RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Prosentase fasilitasi pembinaan kepemudaan yang industri olahraga produktif dan inovatif.
Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha
prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan prosentase pemuda kota malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat propinsi
Jumlah kegiatan kepemudaan
TARGET KINERJA SASARAN TR1 TR2 TR3 TR4 3 75%
6,67%
0,10%
13,33%
9
PROGRAM dan KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
4
5
6
7
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Rp 1. Dialog Pelaku Home Industri Olahraga Terpenuhinya 50 Pelaku Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, Rp jumlah peserta Home Industri mengirimkan undangan kepada peserta dialog OR dan menyiapkan honorarium untuk narasumber serta uang saku bagi peserta dialog
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
8
9
1.060.000.000 bidang 60.000.000 Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga
2. Pembinaan Kemampuan dan Terpenuhinya Keterampilan Kerja Masyarakat di jumlah peserta Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Melalui Pelatihan Menjahit dan Bordir Tingkat Dasar
40 Peserta
Menyusun jadwal, menyiapkan tempat pelatihan, narasumber dan instruktur, mengirimkan undangan kepada peserta pelatihan, menyiapkan sarana & prasarana pelatihan, serta menyiapkan honorarium narasumber dan uang saku bagi peserta pelatihan
Rp
245.099.000
3. Pembinaan Kemampuan dan Terpenuhinya Keterampilan Kerja Masyarakat di jumlah peserta Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Melalui Pelatihan Menjahit dan Bordir Tingkat Lanjutan
40 Peserta
Menyusun jadwal, menyiapkan tempat pelatihan, narasumber dan instruktur, mengirimkan undangan kepada peserta pelatihan, menyiapkan sarana & prasarana pelatihan, serta menyiapkan honorarium narasumber dan uang saku bagi peserta pelatihan
Rp
226.099.000
4. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Melalui Pelatihan Menjahit dan Bordir Tingkat Terapan 5. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Melalui Pelatihan Tatarias Kecantikan
Terpenuhinya jumlah peserta
40 Peserta
261.599.000
Terpenuhinya jumlah peserta
40 Peserta
Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, Rp mengirimkan undangan kepada peserta dialog dan menyiapkan honorarium untuk narasumber serta uang saku bagi peserta dialog Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, Rp mengirimkan undangan kepada peserta dialog dan menyiapkan honorarium untuk narasumber serta uang saku bagi peserta dialog Rp
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1. Seleksi Paskibraka Provinsi
Terpilihnya 2 pemuda jumlah paskibraka Kota Malang yang akan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan, Rp mengirimkan undangan pelaksanaan seleksi ke sekolah menengah, menyiapkan Juri dan menyiapkan honoraium juri
2. Seleksi Pemuda Pelopor
12 pemuda Terpilihnya jumlah pemuda pelopor Kota Malang yang akan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan, Rp mengirimkan undangan pelaksanaan seleksi ke kelurahan dan OKP, menyiapkan Juri dan menyiapkan honoraium juri
267.203.000
511.000.000 Bidang Pemberdayaan Pemuda 87.500.000
107.500.000
JADWAL KEGIATAN KET. TR2 TR3 TR4 TR1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
TARGET KINERJA SASARAN TR1 TR2 TR3 TR4 3
Jumlah OKP
Meningkatnya kualitas peringkat kota malang dalam event pembinaan olahraga keolahragaan tingkat provinsi yang intensif dan berkelanjutan Prosentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada even olahraga tingkat provinsi
164
PROGRAM dan KEGIATAN 4
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
5
6
9
4. Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Terpenuhinya 100 pemuda jumlah pemuda peserta sosialiasi
Rp
75.000.000
5. Pembinaan Wawasan Kebangsaaan bagi Pemuda
Terpenuhinya jumlah pemuda peserta pembinaan
100 pemuda
Rp
75.000.000
6. Forum Komunikasi antar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)
Terpenuhinya jumlah OKP peserta Forum
10 Okp
Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, mengirimkan undangan kepada peserta sosialisasi dan menyiapkan honorarium narasumber serta uang saku bagi peserta sosialisasi Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, mengirimkan undangan kepada peserta sosialisasi dan menyiapkan honorarium narasumber serta uang saku bagi peserta sosialisasi Menyusun jadwal, menyiapkan gedung, mengirimkan undangan kepada OKP dan menyiapkan honorarium narasumber serta uang saku bagi peserta forum komunikasi
Rp
75.000.000
1. Pengiriman Atlet POPDA
Terpenuhinya jumlah atlet
120 Atllet
Menyusun jadwal, menyiapkan penginapan Rp dan sarana prasarana penunjang lainnya untuk atlet, pelatih dan official serta menyiapakan uang saku bagi atlet, pelatih dan official
2. Lomba Olahraga Tradisional
Terpenuhinya jumlah cabor
4 cabor
3. Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional
Terpenuhinya jumlah cabor
4 cabor
Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan Rp dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan lomba ke kelurahan dan karang taruna Menyusun jadwal, menyiapkan penginapan Rp dan sarana prasarana penunjang lainnya untuk atlet, pelatih dan official serta menyiapakan uang saku bagi atlet, pelatih dan official
4. Seleksi POPDA
Terpenuhinya jumlah cabor peserta seleksi
14 cabor
Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan seleksi ke sekolah menengah/kejuruan dan menyiapkan honorarium Juri/Wasit
Rp
133.100.000
5. Pemusatan Latihan POPDA
Terpenuhinya jumlah cabor peserta pemusatan
14 cabor
Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, membuat surat tugas untuk atlet, dan pelatih serta menyiapkan honorarium bagi pelatih dan uang saku atlet
Rp
150.000.000
6. Prakualifikasi POPDA
Terpenuhinya jumlah cabor peserta Prakualifikasi
3 cabor
Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan lomba ke kelurahan dan karang taruna
Rp
150.000.000
30,77%
178
8 91.000.000
84%
Jumlah Klub Olahraga
7 Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan, Rp mengirimkan undangan pelaksanaan seleksi BPAP ke kelurahan dan OKP, menyiapkan Juri dan menyiapkan honoraium juri
4
prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi
PENANGGUNG JAWAB
2 pemuda Terpilihnya jumlah pemuda Kota Malang yang akan mengikuti seleksi BPAP/JPID di tingkat Provinsi Jawa Timur
10%
prosentase klub olahraga aktif
ANGGARAN
3. Bakti Pemuda Antar Propinsi
II
Jumlah Event Olaraga tingkat Kota
RENCANA AKSI
1.210.350.000 Bidang Pengembangan Olahraga
90.000.000
110.000.000
JADWAL KEGIATAN KET. TR2 TR3 TR4 TR1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 10
SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA 2
TARGET KINERJA SASARAN TR1 TR2 TR3 TR4 3
prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat Nasional
PROGRAM dan KEGIATAN 4
prosentase pemeliharaan lapangan olahraga
1
17,00%
Gelanggang/Balai Remaja selain Milik Swasta 0,00343
Rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk 0,058
5
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
8
9
6
7
4 cabor
Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan lomba ke SLB dan menyiapkan honorarium Juri/Wasit
Rp
65.000.000
2 pertandingan Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan surat permintaan peserta lomba ke cabang olahraga, membuat surat tugas dan menyiapkan honorarium Juri/Wasit serta uang saku bagi atlet
Rp
116.975.000
1 kegiatan
Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan, menyiapkan upacara dan pemberian penghargaan bagi atlet serta menyiapkan senam massal
Rp
90.000.000
Terlaksananya Pembinaan Olahraga Rekreasi
1 kegiatan
Menyusun jadwal, menyiapkan gedung dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan kepada peserta , menyiapkan narasumber dan honorariumnya
Rp
75.000.000
11. Pembinaan Olahraga Pelajar
Terlaksananya Pembinaan Atlet Pelajar
14 cabor
Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan surat ke sekolah-sekolah, serta menyiapkan pelatih dan honor pelatih
Rp
90.000.000
12. Lomba Olahraga antar Pelajar
Terlaksananya Kegiatan Pertandingan Olahraga antar Pelajar
1 cabor
Menyusun jadwal, menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana penunjang lainnya, mengirimkan undangan lomba ke sekolah menengah dan menyiapkan Juri/Wasit lomba
Rp
25.000.000
Rp
975.000.000
7. Lomba Olahraga bagi penyandang Cacat
Terpenuhinya jumlah cabor peserta Lomba
8. Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat
Jumlah Pertandingan olahraga
9. Peringatan Hari Olahraga Nasional
Terlaksananya kegiatan HAORNAS
10. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi
47,62%
Jumlah Pembangunan Lapangan Olahraga
INDIKATOR KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan Meningkatnya prasarana olahraga GOR Gajayana kualitas sarana dan prasarana olahraga di GOR Gajayana 2. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan Meningkatnya prasarana olahraga GOR Ken Arok kualitas sarana dan prasarana olahraga di GOR Ken Arok 3. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan Meningkatnya prasarana olahraga Lapangan Lainnya kualitas sarana dan prasarana olahraga di Lapangan Lainnya
100%
Melaksanakan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengadaan belanja modal dan melakukan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana
Rp
75.000.000 UPT GOR Gajayana
100%
Melaksanakan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengadaan belanja modal dan melakukan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok
Rp
55.000.000 UPT GOR Ken Arok
100%
Melaksanakan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengadaan belanja modal dan melakukan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya
Rp
45.000.000 UPT Lapanga Lainnya
JADWAL KEGIATAN KET. TR2 TR3 TR4 TR1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 10
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
TARGET KINERJA SASARAN TR1 TR2 TR3 TR4 3
PROGRAM dan KEGIATAN 4
INDIKATOR KEGIATAN 5
TARGET KEGIATAN 6
RENCANA AKSI 7
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
8
9
4. Pemeliharaan Lintasan Atletik Stadion Gajayana
Terlaksananya pemeliharaan Lintasan Atletik
1 paket
Melaksanakan pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan konsultan perencana untuk menyusun perencanaan pemeliharaan gedung, melaksanakan pengadaan belanja pemeliharaan dan melakukan kerjasama dengan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
Rp
150.000.000 Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana
Terlaksananya pemeliharaan Lapangan Volly
1 paket
Melaksanakan pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan konsultan perencana untuk menyusun perencanaan pemeliharaan lapangan, melaksanakan pengadaan belanja pemeliharaan dan melakukan kerjasama dengan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
Rp
100.000.000 Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga
6. Pemeliharaan Gedung GOR Ken Arok
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung GOR Ken Arok
1 paket
Melaksanakan pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan konsultan perencana untuk menyusun perencanaan pemeliharaan gedung GOR Ken Arok, melaksanakan pengadaan belanja pemeliharaan dan melakukan kerjasama dengan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
Rp
200.000.000 Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga
7. Pemeliharaan Lintasan BMX Velodrome
Terlaksananya pemeliharaan Lintasan BMX
1 paket
Melaksanakan pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan konsultan perencana untuk menyusun perencanaan pemeliharaan lapangan, melaksanakan pengadaan belanja pemeliharaan dan melakukan kerjasama dengan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
Rp
200.000.000 Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga
8. Pembuatan Taman Stadion Gajayana
Tersedianya Taman Stadion Gajayana
1 paket
Melaksanakan pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan konsultan perencana untuk menyusun perencanaanpembuatan taman, melaksanakan pengadaan belanja pembuatan taman dan melakukan kerjasama dengan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
Rp
150.000.000 Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga
JADWAL KEGIATAN KET. TR2 TR3 TR4 TR1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 10
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
Meningkatnya kualitas Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan kepemudaan dan keolahragaan
TARGET KINERJA SASARAN TR1 TR2 TR3 TR4 3 78
PROGRAM dan KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
4
5
6
7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat
Rp Terpenuhinya honorarium PTT, belanja surat tanda nomor kendaraan, belanja premi asuransi dan tersedianya ATK
1500 Surat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
8
9
1.371.395.000 Sekretariat
Melaksanakan pengadaan ATK, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Premi Asuransi, serta menyiapkan honorarium Non PNS 1 (satu) tahun
Rp
100.000.000
12 Bulan
Melaksanakan pembayaran telepon, air, listrik dan faximile 1 (satu) tahun
Rp
845.400.000
Tersedianya bahan dan alat untuk kebersihan kantor
34 Jenis
Melaksanakan pengadaan alat/bahan pembersih dan melaksanakan pembayaran tenaga kebersihan selama 1 (satu) tahun
Rp
85.000.000
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
37 Jenis
Melaksanakan pengadaan barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun
Rp
45.000.000
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/peneranga n
9 jenis
Melaksanakan pengadaanpenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk kebutuhan 1 (satu) tahun
Rp
6.000.000
6. Inventarisasi Aset SKPD
Terpasangannya papan nama aset
10 aset
Menyusun jadwal kegiatan, menyampaikan undangan sosialisasi aset ke kelurahan, melaksanakan pengadaan papan nama aset dan melakukan pemasangan papan nama aset dispora di 10 lapangan
Rp
50.000.000
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya koran dan majalah
12 bulan
Melaksanakan pengadaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 (satu) tahun
Rp
8.000.000
8. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu
1280 kotak
Melaksanakan pengadaan penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu selama 1 (satu) tahun
Rp
18.000.000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi
28 kali
Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 (satu) tahun Melaksanakan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pembayaran tenaga keamanan 1 (satu) tahun
Rp
100.000.000
Rp
88.995.000
10. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya petugas pengamanan kantor
7 orang
JADWAL KEGIATAN KET. TR2 TR3 TR4 TR1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 10
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
TARGET KINERJA SASARAN TR1 TR2 TR3 TR4 3
PROGRAM dan KEGIATAN 4 11. Pawai Pembangunan
Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia
85%
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
6
7
2 kegiatan
Mengikuti pelaksanaan pawai pembangunan pada pelaksanaan kirab piala Adipura dan HUT 17 Agustus
5 paket
Melaksanakan pengadaan barang/jasa, dan belanja modal untuk melengkapi sarana dan prasarana kantor
2 paket
Melaksanakan pengadaan mebeleur untuk melengkapi sarana dan prasarana kantor Melaksanakan pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan konsultan perencana untuk menyusun perencanaan pemeliharaan gedung, melaksanakan pengadaan belanja pemeliharaan dan melakukan kerjasama dengan konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
Rp
Rp Rp
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
8
9
25.000.000
527.000.000 Sekretariat 100.000.000
Rp
50.000.000
Rp
175.000.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya 18 kendaraan Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas dinas/operasional pemeliharaan dan kendaraan operasional dinas kendaraan dinas/operasional
Rp
32.000.000
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor
Melaksanakan pemeliharaan rutin perlengkapan gedung/kantor
Rp
20.000.000
6. Pengadaan BBM dan pelumas
Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas/operasional , mesin potong rumput dan genset
Melaksanakan pengadaan BBM dan pelumas untuk mendukung kendaraan dinas, kendaraan operasional dinas, genset dan mesin potong rumput
Rp
150.000.000
Rp
139.650.000 Sekretariat
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2%
5 Terlaksananya pawai pembangunan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya jumlah peralatan gedung kantor yang memadai 2. Pengadaan mebeleur
Prosentase Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
INDIKATOR KEGIATAN
Tersedianya Meubelair Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor
1 paket
5 jenis
14500 liter
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal
Terpenuhinya jumlah PNS yang mengikuti bimtek
2 kali
Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan bimtek yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan resmi
Rp
25.000.000
2. Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS
Terlaksananya senam
48 kali
Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur melalui penyelenggaraan senam rutin di lingkungan dinas
Rp
7.500.000
3. Pengelolaan Data Kepegawaian dan Arsip Dinas
Terlaksanakannya pengelolaan data kepegawaian dan arsip dinas
90 arsip
Melaksanaan penataan arsip dinas secara berkala dan pengelolaan data kepegawaian
Rp
22.150.000
JADWAL KEGIATAN KET. TR2 TR3 TR4 TR1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 10
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
TARGET KINERJA SASARAN TR1 TR2 TR3 TR4 3
PROGRAM dan KEGIATAN 4 4. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur di Lingkungan Dinas
Jumlah Laporan Akuntablitas Kinerja Dinas
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
5
6
7
Terpenuhinya jumlah PNS yang mengikuti bimtek
100 pns
Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan sosialisasi tentang undangundang Aparatur Sipil Negara dan outbond
Rp
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
8
9
85.000.000
110.530.000 Sekretariat
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terpenuhinya jumlah laporan
10 laporan
Melaksanakan penyusunan dokumen SAKIP dan RKA-DPA
Rp
28.525.000
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
Terpenuhinya jumlah laporan
4 laporan
Melaksanakan penyusunan LRA, CALK, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan perubahan Equitas
Rp
82.005.000
6
MALANG, JANUARI 2016 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MALANG
Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda NIP. 19570809 198403 1 003
JADWAL KEGIATAN KET. TR2 TR3 TR4 TR1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 10