PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU Tahun 2015 No
Sasaran
No
Indikator
NO
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Ket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Desa
25
6
24,00%
1
Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa
1
Jumlah kelurahan/desa yang tertib administrasinya
2
Jumlah Pengiriman Pegawai pada Tugas Belajar kedinasan
orang
29
25
86,21%
3
Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi
orang
798
798
100,00%
4
Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin
%
100
4
4,00%
5
Jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku
SKPD
1
1
100,00%
6
Jumlah kecamatan yang tertib administrasinya
Kecamatan
23
23
100,00% 70,83
Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp 63.508.974.022,00 dan realisasi sebesar Rp 57.048.852.834 atau 89.83%
2
Mengembangkan nilai-nilai budaya kerja aparatur yang maju dan kondusif
1
Turunnya indikasi penyimpangan anggaran
2
Jumlah publikasi daerah yang telah diterbitkan
3
Kualitas pelayanan kerumahtanggaan
temuan
224
120
146,43%
Kali
50
259
518,00%
Baik/Tidak
baik
baik
100,00% 92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp 8.053.567.100,00 dan realisasi sebesar Rp6.842.288.685,00 atau 84,96%
3
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan
1
Pelaporan Keuangan tepat waktu
2
Tepat Waktu
Tepat
Tepat
100,00%
Prosentase aset tanah milik Pemerintah Daerah yang telah bersertifikat
Aset
231
246
106,49%
3
Prosentase barang milik daerah yang telah terdaftar
%
95,00
95,00
100,00%
4
Opini laporan keuangan Pemerintah Daerah
Opini
WDP
WDP
100,00%
5
Penyusunan LKPJ Kabupaten tepat waktu
Tepat Waktu
Tepat
Tepat
100,00%
6
Penyusunan LAKIP Kabupaten tepat waktu
Tepat Waktu
Tepat
Tepat
100,00%
7
Penyusunan LAPPD Kabupaten tepat waktu
Tepat Waktu
Tepat
Tepat
100,00% 92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp11.851.262.100,00 dan realisasi sebesar Rp10.696.087.705,00 atau 90,25%
4
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1
Penerbitan Izin Mendirikan bangunan
2
%
230
230
100,00%
Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten
Ada/Tidak
Ada
Ada
100,00%
3
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
%
26
50
192,31%
4
Prosentase kepemilikan KTP
Orang
135.527
134.134
98,97%
5
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
%
6
Rasio bayi berakte kelahiran
Orang
911
7
Angka pertumbuhan penduduk
%
1,08
8
Jumlah perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang telah diterbitkan
Ijin
20
15
75,00%
9
Cakupan rata-rata proses penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan
hari
3
3
100,00%
10
Keberadaan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Ada/Tidak
ada
tidak
0,00%
11
Prosentase asset tanah milik Pemda yg bersertifikat
asset
231
246
106,49%
12
Tersedianya sarana dan prasarana umum
Buah
17
17
100,00%
Tersedianya Sumber Daya 13 Manusia (SDM) di bidang terminal
SDM
5
1
20,00%
Kontribusi bidang 14 perhubungan,komunikasi dan informasi terhadap PDRB
(juta)
145,030
93.950
64779,36%
Rupiah
69.000.000
96.928.000
140,48%
Kegiatan
5
5
100,00%
Ada/Tidak
ada
ada
100,00%
Kali
-
-
-
%
64
74,71
116,73%
15 Jumlah retribusi perparkiran 16
Jumlah sistem Informasi dan Komunikasi Manajemen Pemda
17 Pengelolaan Website Pemda 18
Jumlah Penerbitan Izin Pertambangan
Cakupan rumahtangga yang 19 telah mendapatkan pelayanan kelistrikan
69,53
98,97 1.028 1,00
142,34% 112,84% 107,41%
84,87
Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp 129.665.926.311,00 dan realisasi sebesar Rp119.064.847.811,00 atau 91,82%
5
Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah
1
Ketepatan waktu penetapan Perda APBD tahun berjalan
Tepat Waktu
Tepat
Tepat
100,00%
2
Prosentasi terlaksananya agenda kedewanan sesuai dengan rapat Badan Musyawarah DPRD
%
100
100
100,00%
3
Tingkat Pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik
%
80
80
100,00%
4 5 6
Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah Opini BPK terhadap LapKeu Daerah Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
%
100
100
100,00%
Opini
WDP
WDP
100,00%
temuan
224
120
53,57% 81,67
Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp16.805.043.030,00 dan realisasi sebesar Rp14.766.964.229,00 atau 87,87%
6
Memperkuat koordinasi dan hubungan kerja pemerintah daerah dalam lingkup internal maupun eksternal
1
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD
2 3
Dok
1
1
100,00%
Jumlah LSM/Ormas
LSM/Ormas
70
64
91,43%
Jumlah LSM/Ormas yang terdaftar
LSM/Ormas
70
64
91,43% 92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp7.048.574.500,00 dan realisasi sebesar Rp6.808.577.677,00 atau 96,60%
7
Mengembangkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi
1
Tersedianya website Pemerintah Daerah Kapuas Hulu
Ada/Tidak
Ada
ada
100,00% 92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp6.322.606.140,00 dan realisasi sebesar Rp6.142.207.793,00 atau 97,15%
8
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal
1 2
Prosentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta) Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
%
95,77
95,82
100,05%
%
90,75
91,41
100,73%
3
Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
%
85,65
56,40
65,85%
4
Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
%
75,80
42,90
56,60%
5
Angka Partisipasi Sekolah
%
13,38
13,69
102,36%
6
Ratio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia sekolah
Sekolah/PUS
1,50
1,50
100,00%
7
Ratio Guru / Murid
%
6,23
6,80
109,15%
8
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
%
6,60
7,00
93,94%
9
Angka Partisipasi kasar
%
69,16
82,50
119,29%
Angka Pendidikan Yang 10 Ditamatkan
%
20,00
100,00%
11 Angka Putus Sekolah
%
0,20
99,80%
20,00 0,29
87,05
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp35.160.025.400,00 dan realisasi sebesar Rp33.726.230.582,00 atau 95,92%
9
Mengembangkan nilai-nilai budaya serta memelihara aset-aset budaya
1
Jumlah kunjungan wisatawan (domestik )
2
Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah
3
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Orang
4.000
4.153
103,83%
Ada/Tidak
ada
ada
100,00%
Buah
14
14
100,00% 92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp4.249.053.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.019.909.354,00 atau 94,61%
10 Menjamin terselenggaranya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus
1
Rasio guru terhadap murid berkebutuhan khusus
2
Jumlah sekolah anak berkebutuhan khusus
%
13
13
100,00%
Unit
3
3
100,00% 92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp 967.385.000,00 dan realisasi sebesar Rp896.454.601,00 atau 92,67%
11 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
1
Prosentase Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
%
90,07
103,00
114,36%
2
Prosentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan
%
79
95,65
121,08%
3
Tingkat kepuasan pelanggan RSUD
Baik
cukup (53,8%)
53,80%
4
Ratio dokter persatuan penduduk
Orang
22
22
100,00%
5
Ratio tenaga medis persatuan penduduk
Orang
330
241
73,03%
6
Ratio sarana kesehatan persatuan penduduk
puskesmas/ pnddk
23
23
100,00% 79,17
Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp38.420.306.317,00 dan realisasi sebesar Rp26.418.160.477,00 atau 68,76%
12 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1
Cakupan peserta KB aktif
orang
42.430
40.590
95,66%
2
Prosentase Kecamatan bebas rawan gizi
%
80
4,00%
199,95%
3
Angka Kematian Balita per 1.000
%
0,015
0,769%
148,72%
4
Umur Harapan Hidup
Tahun
67
66,75
99,63%
5
Angka Kejadian Gizi Buruk
%
3,00
-100,00%
6
Angka Kematian Ibu Bersalin
%
0,11
0,18
36,36%
7
Prosentase peserta Jamkesmas keluarga Miskin
%
47,62
8
Jumlah regulasi jaminan kesehatan
Buah
8
1,00
57,92
8
8 ibu
121,63%
100,00% 76,25
Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp21.662.787.500,00 dan realisasi sebesar Rp20.917.327.788,00 atau 96,56%
Meningkatnya kualitas 13 kehidupan beragama masyarakat dalam lingkup internal maupun antar agama
1
Jumlah tempat ibadah
Buah
900
887
98,56%
92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp3.551.861.100,00 dan realisasi sebesar Rp3.314.447.560,00 atau 93,32%
14 Meningkatkan prestasi kepemudaan dan keolahragaan
1
Jumlah Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) per 1.000 penduduk
2
Unit
198
198
100,00%
Jumlah Organisasi Olah raga
Organisasi
23
23
100,00%
3
Jumlah Organisasi Kepemudaan
Organisasi
6
6
100,00%
4
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi
cabang
20
20
100,00%
92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp1.743.458.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.578.324.400,00 atau 90,53%
15 Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan serta keadilan gender
1 2 3 4 5 6 7
Prosentase Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintahan Prosentase PKK Aktif Prosentase Posyandu Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan
%
96,99
97,78
100,81%
orang
2,316
2.525
109024,18%
% Unit %
100 278 40
278 376 15
278,00% 135,25% 162,50%
%
444
444,00
100,00%
orang
3.180,00
3.120,00
98,11% 92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp514.652.500,00 dan realisasi sebesar Rp496.991.258,00 atau 96,57%
16 Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada orang cacat,orang lanjut usia dan penyandang masalah sosial
1
2
3
4
5
6
Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban,ketentraman,keind ahan) Persentase (%) korban bencana skala kab. Yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi Prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Prosentase Keluarga Miskin yg memperoleh bantuan
%
17,09
10,54
61,68%
%
100
100,00
100,00%
%
84
47
55,95%
Panti
5
5
100,00%
%
3,14
11
335,67%
%
7
16,61
237,23%
82,50
Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp2.912.124.300,00 dan realisasi sebesar Rp2.742.817.200,00 atau 94,19%
Meningkatkan ketersediaan 17 lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum
1
Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Lokasi Prioritas (Lokpri)
Dokumen
1
1
100,00%
92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp4.065.170.900,00 dan realisasi sebesar Rp3.091.119.007,00 atau 76,04%
18 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sebagai sarana distribusi barang,orang dan jasa
1
Prosentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
%
32,85
34,50
105,03%
2
Prosentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang
%
7,123
8,83
75,99%
3
Prosentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak
%
12,234
11,56
105,49%
%
45,09
43,74
102,99%
%
62
60,00
96,77%
4 5
Prosentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat Prosentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
6
Jumlah Jembatan dengan kondisi baik
unit
479
480,00
100,21%
7
Jumlah Jembatan dengan kondisi sedang
unit
58
61,00
94,83%
8
Jumlah Jembatan dengan kondisi rusak
jumlh
74
71,00
104,05%
90,63
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp112.731.890.000,00 dan realisasi sebesar Rp110.202.256.321,00 atau 97,76%
19 Meningkatkan jalur transportasi dan komunikasi ke wilayah terpencil,terisolir dan perbatasan
1
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam kabupaten
Ada/Tidak
Ada
Ada
100,00%
2
Prosentase Angkutan darat dibanding jumlah penumpang
%
0,06
0,065
108,17%
3
Jumlah penumpang angkutan darat selama satu tahun
Orang
114,015
114,015
100,00%
4
Jumlah/volume angkutan barang selama satu tahun
kg
174,314
174,314
100,00%
92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp164.016.764.250,00 dan realisasi sebesar Rp160.928.027.955,00 atau 98,12%
20 Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah terpencil,terisolir dan perbatasan
1
Tesedianya dokumen pengembangan kawasan Perbatasan
2
Terpeliharanya tapal batas
3
Presentasi penempatan transmigran
Dokumen
2
2
100,00%
Kali
2
2
100,00%
%
-
-
-
92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp1.765.077.750,00 dan realisasi sebesar Rp1.664.530.350,00 atau 94,30%
21 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
1
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
2
3
Rupiah
548.744
466.402
84,99%
Tingkat inflasi kabupaten
%
7
5,54
120,86%
Prosentase kenaikan pendapatan per kapita
%
15
20
135,80%
72,50
Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp4.169.643.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.121.950.500,00 atau 98,86%
22 Meningkatnya pendapatan petani,peternak,nelayan dan pengolah produk pertanian
1
Produktivitas komoditas kehutanan dan perkebunan
2
Ton
5.254,83
5.254,83
100,00%
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
Meter
68.644
54.850
79,91%
3
Produksi komoditas pangan utama
Ton
52.290
43.042
82,31%
4
Produktivitas komoditas pangan utama
Ton
33,29
25,21
75,73%
5
Produksi komoditas hortikultura
Ton
173.717
6.026
3,47%
6
Produktivitas komoditas hortikultura
Ton/ha
131
4,10
3,13%
7
Prosentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
%
37,000
36,844
99,58%
8
Tingkat konsumsi daging
9
Jumlah Ternak
Kg/Kapita/ Tahun
5,40
4,70
87,04%
Ekor
883.506
871.532
98,64%
10 Produksi daging
Ton
1.371
1.197
87,31%
11 Produksi telur
ton
332
371
111,75%
12 Jumlah produksi perikanan
Ton
44.723
34.699
77,59%
%
5,41
9,85
182,07%
Kg/Kapita/ Tahun
37
36
97,30%
Ada/Tidak
Ada
Ada
100,00%
13
Prosentase kontribusi Perikanan terhadap PDRB Kabupaten
14
Tingkat Konsumsi ikan masyarakat
15
Keberadaan regulasi ketahanan pangan
79,83
Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp60.547.239.200,00 dan realisasi sebesar Rp58.211.967.546,00 atau 96,14%
Meningkatkan ketahanan 23 ekonomi masyarakat miskin
1
Jumlah pasar desa
Buah
25
25
100,00% 92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp3.982.959.948,00 dan realisasi sebesar Rp3.499.598.140,00 atau 87,86%
24 Meningkatkan produktivitas industri rumah tangga,industri kecil/menengah dan koperasi
1
Prosentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
(juta)
111.582,96
705.397,80
632,17%
2
Jumlah pasar pemda
Buah
25
31
124,00% 92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp 1.225.345.900,00 dan realisasi sebesar Rp1.165.402.707,00 atau 95,11%
Meningkatkan angka 25 partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
1
Penyerapan Tenaga Kerja oleh Koperasi dan UKM
Orang
735
912
124,08%
92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp324.530.300,00 dan realisasi sebesar Rp324.269.507,00 atau 99,92%
26 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang tentram,tertib dan sadar hukum
1
Jumlah gangguan KAMTIBMAS
Kali
8
8
100,00%
2
Jumlah demonstrasi yg ditujukan kepada Pemerintah Daerah
Kali
1
1
100,00%
92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp1.271.540.499,00 dan realisasi sebesar Rp1.228.129.500,00 atau 96,59%
27 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan ketenagakerjaan
2
Prosentase Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat Pengangguran
3
Angka partisipasi angkatan kerja
1
4 5
Angka sengketa pengusahapengusaha pertahun Rasio daya serap tenaga kerja
%
74,28
72,20
97,20%
%
22
1,44
193,35%
orang
164.135
121.862
74,24%
jmlh sengketa orang
5
5,00
100,00%
2.355
168
7,13% 76,50
Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp2.196.612.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.166.586.000,00 atau 98,63%
28 Menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan
1
Nilai Investasi yang direalisasi
Juta Rp
80.808
1.280.000
1584,00%
2
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Investor
20
14
70,00% 85,00
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp1.244.842.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.141.916.524,00 atau 91,73%
29 Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain
1 2 3 4 5
Tingkat optimalisasi pendapatan asli daerah Prosentase kenaikan PAD dari tahun sebelumnya Prosentase PAD dibanding total penerimaan APBD Prosentase kenaikan Pajak Daerah dari tahun sebelumnya Prosentase Retribusi daerah dibanding Penerimaan Daerah
%
80
80
100,00%
%
82,43
84,18
102,12%
%
4,45
4,80
107,87%
%
265,43
70,03
26,38%
%
2,08
1,01
48,56% 66,50
Cukup Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp108.515.000,00 dan realisasi sebesar Rp107.740.900,00 atau 99,29%
30 Mengendalikan laju perubahan alih fungsi lahan dan fungsi hutan sehingga tercipta keseimbangan lingkungan
1
Prosentase Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
%
0,54
0,54
100,00%
2
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Ha
3.025
3.025
100,00%
3
Kerusakan Kawasan Hutan
Ha
101
4
Luas Lahan yang direboisasi
Ha
560
200,00% 560
100,00% 92,50
Sangat Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp11.048.046.500,00 dan realisasi sebesar Rp7.001.382.621 atau 63,37%
31 Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan lingkungan usaha yang memperhatikan kelestarian lingkungan
1
2
Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Prosentase Rumah tangga pengguna air bersih
Ada/Tidak
Ada
Ada
100,00%
%
65
57,31
88,17%
3
Persentase rumah tinggal bersanitasi
%
60
53,23
88,72%
4
Rasio rumah layak huni
%
60
60
100,00%
5
Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
Ada/Tidak
Tidak
Tidak
0,00%
6
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
Ada/Tidak
Ada
Ada
100,00%
7
Tersedianya data dan informasi serta pengelolaan data base terhadap kualitas lingkungan serta keanekaragaman hayati skala kabupaten
Dok
3
3
100,00%
83,21
Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp16.631.967.500,00 dan realisasi sebesar Rp15.795.948.226,00 atau 94,97%
32 Menurunnya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan
1
2
3
4
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Pelayanan pencegahan pencemaran air.
%
4
3
75,00%
Kali
5
2
40,00%
Kali
5
5
100,00%
Kali
5
5
100,00%
72,50
Berhasil
Catatan : -
Jumlah Anggaran Tahun 2015 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp5.437.038.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.222.216.000,00 atau 96,05%