4.3
Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 35
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 36
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 37
4.4
Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar & Rujukan
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 38
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 39
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 40
4.5
Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Kesehatan Keluarga
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 41
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 42
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 43
4.6
Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Gizi
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 44
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 45
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 46
4.7
Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Pengendalian Penyakit (P2)
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 47
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 48
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 49
4.8
Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Pengamatan Penyakit
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 50
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 51
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 52
4.9
Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Penyehatan Lingkungan
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 53
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 54
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 55
4.10
Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Pembiayaan Jaminan Kesehatan
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 56
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 57
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 58
4.11
Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Promosi Kesehatan
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 59
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 60
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 61
4.12
Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Sumber Daya Manusia (SDM)
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 62
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 63
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 64
4.13
Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Obat & Napza
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 65
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 66
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 67
4.14
Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Kesehatan Tradisional
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 68
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 69
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 70
4.15
Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Makanan, Minuman & Alat Kesehatan
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 71
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 72
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 73
BAB 5 PENUTUP
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakanbentuk komitmen
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam
mencapai sasaran strategis yang diukur dari pencapaian indikator kinerja utama (IKU) kepada Gubernur Lampung. Selanjutnya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 ini juga merupakan komitmen Eselon III (kepala bidang dan Kepala UPTD) kepada Eselon II (Kepala Dinas), Komitmen Eselon IV (kepala Seksi & Kepala Sub Bagian) kepada Eselon III (Kepala Bidang) dalam mencapaia sasaran strategis yang dikur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjajian Kinerja (PK) 2016 ini pada akhirnya akan dilakukan penilaian pencapaian kinerja pada akhir tahun dan dilaporkan melalui Pelaporan Kinerja dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016.
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 74
Lampiran-Lampiran
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Page 21
MATRIKS KESESUAIAN MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, BIDANG URUSAN DAN PROGRAM Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama
NO
1 1
Tujuan
Sasaran
3
4
3.2 Meningkat 3.2.1 Meningkatkan kan akses dan mutu indeks pelayanan pembangu kesehatan nan dan terutama untuk derajat kesehatan ibu kesehatan dan anak masyaraka t yang cukup tinggi
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
5
6
7
1 Meningkatnya 1 Meningkatkan 1 Mengembangka 1 Angka akses dan mutu n manajemen, Harapan Hidup pelayanan informasi dan (AHH) kesehatan regulasi secara promotif, kesehatan preventif, kuratif dan rehabilitatif
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
8
9
Program Kebijakan 1 Persentase Manajemen Anggaran Pembangunan Kesehatan Kesehatan pada APBD Provinsi Lampung
1)
Kegiatan 2 Peningkatan SIK
2)
Kegiatan 3 Penyusunan Perencanaan & Evaluasi
3)
Kegiatan 4 Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dinas
4)
Kegiatan Mitra Praja Utama (MPU)
5
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta) 2013
10 6,14%
2015
2016
11 Kinerja 10%
12 Anggaran 1,050.00
Kinerja 10%
7)
Kinerja 10%
14 Anggaran 1,230.00
Kinerja 10%
15 Anggaran 1,350.00
Kinerja 10%
Anggaran 1,400.00
Penanggun g Jawab
Sumber Dana
17
18
Dinas Kesehatan
384.50
392.00
422.00
434.50
Dinas Kesehatan
APBD
253.00
290.50
298.00
328.00
340.50
Dinas Kesehatan
APBD
Ketersediaa n dokumen laporan keuangan (LRA, Neraca, Calk, dll) Ketersediaa n dokumen kesepakatan penanggula ngan kesehatan di provinsi MPU
300.00
337.50
345.00
375.00
387.50
Dinas Kesehatan
APBD
150.00
187.50
195.00
225.00
237.50
Dinas Kesehatan
APBD
3,139
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
APBN
6 Jumlah paket jasa pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan 7 Jumlah Jasa Surat paket jasa Menyurat surat menyurat Penyediaan 8 Jumlah Jasa paket jasa Komunikasi, pengelolaan Air dan Listrik administrasi keuangan SKPD Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
13 Anggaran 1,200.00
2019
347.00
2,710
6)
2018
Ketersediaa n hasil publikasi Data Kesehatan Ketersediaa n dokumen perencanaa n & Evaluasi
16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5)
2017
9 Jumlah paket Jasa Administrasi Keuangan
100%
12 BL
4,607.71
2,764 12 BL
4,710.00
2,847 12 BL
4,750.00
2,989 12 BL
4,825.00
12 BL
4,900.00
Dinas Kesehatan
14.29
14.29
17.00
17.00
18.50
Dinas Kesehatan
APBD
1,142.28
1,162.00
1,176.70
1,176.70
1,179.20
Dinas Kesehatan
APBD
1,471.60
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Dinas Kesehatan
APBD
Page 1
NO
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
3
4
5
6
7
Program/Kegiatan
8 8)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9)
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2013
9
10
14 Jumlah paket Penyediaan peralatan dan perlengkapa n kantor 10 Jumlah paket jasa pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan barang milik negara (BMD dan BMN)
10) Penyediaan 11 Jumlah Barang paket cetakan dan Penyediaan Penggandaa Alat Tulis n Kantor 11) Penyediaan 12 Jumlah Komponen paket Instalasi Penyediaan Listrik/Penera Barang Cetakan & ngan Penggandaa n 12) Penyediaan 13 Jumlah Peralatan paket dan Penyediaan Perlengkapa komponen n Kantor instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 13) Penyediaan 15 Jumlah Bahan paket Bacaan dan Penyediaan Perundangan bahan bacaan dan peraturan per-UndangUndangan 14) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15) Penyediaan Makan dan Minuman
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
Indikator Kinerja Program (outcome)
16 Jumlah paket Penyediaan bahan logistik kantor 17 Jumlah paket Penyediaan makanan dan minuman
2015
2016
11 Kinerja
2017
12 Anggaran 153.28
Kinerja
2018
13 Anggaran 153.28
Kinerja
14 Anggaran 160.00
Kinerja
Penanggun g Jawab
2019 15
Anggaran 162.78
Kinerja
Anggaran 162.78
Sumber Dana
17
18
Dinas Kesehatan
APBD
124.27
130.00
130.00
130.00
147.95
Dinas Kesehatan
APBD
203.22
203.22
215.00
215.00
215.00
Dinas Kesehatan
APBD
81.27
86.27
90.00
90.00
90.00
Dinas Kesehatan
APBD
245.97
245.97
245.97
260.00
275.00
Dinas Kesehatan
APBD
151.64
151.64
151.64
151.64
151.64
Dinas Kesehatan
APBD
49.58
49.58
49.58
65.00
79.83
Dinas Kesehatan
APBD
201.42
201.42
201.78
201.78
225.00
Dinas Kesehatan
APBD
Page 2
NO
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
3
4
5
6
7
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
2013
8
9
10
19 Jumlah paket Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 17) Rapat 18 Jumlah Rapat paket RapatKoordinasi rapat dan koordinasi Konsultasi dan Dalam konsultasi Daerah ke luar daerah 17 Program 20 Jumlah Peningkatan paket sarana dan pemeliharaa prasarana n sarana prasarana kantor 18) Pengadaan 21 Jumlah Perlengkapa paket n Gedung Perlengkapa Kantor n gedung kantor 19) Pengadaan 22 Jumlah Peralatan paket Gedung Peralatan Kantor gedung kantor 20) Pemeliharaa 23 Jumlah n Rutin paket Berkala Pemeliharaa Kendaraan n rutin/ Bermotor berkala kendaraan dinas/ operasional 21) Rehabilitasi 24 Jumlah Berat/sedang paket gedung Rehabilitasi kantor sedang/ berat gedung kantor 18 Program 25 Meningkatny Peningkatan a disiplin Disiplin Aparatur aparatur 22) Pengadaan 26 Jumlah Pakaian paket Dinas Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapa nnya
2015
2016
11 Kinerja
16) Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
12 Anggaran 410.24
Kinerja
358.66
100%
100%
12 BL
100%
2017
3,718.57
13 Anggaran 410.24
Kinerja
402.10
12 BL
2018
3,718.57
14 Anggaran 410.24
Kinerja
402.10
12 BL
3,718.57
15 Anggaran 453.00
Kinerja
402.10
12 BL
Penanggun g Jawab
2019
3,718.57
12 BL
Sumber Dana
17
18
Dinas Kesehatan
APBD
402.10
Dinas Kesehatan
APBD
3,718.57
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Anggaran 453.00
752.72
752.72
752.72
752.72
752.72
Dinas Kesehatan
APBD
706.41
706.41
706.41
706.41
706.41
Dinas Kesehatan
APBD
1,071.87
1,071.87
1,071.87
1,071.87
1,071.87
Dinas Kesehatan
APBD
1,187.57
1,187.57
1,187.57
1,187.57
1,187.57
Dinas Kesehatan
APBD
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
223.50
223.50
Page 3
100%
223.70
223.70
100%
225.00
100%
225.60
100%
226.00
225.00
12 BL
225.60
12 BL
226.00
APBD
NO
Tujuan
Sasaran
1
3
4
Indikator Sasaran
Strategi
5
6
2 Menurunnya 2 Meningkatkan Angka Upaya Kematian Bayi Kesehatan 0 - < 1 tahun (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
Arah Kebijakan
Program/Kegiatan
7 2 Meningkatkan Upaya Kesehatan
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome)
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta) 2013
8
9
10
Program Pelayanan Kesehatan ibu Anak
27 Persalinan oleh Tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
71.00%
23) Kegiatan 28 Tersedianya Kesehatan sarana Ibu, prasarana kesehatan KIA, monev anak dan & bimtek peningkatan Program KIA keselamatan ke Kab Kota ibu melahirkan dan anak 5
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
29 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi atau terakreditasi
24) Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
30 Jumlah sarana prasarana kesehatan, monev & bimtek ke Kab Kota
11 Program 31 Anggaran Pembiayaan dan Kesehatan Jaminan per kapita 25) Kegiatan Peningkatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
2015
2016
11 Kinerja 80%
12 Kinerja 82%
Anggaran 1,950.00
91%
1,854.00
92%
1,900.00
93%
1,950.00
1 kec
12,225.00
85 kec
13,000.00
150 kec
15%
12,225.00
15%
13,000.00
15%
11,228.44
90,000
150.00
150.00
26) Kegiatan Peningkatan Mutu & Pengamanan Alkes & PKRT
32 Persentase Distribusi Sarana Alat Kesehatan yang memenuhi syarat
60.29%
70%
166.91
60.00
Page 4
155.00
170.00
61.54
2,000.00
14,000.00
200 kec
14,000.00
15%
160.00
175.00
64.04
Sumber Dana
17
18
Dinas Kesehatan
2,100.00
Dinas Kesehatan
APBD
12,750.74 225 kec
18,410.43
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
APBN
16,000.00
16,000.00
15%
18,410.43
Dinas Kesehatan
APBD
2,465.43
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
APBN
175.00
Dinas Kesehatan
APBD
1,470.73
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
APBN
Dinas Kesehatan
APBD
172.00
99,000
172.00
1,400.70 75%
Anggaran 2,100.00
Penanggun g Jawab
95%
2,348.03 97,000
1,334.00 70%
Kinerja 84%
12,143.56
160.00
1,295.15
15 Anggaran 2,000.00
94%
2,236.22 95,000
155.00
70%
Kinerja 83%
11,565.29
2,171.09 92,000
2019
14
Anggaran 1,900.00
1,269.75 14 Program Alat Kesehatan dan Makanan minuman
13
Kinerja 81%
2,128.52 88,790
2018
Anggaran 1,854.00
11,008.28 0 kec
2017
180.00
66.54
75%
175.00
190.00
71.54
NO
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
3
4
5
6
7
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
2013
8
9
10
2015
2016
11 Kinerja
27) Kegiatan Peningkatan Mutu Pengawasan Pembinaan & Pengendalian Kesehatan
12 Anggaran 106.91
Kinerja
240.00 3 Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup
6
Program Upaya Kesehatan Perorangan
33 Jumlah 0 Kab Kota 3 Kab Kota Kabupaten Kota yang memiliki minimal satu RSUD tersertifikasi atau terakreditas
28) Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan 29) Kegiatan Upaya Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan 12 Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 3
90%
90.70%
30) Kegiatan Peningkatan Pendayagun aan Tenaga Kesehatan 31) Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 32) Kegiatan Peningkatan Mutu UPTD Bapelkes 33) Kegiatan Peningkatan Kelembagaa n& Tatalaksana Kepegawaian
35 Ketersediaa n obat dan Vaksin
93.27%
96%
13 Anggaran 108.46
Kinerja
244.80
14 Anggaran 110.96
Kinerja
252.14
Penanggun g Jawab
2019 15
Anggaran 113.46
Kinerja
264.75
Anggaran 118.46
277.99
Sumber Dana
17
18
Dinas Kesehatan
APBD
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
1,279.68
22,500.00 8 Kab Kota
23,000.00 11 Kab Kota
23,500.00 13 Kab Kota
24,000.00
16,644.18
16,664.78
16,914.78
17,164.78
17,414.78
Dinas Kesehatan
APBD
5,814.62
5,835.22
6,085.22
6,335.22
6,585.22
UPTD Labkesda
APBD
5,150.66
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
APBN
1,027.70
4,535.73 91%
1,200.00
4,671.80 92%
1,370.00
4,905.39 93%
1,375.00
95%
1,470.00
Dinas Kesehatan
175.00
218.10
260.60
261.85
285.60
Dinas Kesehatan
APBD
250.00
293.10
335.60
336.85
360.60
Dinas Kesehatan
APBD
452.70
495.80
538.30
539.55
563.30
UPTD Bapelkes
APBD
150.00
193.00
235.50
236.75
260.50
Dinas Kesehatan
APBD
3,474.86
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
APBN
3,000.00 13 Program Obat & Perbekalan Kesehatan
2018
22,458.80 5 Kab Kota
4,446.79 34 % puskesms memiliki dokter
2017
20,509.87
Page 5
3,060.00 97%
20,600.00
3,151.80 98%
21,000.00
3,309.39 99%
22,000.00
100%
23,000.00
NO
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
3
4
5
6
7
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
2013
8
9
10
2015
2016
11 Kinerja
34) Kegiatan 36 Jumlah obat Peningkatan & Ketersediaan perbekalan Obat Publik kesehatan & Perbekalan yang Kesehatan diterima oleh Kabupaten Kota 35) Peningkatan 37 Jumlah sarana dan sarana prasarana prasarana instalasi IFK Provinsi farmasi provinsi (DAK TAMBAHAN)
12 Anggaran 20,509.87
Kinerja
38 Puskesmas melaksanak an pelayanan kesehatan tradisional, komplement er alternatif
20 UT
30 UT
36) Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional 37) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kosmetika
285.00
9
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
39 % status gizi kurang (underweigh t) pada anak balita
18.80%
18.44%
38) Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat
3
Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
90%
91%
287.00
Kinerja
-
1,347.93 50 UT
15 Anggaran 22,000.00
287.50
17
18
Dinas Kesehatan
APBD
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
APBN
-
1,415.32 55 UT
Anggaran 23,000.00
Sumber Dana
1,486.09 60 UT
288.00
225.00
225.50
226.00
226.25
226.50
Dinas Kesehatan
APBD
60.00
60.50
61.00
61.25
61.50
Dinas Kesehatan
APBD
1,495.75
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
APBN
20,000.00
Dinas Kesehatan
APBD
5,756.35
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
APBN
19,145.00
1,317.18 18.08%
19,145.00
40 % anak usia 0 – 11 bulan mendapatka n imunisasi lengkap
286.00
Kinerja
Penanggun g Jawab
2019
14 Anggaran 21,000.00
-
1,308.67 45 UT
426.95
Page 6
19,200.00
1,356.69 17.72%
19,200.00
4,969.71 4 Meningkatanya Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/Ca se Notification Rate) per
Kinerja
-
1,291.35 3 Menurunnya Prevalensi balita gizi kurang (Underweight)
2018
13 Anggaran 20,600.00
23,000.00
1,283.01 10 Program Upaya Kesehatan Tradisional
2017
500.00
1,424.53 17.72%
19,500.00
5,069.10 91.50%
19,500.00
550.00
17%
19,800.00
5,221.18 92%
19,800.00
5,482.24 92.50%
600.00
93%
20,000.00
750.00
NO
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
3
4
5
6
7
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
2013
8
9
10
39) Kegiatan 41 Jumlah Peningkatan sarana Surveilance prasarana Epidemiologi PTM, monev dan & bimtek Penanggulan program gan Wabah surveilans & penanggula ngan wabah
2015
2016
11 Kinerja 100%
12 Anggaran 426.95
Kinerja 100%
6,987.60 6 Menurunnya Angka Kesakitan positif malaria (API) per 1000 penduduk
4
Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan
40) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan
7 Menurunnya Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > 15 tahun
8 Menurunnya Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
2
42 Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 43 Jumlah paket STBM, IPAL, Bimtek & monev ke Kab Kota
Program Pemberantasan Penyakit
44 Angka Penemuan Kasus TB Paru (Case Notification Rate) per 100.000 penduduk 41) Kegiatan 45 Jumlah Pengendalian paket Penyakit logistik P2, Menular monev & bimtek Program P2
19 Program Promosi Kesehatan
46 Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan kesehatan
42) Pengembang 47 Jumlah an Perilaku paket Hidup Bersih Pameran & Sehat Lampung Fair, Senam kesegaran jasmani, nedia promkes
67%
13 Anggaran 500.00
Kinerja 100%
7,127.35
14 Anggaran 550.00
Kinerja 100%
7,341.17
Penanggun g Jawab
2019 15
Anggaran 600.00
Kinerja 100%
7,708.23
Anggaran 750.00
8,093.64
Sumber Dana
17
18
Dinas Kesehatan
APBD
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
APBN
6,117.00
0.77
6,200.00
84.8%
6,300.00
92.4%
6,320.00
100%
6,400.00
69.6%
6,117.00
0.77
6,200.00
84.8%
6,300.00
92.4%
6,320.00
100%
6,400.00
Dinas Kesehatan
APBD
2,113.84
5,302.00
109 per 100000 penduduk
6,000.00
123 per 100000 penduduk
6,500.00
137 per 100000 penduduk
6,800.00
154 per 100000 penduduk
7,000.00
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
APBN
99 per 100000 penduduk
98%
5,302.00
98%
6,000.00
98%
6,500.00
98%
6,800.00
98%
7,000.00
Dinas Kesehatan
APBD
3,312.36
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
APBN
Dinas Kesehatan
APBD
1,861.47
2,859.70 0
2018
69.6%
1,824.97 91 per 100000 penduduk
2017
1
732.00
462.00
Page 7
1,917.31
2,916.90 1
850.00
521.00
2,013.18
3,004.41 1
900.00
546.00
3,154.63 1
960.00
576.00
1
972.00
600.00
NO
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
3
4
5
6
7
4
Program/Kegiatan
8 43) Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
Indikator Kinerja Program (outcome)
2013
9
10
48 Jumlah paket perayaan HKN, Monev, Bimtek program UKBM
2015
2016
11 Kinerja
2017
12 Anggaran 270.00
Kinerja
2018
13 Anggaran 329.00
Kinerja
14 Anggaran 354.00
Kinerja
Penanggun g Jawab
2019 15
Anggaran 384.00
Kinerja
Anggaran 400.00
3,264.50
3,329.79
3,429.68
3,601.17
3,781.23
123,000.00 47,283.85 170,283.85
102,413.27 48,229.53 150,642.80
105,615.57 49,676.41 155,291.98
110,113.67 52,160.23 162,273.90
115,028.00 54,768.25 169,796.25
Page 8
Sumber Dana
17
18
Dinas Kesehatan
APBD
Dinas Kesehatan
APBN APBD APBN TOTAL