PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN KAPUAS HULU
Penetapan indikator kinerja
daerah
bertujuan
untuk
memberi gambaran tentang
ukuran
keberhasilan pencapaian Visi dan Misi
Bupati
Wakil
dan Bupati
Kapuas Hulu pada akhir periode masa jabatan.Penetapan indikator kinerja Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya disajikan per urusan baik untuk urusan wajib maupun pilihan dengan target yang disajikan selama periode lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang disajikan dalam tabel 9.1 sampai dengan tabel 9.3, sedangkan rincian target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran tahunan per urusan dan per SKPD untuk periode RPJMD tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Lampiran II.
Misi pertama yaitu Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih, dijabarkan kedalam target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran
penetapan
per urusan dan per
SKPD yang dapat dilihat pada tabel 9.1 sebagai berikut :
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Misi Pertama Tujuan Satuan Uraian
1.1
Terselenggaran ya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima
Indikator Kinerja
1
Persentase instansi pemerintah dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD RPJMD 2016 2021
%
Cukup Baik
Baik
2
Opini Laporan keuangan pemerintah daerah dengan predikat WTP
Opini
WDP
WTP
3
Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik (skor B)
%
60
80
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
%
50
70
Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP)
%
40
70
level
1
3
4
5
6
Persentase Penerapan SPIP level 3 di Kabupaten Kapuas Hulu
Sasaran
Uraian
Indikator Kinerja
Satu an
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD RPJMD 2016 2021
Satuan Kerja Pelaksana
Urusan Persandian Meningkatnya kualitas 1.1.1 layanan kepada legislatif.
1
2 Meningkatnya kualitas pengelolaan 1.1.2 keuangan dan aset daerah
1
2
3
4
5
6
Meningkatnya Pengawasan 1.1.3 dan Akuntabilitas Penyelenggaraa n Pemerintahan yang Baik dan Bersih
1
Persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda Persentase Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti. Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu Persentase peningkatan PAD Persentase belanja pegawai terhadap total belanja Persentase PAD terhadap total pendapatan Persentase belanja modal terhadap total belanja Persentase ketergantungan dana transfer terhadap APBD Kab Kapuas Hulu Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti - BPK
- Inspektorat Persentase kasus pengaduan di lingkungan 2 pemerintah daerah yang ditangani Prosentase PKPT 3 yang dilaksanakan.
80
%
%
ya/ tdk
80
Tepat waktu
100
1
100
Tepat waktu
%
11
25
%
34
45
%
3,84
4,71
%
26
39
%
84,03
93
1
1 % %
40
70 85
50
Sekretariat DPRD
%
60
90
%
100
100
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Inspektorat
Sasaran
Uraian
Indikator Kinerja
Meningkatnya kompetensi dan 1.1.4 kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian.
Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan 1 latihan struktural - Struktural
2
3
Meningkatkan akuntabilitas dan 1.1.5 transparansi penyelenggaraa n pemerintahan
1
2 a b 3
4
Satu an
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD RPJMD 2016 2021
%
90
99
- Teknis
%
70
80
- Fungsional
%
80
92
%
50
60
org/ peg
2.257
2.487
Persentase pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3 Prosentase jumlah SKPD yang telah memiliki dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Optimalisasi Lembaga Pelayanan Publik : Standar Pelayanan Publik (SPP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Tindaklanjut Peraturan Bupati Persentase Tindak lanjut keputusan Bupati
%
12,50
81,25
ada/ tdk
ada
ada
ada/ tdk
ada
ada
%
100
%
Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Msyarakat Meningkatnya Rasio personil suasana yang SatpoL PP rasi 1.1.6 1 aman dan tertib terhadap jumlah o dalam penduduk
100
4,8
Satuan Kerja Pelaksana
1
Badan Kepegawaian Daerah
1
Sekretariat Daerah
1
Kantor Satpol PP
100
100
10,10
Sasaran
Uraian kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama
Indikator Kinerja
2
3
4
5 Urusan Statistik Terpenuhinya kebutuhan 1.1.7 data statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan
1 -
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kapuas Hulu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Persentase pemenuhan kebutuhan data statistik daerah: KapuasHulu Dalam Angka Dokumen data pokok Kapuas Hulu Dokumen PDRB
Satu an
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD RPJMD 2016 2021
%
0,67
1,21
%
100
100
kali
2
4
kali
1
2
ada/ tdk
ada
ada/ tdk
Ada
ada/ tdk
Ada
Satuan Kerja Pelaksana
2
Sekretariat Daerah
1
Bappeda
1
Sekretariat Daerah
ada Ada Ada
Urusan Kearsipan Meningkatnya tertib 1.1.8 administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah
Persentase Penerapan 1 pengelolaan arsip secara baku Persentase peningkatan 2 SDM pengelola arsip Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya 1 Kepemilikan KTP 1.1.9 kualitas layanan administrasi 2 Jumlah Pasangan berAkta Nikah kependudukan
%
48,15
81,82
%
100
%
83,94
100
%
72,36
78,77
100
1
Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
Sasaran
Uraian
Indikator Kinerja
Satu an
kepemilikan akta 3 kelahiran per 1000 penduduk Cakupan 4 Penerbitan Kartu Keluarga
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD RPJMD 2016 2021
%
26,34
%
100
Satuan Kerja Pelaksana
100
100
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya pemberdayaan 1.1.1 masyarakat dan 0 desa
1
2
3
4 5
Misi
kedua
Persentase jumlah lembaga masyarakat desa yang mendapat pelatihan TTG Prosentase desa yg administrasi pengelolaan keuangan Desa tertib Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) PKK Aktif Posyandu Aktif
yaitu
Memperkuat
%
21,74
100
%
100
100
%
71,94
100
% %
79,14 81,17
100 100
pertumbuhan
1
Badan Pemberdaya an Perempuan dan KB
ekonomi
kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan, dijabarkan kedalam
penetapan target indikator
kinerja Tujuan dan Sasaran per urusan dan per SKPD yang dapat dilihat pada tabel 9.2 sebagai berikut :
Tabel 9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Misi Kedua Tujuan Uraian
2.1
Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan
Satuan
Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
%
65
71,5
2
Angka Harapan Hidup (AHH)
tahun
72
73,50
%
6,65
9,4
%
89,05
96
3
4
Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun
Sasaran Uraian
Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Satu an
Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
Urusan Pendidikan Meningkatnya Pemerataan dan 2.1.1 Kualitas Pendidikan
1
Angka Partisipasi Murni
-
SD/MI
%
96,80
-
SMP/MTs
%
58,13
2
Angka Partisipasi Kasar
-
SD/MI
%
-
SMP/MTs
%
89,74
95,32
Angka Putus Sekolah SD/MI
%
2,5
0,25
%
0,47
0,02
3 4
SMP/MTs Rata-rata Nilai UN dan UAS
-
SD/MI
-
SMP/MTs
Angk a angk a
122,50
99,00 70,13
120,00
61,75
67,50
48,88
65,05
Sasaran Uraian
Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Satu an
Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
-
Persentase guru sesuai kualifikasi: SD/MI
%
64,26
70,00
-
SMP/MTs
%
15,00
15,00
-
Angka ratarata lama sekolah SD/MI
%
-
SMP/MTs
%
-
Rasio ruang kelas dibandingkan jumlah siswa : SD/MI
%
-
SMP/MTs
%
4,15
-
Rasio guru / murid SD/MI
%
6,3
15
-
SMP/MTs
%
41,10
70
-
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
%
100
100
-
SMP/MTs
%
99,85
100
%
58,00
60,00
Pemu da
34
40
Caba ng OR
8
10
gelan ggan g
198
200
%
85
100
5
6
7
8
9
10
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Meningkatnya Jumlah 2.1.2 prestasi olah 1 pemuda raga dan berprestasi pemuda Jumlah cabang olah 2 raga berprestasi Gelanggang / balai remaja 3 (selain milik swasta) Prosentase ketersediaan 4 Lapangan olahraga
6
6 3
13,30
3
12,00 4,00
Sasaran Uraian
Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Satu an
Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
%
45,60
51,26
kolek si buku
73.043
75.662
peng unju ng
6.862
11.343
even
10
30
carga r buda ya
14
36
%
65
90
%
75
100
%
75
100
%
75
100
%
60
85
Urusan Perpustakaan Meningkatnya 2.1.3 minat baca masyarakat
1
2
3 Urusan Kebudayaan Terpeliharanya seni dan 2.1.4 kebudayaan daerah
1
2
Persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun Penyelenggar aan even seni dan budaya daerah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Urusan Kesehatan Meningkatnya 2.1.5 Derajat Kesehatan Masyarakat
1
2
3
4
5
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang
Sasaran Uraian
Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Satu an
Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
ditangani
6
7
8
9
10
11
12
13
a.
Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurah an Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
85 %
%
100
60
80
%
60
85
%
100
100
%
100
100
%
85
96
%
60
70
%
100
100
Sasaran Uraian
Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
b.
c. d.
e. f.
g.
14
15
16
Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penemuan pasien baru TB BTA Positif Penderita DBD yang ditangani Penemuan penderita diare Prevalensi HIV Prevalensi Penemuan Penderita Kusta (PB+MB) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Ko ta
Satu an
Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
%
25
50
%
70
70
%
100
100
%
60
85
%
0,003
0,003
%
0,001
0,001
%
8
8
%
2,63
1,62
%
8
8
Sasaran Uraian
Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
17
18
19
20
21
22 23
24
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Persentase balita dengan gizi buruk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa Siaga Aktif Jumlah tenaga medis dan para medis -Dokter spesialis -Dokter umum -Bidan -Perawat
25
Jumlah penduduk yang memanfaatka n Rumah sakit :
Satu an
Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
%
100
100
%
15
10
%
265
240
%
13
8,5
%
2,63
1,62
%
85
100
%
8,27
49,64
org
11
16
org
10
14
org
40
80
org
161
260
Sasaran Uraian
Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
26 27 28 -
Satu an
Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
org
14.139
16.752
org
50,68
50,69
kali
3
2
%
20
26
RSUD dr. A. Diponegoro Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD dr. A. Diponegoro Turnover Interval (TOI) RSUD dr. A. Diponegoro Nett Dead Rate RSUD dr. A. Diponegoro
Tujuan ke dua dari Misi ke dua adalah Meningkatnya
Keluarga
Berencana, Kesejahteraan Sosial , Perlindungan Perempuan dan Anak dengan sasaran dan indikator sebagai berikut :
Tujuan Uraian
2.2
Meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial , Perlindungan perempuan dan anak
Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
1
2
Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) suatu cara (All Methods) Meningkatny a presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui Sistim Jaminan Sosial Negara (SJSN) Bidang Kesehatan
Satua n
Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
%
76,90
79
%
25
37
Sasaran
Uraian
Indikator Kinerja
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terselenggaran Rasio Peserta ya pelayanan KB terhadap 2.2.1 keluarga 1 Jumlah berencana dan Pasangan Usia keluarga Subur (PUS) sejahtera yang Rasio akseptor 2 optimal KB Baru Angka Kelahiran 3 Total (Total Fertility Rate/TFR) Prevalensi KB 4 Aktif Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB 5 (PLKB/PKB) di setiap desa/keluraha n Persesentase 6 PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya Persentase perlindungan partisipasi Anak dan 1 perempuan di Pemberdayaan lembaga Perempuan pemerintah 2.2.2 serta 2 Rasio KDRT Kesetaraan Partisipasi Gender angkatan 3 kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan 4 perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 7
Sa tu an
%
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD RPJMD 2016 2021
76,90 79,05
%
20,99
25,45
%
95,39
87,63
%
76,90
79
%
12,76
55,60
%
75
100
%
81
100
%
9,2
11
%
1,50
1,10
%
2,03
2,5
%
18,75
19,05
Satuan Kerja Pelaksana
Badan Pemberday 1 aan Perempuan dan KB
Badan Pemberdaya 1 an Perempuan dan KB
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD RPJMD 2016 2021
Sasaran
Uraian
Sa tu an
Indikator Kinerja Partisipasi angkatan kerja perempuan
5
%
2,03
Satuan Kerja Pelaksana
2,5
Urusan Sosial Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
2.2.3
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
1
PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2
3
Tujuan
ke
tiga
Perekonomian
dari Daerah
Misi
ke
ju ml ah sar an a sos ial
3
12
%
123
148
%
147
171
dua
dengan
adalah
1
DinasTena ga Kerja Transmigr asi dan Sosial
Meningkatnya
Mengoptimalkan
Potensi
Daerah dan Perluasan Kesempatan Berusaha dengan sasaran dan indikator sebagai berikut :
Tujuan Uraian
2.3
Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha
Indikator Kinerja
Satuan
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD 2016 RPJMD 2021
2
Persentase Pertumbuhan Ekonomi PDRB per Kapita
Rp
28.620.000
39.248.691
3
Laju Inflasi
tahun
5,54
5,5
4
Tingkat Kemiskinan
%
9,5
8
5
Angka Pengangguran
%
35,20
28,50
1
%
4
5
Sasaran
Uraian Urusan Tenaga Kerja Meningkatnya kualitas 2.3.1 tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
Indikator Kinerja
1
2
3
4
5
6
Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Jumlah pelatihan kerja Jumlah sertifikasi pekerja
Satu an
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD RPJMD 2016 2021
%
151,07
%
155,07
%
75
Satuan Kerja Pelaksana
1
175,05
Dinas Tenaga Kerja, Transmi grasi dan Sosial
100
%
55
100
jml lat
3
20
jml lat
30
%
18,61
150
Urusan Koperasi dan UKM 2.3.2
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
1
2
3
Prosentase Koperasi aktif Persentase Usaha Mikro Kecil Persentase Usaha menengah
%
99,44
%
0,56
38,32
1
95,41
Dinas Perindus trian, Perdaga ngan dan Koperasi
1,76
Urusan Pariwisata
2.3.3
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
1
a b
Prosentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Wisatawan Domestik Wisatawan Asing
1
wisd om wism an
6.217
9.102
555
811
Dinas Kebuday aan dan Pariwisa ta
Sasaran
Uraian
Indikator Kinerja
2
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Satu an
%
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD RPJMD 2016 2021
0,50
Satuan Kerja Pelaksana
1,20
Urusan Perdagangan
2.3.4
Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan
1
2
4
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan Tera Nilai ekspor daerah
%
1,30
%
30,59
Rp
198,91 M
3,50
1
Dinas Perindus trian, Perdaga ngan dan Koperasi
1
Dinas Perindus trian, Perdaga ngan dan Koperasi
32,20
230,59 M
Urusan Perindustrian 2.3.5
Meningkatnya Produksi Sektor Industri
a
Perkembanga n IKM : jumlah unit
unit
b
tenaga kerja
jml
c
nilai investasi
Rp
1
2
3
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pengrajin
Urusan Penanaman Modal Meningkatnya Kenaikan / kualitas penurunan Nilai pelayanan Realisasi PMDN 2.3.6 1 perijinan dan (milyar rupiah) investasi di daerah
812 1.818 40,600 M
1.120 3.086 56,00 M
%
11,07
11,07
%
2,22
3,57
Rp
0
0
Kantor Penanama n Modal 1 dan Pelayanan Perijinan
Sasaran
Uraian
Indikator Kinerja
2
3
4
5
Urusan Transmigrasi Tersedianya calon 2.3.7 transmigran swakarsa/loka l yang siap diberangkatka n ke tempat tujuan
1
2
Tujuan ke empat
PTSP Kondisi mantap Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Rata-rata lama proses perijinan Jumlah pelimpahan kewenangan perijinan pada PTSP Jumlah Kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi Transmigrasi swakarsa
Satu an
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD RPJMD 2016 2021
ya/td k
ya
ya
IT
ya
ya
hari
3
3
jlm
15
Satuan Kerja Pelaksana Terpadu (KPMP2T)
15
Mou
3
2
%
0
0
1
Dinas Tenaga Kerja, Transmi grasi dan Sosial
dari Misi ke dua adalah Meningkatnya
Kesejahteraan Petani Melalui Peningkatan
Daya Saing
Sektor Pertanian dengan sasaran dan indikator sebagai berikut :
Tujuan Satuan
Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
1
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
%
17
19
2
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
%
26
27
Uraian
2.4
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan daya saing sektor pertanian
Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Sasaran
Uraian
Indikator Kinerja
Sat uan
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD RPJMD 2016 2021
Satuan Kerja Pelaksana
Urusan Pangan 2.4.1
Meningkatnya ketersediaan pangan daerah
1
2
3
4
Ketersediaan kal/ pangan org utama Ketersediaan Kal/ energi dan kapi protein per ta kapita Skor Pola Pangan angk Harapan a (PPH) Penanganan daerah dae rawan rah pangan
13.087,3 7
13.603,00
2.000
2.122,74
43.042
54.927
145,60
155,31
Dinas Pertanian Tanaman 1 Pangan dan Peternak an
Urusan Pertanian 2.4.2
Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan
1
-
2
-
Peningkatan produksi tanaman pangan : padi (ratus /ton) jagung (ratus/ton) Ubi jalar & kacang tanah (ratus/ton) Kedelai & kacang Hijau (ratus/ton) Peningkatan produktivitas tanaman pangan Tanaman Pangan padi (per ha) jagung (per ha) Ubi jalar & kacang tanah (per ha)
kwt/ ton kwt/ ton
43.042 336
54.927 442
677
832
3
12
kwt/ ton kwt/ ton
ton/ ha ton/ ha
21.821
26.574
734
9.785 391
ton/ ha
496
Dinas Pertanian Tanaman Pangan 1 dan Peternak an
Sasaran
Uraian
Indikator Kinerja -
3 2.4.3
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Peternakan
1 a b c 2 a
Kedelai & kacang Hijau (per ha) Cakupan bina kelompok petani Peningkatan produksi peternakan : Sapi (ratus kilo) Kambing (ratus kilo) Babi (ratus kilo) Peningkatan populasi ternak : Ternak besar dan kecil -Sapi (ekor) -Kambing (ekor)
-Babi (ekor) Ternak b unggas -Ayam Ras (ekor) -Ayam Pedaging (ekor) -Itik (ekor) Urusan Kelautan dan Perikanan 2.4.4 Meningkatnya Poduksi 1 produksi dan perikanan : produktivitas Hasil perikanan a perikanan budidaya hasil b perikanan tangkapan Cakupan bina kelompok 2 nelayan
Sat uan
ton/ ha
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD RPJMD 2016 2021 81 102 100
Satuan Kerja Pelaksana
100
%
kilo kilo kilo
ekor ekor ekor
ekor
125.725
160.461
2.066
2.637
140.773
179.667
9.001
11.845
5.519
7.181
20.081
26.126
263.719
343.115
587.303 5.058
764.811 6.581
Dinas Pertanian Tanaman 1 Pangan . dan Peternaka n
ekor ekor
1 . ton 22.960
28.790
23.180
22.200
40
50
ton
%
Dinas Perikan an
Sasaran
Uraian
Sat uan
Indikator Kinerja
Urusan Kehutanan Meningkatnya Produksi dan Produktivitas 2.4.5 Kehuatanan/ Perkebunan
-
Produksi perkebunan : Kelapa Sawit Karet Kakao
-
Kelapa
-
Lada
2
-
Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan Kelapa Sawit
-
Karet
-
Kakao
-
Kelapa
-
Lada
1
Target Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir RPJMD RPJMD 2016 2021
Satuan Kerja Pelaksana
1 ton ton ton
63.874 17.074 247
102.867 19.218 256
ton
42
45,54
ton
11,05
12,21
ton/ ha Ton/ ha ton/ ha ton/ ha ton/ ha
1.313
1.507
724
898
524
576
408
462
534
634
Dinas Perkebu nan dan Kehuta nan
Misi ketiga yaitu Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, dijabarkan kedalam
penetapan target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran
per urusan dan per SKPD yang
dapat dilihat pada tabel 9.3
sebagai berikut : Tabel 9.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kab. Kapuas Hulu Misi Ketiga Tujuan Uraian
3.1
Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
1
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Satuan
Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
%
7,75
8,00
Tujuan Uraian
Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Prosentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Persentase penegakan hukum lingkungan
2
3
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya penataan 3.1.1 kawasan 1 daerah sesuai RUTRW
2
Satuan
Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
%
20
100
%
100
100
Sat uan
Target Capaian Kinerja Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
1,26%
1,35%
11,23%
3,21%
%
100
100
%
100
100
%
16,21
10,75
dan Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
%
%
Urusan Statistik Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, partisipatif dan efektif
Penjabaran Program 3.1.2 1 RPJMD kedalam RKPD Persentase Indikator Kinerja 2 RPJMD yang mencapai target Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Meningkatnya Prosentase pengelolaan pertambanga energi dan n tanpa ijin sumber daya 1 3.1.3 mineral . daerah
Sasaran Uraian
Indikator Kinerja
2
3
Jumlah KK desa yang belum terlayani energi listrik Kontribusi sektor pertambanga n terhadap PDRB
Sat uan
Target Capaian Kinerja Kondisi Awal RPJMD 2016 96
Kondisi Akhir RPJMD 2021 0
7,60
8,45
%
1,19
1,19
%
100
100
%
0,004
0,004
60,31%
80%
20%
20%
0,18
0,27
20%
20%
10
30%
50%
75%
desa
%
Urusan Kehutanan 3.1.4
Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan Hutan
1
2
3
Prosentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Prosentase menurunnya kerusakan kawasan hutan Kerusakan kawasan hutan
Urusan Lingkungan Hidup
3.1.5
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1
Persentase penanganan sampah
%
2
Persentase penegakan hukum lingkungan
%
3
4
5
6
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Prosentase peningkatan usaha/kegiat an yang menggunaka n IPAL Pencemaran status baku mutu air
TPS
%
%
%
Sasaran Uraian
3.1.6
Indikator Kinerja
Terwujudnya Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
1
2
3
4
Tujuan ke dua
Prosentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi Cakupan pelayanan penanggulan gan bencana kebakaran Cakupan pelayanan penanggulan gan bencana alam Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanggulan gan bencana alam dan kebakaran
Sat uan
Target Capaian Kinerja Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
%
53,33
80,00
%
0,002
0,012
%
25,00
25,00
%
80,00
80,00
dari Misi ke tiga adalah Meningkatnya sarana
prasarana dan kelancaran aksesibiltas daerah, membuka daerah terpencil , terisolir dan pengawasan wilayah
perbatasan
dengan
sasaran dan indikator sebagai berikut : Tujuan Uraian
3.2
Meningkatnya sarana prasarana dan kelancaran aksesibiltas daerah, membuka daerah terpencil , terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan
Satuan
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
1
Persentase Kawasan pemukiman kumuh perkotaan
%
0,09
0,05
2
Kondisi jalan mantap kabupaten
%
35,07
61,81
3
Pengembang an pelabuhan
%
20
100
Sasaran Uraian
Target Capaian Kinerja Indikator Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya Persentase Pemenuhan Panjang jalan 3.2.1 kebutuhan 1 kabupaten Infrastruktur dalam kondisi jalan dan baik Jembatan Persentase pemenuhan 2 kebutuhan jembatan Tercapainya Persentase pemenuhan Luas irigasi 3.2.2 kebutuhan 1 Kabupaten pelayanan dalam kondisi irigasi baik Rehabilitasi jaringan irigasi 2 permukaan, air tanah dan rawa (ratus ha) Pengembanga n dan pengelolaan jaringan 3 irigasi (permukaan, air tanah,dan rawa) Panjang jaringan irigasi rawa 4 dalam kondisi baik
Satu an
Kondisi Awal RPJMD 2016
Kondisi Akhir RPJMD 2021
%
46,69%
80,00%
%
85,22%
90,01%
%
62,00%
11,15%
%
35%
37%
%
18,67
29,33
a
Primer
%
0
0
b
Sekunder
%
2.500
1.500
c
Tersier
%
0
0
%
13%
21%
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meningkatny Persentase a kualitas Rumah sarana dan tangga 3.2.3 1 prasarana pengguna air permukiman bersih
2
3
4
Persentase Rumah tangga bersanitasi layak Persentase lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni
%
13%
21%
%
11,23%
3,21%
%
1,26%
1,35%
penu mpa ng
151.754
244.401
KIR
1.092
1.757
%
15
15
%
33
33
%
0,06
0,06
Urusan Perhubungan 3.2.4
Meningkatny a Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau
1
2
3
4
5
Jumlah arus penumpang angkutan umum Kepemilikan KIR angkutan umum Prosentase Pemasangan Rambu-rambu Persentase jumlah dermaga penyeberanga n Persentase ketersediaan angkutan darat
Urusan Komunikasi dan Informatika
3.2.5
Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa
1
2
Intensitas upgrade website Pemkab Kapuas Hulu per minggu Rata-rata publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten
kali/ ming gu
144
144
kali/ ming gu
144
144
87,50
100
35
100
nihil
nihil
Urusan Pertanahan 3.2.6
Meningkatnya pengelolaan dan pengamanan pertanahan
1 2
3
Luas lahan bersertifikat Penyelesaian Kasus Tanah Negara Penyelesian Ijin Lokasi
ha kasu s
ijin
1
3.2.7
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kawasan perbatasan
2
3
4
Pengembanga n Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/ PKSN) Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan Jumlah daerah tertinggal Lokasi Prioritas (Lokpri)
PKS N
1
2
Jml gann guan
70
90
daer ah/d esa
192
0
lokas i
6
7