Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - Kesehatan
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Uraian
Program Kegiatan 1
2
3
( 1.02. ) - Kesehatan 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. 08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman
17. 18. 20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
24.
Pengadaan Barang Quasi
69.
Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor
09.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
02.
11.
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Kota Tangerang
100%
704.870.000,00
447.240.000,00
447.240.000,00
440.410.000,00
2.039.760.000,00
Kota Tangerang
100%
1.104.738.500,00
449.900.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
2.154.638.500,00
Kota Tangerang
100%
257.138.100,00
-
-
-
257.138.100,00
Kota Tangerang
100%
211.312.000,00
-
-
-
211.312.000,00
Kota Tangerang
100%
118.190.800,00
-
-
-
118.190.800,00
Kota Tangerang
100%
210.552.000,00
Kota Tangerang
100 %
314.203.500,00
314.203.500,00
314.203.500,00
314.203.500,00
1.256.814.000,00
Kota Tangerang
100%
420.000.000,00
360.000.000,00
360.000.000,00
186.000.000,00
1.326.000.000,00
Kota Tangerang -
Dinkes, Labkesda, BP Pemda & 32 Puskesmas 100 %
Kota Tangerang
100 %
Kota Tangerang
100%
Kota Tangerang
100%
611.600.000,00 10.000.000,00
9.770.000,00
339.500.000,00
-
300.000.000,00
-
100.000.000,00
-
210.552.000,00
-
9.770.000,00
-
739.500.000,00
-
556.013.400,00
-
-
556.013.400,00
-
114.550.000,00
-
-
114.550.000,00
-
-
611.600.000,00
-
21.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kota Tangerang
100%
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
100 %
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Tangerang
100%
484.930.000,00
197.660.000,00
141.310.000,00
8.940.000,00
832.840.000,00
Kota Tangerang
100%
44.000.000,00
42.000.000,00
42.000.000,00
39.368.000,00
167.368.000,00
28. 05.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kode
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
10.000.000,00 110.000.000,00
10.000.000,00 -
-
30.000.000,00
-
110.000.000,00
Halaman : 2 Kode Program Kegiatan 1
2
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
Uraian
(kuantitatif)
4
3
5
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kota Tangerang
100%
42.
Kota Tangerang
100%
43.
Penyusunan Akreditasi Jabatan Fungsional Kesehatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah
Kota Tangerang
100%
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
06.
03. 04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
100.
Penyusunan RKBU
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
21. 77.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD Pengelolaan Website SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
87.
Penyusunan Profil Kesehatan Daerah
99.
Penyusunan Laporan SPM SKPD
15.
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
108.132.000,00 100.767.500,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
02.
Triwulan
Sumber
-
67.500,00 -
11=7+8+9+10
-
-
108.132.000,00
-
-
100.835.000,00
62.542.500,00
12.600.000,00
75.142.500,00
-
6 Buku Laporan Keuangan Semesteran Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015
-
14.240.000,00
-
-
14.240.000,00
-
6 Buku Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015
-
13.072.000,00
-
-
13.072.000,00
-
6 buah buku Laporan Keuangan Dinas Kesehatan T.A 2014 5 buku
-
-
16.465.000,00
-
27.150.000,00
-
4 buku RKPA 2015, 4 buku DPPA 2015 dan 6 buku RKA 2016
-
3 Buku Revisi RENSTRA Th 2014-2018 dan 10 buku RENJA Th 2016 5 buku Penetapan Kinerja
-
1 laporan RKBU dan RKPBU 2016
-
4 buku Evaluasi Renja 2014
-
Kota Tangerang
5 buku Profil Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 100%
-
Kota Tangerang -
50 buku Profil Kesehatan Kota Tangerang 2014 5 buku Laporan SPM
16.465.000,00
-
27.150.000,00
-
-
-
51.300.000,00
30.830.000,00
82.130.000,00
27.715.000,00
35.120.000,00
-
-
62.835.000,00
1.350.000,00
16.950.000,00
-
-
18.300.000,00
9.790.000,00
-
-
9.790.000,00
-
54.520.000,00
26.400.000,00
26.400.000,00
26.400.000,00
133.720.000,00
12.985.000,00
-
-
12.985.000,00
17.918.000,00
107.820.000,00
-
-
125.738.000,00
1 website
15.399.000,00
30.537.000,00
20 Buku Laporan Keuangan Triwulanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015
22.238.200,00
-
-
34.937.000,00 22.238.200,00
4.882.500,00
42.850.000,00
-
1.080.000,00
28.680.000,00
-
39.337.000,00 -
777.500,00
120.210.000,00 44.476.400,00
48.510.000,00
-
29.760.000,00
-
7.977.000.350,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Kota Tangerang
-
05.
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kota Tangerang
Pertemuan pengelolaan obat 32 PKM dan 1 UPTD Kesda, Laporan Hasil Kerja Tim Pencacahan Obat, Embalage Obat, Pemusnahan Obat, Pengelola cold
73.200.000,00
7.914.320.350,00
62.680.000,00
33.785.000,00
19.620.000,00
33.985.000,00
160.590.000,00
Halaman : 3 Kode Program Kegiatan 1
2
09. 16.
Uraian 3
Pembinaan Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Kota Tangerang
30 Puskesmas + 2 Puskesmas dengan rumah bersalin + 1 Kesda + 1 Labkesda
Kota Tangerang
100 %
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
20.550.000,00
83.815.200,00
42.900.000,00
352.451.000,00
203.218.000,00
293.838.750,00
11=7+8+9+10
6.651.900,00
153.917.100,00
2.176.000,00
984.000,00
558.829.000,00
82.046.300,00
4.700.000,00
221.686.300,00
123.278.750,00
1.005.680.000,00
9.338.000,00
175.014.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
09.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
13.
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
18.
Sosialisasi Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Kader Posyandu, Guru TK dan Guru SD
26.
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Tangerang
27.
Utilisasi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Tangerang
30.
Pembangunan Sistem Kesehatan Daerah
31. 32. 33. 34.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
02.
Kota Tangerang
1. Pertemuan Evaluasi Program UKS 4 kali setahun 2. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTP untuk 40 orang siswa/i 3. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTA untuk 40 orang siswa/i 4. Pembinaan 640 orang Dokter Kecil 5. Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Tangerang 6. Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR) Bagi 32 petugas Puskesmas
84.640.000,00
50.300.000,00
Kota Tangerang
Tersedianya jumlah tenaga pendukung pelayanan kesehatan masyarakat diluar gedung (supir) 6 orang supir dinas kesehatan dan 35 orang supir puskesmas / pustu dan 1 orang petugas proteksi radiasi
293.073.750,00
295.488.750,00
Kota Tangerang
-Meningkatnya program promotif dan preventifkesehatan gigi dan mulut bagi 64 Guru PAUD, 64 Guru TK, 64 Guru MI/Swasta -32 SD Percontohan termonitoring -32 Tk Binaan termonitoring
140.676.000,00
25.000.000,00
Kota Tangerang
Masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah
51.528.275.000,00
80.665.225.000,00
547.750.000,00
584.950.000,00
133.326.200.000,00
Kota Tangerang
97.130.000,00
57.780.000,00
57.780.000,00
57.780.000,00
270.470.000,00
Kota Tangerang
Laporan Verifikasi Utilisasi pelayanan kesehatan di RS seKota Tangerang (100 kasus) 100%
227.858.000,00
138.277.000,00
Penanggulangan Krisis Akibat Bencana
Kota Tangerang
32 Puskesmas
141.592.500,00
45.372.500,00
42.632.500,00
43.202.500,00
272.800.000,00
Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Benda Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Jurumudi Baru
Kota Tangerang
32 puskesmas
105.670.000,00
18.125.000,00
24.350.000,00
14.700.000,00
162.845.000,00
Kota Tangerang
11.965 orang
272.906.885,00
266.753.995,00
278.138.055,00
232.311.465,00
1.050.110.400,00
Puskesmas Jurumudi Baru
12.983 Orang
273.105.540,00
285.052.305,00
279.242.140,00
289.241.615,00
1.126.641.600,00
-
-
-
366.135.000,00
Halaman : 4 Kode Program Kegiatan 1
2
35. 36.
38. 39. 40. 41. 42.
3
III
IV
8
9
10
11=7+8+9+10
315.589.925,00
315.589.925,00
1.354.768.800,00
Kota Tangerang
7.481 orang
164.764.810,00
146.434.410,00
184.735.204,00
169.053.976,00
664.988.400,00
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cibodassari Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cikokol Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Ciledug Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cipadu Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cipondoh Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gembor
Kota Tangerang
Jum;ah Peserta 16.984 orang
466.524.629,00
392.179.195,00
356.670.788,00
303.938.188,00
1.519.312.800,00
Puskesmas Cikokol Puskesmas Ciledug Kota Tangerang
7.686 orang
198.677.770,00
206.783.470,00
150.516.270,00
140.801.290,00
696.778.800,00
29.601 orang
627.719.950,00
654.615.850,00
730.571.150,00
663.321.050,00
2.676.228.000,00
29.601 orang
340.354.020,00
236.726.164,00
216.822.046,00
194.869.858,00
988.772.088,00
Kota Tangerang
16.299 orang
356.427.260,00
427.944.620,00
452.119.260,00
253.233.260,00
1.489.724.400,00
Wilayah Kerja Puskesmas Gembor Wilayah Kerja Puskesmas Gondrong Kota Tangerang
10.153 orang
192.473.840,00
258.253.728,00
225.400.792,00
225.729.240,00
901.857.600,00
5.630 orang
130.612.800,00
127.109.450,00
126.633.750,00
116.024.800,00
500.380.800,00
15.793 Orang
404.150.280,00
349.746.940,00
337.080.040,00
310.476.340,00
1.401.453.600,00
Puskesmas Jatiuwung Kota Tangerang
19.311 orang
458.516.699,00
390.783.299,00
384.848.775,00
462.597.079,00
1.696.745.852,00
18.322 Orang
408.622.650,00
303.506.050,00
303.506.050,00
303.506.050,00
1.319.140.800,00
Kota Tangerang
21.700 orang
636.877.477,00
433.041.541,00
484.777.440,00
366.856.342,00
1.921.552.800,00
Wilayah Kerja Puskesmas Kedaung Wetan Wilayah Puskesmas Ketapang Kota Tangerang
19.833 orang
402.204.097,00
408.916.240,00
462.143.482,00
452.379.671,00
1.725.643.490,00
5.616 orang
132.492.372,00
131.284.624,00
116.645.567,00
111.825.837,00
492.248.400,00
23920 orang
551.980.411,00
543.402.863,00
443.103.892,00
418.807.634,00
1.957.294.800,00
Puskesmas Larangan Utara Kota Tangerang
19.817 orang
362.662.435,00
370.043.020,00
353.861.205,00
358.423.710,00
1.444.990.370,00
28.173 orang
642.711.820,00
646.865.470,00
570.975.690,00
621.297.820,00
2.481.850.800,00
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Ketapang
50.
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Kunciran Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Larangan Utara Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Neglasari
52.
II
7
358.763.125,00
49.
51.
I
6
364.825.825,00
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Jalan Baja Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Jatiuwung Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Karang Tengah Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Karawaci Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Kedaung Wetan
48.
5
15.332 orang
44.
47.
4
Jumlah
Dana
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gondrong
46.
(kuantitatif)
Triwulan
Sumber
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Batuceper Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Bugel
43.
45.
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
37.
Uraian
Halaman : 5 Kode Program Kegiatan 1
2
3
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pabuaran Tumpeng
54.
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Panunggangan Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pasar Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pedurenan Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Periuk Jaya
56. 57.
58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 17.
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pondok Bahar Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Poris Gaga Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Poris Plawad Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Sangiang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Sukasari Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Tajur Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Tanah Tinggi Program Pengawasan Obat dan Makanan
06.
Pembinaan Sarana Obat dan Bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Puskesmas Pabuaran Tumpeng Kota Tangerang
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
9.253 orang
308.012.380,00
157.950.440,00
185.534.440,00
166.768.340,00
818.265.600,00
12.905 orang
335.625.430,00
318.678.408,00
238.875.430,00
241.929.532,00
1.135.108.800,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
53.
55.
19.
Uraian
Puskesmas Pasar Baru Kota Tangerang
4887 Orang
114.249.030,00
122.546.070,00
84.734.970,00
91.787.130,00
413.317.200,00
2.656 orang
104.624.020,00
50.884.660,00
43.819.360,00
43.014.360,00
242.342.400,00
Wilayah Kerja Puskesmas Periuk Jaya Puskesmas Pondok Bahar Puskesmas Poris Gaga Wilayah Kerja Puskesmas Poris Plawad Kota Tangerang
12.936 orang
334.225.489,00
370.843.311,00
223.805.800,00
209.631.400,00
1.138.506.000,00
5.210 orang
162.563.835,00
119.914.155,00
101.405.755,00
77.385.455,00
461.269.200,00
5.592 orang
124.114.280,00
156.858.326,00
128.355.114,00
86.039.480,00
495.367.200,00
5.132 orang
206.449.524,50
120.312.420,50
144.552.093,50
144.552.093,50
615.866.132,00
5.392 orang
206.935.560,00
81.133.880,00
84.343.880,00
105.445.880,00
477.859.200,00
Kota Tangerang
20.278 orang
490.814.050,00
477.407.750,00
426.614.600,00
397.754.800,00
1.792.591.200,00
Wilayah Kerja Puskesmas tajur Kota Tangerang
12.438 orang
328.189.538,00
297.857.900,00
238.967.162,00
234.887.400,00
1.099.902.000,00
12.074 orang
347.623.640,00
223.554.770,00
306.003.470,00
181.690.920,00
1.058.872.800,00
Kota Tangerang
100 %
62.572.000,00
65.530.000,00
86.472.000,00
28.426.000,00
243.000.000,00
Halaman : 6 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
02.
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 01. 02. 03.
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian makanan tambahan dan vitamin Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
913.966.375,00
604.293.250,00
355.093.625,00
2.400.000.000,00
19.400.000,00
56.080.000,00
13.450.000,00
12.050.000,00
100.980.000,00
Informasi Status Gizi Balita Se-Kota Tangerang
65.476.800,00
24.040.000,00
-
-
89.516.800,00
Kota Tangerang
211 balita usia 6-24 bulan penduduk miskin
416.850.000,00
2.700.000,00
-
-
419.550.000,00
Kota Tangerang
1. 88.75% 2. 92.25% 3. 100%
8.055.600,00
145.738.000,00
1. Adanya Peningkatan jumlah kelurahan siaga aktif di kota tangerang 2. Adanya Koordinasi Pembinaan Kota Sehat 3. Adanya Koordinasi Pokjanal Kelurahan Siaga Tingkat Kota Tangerang 4. 32 orang petugas pemegang program promosi kesehatan di Puskesmas 5. Penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 6. 70 anggota pramuka mengikuti orientasi untuk menjadi anggota Saka Bakti Husada 7. 55 anggota SBH mendapatkan pembekalan 24 Syarat Kecakapan Khusus (skk) 8. 100 anggota SBH mengikuti kegiatan Transisi 9. 100 anggota Saka Bakti Husada dilantik menjadi SBH Kota Tangerang 10. Adanya petugas posko kesehatan SBH 11. Adanya bimbingan teknis petugas promosi kesehatan 12. Adanya kader PANTANG (Pelajar Anti Narkoba Kota Tangerang) 13. Adanya koordinasi Kegiatan PHBS Tk Kota, Masyarakat dan Institusi pendidikan 14. Adanya penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 15. Tersedianya Poster Bingkai dan Stiker Kesehatan
526.646.750,00
Kota Tangerang
1 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga di Tk Kecamatan, 6 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga Tk Kelurahan 50 orang kader 1 Kelurahan
Kota Tangerang
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
01.
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
76.475.000,00
18.540.000,00
248.808.600,00
Halaman : 7 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
04.
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga SadarGizi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 05.
Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan tempat-tempat umum
10.
Survei Sanitasi Dasar
08.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi
22.
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
1. 32 TPG Puskesmas 2. 117 Orang TP-PKK se-Kota Tangerang 3. 64 balita 4. 32 TPG Puskesmas 5. 8 Pos Gizi 6. 32 TPG Puskesmas 7. 260 peserta
Triwulan
Sumber
Kota Tangerang
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
39.929.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
21.
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
83.255.600,00
143.100.000,00
399.712.100,00
248.133.000,00
154.839.000,00
116.049.000,00
108.280.000,00
627.301.000,00
Kota Tangerang
1. 28 Rumah Sakit 2. 15 Hotel 3. 15 Kolam Renang 4. 32 Puskesmas 5. 15 Klinik/lab Swasta 6. 6 Pasar. 7. 198 Sekolah. 8. 20 Rumah Makan&Jasa Boga. 9. 10 pengelola Damiu. 10. 15 Klinik. 11. 32 Sanitarian. 12. 96 Sampel Air Bersih. 13. 25 Sampel Air PDAM. 14. 32 Puskesmas. 15. 49920 Rumah. 16. 500 Kg plastik Sampah Medis. Tersusunnya dokumen Survei EHRA
45.935.000,00
59.760.000,00
52.502.000,00
3.600.000,00
161.797.000,00
Kota Tangerang
100 %
151.815.500,00
253.485.500,00
112.980.000,00
104.890.000,00
623.171.000,00
Kota Tangerang
62.093.000,00
117.505.000,00
42.320.000,00
39.210.000,00
261.128.000,00
Kota Tangerang
1. 100% 2. 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun 100 %
166.810.000,00
151.987.500,00
81.367.500,00
108.710.000,00
508.875.000,00
Kota Tangerang
100 %
156.187.000,00
48.798.000,00
175.093.000,00
37.167.000,00
417.245.000,00
106.045.000,00
203.980.000,00
141.055.000,00
91.495.000,00
542.575.000,00
59.935.000,00
147.505.000,00
6.400.000,00
213.840.000,00
14.785.000,00
126.785.000,00
09.
Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
16.
Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS
17.
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
18.
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Kota Tangerang
100 %
Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
Kota Tangerang
100 %
Kota Tangerang
100%
4.292.000,00
68.417.000,00
39.291.000,00
Kota Tangerang
100%
86.505.000,00
61.890.000,00
33.400.000,00
19. 23.
11=7+8+9+10
133.427.500,00
-
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 09. 11.
Pembinaan dan penyuluhan teknis penatalaksanaan bagi sarana kesehatan Perawatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025:2005
-
181.795.000,00
Halaman : 8 Kode Program Kegiatan 1
2
17. 20.
25.
04. 24. 37.
43. 51.
28. 13. 29. 09.
30.
3
Perawatan Sistem Managemen Mutu ISO Pelayanan Kesehatan Akreditasi UPTD Puskesmas Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Instalasi Farmasi Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaaan Puskesmas Keliling Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Kesda
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Labkesda Rehabilitasi IPAL UPTD
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan Fasilitas Kesehatan Swasta Dalam Sistem Rujukan Maternal dan Neoternal Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber I
II
III
IV
6
7
8
9
10
Kota Tangerang
6 Puskesmas dengan standar ISO 9001:2008
Kota Tangerang Kota Tangerang
7 Puskesmas Terakreditasi Internal dan 32 Puskesmas Menjadi PPK - BLUD Manajemen ISO 9001 : 2008
Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang
Tersedianya sarana dan prasarana berupa 10 buah barang dan sertifikasi izin pelayanan dental x-ray 100%
41.680.000,00
49.500.000,00
Kota Tangerang
7 Sarana UPTD Puskesmas ( Puskesmas bersalin gembor, puskesmas bersalin cipondoh, puskesmas batuceper, puskesmas cibodasari, puskesmas sukasari, puskesmas neglasari, puskesmas karawaci baru)
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Jumlah
Dana
135.630.000,00
45.250.000,00
19.115.000,00
53.644.000,00
66.574.000,00
-
60.000.000,00
73.760.000,00
4 Unit
-
828.160.000,00
Tersedianya Pengadaan Alat Dental Unit dan Alat-alat Laboratorium (8 Item)
-
2.001.779.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
21.
Uraian
-
11=7+8+9+10
207.235.000,00
180.880.000,00 346.568.000,00
-
133.760.000,00
-
828.160.000,00
-
2.038.649.000,00
-
-
41.680.000,00
527.460.000,00
-
-
576.960.000,00
23.402.500,00
175.260.000,00
-
-
198.662.500,00
100 %
39.782.500,00
188.295.000,00
1. Sosialisasi Paud Terintegrasi dengan SDIDTK untuk 150 orang Guru TK 2. Pelatihan SDIDTK untuk 32 orang Guru TK
67.275.000,00
43.420.000,00
-
36.870.000,00
20.259.000,00
-
101.715.000,00
-
350.051.500,00
110.695.000,00
Halaman : 9 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
3
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
05.
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman hasil produksi industri rumah tangga
31.
32. 03. 08. 35.
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Kemitraan Jaminan Kesehatan
01.
Penunjang Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. 13.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
186.010.000,00
62.410.000,00
62.410.000,00
397.990.000,00
99.078.000,00
150.906.000,00
108.901.000,00
89.615.000,00
448.500.000,00
21.250.000,00
21.250.000,00
21.250.000,00
21.250.000,00
85.000.000,00
97.228.500,00
135.891.000,00
24.618.000,00
32.586.000,00
290.323.500,00
100%
296.502.500,00
79.620.000,00
70.350.000,00
67.650.000,00
514.122.500,00
100%
45.000.000,00
1.260.000,00
Pertemuan Evaluasi Program Usila 3 Kali/Tahun Pertemuan Evaluasi Program PHN 3 Kali/Tahun Kontak Kader Posbindu Sebanyak 160 orang Senam Lansia Tingkat Kota Tangerang sebanyak 100 orang Penyuluhan Usia Lanjut di 160 Posbindu Latihan Ulang Kader di 13 Kecamatan Pengadaan KMS Lansia sebanyak 9800 lembar
87.160.000,00
Kota Tangerang
100%
Kota Tangerang Kota Tangerang
420 pasien ibu bersalin di 2 Puskesmas dengan Ruang Bersalin 100 %
Kota Tangerang
Kota Tangerang
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
01.
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
-
-
46.260.000,00
Halaman : 10 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan 4
3
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
109.227.217.524,50
14.358.838.695,50
71.944.926.346,50
12.223.815.715,50
Tangerang,
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak NIP : 196112141989031003
PENGGUNA ANGGARAN,
Hj. Roostiwie, SKM. M.Si NIP : 195703271980032006
11=7+8+9+10
207.754.798.282,00