KATA PENGANTAR
Puji syukur Kepada Allah, SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016. Kecamatan Koto Besar
Kabupaten Dharmasraya merupakan Unit
Kerja di bawah kendali Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya mempunyai kewajiban untuk membuat Rencana Kerja Tahun 2016
yang merupakan Rencana Kerja tahunan yang disusun guna
menyiapkan secara optimal Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016. Rencana Kerja ini sendiri akan menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan adanya rencana kerja ini nantinya diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan labih baik Demikianlah Rencana Kerja Kantor Camat Koto Besar Tahun Anggaran 2016 disusun, tentu ada kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini, untuk ini di harapkan sumbang saran dari semua pihak untuk perbaiaknnya.
Koto Besar,
Mai 2016
Camat Koto Besar
ABDI AMRI, SE Nip. 19641231 198612 1 002
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1 Latar Belakang
1
1.2 Landasan Hukum
1
1.3 Maksud dan Tujuan
2
1.4 Sistematika Penulisan
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
4
(2010-2013) 2.1 Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD tahun lalau dan
4
capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Tugas dan Fungsi
8
SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
8 10 11
3.1 Telaah terhadap Kebijaan Nasional
11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
11
3.3 Program Kegiatan
12
BAB IV PENUTUP
15
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana
Pembangunan
Tahunan
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah
dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan
penjabaran
dari
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra SKPD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dikumpulkan melalui Meusrembang Tingkat Nagari dan Kecamatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah
berkewajiban
menyusun
dokumen
perencanaan
pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk perencanaan pembangunan tahunan. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja SKPD Kecamatan Koto Besar adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Pasaman barat diPropinsi Sumatera Barat; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-undang
Nomor
25
tahun
Perencanaan Pembangunan Nasional; 1
2004
tentang
Sistem
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008; 7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 10. Undang-undang Pembangunan
Nomor Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang tahun
Rencana 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 nomor 4725); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan
Pemerintah
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 13. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan;
2
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Koto besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi. 1.3.1
Maksud 1. Rencana Kerja Kecamatan Koto Besar 2016 disusun dengan maksud sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Koto Besar Tahun 2016. 2. Mengoptimalkan
peran
dan
fungsi
Kecamatan
dalam
pembangunan daerah; 3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran; 4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Koto Besar.
1.3.2
Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Koto Besar Tahun 2016 adalah untuk memastikan bahwa dokumen ini
dapat
diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas
dan
Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2010-2015) 2.1
Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD tahun lalau dan 3
capaian Renstra SKPD 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Tugas dan Fungsi SKPD
2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaah terhadap Kebijaan Nasional
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3
Program Kegiatan
BAB IV PENUTUP
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC KOTO BESAR TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD RENSTRA SKPD Kecamatan Koto Besar ini disusun untuk periode tahun anggran 2011 s/d 2015. Dalam periode tersebut, setiap tahunnya disusun RENJA SKPD sebagai upaya merealisasikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut. Dalam Renja SKPD Kecamatan Koto Besar terdapat 5 (lima) program kerja yang dibagi pada 21 (Dua puluh satu) kegiatan kerja yang telah dilaksanakan. Dari masing-masing program kerja tersebut dapat didapat pencapaian seperti berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini dibagi menjadi 14 (empat belas) kegiatan kerja dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2011 sebesar 82% dan meningkat sebesar 15% pada tahun 2012 atau sebesar 97%. Peningkatan ini berhasil dilaksanakan berkat pelaksanaan
kegiatan
secara
maksimal
dengan
tingkat
keberhasilan mencapai 79 %. Tahun 2013 direalisasikan 97 % dan Tahun 2014 dapat direalisasikan 99 % 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dibagi menjadi 3 (tiga) kegaitan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2011 sebesar 70 % dan meningkat sebesar 30% pada tahun 2012 atau menjadi 100%. Keberhasilan pencapaian ini disebabkan karena adanya perencanaan yang matang dalam menganalisa tingkat kebutuhan Anggaran yang dibutuhkan. Pada tahun 2013 dapat direalisasikan 89 % dan tahun 2014 realisasi 95 % 3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2011 sebesar 100% dan tetap dapat dipertahankan pada tahun 2012 dengan persentase keberhasilan 100%. adanya
kerjasama
yang
baik 5
Keberhasilan ini didapat karena dengan
SKPD
terkait
dalam
melaksanakan Pelatihan/Diklat terhadap aparatur. Pada tahun 2013 direlisasikan 58 % dan tahun 2014 tidak ada realisasi karna dana dialihkan pada kegiatan Rapat rapat koordinasi 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan Pada program dan kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program sebesar
100%. Untuk tahun 2013 dilaksanakan tanpa
dukungan dana, juga tidak dilaksanakan karena tidak ada kegiatan lagi. 5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Program ini terbagi pada 2 (dua) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program sebesar pada tahun 2011 sebesar 73% dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 100%. Untuk tahun 2013 realisasi 93%, Pada tahun 2014 dapat direlisasikan90%.
6
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rensra SKPD.
22
22
2.2.
Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Koto Besar
Analisa Pelayanan SKPD dilakukan dengan melakukan perbandingan antara penyerapan dana yang telah dicapai dengan Pelaksanaan Indikator Kinerja yang telah di tetapkan.
Sesuai dengan Permenpan No.
9 tahun 2007 tentang indikator Kinerja Utama dan sesuai dengan Permenpan No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka ada 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan di Kecamatan Koto Besar, yaitu : 1. Menciptakan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat dan Peningkatan Profesionalisme Pegawai 2. Mewujudkan data Kependudukan Yang Akurat 3. Pelaksanaan Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan. Dari tabel 2.2 berikut dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan jika dikaitkan dengan penyerapan Keuangan pada tahun 2014 maka didapatkan persentase yang berbanding lurus. Hal ini berhasil didapatkan karena penggunaan dana
yang
tersedia
diusahakan
semaksimal
mungkin
dengan
menggunakan semua potensi yang dimiliki oleh SKPD Kantor Kecamatan Koto Besar. Tabel dibawah ini dapat mejelaskan secara ringkas antara pencapaian yang telah di peroleh dengan penggunaan sumber dana yang ada. No
1
Indikator Kinerja
Pencapaian
Penyerapan
Kinerja (%)
Anggran (%)
83.50%
92.21%
92.33%
90.20%
67.00%
75.41%
Menciptakan Pelayanan Prima Bagi
Masyarakat
Peningkatan
dan
Profesionalisme
Pegawai 2
Mewujudkan
data
Kependudukan Yang Akurat 3
Pelaksanaan yang
Pembangunan Merata
dan
Berkelanjutan
22
22
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Kecamatan Koto
Besar Dalam rangka mencapai Kinerja maksimal dan Peningkatan Pelayanan pada
masyarakat,
maka
ada
beberapa
isu
penting
yang
dapat
dikembangkan di Kecamatan Koto Besar dan di telah pada tingkat yang lebih tinggi. Isu-isu tersebut antara lain : 1. Pelaksanaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpada) Kecamatan sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 04 tahun 2010, sebagaimana dimaksudkan bahwa kecamatan adalah sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat dan Menjadi Simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota; 2. Penyelesaian Data Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan dengan menjalankan Program e-KTP, dalam hal pemecahan masalah bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman. 3. Peningkatan
Sumber
Daya
Aparatur
Kecamatan
dengan
Peningkatan Kegiatan Pelatihan/Diklat. 4. Peningkatan Pemerataan Pembangunan di Nagari pada bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Infrastuktur. 5. Koordinasi yang lebih baik dengan SKPD terkait 6. Pembinaan terhadap masyarakat dalam berperan serta dalam pembangunan 7. Mengoptimalkan
sumber-sumber
pendapatan
daerah
dalam
menunjang pembangunan. 8. Pencatatan Aset Daerah yang berada di kecamatan secara baik dan benar 9. Penilaian Kembali Aset-aset daerah yang berada dikecamatan dengan
melakukan
sensus
ulang
dan
memperhatikan
nilai
penyusutan barang.
2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review
terhadap
Rancangan
Awal
RKPD
dilakukan
dengan
memperhatikan hasil analisi kebutuhan yang ada. Hasil analisis kebutuhan ini nantinya dituangkan pada anggran perubahan tahun anggaran 2015 agar penyerapan dana dapat secara Optimal dan tidak 22
dialokasi pada kegiatan yang tidak mungkin dilakukan pada tahun anggran 2015 tersebut. Review terhadap Rancanagan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut : Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016 Berisikan uraian mengenai 1. Proses yang dilakukan >>>membandingkan antara rancangan awal RKPD dg hasil analisis kebutuhan 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan 3. Penjelasan temuan setelah proses tsb dan catatan penting terhadap perbedaan dg rancangan awal RKPD missal : terdapat rumusan program kegiatan 4. Lampirka table Review 5.
22
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dilakukan sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaannya dimulai dengan membuat Rancangan Awal RKPD. Pelaksanaannya selanjutnya dilakukan dengan Melakukan Musrembang Tingkat Nagari guna menampung aspirasi dari langsung dari masyarakat. Hasil dari Musrembang Tingkat Nagari ini Nantinya Akan dilanjutkan dengan Musrembang tingkat Kecamatan untuk dilakukan perangkingan berdasarkan usulan prioritas. Tahapan ini dimaksudkan guna mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD, Renja SKPD dan Usulan dari Masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan musrembang penyusunan RKPD. Hasil dari Musrembang penyusunan RKPD ini nantinya akan dijadikan sebagai Rancangan Akhir RKP. Kecamatan Koto Besar melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat secara Langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di SKPD.
22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Prioritas Pembangunan Nasional Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik,mandiri dalam bidang ekonomi
dan
kepribadian
dalam
kebudayaan,di
rumuskan
Sembilan agenda prioritas, kesembilan agenda prioritas itu di sebut NAWA CITA,yaitu: 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demookratis dan terpercaya 3. Membangun
Indonesia
dari
pinggiran
dengan
memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktifitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar perhatian
khusus
produktifitas
rakyat
di
berikan lapisan
kepada
peningkatan
menengah
bawah,tanpa
menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; 3) Aktifitas pembangunan tidak boleh merusak,menurukan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem 3 DIMENSI PEMBANGUNAN Kemaritiman dan Kelautan. 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya. 22
5. Meningkatkan
kualitas
hidup
manusia
dan
masyarakat
Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia basa maju dan bangkit bersama bangsa-banga asia lainnya. 7. Mewujudkan
kemandirian
ekonomi
dengan
menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestic. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Tema pembangunan wilayah pulau Sumatera sebagai : Salah
satu
pintu
gerbang
Indonesia
dalam
perdagangan
internasional, Lumbung
energi
nasional,
termasuk
pengembangan
energi
terbarukan biomassa; Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara; Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit dan kaolin; Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006 merupakan
tindak
lanjut
atau
dalam
rangka
memndukung
program pembanguna yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran
pembanguna
nasional,
seperti
terhadap
MDG’s,
pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja,berwawasan 22
lingkungan, pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah serta korelasi dengan isu strategis daerah. Prioritas pembangunan yang akan di laksanakan pada tahun 2015, sebagai berikut :
Prioritas Pembanguan Kabupaten Dharmasraya Tahapan
dan
prioritas
pembangunan
merupakan
skenario
pencapaian visi dan misi jangka panjang dalam priode 5 tahunan. Priode rencana jangka panjang di bagi 4 yaitu : Priode I (2005-2010); Priode II (2010-2015); Priode III (2015-2020); Priode IV (2020-2025). Tahun 2006 merupaka awal dari priode III RPJPD Kabupaten Dharmasraya. Adapun Prioritas pembangunan tahap III yaitu : meningkatkan
sarana
dan
prasarana
dan
mengembangkan
kemandirian ekonomi daerah.
Fokus tema/agenda pembangunan yang dilakukan pada tahap III yaitu: a) Membangun
lebih
lanjut
sarana
dan
prasarana
produksi,
pengelolahan dan pemasaran. b) Meningkatkan kemampuan nagari
dan masyarakat dalam
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi. c) Mengembangkan lebih lanjut produksi dan pengelolahan hasil produksi untuk mendukung kemandirian prekonomian rakyat. d) Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat agar rangking
IPM
Kabupaten
Dharmasraya
Provinsi Sumatera Barat. .
22
mencapai
rata-rata
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Koto Besar
3.2.1.Tujuan Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD di dasarkan pada konsep Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Visi Kecamatan Koto Besar adalah “Melalui Good Governance (Pemerintahan yang Baik) dan Service Exellence (Pelayanan Prima) Mewujudkan Masyarakat Koto Besar yang Sejahtera”. Tuntutan utama dari Visi tersebut adalah Pelalayanan Prima bagi setiap masyarakat. Masyarakat harus menjadi stockholder yang bersifat aktif, pelayanan yang diberikan tidak saja bersifat pada pelayanan administrasi tetapi aparatur kecamatan juga harus mampu menciptakan suatu kondisi dimana masyarakat dapat berperan lansung dalam pembangunan. Dalam upaya pencapaian Visi yang telah ditatapkan terdapat 5 (lima) misi yang di emban dan akan dilaksanakan, yaitu: 1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, 2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan murah kepada masyarakat, 3. Peningkatan pelayanan umum (Public service), meliputi: −
meliputi peningkatan infrastruktur meliputi sarana fisik seperti jalan, jembatan, dan jaringan air bersih
−
Peningkatan Pelayanan Administrasi dan komunikasi
−
Peningkatan pelayanan sosial budaya.
4. Mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat 5. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. Dari penjabaran Singkat Visi dan Misi diatas dapat ditarik 1 (satu) point penting tentang tujuan penyusunan Renja SKPD Kecamatan Koto Besar adalah guna perumusan Program atau Rencana Kerja pada tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan digunakan. 3.2.2.
Sasaran
Ada Tiga sasaran yang telah ditetapkan adalah 1. Meningkatkan
Pelayanan
Bagi
Pelayanan Prima. 22
Masyarakat
Melalui
Sistem
2. Meningkatkan
Kualitas
Layanan
data
Kependudukan
yang
Lengkap dan Akurat. 3. Mewujudkan
Pembangunan
Yang
Adil
dan
Merata
Serta
berkelanjutan di Nagari.
3.3
Program dan Kegiatan a. b.
Faktor-faktor yng menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Misal ; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Program dan kegiatan disusun berdasarkan analisa skala prioritas SKPD pada tahun yang akan datang. Prioritas ini disusun dengan memperhatikan Tujuan yang telah dituangkan dalam Visi dan Misi, Sasaran yang akan dicapai dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, memperhatikan
tingkat
keberhasilan
Pencapaian
masa
lalu
serta
hambatan dan kendala yang mungkin timbul juga harus menjadi perhatian dalam menyusun Rancangan Program dan kegiatan. Rancangan Program dan kegiatan ini nantinya akan menjadi bahan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Koto Besar. Tabel
3.1.
Rancangan
awal
Kecamatan Koto Besar sebagai berikut.
22
Program
dan
Kegiatan
SKPD
Tabel . 3.1. Program dan Kegiatan Kecamatan Koto Besar Tahun Anggaran 2016
22
22
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Koto Besar (Renja SKPD) merupakan Rencana Kerja tahunan yang disusun guna menyiapkan secara optimal Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016. Rencana Kerja ini sendiri akan menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan adanya rencana kerja ini nantinya diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan labih baik. Penyusunan Renja sebagai suatu dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan kerja SKPD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan. Rancangan kerja masa yang akan datang harus selalu mempedomani Program dan kegiatan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Evaluasi secara terstruktur dan berkelanjutan pada tahun berjalan dapat mengakomodir tingkat perobahan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan penyusunan Dokumen Renja SKPD diharapakan nantinya dapat dilakukan penjabaran Visi dan Misi, serta Sasaran yang telah ditetapkan dengan maksimal. Rencana Kerja Satuan Perangkat kerja Daerah Kantor Kecamatan Koto Besar ini mengakomodir Penetapan Skala prioritas dalam penyusunan rancangan Program dan kegiatan. Hal ini diperlukan dalam melakukan sinergitas dengan SKPD terkait.
Koto Besar,
Mai 2015
Camat Koto Besar
ABDI AMRI, SE Nip. 19641231 198612 1 002
22
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN KOTO BESAR TAHUN 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Program dan Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
3
4
5 6
7
Lancarnya suratmenyurat
420 lbr
Penyediaan jasa Terlaksananya komunikasi,sumber daya pembayaran rekening air dan listrik listrik, dan air
Kecamatan Koto Besar
1 unit
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kecamatan Koto Besar
6 unit
Kecamatan Koto Besar
7 org
Kecamatan Koto Besar
5 org
Kecamatan Koto Besar
12 unit
Penyediaan jasa alat tulis kantor 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Catatan Penting 7
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
8
9
395,315,000 Kecamatan Koto Besar
Pembayaran Pajak Sarana Transportasi roda empat dan roda dua Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan Penyediaan jasa jumlah Pembayaran kebersihan kantor Honorarium Jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan perbaikan peralatan kerja Kerja
Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017
Jumlah alat tulis Kecamatan Timpeh kantor yang tersedia Tersedianya Barang Kecamatan Koto cetakan dan Besar Penggadaan Terpenuhinya Kecamatan Koto kebutuhan instalasi Besar listrik Pengadaan Peralata dan Kecamatan Koto perlengkapan Kantor Besar
Rp 3,270,000
APBD II
Rp 4,000,000
APBD II
Rp 1,650,000
…..Paket
APBD II
Rp 55,000,000
APBD II
Rp 8,425,000
APBD II
470 lbr
3,433,500
1 unit
4,200,000
7 unit
1,732,500
7 org
23,950,500
5 org
57,750,000
Rp 18,000,000
APBD II
Rp 4,750,000
APBD II
Rp 2,862,000
APBD II
Rp 22,000,000
APBD II
12 unit
1 Thn
415,020,750
APBD II
Rp 22,810,000
4 paket
3 jenis
-
…..Paket
8,846,250
18,900,000
4 paket
4,987,500
1 Thn
3,005,100
3 jenis
23,100,000
Ket
10
11 Penyediaan bahan bacaan Jumlah Pengadaan dan peraturan perundang- Buku Pustaka dan undangan Perundang-undangan 12 Penyediaan Peralatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah btangga dan bahan Pembersih
Kecamatan Koto Besar
10 buku
Kecamatan Timpeh
3 paket
13 Penyediaan makanan dan pengadaan makan dan minuman kantor minum rapat dan Tamu kantor 14 Rapat-rapat koordinasi Jumlah Rapat dan konsultasi ke luar koordinasi dan daerah konsultasi
Rp 1,200,000
Kecamatan Koto Besar
900 bks
Kecamatan Koto Besar
Kali
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli
3 unit
Jumlah Pengadaan Mabuler yang diadakan Pemeliharaan Jumlah Gedung Kantor rutin/berkala Gedung yang terpelihara Kantor
Kecamatan Koto Besar Kecamatan Koto Besar
1 pkt
Pemeliharaan Jumlah kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional yang dinas/operasional terpelihara
Kecamatan Koto Besar
pengadaan mebeleur
1,200,000
3 paket
12,345,900
Rp 11,758,000
APBD II
Rp 22,500,000
APBD II
900 bks
23,625,000
Rp 217,090,000
APBD II
Kali
131,360,000 Kecamatan Koto Besar
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
10 buku APBD II
105,128,000
Rp 48,000,000
APBD II
Rp 18,000,000
APBD II
2 unit
Rp 30,000,000
18,750,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 unit
23,000,000
1 pkt
10,000,000
2 unit
35,000,000
7 unit
37,128,000
APBD II
6 unit
Rp 35,360,000
227,944,500
APBD II 19,687,500
APBD II APBD II
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra
Kecamatan Koto Besar
20 psg
Kecamatan Koto Besar
1 Keg
18,750,000
20 psg
19,687,500
1 keg
25,000,000
APBD II
Program pengembangan wawasan kebangsaan Dukungan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan
kegiatan MTQ Tk Kecamatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25,000,000 APBD II 16,000,000
APBD II
16,800,000
Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kecamatan Koto Besar
4 orang
4 orang
16,800,000
APBD II 43,000,000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Pelaksanaan Musyawarah Terlaksananya Pembangunan Desa Musrembang Kecamatan Monitoring Evaluasi dan terlaksananya pelaporan Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan TOTAL
16,000,000
Kecamatan Koto Besar
1 kali
Kecamatan Koto Besar
4 kali
45,150,000
23,000,000
1 kali
24,150,000
4 kali
21,000,000
APBD II 20,000,000 APBD II 604,425,000
601,786,250
Timpeh, Mei 2015 CAMAT KOTO BESAR
ABDI AMRI, SE NIP.19641231 198612 1 002
163,500 200,000
82,500
1,140,500
2,750,000 22500000
421,250
900,000 237,500 143,100 1,100,000
587,900
1,125,000
10,854,500
6,568,000 2,400,000
900,000 800000
1,768,000
937,500
937,500
-
800,000
800,000 2,150,000 1,150,000 1,000,000