ROZVAHA v plném rozsahu ke 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ
V souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k dani z příjmů
2013
1x příslušnému finančnímu úřadu
označ. a
AKTIVA
12
Název a sídlo účetní jednotky Stavební bytové družstvo Kateřinky 873
64947327
řád.
Běžné účetní období Korekce
Brutto
c
Proutěná 411/23, Praha 4, 149 00
Minulé úč. období Netto
Netto
AKTIVA CELKEM (ř.02+03+07+12)=ř.13
1
10 481
0
10 481
13 476
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
2
0
0
0
0
B.
Dlouhodobý majetek (ř.04až 06)
3
10 192
0
10 192
13 172
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
4
0
0
0
0
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
5
10 192
0
10 192
13 172
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
6
0
0
0
0
C.
Oběžná aktiva (ř.08 až 11)
7
289
0
289
304
C.I.
Zásoby
8
0
0
0
0
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
9
0
0
0
0
C.III.
Krátkodobé pohledávky
10
42
0
42
4
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
11
248
0
248
300
D.I.
Časové rozlišení
12
0
0
0
0
PASIVA CELKEM (ř.14+20+25)
13
10 481
0
10 481
13 476
A.
Vlastní kapitál (ř.15 až 19)
14
9 247
0
9 247
12 151
A.I.
Základní kapitál
15
55
0
55
56
A.II.
Kapitálové fondy
16
8 899
0
8 899
11 810
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
17
269
0
269
264
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
18
14
0
14
17
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-15-16-17-18-20-25) = ř.40 výkazu zisků a ztráty
19
10
0
10
3
B.
Cizí zdroje (ř.21 až 24)
20
1 234
0
1 234
1 325
B.I.
Rezervy
21
0
0
0
0
B.II.
Dlouhodobé závazky
22
0
0
0
0
B.III.
Krátkodobé závazky
23
-60
0
-60
-39
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
24
1 295
0
1 295
1 364
C.I.
Časové rozlišení
25
0
0
0
0
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY DRUHOVÉ ČLENĚNÍ V souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.
ke
Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k dani z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu
v plném rozsahu 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013
Označení a
12
Název a sídlo účetní jednotky Stavební bytové družstvo Kateřinky 873
Proutěná 411/23, Praha 4, 149 00
64947327
TEXT b
Číslo řádku c
Skutečnost v účetním období sledovaném minulém
I.
Tržby za prodej zboží
1
0
0
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
2
0
0
+
Obchodní marže (ř.01-02)
3
0
0
II.
Výkony
4
201
195
B.
Výkonová spotřeba
5
50
49
+
Přidaná hodnota (ř.03+04-05)
6
151
146
C.
Osobní náklady
7
30
30
D.
Daně a poplatky
8
27
0
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9
0
0
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
10
0
0
11
0
0
12
0
0
F. G.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)
IV.
Ostatní provozní výnosy
13
17
2
H.
Ostatní provozní náklady
14
70
88
V.
Převod provozních výnosů
15
0
0
I.
Převod provozních nákladů
16
0
0
*
Provozní výsledek hospodaření (ř.06-07-08-09+10-11-(+/12)+13-14+(-15)-(-16))
17
42
30
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
18
0
0
J.
Prodané cenné papíry a podíly
19
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
20
0
0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
21
0
0
L.
Náklady z finanančního majetku
22
0
0
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
23
0
0
K.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
24
0
0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)
25
0
0
X.
Výnosové úroky
26
0
0
N.
Nákladové úroky
27
13
18
XI.
Ostřatní finanční výnosy
28
1
0
O.
Ostatní finanční náklady
29
9
9
XII.
Převod finančních výnosů
30
0
0
PĜíloha k úþetní závČrce podle § 39 vyhl. ˇc. 500/2002 Sb. ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: Iý:
´ druzstvo ˇ ˇ ˇ Stavební bytove Katerinky 873, druzstvo ˇ ´ 411/23 Proutena
64947327
Právní forma úþetní jednotky:
´ osoba-nezapsany ´ v obch. rejstríku ˇ Podnikatel-fyzicka
´ ˚ a nebytovych ´ nemovitostí bytu prostor PĜedmČt podnikání (popĜ. úþel zĜízení): Pronajem
Rozvahový den:
31.12.2013
Okamžik sestavení úþetní závČrky:
Osoba odpovČdná za úþetnictví (jméno a podpis):
´ Nevímova
31.12.2013
Datum vzniku úþetní jednotky (popĜ. zahájení þinnosti):
28.3.1996
Osoba odpovČdná za úþetní závČrku (jméno a podpis):
´ Nevímova V
Praze
dne
13.3.2014
Podpisový záznam
´ ˇ ˇ ˚ statutarních ´ ´ ˚ Jmena a príjmení clenu organu: ˇ ˇ ˇ Ing.Milan Císar - predseda predstavenstva ˇ Ing.Pavel Hampacher - ˇ clen predstavenstva ´ ˇ Marcela Koubkova - ˇ clen predstavenstva ODSTAVEC 3 ´ ˚ ˇ ˇ ´ pocet ˇ ˇ ˚ behem ˇ ´ Prum. prepocteny zamestnancu UO: 0 Osobní naklady: 0 ˇ ´ ˇ ´ ˚ (pocet): ˇ ´ Clenove rídících organu 0 Osobní naklady: 0 ˇ ´ ´ jsou statutarním ´ ´ Odmeny osobam, ktere organem: 30000 ˇ ˇ ˚ statutarních ´ ˇ ´ ˚ 0 Odmeny clenum a dozorcích organu: ´ˇ vzniklych ´ ´ ´ ˚ byvalych ´ ´ ˇ ˚ Vyse nebo sjednanych penzijních zavazku clenu ´ ´ ˚ 0 vyjmenovanych organu: ODSTAVEC 4 ´ jsou statutarním ´ ´ Osoby, ktere organem: ´ ´ ˚ ˇ ˇ ´ zajistení ˇ ˇ Pujcka Urok ´ Uver Urok Hlavní podmínky Poskytnuta ----------------------------------------------------------------˚ statutarních ´ ´ ˚ poskytnuty ˇ´ ´ ´ ˇ V t.r. nebyly ˇ clenum organu zadne uvery ˚ ˇ ´ jina ´ plnení ˇ a pujcky, ani ˇ´ zadna ˇ ˇˇ ˇˇ Ostatní plnení Penezní forma Nepenezní forma ----------------------------------------------------------------0 ´ jsou ˇ ´ statutarních ´ ´ ˚ vc. ˇ byvalych ´ ´ Osoby, ktere clenove organu, osob ˚ techto ˇ ´ ˚ a ˇ clenu organu: ´ ´ ˚ ˇ ˇ ´ zajistení ˇ ˇ Pujcka Urok ´ Uver Urok Hlavní podmínky Poskytnuta ----------------------------------------------------------------0 ˇ ˇˇ ˇˇ Ostatní plnení Penezní forma Nepenezní forma ----------------------------------------------------------------0 ´ jsou clenove ˇ ´ jinych ´ ˇ ˇ ´ ˚ Osoby, ktere rídících a dozorcích organu, ˇ byvalych ´ ´ ˚ techto ˇ vc. osob a ˇ clenu org.: ´ ´ ˚ ˇ ˇ ´ zajistení ˇ ˇ Pujcka Urok ´ Uver Urok Hlavní podmínky Poskytnuta ----------------------------------------------------------------0 ˇ ˇˇ ˇˇ Ostatní plnení Penezní forma Nepenezní forma ----------------------------------------------------------------0 ODSTAVEC 5 ˇ ´ obecne ´ ´ˇ ´ Pouzite ucetní zasady: ´ ˇ ´ Ucetní evidence byla vedena ve smyslu Zakona o ´ˇ ucetnictví ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ a podle vyhlasky ´ˇ c.563/91Sb. ve znení pozdejsích predpisu ´ ´ˇ ˚ 500/2002Sb.pro posnikatele (dle ˇ ceskych ucetních standardu). ˇ ˇ ´ zmenam ˇ ´ Druzstvo vede ´ˇ ucetnictví. V roce 2010 nedoslo k ˇ´ zadnym
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
ˇ 64947327 IC:
´ ˇ v postupech ´ˇ uctovaní proti predchozímu roku. ˚ ˇ ´ Zpusob ocenovaní: ˇˇ ˇ ˇ jako ´ ´ ´ Penezní prostredky a ceniny,stejne upohledavky a zavazky ´ ´ ´ ´ ´ papíry byly ocenovany jmenovizymi hodnotami.Zasoby a cenne ´ˇ ucetní jednotka nevlastní. ˚ ´ Zpusob odpisovaní: ´ dum ˚ není vyuzívan ˇ ´ k podnikatelskem ´ ˇ ´ Bytovy cinnosti, proto není odepisovan ˚ ´ ˇ Zpusob stanovení opravnych polozek: ´ ˇ ˇ opravne ´ polozky ˇ ´ ´ Ucetní jednotka netvorí k pohledavkam. ˚ ´ Zpusob stanovení opravek k majetku: ´ ˇ ˇ opravne ´ prostredky ˇ Ucetní jednotka netvorí k majetku. ˚ ˇ ´ ´ ˚ a derivatu ´ ˚ realnou ´ ˇ Zpusob ocenovaní cennych papíru hodnotu, zmeny ´ ´ hodnoty vc. ˇ zmen ˇ v ocenení ˇ realne podílu ekvivalencí podle ´ ˚ financního ˇ ˇ jejich zauctovaní: ´ˇ ´ jednotlivych druhu majteku vc. ´ papíry a derivaty ´ ´ˇ Cenne ucetní jednotka nevlastní. ODSTAVEC 6 ´ ´ polozky ˇ ´ pro analyzu ´ ´ Vyznamne z rozvahy podstatne a pro hodnocene ´ ˇ ´ situace a vysledku ´ ˇ ´ financní a majetkove hospodarení UJ, ktere ´ ˇ nevyplyvají prímo z rozvahy: ´ inveticní ˇ ´ ˇ ˇ rok 2013 - 1 294 702,93Kc ˇ Dlouhodoby uver(anuita) rok 2012 -1 364 239,56Kc ´ ´ ´ ˇ rok 2013 ˇ Pohledavky z titulu najemneho rok 2012 4 434,98Kc 8 547,08Kc ´ ˚ˇ dodavatelum ˚ ˇ rok 2013 ˇ Zavazky vuci rok 2012 -3 751,--Kc - 3 763,--Kc ´ ´ polozky ˇ ´ ´ ´ pro analyzu ´ Vyznamne z vykazu zisku a ztraty podstatne ˇ ´ situace a vysledku ´ ˇ a pro hodnocení financní a majetkove hospodarení ´ ´ nevyplyvají ´ ˇ ´ ´ UJ, ktere prímo z vykazu zisku a ztrat: ´ˇ ˇ uvadene ´ ˇ ´ vyznamne ´ ´ ´ ´ nejsou v rozvaze a vykazu ´ Zvlaste udaje, ktere ´ ˇ vykazany: ´ ´ zisku a ztraty samostatne ˇ ´ dane ˇ z príjmu ˇ ´ ´ Domerky splatne za minula UO:0 ˇ ´ ˇ zavazku ´ Rozpis odlozeneho dan. nebo pohl.:0 Rozpis rezerv:0 ´ bank. ´ ˇ ˇ ´ Dlouhodobe uvery vc. urok. sazeb:-1 364 240 ˇ ˇ ´ ˇ Popis zajistení uveru:nemovitost ˇ ´ dotace na inv. a prov. ´ˇ Prijate ucely:0 ODSTAVEC 7 ˇ ˇ ´ Rozbor polozky "Zrizovací vydaje": ´ ˇ ´ zrizovací ˇ ´ Ucetní jednotka nema vydaje. ´ ´ ´ k rozvahovemu ´ Pohledavky a zavazky, ktere dni mají dobu splatnosti ˇ nez ˇ pet ˇ let: delsí ´ ´ Pohledavky Zavazky ----------------------------------------------------------------´ ˇ ´ ´ Ucetní jednotka nevykazuje pohledavky a zavazky s dobou ˇ nez ˇ pet ˇ let. splatnosti delsí ˇ ´ zastavním ´ ´ ˇ ´ bremenem, ˇ Majetek zatízeny pravem nebo vecnym s uvedením ˇ ´ ´ ˇ ˇ prevedeneho nebo poskytnuteho zajistení: ˚ je zatízen ˇ ´ ´ ˇ ˇ Dum zastavním pravem v souvislosti s jistením ´ ´ ˇ ˚ poskytnutych uveru.
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
Označení a
Číslo řádku c
TEXT b
Skutečnost v účetním období sledovaném minulém
P.
Převod finančních nákladů
31
0
0
*
Finanční výsledek hospodaření (ř.18-19+20+21-22+23-24(+/-25)+26-27+28-29+(-30)-(-31))
32
-21
-27
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
33
0
2
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.17+32-33)
34
21
1
XIII.
Mimořádné výnosy
35
0
3
R.
Mimořádné náklady
36
0
0
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
37
0
0
*
Mimořádný výsledek hospodaření (ř.35-36-37)
38
0
3
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
39
11
0
***
Výsledek hospodaření za účetní období (ř.34+38-39)
40
10
3
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.40+33+37+39)
41
21
6
Okamžik sestavení účetní závěrky:
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
Tel:
Okamžik sestavení účetní závěrky:
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
Tel: