LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2011
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2011
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat RahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011. Laporan ini memuat segala kegiatan yang dananya bersumber dari anggaran DIPA. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik, saran, dan sumbangan pemikiran ke arah perbaikan selalu kami nantikan. Mudah–mudahan laporan kami bermanfaat bagi yang berkepentingan.
Singaraja, 21 Pebruari 2012 Rektor,
Prof. Dr. Nyoman Sudiana, M.Pd. NIP. 195712311985031013
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR …………………………………………………………………
i
DAFTAR TABEL .....…………………………………………………………………
ii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF........………….……………….………………………….
1
BAB I PENDAHULUAN....……………………………..……………………………
15
A. LANDASAN HUKUM.........................................................................
15
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....................................................................
15
C. STRUKTUR ORGANISASI..................................................................
16
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.................
21
A. RENCANA STRATEGIS....................................................................
21
1. VISI DAN MISI............................................................................
21
2. TUJUAN DAN SASARAN.............................................................
22
3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM......................................................
24
B. PENETAPAN KINERJA....................................................................
26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...............……..…………………………
34
A. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA...............................
34
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.......................
43
1. ANALISIS CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR ............................
43
2. AKUNTABILITAS KEUANGAN........................................................
47
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………...
51
LAMPIRAN – LAMPIRAN
ii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3
Target, Realisasi, serta Capaian Kinerja Undiksha Tahun 2011……………….................................................................
2
Capaian Kinerja Undiksha Yang Belum Mencapai Target Tahun 2011.........................................................................
11
Tabel 4
Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya...................................................................... . Tujuan dan Sasaran Undiksha..........................................
Tabel 5
Kebijakan dan Program Undiksha................................
24
Tabel 6
Output DIPA Undiksha Tahun 2011....................................
26
Tabel 7
Penetapan Kinerja Undiksha Tahun 2011...........................
28
Tabel 8
Klasifikasi Ketegori Keberhasilan Pencapaian Sasaran Berdasarkan Capaian Volume......................................
36
Target, Realisasi, serta Capaian Kinerja Undiksha Tahun 2011....................................................................................
37
Tabel 10
Analisa Ketidaktercapaian Target Kinerja Tahun 2011.........
46
Tabel 11
Analisa Ketercapaian Melebihi Target Kinerja Tahun 2011...
Tabel 12
Pagu dan Realisasi Berdasarkan Sumber Anggaran.............
48
Tabel 13
Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output..............
49
Tabel 14
Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya......................................................................
51
Tabel 9
iii
14 23
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 Gambar 2
Struktur Organisasi Akademik Universitas Pendidikan Ganesha..............................................................................
19
Struktur Organisasi Akademik Universitas Pendidikan Ganesha..............................................................................
20
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) (1)
Tersedia
dan
terjangkaunya
akses
dan
kesetaraan
serta
kepastian/keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat. (2)
Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya
saing
tinggi,
baik
dalam
bidang
pendidikan
maupun
nonkependidikan. (3)
Dihasilkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat.
(4)
Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara.
(5)
Terselenggarakannya
penguatan
tata
kelola
dalam
menjamin
terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi. (6)
Terbangun dan terkembangkannya kemitraan yang kolegial dan saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait.
Sasaran Undiksha dan Capaian Mengacu pada Renstra Undiksha 2010-2014, pada tahun 2011, Undiksha menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tabel berikut ini menyajikan sasaran beserta target yang ingin dicapai dan nilai yang mampu direalisasikan dari target tersebut.
1
Tabel 1. Target, Realisasi, serta Capaian Kinerja Undiksha Tahun 2011 NO 1
SASARAN STRATEGIS 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing
VOLUME
INDIKATOR KINERJA
REALISASI 1.882
8.000
11.862
Mhs
148,28%
10
10
Prodi
100,00%
10
10
Model
100,00%
15
15
Prodi
100,00%
50
8
7
7
- Jumlah buku ajar yang disusun dan dikembangkan
105
104
Buku
- Jumlah handout yang disusun dan dikembangkan
Handout
- Jumlah mahasiswa terdaftar diploma yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran - Jumlah mahasiswa terdaftar program S1 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan, praktikum dan pengajaran -Jumlah jurusan/ prodi yang menyiapkan akreditasi dan evaluasi program studi - Jumlah model pembelajaran dan assesment yang dikembangkan - Jumlah prodi yang mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum - Jumlah mahasiswa PPLM - Jumlah dokumen mutu yang dikembangkan
SATUAN Mhs
CAPAIAN (%)
TARGET 1.800
Mhs Dok
104,56%
16,00% 100,00% 99,05%
150
150
- Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional
20
2
- Jumlah Dosen yang ditingkatkan Profesionalismenya melalui Techincal Assistance dan Seminar/Pelatihan [FAK, PASCA, REKTORAT] - Jumlah kegiatan Lesson Studi dan Sabbatical [FOK, MIPA dan FIS] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui seminar nasional/regional [FIP, FMIPA, FBS, FTK]
70
67
3
3
100
106
Org
106,00%
50
48
Org
96,00%
- Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui penyelenggaraan seminar internasional [FBS, MPK]
2
100,00%
Mhs
10,00%
Dosen
95,71%
Keg
100,00%
NO
SASARAN STRATEGIS
VOLUME
INDIKATOR KINERJA
REALISASI 41
15
5
Org
33,33%
300
300
Org
100,00%
- Jumlah mahasiswa yang ditingkatkan kualitasnya dalam pelaksanaaan program RKBI, UKBI dan TOEFL
95
90
- Jumlah Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka dan Jurnal Ilmiah/ Populer FOK, FIS, FBS, REKTORAT
5
5
- Jumlah judul koleksi bahan pustaka
20.658
21.871
Judul
105,87%
- Jumlah koleksi bahan pustaka
51.160
52.433
Eks
102,49%
12
12
5
5
10
10
800
900
- Jumlah buku ajar yang disusun
15
- Jumlah handout yang disusun
25 550
510
12
6
500 1400
- Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Jumlah dosen yang dilatih dalam penyelenggaraan Pelatihan Profesi Guru [FMIPA, REKTORAT]
- Jumlah waktu layanan manajemen PGBI - Jumlah hibah pembelajaran yang dikembangkan - Jumlah waktu operasional Lesson Study - Jumlah mahasiswa S2 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran
- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa dana masyarakat - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa diploma yang diberikan bimbingan TA/ Akademik - Jumlah mahasiswa S1 yang diberikan bimbingan TA/ Akademik
3
SATUAN Org
CAPAIAN (%)
TARGET 50
Mhs Keg
82,00%
94,74% 100,00%
Bulan
100,00%
Keg
100,00%
Bulan
100,00%
Mhs
112,50%
15
Buku
100,00%
25
Handout
100,00%
Mhs
92,73%
Lbg
50,00%
531
Mhs
106,20%
1414
Mhs
101,00%
NO
SASARAN STRATEGIS
VOLUME
INDIKATOR KINERJA
TARGET
- Jumlah jurusan penyelenggaran Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional - Jumlah Mahasiswa Pendidikan MIPA bertaraf internasional
2. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas
4
3. Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing
CAPAIAN (%) 100,00%
280
289
Mhs
103,21%
1
1
Jurusan
100,00%
- Jumlah kegiatan promosi dan pencitraan publik
1
1
Keg
100,00%
- Jumlah kegiatan penyelenggaran Seleksi Masuk Calon Mahasiswa - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma
3
3
Keg
100,00%
3200
2381
450
400
Mhs
88,89%
97
52
guru
53,61%
450
68
guru
15,11%
300
300
Mhs
100,00%
15
14,25
1381
1449
50
50
- Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG 3T - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Bidik Misi - Persentase mahasiswa penerima beasiswa
3
SATUAN Jurusan
- Jumlah jurusan yang menerapkan CLCC
- Jumlah mahasiswa baru pascasarjana 2
4
REALISASI 4
- Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM - Jumlah dosen yang ikut program pengembangan SDM swadana - Jumlah dosen penerima beasiswa LN
Mhs
%
74,41%
95,00%
Mhs
104,92%
Dosen
100,00%
dosen
100,00%
1
1
- Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan Minimal S2
85
84,97
%
99,96%
- Pesentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3
18
18,22
%
101,22%
dosen
130,00%
20
26
- Luas gedung autorium yang dilanjutkan penyelesaiannya
- Jumlah dosen penerima besiswa DN
417
417
M2
100,00%
- Jumlah unit meubelair yang diadakan
400
400
Unit
100,00%
20
20
46
46
- Jumlah unit perlengkapan sarana gedung pendidikan (auditorium dan ekonomi) - Jumlah pengembangan dan pengadaan peralatan pendidikan - Luas tanah pendukung layanan pendidikan swadana
4
30.881
30.881
Unit
100,00%
Unit
100,00%
M2
100,00%
NO
SASARAN STRATEGIS
VOLUME
INDIKATOR KINERJA
REALISASI 5989
- Luas tanah untuk pengembangan kampus
72.750
72.750
M2
100,00%
- Luas Gedung Pendidikan yang dibangun
10.671
10.671
M2
100,00%
- Rasio ruang kuliah
1,2
0,8
m2/Org
66,67%
- Rasio Ruang Lab/Studio
1,2
0,8
m2/Org
66,67%
0,8
m2/Org
66,67%
- Jumlah unit pengadaan mebulair (Dana APBNP)
- Rasio ruang dosen
1,2
- Luas Asrama mahasiswa
5. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler
239,56%
4131
4131
M2
200
200
Org
100,00%
1
1
PKT
100,00%
1500
2116
Mhs
141,07%
- Jumlah kegiatan KSL mahasiswa
42
36
Keg
85,71%
- Jumlah kegiatan bakat dan minat mahasiswa
25
24
Keg
96,00%
7
4
Keg
57,14%
800
806
Mhs
100,75%
Keg
150,00%
Mhs
95,83%
- Jumlah mahasiswa mendapat fasilitas asrama
5
SATUAN unit
CAPAIAN (%)
TARGET 2500
- Jumlah tambahan pengadaan Perlengkapan sarana mahasiswa - Jumlah mahasiswa yang dibina melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik kemahasiswaan lainnya
- Jumlah kegiatan pengembangan soft skill - Jumlah mahasiswa yang dibina prestasinya melalui pelatihan dan ikut dalam PKM/LKTM/PPKM - Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial - Jumlah mahasiswa yang dibina dalam hal kepemimpinan, jurnalistik dan kemahasiswaan lainnya. - Jumlah Edisi tabloid FBS yang diterbitkan
10
15
1200
1150
100,00%
3
3
Edisi
100,00%
- Jumlah unit kemahasiswaan
21
24
Unit
114,29%
- Persentase sarana administrasi kemahasiswaan yang dapat digunakan dengan baik.
80
80
%
100,00%
5
NO
SASARAN STRATEGIS
VOLUME
INDIKATOR KINERJA - Jumlah dosen yang ditingkatkan kinerjanya dalam kegiatan Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan dan Pengembangan Kegiatan Mawapres - Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha - Jumlah mahasiswa mengikuti pengembangan penalaran, minat dan bakat mahasiswa - Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan - Waktu Layanan Kegiatan Belajar Mengajar - Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dikembangkan
6
6. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Jumlah penelitian swadana - Jumlah jurnal yang dimuat pada majalah - Jumlah P2M - Persentase dosen Undiksha yang ikut P2M - Jumlah kegiatan kerjasama P2M
SATUAN Dosen
CAPAIAN (%)
TARGET 230
REALISASI 216
200
145
450
125
Mhs
27,78%
1800
1739
Mhs
96,61%
65
65
2
Mhs
93,91% 72,50%
%
100,00%
2
SMT
100,00%
UKM
114,29%
Judul
100,00%
Jurnal
100,00%
21
24
104
104
10
10
36
57
Judul
100
73
%
6
3
1000
1000
- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing
21
- Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional
158,33% 73,00%
Keg
50,00%
Mhs
100,00%
29
judul
138,10%
33
33
judul
100,00%
3
2
93
71,19
- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental
1
1
judul
100,00%
- Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun - Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN
9
9
judul
100,00%
1
0
judul
0,00%
- Jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN
- Jumlah komulatif HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian
6
HAKI
66,67%
%
76,55%
NO
SASARAN STRATEGIS
VOLUME
INDIKATOR KINERJA
TARGET
- Jumlah komulatif HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait
7
7. Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel,
8. Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri
SATUAN HAKI
9
3
- Persentase jumlah dosen yang melaksanakan P2M
80
73
- Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun - Jumlah Dosen yang dibayarkan gajinya
3
6
444
439
Org Org
- Jumlah Pegawai yang dibayarkan gajinya
262
257
- Opini Audit BPK
WDP
WDP
- Skor LAKIP = 75
75
75
- Daya serap anggaran
92
- Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran
50 3
CAPAIAN (%) 0,00%
MoU
33,33%
%
91,25%
judul
200,00% 98,87% 98,09%
Opini
100,00%
Skor
100,00%
96,26
%
104,63%
50
%
100,00%
3
Dok
100,00%
706
696
Org
98,58%
- Jumlah waktu layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran - Jumlah waktu peningkatan kinerja layanan biro administrasi akademik - Jumlah kegiatan kerjasama dengan DUDI/ Sekolah/ Instansi terkait dalam negeri
12
12
Bulan
100,00%
12
12
Bulan
100,00%
5
5
Keg
100,00%
- Jumlah waktu peningkatan layanan Biro AUK
12
12
Bulan
100,00%
- Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi
21
27
Dosen
128,57%
- Persentase Dosen Berkualifikasi Minimal S2
85
84,97
%
99,96%
- Pesentase Dosen Berkualifikasi S3
18
18
%
100,00%
- Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi S3
50
49
Dosen
- Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun - Jumlah pegawai dan dosen yang dibayarkan tunjangannya
8
1
REALISASI 0
7
98,00%
NO
SASARAN STRATEGIS
VOLUME
INDIKATOR KINERJA - Pesentase Dosen Berkualifikasi S3
TARGET 18
REALISASI 18
- Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ instansi luar negeri - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha
4
2
25
- Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim IV - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III
SATUAN %
CAPAIAN (%) 100,00%
Keg
50,00%
20
Mhs
80,00%
31
28
Org
90,32%
18
15
Org
83,33%
6
6
Org
100,00%
- Jumlah pegawai dan dosen yang ditingkatkan prestasinya
20
20
Org
100,00%
- Jumlah dosen yang tersertifikasi
45
55
Org
122,22%
3
3
Dok
100,00%
100
90
- Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim II
- Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun - Persentase usulan anggaran yang lolos dalam pembahasan anggaran - Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi
90,00% 90,00%
- Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan perencanaan
100
90
- Persentase ketepatan usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan aturan - Jumlah Laporan Tracer Study
100
90
%
6
6
%
100,00%
2
2
Dok
100,00%
6
6
Aplikasi
100,00%
100
90
%
90,00%
100
90
%
90,00%
98
97
Dosen
98,98%
- Jumlah dosen yang mendapat tambahan wawasan ilmu dalam kegiatan Lesson Study
8
0;0
90,00%
Fak/ Prodi %
- Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya yang tersedia - Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit - Persentase penyelesaian laporan sistem keuangan negara tepat dengan waktu - Persentase kesesuaian laporan dengan aturan yang berlaku
+1 +2
%
NO
9
SASARAN STRATEGIS
9. Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu
VOLUME
INDIKATOR KINERJA
TARGET
- Jumlah kegiatan workshop kegiatan Lesson Study
4
- Jumlah tahap penyelenggaraan Lesson Study
4
4
Keg
100,00%
- Jumlah Dosen yang ditingkatkan kualitasnya melalui Program I-MHERE - Jumlah pengadaan Program I-MHERE
20
20
Org
100,00%
3
5
Unit
166,67%
- Jumlah judul penelitian Program I-MHERE
10
12
Judul
120,00%
- Jumlah dosen yang diberikan beasiswa S2/S3 dalam Program I-MHERE - Waktu layanan pelaksanaan I-MHERE
10
9
12
- Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana) - Jumlah mahasiswa Pascasarjana yang di yudisium - Persentase unit/ bagian yang bisa dilayani dengan fasilitas internet yang baik
9
SATUAN Keg
CAPAIAN (%)
REALISASI 4
100,00%
Org
90,00%
12
BLN
100,00%
2.700
1.945
Mhs
72,04%
510
500
Mhs
98,04%
85
85
%
100,00%
Keberhasilan dari suatu perencanaan program/kegiatan dalam mencapai sasaran yang diinginkan, ditentukan berdasarkan besarnya realisasi dari target yang diinginkan, baik realisasi volume maupun anggarannya. Idealnya,
suatu
perencanaan
dikatakan
berhasil
apabila
capaian
realisasinya sama dengan 100%. Pada program/kegiatan tertentu, capaian 100% ini sangat sulit direalisasikan, karena itu ditetapkan suatu besaran tertentu untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan dinyatakan berhasil walaupun capaian tidak mencapai 100%. Pada LAKIP Undiksha Tahun 2011, ditetapkan bahwa suatu perencanaan ditetapkan telah berhasil, apabila realisasi
dari
volume dan anggaran
kegiatan/program yang
dilakukan bisa mencapai 85%. Mengacu pada hal tersebut, dapat dikatakan bahwa
secara
umum
Undiksha
telah
mampu
mencapai
apa
yang
ditargetkan dalam setiap kegiatannya, karena dilihat dari realisasi capaian kinerja kegiatan, rata-rata mencapai 85%, dan realisasi keuangan mencapai 96,26%. Namun demikian, patut diakui bahwa ada juga beberapa dari nilai target yang ditetapkan tersebut, belum bisa dicapai. Tabel berikut menyajikan ulasan terhadap target yang belum tercapai dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011.
10
Tabel 2. Capaian Kinerja Undiksha Yang Belum Mencapai Target Tahun 2011 NO 1
2
3
SASARAN STRATEGIS Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing
Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas Penyediaan dan peningkatan sarana dan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
SATUAN
CAPAIAN
- Jumlah mahasiswa PPLM
50
8
Mhs
16,00%
- Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma
20
2
Mhs
10,00%
50
41
Org
82,00%
15
5
Org
33,33%
12
6
Lbg
50,00%
3200
2381
Mhs
74,41%
97
52
guru
53,61%
450
68
guru
15,11%
17,5
14,25
%
81,43%
- Rasio ruang kuliah
1,2
0,8
m2/Org
66,67%
- Rasio Ruang Lab/Studio
1,2
0,8
m2/Org
66,67%
- Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG 3T - Persentase mahasiswa penerima beasiswa
11
KETERANGAN Seleksi mahasiswa yang diperketat, sehingga hanya 8 orang yang dinyatakan layak menjadi mahasiswa PPLM Hanya dua mahasiswa lolos mengikuti olympiade internasional, dan keduanya mendapat juara. Beberapa dosen yang semula direncanakan mengikuti kegiatan peningkatan profesionalisme, dibatalkan karena beberapa alasan internal.
Jumlah donatur penyedia beasiswa tidak bisa dipastikan ketersediaannya sebagai donatur setiap tahun berjalan. Tidak tercapai, kegiatan sosialisasi dan promosi Undiksha perlu diintensifkan pada calon mahasiswa baru. Tidak tercapai, diperlukan sosialisasi bagi guru tentang Pendidikan Profesi Guru
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana masyarakat tidak memenuhi target sehingga berpengaruh pada persentase besarnya penerima beasiswa Masih perlu dibangun gedung untuk ruang kuliah Masih perlu dibangun gedung untuk lab studio
NO
4
5
SASARAN STRATEGIS prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
SATUAN
CAPAIAN
1,2
0,8
m2/Org
66,67%
Masih perlu dibangun gedung untuk ruang dosen
7
4
Keg
57,14%
200
145
Mhs
72,50%
450
125
Mhs
27,78%
- Persentase dosen Undiksha yang ikut P2M - Jumlah kegiatan kerjasama P2M
100
73
%
73,00%
6
3
Keg
50,00%
- Jumlah komulatif HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian - Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN - Jumlah komulatif HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPMInstansi terkait
3
2
HAKI
66,67%
Beberapa kegiatan soft skill digabung dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Telah disediakan kursi 200 mahasiswa, tetapi jumlah mahasiswa yang hadir tidak memenuhi kuota yang diharapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan, terjadi perubahan terhadap rencana jumlah kuota mahasiswa yang direncanakan mengikuti program wira usaha, yang disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Judul P2M yang lolos hanya dimiliki oleh 73% dari dosen Undiksha Hanya 3 kegiatan kerjasama yang sepakat dilaksanakan Belum ada penambahan HAKI, jumlah 2 HAKI merupakan komulatif dari tahun sebelumnya.
93
71,19
%
76,55%
1
0
judul
0,00%
1
0
HAKI
0,00%
9
3
MoU
33,33%
- Rasio ruang dosen
- Jumlah kegiatan pengembangan soft skill - Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha
12
KETERANGAN
Judul penelitian yang lolos hanya dimiliki oleh sebanyak 71,19% total dosen Undiksha Tidak tercapai, perlu kajian lebih lanjut Tidak tercapai, memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk bisa mewujudkan sebuah karya menjadi HAKI Perlu kajian lebih lanjut tentang ketidaktercapaian target jumlah MoU yang
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
SATUAN
CAPAIAN
KETERANGAN dilaksanakan
6
7
Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri
- Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III - Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi - Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana)
- Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ instansi luar negeri - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha
18
15
Org
83,33%
+1 +2
0;0
0%;0%
2.500
1.945
Fak/ Prodi Mhs
77,80%
4
2
Keg
50,00%
Hanya 2 dari empat 4 MoU yang sepakat untuk dilaksanakan dengan instansi lain
25
20
Mhs
80,00%
Sebagian dari mahasiswa asing telah menamatkan studi, penambahan mahasiswa baru dari negara asing belum mencapai target.
13
Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi Diklat Pim III tidak ada yang dipanggil untuk mengikuti Diklat pada tahun 2011 Ijin Dikti untuk pendirian Fakultas dan jurusan baru belum turun Tidak tercapai, perlu pengkajian dan analisa lebih lanjut lebih lanjut untuk mencapai target
Tabel 3. Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya No 1
2
3
Kendala
Langkah Solusi
Adanya tambahan alokasi dana APBNP ke DIPA Undiksha pada pertengahan tahun anggaran dan realisasi usulan tambahan Pagu PNBP pada bulan Nopember Adanya persepsi yang berbeda antara Satker Undiksha dengan KPPN terhadap implementasi aturan keuangan dan persepsi kegiatan yang berbasis kinerja sehingga menghambat proses daya serap kegiatan
Koordinasi dengan Unit pelaksana dan task force penerima hibah kompetisi untuk dapat mempercepat proses Revisi RKA-KL dan pelaksanaan di lapangan
Alokasi anggaran pendidikan yang diterima pada DIPA Undiksha sangat terbatas sehingga menyulitkan percepatan pembangunan pendidikan untuk memenuhi target Renstra Diknas maupun target Renstra Undiksha
Mengajukan usulan ke instansi vertikal (Dikti) dan mohon bantuan anggaran fisik ke Gubernur.
14
Koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan instansi terkait (KPPN, Kanwil DJPb di Denpasar).
BAB I
PENDAHULUAN
A. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum penulisan LAKIP adalah : 1. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. KEPUTUSAN KEPALA LAN No. 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini diperbaiki berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003) dan disempurnakan lagi oleh PERMENPAN RB No. 29 Tahun 2010. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud
dari
penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai media pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah. Tujuan penyusunan LAKIP adalah : 1. Untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; 2. Menjadikan Undiksha sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; 3. Sebagai
masukan
berkepentingan pemerintah
dan
dalam
guna
umpan rangka
terpeliharanya
balik
bagi
pihak-pihak
meningkatkan kepercayaan
kinerja
masyarakat
yang
instansi kepada
pemerintah. Ruang lingkup penyusunan LAKIP Undiksha Tahun 2011 mencakup semua aspek kegiatan utama yang berkinerja dan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi lembaga. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup tugas pokok dan fungsi, program kerja yang menjadi isu nasional, aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi. 15
Universitas Pendidikan Ganesha dipimpin oleh Rektor secara fungsional dan dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan
pendidikan
akademik,
vocational,
dan/atau
profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan seni. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Undiksha
mempunyai fungsi
sebagai berikut: 1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi; 2. melaksanakan
penelitian
dalam
rangka
mengembangkan
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 4. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; 5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.
C. STRUKTUR ORGANISASI Susunan organisasi Undiksha terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Senat Undiksha, Fakultas (Fakultas Ilmu Pendidikan; Fakultas Ilmu Sosial; Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Fakultas
Teknik dan Kejuruan; dan Fakultas Olahraga dan
Kesehatan), Dosen, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi, Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Unit Pelaksana Teknis lainnya, dan Dewan Penyantun. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Undiksha adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, dan STATUTA Undiksha sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonsesia No. 43 Tahun 2008. Adapun tugas yang dilimpahkan sesuai dengan OTK adalah sebagai berikut. 1. Rektor adalah pembantu Menteri Pendidikan Nasional yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan. 2. Pembantu Rektor berada di bawah Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor terdiri atas :
16
a. Pembantu Rektor I; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Pembantu Rektor II; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. c. Pembantu Rektor III; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. d. Pembantu Rektor IV; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama dan pengembangan (khusus untuk Pembantu Rektor IV, ditetapkan berdasarkan SK Rektor IKIP Negeri Singaraja No. 407/K.16/KP/2006 tanggal 20 maret 2006, SK Rektor Undiksha No.350/K.16/KP/2007 tanggal 1 Maret 2008 dan SK Rektor Undiksha No. 16a/H.48/KP/2009 tanggal 8 Januari 2009). 3. Senat Undiksha merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Undiksha 4. Fakultas dipimpin oleh Dekan; mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu 5. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan fakultas; mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan
ilmu
pengetahuan,
teknologi,
dan
seni
melalui
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 6. Lembaga
Penelitian
dipimpin
oleh
Ketua;
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan 7. Lembaga
Pengabdian
Kepada
Masyarakat
dipimpin
oleh
Ketua,
mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan 8. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi;
mempunyai
tugas
melaksanakan 17
pemberian
layanan
administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, kerja sama, sistem informasi di lingkungan Undiksha 9. Biro
Administrasi
Umum
dan
Keuangan,
mempunyai
tugas
melaksanakan kegiatan pemberian layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Undiksha.
18
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis
(Renstra)
merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan melihat potensi,
kelemahan, peluang, dan
kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.
Rencana Strategis
Undiksha memuat Visi, Misi, dan Tujuan sebagai berikut. 1. VISI DAN MISI Visi Undiksha adalah menjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan Tri Hita Karana, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam mewujudkan visi tersebut, Undiksha telah merumuskan indikator/kriteria melalui program yang mengatur pembangunan fisik yang selalu berpedoman pada falsafah Tri Hita Karana.
Misi Undiksha : (1)
Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasi, akademik, dan profesi baik bidang pendidikan dan nonkependidikan, yang berwawasan global berbasis kearifan lokal yang humanis, berbudaya, dan peduli lingkungan.
(2)
Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta budaya, baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan.
(3)
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta budaya dalam rangka meningkatkan kontribusi Undiksha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kecerdasan, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, nilai, moral, dan etika.
21
(4)
Menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan konsisten serta mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.
(5)
Menyelenggarakan pembangunan komunitas, pengembangan jiwa kewirausahaan
dan
kerjasama
atau
kemitraan
yang
saling
menguntungkan dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, instansi terkait, dan dunia usaha. (6)
Meningkatkan
Ketersediaan,
Relevansi,
Kesetaraan
pendidikan
tinggi
Keterjangkauan,
dan
yang
Kualitas/Mutu dan
Kepastian/Keterjaminan
meliputi
tridharma
perguruan
layanan tinggi,
pengelolaan perguruan tinggi, program pendukung dan kerjasama serta pemgembangan komunitas Undiksha. 2.
TUJUAN DAN SASARAN Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan
misi
yang
akan
dicapai
diformulasikannya tujuan strategis ini,
atau
Undiksha
dihasilkan.
Dengan
dapat secara tepat
mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Undiksha organisasi
telah
dicapai
untuk mengukur sejauh mana visi dan misi mengingat
tujuan
strategis
dirumuskan
berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Sasaran strategis Undiksha
merupakan penjabaran dari misi dan
tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya
22
mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan tujuan dan sasaran Undiksha dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Undiksha TUJUAN STRATEGIS 1. Tersedia dan terjangkaunya akses dan kesetaraan serta kepastian/ keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat 2. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan 3. Dihasilkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat. 4. Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara 5. Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi 6. Terbangunnya komunitas dan terkembangkannya jiwa kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat
1. 2. 3.
4.
5.
6. 7.
8. 9.
23
SASARAN STRATEGIS Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel. Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu
3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM Kebijakan dan Program ditetapkan untuk dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah termuat dalam Renstra. Kebijakan adalah
ketetapan
hukum
yang
memayungi
program-program
yang
dirancang untuk upaya pencapaian sasaran tersebut. Sebuah program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung serta dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Adapun kegiatan dan program Undiksha yang mengacu pada Renstra Undiksha 2010-2014 disajikan seperti pada tabel berikut : Tabel 5 Kebijakan dan Program Undiksha NO 1
2
SASARAN STRATEGI Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing
Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas
3
Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing
4
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan
KEBIJAKAN
PROGRAM
1. Peningkatan luas lahan dan gedung dan sarana serta prasarana pendukung 2. Optimalsasi sumber daya melalui pembukaan kelas sore 3. Peningkatan sumbersumber beasiswa 4. Pembukaan fakultas dan jurusan/prodi baru yang prospektif 5. Peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama dengan DUDI 6. Peningkatan PNBP melalui Pengembangan Unit Bisnis Undiksha 7. Pengangkatan dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan dan seleksi bermutu dan transparan. 8. Peningkatan kualifikasi dosen dan pegawai serta sertifikasi dosen 9. Pembinaan dosen dan pegawai dengan reward and funishment 10. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan
Peningkatan Kontribusi Undiksha terhadap APK PT
24
Peningkatan kuantiítas dan kualitas input (calon mahasiswa) Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya tampung, jumlah mahasiswa terdaftar dan mengurangi angka Drop out
Pengembangan kewirausahaan dan unit bisnis Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Penataan dan
NO
5
SASARAN STRATEGI
KEBIJAKAN
tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler
11. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK 12. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran di tingkat program studi 13. Pengembangan metodologi pendidikan untuk membangun akhlak mulia, karakter bangsa, membentuk jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha 14. Peningkatan lesson studi 15. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan 16. Penyelarasan kurikulum dan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan indust 17. Modernisasi perpustakaan. 18. Pengembangan kelompok-kelompok jejaring peneliti 19. Meningkatkan penyediaan anggaran penelitian dan memfasilitasi akses penelitian kompetisi dan kerjasama 20. Meningkatkan penyediaan anggaran P2M dan memfasilitasi akses P2M kompetisi dan kerjasama 21. Pengembangan jurnal ilmiah yang dikelola lemlit dan LPM 22. Reformasi birokrasi
6
Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
7
Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.
25
PROGRAM pemeliharaan lingkungan yang mendidik Peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasis-waan Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran
Peningkatan kualitas layanan perpustakaan Pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dan publikasi
Peningkatan kapasitas dan layanan prima pengelolaan anggaran Peningkatan layanan prima dalam pengadaan dan penataan sarana dan prasarana Peningkatan layanan prima dalam bidang hukum dan organisasi Peningkatan layanan dalam menunjang pendidikan dan latihan pegawai
NO
SASARAN STRATEGI
KEBIJAKAN
PROGRAM
23. Pengembangan eadministrasi terpadu
8
Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri
9
Penyediaan standar mutu dan akreditasi, dan penyediaan data dan informasi terpadu
24. Pengembangan networking melalui personal garantee dan melembaga 25. Intensifikasi komunikasi dengan pemda dan stakeholder 26. Pengembangan standar-standar operasional dan sistem penjaminan mutu 27. Digitalisasi dan pengembangan pangkalan data dan informasi terpadu 28. Pendampingan akreditasi jurusan/prodi, pelaporan ESBED dan LAKIP.
Peningkatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang handal Penguatan dan perluasan pengawasan yang akuntabel Pengembangan audit internal Peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerjasama luar negeri Pengembangan TIK untuk pendayagunaan E-administrasi dan epembelajaran Peningkatan layanan prima bidang informasi dan kehumasan Pengembangan networking dan komunitas
Pengembangan penjaminan mutu dan akreditasi
B. PENETAPAN KINERJA Penentuan
Penetapan
Kinerja
Undiksha
Tahun
2011,
ditetapkan
berdasarkan empat puluh satu (41) output/ keluaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan pada DIPA Undiksha Tahun 2011, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.
26
Tabel 6. Output DIPA Undiksha Tahun 2011 NO 1
OUTPUT
2
Dosen Penerima Beasiswa S2 DN
3 4
Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru Hasil Penelitian Hibah Bersaing
5
Hasil Penelitian Fundamental
6
Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun Layanan Perkantoran Satker
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
547 21 1
Mahasiswa Baru S1
23
Mahasiswa Baru Pascasarjana
24
Mahasiswa Terdaftar Diploma
25
Mahasiswa Terdaftar S1
26
Mahasiswa Terdaftar S2
SATUAN DOSEN DOSEN
ANGGARAN 220.193.000 678.150.000
GURU
7.695.086.000
JUDUL
1.050.000.000
JUDUL
40.000.000
JUDUL
450.000.000
JUDUL
300.000.000
9 3 12 2
BULAN SEMESTER
45.673.633.000 440.000.000
MAHASISWA
3.300.000.000
MAHASISWA
1.269.800.000
300 900 21 4.131
Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM Mebulair pendukung rektorat dan satker (dana APBNP) LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional LPTK Yang Menerapkan Program CLCC LPTK Yang Menerapkan Program Lesson Study Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Bangunan Pendukung Pembelajaran
22
29
20
Asrama Mahasiswa
Dokumen PIP I-MHERE
28
1
Layanan Kegiatan Belajar Mengajar di PT Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan Akses PT (Bidik Misi) Mahasiswa Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat
21
27
TARGET
Dosen Penerima Beasiswa S2 LN
1381 2.500 4 1 4 72.750 10.671 20 3.200 450 1.800 8.000 800
Layanan Pendidikan (Beasiswa dana masyarakat, dll) Layanan Administrasi Pendidikan (Yudisium, Wisuda) Layanan Organisasi Kemahasiswaan
2 2.700 1.500
27
UKM M2 MAHASISWA UNIT
580.200.000 25.000.000.000 5.044.200.000 10.000.000.000
JURUSAN
500.000.000
JURUSAN
100.000.000
JURUSAN
150.000.000
M2
15.000.000.000
M2
95.000.000.000
ORG
976.240.000
MAHASISWA
2.847.310.000
MAHASISWA
50.020.000
MAHASISWA
580.000.000
MAHASISWA
14.002.833.000
MAHASISWA
4.660.005.000
SMT
1.089.785.000
MAHASISWA
1.187.047.000
MAHASISWA
2.619.488.000
NO 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
OUTPUT
TARGET
Layanan Teknologi Informasi (Bagian yang dilayani internet dengan baik) Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana Hasil Penelitian Swadana
85 50 104
Jurnal Swadana
10
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (KKN) Layanan PT untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan Hibah (IMHERE) Layanan Perkantoran Swadana
36 1.000
SATUAN
ANGGARAN
%
150.000.000
DOSEN
317.300.000
JUDUL
2.289.690.000
JURNAL
382.706.000
JUDUL
908.000.000
MAHASISWA
746.400.000
BULAN
81.995.000
BULAN
11.712.284.000
12 12
Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran Swadana Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana JUMLAH
417 400 46 30.881
M2
1.250.010.000
UNIT
595.948.000
UNIT
795.159.000
M2
6.387.056.000 266.120.538.000
Berdasarkan output ini, selanjutnya ditetapkan indikator kinerja yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga Penetapan Kinerja Undiksha Tahun 2011 tersusun sebagaimana tersaji pada Tabel berikut. Tabel 7. Penetapan Kinerja Undiksha Tahun 2011 NO 1
SASARAN STRATEGIS 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing
INDIKATOR KINERJA - Jumlah mahasiswa terdaftar diploma yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran - Jumlah mahasiswa terdaftar program S1 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan, praktikum dan pengajaran -Jumlah jurusan/ prodi yang menyiapkan akreditasi dan evaluasi program studi - Jumlah model pembelajaran dan assesment yang dikembangkan - Jumlah prodi yang mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum - Jumlah mahasiswa PPLM - Jumlah dokumen mutu yang dikembangkan
28
ANGGARAN VOLUME
SATUAN
1.800
Mhs
580.000.000
8.000
Mhs
14.002.833.000
10
Prodi
10
Model
15
Prodi
50
Mhs
7
Dok
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA - Jumlah buku ajar yang disusun dan dikembangkan - Jumlah handout yang disusun dan dikembangkan - Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional - Jumlah Dosen yang ditingkatkan Profesionalismenya melalui Techincal Assistance dan Seminar/Pelatihan [FAK, PASCA, REKTORAT] - Jumlah kegiatan Lesson Studi dan Sabbatical [FOK, MIPA dan FIS] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui seminar nasional/regional [FIP, FMIPA, FBS, FTK] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui penyelenggaraan seminar internasional [FBS, MPK] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Jumlah dosen yang dilatih dalam penyelenggaraan Pelatihan Profesi Guru [FMIPA, REKTORAT] - Jumlah mahasiswa yang ditingkatkan kualitasnya dalam pelaksanaaan program RKBI, UKBI dan TOEFL - Jumlah Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka dan Jurnal Ilmiah/ Populer FOK, FIS, FBS, REKTORAT - Jumlah judul koleksi bahan pustaka - Jumlah koleksi bahan pustaka - Jumlah waktu layanan manajemen PGBI - Jumlah hibah pembelajaran yang dikembangkan - Jumlah waktu operasional Lesson Study - Jumlah mahasiswa S2 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran - Jumlah buku ajar yang disusun - Jumlah handout yang disusun - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa dana masyarakat - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa diploma yang diberikan bimbingan TA/
29
ANGGARAN VOLUME
SATUAN
105
Buku
150
Handout
20
Mhs
70
Dosen
3
Keg
100
Org
50
Org
50
Org
15
Org
300
Org
95
5
Mhs
Keg
20.658
Judul
51.160
Eks
12 5 10 800
Bulan Keg Bulan Mhs
15
Buku
25
Handout
550
4.660.005.000
Mhs 1.089.785.000
12 500
Lbg Mhs
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN VOLUME
SATUAN
Akademik
2
3
4
2. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas
3. Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing
- Jumlah mahasiswa S1 yang diberikan bimbingan TA/ Akademik - Jumlah jurusan penyelenggaran Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional - Jumlah Mahasiswa Pendidikan MIPA bertaraf internasional - Jumlah jurusan yang menerapkan CLCC - Jumlah kegiatan promosi dan pencitraan publik - Jumlah kegiatan penyelenggaran Seleksi Masuk Calon Mahasiswa - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma - Jumlah mahasiswa baru pascasarjana - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG 3T - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Bidik Misi - Persentase mahasiswa penerima beasiswa - Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM - Jumlah dosen yang ikut program pengembangan SDM swadana - Jumlah dosen penerima beasiswa LN - Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan Minimal S2 - Pesentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3 - Jumlah dosen penerima besiswa DN - Luas gedung autorium yang dilanjutkan penyelesaiannya - Jumlah unit meubelair yang diadakan - Jumlah unit perlengkapan sarana gedung pendidikan (auditorium dan ekonomi) - Jumlah pengembangan dan pengadaan peralatan pendidikan - Luas tanah pendukung layanan pendidikan swadana - Jumlah unit pengadaan mebulair (Dana APBNP) - Luas tanah untuk pengembangan kampus - Luas Gedung Pendidikan yang dibangun - Rasio ruang kuliah
1400 4 280
Mhs Jurusan Mhs
1
Jurusan
1
Keg
3
Keg
3200
Mhs
50.020.000
97
guru
7.695.086.000
450
guru
300
Mhs
15 1381
3.300.000.000
% Mhs
5.044.200.000
50
Dosen
317.300.000
1
dosen
220.193.000
85
%
18
%
20
dosen
417
M2
400
Unit
20 46 30.881
678.150.000 1.250.010.000 595.948.000
Unit Unit M2
795.159.000 6.387.056.000
unit
10.000.000.000
72.750
M2
15.000.000.000
10.671
M2
95.000.000.000
2500
- Rasio Ruang Lab/Studio
1,2
m2/Org
- Rasio ruang dosen
1,2
m2/Org
30
2.847.310.000
450
m2/Org
- Jumlah mahasiswa mendapat fasilitas asrama - Jumlah tambahan pengadaan Perlengkapan sarana mahasiswa
100.000.000
Mhs
1,2
- Luas Asrama mahasiswa
500.000.000
4131
M2
200
Org
1
PKT
25.000.000.000
NO 5
6
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
5. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler
- Jumlah mahasiswa yang dibina melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik kemahasiswaan lainnya - Jumlah kegiatan KSL mahasiswa
6. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Jumlah kegiatan bakat dan minat mahasiswa - Jumlah kegiatan pengembangan soft skill - Jumlah mahasiswa yang dibina prestasinya melalui pelatihan dan ikut dalam PKM/LKTM/PPKM - Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial - Jumlah mahasiswa yang dibina dalam hal kepemimpinan, jurnalistik dan kemahasiswaan lainnya. - Jumlah Edisi tabloid FBS yang diterbitkan - Jumlah unit kemahasiswaan - Persentase sarana administrasi kemahasiswaan yang dapat digunakan dengan baik. - Jumlah dosen yang ditingkatkan kinerjanya dalam kegiatan Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan dan Pengembangan Kegiatan Mawapres - Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha - Jumlah mahasiswa mengikuti pengembangan penalaran, minat dan bakat mahasiswa - Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan - Waktu Layanan Kegiatan Belajar Mengajar - Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dikembangkan - Jumlah penelitian swadana
ANGGARAN VOLUME
SATUAN
1500
Mhs
42
Keg
25
Keg
7
Keg
800
10 1200
3
Mhs
Keg Mhs
Edisi
21
Unit
80
%
230
Dosen
200
Mhs
450
Mhs
1800
Mhs
65
1.269.800.000
%
2
SMT
21
UKM
104
2.619.488.000
440.000.000 580.200.000
Judul 2.289.690.000
- Jumlah jurnal yang dimuat pada majalah - Jumlah P2M
10
- Persentase dosen Undiksha yang ikut P2M - Jumlah kegiatan kerjasama P2M
100
- Jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN - Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing - Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional - Jumlah komulatif HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian
1000
31
36
6
Jurnal
382.706.000
Judul %
908.000.000
Keg Mhs 746.400.000
21
judul
33
judul
1.050.000.000
3 93
HAKI %
NO
7
8
SASARAN STRATEGIS
7. Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel,
8. Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri
INDIKATOR KINERJA - Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental - Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun - Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN - Jumlah komulatif HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPMInstansi terkait - Persentase jumlah dosen yang melaksanakan P2M - Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun - Jumlah Dosen yang dibayarkan gajinya - Jumlah Pegawai yang dibayarkan gajinya - Opini Audit BPK
ANGGARAN VOLUME
SATUAN 1
judul
40.000.000
9
judul
450.000.000
1
judul
1
HAKI
9
MoU
80 3
% judul
444
Org
262
Org
WDP 75
Skor
- Daya serap anggaran
92
%
- Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran - Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun - Jumlah pegawai dan dosen yang dibayarkan tunjangannya - Jumlah waktu layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran - Jumlah waktu peningkatan kinerja layanan biro administrasi akademik - Jumlah kegiatan kerjasama dengan DUDI/ Sekolah/ Instansi terkait dalam negeri - Jumlah waktu peningkatan layanan Biro AUK - Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi - Persentase Dosen Berkualifikasi Minimal S2 - Pesentase Dosen Berkualifikasi S3 - Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi S3 - Pesentase Dosen Berkualifikasi S3 - Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ instansi luar negeri - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim IV - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim II
50
%
32
3
Dok
706
Org
12
Bulan
12
Bulan Keg
12
Bulan
21
Dosen
85
%
18
%
50
Dosen
18
%
4
45.673.633.000
Opini
- Skor LAKIP = 75
5
300.000.000
Keg
25
Mhs
31
Org
18
Org
6
Org
11.712.284.000
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN VOLUME
- Jumlah pegawai dan dosen yang ditingkatkan prestasinya - Jumlah dosen yang tersertifikasi - Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun - Persentase usulan anggaran yang lolos dalam pembahasan anggaran - Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi - Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan perencanaan - Persentase ketepatan usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan aturan - Jumlah Laporan Tracer Study
9
9. Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu
- Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya yang tersedia - Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit - Persentase penyelesaian laporan sistem keuangan negara tepat dengan waktu - Persentase kesesuaian laporan dengan aturan yang berlaku - Jumlah dosen yang mendapat tambahan wawasan ilmu dalam kegiatan Lesson Study - Jumlah kegiatan workshop kegiatan Lesson Study - Jumlah tahap penyelenggaraan Lesson Study - Jumlah Dosen yang ditingkatkan kualitasnya melalui Program IMHERE - Jumlah pengadaan Program IMHERE - Jumlah judul penelitian Program I-MHERE - Jumlah dosen yang diberikan beasiswa S2/S3 dalam Program IMHERE - Waktu layanan pelaksanaan IMHERE - Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana) - Jumlah mahasiswa Pascasarjana yang di yudisium - Persentase unit/ bagian yang bisa dilayani dengan fasilitas internet yang baik
JUMLAH
33
SATUAN
20
Org
45
Org
3
Dok
100 +1 +2
%
100
Fak/ Prodi %
100
%
6
%
2
Dok
6
Aplikasi
100
%
100
%
98
Dosen
4
Keg
4
Keg
20
Org
3
150.000.000
976.240.000
Unit
10
Judul
10
Org
12
BLN
81.995.000
2.700
Mhs
1.187.047.000
510
Mhs
85
%
150.000.000
266.120.538.000
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Keberhasilan dari
suatu
perencanaan program/kegiatan dalam
mencapai sasaran yang ditetapkan, ditentukan berdasarkan besarnya realisasi dari target yang diinginkan, baik realisasi volume maupun anggarannya. Idealnya, suatu perencanaan dikatakan berhasil apabila capaian realisasinya sama dengan 100%, tetapi pada program/kegiatan tertentu, capaian 100% ini sangat sulit direalisasikan, karena itu ditetapkan suatu
besaran
tertentu
untuk
menyatakan
bahwa
suatu
kegiatan
dinyatakan berhasil walaupun capaian tidak mencapai 100%. Mengacu pada hal di atas, Undiksha menetapkan Kategori Tingkat Keberhasilan suatu kegiatan yang ditetapkan berdasarkan rentangan nilai capaian masing-masing kegiatan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut. Tabel 8. Klasifikasi Kategori Keberhasilan Pencapaian Sasaran Berdasarkan Capaian Volume NO 1 2
RENTANG CAPAIAN (%) <85 >=85
KATEGORI Belum Berhasil Berhasil
Tabel berikut menyajikan nilai target, realisasi dan capaian volume program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Undiksha Tahun 2011.
34
Tabel 9. Target, Realisasi, serta Capaian Kinerja Undiksha Tahun 2011 NO 1
SASARAN STRATEGIS 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing
INDIKATOR KINERJA
TARGET
- Jumlah mahasiswa terdaftar diploma yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran - Jumlah mahasiswa terdaftar program S1 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan, praktikum dan pengajaran -Jumlah jurusan/ prodi yang menyiapkan akreditasi dan evaluasi program studi - Jumlah model pembelajaran dan assesment yang dikembangkan - Jumlah prodi yang mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum - Jumlah mahasiswa PPLM - Jumlah dokumen mutu yang dikembangkan - Jumlah buku ajar yang disusun dan dikembangkan - Jumlah handout yang disusun dan dikembangkan - Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional - Jumlah Dosen yang ditingkatkan Profesionalismenya melalui Techincal Assistance dan Seminar/Pelatihan [FAK, PASCA, REKTORAT] - Jumlah kegiatan Lesson Studi dan Sabbatical [FOK, MIPA dan FIS] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui seminar nasional/regional [FIP, FMIPA, FBS, FTK] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui penyelenggaraan seminar internasional [FBS, MPK]
35
REALISASI
SATUAN
CAPAIAN
1.800
1.882
Mhs
104,56%
8.000
11.862
Mhs
148,28%
10
10
Prodi
100,00%
10
10
Model
100,00%
15
15
Prodi
100,00%
50
8
Mhs
16,00%
7
7
105
104
Buku
150
150
Handout
20
2
70
67
3
3
100
106
Org
106,00%
50
48
Org
96,00%
Dok
100,00% 99,05% 100,00%
Mhs
10,00%
Dosen
95,71%
Keg
100,00%
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
SATUAN
CAPAIAN
50
41
Org
82,00%
15
5
Org
33,33%
300
300
Org
100,00%
95
90
5
5
20.658
21.871
Judul
105,87%
51.160
52.433
Eks
102,49%
- Jumlah waktu layanan manajemen PGBI
12
12
Bulan
100,00%
- Jumlah hibah pembelajaran yang dikembangkan - Jumlah waktu operasional Lesson Study
5
5
Keg
100,00%
10
10
Bulan
100,00%
800
900
Mhs
112,50%
15
15
Buku
100,00%
Handout
100,00%
- Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Jumlah dosen yang dilatih dalam penyelenggaraan Pelatihan Profesi Guru [FMIPA, REKTORAT] - Jumlah mahasiswa yang ditingkatkan kualitasnya dalam pelaksanaaan program RKBI, UKBI dan TOEFL - Jumlah Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka dan Jurnal Ilmiah/ Populer FOK, FIS, FBS, REKTORAT - Jumlah judul koleksi bahan pustaka - Jumlah koleksi bahan pustaka
- Jumlah mahasiswa S2 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran - Jumlah buku ajar yang disusun - Jumlah handout yang disusun - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa dana masyarakat - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa diploma yang diberikan bimbingan TA/ Akademik - Jumlah mahasiswa S1 yang diberikan bimbingan TA/ Akademik
36
25
25
550
510
12
6
500 1400
Mhs
Keg
94,74%
100,00%
Mhs
92,73%
Lbg
50,00%
531
Mhs
106,20%
1414
Mhs
101,00%
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
- Jumlah jurusan penyelenggaran Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional - Jumlah Mahasiswa Pendidikan MIPA bertaraf internasional - Jumlah jurusan yang menerapkan CLCC - Jumlah kegiatan promosi dan pencitraan publik - Jumlah kegiatan penyelenggaran Seleksi Masuk Calon Mahasiswa - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma - Jumlah mahasiswa baru pascasarjana 2
3
4
2. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas
3. Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing
- Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG 3T - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Bidik Misi - Persentase mahasiswa penerima beasiswa - Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM - Jumlah dosen yang ikut program pengembangan SDM swadana - Jumlah dosen penerima beasiswa LN
REALISASI
SATUAN
CAPAIAN
Jurusan
100,00%
Mhs
103,21%
4
4
280
289
1
1
Jurusan
100,00%
1
1
Keg
100,00%
3
3
Keg
100,00%
3200
2381
Mhs
74,41%
450
400
Mhs
88,89%
97
52
guru
53,61%
450
68
guru
15,11%
300
300
Mhs
100,00%
15
14,25
1381
1449
50
50
%
95,00%
Mhs
104,92%
Dosen
100,00%
dosen
100,00%
1
1
- Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan Minimal S2 - Pesentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3
85
84,97
%
99,96%
18
18,22
%
101,22%
- Jumlah dosen penerima besiswa DN
20
26
dosen
130,00%
417
417
M2
100,00%
400
400
Unit
100,00%
20
20
46
46
- Luas gedung autorium yang dilanjutkan penyelesaiannya - Jumlah unit meubelair yang diadakan - Jumlah unit perlengkapan sarana gedung pendidikan (auditorium dan ekonomi) - Jumlah pengembangan dan pengadaan peralatan pendidikan
37
Unit Unit
100,00% 100,00%
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
M2
100,00%
unit
239,56%
30.881
30.881
2500
5989
72.750
72.750
M2
100,00%
- Luas Gedung Pendidikan yang dibangun
10.671
10.671
M2
100,00%
1,2
0,8
m2/Org
66,67% 66,67% 66,67%
- Rasio Ruang Lab/Studio
1,2
0,8
m2/Org
- Rasio ruang dosen
1,2
0,8
m2/Org
4131
4131
- Jumlah mahasiswa mendapat fasilitas asrama
200
- Jumlah tambahan pengadaan Perlengkapan sarana mahasiswa - Jumlah mahasiswa yang dibina melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik kemahasiswaan lainnya - Jumlah kegiatan KSL mahasiswa
- Luas Asrama mahasiswa
5. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler
SATUAN
- Luas tanah pendukung layanan pendidikan swadana - Jumlah unit pengadaan mebulair (Dana APBNP) - Luas tanah untuk pengembangan kampus
- Rasio ruang kuliah
5
REALISASI
- Jumlah kegiatan bakat dan minat mahasiswa - Jumlah kegiatan pengembangan soft skill
M2
100,00%
200
Org
100,00%
1
1
PKT
100,00%
1500
2116
Mhs
141,07%
42
36
Keg
85,71%
25
24
Keg
96,00%
7
4
Keg
57,14%
- Jumlah mahasiswa yang dibina prestasinya melalui pelatihan dan ikut dalam PKM/LKTM/PPKM - Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial
800
806
Mhs
100,75%
10
15
Keg
150,00%
- Jumlah mahasiswa yang dibina dalam hal kepemimpinan, jurnalistik dan kemahasiswaan lainnya. - Jumlah Edisi tabloid FBS yang diterbitkan
1200
1150
Mhs
95,83%
3
3
Edisi
100,00%
- Jumlah unit kemahasiswaan
21
24
Unit
114,29%
- Persentase sarana administrasi kemahasiswaan yang dapat digunakan dengan baik.
80
80
%
100,00%
38
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
- Jumlah dosen yang ditingkatkan kinerjanya dalam kegiatan Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan dan Pengembangan Kegiatan Mawapres - Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha - Jumlah mahasiswa mengikuti pengembangan penalaran, minat dan bakat mahasiswa - Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan - Waktu Layanan Kegiatan Belajar Mengajar
6
6. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dikembangkan - Jumlah penelitian swadana - Jumlah jurnal yang dimuat pada majalah - Jumlah P2M - Persentase dosen Undiksha yang ikut P2M - Jumlah kegiatan kerjasama P2M - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN - Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing - Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional - Jumlah komulatif HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian - Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental - Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun - Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN
39
REALISASI
SATUAN
CAPAIAN
230
216
Dosen
93,91%
200
145
Mhs
72,50%
450
125
Mhs
27,78%
1800
1739
Mhs
96,61%
65
65
2
%
100,00%
2
SMT
100,00%
21
24
UKM
114,29%
104
104
Judul
100,00%
10
10
Jurnal
100,00%
36
57
Judul
100
73
%
158,33% 73,00%
6
3
Keg
50,00%
1000
1000
Mhs
100,00%
21
29
judul
138,10%
33
33
judul
100,00%
3
2
93
71,19
1
1
judul
100,00%
9
9
judul
100,00%
1
0
judul
0,00%
HAKI
66,67%
%
76,55%
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
- Jumlah komulatif HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait
7
8
7. Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel,
8. Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri
REALISASI 1
SATUAN 0
CAPAIAN
HAKI
0,00%
MoU
33,33%
%
91,25%
9
3
80
73
3
6
444
439
Org
98,87%
262
257
Org
98,09%
- Opini Audit BPK
WDP
WDP
- Skor LAKIP = 75
75
75
Skor
100,00%
- Daya serap anggaran
92
96,26
%
104,63%
- Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran - Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun - Jumlah pegawai dan dosen yang dibayarkan tunjangannya - Jumlah waktu layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran - Jumlah waktu peningkatan kinerja layanan biro administrasi akademik - Jumlah kegiatan kerjasama dengan DUDI/ Sekolah/ Instansi terkait dalam negeri
50
50
%
100,00%
3
3
Dok
100,00%
706
696
Org
98,58%
12
12
Bulan
100,00%
12
12
Bulan
100,00%
5
5
Keg
100,00%
- Jumlah waktu peningkatan layanan Biro AUK
12
12
Bulan
100,00%
- Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi - Persentase Dosen Berkualifikasi Minimal S2
21
27
Dosen
128,57%
85
84,97
%
99,96%
- Pesentase Dosen Berkualifikasi S3
18
18
%
100,00%
- Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi S3 - Pesentase Dosen Berkualifikasi S3
50
49
Dosen
18
18
%
- Persentase jumlah dosen yang melaksanakan P2M - Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun - Jumlah Dosen yang dibayarkan gajinya - Jumlah Pegawai yang dibayarkan gajinya
40
judul
Opini
200,00%
100,00%
98,00% 100,00%
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
- Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ instansi luar negeri - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha
REALISASI
SATUAN
4
2
CAPAIAN
Keg
50,00%
25
20
Mhs
80,00%
- Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim IV - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim II - Jumlah pegawai dan dosen yang ditingkatkan prestasinya - Jumlah dosen yang tersertifikasi
31
28
Org
90,32%
18
15
Org
83,33%
6
6
Org
100,00%
20
20
Org
100,00%
45
55
Org
122,22%
- Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun - Persentase usulan anggaran yang lolos dalam pembahasan anggaran - Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi - Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan perencanaan - Persentase ketepatan usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan aturan - Jumlah Laporan Tracer Study
3
3
Dok
100,00%
100
90
+1 +2
- Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya yang tersedia - Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit - Persentase penyelesaian laporan sistem keuangan negara tepat dengan waktu - Persentase kesesuaian laporan dengan aturan yang berlaku - Jumlah dosen yang mendapat tambahan wawasan ilmu dalam kegiatan Lesson Study - Jumlah kegiatan workshop kegiatan Lesson Study - Jumlah tahap penyelenggaraan Lesson Study
41
0;0
%
90,00%
90,00%
100
90
Fak/ Prodi %
100
90
%
90,00%
6
6
%
100,00%
2
2
Dok
100,00%
6
6
Aplikasi
100,00%
100
90
%
90,00%
100
90
%
90,00%
98
97
Dosen
98,98%
4
4
Keg
100,00%
4
4
Keg
100,00%
NO
9
SASARAN STRATEGIS
9. Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
- Jumlah Dosen yang ditingkatkan kualitasnya melalui Program I-MHERE - Jumlah pengadaan Program I-MHERE
20 3
5
- Jumlah judul penelitian Program I-MHERE
10
12
- Jumlah dosen yang diberikan beasiswa S2/S3 dalam Program I-MHERE - Waktu layanan pelaksanaan I-MHERE
10
9
- Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana) - Jumlah mahasiswa Pascasarjana yang di yudisium - Persentase unit/ bagian yang bisa dilayani dengan fasilitas internet yang baik
42
20
SATUAN
CAPAIAN
Org
100,00%
Unit
166,67%
Judul
120,00%
Org
90,00%
12
12
BLN
100,00%
2.700
1.945
Mhs
72,04%
510
500
Mhs
98,04%
85
85
%
100,00%
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 1. ANALISIS CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Berikut disajikan analisa ketidaktercapain sasaran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 10. Analisa Ketidaktercapaian Target Kinerja Tahun 2011 NO 1
2
3
SASARAN STRATEGIS Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing
Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk
TARGET
REALISASI
SATUAN
CAPAIAN
KETERANGAN
- Jumlah mahasiswa PPLM
INDIKATOR KINERJA
50
8
Mhs
16,00%
- Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma
20
2
Mhs
10,00%
Seleksi mahasiswa yang diperketat, sehingga hanya 8 orang yang dinyatakan layak menjadi mahasiswa PPLM Hanya dua mahasiswa lolos mengikuti olympiade internasional, dan keduanya mendapat juara.
50
41
Org
82,00%
15
5
Org
33,33%
12
6
Lbg
50,00%
3200
2381
Mhs
74,41%
97
52
guru
53,61%
450
68
guru
15,11%
- Rasio ruang kuliah
1,2
0,8
m2/Org
66,67%
Masih perlu dibangun gedung untuk ruang kuliah
- Rasio Ruang Lab/Studio
1,2
0,8
m2/Org
66,67%
Masih perlu dibangun gedung untuk lab studio
- Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG 3T
43
Beberapa dosen yang semula direncanakan mengikuti kegiatan peningkatan profesionalisme, dibatalkan karena beberapa alasan internal.
Jumlah donatur penyedia beasiswa tidak bisa dipastikan ketersediaannya sebagai donatur setiap tahun berjalan. Tidak tercapai, kegiatan sosialisasi dan promosi Undiksha perlu diintensifkan pada calon mahasiswa baru. Tidak tercapai, diperlukan sosialisasi bagi guru tentang Pendidikan Profesi Guru
NO
4
5
6
SASARAN STRATEGIS mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung
INDIKATOR KINERJA - Rasio ruang dosen
- Jumlah kegiatan pengembangan soft skill - Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha
- Persentase dosen Undiksha yang ikut P2M - Jumlah kegiatan kerjasama P2M - Jumlah komulatif HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian - Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang berISBN - Jumlah komulatif HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III - Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi
TARGET
REALISASI
SATUAN
CAPAIAN
1,2
0,8
m2/Org
66,67%
Masih perlu dibangun gedung untuk ruang dosen
7
4
Keg
57,14%
200
145
Mhs
72,50%
450
125
Mhs
27,78%
100
73
%
73,00%
6
3
Keg
50,00%
3
2
HAKI
66,67%
Beberapa kegiatan soft skill digabung dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Telah disediakan kursi 200 mahasiswa, tetapi jumlah mahasiswa yang hadir tidak memenuhi kuota yang diharapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan, terjadi perubahan terhadap rencana jumlah kuota mahasiswa yang direncanakan mengikuti program wira usaha, yang disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Judul P2M yang lolos hanya dimiliki oleh 73% dari dosen Undiksha Hanya 3 kegiatan kerjasama yang sepakat dilaksanakan Belum ada penambahan HAKI, jumlah 2 HAKI merupakan komulatif dari tahun sebelumnya.
93
71,19
%
76,55%
1
0
judul
0,00%
1
0
HAKI
0,00%
9
3
MoU
33,33%
18
15
Org
83,33%
+1 +2
0;0
Fak/ Prodi
0%;0%
44
KETERANGAN
Judul penelitian yang lolos hanya dimiliki oleh sebanyak 71,19% total dosen Undiksha Tidak tercapai, perlu kajian lebih lanjut Tidak tercapai, memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk bisa mewujudkan sebuah karya menjadi HAKI Perlu kajian lebih lanjut tentang ketidaktercapaian target jumlah MoU yang dilaksanakan Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi Diklat Pim III tidak ada yang dipanggil untuk mengikuti Diklat pada tahun 2011 Ijin Dikti untuk pendirian Fakultas dan jurusan baru belum turun
SASARAN STRATEGIS penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri
NO
7
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
SATUAN
CAPAIAN
KETERANGAN
- Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana)
2.500
1.945
Mhs
77,80%
Tidak tercapai, perlu pengkajian dan analisa lebih lanjut lebih lanjut untuk mencapai target
- Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ instansi luar negeri - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha
4
2
Keg
50,00%
25
20
Mhs
80,00%
Hanya 2 keg yang bisa dilaksanakan dengan instansi lain Sebagian dari mahasiswa asing telah menamatkan studi, penambahan mahasiswa baru dari negara asing belum mencapai target.
Selain ada beberapa sasaran yang realisasinya belum bisa mencapai target, ada juga beberapa sasaran yang realisasinya melebihi target yang ditentukan. Hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 11. Analisa Ketercapaian Melebihi Target Kinerja Tahun 2011 VOLUME NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing
- Jumlah mahasiswa terdaftar program S1 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan, praktikum dan pengajaran
2
Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing
- Jumlah dosen penerima besiswa DN
TARGET
CAPAIAN
8.000
11.862
20
26
45
Mhs
CAPAIAN VOLUME (%) 148,28%
dosen
130,00%
SATUAN
KETERANGAN Perencanaan target terlalu rendah, perlu pengkajian lebih lanjut untuk mendapatkan capaian yang mendekati target Sebagian dibiayai dengan dana sendiri
VOLUME NO
SASARAN STRATEGIS
3
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing
4
Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler
5
6
Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
- Jumlah unit pengadaan mebulair (Dana APBNP)
2500
5989
- Jumlah mahasiswa yang dibina melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik kemahasiswaan lainnya
1500
2116
- Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial
10
- Jumlah unit kemahasiswaan - Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dikembangkan - Jumlah P2M
SATUAN unit
CAPAIAN VOLUME (%) 239,56%
KETERANGAN Ada penggantian spesifikasi barang, sehingga dapat volume yang lebih banyak
Mhs
141,07%
Penambahan jumlah mahasiswa pada kegiatan tersebut meungkinkan dilakukan
15
Keg
150,00%
21
24
Unit
114,29%
Beberapa lembaga mengadakan kegiatan tersebut di luar biaya DIPA Ada penambahan UKM baru
21
24
UKM
114,29%
36
57
Judul
158,33%
- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing - Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun - Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi
21
29
judul
138,10%
3
6
judul
200,00%
21
27
Dosen
128,57%
- Jumlah dosen yang tersertifikasi
45
55
Org
122,22%
46
Penambahan kegiatankegiatan tersebut memungkinkan untuk dilakukan, sehingga jumlah bertambah
Ada penambahan dosen untuk mengikuti seleksi studi lanjut Jumlah dosen yang lulus sertifikasi melebihi target
VOLUME NO
SASARAN STRATEGIS berdaya saing dan akuntabel
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
3
5
10
12
- Jumlah pengadaan Program IMHERE
- Jumlah judul penelitian Program IMHERE
Unit
CAPAIAN VOLUME (%) 166,67%
Judul
120,00%
SATUAN
KETERANGAN Ada penggantian spesifikasi barang, sehingga dapat volume yang lebih banyak Penambahan judul penelitian memungkinkan untuk bisa dilakukan
2. AKUNTABILITAS KEUANGAN Jumlah pagu anggaran DIPA tahun 2011 adalah Rp. 266.120.538.000, sedangkan nilai realisasinya adalah Rp. 256.179.468.384, dengan demikian besarnya daya serap anggaran pada tahun 2011 adalah 96,26 %. Tabel berikut menyajikan Nilai anggaran dari beberapa sumber anggaran yang termuat dalam DIPA Undiksha Tahun 2011. Tabel 12. Pagu dan Realisasi Berdasarkan Sumber Anggaran No. 1
Tolok Ukur (Berdasarkan Sumber) Rupiah Murni (RM) a. Gaji b. Non Gaji
2 3
Pinjaman LN PNBP Jumlah
Alokasi
Realisasi
(Rp)
(Rp)
Persentase (%)
40.443.591.000
46.303.902.274
114,49%
172.287.671.000
164.722.333.116
95,61%
736.240.000 52.653.036.000
411.413.400 44.741.819.594
55,88% 84,97%
266.120.538.000
256.179.468.384
96,26%
47
Berikut disajikan pagu dan realisasi anggaran berdasarkan output kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA Undiksha Tahun 2011 Tabel 13. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output. VOLUME NO
OUTPUT
SATUAN TARGET
1
Dosen Penerima Beasiswa S2 LN
2
Dosen Penerima Beasiswa S2 DN
3
Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru
4
Hasil Penelitian Hibah Bersaing
5
Hasil Penelitian Fundamental
6
8
Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun Layanan Perkantoran Satker
9
Layanan Kegiatan Belajar Mengajar di PT
7
10 11 12 13
Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan Akses PT (Bidik Misi) Mahasiswa Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat Asrama Mahasiswa
14
Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM
15
Mebulair pendukung rektorat dan satker (dana APBNP)
REALISASI
1
1
20
26
547
120
21
29
1
1
9
9
3
6
12
12
2
2
300
300
900
1.864
21
24
4.131
4.131
1381
1449
2.500
5.989
DOSEN DOSEN
CAPAIAN VOLUME (%)
ANGGARAN PAGU
REALISASI
CAPAIAN ANGGARAN (%)
100,00%
220.193.000
220.192.800
100,00%
130,00%
678.150.000
608.650.000
89,75%
GURU
21,94%
7.695.086.000
4.540.773.250,00
59,01%
JUDUL
138,10%
1.050.000.000
935.500.000
89,10%
JUDUL
100,00%
40.000.000
32.500.000
81,25%
JUDUL
100,00%
450.000.000
450.000.000
100,00%
JUDUL
200,00%
300.000.000
300.000.000
100,00%
BULAN
100,00%
45.673.633.000
50.683.205.720
110,97%
SEMESTER
100,00%
440.000.000
405.265.000
92,11%
MAHASISWA
100,00%
3.300.000.000
3.299.237.600
99,98%
MAHASISWA
207,11%
1.269.800.000
1.232.383.175
97,05%
UKM
114,29%
580.200.000
569.401.000
98,14%
M2
100,00%
25.000.000.000
24.578.976.795
98,32%
104,92%
5.044.200.000
5.044.200.000
100,00%
239,56%
10.000.000.000
9.168.000.000
91,68%
MAHASISWA UNIT
48
VOLUME NO 16
OUTPUT
17
LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional LPTK Yang Menerapkan Program CLCC
18
LPTK Yang Menerapkan Program Lesson Study
19 20
Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Bangunan Pendukung Pembelajaran
21
Dokumen PIP I-MHERE
22
Mahasiswa Baru S1
23
Mahasiswa Baru Pascasarjana
24
Mahasiswa Terdaftar Diploma
25
Mahasiswa Terdaftar S1
26
Mahasiswa Terdaftar S2
27 28 29 30 31 32 33
Layanan Pendidikan (Beasiswa dana masyarakat, dll) Layanan Administrasi Pendidikan (Yudisium, Wisuda) Layanan Organisasi Kemahasiswaan Layanan Teknologi Informasi (Bagian yang dilayani internet dengan baik) Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana Hasil Penelitian Swadana Jurnal Swadana
SATUAN TARGET
REALISASI
4
4
1
1
4
4
72.750
72.750
10.671
10.671
20
20
3.200
2.381
450
400
1.800
1.882
8.000
11.862
800
900
2
2
2.700
1.945
1.500
2.116
85
85
50
50
104
104
10
10
CAPAIAN VOLUME (%)
ANGGARAN PAGU
REALISASI
CAPAIAN ANGGARAN (%)
JURUSAN
100,00%
500.000.000
484.116.700
96,82%
JURUSAN
100,00%
100.000.000
99.999.250
100,00%
JURUSAN
100,00%
150.000.000
146.750.100
97,83%
M2
100,00%
15.000.000.000
14.657.936.500
97,72%
M2
100,00%
95.000.000.000
93.389.147.500
98,30%
ORG
100,00%
976.240.000
591.413.400
60,58%
MAHASISWA
74,41%
2.847.310.000
1.791.163.150
62,91%
MAHASISWA
88,89%
50.020.000
24.125.300
48,23%
MAHASISWA
104,56%
580.000.000
243.906.430
42,05%
MAHASISWA
148,28%
14.002.833.000
11.546.908.599
82,46%
MAHASISWA
112,50%
4.660.005.000
4.300.758.500
92,29%
SMT
100,00%
1.089.785.000
839.224.000
77,01%
MAHASISWA
72,04%
1.187.047.000
1.117.908.850
94,18%
MAHASISWA
141,07%
2.619.488.000
2.020.839.100
77,15%
%
100,00%
150.000.000
149.603.750
99,74%
DOSEN
100,00%
317.300.000
291.660.500
91,92%
JUDUL
100,00%
2.289.690.000
2.284.172.200
99,76%
JURNAL
100,00%
382.706.000
295.846.500
77,30%
49
VOLUME NO 34
OUTPUT
Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (KKN)
36
Layanan PT untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan Hibah (I-MHERE) Layanan Perkantoran Swadana
38 39 40 41
TARGET
REALISASI
36
57
1.000
1.000
12
12
12
12
417
417
400
400
46
46
30.881
30.881
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana
35
37
SATUAN
Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran Swadana Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana
JUDUL
CAPAIAN VOLUME (%)
ANGGARAN PAGU
REALISASI
CAPAIAN ANGGARAN (%)
158,33%
908.000.000
896.990.800
98,79%
100,00%
746.400.000
521.969.950
69,93%
BULAN
100,00%
81.995.000
80.719.800
98,44%
BULAN
100,00%
11.712.284.000
9.326.297.165
79,63%
100,00%
1.250.010.000
1.249.901.000
99,99%
100,00%
595.948.000
581.072.000
97,50%
UNIT
100,00%
795.159.000
792.247.000
99,63%
M2
100,00%
6.387.056.000
6.386.505.000
99,99%
MAHASISWA
M2 UNIT
JUMLAH
266.120.538.000
50
256.179.468.384
96,26%
BAB IV
PENUTUP
Undiksha telah menetapkan Rencana Strategis untuk tahun 2010– 2014 yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai, yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2011 telah ditetapkan 41 output kegiatan yang tertuang dalam DIPA Undiksha Tahun 2011 yang selanjutnya disusun indikator-indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Kertas Kerja dan Penetapan Kinerja Undiksha Tahun 2011. Dari evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan analisis capaian sasaran dan indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa sebagaian besar sasaran telah tercapai. Hal ini bisa dilihat dari realisasi pencapaian kinerja kegiatan rata-rata di atas 80%,
dan realisasi keuangan mencapai sekitar
96,26%. Namun demikian, patut diakui bahwa ada juga beberapa dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum bisa dicapai. Hal ini tentu merupakan pekerjaan lanjutan di tahun mendatang yang memerlukan pemikiran dan usaha yang lebih keras dalam usaha untuk merealisasikan nilai target yang ditentukan. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Undiksha tahun 2011, tidak pernah telepas dari kendala. Namun demikian, harus diambil langkah-langkah untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut disajikan kendala-kendala yang dihadapi, serta solusi yang dilaksanakan untuk pemecahannya. Tabel 14. Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya. NO 1
2
KENDALA
LANGKAH SOLUSI
Adanya tambahan alokasi dana APBNP ke DIPA Undiksha pada pertengahan tahun anggaran dan revisi akun belanja DIPA undiksha 2011. Adanya persepsi yang berbeda antara Satker Undiksha dengan KPPN terhadap implementasi aturan keuangan dan persepsi kegiatan yang berbasis kinerja sehingga menghambat proses daya serap kegiatan
51
Koordinasi dengan Unit pelaksana kegiatan, unit pengadaan dan task force untuk dapat mempercepat proses Revisi RKA-KL dan pelaksanaan di lapangan Koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan instansi terkait (KPPN, Kanwil DJPb di Denpasar).
NO 3
KENDALA
LANGKAH SOLUSI
Alokasi anggaran pendidikan yang diterima pada DIPA Undiksha sangat terbatas sehingga menyulitkan percepatan pembangunan pendidikan untuk memenuhi target Renstra Diknas maupun target Renstra Undiksha
52
Mengajukan usulan ke instansi vertikal (Dikti) dan mohon bantuan anggaran fisik ke Gubernur.
LAMPIRAN KERTAS KERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA Unit Organisasi Eselon I
: Universitas Pendidikan Ganesha
Tahun Anggaran
: 2011 IKU (1)
IKK (2)
IKU 4.10
IKK 4.7.1
- Persentase Dosen Berkualifikasi S2
- Persentase Dosen PTP Yang Berkualifikasi S2
IKU 4.10 - Persentase Dosen Berkualifikasi S2
IKU 4.1.6
IKK 4.7.1 -Persentase Dosen PTP Yang Berkualifikasi S2
IKK 4.4.1
OUTPUT (3) 1. Dosen Penerima Beasiswa S2 LN
2. Dosen Penerima Beasiswa S2 DN
3. Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru
- Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa -Persentase Mahasiswa PTP Penerima Beasiswa Pemerintah IKU 4.13
IKK 4.9.1
- Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional
-Presentase Dosen Melakukan Penelitian
IKU 4.13
IKK 4.9.1
- Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional
-Presentase Dosen Melakukan Penelitian
IKU 4.13
IKK 4.9.6
- Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional
- Persentase Dosen Yang Melakukan Pengabdian Masyarakat
IKU 4.13
IKK 4.9.6
4. Hasil Penelitian Hibah Bersaing
KOMPONEN INPUT (4) - Bantuan beasiswa LN
INDIKATOR KINERJA (5) - Jumlah dosen penerima beasiswa LN
TARGET (6) 1 dosen
- Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan Minimal S2 - Pesentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3
85 %
- Jumlah dosen penerima besiswa DN - Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan Minimal S2 - Pesentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3
20 dosen 85 %
- Bantuan beasiswa Program S1 PGSD PJJ ICT
- Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru
97 guru
- Program Pendidikan Guru 3 T
- Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG 3T (tambahan kuota per Nov'11)
450 guru
- Proposal Usulan Penelitian Hibah Bersaing
- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing
- Bantuan Beasiswa DN
- Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional - Jumlah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian 5. Hasil Penelitian Fundamental
6. Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun
7. Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun
- Proposal Usulan Penelitian Hibah Fundamental
- Pelaksanaan P2M Mono Tahun
- Pelaksanaan P2M Multi Tahun
1
18 %
21 judul
7,695,086,000
1,050,000,000
2 judul
3 HAKI 93 %
1 judul
- Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal -internasional Jumlah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen yang melakukan penelitian
2 judul
- Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun
678,150,000
18 %
- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental
- Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN - Jumlah HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait - Persentase jumlah dosen yang melaksanakan P2M
ANGGARAN (7) 220,193,000
40,000,000
3 HAKI 93 % 9 judul
450,000,000
1 judul 1 HAKI 9 MoU 80 % 3 judul
300,000,000
IKU (1) - Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional
IKK (2) - Persentase Dosen Yang Melakukan Pengabdian Masyarakat
OUTPUT (3)
KOMPONEN INPUT (4)
INDIKATOR KINERJA (5) Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN - Jumlah HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait - Persentase jumlah dosen yang melaksanakan P2M
IKU 4.4
IKK 4.1.1
- Jumlah PT Beropini WTP
- Jumlah Dokumen Perencanaan,
IKU 4.6
IKK 4.4.7
8. Layanan Perkantoran Satker
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Jumlah Dosen yang dibayarkan gajinya - Jumlah Pegawai yang dibayarkan gajinya - Tercapainya Opini Audit BPK adalah WTP - Tercapainya Skor LAKIP = 75 - Optimumnya daya serap anggaran - Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran - Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun
9. Layanan Kegiatan Belajar Mengajar di PT
- Pengadaan bahan habis pembelajaran dan praktikum
- Waktu Layanan Kegiatan Belajar Mengajar
TARGET (6) 1 judul
ANGGARAN (7)
1 HAKI 9 MoU 80 % 444 Org 262 WDP 75 92 50
45,673,633,000
Org Opini Skor % %
3 Dok
2 SMT
440,000,000
300 Mhs
3,300,000,000
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Prodi Yang Menerapkan Penjaminan Mutu Pembelajaran
IKU 4.16
IKK 4.4.1
10. Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan - Pemberian Beasiswa Bidik Misi Peningkatan Akses PT
- Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa - Persentase Mahasiswa PTP Penerima Beasiswa Pemerintah IKU 4.6
IKK 4.4.5
- Persentase mahasiswa penerima beasiswa
11. Mahasiswa Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Pusat Kewirausahaan Dan Produktivitas
IKU 4.6
IKK 4.9.10
- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Bidik Misi
- Penyelenggaraan Program Mahasiswa Wirausaha - Pengembangan penalaran, minat dan bakat mahasiswa
- Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha - Jumlah mahasiswa mengikuti pengembangan penalaran, minat dan bakat mahasiswa - Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan
12. Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat
- Pengembangan Kapasitas Organisasi Mahasiswa
- Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dikembangkan
13. Asrama Mahasiswa
- Pembangunan Asrama Mahasiswa
- Luas Asrama mahasiswa
15 %
450 Mhs
1,269,800,000
1800 Mhs 65 %
21 UKM
580,200,000
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Persentase Mahasiswa Yang Melaksanakan Program Kreatifitas Mahasiswa IKU 4.6
IKK 4.4.7
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Prodi Yang Menerapkan Penjaminan Mutu Pembelajaran
- Jumlah mahasiswa mendapat fasilitas asrama - Pengadaan perlengkapan sarana asrama mahasiswa
- Jumlah tambahan pengadaan Perlengkapan sarana mahasiswa
4131 M2
25,000,000,000
200 Org 1 PKT
IKU 4.16 IKK 4.4.1 - Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa - Persentase Mahasiswa PTP Penerima Beasiswa Pemerintah
14. Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM
- Pemberian Beasiswa PPA/BBM
- Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM - Persentase mahasiswa penerima beasiswa
1381 Mhs 17.5 %
5,044,200,000
IKU 4.6
15) Mebulair pendukung rektorat dan satker (dana APBNP)
-Mebulair Gedung Rektorat
- Jumlah unit pengadaan mebulair (Dana APBNP)
2500 unit
10,000,000,000
IKK 4.4.7
2
IKU IKK (1) (2) - Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal - Jumlah Prodi Yang Menerapkan B Penjaminan Mutu Pembelajaran IKU 4.6
IKK 4.4.7
OUTPUT (3)
16. LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal - Jumlah Prodi Yang Menerapkan B Penjaminan Mutu Pembelajaran
KOMPONEN INPUT (4)
INDIKATOR KINERJA (5)
- Hibah Pendidikan Guru Bertaraf - Jumlah jurusan penyelenggaran Pendidikan MIPA Internasional Bertaraf Internasional - Jumlah Mahasiswa Pendidikan MIPA bertaraf internasional
TARGET (6)
4 Jurusan
ANGGARAN (7)
500,000,000
280 Mhs
IKU 4.6 IKK 4.4.7 - Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal - Jumlah Prodi Yang Menerapkan B Penjaminan Mutu Pembelajaran
17. LPTK Yang Menerapkan Program CLCC
- Penyelenggaraan PGSD
- Jumlah jurusan yang menerapkan CLCC
IKU 4.6
18. LPTK Yang Menerapkan Program Lesson Study
- Sosialisasi Lesson Study untuk Dosen - Penyelenggaraan workshop
- Jumlah dosen yang mendapat tambahan wawasan ilmu dalam kegiatan 98 Dosen Lesson Study - Jumlah kegiatan workshop kegiatan Lesson Study
4 Keg
- Pelaksanaan Lesson Study
- Jumlah tahap penyelenggaraan Lesson Study
4 Keg
19. Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana
- Pengadaan Tanah Pengembangan Kampus
- Luas tanah untuk pengembangan kampus
72,750 M2
15,000,000,000
20. Bangunan Pendukung Pembelajaran
- Pembangunan Gedung Pendidikan
- Luas Gedung Pendidikan yang dibangun
10,671 M2
95,000,000,000
IKK 4.4.7
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Prodi Yang Menerapkan Penjaminan Mutu Pembelajaran
IKU 4.6
IKK 4.4.7
1 Jurusan
100,000,000
150,000,000
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Prodi Yang Menerapkan Penjaminan Mutu Pembelajaran
IKU 4.6
IKK 4.4.7
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Prodi Yang Menerapkan Penjaminan Mutu Pembelajaran
IKU 4.6
IKK 4.4.7
21. Dokumen PIP I-MHERE
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Prodi Yang Menerapkan Penjaminan Mutu Pembelajaran
IKU 4.1 - APK PT Dan PTA Usia 19-23 Thn *)
IKK 4.2.1 - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
IKU 4.1
IKK 4.2.1
- APK PT Dan PTA Usia 19-23 Thn *)
- Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
IKU 4.6
IKK 4.2.1
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
22. Mahasiswa Baru S1
2
- Rasio ruang kuliah
1.2 m /Org
- Rasio Ruang Lab/Studio - Rasio ruang dosen
1.2 m2/Org 1.2 m2/Org 20 Org
- Procurement
- Jumlah Dosen yang ditingkatkan kualitasnya melalui Program I-MHERE - Jumlah pengadaan Program I-MHERE
- Research & Studies
- Jumlah judul penelitian Program I-MHERE
10 Judul
- Scholarship
- Jumlah dosen yang diberikan beasiswa S2/S3 dalam Program I-MHERE 10 Org - Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan Minimal 85 % S2 - Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3 18 %
- Promosi dan pencitraan publik - Penyelenggaraan Seleksi Masuk Calon Mahasiswa - Orientasi kegiatan kampus (OKK)
- Jumlah kegiatan promosi dan pencitraan publik - Jumlah kegiatan penyelenggaran Seleksi Masuk Calon Mahasiswa - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma
- Staff Development
23. Mahasiswa Baru Pascasarjana
- Penyelenggaraan Seleksi Masuk - Jumlah mahasiswa baru pascasarjana Calon Mahasiswa Pasca
24. Mahasiswa Terdaftar Diploma
- Pengembangan Kompetensi - Jumlah mahasiswa terdaftar diploma yang peserta didik melalui pendidikan, dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan Praktikum dan pengajaran pengajaran
3
976,240,000
3 Unit
1 Keg 3 Keg
2,847,310,000
3200 Mhs
450 Mhs
50,020,000
1,800 Mhs
580,000,000
IKU (1) IKU 4.6
IKK (2) IKK 4.2.1
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
OUTPUT (3) 25. Mahasiswa Terdaftar S1
KOMPONEN INPUT (4)
INDIKATOR KINERJA (5)
- Pengembangan Kompetensi - Jumlah mahasiswa terdaftar program S1 yang peserta didik melalui pendidikan, dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan, Praktikum dan pengajaran praktikum dan pengajaran
TARGET (6) 8,000 Mhs
- Penyiapan data akreditasi dan evaluasi diri program studi
-Jumlah jurusan/ prodi yang menyiapkan akreditasi dan evaluasi program studi
10 Prodi
- Pengembangan Model pembelajaran dan assesment - Pengembangan Sistem penyelenggaraan Pendidikan dan Kurikulum - Pengembangan PPLM (Rektoratkemahasiswaan) - Pengembangan sistem penjaminan mutu Jurusan, Fakultas, Universitas - Penyusunan dan pengembangan buku ajar - Penyusunan dan pengembangan handout - Olympiade Mahasiswa Menuju Tingkat Internasional
- Jumlah model pembelajaran dan assesment yang dikembangkan - Jumlah prodi yang mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum
10 Model
- Jumlah mahasiswa PPLM
50 Mhs
- Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional
20 Mhs
- Peningkatan Profesionalisme Dosen melalui Techincal Assistance dan Seminar/Pelatihan [FAK, PASCA, REKTORAT] - Pelaksanaan Lesson Study dan Sabbatical [FOK, FMIPA, FIS] - Peningkatan Profesionalisme Dosen Melalui Seminar Nasional/Regional [FIP, FMIPA, FBS, FTK] - Peningkatan profesional dosen melalui penyelenggaraan seminar internasional [FBS, MPK] - Peningkatan profesionalisme dosen melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Peningkatan profesionalisme dosen melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Penyelenggaraan Pelatihan Profesi Guru [FMIPA, REKTORAT]
- Jumlah Dosen yang ditingkatkan Profesionalismenya melalui Techincal Assistance dan Seminar/Pelatihan [FAK, PASCA, REKTORAT]
70 Dosen
- Pengembangan dan Pelaksanaan Program RKBI, UKBI dan TOEFL - Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka dan Jurnal Ilmiah/ Populer FOK, FIS, FBS, REKTORAT
- Jumlah mahasiswa yang ditingkatkan kualitasnya dalam pelaksanaaan program RKBI, UKBI dan TOEFL
4
- Jumlah dokumen mutu yang dikembangkan
15 Prodi
7 Dokumen
- Jumlah buku ajar yang disusun dan dikembangkan
105 Buku
- Jumlah handout yang disusun dan dikembangkan
150 Handout
- Jumlah kegiatan Lesson Studi dan Sabbatical [FOK, MIPA dan FIS] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui seminar nasional/regional [FIP, FMIPA, FBS, FTK]
3 Keg 100 Org
- Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui penyelenggaraan seminar internasional [FBS, MPK] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA]
50 Org
- Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM]
15 Org
- Jumlah dosen yang dilatih dalam penyelenggaraan Pelatihan Profesi Guru [FMIPA, REKTORAT]
- Jumlah Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka dan Jurnal Ilmiah/ Populer FOK, FIS, FBS, REKTORAT
50 Org
300 Org
95 Mhs
5 Keg
- Jumlah judul koleksi bahan pustaka
20658 Judul
- Jumlah eks koleksi bahan pustaka
51160 Eks
ANGGARAN (7) 14,002,833,000
IKU (1)
IKU 4.6
IKK (2)
IKK 4.2.1
OUTPUT (3)
26. Mahasiswa Terdaftar S2
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
KOMPONEN INPUT (4) - Manajeman Program PGBI - Pengembangan Hibah Pembelajaran - Operasional Lesson Study
IKK 4.2.1
27. Layanan Pendidikan
- Beasiswa
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat - Penyelenggaraan bimbingan TA/ Akademik diploma - Penyelenggaraan Bimbingan Skripsi / Akademik S1 IKU 4.1
IKK 4.2.1
APK PT Dan PTA Usia 19-23 Thn *)
- Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
IKU 4.6
IKK 4.2.1
- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
28. Layanan Administrasi Pendidikan
29. Layanan Organisasi Kemahasiswaan
TARGET (6) 12 Bulan 5 Keg
- Jumlah waktu operasional Lesson Study
10 Bulan
- Pengembangan Kompetensi - Jumlah mahasiswa S2 yang dikembangkan peserta didik melalui pendidikan, kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran Praktikum dan pengajaran - Penyusunan dan pengembangan buku ajar dan hand out
IKU 4.6
INDIKATOR KINERJA (5) - Jumlah waktu layanan manajemen PGBI - Jumlah hibah pembelajaran yang dikembangkan
800 Mhs
- Jumlah buku ajar yang disusun
15 Buku
- Jumlah handout yang disusun
25 Handout
- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa dana masyarakat - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa diploma yang diberikan bimbingan TA/ Akademik - Jumlah mahasiswa S1 yang diberikan bimbingan TA/ Akademik
550 Mhs
1400 Mhs
2,700 Mhs
- Jumlah mahasiswa Pascasarjana yang di yudisium
510 Mhs
- Pembinaan Mahasiswa melalui Pelaksanaan Seminar, Raker, Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan lainnya - Penyelenggaraan KSL mahasiswa - Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa - Pengembangan Soft Skill
- Jumlah mahasiswa yang dibina melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik kemahasiswaan lainnya
- Pembinaan Kepemimpinan, Jurnalistik, dan Kemahasiswaan lainnya - Penerbitan Tabloid FBS - Peningkatan dan Pengoptimalan fungsi sarana administrasi kemahasiswaan - Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan dan Pengembangan Kegiatan Mawapres - Pemberian Pelatihan/bantuan modal kerja kewirausahaan
5
1500 Mhs
- Jumlah kegiatan KSL mahasiswa
42 Keg
- Jumlah kegiatan bakat dan minat mahasiswa
25 Keg
- Jumlah mahasiswa yang dibina dalam hal kepemimpinan, jurnalistik dan kemahasiswaan lainnya.
7 Keg 800 Mhs
10 Keg 1200 Mhs
- Jumlah Edisi tabloid FBS yang diterbitkan - Jumlah unit kemahasiswaan
3 Edisi 21 Unit
- Persentase sarana administrasi kemahasiswaan yang dapat digunakan dengan baik. - Jumlah dosen yang ditingkatkan kinerjanya dalam kegiatan Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan dan Pengembangan Kegiatan Mawapres
80 %
- Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan
1,089,785,000
500 Mhs
- Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana)
- Jumlah kegiatan pengembangan soft skill
4,660,005,000
12 Lbg
- Wisuda dan Yudisium Lulusan Undiksha - Wisuda Pasca
- Pembinaan Prestasi Mahasiswa - Jumlah mahasiswa yang dibina prestasinya melalui melalui Pelatihan & Ikut dalam pelatihan dan ikut dalam PKM/LKTM/PPKM PKM/LKTM/PPKM - Peningkatan Kepekaan Sosial - Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial
ANGGARAN (7)
230 Dosen
200 Mhs
1,187,047,000
2,619,488,000
IKU (1)
IKK (2)
IKU 4.4
IKK 4.2.1
Jumlah PT Beropini WTP
- Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
IKU 4.13
IKK 4.2.1
OUTPUT (3)
KOMPONEN INPUT (4)
INDIKATOR KINERJA (5)
TARGET (6)
ANGGARAN (7)
30. Layanan Teknologi Informasi
- Pengoptimalan Penggunaan jaringan Internet
- Persentase unit/ bagian yang bisa dilayani dengan fasilitas internet yang baik
85 %
150,000,000
31. Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana
- Penyusunan Evaluasi Diri Lembaga dan peningkatan kualitas dokumen
- Jumlah dosen yang ikut program pengembangan SDM swadana
50 Dosen
317,300,000
32. Hasil Penelitian Swadana
- Peningkatan Partisipasi Dan Mutu Penelitian (Lemlit, FIP, Pasca, LPM)
- Jumlah penelitian swadana
33. Jurnal Swadana
- Penerbitan Majalah dan Jurnal Ilmiah
- Jumlah jurnal yang dimuat pada majalah dan jurnal ilmiah
34. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana
- Peningkatan partisipsi dan mutu - Jumlah P2M P2M - Persentase dosen Undiksha yang ikut P2M
Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat IKU 4.13
IKK 4.2.1
104 Judul
2,289,690,000
10 Jurnal
382,706,000
36 Judul
908,000,000
Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat IKU 4.13
IKK 4.2.1
Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat IKU 4.13
IKK 4.2.1
Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
IKU 4.6
IKK 4.2.1
35. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjalinan Kerjasama P2M
- Jumlah kegiatan kerjasama P2M
- Penyelenggaraan KKN mahasiswa
- Jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN
100 % 6 Keg 1000 Mhs
746,400,000
12 BLN
81,995,000
706 Org
11,712,284,000
Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B) - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat IKU 4.6 IKK 4.2.1 - Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
36. Layanan PT untuk Mendukung Manajemen - Dana Pendamping IMHERE Pelaksanaan Hibah
IKU 4.4
IKK 4.2.1
37. Layanan Perkantoran Swadana
Jumlah PT Beropini WTP
- Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
- Waktu layanan pelaksanaan IMHERE
a. Layanan Adm. Umum, Akademik dan Kerjasama - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Jumlah pegawai dan dosen yang dibayarkan tunjangannya - Penyelenggaraan Operasional - Jumlah waktu layanan penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dan pemeliharaan perkantoran - Peningkatan Kinerja Layanan - Jumlah waktu peningkatan kinerja layanan biro Biro Administrasi Akademik administrasi akademik - Penyelenggaraan kerjasama dengan DUDI/sekolah/instansi terkait dalam negeri - Peningkatan Layanan Biro AUK - Bantuan seleksi /studi kuliah DN
12 Bulan
- Jumlah kegiatan kerjasama dengan DUDI/ Sekolah/ Instansi terkait dalam negeri
5 Keg
- Jumlah waktu peningkatan layanan Biro AUK - Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi
12 Bulan 21 Dosen
- Penyediaan Bantuan Seleksi dan - Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi S3 Studi/S3 [Fak/Pasca] - Peningkatan kualitas bagian - Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ kerjasama instansi luar negeri
6
12 Bulan
50 Dosen 4 Keg
IKU (1)
IKK (2)
OUTPUT (3)
KOMPONEN INPUT INDIKATOR KINERJA (4) (5) - Peningkatan kerjasama dengan ke perguruan tinggi/ instansi luar negeri - Pengembangan kerjasama - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha pertukaran mahasiswa asing - Pengembangan Media Informasi Undiksha (tabloid, majalah dan lainnya) b. Dokumen Kepegawaian - Peningkatan kualitas SDM - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim IV untuk melalui diklat teknis, penjenjangan dan magang - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III
TARGET (6)
25
Mhs
31 Org
18 Org
- Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim II - Peningkatan prestasi akademik - Jumlah pegawai dan dosen yang ditingkatkan dosen/pegawai [FMIPA, FIS, FBS, prestasinya PASCA] -FTK, Pelaksakanaan Sertifikasi Dosen - Jumlah dosen yang tersertifikasi c. Dokumen Perencanaan - Penyusunan RKA, RKA-KL, DIPA, - Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang Prosedur Kerja tersusun setiap tahun - Persentase usulan anggaran yang lolos dalam pembahasan anggaran - Penyusunan Usulan Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi Pengembangan dan Pembukaan program studi baru FMIPA, FBS, FTK, LPP - Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan - Penyusunan Sistem Aplikasi anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan RBA Undiksha perencanaan - Persentase ketepatan usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan aturan - Persentase usulan anggaran yang lolos dalam pembahasan anggaran d. Sistem Pendataan - Pelacakan Alumi (Tracer Studi) - Penyusunan Data Informasi, profil dosen pegawai, dan brosur - Pengembangan aplikasi sistem Informasi Undiksha e. Laporan Keuangan Satker - Pelaporan Sistem Keuangan Negara
ANGGARAN (7)
6 Org 20 Org 45 Org 3 Dok 100 % +1 +2
Fak/ Prodi
100 %
100 % 100 %
- Jumlah laporan tracer study
6 LAP
- Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya yang tersedia - Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit
2 Dok
- Waktu penyelesaian laporan sistem keuangan negara
2 Bulan
6 Aplikasi
- Persentase kesesuaian laporan dengan aturan yang berlaku
100 %
IKU 4.6 IKK 4.2.1 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
35. Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana
-Pembangunan Gedung Auditorium Lanjutan Tahap III-
- Luas gedung autorium yang dilanjutkan penyelesaiannya
417 M2
IKU 4.6 IKK 4.2.1 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
36. Meubelair Pendukung Layanan
- Pengadaan Meubelair (FOK, - Pengadaaan Perlengkapan Sarana Gedung Pendidikan
- Jumlah unit meubelair yang diadakan - Jumlah unit perlengkapan sarana gedung pendidikan (auditorium dan ekonomi)
400 Unit 20 Unit
595,948,000
IKU 4.6
37. Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana
- Pengembangan dan pengadaan - Jumlah unit pengembangan dan pengadaan peralatan peralatan pendidikan pendidikan
46 Unit
795,159,000
IKK 4.2.1
7
1,250,010,000
IKU IKK (1) (2) Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat IKU 4.6
IKK 4.2.1
Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
OUTPUT (3)
KOMPONEN INPUT (4)
38. Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana
- Pengadaan Tanah
INDIKATOR KINERJA (5)
- Luas tanah pendukung layanan pendidikan swadana
JUMLAH
TARGET (6)
30,881 M2
ANGGARAN (7)
6,387,056,000
266,120,538,000
8