 213.760.000,00
Halaman : 165 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.03.2.03.01.20.
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI
2.03.2.03.01.20.01.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ENERGI KETENAGALISTRIKAN
2.03.2.03.01.20.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.20.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.03.2.03.01.20.02.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.03.2.03.01.20.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.03.2.03.01.20.03.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.20.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.03.2.03.01.20.04.
270.630.000,00
729.240.000,00
361.526.000,00
23.400.000,00 338.126.000,00
PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN
2.03.2.03.01.20.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.20.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.03.2.03.01.20.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
3.783.240.000,00
3.054.000.000,00
PENGEMBANGAN PANAS BUMI
2.03.2.03.01.20.03.5.2.1.
274.980.000,00
4.350.000,00
PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN
2.03.2.03.01.20.02.5.2.2.
19.889.142.000,00
15.469.396.000,00
75.600.000,00 387.440.000,00 15.006.356.000,00
2.03.2.03.01.21.
PROGRAM PEMANFAATAN GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
24.701.903.000,00
2.03.2.03.01.21.01.
PEMANFAATAN SUMBERDAYA HIDROGEOLOGI
24.006.680.000,00
2.03.2.03.01.21.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.21.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.03.2.03.01.21.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.03.2.03.01.21.02.
2.03.2.03.01.21.02.5.2.2. 2.03.2.03.01.21.03.
49.200.000,00 465.480.000,00 23.492.000.000,00
PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN PENGAMBILAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAAN
BELANJA BARANG DAN JASA
248.940.000,00
SURVEY GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2.03.2.03.01.21.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.03.2.03.01.21.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
248.940.000,00
446.283.000,00
26.400.000,00 419.883.000,00 JUMLAH BELANJA
66.085.803.378,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(65.664.553.378,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI
: 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Halaman : 166 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.05.2.05.01.00.00.4.
PENDAPATAN
345.000.000,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
345.000.000,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
345.000.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.
BELANJA
2.05.2.05.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
23.290.141.520,00
2.05.2.05.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
203.174.084.108,00
JUMLAH PENDAPATAN
345.000.000,00 226.464.225.628,00 23.290.141.520,00
2.05.2.05.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.857.180.425,00
2.05.2.05.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
40.000.000,00
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2. 2.05.2.05.01.01.02. 2.05.2.05.01.01.02.5.2.2. 2.05.2.05.01.01.03. 2.05.2.05.01.01.03.5.2.2. 2.05.2.05.01.01.06. 2.05.2.05.01.01.06.5.2.2. 2.05.2.05.01.01.08. 2.05.2.05.01.01.08.5.2.2. 2.05.2.05.01.01.10. 2.05.2.05.01.01.10.5.2.2. 2.05.2.05.01.01.11. 2.05.2.05.01.01.11.5.2.2. 2.05.2.05.01.01.12. 2.05.2.05.01.01.12.5.2.2. 2.05.2.05.01.01.13.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
2.05.2.05.01.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.2.05.01.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.05.2.05.01.01.15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.05.2.05.01.01.15.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.2.05.01.01.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.05.2.05.01.01.17. 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2. 2.05.2.05.01.01.18.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
40.000.000,00 965.800.000,00
965.800.000,00 226.000.000,00
226.000.000,00 25.500.000,00
25.500.000,00 193.000.000,00
193.000.000,00 140.957.400,00
140.957.400,00 150.875.000,00
150.875.000,00 31.888.025,00
31.888.025,00 730.830.000,00
1.080.000,00 729.750.000,00 20.600.000,00
15.600.000,00 5.000.000,00 88.500.000,00
88.500.000,00 871.130.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 167 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2. 2.05.2.05.01.01.22.
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.05.2.05.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.2.05.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.05.2.05.01.02.24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2. 2.05.2.05.01.02.42. 2.05.2.05.01.02.42.5.2.3.
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL
871.130.000,00 1.372.100.000,00
1.242.600.000,00 129.500.000,00 1.443.400.000,00 536.400.000,00
536.400.000,00 907.000.000,00
907.000.000,00
2.05.2.05.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
203.500.000,00
2.05.2.05.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
203.500.000,00
2.05.2.05.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
203.500.000,00
2.05.2.05.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
576.500.000,00
2.05.2.05.01.05.03.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
576.500.000,00
2.05.2.05.01.05.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
576.500.000,00
2.05.2.05.01.15.
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
289.100.000,00
2.05.2.05.01.15.01.
PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
289.100.000,00
2.05.2.05.01.15.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.15.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.2.05.01.16.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN
2.05.2.05.01.16.01.
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT SWAKARSA PENGAMANAN SUMBERDAYA KELAUTAN
2.05.2.05.01.16.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.2.05.01.16.03.
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ILLEGAL FISHING
89.100.000,00 200.000.000,00 1.738.540.000,00
973.560.000,00
69.400.000,00 904.160.000,00 764.980.000,00
2.05.2.05.01.16.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
344.500.000,00
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
420.480.000,00
2.05.2.05.01.20.
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
2.05.2.05.01.20.01.
PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL
2.05.2.05.01.20.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.2.05.01.20.03.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
2.05.2.05.01.20.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.2.05.01.20.05.
REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DI KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR
2.05.2.05.01.20.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.2.05.01.20.09.
REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DI KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU
2.05.2.05.01.20.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.2.05.01.20.12.
PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN
74.187.019.996,00 4.940.160.000,00
85.900.000,00 4.854.260.000,00 49.099.200.000,00
30.600.000,00 49.068.600.000,00 4.901.810.000,00
16.500.000,00 4.885.310.000,00 8.947.300.000,00
32.400.000,00 8.914.900.000,00 6.298.549.996,00
2.05.2.05.01.20.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.932.430.000,00
2.05.2.05.01.20.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
4.019.819.996,00
346.300.000,00
Halaman : 168 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.05.2.05.01.21.
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
2.05.2.05.01.21.07.
MOTORISASI ARMADA PERIKANAN DALAM UPAYA DAYA DELAJAH DAN PRODUKTIVITAS NELAYAN
2.05.2.05.01.21.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.21.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.2.05.01.21.08.
109.294.027.187,00 17.866.653.677,00
123.500.000,00 17.743.153.677,00
PEMBANGUNAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN
79.281.783.510,00
2.05.2.05.01.21.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.21.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
17.272.583.910,00
2.05.2.05.01.21.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
61.943.199.600,00
2.05.2.05.01.21.10.
PENGADAAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN
2.05.2.05.01.21.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.2.05.01.21.11.
66.000.000,00
10.945.500.000,00
18.700.000,00 10.926.800.000,00
PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN
1.200.090.000,00
2.05.2.05.01.21.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
377.600.000,00
2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
198.990.000,00
2.05.2.05.01.21.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
623.500.000,00
2.05.2.05.01.23.
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
7.357.072.500,00
2.05.2.05.01.23.04.
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, OPERASIONAL PUSAT JARINGAN USAHA DAN INVESTASI (PUSJUI) SERTA PENINGKATAN UPAYA PEMASARAN HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN
3.567.675.000,00
2.05.2.05.01.23.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.23.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05.2.05.01.23.08.
12.100.000,00 3.555.575.000,00
PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU PERIKANAN
3.789.397.500,00
2.05.2.05.01.23.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
162.600.000,00
2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
823.297.500,00
2.05.2.05.01.23.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.803.500.000,00
2.05.2.05.01.25.
PROGRAM PEMBANGUNAN PERENCANAAN EKONOMI
3.227.744.000,00
2.05.2.05.01.25.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.227.744.000,00
2.05.2.05.01.25.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.25.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
568.110.000,00 2.659.634.000,00 JUMLAH BELANJA
226.464.225.628,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(226.119.225.628,00)
PEMERINTAH ACEH RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2.07. - INDUSTRI
ORGANISASI
: 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman : 169 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.07.2.07.01.00.00.4.
PENDAPATAN
128.250.000,00
2.07.2.07.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
128.250.000,00
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
128.250.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.07.2.07.01.00.00.5.
BELANJA
2.07.2.07.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.2.07.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.07.2.07.01.01. 2.07.2.07.01.01.01. 2.07.2.07.01.01.01.5.2.2. 2.07.2.07.01.01.02. 2.07.2.07.01.01.02.5.2.2. 2.07.2.07.01.01.10. 2.07.2.07.01.01.10.5.2.2. 2.07.2.07.01.01.11. 2.07.2.07.01.01.11.5.2.2. 2.07.2.07.01.01.12.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
128.250.000,00 56.817.007.701,00 14.204.500.000,00
14.204.500.000,00
42.612.507.701,00 2.389.934.500,00 10.002.000,00
10.002.000,00 400.020.000,00
400.020.000,00 71.297.000,00
71.297.000,00 14.845.000,00
14.845.000,00 26.710.500,00
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
14.560.500,00
2.07.2.07.01.01.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
12.150.000,00
2.07.2.07.01.01.13.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
891.370.000,00
2.07.2.07.01.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
209.400.000,00
2.07.2.07.01.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
681.970.000,00
2.07.2.07.01.01.15. 2.07.2.07.01.01.15.5.2.2. 2.07.2.07.01.01.18. 2.07.2.07.01.01.18.5.2.2. 2.07.2.07.01.01.22.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
14.280.000,00
14.280.000,00 247.150.000,00
247.150.000,00 714.260.000,00
2.07.2.07.01.01.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
202.800.000,00
2.07.2.07.01.01.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
511.460.000,00
2.07.2.07.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.07.2.07.01.02.24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha
1.240.095.000,00 343.350.000,00
Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006,, Tambahan P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2006, (Kepgub NAD No. 840/269/208)
Halaman : 170 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
231.350.000,00
2.07.2.07.01.02.24.5.2.3.
BELANJA MODAL
112.000.000,00
2.07.2.07.01.02.26. 2.07.2.07.01.02.26.5.2.2. 2.07.2.07.01.02.42. 2.07.2.07.01.02.42.5.2.3. 2.07.2.07.01.05. 2.07.2.07.01.05.01. 2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
BELANJA MODAL
58.125.000,00
58.125.000,00 838.620.000,00
838.620.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
60.320.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
60.320.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
60.320.000,00
2.07.2.07.01.19.
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
21.633.387.951,00
2.07.2.07.01.19.03.
PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
2.843.373.900,00
2.07.2.07.01.19.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.2.07.01.19.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.07.2.07.01.19.04.
PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
2.07.2.07.01.19.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.2.07.01.19.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.07.2.07.01.19.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.07.2.07.01.19.05.
PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DAERAH
2.07.2.07.01.19.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.2.07.01.19.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.07.2.07.01.19.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.07.2.07.01.19.06.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN ANEKA
2.07.2.07.01.19.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.2.07.01.19.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.07.2.07.01.19.07.
FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAERAH
2.07.2.07.01.19.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.2.07.01.19.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.07.2.07.01.19.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.07.2.07.01.20. 2.07.2.07.01.20.01.
113.100.000,00 2.730.273.900,00 13.925.677.391,00
84.000.000,00 13.696.677.391,00 145.000.000,00 2.171.446.860,00
42.900.000,00 1.935.546.860,00 193.000.000,00 783.805.000,00
60.800.000,00 723.005.000,00 1.909.084.800,00
368.800.000,00 1.397.604.800,00 142.680.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
5.496.046.000,00
PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH
4.822.411.000,00
2.07.2.07.01.20.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
212.000.000,00
2.07.2.07.01.20.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
840.116.000,00
2.07.2.07.01.20.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.07.2.07.01.20.02.
PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA
2.07.2.07.01.20.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.2.07.01.20.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.07.2.07.01.20.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
2.07.2.07.01.21.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
2.07.2.07.01.21.04.
PENINGKATAN KAPASITAS LAB PENGUJI MUTU BARANG EKSPOR DAN IMPOR
3.770.295.000,00 673.635.000,00
36.650.000,00 611.985.000,00 25.000.000,00 2.055.213.000,00 835.813.000,00
2.07.2.07.01.21.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.2.07.01.21.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
562.773.000,00
2.07.2.07.01.21.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
180.000.000,00
2.07.2.07.01.21.06.
PENINGKATAN DAN PERLUASAN PASAR EKSPOR
2.07.2.07.01.21.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.2.07.01.21.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.07.2.07.01.22.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
93.040.000,00
1.219.400.000,00
37.600.000,00 1.181.800.000,00 8.541.690.000,00
Halaman : 171 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.07.2.07.01.22.01.
PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG/PRODUK
2.07.2.07.01.22.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.07.2.07.01.22.03.
181.200.000,00 2.137.710.000,00
PENGADAAN/PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN
2.07.2.07.01.22.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.2.07.01.22.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.318.910.000,00
6.222.780.000,00
58.600.000,00 6.164.180.000,00
2.07.2.07.01.30.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1.195.821.250,00
2.07.2.07.01.30.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.195.821.250,00
2.07.2.07.01.30.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
227.860.000,00
2.07.2.07.01.30.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
907.961.250,00
2.07.2.07.01.30.01.5.2.3.
BELANJA MODAL
60.000.000,00 JUMLAH BELANJA
56.817.007.701,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(56.688.757.701,00)
LAMPIRAN IV
: QANUN ACEH NOMOR
: 1 Tahun 2015 : 27 Februari 2015
TANGGAL
PEMERINTAH ACEH REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : 172 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.
URUSAN WAJIB
405.564.107.980,00
3.591.411.999.703,00
2.073.216.183.425,00
6.070.192.291.108,00
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN
67.786.280.000,00
524.191.091.930,00
145.444.851.900,00
737.422.223.830,00
1.01.
PENDIDIKAN
67.786.280.000,00
524.191.091.930,00
145.444.851.900,00
737.422.223.830,00
1.01.1.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
232.300.000,00
4.672.815.900,00
2.956.637.500,00
7.861.753.400,00
1.01.1.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
1.621.300.000,00
-
1.621.300.000,00
1.01.1.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
460.598.400,00
-
460.598.400,00
1.01.1.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
123.090.000,00
-
123.090.000,00
1.01.1.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
65.487.500,00
-
65.487.500,00
1.01.1.01.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
450.000.000,00
1.01.1.01.01.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
229.980.000,00
1.01.1.01.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
83.820.000,00
1.01.1.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
177.600.000,00
-
177.600.000,00
1.01.1.01.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
781.540.000,00
-
781.540.000,00
1.01.1.01.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
659.400.000,00
-
891.700.000,00
1.01.1.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.01.1.01.01.02.04.
Pengadaan mobil jabatan
-
1.01.1.01.01.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.01.1.01.01.02.23.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
-
276.800.000,00
-
276.800.000,00
1.01.1.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
220.740.000,00
-
220.740.000,00
1.01.1.01.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
171.750.000,00
-
171.750.000,00
1.01.1.01.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
2.292.224.134,00
1.01.1.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
66.700.000,00
-
66.700.000,00
1.01.1.01.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
66.700.000,00
-
66.700.000,00
1.01.1.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8.449.571.000,00
-
10.732.171.000,00
1.01.1.01.01.05.04.
Pembinaan mental dan fisik aparatur
521.600.000,00
100.000.000,00
-
621.600.000,00
1.01.1.01.01.05.10.
Peningkatan kualitas pelayanan publik
1.761.000.000,00
8.349.571.000,00
-
10.110.571.000,00
1.01.1.01.01.15.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
205.200.000,00
24.419.959.600,00
1.01.1.01.01.15.01.
Pembangunan gedung sekolah
-
2.076.360.000,00
-
2.076.360.000,00
1.01.1.01.01.15.03.
Penambahan ruang kelas sekolah
-
2.389.193.800,00
-
2.389.193.800,00
1.01.1.01.01.15.09.
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
-
1.210.000.000,00
-
1.210.000.000,00
1.01.1.01.01.15.14.
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
-
395.000.000,00
-
395.000.000,00
1.01.1.01.01.15.15.
Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.01.1.01.01.15.18.
Pengadaan alat praktik seragam siswa
4.045.000.000,00
-
4.080.400.000,00
1.01.1.01.01.15.19.
Pengadaan mebeluer sekolah
-
2.453.199.997,00
1.01.1.01.01.15.42.
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
23.400.000,00
3.704.455.000,00
1.01.1.01.01.15.57.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
43.800.000,00
1.914.330.000,00
-
1.958.130.000,00
1.01.1.01.01.15.59.
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
102.600.000,00
3.651.250.000,00
-
3.753.850.000,00
232.300.000,00
2.282.600.000,00
35.400.000,00 -
2.961.514.134,00
2.906.637.500,00 50.000.000,00
3.356.637.500,00 229.980.000,00 133.820.000,00
16.844.854.000,00
19.806.368.134,00
-
1.700.000.000,00
1.700.000.000,00
-
6.442.250.000,00
6.442.250.000,00
2.453.199.997,00
8.702.604.000,00
210.000.000,00
210.000.000,00
10.994.828.134,00
24.835.159.600,00
3.937.855.000,00
Halaman : 173 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.01.1.01.01.15.62.
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini
-
205.000.003,00
-
205.000.003,00
1.01.1.01.01.15.65.
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
-
1.495.170.800,00
-
1.495.170.800,00
1.01.1.01.01.15.67.
Pembangunan Pagar Sekolah
1.01.1.01.01.16.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.1.01.01.16.01.
Pembangunan gedung sekolah
1.01.1.01.01.16.02.
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.1.01.01.16.03.
Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.1.01.01.16.04.
Penambahan ruang guru sekolah
1.01.1.01.01.16.05.
Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1.01.1.01.01.16.08.
Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01.1.01.01.16.09.
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.1.01.01.16.11.
-
781.000.000,00
-
781.000.000,00
184.953.713.178,00
-
232.771.363.178,00
-
8.776.241.400,00
-
8.776.241.400,00
-
2.794.901.927,00
-
2.794.901.927,00
27.355.870.372,00
-
27.408.670.372,00
-
3.695.065.400,00
-
3.695.065.400,00
-
1.851.252.000,00
-
1.851.252.000,00
-
781.943.700,00
-
781.943.700,00
-
13.112.696.330,00
-
13.112.696.330,00
Pembangunan ruang ibadah
-
5.416.193.700,00
-
5.416.193.700,00
1.01.1.01.01.16.12.
Pembangunan perpusatakaan sekolah
-
758.414.000,00
-
758.414.000,00
1.01.1.01.01.16.14.
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
-
2.660.250.000,00
-
2.660.250.000,00
1.01.1.01.01.16.16.
Pengadaan pakaian seragam sekolah
-
189.000.000,00
-
189.000.000,00
1.01.1.01.01.16.18.
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
26.400.000,00
7.004.770.000,00
-
7.031.170.000,00
1.01.1.01.01.16.19.
Pengadaan mebeluer sekolah
15.600.000,00
29.578.827.269,00
-
29.594.427.269,00
1.01.1.01.01.16.20.
Pengadaan perlengkapan sekolah
-
2.587.000.000,00
-
2.587.000.000,00
1.01.1.01.01.16.44.
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
-
2.309.720.000,00
-
2.309.720.000,00
1.01.1.01.01.16.45.
Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
-
453.800.000,00
-
453.800.000,00
1.01.1.01.01.16.46.
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
-
153.000.000,00
-
153.000.000,00
1.01.1.01.01.16.50.
Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
-
276.080.000,00
-
276.080.000,00
1.01.1.01.01.16.53.
Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
-
195.500.000,00
-
195.500.000,00
1.01.1.01.01.16.54.
Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
-
754.200.000,00
-
754.200.000,00
1.01.1.01.01.16.57.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
3.488.560.000,00
-
3.523.360.000,00
1.01.1.01.01.16.59.
Sosialisasi kurikulum SD/MI dan SMP/MTs
1.124.634.625,00
-
1.124.634.625,00
1.01.1.01.01.16.63.
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
2.065.650.000,00
984.350.000,00
-
3.050.000.000,00
1.01.1.01.01.16.65.
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
8.400.000,00
8.825.100.000,00
-
8.833.500.000,00
1.01.1.01.01.16.69.
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
8.400.000,00
1.223.100.000,00
-
1.231.500.000,00
1.01.1.01.01.16.70.
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
131.400.000,00
9.975.744.096,00
-
10.107.144.096,00
1.01.1.01.01.16.73.
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
220.289.000,00
-
220.289.000,00
1.01.1.01.01.16.75.
Penyediaan beasiswa transisi
15.600.000,00
963.725.000,00
-
979.325.000,00
1.01.1.01.01.16.76.
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
32.400.000,00
1.828.000.000,00
-
1.860.400.000,00
1.01.1.01.01.16.81.
Pengembangan kurikulum dan pembinaan kesiswaan SD/MI dan SMP/MTs
381.500.000,00
9.433.056.000,00
-
9.814.556.000,00
1.01.1.01.01.16.87.
Pembangunan Pagar Sekolah
-
11.297.995.200,00
-
11.297.995.200,00
1.01.1.01.01.16.88.
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
-
824.140.000,00
-
824.140.000,00
1.01.1.01.01.16.89.
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
5.932.060.000,00
-
5.952.060.000,00
1.01.1.01.01.16.90.
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
-
3.642.800.000,00
-
3.642.800.000,00
1.01.1.01.01.16.92.
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
-
1.444.400.000,00
-
1.444.400.000,00
47.817.650.000,00
52.800.000,00
34.800.000,00 -
-
20.000.000,00
Halaman : 174 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.01.1.01.01.16.93.
Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
23.400.000,00
9.192.911.175,00
-
9.216.311.175,00
1.01.1.01.01.16.94.
Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs
22.200.000,00
469.440.000,00
-
491.640.000,00
1.01.1.01.01.16.95.
Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
44.979.100.000,00
879.250.000,00
-
45.858.350.000,00
1.01.1.01.01.16.96.
Bimbingan belajar siswa kelas III SMP/MTs Khusus Mata pelajaran ujian Nasional
-
179.999.984,00
-
179.999.984,00
1.01.1.01.01.16.97.
Pembinaan minat dan Kreativitas tenaga pendidik dan kependidikan
-
2.319.432.000,00
-
2.319.432.000,00
1.01.1.01.01.17.
Program Pendidikan Menengah
97.528.316.051,00
79.811.479.500,00
186.078.955.551,00
1.01.1.01.01.17.01.
Pembangunan gedung sekolah
-
76.200.000,00
12.227.500.000,00
12.303.700.000,00
1.01.1.01.01.17.02.
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
-
145.000.000,00
6.422.183.000,00
6.567.183.000,00
1.01.1.01.01.17.03.
Penambahan ruang kelas sekolah
599.600.000,00
5.362.730.000,00
6.013.930.000,00
1.01.1.01.01.17.04.
Penambahan ruang guru sekolah
-
270.400.000,00
374.000.000,00
644.400.000,00
1.01.1.01.01.17.05.
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
-
1.630.084.000,00
5.991.932.000,00
7.622.016.000,00
1.01.1.01.01.17.07.
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
-
3.781.772.500,00
3.781.772.500,00
1.01.1.01.01.17.08.
Pembangunan ruang serba guna/aula
-
1.663.000.000,00
1.01.1.01.01.17.09.
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
-
532.500.000,00
9.218.617.000,00
9.751.117.000,00
1.01.1.01.01.17.11.
Pembangunan ruang ibadah
-
2.274.870.000,00
1.136.800.000,00
3.411.670.000,00
1.01.1.01.01.17.12.
Pembangunan perpusatakaan sekolah
-
4.437.344.000,00
1.01.1.01.01.17.14.
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
-
515.900.000,00
705.000.000,00
1.220.900.000,00
1.01.1.01.01.17.15.
Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
-
124.181.402,00
200.000.000,00
324.181.402,00
1.01.1.01.01.17.16.
Pengadaan pakaian seragam sekolah
-
35.000.000,00
1.01.1.01.01.17.18.
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
1.914.957.396,00
19.262.000.000,00
21.229.757.396,00
1.01.1.01.01.17.19.
Pengadaan mebeluer sekolah
-
670.629.451,00
9.473.600.000,00
10.144.229.451,00
1.01.1.01.01.17.20.
Pengadaan perlengkapan sekolah
-
540.000.000,00
461.800.000,00
1.001.800.000,00
1.01.1.01.01.17.44.
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
-
1.640.000.000,00
1.640.000.000,00
1.01.1.01.01.17.46.
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
-
1.01.1.01.01.17.57.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.1.01.01.17.58.
Sosialisasi kurikulum SMA/SMK/MA
1.01.1.01.01.17.61.
8.739.160.000,00
51.600.000,00
52.800.000,00
-
-
-
-
-
1.663.000.000,00
4.437.344.000,00
35.000.000,00
107.100.000,00
-
107.100.000,00
32.800.000,00
3.983.940.580,00
-
4.016.740.580,00
150.700.000,00
8.556.326.500,00
-
8.707.026.500,00
Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
2.612.400.000,00
4.135.425.000,00
-
6.747.825.000,00
1.01.1.01.01.17.66.
Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
366.100.000,00
8.887.957.749,00
1.01.1.01.01.17.67.
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1.01.1.01.01.17.68.
Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
1.01.1.01.01.17.72.
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN siswa SMA Provinsi NAD
1.01.1.01.01.17.77.
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Siswa SMA/MA Berwawasan Keunggulan
1.01.1.01.01.17.78.
Pembangunan Pagar Sekolah
-
1.01.1.01.01.17.79.
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
-
1.01.1.01.01.17.80.
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
1.01.1.01.01.17.81.
-
600.000.000,00
9.854.057.749,00
249.760.000,00
-
249.760.000,00
146.600.000,00
753.910.000,00
-
900.510.000,00
59.200.000,00
19.325.305.419,00
-
19.384.505.419,00
166.760.000,00
6.989.312.983,00
-
7.156.072.983,00
-
2.953.545.000,00
2.953.545.000,00
675.260.000,00
-
675.260.000,00
10.000.000,00
8.512.111.726,00
-
8.522.111.726,00
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
49.200.000,00
6.318.215.000,00
-
6.367.415.000,00
1.01.1.01.01.17.82.
Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
54.200.000,00
8.342.423.247,00
-
8.396.623.247,00
1.01.1.01.01.17.83.
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
40.000.000,00
228.850.000,00
-
268.850.000,00
Halaman : 175 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.01.1.01.01.17.84.
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
7.200.000,00
1.01.1.01.01.17.86.
Bimbingan belajar khusus mata pelajaran UNAS siswa Kelas III SLTA
1.01.1.01.01.17.87.
Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
1.01.1.01.01.18.
Program Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.18.01.
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
1.01.1.01.01.18.02.
Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.18.03.
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01.1.01.01.18.04.
Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01.1.01.01.18.05.
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1.01.1.01.01.18.06.
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
1.01.1.01.01.18.09.
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1.01.1.01.01.18.10.
Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
1.01.1.01.01.18.12.
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
1.01.1.01.01.19.
Program Pendidikan Luar Biasa
1.01.1.01.01.19.01.
Pembangunan gedung sekolah
1.01.1.01.01.19.03.
Penambahan ruang kelas sekolah
-
1.01.1.01.01.19.04.
Penambahan ruang guru sekolah
1.01.1.01.01.19.05.
Jumlah 6=3+4+5
2.908.551.598,00
-
2.915.751.598,00
1.970.000.000,00
-
1.970.000.000,00
4.939.600.000,00
154.200.000,00
-
5.093.800.000,00
184.080.000,00
16.035.670.000,00
-
16.219.750.000,00
48.000.000,00
4.442.830.000,00
-
4.490.830.000,00
12.000.000,00
2.025.090.000,00
-
2.037.090.000,00
-
418.000.000,00
-
418.000.000,00
-
1.106.235.000,00
-
1.106.235.000,00
2.210.845.000,00
-
2.240.845.000,00
-
2.653.994.000,00
-
2.653.994.000,00
-
751.240.000,00
-
751.240.000,00
53.640.000,00
975.766.000,00
-
1.029.406.000,00
40.440.000,00
1.451.670.000,00
-
1.492.110.000,00
2.685.100.000,00
8.866.655.000,00
-
30.000.000,00
14.627.400.000,00
26.179.155.000,00
-
6.947.750.000,00
6.985.550.000,00
-
2.694.500.000,00
2.694.500.000,00
-
-
825.550.000,00
825.550.000,00
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
-
-
1.471.800.000,00
1.471.800.000,00
1.01.1.01.01.19.09.
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
-
-
275.000.000,00
275.000.000,00
1.01.1.01.01.19.17.
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
-
1.230.000.000,00
1.345.000.000,00
1.01.1.01.01.19.18.
Pengadaan mebeluer sekolah
-
1.182.800.000,00
1.182.800.000,00
1.01.1.01.01.19.60.
Pengembangan Kreatifitas guru TK/SLB
-
1.01.1.01.01.19.62.
Penyediaan Biaya Operasional SDLB/SMPLB/SMALB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi
1.01.1.01.01.19.63.
Pusat Layanan Autis Aceh
1.01.1.01.01.19.64.
Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.20.15.
37.800.000,00
115.000.000,00 600.925.000,00
-
600.925.000,00
2.141.200.000,00
3.871.850.000,00
-
6.013.050.000,00
490.800.000,00
1.040.320.000,00
-
1.531.120.000,00
15.300.000,00
3.238.560.000,00
-
3.253.860.000,00
3.197.200.000,00
47.534.513.700,00
30.994.480.900,00
81.726.194.600,00
Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD BALAI TEKKOMDIK ACEH)
311.400.000,00
7.212.462.000,00
1.788.080.000,00
9.311.942.000,00
1.01.1.01.01.20.16.
Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD BPKB ACEH)
314.600.000,00
5.509.111.500,00
4.709.651.000,00
10.533.362.500,00
1.01.1.01.01.20.17.
Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH I BANDA ACEH)
325.200.000,00
7.666.134.000,00
3.281.915.000,00
11.273.249.000,00
1.01.1.01.01.20.18.
Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH II SIGLI)
220.200.000,00
2.117.214.500,00
6.429.685.000,00
8.767.099.500,00
1.01.1.01.01.20.19.
Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH III LHOKSEUMAWE)
309.000.000,00
5.209.812.000,00
763.772.500,00
6.282.584.500,00
1.01.1.01.01.20.20.
Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH IV LANGSA)
334.200.000,00
5.032.706.000,00
3.173.335.000,00
8.540.241.000,00
Halaman : 176 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
3
4
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
1.01.1.01.01.20.21.
Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH V TAKENGON)
215.400.000,00
4.030.021.800,00
297.600.000,00
4.543.021.800,00
1.01.1.01.01.20.22.
Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH VI KUTACANE)
264.000.000,00
2.548.943.000,00
1.342.700.000,00
4.155.643.000,00
1.01.1.01.01.20.23.
Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH VII MEULABOH)
251.600.000,00
4.486.560.000,00
1.634.055.000,00
6.372.215.000,00
1.01.1.01.01.20.24.
Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH VIII BLANG PIDIE)
441.600.000,00
2.391.350.000,00
3.703.426.000,00
6.536.376.000,00
1.01.1.01.01.20.25.
Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH IX TAPAK TUAN)
210.000.000,00
1.330.198.900,00
3.870.261.400,00
5.410.460.300,00
1.01.1.01.01.22.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2.427.390.000,00
121.741.705.167,00
-
124.169.095.167,00
1.01.1.01.01.22.01.
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
15.000.000,00
658.342.400,00
-
673.342.400,00
1.01.1.01.01.22.02.
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
284.050.000,00
10.229.682.934,00
-
10.513.732.934,00
1.01.1.01.01.22.07.
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
93.600.000,00
2.916.931.463,00
-
3.010.531.463,00
1.01.1.01.01.22.09.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
218.300.000,00
1.200.230.000,00
-
1.418.530.000,00
1.01.1.01.01.22.17.
Supervisi pengawas satuan pendidikan
6.600.000,00
2.066.785.820,00
-
2.073.385.820,00
1.01.1.01.01.22.18.
Penggandaan naskah, pendistribusian, pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan pemantauan UAS/UN SLB, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
22.800.000,00
8.564.427.550,00
-
8.587.227.550,00
1.01.1.01.01.22.25.
Penyusunan, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan
185.040.000,00
3.526.505.000,00
-
3.711.545.000,00
1.01.1.01.01.22.27.
Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh
1.602.000.000,00
92.578.800.000,00
-
94.180.800.000,00
1.01.1.01.01.31.
Program Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Berkarakter Keakrifan Lokal
15.600.000,00
6.959.958.200,00
-
6.975.558.200,00
1.01.1.01.01.31.01.
Penyusunan kurikulum Aceh untuk PAUD
-
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.01.1.01.01.31.02.
Penulisan bahan ajar untuk PAUD
-
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.01.1.01.01.31.04.
Penyusunan kurikulum Aceh untuk Pendidikan Dasar
-
1.533.780.000,00
-
1.533.780.000,00
1.01.1.01.01.31.05.
Penulisan bahan ajar untuk Pendidikan Dasar
-
1.150.722.000,00
-
1.150.722.000,00
1.01.1.01.01.31.07.
Penyusunan kurikulum Aceh untuk Pendidikan menengah
329.036.200,00
-
344.636.200,00
1.01.1.01.01.31.08.
Penulisan bahan ajar untuk Pendidikan menengah
1.946.420.000,00
-
1.946.420.000,00
1.01.02.
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH
15.600.000,00 43.162.320.000,00
248.440.826.921,00
42.144.748.000,00
333.747.894.921,00
43.162.320.000,00
248.440.826.921,00
42.144.748.000,00
333.747.894.921,00
853.780.000,00
2.914.620.793,00
-
-
16.200.000,00
-
16.200.000,00
-
343.600.000,00
-
343.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
172.258.293,00
-
172.258.293,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
175.162.500,00
-
175.162.500,00
1.01.1.01.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
44.276.000,00
-
44.276.000,00
1.01.1.01.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
179.060.000,00
-
208.060.000,00
1.01.1.01.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
105.160.000,00
-
105.160.000,00
1.01.1.01.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
984.704.000,00
-
984.704.000,00
1.01.
PENDIDIKAN
1.01.1.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.1.01.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.1.01.02.01.10. 1.01.1.01.02.01.11.
29.000.000,00
3.768.400.793,00
Halaman : 177 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
824.780.000,00
894.200.000,00
Jumlah 6=3+4+5
1.01.1.01.02.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.01.1.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
656.060.000,00
3.475.862.000,00
4.131.922.000,00
1.01.1.01.02.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
70.000.000,00
1.352.862.000,00
1.422.862.000,00
1.01.1.01.02.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
450.000.000,00
450.000.000,00
1.01.1.01.02.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
262.600.000,00
300.600.000,00
1.01.1.01.02.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
-
1.023.000.000,00
1.023.000.000,00
1.01.1.01.02.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
-
72.900.000,00
72.900.000,00
1.01.1.01.02.02.13.
Pengadaan Komputer
-
-
314.500.000,00
314.500.000,00
1.01.1.01.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.1.01.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
283.260.000,00
-
283.260.000,00
1.01.1.01.02.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
164.800.000,00
-
164.800.000,00
1.01.1.01.02.02.46.
Kegiatan pembinaan kelembagaan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.1.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
22.050.000,00
-
22.050.000,00
1.01.1.01.02.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
22.050.000,00
-
22.050.000,00
1.01.1.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.1.01.02.05.03.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.1.01.02.24.
Program Pendidikan Dayah
340.800.000,00
19.340.928.963,00
1.01.1.01.02.24.08.
Pengadaan alat praktek dan peraga santri
146.400.000,00
18.818.196.000,00
1.01.1.01.02.24.09.
Penyediaan kitab/buku pendidikan dayah
194.400.000,00
522.732.963,00
26.941.000.000,00
27.658.132.963,00
1.01.1.01.02.25.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah
1.198.800.000,00
208.368.662.690,00
3.000.000.000,00
212.567.462.690,00
1.01.1.01.02.25.01.
Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah
1.198.800.000,00
208.368.662.690,00
3.000.000.000,00
212.567.462.690,00
1.01.1.01.02.26.
Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah
37.658.800.000,00
3.726.848.000,00
-
41.385.648.000,00
1.01.1.01.02.26.02.
Pembinaan terhadap Pimpinan dan Tgk. Dayah
37.647.100.000,00
2.499.184.000,00
-
40.146.284.000,00
1.01.1.01.02.26.03.
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik
11.700.000,00
1.227.664.000,00
-
1.239.364.000,00
1.01.1.01.02.27.
Program Pemberdayaan Santri
119.200.000,00
6.015.464.000,00
-
6.134.664.000,00
1.01.1.01.02.27.02.
Pelatihan life skill santri, jurnalistik dan penerbitan berkala majalah/jurnal dayah
86.800.000,00
1.026.700.000,00
-
1.113.500.000,00
1.01.1.01.02.27.04.
Pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah
5.400.000,00
556.554.000,00
-
561.954.000,00
1.01.1.01.02.27.06.
Pembinaan Kompetensi/Ekstra Kurikuler Santri
16.200.000,00
1.974.820.000,00
-
1.991.020.000,00
1.01.1.01.02.27.08.
Penyediaan Beasiswa Transisi (Anak Yatim/Miskin)
5.400.000,00
1.662.550.000,00
-
1.667.950.000,00
1.01.1.01.02.27.09.
Pembinaan Bakat dan Minat Santri
5.400.000,00
794.840.000,00
-
800.240.000,00
1.01.1.01.02.28.
Program Pembinaan Manajemen Dayah
110.650.000,00
2.693.922.000,00
-
2.804.572.000,00
1.01.1.01.02.28.04.
Pelatihan Usaha Kesehatan Dayah (UKD)
41.250.000,00
493.500.000,00
-
534.750.000,00
1.01.1.01.02.28.05.
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Dayah
69.400.000,00
2.200.422.000,00
-
2.269.822.000,00
1.01.1.01.02.30.
Program Penelitian dan Pengembangan Dayah
120.940.000,00
2.067.248.000,00
-
2.188.188.000,00
1.01.1.01.02.30.01.
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengembangan Dayah
24.640.000,00
509.242.000,00
-
533.882.000,00
1.01.1.01.02.30.03.
Penyusunan Program dan Rencana Teknis
96.300.000,00
1.558.006.000,00
-
1.654.306.000,00
1.01.1.01.02.32.
Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah
2.759.350.000,00
2.585.022.475,00
8.727.886.000,00
14.072.258.475,00
1.01.1.01.02.32.01.
Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah
2.708.400.000,00
438.256.475,00
91.386.000,00
3.238.042.475,00
1.01.1.01.02.32.02.
Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dayah Bertaraf Internasional
28.150.000,00
1.797.664.000,00
38.000.000,00
-
26.941.000.000,00 -
-
1.718.980.000,00
46.622.728.963,00 18.964.596.000,00
1.825.814.000,00
Halaman : 178 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.01.1.01.02.32.03. 1.01.03.
Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah Bertaraf Internasional SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
22.800.000,00
349.102.000,00
8.636.500.000,00
9.008.402.000,00
1.783.786.000,00
8.227.347.656,00
2.296.301.994,00
12.307.435.650,00
1.01.
PENDIDIKAN
1.783.786.000,00
8.227.347.656,00
2.296.301.994,00
12.307.435.650,00
1.01.1.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.468.200.000,00
1.438.251.150,00
414.820.494,00
3.321.271.644,00
1.01.1.01.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
160.200.000,00
-
160.200.000,00
1.01.1.01.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
80.143.000,00
-
80.143.000,00
1.01.1.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
72.957.450,00
-
72.957.450,00
1.01.1.01.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
349.590.000,00
-
349.590.000,00
1.01.1.01.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
3.780.700,00
-
3.780.700,00
1.01.1.01.03.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.01.1.01.03.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
1.01.1.01.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.01.1.01.03.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.1.01.03.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.01.1.01.03.02.
-
414.820.494,00
414.820.494,00
7.200.000,00
-
-
89.760.000,00
-
89.760.000,00
-
659.620.000,00
-
659.620.000,00
1.468.200.000,00
15.000.000,00
-
1.483.200.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13.200.000,00
543.291.506,00
1.01.1.01.03.02.03.
Pembangunan gedung kantor
13.200.000,00
1.01.1.01.03.02.12.
Pengadaan peralatan studio dan komunikasi
-
1.01.1.01.03.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
213.073.915,00
-
213.073.915,00
1.01.1.01.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
86.200.000,00
-
86.200.000,00
1.01.1.01.03.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
32.006.000,00
-
32.006.000,00
1.01.1.01.03.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
212.011.591,00
-
212.011.591,00
1.01.1.01.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
148.000.000,00
-
148.000.000,00
1.01.1.01.03.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
148.000.000,00
-
148.000.000,00
1.01.1.01.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
29.400.000,00
130.850.000,00
-
160.250.000,00
1.01.1.01.03.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
29.400.000,00
130.850.000,00
-
160.250.000,00
1.01.1.01.03.15.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
23.656.000,00
454.140.000,00
-
477.796.000,00
1.01.1.01.03.15.63.
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
7.952.000,00
179.720.000,00
-
187.672.000,00
1.01.1.01.03.15.65.
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
15.704.000,00
274.420.000,00
-
290.124.000,00
1.01.1.01.03.16.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
23.356.000,00
468.165.000,00
-
491.521.000,00
1.01.1.01.03.16.88.
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
7.452.000,00
116.895.000,00
-
124.347.000,00
1.01.1.01.03.16.97.
Pembinaan minat dan Kreativitas tenaga pendidik dan kependidikan
15.904.000,00
351.270.000,00
-
367.174.000,00
1.01.1.01.03.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
39.760.000,00
752.580.000,00
-
792.340.000,00
1.01.1.01.03.20.04.
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
39.760.000,00
366.320.000,00
-
406.080.000,00
1.01.1.01.03.20.12.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
386.260.000,00
-
386.260.000,00
1.01.1.01.03.21.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
-
123.400.000,00
-
123.400.000,00
1.01.1.01.03.21.12.
Penerbitan jurnal pendidikan (Pencerahan)
123.400.000,00
-
123.400.000,00
1.01.1.01.03.22.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
3.854.850.000,00
-
4.025.160.000,00
170.310.000,00
7.200.000,00
1.881.481.500,00
2.437.973.006,00
-
1.811.231.500,00
1.824.431.500,00
-
70.250.000,00
70.250.000,00
Halaman : 179 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.01.1.01.03.22.01.
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
15.904.000,00
547.940.000,00
-
563.844.000,00
1.01.1.01.03.22.02.
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
29.940.000,00
164.420.000,00
-
194.360.000,00
1.01.1.01.03.22.05.
Koordinasi Peningkatan MPD Kab/Kota Prov. Aceh
26.640.000,00
801.970.000,00
-
828.610.000,00
1.01.1.01.03.22.06.
Sosialisasi Peningkatan Kinerja Komite Sekolah
39.760.000,00
921.650.000,00
-
961.410.000,00
1.01.1.01.03.22.08.
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
33.158.000,00
708.685.000,00
-
741.843.000,00
1.01.1.01.03.22.09.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.1.01.03.22.24.
Dialog interaktif masyarakat tentang pendidikan
1.01.1.01.03.22.25.
123.000.000,00
-
123.000.000,00
21.696.000,00
367.930.000,00
-
389.626.000,00
Penyusunan, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan
3.212.000,00
219.255.000,00
-
222.467.000,00
1.01.1.01.03.28.
Program Pembinaan Manajemen Dayah
15.904.000,00
313.820.000,00
-
329.724.000,00
1.01.1.01.03.28.05.
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Dayah
15.904.000,00
313.820.000,00
-
329.724.000,00
1.02.01.
-
DINAS KESEHATAN
6.110.538.240,00
558.606.141.158,00
9.651.402.240,00
574.368.081.638,00
1.02.
KESEHATAN
6.110.538.240,00
558.606.141.158,00
9.651.402.240,00
574.368.081.638,00
1.02.1.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.891.830.000,00
7.661.547.998,00
2.191.145.955,00
11.744.523.953,00
1.02.1.02.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
42.191.000,00
-
42.191.000,00
1.02.1.02.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
1.773.006.000,00
-
1.773.006.000,00
1.02.1.02.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
575.481.124,00
-
575.481.124,00
1.02.1.02.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
249.081.874,00
-
249.081.874,00
1.02.1.02.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
150.316.000,00
1.02.1.02.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.02.1.02.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
25.800.000,00
1.02.1.02.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
286.940.000,00
-
286.940.000,00
1.02.1.02.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
2.548.536.000,00
-
2.548.536.000,00
1.02.1.02.01.01.20.
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
-
200.000.000,00
-
200.000.000,00
1.02.1.02.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.891.830.000,00
1.810.196.000,00
-
3.702.026.000,00
1.02.1.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
33.400.000,00
7.886.151.000,00
1.02.1.02.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
1.02.1.02.01.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
-
1.02.1.02.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
-
2.434.642.450,00
2.434.642.450,00
1.02.1.02.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
-
526.222.220,00
526.222.220,00
1.02.1.02.01.02.20.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
-
-
40.000.000,00
1.02.1.02.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.1.02.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.28.
33.400.000,00
-
610.000.000,00
155.000.000,00
305.316.000,00
1.966.145.955,00
1.966.145.955,00
70.000.000,00
95.800.000,00
5.302.620.745,00
13.222.171.745,00
921.500.000,00
1.531.500.000,00
1.380.256.075,00
1.380.256.075,00
40.000.000,00
5.620.755.000,00
-
5.654.155.000,00
-
1.283.640.000,00
-
1.283.640.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
371.756.000,00
-
371.756.000,00
1.02.1.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
344.463.300,00
-
344.463.300,00
1.02.1.02.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
344.463.300,00
-
344.463.300,00
1.02.1.02.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.692.928.000,00
-
3.777.078.000,00
1.02.1.02.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
6.500.000,00
843.580.000,00
-
850.080.000,00
1.02.1.02.01.05.06.
Rapat koordinasi teknis (Rakornis)
77.650.000,00
2.849.348.000,00
-
2.926.998.000,00
84.150.000,00
Halaman : 180 Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.02.1.02.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
142.100.000,00
217.335.000,00
-
359.435.000,00
1.02.1.02.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
68.400.000,00
178.475.000,00
-
246.875.000,00
1.02.1.02.01.06.08.
Pembinaan teknis penyusunan rencanan strategis dan rencana kinerja
73.700.000,00
38.860.000,00
-
112.560.000,00
1.02.1.02.01.15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
130.300.000,00
2.967.507.559,00
-
3.097.807.559,00
1.02.1.02.01.15.01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
125.400.000,00
2.326.067.559,00
-
2.451.467.559,00
1.02.1.02.01.15.05.
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
4.900.000,00
641.440.000,00
-
646.340.000,00
1.02.1.02.01.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
671.628.240,00
12.818.290.402,00
1.02.1.02.01.16.02.
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
7.250.000,00
4.135.825.000,00
-
4.143.075.000,00
1.02.1.02.01.16.06.
revitalisasi sitem kesehatan
178.700.000,00
4.299.230.000,00
-
4.477.930.000,00
1.02.1.02.01.16.09.
Peningkatan kesehatan masyarakat
412.428.240,00
899.255.402,00
1.02.1.02.01.16.14.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.1.02.01.16.16.
Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat
1.02.1.02.01.17. 1.02.1.02.01.17.01.
1.02.1.02.01.18.
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1.02.1.02.01.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
26.250.000,00
2.442.340.200,00
-
2.468.590.200,00
1.02.1.02.01.19.01.
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
18.000.000,00
1.057.615.000,00
-
1.075.615.000,00
1.02.1.02.01.19.04.
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
8.250.000,00
1.029.585.200,00
-
1.037.835.200,00
1.02.1.02.01.19.05.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
355.140.000,00
-
355.140.000,00
1.02.1.02.01.20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
60.100.000,00
3.412.646.000,00
-
3.472.746.000,00
1.02.1.02.01.20.03.
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
29.850.000,00
2.475.950.000,00
-
2.505.800.000,00
1.02.1.02.01.20.04.
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
30.250.000,00
936.696.000,00
-
966.946.000,00
1.02.1.02.01.21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
121.750.000,00
2.136.540.000,00
-
2.258.290.000,00
1.02.1.02.01.21.02.
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
121.750.000,00
2.136.540.000,00
-
2.258.290.000,00
1.02.1.02.01.22.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
149.450.000,00
4.860.843.750,00
-
5.010.293.750,00
1.02.1.02.01.22.01.
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
27.600.000,00
324.860.000,00
-
352.460.000,00
1.02.1.02.01.22.05.
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
7.000.000,00
1.080.891.750,00
-
1.087.891.750,00
1.02.1.02.01.22.06.
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
7.000.000,00
477.787.000,00
-
484.787.000,00
1.02.1.02.01.22.08.
Peningkatan Imunisasi
17.000.000,00
822.460.000,00
-
839.460.000,00
1.02.1.02.01.22.09.
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
5.500.000,00
530.595.000,00
-
536.095.000,00
1.02.1.02.01.22.10.
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
769.650.000,00
-
769.650.000,00
1.02.1.02.01.22.12.
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
85.350.000,00
854.600.000,00
-
939.950.000,00
1.02.1.02.01.23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
274.030.000,00
5.416.366.900,00
-
5.690.396.900,00
1.02.1.02.01.23.01.
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
205.330.000,00
1.655.250.000,00
-
1.860.580.000,00
1.02.1.02.01.23.02.
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
3.750.000,00
1.207.865.000,00
-
1.211.615.000,00
606.000.000,00
606.000.000,00
14.095.918.642,00
1.917.683.642,00
6.500.000,00
1.559.870.000,00
-
1.566.370.000,00
66.750.000,00
1.924.110.000,00
-
1.990.860.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan
6.000.000,00
199.350.000,00
-
205.350.000,00
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
6.000.000,00
199.350.000,00
-
205.350.000,00
-
-
-
-
-
-
Halaman : 181 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.02.1.02.01.23.03.
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.23.04.
Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.25.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02.1.02.01.25.01.
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
58.450.000,00
1.390.310.000,00
-
1.448.760.000,00
6.500.000,00
1.162.941.900,00
-
1.169.441.900,00
-
8.770.594.819,00
-
8.770.594.819,00
Pembangunan puskesmas
-
5.103.000.000,00
-
5.103.000.000,00
1.02.1.02.01.25.06.
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
-
3.667.594.819,00
-
3.667.594.819,00
1.02.1.02.01.26.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
12.869.803.034,00
-
12.895.003.034,00
1.02.1.02.01.26.01.
Pembangunan rumah sakit
6.950.879.432,00
-
6.950.879.432,00
1.02.1.02.01.26.18.
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
4.145.406.023,00
-
4.170.606.023,00
1.02.1.02.01.26.20.
Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah
1.773.517.579,00
-
1.773.517.579,00
1.02.1.02.01.28.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
27.600.000,00
470.625.315.600,00
-
470.652.915.600,00
1.02.1.02.01.28.01.
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
27.600.000,00
470.625.315.600,00
-
470.652.915.600,00
1.02.1.02.01.29.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
206.850.000,00
2.725.777.000,00
-
2.932.627.000,00
1.02.1.02.01.29.01.
Penyuluhan kesehatan anak balita
15.750.000,00
279.117.000,00
-
294.867.000,00
1.02.1.02.01.29.04.
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
191.100.000,00
2.446.660.000,00
-
2.637.760.000,00
1.02.1.02.01.32.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
19.250.000,00
1.065.110.000,00
-
1.084.360.000,00
1.02.1.02.01.32.01.
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
16.500.000,00
941.525.000,00
-
958.025.000,00
1.02.1.02.01.32.05.
Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
2.750.000,00
123.585.000,00
-
126.335.000,00
1.02.1.02.01.35.
Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis
185.050.000,00
3.073.794.596,00
931.435.540,00
4.190.280.136,00
1.02.1.02.01.35.06.
Peningkatan pelayanan patologi klinik
185.050.000,00
3.073.794.596,00
931.435.540,00
4.190.280.136,00
1.02.1.02.01.36.
Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan
457.500.000,00
1.772.774.000,00
-
2.230.274.000,00
1.02.1.02.01.36.01.
Peningkatan diklat medis/non medis
401.950.000,00
627.275.000,00
-
1.029.225.000,00
1.02.1.02.01.36.02.
Penelitian dan pengembangan medis/non medis
55.550.000,00
1.145.499.000,00
-
1.201.049.000,00
1.02.1.02.01.37.
Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan Ambulance Terpadu
1.598.100.000,00
3.646.662.000,00
1.02.1.02.01.37.01.
Peningkatan kapasitas petugas penanggulangan krisis kesehatan
112.500.000,00
2.000.090.000,00
1.02.1.02.01.37.02.
Pelayanan ambulance terpadu
1.485.600.000,00
1.646.572.000,00
620.200.000,00
3.752.372.000,00
RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
25.659.055.000,00
377.186.301.341,00
93.385.407.073,00
496.230.763.414,00
25.659.055.000,00
377.186.301.341,00
93.385.407.073,00
496.230.763.414,00
1.867.300.000,00
17.814.554.600,00
-
19.681.854.600,00
75.000.000,00
6.000.000,00
-
81.000.000,00
1.02.02.
25.200.000,00
25.200.000,00 -
620.200.000,00 -
5.864.962.000,00 2.112.590.000,00
1.02.
KESEHATAN
1.02.1.02.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.1.02.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
9.764.400.000,00
-
9.764.400.000,00
1.02.1.02.02.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
466.150.000,00
-
466.150.000,00
1.02.1.02.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
90.000.000,00
-
90.000.000,00
1.02.1.02.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
230.396.000,00
-
230.396.000,00
1.02.1.02.02.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
7.257.608.600,00
-
9.049.908.600,00
1.02.1.02.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
45.536.400,00
11.317.039.914,00
11.362.576.314,00
1.02.1.02.02.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
45.536.400,00
11.317.039.914,00
11.362.576.314,00
1.792.300.000,00
Halaman : 182 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.02.1.02.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.02.05.06.
Rapat koordinasi teknis (Rakornis)
1.02.1.02.02.05.24.
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.02.1.02.02.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
268.800.000,00
321.089.372,00
1.02.1.02.02.19.07.
Peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit
121.800.000,00
74.400.000,00
1.02.1.02.02.19.08.
Pengembangan sistem imformasi rumah sakit
147.000.000,00
22.189.372,00
126.059.400,00
295.248.772,00
1.02.1.02.02.19.09.
Peningkatan pelayanan informasi, komunikasi dan kerjasama
224.500.000,00
2.673.000,00
227.173.000,00
1.02.1.02.02.26.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
319.920.000,00
46.656.000,00
63.042.533.632,00
63.409.109.632,00
1.02.1.02.02.26.04.
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
319.920.000,00
46.656.000,00
63.042.533.632,00
63.409.109.632,00
1.02.1.02.02.27.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
424.800.000,00
9.877.503.650,00
103.000.000,00
10.405.303.650,00
1.02.1.02.02.27.16.
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02.1.02.02.27.18.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
1.02.1.02.02.27.23.
Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah sakit
1.02.1.02.02.27.24.
Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit
1.02.1.02.02.34.
Program Pelayanan Medis
1.02.1.02.02.34.03.
Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis
1.02.1.02.02.34.05.
Peningkatan pelayanan haemodialisasi
1.02.1.02.02.34.06.
Peningkatan pelayanan gawat darurat
5.461.275.000,00
1.02.1.02.02.34.07.
Peningkatan pelayanan bedah Sentral (COT)
568.200.000,00
1.02.1.02.02.34.09.
Peningkatan pelayanan perawatan intensif dewasa
973.140.000,00
1.02.1.02.02.34.12.
Peningkatan pelayanan rawat jalan
332.400.000,00
1.02.1.02.02.34.13.
Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.1.02.02.35.
Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis
1.02.1.02.02.35.01.
Peningkatan pelayanan radiologi
45.600.000,00
1.02.1.02.02.35.03.
Peningkatan pelayanan gizi
50.400.000,00
2.796.915.000,00
-
2.847.315.000,00
1.02.1.02.02.35.04.
Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah
165.600.000,00
114.250.000,00
-
279.850.000,00
1.02.1.02.02.35.06.
Peningkatan pelayanan patologi klinik
316.200.000,00
-
10.000.000,00
326.200.000,00
1.02.1.02.02.35.07.
Peningkatan pelayanan loundry
259.200.000,00
-
256.497.500,00
515.697.500,00
1.02.1.02.02.35.08.
Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi
202.800.000,00
-
35.000.000,00
237.800.000,00
1.02.1.02.02.35.09.
Peningkatan pelayanan rekam medis
323.400.000,00
69.224.000,00
80.652.500,00
473.276.500,00
1.02.1.02.02.36.
Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan
37.200.000,00
354.991.600,00
1.02.1.02.02.36.01.
Peningkatan diklat medis/non medis
37.200.000,00
354.991.600,00
1.02.1.02.02.38.
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
4.425.300.000,00
345.320.968.776,00
10.253.731.224,00
360.000.000.000,00
1.02.1.02.02.38.01.
Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan
4.425.300.000,00
345.320.968.776,00
10.253.731.224,00
360.000.000.000,00
1.02.03.
266.800.000,00
116.180.000,00
-
382.980.000,00
52.800.000,00
66.180.000,00
-
118.980.000,00
214.000.000,00
50.000.000,00
-
264.000.000,00
-
-
128.732.400,00 -
718.621.772,00 196.200.000,00
328.800.000,00
-
328.800.000,00
234.000.000,00
334.274.000,00
-
568.274.000,00
142.200.000,00
9.169.362.600,00
-
9.311.562.600,00
48.600.000,00
45.067.050,00
103.000.000,00
196.667.050,00
16.685.735.000,00
308.431.943,00
8.078.219.903,00
25.072.386.846,00
145.800.000,00
4.726.412,00
-
30.277.750,00
-
150.526.412,00
286.840.000,00
317.117.750,00
-
4.392.263.500,00
9.853.538.500,00
-
380.025.950,00
948.225.950,00
64.103.681,00
1.021.675.448,00
2.058.919.129,00
45.115.000,00
7.425.000,00
384.940.000,00
9.204.920.000,00
164.209.100,00
1.989.990.005,00
11.359.119.105,00
1.363.200.000,00
2.980.389.000,00
462.150.000,00
4.805.739.000,00
-
80.000.000,00
-
125.600.000,00
392.191.600,00 392.191.600,00
RUMAH SAKIT JIWA
6.584.339.800,00
52.764.358.500,00
16.750.354.950,00
76.099.053.250,00
1.02.
KESEHATAN
6.584.339.800,00
52.764.358.500,00
16.750.354.950,00
76.099.053.250,00
1.02.1.02.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
665.500.000,00
4.719.495.850,00
-
5.384.995.850,00
1.02.1.02.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.220.000,00
-
5.220.000,00
-
Halaman : 183 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.02.1.02.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
1.364.540.000,00
-
1.364.540.000,00
1.02.1.02.03.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
700.278.250,00
-
700.278.250,00
1.02.1.02.03.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
9.588.000,00
-
9.588.000,00
1.02.1.02.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
39.820.000,00
-
39.820.000,00
1.02.1.02.03.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
159.434.000,00
-
159.434.000,00
1.02.1.02.03.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.440.615.600,00
-
3.106.115.600,00
1.02.1.02.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.02.1.02.03.02.04.
Pengadaan mobil jabatan
-
1.02.1.02.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
123.573.000,00
-
123.573.000,00
1.02.1.02.03.05.32.
Pendidikan dan pelatihan teknis
-
123.573.000,00
-
123.573.000,00
1.02.1.02.03.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
762.704.500,00
-
789.104.500,00
1.02.1.02.03.16.02.
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
311.995.000,00
1.02.1.02.03.16.09.
Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02.1.02.03.26.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.02.1.02.03.26.01.
Pembangunan rumah sakit
1.02.1.02.03.26.18.
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.1.02.03.26.23.
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1.02.1.02.03.34. 1.02.1.02.03.34.13.
665.500.000,00
26.400.000,00 -
-
521.500.000,00
521.500.000,00
-
521.500.000,00
521.500.000,00
311.995.000,00
-
26.400.000,00
450.709.500,00
-
128.600.000,00
8.925.525.000,00
11.600.000,00 -
477.109.500,00
14.377.896.500,00
23.432.021.500,00
-
12.390.191.000,00
12.401.791.000,00
-
1.987.705.500,00
1.987.705.500,00
117.000.000,00
8.925.525.000,00
-
9.042.525.000,00
Program Pelayanan Medis
4.570.420.000,00
3.277.438.400,00
-
7.847.858.400,00
Peningkatan pelayanan rawat inap
4.570.420.000,00
3.277.438.400,00
-
1.02.1.02.03.38.
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
1.193.419.800,00
34.955.621.750,00
1.850.958.450,00
38.000.000.000,00
1.02.1.02.03.38.01.
Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan
1.193.419.800,00
34.955.621.750,00
1.850.958.450,00
38.000.000.000,00
1.02.04.
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
7.847.858.400,00
7.118.097.000,00
38.603.092.818,00
25.956.755.134,00
71.677.944.952,00
1.02.
KESEHATAN
7.118.097.000,00
38.603.092.818,00
25.956.755.134,00
71.677.944.952,00
1.02.1.02.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.436.800.000,00
3.343.052.238,00
1.093.900.000,00
5.873.752.238,00
1.02.1.02.04.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
8.000.000,00
-
8.000.000,00
1.02.1.02.04.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
1.323.600.000,00
-
1.323.600.000,00
1.02.1.02.04.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
975.000.000,00
-
975.000.000,00
1.02.1.02.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
189.997.738,00
-
189.997.738,00
1.02.1.02.04.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
62.827.500,00
-
62.827.500,00
1.02.1.02.04.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
23.800.000,00
1.001.900.000,00
1.025.700.000,00
1.02.1.02.04.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
487.000.000,00
92.000.000,00
579.000.000,00
1.02.1.02.04.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
13.465.000,00
-
1.02.1.02.04.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
21.000.000,00
-
21.000.000,00
1.02.1.02.04.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
170.112.000,00
-
170.112.000,00
1.02.1.02.04.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
68.250.000,00
-
1.505.050.000,00
1.02.1.02.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.02.1.02.04.02.06.
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
-
1.02.1.02.04.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
254.823.000,00
-
254.823.000,00
1.02.1.02.04.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
170.512.000,00
-
170.512.000,00
1.436.800.000,00
425.335.000,00 -
13.465.000,00
178.980.000,00
604.315.000,00
178.980.000,00
178.980.000,00
Halaman : 184 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.02.1.02.04.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
707.435.000,00
-
707.435.000,00
1.02.1.02.04.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
707.435.000,00
-
707.435.000,00
1.02.1.02.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
28.200.000,00
-
28.200.000,00
1.02.1.02.04.05.24.
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
-
28.200.000,00
1.02.1.02.04.26.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
-
252.048.750,00
1.02.1.02.04.26.01.
Pembangunan rumah sakit
-
1.02.1.02.04.26.17.
Rehabilitasi bangunan rumah sakit
-
1.02.1.02.04.26.21.
Pengadaan mebeleur rumah sakit
-
1.02.1.02.04.26.24.
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
-
1.02.1.02.04.27.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.02.1.02.04.27.01. 1.02.1.02.04.27.16.
-
28.200.000,00
21.567.600.000,00
21.819.648.750,00
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
-
982.600.000,00
982.600.000,00
-
585.000.000,00
585.000.000,00
252.048.750,00
-
252.048.750,00
367.110.000,00
914.055.200,00
-
1.281.165.200,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
171.600.000,00
415.550.000,00
-
587.150.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
124.800.000,00
61.147.200,00
-
185.947.200,00
1.02.1.02.04.27.17.
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
70.710.000,00
437.358.000,00
-
508.068.000,00
1.02.1.02.04.34.
Program Pelayanan Medis
4.519.775.000,00
1.283.445.750,00
2.916.275.134,00
8.719.495.884,00
1.02.1.02.04.34.07.
Peningkatan pelayanan bedah Sentral (COT)
120.000.000,00
49.820.000,00
176.000.000,00
345.820.000,00
1.02.1.02.04.34.08.
Peningkatan pelayanan perawatan intensif anak
382.272.150,00
1.802.677.000,00
2.184.949.150,00
1.02.1.02.04.34.12.
Peningkatan pelayanan rawat jalan
683.600.000,00
173.507.600,00
563.598.134,00
1.420.705.734,00
1.02.1.02.04.34.13.
Peningkatan pelayanan rawat inap
3.716.175.000,00
677.846.000,00
374.000.000,00
4.768.021.000,00
1.02.1.02.04.35.
Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis
46.200.000,00
1.582.748.120,00
-
1.628.948.120,00
1.02.1.02.04.35.03.
Peningkatan pelayanan gizi
1.533.000.000,00
-
1.533.000.000,00
1.02.1.02.04.35.07.
Peningkatan pelayanan loundry
49.748.120,00
-
95.948.120,00
1.02.1.02.04.36.
Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan
598.184.760,00
-
598.184.760,00
1.02.1.02.04.36.01.
Peningkatan diklat medis/non medis
1.02.1.02.04.38.
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
748.212.000,00
29.468.588.000,00
200.000.000,00
30.416.800.000,00
1.02.1.02.04.38.01.
Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan
748.212.000,00
29.468.588.000,00
200.000.000,00
30.416.800.000,00
12.724.480.000,00
315.881.426.315,00
506.396.000.000,00
835.001.906.315,00
12.724.480.000,00
315.881.426.315,00
506.396.000.000,00
835.001.906.315,00
2.818.280.000,00
4.109.533.088,00
567.000.000,00
7.494.813.088,00
1.03.01. 1.03.
DINAS BINA MARGA PEKERJAAN UMUM
-
46.200.000,00 -
598.184.760,00
-
598.184.760,00
1.03.1.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
17.104.000,00
1.03.1.03.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
805.000.000,00
1.03.1.03.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
105.300.000,00
-
105.300.000,00
1.03.1.03.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
119.992.450,00
-
119.992.450,00
1.03.1.03.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
76.066.000,00
-
76.066.000,00
1.03.1.03.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
16.810.000,00
-
16.810.000,00
1.03.1.03.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.03.1.03.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
24.408.000,00
-
24.408.000,00
1.03.1.03.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
114.800.000,00
-
114.800.000,00
-
100.000.000,00
467.000.000,00
17.104.000,00 905.000.000,00
467.000.000,00
Halaman : 185 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.03.1.03.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03.1.03.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.03.1.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.207.440.000,00
1.03.1.03.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
707.440.000,00
-
707.440.000,00
1.03.1.03.01.02.33.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.03.1.03.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
350.000.000,00
1.03.1.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000,00
339.540.840,00
-
344.540.840,00
1.03.1.03.01.05.19.
Pengembangan indikator kinerja instansi pemerintah
5.000.000,00
339.540.840,00
-
344.540.840,00
1.03.1.03.01.15.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
4.530.400.000,00
163.812.040.339,00
1.03.1.03.01.15.01.
Perencanaan pembangunan jalan
1.03.1.03.01.15.03.
Pembangunan jalan
1.03.1.03.01.15.04.
Perencanaan pembangunan jembatan
1.03.1.03.01.15.05.
Pembangunan jembatan
1.03.1.03.01.15.06.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
355.200.000,00
585.742.748,00
-
940.942.748,00
1.03.1.03.01.15.07.
Pengawasan teknis jalan dan jembatan
442.800.000,00
32.687.174.960,00
-
33.129.974.960,00
1.03.1.03.01.18.
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4.108.800.000,00
143.890.586.200,00
-
147.999.386.200,00
1.03.1.03.01.18.03.
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
4.108.800.000,00
142.890.586.200,00
-
146.999.386.200,00
1.03.1.03.01.18.04.
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.000.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.03.1.03.01.23.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
2.522.285.848,00
-
3.784.285.848,00
1.03.1.03.01.23.04.
Pengadaan alat-alat berat
900.000.000,00
-
900.000.000,00
1.03.1.03.01.23.11.
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
781.400.000,00
1.293.031.924,00
-
2.074.431.924,00
1.03.1.03.01.23.12.
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
480.600.000,00
329.253.924,00
-
809.853.924,00
5.383.986.000,00
92.551.180.230,00
687.152.571.783,00
785.087.738.013,00
1.03.02.
DINAS PENGAIRAN
-
Barang dan Jasa
2.818.280.000,00
1.060.345.000,00
-
1.060.345.000,00
1.769.707.638,00
-
4.587.987.638,00
556.000.000,00
5.806.997.600,00
3.176.400.000,00
100.506.432.231,00
-
1.594.000.000,00
-
22.631.692.800,00
1.262.000.000,00 -
2.455.000.000,00
2.455.000.000,00
503.374.000.000,00 345.384.000.000,00 157.990.000.000,00
3.662.440.000,00
2.805.000.000,00
671.716.440.339,00 6.362.997.600,00 449.066.832.231,00 1.594.000.000,00 180.621.692.800,00
1.03.
PEKERJAAN UMUM
5.383.986.000,00
92.551.180.230,00
687.152.571.783,00
785.087.738.013,00
1.03.1.03.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.303.600.000,00
2.696.582.500,00
986.400.000,00
6.986.582.500,00
1.03.1.03.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
6.500.000,00
-
6.500.000,00
1.03.1.03.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
754.000.000,00
-
754.000.000,00
1.03.1.03.02.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
331.185.000,00
-
331.185.000,00
1.03.1.03.02.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
482.060.000,00
-
482.060.000,00
1.03.1.03.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
200.850.000,00
-
200.850.000,00
1.03.1.03.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
109.914.500,00
-
109.914.500,00
1.03.1.03.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
60.473.000,00
-
60.473.000,00
1.03.1.03.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
38.670.000,00
-
38.670.000,00
1.03.1.03.02.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.03.1.03.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
1.03.1.03.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.03.1.03.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03.1.03.02.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
-
986.400.000,00
986.400.000,00
12.480.000,00
-
-
13.750.000,00
-
13.750.000,00
-
660.700.000,00
-
660.700.000,00
26.000.000,00
-
3.329.600.000,00
3.303.600.000,00
12.480.000,00
Halaman : 186 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.03.1.03.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
44.600.000,00
1.03.1.03.02.02.03.
Pembangunan gedung kantor
17.000.000,00
1.03.1.03.02.02.33.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
1.03.1.03.02.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.03.1.03.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
214.750.000,00
-
214.750.000,00
1.03.1.03.02.03.05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
214.750.000,00
-
214.750.000,00
1.03.1.03.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.900.741.700,00
-
2.064.231.700,00
1.03.1.03.02.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
142.800.000,00
-
142.800.000,00
1.03.1.03.02.05.02.
Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
34.100.000,00
470.995.000,00
-
505.095.000,00
1.03.1.03.02.05.03.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
27.750.000,00
779.950.000,00
-
807.700.000,00
1.03.1.03.02.05.07.
Penaatan dan penegakan hukum lingkungan
101.640.000,00
506.996.700,00
-
608.636.700,00
1.03.1.03.02.24.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.512.346.000,00
65.086.382.686,00
1.03.1.03.02.24.01.
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
42.600.000,00
3.376.728.000,00
-
1.03.1.03.02.24.03.
Perencanaan pembangunan reservoir
15.000.000,00
5.376.728.000,00
-
5.391.728.000,00
1.03.1.03.02.24.05.
Perencanaan normalisasi saluran sungai
24.000.000,00
10.821.568.000,00
-
10.845.568.000,00
1.03.1.03.02.24.10.
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
63.600.000,00
17.987.087.200,00
27.557.000.000,00
45.607.687.200,00
1.03.1.03.02.24.15.
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
322.600.000,00
19.510.730.886,00
44.892.000.000,00
64.725.330.886,00
1.03.1.03.02.24.16.
Pemberdayaan petani pemakai air
41.300.000,00
1.582.423.400,00
-
1.03.1.03.02.24.17.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
90.196.000,00
200.880.000,00
-
1.03.1.03.02.24.18.
Pembangunan jaringan irigasi
38.000.000,00
1.097.148.000,00
87.250.000.000,00
88.385.148.000,00
1.03.1.03.02.24.19.
Pengelolaan Sumberdaya air untuk irigasi (WISMP)
49.200.000,00
913.018.200,00
1.238.500.000,00
2.200.718.200,00
1.03.1.03.02.24.20.
Peningkatan pengelolaan sumberdaya air wilayah propinsi (WISMP)
316.500.000,00
1.645.363.500,00
500.000.000,00
2.461.863.500,00
1.03.1.03.02.24.21.
Peningkatan pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai (WISMP)
509.350.000,00
2.574.707.500,00
3.060.827.783,00
6.144.885.283,00
1.03.1.03.02.26.
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
271.950.000,00
10.681.410.000,00
192.139.644.000,00
203.093.004.000,00
1.03.1.03.02.26.01.
Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
254.200.000,00
10.627.928.000,00
191.439.644.000,00
202.321.772.000,00
1.03.1.03.02.26.08.
Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukuran data hidrologi
17.750.000,00
53.482.000,00
700.000.000,00
771.232.000,00
1.03.1.03.02.28.
Program Pengendalian Banjir
88.000.000,00
11.796.313.344,00
321.343.200.000,00
333.227.513.344,00
1.03.1.03.02.28.06.
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
28.000.000,00
7.944.005.344,00
160.545.000.000,00
168.517.005.344,00
1.03.1.03.02.28.09. 1.03.03.
Pembangunan prasarana pengaman pantai DINAS CIPTA KARYA
27.600.000,00
163.490.000,00 -
175.000.000,00
Jumlah
175.000.000,00 -
8.185.000.000,00
8.404.600.000,00
5.805.000.000,00
5.822.000.000,00
2.380.000.000,00
164.498.327.783,00
175.000.000,00 2.407.600.000,00
231.097.056.469,00
3.419.328.000,00
1.623.723.400,00 291.076.000,00
60.000.000,00
3.852.308.000,00
160.798.200.000,00
164.710.508.000,00
7.584.481.500,00
346.893.212.488,00
153.829.039.500,00
508.306.733.488,00
1.03.
PEKERJAAN UMUM
7.584.481.500,00
346.893.212.488,00
153.829.039.500,00
508.306.733.488,00
1.03.1.03.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.260.800.000,00
5.471.544.200,00
1.172.175.000,00
11.904.519.200,00
1.03.1.03.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
24.220.000,00
-
24.220.000,00
1.03.1.03.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
975.600.000,00
-
975.600.000,00
1.03.1.03.03.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
1.415.349.000,00
1.03.1.03.03.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
112.250.000,00
-
112.250.000,00
1.03.1.03.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
129.622.700,00
-
129.622.700,00
1.03.1.03.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
178.251.000,00
-
178.251.000,00
1.03.1.03.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.689.500,00
-
10.689.500,00
1.038.300.000,00
2.453.649.000,00
Halaman : 187 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
3
4
1.03.1.03.03.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.03.1.03.03.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
1.03.1.03.03.01.17.
Jumlah
Modal 5 -
6=3+4+5
133.875.000,00
18.792.000,00
-
133.875.000,00 18.792.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
-
101.250.000,00
-
101.250.000,00
1.03.1.03.03.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
1.584.120.000,00
-
1.584.120.000,00
1.03.1.03.03.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
921.400.000,00
-
6.182.200.000,00
1.03.1.03.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.03.1.03.03.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
1.03.1.03.03.02.33.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
-
1.03.1.03.03.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
1.03.1.03.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
1.03.1.03.03.03.01.
Pengadaan mesin/kartu absensi
-
1.03.1.03.03.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
1.03.1.03.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03.1.03.03.05.24.
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.03.1.03.03.05.32.
Pendidikan dan pelatihan teknis
1.03.1.03.03.16.
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.03.1.03.03.16.03.
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03.1.03.03.27.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
687.881.500,00
23.407.744.553,00
1.03.1.03.03.27.06.
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
123.000.000,00
9.616.528.000,00
1.03.1.03.03.27.10.
Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
564.881.500,00
13.791.216.553,00
1.03.1.03.03.29.
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
78.200.000,00
3.431.728.347,00
-
3.509.928.347,00
1.03.1.03.03.29.01.
Perencanaan pengembangan infrastruktur
43.000.000,00
2.756.106.491,00
-
2.799.106.491,00
1.03.1.03.03.29.03.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
35.200.000,00
675.621.856,00
-
1.03.1.03.03.30.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
820.000.000,00
184.050.747.153,00
1.03.1.03.03.30.01.
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
1.03.1.03.03.30.02.
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
287.000.000,00
78.027.109.360,00
9.828.000.000,00
88.142.109.360,00
1.03.1.03.03.30.09.
Pembangunan sarana dan prasarana gedung
533.000.000,00
103.971.637.793,00
141.296.000.000,00
245.800.637.793,00
1.03.1.03.03.32.
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
37.800.000,00
948.639.600,00
-
986.439.600,00
1.03.1.03.03.32.01.
Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)
4.600.000,00
205.650.100,00
-
210.250.100,00
1.03.1.03.03.32.05.
Pembinaan jasa konstruksi daerah
33.200.000,00
742.989.500,00
-
776.189.500,00
1.03.1.03.03.33.
Program Pengawasan Jasa Konstruksi
330.400.000,00
18.745.381.395,00
-
19.075.781.395,00
1.03.1.03.03.33.04.
Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan
330.400.000,00
18.745.381.395,00
-
19.075.781.395,00
1.03.1.03.03.34.
Program Pengembangan Perumahan
328.000.000,00
93.260.999.000,00
-
93.588.999.000,00
1.03.1.03.03.34.01.
Pengembangan rumah sehat sederhana
328.000.000,00
93.260.999.000,00
-
93.588.999.000,00
1.03.1.03.03.35.
Program Perencanaan Tata Ruang
32.200.000,00
2.374.853.200,00
175.000.000,00
2.582.053.200,00
1.03.1.03.03.35.02.
Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
19.000.000,00
1.831.270.000,00
175.000.000,00
2.025.270.000,00
1.03.1.03.03.35.03.
Sosialisasi penerapan Qanun RTRWP NAD
13.200.000,00
543.583.200,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
12.394.326.000,00
32.033.899.313,00
3.167.998.764,00
47.596.224.077,00
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
12.394.326.000,00
32.033.899.313,00
3.167.998.764,00
47.596.224.077,00
1.06.1.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.717.072.000,00
3.314.825.500,00
3.167.998.764,00
8.199.896.264,00
1.06.1.06.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
179.172.000,00
39.828.000,00
1.06.01.
5.260.800.000,00
9.200.000,00 -
250.000.000,00 250.000.000,00 256.900.000,00 -
602.775.000,00
852.775.000,00
202.775.000,00
202.775.000,00
-
250.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
34.100.000,00
291.000.000,00
34.100.000,00
34.100.000,00
256.900.000,00
-
256.900.000,00
650.700.000,00
-
659.900.000,00
50.000.000,00
-
50.000.000,00
600.700.000,00
-
609.900.000,00
-
14.043.975.040,00
-
14.043.975.040,00
-
14.043.975.040,00
-
14.043.975.040,00
9.200.000,00
-
2.052.000.000,00
720.989.500,00 720.989.500,00
151.124.000.000,00 -
-
-
24.816.615.553,00 9.739.528.000,00 15.077.087.553,00
710.821.856,00 335.994.747.153,00 2.052.000.000,00
556.783.200,00
219.000.000,00
Halaman : 188 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.06.1.06.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
886.115.000,00
-
886.115.000,00
1.06.1.06.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
147.685.000,00
-
147.685.000,00
1.06.1.06.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
489.405.000,00
-
489.405.000,00
1.06.1.06.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
26.377.500,00
-
26.377.500,00
1.06.1.06.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
4.000.000,00
1.06.1.06.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.06.1.06.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.06.1.06.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06.1.06.01.01.20.
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.06.1.06.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.06.1.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.1.06.01.02.22.
271.600.000,00
3.167.998.764,00
3.171.998.764,00
131.407.000,00
-
403.007.000,00
-
224.420.000,00
-
224.420.000,00
-
727.988.000,00
-
727.988.000,00
31.600.000,00
534.000.000,00
-
565.600.000,00
1.234.700.000,00
103.600.000,00
-
1.338.300.000,00
-
2.561.950.000,00
-
2.561.950.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
493.000.000,00
-
493.000.000,00
1.06.1.06.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
1.058.000.000,00
-
1.058.000.000,00
1.06.1.06.01.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
460.950.000,00
-
460.950.000,00
1.06.1.06.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
550.000.000,00
-
550.000.000,00
1.06.1.06.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
169.100.000,00
-
169.100.000,00
1.06.1.06.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
169.100.000,00
-
169.100.000,00
1.06.1.06.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
633.650.000,00
-
736.800.000,00
1.06.1.06.01.05.03.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
259.590.000,00
-
259.590.000,00
1.06.1.06.01.05.24.
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
56.550.000,00
95.500.000,00
-
152.050.000,00
1.06.1.06.01.05.32.
Pendidikan dan pelatihan teknis
46.600.000,00
278.560.000,00
-
325.160.000,00
1.06.1.06.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.546.876.000,00
2.011.834.500,00
-
5.558.710.500,00
1.06.1.06.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.493.800.000,00
1.956.514.500,00
-
5.450.314.500,00
1.06.1.06.01.06.04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
53.076.000,00
55.320.000,00
-
108.396.000,00
1.06.1.06.01.15.
Program Pengembangan Data/Informasi
1.019.862.000,00
7.079.632.750,00
-
8.099.494.750,00
1.06.1.06.01.15.06.
Koordinasi penelitian dan pengembangan di Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain
89.542.000,00
778.928.450,00
-
868.470.450,00
1.06.1.06.01.15.13.
Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
120.100.000,00
868.800.000,00
-
988.900.000,00
1.06.1.06.01.15.15.
Survey data primer provinsi
174.120.000,00
582.737.500,00
-
756.857.500,00
1.06.1.06.01.15.16.
Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan
169.750.000,00
4.139.722.300,00
-
4.309.472.300,00
1.06.1.06.01.15.21.
Penyempurnaan Geodata Spasial Base dan Penerapan Standarisasi Data Spasial
466.350.000,00
709.444.500,00
-
1.175.794.500,00
1.06.1.06.01.16.
Program Kerjasama Pembangunan
111.326.000,00
2.006.970.000,00
-
2.118.296.000,00
1.06.1.06.01.16.02.
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
111.326.000,00
2.006.970.000,00
-
2.118.296.000,00
1.06.1.06.01.17.
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
313.550.000,00
286.450.100,00
-
600.000.100,00
1.06.1.06.01.17.10.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal
313.550.000,00
286.450.100,00
-
600.000.100,00
1.06.1.06.01.18.
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
-
620.000.000,00
-
620.000.000,00
1.06.1.06.01.18.03.
Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
-
620.000.000,00
-
620.000.000,00
103.150.000,00 -
Halaman : 189 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.06.1.06.01.21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21.07.
Penetapan RPJMA
1.06.1.06.01.21.08.
Penyusunan rancangan RKPA
1.06.1.06.01.21.09. 1.06.1.06.01.21.13.
1.06.1.06.01.21.14.
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
2.290.950.000,00
6.948.274.350,00
-
9.239.224.350,00
105.400.000,00
252.700.000,00
-
358.100.000,00
60.800.000,00
344.567.050,00
-
405.367.050,00
Penyelenggaraan musrenbang RKPA
111.700.000,00
1.297.311.750,00
-
1.409.011.750,00
Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
382.300.000,00
313.900.000,00
-
696.200.000,00
Penyusunan kebijakan umum APBA (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)
68.600.000,00
467.741.000,00
-
536.341.000,00
1.06.1.06.01.21.15.
Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
15.100.000,00
570.212.100,00
-
585.312.100,00
1.06.1.06.01.21.19.
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan
399.500.000,00
1.534.538.450,00
-
1.934.038.450,00
1.06.1.06.01.21.22.
Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Didanai Melalui Sumber Dana Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus
11.600.000,00
245.903.500,00
-
257.503.500,00
1.06.1.06.01.21.24.
Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan Gubernur
68.700.000,00
168.251.000,00
-
236.951.000,00
1.06.1.06.01.21.26.
Finalisasi Buku Rencana Induk Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Didanai Melalui Sumber Dana Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus
775.200.000,00
706.319.500,00
-
1.481.519.500,00
1.06.1.06.01.21.28.
Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik
276.200.000,00
691.554.750,00
-
967.754.750,00
1.06.1.06.01.21.29.
Penilaian RKPD Kabupaten/ Kota
15.850.000,00
355.275.250,00
-
371.125.250,00
1.06.1.06.01.22.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
345.600.000,00
2.737.865.263,00
-
3.083.465.263,00
1.06.1.06.01.22.04.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
201.650.000,00
1.238.065.263,00
-
1.439.715.263,00
1.06.1.06.01.22.16.
Koordinasi perencanaan pembangunan komoditas berbasis kluster
96.250.000,00
1.197.500.000,00
-
1.293.750.000,00
1.06.1.06.01.22.17.
Koordinasi pelaksanaan percepatan MP3EI
47.700.000,00
302.300.000,00
-
350.000.000,00
1.06.1.06.01.23.
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
779.800.000,00
1.574.429.600,00
-
2.354.229.600,00
1.06.1.06.01.23.03.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
554.800.000,00
1.199.429.600,00
-
1.754.229.600,00
1.06.1.06.01.23.16.
Koordinasi Percepatan Pencapaian MDGs dan Post MDGs
225.000.000,00
375.000.000,00
-
600.000.000,00
1.06.1.06.01.24.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.974.460.000,00
1.863.140.000,00
-
3.837.600.000,00
1.06.1.06.01.24.13.
Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program pembangunan fisik dan prasarana
546.260.000,00
738.085.400,00
-
1.284.345.400,00
1.06.1.06.01.24.14.
Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi NAD
463.300.000,00
335.569.800,00
-
798.869.800,00
1.06.1.06.01.24.18.
Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (pendukung WISMP)
143.500.000,00
527.638.800,00
-
671.138.800,00
1.06.1.06.01.24.22.
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan SDA (Hibah WISMP)
43.100.000,00
95.080.000,00
-
138.180.000,00
1.06.1.06.01.24.23.
Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
778.300.000,00
166.766.000,00
-
945.066.000,00
1.06.1.06.01.27.
Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Internasional
90.400.000,00
109.600.000,00
-
200.000.000,00
1.06.1.06.01.27.02.
Koordinasi Program Kerjasama antara Pemerintah RI dan UNICEF (KHPPIA)
90.400.000,00
109.600.000,00
-
200.000.000,00
1.06.1.06.01.28.
Diseminasi dan Informasi Teknologi
12.600.000,00
24.600.000,00
-
37.200.000,00
1.06.1.06.01.28.01.
Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan
12.600.000,00
24.600.000,00
-
37.200.000,00
1.06.1.06.01.29.
Inovasi Daerah
88.680.000,00
91.577.250,00
-
180.257.250,00
1.06.1.06.01.29.01.
Kajian pengembangan inovasi teknologi
88.680.000,00
91.577.250,00
-
180.257.250,00
Halaman : 190 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
4.844.670.000,00
46.108.336.874,00
142.216.904.342,00
193.169.911.216,00
1.07.
PERHUBUNGAN
4.844.670.000,00
46.108.336.874,00
142.216.904.342,00
193.169.911.216,00
1.07.1.07.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.609.200.000,00
4.774.495.474,00
1.275.240.000,00
8.658.935.474,00
1.07.1.07.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.07.1.07.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
1.316.943.724,00
-
1.316.943.724,00
1.07.1.07.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
767.295.000,00
-
767.295.000,00
1.07.1.07.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
603.813.000,00
-
603.813.000,00
1.07.1.07.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
281.601.250,00
-
281.601.250,00
1.07.1.07.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
34.558.500,00
-
34.558.500,00
1.07.1.07.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
18.000.000,00
1.07.1.07.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
20.340.000,00
-
1.07.1.07.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
360.430.000,00
-
360.430.000,00
1.07.1.07.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
1.089.964.000,00
-
1.089.964.000,00
1.07.1.07.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.07.1.07.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.1.07.01.02.05. 1.07.1.07.01.02.07.
2.609.200.000,00
1.274.140.000,00
1.292.140.000,00 20.340.000,00
241.550.000,00
1.100.000,00
2.851.850.000,00
-
4.724.343.900,00
77.250.000,00
4.801.593.900,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
2.320.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.07.1.07.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
1.190.000.000,00
1.07.1.07.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
712.843.900,00
-
712.843.900,00
1.07.1.07.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
406.500.000,00
-
406.500.000,00
1.07.1.07.01.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
55.000.000,00
-
55.000.000,00
1.07.1.07.01.02.36.
Pemeliharaan rutin/berkala sound system
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.07.1.07.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
267.300.000,00
-
267.300.000,00
1.07.1.07.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
267.300.000,00
-
267.300.000,00
1.07.1.07.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
1.352.070.000,00
-
1.352.070.000,00
1.07.1.07.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
1.352.070.000,00
1.07.1.07.01.15.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
-
4.294.497.500,00
1.07.1.07.01.15.01.
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
-
2.952.731.000,00
-
2.952.731.000,00
1.07.1.07.01.15.03.
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
-
1.180.686.500,00
-
1.180.686.500,00
1.07.1.07.01.15.06.
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
-
1.07.1.07.01.15.08.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
161.080.000,00
1.07.1.07.01.16.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
-
14.500.000,00
3.200.000.000,00
3.214.500.000,00
1.07.1.07.01.16.04.
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
14.500.000,00
3.200.000.000,00
3.214.500.000,00
1.07.1.07.01.17.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
178.800.000,00
2.919.295.000,00
5.350.000.000,00
8.448.095.000,00
1.07.1.07.01.17.05.
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
88.800.000,00
471.560.000,00
400.000.000,00
960.360.000,00
1.07.1.07.01.17.10.
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
90.000.000,00
943.700.000,00
4.950.000.000,00
5.983.700.000,00
1.07.1.07.01.17.14.
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
-
-
-
-
909.955.000,00
-
2.320.000.000,00
67.250.000,00
67.250.000,00
10.000.000,00
1.200.000.000,00
7.238.121.342,00
7.238.121.342,00 -
-
1.352.070.000,00 11.532.618.842,00
7.238.121.342,00 161.080.000,00
909.955.000,00
Halaman : 191 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.07.1.07.01.17.15.
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1.07.1.07.01.18.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.07.1.07.01.18.01.
Pembangunan gedung terminal
1.07.1.07.01.18.04.
Pembangunan prasarana perhubungan laut
1.07.1.07.01.18.05.
Pembangunan sarana perhubungan laut
1.07.1.07.01.18.06. 1.07.1.07.01.18.07. 1.07.1.07.01.19.
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07.1.07.01.19.01. 1.07.1.07.01.19.02.
Jenis Belanja Pegawai 3 -
94.160.000,00 -
Barang dan Jasa
Modal
4
5
594.080.000,00
3.204.925.000,00
Jumlah 6=3+4+5 -
98.534.500.000,00
594.080.000,00
101.833.585.000,00
200.000.000,00
1.056.000.000,00
1.256.000.000,00
3.060.000,00
354.080.000,00
32.250.000.000,00
32.607.140.000,00
84.000.000,00
1.580.000.000,00
500.000.000,00
2.164.000.000,00
Pembangunan prasarana perhubungan udara
3.350.000,00
866.775.000,00
62.300.000.000,00
63.170.125.000,00
Pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi
3.750.000,00
204.070.000,00
2.428.500.000,00
2.636.320.000,00
-
1.223.900.000,00
13.951.813.000,00
15.175.713.000,00
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
-
99.900.000,00
2.000.000.000,00
2.099.900.000,00
Pengadaan marka jalan
-
5.879.830.000,00
5.879.830.000,00
1.07.1.07.01.19.03.
Pengadaan pagar pengaman jalan
-
450.000.000,00
200.000.000,00
650.000.000,00
1.07.1.07.01.19.04.
Pengadaan deliniator
-
150.000.000,00
1.07.1.07.01.19.05.
Pengadaan traffic light
-
1.07.1.07.01.19.07.
Pembangunan zona keselamatan lalu lintas jalan
-
1.07.1.07.01.19.08.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.07.1.07.01.20.
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.20.01.
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
-
1.07.1.07.01.20.02.
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
-
1.07.1.07.01.20.04.
Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor
1.07.1.07.01.22.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.07.1.07.01.22.04.
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
1.07.1.07.01.22.07.
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
1.07.1.07.01.22.08.
Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi
1.07.1.07.01.22.09.
Pengadaan alat jaringan komunikasi
-
1.07.1.07.01.22.10.
Pengadaan perangkat keras SIMDA
-
-
1.07.1.07.01.22.11.
Pengembangan aplikasi E-Government Pemda
-
-
1.07.1.07.01.22.12.
Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)
-
1.07.1.07.01.22.14.
Optimalisasi peran media center pemerintah daerah
1.07.1.07.01.24.
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1.07.1.07.01.24.02.
Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda
-
38.000.000,00
-
38.000.000,00
1.07.1.07.01.24.03.
Evaluasi sistem informasi, teknologi informasi dan SDM di lingkungan Pemda
-
28.745.000,00
-
28.745.000,00
1.07.1.07.01.24.04.
Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi
3.600.000,00
537.980.000,00
-
541.580.000,00
1.07.1.07.01.24.05.
Workshop sistem informasi dan teknologi informasi
34.300.000,00
712.525.000,00
-
746.825.000,00
1.07.1.07.01.24.06.
Sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi
354.730.000,00
-
354.730.000,00
1.07.1.07.01.24.08.
Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran
1.07.1.07.01.25.
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
1.07.1.07.01.25.05.
Konsultasi komunitas infokom
94.560.000,00
-
250.100.000,00 273.900.000,00 1.547.360.000,00 1.500.000.000,00 -
-
150.000.000,00
3.721.983.000,00
3.721.983.000,00
2.150.000.000,00
2.400.100.000,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
1.500.000.000,00 3.000.000.000,00
94.560.000,00
47.360.000,00
268.300.000,00
8.463.840.000,00
52.800.000,00
366.340.000,00
-
419.140.000,00
650.440.000,00
-
650.440.000,00
3.300.000,00
-
273.900.000,00 4.641.920.000,00
9.086.080.000,00
141.920.000,00 17.818.220.000,00
624.480.000,00
296.180.000,00
923.960.000,00
3.880.000.000,00
5.475.000.000,00
9.355.000.000,00
2.664.900.000,00
2.664.900.000,00
650.000.000,00
650.000.000,00
625.150.000,00
-
625.150.000,00
212.200.000,00
2.317.430.000,00
-
2.529.630.000,00
1.496.900.000,00
10.813.080.000,00
-
28.900.000,00
12.338.880.000,00
1.459.000.000,00
9.141.100.000,00
28.900.000,00
10.629.000.000,00
102.750.000,00
2.332.060.000,00
475.000.000,00
2.909.810.000,00
-
213.000.000,00
-
213.000.000,00
Halaman : 192 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbitan
1.07.1.07.01.26.
Program Pengembangan Data dan Statistik
-
176.670.000,00
-
176.670.000,00
1.07.1.07.01.26.03.
Verifikasi, perekaman, back-up data e-Government dan penyajian informasi e-Government
-
76.560.000,00
-
76.560.000,00
1.07.1.07.01.26.04.
Pengelolaan website
-
81.510.000,00
-
81.510.000,00
1.08.01.
Pengelolaan sms centre gubernur BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
-
2.119.060.000,00
6=3+4+5
1.07.1.07.01.25.06.
1.07.1.07.01.26.05.
102.750.000,00
Jumlah
18.600.000,00
475.000.000,00
-
2.696.810.000,00
18.600.000,00
1.485.150.000,00
7.589.797.394,00
802.743.900,00
9.877.691.294,00
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
1.485.150.000,00
7.589.797.394,00
802.743.900,00
9.877.691.294,00
1.08.1.08.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.324.140.000,00
889.734.944,00
143.819.000,00
2.357.693.944,00
1.08.1.08.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.08.1.08.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
382.404.000,00
-
382.404.000,00
1.08.1.08.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
28.581.000,00
-
28.581.000,00
1.08.1.08.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
15.053.294,00
-
15.053.294,00
1.08.1.08.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
11.181.000,00
-
11.181.000,00
1.08.1.08.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
6.003.700,00
-
6.003.700,00
1.08.1.08.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.08.1.08.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
1.08.1.08.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.08.1.08.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.08.1.08.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.08.1.08.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.08.1.08.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.08.1.08.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
199.050.000,00
-
199.050.000,00
1.08.1.08.01.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
28.000.000,00
-
28.000.000,00
1.08.1.08.01.02.31.
Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
-
5.700.000,00
-
5.700.000,00
1.08.1.08.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
21.735.000,00
1.08.1.08.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
89.600.000,00
-
89.600.000,00
1.08.1.08.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
89.600.000,00
-
89.600.000,00
1.08.1.08.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
410.484.690,00
-
428.284.690,00
1.08.1.08.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
328.070.540,00
-
328.070.540,00
1.08.1.08.01.05.06.
Rapat koordinasi teknis (Rakornis)
2.900.000,00
78.234.150,00
-
81.134.150,00
1.08.1.08.01.05.10.
Peningkatan kualitas pelayanan publik
14.900.000,00
4.180.000,00
-
1.08.1.08.01.15.
-
143.819.000,00
143.819.000,00
13.320.000,00
-
-
45.900.000,00
-
45.900.000,00
-
372.296.000,00
-
372.296.000,00
4.995.950,00
-
1.329.135.950,00
1.324.140.000,00
17.800.000,00 -
254.485.000,00 -
259.262.400,00 36.262.400,00
223.000.000,00
13.320.000,00
513.747.400,00 36.262.400,00
244.735.000,00
19.080.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
-
70.227.610,00
199.687.500,00
269.915.110,00
1.08.1.08.01.15.11.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
-
70.227.610,00
199.687.500,00
269.915.110,00
1.08.1.08.01.16.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
8.900.000,00
1.089.988.500,00
-
1.098.888.500,00
1.08.1.08.01.16.01.
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
5.600.000,00
142.043.100,00
-
147.643.100,00
1.08.1.08.01.16.03.
Pemantauan Kualitas Lingkungan
-
454.325.650,00
-
454.325.650,00
1.08.1.08.01.16.04.
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
-
121.283.300,00
-
121.283.300,00
1.08.1.08.01.16.06.
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
63.210.200,00
-
63.210.200,00
1.08.1.08.01.16.07.
Pengkajian dampak lingkungan
243.061.850,00
-
246.361.850,00
3.300.000,00
Halaman : 193 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.08.1.08.01.16.29.
Penaatan dan penegakan hukum lingkungan
1.08.1.08.01.17.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08.1.08.01.17.01.
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
1.08.1.08.01.17.05.
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1.08.1.08.01.17.06.
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
1.08.1.08.01.18.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
1.08.1.08.01.18.02.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
-
Jumlah 6=3+4+5
66.064.400,00
-
66.064.400,00
567.247.300,00
-
574.847.300,00
400.000.000,00
-
400.000.000,00
114.790.000,00
-
122.390.000,00
52.457.300,00
-
52.457.300,00
43.060.000,00
538.709.750,00
-
581.769.750,00
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
43.060.000,00
538.709.750,00
-
581.769.750,00
1.08.1.08.01.19.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
82.250.000,00
2.032.298.350,00
1.08.1.08.01.19.01.
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1.08.1.08.01.19.02.
Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.08.1.08.01.19.08. 1.08.1.08.01.19.10.
7.600.000,00 7.600.000,00 -
2.314.523.350,00
161.831.600,00
-
161.831.600,00
53.700.000,00
878.783.850,00
-
932.483.850,00
Penyusunan status lingkungan hidup daerah
23.750.000,00
114.446.000,00
Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) laboratorium lingkungan hidup daerah
4.800.000,00
877.236.900,00
1.08.1.08.01.23.
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
1.400.000,00
1.579.018.900,00
-
1.580.418.900,00
1.08.1.08.01.23.01.
Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1.400.000,00
1.579.018.900,00
-
1.580.418.900,00
1.08.1.08.01.24.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
68.002.350,00
-
68.002.350,00
1.08.1.08.01.24.08. 1.10.01.
Pengawasan dan pengendalian RTH DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
-
199.975.000,00
-
68.002.350,00
199.975.000,00
-
138.196.000,00 1.082.011.900,00
68.002.350,00
1.412.064.000,00
5.828.217.602,00
2.754.977.925,00
9.995.259.527,00
1.412.064.000,00
5.828.217.602,00
2.754.977.925,00
9.995.259.527,00
534.200.000,00
1.555.128.972,00
186.499.887,00
2.275.828.859,00
1.10.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10.1.10.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
30.600.000,00
-
30.600.000,00
1.10.1.10.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
162.240.000,00
-
162.240.000,00
1.10.1.10.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
89.964.372,00
-
89.964.372,00
1.10.1.10.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
59.622.600,00
-
59.622.600,00
1.10.1.10.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.10.1.10.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.10.1.10.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
1.10.1.10.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.10.1.10.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.10.1.10.01.01.20.
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.10.1.10.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.10.1.10.01.02.
-
186.499.887,00
186.499.887,00
5.280.000,00
-
-
62.200.000,00
-
62.200.000,00
-
202.422.000,00
-
202.422.000,00
-
795.000.000,00
-
795.000.000,00
534.200.000,00
143.800.000,00
-
678.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000,00
1.253.011.930,00
2.048.421.038,00
3.305.432.968,00
1.10.1.10.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
4.000.000,00
1.028.963.320,00
1.667.138.000,00
2.700.101.320,00
1.10.1.10.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
17.465.000,00
18.600.000,00
1.10.1.10.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
124.621.000,00
-
124.621.000,00
1.10.1.10.01.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
43.969.250,00
-
43.969.250,00
1.10.1.10.01.02.32.
Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor
-
3.618.750,00
-
3.618.750,00
1.10.1.10.01.02.33.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
-
2.692.000,00
29.700.000,00
5.280.000,00
36.065.000,00
32.392.000,00
Halaman : 194 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.10.1.10.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
1.10.1.10.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.10.1.10.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
1.10.1.10.01.05.03.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.10.1.10.01.15.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10.1.10.01.15.02.
Pelatihan tenaga pengelola SIAK
-
1.10.1.10.01.15.03.
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
-
1.10.1.10.01.15.04.
Pembentukan penataan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK
1.10.1.10.01.15.05.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
1.10.1.10.01.15.06.
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
1.10.1.10.01.15.08.
5.200.000,00 -
31.682.610,00
Jumlah 6=3+4+5
332.983.038,00
364.665.648,00
384.735.600,00
-
389.935.600,00
229.174.000,00
-
229.174.000,00
5.200.000,00
155.561.600,00
-
160.761.600,00
868.664.000,00
2.635.341.100,00
64.800.000,00
166.198.000,00 -
520.057.000,00 520.057.000,00
4.024.062.100,00 166.198.000,00 520.057.000,00
235.042.000,00
-
299.842.000,00
374.401.600,00
-
374.401.600,00
76.800.000,00
49.700.000,00
-
126.500.000,00
Peningkatan pelayan publik dalam bidang kependudukan
84.448.000,00
606.104.000,00
-
690.552.000,00
1.10.1.10.01.15.09.
Pengembangan data base kependudukan
280.960.000,00
91.630.000,00
-
372.590.000,00
1.10.1.10.01.15.11.
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
174.300.000,00
144.792.000,00
-
319.092.000,00
1.10.1.10.01.15.12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10.1.10.01.15.13.
Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
1.10.1.10.01.15.15.
-
438.988.000,00
-
438.988.000,00
134.100.000,00
358.398.500,00
-
492.498.500,00
Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
53.256.000,00
170.087.000,00
-
223.343.000,00
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.026.630.000,00
13.696.430.188,00
4.347.400.000,00
20.070.460.188,00
1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.026.630.000,00
13.696.430.188,00
4.347.400.000,00
20.070.460.188,00
1.11.1.11.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
543.100.000,00
925.520.300,00
245.000.000,00
1.713.620.300,00
1.11.1.11.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.11.1.11.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.11.1.11.01.01.10.
1.11.01.
-
23.400.000,00
8.700.000,00
-
8.700.000,00
126.060.000,00
-
149.460.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
57.951.000,00
-
57.951.000,00
1.11.1.11.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
49.466.800,00
-
49.466.800,00
1.11.1.11.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
8.042.500,00
-
8.042.500,00
1.11.1.11.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.11.1.11.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
12.060.000,00
-
12.060.000,00
1.11.1.11.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
116.630.000,00
-
116.630.000,00
1.11.1.11.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
533.410.000,00
-
533.410.000,00
1.11.1.11.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
519.700.000,00
13.200.000,00
-
532.900.000,00
1.11.1.11.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
71.200.000,00
495.689.293,00
4.102.400.000,00
4.669.289.293,00
1.11.1.11.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
35.800.000,00
189.649.293,00
4.102.400.000,00
4.327.849.293,00
1.11.1.11.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
35.400.000,00
237.340.000,00
-
272.740.000,00
1.11.1.11.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
13.500.000,00
-
13.500.000,00
1.11.1.11.01.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
25.200.000,00
-
25.200.000,00
1.11.1.11.01.02.46.
Kegiatan pembinaan kelembagaan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.11.1.11.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
41.000.000,00
-
41.000.000,00
-
245.000.000,00
245.000.000,00
Halaman : 195 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.11.1.11.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
41.000.000,00
-
41.000.000,00
1.11.1.11.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
140.880.000,00
-
140.880.000,00
1.11.1.11.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
1.11.1.11.01.15.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.11.1.11.01.15.01.
140.880.000,00
-
140.880.000,00
22.150.000,00
932.030.000,00
-
954.180.000,00
Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
2.300.000,00
112.060.000,00
-
114.360.000,00
1.11.1.11.01.15.03.
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
19.850.000,00
819.970.000,00
-
839.820.000,00
1.11.1.11.01.16.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.098.100.000,00
4.182.592.595,00
-
5.280.692.595,00
1.11.1.11.01.16.01.
Advokasi PUG bagi perempuan
1.11.1.11.01.16.02.
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
1.11.1.11.01.16.04.
43.000.000,00
965.160.000,00
-
1.008.160.000,00
716.390.000,00
1.086.314.000,00
-
1.802.704.000,00
Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
55.800.000,00
312.232.000,00
-
368.032.000,00
1.11.1.11.01.16.05.
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
27.250.000,00
651.035.000,00
-
678.285.000,00
1.11.1.11.01.16.06.
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
-
19.965.000,00
-
19.965.000,00
1.11.1.11.01.16.07.
Evaluasi pelaksanaan PUG
-
274.211.595,00
-
274.211.595,00
92.160.000,00
56.940.000,00
-
149.100.000,00
163.500.000,00
674.400.000,00
-
837.900.000,00
-
35.740.000,00
-
35.740.000,00
-
106.595.000,00
-
106.595.000,00
154.980.000,00
2.677.800.000,00
-
2.832.780.000,00
18.720.000,00
412.100.000,00
-
430.820.000,00
-
236.520.000,00
-
236.520.000,00
-
319.900.000,00
-
319.900.000,00
487.190.000,00
-
614.890.000,00
132.160.000,00
-
132.160.000,00
1.540.000,00
648.330.000,00
-
649.870.000,00
7.020.000,00
441.600.000,00
-
448.620.000,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
137.100.000,00
4.300.918.000,00
-
4.438.018.000,00
1.11.1.11.01.18.01.
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
41.300.000,00
1.205.690.000,00
-
1.246.990.000,00
1.11.1.11.01.18.03.
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
5.800.000,00
1.877.853.000,00
-
1.883.653.000,00
1.11.1.11.01.18.04.
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
90.000.000,00
1.008.690.000,00
-
1.098.690.000,00
1.11.1.11.01.18.05.
Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
208.685.000,00
-
208.685.000,00
1.11.1.11.01.16.08.
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
1.11.1.11.01.16.09.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.1.11.01.16.10.
Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)
1.11.1.11.01.16.13.
Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Tugas Anti Traficking
1.11.1.11.01.17.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.11.1.11.01.17.01.
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
1.11.1.11.01.17.02.
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
1.11.1.11.01.17.06.
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
1.11.1.11.01.17.08.
Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1.11.1.11.01.17.10.
Peningkatan kualitas SDM remaja putri
1.11.1.11.01.17.12.
Pendidikan politik bagi perempuan
1.11.1.11.01.17.14.
Pelatihan muballighah
1.11.1.11.01.18.
1.13.01.
127.700.000,00 -
-
DINAS SOSIAL
36.102.380.000,00
204.109.110.756,00
31.037.026.641,00
271.248.517.397,00
1.13.
SOSIAL
36.102.380.000,00
204.109.110.756,00
31.037.026.641,00
271.248.517.397,00
1.13.1.13.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.429.400.000,00
1.940.380.000,00
-
3.369.780.000,00
1.13.1.13.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13.487.000,00
-
13.487.000,00
-
Halaman : 196 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.13.1.13.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
573.000.000,00
-
573.000.000,00
1.13.1.13.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
72.600.000,00
-
72.600.000,00
1.13.1.13.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
1.13.1.13.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
79.000.000,00
-
79.000.000,00
1.13.1.13.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
57.300.000,00
-
57.300.000,00
1.13.1.13.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
16.645.000,00
-
16.645.000,00
1.13.1.13.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
21.768.000,00
-
21.768.000,00
1.13.1.13.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
41.800.000,00
-
41.800.000,00
1.13.1.13.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
444.380.000,00
-
444.380.000,00
1.13.1.13.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
440.400.000,00
-
1.869.800.000,00
1.13.1.13.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.001.700.000,00
11.185.680.000,00
12.187.380.000,00
1.13.1.13.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
34.000.000,00
142.700.000,00
176.700.000,00
1.13.1.13.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.13.1.13.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
1.13.1.13.01.02.13.
Pengadaan Komputer
-
1.13.1.13.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
200.000.000,00
1.13.1.13.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
554.200.000,00
1.13.1.13.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
81.000.000,00
1.13.1.13.01.02.29.
22.500.000,00
1.429.400.000,00
22.000.000,00 -
578.500.000,00
578.500.000,00
6.038.180.000,00
6.060.180.000,00
3.770.500.000,00
3.770.500.000,00
420.000.000,00
200.000.000,00 974.200.000,00
-
81.000.000,00
-
22.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
1.13.1.13.01.02.34.
Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor
-
1.13.1.13.01.02.36.
Pemeliharaan rutin/berkala sound system
-
1.13.1.13.01.02.41.
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
-
1.13.1.13.01.02.44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
-
70.000.000,00
-
70.000.000,00
1.13.1.13.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
368.600.000,00
-
368.600.000,00
1.13.1.13.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
300.200.000,00
-
300.200.000,00
1.13.1.13.01.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
-
68.400.000,00
-
68.400.000,00
1.13.1.13.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.213.123.000,00
-
1.263.823.000,00
1.13.1.13.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
134.200.000,00
-
134.200.000,00
1.13.1.13.01.05.02.
Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
-
89.800.000,00
-
89.800.000,00
1.13.1.13.01.05.03.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
-
41.368.000,00
-
41.368.000,00
1.13.1.13.01.05.04.
Pembinaan mental dan fisik aparatur
11.000.000,00
268.800.000,00
-
279.800.000,00
1.13.1.13.01.05.06.
Rapat koordinasi teknis (Rakornis)
9.700.000,00
487.055.000,00
-
496.755.000,00
1.13.1.13.01.05.24.
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
30.000.000,00
191.900.000,00
-
221.900.000,00
1.13.1.13.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
13.164.000,00
-
13.164.000,00
1.13.1.13.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
13.164.000,00
-
13.164.000,00
1.13.1.13.01.15.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13.1.13.01.15.01.
Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
50.700.000,00
18.000.000,00 -
930.900.000,00
33.531.095.100,00
9.300.000,00
234.404.000,00
10.800.000,00 225.000.000,00
4.513.375.000,00
-
10.800.000,00 18.000.000,00 225.000.000,00
38.975.370.100,00
243.704.000,00
Halaman : 197 Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.13.1.13.01.15.02.
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
63.800.000,00
6.944.775.000,00
-
7.008.575.000,00
1.13.1.13.01.15.04.
Pengadaan sarana dan prasarana usaha bagi keluarga miskin
710.200.000,00
10.337.766.000,00
-
11.047.966.000,00
1.13.1.13.01.15.05.
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
56.300.000,00
584.300.000,00
-
640.600.000,00
1.13.1.13.01.15.08.
Pemberdayaan ketrampilan berusaha komunitas adat terpencil
58.300.000,00
1.150.985.000,00
-
1.209.285.000,00
1.13.1.13.01.15.09.
Pelatihan ketrampilan bagi Lansia
6.000.000,00
3.556.280.000,00
-
3.562.280.000,00
1.13.1.13.01.15.12.
Pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)
6.000.000,00
4.363.767.000,00
-
4.369.767.000,00
1.13.1.13.01.15.13.
Pemberdayaan ketrampilan bagi keluarga rentan
6.000.000,00
4.925.697.500,00
-
4.931.697.500,00
1.13.1.13.01.15.14.
Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
15.000.000,00
1.433.120.600,00
4.513.375.000,00
5.961.495.600,00
1.13.1.13.01.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
23.213.400.000,00
108.128.521.156,00
4.675.850.000,00
136.017.771.156,00
1.13.1.13.01.16.03.
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
20.500.000,00
20.477.160.200,00
-
20.497.660.200,00
1.13.1.13.01.16.05.
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
11.250.000,00
258.200.000,00
-
269.450.000,00
1.13.1.13.01.16.08.
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
95.900.000,00
278.280.000,00
-
374.180.000,00
1.13.1.13.01.16.09.
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
7.700.000,00
178.270.000,00
-
185.970.000,00
1.13.1.13.01.16.10.
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
748.480.000,00
22.339.548.156,00
1.13.1.13.01.16.11.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
51.300.000,00
259.974.800,00
-
311.274.800,00
1.13.1.13.01.16.12.
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)
5.700.000,00
914.239.000,00
-
919.939.000,00
1.13.1.13.01.16.13.
Pendayagunaan sumber dana sosial
3.000.000,00
290.010.000,00
-
293.010.000,00
1.13.1.13.01.16.14.
Sosialisasi bahaya narkotika berbasis masyarakat
3.000.000,00
214.283.000,00
-
217.283.000,00
1.13.1.13.01.16.15.
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak nakal korban narkotika
3.000.000,00
291.980.000,00
-
294.980.000,00
1.13.1.13.01.16.17.
Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat korban bencana
66.520.000,00
1.759.480.000,00
1.13.1.13.01.16.18.
Pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat
72.800.000,00
6.072.842.000,00
-
6.145.642.000,00
1.13.1.13.01.16.20.
Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi panti
7.000.000,00
25.445.756.000,00
-
25.452.756.000,00
1.13.1.13.01.16.22.
Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar
1.13.1.13.01.16.23.
Pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik (Reintegrasi)
1.13.1.13.01.16.24.
Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar
1.13.1.13.01.17.
Program Pembinaan Anak Terlantar
1.13.1.13.01.17.04.
Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
1.13.1.13.01.17.05.
Peningkatan ketrampilan tenaga pembinaan anak terlantar
1.13.1.13.01.17.07.
3.544.150.000,00
351.000.000,00
-
26.632.178.156,00
2.177.000.000,00
3.600.000,00
204.818.000,00
22.096.650.000,00
25.281.260.000,00
17.000.000,00
3.862.420.000,00
591.290.000,00
20.013.026.500,00
54.200.000,00
536.231.500,00
-
590.431.500,00
5.400.000,00
289.900.000,00
-
295.300.000,00
Advokasi dan Perlindungan Anak Terlantar
424.490.000,00
705.700.000,00
1.13.1.13.01.17.08.
Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak
107.200.000,00
18.481.195.000,00
1.13.1.13.01.18.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
31.400.000,00
3.841.314.000,00
780.700.000,00 344.000.000,00
344.000.000,00 32.000.000,00
208.418.000,00 48.158.610.000,00 3.879.420.000,00 20.948.316.500,00
1.474.190.000,00 18.588.395.000,00 3.904.714.000,00
Halaman : 198 Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
1.13.1.13.01.18.04.
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
1.13.1.13.01.18.06.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
3
4
Jumlah
Modal 5
6=3+4+5
28.400.000,00
3.557.304.000,00
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat eks psikotik
3.000.000,00
284.010.000,00
1.13.1.13.01.19.
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
3.485.620.000,00
10.846.731.000,00
10.112.336.641,00
24.444.687.641,00
1.13.1.13.01.19.03.
Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
958.900.000,00
338.640.000,00
1.965.820.000,00
3.263.360.000,00
1.13.1.13.01.19.07.
Pendidikan dan pelatihan cacat netra
65.400.000,00
845.145.000,00
347.055.000,00
1.257.600.000,00
1.13.1.13.01.19.08.
Peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
2.400.000.000,00
1.206.486.641,00
3.606.486.641,00
1.13.1.13.01.19.09.
Pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah
549.820.000,00
2.239.880.000,00
1.13.1.13.01.19.11.
Pemeliharaan sarana panti bina remaja
698.900.000,00
1.118.500.000,00
1.343.300.000,00
3.160.700.000,00
1.13.1.13.01.19.12.
Pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak jalanan
605.100.000,00
1.643.600.000,00
2.922.425.000,00
5.171.125.000,00
1.13.1.13.01.19.13.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Cacat/Panti Karya
594.000.000,00
736.200.000,00
2.195.889.000,00
3.526.089.000,00
1.13.1.13.01.19.14.
Pembinaan dan Pelayanan Lansia dalam Panti Jompo
13.500.000,00
1.524.766.000,00
131.361.000,00
1.669.627.000,00
1.13.1.13.01.20.
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
362.310.000,00
2.891.489.000,00
148.785.000,00
3.402.584.000,00
1.13.1.13.01.20.01.
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
310.610.000,00
1.435.190.000,00
148.785.000,00
1.894.585.000,00
1.13.1.13.01.20.04.
Pemberdayaan penyandang penyakit sosial
46.200.000,00
757.914.000,00
-
804.114.000,00
1.13.1.13.01.20.08.
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi gelandangan dan pengemis
3.000.000,00
499.320.000,00
-
502.320.000,00
1.13.1.13.01.20.09.
Pembinaan dan pemberdayaan penyandang HIV/Aids
2.500.000,00
199.065.000,00
-
201.565.000,00
1.13.1.13.01.21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6.007.360.000,00
20.319.967.000,00
1.13.1.13.01.21.02.
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
1.13.1.13.01.21.03.
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1.13.1.13.01.21.04.
Pengembangan model kelembagaan perlindungan masyarakat
1.13.1.13.01.21.05.
Kerjasama usaha antara pemda dengan organisasi/lembaga sosial masyarakat
1.13.1.13.01.21.06.
Pelatihan ketrampilan taruna penanggulangan bencana (Tagana)
1.13.1.13.01.21.07.
Pemberdayaan karang taruna
139.000.000,00
11.385.650.000,00
-
11.524.650.000,00
1.13.1.13.01.21.09.
Pelatihan petugas penyuluhan sosial dan penyuluhan sosial keliling
139.900.000,00
1.007.802.000,00
-
1.147.702.000,00
1.13.1.13.01.21.10. 1.14.01.
Pembinaan Organisasi Sosial dan Kemitraan DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
-
-
32.000.000,00 -
-
25.000.000,00
3.617.704.000,00 287.010.000,00
2.789.700.000,00
26.352.327.000,00
267.530.000,00
-
267.530.000,00
5.645.600.000,00
391.760.000,00
-
6.037.360.000,00
75.860.000,00
2.500.960.000,00
-
2.576.820.000,00
-
40.200.000,00
-
40.200.000,00
-
2.332.670.000,00
25.000.000,00
-
2.357.670.000,00
7.000.000,00
2.393.395.000,00
5.057.308.000,00
23.310.615.040,00
19.311.281.756,00
47.679.204.796,00
2.400.395.000,00
1.14.
KETENAGAKERJAAN
5.057.308.000,00
23.310.615.040,00
19.311.281.756,00
47.679.204.796,00
1.14.1.14.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.159.998.000,00
2.139.200.300,00
228.000.000,00
3.527.198.300,00
1.14.1.14.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
34.980.000,00
-
34.980.000,00
1.14.1.14.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
711.380.000,00
-
711.380.000,00
1.14.1.14.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
50.060.000,00
-
50.060.000,00
1.14.1.14.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
290.800.000,00
-
290.800.000,00
1.14.1.14.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
110.500.000,00
-
110.500.000,00
1.14.1.14.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
74.299.800,00
-
74.299.800,00
1.14.1.14.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
Halaman : 199 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.14.1.14.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.14.1.14.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
22.920.000,00
-
22.920.000,00
1.14.1.14.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
171.557.500,00
-
171.557.500,00
1.14.1.14.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
300.103.000,00
-
300.103.000,00
1.14.1.14.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
-
1.122.598.000,00
1.14.1.14.01.01.26.
Penyediaan bahan perkantoran
1.14.1.14.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.14.1.14.01.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.14.1.14.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.14.1.14.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
172.200.000,00
-
172.200.000,00
1.14.1.14.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
336.000.000,00
-
336.000.000,00
1.14.1.14.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
30.000.000,00
1.14.1.14.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
41.400.000,00
-
41.400.000,00
1.14.1.14.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
41.400.000,00
-
41.400.000,00
1.14.1.14.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
883.187.000,00
-
890.587.000,00
1.14.1.14.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
217.167.500,00
-
217.167.500,00
1.14.1.14.01.05.04.
Pembinaan mental dan fisik aparatur
-
99.400.000,00
-
99.400.000,00
1.14.1.14.01.05.06.
Rapat koordinasi teknis (Rakornis)
-
505.940.000,00
-
505.940.000,00
1.14.1.14.01.05.10.
Peningkatan kualitas pelayanan publik
7.400.000,00
60.679.500,00
-
68.079.500,00
1.14.1.14.01.15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
640.800.000,00
2.456.133.480,00
1.14.1.14.01.15.01.
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
127.701.000,00
-
127.701.000,00
1.14.1.14.01.15.06.
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
498.700.000,00
2.197.532.480,00
-
2.696.232.480,00
1.14.1.14.01.15.11.
Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana balai latihan kerja (BLK)
142.100.000,00
130.900.000,00
4.618.245.156,00
4.891.245.156,00
1.14.1.14.01.16.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.023.900.000,00
2.945.658.780,00
22.000.000,00
3.991.558.780,00
1.14.1.14.01.16.02.
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
20.600.000,00
1.087.313.600,00
1.14.1.14.01.16.05.
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
150.900.000,00
593.265.180,00
1.14.1.14.01.16.06.
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
852.400.000,00
1.265.080.000,00
-
2.117.480.000,00
1.14.1.14.01.17.
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
734.880.000,00
1.307.519.380,00
-
2.042.399.380,00
1.14.1.14.01.17.02.
Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
457.100.000,00
355.183.500,00
-
812.283.500,00
1.14.1.14.01.17.05.
Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
277.780.000,00
952.335.880,00
-
1.230.115.880,00
1.14.1.14.01.18.
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
1.071.830.000,00
9.623.092.100,00
13.210.674.700,00
23.905.596.800,00
1.14.1.14.01.18.07.
Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi
325.850.000,00
1.924.386.500,00
13.177.274.700,00
15.427.511.200,00
1.14.1.14.01.18.08.
Penyediaan dan pengelolaan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi
341.700.000,00
5.524.851.000,00
1.14.1.14.01.18.09.
Pengerahan dan penempatan transmigrasi
120.640.000,00
804.199.600,00
1.14.1.14.01.18.10.
Pelatihan transmigrasi
121.900.000,00
754.560.000,00
15.000.000,00
891.460.000,00
1.14.1.14.01.18.11.
Pembinaan dan pemberdayaan di kawasan transmigrasi
161.740.000,00
615.095.000,00
18.400.000,00
795.235.000,00
1.14.1.14.01.21.
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
418.500.000,00
3.376.224.000,00
178.000.000,00
3.972.724.000,00
1.14.1.14.01.21.01.
Perencanaan pembangunan tenaga kerja dan mobilitas penduduk
418.500.000,00
3.376.224.000,00
178.000.000,00
3.972.724.000,00
1.122.598.000,00 37.400.000,00
7.400.000,00
-
-
Jumlah
342.600.000,00 538.200.000,00
228.000.000,00
-
228.000.000,00
380.000.000,00
1.054.361.900,00
1.592.561.900,00
-
540.861.900,00
540.861.900,00
-
236.000.000,00
236.000.000,00
277.500.000,00
4.618.245.156,00
22.000.000,00
307.500.000,00
7.715.178.636,00
1.107.913.600,00 766.165.180,00
-
5.866.551.000,00
-
924.839.600,00
Halaman : 200 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.15.01.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.398.380.000,00
70.646.138.719,00
1.821.100.000,00
73.865.618.719,00
1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.398.380.000,00
70.646.138.719,00
1.821.100.000,00
73.865.618.719,00
1.15.1.15.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53.940.000,00
1.338.459.500,00
973.900.000,00
2.366.299.500,00
1.15.1.15.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
19.950.000,00
-
19.950.000,00
1.15.1.15.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
468.000.000,00
-
468.000.000,00
1.15.1.15.01.01.05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.15.1.15.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
90.475.000,00
-
90.475.000,00
1.15.1.15.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
19.055.000,00
-
19.055.000,00
1.15.1.15.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.750.000,00
-
10.750.000,00
1.15.1.15.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.15.1.15.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
10.188.000,00
-
10.188.000,00
1.15.1.15.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
165.736.000,00
-
165.736.000,00
1.15.1.15.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
545.305.500,00
-
599.245.500,00
1.15.1.15.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.15.1.15.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.15.1.15.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
233.817.000,00
-
233.817.000,00
1.15.1.15.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
45.600.000,00
-
45.600.000,00
1.15.1.15.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
81.370.000,00
1.15.1.15.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
34.800.000,00
-
34.800.000,00
1.15.1.15.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
34.800.000,00
-
34.800.000,00
1.15.1.15.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
36.884.000,00
-
36.884.000,00
1.15.1.15.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
36.884.000,00
-
36.884.000,00
1.15.1.15.01.20.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
251.650.000,00
978.060.000,00
-
1.229.710.000,00
1.15.1.15.01.20.01.
Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UKM
251.650.000,00
978.060.000,00
-
1.229.710.000,00
1.15.1.15.01.21.
Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM
1.092.790.000,00
67.897.148.219,00
-
68.989.938.219,00
1.15.1.15.01.21.03.
Kegiatan Akses Permodalan untuk Koperasi dan UKM
164.900.000,00
949.344.000,00
-
1.114.244.000,00
1.15.1.15.01.21.04.
Kegiatan Pengembangan Usaha bagi Koperasi
159.500.000,00
10.650.175.069,00
-
10.809.675.069,00
1.15.1.15.01.21.05.
Kegiatan Pengembangan Usaha bagi UMKM
434.040.000,00
52.149.269.150,00
-
52.583.309.150,00
1.15.1.15.01.21.06.
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Koperasi dan UKM
180.400.000,00
2.109.700.000,00
-
2.290.100.000,00
1.15.1.15.01.21.07. 1.16.01.
Pembinaan Kelembagaan Koperasi BADAN INVESTASI DAN PROMOSI
53.940.000,00
-
360.787.000,00 -
973.900.000,00
973.900.000,00
847.200.000,00
1.207.987.000,00
273.800.000,00
273.800.000,00
573.400.000,00
-
654.770.000,00
153.950.000,00
2.038.660.000,00
1.075.280.000,00
8.834.507.510,00
1.827.626.760,00
11.737.414.270,00
2.192.610.000,00
1.075.280.000,00
8.834.507.510,00
1.827.626.760,00
11.737.414.270,00
683.600.000,00
1.072.811.010,00
350.053.760,00
2.106.464.770,00
1.16.
PENANAMAN MODAL
1.16.1.16.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.16.1.16.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
36.800.000,00
-
36.800.000,00
1.16.1.16.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
517.632.500,00
-
517.632.500,00
1.16.1.16.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
23.035.000,00
-
23.035.000,00
1.16.1.16.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
73.089.510,00
-
73.089.510,00
Halaman : 201 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.16.1.16.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
95.758.000,00
-
95.758.000,00
1.16.1.16.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
21.246.000,00
-
21.246.000,00
1.16.1.16.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
17.000.000,00
1.16.1.16.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
25.000.000,00
-
1.16.1.16.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
70.800.000,00
-
70.800.000,00
1.16.1.16.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
173.090.000,00
-
173.090.000,00
1.16.1.16.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
19.360.000,00
-
702.960.000,00
1.16.1.16.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.16.1.16.01.02.05.
683.600.000,00
482.800.000,00
367.053.760,00 25.000.000,00
1.477.573.000,00
1.960.373.000,00
850.000.000,00
850.000.000,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.16.1.16.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
283.600.000,00
-
283.600.000,00
1.16.1.16.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
177.600.000,00
-
177.600.000,00
1.16.1.16.01.02.33.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
-
21.600.000,00
-
21.600.000,00
1.16.1.16.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
1.16.1.16.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
43.500.000,00
-
43.500.000,00
1.16.1.16.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
43.500.000,00
-
43.500.000,00
1.16.1.16.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
285.520.000,00
-
285.520.000,00
1.16.1.16.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
285.520.000,00
-
285.520.000,00
1.16.1.16.01.15.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
203.800.000,00
5.645.396.500,00
-
5.849.196.500,00
1.16.1.16.01.15.07.
Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
24.700.000,00
429.453.000,00
-
454.153.000,00
1.16.1.16.01.15.08.
Peningkatatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasaan pelaksanaan penanaman modal.
39.600.000,00
449.745.000,00
-
489.345.000,00
1.16.1.16.01.15.18.
Peningkatan promosi, kerjasama investasi dan pengembangan potensi unggulan daerah
139.500.000,00
4.766.198.500,00
-
4.905.698.500,00
1.16.1.16.01.16.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
5.000.000,00
408.350.000,00
-
413.350.000,00
1.16.1.16.01.16.06.
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
5.000.000,00
408.350.000,00
-
413.350.000,00
1.16.1.16.01.17.
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
8.200.000,00
192.595.000,00
-
200.795.000,00
1.16.1.16.01.17.01.
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
8.200.000,00
192.595.000,00
-
200.795.000,00
1.16.1.16.01.18.
Program Perancanaan Pengembangunan Ekonomi
174.680.000,00
703.535.000,00
-
878.215.000,00
1.16.1.16.01.18.01.
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
174.680.000,00
703.535.000,00
-
878.215.000,00
1.17.01.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
-
350.053.760,00
-
627.573.000,00
627.573.000,00
2.277.023.090,00
25.035.427.910,00
32.181.920.000,00
59.494.371.000,00
1.17.
KEBUDAYAAN
2.277.023.090,00
25.035.427.910,00
32.181.920.000,00
59.494.371.000,00
1.17.1.17.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.200.600.000,00
1.354.036.500,00
84.920.000,00
2.639.556.500,00
1.17.1.17.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.17.1.17.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
678.500.000,00
-
678.500.000,00
1.17.1.17.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
66.680.000,00
-
66.680.000,00
1.17.1.17.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
44.050.000,00
-
44.050.000,00
1.17.1.17.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
97.949.000,00
-
97.949.000,00
Halaman : 202 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.17.1.17.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.17.1.17.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
67.600.000,00
-
67.600.000,00
1.17.1.17.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
215.750.000,00
-
215.750.000,00
1.17.1.17.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
133.507.500,00
-
1.334.107.500,00
1.17.1.17.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.17.1.17.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.17.1.17.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
140.400.000,00
-
140.400.000,00
1.17.1.17.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
154.700.000,00
-
154.700.000,00
1.17.1.17.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
50.000.000,00
1.17.1.17.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
142.800.000,00
-
142.800.000,00
1.17.1.17.01.03.05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
142.800.000,00
-
142.800.000,00
1.17.1.17.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
85.500.000,00
-
90.000.000,00
1.17.1.17.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
25.000.000,00
1.17.1.17.01.05.24.
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.17.1.17.01.15.
1.200.600.000,00
4.500.000,00 -
-
Jumlah
345.100.000,00 -
84.920.000,00
84.920.000,00
414.500.000,00
759.600.000,00
226.500.000,00
226.500.000,00
188.000.000,00
238.000.000,00
25.000.000,00
-
4.500.000,00
60.500.000,00
-
65.000.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya
131.480.000,00
2.369.550.000,00
-
2.501.030.000,00
1.17.1.17.01.15.01.
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
10.680.000,00
1.720.250.000,00
-
1.730.930.000,00
1.17.1.17.01.15.09.
Pagelaran, pameran seni se-Sumatera (PPSS)
32.400.000,00
125.390.000,00
-
157.790.000,00
1.17.1.17.01.15.10.
Pagelaran dan pameran seni temu taman budaya se-Indonesia
146.320.000,00
-
146.320.000,00
1.17.1.17.01.15.13.
Pameran bersama tingkat nasional dan regional, pameran keliling dan temporer
88.400.000,00
377.590.000,00
-
465.990.000,00
1.17.1.17.01.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
491.200.000,00
3.141.622.000,00
1.690.000.000,00
5.322.822.000,00
1.17.1.17.01.16.02.
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
22.460.000,00
348.006.000,00
30.000.000,00
400.466.000,00
1.17.1.17.01.16.04.
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1.740.000,00
343.350.000,00
-
345.090.000,00
1.17.1.17.01.16.05.
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
307.200.000,00
150.000.000,00
-
457.200.000,00
1.17.1.17.01.16.18.
Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program
147.800.000,00
268.571.000,00
-
416.371.000,00
1.17.1.17.01.16.19.
Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman ratu safiatuddin
-
1.17.1.17.01.16.20.
Registrasi dan pendokumentasian objek peninggalan sejarah dan purbakala
-
1.17.1.17.01.16.21.
Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah
1.17.1.17.01.16.26.
Penulisan/penerbitan buku, kamus dan karya sastra lainnya
1.17.1.17.01.17.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17.1.17.01.17.03.
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
1.17.1.17.01.17.10.
Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, pagelaran dan festival tingkat nasional
1.17.1.17.01.17.12.
Rapat koordinasi kebudayaan
1.17.1.17.01.17.13. 1.17.1.17.01.17.14.
-
12.000.000,00 -
74.690.000,00 1.863.405.000,00 93.600.000,00
1.510.000.000,00 150.000.000,00 -
74.690.000,00 2.025.405.000,00 93.600.000,00
174.080.000,00
4.190.309.500,00
5.000.000,00
199.250.000,00
-
204.250.000,00
61.000.000,00
2.271.182.000,00
-
2.332.182.000,00
9.300.000,00
396.529.500,00
-
405.829.500,00
Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara
14.580.000,00
268.958.000,00
-
283.538.000,00
Festival seni dan pagelaran budaya
59.000.000,00
497.040.000,00
1.17.1.17.01.17.16.
Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri
1.17.1.17.01.17.18.
Partisipasi museum aceh di luar dan dalam daerah
25.200.000,00
77.500.000,00
1.510.000.000,00
77.500.000,00
4.441.889.500,00
633.540.000,00
500.000.000,00
-
500.000.000,00
57.350.000,00
-
82.550.000,00
Halaman : 203 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.17.1.17.01.20.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
97.023.090,00
3.082.961.910,00
-
3.179.985.000,00
1.17.1.17.01.20.02.
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
78.960.000,00
1.201.580.000,00
-
1.280.540.000,00
1.17.1.17.01.20.05.
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
7.000.000,00
1.657.210.000,00
-
1.664.210.000,00
1.17.1.17.01.20.08.
Pelatihan pemandu wisata terpadu
1.17.1.17.01.21.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.17.1.17.01.21.01.
Pengembangan objek pariwisata unggulan
1.17.1.17.01.21.02.
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
13.200.000,00
4.366.620.000,00
1.17.1.17.01.21.03.
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
92.300.000,00
4.138.426.000,00
-
4.230.726.000,00
1.17.1.17.01.21.04.
Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
1.800.000,00
103.240.000,00
-
105.040.000,00
1.17.1.17.01.21.07.
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
2.000.000,00
116.220.000,00
-
118.220.000,00
1.17.1.17.01.21.09.
Pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata
9.600.000,00
170.300.000,00
-
179.900.000,00
1.17.1.17.01.22.
Program Pengembangan Kemitraan
59.240.000,00
1.100.872.000,00
-
1.160.112.000,00
1.17.1.17.01.22.01.
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
39.400.000,00
53.080.000,00
-
92.480.000,00
1.17.1.17.01.22.04.
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
2.000.000,00
113.660.000,00
-
115.660.000,00
1.17.1.17.01.22.05.
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
9.600.000,00
25.400.000,00
-
35.000.000,00
1.17.1.17.01.22.07.
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
8.240.000,00
908.732.000,00
-
916.972.000,00
2.247.386.000,00
3.091.095.592,00
293.303.450,00
5.631.785.042,00
1.17.02.
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
11.063.090,00
224.171.910,00
118.900.000,00
9.222.676.000,00
-
327.870.000,00
29.915.000.000,00 29.915.000.000,00
235.235.000,00 39.256.576.000,00 327.870.000,00 34.294.820.000,00
1.17.
KEBUDAYAAN
2.247.386.000,00
3.091.095.592,00
293.303.450,00
5.631.785.042,00
1.17.1.17.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.054.386.000,00
459.941.300,00
14.072.950,00
2.528.400.250,00
1.17.1.17.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
8.003.000,00
-
8.003.000,00
1.17.1.17.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
210.000.000,00
-
210.000.000,00
1.17.1.17.02.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
46.600.000,00
-
46.600.000,00
1.17.1.17.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
27.092.300,00
-
27.092.300,00
1.17.1.17.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
10.920.000,00
-
10.920.000,00
1.17.1.17.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
4.725.000,00
-
4.725.000,00
1.17.1.17.02.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
6.955.000,00
-
6.955.000,00
1.17.1.17.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.17.1.17.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.17.1.17.02.01.20.
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.17.1.17.02.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.17.1.17.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.17.1.17.02.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.17.1.17.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
160.850.000,00
-
160.850.000,00
1.17.1.17.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
54.630.400,00
-
54.630.400,00
1.17.1.17.02.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
54.630.400,00
-
54.630.400,00
1.17.1.17.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.800.000,00
102.000.000,00
-
104.800.000,00
1.17.1.17.02.05.24.
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
2.800.000,00
59.500.000,00
-
62.300.000,00
60.500.000,00
10.080.000,00
14.072.950,00
84.652.950,00
-
61.800.000,00
-
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
51.766.000,00
-
2.045.652.000,00
1.993.886.000,00
160.850.000,00 -
61.800.000,00
279.230.500,00
440.080.500,00
279.230.500,00
279.230.500,00
Halaman : 204 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.17.1.17.02.05.32.
Pendidikan dan pelatihan teknis
42.500.000,00
-
42.500.000,00
1.17.1.17.02.15.
Program Pengembangan Nilai Budaya
96.900.000,00
1.218.159.800,00
-
1.315.059.800,00
1.17.1.17.02.15.06.
Pelatihan peradilan adat
32.500.000,00
817.875.000,00
-
850.375.000,00
1.17.1.17.02.15.07.
Penerbitan majalah/buku-buku tentang adat
26.150.000,00
65.000.000,00
-
91.150.000,00
1.17.1.17.02.15.20.
Penyusunan Regulasi tentang Adat dan Adat Istiadat
6.000.000,00
43.894.800,00
-
49.894.800,00
1.17.1.17.02.15.21.
Rapat Kerja MAA
4.000.000,00
269.640.000,00
-
273.640.000,00
1.17.1.17.02.15.22.
Penelitian Tentang Adat dan Adat Istiadat
28.250.000,00
21.750.000,00
-
50.000.000,00
1.17.1.17.02.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
24.000.000,00
359.280.000,00
-
383.280.000,00
1.17.1.17.02.16.37.
Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Perpolisian Masyarakat (PolMas)
16.000.000,00
267.280.000,00
-
283.280.000,00
1.17.1.17.02.16.39.
Pembinaan Keanekaragaman Budaya/Adat dan Adat Istiadat
8.000.000,00
92.000.000,00
-
100.000.000,00
1.17.1.17.02.17.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
-
368.738.092,00
-
368.738.092,00
1.17.1.17.02.17.07.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
-
368.738.092,00
-
368.738.092,00
1.17.1.17.02.23.
Program Pelestarian dan dan Pembinaan Adat Istiadat
367.496.000,00
-
436.796.000,00
1.17.1.17.02.23.05. 1.17.03.
Sosialisasi Adat Istiadat KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
-
Jumlah
69.300.000,00 69.300.000,00
367.496.000,00
5.897.690.000,00
15.744.048.970,00
1.098.915.100,00
-
22.740.654.070,00
436.796.000,00
1.17.
KEBUDAYAAN
5.897.690.000,00
15.744.048.970,00
1.098.915.100,00
22.740.654.070,00
1.17.1.17.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.043.200.000,00
4.905.317.670,00
41.000.000,00
9.989.517.670,00
1.17.1.17.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
10.700.000,00
1.17.1.17.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
195.600.000,00
1.17.1.17.03.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
59.000.000,00
-
59.000.000,00
1.17.1.17.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
1.17.1.17.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
306.428.570,00
-
306.428.570,00
1.17.1.17.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
191.750.000,00
-
191.750.000,00
1.17.1.17.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.17.1.17.03.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
19.349.100,00
-
19.349.100,00
1.17.1.17.03.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
22.200.000,00
1.17.1.17.03.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
36.060.000,00
-
36.060.000,00
1.17.1.17.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
963.390.000,00
-
963.390.000,00
1.17.1.17.03.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
752.580.000,00
-
752.580.000,00
1.17.1.17.03.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.143.260.000,00
-
7.186.460.000,00
1.17.1.17.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.060.480.000,00
1.17.1.17.03.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
50.000.000,00
1.17.1.17.03.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.17.1.17.03.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
15.000.000,00
1.17.1.17.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
962.480.000,00
-
962.480.000,00
1.17.1.17.03.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
1.17.1.17.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
195.450.000,00
-
195.450.000,00
1.17.1.17.03.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
195.450.000,00
-
195.450.000,00
1.17.1.17.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.837.850.000,00
-
1.986.250.000,00
5.043.200.000,00
148.400.000,00
-
2.000.000,00
39.000.000,00
947.915.100,00
10.700.000,00 197.600.000,00
61.200.000,00
2.008.395.100,00
15.000.000,00
65.000.000,00
288.075.000,00
288.075.000,00
644.840.100,00
659.840.100,00
Halaman : 205 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.17.1.17.03.05.11.
Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan
1.17.1.17.03.05.24.
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
114.000.000,00
991.340.000,00
-
1.105.340.000,00
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
22.900.000,00
172.150.000,00
-
195.050.000,00
1.17.1.17.03.05.32.
Pendidikan dan pelatihan teknis
11.500.000,00
674.360.000,00
-
685.860.000,00
1.17.1.17.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
77.000.000,00
45.575.000,00
-
122.575.000,00
1.17.1.17.03.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
77.000.000,00
45.575.000,00
-
122.575.000,00
1.17.1.17.03.15.
Program Pengembangan Nilai Budaya
450.690.000,00
5.879.471.300,00
1.17.1.17.03.15.05.
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
87.600.000,00
2.501.875.000,00
1.17.1.17.03.15.07.
Penerbitan majalah/buku-buku tentang adat
1.17.1.17.03.15.15.
Survey dan perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno
14.250.000,00
313.580.000,00
1.17.1.17.03.15.16.
Pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat
99.490.000,00
1.348.135.000,00
-
1.447.625.000,00
1.17.1.17.03.15.18.
Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Massa dan Elektronik
61.350.000,00
783.681.300,00
-
845.031.300,00
1.17.1.17.03.15.20.
Penyusunan Regulasi tentang Adat dan Adat Istiadat
188.000.000,00
347.200.000,00
-
535.200.000,00
1.17.1.17.03.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
130.850.000,00
1.414.300.000,00
-
1.545.150.000,00
1.17.1.17.03.16.18.
Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program
109.850.000,00
229.890.000,00
-
339.740.000,00
1.17.1.17.03.16.39.
Pembinaan Keanekaragaman Budaya/Adat dan Adat Istiadat
21.000.000,00
1.184.410.000,00
-
1.205.410.000,00
1.17.1.17.03.17.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
-
315.080.000,00
-
315.080.000,00
1.17.1.17.03.17.07.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
-
315.080.000,00
-
315.080.000,00
1.17.1.17.03.23.
Program Pelestarian dan dan Pembinaan Adat Istiadat
47.550.000,00
90.525.000,00
-
138.075.000,00
1.17.1.17.03.23.05.
Sosialisasi Adat Istiadat
47.550.000,00
90.525.000,00
-
138.075.000,00
1.18.01.
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
-
585.000.000,00
110.000.000,00
6.440.161.300,00
-
2.589.475.000,00
-
585.000.000,00
110.000.000,00
437.830.000,00
6.309.085.000,00
78.857.979.471,00
8.584.150.000,00
93.751.214.471,00
1.18.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6.309.085.000,00
78.857.979.471,00
8.584.150.000,00
93.751.214.471,00
1.18.1.18.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
911.000.000,00
1.621.043.028,00
971.000.000,00
3.503.043.028,00
1.18.1.18.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.18.1.18.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
499.400.000,00
-
499.400.000,00
1.18.1.18.01.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.18.1.18.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
290.000.000,00
-
290.000.000,00
1.18.1.18.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
59.823.078,00
-
59.823.078,00
1.18.1.18.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
19.579.950,00
-
19.579.950,00
1.18.1.18.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
23.400.000,00
1.18.1.18.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.18.1.18.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
1.18.1.18.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.18.1.18.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.18.1.18.01.01.20.
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.18.1.18.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.18.1.18.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.18.1.18.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.18.1.18.01.02.13.
Pengadaan Komputer
-
-
600.000.000,00
623.400.000,00
371.000.000,00
371.000.000,00
186.520.000,00
-
-
68.000.000,00
-
68.000.000,00
-
378.720.000,00
-
378.720.000,00
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
911.000.000,00
30.600.000,00
-
941.600.000,00
16.200.000,00
845.420.000,00
348.300.000,00
1.209.920.000,00
100.000.000,00
1.800.000,00
101.800.000,00
125.250.000,00
125.250.000,00
-
186.520.000,00
Halaman : 206 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.18.1.18.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.18.1.18.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.18.1.18.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.18.1.18.01.02.33.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
16.200.000,00
17.500.000,00
Jumlah 6=3+4+5
194.000.000,00
211.500.000,00
429.170.000,00
-
445.370.000,00
-
72.750.000,00
-
72.750.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.18.1.18.01.02.37.
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air minum
-
1.18.1.18.01.02.38.
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.18.1.18.01.02.46.
Kegiatan pembinaan kelembagaan
-
166.000.000,00
-
166.000.000,00
1.18.1.18.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
172.700.000,00
-
172.700.000,00
1.18.1.18.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
172.700.000,00
-
172.700.000,00
1.18.1.18.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.18.1.18.01.05.24.
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.18.1.18.01.15.
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
125.350.000,00
166.790.000,00
12.100.000,00
304.240.000,00
1.18.1.18.01.15.02.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
125.350.000,00
166.790.000,00
12.100.000,00
304.240.000,00
1.18.1.18.01.16.
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
290.450.000,00
5.378.488.000,00
-
5.668.938.000,00
1.18.1.18.01.16.01.
Pembinaan Organisasi kepemudaan
191.350.000,00
2.270.735.000,00
-
2.462.085.000,00
1.18.1.18.01.16.02.
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
17.700.000,00
909.700.000,00
-
927.400.000,00
1.18.1.18.01.16.03.
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
10.400.000,00
143.000.000,00
-
153.400.000,00
1.18.1.18.01.16.04.
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
7.300.000,00
49.450.000,00
-
56.750.000,00
1.18.1.18.01.16.05.
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
19.400.000,00
509.608.000,00
-
529.008.000,00
1.18.1.18.01.16.06.
Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
6.300.000,00
72.700.000,00
-
79.000.000,00
1.18.1.18.01.16.08.
Pameran prestasi hasil karya pemuda
5.800.000,00
83.700.000,00
-
89.500.000,00
1.18.1.18.01.16.12.
Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda antar negara
6.300.000,00
86.700.000,00
-
93.000.000,00
1.18.1.18.01.16.13.
Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda antar provinsi
5.800.000,00
47.200.000,00
-
53.000.000,00
1.18.1.18.01.16.14.
Seleksi dan pemberangkatan peserta kapal pemuda nusantara
6.300.000,00
61.700.000,00
-
68.000.000,00
1.18.1.18.01.16.16.
Pemilihan dan pelatihan Paskibraka tingkat nasional dan provinsi
13.800.000,00
1.143.995.000,00
-
1.157.795.000,00
1.18.1.18.01.19.
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
447.800.000,00
3.188.929.100,00
1.18.1.18.01.19.01.
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
16.600.000,00
479.860.000,00
1.18.1.18.01.19.03.
pengembangan perencanaan olahraga terpadu
222.350.000,00
840.554.100,00
1.18.1.18.01.19.04.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
69.150.000,00
401.290.000,00
-
470.440.000,00
1.18.1.18.01.19.05.
Pembinaan manajemen organisasi olahraga
17.250.000,00
307.345.000,00
-
324.595.000,00
1.18.1.18.01.19.06.
Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
122.450.000,00
1.159.880.000,00
-
1.282.330.000,00
1.18.1.18.01.20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2.601.150.000,00
19.247.524.450,00
1.18.1.18.01.20.03.
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
1.18.1.18.01.20.04.
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18.1.18.01.20.05. 1.18.1.18.01.20.07.
-
-
-
75.000.000,00
27.250.000,00
-
20.000.000,00 20.000.000,00
108.000.000,00
27.250.000,00
75.000.000,00
3.656.729.100,00 496.460.000,00 1.082.904.100,00
21.956.674.450,00
596.937.500,00
-
596.937.500,00
563.000.000,00
866.380.000,00
-
1.429.380.000,00
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
46.300.000,00
105.078.500,00
-
151.378.500,00
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
15.800.000,00
494.875.000,00
-
510.675.000,00
Halaman : 207 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.18.1.18.01.20.10.
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
1.18.1.18.01.20.14.
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.18.1.18.01.20.18.
Pembinaan dan pembibitan atlit diklat olahraga SMA Tunas Bangsa
1.18.1.18.01.20.19.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
32.700.000,00
307.093.000,00
-
339.793.000,00
403.400.000,00
5.192.672.000,00
-
5.596.072.000,00
1.134.600.000,00
2.090.720.000,00
Pengelolaan dapur umum SMA plus diklat olahraga
22.200.000,00
2.772.000.000,00
-
2.794.200.000,00
1.18.1.18.01.20.20.
Pembinaan dan pengembangan olahraga santri
35.800.000,00
363.379.500,00
-
399.179.500,00
1.18.1.18.01.20.21.
Persiapan atlit (TC) dan pemberangkatan atlit Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
164.150.000,00
1.621.604.000,00
-
1.785.754.000,00
1.18.1.18.01.20.23.
Olahraga dalam rangka Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)
9.300.000,00
217.025.000,00
-
226.325.000,00
1.18.1.18.01.20.24.
Festival olahraga tradisional
15.800.000,00
185.143.000,00
-
200.943.000,00
1.18.1.18.01.20.25.
Pelaksanaan perlombaan lari 10 km
11.300.000,00
167.741.000,00
-
179.041.000,00
1.18.1.18.01.20.26.
Pembinaan dan Pelatihan olahraga ke luar negeri
88.640.000,00
-
88.640.000,00
1.18.1.18.01.20.27.
Pelaksanaan, turnamen/kompetisi olahraga antar lembaga/instansi lainnya
146.800.000,00
4.178.235.950,00
-
4.325.035.950,00
1.18.1.18.01.21.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.688.535.000,00
43.759.384.893,00
1.18.1.18.01.21.02.
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
147.600.000,00
40.325.209.893,00
1.18.1.18.01.21.06.
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
1.540.935.000,00
3.434.175.000,00
4.861.600.000,00
9.836.710.000,00
1.18.1.18.01.22.
Program Pembinaan Kepemudaan
228.600.000,00
4.402.700.000,00
2.263.150.000,00
6.894.450.000,00
1.18.1.18.01.22.01.
Pembangunan fisik bumi perkemahan pramuka
135.000.000,00
3.225.700.000,00
1.374.000.000,00
4.734.700.000,00
1.18.1.18.01.22.03.
Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
93.600.000,00
1.177.000.000,00
889.150.000,00
2.159.750.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.605.051.000,00
7.408.296.800,00
286.250.000,00
11.299.597.800,00
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
3.605.051.000,00
7.408.296.800,00
286.250.000,00
11.299.597.800,00
1.19.1.19.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.041.032.000,00
1.376.069.000,00
136.250.000,00
3.553.351.000,00
1.19.1.19.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
17.655.000,00
-
17.655.000,00
1.19.1.19.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
350.040.000,00
-
350.040.000,00
1.19.1.19.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
21.255.500,00
-
21.255.500,00
1.19.1.19.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
126.462.100,00
-
126.462.100,00
1.19.1.19.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
41.900.000,00
-
41.900.000,00
1.19.1.19.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
13.817.400,00
-
13.817.400,00
1.19.1.19.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.19.1.19.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
17.396.000,00
1.19.1.19.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
33.000.000,00
-
33.000.000,00
1.19.1.19.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
567.443.000,00
-
567.443.000,00
1.19.1.19.01.01.20.
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
1.19.1.19.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
37.100.000,00
-
2.078.132.000,00
1.19.1.19.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.19.1.19.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
1.19.1.19.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
1.19.01.
-
2.041.032.000,00
-
1.151.607.000,00 148.240.000,00
108.000.000,00
4.861.600.000,00 -
3.333.320.000,00
50.309.519.893,00 40.472.809.893,00
116.250.000,00
116.250.000,00
20.000.000,00
37.396.000,00
150.000.000,00
1.301.607.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
-
148.240.000,00
Halaman : 208 Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.19.1.19.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
78.250.000,00
-
78.250.000,00
1.19.1.19.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
783.887.000,00
-
783.887.000,00
1.19.1.19.01.02.46.
Kegiatan pembinaan kelembagaan
-
141.230.000,00
-
141.230.000,00
1.19.1.19.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
72.500.000,00
-
72.500.000,00
1.19.1.19.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
72.500.000,00
-
72.500.000,00
1.19.1.19.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
26.250.000,00
-
26.250.000,00
1.19.1.19.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
26.250.000,00
-
26.250.000,00
1.19.1.19.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
148.304.000,00
80.648.000,00
-
228.952.000,00
1.19.1.19.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
124.800.000,00
38.362.000,00
-
163.162.000,00
1.19.1.19.01.06.04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
23.504.000,00
42.286.000,00
-
65.790.000,00
1.19.1.19.01.16.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
244.600.000,00
672.960.000,00
-
917.560.000,00
1.19.1.19.01.16.06.
Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah
196.000.000,00
-
196.000.000,00
1.19.1.19.01.16.24.
Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing
40.200.000,00
25.800.000,00
-
66.000.000,00
1.19.1.19.01.16.27.
Koordinasi penanganan konflik
204.400.000,00
451.160.000,00
-
655.560.000,00
1.19.1.19.01.17.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
153.200.000,00
460.750.000,00
-
613.950.000,00
1.19.1.19.01.17.01.
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
136.160.000,00
377.790.000,00
-
513.950.000,00
1.19.1.19.01.17.05.
Fasilitasi peningkatan pemahaman hak azasi manusia
17.040.000,00
82.960.000,00
-
100.000.000,00
1.19.1.19.01.18.
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
30.800.000,00
244.200.000,00
-
275.000.000,00
1.19.1.19.01.18.02.
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
12.000.000,00
138.000.000,00
-
150.000.000,00
1.19.1.19.01.18.05.
Pemantapan ideologi dan bela negara
18.800.000,00
106.200.000,00
-
125.000.000,00
1.19.1.19.01.19.
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
28.650.000,00
667.150.000,00
-
695.800.000,00
1.19.1.19.01.19.05.
Pembinaan aparatur perlindungan masyarakat
1.150.000,00
94.850.000,00
-
96.000.000,00
1.19.1.19.01.19.06.
Peningkatan koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan
9.000.000,00
191.000.000,00
-
200.000.000,00
1.19.1.19.01.19.07.
Penyelenggaraan gampong sadar hukum
11.000.000,00
225.800.000,00
-
236.800.000,00
7.500.000,00
155.500.000,00
-
163.000.000,00
221.845.000,00
1.833.742.800,00
-
2.055.587.800,00
-
1.19.1.19.01.19.08.
Penyusunan dan penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik
1.19.1.19.01.21.
Program Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.1.19.01.21.08.
Sosialisasi kebijakan politik pemerintah aceh
73.100.000,00
851.980.000,00
-
925.080.000,00
1.19.1.19.01.21.09.
Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM
23.850.000,00
166.510.000,00
-
190.360.000,00
1.19.1.19.01.21.10.
Sosialisasi regulasi tentang tatacara pendaftaran ormas dan lsm
66.947.800,00
-
66.947.800,00
1.19.1.19.01.21.12.
Penyusunan data base Parpol, ormas ,lsm dan lembaga asing
103.720.000,00
39.480.000,00
-
143.200.000,00
1.19.1.19.01.21.14.
Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik
2.250.000,00
97.750.000,00
-
100.000.000,00
1.19.1.19.01.21.16.
Penguatan kapasitas politik perempuan
1.19.1.19.01.21.17.
Penguatan kapasitas organisasi masyarakat
1.19.1.19.01.24.
Program Pembauran kebangsaan
1.19.1.19.01.24.01.
Sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama
1.19.1.19.01.24.02.
Koordinasi pembauran kebangsaan
1.19.1.19.01.26.
Program Konsolidasi Perdamaian Aceh
1.19.1.19.01.26.01.
Tinjauan capaian penanganan konflik aceh
10.650.000,00
-
7.125.000,00
272.875.000,00
-
280.000.000,00
11.800.000,00
338.200.000,00
-
350.000.000,00
104.820.000,00
323.820.000,00
-
428.640.000,00
95.700.000,00
157.940.000,00
-
253.640.000,00
9.120.000,00
165.880.000,00
-
175.000.000,00
631.800.000,00
498.600.000,00
-
1.130.400.000,00
89.350.000,00
-
100.000.000,00
Halaman : 209 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.19.1.19.01.26.02.
Konferensi/seminar/lokakarya/dialog capaian penanganan konflik aceh
29.150.000,00
270.850.000,00
-
300.000.000,00
1.19.1.19.01.26.04.
Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian
12.000.000,00
43.000.000,00
-
55.000.000,00
1.19.1.19.01.26.05.
Pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian
580.000.000,00
95.400.000,00
-
675.400.000,00
25.035.440.000,00
7.055.426.073,00
1.457.800.000,00
33.548.666.073,00
25.035.440.000,00
7.055.426.073,00
1.457.800.000,00
33.548.666.073,00
268.250.000,00
1.881.979.202,00
907.800.000,00
3.058.029.202,00
1.19.02.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.1.19.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.1.19.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
13.050.000,00
-
13.050.000,00
1.19.1.19.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
350.051.000,00
-
350.051.000,00
1.19.1.19.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
109.325.402,00
-
109.325.402,00
1.19.1.19.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
42.644.200,00
-
42.644.200,00
1.19.1.19.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
17.166.600,00
-
17.166.600,00
1.19.1.19.02.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
43.730.000,00
1.19.1.19.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
10.440.000,00
-
10.440.000,00
1.19.1.19.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
278.172.000,00
-
278.172.000,00
1.19.1.19.02.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.017.400.000,00
-
1.285.650.000,00
1.19.1.19.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.242.410.000,00
1.19.1.19.02.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
242.800.000,00
1.19.1.19.02.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.19.1.19.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
414.180.000,00
-
414.180.000,00
1.19.1.19.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
538.480.000,00
-
538.480.000,00
1.19.1.19.02.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
46.950.000,00
-
46.950.000,00
1.19.1.19.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
1.330.500.000,00
-
1.330.500.000,00
1.19.1.19.02.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
1.330.500.000,00
-
1.330.500.000,00
1.19.1.19.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.482.224.400,00
-
1.561.424.400,00
1.19.1.19.02.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
241.300.000,00
-
241.300.000,00
1.19.1.19.02.05.02.
Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
-
512.724.400,00
-
512.724.400,00
1.19.1.19.02.05.04.
Pembinaan mental dan fisik aparatur
661.000.000,00
-
740.200.000,00
1.19.1.19.02.05.24.
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.19.1.19.02.16.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.1.19.02.16.02.
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19.1.19.02.16.03.
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan
1.19.1.19.02.16.07.
Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi dan cegah dini
1.19.1.19.02.16.08.
Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten/Kota
1.19.1.19.02.16.10.
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten/Kota
1.19.1.19.02.16.11.
Monitoring Kegiatan Kinerja PPNS se-Kabupaten/Kota
268.250.000,00
79.200.000,00
79.200.000,00 -
-
907.800.000,00
550.000.000,00 550.000.000,00
951.530.000,00
1.792.410.000,00 242.800.000,00 550.000.000,00
67.200.000,00
-
67.200.000,00
916.182.471,00
-
25.604.172.471,00
38.820.000,00
-
38.820.000,00
70.953.000,00
-
74.853.000,00
-
25.645.880,00
-
25.645.880,00
-
86.150.000,00
-
86.150.000,00
95.430.100,00
-
107.430.100,00
17.760.000,00
-
17.760.000,00
24.687.990.000,00 -
3.900.000,00
12.000.000,00 -
Halaman : 210 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.19.1.19.02.16.12.
Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH)
1.19.1.19.02.16.13.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
212.960.000,00
123.001.000,00
-
335.961.000,00
Koordinasi Pelestarian dan Pelaksanaan Kegiatan PPNS se-Kabupaten/Kota
91.260.000,00
87.078.491,00
-
178.338.491,00
1.19.1.19.02.16.15.
Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja & Wilayatul Hisbah serta Ulama se-Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD
25.720.000,00
134.981.000,00
-
160.701.000,00
1.19.1.19.02.16.16.
Peningkatan pendidikan dan pelatihan syariat islam bagi aparatur
-
113.279.000,00
-
113.279.000,00
1.19.1.19.02.16.20.
Peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
-
40.135.000,00
-
40.135.000,00
1.19.1.19.02.16.21.
Pengawasan pelaksanaan perda/qanun, pergub, kepgub dan ingub tentang ketentraman dan ketertiban umum
7.449.000,00
-
24.349.599.000,00
1.19.1.19.02.16.22.
Pelaksanaan eksekusi bagi pelanggar qanun
-
75.500.000,00
-
75.500.000,00
1.19.1.19.02.19.
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
-
202.130.000,00
-
202.130.000,00
1.19.1.19.02.19.02.
Sosialisasi peran polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dengan pengusaha
-
72.410.000,00
-
72.410.000,00
1.19.1.19.02.19.03.
Peningkatan kerjasama ulama dan Pol PP-WH dalam pelaksanaan syariat islam
-
79.290.000,00
-
79.290.000,00
1.19.1.19.02.19.04.
Rapat koordinasi dalam rangka pengawasan qanun syariat islam
-
50.430.000,00
-
50.430.000,00
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
24.342.150.000,00
46.009.202.100,00
102.457.648.729,00
18.322.000.500,00
166.788.851.329,00
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
46.009.202.100,00
102.457.648.729,00
18.322.000.500,00
166.788.851.329,00
1.20.1.20.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
25.726.796.000,00
26.952.667.577,00
405.401.000,00
53.084.864.577,00
1.20.1.20.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
7.500.000,00
-
7.500.000,00
1.20.1.20.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
5.482.422.000,00
-
5.482.422.000,00
1.20.1.20.03.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.20.1.20.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
43.942.750,00
-
43.942.750,00
1.20.1.20.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
520.483.000,00
-
520.483.000,00
1.20.1.20.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
452.450.500,00
-
452.450.500,00
1.20.1.20.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
1.213.720.000,00
-
1.213.720.000,00
1.20.1.20.03.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.20.1.20.03.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
4.800.000,00
-
4.800.000,00
1.20.1.20.03.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
-
3.320.000.000,00
-
3.320.000.000,00
1.20.1.20.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
6.188.700.000,00
-
6.188.700.000,00
1.20.1.20.03.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
1.222.000.000,00
-
1.222.000.000,00
1.20.1.20.03.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.03.01.26.
Penyediaan bahan perkantoran
-
340.000.000,00
-
340.000.000,00
1.20.1.20.03.01.27.
Peningkatan operasional pelayanan kesehatan aparatur
-
25.390.000,00
-
25.390.000,00
1.20.1.20.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
29.313.120.000,00
1.20.1.20.03.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.20.1.20.03.02.06.
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
-
3.605.300.000,00
1.20.1.20.03.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.20.1.20.03.02.08.
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
-
1.20.1.20.03.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.20.1.20.03.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
25.726.796.000,00
-
-
8.131.259.327,00
116.000.000,00
77.200.000,00
212.201.000,00
116.000.000,00
77.200.000,00
34.070.256.327,00
14.548.200.000,00
43.861.320.000,00
9.137.000.000,00
9.137.000.000,00
90.000.000,00
3.695.300.000,00
1.439.200.000,00
1.706.400.000,00
3.145.600.000,00
1.428.000.000,00
358.000.000,00
1.786.000.000,00
-
1.486.000.000,00
1.486.000.000,00
-
1.571.000.000,00
1.571.000.000,00
-
Halaman : 211 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.20.1.20.03.02.20.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
-
3.558.750.000,00
1.20.1.20.03.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
544.700.000,00
24.700.000,00
569.400.000,00
1.20.1.20.03.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
6.350.860.000,00
175.100.000,00
6.525.960.000,00
1.20.1.20.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
8.083.580.000,00
-
8.083.580.000,00
1.20.1.20.03.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
4.150.000,00
-
4.150.000,00
1.20.1.20.03.02.27.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
-
685.000.000,00
-
685.000.000,00
1.20.1.20.03.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
1.032.580.000,00
-
1.032.580.000,00
1.20.1.20.03.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
1.599.000.000,00
-
1.599.000.000,00
1.20.1.20.03.02.33.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
-
982.000.000,00
-
982.000.000,00
1.20.1.20.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
2.015.150.000,00
-
2.015.150.000,00
1.20.1.20.03.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
2.015.150.000,00
-
2.015.150.000,00
1.20.1.20.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.03.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.03.05.09.
Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota
1.20.1.20.03.05.10.
Peningkatan kualitas pelayanan publik
1.20.1.20.03.05.11.
Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan
1.20.1.20.03.05.12.
Rapat koordinasi pendayagunaan aparatur negara (RAKORPANDA)
1.20.1.20.03.05.16.
Pengelolaan perpustakaan satuan kerja
1.20.1.20.03.05.27.
Penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)
1.20.1.20.03.05.35.
Pembinaan dan Sinkronisasi analisa jabatan SKPA dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
1.20.1.20.03.05.36.
Pengembangan Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah
1.20.1.20.03.05.37.
Penyusunan dan Penyiapan Dokumen AKIP
1.20.1.20.03.05.40.
Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota
1.20.1.20.03.16.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.03.16.05.
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
1.20.1.20.03.16.07.
Peningkatan pelayanan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.03.16.09.
Rapat Kerja Bupati/Walikota
1.20.1.20.03.16.10.
Rapat Kerja APPSI
1.20.1.20.03.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.03.17.54.
Koordinasi dan sinkronisasi dana berbantuan
1.20.1.20.03.18.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1.20.1.20.03.18.06.
Sinkronisasi dan sinerji program pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota
1.20.1.20.03.26.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20.1.20.03.26.01.
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.03.26.02.
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.03.26.04.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
223.910.000,00 -
1.607.240.149,00
-
23.702.000,00
3.558.750.000,00
1.854.852.149,00
245.000.000,00
-
245.000.000,00
11.600.000,00
78.314.500,00
-
89.914.500,00
6.950.000,00
143.050.000,00
-
150.000.000,00
-
110.000.000,00
-
110.000.000,00
-
117.411.100,00
-
117.411.100,00
12.100.000,00
138.856.000,00
158.700.000,00
202.944.739,00
-
361.644.739,00
117.617.455,00
-
117.617.455,00
16.128.000,00
166.769.100,00
-
182.897.100,00
18.432.000,00
162.277.255,00
-
180.709.255,00
125.000.000,00
-
125.000.000,00
7.633.890.163,00
-
7.658.890.163,00
7.020.740.000,00
-
7.020.740.000,00
353.150.163,00
-
378.150.163,00
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
-
160.000.000,00
-
160.000.000,00
7.320.000,00
78.198.000,00
-
85.518.000,00
7.320.000,00
78.198.000,00
-
85.518.000,00
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
-
25.000.000,00
25.000.000,00
23.702.000,00
18.500.000,00
174.658.000,00
2.346.706.000,00
5.303.517.451,00
7.668.723.451,00
332.400.000,00
387.399.000,00
-
719.799.000,00
1.167.696.000,00
632.304.000,00
-
1.800.000.000,00
36.000.000,00
794.000.000,00
-
830.000.000,00
Halaman : 212 Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
1.20.1.20.03.26.06.
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
1.20.1.20.03.26.08. 1.20.1.20.03.26.09.
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
3.750.000,00
246.250.000,00
Peningkatan pelayanan bantuan hukum
249.080.000,00
2.532.420.000,00
Pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
80.200.000,00
269.800.000,00
-
350.000.000,00
1.20.1.20.03.26.10.
Evaluasi dan pengkajian produk hukum kabupaten/kota
389.800.000,00
316.439.738,00
-
706.239.738,00
1.20.1.20.03.26.16.
Konsultasi Pembahasan RPP Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh
87.780.000,00
124.904.713,00
-
212.684.713,00
1.20.1.20.03.27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
457.404.000,00
1.388.847.250,00
-
1.846.251.250,00
1.20.1.20.03.27.02.
Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
93.500.000,00
68.583.000,00
-
162.083.000,00
1.20.1.20.03.27.03.
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
204.100.000,00
855.900.000,00
-
1.060.000.000,00
1.20.1.20.03.27.06.
Koordinasi dan pemantapan pemerintah daerah dan kecamatan
59.604.000,00
155.396.000,00
-
215.000.000,00
1.20.1.20.03.27.07.
Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah pada pemerintahan kabupaten/kota
34.500.000,00
55.500.000,00
-
90.000.000,00
1.20.1.20.03.27.10.
Evaluasi dan Monitoring LPPD Kabupaten/Kota
8.150.000,00
111.018.250,00
-
119.168.250,00
1.20.1.20.03.27.13.
Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Wilayah Kecamatan
57.550.000,00
142.450.000,00
-
200.000.000,00
1.20.1.20.03.29.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.271.416.000,00
2.535.763.000,00
169.491.000,00
3.976.670.000,00
1.20.1.20.03.29.13.
Pemantauan Permasalahan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
24.192.000,00
458.598.000,00
9.180.000,00
491.970.000,00
1.20.1.20.03.29.14.
Pemantauan Permasalahan Realisasi Sarana dan Prasarana Permukiman.
32.824.000,00
299.340.000,00
42.836.000,00
375.000.000,00
1.20.1.20.03.29.15.
Pemantauan Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air.
1.214.400.000,00
1.777.825.000,00
117.475.000,00
3.109.700.000,00
1.20.1.20.03.31.
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek
8.907.594.100,00
2.215.750.788,00
2.416.286.500,00
13.539.631.388,00
1.20.1.20.03.31.26.
Pelaporan dan evaluasi data dana pembangunan kabupaten/kota
28.800.000,00
116.200.000,00
-
145.000.000,00
1.20.1.20.03.31.27.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD
159.624.000,00
-
159.624.000,00
1.20.1.20.03.31.28.
Peningkatan layanan & sarana administrasi
473.500.000,00
332.795.888,00
887.719.500,00
1.694.015.388,00
1.20.1.20.03.31.29.
Layanan pengadaan secara elektronik
746.000.000,00
979.175.000,00
815.817.000,00
2.540.992.000,00
1.20.1.20.03.31.30.
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
7.659.294.100,00
627.955.900,00
712.750.000,00
9.000.000.000,00
1.20.1.20.03.35.
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
229.300.000,00
420.700.000,00
-
650.000.000,00
1.20.1.20.03.35.06.
Penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan
229.300.000,00
420.700.000,00
-
650.000.000,00
1.20.1.20.03.37.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
202.540.000,00
913.923.600,00
-
1.116.463.600,00
1.20.1.20.03.37.07.
Penyusunan LPPD Gubernur
25.370.000,00
184.471.000,00
-
209.841.000,00
1.20.1.20.03.37.09.
Penyusunan LKPJ Gubernur
48.570.000,00
151.004.100,00
-
199.574.100,00
1.20.1.20.03.37.13.
Penataan kelembagaan dan aparatur pemerintahan mukim
48.350.000,00
131.650.000,00
-
180.000.000,00
1.20.1.20.03.37.14.
Fasilitasi pengelolaan keuangan pemerintahan gampong/kelurahan
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
1.20.1.20.03.37.26.
Pembinaan kawasan ekonomi terpadu
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.1.20.03.37.30.
Rapat Kerja Camat se Aceh
17.850.000,00
121.198.500,00
-
139.048.500,00
1.20.1.20.03.37.31.
Fasilitasi Penataan Wilayah Mukim dan Gampong
62.400.000,00
115.600.000,00
-
178.000.000,00
1.20.1.20.03.38.
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
3.879.660.000,00
8.100.363.750,00
-
11.980.023.750,00
1.20.1.20.03.38.10.
Pembinaan dan peningkatan sarana mesjid
2.631.485.000,00
1.308.660.000,00
-
3.940.145.000,00
1.20.1.20.03.38.13.
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan
52.800.000,00
2.157.729.750,00
-
2.210.529.750,00
-
-
18.500.000,00
250.000.000,00
2.800.000.000,00
Halaman : 213 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.1.20.03.38.14.
Peningkatan syiar ramadhan
1.20.1.20.03.38.25.
Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pembinaan Lembaga Keagamaan
1.20.1.20.03.38.26.
Koordinasi Pembinaan Imam Mesjid
1.20.1.20.03.38.27.
Kajian Tinggi Keislaman
1.20.1.20.03.38.28.
Peningkatan Kegiatan Keagamaan
1.20.1.20.03.40.
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
1.20.1.20.03.40.13.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
10.000.000,00
1.731.380.000,00
-
1.741.380.000,00
1.017.550.000,00
255.455.000,00
-
1.273.005.000,00
6.750.000,00
253.000.000,00
-
259.750.000,00
35.000.000,00
424.200.000,00
-
459.200.000,00
126.075.000,00
1.969.939.000,00
-
2.096.014.000,00
223.900.000,00
178.002.750,00
-
401.902.750,00
Pembinaan program biaya siswa khusus (S1, S2 & S3) dalam dan luar negeri
223.900.000,00
178.002.750,00
-
401.902.750,00
1.20.1.20.03.46.
Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur
103.200.000,00
399.417.455,00
-
502.617.455,00
1.20.1.20.03.46.22.
Pembinaan dan Pengembangan Pola Karir dan Kediklatan.
258.748.455,00
-
258.748.455,00
1.20.1.20.03.46.23.
Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan PNS.
51.600.000,00
69.155.000,00
-
120.755.000,00
1.20.1.20.03.46.24.
Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Informasi Kepegawaian.
51.600.000,00
71.514.000,00
-
123.114.000,00
1.20.1.20.03.50.
Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang
194.300.000,00
861.030.000,00
1.20.1.20.03.50.01.
Pengendalian tertib pemanfaatan ruang
14.200.000,00
1.20.1.20.03.50.08.
Pendataan dan Inventarisasi Kawasan-Kawasan Strategis di Provinsi Aceh.
29.100.000,00
1.20.1.20.03.50.09.
Inventarisasi Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kabupaten/Kota
151.000.000,00
214.388.900,00
-
365.388.900,00
1.20.1.20.03.51.
Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa
61.260.000,00
3.192.178.896,00
-
3.253.438.896,00
1.20.1.20.03.51.01.
Pembinaan dan pengembangan hubungan dengan pers dan masyarakat
61.260.000,00
3.192.178.896,00
-
3.253.438.896,00
1.20.1.20.03.52.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.000.000,00
64.000.000,00
40.000.000,00
110.000.000,00
1.20.1.20.03.52.01.
Koordinasi pembinaan pembangunan kabupaten/kota
6.000.000,00
64.000.000,00
40.000.000,00
110.000.000,00
1.20.1.20.03.60.
Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
22.500.000,00
412.459.000,00
-
434.959.000,00
1.20.1.20.03.60.25.
-
34.670.000,00
1.090.000.000,00
261.100.000,00
9.670.000,00
284.970.000,00
385.541.100,00
25.000.000,00
439.641.100,00
Koordinasi dan Silaturrahmi Umara - Ulama
22.500.000,00
412.459.000,00
-
434.959.000,00
1.20.1.20.03.62.
Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil
40.400.000,00
139.600.000,00
-
180.000.000,00
1.20.1.20.03.62.05.
Rapat koordinasi bidang kependudukan
40.400.000,00
139.600.000,00
-
180.000.000,00
1.20.1.20.03.63.
Program Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur
638.980.000,00
820.420.000,00
-
1.459.400.000,00
1.20.1.20.03.63.01.
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum
554.380.000,00
142.660.000,00
-
697.040.000,00
1.20.1.20.03.63.03.
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan kelurahan
56.200.000,00
143.800.000,00
-
200.000.000,00
1.20.1.20.03.63.08.
Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Kinerja Staf Ahli Gubernur
28.400.000,00
533.960.000,00
-
562.360.000,00
1.20.1.20.03.76.
Program Peningkatan Sarana Perekonomian, Potensi dan Kerjasama Investasi, Pertambangan Dalam Pengembangan Industri Perdagangan Berbasis Lingkungan Hidup
391.896.000,00
2.448.244.550,00
1.20.1.20.03.76.01.
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral
4.920.000,00
91.665.000,00
-
96.585.000,00
1.20.1.20.03.76.02.
Koordinasi Peningkatan Perolehan PAA dan Pemberantasan Kemiskinan
-
88.000.000,00
-
88.000.000,00
1.20.1.20.03.76.03.
Koordinasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
-
74.710.000,00
-
74.710.000,00
1.20.1.20.03.76.04.
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Penyaluran RASKIN dan SEMBAKO
135.228.000,00
-
137.604.000,00
2.376.000,00
125.750.000,00
2.965.890.550,00
Halaman : 214 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.20.1.20.03.76.05.
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pengembangan Ekonomi Kreatif
-
106.430.000,00
-
106.430.000,00
1.20.1.20.03.76.06.
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Industri dan Perdagangan Serta SRG
-
174.660.000,00
-
174.660.000,00
1.20.1.20.03.76.07.
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pengelola dan Pengawasan Lingkungan Hidup
92.215.000,00
-
125.815.000,00
1.20.1.20.03.76.08.
Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi
80.100.000,00
-
80.100.000,00
1.20.1.20.03.76.09.
Kegiatan Peningkatan Pengembangan Administrasi dan Sarana Perekonomian
1.20.1.20.03.76.10.
Koordinasi Penggunaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro , Kecil dan Menengah
1.20.1.20.03.76.11.
Peningkatan Pengembangan Sumber Daya dan Potensi Daerah
1.20.1.20.03.76.12.
33.600.000,00 -
246.000.000,00
125.750.000,00
738.221.950,00
105.670.600,00
-
105.670.600,00
49.500.000,00
428.500.000,00
-
478.000.000,00
Koordinasi Pengembangan Perekonomian Daerah
32.500.000,00
412.500.000,00
-
445.000.000,00
1.20.1.20.03.76.13.
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kerjasama Luar Negeri Bidang Ekonomi
23.000.000,00
292.094.000,00
-
315.094.000,00
1.20.1.20.03.77.
Program Pengembangan Data dan Informasi
149.400.000,00
193.140.000,00
-
342.540.000,00
1.20.1.20.03.77.03.
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Aceh
149.400.000,00
193.140.000,00
-
342.540.000,00
1.20.1.20.03.78.
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Adat Istiadat
71.800.000,00
1.117.398.000,00
-
1.189.198.000,00
1.20.1.20.03.78.01.
Koordinasi dan Singkronisasi Pembangunan Pendidikan
62.800.000,00
133.660.000,00
-
196.460.000,00
1.20.1.20.03.78.03.
Koordinasi dan Pembinaan Kebudayaan serta Adat Istiadat
9.000.000,00
828.181.000,00
-
837.181.000,00
1.20.1.20.03.78.04.
Pembinaan Meunasah dan Peningkatan Sarana Meunasah/Sejenisnya
155.557.000,00
-
155.557.000,00
1.20.1.20.03.84.
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
113.025.000,00
1.203.906.750,00
-
1.316.931.750,00
1.20.1.20.03.84.01.
Koordinasi dan pembinaan kesejahteraan sosial
4.650.000,00
444.241.750,00
-
448.891.750,00
1.20.1.20.03.84.02.
Koordinasi pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
11.100.000,00
161.082.000,00
-
172.182.000,00
1.20.1.20.03.84.04.
Koordinasi Rapat Kerja Bidang Pembinaan Sosial
97.275.000,00
598.583.000,00
-
695.858.000,00
1.20.1.20.03.89.
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta instansi terkait
438.820.000,00
2.091.322.000,00
1.20.1.20.03.89.01.
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Naskah dan Makalah Pimpinan
295.270.000,00
699.594.000,00
1.20.1.20.03.89.02.
Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi dan Aspirasi Masyarakat
143.550.000,00
1.391.728.000,00
1.20.1.20.03.95.
Program Revitalisasi Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)
276.075.000,00
607.397.600,00
-
883.472.600,00
1.20.1.20.03.95.01.
Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD
276.075.000,00
607.397.600,00
-
883.472.600,00
1.20.1.20.03.99.
Pengembangan Industri Strategis
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
Kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Industri Strategis
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
1.20.1.20.03.99.01. 1.20.04.
SEKRETARIAT DPRA
-
366.471.950,00
-
540.000.000,00
540.000.000,00
3.070.142.000,00
994.864.000,00 2.075.278.000,00
9.807.740.000,00
87.671.860.427,00
42.668.235.500,00
140.147.835.927,00
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
9.807.740.000,00
87.671.860.427,00
42.668.235.500,00
140.147.835.927,00
1.20.1.20.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.960.390.000,00
13.708.641.361,00
3.138.900.000,00
24.807.931.361,00
1.20.1.20.04.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
35.940.000,00
-
35.940.000,00
Halaman : 215 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.20.1.20.04.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
3.477.700.000,00
-
3.477.700.000,00
1.20.1.20.04.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
87.725.000,00
-
87.725.000,00
1.20.1.20.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
275.856.000,00
-
275.856.000,00
1.20.1.20.04.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
1.341.870.200,00
-
1.341.870.200,00
1.20.1.20.04.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
121.122.000,00
-
121.122.000,00
1.20.1.20.04.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
76.600.000,00
3.115.900.000,00
3.192.500.000,00
1.20.1.20.04.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
348.065.000,00
23.000.000,00
371.065.000,00
1.20.1.20.04.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
3.180.175.000,00
-
3.180.175.000,00
1.20.1.20.04.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
1.918.260.000,00
-
1.918.260.000,00
1.20.1.20.04.01.20.
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
-
1.540.000.000,00
-
1.540.000.000,00
1.20.1.20.04.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.124.396.250,00
-
9.084.786.250,00
1.20.1.20.04.01.27.
Peningkatan operasional pelayanan kesehatan aparatur
180.931.911,00
-
180.931.911,00
1.20.1.20.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40.000.000,00
1.20.1.20.04.02.02.
Pembangunan rumah dinas
40.000.000,00
1.20.1.20.04.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
1.20.1.20.04.02.04.
Pengadaan mobil jabatan
-
1.20.1.20.04.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.20.1.20.04.02.06.
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
-
8.280.000,00
1.20.1.20.04.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
3.500.000,00
1.20.1.20.04.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
2.102.120.000,00
-
2.102.120.000,00
1.20.1.20.04.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
432.000.000,00
-
432.000.000,00
1.20.1.20.04.02.23.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
-
238.160.000,00
-
238.160.000,00
1.20.1.20.04.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
2.094.318.366,00
-
2.094.318.366,00
1.20.1.20.04.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
561.900.000,00
-
561.900.000,00
1.20.1.20.04.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
1.392.285.000,00
-
1.392.285.000,00
1.20.1.20.04.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
1.392.285.000,00
-
1.392.285.000,00
1.20.1.20.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
1.935.890.000,00
-
1.935.890.000,00
1.20.1.20.04.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
1.935.890.000,00
-
1.935.890.000,00
1.20.1.20.04.15.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.807.350.000,00
59.889.765.700,00
-
61.697.115.700,00
1.20.1.20.04.15.01.
Pembahasan rancangan peraturan daerah
976.800.000,00
15.531.990.000,00
-
16.508.790.000,00
1.20.1.20.04.15.02.
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
438.750.000,00
-
438.750.000,00
1.20.1.20.04.15.04.
Rapat-rapat paripurna
792.000.000,00
204.200.000,00
-
996.200.000,00
1.20.1.20.04.15.05.
Kegiatan Reses
38.550.000,00
13.409.610.000,00
-
13.448.160.000,00
1.20.1.20.04.15.06.
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
-
7.375.407.700,00
-
7.375.407.700,00
1.20.1.20.04.15.07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
-
22.329.808.000,00
-
22.329.808.000,00
1.20.1.20.04.15.08.
Sosialisasi perturan perundang-undangan
-
600.000.000,00
-
600.000.000,00
1.20.1.20.04.26.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
-
5.305.000.000,00
-
5.305.000.000,00
1.20.1.20.04.26.08.
Peningkatan pelayanan bantuan hukum
-
5.305.000.000,00
-
5.305.000.000,00
1.20.05.
DINAS KEUANGAN ACEH
7.960.390.000,00 -
-
9.912.224.000,00
5.440.278.366,00
39.529.335.500,00
45.009.613.866,00
-
11.161.501.000,00
11.201.501.000,00
-
2.878.099.500,00
2.878.099.500,00
-
5.100.000.000,00
5.100.000.000,00
-
8.356.000.000,00
8.356.000.000,00
8.951.610.000,00
8.959.890.000,00
3.082.125.000,00
3.085.625.000,00
18.119.230.000,00
3.992.400.000,00
32.023.854.000,00
Halaman : 216 Kode 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
3
Jumlah
Modal
4
5
6=3+4+5
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
9.912.224.000,00
18.119.230.000,00
3.992.400.000,00
32.023.854.000,00
1.20.1.20.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
872.050.000,00
4.538.005.500,00
2.031.900.000,00
7.441.955.500,00
1.20.1.20.05.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
786.000.000,00
-
786.000.000,00
1.20.1.20.05.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
489.100.000,00
-
489.100.000,00
1.20.1.20.05.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
376.753.000,00
-
385.753.000,00
1.20.1.20.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
329.260.500,00
-
329.260.500,00
1.20.1.20.05.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
183.500.000,00
-
183.500.000,00
1.20.1.20.05.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
361.700.000,00
-
361.700.000,00
1.20.1.20.05.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.20.1.20.05.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
414.700.000,00
-
414.700.000,00
1.20.1.20.05.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
1.115.484.000,00
-
1.115.484.000,00
1.20.1.20.05.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
481.508.000,00
-
1.344.558.000,00
1.20.1.20.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.1.20.05.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.20.1.20.05.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
130.000.000,00
-
130.000.000,00
1.20.1.20.05.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
670.000.000,00
-
670.000.000,00
1.20.1.20.05.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
1.20.1.20.05.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
60.500.000,00
-
60.500.000,00
1.20.1.20.05.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
60.500.000,00
-
60.500.000,00
1.20.1.20.05.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
537.750.000,00
939.644.000,00
-
1.477.394.000,00
1.20.1.20.05.06.04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
537.750.000,00
939.644.000,00
-
1.477.394.000,00
1.20.1.20.05.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7.315.528.000,00
8.912.948.000,00
-
16.228.476.000,00
1.20.1.20.05.17.06.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
227.892.000,00
1.454.065.500,00
-
1.681.957.500,00
1.20.1.20.05.17.07.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
1.937.500.000,00
162.525.000,00
-
2.100.025.000,00
1.20.1.20.05.17.08.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
241.780.000,00
612.220.000,00
-
854.000.000,00
1.20.1.20.05.17.09.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
73.350.000,00
-
73.350.000,00
1.20.1.20.05.17.10.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
940.482.000,00
-
1.690.052.000,00
1.20.1.20.05.17.11.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
18.975.000,00
-
18.975.000,00
1.20.1.20.05.17.14.
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
230.400.000,00
1.314.580.000,00
-
1.544.980.000,00
1.20.1.20.05.17.17.
Peningkatan manajemen investasi daerah
513.320.000,00
802.442.000,00
-
1.315.762.000,00
1.20.1.20.05.17.50.
Peningkatan pelayanan tata usaha keuangan daerah
864.720.000,00
558.917.500,00
-
1.423.637.500,00
1.20.1.20.05.17.52.
Pengurusan administrasi belanja daerah dan pelaporan
1.157.378.000,00
1.501.872.000,00
-
2.659.250.000,00
1.20.1.20.05.17.53.
Peningkatan penataan arsip keuangan daerah
184.800.000,00
175.000.000,00
-
359.800.000,00
9.000.000,00
863.050.000,00
749.570.000,00
-
-
800.000.000,00 -
-
2.031.900.000,00
2.031.900.000,00
1.960.500.000,00
2.760.500.000,00
460.000.000,00
460.000.000,00
1.500.500.000,00
1.500.500.000,00
Halaman : 217 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.1.20.05.17.57.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPA
1.20.1.20.05.17.60.
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
34.560.000,00
377.950.000,00
-
412.510.000,00
Penyusunan dan Penganggaran SKPA
105.000.000,00
31.850.000,00
-
136.850.000,00
1.20.1.20.05.17.62.
Implementasi Aplikasi SIstem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.068.608.000,00
641.000.000,00
-
1.709.608.000,00
1.20.1.20.05.17.63.
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
247.719.000,00
-
247.719.000,00
1.20.1.20.05.18.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1.186.896.000,00
2.868.132.500,00
-
4.055.028.500,00
1.20.1.20.05.18.01.
Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota
708.096.000,00
410.947.500,00
-
1.119.043.500,00
1.20.1.20.05.18.07.
Rakor Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota
13.000.000,00
424.665.000,00
-
437.665.000,00
1.20.1.20.05.18.08.
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
286.600.000,00
362.570.000,00
-
649.170.000,00
1.20.1.20.05.18.09.
Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
78.000.000,00
1.564.190.000,00
-
1.642.190.000,00
1.20.1.20.05.18.10.
Implementasi Regional SIKD
101.200.000,00
105.760.000,00
-
206.960.000,00
1.199.250.000,00
9.703.839.360,00
289.900.000,00
11.192.989.360,00
1.199.250.000,00
9.703.839.360,00
289.900.000,00
11.192.989.360,00
826.350.000,00
1.196.185.625,00
-
2.022.535.625,00
1.20.06.
INSPEKTORAT ACEH
-
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.06.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.06.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
17.100.000,00
-
17.100.000,00
1.20.1.20.06.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
336.000.000,00
-
336.000.000,00
1.20.1.20.06.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
141.834.825,00
-
141.834.825,00
1.20.1.20.06.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
76.390.800,00
-
76.390.800,00
1.20.1.20.06.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.1.20.06.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
463.300.000,00
-
463.300.000,00
1.20.1.20.06.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
131.560.000,00
-
957.910.000,00
1.20.1.20.06.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.1.20.06.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.20.1.20.06.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
386.504.000,00
-
386.504.000,00
1.20.1.20.06.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
795.800.000,00
-
795.800.000,00
1.20.1.20.06.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.20.1.20.06.02.29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
1.20.1.20.06.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
116.615.000,00
-
116.615.000,00
1.20.1.20.06.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
1.400.000,00
-
1.400.000,00
1.20.1.20.06.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
1.400.000,00
-
1.400.000,00
1.20.1.20.06.20.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
6.548.384.000,00
-
6.890.284.000,00
1.20.1.20.06.20.01.
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
-
5.029.368.000,00
-
5.029.368.000,00
1.20.1.20.06.20.04.
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
-
348.520.000,00
-
348.520.000,00
1.20.1.20.06.20.05.
Inventarisasi temuan pengawasan
51.900.000,00
517.936.000,00
-
569.836.000,00
1.20.1.20.06.20.06.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
264.700.000,00
361.370.000,00
-
626.070.000,00
1.20.1.20.06.20.07.
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
25.300.000,00
291.190.000,00
-
316.490.000,00
826.350.000,00
341.900.000,00
1.341.919.000,00 -
289.900.000,00
1.631.819.000,00
289.900.000,00
289.900.000,00
Halaman : 218 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.20.1.20.06.21.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
31.000.000,00
615.950.735,00
-
646.950.735,00
1.20.1.20.06.21.01.
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
31.000.000,00
615.950.735,00
-
646.950.735,00
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH
1.186.020.000,00
5.374.507.601,00
2.382.329.000,00
8.942.856.601,00
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.186.020.000,00
5.374.507.601,00
2.382.329.000,00
8.942.856.601,00
1.20.1.20.07.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.136.820.000,00
2.249.450.876,00
1.595.329.000,00
4.981.599.876,00
1.20.1.20.07.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
69.000.000,00
-
69.000.000,00
1.20.1.20.07.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
327.800.000,00
-
327.800.000,00
1.20.1.20.07.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
102.600.000,00
-
102.600.000,00
1.20.1.20.07.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
20.409.826,00
-
20.409.826,00
1.20.1.20.07.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
66.409.000,00
-
66.409.000,00
1.20.1.20.07.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
33.670.550,00
-
33.670.550,00
1.20.1.20.07.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
18.512.500,00
-
18.512.500,00
1.20.1.20.07.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.20.1.20.07.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
1.20.1.20.07.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
1.20.1.20.07.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
316.459.000,00
-
316.459.000,00
1.20.1.20.07.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
611.880.000,00
-
611.880.000,00
1.20.1.20.07.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
-
1.061.820.000,00
1.20.1.20.07.01.23.
Pelayanan protokoler pejabat daerah di Jakarta dan sekitarnya
1.20.1.20.07.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.1.20.07.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
1.20.1.20.07.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
1.20.1.20.07.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
144.000.000,00
1.20.1.20.07.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
1.069.805.500,00
-
1.069.805.500,00
1.20.1.20.07.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
62.610.000,00
-
62.610.000,00
1.20.1.20.07.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
18.240.000,00
-
18.240.000,00
1.20.1.20.07.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
1.20.1.20.07.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
41.000.000,00
-
41.000.000,00
1.20.1.20.07.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
38.500.000,00
-
38.500.000,00
1.20.1.20.07.05.04.
Pembinaan mental dan fisik aparatur
-
2.500.000,00
-
2.500.000,00
1.20.1.20.07.28.
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah
-
509.736.000,00
-
509.736.000,00
1.20.1.20.07.28.01.
Pelayanan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya
-
244.000.000,00
-
244.000.000,00
1.20.1.20.07.28.02.
Pertemuan Pemda Aceh dengan Masyarakat Aceh se Jabodetabek di Jakarta
-
194.025.000,00
-
194.025.000,00
1.20.1.20.07.28.03.
Pertemuan Unsur Pemda Aceh dengan Forbes
-
71.711.000,00
-
71.711.000,00
1.20.1.20.07.30.
Program Pegelaran Seni Budaya Daerah
760.300.000,00
-
778.300.000,00
1.20.1.20.07.30.01.
Pagelaran seni budaya Aceh
530.300.000,00
-
530.300.000,00
1.20.1.20.07.30.04.
Koordinasi pelestarian, pengembangan kebudayaan dan seni tradisional
230.000.000,00
-
248.000.000,00
1.20.07.
1.061.820.000,00 75.000.000,00
18.000.000,00 18.000.000,00
-
90.829.000,00
90.829.000,00
17.510.000,00
2.500.000,00
20.010.000,00
12.000.000,00
2.000.000,00
14.000.000,00
653.200.000,00
1.500.000.000,00
2.228.200.000,00
1.756.320.725,00
787.000.000,00
2.543.320.725,00
461.665.225,00
-
20.000.000,00 767.000.000,00
-
20.000.000,00 461.665.225,00 911.000.000,00
-
Halaman : 219 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.1.20.07.77.
Program Pengembangan Data dan Informasi
1.20.1.20.07.77.01.
Penyusunan database masyarakat Aceh berdasarkan profesi se Jabodetabek
1.20.1.20.07.77.02. 1.20.08.
Pengembangan Informasi Melalui Website BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
31.200.000,00 -
Jumlah 6=3+4+5
57.700.000,00
-
88.900.000,00
24.000.000,00
-
24.000.000,00
31.200.000,00
33.700.000,00
1.870.304.000,00
16.360.137.280,00
3.381.972.000,00
-
21.612.413.280,00
64.900.000,00
1.870.304.000,00
16.360.137.280,00
3.381.972.000,00
21.612.413.280,00
230.400.000,00
3.353.244.380,00
1.922.872.000,00
5.506.516.380,00
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.08.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.08.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.20.1.20.08.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
999.996.000,00
-
999.996.000,00
1.20.1.20.08.01.05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
7.000.000,00
-
140.200.000,00
1.20.1.20.08.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
749.500.000,00
-
749.500.000,00
1.20.1.20.08.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
231.909.680,00
-
231.909.680,00
1.20.1.20.08.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
188.290.400,00
-
188.290.400,00
1.20.1.20.08.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
96.028.000,00
1.20.1.20.08.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.20.1.20.08.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
295.620.000,00
1.20.1.20.08.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
31.105.000,00
-
31.105.000,00
1.20.1.20.08.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
90.700.000,00
-
90.700.000,00
1.20.1.20.08.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
480.102.000,00
-
480.102.000,00
1.20.1.20.08.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
3.800.000,00
-
101.000.000,00
1.20.1.20.08.01.26.
Penyediaan bahan perkantoran
1.20.1.20.08.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.08.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.08.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.08.02.26.
133.200.000,00
97.200.000,00 507.154.000,00
-
149.193.300,00
3.972.000,00
100.000.000,00
1.367.500.000,00
1.367.500.000,00
551.400.000,00
847.020.000,00
-
149.193.300,00
1.399.573.400,00
1.045.000.000,00
2.951.727.400,00
-
383.190.000,00
1.045.000.000,00
1.428.190.000,00
-
334.292.000,00
-
334.292.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
109.000.000,00
-
109.000.000,00
1.20.1.20.08.02.33.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.20.1.20.08.02.37.
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air minum
-
27.000.000,00
-
27.000.000,00
1.20.1.20.08.02.46.
Kegiatan pembinaan kelembagaan
511.091.400,00
-
1.018.245.400,00
1.20.1.20.08.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
114.750.000,00
-
114.750.000,00
1.20.1.20.08.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
114.750.000,00
-
114.750.000,00
1.20.1.20.08.04.
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
58.320.000,00
-
75.720.000,00
1.20.1.20.08.04.03.
Pemindahan tugas PNS
1.20.1.20.08.46.
Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur
1.20.1.20.08.46.01.
507.154.000,00
17.400.000,00 17.400.000,00
58.320.000,00
558.650.000,00
2.910.416.500,00
-
Pembinaan disiplin PNS
16.200.000,00
42.746.500,00
-
58.946.500,00
1.20.1.20.08.46.04.
Pelaksanaan ujian dinas
175.500.000,00
135.320.000,00
-
310.820.000,00
1.20.1.20.08.46.05.
Penataan mutasi jabatan struktural dan fungsional
34.200.000,00
117.280.000,00
-
151.480.000,00
1.20.1.20.08.46.06.
Rapat koordinasi di bidang kepegawaian
1.20.1.20.08.46.08.
Pelaksaaan rekruitmen, seleksi dan pengangkatan CPNSD
1.20.1.20.08.46.10.
Pelaksaaan rekruitmen dan seleksi calon praja IPDN
414.100.000,00
75.720.000,00 3.883.166.500,00
5.500.000,00
331.251.000,00
-
336.751.000,00
118.000.000,00
391.483.000,00
-
509.483.000,00
36.300.000,00
550.952.000,00
-
587.252.000,00
Halaman : 220 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.20.1.20.08.46.11.
Pelaksanaan DP-3. KGB, Cuti, Askes dan Taspen
1.20.1.20.08.46.16.
Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS
1.20.1.20.08.46.17.
Pengelolaan, penataan dosir kepegawaian bagi PNS
1.20.1.20.08.46.18.
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
-
91.490.000,00
1.20.1.20.08.46.25.
Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
-
80.960.000,00
-
80.960.000,00
1.20.1.20.08.46.26.
Pelaksanaan Konseling dan Pembinaan Mental Kepegawaian
-
72.385.000,00
-
72.385.000,00
1.20.1.20.08.46.28.
Penyusunan Indikator Kinerja Aparatur Pemerintahan
126.500.000,00
590.572.000,00
-
717.072.000,00
1.20.1.20.08.46.29.
Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/I STTD
27.250.000,00
321.785.000,00
-
349.035.000,00
1.20.1.20.08.67.
Program Pendidikan Kedinasan
140.350.000,00
4.600.523.000,00
-
4.740.873.000,00
1.20.1.20.08.67.01.
Pendidikan dan pelatihan teknis
32.750.000,00
444.406.000,00
-
477.156.000,00
1.20.1.20.08.67.02.
Pendidikan penjenjangan struktural
107.600.000,00
3.737.166.000,00
-
3.844.766.000,00
1.20.1.20.08.67.06.
Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
418.951.000,00
-
418.951.000,00
1.20.1.20.08.68.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
152.450.000,00
2.418.333.000,00
-
2.570.783.000,00
1.20.1.20.08.68.01.
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
97.100.000,00
1.095.702.000,00
-
1.192.802.000,00
1.20.1.20.08.68.04.
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah
55.350.000,00
1.322.631.000,00
-
1.377.981.000,00
1.20.1.20.08.69.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
263.900.000,00
1.504.977.000,00
-
1.768.877.000,00
1.20.1.20.08.69.04.
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
177.600.000,00
314.885.000,00
-
492.485.000,00
1.20.1.20.08.69.09.
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
-
54.059.000,00
-
54.059.000,00
1.20.1.20.08.69.11.
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
-
862.233.000,00
-
862.233.000,00
1.20.1.20.08.69.15.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
242.450.000,00
-
302.450.000,00
1.20.1.20.08.69.26. 1.20.09.
Pelaksanaan sumpah/janji PNS DINAS SYARIAT ISLAM
3.600.000,00
Jumlah
15.600.000,00
-
60.000.000,00
29.652.000,00
-
29.820.000,00
-
29.820.000,00
124.720.000,00
-
140.320.000,00
414.100.000,00
-
33.252.000,00
505.590.000,00
26.300.000,00
31.350.000,00
7.152.600.000,00
28.290.917.397,00
432.452.000,00
35.875.969.397,00
57.650.000,00
7.152.600.000,00
28.290.917.397,00
432.452.000,00
35.875.969.397,00
210.450.000,00
1.840.137.750,00
7.392.000,00
2.057.979.750,00
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.09.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.09.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
10.800.000,00
-
10.800.000,00
1.20.1.20.09.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
798.600.000,00
-
798.600.000,00
1.20.1.20.09.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
250.000.000,00
-
250.000.000,00
1.20.1.20.09.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
124.797.750,00
-
124.797.750,00
1.20.1.20.09.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
25.614.000,00
-
25.614.000,00
1.20.1.20.09.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
8.930.000,00
-
8.930.000,00
1.20.1.20.09.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
18.288.000,00
1.20.1.20.09.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
542.108.000,00
-
542.108.000,00
1.20.1.20.09.01.20.
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
-
11.000.000,00
-
11.000.000,00
1.20.1.20.09.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
50.000.000,00
-
260.450.000,00
1.20.1.20.09.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.1.20.09.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
210.450.000,00
1.097.990.000,00 -
7.392.000,00
25.680.000,00
425.060.000,00
1.523.050.000,00
150.060.000,00
150.060.000,00
Halaman : 221 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.20.1.20.09.02.13.
Pengadaan Komputer
-
1.20.1.20.09.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
717.000.000,00
-
717.000.000,00
1.20.1.20.09.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
206.940.000,00
-
206.940.000,00
1.20.1.20.09.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
46.050.000,00
-
46.050.000,00
1.20.1.20.09.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
51.000.000,00
-
51.000.000,00
1.20.1.20.09.02.33.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
-
22.000.000,00
-
22.000.000,00
1.20.1.20.09.02.43.
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
-
55.000.000,00
-
55.000.000,00
1.20.1.20.09.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
274.500.000,00
-
274.500.000,00
1.20.1.20.09.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
274.500.000,00
-
274.500.000,00
1.20.1.20.09.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
279.600.000,00
-
279.600.000,00
1.20.1.20.09.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
193.600.000,00
-
193.600.000,00
1.20.1.20.09.05.06.
Rapat koordinasi teknis (Rakornis)
86.000.000,00
-
86.000.000,00
1.20.1.20.09.26.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
43.650.000,00
416.064.000,00
-
459.714.000,00
1.20.1.20.09.26.02.
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
43.650.000,00
416.064.000,00
-
459.714.000,00
1.20.1.20.09.29.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
43.200.000,00
3.331.320.000,00
-
3.374.520.000,00
1.20.1.20.09.29.19.
pengadaan sarana dan prasarana keagamaan
43.200.000,00
3.331.320.000,00
-
3.374.520.000,00
1.20.1.20.09.38.
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
5.700.000,00
60.300.000,00
-
66.000.000,00
1.20.1.20.09.38.15.
Rapat koordinasi antar pemuka agama
5.700.000,00
60.300.000,00
-
66.000.000,00
1.20.1.20.09.39.
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama
8.000.000,00
803.700.000,00
-
811.700.000,00
1.20.1.20.09.39.11.
Pelatihan tc STQ tingkat nasional
1.20.1.20.09.57.
Program Pembinaan Syariat Islam
1.20.1.20.09.57.18.
Pelatihan peningkatan kapasitas imam mesjid dalam pelaksanaan syariat islam
1.20.1.20.09.57.21.
Training advokasi syariat islam
1.20.1.20.09.79.
Program Peningakatan Pemahaman Wawasan Islam
1.20.1.20.09.79.01.
Pemasyarakatan dan penyebaran informasi keislaman
1.20.1.20.09.79.02. 1.20.1.20.09.79.03.
-
-
Jumlah
275.000.000,00
275.000.000,00
8.000.000,00
803.700.000,00
-
811.700.000,00
20.300.000,00
4.411.251.500,00
-
4.431.551.500,00
7.700.000,00
4.223.851.500,00
-
4.231.551.500,00
12.600.000,00
187.400.000,00
-
200.000.000,00
159.200.000,00
4.157.908.223,00
-
4.317.108.223,00
143.100.000,00
2.794.417.523,00
-
2.937.517.523,00
Pembinaan gampong percontohan syariah
2.000.000,00
232.500.000,00
-
234.500.000,00
Pelatihan dan pembekalan wawasan keislaman
7.400.000,00
344.870.500,00
-
352.270.500,00
1.20.1.20.09.79.04.
Peningkatan dan pembinaan aqidah umat
6.700.000,00
1.20.1.20.09.79.06.
Penyusunan buku panduan pelaksanaan dinul islam
1.20.1.20.09.80.
Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Al Quran
1.20.1.20.09.80.01.
Pembinaan kelembagaan tilawatil quran
1.20.1.20.09.80.04.
Pemberangkatan kafilah mengikuti STQ/MTQ tingkat nasional
1.20.1.20.09.80.08.
Bimbingan teknis tenaga pelatih/juri tilawatil quran
1.20.1.20.09.80.12.
Pelaksanaan MTQ
1.20.1.20.09.82.
Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam
1.20.1.20.09.82.01.
Peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakan syiar islam
1.20.1.20.09.82.02.
Pembinaan dan koordinasi dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil
1.20.1.20.09.82.03.
Pembinaaan dan pemberdayaan muallaf
86.120.200,00
-
92.820.200,00
700.000.000,00
-
700.000.000,00
170.250.000,00
2.946.275.000,00
-
3.116.525.000,00
106.650.000,00
147.450.000,00
-
254.100.000,00
1.299.120.000,00
-
1.299.120.000,00
1.600.000,00
71.060.000,00
-
72.660.000,00
62.000.000,00
1.428.645.000,00
-
1.490.645.000,00
6.301.950.000,00
7.397.499.924,00
-
13.699.449.924,00
6.750.000,00
1.482.486.000,00
-
1.489.236.000,00
6.076.200.000,00
753.166.650,00
-
6.829.366.650,00
5.700.000,00
435.748.500,00
-
441.448.500,00
-
-
Halaman : 222 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.1.20.09.82.04.
Pembinaan dan penyelenggaraan pangajian di gampong
1.20.1.20.09.82.05.
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
206.200.000,00
3.848.570.750,00
-
4.054.770.750,00
Pembinaaan dan peningkatan kualitas Dai
3.550.000,00
473.026.074,00
-
476.576.074,00
1.20.1.20.09.82.06.
Pembinaan dan Peningkatan kualitas lembaga dakwah
3.550.000,00
404.501.950,00
-
408.051.950,00
1.20.1.20.09.83.
Program pengembangan dan pemberdayaan peradilan syariah
189.900.000,00
1.274.371.000,00
-
1.464.271.000,00
1.20.1.20.09.83.01.
Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan peradilan islam
61.800.000,00
24.760.000,00
-
86.560.000,00
1.20.1.20.09.83.02.
Penyuluhan qanun penyelenggaran dinul islam
35.100.000,00
534.586.000,00
-
569.686.000,00
1.20.1.20.09.83.03.
Bimbingan teknis peradilan islam
93.000.000,00
715.025.000,00
-
808.025.000,00
1.138.650.000,00
9.667.725.960,00
1.707.600.000,00
12.513.975.960,00
1.138.650.000,00
9.667.725.960,00
1.707.600.000,00
12.513.975.960,00
660.000.000,00
1.898.416.960,00
-
1.20.10.
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.10.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.10.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
10.200.000,00
-
10.200.000,00
1.20.1.20.10.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
468.600.000,00
-
468.600.000,00
1.20.1.20.10.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
238.050.000,00
-
238.050.000,00
1.20.1.20.10.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
72.296.960,00
-
72.296.960,00
1.20.1.20.10.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
163.430.000,00
-
163.430.000,00
1.20.1.20.10.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
12.320.000,00
-
12.320.000,00
1.20.1.20.10.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
1.20.1.20.10.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
54.000.000,00
-
54.000.000,00
1.20.1.20.10.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
211.920.000,00
-
211.920.000,00
1.20.1.20.10.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
602.600.000,00
-
1.262.600.000,00
1.20.1.20.10.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.1.20.10.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.20.1.20.10.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.20.1.20.10.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
-
28.000.000,00
28.000.000,00
1.20.1.20.10.02.13.
Pengadaan Komputer
-
-
144.800.000,00
144.800.000,00
1.20.1.20.10.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
8.400.000,00
124.000.000,00
132.400.000,00
1.20.1.20.10.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
166.380.000,00
-
166.380.000,00
1.20.1.20.10.02.33.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
-
117.760.000,00
-
117.760.000,00
1.20.1.20.10.02.38.
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon
-
57.500.000,00
-
57.500.000,00
1.20.1.20.10.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
1.20.1.20.10.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
16.300.000,00
-
16.300.000,00
1.20.1.20.10.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
16.300.000,00
-
16.300.000,00
1.20.1.20.10.29.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
-
1.20.1.20.10.60.
Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
1.20.1.20.10.60.02. 1.20.1.20.10.60.03. 1.20.1.20.10.60.04.
660.000.000,00
350.040.000,00
2.558.416.960,00
1.010.000.000,00
1.360.040.000,00
-
198.250.000,00
198.250.000,00
-
225.000.000,00
225.000.000,00
-
-
289.950.000,00
697.600.000,00
289.950.000,00
-
429.400.000,00
5.638.429.000,00
6.765.429.000,00
Pembinaan Badan Otonom MPU
64.000.000,00
102.350.000,00
-
Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama
64.800.000,00
400.005.000,00
-
464.805.000,00
Pendidikan Kader Ulama
23.550.000,00
2.332.170.000,00
-
2.355.720.000,00
166.350.000,00
Halaman : 223 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
1.20.1.20.10.60.05.
Rapat koordinasi MPU
1.20.1.20.10.60.06.
Muzakarah masalah keagamaan
1.20.1.20.10.60.07.
Pengkajian aliran sempalan
1.20.1.20.10.60.12.
Kajian Kebijakan Daerah
2.500.000,00
1.20.1.20.10.60.14.
Nadwah/Mubahasah ilmiah
2.500.000,00
1.20.1.20.10.60.16.
Pembinaan Sertifikasi Jaminan Halal
1.20.1.20.10.60.19.
Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
1.20.1.20.10.60.20.
Jumlah 6=3+4+5
12.500.000,00
314.980.000,00
-
327.480.000,00
2.500.000,00
122.570.000,00
-
125.070.000,00
247.590.000,00
-
247.590.000,00
57.250.000,00
-
59.750.000,00
89.615.000,00
-
92.115.000,00
65.000.000,00
389.590.000,00
-
454.590.000,00
84.900.000,00
1.006.420.000,00
-
1.091.320.000,00
Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan
46.800.000,00
103.080.000,00
1.20.1.20.10.60.26.
Perencanaan Pembangunan Peran Ulama
60.350.000,00
472.809.000,00
-
533.159.000,00
1.20.1.20.10.94.
Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara - Ulama
49.250.000,00
1.764.540.000,00
-
1.813.790.000,00
1.20.1.20.10.94.01.
Lokakarya Ulama - Umara Bidang Muamalah
2.500.000,00
131.790.000,00
-
134.290.000,00
1.20.1.20.10.94.02.
Zikir Muslimat
27.500.000,00
421.050.000,00
-
448.550.000,00
1.20.1.20.10.94.03.
Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah
19.250.000,00
1.211.700.000,00
-
1.230.950.000,00
2.293.750.000,00
27.863.394.887,00
237.600.000,00
30.394.744.887,00
2.293.750.000,00
27.863.394.887,00
237.600.000,00
30.394.744.887,00
163.600.000,00
1.513.515.840,00
141.600.000,00
1.818.715.840,00
1.20.11.
SEKRETARIAT BAITUL MAAL
-
697.600.000,00
847.480.000,00
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.11.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.11.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
1.20.1.20.11.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
222.000.000,00
-
222.000.000,00
1.20.1.20.11.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
377.230.000,00
-
377.230.000,00
1.20.1.20.11.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
63.716.240,00
-
63.716.240,00
1.20.1.20.11.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
79.040.000,00
-
79.040.000,00
1.20.1.20.11.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.608.600,00
-
10.608.600,00
1.20.1.20.11.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.20.1.20.11.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.11.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.11.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.11.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.11.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20.1.20.11.02.22.
5.500.000,00
-
141.600.000,00
141.600.000,00
124.785.000,00
-
130.285.000,00
-
113.200.000,00
-
113.200.000,00
-
363.336.000,00
-
363.336.000,00
152.400.000,00
-
310.500.000,00
158.100.000,00
67.300.000,00
157.300.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
1.20.1.20.11.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
59.700.000,00
-
59.700.000,00
1.20.1.20.11.02.31.
Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
-
7.600.000,00
-
7.600.000,00
1.20.1.20.11.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
-
45.000.000,00
45.000.000,00
1.20.1.20.11.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
-
6.000.000,00
6.000.000,00
1.20.1.20.11.03.01.
Pengadaan mesin/kartu absensi
-
-
6.000.000,00
1.20.1.20.11.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
1.20.1.20.11.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.11.57.
Program Pembinaan Syariat Islam
1.20.1.20.11.57.06.
Sosialisasi kesadaran zakat
1.20.1.20.11.57.12.
Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)
1.20.1.20.11.57.24.
Pendataan (Muzakki, Mustahik) dan Penyaluran ZIS
2.121.450.000,00 -
-
90.000.000,00
284.448.000,00
-
6.000.000,00 284.448.000,00
284.448.000,00
-
284.448.000,00
25.812.827.047,00
-
27.934.277.047,00
305.000.000,00
-
305.000.000,00
2.112.000.000,00
24.740.000.000,00
-
26.852.000.000,00
9.450.000,00
237.351.047,00
-
246.801.047,00
Halaman : 224 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.20.1.20.11.57.25.
Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi)
1.20.1.20.11.58.
Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan
1.20.1.20.11.58.10. 1.20.12.
Rapat kerja Baitul Mal BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
8.700.000,00
Jumlah 6=3+4+5
530.476.000,00
-
530.476.000,00
185.304.000,00
-
194.004.000,00
8.700.000,00
185.304.000,00
2.093.050.000,00
10.156.168.957,00
3.522.427.104,00
-
15.771.646.061,00
194.004.000,00
2.093.050.000,00
10.156.168.957,00
3.522.427.104,00
15.771.646.061,00
254.046.000,00
2.433.506.299,00
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.12.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
564.100.000,00
1.615.360.299,00
1.20.1.20.12.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
126.000.000,00
9.960.000,00
-
135.960.000,00
1.20.1.20.12.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
297.742.716,00
-
297.742.716,00
1.20.1.20.12.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
60.482.939,00
-
60.482.939,00
1.20.1.20.12.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
31.561.144,00
-
31.561.144,00
1.20.1.20.12.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
22.560.000,00
-
22.560.000,00
1.20.1.20.12.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.20.1.20.12.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
3.600.000,00
-
3.600.000,00
1.20.1.20.12.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
113.037.500,00
-
113.037.500,00
1.20.1.20.12.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
645.416.000,00
-
645.416.000,00
1.20.1.20.12.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
431.000.000,00
-
869.100.000,00
1.20.1.20.12.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.023.080.000,00
-
1.023.080.000,00
1.20.1.20.12.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
472.660.000,00
-
472.660.000,00
1.20.1.20.12.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
84.900.000,00
-
84.900.000,00
1.20.1.20.12.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
465.520.000,00
-
465.520.000,00
1.20.1.20.12.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
159.250.000,00
-
159.250.000,00
1.20.1.20.12.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
74.750.000,00
-
74.750.000,00
1.20.1.20.12.03.05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20.1.20.12.70.
Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana.
1.20.1.20.12.70.06.
Kerjasama antar Negara, Provinsi dan kabupaten/Kota dalam penanganan dan pengurangan resiko bencana.
1.20.1.20.12.70.08.
Monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana.
1.20.1.20.12.70.10.
Koordinasi penanggulangan bencana
1.20.1.20.12.70.11.
Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
1.20.1.20.12.70.12.
Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
128.800.000,00
294.605.600,00
-
423.405.600,00
1.20.1.20.12.72.
Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana.
258.000.000,00
1.806.147.631,00
-
2.064.147.631,00
1.20.1.20.12.72.12.
Pengurangan Risiko Bencana
258.000.000,00
1.806.147.631,00
-
2.064.147.631,00
1.20.1.20.12.73.
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana.
148.400.000,00
258.590.000,00
-
406.990.000,00
1.20.1.20.12.73.08.
Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
18.800.000,00
139.140.000,00
-
157.940.000,00
1.20.1.20.12.73.10.
Koordinasi penilaian kerusakan bencana
129.600.000,00
119.450.000,00
-
249.050.000,00
1.20.1.20.12.85.
Program Kedaruratan dan Logistik Bencana
737.850.000,00
2.799.404.697,00
-
3.537.254.697,00
438.100.000,00
384.700.000,00 -
-
84.500.000,00 2.494.336.330,00
254.046.000,00
3.268.381.104,00
254.046.000,00
84.500.000,00 6.147.417.434,00
56.082.000,00
-
56.082.000,00
119.400.000,00
207.918.000,00
-
327.318.000,00
136.500.000,00
663.704.000,00
-
800.204.000,00
-
1.272.026.730,00
3.268.381.104,00
4.540.407.834,00
Halaman : 225 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.20.1.20.12.85.01.
Penilaian Cepat Kerusakan Akibat Bencana
76.700.000,00
-
76.700.000,00
1.20.1.20.12.85.02.
Pengendalian Sistem Pusat Kendali Operasi (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana
429.450.000,00
50.741.850,00
-
480.191.850,00
1.20.1.20.12.85.03.
Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
308.400.000,00
2.671.962.847,00
-
2.980.362.847,00
555.350.000,00
3.897.677.500,00
5.825.000.000,00
10.278.027.500,00
3.897.677.500,00
5.825.000.000,00
10.278.027.500,00
1.171.739.500,00
180.000.000,00
1.487.339.500,00
1.20.13.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
-
Jumlah
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
555.350.000,00
1.20.1.20.13.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
135.600.000,00
1.20.1.20.13.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
55.610.000,00
-
55.610.000,00
1.20.1.20.13.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
27.700.000,00
-
27.700.000,00
1.20.1.20.13.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
161.587.500,00
-
161.587.500,00
1.20.1.20.13.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
127.426.000,00
-
127.426.000,00
1.20.1.20.13.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.20.1.20.13.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
1.20.1.20.13.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.13.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.13.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.13.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
404.112.000,00
5.495.000.000,00
5.899.112.000,00
1.20.1.20.13.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
50.000.000,00
4.950.000.000,00
5.000.000.000,00
1.20.1.20.13.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
545.000.000,00
545.000.000,00
1.20.1.20.13.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
276.362.000,00
-
276.362.000,00
1.20.1.20.13.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
77.750.000,00
-
77.750.000,00
1.20.1.20.13.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
35.400.000,00
-
35.400.000,00
1.20.1.20.13.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
35.400.000,00
-
35.400.000,00
1.20.1.20.13.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
198.300.000,00
-
198.300.000,00
1.20.1.20.13.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
198.300.000,00
-
198.300.000,00
1.20.1.20.13.64.
Program Peningkatan Pelayanan Publik
419.750.000,00
2.088.126.000,00
1.20.1.20.13.64.03.
Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu
1.850.000,00
165.074.000,00
1.20.1.20.13.64.04.
Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu
1.20.1.20.13.64.10.
Monitoring tim instansi terkait perizinan/non perizinan ke kabupaten/kota
1.20.1.20.13.64.12.
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Peizinan dan Non Perizinan.
1.20.1.20.13.64.13.
Bimtek Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sumber Daya Alam
1.20.1.20.13.64.15.
Rakerda PPTSP Kabupaten/Kota
1.20.1.20.13.64.17. 1.20.1.20.13.64.18. 1.20.14. 1.20.
-
180.000.000,00
180.000.000,00
32.040.000,00
-
-
23.150.000,00
-
23.150.000,00
-
567.226.000,00
-
567.226.000,00
177.000.000,00
-
312.600.000,00
135.600.000,00
-
51.000.000,00
150.000.000,00 150.000.000,00
2.657.876.000,00 166.924.000,00 201.000.000,00
497.168.000,00
-
629.168.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
7.300.000,00
114.850.000,00
-
122.150.000,00
14.600.000,00
122.844.000,00
-
137.444.000,00
Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang SDA
132.000.000,00
578.040.000,00
-
710.040.000,00
Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Non SDA
132.000.000,00
459.150.000,00
-
591.150.000,00
445.470.000,00
3.087.935.500,00
48.000.000,00
3.581.405.500,00
445.470.000,00
3.087.935.500,00
48.000.000,00
3.581.405.500,00
SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
132.000.000,00
-
32.040.000,00
-
Halaman : 226 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
112.800.000,00
6=3+4+5
1.20.1.20.14.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.14.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
13.430.000,00
-
13.430.000,00
1.20.1.20.14.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
68.000.000,00
-
68.000.000,00
1.20.1.20.14.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
46.500.000,00
-
46.500.000,00
1.20.1.20.14.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
42.900.000,00
-
88.500.000,00
1.20.1.20.14.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
30.582.500,00
-
30.582.500,00
1.20.1.20.14.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
29.062.000,00
-
29.062.000,00
1.20.1.20.14.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
4.000.000,00
-
4.000.000,00
1.20.1.20.14.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.20.1.20.14.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
7.920.000,00
-
7.920.000,00
1.20.1.20.14.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
46.250.000,00
-
46.250.000,00
1.20.1.20.14.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
153.920.000,00
-
153.920.000,00
1.20.1.20.14.01.20.
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
24.219.000,00
-
91.419.000,00
1.20.1.20.14.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
27.000.000,00
-
27.000.000,00
1.20.1.20.14.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
17.000.000,00
-
17.000.000,00
1.20.1.20.14.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
10.000.000,00
-
10.000.000,00
1.20.1.20.14.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
22.500.000,00
-
22.500.000,00
1.20.1.20.14.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
22.500.000,00
-
22.500.000,00
1.20.1.20.14.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
219.690.000,00
-
224.190.000,00
1.20.1.20.14.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.14.05.02.
Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.14.46.
45.600.000,00
67.200.000,00
4.500.000,00
-
48.000.000,00
48.000.000,00
627.583.500,00
48.000.000,00
33.720.000,00
-
33.720.000,00
4.500.000,00
185.970.000,00
-
190.470.000,00
Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur
233.870.000,00
1.248.945.000,00
-
1.482.815.000,00
1.20.1.20.14.46.13.
Pembinaan Korpri Provinsi Aceh
233.870.000,00
1.248.945.000,00
-
1.482.815.000,00
1.20.1.20.14.80.
Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Al Quran
57.700.000,00
323.170.000,00
-
380.870.000,00
1.20.1.20.14.80.12.
Pelaksanaan MTQ
57.700.000,00
323.170.000,00
-
380.870.000,00
1.20.1.20.14.96.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi KORPRI
-
283.467.000,00
-
283.467.000,00
1.20.1.20.14.96.01.
Pembinaan penunjang lembaga bapor KORPRI
-
91.175.000,00
-
91.175.000,00
1.20.1.20.14.96.02.
Pembinaan penunjang lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) KORPRI
-
138.572.000,00
-
138.572.000,00
1.20.1.20.14.96.03.
Koordinasi dan pembinaan organisasi KORPRI
-
53.720.000,00
-
53.720.000,00
1.20.1.20.14.97.
Pembinaan Prestasi Olahraga Seni dan Budaya Bagi Anggota KORPRI
30.600.000,00
275.800.000,00
-
306.400.000,00
1.20.1.20.14.97.01.
Pembinaan olahraga atlet KORPRI
30.600.000,00
275.800.000,00
-
306.400.000,00
1.20.1.20.14.98.
Pembinaan Mental dan Rohani Anggota KORPRI
6.000.000,00
220.580.000,00
-
226.580.000,00
1.20.1.20.14.98.01.
6.000.000,00
220.580.000,00
DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
13.364.242.000,00
39.883.052.600,00
26.207.779.500,00
79.455.074.100,00
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
13.364.242.000,00
39.883.052.600,00
26.207.779.500,00
79.455.074.100,00
1.20.1.20.15.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.499.900.000,00
8.450.673.600,00
4.028.561.500,00
14.979.135.100,00
1.20.1.20.15.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
393.200.000,00
-
393.200.000,00
1.20.1.20.15.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
2.736.380.000,00
-
2.736.380.000,00
1.20.15.
Pembinaan Mental Rohani Anggota KORPRI
-
466.783.500,00
Jumlah
-
226.580.000,00
Halaman : 227 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.20.1.20.15.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
77.855.000,00
-
77.855.000,00
1.20.1.20.15.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
1.016.534.600,00
-
1.016.534.600,00
1.20.1.20.15.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
1.501.935.000,00
-
1.501.935.000,00
1.20.1.20.15.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
118.739.000,00
-
118.739.000,00
1.20.1.20.15.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.20.1.20.15.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
630.000.000,00
-
630.000.000,00
1.20.1.20.15.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
543.800.000,00
-
543.800.000,00
1.20.1.20.15.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.499.900.000,00
1.432.230.000,00
-
3.932.130.000,00
1.20.1.20.15.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
115.500.000,00
2.749.545.000,00
10.149.218.000,00
13.014.263.000,00
1.20.1.20.15.02.03.
Pembangunan gedung kantor
115.500.000,00
217.650.000,00
9.349.218.000,00
9.682.368.000,00
1.20.1.20.15.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
544.795.000,00
800.000.000,00
1.344.795.000,00
1.20.1.20.15.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
440.300.000,00
-
440.300.000,00
1.20.1.20.15.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
487.500.000,00
-
487.500.000,00
1.20.1.20.15.02.44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
-
1.059.300.000,00
-
1.059.300.000,00
1.20.1.20.15.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
326.350.000,00
-
326.350.000,00
1.20.1.20.15.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
326.350.000,00
-
326.350.000,00
1.20.1.20.15.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.20.1.20.15.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.20.1.20.15.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
289.860.000,00
1.064.450.000,00
-
1.354.310.000,00
1.20.1.20.15.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
105.600.000,00
591.340.000,00
-
696.940.000,00
1.20.1.20.15.06.04.
-
4.028.561.500,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
184.260.000,00
473.110.000,00
1.20.1.20.15.17.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
10.233.662.000,00
26.089.704.000,00
1.20.1.20.15.17.02.
penyusunan standar satuan harga
732.600.000,00
479.840.000,00
1.20.1.20.15.17.19.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Aceh
5.377.170.000,00
4.127.685.000,00
1.20.1.20.15.17.27.
Koordinasi dan sinkronisasi penerimaan dana desentralisasi
391.692.000,00
626.006.000,00
-
1.017.698.000,00
1.20.1.20.15.17.42.
Pemeliharaan basis data objek pajak dan subjek pajak
200.900.000,00
14.847.235.000,00
-
15.048.135.000,00
1.20.1.20.15.17.65.
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)
27.600.000,00
256.670.000,00
-
284.270.000,00
1.20.1.20.15.17.66.
Evaluasi, Penilaian dan Pemanfaatan Serta Pelaporan Aset
2.896.900.000,00
3.853.990.000,00
-
6.750.890.000,00
1.20.1.20.15.17.67.
Pengendalian, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
606.800.000,00
1.898.278.000,00
-
2.505.078.000,00
1.20.1.20.15.35.
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
166.920.000,00
374.320.000,00
11.620.000.000,00
12.161.240.000,00
1.20.1.20.15.35.04.
Pengadaan tanah/lahan kawasan
166.920.000,00
374.320.000,00
11.620.000.000,00
12.161.240.000,00
1.20.1.20.15.37.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
58.400.000,00
528.010.000,00
1.20.1.20.15.37.32. 1.21.01. 1.21.
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KETAHANAN PANGAN
-
4.028.561.500,00
410.000.000,00 410.000.000,00
-
657.370.000,00 36.733.366.000,00 1.212.440.000,00 9.914.855.000,00
586.410.000,00
58.400.000,00
528.010.000,00
2.404.200.000,00
28.727.909.500,00
11.201.986.609,00
42.334.096.109,00
586.410.000,00
2.404.200.000,00
28.727.909.500,00
11.201.986.609,00
42.334.096.109,00
Halaman : 228 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.21.1.21.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21.1.21.01.01.01.
Jenis Belanja Pegawai 3 699.600.000,00
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
1.223.905.000,00
-
1.923.505.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
27.400.000,00
-
27.400.000,00
1.21.1.21.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
376.000.000,00
-
376.000.000,00
1.21.1.21.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
35.140.000,00
-
35.140.000,00
1.21.1.21.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
77.000.000,00
-
77.000.000,00
1.21.1.21.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
34.575.000,00
-
34.575.000,00
1.21.1.21.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
1.21.1.21.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
19.990.000,00
-
19.990.000,00
1.21.1.21.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
490.800.000,00
-
490.800.000,00
1.21.1.21.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
148.000.000,00
-
847.600.000,00
1.21.1.21.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.21.1.21.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.21.1.21.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
1.21.1.21.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
108.767.000,00
1.21.1.21.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
471.800.000,00
-
471.800.000,00
1.21.1.21.01.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
1.21.1.21.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
183.000.000,00
-
183.000.000,00
1.21.1.21.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
183.000.000,00
-
183.000.000,00
1.21.1.21.01.15.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.769.110.000,00
-
2.855.610.000,00
1.21.1.21.01.15.01.
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
1.21.1.21.01.16.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
1.21.1.21.01.16.01.
Penanganan daerah rawan pangan
1.21.1.21.01.16.14.
Pengembangan desa mandiri pangan
1.21.1.21.01.16.22.
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
1.21.1.21.01.16.45.
Laboratorium uji keamanan pangan
1.21.1.21.01.16.46.
Koordinasi kebijakan ketahanan pangan
39.500.000,00
515.980.000,00
1.21.1.21.01.16.48.
Diversifikasi Pangan melalui Moderisasi aneka ragam Pengolahan Pangan lokal di tingkat Rumah Tangga.
215.900.000,00
3.984.100.000,00
1.21.1.21.01.16.50.
Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
204.300.000,00
2.957.100.000,00
-
3.161.400.000,00
1.21.1.21.01.18.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
-
5.350.320.000,00
-
5.350.320.000,00
1.21.1.21.01.18.04.
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
-
5.350.320.000,00
-
5.350.320.000,00
1.21.1.21.01.20.
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
409.600.000,00
3.593.612.500,00
-
4.003.212.500,00
1.21.1.21.01.20.04.
Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh
409.600.000,00
3.593.612.500,00
-
4.003.212.500,00
1.21.1.21.01.22.
Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan
77.200.000,00
1.649.530.000,00
1.21.1.21.01.22.01.
Rapat-rapat/koordinasi penyuluhan
77.200.000,00
403.180.000,00
1.21.1.21.01.22.03.
Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan
1.21.1.21.01.23.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
119.800.000,00
1.070.200.000,00
-
1.190.000.000,00
1.21.1.21.01.23.01.
Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan
119.800.000,00
1.070.200.000,00
-
1.190.000.000,00
7.392.190.000,00
58.715.739.836,00
1.22.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
699.600.000,00
86.500.000,00
622.567.000,00 -
86.500.000,00
2.769.110.000,00
1.011.500.000,00
12.265.665.000,00
304.000.000,00 247.800.000,00
-
2.854.978.609,00
3.477.545.609,00
758.450.228,00
758.450.228,00
645.000.000,00
645.000.000,00
1.451.528.381,00
1.560.295.381,00
2.320.008.000,00
2.855.610.000,00 15.597.173.000,00
1.981.250.000,00
-
1.981.250.000,00
1.729.130.000,00
-
2.033.130.000,00
391.525.000,00 706.580.000,00
1.246.350.000,00
770.008.000,00 1.550.000.000,00
6.027.000.000,00 6.027.000.000,00
4.296.070.000,00
391.525.000,00 1.724.388.000,00 555.480.000,00 5.750.000.000,00
7.753.730.000,00 480.380.000,00 7.273.350.000,00
70.403.999.836,00
Halaman : 229 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.22.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.1.22.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22.1.22.01.01.01.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
7.392.190.000,00
58.715.739.836,00
4.296.070.000,00
70.403.999.836,00
447.200.000,00
1.916.485.436,00
1.297.000.000,00
3.660.685.436,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
86.680.000,00
1.22.1.22.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
631.200.000,00
1.22.1.22.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
114.845.136,00
-
114.845.136,00
1.22.1.22.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
63.850.000,00
-
63.850.000,00
1.22.1.22.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
19.313.300,00
30.000.000,00
49.313.300,00
1.22.1.22.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
63.250.000,00
1.222.000.000,00
1.285.250.000,00
1.22.1.22.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
41.298.000,00
-
1.22.1.22.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
86.460.000,00
-
86.460.000,00
1.22.1.22.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
204.534.000,00
-
204.534.000,00
1.22.1.22.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
447.200.000,00
605.055.000,00
-
1.052.255.000,00
1.22.1.22.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21.000.000,00
1.053.340.000,00
2.999.070.000,00
4.073.410.000,00
1.22.1.22.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
21.000.000,00
67.270.000,00
2.999.070.000,00
3.087.340.000,00
1.22.1.22.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
334.000.000,00
-
334.000.000,00
1.22.1.22.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
454.270.000,00
-
454.270.000,00
1.22.1.22.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
134.000.000,00
-
134.000.000,00
1.22.1.22.01.02.30.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
-
63.800.000,00
-
63.800.000,00
1.22.1.22.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
74.000.000,00
-
74.000.000,00
1.22.1.22.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
1.22.1.22.01.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.22.1.22.01.15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong
1.22.1.22.01.15.01. 1.22.1.22.01.15.07.
-
45.000.000,00
86.680.000,00 676.200.000,00
41.298.000,00
65.000.000,00
-
65.000.000,00
1.561.330.000,00
25.653.304.000,00
-
27.214.634.000,00
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Gampong
443.640.000,00
830.800.000,00
-
1.274.440.000,00
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) nasional
290.550.000,00
16.070.062.000,00
-
16.360.612.000,00
1.22.1.22.01.15.09.
Pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan masyarakat
326.100.000,00
501.107.000,00
-
827.207.000,00
1.22.1.22.01.15.10.
Pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
343.940.000,00
7.577.141.000,00
-
7.921.081.000,00
1.22.1.22.01.15.11.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
28.400.000,00
183.600.000,00
-
212.000.000,00
1.22.1.22.01.15.15.
Penyelenggaraan diseminasi informasi teknologi tepat guna bagi masyarakat gampong
128.700.000,00
490.594.000,00
-
619.294.000,00
1.22.1.22.01.16.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong
309.360.000,00
9.432.315.000,00
-
9.741.675.000,00
1.22.1.22.01.16.12.
Pembinaan Pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan - Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG)
282.960.000,00
9.258.715.000,00
-
9.541.675.000,00
1.22.1.22.01.16.26.
Pembinaan unit pengaduan masyarakat (UPM)
26.400.000,00
173.600.000,00
-
200.000.000,00
1.22.1.22.01.17.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong
335.700.000,00
18.187.727.400,00
-
18.523.427.400,00
1.22.1.22.01.17.06.
Peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan gampong
66.900.000,00
1.023.500.000,00
-
1.090.400.000,00
1.22.1.22.01.17.08.
Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong
26.400.000,00
256.170.000,00
-
282.570.000,00
Halaman : 230 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.22.1.22.01.17.09.
Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong
1.22.1.22.01.17.10.
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
Jumlah 6=3+4+5
7.200.000,00
381.008.400,00
-
388.208.400,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong
235.200.000,00
16.527.049.000,00
-
16.762.249.000,00
1.22.1.22.01.18.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong
13.440.000,00
2.258.688.000,00
-
2.272.128.000,00
1.22.1.22.01.18.03.
Pelatihan aparatur pemerintah gampong dalam bidang manajemen pemerintahan gampong
13.440.000,00
2.258.688.000,00
-
2.272.128.000,00
1.22.1.22.01.21.
Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya
4.704.160.000,00
139.880.000,00
-
4.844.040.000,00
1.22.1.22.01.21.01.
Koordinasi dan pembinaaan kelembagaan mukim
4.704.160.000,00
139.880.000,00
-
4.844.040.000,00
3.674.639.250,00
28.739.946.600,00
14.503.600.000,00
46.918.185.850,00
1.24.01.
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.24.
KEARSIPAN
3.674.639.250,00
28.739.946.600,00
14.503.600.000,00
46.918.185.850,00
1.24.1.24.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.016.100.000,00
3.391.540.600,00
558.000.000,00
4.965.640.600,00
1.24.1.24.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
34.200.000,00
-
34.200.000,00
1.24.1.24.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
1.050.540.000,00
-
1.050.540.000,00
1.24.1.24.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
78.475.400,00
-
78.475.400,00
1.24.1.24.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
377.875.200,00
-
377.875.200,00
1.24.1.24.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
78.180.000,00
-
78.180.000,00
1.24.1.24.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
200.000.000,00
358.000.000,00
558.000.000,00
1.24.1.24.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
17.460.000,00
200.000.000,00
217.460.000,00
1.24.1.24.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
376.940.000,00
-
376.940.000,00
1.24.1.24.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
571.870.000,00
-
571.870.000,00
1.24.1.24.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.016.100.000,00
606.000.000,00
-
1.622.100.000,00
1.24.1.24.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
378.819.250,00
3.666.438.000,00
1.24.1.24.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
1.24.1.24.01.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.24.1.24.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
1.24.1.24.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
1.24.1.24.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
1.478.000.000,00
-
1.478.000.000,00
1.24.1.24.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
634.650.000,00
-
634.650.000,00
1.24.1.24.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
345.488.000,00
-
345.488.000,00
1.24.1.24.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
291.500.000,00
-
291.500.000,00
1.24.1.24.01.02.46.
Kegiatan pembinaan kelembagaan
916.800.000,00
-
1.295.619.250,00
1.24.1.24.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
298.250.000,00
-
298.250.000,00
1.24.1.24.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
298.250.000,00
-
298.250.000,00
1.24.1.24.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.24.1.24.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
1.24.1.24.01.05.02.
Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.24.1.24.01.05.06.
Rapat koordinasi teknis (Rakornis)
1.24.1.24.01.05.10.
Peningkatan kualitas pelayanan publik
1.24.1.24.01.05.32.
Pendidikan dan pelatihan teknis
1.24.1.24.01.15. 1.24.1.24.01.15.01.
378.819.250,00
732.450.000,00 -
2.405.600.000,00
6.450.857.250,00
-
1.225.600.000,00
1.225.600.000,00
-
20.000.000,00
20.000.000,00
-
505.000.000,00
505.000.000,00
-
655.000.000,00
1.505.250.000,00
120.000.000,00
655.000.000,00
2.357.700.000,00
294.172.000,00
-
294.172.000,00
20.700.000,00
169.800.000,00
-
190.500.000,00
8.250.000,00
245.450.000,00
-
253.700.000,00
685.100.000,00
227.500.000,00
18.400.000,00
568.328.000,00
-
586.728.000,00
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
162.000.000,00
173.640.000,00
-
335.640.000,00
Pembangunan data base informasi kearsipan
141.600.000,00
6.000.000,00
-
147.600.000,00
120.000.000,00
1.032.600.000,00
Halaman : 231 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.24.1.24.01.15.02.
Pengumpulan data
1.24.1.24.01.15.09.
Apresiasi kearsipan
1.24.1.24.01.16.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
-
Jumlah 6=3+4+5
97.200.000,00
-
97.200.000,00
20.400.000,00
70.440.000,00
-
90.840.000,00
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
228.450.000,00
1.120.608.000,00
-
1.349.058.000,00
1.24.1.24.01.16.02.
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
55.000.000,00
138.520.000,00
-
193.520.000,00
1.24.1.24.01.16.03.
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
51.650.000,00
120.000.000,00
-
171.650.000,00
1.24.1.24.01.16.05.
Survey/pelacakan dan ganti rugi dokumen/wawancara tokoh/pelaku sejarah
487.488.000,00
-
487.488.000,00
1.24.1.24.01.16.06.
Pengolahan arsip
246.500.000,00
-
368.300.000,00
1.24.1.24.01.16.08.
Reproduksi/alih media
128.100.000,00
-
128.100.000,00
1.24.1.24.01.17.
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
76.200.000,00
389.110.000,00
-
465.310.000,00
1.24.1.24.01.17.02.
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
76.200.000,00
299.710.000,00
-
375.910.000,00
1.24.1.24.01.17.03.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
89.400.000,00
-
89.400.000,00
1.24.1.24.01.18.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
21.400.000,00
277.670.000,00
-
299.070.000,00
1.24.1.24.01.18.03.
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
7.600.000,00
70.250.000,00
-
77.850.000,00
1.24.1.24.01.18.04.
Bimbingan/penyuluhan kearsipan
1.24.1.24.01.20.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.24.1.24.01.20.01.
121.800.000,00 -
-
13.800.000,00
207.420.000,00
1.059.220.000,00
17.917.440.000,00
Permasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
21.600.000,00
238.320.000,00
-
259.920.000,00
1.24.1.24.01.20.02.
Pengembangan minat dan budaya baca
18.150.000,00
201.910.000,00
-
220.060.000,00
1.24.1.24.01.20.03.
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
75.050.000,00
244.850.000,00
-
319.900.000,00
1.24.1.24.01.20.04.
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
356.550.000,00
1.795.980.000,00
1.24.1.24.01.20.05.
pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
21.750.000,00
13.512.730.000,00
1.24.1.24.01.20.06.
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
130.050.000,00
529.897.500,00
1.24.1.24.01.20.07.
Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
160.050.000,00
352.640.000,00
-
512.690.000,00
1.24.1.24.01.20.08.
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
132.470.000,00
837.242.500,00
-
969.712.500,00
1.24.1.24.01.20.09.
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
143.550.000,00
67.640.000,00
1.24.1.24.01.20.10.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.
URUSAN PILIHAN
2.01.01.
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
-
136.230.000,00
11.420.000.000,00
1.800.000.000,00 400.000.000,00
9.220.000.000,00 -
221.220.000,00 30.396.660.000,00
3.952.530.000,00 13.534.480.000,00 1.059.947.500,00
9.431.190.000,00 136.230.000,00
70.173.809.000,00
638.532.993.064,00
204.901.827.816,00
913.608.629.880,00
9.309.400.000,00
133.352.713.750,00
40.122.467.420,00
182.784.581.170,00
2.01.
PERTANIAN
9.309.400.000,00
133.352.713.750,00
40.122.467.420,00
182.784.581.170,00
2.01.2.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.691.000.000,00
9.728.520.750,00
60.000.000,00
14.479.520.750,00
2.01.2.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.01.2.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
1.336.200.000,00
-
1.336.200.000,00
2.01.2.01.01.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
156.800.000,00
-
156.800.000,00
2.01.2.01.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
2.678.100.000,00
-
2.678.100.000,00
2.01.2.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
99.375.000,00
-
99.375.000,00
2.01.2.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
293.214.250,00
-
293.214.250,00
2.01.2.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
Halaman : 232 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai 3
Barang dan Jasa
Modal
4
5
6=3+4+5
2.01.2.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
2.01.2.01.01.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
2.01.2.01.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
38.460.000,00
-
38.460.000,00
2.01.2.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
4.091.100.000,00
-
4.091.100.000,00
2.01.2.01.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
642.590.000,00
-
642.590.000,00
2.01.2.01.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
226.600.000,00
-
4.917.600.000,00
2.01.2.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
2.01.2.01.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
2.01.2.01.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
2.01.2.01.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
2.01.2.01.01.02.13.
Pengadaan Komputer
-
2.01.2.01.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
171.000.000,00
-
171.000.000,00
2.01.2.01.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
82.800.000,00
-
82.800.000,00
2.01.2.01.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
2.01.2.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
398.000.000,00
-
398.000.000,00
2.01.2.01.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
398.000.000,00
-
398.000.000,00
2.01.2.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
117.000.000,00
-
117.000.000,00
2.01.2.01.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
-
117.000.000,00
-
117.000.000,00
2.01.2.01.01.16.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
593.400.000,00
10.918.409.000,00
4.876.504.910,00
16.388.313.910,00
2.01.2.01.01.16.12.
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
10.800.000,00
559.260.000,00
2.400.000.000,00
2.970.060.000,00
2.01.2.01.01.16.15.
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
130.200.000,00
6.134.534.000,00
2.01.2.01.01.16.20.
Pengembangan perbenihan/perbibitan
235.200.000,00
1.335.075.000,00
2.01.2.01.01.16.45.
Perluasan areal pertanian
217.200.000,00
2.889.540.000,00
2.01.2.01.01.18.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
540.000.000,00
8.117.497.000,00
17.690.000.000,00
26.347.497.000,00
2.01.2.01.01.18.02.
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
40.800.000,00
7.171.997.000,00
16.220.000.000,00
23.432.797.000,00
2.01.2.01.01.18.05.
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
499.200.000,00
945.500.000,00
1.470.000.000,00
2.914.700.000,00
2.01.2.01.01.19.
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2.981.000.000,00
99.021.262.000,00
7.452.696.410,00
109.454.958.410,00
2.01.2.01.01.19.02.
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
635.300.000,00
89.496.420.500,00
150.000.000,00
90.281.720.500,00
2.01.2.01.01.19.03.
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
460.200.000,00
2.375.801.500,00
2.677.500.000,00
5.513.501.500,00
2.01.2.01.01.19.04.
Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.19.33.
Pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.27. 2.01.2.01.01.27.01. 2.01.02.
4.691.000.000,00
76.081.500,00
Jumlah
-
253.800.000,00
60.000.000,00
76.081.500,00 60.000.000,00
10.043.266.100,00
10.297.066.100,00
-
5.933.395.100,00
5.933.395.100,00
-
267.600.000,00
267.600.000,00
-
703.100.000,00
703.100.000,00
-
1.053.075.000,00
1.053.075.000,00
-
2.086.096.000,00
2.476.504.910,00 -
2.086.096.000,00
6.264.734.000,00 4.046.779.910,00 3.106.740.000,00
181.800.000,00
1.570.320.000,00
3.117.005.000,00
4.869.125.000,00
1.703.700.000,00
5.578.720.000,00
1.508.191.410,00
8.790.611.410,00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
504.000.000,00
4.798.225.000,00
-
5.302.225.000,00
Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan
504.000.000,00
4.798.225.000,00
-
5.302.225.000,00
3.461.950.000,00
135.701.130.160,00
33.430.062.300,00
172.593.142.460,00
3.461.950.000,00
135.701.130.160,00
33.430.062.300,00
172.593.142.460,00
733.600.000,00
1.754.565.860,00
391.000.000,00
2.879.165.860,00
DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
2.01.
PERTANIAN
2.01.2.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.2.01.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
2.01.2.01.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
720.000.000,00
-
720.000.000,00
Halaman : 233 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
2.01.2.01.02.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
129.250.000,00
-
129.250.000,00
2.01.2.01.02.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
74.150.000,00
-
74.150.000,00
2.01.2.01.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
2.01.2.01.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
61.524.710,00
-
61.524.710,00
2.01.2.01.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
50.521.150,00
-
50.521.150,00
2.01.2.01.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
35.555.000,00
-
35.555.000,00
2.01.2.01.02.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
54.900.000,00
2.01.2.01.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
19.425.000,00
-
19.425.000,00
2.01.2.01.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
254.240.000,00
-
254.240.000,00
2.01.2.01.02.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
30.000.000,00
-
763.600.000,00
2.01.2.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
2.01.2.01.02.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
2.01.2.01.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
2.01.2.01.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
873.100.000,00
-
873.100.000,00
2.01.2.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
176.000.000,00
-
176.000.000,00
2.01.2.01.02.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
176.000.000,00
-
176.000.000,00
2.01.2.01.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
123.600.000,00
-
123.600.000,00
2.01.2.01.02.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
2.01.2.01.02.21.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan
2.01.2.01.02.21.02.
733.600.000,00
-
873.100.000,00
391.000.000,00
445.900.000,00
1.631.350.000,00
2.504.450.000,00
-
779.600.000,00
779.600.000,00
-
851.750.000,00
851.750.000,00
123.600.000,00
-
123.600.000,00
1.532.000.000,00
4.056.233.700,00
2.592.966.300,00
8.181.200.000,00
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
611.000.000,00
1.099.575.000,00
5.000.000,00
1.715.575.000,00
2.01.2.01.02.21.06.
Penanggulangan kasus flu burung
402.450.000,00
155.750.000,00
2.01.2.01.02.21.08.
Penyidikan penyakit hewan dan penguatan laboratorium veteriner
179.550.000,00
1.694.898.700,00
2.091.966.300,00
3.966.415.000,00
2.01.2.01.02.21.09.
penguatan peran dan fungsi otoritas veteriner
207.000.000,00
253.810.000,00
496.000.000,00
956.810.000,00
2.01.2.01.02.21.10.
Penanggulangan penyakit zoonosis
132.000.000,00
852.200.000,00
2.01.2.01.02.22.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
962.050.000,00
124.406.307.600,00
28.613.246.000,00
153.981.603.600,00
2.01.2.01.02.22.15.
Pengembangan Inseminasi Buatan
593.800.000,00
5.215.067.000,00
27.731.936.000,00
33.540.803.000,00
2.01.2.01.02.22.16.
Pemurnian dan pengembangan plasma nutfah sapi
2.01.2.01.02.22.17.
Peningkatan populasi ternak ruminansia
2.01.2.01.02.22.18.
Pengembangan sarana dan prasarana kawasan peternakan
2.01.2.01.02.22.19.
Peningkatan populasi ternak non ruminansia
2.01.2.01.02.22.20.
Fasilitasi peningkatan inkubator kader peternakan dan sumberdaya petugas dan peternak
2.01.2.01.02.23.
-
-
-
558.200.000,00
984.200.000,00
78.560.000,00
-
78.560.000,00
169.050.000,00
95.883.836.600,00
-
96.052.886.600,00
13.000.000,00
8.670.955.000,00
137.160.000,00
8.821.115.000,00
103.200.000,00
12.140.984.000,00
161.900.000,00
12.406.084.000,00
83.000.000,00
2.416.905.000,00
582.250.000,00
3.082.155.000,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
24.800.000,00
2.768.595.000,00
201.500.000,00
2.994.895.000,00
2.01.2.01.02.23.17.
Pembinaaan pengolahan dan promosi hasil peternakan dan informasi pasar
10.800.000,00
1.957.035.000,00
-
1.967.835.000,00
2.01.2.01.02.23.18.
Peningakatan sumberdaya pelaku dan kelembagaan usaha peternakan
14.000.000,00
307.220.000,00
-
321.220.000,00
2.01.2.01.02.23.19.
Peningkatan sarana dan prasarana pasar hewan
2.01.2.01.02.27.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
209.500.000,00
1.542.728.000,00
-
1.752.228.000,00
2.01.2.01.02.27.02.
Perencanaan pembangunan peternakan
209.500.000,00
1.542.728.000,00
-
1.752.228.000,00
-
504.340.000,00
201.500.000,00
705.840.000,00
Halaman : 234 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.01.03.
DINAS PERKEBUNAN
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
3.400.485.000,00
177.497.993.339,00
7.143.946.500,00
188.042.424.839,00
2.01.
PERTANIAN
3.400.485.000,00
177.497.993.339,00
7.143.946.500,00
188.042.424.839,00
2.01.2.01.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.401.280.000,00
1.751.582.700,00
787.200.000,00
3.940.062.700,00
2.01.2.01.03.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.01.2.01.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
707.200.000,00
-
707.200.000,00
2.01.2.01.03.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
39.600.000,00
-
39.600.000,00
2.01.2.01.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
159.329.600,00
-
159.329.600,00
2.01.2.01.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
187.849.100,00
-
187.849.100,00
2.01.2.01.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
35.075.000,00
-
35.075.000,00
2.01.2.01.03.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
2.01.2.01.03.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
11.790.000,00
-
11.790.000,00
2.01.2.01.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
127.625.000,00
-
127.625.000,00
2.01.2.01.03.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
306.440.000,00
-
306.440.000,00
2.01.2.01.03.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
146.674.000,00
-
1.547.954.000,00
2.01.2.01.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
760.490.000,00
1.747.337.100,00
2.507.827.100,00
2.01.2.01.03.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
24.000.000,00
186.054.000,00
210.054.000,00
2.01.2.01.03.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
107.600.000,00
107.600.000,00
2.01.2.01.03.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
35.000.000,00
1.453.683.100,00
1.488.683.100,00
2.01.2.01.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
612.400.000,00
-
612.400.000,00
2.01.2.01.03.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
89.090.000,00
-
89.090.000,00
2.01.2.01.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.850.000,00
363.800.000,00
-
374.650.000,00
2.01.2.01.03.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
10.450.000,00
334.200.000,00
-
344.650.000,00
2.01.2.01.03.05.02.
Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
400.000,00
29.600.000,00
-
30.000.000,00
2.01.2.01.03.17.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
19.525.000,00
548.785.000,00
1.300.000.000,00
1.868.310.000,00
2.01.2.01.03.17.07.
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
19.525.000,00
548.785.000,00
1.300.000.000,00
1.868.310.000,00
2.01.2.01.03.19.
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
809.800.000,00
48.186.982.800,00
-
48.996.782.800,00
2.01.2.01.03.19.03.
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
287.500.000,00
27.807.395.000,00
-
28.094.895.000,00
2.01.2.01.03.19.06.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
98.100.000,00
779.900.000,00
-
878.000.000,00
2.01.2.01.03.19.12.
Pengolahan dan pemutakhiran data statistik serta penyusunan profil perkebunan
183.000.000,00
617.000.000,00
-
800.000.000,00
2.01.2.01.03.19.26.
Pembangunan kebun kelapa sawit
162.100.000,00
13.090.957.800,00
-
13.253.057.800,00
2.01.2.01.03.19.33.
Pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian/perkebunan
79.100.000,00
5.891.730.000,00
-
5.970.830.000,00
2.01.2.01.03.27.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
155.980.000,00
2.496.000.000,00
-
2.651.980.000,00
2.01.2.01.03.27.03.
Perencanaan Pembangunan Perkebunan
155.980.000,00
2.496.000.000,00
-
2.651.980.000,00
2.01.2.01.03.28.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan
82.150.000,00
1.577.330.000,00
-
1.659.480.000,00
2.01.2.01.03.28.01.
Peningkatan sumberdaya teknologi pengolahan hasil perkebunan
82.150.000,00
1.577.330.000,00
-
1.659.480.000,00
2.01.2.01.03.29.
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
920.900.000,00
121.813.022.839,00
2.01.2.01.03.29.01.
Rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan rakyat
126.600.000,00
11.159.547.500,00
-
11.286.147.500,00
2.01.2.01.03.29.02.
Pembangunan kebun karet rakyat
110.800.000,00
7.330.599.000,00
-
7.441.399.000,00
1.401.280.000,00
-
-
787.200.000,00
3.309.409.400,00
787.200.000,00
126.043.332.239,00
Halaman : 235 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
2.01.2.01.03.29.04.
Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan, penyediaan bibit dan sarana produksi
290.500.000,00
88.296.766.000,00
-
88.587.266.000,00
2.01.2.01.03.29.05.
Pemeliharaan tanaman perkebunan rakyat
148.700.000,00
10.911.546.339,00
-
11.060.246.339,00
2.01.2.01.03.29.06.
Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan besar
75.150.000,00
1.201.266.000,00
-
1.276.416.000,00
2.01.2.01.03.29.07.
Peningkatan kelembagaan dan SDM petani
46.450.000,00
1.432.755.000,00
429.825.000,00
1.909.030.000,00
2.01.2.01.03.29.08.
Kajian pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan
53.400.000,00
682.635.000,00
1.449.584.400,00
2.185.619.400,00
2.01.2.01.03.29.09.
Pengawasan peredaran benih/bibit dan peralatan mesin perkebunan
69.300.000,00
797.908.000,00
1.430.000.000,00
2.297.208.000,00
2.02.01.
DINAS KEHUTANAN
47.004.590.000,00
19.390.027.600,00
3.991.931.000,00
70.386.548.600,00
2.02.
KEHUTANAN
47.004.590.000,00
19.390.027.600,00
3.991.931.000,00
70.386.548.600,00
2.02.2.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.192.900.000,00
1.895.726.600,00
827.220.000,00
3.915.846.600,00
2.02.2.02.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
2.02.2.02.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
447.800.000,00
-
447.800.000,00
2.02.2.02.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
58.700.000,00
-
58.700.000,00
2.02.2.02.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
175.000.000,00
-
175.000.000,00
2.02.2.02.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
180.000.000,00
-
180.000.000,00
2.02.2.02.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
162.708.800,00
2.02.2.02.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
2.02.2.02.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
2.02.2.02.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
2.02.2.02.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.02.2.02.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.02.2.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.194.992.000,00
2.349.100.000,00
3.544.092.000,00
2.02.2.02.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
338.272.000,00
2.099.100.000,00
2.437.372.000,00
2.02.2.02.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
250.000.000,00
250.000.000,00
2.02.2.02.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
140.000.000,00
-
140.000.000,00
2.02.2.02.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
603.570.000,00
-
603.570.000,00
2.02.2.02.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
113.150.000,00
-
113.150.000,00
2.02.2.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
118.400.000,00
-
118.400.000,00
2.02.2.02.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
118.400.000,00
-
118.400.000,00
2.02.2.02.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.650.000,00
369.350.000,00
-
400.000.000,00
2.02.2.02.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
6.400.000,00
193.600.000,00
-
200.000.000,00
2.02.2.02.01.05.02.
Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
24.250.000,00
175.750.000,00
-
200.000.000,00
2.02.2.02.01.15.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
369.250.000,00
4.489.665.000,00
-
4.858.915.000,00
2.02.2.02.01.15.03.
Pengembangan hasil hutan non-kayu
108.650.000,00
3.746.540.000,00
-
3.855.190.000,00
2.02.2.02.01.15.09.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
229.200.000,00
574.525.000,00
-
803.725.000,00
2.02.2.02.01.15.13.
Pembinaan dan pengendalian industri dan peredaran hasil hutan
31.400.000,00
168.600.000,00
-
200.000.000,00
2.02.2.02.01.16.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
438.400.000,00
5.272.490.000,00
-
5.710.890.000,00
2.02.2.02.01.16.05.
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
120.400.000,00
4.690.490.000,00
-
4.810.890.000,00
2.02.2.02.01.16.14.
Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan
318.000.000,00
582.000.000,00
-
900.000.000,00
-
50.000.000,00
212.708.800,00
777.220.000,00
777.220.000,00
8.580.000,00
-
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
-
690.900.000,00
-
690.900.000,00
113.037.800,00
-
1.305.937.800,00
1.192.900.000,00
-
8.580.000,00
Halaman : 236 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
2.02.2.02.01.17.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2.02.2.02.01.17.11.
Operasi pengamanan dan pengawasan taman hutan raya
2.02.2.02.01.17.16.
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
44.610.090.000,00
5.071.334.000,00
31.440.000,00
268.560.000,00
Pengembangan taman hutan raya Pocut Meurah Intan
255.400.000,00
1.298.835.000,00
663.535.000,00
2.217.770.000,00
2.02.2.02.01.17.17.
Pengelolaan kawasan lindung, pengamanan dan perlindungan hutan dan hasil hutan
124.750.000,00
358.054.000,00
120.076.000,00
602.880.000,00
2.02.2.02.01.17.18.
Pembinaan PAMHUT Kontrak dan pengamanan hutan/operasi illegal logging
44.091.000.000,00
1.253.385.000,00
-
45.344.385.000,00
2.02.2.02.01.17.21.
Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan
107.500.000,00
1.892.500.000,00
-
2.000.000.000,00
2.02.2.02.01.20.
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
363.300.000,00
978.070.000,00
2.02.2.02.01.20.03.
Penyusunan neraca sumberdaya hutan, statistik dan laporan kondisi hutan
126.300.000,00
406.700.000,00
2.02.2.02.01.20.07.
Pemantapan dan pengendalian kawasan hutan
85.200.000,00
283.170.000,00
2.02.2.02.01.20.09.
Identifikasi perambahan kawasan hutan dan potensi pengembangan hutan
151.800.000,00
288.200.000,00
1.692.124.000,00
9.302.281.002,00
43.020.936.000,00
54.015.341.002,00
1.692.124.000,00
9.302.281.002,00
43.020.936.000,00
54.015.341.002,00
958.624.000,00
1.607.006.900,00
482.200.000,00
3.047.830.900,00
2.03.01.
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
783.611.000,00 -
32.000.000,00 32.000.000,00 -
50.465.035.000,00 300.000.000,00
1.373.370.000,00 533.000.000,00 400.370.000,00 440.000.000,00
2.03.
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2.03.2.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03.2.03.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
2.03.2.03.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
495.400.000,00
-
495.400.000,00
2.03.2.03.01.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
49.000.000,00
-
326.200.000,00
2.03.2.03.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
242.748.000,00
-
242.748.000,00
2.03.2.03.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
55.488.400,00
-
55.488.400,00
2.03.2.03.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
20.958.500,00
-
20.958.500,00
2.03.2.03.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
2.03.2.03.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.03.2.03.01.01.17.
277.200.000,00
12.000.000,00
-
482.200.000,00
482.200.000,00
14.760.000,00
-
26.760.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
-
120.000.000,00
-
120.000.000,00
2.03.2.03.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
514.536.000,00
-
514.536.000,00
2.03.2.03.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
64.116.000,00
-
733.540.000,00
2.03.2.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
2.03.2.03.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
2.03.2.03.01.02.21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.03.2.03.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
679.900.000,00
-
679.900.000,00
2.03.2.03.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
240.000.000,00
-
240.000.000,00
2.03.2.03.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
129.450.000,00
-
129.450.000,00
2.03.2.03.01.02.33.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
-
39.000.000,00
-
39.000.000,00
2.03.2.03.01.02.38.
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon
-
35.000.000,00
2.03.2.03.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
106.050.000,00
-
106.050.000,00
2.03.2.03.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
106.050.000,00
-
106.050.000,00
2.03.2.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.350.000,00
343.400.000,00
-
350.750.000,00
2.03.2.03.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
7.350.000,00
343.400.000,00
-
350.750.000,00
669.424.000,00
1.173.350.000,00 -
361.380.000,00
1.534.730.000,00
161.380.000,00
161.380.000,00
200.000.000,00
235.000.000,00
Halaman : 237 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
2.03.2.03.01.15.
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
471.900.000,00
1.967.833.102,00
2.03.2.03.01.15.06.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
117.600.000,00
755.140.000,00
-
872.740.000,00
2.03.2.03.01.15.12.
Pengawasan dan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
23.400.000,00
128.920.000,00
-
152.320.000,00
2.03.2.03.01.15.24.
Inventarisasi Usaha Pertambangan Daerah
297.800.000,00
533.109.102,00
-
830.909.102,00
2.03.2.03.01.15.42.
Pengadaan sarana dan prasarana peralatan pertambangan
2.03.2.03.01.15.46.
Rapat kerja teknis
33.100.000,00
550.664.000,00
-
583.764.000,00
2.03.2.03.01.18.
Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
98.700.000,00
1.583.028.000,00
-
1.681.728.000,00
2.03.2.03.01.18.03.
Pengembangan panas bumi
23.400.000,00
338.126.000,00
-
361.526.000,00
2.03.2.03.01.18.11.
koordinasi pengelolaan minyak dan gas bumi
66.600.000,00
1.031.142.000,00
-
1.097.742.000,00
2.03.2.03.01.18.12.
Pengawasan pengelolaaan usaha minyak dan gas bumi
8.700.000,00
213.760.000,00
-
222.460.000,00
2.03.2.03.01.20.
Pengembangan dan Pemanfaatan Energi
79.950.000,00
1.387.310.000,00
2.03.2.03.01.20.01.
Pembinaan dan pengawasan energi ketenagalistrikan
4.350.000,00
270.630.000,00
2.03.2.03.01.20.02.
Pengembangan energi terbarukan
729.240.000,00
3.054.000.000,00
3.783.240.000,00
2.03.2.03.01.20.04.
Pengembangan ketenagalistrikan
75.600.000,00
387.440.000,00
15.006.356.000,00
15.469.396.000,00
2.03.2.03.01.21.
Program Pemanfaatan Geologi dan Sumber Daya Mineral
75.600.000,00
1.134.303.000,00
23.492.000.000,00
24.701.903.000,00
2.03.2.03.01.21.01.
Pemanfaatan sumberdaya hidrogeologi
49.200.000,00
465.480.000,00
23.492.000.000,00
24.006.680.000,00
2.03.2.03.01.21.02.
Pembinaaan dan pengawasan pengambilan air tanah dan air permukaaan
2.03.2.03.01.21.03.
Survey geologi dan sumberdaya mineral
2.05.01.
-
-
-
-
625.000.000,00
625.000.000,00
18.060.356.000,00 -
3.064.733.102,00
625.000.000,00
19.527.616.000,00 274.980.000,00
248.940.000,00
-
248.940.000,00
26.400.000,00
419.883.000,00
-
446.283.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.585.910.000,00
128.556.404.512,00
71.031.769.596,00
203.174.084.108,00
2.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.585.910.000,00
128.556.404.512,00
71.031.769.596,00
203.174.084.108,00
2.05.2.05.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.242.600.000,00
2.879.830.425,00
734.750.000,00
4.857.180.425,00
2.05.2.05.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
2.05.2.05.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
965.800.000,00
-
965.800.000,00
2.05.2.05.01.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-
226.000.000,00
-
226.000.000,00
2.05.2.05.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
25.500.000,00
-
25.500.000,00
2.05.2.05.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
193.000.000,00
-
193.000.000,00
2.05.2.05.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
140.957.400,00
-
140.957.400,00
2.05.2.05.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
150.875.000,00
-
150.875.000,00
2.05.2.05.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
31.888.025,00
-
31.888.025,00
2.05.2.05.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.080.000,00
729.750.000,00
730.830.000,00
2.05.2.05.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
15.600.000,00
5.000.000,00
20.600.000,00
2.05.2.05.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
88.500.000,00
-
88.500.000,00
2.05.2.05.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
871.130.000,00
-
871.130.000,00
2.05.2.05.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
129.500.000,00
-
1.372.100.000,00
2.05.2.05.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
536.400.000,00
2.05.2.05.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
536.400.000,00
2.05.2.05.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
2.05.2.05.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
203.500.000,00
-
203.500.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
203.500.000,00
-
203.500.000,00
2.05.2.05.01.03.02.
1.242.600.000,00
-
907.000.000,00 907.000.000,00
1.443.400.000,00 536.400.000,00 907.000.000,00
Halaman : 238 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
2.05.2.05.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
576.500.000,00
-
576.500.000,00
2.05.2.05.01.05.03.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
-
576.500.000,00
-
576.500.000,00
2.05.2.05.01.15.
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
89.100.000,00
200.000.000,00
-
289.100.000,00
2.05.2.05.01.15.01.
Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
89.100.000,00
200.000.000,00
-
289.100.000,00
2.05.2.05.01.16.
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
413.900.000,00
1.324.640.000,00
-
1.738.540.000,00
2.05.2.05.01.16.01.
Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
69.400.000,00
904.160.000,00
-
973.560.000,00
2.05.2.05.01.16.03.
Pengawasan dan penertiban illegal fishing
344.500.000,00
420.480.000,00
2.05.2.05.01.20.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
511.700.000,00
69.655.500.000,00
2.05.2.05.01.20.01.
Pengembangan bibit ikan unggul
85.900.000,00
4.854.260.000,00
-
4.940.160.000,00
2.05.2.05.01.20.03.
Pembinaan dan pengembangan perikanan
30.600.000,00
49.068.600.000,00
-
49.099.200.000,00
2.05.2.05.01.20.05.
Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar
16.500.000,00
4.885.310.000,00
-
4.901.810.000,00
2.05.2.05.01.20.09.
Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau
32.400.000,00
8.914.900.000,00
-
8.947.300.000,00
2.05.2.05.01.20.12.
Pengembangan Perbenihan Perikanan
346.300.000,00
1.932.430.000,00
4.019.819.996,00
6.298.549.996,00
2.05.2.05.01.21.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
585.800.000,00
46.141.527.587,00
62.566.699.600,00
109.294.027.187,00
2.05.2.05.01.21.07.
Motorisasi armada perikanan dalam upaya daya delajah dan produktivitas nelayan
123.500.000,00
17.743.153.677,00
2.05.2.05.01.21.08.
Pembangunan pangkalan pendaratan ikan
66.000.000,00
17.272.583.910,00
2.05.2.05.01.21.10.
Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan
18.700.000,00
10.926.800.000,00
2.05.2.05.01.21.11.
Pengembangan Pelabuhan Perikanan
377.600.000,00
198.990.000,00
623.500.000,00
1.200.090.000,00
2.05.2.05.01.23.
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
174.700.000,00
4.378.872.500,00
2.803.500.000,00
7.357.072.500,00
2.05.2.05.01.23.04.
Peningkatan kapasitas kelembagaan, operasional pusat jaringan usaha dan investasi (PUSJUI) serta peningkatan upaya pemasaran hasil perikanan dan kelautan
12.100.000,00
3.555.575.000,00
2.05.2.05.01.23.08.
Pengembangan Laboratorium Pengujian Mutu Perikanan
162.600.000,00
823.297.500,00
2.05.2.05.01.25.
Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi
568.110.000,00
2.659.634.000,00
-
3.227.744.000,00
2.05.2.05.01.25.01.
Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan
568.110.000,00
2.659.634.000,00
-
3.227.744.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.719.350.000,00
34.732.442.701,00
6.160.715.000,00
42.612.507.701,00
1.719.350.000,00
34.732.442.701,00
6.160.715.000,00
42.612.507.701,00
202.800.000,00
1.493.014.500,00
694.120.000,00
2.389.934.500,00
2.07.01.
4.019.819.996,00
61.943.199.600,00 -
-
2.803.500.000,00
764.980.000,00 74.187.019.996,00
17.866.653.677,00 79.281.783.510,00 10.945.500.000,00
3.567.675.000,00
3.789.397.500,00
2.07.
INDUSTRI
2.07.2.07.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.07.2.07.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
10.002.000,00
-
10.002.000,00
2.07.2.07.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
400.020.000,00
-
400.020.000,00
2.07.2.07.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
71.297.000,00
-
71.297.000,00
2.07.2.07.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
14.845.000,00
-
14.845.000,00
2.07.2.07.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
14.560.500,00
12.150.000,00
26.710.500,00
2.07.2.07.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
209.400.000,00
681.970.000,00
891.370.000,00
2.07.2.07.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
14.280.000,00
-
14.280.000,00
2.07.2.07.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
247.150.000,00
-
247.150.000,00
2.07.2.07.01.01.22.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
511.460.000,00
-
714.260.000,00
202.800.000,00
Halaman : 239 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah 6=3+4+5
2.07.2.07.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
289.475.000,00
950.620.000,00
1.240.095.000,00
2.07.2.07.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
231.350.000,00
112.000.000,00
343.350.000,00
2.07.2.07.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
-
58.125.000,00
2.07.2.07.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
-
2.07.2.07.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
2.07.2.07.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
2.07.2.07.01.05.01.
Pendidikan dan pelatihan formal
2.07.2.07.01.19.
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
669.600.000,00
2.07.2.07.01.19.03.
Pembinaan industri kecil dan menengah
113.100.000,00
2.730.273.900,00
2.07.2.07.01.19.04.
Penyediaan sarana penunjang industri kecil dan menengah
84.000.000,00
13.696.677.391,00
145.000.000,00
13.925.677.391,00
2.07.2.07.01.19.05.
Pengembangan Industri Kerajinan Daerah
42.900.000,00
1.935.546.860,00
193.000.000,00
2.171.446.860,00
2.07.2.07.01.19.06.
Pembinaan dan Pengawasan Industri Agro, Kimia dan Aneka
60.800.000,00
723.005.000,00
2.07.2.07.01.19.07.
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri Daerah
368.800.000,00
1.397.604.800,00
142.680.000,00
1.909.084.800,00
2.07.2.07.01.20.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
248.650.000,00
1.452.101.000,00
3.795.295.000,00
5.496.046.000,00
2.07.2.07.01.20.01.
Pengembangan UPT kemetrologian daerah
212.000.000,00
840.116.000,00
3.770.295.000,00
4.822.411.000,00
2.07.2.07.01.20.02.
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
36.650.000,00
611.985.000,00
25.000.000,00
673.635.000,00
2.07.2.07.01.21.
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
130.640.000,00
1.744.573.000,00
180.000.000,00
2.055.213.000,00
2.07.2.07.01.21.04.
Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor
93.040.000,00
562.773.000,00
180.000.000,00
835.813.000,00
2.07.2.07.01.21.06.
Peningkatan dan Perluasan Pasar Ekspor
37.600.000,00
1.181.800.000,00
-
1.219.400.000,00
2.07.2.07.01.22.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
239.800.000,00
8.301.890.000,00
-
8.541.690.000,00
2.07.2.07.01.22.01.
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
181.200.000,00
2.137.710.000,00
-
2.318.910.000,00
2.07.2.07.01.22.03.
Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan
58.600.000,00
6.164.180.000,00
-
6.222.780.000,00
2.07.2.07.01.30.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
227.860.000,00
907.961.250,00
60.000.000,00
1.195.821.250,00
2.07.2.07.01.30.01.
Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan
227.860.000,00
907.961.250,00
60.000.000,00
1.195.821.250,00
475.737.916.980,00
4.229.944.992.767,00
2.278.118.011.241,00
6.983.800.920.988,00
-
Jumlah
60.320.000,00 60.320.000,00 20.483.107.951,00
838.620.000,00 480.680.000,00 -
-
58.125.000,00 838.620.000,00 60.320.000,00 60.320.000,00 21.633.387.951,00 2.843.373.900,00
783.805.000,00
LAMPIRAN V
:
QANUN ACEH NOMOR TANGGAL
: 1 Tahun 2015 : 27 Februari 2015
PEMERINTAH ACEH REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
Halaman : 240
Kode
Uraian
1
2
01.
PELAYANAN UMUM
01.1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01.1.10.
01.1.21.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KETAHANAN PANGAN
01.1.24.
KEARSIPAN
01.1.20.
03.
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI EKONOMI
04.
Belanja Tidak Langsung Pegawai Non Pegawai
3 318,588,105,032.00
Belanja Langsung
4 4.822.414.512.585,00
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
8=3+4+5+6+7
116.913.081.350,00
457.864.069.213,00
140.646.258.902,00
5.856.426.027.082,00
19,690,782,287.00
-
12.394.326.000,00
32.033.899.313,00
3.167.998.764,00
67.287.006.364,00
3,599,172,091.00
-
1.412.064.000,00
5.828.217.602,00
2.754.977.925,00
13.594.431.618,00
97.027.852.100,00
362.534.096.198,00
109.017.695.604,00
5.659.960.361.991,00
268,966,205,504.00
4.822.414.512.585,00
12,669,457,772.00
-
2.404.200.000,00
28.727.909.500,00
11.201.986.609,00
55.003.553.881,00
13,662,487,378.00
-
3.674.639.250,00
28.739.946.600,00
14.503.600.000,00
60.580.673.228,00
15,566,519,457.00
-
28.640.491.000,00
14.463.722.873,00
1.744.050.000,00
60.414.783.330,00
15,566,519,457.00
-
28.640.491.000,00
14.463.722.873,00
1.744.050.000,00
60.414.783.330,00
225,775,823,095.00
-
89.941.637.000,00
846.148.331.043,00
374.374.810.674,00
1.536.240.601.812,00
04.1.07.
PERHUBUNGAN
23,108,263,462.00
-
4.844.670.000,00
46.108.336.874,00
142.216.904.342,00
216.278.174.678,00
04.1.14.
KETENAGAKERJAAN
24,364,748,980.00
-
5.057.308.000,00
23.310.615.040,00
19.311.281.756,00
72.043.953.776,00
04.1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PENANAMAN MODAL
9,713,292,219.00
-
1.398.380.000,00
70.646.138.719,00
1.821.100.000,00
83.578.910.938,00
5,688,277,173.00
-
1.075.280.000,00
8.834.507.510,00
1.827.626.760,00
17.425.691.443,00
9,349,396,953.00
-
7.392.190.000,00
58.715.739.836,00
4.296.070.000,00
79.753.396.789,00
04.2.01.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PERTANIAN
85,752,754,533.00
-
16.171.835.000,00
446.551.837.249,00
80.696.476.220,00
629.172.903.002,00
04.2.02.
KEHUTANAN
18,233,985,879.00
-
47.004.590.000,00
19.390.027.600,00
3.991.931.000,00
88.620.534.479,00
04.2.03.
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL KELAUTAN DAN PERIKANAN
12,070,462,376.00
-
1.692.124.000,00
9.302.281.002,00
43.020.936.000,00
66.085.803.378,00
23,290,141,520.00
-
3.585.910.000,00
128.556.404.512,00
71.031.769.596,00
226.464.225.628,00
04.1.16. 04.1.22.
04.2.05.
Halaman : 241
Kode
Uraian
1
2
04.2.07. 05. 05.1.08. 06. 06.1.03. 07. 07.1.02. 08. 08.1.17. 10.
Belanja Tidak Langsung Pegawai Non Pegawai
3
INDUSTRI LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
PEKERJAAN UMUM KESEHATAN
KESEHATAN PARIWISATA DAN BUDAYA
KEBUDAYAAN PENDIDIKAN
Belanja Langsung
4
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
8=3+4+5+6+7
14,204,500,000.00
-
1.719.350.000,00
34.732.442.701,00
6.160.715.000,00
56.817.007.701,00
8,951,662,506.00
-
1.485.150.000,00
7.589.797.394,00
802.743.900,00
18.829.353.800,00
8,951,662,506.00
-
1.485.150.000,00
7.589.797.394,00
802.743.900,00
18.829.353.800,00
93,576,965,205.00
-
25.692.947.500,00
755.325.819.033,00
1.347.377.611.283,00
2.221.973.343.021,00
93,576,965,205.00
-
25.692.947.500,00
755.325.819.033,00
1.347.377.611.283,00
2.221.973.343.021,00
172,235,738,760.00
-
45.472.030.040,00
1.027.159.893.817,00
145.743.919.397,00
1.390.611.582.014,00
172,235,738,760.00
-
45.472.030.040,00
1.027.159.893.817,00
145.743.919.397,00
1.390.611.582.014,00
28,755,415,992.00
-
10.422.099.090,00
43.870.572.472,00
33.574.138.550,00
116.622.226.104,00
28,755,415,992.00
-
10.422.099.090,00
43.870.572.472,00
33.574.138.550,00
116.622.226.104,00
63,338,381,405.00
-
119.041.471.000,00
859.717.245.978,00
198.470.051.894,00
1.240.567.150.277,00
10.1.01.
PENDIDIKAN
51,280,486,436.00
-
112.732.386.000,00
780.859.266.507,00
189.885.901.894,00
1.134.758.040.837,00
10.1.18.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
12,057,894,969.00
-
6.309.085.000,00
78.857.979.471,00
8.584.150.000,00
105.809.109.440,00
22,639,680,124.00
-
38.129.010.000,00
217.805.540.944,00
35.384.426.641,00
313.958.657.709,00
4,720,265,921.00
-
2.026.630.000,00
13.696.430.188,00
4.347.400.000,00
24.790.726.109,00
17,919,414,203.00
-
36.102.380.000,00
204.109.110.756,00
31.037.026.641,00
289.167.931.600,00
475.737.916.980,00
4.229.944.992.767,00
2.278.118.011.241,00
12.755.643.725.149,00
11. 11.1.11. 11.1.13.
PERLINDUNGAN SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SOSIAL
Jumlah
949.428.291.576,00
4.822.414.512.585,00
LAMPIRAN VI
: QANUN ACEH NOMOR : 1 Tahun 2015 TANGGAL : 27 Februari 2015
PEMERINTAH ACEH DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman: 242 ESELON
NON ESELON
GOLONGAN/RUANG
JUMLAH
I
II
III
IV
TENAGA FUNGSIONAL
STAF
Golongan IV/e
-
-
-
-
4
1
5
Golongan IV/d
1
17
-
-
14
3
35
Golongan IV/c
-
26
9
1
15
18
69
Golongan IV/b
-
18
144
3
95
80
340
Golongan IV/a
78
5
119
101
172
155
630
JUMLAH GOLONGAN IV
79
66
272
105
300
257
1,079
Golongan III/d
-
-
39
459
242
615
1,355
Golongan III/c
-
-
-
196
190
553
939
Golongan III/b
-
-
-
38
229
1,666
1,933
Golongan III/a
324
-
-
-
174
1,330
1,828
JUMLAH GOLONGAN III
324
0
39
693
835
4,164
6,055
Golongan II/d
-
-
-
-
83
167
250
Golongan II/c
-
-
-
-
30
247
277
Golongan II/b
-
-
-
-
32
737
769
Golongan II/a
-
-
-
-
3
717
720
JUMLAH GOLONGAN II
0
0
0
0
148
1,868
2,016
Golongan I/d
-
-
-
-
-
16
16
Golongan I/c
-
-
-
-
-
70
70
Golongan I/b
-
-
-
-
-
0
0
Golongan I/a
-
-
-
-
-
33
33
JUMLAH GOLONGAN I
0
0
0
0
-
119
119
403
66
311
798
1,283
6,408
9,269
TOTAL
LAMPIRAN VII : QANUN ACEH NOMOR : 1 Tahun 2015 TANGGAL : 27 Februari 2015 PEMERINTAH ACEH
DAFTAR PIUTANG ACEH TAHUN ANGGARAN 2015
Halaman : 243
No.
Uraian Rincian Piutang
Tahun Pengakuan Piutang
Saldo Awal Piutang
Penambahan Piutang
Pengurangan Piutang
Saldo Akhir Piutang
1
2
3
4
5
6
7 = 4+5-6
1
Piutang LUEP Penyisihan Piutang LUEP
2007
13,273,856,350.00
-
65,100,000.00 10,283,564,600.00
13,208,756,350.00 (10,283,564,600.00)
2
Piutang Dana Bergulir Penyisihan Piutang Dana Bergulir
2009
30,395,931,010.00
-
30,395,931,010.00
30,395,931,010.00 (30,395,931,010.00)
3
Piutang Pajak
2011
772,737,630.00
-
754,839,300.00
17,898,330.00
4
Piutang BLUD
2012
74,885,430,768.49
57,814,650,212.97
100,329,586,747.04
32,370,494,234.42
5
Piutang Kontribusi Tetap
2012
-
200,000,000.00
-
200,000,000.00
6
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
2013
-
150,069,844.00
-
150,069,844.00
119,327,955,758.49
58,164,720,056.97
141,829,021,657.04
35,663,654,158.42
JUMLAH
LAMPIRAN VIII : QANUN ACEH NOMOR TANGGAL
: 1 Tahun 2015 : 27 Februari 2015
PEMERINTAH ACEH DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) ACEH TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : 244
No.
Tahun Penyertaan Modal
1
2
1
1993
Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga 3
Dasar Hukum Penyertaan
Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
4
5
Jumlah Penyertaan Modal Daerah 6
PT. Bank BPD Aceh
Qanun Nomor 16 Tahun 2013
1,000,000,000,000.00
Qanun Nomor 16 Tahun 2013
25,000,000,000.00
2
1993
PD. Geunap Mufakat
3
1994
PD. Pembangunan Aceh
4
2001
PD. Bank BPR. Mustaqim
5
2002
PT. Seulawah NAD Air
6
2003
7
Qanun Nomor 16 Tahun 2013
200,000,000,000.00
Jumlah Modal Yang Telah Disertakan s.d Awal Tahun 7 551,971,100,000.00
Penyertaan Modal Tahun Ini / Penyesuaian 8
Jumlah Modal Yang Telah Disertakan s.d Akhir Tahun Ini 9 = 7+8
Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini
10 = 6-9
11
12
571,971,100,000.00
428,028,900,000.00
6,500,000,000.00
6,500,000,000.00
18,500,000,000.00
5,150,000,000.00
5,150,000,000.00
37,779,504,000.00
20,000,000,000.00
Sisa Modal Yang Belum Disertakan
Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali Tahun Ini
25,000,000,000.00
62,779,504,000.00
Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan s.d Tahun Ini 13 = 9-12 571,971,100,000.00 6,500,000,000.00 5,150,000,000.00
137,220,496,000.00
62,779,504,000.00
10,000,000,000.00
10,000,000,000.00
10,000,000,000.00
PT. Sumatera Shipping Line
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
2003
PT. Sumatera Promotion Center
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
8
2009
Baitul Qiradh (PINBUK)
1,100,000,000.00
1,100,000,000.00
1,100,000,000.00
9
2015
PT. Bank BPD Aceh (MIF)
10
2015
PT. Bank Aceh Syariah
Qanun Nomor 16 Tahun 2013
500,000,000,000.00
11
2015
PDPA
Qanun Nomor 16 Tahun 2013
105,000,000,000.00
12
2015
PT. Investa
Qanun Nomor 16 Tahun 2013
400,000,000,000.00 1,225,000,000,000.00
JUMLAH
-
63,804,841,916.00
63,804,841,916.00
20,000,000,000.00
20,000,000,000.00
612,700,604,000.00
25,000,000,000.00 153,804,841,916.00
25,000,000,000.00 766,505,445,916.00
63,804,841,916.00 480,000,000,000.00
20,000,000,000.00
105,000,000,000.00 375,000,000,000.00 583,749,396,000.00
-
-
25,000,000,000.00 657,700,604,000.00
LAMPIRAN IX
: QANUN ACEH NOMOR : 1 Tahun 2015 TANGGAL : 27 Februari 2015
PEMERINTAH ACEH DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP ACEH TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman: 245
No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Jenis aset tetap daerah 2
Tanah Alat-alat Berat Alat Angkutan Alat Bengkel dan Ukur Alat Pertanian dan Peternakan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Rambu/Plang Petunjuk Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Bangunan Gedung Monumen dan Tugu Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan Buku Perpustakaan Barang Bercorak Seni dan Budaya Hewan/Ternak dan Tumbuhan Kontruksi Dalam Pengerjaan
Saldo pada akhir tahun n-2 3 3,459,731,470,237.139,207,261,605.361,076,981,291.21,125,247,215.71,038,583,920.520,894,597,575.80,113,158,164.353,101,227,113.131,852,961,857.274,294,500.0.0.2,198,583,081,513.54,189,203,517.4,642,889,059,319.1,997,855,899,127.21,251,813,718.26,375,358,523.97,611,261,959.9,639,278,680.3,164,495,700.98,746,672,666.Jumlah 14,288,721,908,199.-
Perkiraan penambahan tahun n-1
Perkiraan pengurangan tahun n-1
4
5 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.-
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.-
Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1 6=3+4-5 3,459,731,470,237.139,207,261,605.361,076,981,291.21,125,247,215.71,038,583,920.520,894,597,575.80,113,158,164.353,101,227,113.131,852,961,857.274,294,500.0.0.2,198,583,081,513.54,189,203,517.4,642,889,059,319.1,997,855,899,127.21,251,813,718.26,375,358,523.97,611,261,959.9,639,278,680.3,164,495,700.98,746,672,666.14,288,721,908,199.-
LAMPIRAN IX : QANUN ACEH NOMOR : 1 Tahun 2015 TANGGAL : 27 Februari 2015 PEMERINTAH ACEH
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : 246
No.
Jenis Aset Lainnya
1
2
Perkiraan Perkiraan saldo pada akhir Saldo pada akhir tahun Perkiraan penambahan pengurangan tahun ntahun n-1 n-2 tahun n-1 1 3 4 5 6 = 3+4-5
1
Aset Tak Berwujud
23,663,045,480.00
-
2
Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
40,685,546,765.05
-
3
Akuisisi Sekolah Penerbangan
6,969,167,700.00
-
4
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
24,749,248,329.43
-
-
24,749,248,329.43
5
Tagihan Penjualan Angsuran
175,903,972.30
-
-
175,903,972.30
96,242,912,246.78
-
JUMLAH
-
23,663,045,480.00 40,685,546,765.05
-
-
6,969,167,700.00
96,242,912,246.78
1.
TAHUN PERTAMA
LAMPIRAN XI.1
: QANUN ACEH NOMOR : 1 Tahun 2015 TANGGAL : 27 Februari 2015
PEMERINTAH ACEH DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman: 247
No.
1
Nama SKPD
2
Nama Kegiatan
3
Lokasi Kegiatan
Jumlah Anggaran TAHUN n-1 (Rp) APBD TA n-1 5
4
JUMLAH
Perubahan APBD TA n-1 6
0.-
0.-
Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1 (Rp) 7
0.-
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) APBD TA n 8
Perubahan APBD TA n 9
0.-
0.-
2.
TAHUN KEDUA
LAMPIRAN XI.2
: QANUN ACEH NOMOR : 1 Tahun 2015 TANGGAL : 27 Februari 2015
PEMERINTAH ACEH DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman: 248
No.
Nama SKPD
Nama Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Perubahan APBD TA n-2 6
APBD TA n-2 1
2
3
4
5
JUMLAH
Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-2 (Rp)
0.-
7
0.-
Jumlah Anggaran TAHUN n-1 (Rp) Perubahan APBD TA n-1 9
APBD TA n-1 8
0.-
Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1 (Rp)
0.-
10
0.-
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) Perubahan APBD TA n 12
APBD TA n 11
0.-
0.-
0.-
LAMPIRAN XII : QANUN ACEH NOMOR TANGGAL
: 1 Tahun 2015 : 27 Februari 2015
PEMERINTAH ACEH DAFTAR DANA CADANGAN ACEH TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : 249
Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan 3
Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan 4
Pengurangan Transfer Ke Kas Daerah 8
Saldo Akhir
Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan
9
10
No.
Tujuan Pembentukan Dana Cadangan
1
2
1.
Dana cadangan dalam rekening dana cadangan umum
205,039,096,700.00
-
5,631,401,835.00
-
210,670,498,535.00
-
2.
Dana Abadi Pendidikan
283,952,016,925.00
-
10,546,983,043.00
-
294,498,999,968.00
-
3.
Dana cadangan dalam rekening dana cadangan pendidikan
245,079,214,367.00
-
3,701,446,628.00
-
248,780,660,995.00
-
19,879,831,506.00
-
-
-
JUMLAH
Saldo Awal
Penambahan Transfer Dari Jasa Giro/Bunga Kas Daerah (Netto) 6 7
5
-
734,070,327,992.00
LAMPIRAN XIII : QANUN ACEH NOMOR
: 1 Tahun 2015
TANGGAL
27 Februari 2015
PEMERINTAH ACEH DAFTAR PINJAMAN ACEH TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : 250
No.
1
Sumber Pinjaman Daerah
Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi
2
3
JUMLAH
Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi
Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)
Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)
Persentase Bunga Pinjaman %
Tujuan Penggunaan Pinjaman
4
5
6
7
8
-
-
-
-
Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun Ini Pokok Pinjaman Daerah (Rp.) 9
-
Jumlah Sisa Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah (Rp.) 11
Bunga (Rp.) 10
-
-
Bunga (Rp.) 12
-